informe de seguimiento mapa de riesgos - tercer

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INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO Código: EC-PR-005- FR-004 Macroproceso: Evaluación y Control Versión: 02 Proceso: Gestión de Evaluación y Control Fecha de Aprobación: 20/11/2015 1 Consecutivo 001 Fecha de Emisión del Informe Día 18 Mes 01 Año 2021 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – TERCER CUATRIMESTRE – CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 Proceso/Depend encia GESTIÓN ESTRATÉGICA Líder: RECTOR Responsable: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL Objetivo: Verificar y evaluar la elaboración, publicación, monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el segundo cuatrimestre del 2020, con corte al 31 de agosto. Alcance: Verificar la aplicación apropiada de los controles implementados para el tratamiento de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el tercer cuatrimestre del 2020, con corte al 31 de diciembre. Criterios: Normatividad Externa: Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. Decreto 338 de 2019. “Por el cual se modifica el Decreto 1083

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Page 1: Informe de seguimiento Mapa de Riesgos - Tercer

INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO

Código: EC-PR-005-FR-004

Macroproceso: Evaluación y Control Versión: 02 Proceso: Gestión de Evaluación y

Control Fecha de Aprobación: 20/11/2015

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ConsecutivoN° 001 FechadeEmisión

delInforme Día 18 Mes 01 Año 2021

INFORMEDESEGUIMIENTOALOSMAPASDERIESGOSDECORRUPCIÓN–TERCERCUATRIMESTRE–CORTEDICIEMBRE31DE2020

Proceso/Dependencia

GESTIÓNESTRATÉGICA

Líder: RECTOR

Responsable:OFICINAASESORADE

PLANEACIÓNYCONTROL

Objetivo:

Verificar y evaluar la elaboración, publicación, monitoreo yrevisión del Mapa de Riesgos de Corrupción de la UniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas,paraelsegundocuatrimestredel2020,concorteal31deagosto.

Alcance:

Verificar laaplicaciónapropiadade loscontroles implementadospara el tratamiento de los riesgos identificados en el Mapa deRiesgosdeCorrupcióndelaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas, para el tercer cuatrimestre del 2020, con corte al 31 dediciembre.

Criterios:

NormatividadExterna:• Ley1474de2011.“Porlacualsedictannormasorientadasa

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación ysancióndeactosdecorrupciónylaefectividaddelcontroldelagestiónpública”.

• Ley1712de2014. “Pormedio de la cual se crea la Ley deTransparenciaydelDerechodeAccesoalaInformaciónPúblicaNacionalysedictanotrasdisposiciones”

• Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan losartículos73y76delaLey1474de2011”.

• Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide elDecretoÚnicoReglamentariodelSectordeFunciónPública”.

• Decreto124de2016.“PorelcualsesustituyeelTitulo4delaParte1delLibro2delDecreto1081de2015,relativoal"PlanAnticorrupciónydeAtenciónalCiudadano".

• Decreto 1499 de 2017. “Pormedio del cual semodifica elDecreto1083de2015,DecretoÚnicoReglamentariodelSectorFunción Pública, en lo relacionado con el Sistema deGestiónestablecidoenelartículo133delaLey1753de2015”.

• Decreto648de2017.“PorelcualsemodificayadicionaelDecreto 1083 de 2015, ReglamentarioÚnico del Sector de laFunciónPública”.

• Decreto338de2019.“PorelcualsemodificaelDecreto1083

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Macroproceso: Evaluación y Control Versión: 02 Proceso: Gestión de Evaluación y

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de2015,ÚnicoReglamentariodelSectordeFunciónPública,enlorelacionadoconelSistemadeControlInternoysecrealaRedAnticorrupción.”

• GuíaparalaGestióndelRiesgodeCorrupción.

NormatividadInterna:• Acuerdo No.002 de 2015. “Por medio del cual se adoptan

PolíticasdeTransparenciayAnticorrupcióndelaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas.”

