relaciÓn de facturas registradas de entrada el dÍa 1/1...

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1 Ayuntamiento de Amurrio Pág. 14:28:37 03/09/2020 Fecha Obtención TERCERO RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORA CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS REGISTRO TERCERO Importe Líquido IMPORTE Grupo de Apuntes Fase Ejecución TEXTO EXPLICATIVO Nº FACTURA TERCERO N.I.F./C.I.F. FECHA DE FACTURA FECHA DE ENTRADA NUM. AÑO F/J Factura 1908129 copias maquina IR-5065N, Periodo 27-11/23-12 Fase : 10/02/2020 R F 2020 47 07/01/2020 26/12/2019 A48142517 1908129 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Contabilizada PERS 64,58 64,58 Fak./Fra. 202000399. Fotocopias. Fotocopiadoras IR-1022IFU, IR-5065N. Fase : 18/03/2020 R F 2020 434 11/02/2020 31/01/2020 A48142517 202000399 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Contabilizada PERS 66,85 66,85 Fak./Fra. 202001218. Fotocopiadora IR-5065N. Nº copias: 11.767. Periodo/Epealdia: 28-01/27-02-2020 Fase : 08/06/2020 R F 2020 725 06/03/2020 28/02/2020 A48142517 202001218 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Contabilizada PERS 98,12 98,12 IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 229,55 229,55 Total Facturas Registradas 3

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1908129 copias maquina IR-5065N, Periodo 27-11/23-12

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 47 07/01/2020 26/12/2019 A48142517 1908129 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) ContabilizadaPERS

64,58 64,58

Fak./Fra. 202000399. Fotocopias. Fotocopiadoras IR-1022IFU, IR-5065N.

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 434 11/02/2020 31/01/2020 A48142517 202000399 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) ContabilizadaPERS

66,85 66,85

Fak./Fra. 202001218. Fotocopiadora IR-5065N. Nº copias: 11.767. Periodo/Epealdia:

28-01/27-02-2020

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 725 06/03/2020 28/02/2020 A48142517 202001218 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) ContabilizadaPERS

98,12 98,12

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

229,55 229,55

Total Facturas Registradas 3

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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 03 Elk/2020. Club de Jubilados/as: animación musical y romería/giro eta erromeria

egiteagatik

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 224 24/01/2020 18/01/2020 G01175488 03 Elk/2020 A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) ContabilizadaCULT

265,00 265,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

265,00 265,00

Total Facturas Registradas 1

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ABAD FOLGUEIRA OSCAR

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. FA2002-0001. Servicio de desarrollo y mantenimiento de las páginas web del

Ayuntamiento

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 673 03/03/2020 29/02/2020 30662763Z FA2002-0001 ABAD FOLGUEIRA OSCAR ContabilizadaOBRA

2.000,40 2.000,40

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.000,40 2.000,40

Total Facturas Registradas 1

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura FV1905593 Analisis plan sanitario comunal 4º trimestre

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 284 31/01/2020 31/12/2019 F01520139 FV1905593 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT

2.112,21 2.112,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.112,21 2.112,21

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. S/20200044. Renault Kangoo: rotulación de dos puertas, colocación de vinilos

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 443 12/02/2020 31/01/2020 B01418490 S/20200044 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaOBRA

344,85 344,85

Fak./Fra. S/20200106. 40 carteles Renfe, 200 cuadríptico Renfe

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 594 25/02/2020 21/02/2020 B01418490 S/20200106 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK

254,10 254,10

Fak./Fra. S/20200092. 2 retirada y colocación de vinilo señales "Amaurre" 120x12 cm.

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 595 25/02/2020 20/02/2020 B01418490 s/20200092 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaURBN

162,16 162,16

Fak./Fra. S/20200110. 80 talonarios "Invitación entradas Antzokia"

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 619 27/02/2020 25/02/2020 B01418490 S/20200110 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaFIES

217,80 217,80

Fak./Fra. S/202000166. 35 kartel/carteles: martxoak 8 de marzo; 8 kartel/carteles: Musika

Eskola, kontzertua/concierto

Fase

:

11/08/2020 R

F 2020 805 16/03/2020 10/03/2020 B01418490 S/202000166 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaBIEN

153,03 153,03

Fak./Fra. S/20200129. Diseño anuncio "Itzulia"

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 807 16/03/2020 28/02/2020 B01418490 S/20200129 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaDEPO

109,35 109,35

Fak./Fra. S/20200196. 2 vinilo o impreso coronavirus; Berdintasuna: 20 carteles

"Erradikalak ginen"

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 875 30/03/2020 29/03/2020 B01418490 S/20200196 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaSECR

188,84 188,84

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.430,13 1.430,13

Total Facturas Registradas 7

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - AD

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

OCUPACIÓN DE SUELO VIAL PUBLICO P.K.215/715 AL 215/842 L/CASTEJON-BILBAO

(01-01/30-06-2020)

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 460 12/02/2020 24/01/2020 Q2801660H 2001004947 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF ContabilizadaURBN

266,20 266,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

266,20 266,20

Total Facturas Registradas 1

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AEFAT - ASOCIACION ESPAÑOLA FAMILIA ATAXIA-TELANGIECT

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 04/2019 Producción concierto Emilio Villalba y Sara Marina el 13 de diciembre

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 13 07/01/2020 15/12/2019 G01472687 04/2019 AEFAT - ASOCIACION ESPAÑOLA FAMILIA ATAXIA-TELANGIECTASIA ContabilizadaFIES

600,00 600,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

600,00 600,00

Total Facturas Registradas 1

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 3190494016. Amurrioko Jaiak 2019: bailes

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 171 17/01/2020 16/10/2019 U87718094 03190494016 AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE ContabilizadaFIES

52,16 52,16

Fak./Fra. 3180504624. Amurrioko Jaiak 2018: bailes

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 182 20/01/2020 14/11/2018 U87718094 03180504624 AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE ContabilizadaFIES

47,06 47,06

Fak./Fra. 60034223959. Amurioko Jaiak 2017: bailes

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 184 20/01/2020 30/10/2017 U87718094 06003423959 AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE ContabilizadaFIES

31,75 31,75

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

130,97 130,97

Total Facturas Registradas 3

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AIALA ACEROS, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 202013455. 1 llanta 40x8, 1 llanta 40x6

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 735 09/03/2020 11/02/2020 B01057934 202013455 AIALA ACEROS, S.L. ContabilizadaOBRA

32,19 32,19

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

32,19 32,19

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AIMARA ANTZERKI TALDEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak/Fra. 01. VIII Muestra de Teatro Amateur: representación de la obra "Dónde terminan los

sueños"

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 604 26/02/2020 18/01/2020 G01281294 01 AIMARA ANTZERKI TALDEA ContabilizadaFIES

1.000,00 1.000,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.000,00 1.000,00

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AISE LIBURUAK, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. B 2019003651. Euskal Memoria 2019-Presoak

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 210 22/01/2020 01/12/2019 A20633285 B 2019003651 AISE LIBURUAK, S.A. ContabilizadaCULT

52,00 52,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

52,00 52,00

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

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TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AISILAN XXI, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Faktura Emit- 139 Abendua Amurrio antzokian emandako asistentzia

teknikoaPeriodo/Epealdia: 1-22/12/2019

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 1 01/01/2020 30/12/2019 B95193827 Emit- 139 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES

5.861,46 5.861,46

Faktura Emit. 140 Cine forum amurrio antzokian. Berdintasu saila. 04/12/2019

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 2 01/01/2020 30/12/2019 B95193827 Emit- 140 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaIGUAL

200,45 200,45

Faktura Emit 141 Antzokian emandako asistentzia teknikoa. Periodo/Epealdia:

23-31/12/2019

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 3 01/01/2020 31/12/2019 B95193827 Emit- 141 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES

2.055,25 2.055,25

Emit- 142. Laguntza teknikoa/Asistencia Técnica: Bertso jaialdia

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 329 04/02/2020 31/01/2020 B95193827 Emit- 142 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaEUSK

375,85 375,85

Emit- 143- Urtarrila/Enero 2020. Amurrio Antzokia: asistentzia teknikoa/asistencia técnica

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 332 04/02/2020 31/01/2020 B95193827 Emit- 143 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES

6.670,90 6.670,90

Emit- 144. Ensayo y gala del montañismo en el Amurrio Antzokia. <12 y 14/02/2020>

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 628 28/02/2020 27/02/2020 B95193827 Emit- 144 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaDEPO

643,10 643,10

Emit- 145. Otsaila/Febrero 2020. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa /

Asistencia técnica

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 629 28/02/2020 27/02/2020 B95193827 Emit- 145 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES

5.774,94 5.774,94

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

21.581,95 21.581,95

Total Facturas Registradas 7

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13

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AJANZA, SC

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2. 2 bolas de heno

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 402 06/02/2020 25/01/2020 J01373638 2 AJANZA, SC ContabilizadaMONT

110,50 110,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

110,50 110,50

Total Facturas Registradas 1

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14

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. P-019.20. Urtarrila/Enero 2020. Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la

dinamización/Dinamizazioa zerbitzua

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 297 01/02/2020 31/01/2020 B48910525 P-019.20 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT

4.253,71 4.253,71

Fak./Fra. P-045.20. Otsaila/Febrero 2020. Kultur Etxea: servicio de

dinamización/Dinamizazioa zerbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 660 03/03/2020 28/02/2020 B48910525 P-045.20 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT

4.253,71 4.253,71

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

8.507,42 8.507,42

Total Facturas Registradas 2

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15

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ALIMENTACION CRUZ, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura A190000126 6 agua natural fuente pirritx eta porrotx

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 103 09/01/2020 24/12/2019 B01036474 A190000126 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaEUSK

1,68 1,68

Fak./Fra. A200000021. 2 Waffis mix, 2 bolsa, 4 alimentación seca, 4 bizcochos

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 751 10/03/2020 05/03/2020 B01036474 A200000021 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES

15,32 15,32

Fak./Fra. A200000020. Inauteriak 2020: 27 cacao taza, 72 lts. leche entera, 30 vasos, 24

bizcochos, 4 servilletas

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 752 10/03/2020 05/03/2020 B01036474 A200000020 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES

191,00 191,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

208,00 208,00

Total Facturas Registradas 3

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16

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ALLENDE ENKARKI, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 0/002801/2019. ALQUILER CASETA AISLADA 6*2,40 MTS DICIEMBRE 2019

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 119 10/01/2020 31/12/2019 B01486562 0/002801/2019 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA

91,48 91,48

FRA 0/002802/2019. ALQUILER VALLA VERRAMIENTO 3*2 DEL 16.12 AL 19-12-2019,

VALLA CERRAMIENTO 3*2, PIE CEMENTO 16-12 AL 1

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 120 10/01/2020 31/12/2019 B01486562 0/002802/2019 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA

172,62 172,62

Fak./Fra. 0/000140/2020. Urtarrila/Enero 2020. Alquiler de caseta/etxola alokairua

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 336 04/02/2020 31/01/2020 B01486562 0/000140/2020 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA

91,48 91,48

Fak./Fra. 0/000340/2020. Otsaila/Febrero 2020. Alquiler de caseta/etxola alokairua

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 685 04/03/2020 29/02/2020 B01486562 0/000340/2020 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA

91,48 91,48

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

447,06 447,06

Total Facturas Registradas 4

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17

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ALVAC S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

15/2020. CERTIF. Nº4 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR RRIO

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 616 27/02/2020 14/01/2020 A40015851 15/2020 ALVAC S.A. ContabilizadaDEPO

46.831,82 46.831,82

175/2020. CERTIFI. Nº5 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL

MULTIFUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 617 27/02/2020 24/02/2020 A40015851 175/2020 ALVAC S.A. ContabilizadaDEPO

32.146,01 32.146,01

CERTIFICACION Nº6 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR EN AMURRIO

Fase

:

18/05/2020 R

F 2020 854 24/03/2020 23/03/2020 A40015851 302/2020 ALVAC S.A. ContabilizadaDEPO

46.368,76 46.368,76

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

125.346,59 125.346,59

Total Facturas Registradas 3

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18

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. I/0714. Actuación de Demode Quartet con el espectáculo "EPA"

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 457 12/02/2020 12/02/2020 44672243X I/0714 ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER ContabilizadaFIES

3.146,00 3.146,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.146,00 3.146,00

Total Facturas Registradas 1

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19

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AMURRIO BIDEAN, S.A.U.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2020-15. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de Promoción Turistica/Turismo sustapena

zerbitzua

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 292 01/02/2020 31/01/2020 A01413269 2020- 15 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI

12.222,22 12.222,22

Fak./Fra. 2020-16. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de Promoción Económica/Ekonomia

sustapena zerbitzua

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 293 01/02/2020 31/01/2020 A01413269 2020- 16 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI

18.208,00 18.208,00

Fak./Fra. 2020-17. Urtarrila/Enero 2020. Mantenimiento Aula Estudio/Ikasgelaren

mantenimendua

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 294 01/02/2020 31/01/2020 A01413269 2020- 17 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT

559,61 559,61

Fak/Fra. 2020- 33. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Promoción Turística/ Turismoa

Sustatzeko Zerbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 642 29/02/2020 28/02/2020 A01413269 2020- 33 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI

12.222,22 12.222,22

Fak./Fra. 2020- 34. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Promoción Económica / Ekonomia

Sustatzeko Zerbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 643 29/02/2020 28/02/2020 A01413269 2020- 34 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI

18.208,00 18.208,00

Fak./Fra. 2020-- 35. Mantenimiento Aula Estudio / Ikasgelaren mantentze-lanak0

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 644 29/02/2020 28/02/2020 A01413269 2020- 35 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT

559,61 559,61

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

61.979,66 61.979,66

Total Facturas Registradas 6

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20

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

ITV LAND ROVER DEFENDER MATRICULA 2062GMS

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 125 13/01/2020 27/12/2019 A48551915 480120001276403 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA

48,58 48,58

ITV. Vehículo Nissan Patrol VI 4744 T

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 208 22/01/2020 20/01/2020 A48551915 480120001278476 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA

51,47 51,47

ITV. Vehículo todoterreno Santana VI 2010 O

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 209 22/01/2020 20/01/2020 A48551915 480120001278478 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA

51,47 51,47

ITV matricula 8182-BPX

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 280 31/01/2020 27/01/2020 A48551915 480120001279269 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA

51,47 51,47

ITV. John Deere.

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 803 16/03/2020 12/03/2020 A48551915 481120FS0001251 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA

73,07 73,07

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

276,06 276,06

Total Facturas Registradas 5

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21

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. 2050500176. 3ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES

DE ABASTECIMIENTO DE AMURRIO .

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 220 24/01/2020 23/01/2020 A08332975 2050500176 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. ContabilizadaOBRA

11.340,86 11.340,86

FRA 2050500418. 4ª CERTIFICACIÓN PROYECTO RENOVACIÓN REDES DE

ABASTECIMIENTO AMURRIO 4ºCERT TCA RENOV. DECRETO 2020/131

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 517 15/02/2020 14/02/2020 A08332975 2050500418 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. ContabilizadaOBRA

17.611,84 17.611,84

5ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO

DE AMURRIO

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 799 14/03/2020 13/03/2020 A08332975 2050500759 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. ContabilizadaOBRA

29.275,76 29.275,76

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

58.228,46 58.228,46

Total Facturas Registradas 3

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22

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK P-2019-241. GABONETAKO ALDISKARI BEREZIAN FALDOIA

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 131 13/01/2020 31/12/2019 B01530823 P-2019-241 ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL ContabilizadaEUSK

178,48 178,48

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

178,48 178,48

Total Facturas Registradas 1

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23

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Bertsolaritza Amurrioko ikastetxeetan LH eta DBHn. Bertsoa bizi gazte eta Gu ere bertsotan

programak. URTARRILEKO ZATIA

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 387 06/02/2020 05/02/2020 G01151414 ABE 2020-002 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK

1.167,65 1.167,65

ABE 2020-018. Amurrioko bertso-eskola. otsaileko zatia/febrero 2020

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 389 06/02/2020 05/02/2020 G01151414 ABE 2020-018 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK

525,00 525,00

ABE 2020-034. Gu ere bertsotan amurrioko ikastetxeetan 2020ko otsaileko zatia/febrero

2020. Programa Gu ere Bertsotan

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 669 03/03/2020 02/03/2020 G01151414 ABE 2020-034 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK

1.167,65 1.167,65

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.860,30 2.860,30

Total Facturas Registradas 3

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24

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. FV20/119. insecticida larvicida y ovicida IGR 100 ml

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 189 20/01/2020 14/01/2020 B99099095 FV20/119 ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL ContabilizadaPOLI

246,55 246,55

Fak./Fra. FV20/135. 12 uds. Impermeabilizante instantáneo (300 ml)

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 858 25/03/2020 15/01/2020 B99099095 FV20/135 ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL ContabilizadaOBRA

319,15 319,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

565,70 565,70

Total Facturas Registradas 2

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25

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ARIATZA JARDINES, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 19320 diciembre trabajos de mantenimiento de jardines en el entorno El Refor

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 9 06/01/2020 03/01/2020 B48452338 19320 19320 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA

3.407,48 3.407,48

Fak./Fra. 20/016 20/016. Urtarrila/Enero 2020. Mantenimiento de jardines en el entorno El

Refor /lorezaintzaren mantenim

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 301 01/02/2020 31/01/2020 B48452338 20/016 20/016 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaDEPO

3.407,48 3.407,48

Fak./Fra. 20039 20039. Otsaila/Febrero 2020. Mantenimiento de jardines en el entorno El

Refor /lorezaintzaren mantenimen

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 661 03/03/2020 02/03/2020 B48452338 20039 20039 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaDEPO

3.407,48 3.407,48

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

10.222,44 10.222,44

Total Facturas Registradas 3

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26

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ARRIETA AIZPURUA, UNAI

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

PROYECTO "MUGI AMURRIO" ENERO ( PROYECTO "MUGI AMURRIO" ENERO )

Fase

:

20/05/2020 R

F 2020 471 14/02/2020 31/01/2020 15396624X Emit- 2020001 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT

1.855,56 1.625,53

Emit- 2020004. PROYECTO "MUGI AMURRIO" FEBRERO 2020

Fase

:

20/05/2020 R

F 2020 753 11/03/2020 29/02/2020 15396624X Emit- 2020004 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT

1.855,56 1.625,53

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.711,12 3.251,06

Total Facturas Registradas 2

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27

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ARTEZBLAI, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK S2019-260. 2019KO ARTEZ ARTE ESZENIKOEN ALDIZKARIAREN URTEKO

HARPIDETZA.

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 130 13/01/2020 23/12/2019 B95380168 S2019-260 ARTEZBLAI, S.L. ContabilizadaFIES

44,00 44,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

44,00 44,00

Total Facturas Registradas 1

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28

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASEMAS

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

RC profesiona Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia: 01-01/01-04-2020

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 190 20/01/2020 17/01/2020 V48148639 66808 ASEMAS ContabilizadaOBRA

187,75

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

187,75

Total Facturas Registradas 1

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29

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. A 2020000188. MANTENIMIENTO AÑO 2020 APLICACION A2CULTURSOFT

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 848 24/03/2020 23/03/2020 B95792784 A 2020000188 ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL ContabilizadaFIES

1.001,61 1.001,61

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.001,61 1.001,61

Total Facturas Registradas 1

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30

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC FANFARRE TABARRA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 01/2020. Actuación en la Feria de San Antón

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 192 21/01/2020 20/01/2020 G01553510 01/2020 ASOC FANFARRE TABARRA ContabilizadaFIES

500,00 500,00

Fak./Fra. 02/2020. Inauteriak 2020. actuación musical

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 606 26/02/2020 24/02/2020 G01553510 02/2020 ASOC FANFARRE TABARRA ContabilizadaFIES

500,00 500,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.000,00 1.000,00

Total Facturas Registradas 2

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31

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC BIZIGAY EUSKO ABERTZALEON SEXU ASKAPENERAKO A

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2019-20. Ciclo de cinefórum pedagógico de diversidad sexual y DDHH

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 161 16/01/2020 17/12/2019 G95244331 2019-20 ASOC BIZIGAY EUSKO ABERTZALEON SEXU ASKAPENERAKO ALKARTASUNA DE

BILBAO

ContabilizadaBIEN

161,63 161,63

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

161,63 161,63

Total Facturas Registradas 1

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32

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC CULTURAL DOOS COLECTIVO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 004/2020 Actuaicón "Gorpuztu" el 25 de enero en el Antzoki

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 556 21/02/2020 03/02/2020 G95708202 004/2020 ASOC CULTURAL DOOS COLECTIVO ContabilizadaFIES

2.601,50 2.601,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.601,50 2.601,50

Total Facturas Registradas 1

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33

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC DE VECINO A.V.B.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 001. Gastos derivados de la organización del campeonato de ajedrez de

otoño-invierno 2019-2020

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 795 06/03/2020 04/03/2020 G01564137 001 ASOC DE VECINO A.V.B.A. ContabilizadaDEPO

200,00 200,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

200,00 200,00

Total Facturas Registradas 1

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34

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. A/58/20. Protección Civil: seguro de voluntarios. Periodo/Epealdia:

21-02-2020/18-11-2021

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 589 25/02/2020 21/02/2020 G49147291 A/58/20 ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL ContabilizadaOBRA

33,75 33,75

A/83/20. Seguro Protección Civil. Periodo/epealdia: 18-03-2020/18-11-2021

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 835 23/03/2020 18/03/2020 G49147291 A/83/20 ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL ContabilizadaOBRA

30,00 30,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

63,75 63,75

Total Facturas Registradas 2

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35

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 001.20. Inauteriak 2020. Erraldoien kalejira/Desfile de gigantes

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 838 23/03/2020 22/02/2020 G01445386 001.20 ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA ContabilizadaFIES

270,00 270,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

270,00 270,00

Total Facturas Registradas 1

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36

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 202-03 1º pago aportación Ayuntamiento de Amurrio de los gastos del presupuesto

2019 de la ADR Zabaia

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 326 03/02/2020 08/07/2019 G01386580 F2019-03 ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA ContabilizadaMONT

2.538,01 2.538,01

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.538,01 2.538,01

Total Facturas Registradas 1

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37

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOCIACION AIALA "ANTREXATAK" DANTZA TALDEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 01.2020. Nahas Jolas II

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 738 09/03/2020 01/02/2020 G01154236 01.2020 ASOCIACION AIALA "ANTREXATAK" DANTZA TALDEA ContabilizadaFIES

2.000,00 2.000,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.000,00 2.000,00

Total Facturas Registradas 1

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38

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 01. 300 tepes pensamientos, 59 pensamientos variados

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 151 14/01/2020 13/01/2020 G01048594 01 ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. ContabilizadaOBRA

2.256,54 2.256,54

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.256,54 2.256,54

Total Facturas Registradas 1

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39

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 001/20. Concurso de Viillancicos 2019: organización, premios y dietas

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 198 21/01/2020 15/01/2020 G01518422 001/20 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaCULT

1.820,00 1.820,00

Fak./Fra. 002/20. Inauteriak 2020Gestión del concurso de disfraces y decoración de tiendas

y establecimientos hosteleros

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 640 28/02/2020 27/02/2020 G01518422 002/20 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaFIES

2.500,00 2.500,00

Fak/Fra. 004/20. Zaintza zerbitzua/servicio de guardería (2020-03-12)

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 859 25/03/2020 24/03/2020 G01518422 004/20 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaBIEN

55,00 55,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.375,00 4.375,00

Total Facturas Registradas 3

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40

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

ITV MATRICULA 0694-CNR

Fase

:

12/03/2020 R

F 2020 281 31/01/2020 30/01/2020 A09043092 1380013271 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaMONT

48,69 48,69

ITV Land Rover Defender 0785 DLJ

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 438 11/02/2020 08/02/2020 A09043092 1380017662 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaPOLI

50,25 50,25

Endosatario: 30656332T - CANTERA NOVALES, GONZALO

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

98,94 98,94

Total Facturas Registradas 2

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41

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AUTOBUSES CUADRA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 190787 DiciembrServicio de transporte de viajeros los viernes en las lineas

Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 52 08/01/2020 31/12/2019 A01018258 190787 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT

352,00 352,00

Fak./Fra. 200089. Otsaila/Febrrero 2020. Servicio de transporte de viajeros, lineas

Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 745 10/03/2020 29/02/2020 A01018258 200089 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT

404,80 404,80

Fak7Fra. 200025. Urtarrila/enero 2020. Servicio de transporte de viajeros ,

Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 798 14/03/2020 31/01/2020 A01018258 200025 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT

440,00 440,00

Fak./Fra. 200134. Martxoa/Marzo 2020.T

ransporte de viajeros los viernes, lineas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 883 31/03/2020 30/03/2020 A01018258 200134 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT

303,60 303,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.500,40 1.500,40

Total Facturas Registradas 4

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42

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

AUTOCARES SOBRON, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2 01052. Viaje tercera edad

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 385 06/02/2020 29/01/2020 B01127935 2 01052 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaCULT

295,00 295,00

FAK/FRA. 2 01176. AMURRIOKO NAGUSIAK: VIAJE A BALMASEDA

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 631 28/02/2020 26/02/2020 B01127935 2 01176 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaCULT

398,00 398,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

693,00 693,00

Total Facturas Registradas 2

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43

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNI

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Rect. 20- 7 / BAÑUETA KIROLDEGIKO IGERILEKUA. Oier Elorza (Aresketa Ikastola).