• AcuerdoNo.010de2015.“Porelcualseexpideyseadoptaelcódigo de Ética y Buen Gobierno de la Universidad DistritalFranciscoJosédeCaldas.”

• ResolucióndeRectoría227de2014.“PorlacualserealizaelMejoramientoContinuoalaPolítica,ObjetivosyModelodeOperaciónporProcesosdelSistemaIntegradodeGestión,delaUniversidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD y sedictanotrasdisposiciones”

• Resolución de Rectoría No. 163 de 2019. “Por la cual seajusta el Sistema Integrado de Gestión de la UniversidadDistrital Francisco José de Caldas - SIGUD, se implementa elModelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como suMarcodeReferencia,ysecreaelComitéInstitucionaldeGestiónyDesempeño”.

• Resolución de Rectoría No. 278 de 2019. “Por la cual seadopta e implementa el Código de Integridad del ServicioPúblicoysedictanotrasdisposiciones”.

• Resolución de Rectoría No. 297 de 2019. “Por la cual sereglamentaelfuncionamientoyoperativizacióndelosEquiposTécnicosdeGestiónyDesempeñoInstitucional,comoinstanciasdeapoyodelComitéInstitucionaldeGestiónyDesempeño,ysecorrigelaResolucióndeRectoríaNo.163demayo9de2019.

• Resolución de Rectoría No. 008 de 2020. “Por la cual seajustayactualizaelManualparalaAdministracióndeRiesgosdelaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas.”

• CirculardeRectoríaNo.018de2015.“Porlacualseexpideel Plan de Implementación Políticas de Transparencias yAnticorrupción”.

• Circular Interna de Rectoría No.007 del 01 de junio de2020.“Actualizaciónmapaintegralderiesgosporprocesos.”

• PlanAnticorrupciónydeAtenciónalCiudadano–PAAC2020.

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• MapadeRiesgosdeCorrupciónvigencia2020.(EstemapaeselquealafechaseencuentraaunpublicadoenelenlacedeTransparenciadelaUniversidad).

• ManualdeGestiónparalaAdministracióndeRiesgodelaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas.

AtendiendoloestipuladoenlaLey87de1993,elartículo73delaLey1474de2011,elDecreto1083de2015,elartículo2.1.4.6.“Mecanismosdeseguimientoalcumplimientoymonitoreo”delDecreto124de2016,losparámetrosdela“GuíaparalaGestióndelRiesgodeCorrupcióndelaPresidenciadelaRepública”ylasdemásnormasvigentes,encumplimientodelencumplimientodelPAAC-2020,paralocual,laOficinaAsesoradeControlInternodelaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldasdebeadelantarelseguimientoalMapadeRiesgosdeCorrupciónporProcesosdelaInstitución,concorteal31dediciembredelavigencia.Enconcordanciaconloanterior,laOficinaAsesoradeControlInterno,encumplimientodel rol de Evaluación y Seguimiento, realizó seguimiento y evaluación al Mapa deRiesgos de Corrupción, para lo cual presenta el tercer informe de seguimiento deverificación a la aplicación apropiada de los controles implementados para eltratamiento de los riesgos identificados en elMapa deRiesgos de Corrupción de laUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas,paraeltercercuatrimestredel2020,concorteal31dediciembre.

Eneseordendeideas,deacuerdoaloslineamientosestablecidosenlaResolucióndeRectoríaNo.163de2019,modificadaporlaResolucióndeRectoríaNo.297de2019yla información señalada en la página web del SIGUD, se revisó la matriz del PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2020, y las acciones ejecutadastendientesacumplirconlasactividadespropuestasenél,dentrodelaresponsabilidaddeterminada a la Oficina Asesora de Planeación y Control, como responsable de lasocialización, divulgación, monitoreo y revisión de la ejecución de las actividadespropuestas en el PAAC-2020, del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención alCiudadano–PAAC2020.