Ikastaroa: urtarrila - ekaina. 45 minutu

A 2020 5 19/03/2020 18/03/2020 U95976262 REK- 1 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE

EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA

Registrada -2.026,08 -2.026,08

Fak./Fra. 20-2. Urtarrila/Enero 2020. Precio de la concesión del Servicio del polideportivo

"Bañueta-Kiroldegia"

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 295 01/02/2020 31/01/2020 U95976262 20- 2 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE

EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA

Contabilizadadepo

7.453,39 7.453,39

Fak./Fra. 20- 1. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas.

Fase

:

29/06/2020 R

F 2020 296 01/02/2020 31/01/2020 U95976262 20- 1 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE

EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA

ContabilizadaDEPO

5.041,66 5.041,66

Fak./Fra. 20 12. Otsaila/Febrero 2020. l servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de

Amurrio.

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 684 04/03/2020 29/02/2020 U95976262 20 12 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE

EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA

Contabilizadadepo

7.453,39 7.453,39

CompensaciónFak./Fra. 20 11. Otsaila/Febrero 2020. por promoción deportiva y alquileres

de canchas

Fase

:

29/06/2020 R

F 2020 686 04/03/2020 29/02/2020 U95976262 20 11 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE

EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA

ContabilizadaDEPO

5.041,66 5.041,66

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

22.964,02 22.964,02

Total Facturas Registradas 5

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44

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BAKK- BARAKALDOKO ARTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 224. Inauteriak 2020. actuación musical con DJ y camión escenario

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 612 26/02/2020 25/02/2020 G95791935 224 BAKK- BARAKALDOKO ARTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaFIES

1.885,00 1.885,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.885,00 1.885,00

Total Facturas Registradas 1

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45

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BANATZAILEA ELERTZALE

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 16008 Etxe honetan, Indiar txikia, Leireren txakurra....

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 265 31/01/2020 24/01/2020 B95238051 16008 BANATZAILEA ELERTZALE ContabilizadaCULT

250,39 250,39

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

250,39 250,39

Total Facturas Registradas 1

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46

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Intereses, comisiones gastos

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 528 18/02/2020 17/02/2020 A48265169 1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ContabilizadaINTE

35,00

Comisión mantenimiento duenta. Periodo/Epealdia: 15-02/15-03-2020

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 815 17/03/2020 16/03/2020 A48265169 MARZO 2020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ContabilizadaINTE

35,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

70,00

Total Facturas Registradas 2

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47

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BECERRA CALVENTE FRANCISCA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 803 1 comida

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 105 08/01/2020 05/01/2020 25537985G 803 BECERRA CALVENTE FRANCISCA Contabilizadapoli

16,00 16,00

Factura 790 2 comidas

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 106 08/01/2020 28/12/2019 25537985G 790 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

32,00 32,00

Factura 795 2 comidas

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 107 08/01/2020 29/12/2019 25537985G 795 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

32,00 32,00

Factura 801 1 comida

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 108 08/01/2020 04/01/2020 25537985G 801 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

16,00 16,00

Fak./Fra. 1140. Otsaila/Febrero 2020. 3 bazkari/3 comidas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 346 05/02/2020 01/02/2020 25537985G 1140 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

48,00 48,00

Fak./Fra. 901. Urtarrila/Enero 2020. 4 bazkari/4 comidas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 347 05/02/2020 11/01/2020 25537985G 901 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

64,00 64,00

Fak./Fra. 901. Otsaila/Febrero 2020. 3 bazkari/3 comidas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 348 05/02/2020 02/02/2020 25537985G 1141 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

48,00 48,00

Fak./Fra. 1000. Urtarrila/Enero 2020. 4 bazkari/4 comidas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 437 11/02/2020 12/01/2020 25537985G 1000 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

64,00 64,00

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48

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 1015. Urtarrila/Enero 2020. Bazkari bat/1 comida

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 607 26/02/2020 26/01/2020 25537985G 1015 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

16,00 16,00

Fak./Fra. 1185. Otsaila/Febrero 2020. Bazkari bat/1 comida

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 608 26/02/2020 15/02/2020 25537985G 1185 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

16,00 16,00

Fak./Fra. 1186. Otsaila/Febrero 2020. Bazkari bat/1 comida

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 609 26/02/2020 16/02/2020 25537985G 1186 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

16,00 16,00

Fak./Fra. 1200. Otsaila/Febrero 2020. Bazkari 2t/2 comidas

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 610 26/02/2020 22/02/2020 25537985G 1200 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

32,00 32,00

Fak./Fra. 1201. Otsaila/Febrero 2020. 3 Bazkari/3 comidas

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 611 26/02/2020 23/02/2020 25537985G 1201 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

48,00 48,00

Fak./Fra. 1162. Otsaila/Febrero 2020. 3 bazkari/3 comidas

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 692 04/03/2020 08/02/2020 25537985G 1162 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI

48,00 48,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

496,00 496,00

Total Facturas Registradas 14

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49

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. 01/20. URTARRILA/ENERO 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES

DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 300 01/02/2020 31/01/2020 B01464049 01/20 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO

10.826,21 10.826,21

FAK./FRA. 02/20. OTSAILAFEBRERO 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES

DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 625 28/02/2020 27/02/2020 B01464049 02/20 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO

10.826,21 10.826,21

FAK./FRA. 03/20. MARTXOA/MARZO 2020. MANTENIMIENTO INSATALACIONES

DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 879 31/03/2020 30/03/2020 B01464049 03/20 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO

10.826,21 10.826,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

32.478,63 32.478,63

Total Facturas Registradas 3

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50

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BERAZA BIGURI ISIDORO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 08 Art./2020. Inauteriak 2020. Kalejira eta musika jartzeagatik/Kalejira y animación

musical

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 620 27/02/2020 22/02/2020 16251168N 08 Art./2020 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaFIES

650,00 650,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

650,00 650,00

Total Facturas Registradas 1

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51

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BERDIN NORTE SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 10/150.460. RELOJ ORBIS MOD. DATA-MICRO, PICA TIERRA 100 MICRAS 14 1,5

MTS SOFAMEL

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 415 07/02/2020 24/01/2020 B95291779 10/150.460 BERDIN NORTE SL ContabilizadaOBRA

116,46 116,46

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

116,46 116,46

Total Facturas Registradas 1

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52

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BEROIL.S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

SN 000268. LUCAS REY IK.: GASOLEO CALEFACCION (2.613 LTS)

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 613 27/02/2020 13/02/2020 B09417957 SN 000268 BEROIL.S.L. ContabilizadaEUSK

1.696,24 1.696,24

FAK7FRA. SN OOO253. ZABALEKO IK.:GASOLEO CALEFACCION

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 771 13/03/2020 11/02/2020 B09417957 SN 000253 BEROIL.S.L. ContabilizadaEUSK

3.245,76 3.245,76

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.942,00 4.942,00

Total Facturas Registradas 2

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53

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2020/004. Urtarrilaren 29ko Osoko Bilkuran euskarazko interpretazio

lanak/Traducción Pleno 29-01-2020

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 422 10/02/2020 31/01/2020 16260711X 2020/004 BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS ContabilizadaEUSK

387,20 291,20

Fak./Fra. 2020/010. Otsailaren 27ko Osoko Bilkuran euskarazko interpretazioa egiteagatik/

Pleno 27 de febrero: trabajos

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 691 04/03/2020 02/02/2020 16260711X 2020/010 BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS ContabilizadaSECR

387,20 339,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

774,40 630,40

Total Facturas Registradas 2

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54

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BIHOTZA KONPARTSA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. O-0002-20. Inauteriak 2020: kalejira con Gigantes

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 573 24/02/2020 22/02/2020 G95213401 O-0002-20 BIHOTZA KONPARTSA ContabilizadaFIES

300,00 300,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

300,00 300,00

Total Facturas Registradas 1

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55

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fra 00000003-2020. Servicio de comunicación. ENERO 2020

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 263 31/01/2020 30/01/2020 B95754669 00000003-2020 BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Contabilizadapers

2.716,74 2.716,74

Fak./Fra. 00000025-2020. Servicio de comunicación. FEBRERO 2020/2020ko OTSAILAK.

Komunikazioa zerbitzua

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 630 28/02/2020 27/02/2020 B95754669 00000025-2020 BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL ContabilizadaPERS

2.716,74 2.716,74

Fak./Fra. 895754669. Martxoa/Marzo 2020. Servicio de comunicación/Komunikazioa

zerbitzua

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 871 30/03/2020 27/03/2020 B95754669 00000040-2020 BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL ContabilizadaPERS

2.716,74 2.716,74

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

8.150,22 8.150,22

Total Facturas Registradas 3

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56

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BURQUIMICA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

956BP - (10KG) - RATICIDA EN PASTILLAS 40GR.BROMADIOLONA / 027BH - (10L) -

MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.) / 03

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 123 11/01/2020 07/01/2020 B81707812 B 20200001 BURQUIMICA, S.L. Contabilizadaobra

1.132,81 1.132,81

FAK./FRA. B 20200028. - (10L) - MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.)

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 826 23/03/2020 02/03/2020 B81707812 B 20200028 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA

655,22 655,22

FAK./FRA. B 2020034. - (20ud) - KILLBAD-D (HIGIENIZANTE DE MANOS) /(10L) -

MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.)

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 827 23/03/2020 10/03/2020 B81707812 B 20200034 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA

824,62 824,62

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.612,65 2.612,65

Total Facturas Registradas 3

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57

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

BZ2 ALAVA,S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FV 20 79. Suministro de 6 mesas y 7 armarios para su ubicación en la 3ª planta

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 864 27/03/2020 24/03/2020 B01305093 FV20 79 BZ2 ALAVA,S.L. ContabilizadaOBRA

7.242,00 7.242,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.242,00 7.242,00

Total Facturas Registradas 1

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58

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CAIXABANK, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

CORREO ENERO 2020

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 309 03/02/2020 31/01/2020 A08663619 1 CAIXABANK, S.A. ContabilizadaINTE

0,79

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

0,79

Total Facturas Registradas 1

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59

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 0803-80000420-1 469 recibos recaudados periodo 09-12/20-12

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 32 07/01/2020 02/01/2020 F75076935 0803-80000420-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

414,26 414,26

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Comisión recibos recaudados: 525. Periodo/Epealdia: 23-12-2019/02-01-2020

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 155 16/01/2020 15/01/2020 F75076935 0803-80003920-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

463,73 463,73

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Cargo en concepto de "mantenimiento CLNET empresas"

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 204 22/01/2020 20/01/2020 F75076935 Certificado CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

30,00 30,00

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aval ADIF

Fase

:

14/05/2020 R

F 2020 444 12/02/2020 11/02/2020 F75076935 2019029380 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

203,00

Factura 0803-80009220-1 Gastos gestión recibos no domiciliadostotal de 36 periodo:

07-01/16-01

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 527 18/02/2020 29/01/2020 F75076935 0803-80009220-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

31,79 31,79

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Factura 0803-80016620-1 Recibos recaudados: 29 del 24-01/05-02

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 538 19/02/2020 14/02/2020 F75076935 0803-80016620-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

25,61 25,61

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Comisión recibos recaudados (41). Periodo/Epealdia: 06-20/02/2020

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 701 05/03/2020 02/03/2020 F75076935 0803-800222220-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

36,21 36,21

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Comisión recibos recaudados: 70. Periodo/Epealdia: 21-02/05-03-2020

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 821 18/03/2020 16/03/2020 F75076935 0803-80024720-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE

61,83 61,83

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

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60

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.266,43 1.063,43

Total Facturas Registradas 8

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61

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRED

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 20200100787 Gastos gestión recibos febrero

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 491 14/02/2020 12/02/2020 F31021611 20200100787 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaPERS

0,35 0,35

Factura 2020010078704301 Gastos devolución recibos febrero

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 492 14/02/2020 12/02/2020 F31021611 202001007870430 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaPERS

1,56 1,56

Escuela de Música/Musika Eskola: devolución de recibo

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 816 17/03/2020 11/03/2020 F31021611 202001686500710 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaINTE

1,56

Escuela de Música/Musika eskola: Gestión de remesa de recibos (267)

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 817 17/03/2020 11/03/2020 F31021611 20200168650 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaINTE

0,35

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3,82 1,91

Total Facturas Registradas 4

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62

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. F20016. AMURRIO ANTZOKIA:. REPARACION DE LETRAS Y REFUERZOS

DE TODAS ELLAS.

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 598 26/02/2020 13/02/2020 B01558402 F20016 CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU ContabilizadaFIES

1.229,36 1.229,36

BASARTE. CAMBIAR DOS CERRADURAS EN PUERTA BAR / CAMBIAR BISAGRAS EN

PUERTA VESTUARIOS REFORD / GALVANIZAR 2 BARANDILLAS

Fase

:

17/07/2020 R

F 2020 599 26/02/2020 13/02/2020 B01558402 F20015 CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU ContabilizadaDEPO

1.333,42 1.333,42

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.562,78 2.562,78

Total Facturas Registradas 2

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63

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak.Fra. 8007469. Inauteriak 2020. Edición de carteles

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 841 23/03/2020 10/03/2020 30590213Y 8007469 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaFIES

137,32 137,32

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

137,32 137,32

Total Facturas Registradas 1

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64

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 5311. VEHICULO FORD FOCUS MAT 1962BPF SUSTITUIR BATERIA 70 AH

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 118 10/01/2020 07/01/2020 J01360346 5311 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI

146,41 146,41

Fak./Fra. 5335. Toyota prius 0671 HNL: lavado exterior e interior/kanpoko eta barruko

garbiketa

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 223 24/01/2020 22/01/2020 J01360346 5335 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI

58,08 58,08

Fak./Fra. 5346. Toyota Prius 0671 HNL: juego de escobillas delanteras, escobillas traseras,

1 lámpara 5W sin casquillo

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 441 11/02/2020 10/02/2020 J01360346 5346 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI

133,10 133,10

Fak./Fra. 5373. Ford focus 1962 BPF: Barra estabilizadora, bieleta suspensión, kit fuelle

transmisión, kit discos de fre

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 810 16/03/2020 13/03/2020 J01360346 5373 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI

982,60 982,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.320,19 1.320,19

Total Facturas Registradas 4

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65

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Cda. Aldai 3. Martxoa/marzo 2020. Cuota Comunidad

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 814 17/03/2020 16/03/2020 H01150804 010000000088 CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 ContabilizadaINTE

120,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

120,00

Total Facturas Registradas 1

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66

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CERRAJERIA SOMERA,S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Nagusiak: 10 copias llave

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 793 13/03/2020 12/03/2020 B48589857 1020000604 CERRAJERIA SOMERA,S.L. ContabilizadaCULT

45,00 45,00

Endosatario: 30640283M - GOMEZ BALDOR, INMACULADA

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

45,00 45,00

Total Facturas Registradas 1

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67

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 5603176439 Diciembre Importe correspondiente al Servicio de Limpieza Viaria y

Espacios Públicos

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 59 08/01/2020 31/12/2019 A82741067 5603176439 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA

14.997,55 14.997,55

Fak./Fra. 5603177327. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios

Públicos/Bide eta gune publikoak g

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 366 05/02/2020 31/01/2020 A82741067 5603177327 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA

14.997,55 14.997,55

Fak./Fra. 5603178722. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios

Públicos/Gune publikoak eta bide.gar

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 677 04/03/2020 29/02/2020 A82741067 5603178722 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA

14.997,55 14.997,55

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

44.992,65 44.992,65

Total Facturas Registradas 3

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68

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura FV20 01 0107 Enero- Marzo servicio de mantenimiento preventivo del sistema de

climatización del Ayuntamiento

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 6 03/01/2020 02/01/2020 B48845523 FV20-01 0107 CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L ContabilizadaOBRA

1.677,47 1.677,47

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.677,47 1.677,47

Total Facturas Registradas 1

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69

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CM NORTE, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

16FCR20192153. FIESTAS AGOSTO 2019 - MÓDULO DE PUBLICIDAD 5X5 M

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 683 04/03/2020 31/08/2019 B48310510 16FCR20192153 CM NORTE, S.L. ContabilizadaFIES

847,00 847,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

847,00 847,00

Total Facturas Registradas 1

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70

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

COMAEX, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 64997 Revisión trimestral biblioteca y casa cultura

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 36 07/01/2020 30/11/2019 B01031442 64997 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

445,28

Factura 64995 Retimbrado ex 5Kg CO2

Fase

:

13/02/2020 R

F 2020 37 07/01/2020 30/11/2019 B01031442 64995 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

30,47

Factura 64996 Revisión trimestras extintores edificios municipales

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 38 07/01/2020 30/11/2019 B01031442 64996 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

711,48

Kultur Etxea: revisión trimestral detección incendio

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 213 23/01/2020 12/12/2019 B01031442 65262 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

260,27

Biblioteka: revisión trimestral detección de incendios

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 214 23/01/2020 17/12/2019 B01031442 65261 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

185,01

Retimbrado extintor 5 kg. CO2

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 634 28/02/2020 24/01/2020 B01031442 65581 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

30,47

Lucas Rey Ik: recarga extintor PI-6 povo

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 635 28/02/2020 24/01/2020 B01031442 65582 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

17,10

Revisión trimestral de extintores en edificios municipales

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 636 28/02/2020 31/01/2020 B01031442 65628 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

711,48

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71

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Amurrio Antzokia: 2 uds. señal extintor, 8 uds. señal cuadro eléctrico

Fase

:

04/05/2020 R

F 2020 785 13/03/2020 05/02/2020 B01031442 65693 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

107,79 107,79

Kultur Etxea: 1 ud. señal salida, 11 uds. señal extintor, 2 uds, señal riesgo eléctrico, 1 ud.

señal cuadro eléctrico, 4

Fase

:

23/07/2020 R

F 2020 786 13/03/2020 05/02/2020 B01031442 65692 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA

217,42

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.716,77 107,79

Total Facturas Registradas 10

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72

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CONCORDE FILMS, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Rect. CON 19015 / LA TRINCHERA INFINITA / PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ESTAR

JUNTOS / LA FAMILIA ADDAMS / VENTAJAS DE VIAJAR E

A 2020 1 09/01/2020 08/01/2020 B95944203 RECT 2019001 CONCORDE FILMS, SL Registrada -5.410,13 -5.410,13

FACTURA CON 19015 DICIEMBRE LA TRINCHERA INFINITA / PEQUEÑAS MENTIRAS

PARA ESTAR JUNTOS / LA FAMILIA ADDAMS /

Fase

:

02/03/2020 R

F 2020 98 09/01/2020 31/12/2019 B95944203 CON 19016 CONCORDE FILMS, SL ContabilizadaFIES

5.410,13 5.410,13

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

Total Facturas Registradas 2

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73

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CONGRESS OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. IN-0059-47. Asistencia al Congreso europeo de municipios y regiones. J. Irabien

Fase

:

12/03/2020ADO

Fec. Prev. Pago:

02/04/2020

F 2020 667 03/03/2020 27/02/2020 ATU 36832905 in-0059-47 CONGRESS OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS ContabilizadaALCD

600,00 600,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

600,00 600,00

Total Facturas Registradas 1

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74

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CONSTRUCCIONES ARANA,S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 2020/00 5. 2ª CERTIFICACION URBANIZACION ANTIGUA GASOLINERA

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 409 06/02/2020 31/01/2020 A01050020 2020/00 5 CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. Contabilizadaobra

57.372,16 57.372,16

FAK7FRA. 2020/010. 3. ZIURTAGIRI7CERTIFICACION Nº 3. Obras de urbanización

glorieta antigua gasolinera

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 773 13/03/2020 28/02/2020 A01050020 2020/ 010 CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. Contabilizadaobra

60.410,77 60.410,77

FAK./FRA 2020/ 14.CERTIFICACION Nº 4. oBRAS DE URBANIZACIÓN GLORIETA

ANTIGUA GASOLINERA

Fase

:

18/05/2020 R

F 2020 865 27/03/2020 25/03/2020 A01050020 2020/ 14 CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. Contabilizadaobra

17.818,50 17.818,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

135.601,43 135.601,43

Total Facturas Registradas 3

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75

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CORBELLA EGUILUZ, SUSANA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 00423 Talleres de cerámica Parque Infantil de Navidad

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 68 08/01/2020 08/01/2020 14600836E 00423 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT

575,00 488,75

Factura 00425 Enero curso de cerámica

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 271 31/01/2020 28/01/2020 14600836E 00425 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT

947,75 805,59

Fak/Fra. 00427. Otsaila/Febrero 2020. Taller de cerámica/Zeramika tailerra

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 590 25/02/2020 25/02/2020 14600836E 00427 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT

947,75 805,59

Fak./Fra. 00428. Escultura de barro refractario "Amamaren amama" para el Amurrio

Antzokia

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 719 05/03/2020 02/03/2020 14600836E 00428 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaFIES

385,00 332,50

Fak.Fra. 00430. Martxoa/Marzo 2020. Clases de cerámica/zeramika klaseak

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 856 24/03/2020 23/03/2020 14600836E 00430 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT

947,75 805,59

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.803,25 3.238,02

Total Facturas Registradas 5

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76

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fra 58. Mantenimiento Cementerio enero 2020

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 252 29/01/2020 28/01/2020 16284239D 58 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA

2.374,01 2.374,01

Fak./Fra. 59. Otsaila/Febrero 2020. Mantenimiento Cementerio/Hilerriaren mantentze-lanak

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 641 29/02/2020 28/02/2020 16284239D 59 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA

2.374,01 2.374,01

Fak/Fra. 60. Martxoa/Marzo 2020. Mantenimiento del cementerio/Hilerriko mantentze

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 884 31/03/2020 30/03/2020 16284239D 60 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA

2.374,01 2.374,01

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.122,03 7.122,03

Total Facturas Registradas 3

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77

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CRISOPEYA, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 199 Espación publicitario Amurrio Antzokia boletión nº644 8 modulos

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 14 07/01/2020 18/12/2019 J01117399 199 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaFIES

162,62 162,62

Factura 198 Espacio publicitario contraportada punto lila boletín 642

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 16 07/01/2020 18/12/2019 J01117399 198 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaIGUAL

284,35 284,35

Factura 233 Espacio publicitario Haurreskolas boletín 645

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 22 07/01/2020 30/12/2019 J01117399 233 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaEUSK

81,31 81,31

Factura 235 Agenda 21 Escolar publicidad contraportada revistas 641,643,645

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 33 07/01/2020 30/12/2019 J01117399 235 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaMONT

853,05 853,05

Factura 202 diciembre servicio prestado para publicación "Hauxe da"

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 41 07/01/2020 30/12/2019 J01117399 202 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA

5.490,91 5.490,91

Factura 01 Enero servicio prestado publicación boletín "Hauxe Da"

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 279 31/01/2020 31/01/2020 J01117399 01 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA

5.490,91 5.490,91

Fak./Fra. 02. Otsaila/Febrero 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 657 02/03/2020 29/02/2020 J01117399 02 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA

5.490,91 5.490,91

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

17.854,06 17.854,06

Total Facturas Registradas 7

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78

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CUADRA BUS, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 190760 Servicio de autobus realizados desde S. Jose a Goikomendi el 17/06/2019

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 561 21/02/2020 18/06/2019 B48046692 190760 CUADRA BUS, SL ContabilizadaMONT

132,00 132,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

132,00 132,00

Total Facturas Registradas 1

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79

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

DICIEMBRE 2019. Gastos consumo eléctrico/elektrizitate gastual

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 139 14/01/2020 27/12/2019 A95554630 DICIEMBRE 2019 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU ContabilizadaOBRA

9.250,00

Urtarrila/Enero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 344 04/02/2020 30/01/2020 A95554630 ENERO 2020 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU ContabilizadaOBRA

9.875,32

Otsaila/Febrero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 703 05/03/2020 27/02/2020 A95554630 FEBRERO 2020 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU ContabilizadaOBRA

7.585,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

26.710,88

Total Facturas Registradas 3

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80

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DAS INTERNACIONAL SEGUROS S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Nº póliza/Poliza zkia.: 8604366. Defensa jurídica y reclamación frente a seguros.

Periodo/Epealdia: 12-03-2020/12-03-21

Fase

:

14/05/2020 R

F 2020 819 18/03/2020 13/03/2020 A08055196 JOOO281952OO3 DAS INTERNACIONAL SEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA

1.730,14

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.730,14

Total Facturas Registradas 1

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81

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 61 Ambulancia con dos técnicos prestados en cross el 26-01-20

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 270 31/01/2020 28/01/2020 B01459700 61 DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU ContabilizadaDEPO

866,25 866,25

Fak/Fra. 589. Torneode Judo (16-11-2019): 2 ambulancias SVB, una de ellas medicalizada

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 820 18/03/2020 20/11/2019 B01459700 589 DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU ContabilizadaDEPO

1.293,18 1.293,18

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.159,43 2.159,43

Total Facturas Registradas 2

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82

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DEKOAIALA, SLU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Faak/Fra. 7/20020. 1 bote de 12 lts. Montokril

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 320 03/02/2020 15/01/2020 B01558600 7/20020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaOBRA

95,64 95,64

Fak./Fra. 6/2020. Basarte: 8 botes Tornado pintura blanca, 1 bote pintura intemperie, 1 bote

Barpidecor, 1 hoja de lija,

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 345 04/02/2020 02/01/2020 B01558600 6/2020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaDEPO

503,66 503,66

Fak./Fra. 5/2020. Reparación de local en Aiara Etorb.: rascado de zonas sueltas, aplicación

de pintura en zonas afectada

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 762 12/03/2020 30/01/2020 B01558600 5/2020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaOBRA

5.995,55 5.995,55

Fak./Fra. 4/2020. Alquiler durante 12 días de deumificadores industriales, equipo de aire

caliente y extractor

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 763 12/03/2020 30/01/2020 B01558600 4/2020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaOBRA

1.028,50 1.028,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.623,35 7.623,35

Total Facturas Registradas 4

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83

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DEPORTES SPORTLANDIA, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 52/20. Camisetas + serigrafía

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 654 02/03/2020 19/02/2020 B48863690 52/20 DEPORTES SPORTLANDIA, SL ContabilizadaBIEN

890,00 890,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

890,00 890,00

Total Facturas Registradas 1

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84

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Rect. 20002 / OPERARIO (Día completo) / TECNICO / PORTE (Carga y Descarga) / MINI

CARGADORA FRONTAL (Día Completo) / M

A 2020 3 22/02/2020 21/02/2020 B95660635 20002-R DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SL Registrada -93,17 -93,17

Fak/Fra. 20015. Obras de demolición de inmueble en Delika

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 567 22/02/2020 20/02/2020 B95660635 20015 DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SL ContabilizadaMONT

93,17 93,17

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

Total Facturas Registradas 2

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85

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DINAPYME, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. FAC2003-005. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Plataforma "Amurrioincidencias":

copias de seguridad y restaurac

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 698 04/03/2020 04/03/2020 B01532662 FAC2003-005 DINAPYME, SL ContabilizadaEUSK

152,46 152,46

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

152,46 152,46

Total Facturas Registradas 1

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86

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DIRECTO ASISTENCIA Y REFORMAS, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura DAR932 / 2020 Visita con perito para realizar pruebas y valorar los trabajos a

realizar

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 557 21/02/2020 17/02/2020 B95679932 DAR932 / 2020 DIRECTO ASISTENCIA Y REFORMAS, SL ContabilizadaOBRA

108,90 108,90

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

108,90 108,90

Total Facturas Registradas 1

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87

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

DOITU OFIMATIKA SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 201902035. Abendua/Diciembre 2019. Fotocopias: Cevelop Ineo +35P, Ineo

+3350, HP P77760Z, HP MPF E77650

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 140 14/01/2020 31/12/2019 B01418698 201902035 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaMONT

271,73 271,73

Fak./Fra. 201902019. Musika Eskola: fotocopiadora Inep +227 Develop. Periodo/Epealdia:

01-10/31-12-2019

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 141 14/01/2020 31/12/2019 B01418698 201902019 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaMUSI

128,96 128,96

Fak./Fra. 202000075.Urtarrila/Enero 2020. Develop Ineo +35P, Ineo+3350, HP P77760Z,

HP E77650. Fotocopias

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 562 21/02/2020 31/01/2020 B01418698 202000075 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS

397,04 397,04

Fak./Fra. 202000262. Otsaila/Febrero 2020. SAC, Montes, Alcaldía, Urbanismo: fotocopias

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 792 13/03/2020 29/02/2020 B01418698 202000262 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaMONT

457,56 457,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.255,29 1.255,29

Total Facturas Registradas 4

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88

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. RFL20-0110094. Memento Social 2020, complemento multisoporte

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 149 14/01/2020 01/01/2020 A79216651 RFL20-0110094 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN

85,80 85,80

Fak./Fra. RFL20-0118586. QMememnto Mementix Inmobiliario, IQMemento Soluciona

Memento Fiscal

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 230 27/01/2020 21/01/2020 A79216651 RFL20-0118586 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN

629,08 629,08

Fak.Fra. RFL20-0310800. Memento Seguridad Social 2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 867 27/03/2020 16/03/2020 A79216651 RFL200310800 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN

70,20 70,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

785,08 785,08

Total Facturas Registradas 3

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89

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EDICIONES IZORIA 2004, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura PIFN19/00836 Espación publicitario fiestas de Amurrio 2019 en El Diario de

Noticias de Alava

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 15 07/01/2020 31/08/2019 B01373489 PIFN19/00836 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. ContabilizadaFIES

1.051,49 1.051,49

FRA SIFN/2000575. BIBLIOTECA RENOVACION SUSCRIPCION 01.02.2020 A 31.07.2020

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 410 07/02/2020 01/02/2020 B01373489 SIFN/2000575 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. ContabilizadaCULT

274,77 274,77

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.326,26 1.326,26

Total Facturas Registradas 2

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90

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EDICIONES PELDAÑO, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura TEP-2019-000002070 suscripción 1 año Entre Estudiantes

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 20 07/01/2020 26/12/2019 A78187952 TEP-2019-0000020 EDICIONES PELDAÑO, S.A. ContabilizadaCULT

45,00 45,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

45,00 45,00

Total Facturas Registradas 1

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91

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EDITORIAL ARANZADI, S.A.A

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. 2002364252-01. PACK LA ADMINISTRACION ELECTRONICA(p + e

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 582 25/02/2020 20/09/2019 A81962201 2002364052-01 EDITORIAL ARANZADI, S.A.A ContabilizadaSECR

45,00 45,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

45,00 45,00

Total Facturas Registradas 1

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92

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA FVS20-752. DIARIO ED. 20 DEL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 112 10/01/2020 10/01/2020 A48082440 FVS20-752 EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. ContabilizadaCULT

520,03 520,03

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

520,03 520,03

Total Facturas Registradas 1

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93

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Nº contrato:6280921848 Abiaga s/n Periodo: 15-11/20-01-20

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 473 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004873 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

137,54 137,54

Nºcontrato 9815921707 Landaburu nº11 bajo. Periodo12-11/15-01

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 474 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005397 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

488,36 488,36

Nº contrato: 0915921619 C/ Intxaurdui nº1 Pbj Periodo: 12-11/15-01-20

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 475 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004715 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.590,05 1.590,05

Nº contrato 1915921420 Landaburu nº15B Periodo 12-11/15-01

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 476 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005068 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

59,53 59,53

Nº contrato 0444921544 Lucas Rey nº15 Periodo: 18-12/28-01

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 477 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005194 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

2.676,88 2.676,88

Nº contrato 0948532299 Plaza Juan de Urrutia Periodo: 14-11/17-01-20

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 478 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004510 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

473,55 473,55

Nº contrato3231921765 Landako nº8 bajo Periodo:15-11/17-01

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 479 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005139 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.580,62 1.580,62

Nª contrato 4915921153 Fronton s/n Periodo: 14-11/17-01

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 480 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004357 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

362,44 362,44

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94

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº contrato 2915921531 Etxegoien nº17 1 Periodo: 15-11/20-01-20

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 481 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004030 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

986,96 986,96

Nº contrato 5915921564 Etxegoien nº19B Periodo: 15-11/20-01-20

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 482 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004938 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

24,20 24,20

Suministro de gas, Nº contrato 8815921196 Etxegoien nº15 bajo Periodo:15-11-20/20-01-20

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 523 18/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005496 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.020,04 1.020,04

Suministro de gas, número de contrato 4231921876 Aldai nº1 Periodo: 15-11/20-01

Fase

:

15/04/2020 R

F 2020 524 18/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005535 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.254,47 1.254,47

Consumo gas. Nª contrato: 7815921885 Aldai nº5 Pbj Periodo: 15-11/20-01

Fase

:

14/05/2020 R

F 2020 537 19/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005458 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

481,65

Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 29-01/24-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 676 04/03/2020 03/03/2020 A95000295 71200000007963 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.529,26

Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915923619. Landaburu 15 b. Periodo/Epealdia:

16-01/10-03-2020

Fase

:

14/05/2020 R

F 2020 796 14/03/2020 13/03/2020 A95000295 71200000010835 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

47,95

Nº contrato/Kontratu zkia.: 0915923619. Suministro de gas/Gasa hornidura. Intxaurdui

1-bajo. 16-01/10-03-2020

Fase

:

14/05/2020 R

F 2020 802 15/03/2020 14/03/2020 A95000295 71200000010966 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.045,83

Nº contrato/Kontratu zkia. 9815921707. landaburu 11-B. Periodo/epealdia:

16-01/10-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 818 18/03/2020 16/03/2020 A95000295 71200000011173 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

513,06

Nº contrato/kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19-B. Periodo/Epealdia:

21-01/13-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 844 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011926 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

9,51

Nº contrato/kontratu zkia.0948532299. Juan de Urrutia s/n. Periodo/Epealdia:

18-01/12-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 845 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011908 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

55,48

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95

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº contrato/kontratu zkia. 3231921765. Landako 8-B. . Periodo/Epealdia: 18-01/12-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 846 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011843 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.328,91

Nº contrato/kontratu zkia.4915921153. Frontón . Periodo/Epealdia: 18-01/12-03-2020

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 847 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011852 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

276,50

Nº contrato/kontratu zkia.6280921848. Abiaga s/n. Periodo/Epealdia: 21-01/13-03-2020

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 849 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011904 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

150,27

Nº contrato/kontratu zkia.2915921531. Etxegoien 17-B. Periodo/Epealdia:

21-01/13-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 850 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011884 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

656,79

Nº contrato/kontratu zkia.4231921876. Aldai 1-B. . Periodo/Epealdia: 21-01/12-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 851 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011875 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

782,81

Nº contrato/kontratu zkia 8815921196. Etxegoien 15-B . Periodo/Epealdia:

21-01/13-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 852 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011868 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

641,20

Nº contrato/kontratu zkia 7815921885. Aldai 5-Bj. . Periodo/Epealdia: 21-01/12-03-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 853 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011817 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

300,09

Nº contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 25-02/25-03-2020

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 876 31/03/2020 29/03/2020 A95000295 71200000013131 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,

S.A.U)

ContabilizadaOBRA

1.791,71 1.791,71

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

20.265,66 12.446,35

Total Facturas Registradas 27

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96

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 01/20. Arrendamiento solar D de la UER A-5, en la calle Lucas Rey para parking

(un semestre)

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 436 11/02/2020 01/02/2020 16189203D 01/20 EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL ContabilizadaOBRA

4.215,84 3.553,85

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.215,84 3.553,85

Total Facturas Registradas 1

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97

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EKIN CONSULTORES, SC

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FR 012/20.Mano de obra Give Box Kultur Etxea / Coste materiales para el arreglo del Give

Box de la Kultur Etxea

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 406 06/02/2020 06/02/2020 J01518034 012/20 EKIN CONSULTORES, SC Contabilizada 644,53 644,53

F023/20. PRIMERA REMESA DE MANTENIMIENTO GIVE BOX / Material: perchas

antirrobo

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 678 04/03/2020 03/03/2020 J01518034 F023/20 EKIN CONSULTORES, SC ContabilizadaMONT

2.122,19 2.122,19

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.766,72 2.766,72

Total Facturas Registradas 2

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98

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EKIN ERAIKETAK S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

1Fak./Fra. 20/020. . Certificación Red de Saneamiento en el Pol. Ind. Aldaiturriaga - Decreto

2020/145

Fase

:

03/04/2020 R

F 2020 729 07/03/2020 06/03/2020 B48846612 20/ 020 EKIN ERAIKETAK S.L. ContabilizadaMONT

16.376,20 16.376,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

16.376,20 16.376,20

Total Facturas Registradas 1

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99

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. CS366031. El Correo. Año 2019 urtea

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 169 17/01/2020 07/01/2020 A48536858 CS366031 EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO ContabilizadaCULT

549,27 549,27

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

549,27 549,27

Total Facturas Registradas 1

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100

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EL TALLER DE ALEX 2016, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1222 Soporte pedal embrague matricula 7793-FHZ

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 529 18/02/2020 31/10/2019 B01552603 1222 EL TALLER DE ALEX 2016, SL ContabilizadaOBRA

48,40 48,40

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

48,40 48,40

Total Facturas Registradas 1

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101

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 2019 207 Diciembre 2019 Servicio de recogida de plástico y cartón en el

P.I.Mascuribay

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 5 03/01/2020 02/01/2020 B01282615 2019 207 ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL ContabilizadaMONT

825,00 825,00

Fak./Fra. 2020 011. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de recogida de plástico y cartón en el

P.I.Maskuribai

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 365 05/02/2020 31/01/2020 B01282615 2020 011 ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL ContabilizadaMONT

825,00 825,00

Fak./Fra. 2020 029. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I.Maskuribai (febrero

2020)

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 679 04/03/2020 03/03/2020 B01282615 2020 029 ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL ContabilizadaMONT

825,00 825,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.475,00 2.475,00

Total Facturas Registradas 3

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102

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 283 Piso protegido San Jose 12 1 schuco, marco, playa y 2 bombillas

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 17 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 283 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaBIEN

49,61 49,61

Factura 282 Certificado de la instalación para el Gobierno Vasco industria actuación Pirritx,

Porrotx

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 21 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 282 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaEUSK

629,20 629,20

Factura 279 Arreglo luces polideportivo Lucas Rey 2 tubos Led

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 25 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 279 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

64,13 64,13

Factura 292 Casa cultura colocar dos focos entrada para iluminar concurso villancicos

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 26 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 292 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

90,75 90,75

Factura 291 Casa Cultura 5 tubos de Led de 20W

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 27 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 291 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

145,20 145,20

Factura 293 Subida al babio colocación cuadro eléctrico en las carpas plaza

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 28 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 293 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

90,75 90,75

Factura 294 Olentzero colocación cuadro eléctrico en las plaza Abiagabarri

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 29 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 294 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

90,75 90,75

Factura 288 Averia en el antiguo cuartel de San Jose

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 30 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 288 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

83,49 83,49

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103

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Factura 275 Arreglo luces en hall de entrada, pasillo 1º planta.

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 40 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 275 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaOBRA

314,60 314,60

Factura 286 Local policía Local 3 tubos led, 2 bombillas led, 2 focos de led

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 49 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 286 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaPOLI

511,83 511,83

Fak./Fra. 12- Basarte: reaparación de avería en los focos, quitar cámara que da a las

piscinas en una torreta, 2 lámpara

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 142 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 12 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

549,34 549,34

Fak./Fra. 6. Frontón: arreglo de 4 focos de 400 W

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 143 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 6 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

617,10 617,10

Fak./Fra. 9. PIN: boletín de Industria, certificado de la instalación; 15 horas mano de obra

colocar cuadro principal y

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 144 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 9 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

635,25 635,25

Fak./Fra. 8. Nagusi. Arreglo de luces: 22 lámparas de PL -4 Pin 55 W, 18 lámparas de PL -4

PIN 26 W, 3 focos de led de 2

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 145 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 8 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

709,54 709,54

Fak./Fra. 7. Colocación de foco en el Belén de San José; retirarlo

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 146 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 7 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT

60,50 60,50

Fak./Fra. 13. EPA. Arreglo de lámparas: 4 tubos fluorescentes de 18 W, 4 cebadores

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 147 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 13 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaEUSK

125,84 125,84

Fak/Fra. Frontón Lucas Rey: reparación de luces (4 tubos de led de 14W)

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 148 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 14 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

98,01 98,01

Fak./Fra. 48. Basarte: arreglos para pasar la revisión de la OCA: 3 emergencias led, 1

diferencial

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 584 24/02/2020 15/02/2020 J01423151 48 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

1.184,59 1.184,59

Fak./Fra. 37. Cross: colocación de cuadros eléctricos en el paseo de El Refor, en la txosna

y en el escenario

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 585 24/02/2020 12/02/2020 J01423151 37 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

302,50 302,50

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104

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 49. Campo de tenis: 1 contador de monedas Orbis, 30 monedas para los

contadores

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 658 02/03/2020 01/03/2020 J01423151 49 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO

359,37 359,37

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

6.712,35 6.712,35

Total Facturas Registradas 20

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105

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FACTURA 2020 01 M 02 DICIEMBRE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO

DE AMURRIO.

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 57 08/01/2020 07/01/2020 B95293205 2020-01-M-02 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA

1.275,58 1.275,58

FAK./FRA. 2020-02-M-04. URTARRILA/ENERO 2020. MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO/MANTENTZE ELEKTRIKOA

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 328 04/02/2020 03/02/2020 B95293205 2020-02-M-04 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA

1.275,58 1.275,58

FAK./FRA. 2020-03-M-04. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO FEBRERO DE 2020.

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 662 03/03/2020 02/03/2020 B95293205 2020-03-M-04 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA

1.275,58 1.275,58

Colegio Zabaleko. Suministro e instalación de 4 radiadores de bajo consumo 1.800W

Ecotermi Platinum de 12 elementos,

Fase

:

17/07/2020 R

F 2020 759 12/03/2020 11/03/2020 B95293205 2020-03-M-27 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA

2.196,76 2.196,76

FAK./FRA. 2020-04-M-01. MARTXOA/MARZO 2020. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO -

Fase

:

29/06/2020 R

F 2020 877 31/03/2020 30/03/2020 B95293205 2020-04-M-01 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA

1.275,58 1.275,58

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.299,08 7.299,08

Total Facturas Registradas 5

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106

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELECTRO ALAVESA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. C/2000148. Año 2020 P. Civil: cuota conexión central receptora de alarmas; cuota

mnto.seguridad anti intrusión

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 222 24/01/2020 15/01/2020 A01022938 C/20000148 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA

433,62

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

433,62

Total Facturas Registradas 1

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107

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura AM - 5020 Radiadores piso de acogida

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 563 21/02/2020 20/02/2020 B01040054 AM - 5020 ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. ContabilizadaBIEN

115,80

San Mamés Etxea: Horno Balay 3HB2030

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 632 27/02/2020 25/02/2020 B01040054 AM-5025 ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. ContabilizadaBIEN

297,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

412,80

Total Facturas Registradas 2

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108

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELEKTROHOB ARABA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 20000003 Conexion HDMI 19P, base multiple blanca y Prolongador manguera

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 485 14/02/2020 14/01/2020 B01351188 20000003 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS

33,44 33,44

Factura 19000160 Latiguillo UTP ct 6 20m

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 486 14/02/2020 31/10/2019 B01351188 19000160 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS

28,80 28,80

Factura 20000009 conector telefonico 8 vias

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 487 14/02/2020 29/01/2020 B01351188 20000009 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS

1,13 1,13

Factura 20000011 Raton logitech conexion HDMI

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 488 14/02/2020 29/01/2020 B01351188 20000011 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS

27,99 27,99

Factura 20000008 Mouse raton Logitech, Tarjeta memoria, raton hp optical

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 489 14/02/2020 29/01/2020 B01351188 20000008 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS

50,36 50,36

Facura 20000019 Conexion HDMI 19P

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 490 14/02/2020 13/02/2020 B01351188 20000019 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS

11,84 11,84

Fak./Fra. 20000031. 1 alimentador eléctrico, 16 uds. pilas alcalinas

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 765 12/03/2020 04/03/2020 B01351188 20000031 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaFIES

26,10 26,10

Fak./Fra. 20000010. 40 uds. pilas alcalinas, 1 conexión HDMI

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 766 12/03/2020 29/01/2020 B01351188 20000010 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaFIES

23,36 23,36

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109

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

203,02 203,02

Total Facturas Registradas 8

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110

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELHUYAR FUNDAZIOA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. HARP 16.217. Elhuyar aldizkariaren urteko harpidetza/Suscripción anual a Elhuyar

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 396 06/02/2020 23/01/2020 G20780896 HARP 16.217 ELHUYAR FUNDAZIOA ContabilizadaCULT

20,00 20,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

20,00 20,00

Total Facturas Registradas 1

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111

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ELKARLANEAN, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 5202028. Harpidetza/Suscripción: Euskal Herria. Año 2020 urtea

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 842 23/03/2020 28/02/2020 B20606422 52020026 ELKARLANEAN, SL ContabilizadaCULT

59,90 59,90

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

59,90 59,90

Total Facturas Registradas 1

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112

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 19045 2000005. 50% del total a la entrega del Manual adaptado y la nueva

propuesta de aspectos ambientales.

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 743 10/03/2020 09/03/2020 B20889903 19045 2000005 ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL ContabilizadaMONT

5.142,50 5.142,50

Fak./Fra. 18038 2000006. 36,63% final a la entrega del informe.sobre Manual adaptado a la

nueva propuesta de aspectos am

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 744 10/03/2020 09/03/2020 B20889903 18038 200006 ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL ContabilizadaMONT

3.448,50 3.448,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

8.591,00 8.591,00

Total Facturas Registradas 2

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113

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ENEKANTAK, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. EK20/024. "Satorjator" ikuskizuna/espectáculo

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 621 27/02/2020 24/02/2020 B71369912 EK20/024 ENEKANTAK, SL ContabilizadaFIES

3.146,00 3.146,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.146,00 3.146,00

Total Facturas Registradas 1

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114

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Nº contrato/Kontratu zkia: 72796. Landako nº8 2. Periodo/epealdia: 07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 75 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481356 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

791,28

Nº contrato/Kontratu zkia: 72798. Maskuribai nº21 bajo . Periodo/Epealdia: 07-11/18-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 76 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481357 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.301,15

Nº contrato/Kontratu zkia: 72800 Lucas Rey nº15 bajo Periodo/Epealdia: 07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 77 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481358 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

721,33

Nª contrato/Kontratu zkia: 72801 Arenalde nº5 bajo Periodo/Epealdia:07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 78 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481359 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

783,27

Nº contratu/kontratu zkia: 72802 Fronton nº3 bajo Periodo/Epealdia: 07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 79 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481360 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

827,49

Nº contrato/ Kontratu zkia: 72803 Landako nº8 1. Periodo/Epealdia: 07-11/07-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 80 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481361 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

461,12

Nº contratu/Kontratu zkia: 72805 Aldai nº1 1 bajo . Periodo Epealdia: 07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 81 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481362 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

255,64

Nª contratu/Kontratu zkia: 72806 aldaiturriaga nº955 -3 Periodo 07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 82 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

589,28

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115

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

N contrato/kontratu zkia: 72810 Cerrajeria nº37 bajo Periodo/epealdia: 07-11/08-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 83 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3488465 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

190,45

Nª contratu/Kontratu Zkia: 72797 Boriñoguren nº21 1 Periodo/Epealdia: 07-11/09-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 84 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3494689 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

463,15

Nº contratu/kontratu zkia: 72811 Bº San Jose GP Escolar Periodo/Epealdia: 19-11/16-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 85 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500396 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

488,48

Nº contrato/kontratu zkia: 72812 Boriñaur nº13 1 Periodo/Epealdia: 17-11/15-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 86 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500397 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

453,01

Nª contrato/Kontratu zkia: 72813 Abiagabarri nº13 1 bajo Periodo/Epealdia:

19-11-19/16-12-19

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 87 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500398 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

555,01

Nª contratu/kontratu Zkia: 72815Maskuribai nº3 Periodo/epealdia: 19-11-/16-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 88 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500400 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

383,34

Nº contratu/kontratu zkia: 72816 Plaza Juan de Urrutia Periodo/Epealdia: 19-11/16-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 89 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500401 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

320,81

Nº contratu/Kontratu zkia: 72818 Fronton nº1 Periodo/Epealdia: 19-11-/16-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 90 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500403 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

328,60

Nº contratu/Kontratu zkia: 72819 Aldai nº26 Periodo/Epealdia: 19-11/16-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 91 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500404 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

343,46

Nº contrato/Kontratu zkia: 72820 Zankueta s/n bajo Periodo/epealdia: 18-11/15-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 92 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500405 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

407,52

Nº contratu/Kontratu zkia: 72794 Juan Urrutia Periodo/Epealdia: 18-11/17-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 93 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500395 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

2.180,11

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116

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº contratu/kontratu zkia: 72804 Intxaurdui nº2 Periodo/Epealdia: 10-11/09-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 94 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3494690 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.344,54

Nº contrato/Kontratu zkia: 72817 Landaburu nº37 bajo Periodo Epealdia: 19-11/15-12

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 95 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500402 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

677,73

ALUMBRADO PCO CONTRATO Nº 72814 BAÑUETAIBAR 28 BAJO 19.11.2019 AL

16.12.2019

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 109 10/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500399 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

428,24

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. periodo/Epealdia: 16-11/17-12-2019