Deesta forma, laprimeraunidaddel informeregistra losantecedentesreferentesalMapadeRiesgosdeCorrupción;lasegundaparteexponelainformaciónsuministradaen lapaginaweb de la universidad respectode las acciones realizadas tendientes alcumplimientodelasactividadespropuestasdentrodedichoPlan;unaterceradondeseseñalanoportunidadesdemejorafrentealoevidenciado;y,porúltimo,serelacionanrecomendacionesenmarcadasalmejoramientodepublicación,monitoreoy revisióndelMapadeRiesgosdeCorrupción.

1. ANTECEDENTES

RESULTADOS

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LagestiónderiesgosdebeserunprocesocontinuoyenconstantedesarrolloqueseadelanteenlaUniversidadDistritalyensuaplicacióndebetratartécnicamentetodoslosriesgosquerodeenalasactividadespasadas,presentesy,sobretodo,futuras.Porestarazón,seinvolucraraatodoslosfuncionariosdeestaentidadlasresponsabilidadesqueconllevanelfuncionamientodelagestióndelriesgo,detalformaquecadaservidorinvolucrelosriesgosdecorrupcióncomounaactividadhabitualdesutrabajo.

Alrespecto,elMapadeRiesgosdeCorrupcióndelaUniversidadseconstituyeenunaherramientaparaorientarlasaccionesnecesariasconelfindemitigarlosriesgosfrentea situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misión, los objetivosinstitucionales,olosobjetivosdelosprocesos.

2. RESULTADOSENCONTRADOSENELSEGUIMIENTOYEVALUACIÓN

2.1PolíticadeAdministracióndelRiesgo:

LaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas,encumplimientodesusobjetivosylamisión,apartirdelaResolucióndeRectoríaNo.008del14deenerode2020,ajustóyactualizóelManualparalaAdministracióndelRiesgo,estableciendoaccionesdirigidasal control preventivo de los riesgos, con el propósito de garantizar la adecuadaprestacióndesusservicios;enesesentido,hadeterminadolineamientosrelativosalaadministracióndelagestióndelriesgoteniendoencuentaelcontextodelInstituto,laPlaneación Estratégica e institucional, buscando mejorar la eficacia y la eficienciaoperativa, a través de la disminución o prevención de las pérdidas y la gestión deincidentes,yactualizólosFormatosasociadosadichoManual.2.2MapadeRiesgosdeCorrupción:

Delseguimientoyevaluaciónrealizado,respectodelamatrizdelMapadeRiesgosdeCorrupciónqueseencuentrapublicadaoportunamenteenelenlacedeTransparenciade la página web Institucional, la Oficina Asesora de Control Interno presenta acontinuaciónlosresultadosobtenidos:

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Fuente:https://www.udistrital.edu.co/inicio

Fuente:http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

Fuente:MapaIntegraldeRiesgosdescargadodellinkhttp://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

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Fuente:MapaIntegraldeRiesgosdescargadodellinkhttp://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadanoAsí pues, estaOficina observa que elMapadeRiesgos deCorrupción se actualizó ypublicó,cumpliendoloslineamientosseñaladosenlacircularinternadeRectoriaNo.007del01dejuliode2020.Noobstanteloanterior,serecuerdaquelosresultadosdelmonitoreoseconstruyeconcadadependenciaparaqueseaconsolidadoporlaOficinaAsesoradePlaneaciónyControl,conunaantelacióndediez(10)a la fechadecortecuatrimestral,paraquelaOAPC,comoresponsabledelmonitoreoyrevisióndelMapadeRiesgosdeCorrupción,puedaefectuarlasobservacionesqueconsiderepertinentesyasuvezcentralizarlainformación.