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 163 16/01/2020 03/01/2020 B83393066 I3506586 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.172,44

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28- 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

18-11/17-12-2019

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 164 16/01/2020 03/01/2020 B83393066 I3506587 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.842,01

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

19-11/16-12-2019

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 165 16/01/2020 03/01/2020 B83393066 I3506588 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

61,58

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/07-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 237 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

689,63

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia:

09-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 238 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549364 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

372,86

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 239 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549365 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.139,28

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 240 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549366 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

504,49

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801.Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 241 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549367 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

535,53

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117

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 242 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549368 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

664,45

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803.Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

07-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 243 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549369 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

344,34

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. .Intxaurdui 2 D-Bajo 3. Periodo/Epealdia:

09-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 244 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3561658 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.118,48

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. .Aldai 1-1-Bajo 3. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 245 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549370 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

220,46

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72808. .Aldaiturriaga 955-3-Bajo. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 246 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549371 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

512,28

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37-Bajo. Periodo/Epealdia:

08-12-2019/08-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 247 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549372 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

148,18

FRA I3576178. CONTRATO 72793 PERIOD0 17-12-2019/14-01-2020, PISCINAS ABIAGA 1

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 253 29/01/2020 24/01/2020 B83393066 I3576178 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Contabilizadaobra

1.028,92

CONTRATO 72794, PERIODO 17-12-2019/14-01-2020 PLAZA JUAN DE URRUTIA S/N

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 254 29/01/2020 24/01/2020 B83393066 I3576179 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

2.212,23

CONTRATO 72799, PERIODO 17-12-2019/14-01-2020, ANTZOKIA ELEXONDO 28,1 BAJO

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 255 29/01/2020 24/01/2020 B83393066 I3576180 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.764,29

Nº contrato/Kontratu zkia. 72808. Bº Aresketa 900-Bajo. Periodo/Epealdia:

16-122019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 353 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609768 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

82,66

Nº contrato/Kontratu zkia. 72811. Bº San José GP escolar 830-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

16-122019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 355 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609769 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

586,02

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118

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº contrato/Kontratu zkia. 72812. Boriñaur plaza 13-1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:

15-122019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 356 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609770 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

509,19

Nº contrato/Kontratu zkia. 72813. Boriñaur plaza 13-1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:

16-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 357 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609771 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

652,50

Nº contrato/Kontratu zkia. 72814. Bañuetaibar 28 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:

16-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 358 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609772 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

416,89

Nº contrato/Kontratu zkia. 72815. Maskuribai 3-prox Bajo. Periodo/Epealdia:

16-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 359 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609773 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

423,60

Nº contrato/Kontratu zkia. 72816. Plaza Juan de Urrutia 1-2, Bajo. Periodo/Epealdia:

16-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 360 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609774 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

376,72

Nº contrato/Kontratu zkia. 72817. Landaburu 37, Bajo 4. Periodo/Epealdia:

15-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 361 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609775 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

816,29

Nº contrato/Kontratu zkia. 72818. Frontoi 1-1 Bajo . Periodo/Epealdia:

16-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 362 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609776 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

377,60

Nº contrato/Kontratu zkia. 72819.Aldai 26-prox Bajo . Periodo/Epealdia:

16-12-2019/20-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 363 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609777 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

391,63

Nº contrato/Kontratu zkia. 72820. Pol. Zankueta s/n Bajo . Periodo/Epealdia:

15-12-2019/19-01-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 364 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3602462 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

476,51

Nª contrato/kontratu zkia:72797 Boriñoguren nº21 1 Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 545 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641385 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

374,12

Nª contrato/kontratu zkia:72800 Lucas Rey nº15 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 546 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641387 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

647,59

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119

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nª contrato/kontratu zkia:72801 Arenalde 5 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 547 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641388 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

626,49

Nª contrato/kontratu zkia:72802 Fronton nº3 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 548 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641389 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

765,23

Nª contrato/kontratu zkia:72803 Landako nº8 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 549 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641390 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

361,86

Nª contrato/kontratu zkia:72805 Aldai nº1 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 550 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641392 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

230,93

Nª contrato/kontratu zkia:72806 Aldaiturriaga nº955-3 Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 551 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641393 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

657,66

Nª contrato/kontratu zkia:72810 Cerrajeria nº37 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 552 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641394 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

121,05

Nª contrato/Kontratu zkia 72796, Landako nº8 bajo 07-01/06-02 Periodo/epealdia: Landako

nº8 bajo 2

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 555 21/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641384 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

697,54

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:

08-01/06-02-2020

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 564 22/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641386 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.146,75

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2 D-Bajo 3. Periodo/Epealdia:

08-01/06-02-2020

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 565 22/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641391 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.185,22

Nº contrato/Kontratu zkia: 72816. Juan de Urrutia 1-2 Bajo. Periodo/Epealdia:

20-01/18-02-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 886 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I36811543 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

302,20

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Abiagabarri 13-1 Bajo. Periodo/Epealdia:

20-01/18/02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 887 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681541 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

349,34

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120

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-1 Bajo. Periodo/Epealdia:

14-01/17-02-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 888 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681536 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

2.280,05

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3 prox Bajo. Periodo/Epealdia:

20-01/18-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 889 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681542 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

349,23

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900- Bajo. Periodo/Epealdia:

20-01/18-02-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 890 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681537 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

76,97

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. Bº San José, GP escolar 830. Periodo/Epealdia:

20-01/18-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 891 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681538 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

462,49

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818.Frontón 1-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 20-01/18-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 892 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681545 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

315,62

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1 Bajo.1 Periodo/Epealdia:

20-01/16-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 893 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681539 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

408,98

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Alda 26-prox-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 20-01/18-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 894 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681546 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

323,40

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Pol Zankueta s/n -Bajo Periodo/Epealdia:

19-01/17-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 895 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681547 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

387,37

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1 -Bajo Periodo/Epealdia:

20-01/18-02-2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 896 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681540 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

525,73

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza Juan de Urrutia s/n. Periodo/Epealdia:

14-01/17-02-2020

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 897 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681535 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

2.713,99

Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 14-01/17-02-2020

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 898 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681534 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA

1.287,10

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121

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

50.332,98

Total Facturas Registradas 74

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122

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ENERLAN SOLUTIONS SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 2003.HONORARIOS POR LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA

DIRECCION DE OBRA EN EL SELLADO DEL VERTEDERO

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 260 31/01/2020 30/01/2020 B95862637 20003 ENERLAN SOLUTIONS SL ContabilizadaMONT

1.678,91 1.678,91

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.678,91 1.678,91

Total Facturas Registradas 1

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123

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EREÑO NARANJO, BEÑAT

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 84/19. 15 pensamientos

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 226 27/01/2020 30/12/2019 44689888Z 84/19 EREÑO NARANJO, BEÑAT ContabilizadaOBRA

16,50 16,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

16,50 16,50

Total Facturas Registradas 1

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124

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ERROTATXO, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 85/19 diciembre trabajos limpieza de los baños Matias Landaburu

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 24 07/01/2020 31/12/2019 J01413665 85/19 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO

72,60 72,60

Factura 82 /19 Diciembre limpieza locales Casa de Cultura

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 39 07/01/2020 31/12/2019 J01413665 82 /19 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA

1.356,91 1.356,91

Factura 7 20 enero servicio limpieza baños Matias Landaburu

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 269 31/01/2020 31/01/2020 J01413665 7 /20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO

72,60 72,60

Factura 4 /20 Enero limpieza locales de la casa cultura

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 278 31/01/2020 31/01/2020 J01413665 4 /20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA

1.356,91 1.356,91

Fak./Fra. 11/20. Otsaila/Febrero 2020. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 651 02/03/2020 29/02/2020 J01413665 11/20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA

1.356,91 1.356,91

Fak./Fra. 15/20. Otsaila/Febrero 2020. Sal Talla de madera: servicio de limpieza/garbiketa

zerbitzua

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 652 02/03/2020 29/02/2020 J01413665 15/20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA

266,20 266,20

Fak.Fra. 14/20. Otsaila/Febrero 2020. : Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitzea

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 653 02/03/2020 29/02/2020 J01413665 14/20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO

72,60 72,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.554,73 4.554,73

Total Facturas Registradas 7

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125

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ESTRADA RENDAL ROSA MARIA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura L0027 Diciembre servicio limpieza sala talla de madera

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 63 08/01/2020 31/12/2019 76329607J L0027 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaCULT

246,21 246,21

Fak./Fra. L0028. Urtarrila/Enero 2020. Sala talla de madera y WC: servicio de

limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 317 03/02/2020 31/01/2020 76329607J L0028 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA

246,21 246,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

492,42 492,42

Total Facturas Registradas 2

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126

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 56/2019 noviembre abrir, cerrar y revisar instalaciones huertas municipales en

Larrabe

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 34 07/01/2020 30/11/2019 30631355R 56/2019 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT

123,55 123,55

Factura 67/2019 diciembre abrir, cerrar y revisar instalaciones huertas municipales en

Larrabe

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 35 07/01/2020 30/11/2019 30631355R 67/2019 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT

123,55 123,55

Factura 65/2019 Transporte de instrumentos de la Escuela de Música al Antzoki

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 45 07/01/2020 20/12/2019 30631355R 65/2019 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMUSI

217,80 217,80

FRA 5/2020. MANTENIMIENTO ZONA VESTUARIOS Y HUERTAS MUNICIPALES ENERO

2020

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 413 07/02/2020 31/01/2020 30631355R 5/2020 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Contabilizada 125,03 125,03

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

589,93 589,93

Total Facturas Registradas 4

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127

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EUROFIRE, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. A 20003. Mantenimiento anual del sistema de detección y extinción de incendios,

instalado en Amurrio Antzokia

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 177 17/01/2020 17/01/2020 B48302335 A 20003 EUROFIRE, S.L. ContabilizadaFIES

1.539,97 1.539,97

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.539,97 1.539,97

Total Facturas Registradas 1

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128

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EURO-SERVHI

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Kultur Etxea: Servicio de mantemimiento de contenedores higiénicos. Febrero 2020/Enero

2021

Fase

:

23/07/2020 R

F 2020 427 10/02/2020 05/02/2020 A48279921 4.150/N EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA

64,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

64,44

Total Facturas Registradas 1

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129

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EUSKAL EDITOREA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. R 903636. ASTEKO AGENDA 2020 berrialagun

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 174 17/01/2020 31/12/2019 B20809042 R 903636 EUSKAL EDITOREA ContabilizadaEUSK

24,00 24,00

FAK./FRA. H 6389. BERRIA: URTEKO HARPIDETZA/SUSCRIPCIÓN 2020

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 175 17/01/2020 01/01/2020 B20809042 H 6389 EUSKAL EDITOREA ContabilizadaEUSK

442,00 442,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

466,00 466,00

Total Facturas Registradas 2

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130

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK ZK. 12579. EUSKARA ITZULTZEKO ZERBITZUA 2019KO ABENDUA

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 116 10/01/2020 31/12/2019 B95375184 12579 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK

705,67 705,67

Faktura 12618 urtarrila euskarara itzultzeko zerbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 483 14/02/2020 31/01/2020 B95375184 12618 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK

726,85 726,85

Fak./Fra. 12656. Otsaila/Febrero 2020. Euskarara itzultzeko zerv¡bitzua/Servicio de

traducción al euskera (32 orrialde/h

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 699 05/03/2020 29/02/2020 B95375184 12656 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK

726,85 726,85

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.159,37 2.159,37

Total Facturas Registradas 3

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131

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EUSKALTEL, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 01VAJ9Y Consumo telefónico diciembre

Fase

:

13/02/2020 R

F 2020 48 07/01/2020 22/12/2019 A48766695 01VAJ9Y EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS

3.469,98 3.469,98

SERVICIO TELEFONIA FIJA ENERO 2020

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 416 07/02/2020 31/01/2020 A48766695 01VJ350 EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS

2.848,82

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

6.318,80 3.469,98

Total Facturas Registradas 2

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132

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

B 2020/B/1154. AMURRIO AHIZE 12 2 HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA

ABENDUAN FAKTURAZIOAN ALDEA

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 248 29/01/2020 28/01/2020 F95222816 B 2020/B/1154 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK

49,63 49,63

B/2020/B/1172. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA

URTARRILEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, ENERO 2020

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 327 04/02/2020 03/02/2020 F95222816 B 2020/B/1172 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK

1.854,25 1.854,25

B 2020/B/1254. AMURRIO BERB 20 UR BERBALAGUN 2020KO URTARRILA/PROGRAMA

BERBALAGUN, ENERO 2020

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 431 11/02/2020 10/02/2020 F95222816 B 2020/B/1254 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK

1.141,66 1.141,66

B2020/B/1315. OTSAILA/FEBRERO 2020. AMURRIO AHIZE 2 HIZKUNTZA

AHOLKULARITZA ZERBITZUA /ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 645 29/02/2020 28/02/2020 F95222816 B 2020/B/1315 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK

1.854,25 1.854,25

B 2020/B/1316. OTSAILA/FEBRERO 2020. AMURRIO BERB 20 2

BERBALAGUN/PROGRAMA BERBALAGUN

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 647 29/02/2020 28/02/2020 F95222816 B 2020/B/1316 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK

1.141,66 1.141,66

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

6.041,45 6.041,45

Total Facturas Registradas 5

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133

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EVOTEC SHOP S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 1 197846. 1Ferrari F555, 2 mando basic, 1 carterham superligth, 1 Lotus 72

legend, scalextric H4021,

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 212 22/01/2020 23/12/2019 B39792957 1 197846 EVOTEC SHOP S.L. ContabilizadaCULT

426,65 426,65

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

426,65 426,65

Total Facturas Registradas 1

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134

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

EXCAVACIONES MENDIOLA S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

M M/20-000002. 4ª CERTIFICACION, TOTAL TRABAJOS FASES I, II Y III SELLADO

VERTEDERO INERTES DE LARRABE -DECRETO 2020/291

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 291 01/02/2020 28/01/2020 A01175918 M M/20-00002 EXCAVACIONES MENDIOLA S.A. ContabilizadaMONT

59.426,84 59.426,84

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

59.426,84 59.426,84

Total Facturas Registradas 1

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135

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

FERRETERIA ARBERAS, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura T 167 Colegio Zabaleko Hoja sierra, Titan Pizarras, Progamador digital, Cubeta

plast, cinta crepp...

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 266 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T167 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK

116,79 116,79

Factura T 168 Lucas Rey cadena en tira, brida Nylon Zapato Aventure

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 267 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T168 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK

99,85 99,85

Factura T 171 Basarte, Cartucho gas, Soplete multifire

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 268 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T 171 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO

22,46

Factura T 166 Pinza ropa, Cuerda Albañil, Cinta creepp

Fase

:

28/05/2020 R

F 2020 272 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T166 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT

61,81

Factura T170 San Roque plástico de tapar negro

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 275 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T170 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

6,97 6,97

Factura T172 copia llave normal

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 276 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T172 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

2,70 2,70

Factura T175 Cementerio cinta baliza G 400

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 277 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 t175 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

10,62 10,62

Factura T 169 Mercado navidad, Brida nylon

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 283 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T169 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT

11,34 11,34

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136

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Factura T 165 PIla Alk 9v duracell Soldador elect

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 286 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T165 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS

16,93 16,93

Factura T 173 Proteccion civil CRC 5-56

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 288 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T173 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI

4,68 4,68

Factura T174 Policia Muniicpal Lampara led vela

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 289 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T174 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI

6,26 6,26

Factura 505 Parque Lucas Rey Cerradura

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 493 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T505 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

49,15 49,15

Factura T 504 EPA Taco Fischer

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 494 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 504 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

10,93

Factura T 503 Malla Etxegoien Hembrilla Rosca, Taco Nylon

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 495 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 503 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

14,07 14,07

Factura T 506 Carpas, llavero anilla, broca marmolit

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 496 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 506 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

13,60 13,60

Factura T 502 Villa Fe Espuma poliuretano, Plaste

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 498 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 502 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

8,55

Factura T 501 Carrozas toldo Refor

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 499 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 501 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

68,07 68,07

Factura T 500 Fuentes Grifo Esf 1/2 , valvula Esf.

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 500 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 500 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

15,23 15,23

Factura T 499 Tenis Zabaleko anclaje hembra anilla elevación

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 501 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 499 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

6,30 6,30

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137

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Factura T 498 Obras Bernardo Guante Conductor - Flor Vacuno

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 502 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 t 498 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

46,98 46,98

Factura T 497 Servicios generales Canaleta ADH

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 503 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 497 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

5,22 5,22

Factura T 496 Instalaciones deportivas candalo lat

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 504 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 496 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

6,88

Factura T 495 TV Ayuntamiento Taco Nylon Tirafondo

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 505 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 495 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

2,30 2,30

Factura T 494 Plastico cubretodo muebles vivienda comunitaria

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 506 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 494 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaBIEN

14,14

Factura T 493 Escuela de música buzón, alcohol limpieza, destor

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 507 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 493 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS

80,80

Factura T 492 aparcamiento de camiones Cerradura

Fase

:

14/05/2020 R

F 2020 508 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 492 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

71,67

Factura T 491 Protección Civil, cinta ecopack,Brida nylon,

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 509 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 491 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI

149,60 149,60

Factura T 490 Bancos Anclaje hembra tornillo

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 510 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 490 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

14,76 14,76

Factura T 489 Casa cultura Cerradura copia llave

Fase

:

23/07/2020 R

F 2020 511 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 489 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

111,68

Factura T 488 Almacen, Aguaplas copia llave, tornillo broca

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 512 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 488 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

158,38 158,38

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138

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. T881. Cierre Alkinar: 1 poste cremallera, 1 tapón poste plástico, grapa malla

verde, grapa malla plastif

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 776 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 t881 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

88,86 88,86

Fak.Fra. T882. Bancos: resina, 25 tornillos, plaste plus madera, paletina canaria clásica,

disolvente universal

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 777 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T882 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

38,80 38,80

Fak./Fra. T883. guantes desechables, recambio pantalla protector facial, tirafondos,

mascarilla batería, destor

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 778 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T883 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

184,71 184,71

Fak./Fra. T884. Cementerio/Hilerria: rotulador permanente, cutter, cincel electricista, hoja

rec. cutter

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 779 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T884 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

28,36 28,36

Fak./Fra. T885. Tantaka: picaporte, pasador, 4 aireador

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 780 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T885 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

20,13 20,13

Fak./Fra. T886. WC Sam Roque: 100 tornillos, tuercas, arandelas

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 781 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T886 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

18,45 18,45

Fak./Fra. T887. Perforadora: 1 grifo esf., 2 empalme rápido, 1manguera

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 782 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T887 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA

13,01 13,01

Fak./Fra.T880. Lucas Rey Ik.: silicona, pila alcalina, candado, brocas, recogedor, remaches,

pilas

Fase

:

17/07/2020 R

F 2020 783 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T880 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK

32,62

Fak./Fra. T879. Zabaleko Ik.: plástico cubretodo, llave copia normal, cepillo acero,

recogedor, escoba, fregona, cubo c/

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 784 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T897 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK

58,14 58,14

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.691,80 1.270,26

Total Facturas Registradas 39

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139

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

FIDES NORTE COOPERATIVA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

DIOS MIO ¿ PERO QUE HEMOS HECHO AHORA? / EL LEGADO DE LOS HUESOS /

BAYALA / LA HIJA DE UN LADRON / SPY CAT / MUJERCITAS

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 380 06/02/2020 31/01/2020 F20027009 FC 2020003 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES

3.808,67 3.808,67

FC 2020025. OTSAILA/FEBRERO 2020. GALLINA TURULECA / JOJO RABBIT / JUMANJI

/ ADÚ / DECRETO 2020/135

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 718 05/03/2020 29/02/2020 F20027009 FC 2020025 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES

4.149,10 4.149,10

L-FC 2020045. MARTXOA/MARZO 2020. LA ODISEA DE LOS GILES/ESPIA CON

DISFRAZ/DIOS ES MUJER Y SE LLAMA E - DECRETO 2020/148

Fase

:

03/04/2020 R

F 2020 855 24/03/2020 23/03/2020 F20027009 FC 2020045 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES

2.557,70 2.557,70

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

10.515,47 10.515,47

Total Facturas Registradas 3

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140

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

FUNDACION ZUZENAK

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA A/505 IMPARTICION DE LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA

DISCAPACITADOS FISICOS DICIEMBRE 2019

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 115 10/01/2020 23/12/2019 G01390053 A/505 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO

1.115,11 1.115,11

Fak./Fra. A/511. Urtarrila/Enero 2020. Actividad física para discapacitados físicos/ekintza

fisikoa desgaituentzat

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 452 12/02/2020 03/02/2020 G01390053 A/511 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO

1.115,11 1.115,11

Fak./Fra. A/514. Otsaila/Febrero 2020. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza

fisikoa desgaituentzat

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 768 12/03/2020 29/02/2020 G01390053 A/514 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO

1.115,11 1.115,11

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.345,33 3.345,33

Total Facturas Registradas 3

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141

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

G.A.P.P.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Emit-389. Urtarrila/Enero 2020. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la

población infantil y juvenil

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 234 28/01/2020 27/01/2020 J01106053 Emit- 389 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK

12.510,58 10.633,99

Emit-390. Otsaila/Febrero 2020. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la

población infantil y juvenil

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 603 26/02/2020 25/02/2020 J01106053 Emit- 390 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK

12.510,58 10.633,99

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

25.021,16 21.267,98

Total Facturas Registradas 2

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142

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

G.P. NOR

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FACTURA 2019 104 DICIEMBRE SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE

RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 53 08/01/2020 07/01/2020 B95285383 2019 104 G.P. NOR ContabilizadaOBRA

1.102,49 1.102,49

FAK./FRA. 2020 8. URTARRILA/ENERO 2020. VALORACION DE RIESGOS,

TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 298 01/02/2020 31/01/2020 B95285383 2020 8 G.P. NOR ContabilizadaOBRA

1.102,49 1.102,49

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.204,98 2.204,98

Total Facturas Registradas 2

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143

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GARBILABEL, SLU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 20/00079. Eko Naturala: 10 higiénico cortado, 8 toalla Z, 2 higiénico dom.

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 191 20/01/2020 20/01/2020 B01493907 20/00079 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA

978,88 978,88

Fak./Fra. 20/00294. Eko Naturala: 4 cj. hig. dom. 4 maxi, 8 cj. hig cort 201i, 8 cj. toalla Z

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 671 03/03/2020 25/02/2020 B01493907 20/00294 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA

931,40 931,40

Fak./Fra. 20/00420. Eko Naturala: 6 cj. dispensador hig. cortado, 6 cj. dispensador toalla, 15

cj. hig. cortado, 8 cj. h

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 794 12/03/2020 10/03/2020 B01493907 20/00420 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA

1.755,04 1.755,04

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.665,32 3.665,32

Total Facturas Registradas 3

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144

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 569. Laguntza: sacar punto de agua fría y desague desde cuarto de baño hasta

local contiguo

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 159 16/01/2020 14/01/2020 45663356F 569 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaBIEN

254,10 254,10

Factura 578 Colegio Zabaleko comprobación de arquetas y tuberias de fecales

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 310 03/02/2020 29/01/2020 45663356F 578 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA

272,25 272,25

Factura 577 Residencia etxegoien suministro y colocaicón de grifo para lavabo

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 311 03/02/2020 29/01/2020 45663356F 577 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA

173,03 173,03

Factura 576 Baño público situado al lado de la iglesia arreglar fugas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 312 03/02/2020 29/01/2020 45663356F 576 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA

235,02 235,02

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

934,40 934,40

Total Facturas Registradas 4

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145

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GARCIA ALVAREZ ENCARNA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 116/19. Abendua/Diciembre 2019. Entrega y recogida de documentación

municipal/udal dokumentazioa jaso eta eram

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 225 24/01/2020 31/12/2019 16287614A 116/19 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN

130,68 130,68

Fak./Fra. 01/20. Urtarrila/Enero 2020. Entrega y recogida de documentación municipal/udal

dokumentazioa jaso eta eraman

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 440 11/02/2020 31/01/2020 16287614A 01/20 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN

108,90 108,90

Fak./Fra. 16/20. Otsaila/Febrero 2020. Entrega y recogida de documentación municipal/udal

dokumentazioa jaso eta eraman

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 749 10/03/2020 29/02/2020 16287614A 16/20 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN

117,37 117,37

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

356,95 356,95

Total Facturas Registradas 3

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146

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2233. 50 Aniversario Club Ciclista: realización de vídeo conmemorativo

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 822 18/03/2020 13/03/2020 72716160G 2233 GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL ContabilizadaTURI

1.668,80 1.668,80

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.668,80 1.668,80

Total Facturas Registradas 1

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147

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS N

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 001. MOTOR ESMERIL PARA AFILADO, FRESADOR PALMA, PRIEDRA CORINDON

BLANCO DIM 150MM, TALADRO ELECTICO, JUEGO FRESAS

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 124 13/01/2020 07/01/2020 30636166M 001 GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) ContabilizadaCULT

538,45 538,45

Fak./Fra. 01 001. Urtarrila/Enero 2020. Curso Talla de madera/ikastaroa

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 368 05/02/2020 30/01/2020 30636166M 01 001 GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) ContabilizadaCULT

870,00 739,50

Fak./Fra. 01-002. Otsaila/Febrero 2020. Curso talla en madera/Zurezko taila ikastaroa

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 672 02/03/2020 27/02/2020 30636166M 01-002 GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) ContabilizadaCULT

812,00 690,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.220,45 1.968,15

Total Facturas Registradas 3

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148

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GIZAGUNE FUNDAZIOA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Servicio de Mediación y Convivencia Enero

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 256 29/01/2020 29/01/2020 G95572350 005/20 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK

2.133,02 2.133,02

Fak./Fra. 017/20. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza

eta Elkarbizitza zerbitzua

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 626 28/02/2020 27/02/2020 G95572350 017/20 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK

2.133,02 2.133,02

Fak./Fra. 033/20. Martxoa/Marzo 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza

eta Elkarbizitza zerbitzua

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 882 31/03/2020 30/03/2020 G95572350 033/20 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK

2.133,02 2.133,02

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

6.399,06 6.399,06

Total Facturas Registradas 3

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149

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak/Fra. 20 10. Representación de "MARIERRAUSKIN" antzezlana antzezteagatik:

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 231 28/01/2020 26/01/2020 B95183083 20 10 GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. ContabilizadaFIES

2.999,70 2.999,70

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.999,70 2.999,70

Total Facturas Registradas 1

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150

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GOBIERNO VASCO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

ALQUILER ENERO 2020 SAN JOSE 12, 3º IZQ.

F 2020 126 13/01/2020 02/01/2020 S4833001C 5230002795 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN

138,79

ALQUILER ENERO 2020 SAN JOSE 12, 2º DRA

Fase

:

23/07/2020 R

F 2020 127 13/01/2020 02/01/2020 S4833001C 5230002796 GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN

138,79

ALQUILER ENERO 2020 SAN JOSE 12, 3º DRA

F 2020 128 13/01/2020 02/01/2020 S4833001C 5230002792 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN

138,79

Fak./Fra. TLA-0019. Telelaguntza zerbitzua/Servicio de Teleasistencia: 5 usuarios/as

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 160 16/01/2020 31/12/2019 S4833001C TLA-0019ç GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN

107,34 107,34

Otsaila/Febrero 2020. Alquiler vivienda San José 12-2º drch..

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 397 06/02/2020 03/02/2020 S4833001C 5230002931 GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN

138,79

Otsaila/Febrero 2020. Alquiler vivienda San José 12-3º dr.

F 2020 398 06/02/2020 03/02/2020 S4833001C 5230002939 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN

138,79

Otsaila/Febrero 2020. Alquiler vivienda San José 12-3º Izd.

F 2020 399 06/02/2020 03/02/2020 S4833001C 5230002936 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN

138,79

Martxoa/Marzo 2020. Alquiler vivienda San José 12-2º Dr.

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 713 05/03/2020 02/03/2020 S4833001C 5230003087 GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN

138,79

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151

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.078,87 107,34

Total Facturas Registradas 8

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152

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. F20-13. 1 uds HP 364XL V2 negro genérico, 1 uds. HP Q75533A negro genérico

universal

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 185 20/01/2020 14/01/2020 15367226Y F20-13 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS

20,84 20,84

Fak./Fra. F20-40. Toner negro, amarillo, magenta

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 435 11/02/2020 04/02/2020 15367226Y F20-43 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS

189,99 189,99

Fak./Fra. F20-111. 1 toner negro genérico, 1 toner negro universal, 1 magenta genérico

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 758 11/03/2020 05/03/2020 15367226Y F20-111 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS

62,56 62,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

273,39 273,39

Total Facturas Registradas 3

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153

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GUILLEN MONTERO, VICENTE

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 131. Lunch Certamen E Artística: 3 txakoli, 3 Laga santiago, 6 agua, 6 cerveza, 40

pinchos

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 591 24/02/2020 27/09/2019 14951663F 131 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT

194,90 194,90

Fak./Fra. 132. Lunch exposición Yolanda Mosquera: 15 cervezas, 2 txakoli, 2 vino, 10 agua,

60 pinchos

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 592 24/02/2020 17/01/2020 14951663F 132 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT

180,40 180,40

Fak./Fra. 133. Lunch exposición "Sareak-Redes": 2 txakoli, 1 vino, 10 cervezas, 10 agua, 60

pintxos, 2 aceitunas, 4 pata

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 593 24/02/2020 18/02/2020 14951663F 133 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT

167,50 167,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

542,80 542,80

Total Facturas Registradas 3

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154

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

GUINEA ALDAMA CARMELO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 2688-20 contenedor de restos de poda en el Ambulatorio

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 321 03/02/2020 31/01/2020 16256662D 2688-20 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaSECR

78,65 78,65

Fak./Fra. 2695-20. Contenedor ramas en Larrabe, contenedor de ramas en el matadero

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 704 05/03/2020 29/02/2020 16256662D 2695-20 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA

143,00 143,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

221,65 221,65

Total Facturas Registradas 2

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155

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 69112136644-000001 Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 4 01/01/2020 30/12/2019 A41003864 6912136644-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS

17,16 17,16

Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro vida personal municipañ

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 133 14/01/2020 07/01/2020 A41003864 7001100630-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS

40,96 40,96

Seguro vida personal Ayuntamiento y escuela de música 15-02-20/14-02-21

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 542 20/02/2020 15/02/2020 A41003864 7002083567-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS

30.209,35 30.209,35

Seguro vida de la corporación . decretro 2020/130

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 543 20/02/2020 15/02/2020 A41003864 7002083566-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaOBRA

3.713,67 3.713,67

Seguro accidentes corporación

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 544 20/02/2020 15/02/2020 A41003864 7002083565-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaOBRA

3.063,06 3.063,06

Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro vida personal municipal

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 600 26/02/2020 18/02/2020 A41003864 7002118048-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS

102,29 102,29

Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090 seguro de vida personal municipal. Nerea

Mendía

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 681 04/03/2020 27/02/2020 A41003864 7003091577-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS

121,22 121,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

37.267,71 37.267,71

Total Facturas Registradas 7

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156

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

HERNANDEZ CORDON J.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 0-0000014/1. 2 radio salil spray aerosol, 2 reflex aerosol

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 618 27/02/2020 26/02/2020 14932572Y 0-0000014/1 HERNANDEZ CORDON J.A. ContabilizadaOBRA

43,98 43,98

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

43,98 43,98

Total Facturas Registradas 1

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157

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura T/22 3º premio de concurso pintura navideño 2019 Irati Trujillano

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 73 08/01/2020 02/01/2020 05206190W T/22 HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! ContabilizadaCULT

40,00 40,00

Fak./Fra. T/302. 3 Animalien kumeak/lehoi ausarta/sagua eta, 1 supermitxina 1, 1

supermitxina 2, Doroteo eta Eliseo hist

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 622 27/02/2020 26/02/2020 05206190W T/302 HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! ContabilizadaCULT

67,55 67,55

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

107,55 107,55

Total Facturas Registradas 2

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158

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FA20 0024. Lucas Rey Ik: Reparación de escudo por embrague averiado, se sustituye,

pruebas de funcionamiento

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 202 21/01/2020 21/01/2020 B20846481 FA20 0024 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA

104,10 104,10

Fa20 0238. Intervención 17287 Escuela de Musica, revision y sustitucion embragues de dos

puertas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 261 31/01/2020 30/01/2020 B20846481 FA20 0238 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

74,60 74,60

FA20 0239. Intervencion 17358 Cuarto comunicaciónes ayuntamiento, revision de escudo y

sustitucion de embrague

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 262 31/01/2020 30/01/2020 B20846481 FA20 0239 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Contabilizadapoli

98,17 98,17

Factura FA20 0406 Intervención 16834 Reparación en Lucas Rey

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 467 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0406 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

238,22 238,22

Factura FA20 0407 Intervención 16757 Reparación en Lucas Rey

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 468 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0407 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

301,25 301,25

Factura FA20 0424 Intervención 17356 Terminal Ayuntamiento.

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 469 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0424 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

114,79 114,79

Factura FA20 0425 Intervención 17440 Conbox ayuntamiento

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 470 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0425 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

683,35 683,35

FA20 0835. Inst. PPD Proximidad USB NFC Soft. SPACE Instalación

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 717 05/03/2020 28/02/2020 B20846481 FA20 0835 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

1.013,38 1.013,38

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159

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

FA20 1093. Intervención 17716 Encoder Comisaria. Control de llaves

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 880 31/03/2020 30/03/2020 B20846481 FA20 1093 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI

232,32 232,32

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.860,18 2.860,18

Total Facturas Registradas 9

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160

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IBERDROLA CLIENTES, SAU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

DICIEMBRE 2019. Gastos consumo eléctrico/elektrizitate gastual

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 138 14/01/2020 27/12/2019 A95758389 DICIEMBRE 2019 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA

2.862,55

Urtarrila/Enero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 343 04/02/2020 30/01/2020 A95758389 ENERO 2020 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA

2.732,30

Otsaila/Febrero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 702 05/03/2020 27/02/2020 A95758389 FEBRERO 2020 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA

2.981,80

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

8.576,65

Total Facturas Registradas 3

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161

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. F2020/000313. Abendua/Diciembre 2019. Recarga de vehículo

Fase

:

12/02/2020 R

F 2020 158 16/01/2020 05/01/2020 A95625042 F2020/00313 IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. ContabilizadaOBRA

20,06

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

20,06

Total Facturas Registradas 1

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162

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

I-DE REDES ELECTRICIDAD INTELIGENTES, SAU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak.Fra. o3200305010007828. Bº Aresketa. Periodo/Epealdia: 31-12-2018/31-12-2019

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 833 23/03/2020 05/03/2020 A95075578 032003050100078 I-DE REDES ELECTRICIDAD INTELIGENTES, SAU ContabilizadaMONT

2,78 2,78

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Fak/fra. 03200305010011878. Zerrajería 37-bajo 90. Periodo/Epealdia:

31-12-2018/31-12-2019 Fak./Fra. 0320030501001187

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 834 23/03/2020 05/03/2020 A95075578 032003050100118 I-DE REDES ELECTRICIDAD INTELIGENTES, SAU ContabilizadaMONT

0,52 0,52

Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3,30 3,30

Total Facturas Registradas 2

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163

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 1200 3547. Segundo pago (30%). Aistencia Técnica excavado y extracción de

tanques, control de aguas antigua ga

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 727 07/03/2020 24/02/2020 A48283964 1200 3547 IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. ContabilizadaURBN

5.443,19 5.443,19

Fak./Fra. 1200 3548. Tercer pago (30%). Aistencia ténica excavación y extracción de

tanques, control de aguas gasolinera

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 728 07/03/2020 24/02/2020 A48283964 1200 3548 IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. ContabilizadaURBN

5.443,19 5.443,19

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

10.886,38 10.886,38

Total Facturas Registradas 2

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Rect. / IMQ FAC 03/2020

A 2020 4 10/03/2020 01/03/2020 A95321386 4929 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Registrada -237,03 -237,03

EXTRAPRESUPUESTARIA. MQ FAC ENERO 2020

F 2020 430 11/02/2020 01/01/2020 A95321386 16238 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptaria 7.731,58 7.731,58

EXTRAPRESUPUESTARIA. Alta M. I Ruíz de Larrinaga. Periodo/Epealdia:

01-01/31-03-2020

F 2020 742 10/03/2020 01/02/2020 A95321386 2221 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptariaPERS

237,03 237,03

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.731,58 7.731,58

Total Facturas Registradas 3

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 219230 Miembros de Jurado Pintura navideña: queso Aguiñiga, Txakoli uno, Turron

3 trufas, Paate, Chorizo

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 525 18/02/2020 31/12/2019 B01236553 219230 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaCULT

116,77 116,77

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

116,77 116,77

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 20/0147. Sellado antiguo vertedero de Larrabe: coordinación de seguridad y salud

durante la ejecución de la ob

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 251 29/01/2020 28/01/2020 B95379012 20/0147 INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL ContabilizadaMONT

1.815,00 1.815,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.815,00 1.815,00

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fra 20/15. ENERO de 2020 por la prestación del "Servicio de Participación Ciudadana y

Transparencia municipal

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 259 31/01/2020 30/01/2020 B01057827 20/ 15 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT

5.581,13 5.581,13

Fak./Fra. 20/18. Otsaila/Febrero 2020. "Servicio de Participación Ciudadana y

Transparencia municipal"/Partaidetza eta G

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 624 28/02/2020 27/02/2020 B01057827 20/ 28 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT

5.581,13 5.581,13

Fak./Fra. 20/50. MARTXOA/ MARZO 2020. l "Servicio de Participación Ciudadana y

Transparencia municipal"/Partaidetza eta

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 881 31/03/2020 30/03/2020 B01057827 20/ 50 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaEUSK

5.581,13 5.581,13

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

16.743,39 16.743,39

Total Facturas Registradas 3

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168

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FACTURA U 19141521 DICIEMBRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y

DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 51 08/01/2020 31/12/2019 A50086412 U 19141521 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS

4.537,50 4.537,50

U 20140127, URTARRILA/ENERO 2020. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO

DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 418 07/02/2020 31/01/2020 A50086412 U 20140127 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS

4.537,50 4.537,50

U 20140215. OTSAILA/FEBRERO 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y

DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO D

Fase

:

16/06/2020 R

F 2020 682 04/03/2020 29/02/2020 A50086412 U 20140215 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS

4.537,50 4.537,50

D7FJ723 G0NG723 6TDJ723 / Dell Vostro 3590- Intel core i5-10210U, memoria 8gb, disco

ssd 256GB, pantalla 15,6”, Windows

F 2020 885 31/03/2020 30/03/2020 A50086412 U 20140333 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) O.K.PERS

2.370,39 2.370,39

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

15.982,89 15.982,89

Total Facturas Registradas 4

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169

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

INTEMAN, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2000367. 1 cj. 12 lts. Tequil Drain

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 229 27/01/2020 21/01/2020 A01018654 2000367 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA

248,29 248,29

Fak./Fra. 2001208. 4 cubo 3 kg. Warins grano; 1 caja de 12 kg. leuco BM en bloque

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 734 09/03/2020 28/02/2020 A01018654 2001208 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA

650,50 650,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

898,79 898,79

Total Facturas Registradas 2

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170

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

INUIDA SUMINISTROS INDUSTRIALES, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura FRA19-341 Carpeta Vimaz, Serigrafia F. Agenda Perpetua.

Fase

:

25/05/2020 R

F 2020 10 07/01/2020 27/12/2019 B95903217 FRA19-341 INUIDA SUMINISTROS INDUSTRIALES, SL ContabilizadaCULT

284,96 284,96

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

284,96 284,96

Total Facturas Registradas 1

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IRAGARRI, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. i 193476. ANUNCIO/IRAGARKIA: AMURRIOKO BERTSO JAIALDIA 2020

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 172 17/01/2020 31/12/2019 B20810354 I 193476 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaEUSK

125,87

Fak./Fra. I 200079. Amurrio Bertso Jaialdia 2020: publizitatea/publicidad

Fase

:

12/03/2020 R

F 2020 459 12/02/2020 31/01/2020 B20810354 I 200079 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaEUSK

251,73 251,73

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

377,60 251,73

Total Facturas Registradas 2

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Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IRUNA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA192.436. TULIPANES 200UNS Y BULBOS DE NARCISOS 5 UNS

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 117 10/01/2020 31/12/2019 B01040609 192.436 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA

86,13 86,13

Fak./Fra. AM 200.090. Multigreen classic somero 25 kg.

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 428 10/02/2020 31/01/2020 B01040609 AM 200.090 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA

29,34 29,34

Fak./Fra. Am 200.306. 9 multigreen classic 25 kg.

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 755 11/03/2020 29/02/2020 B01040609 AM 200.306 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA

264,03 264,03

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

379,50 379,50

Total Facturas Registradas 3

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173

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ISASI IRABIEN, RUBEN

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak/Fra. 2020.01. 9ª fraccion curso 19/20 (23,5h). Clases de trikitixa y pandero.

Periodo/epealdia: 23-12-2019/19-01-20

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 812 17/03/2020 16/03/2020 30662331L 2020.01 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT

2.799,11 2.379,24

Fak.Fra. 2020.02. Novena fraccion curso 19/20 (23,5h). Clases de Trikitixa y pandero.

Periodo/epealdia: 20-01/16-02-2020

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 813 17/03/2020 16/03/2020 30662331L 2020.02 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT

2.799,11 2.379,24

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

5.598,22 4.758,48

Total Facturas Registradas 2

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174

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 207 Carteles programas de actos de navidad

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 69 08/01/2020 05/12/2019 30695556D 207 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT

179,08 179,08

Factura 226 Programación de actos del Antzoki 2020

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 70 08/01/2020 26/12/2019 30695556D 226 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES

1.213,63 1.213,63

Factura 4 Sellos automaticos con fechador de compulsas

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 71 08/01/2020 07/01/2020 30695556D 4 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaSECR

208,12 208,12

Fak./Fra. 202. 24 talonarios triplicados denuncias

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 157 16/01/2020 27/11/2019 30695556D 202 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPOLI

331,54 331,54

Fak./Fra, 7. Musika Eskola: 4 cj. Din A4, 2.500 hojas Din A4 a colores, 5 modelos

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 235 28/01/2020 21/01/2020 30695556D 7 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaMUSI

173,03 173,03

Fak./Fra. 12. 20 cajas Din A4 papel reciclado

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 421 10/02/2020 27/01/2020 30695556D 12 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE

372,68 372,68

Fak./Fra. 20. Sello automático con fechador

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 575 24/02/2020 11/01/2020 30695556D 20 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Contabilizadainte

106,48 106,48

Fak./Fra. 19. Exposición Yolanda Mosquera: 20 carteles, 500 tarjetones, 1 roll up

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 576 24/02/2020 11/01/2020 30695556D 19 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT

309,76 309,76

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175

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 31. 40 kartel/carteles: "Musika galduaren bila"

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 693 04/03/2020 27/02/2020 30695556D 31 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES

102,85 102,85

Fak./Fra. 25. 50 kartel/carteles: concierto "Baserritik jeitsi ginen"

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 694 04/03/2020 24/02/2020 30695556D 25 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES

102,85 102,85

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.100,02 3.100,02

Total Facturas Registradas 10

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176

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ITURRIZAR VALLES, IRATXE - LUR NATURDENDA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. TK00079288. 12 gel higienizante

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 804 16/03/2020 13/03/2020 30672640R TK00079288 ITURRIZAR VALLES, IRATXE - LUR NATURDENDA ContabilizadaSECR

47,40 47,40

Endosatario: 30685212S - ORTEGA EGUIA, ARANTZAZU

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

47,40 47,40

Total Facturas Registradas 1

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177

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

IZA ASCENSORES, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2020/322. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 Pasarela D. Aldama pasabidea. .

Mantenimiento del ascensor/Igogailua

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 337 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/322 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

531,31

Fak./Fra. 2020/3219. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Ayto. (subesc).Mantenimiento

ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 338 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/219 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

225,91

Fak./Fra. 2020/322. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 Udaletxea. Mantenimiento

ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 339 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/218 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

457,07

Fak./Fra. 2020/53. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 UVilla Fe. Mantenimiento

ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 340 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/53 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

421,71

Fak./Fra. 2020/10 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 Biblioteka. Mantenimiento

ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 341 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/10 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

433,97

Fak./Fra. 2020/8 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Kultur Etxea. Mantenimiento

ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak

Fase

:

25/06/2020 R

F 2020 342 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/8 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

451,81

Fak./Fra. 2020/202. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Amurrio Antzokia (montapelículas):

mantenimiento ascensor/igogailua

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 424 10/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/202 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

178,75

Fak./Fra. 2020/201. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Amurrio Antzokia (montacargas):

mantenimiento ascensor/igogailuaren

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 425 10/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/201 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

269,54

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178

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 2020/201. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Lucas Rey Ik. : mantenimiento

ascensor/igogailuaren mantenimendua

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 426 10/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/62 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

293,88

Fak./Fra. 2020/679. Pasarela D. Aldama pasabidea: 2 lámpara fluorescente, 2 cebador

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 710 05/03/2020 25/02/2020 B01148212 2020/679 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA

17,18

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.281,13

Total Facturas Registradas 10

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179

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

JAKIN FUNDAZIOA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak/Fra. 2020-001-00009.Jakin aldizkariaren harpidetza/Suscripción a la revista Jakin. año

2020 urtea

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 823 18/03/2020 27/02/2020 G75101402 2020-001-00009 JAKIN FUNDAZIOA ContabilizadaCULT

60,00 60,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

60,00 60,00

Total Facturas Registradas 1

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180

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1002 Diciembre suscripción de prensa y revistas

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 19 07/01/2020 31/12/2019 72254729E 1002 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT

123,04 123,04

Fak./Fra. 1028. Urtarrila/Enero 2020. Harpidetzak/Suscripciones: M. Deportivo, Gara, Viajar,

Mi Casa, Burda, Más allá, S

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 429 10/02/2020 31/01/2020 72254729E 1028 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT

116,75 116,75

Fak./Fra. 1047. Otsaila/Febrero 2020. M. Deportivo, Gara, Viajar, Mi Casa, Burda, Super

foto digital, Más allá, Muy inte

Fase

:

03/07/2020 R

F 2020 696 04/03/2020 20/02/2020 72254729E 2047 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT

120,49 120,49

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

360,28 360,28

Total Facturas Registradas 3

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181

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1 Coto de caza periodo octubre 2017- octubre 2018

F 2020 322 03/02/2020 31/01/2020 P0100332F 1 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA Operación no pptariaMONT

311,09 311,09

Factura 2 coto de caza octubre18-octubre 19

F 2020 323 03/02/2020 31/01/2020 P0100332F 2 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA Operación no pptariaOBRA

314,20 314,20

Factura 3 coto de caza octubre 19-octubre 20

F 2020 324 03/02/2020 31/01/2020 P0100332F 3 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA Operación no pptariaMONT

317,33 317,33

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

942,62 942,62

Total Facturas Registradas 3

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182

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KANTAURIKO URKIDETZA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

4 HIRUHILEKO/4º TRIMESTRE 2019. CONSUMO DE AGUA/UR KONTSUMOA

Fase

:

15/06/2020 R

F 2020 541 19/02/2020 03/02/2020 P0100362C 4º TRIMESTRE 201 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT

11.556,12 11.556,12

Fak./Fra. 1-005061. 4. hiruhileko/4º trimestre 2019. Intxaurdui 2 D: mayor importe por

lectura incorrecta

Fase

:

15/06/2020 R

F 2020 700 05/03/2020 03/02/2020 P0100362C 1-005061 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaINTE

167,78 167,78

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

11.723,90 11.723,90

Total Facturas Registradas 2

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183

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KEYTRON ELECTRONICA S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. F19 740. Maletín de transporte waterproof con trolley

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 152 15/01/2020 24/10/2019 A48152581 F19 740 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI

214,68 214,68

Fak./Fra. F20 64. Batería Li-Ion PMNN4351 Motorola MTP850 / Antena

PWR-SHR-701-T-SMA-VHF/VHF

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 354 05/02/2020 04/02/2020 A48152581 F20 64 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI

125,84 125,84

Reparación radioteléfono Motorola MTM800 s/n: 857TGY0623, emisora sin audio, no coge

cobertura, reparación de la misma

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 566 22/02/2020 21/02/2020 A48152581 F20 117 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI

186,05 186,05

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

526,57 526,57

Total Facturas Registradas 3

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184

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KILSE, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 49100068. Gazteleku: revisión de estado y conductos del aire acondicionado;

sustituir filtros aspiración y cor

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 764 12/03/2020 09/03/2020 B48165856 49100068 KILSE, S.L. ContabilizadaCULT

768,14 768,14

Fak/Fra. 49100071. Gazteleku: arreglo de conductos de aire acondicionado

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 806 16/03/2020 12/03/2020 B48165856 49100071 KILSE, S.L. ContabilizadaCULT

1.754,50 1.754,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.522,64 2.522,64

Total Facturas Registradas 2

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185

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KIROLGEST, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. 2020 00002. ROBOTIKA 2019-2020 TOTAL 12 ALUMNOS/AS

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 236 29/01/2020 27/01/2020 B01498948 2020 00002 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaTURI

202,50 202,50

FAK./FRA. 2020 00011. ROBOTIKA 2019-2020 TOTAL 12 ALUMNOS/AS

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 623 28/02/2020 27/02/2020 B01498948 2020 00011 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaEUSK

270,00 270,00

ROBOTIKA 2019-2020 TOTAL 12 ALUMNOS ACORDADOS MÁXIMOS.. Se establece que

un mes completo son 4 sesiones de 2 h

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 874 30/03/2020 27/03/2020 B01498948 2020 00018 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaEUSK

135,00 135,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

607,50 607,50

Total Facturas Registradas 3

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186

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KLEER KIM, SAL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. 435. RATIDUR CEREALES / RATIDUR BLOQUES

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 378 06/02/2020 04/02/2020 A80644701 435 KLEER KIM, SAL ContabilizadaOBRA

527,56 527,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

527,56 527,56

Total Facturas Registradas 1

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187

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK. ZK. H 1524. ARGIAREN HARPIDETZ 01-02-2020 01-02-2021/ 01-02-2021 (

AMURRIOKO UDAL BIBLIOTEKA )

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 513 15/02/2020 01/02/2020 A20644928 H 1524 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. ContabilizadaCULT

156,00 156,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

156,00 156,00

Total Facturas Registradas 1

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188

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak.Fra. K19 5150. Protector transparente de dedos especial de 30cms para apertura de

puerta de 270 grados,

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 772 13/03/2020 18/10/2019 B48467278 K19 5150 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, SL ContabilizadaOBRA

43,21 43,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

43,21 43,21

Total Facturas Registradas 1

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189

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 60. Inauteriak direla eta, umeentzako "Ttiki Ttaka Irraita"

emanaldia/representación infantil

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 721 05/03/2020 28/02/2020 B95630737 60 KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. ContabilizadaFIES

880,00 880,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

880,00 880,00

Total Facturas Registradas 1

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190

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

KULTURMAGIC, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FACTURA 107 PIN DE NAVIDAD

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 58 08/01/2020 07/01/2020 B01563139 107 KULTURMAGIC, SL ContabilizadaEUSK

12.000,00 12.000,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

12.000,00 12.000,00

Total Facturas Registradas 1

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191

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 01 200279. Prueba de presión interior en red de abastecimiento, según

P.P.T.G.T.A.A.