Enestesentido,laOficinaAsesoradeControlInterno,recomiendaalaentidada:SeguirFortaleciendolaetapadeidentificacióndelosriesgos,conelfindeestablecerconmejorprecisión,losriesgosquepermanecenvigentes;continuarrevisandoyanalizandolasactividadespropiasdecadasubprocesoqueconformanlosprocesos,ydiferenciandolascausasyconsecuenciaseidentificandolosriesgoscomunesentredichosprocesoseincluyéndolos en la matriz; proseguir revisando los riesgos actuales, con el fin de

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mejorarsudescripciónbajolosparámetrosdelasGuíasdeAdministracióndeRiesgos;y,persistirelmonitoreopermanentealoscontrolesdelosriesgosdecorrupciónporpartedecadaunodeloslíderesygestoresdeprocesos,comointegrantesdelaprimeralíneadedefensa,cuyoliderazgorecaeenlaoficinaAsesoradePlaneación

3. OPORTUNIDADESDEMEJORAFRENTEALOEVIDENCIADO.3.1 Es importante recordarle a los líderes y gestores de todas las unidades

administrativasy/oacadémicasdelaUniversidad,eldeberyresponsabilidaddelconstantemonitoreoyactualizacióndelMapadeRiesgosdeCorrupciónconelacompañamientodelpersonaldelequipoSIGUD.

3.2 Esnecesarioque,durante laelaboración, antesde lapublicaciónydespuésdepublicado el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad, se generenespaciosdondesesocialicenloscontrolesestablecidosparamitigarelriegosdecorrupción,conelfinquelaciudadaníayelpúblicoengeneralpuedaconocermása fondo el Mapa de Riesgos de la Universidad Distrital y presenten susconsideracionesysugerencias,debatanyformulenapreciacionesypropuestas.

4. RECOMENDACIONESENMARCADASALMEJORAMIENTO.4.1 Garantizarqueloscontrolesasociadosalosriesgosdecorrupcióncumplancon

losparametrosestablecidosenlaGuíaparalaGestióndelRiesgodeCorrupciónyelManualdeGestiónparalaAdministracióndeRiesgodelaUniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas.

4.2 TenerencuentaloestablecidoporlaGuíaparalaAdministracióndelosRiesgosdeGestión,CorrupciónySeguridadDigitalyelDiseñodeControlesenEntidadesPúblicas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP,relacionadoconlasocialización,ajustes,modificacionesymonitoreoalosriesgoscorrupción.

4.3 La Oficina Asesora de Control Interno recomienda a la Oficina Asesora dePlaneaciónyControlyaloslíderesygestoresdeprocesoscontinuarrealizandooportunamente lasmodificacionesqueserequieranen laMatrizdeRiesgosdeCorrupción, monitoreoypublicación,estoconelfindedarcumplimientoalasactividadesprogramadasenelPlanAnticorrupciónyAtenciónalCiudadanodelaUniversidad,específicamenteenelComponentedeGestióndelRiesgo-MapadeRiesgosdeCorrupción.

4.4 Se reitera la necesidad y responsabilidad de la realización de monitoreosperiódicos y revisión por parte de laOficinaAsesora de Planeación y Control,requeridos con el fin de garantizar el ciclo de la gestión de riesgos y lapresentacióndelosinformescorrespondientes;paraqueéstenodependadelasolicituddelaterceralíneadedefensa(OficinaAsesoradeControlInterno),sino

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quecorrespondaalautocontroloprimeralíneayacompañamientometodológicoosegundalíneadedefensa.

4.5 SerecomiendaalaOficinaAsesoradePlaneaciónyControlqueperiódicamenterealicecampañasdesocializacióndelMapadeRiesgosdeCorrupción,conelfinde que los servidores públicos y contratistas de la Universidad conozcan deprimeramanoquéeseste instrumentoycuálessu finalidad,ademásqueestoredundará en un mejoramiento y construcción colectiva del mismo, siendoimportantequeloslíderesygestoresdelosprocesosinvolucrenasusequiposdetrabajoenlasocializaciónyactualizacióndeestaherramienta.

RepresentanteAltaDirección(AuditoríaCalidad)

JefeOficinaAsesoradeControlInterno Elaboró

N.A.

NOHORAADRIANABOTEROPINILLA

JOSELUISLEÓNALVAREZ