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 715 05/03/2020 28/02/2020 B01319508 01 200279 LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL ContabilizadaURBN

252,89 252,89

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

252,89 252,89

Total Facturas Registradas 1

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192

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 201900013. Abendua/Diciembre 2019. San Mamés Etxea: servicio de

gestión/kudeaketa zerbitzua

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 132 14/01/2020 31/12/2019 U95809851 201900013 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE

MAYO

ContabilizadaBIEN

8.339,52 8.339,52

Fak./Fra, 2020000001. Urtarrila/Enero 2020. San Mamés Etxea: servicio de

gestión/kudeaketa zerbitzua

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 456 12/02/2020 31/01/2020 U95809851 2020000001 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE

MAYO

ContabilizadaBIEN

8.339,52 8.339,52

Fak./Fra. 2020000002. Otsaila/Febrero 2020. San Mamés Etxea: servicio de

getión/kudeaketa zerbitzua

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 801 14/03/2020 29/02/2020 U95809851 2020000002 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE

MAYO

ContabilizadaBIEN

7.801,49 7.801,49

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

24.480,53 24.480,53

Total Facturas Registradas 3

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193

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TE

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 2019000012. GESTION CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE 2019

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 111 10/01/2020 31/12/2019 U95833513 2019000012 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE

EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT

ContabilizadaBIEN

6.074,02 6.074,02

Fak/Fra. 2020000001. Urtarrila/Enero 2020. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de

gestión/kudeaketa zerbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 455 12/02/2020 31/01/2020 U95833513 2020000001 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE

EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT

ContabilizadaBIEN

5.607,33 5.607,33

Fak./Fra. 202000002. Otsaila/Febrero 2020. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de

gestión/kudeaketa zerbitzua

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 668 03/03/2020 29/02/2020 U95833513 202000002 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE

EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT

ContabilizadaBIEN

6.755,29 6.755,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

18.436,64 18.436,64

Total Facturas Registradas 3

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194

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LANAKOOR SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 2019-1039. TRABAJOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SUPRESION

BARRERAS ARQUITECTONICAS PLAZA LEXARRAGA

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 113 10/01/2020 23/12/2019 B95538419 2019-1039 LANAKOOR SL ContabilizadaOBRA

242,00 242,00

FRA 2019-1040. TRABAJOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CAMPO

FUTBOL MULTIFUNCIONAL EN REFOR

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 114 10/01/2020 23/12/2019 B95538419 2019-1040 LANAKOOR SL ContabilizadaOBRA

847,00 847,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.089,00 1.089,00

Total Facturas Registradas 2

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195

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LANBAST SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 00000001. Urtarrila/Enero 2020.Asistencia Técnica ( En materia laboral y función

pública personal municipal )

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 386 06/02/2020 31/01/2020 B48966303 00000001 LANBAST SL ContabilizadaPERS

1.891,94 1.891,94

Fak./Fra. 000000143. Otsaila/Febrero 2020. Asistencia Técnica en materia laboral y función

pública personal municipal

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 670 03/03/2020 29/02/2020 B48966303 00000143 LANBAST SL ContabilizadaPERS

1.891,94 1.891,94

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.783,88 3.783,88

Total Facturas Registradas 2

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196

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. A 2020006. Bertso Jaialdia

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 150 14/01/2020 04/01/2020 B20810693 A2020006 LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L. ContabilizadaEUSK

3.568,41 3.568,41

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.568,41 3.568,41

Total Facturas Registradas 1

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197

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 199720PA00437 Diciembre servicio radiofonico

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 11 07/01/2020 31/12/2019 B01040906 199720PA00437 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD

624,26 624,26

Fak./Fra. 2020PA0015. Urtarrila/Enero 2020. Micro Ayuntamiento de Amurrio programa

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 333 04/02/2020 31/01/2020 B01040906 2020PA0015 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD

655,45 655,45

Fak./Fra. 2020PA0051. Otsaila/Febrero 2020. Micro Ayuntamiento de Amurrio

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 690 04/03/2020 29/02/2020 B01040906 2020PA0051 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS

655,45 655,45

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.935,16 1.935,16

Total Facturas Registradas 3

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198

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LEZAMAUTO, S.L.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 9523. Nissan Pick Up 0694CNR: sustituir juego de zapatas y bombines traseros

del freno

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 168 17/01/2020 24/10/2019 B01280015 9523 LEZAMAUTO, S.L.L. ContabilizadaMONT

409,71 409,71

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

409,71 409,71

Total Facturas Registradas 1

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199

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FACTURA 20 19003652 :SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL Y LIMPIEZA

POLICIA MUNICIPAL

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 7 03/01/2020 31/12/2019 B39021217 20 19003652 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA

3.422,78 3.422,78

FACTURA 20 19003653 LIMPIEZA AYTO.AMURRIO:SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA

MUNICIPAL

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 8 03/01/2020 31/12/2019 B39021217 20 19003653 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA

301,29 301,29

Fak./Fra. 20000069. Urtarrila/Enero 2020. Ayto-Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa

zerbitzua

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 330 04/02/2020 31/01/2020 B39021217 20 20000069 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA

3.422,78 3.422,78

Fak./Fra. 20 20000070. Urtarrila/Enero 2020. Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa

zerbitzua

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 331 04/02/2020 31/01/2020 B39021217 20 20000070 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA

301,29 301,29

FAK./FRA. 20 20000404. OTSAILA/FEBRERO 2020CASA CONSISTORIAL - POLICIA

MUNIC: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 687 04/03/2020 29/02/2020 B39021217 20 20000404 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA

3.422,78 3.422,78

FAK./FRA. 20 20000405. OTSAILA/FEBRERO 2020. SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA

MUNICIPAL /GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 688 04/03/2020 29/02/2020 B39021217 20 20000405 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA

301,29 301,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

11.172,21 11.172,21

Total Facturas Registradas 6

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200

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LIMPIEZAS ABANDO, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FACTURA 1914450 SERVICIOS LIMPIEZA DE AMURRIO UDALA COLEGIO LUCAS REY

(PRIMARIA Y PREESCOLAR

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 54 08/01/2020 26/12/2019 B48848634 1914450 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

7.340,10 7.340,10

FACTURA 1914451 DICIEMBRE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMURRIO E.P.A, AULAS,

FORMACION CENTRO SAN JOSE / Servic

Fase

:

25/02/2020 R

F 2020 55 08/01/2020 26/12/2019 B48848634 1914451 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

4.553,61 4.553,61

FACTURA 1914452 DICIEMBRE SERVICIO LIMPIEZA AMURRIO COLEGIO ZABALEKO +

HAURRESKOLA TIPI TAPA

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 56 08/01/2020 26/12/2019 B48848634 1914452 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

2.561,73 2.561,73

Fak./Fra. 2000147. Urtarrila/Enero 2020. Preesc-Lucas Rey Ik.: servicio de

limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 302 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2000147 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

7.340,10 7.340,10

Fak./Fra. 2000148. Urtarrila/Enero 2020. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN

JOSE : servicio de limpieza/garbiketa zerb

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 303 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2000148 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

4.553,61 4.553,61

Fak./Fra. 2001273. Zabaleko Ik.: limpieza fin de obra en planta baja

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 304 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2001273 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

117,71 117,71

Fak./Fra. 2001252. Urtarrila/Enero 2020 ZABALEKO Ik.- TIPI TAPA: SERVICIO DE

LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 307 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2001252 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

2.753,86 2.753,86

Fak./Fra. 2002528. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 627 28/02/2020 27/02/2020 B48848634 2002528 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaCULT

496,10 496,10

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201

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 2001433. Otsaila/Febrero 2020. Lucas Rey Ik.-Preesc.: servicio de

limpieza/garbiketa zarbitzua

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 663 03/03/2020 29/02/2020 B48848634 2001433 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

7.340,10 7.340,10

2001434. OTSAILA/FEBRERO 2020. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE,

ETC: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 664 03/03/2020 29/02/2020 B48848634 2001434 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

4.553,61 4.553,61

2001435. OTSAILA/FEBRERO 2020. ZABALEKO IK. + HAURRESKOLA TIPI TAPA:

SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 665 03/03/2020 29/02/2020 B48848634 2001435 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

2.625,77 2.625,77

Fak./Fra. 2002586. Zabaleko Ik.: trabajos extra de limpieza por obra

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 716 05/03/2020 29/02/2020 B48848634 2002586 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

103,00 103,00

HIGIENIZANTE BASE ALCOHOL PULVERIZABLE GARRAFA 10 LTS,: EPA, ZABALEKO

IK, LUCAS REY IK, TANTAKA, AULAS FORMACIÓN

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 760 12/03/2020 12/03/2020 B48848634 2002635 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA

181,50 181,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

44.520,80 44.520,80

Total Facturas Registradas 13

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202

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. i 26. URTARRILA/ENERO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/

ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 201 21/01/2020 21/01/2020 B01511849 1 26 LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN ContabilizadaOBRA

1.583,56 1.583,56

FAK/FRA. 1 27. OTSAILA/FEBRERO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/

ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 646 29/02/2020 28/02/2020 B01511849 1 27 LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN ContabilizadaOBRA

1.583,56 1.583,56

FAK./FRA. 1 28. MARTXOA/MARZO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/

ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 873 30/03/2020 28/03/2020 B01511849 1 28 LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN ContabilizadaOBRA

1.583,56 1.583,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.750,68 4.750,68

Total Facturas Registradas 3

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203

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1846/19 Diciembre limpieza ascensor

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 313 03/02/2020 30/12/2019 J01318195 1846/19 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA

121,00 121,00

Factura 0016/20 Enero limpieza ascensor

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 314 03/02/2020 30/01/2020 J01318195 0016/20 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA

121,00 121,00

Fak./Fra. 0160/20. Otsaila/Febrero 2020. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 741 09/03/2020 01/03/2020 J01318195 0160/20 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA

121,00 121,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

363,00 363,00

Total Facturas Registradas 3

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204

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 7. PRIMER PREMIO CONCURSO PINTURA NAVIDEÑA 2019.CATEGORIA C DE 11 A

14 AÑOS A JOSU PIKAZA LOPEZ

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 521 17/02/2020 13/02/2020 14925809M 7 LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Contabilizadacult

70,00 70,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

70,00 70,00

Total Facturas Registradas 1

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205

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LUMAR SEÑALETICA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 17/20 Suministro señal de aluminio de 900x600 nivel 1 referencia S28

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 484 14/02/2020 12/02/2020 B95601142 17/20 LUMAR SEÑALETICA, S.L. ContabilizadaOBRA

114,95 114,95

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

114,95 114,95

Total Facturas Registradas 1

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206

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 7150269348. Sobres ventana izquierda

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 367 05/02/2020 31/01/2020 A79206223 7150269348 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE

174,24 174,24

FAK./FRA. 7150267667. /PIZARRA BLANCA PENTAGRAMA 122X100 FAIBO (

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO ESCUELA DE MUSICA )

Fase

:

23/04/2020 R

F 2020 381 06/02/2020 30/11/2019 A79206223 7150267667 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaMUSI

181,50

Fak./Fra. 71502705322. 4 cj. sobres ventana izquierda

Fase

:

27/07/2020 R

F 2020 720 05/03/2020 29/02/2020 A79206223 7150270522 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE

151,69 151,69

Fak./Fra. 7150267197. 20 cajas folios Din A4, 1 caja folios Din A3

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 726 07/03/2020 30/11/2019 A79206223 7150267197 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE

318,17 318,17

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

825,60 644,10

Total Facturas Registradas 4

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207

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines)

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 59. Ramo de flores para Consuelo Lopetegui; enviar a Vitoria

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 740 09/03/2020 05/03/2020 72243234G 59 MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) ContabilizadaALCD

60,00 60,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

60,00 60,00

Total Facturas Registradas 1

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208

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 5. Urtarrila/Enero 2020. Amurio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 249 29/01/2020 28/01/2020 30658126T 5 MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR ContabilizadaOBRA

943,90 943,90

Fak./Fra. 6. Otsaila/Febrero 2020. Amurrio antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 601 26/02/2020 24/02/2020 30658126T 6 MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR ContabilizadaFIES

657,36 657,36

FAK/FRA. 20203. MARTXOA/MARZO 2020. LIMPIEZA DE TEATRO DE

AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 866 27/03/2020 25/03/2020 30658126T 2020 3 MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR ContabilizadaOBRA

505,66 505,66

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.106,92 2.106,92

Total Facturas Registradas 3

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209

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Nº póliza/Poliza zkia.: 0001012067409. Toyota Prius 0671 HNL. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 369 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866707121 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

725,59 725,59

Nº póliza/Poliza zkia.:0001012067033. Land Rover Defender 0785 DLJ. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 370 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872111032 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,69 359,69

Nº póliza/Poliza zkia.:0001012067017. Nissan Terrano II 7793 FHZ. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 371 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866410502 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,68 359,68

Nº póliza/Poliza zkia.:0001012067027. Ford Focus 2.0 1962 BPF. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 372 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857643881 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

308,26 308,26

Nº póliza/Poliza zkia.0001012067022. Land rover Santana VI 2010 O.. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 373 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857700792 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,69 359,69

Nº póliza/Poliza zkia.0001012067036. Segadora E41248CJ. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 374 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872065199 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

75,54 75,54

Nº póliza/Poliza zkia.0001012067035. Nissan Patrol VI 5909 M.. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 375 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872112111 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,79 359,79

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067018. Land Rover Defender 2062 GMS. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 376 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866710113 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,68 359,68

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210

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067032. Volkswagen Caravelle VI 3829 T. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 377 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872195898 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

399,07 399,07

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067019. Nissan patrolVI 4744 T. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

24/03/2020 R

F 2020 379 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 81786676657 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,69 359,69

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067016. Citroën Berlingo VI 0094 U. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 382 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866637169 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

305,33 305,33

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067023. Land rover 2.5 diesel VI 2555 L.. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 383 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857700396 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,69 359,69

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067049. John Deere 1026R E8228BGB. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 388 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872066168 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

84,48 84,48

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067034. Compresor VI 1127 R. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 390 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872156656 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

185,15 185,15

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067038. Piquersa/Dumper E4879 BFF. Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 391 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872065694 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

75,54 75,54

Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067030. Nissan Pick-Up 0694 CNR.Periodo/Epealdia:

15-02-2020/15-02-2021

Fase

:

09/03/2020 R

F 2020 392 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857741474 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

359,68 359,68

Recibo seguro vehículo matricula 8182BPX

Fase

:

24/03/2020 R

F 2020 530 18/02/2020 17/02/2020 A28141935 81778666486 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

305,33

Seguro vehículo matricula VI-007709

Fase

:

23/04/2020 R

F 2020 531 18/02/2020 17/02/2020 A28141935 8178721576 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

645,82

Seguro vehículo matricula 8439jvt

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 532 18/02/2020 15/02/2020 A28141935 8178664670 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

725,55

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211

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Seguro vehículo matricula 4478KJH

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 533 18/02/2020 15/02/2020 A28141935 8178667062 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA

704,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.417,69 5.036,55

Total Facturas Registradas 20

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212

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MAQUINZA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 0 / 021605 Brazo diesel del 01-12 al 17-12

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 100 09/01/2020 31/12/2019 A50059013 0 / 021605 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA

820,26 820,26

Fak.Fra. 0/002209. Dumper articulado giratorio, portes entrega y recogida, gastos gestión

de residuos, gastos consumo

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 586 25/02/2020 20/02/2020 A50059013 0/002209 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA

511,83 511,83

Fak./Fra. 0/002181. Cazo enganche rápido, miniexcavadora enganche hidraúlico, portes

entrega y retirada, gestión de resi

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 587 25/02/2020 20/02/2020 A50059013 0/002181 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA

1.029,53 1.029,53

Fak./Fra. 0/002374. Brazo diese: desplazamiento de entrega y retirada, legalización de

residuos, consumo (03-24/02/2020

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 639 28/02/2020 25/02/2020 A50059013 0/002374 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA

1.347,21 1.347,21

Fak./Fra. 0/003671. 3 enganche rápido, 3 cazo enganche, 3 cazo enganche limpieza, 3

miniexcavadora, desplazamiento, gest

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 839 23/03/2020 13/03/2020 A50059013 0/003671 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA

649,89 649,89

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.358,72 4.358,72

Total Facturas Registradas 5

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213

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MARITIERRA, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak/Fra. 66392. Inauteriak 2020: espirales de arroz quinoa, chocolate vegano, chocolate

negro c/ almendra, mango deshidr

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 605 26/02/2020 21/02/2020 J01512797 66392 MARITIERRA, S.C. ContabilizadaFIES

25,73 25,73

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

25,73 25,73

Total Facturas Registradas 1

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214

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MARMOLES DEL NERVION, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 81. 1 m2 suministro de piezas en granito gris aomazado cortado a medida (25

uds.)

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 870 27/03/2020 10/03/2020 A01100536 81 MARMOLES DEL NERVION, S.A. ContabilizadaOBRA

78,65 78,65

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

78,65 78,65

Total Facturas Registradas 1

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215

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MASIDE PARAMO, ENRIQUE

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. A 72. Certificación declaración obra nueva y constitución de propiedad horizontal

en edificio Aldai 3

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 195 21/01/2020 13/01/2020 36168531L A 72 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

18,19 15,94

Fak./Fra. A 130. Nota simple finca registral 373 de lezama

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 196 21/01/2020 17/01/2020 36168531L A 130 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

3,64 3,19

Fak./Fra. A 98. Inscripción en el Registro de obra nueva en la finca de arrastaria nº 4684

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 250 29/01/2020 15/01/2020 36168531L A 98 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

25,45 22,30

Fak./Fra. A 213. Nota simple inscripción en el Registro de la Propiedad obras fuera de

ordenación, parcela 472

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 404 06/02/2020 29/01/2020 36168531L A 231 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

25,45 22,30

Fak./Fra. A296. Nota simple finca registral nº 2713, obras fuera de ordenación de la parcela

en Lezama

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 453 12/02/2020 07/02/2020 36168531L A296 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

3,64 3,19

Fak./Fra. A 319. Certificación declaración de obra nueva en Landako 29 para determinar

obligaciones de mantenimiento y c

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 461 13/02/2020 11/02/2020 36168531L A 319 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

18,19 15,94

Fak./Fra. A 70. Nota simple solicitud de permuta de parte de parcela de Llano Larrea con

parcela municipal

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 596 25/02/2020 13/01/2020 36168531L A 70 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN

3,64 3,19

Fak./Fra. A 501. Áreas empresariales: asiento presentación y certificación de dominio

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 746 10/03/2020 28/02/2020 36168531L A 501 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaMONT

29,09 25,48

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216

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Nota localización bienes de Ch. N

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 770 12/03/2020 29/02/2020 36168531L 2020/67 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaINTE

21,83 21,83

Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

149,12 133,36

Total Facturas Registradas 9

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217

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MASLA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2243. Anuncio /Iragarkia. Exposición pública modificación Anexo 1 O. F. 37,

abastacimiento de agua potable y s

Fase

:

29/05/2020 R

F 2020 203 22/01/2020 30/12/2019 B01031871 2243 MASLA, S.L. ContabilizadaINTE

816,75 816,75

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

816,75 816,75

Total Facturas Registradas 1

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218

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MASQDANZA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 23/2019 diciembre curso formación en danza clasica

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 18 07/01/2020 31/12/2019 B95635678 23/2019 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT

4.949,22 4.949,22

Factura 02/2020 enero Curso formación en danza

Fase

:

11/03/2020 R

F 2020 273 31/01/2020 31/01/2020 B95635678 02/2020 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT

4.949,22 4.949,22

Fak./Fra. 04/2020. Otsaila/Febrero 2020. Curso de danza/Dantza ikastaroa. decreto

2020/134

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 656 02/03/2020 29/02/2020 B95635678 04/2020 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT

4.949,22 4.949,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

14.847,66 14.847,66

Total Facturas Registradas 3

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219

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 192.481 Mortero seco, cubo goma, rasilla de metro

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 64 08/01/2020 30/12/2019 A01051051 192.481 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA

28,22 28,22

Fak./Fra. 201.094. Hilerria/Cementerio. 3 mortero seco basto sílice

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 395 06/02/2020 31/01/2020 A01051051 201.094 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA

8,75 8,75

Factura 201.176 Hormisec barandilla refor, Corrugado Cementerio

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 539 19/02/2020 15/02/2020 A01051051 201.176 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA

27,21 27,21

Fak./Fra. 201.242. Mortero seco, corrugado de 8, , mortero seco , saco arena caliza, saco

arena Miranda, cemento blanco

Fase

:

06/08/2020 R

F 2020 709 05/03/2020 29/02/2020 A01051051 201.242 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA

153,15 153,15

Fak./Fra. 201.301. El Refor. 2 fontcal T-29, berenjeno PVC 25 mm, corrugado de 8,

corrugado de 10

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 836 18/03/2020 14/03/2020 A01051051 201.301 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA

23,51 23,51

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

240,84 240,84

Total Facturas Registradas 5

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220

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 20. Hilerria/Cementerio: 3 uds mortero seco

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 205 22/01/2020 10/01/2020 B01260108 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

9,26 9,26

Fak./Fra. 19. 1 udas. cemento gris 25 kg.

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 206 22/01/2020 10/01/2020 B01260108 19 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

4,24 4,24

Fak./Fra. Zabaleko Ik. Vestuarios/aldagelak: mampara ducha, acrílico perfil blanco,

instalación

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 207 22/01/2020 10/01/2020 B01260108 18 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

360,02 360,02

Factura 256 Espuma canula, limpiador espuma

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 559 21/02/2020 18/02/2020 B01260108 256 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

17,97 17,97

Factura 252 Cemento Gris

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 560 21/02/2020 17/02/2020 B01260108 252 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

4,24 4,24

Fak./Fra. 339. WC huertas del Garbigune: 2 alargador grifo

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 680 04/03/2020 28/02/2020 B01260108 339 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

15,34 15,34

Fak./Fra. 332. 60 gredos rojo teja

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 705 05/03/2020 25/02/2020 B01260108 332 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

87,12 87,12

Fak./Fra. 331. WC huertas Garbigune: llave regulación, flexo metal, mango ducha

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 706 05/03/2020 25/02/2020 B01260108 331 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

35,94 35,94

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221

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 330. 1 cisterna Victoria

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 707 05/03/2020 25/02/2020 B01260108 330 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

81,68 81,68

Fak./Fra. 329. Pulsador D2D largo rosc

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 708 02/03/2020 25/02/2020 B01260108 329 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA

15,67 15,67

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

631,48 631,48

Total Facturas Registradas 10

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222

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 5481. Ramo de flores cumpleaños de centenaria

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 403 06/02/2020 03/02/2020 45625320J 5481 MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ ContabilizadaALCD

45,00 45,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

45,00 45,00

Total Facturas Registradas 1

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223

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MATZ-ERREKA S. COOP.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FVS S023915. MANTENIMIENTO TIPO STANDARD 4 VISITAS/AÑO

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 305 01/02/2020 23/01/2020 F20025268 FVS S023915 MATZ-ERREKA S. COOP. ContabilizadaOBRA

484,00 484,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

484,00 484,00

Total Facturas Registradas 1

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224

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MAYKOLUX S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak zb 2020 20. Iluminación navideña

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 405 06/02/2020 05/02/2020 B20504221 2020 20 MAYKOLUX S.L. ContabilizadaALCD

2.541,00 2.541,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.541,00 2.541,00

Total Facturas Registradas 1

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225

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 03. 2 VIDRIOS DE 1150*430 DE 4MM COLOCADOS ZABALEKO SEVILLANAS

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 121 10/01/2020 07/01/2020 45627298J 03 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaOBRA

141,81 141,81

Factura 16 Vidrio 1300x460 mate de 5mm canto pulido, Policía Municipal

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 325 03/02/2020 29/01/2020 45627298J 16 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPOLI

160,69 160,69

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

302,50 302,50

Total Facturas Registradas 2

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226

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DEL NORTE S.L

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra.1647. Suministro e instalacion de pavimento en continuo en parque infantil en

Mendiko

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 219 24/01/2020 22/01/2020 B01441377 1647 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DEL NORTE S.L ContabilizadaOBRA

13.644,54 13.644,54

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

13.644,54 13.644,54

Total Facturas Registradas 1

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227

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MONTTE, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. C20-0034-R. 1 UDS. SILLA EVERYis

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 173 17/01/2020 16/01/2020 B20062295 C20-00394-R MONTTE, S.L. ContabilizadaEUSK

307,34 307,34

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

307,34 307,34

Total Facturas Registradas 1

Page 228: RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1 ...gardentasuna.amurrio.eus/wp-content/uploads/2020/... · RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta

228

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 036. Exposición de trabajos de Ilustración; concepción, diseño de distribución de

sala, desarrollo de contenid

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 655 02/03/2020 27/02/2020 30604633M 036 MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA ContabilizadaCULT

1.940,00 1.649,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.940,00 1.649,00

Total Facturas Registradas 1

Page 229: RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1 ...gardentasuna.amurrio.eus/wp-content/uploads/2020/... · RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta

229

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MURGA AGIRRE ANDONI

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 711 Departamento bienestar social Amurrio- Vitoria- Llodio

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 104 08/01/2020 31/12/2019 16265838P 711 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN

88,00 88,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

88,00 88,00

Total Facturas Registradas 1

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230

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

MURGIBE,S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 04/2020. Servicio de Igualdad/Berdintasuna zerbitzua. Periodo/Epealdia:

01-27/01/2020. Decreto 2020/108

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 454 12/02/2020 11/02/2020 B48729719 04/2020 MURGIBE,S.L. ContabilizadaBIEN

1.935,29 1.935,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.935,29 1.935,29

Total Facturas Registradas 1

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231

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

NERBIOI, S.L

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 5885 Realización 2º tratamiento centros escolares de desinfección, desinsectación

y desratización

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 23 07/01/2020 30/12/2019 B01436989 5885 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK

605,00

FRA 5887. HAURESKOLAK PLAN DDD ANUAL 2019. 2º TRATAMIENTO (NAVIDAD)

DESINFECCION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION

Fase

:

07/04/2020 R

F 2020 129 13/01/2020 30/12/2019 B01436989 5887 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK

312,18

Factura 5903 Enero control de aves urbanas estorninos

Fase

:

29/02/2020 R

F 2020 285 31/01/2020 29/01/2020 B01436989 5903 NERBIOI, S.L ContabilizadaMONT

338,80 338,80

Fak./Fra. 5907. Otsaila/Febrero 2020. Control de aves urbanas: estorninos. Zonas del

Juzgado, Armurubenta y Villa Fe

Fase

:

24/03/2020 R

F 2020 597 25/02/2020 24/02/2020 B01436989 5907 NERBIOI, S.L ContabilizadaMONT

544,50 544,50

Fak.Fra. 5913. 1. tratamendua/1 tratamiento. Desinfección y desinsectación de instalaciones

deportivas

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 824 18/03/2020 18/03/2020 B01436989 5913 NERBIOI, S.L ContabilizadaDEPO

680,63

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.481,11 883,30

Total Facturas Registradas 5

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232

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

NEUMATICOS CAMARERO, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak.Fra. 336. Desmontar y montar neumático, cámara

Fase

:

12/06/2020 R

F 2020 840 23/03/2020 18/03/2020 B01295625 336 NEUMATICOS CAMARERO, S.L. ContabilizadaOBRA

29,77 29,77

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

29,77 29,77

Total Facturas Registradas 1

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233

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 04. Kultur Etxea: 8 listones de madera de pino

Fase

:

29/06/2020 R

F 2020 308 02/02/2020 27/01/2020 72717899H 04 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA

90,75 90,75

Fak/Fra. 14. Udaltzaingoa. Suministro y colocación en zona de acceso a vestuarios

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 872 30/03/2020 27/03/2020 72717899H 14 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaPOLI

447,70 447,70

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

538,45 538,45

Total Facturas Registradas 2

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234

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

OLANO AZALDEGUI IGNACIO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2188/20. Distribuidor MD1 / Mano de obra / Salida arreglo cortacesped campo del

futbol

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 162 16/01/2020 15/01/2020 72441538W 2188/20 OLANO AZALDEGUI IGNACIO ContabilizadaDEPO

394,74 394,74

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

394,74 394,74

Total Facturas Registradas 1

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235

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ORBESPORT, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 76-2020. Alfombra línea de tiro. Amurrio Arku Kirol Taldea

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 581 25/02/2020 29/01/2020 B48170088 76-2020 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaDEPO

890,56 890,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

890,56 890,56

Total Facturas Registradas 1

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236

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ORMAECHEA RUIZ DE GORDEJUELA, JUAN MARIA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 14830 Par de guantes, juego de guardabarros, revisión bici eléctrica

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 535 18/02/2020 13/02/2020 14942109K 14830 ORMAECHEA RUIZ DE GORDEJUELA, JUAN MARIA ContabilizadaPOLI

129,47 129,47

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

129,47 129,47

Total Facturas Registradas 1

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237

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 20/006. Urtarrila/Enero 2020. Taller bolillos, ganchillo y punto/Puntu, ziri eta

kakorratz tailerra

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 299 01/02/2020 31/01/2020 30609922G 20/006 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA ContabilizadaCULT

1.452,00 1.452,00

Fak./Fra. 20/032. Otsaila/Febrero 2020. Taller bolillos, ganchillo, punto/Bolillo, kakorratz eta

puntu tailerra

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 659 03/03/2020 28/02/2020 30609922G 20/032 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA ContabilizadaCULT

1.452,00 1.452,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.904,00 2.904,00

Total Facturas Registradas 2

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238

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ORTU KIROLAK

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 1. 1 guantes/eskularruak, 2 calcetines/galtzerdiak

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 349 05/02/2020 03/01/2020 E01124577 1 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI

53,82 53,82

Fak./Fra. 4. 1 zapatos goretxe, calcetines/galtzerdiak

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 350 05/02/2020 15/01/2020 E01124577 4 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI

175,49 175,49

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

229,31 229,31

Total Facturas Registradas 2

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239

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

OSCAR ARGÜELLO GARRASTAZU-YOLANDA LLARENA C.B

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 26. Reparación de desbrozadora: carburador, bujía, cabezal, arandela

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 194 21/01/2020 15/01/2020 E95826111 26 OSCAR ARGÜELLO GARRASTAZU-YOLANDA LLARENA C.B ContabilizadaPOLI

118,96 118,96

Endosatario: 30656332T - CANTERA NOVALES, GONZALO

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

118,96 118,96

Total Facturas Registradas 1

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240

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

OSORO GUERRA, OSKAR

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2020-367. Parques infantiles:Asiento plano con cadenas / Cuerda para el trepa

curvo del parque Juan de Urrutia

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 200 21/01/2020 20/01/2020 30615162T 2020-367 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA

369,05 369,05

Factura 2020-374 Primera inspeccion trimestral, de todas las 15 áreas de juego infantil.

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 472 14/02/2020 13/02/2020 30615162T 2020-374 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA

670,84 670,84

Instalación de postes pintados en azul con tapas amarillas / Presa de rocódromo / Arreglo

en la puerta de la valla del p

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 583 25/02/2020 25/02/2020 30615162T 2020-377 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA

280,82 280,82

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.320,71 1.320,71

Total Facturas Registradas 3

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241

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. V220012269. Alquiler de batería. Periodo/Epealdia: 02-01-2020/01-01-2021

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 423 10/02/2020 01/02/2020 A78974573 V220012269 OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL ContabilizadaOBRA

1.064,32 1.064,32

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.064,32 1.064,32

Total Facturas Registradas 1

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242

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

PAUSOKA ENTERTAINMENT, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Rect. / Rectificación factura 221/2019

A 2020 2 15/01/2020 31/12/2019 B20784948 R-3/2019 PAUSOKA ENTERTAINMENT, SL Registrada -5.112,00 -5.112,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

-5.112,00 -5.112,00

Total Facturas Registradas 1

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243

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 191216. Corporación Navidad 2019: 17 uds. conserva shitake natural

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 221 24/01/2020 21/12/2019 72718435W 191216 PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA ContabilizadaALCD

76,50 76,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

76,50 76,50

Total Facturas Registradas 1

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244

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

PIEDRA JAVIER ELIZABETE

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 234 diciembre limpieza escuela de música

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 67 08/01/2020 30/12/2019 44686933A 234 PIEDRA JAVIER ELIZABETE ContabilizadaOBRA

1.069,60 1.069,60

FRA 239. SEVICIO LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA ENERO 2020

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 412 07/02/2020 30/01/2020 44686933A 239 PIEDRA JAVIER ELIZABETE ContabilizadaOBRA

1.069,60 1.069,60

Fak./Fra. 244. Otsaila/Febrero 2020. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 761 12/03/2020 29/02/2020 44686933A 244 PIEDRA JAVIER ELIZABETE ContabilizadaOBRA

1.069,60 1.069,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.208,80 3.208,80

Total Facturas Registradas 3

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245

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

PIKATZA ARRIOLA, FELIX

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 20-002. PIN: juegos para niños/as entre 0-5 años

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 153 14/01/2020 13/01/2020 30616633E 20-002 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaCULT

1.347,50 1.347,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.347,50 1.347,50

Total Facturas Registradas 1

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246

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

PKF ATTEST ITC, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 0302001FV0367. Proyecto de implantación de normativa de protección de datos

RGPD, LOPD GDD

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 352 05/02/2020 31/01/2020 B95187290 0302001FV0367 PKF ATTEST ITC, S.L. ContabilizadaSECR

3.932,50 3.932,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.932,50 3.932,50

Total Facturas Registradas 1

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247

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

POLIESTER AMURRIO, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 1881. Reparación con poliester reforzado de fibra de vídrio el techo del WC de

San Roque

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 638 28/02/2020 21/02/2020 B01368281 1881 POLIESTER AMURRIO, S.L. ContabilizadaOBRA

375,10 375,10

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

375,10 375,10

Total Facturas Registradas 1

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248

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 001F 4 Botas piel flor cordones

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 46 07/01/2020 20/12/2019 B48587554 43000 PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. ContabilizadaPERS

512,56 512,56

Fak./Fra. 43386. 4 polos, 1 softhell crtemallera larga, 1 camiseta térmica, 1 pantalón largo,

logos

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 756 11/03/2020 28/02/2020 B48587554 43386 PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. ContabilizadaPERS

252,38 252,38

Fak./Fra. 43389. 2 calcetín técnico, 1 parka poliuretano, logos, 1 bota nobuck. 1 toalla

algodón

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 757 11/03/2020 28/02/2020 B48587554 43389 PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. ContabilizadaPERS

187,27 187,27

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

952,21 952,21

Total Facturas Registradas 3

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249

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

AU20 001. URTARRILA/ENERO 2020. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE

AMURRIO

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 384 06/02/2020 05/02/2020 44688144H AU20 001 QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ ContabilizadaMONT

3.571,92 3.129,12

AU 20 002. OTSAILA/FEBRERO 2020. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE

AMURRIO

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 723 06/03/2020 05/03/2020 44688144H AU20 002 QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ ContabilizadaMONT

3.571,92 3.129,12

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

7.143,84 6.258,24

Total Facturas Registradas 2

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250

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

RECA HISPANIA, S.A.U.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK/FRA. 4613099240. 20 UD. BROCA HSS N30 / 20 UD. BROCA HSS N40 / 20 UD.

BROCA HSS N50 / 20 UD.

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 731 08/03/2020 05/03/2020 A96854625 4613099240 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA

137,94 137,94

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

137,94 137,94

Total Facturas Registradas 1

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251

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

REINA ORTIZ, FRANCISCO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos, parte de entrada sin zona más

alta

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 156 16/01/2020 08/01/2020 14595011Q 2 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES

70,18 70,18

Factura 55 Limpieza cristales externos Antzokia

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 558 21/02/2020 10/02/2020 14595011Q 55 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES

70,18 70,18

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

140,36 140,36

Total Facturas Registradas 2

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252

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

REPSOL BUTANO, SA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 95870565. Suministro de gas/gas hornidura (1.684 lts)

Fase

:

23/04/2020 R

F 2020 227 27/01/2020 22/01/2020 A28076420 95870565 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaMUSI

1.783,65

Fak.Fra. 95924739. ´Musika Eskola. Suministro de gas (1.534 l.)

Fase

:

23/04/2020 R

F 2020 837 23/03/2020 09/03/2020 A28076420 95924739 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaMUSI

1.538,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

3.322,09

Total Facturas Registradas 2

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253

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. RFf2020/000115 Abendua/Diciembre 2019. Recarga vehículo eléctrico.

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 167 17/01/2020 10/01/2020 B39540760 rf2020/000115 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU ContabilizadaOBRA

31,38

Factura RF2020/0097 enero 2020 recarga vehículo eléctrico

Fase

:

12/03/2020 R

F 2020 534 18/02/2020 10/02/2020 B39540760 RF2020/00497 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU ContabilizadaOBRA

51,43

Otsaila/Febrero 2020. recarga vehículo eléctrico

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 811 16/03/2020 10/03/2020 B39540760 RF2020/00961 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU ContabilizadaOBRA

51,43 51,43

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

134,24 51,43

Total Facturas Registradas 3

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254

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

RESTAURANTE RUPERTO, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 6229 6 menus del día

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 50 07/01/2020 31/12/2019 J01345339 6229 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI

96,00 96,00

Fak./Fra. 6320. Urtarrila/Enero 2020. 11 bazkari/comidas

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 351 05/02/2020 31/01/2020 J01345339 6320 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI

176,00 176,00

Fak./Fra. 6407- Otsaila/Febrero 2020. 1 bazkari/comidas;10 bocadillos y refrescos

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 697 04/03/2020 29/02/2020 J01345339 6407 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI

182,00 182,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

454,00 454,00

Total Facturas Registradas 3

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255

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

RICOH ESPAÑA, SLU

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 842810789. Abendua/Diciembre 2019. Fotocopiadora MP 3054SP. Nº copias:

5.035. Última lectura: 137.021

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 199 21/01/2020 18/01/2020 B82080177 842810789 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE

38,02 38,02

Fak./Fra. 842850684. Urtarrila/Enero 2020. Fotocopiadora MP 3054SP. Última lectura:

140.915. Nº copias: 3.894. ,

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 419 09/02/2020 07/02/2020 B82080177 842850684 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE

29,65 29,65

Fak./Fra. 842881480. Otsaila/Febrero 2020 S. Económicos. Fotoc. MP 3054SP,Nº coopias:

4.090. Ultima lectura: 145.005

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 730 08/03/2020 06/03/2020 B82080177 842881480 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE

31,13 31,13

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

98,80 98,80

Total Facturas Registradas 3

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256

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

RIESGO Y TRABAJO, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 2/20000256. Reconocimiento médico/Osasun azterketa. 6 personas

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 400 06/02/2020 24/01/2020 B26252767 2/20000256 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS

220,20 220,20

Fak./Fra. 2/20000330. Reconocimiento médico/osasun azterketa. 1 persona

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 401 06/02/2020 30/01/2020 B26252767 2/20000330 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS

36,70 36,70

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

256,90 256,90

Total Facturas Registradas 2

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257

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 03/20. 27 Kakarro

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 574 24/02/2020 21/02/2020 16272206M 03/20 RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE ContabilizadaFIES

359,37 314,82

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

359,37 314,82

Total Facturas Registradas 1

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258

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SAIARITZ HOTEL RURAL, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1916 Habitación doble integrante concierto de Soul

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 12 07/01/2020 21/12/2019 B01493808 1916 SAIARITZ HOTEL RURAL, SL ContabilizadaFIES

180,00 180,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

180,00 180,00

Total Facturas Registradas 1

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259

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1AL Correctpres Pritt Roller subrayadores stabilo boss

Fase

:

04/03/2020 R

F 2020 264 31/01/2020 27/01/2020 16303432C 1AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaFIES

10,91 10,91

Factura 1AC Cajas funda plastificar, paquetes tapas encuadernar, caja alambre...

Fase

:

04/03/2020 R

F 2020 282 31/01/2020 27/01/2020 16303432C 1AC SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaMONT

125,65 125,65

Factura 2AL 3 Rotuladores permanentes secretaria

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 290 31/01/2020 27/01/2020 16303432C 2AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaSECR

5,99 5,99

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

142,55 142,55

Total Facturas Registradas 3

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260

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 8974. Ratito a ratito 20 vol., Escuela de letras 12 vol., Cuento de luz 5 vol., Algar,

5 vol.

Fase

:

27/03/2020 R

F 2020 767 12/03/2020 03/03/2020 16032322B 8974 SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. ContabilizadaCULT

314,00 314,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

314,00 314,00

Total Facturas Registradas 1

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261

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 00/812. TROFEOS DIVERSOS. FERNAND MORENO "TITO"-REN OMENEZKOI.

TXAPELKETA 2019-12-28 AMURRIO CLUB

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 122 10/01/2020 21/12/2019 72717097K 00/812 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaDEPO

121,00 121,00

Factura 00/822 Grabación Kakarro Birigarro mozorro lehiaketa 2020

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 526 18/02/2020 17/02/2020 72717097K 00/822 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaFIES

126,44 126,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

247,44 247,44

Total Facturas Registradas 2

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262

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Seguro multirriesgo año 2020

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 522 18/02/2020 15/02/2020 A28011864 02-0000000071207 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA

21.346,44 21.346,44

SEGUROS RC AYUNTAMIENTO

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 553 20/02/2020 19/02/2019 A28011864 16339_712071038 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA

19.750,01 19.750,01

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

41.096,45 41.096,45

Total Facturas Registradas 2

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263

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 3959. 6 gomas borrar, 12 lapiceros noris nº 2, 50 bolígrafos Bic azules, 6 corrector

Pritt, 10 post-it 75x125,

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 445 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3959 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaINTE

158,90 158,90

Fak./Fra. 3963. 6 archivador definitivo plástico

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 446 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3963 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaALCD

17,40 17,40

Fak./Fra. 3965. Premios concurso de pintura navideña: González Robles, l., Llano Barranco,

M., Urretxu Fernández, I., Be

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 447 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3965 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT

220,00 220,00

Fak./Fra. 3962. 2 recambio tinta printer

Fase

:

27/07/2020 R

F 2020 448 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3962 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT

9,90 9,90

Fak./Fra. 3961. 5 cj. rotuladores, 10 cajas acuerela infantil, 5 pincel acuarela nº 2, 8 pincel

acuarela nº 8, 5 pack ro

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 449 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3961 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT

198,65 198,65

Fak./Fra. 3964. Kultur Etxea: 10 acetato, 2 betún de judea, 3 cj. pinturas, 2 archivador AZ,

pack A$, 7 pack A$ reciclad

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 450 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3964 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT

191,50 191,50

Fak./Fra. 3966. 30 cartulinas A4, 3 estuches

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 451 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3966 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT

115,30 115,30

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

911,65 911,65

Total Facturas Registradas 7

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264

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1900001358 Multifuncion brohter MFC 9465

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 101 09/01/2020 30/12/2019 B01275601 19000001358 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Contabilizadafies

70,88 70,88

Factura 1900001288 Color Sharp, xharp mx,..periodo 27-11 al 16-12

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 102 09/01/2020 30/12/2019 B01275601 1900001288 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaSECR

357,51 357,51

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

428,39 428,39

Total Facturas Registradas 2

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265

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 20- 10000001. Abendua/Diciembre 2019. Servicio de ttramitación de expedientes

sancionadores

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 176 17/01/2020 17/01/2020 B96067400 20- 10000001 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE

435,81 435,81

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

435,81 435,81

Total Facturas Registradas 1

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266

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SERVIRREINER S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 794916. Abendua/Diciembre 2019. Sala reuniones/Bilera gela: cooler,

dispensador, botellero

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 134 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794916 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,93 7,93

Fak./Fra. 794879. Abendua/Diciembre 2019. Sala de visitas/Bisita gela. cooler, dispensador,

botellero

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 135 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794879 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,47 7,47

Fak./Fra. 794874. Abendua/Diciembre 2019. SUdaltzaingoa: cooler, dispensador

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 136 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794874 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,55 7,55

Fak./Fra. 794801. Abendua/Diciembre 2019. Turismo bulegos/oficina: cooler, dispensador,

botellero

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 137 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794801 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,93 7,93

Factura 795008 Envase rellenable noviembre 2019

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 315 03/02/2020 16/01/2020 B48785810 795008 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

6,00 6,00

Factura 795007 Consumo noviembre Ayto Amurrio

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 316 03/02/2020 16/01/2020 B48785810 795007 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

45,77 45,77

Factura 795009 Consumos diciembre Ayto Amurrio

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 318 03/02/2020 17/01/2020 B48785810 795009 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

15,50 15,50

Factura 795005 Consumos abril 2019 Policia Municipal

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 319 03/02/2020 15/01/2020 B48785810 795005 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

45,39 45,39

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267

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 800593. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler dispensador

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 462 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800593 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

30,51 30,51

Fak./Fra. 800598. Sala de visitas/Bisita gela: agua 15 lts., cooler dispensador

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 463 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800598 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

22,80 22,80

Fak./Fra. 800635. Sala reuniones/Bilera gela: cooler dispensador

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 464 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800635 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,99 7,99

Fak./Fra. 798176. Kultur Etxea: agua 19 lts., cooler dispensador

Fase

:

27/07/2020 R

F 2020 465 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 798176 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

46,16 46,16

Fak./Fra. 800516. Oficina Turismo/Turismo bulegoa: cooler dispensador

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 466 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800516 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,99 7,99

Fak./Fra. 806575. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler, dispensador

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 787 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 806575 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

38,15 38,15

Fak./Fra. 806580. Sala visitas/Bisita gela: envase rellenable, cooler, dispensador

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 788 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 806580 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

38,07 38,07

Fak./Fra. 806500. Oficina Turismo Bulegoa: cooler, dispensador, botellero

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 789 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 806500 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,99 7,99

Fak./Fra. 804052. Kultur Etxea: cooler, dispensador, botellero

Fase

:

27/07/2020 R

F 2020 791 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 804052 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

7,99 7,99

fAK.fRA. 806698.Otsaila/Febrero 2020. Udala/Ayuntamiento. Envase rellenable,

dispensador, botellero

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 863 26/03/2020 01/03/2020 B48785810 806698 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA

38,53 38,53

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

389,72 389,72

Total Facturas Registradas 18

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268

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 4002751981 diciembre/ servicios postales

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 96 09/01/2020 31/12/2019 A83052407 4002751981 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR

2.214,67 2.214,67

Biblioteka. Renovación apartado de correos nº 53

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 187 20/01/2020 16/01/2020 A83052407 FRO20200207573 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaCULT

69,50

Ayuntamiento/Udaletxea. Renovación apartado de correos nº 21

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 188 20/01/2020 16/01/2020 A83052407 FRO20200207633 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR

69,50

FRA 4002767648. SERVICIOS POSTALES ENERO 2020

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 407 06/02/2020 31/01/2020 A83052407 4002767648 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR

3.429,16 3.429,16

Fak./Fra. 4002793867. Otsaila/Febrero 2020. Servicios postales - Decreto 2020/173

Fase

:

14/04/2020 R

F 2020 754 11/03/2020 29/02/2020 A83052407 4002793867 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR

5.314,15 5.314,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

11.096,98 10.957,98

Total Facturas Registradas 5

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269

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SOLATXI MARTIN JON IÑAKI

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK./FRA. 4/20. URTARRILA/ENERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS

ADMINISTRATIVAS

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 232 28/01/2020 27/01/2020 30668140D 4/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN

1.099,45 963,15

FAK./FRA. 3/20. URTARRILA/ENERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL

AYUNTAMIENTO

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 233 28/01/2020 27/01/2020 30668140D 3/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN

1.099,45 963,15

FRA 6/20.Por defensa del Ayuntamiento de Amurrio en el procedimiento abreviado nº

620/18 sobre materia de persona

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 514 15/02/2020 14/02/2020 30668140D 6/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS

2.662,00 2.332,00

FRA 7/20.Por defensa del Ayuntamiento de Amurrio en el procedimiento abreviado nº 4/19

sobre materia de personal,

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 515 15/02/2020 14/02/2020 30668140D 7/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS

2.783,00 2.438,00

FRA 8/20. Por defensa del Ayuntamiento de Amurrio en el procedimiento abreviado nº

652/18 sobre materia de persona

Fase

:

15/05/2020 R

F 2020 516 15/02/2020 14/02/2020 30668140D 8/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS

2.783,00 2.438,00

FAK./FRA. 11/20. OTSAILA/FEBRERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL

AYUNTAMIENTO AHULKULARITZA JURIDIKOA

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 614 27/02/2020 26/02/2020 30668140D 11/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN

1.099,45 963,15

FAK./FRA. 10/20. OTSAILA/FEBRERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS

JUNTAS ADMINISTRATIVAS / AHULKULARITZA JURIDIKOA

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 615 27/02/2020 26/02/2020 30668140D 10/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN

1.099,45 963,15

FAK./FRA. 14/20. MARTXOA/MARZO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS

ADMINISTRATIVAS

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 861 26/03/2020 25/03/2020 30668140D 14/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN

1.099,45 963,15

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270

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

FAK%FRA. 13/20. MARTXOA/MARZO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL

AYUNTAMIENTO

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 862 26/03/2020 25/03/2020 30668140D 13/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN

1.099,45 963,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

14.824,70 12.986,90

Total Facturas Registradas 9

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271

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SOLITIUM NORTE S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 2000001847 enero servicio de fotocopias

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 287 31/01/2020 25/01/2020 B48294227 2000001847 SOLITIUM NORTE S.L. ContabilizadaPERS

527,50 527,50

Fak./Fra. 2000005168. Fotocopias dptos. Personal, Kultura, Kultur Etxea, Udaltzaingoa, B

Social. 24-01/19-02-2020

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 724 06/03/2020 25/02/2020 B48294227 2000005168 SOLITIUM NORTE S.L. ContabilizadaPOLI

531,71 531,71

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.059,21 1.059,21

Total Facturas Registradas 2

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272

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SORMENA AHOLKULARITZA, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak/Fra. 010/20. Impartición de charla en el marco del proyecto “Oinez”

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 857 25/03/2020 17/03/2020 B95954509 010/20 SORMENA AHOLKULARITZA, SL ContabilizadaBIEN

350,00 350,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

350,00 350,00

Total Facturas Registradas 1

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273

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SORTZEN CONSULTORIA SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak.Fra. 916/20. Asistencia técnica Igualdad del día 28 de enero al 28 de febrero de 2020

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 825 19/03/2020 28/02/2020 B95289377 016/20 SORTZEN CONSULTORIA SL ContabilizadaBIEN

6.556,51 6.556,51

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

6.556,51 6.556,51

Total Facturas Registradas 1

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274

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SOTRATHERM

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

SFE-S51-20861/19. KULTUR ETXEA: - SUSTITUCION TAPA CALDERA Y ELECTRODOS

Fase

:

11/06/2020 R

F 2020 166 16/01/2020 15/12/2019 B48943104 SFE- S51-20861/1 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

450,36

sfe 52-10042/20. 1. HIRUHILEKO/1º TRIMESTRE 2020: MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN

/BEROGAILU-MANTENTZE

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 218 24/01/2020 02/01/2020 B48943104 SFE- S2-10042/20 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

1.891,77

COLEGIO LUCAS REY PREESCOLAR - REPARACION 14-01-2020, VACIADO RADIADOR

POR FUGA

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 257 30/01/2020 15/01/2020 B48943104 SFE- S51-20009/2 SOTRATHERM ContabilizadaEUSK

58,69

FRONTON - SUSTITUCION MEZCLADORA ACS DE AGUA CALIENTE 3-01-2020

Fase

:

22/06/2020 R

F 2020 258 30/01/2020 15/01/2020 B48943104 SFE- S51-20010/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

190,71

SFE- S51-20054/20. GUARDERIA TIPI-TAPA - SUSTITUCION VASO EXPANSION

Fase

:

08/04/2020 R

F 2020 577 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20054/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

534,60 534,60

SFE- S51-20055/20. COLEGIO ZABALEKO - EMBUTIDO CONDUCTO DE EVACUACION

DE HUMOS

Fase

:

13/07/2020 R

F 2020 578 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20055/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

6.543,68 6.543,68

SFE- S51-20056/20. COLEGIO ZABALEKO - SUSTITUCION DE PROGRAMADOR Y

FOTOCELULA DEL QUEMADOR

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 579 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20056/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

233,61 233,61

SFE- S51-20057/20. REFOR - COMPROBAR RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

EN VESTUARIOS

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 580 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20057/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

139,15 139,15

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275

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

SFE- S51-20107/20. COLEGIO ZABALEKO - SUSTITUCION PULVERIZADORES DE

QUEMADORES POR ESTAR DETERIORADOS

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 649 29/02/2020 15/02/2020 B48943104 SFE- S51-20107/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

108,90 108,90

SFE- S51-20108/20. COLEGIO LUCAS REY - SUSTITUCION PURGADORES

AUTOMATICOS

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 650 29/02/2020 15/02/2020 B48943104 SFE- S51-20108/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

215,03 215,03

SFE-S51 20109720. EL REFOR - ANULACION RETORNO ACS

Fase

:

24/06/2020 R

F 2020 797 14/03/2020 15/02/2020 B48943104 SFE- S51-20109/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA

768,96 768,96

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

11.135,46 8.543,93

Total Facturas Registradas 11

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276

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. B20 529. 2 uds. banda de señalización extra 100 mmx200 mts.

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 736 09/03/2020 29/02/2020 B01476944 B20 529 SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION ContabilizadaOBRA

31,22 31,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

31,22 31,22

Total Facturas Registradas 1

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277

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura CRT0001445 diciembre suministro de gasoleo

Fase

:

12/03/2020 R

F 2020 65 08/01/2020 31/12/2019 B01548122 CRT0001445 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaFIES

403,17

Fak./Fra. CRT0001494. Urtarrila/Enero 2020. Suministro de gasolina/gasolina hornidura

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 334 04/02/2020 29/01/2020 B01548122 CRT0001494 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA

541,22

Otsaila/Febrero 2020. Suministro de carburante/Erregaiaren hornidura

Fase

:

05/06/2020 R

F 2020 689 04/03/2020 29/02/2020 B01548122 CRT0001549 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA

446,61

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.391,00

Total Facturas Registradas 3

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278

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SUMUN EQUIPAMIENTOS SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FAK/FRA. I 35. CHAQUETA IZARO DEBA INVIERNO./ POLO CMAISERO DEBA INVIERNO

/ CAMISETA TERNMICA REX / POLO

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 420 10/02/2020 09/02/2020 B95613642 1 35 SUMUN EQUIPAMIENTOS SL ContabilizadaPERS

614,10 614,10

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

614,10 614,10

Total Facturas Registradas 1

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279

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

SUQUISA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 0008970. 20 bolsa basura negra 10 U, B.B. Vileda 55x60 autocierre

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 637 28/02/2020 26/12/2019 B48242002 00008970 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA

105,50 105,50

Fak./Fra. 00021344. 1 ud. soft care bulk soap dispenser

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 733 09/03/2020 04/03/2020 B48242002 00021344 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA

36,30 36,30

Fak./Fra. 00021473. 6 uds. dosificador jabón, i lavamanos general, 1skip profesional, fairy,

bolsa camiseta

Fase

:

24/04/2020 R

F 2020 868 27/03/2020 13/03/2020 B48242002 00021473 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA

195,75 195,75

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

337,55 337,55

Total Facturas Registradas 3

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280

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TABERNA FRONTON, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 98/19 Caldo concurso villancicos

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 31 07/01/2020 23/12/2019 J01193077 98/19 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT

150,00 150,00

Fak./Fra. 21/20. Inauteriak 2020. Chocolate para sábado de carnaval, incluídas residencias

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 633 28/02/2020 22/02/2020 J01193077 21/20 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaFIES

575,00 575,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

725,00 725,00

Total Facturas Registradas 2

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281

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 2000001.EUSKERA - DIEMBRE 2019 - TRABAJOS DE DESMONTAJE DL

ESCENARIO DE LA ACTUACION DE PIRRITX ETA PORROTX ( ARE

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 518 15/02/2020 14/02/2020 B01295187 Emit- 2000001 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Contabilizadaeusk

326,70 326,70

FRA 2000002. ANTZOKIA - DICIEMBRE 2019 - COLOCACION DE CARTELES GOAZEN (

ANTZOKIA- DICIEMBRE DE 2019 - COLOCACION DE

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 519 15/02/2020 14/02/2020 B01295187 Emit- 2000002 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES

459,80 459,80

FRA 2000003. KULTURA - DICIEMBRE COLOCACION CARTELES GABONAK 2019 (

AREA DE KULTURA - CARTELES GABONAK 2

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 520 15/02/2020 14/02/2020 B01295187 Emit- 2000003 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaCULT

114,95 114,95

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

901,45 901,45

Total Facturas Registradas 3

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282

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 200081. 1 cable, mano de obra reparación de cortasetos

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 588 25/02/2020 20/02/2020 B01031483 200081 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA

88,27 88,27

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

88,27 88,27

Total Facturas Registradas 1

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283

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TALLERES MOLEGAR, S.C.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FRA 20000055. RENAULT 8182BPX REVISAR TESTIGO AIRBAG

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 411 07/02/2020 23/01/2020 J01455518 20000055 TALLERES MOLEGAR, S.C. ContabilizadaOBRA

117,98

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

117,98

Total Facturas Registradas 1

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284

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TALLERES SANECAR S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 844 Matricula 2062GMS Land Rover Piloto antinieble escobilla limpia

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 42 07/01/2020 26/12/2019 B01570001 844 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

45,47 45,47

Factura 845 Matricula VI4744T Nissan Patrol Lampara piloto, fusible

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 43 07/01/2020 26/12/2019 B01570001 845 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

29,79 29,79

Fak./Fra- 45.Land rover Santana VI 2010 O: cambiar bomba de embrague; purgar y ajustar

embrague

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 228 27/01/2020 21/01/2020 B01570001 45 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

280,90 280,90

Fak./Fra. 74. Renault Kangoo 4478 KJH: cambiar piloto antiniebla trasero izquierdo

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 393 06/02/2020 30/01/2020 B01570001 74 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

79,86 79,86

Fak,/Fra. 96. Land Rover Santana VI 2010 O: reparación de pinchazo

Fase

:

06/03/2020 R

F 2020 442 12/02/2020 10/02/2020 B01570001 96 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

16,94 16,94

Fak./Fra. 122. Land Rover Santana VI 2010 O: 5 ud. aceite AD

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 711 05/03/2020 21/02/2020 B01570001 122 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

43,50 43,50

Fak./Fra. 137. 1 ud. anticongelante AD new plus rosa

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 712 05/03/2020 25/02/2020 B01570001 137 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

16,59 16,59

Fak./Fra. 161. Land Rover Santana VI 2010 O: colocar cristal del portón trasero

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 732 09/03/2020 05/03/2020 B01570001 161 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

27,23 27,23

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285

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Fak./Fra. 184. Nissan Patrol VI 4744T: cambiar aceite y filtros, revisar fuga de aceite,

revisar frenos traseros,

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 808 16/03/2020 13/03/2020 B01570001 184 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

349,86 349,86

Fak./Fra. 175. Land Rover Santana VI 2010 O. Cambiar aceite y filtro, revisión general,

engrase completo

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 809 16/03/2020 10/03/2020 B01570001 175 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA

193,95 193,95

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.084,09 1.084,09

Total Facturas Registradas 10

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286

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TEATRO PARAISO, S.A.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura VA033/19 apoyo actividades de teatro y cine con público infantil dentro del festival

Haziaraba

Fase

:

17/01/2020 R

F 2020 61 08/01/2020 20/12/2019 A01230044 VA033/19 TEATRO PARAISO, S.A.L. ContabilizadaFIES

550,00 550,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

550,00 550,00

Total Facturas Registradas 1

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287

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

F-20 093.Servicio técnico realizado para localización y diagnóstico de avería, enviando logs

al fabricante par

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 666 03/03/2020 02/03/2020 B95653994 F-20 093 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES

863,70 863,70

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

863,70 863,70

Total Facturas Registradas 1

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288

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Urtarrila/Enero 2020. Zabaleko Ik.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia:

945891724

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 179 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071844 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

116,35

Urtarrila/Enero 2020. Zabaleko Ik.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia:

945890462

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 180 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071845 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

56,03

Urtarrila/Enero 2020.Preesc. Lucas Rey Ik.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº

tfno./Tfno. zkia: 945891497

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 181 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071846 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

23,03

Urtarrila/Enero 2020. Musika Eskola.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno.

zkia: 945891003

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 183 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071847 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

85,40

Otsaila/Febrero 2020. Zabaleko Ik.ç. Gastos de telefonía/telefono-gastuak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 569 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071328 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

116,35

Otsaila/Febrero 2020. Zabaleko Ik.ç. Gastos de telefonía/telefono-gastuak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 570 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071329 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

77,76

Otsaila/Febrero 2020.Preesc. Lucas Rey Ik. Gastos de telefonía/telefono-gastuak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 571 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071330 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

26,43

Otsaila/Febrero 2020.Musika Eskola. Gastos de telefonía/telefono-gastuak

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 572 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071331 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

85,40

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289

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Preesc. Lucas Rey Ik. Nº

tfno.Tfno. zkia. 945891497

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 828 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070803 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

30,00

Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Zabaleko Ik. Nº tfno.Tfno. zkia.

945891724

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 829 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070801 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

116,35

Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Zabaleko Ik. Nº tfno.Tfno. zkia.

945890462

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 830 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070802 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

60,21

Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Musika Eskola. Nº tfno.Tfno.

zkia. 945891003

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 831 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070804 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS

85,40

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

878,71

Total Facturas Registradas 12

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290

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TIC BUSINESS, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

DELL PC VOSTRO 3470 SFF, I5-9400, 8GB, 256GB SSD, INTEL UHD 630, W10PRO

F 2020 774 13/03/2020 12/03/2020 B84202407 I 20000003 TIC BUSINESS, SL Falta hoja de pedidoMONT

647,96 647,96

Fak/Fra. 20000004. enovacion licencias filemaker mnt perpetual users desde 2/02/20 al

2/02/21

F 2020 775 13/03/2020 12/03/2020 B84202407 I 20000004 TIC BUSINESS, SL Falta hoja de pedidoPERS

974,66 974,66

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.622,62 1.622,62

Total Facturas Registradas 2

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291

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TIPI GARA S COOP PEQUEÑA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak.Fra.18. Formación para el alumnado en diseño creativo

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 800 14/03/2020 13/03/2020 F95767737 18 TIPI GARA S COOP PEQUEÑA ContabilizadaEUSK

1.988,50 1.988,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.988,50 1.988,50

Total Facturas Registradas 1

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292

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TIPOGRAFIKA KOOP ELK TXIKIA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

F-2016/20. Cuota anual hosting "amurrioizapideak.eus"

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 306 01/02/2020 31/01/2020 F95730883 F-2106/20 TIPOGRAFIKA KOOP ELK TXIKIA ContabilizadaSECR

193,60 193,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

193,60 193,60

Total Facturas Registradas 1

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293

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TITZINA TEATRE, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 598. Actuación del día 15/02/2020 a las 20.00 h en Amurrio Antzokia con el

espectáculo 'La Zanja'

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 602 26/02/2020 19/02/2020 B63576995 598 TITZINA TEATRE, SL ContabilizadaFIES

4.356,00 4.356,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.356,00 4.356,00

Total Facturas Registradas 1

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294

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TRADESEGUR, SA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. F205-00047.Revisión previa y APPLUS del radar láser Trucam n/s TC004892

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 439 11/02/2020 06/02/2020 A80015506 F205-00047 TRADESEGUR, SA ContabilizadaPOLI

1.421,75 1.421,75

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.421,75 1.421,75

Total Facturas Registradas 1

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295

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 2019 / 759 Llevar carpa Saratxo, mover escenario, mover sillas, mover material,

subir de Llodio carro bueyes

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 44 07/01/2020 31/12/2019 B01313261 2019 / 759 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA

896,61 896,61

Fak./Fra. 2020/6. Retirar canastas del frontón y montar y quitar carpa en la iglesia, llevar

carpa a El Refor, llevar es

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 394 06/02/2020 31/01/2020 B01313261 2020/6 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA

471,90 471,90

Fak./Fra. 2020/70. Mover tejado de baño, llevar carpa a la plaza, llevar tejado a San Roque

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 750 10/03/2020 29/02/2020 B01313261 2020/70 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA

220,22 220,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.588,73 1.588,73

Total Facturas Registradas 3

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296

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

TXIRIBITA, SC

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 0012020 Cena bertsolaris

Fase

:

10/02/2020 R

F 2020 62 08/01/2020 04/01/2020 J01577931 0012020 TXIRIBITA, SC ContabilizadaEUSK

299,97 299,97

Fak./Fra. PIN 2020: cena colaboradores/as

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 748 10/03/2020 01/01/2020 J01577931 A2020002 TXIRIBITA, SC ContabilizadaCULT

107,99 107,99

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

407,96 407,96

Total Facturas Registradas 2

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297

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

UKABI, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. MAN10/9964. Elnika para trabajar dentro del centro y desde fuera, mantenimiento

de sistemas, copia de segurida

Fase

:

08/06/2020 R

F 2020 722 05/03/2020 01/03/2020 B20379269 MAN10/9964 UKABI, SL ContabilizadaMUSI

1.746,94 1.746,94

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.746,94 1.746,94

Total Facturas Registradas 1

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298

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSI

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Gogoa harpidetza 2019 zen 20

Fase

:

13/03/2020 R

F 2020 536 18/02/2020 13/02/2020 Q4818001B 202000000000005 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA ContabilizadaCULT

24,00 24,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

24,00 24,00

Total Facturas Registradas 1

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299

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

VIAJES HALCON, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 720000011397. Billete de tren Madrid-Gasteiz (23-01-2020)

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 170 17/01/2020 16/01/2020 A10005510 720000011397 VIAJES HALCON, S.A. ContabilizadaALCD

51,60 51,60

Endosatario: 16252179 - ROJAS SAEZ MARIA FATIMA

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

51,60 51,60

Total Facturas Registradas 1

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300

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

VIALINE GESTION S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

FV20/000176. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS ENERO

2020

Fase

:

18/03/2020 R

F 2020 714 05/03/2020 10/02/2020 B39761788 FV20/000176 VIALINE GESTION S.L. ContabilizadaINTE

353,32 353,32

FV20/000260. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS

FEBRERO 2020

Fase

:

16/04/2020 R

F 2020 878 31/03/2020 10/03/2020 B39761788 FV20/000260 VIALINE GESTION S.L. ContabilizadaINTE

271,04 271,04

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

624,36 624,36

Total Facturas Registradas 2

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301

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

VILCHES RODRIGUEZ, ISOLDA

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Nota localización binens de E. S. J., O y C. L., V

Fase

:

31/03/2020 R

F 2020 769 12/03/2020 29/02/2020 76439494Y 2020/100 VILCHES RODRIGUEZ, ISOLDA ContabilizadaINTE

10,91 9,56

Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

10,91 9,56

Total Facturas Registradas 1

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302

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura A000016377 Paquete a Mugen Gainetik el 04-11-19

Fase

:

14/02/2020 R

F 2020 60 08/01/2020 30/11/2019 B01248707 A000016377 VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. ContabilizadaBIEN

12,91 12,91

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

12,91 12,91

Total Facturas Registradas 1

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303

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

VODAFONE ESPAÑA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura CI0915584465 DICIEMBRE CONSUMO TELEFONICO

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 66 08/01/2020 01/01/2020 A80907397 CIO915584465 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

8,24

Factura diciembre número 945.038 260 Periodo: 21-01-19/20-12-19

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 99 09/01/2020 21/12/2019 A80907397 IR-2019-00133408 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

121,90

Abendua/Diciembre 2019. Gastos de telefonía-telefono gastuak

Fase

:

31/01/2020 R

F 2020 197 21/01/2020 01/01/2020 A80907397 CIO915587085 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

1.489,13

GASTOS TELEFONO ENERO 2020

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 414 07/02/2020 01/02/2020 A80907397 CI0915722060 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

7,65

Fak./Fra. CIO915724983. Urtarrila/Enero 202. Gastos de telefonía/telefono gastuak

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 432 11/02/2020 01/02/2020 A80907397 CIO915724983 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

1.014,13

Fak./Fra. IR-2020-000003040. Urtarrila/Enero 2020. Udaltzaingoa. Nº Tfno./Tfno zkia.:

945038260

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 433 11/02/2020 21/01/2020 A80907397 IR-2020-00000304 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

120,30 120,30

Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Udaltzaingoa. Nº tfno./Tfno.

zkia.: 945038260

Fase

:

24/03/2020 R

F 2020 675 04/03/2020 21/02/2020 A80907397 IR-2020-00001530 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

124,22

Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak

Fase

:

24/03/2020 R

F 2020 739 09/03/2020 01/03/2020 A80907397 CIO915859138 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

7,61

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304

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonia/Telefono gastuak

Fase

:

24/03/2020 R

F 2020 747 10/03/2020 01/03/2020 A80907397 CIO915862020 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS

1.252,92

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.146,10 120,30

Total Facturas Registradas 9

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305

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 39 10003720. Año 2020 urtea. El Consultor on-line

Fase

:

21/02/2020 R

F 2020 215 24/01/2020 15/01/2020 A58417346 39 10003720 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaURBN

666,71 666,71

FAK./FRA. 39 10002938. PR.URBANISTICA(SMT&ON-LINE)&LALEYDIGITAL DOC.ADMVA

( SUSCRIPCION PERIODO 01-2020 A 12-2020

Fase

:

20/02/2020 R

F 2020 216 24/01/2020 15/01/2020 A58417346 39 10002938 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaURBN

473,11

FAK./FRA. 39 10002477. LALEYDIGITAL HASTA 5 USUARIOS ( SUSCRIPCION

PERIODO 01-2020 A 12-2020

Fase

:

25/02/2020 R

F 2020 217 24/01/2020 15/01/2020 A58417346 39 10002477 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaURBN

5.228,33 5.228,33

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

6.368,15 5.895,04

Total Facturas Registradas 3

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306

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

WÜRTH ESPAÑA, S.A.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 4043798997. 10 granete automático, 20 guantes piel forrados T9, 30 guantes

forrados T10

Fase

:

05/03/2020 R

F 2020 335 04/02/2020 29/01/2020 A08472276 4043798997 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA

276,00

Factura 4073892602 Asfalto en frio

Fase

:

16/03/2020 R

F 2020 540 19/02/2020 15/02/2020 A08472276 4043892602 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA

101,64 101,64

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

377,64 101,64

Total Facturas Registradas 2

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307

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

YARRITU ALBIZUA EDER

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 1.053 Paquete de 50 vasos termo café Villancicos

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 72 08/01/2020 23/12/2019 18592412V 1.053 YARRITU ALBIZUA EDER ContabilizadaCULT

8,18 8,18

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

8,18 8,18

Total Facturas Registradas 1

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308

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Factura 00000 104317 Certificado electrónico Alberto Artetxe Vicente

Fase

:

03/02/2020 R

F 2020 74 09/01/2020 31/12/2019 A01337260 00000 104317 ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. ContabilizadaSECR

44,50 44,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

44,50 44,50

Total Facturas Registradas 1

Page 309: RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1 ...gardentasuna.amurrio.eus/wp-content/uploads/2020/... · RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta

309

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ZORROZA GESTION, SL

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 0259/20. Kultur Etxea: trabajos de desatasco de tubería

Fase

:

27/07/2020 R

F 2020 737 09/03/2020 28/02/2020 B01281195 0259/20 ZORROZA GESTION, SL ContabilizadaCULT

237,60 237,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

237,60 237,60

Total Facturas Registradas 1

Page 310: RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1 ...gardentasuna.amurrio.eus/wp-content/uploads/2020/... · RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta

310

Ayuntamiento de Amurrio

Pág.

14:28:3703/09/2020Fecha Obtención

TERCERO

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020

ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de

Apuntes

Fase Ejecución

TEXTO EXPLICATIVO

Nº FACTURA

TERCERO

N.I.F./C.I.F.FECHA DE

FACTURA

FECHA DE

ENTRADA

NUM.AÑOF/J

Fak./Fra. 10448. Abendua/Diciembre 2019. Entrega y recogida de películas/Filmak jaso eta

eraman

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 154 15/01/2020 31/12/2019 72717689S 10448 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES

267,41 267,41

FRA 10463. SERVICIO MENSAJERIA ENERO 2020

Fase

:

28/02/2020 R

F 2020 417 07/02/2020 31/01/2020 72717689S 10463 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES

235,95 235,95

Fak./Fra. 10478. Otsaila/Febrero 2020. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta

eraman

Fase

:

01/04/2020 R

F 2020 695 04/03/2020 29/02/2020 72717689S 10478 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES

346,06 346,06

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

849,42 849,42

Total Facturas Registradas 3