bab i pendahuluan - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. maksud dan...

78
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021 I.1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Penhendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukorejo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen

Upload: hoangthuan

Post on 10-Mar-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

I.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana

Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Penhendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan

tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk

menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode

sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan

dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan

elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen

perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap

berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses

partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan

oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah

lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo

tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan

Sukorejo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau

kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk

menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan

perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar

tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota

terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai

dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo, maka

disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

I.2

pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Renstra Kecamatan

Sukorejo memuat keadaan yang ingin dicapai dalam

melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk

pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun

2016 – 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Kecamatan Sukorejo adalah menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo, menjadi alat untuk

mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo, dan juga

sebagai dokumen untuk menwujudkan sasaran-sasaran dalam

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

I.3

dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk

menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun

ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan

dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan

penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang

kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat

kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih

optimal.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan

digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk

memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil

guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup

masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo

2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN LAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

I.4

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DA SASARAN RPJMD

BABVII PENUTUP

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD

a. Kecamatan

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Blitar

telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan

kecamatan dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota

Blitar , dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan

Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar dan Peraturan

Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar .

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Susunan

Organisasi Kecamatan Sukorejo dimaksud terdiri atas :

1). Camat

2). Sekretaris Kecamatan, membawahi :

· Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

· Sub Bagian Keuangan dan Program

3). Seksi Tata Pemerintahan

4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan

5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial

7). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 2

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kecamatan di Kota Blitar sebagai berikut :

Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Sumber : Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berdasarkan kepada

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 yang

dijabarkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun

2014 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan

adalah :

1. Kedudukan Kecamatan :

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai

pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah

kerja tertentu dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

SEKSI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

CAMAT

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM , KEPEGAWAIAN

DAN KEARSIPAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN PROGRAM

SEKSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 3

2. Tugas Kecamatan :

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan

di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan

sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah.

3. Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan

fungsi:

a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional

pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;

b. pengkoordinasian operasional program-program

pemerintah di wilayah kerjanya ;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan

pembinaan pemerintahan kelurahan ;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

e. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

pelayanan kependudukan ;

f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan

pembangunan ;

g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan

masalah sosial ;

h. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan

serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah

kerjanya ;

i. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan

urusan rumah tangga Kecamatan ;

j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan

pembinaan di bidang administrasi kepegawaian,

kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan,

pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi

meliputi pembinaan personil, administrasi umum,

ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan

kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 4

m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas pelayanan;

p. pengelolaan pengaduan masyarakat;

q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub

domain website Pemerintah Daerah;

r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

Kecamatan; dan

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kewenangan Kecamatan :

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan

sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan

program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di

Kecamatan;

b. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan

kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan ;

c. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan yang menjadi

tanggungjawabnya ;

d. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan

partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;

e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah.

f. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 5

penegakan peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum;

h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

j. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan

tanah milik dan pelepasan hak yang akan

dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta

peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-

undangan;

k. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan,

proses pengalihan dan perubahan status tanah

kekayaan kelurahan.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing

jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1). Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan,

mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi

umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan

dan administrasi keuangan;

. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan Camat ;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan

perencanaan dan program kerja masing – masing seksi

secara terpadu;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi seksi - seksi di lingkungan kecamatan ;

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 6

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan

penyusunan program / kegiatan Sekretariat;

e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT);

f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA);

g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

i. pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi

kecamatan;

j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah

tangga dan tata usaha kecamatan;

k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan

dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;

l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

m. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah

yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi;

o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah;

p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata

laksana dan produk hukum lainnya;

q. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli

daerah;

r. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) keuangan;

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 7

s. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar

Pelayanan Publik (SPP);

u. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan

pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas pelayanan;

w. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan

masyarakat;

y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait layanan di kecamatan secara berkala

melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan

pelayanan informasi dan publikasi;

aa. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan

keuangan;

bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan kinerja;

cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan kearsipan

mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang

administrasi umum ;

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 8

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program

dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Kearsipan;

d. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum ;

e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan

tata kearsipan;

f. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga,

protokoler, upacara dan rapat dinas;

g. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-

tugas kehumasan;

h. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata

laksana;

i. menyusun, mengelola dan memelihara data

administrasi kepegawaian;

j. melaksanakan pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang akan

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi;

k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi;

l. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah;

m. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa

sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan

peraturan perundang – undangan;

n. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan Publik (SPP);

o. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

p. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 9

q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan

kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan

Kearsipan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang

administrasi keuangan dan program ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan

program ;

c. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana

program dan rencana anggaran yang mencakup

rencana anggaran operasional dan rencana anggaran

kegiatan masing-masing unit di kecamatan;

d. menyusun dan melaksanakan rencana program

dan/atau kegiatan administrasi keuangan dan

program ;

e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

f. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi

pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban

keuangan ;

g. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban

(SPJ);melaksanakan penatausahaan keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai ;

i. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;

j. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

k. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan

dan pelaporan kinerja ;

l. melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK);

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 10

m. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

n. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun

pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program

;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya

4) Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional seksi tata

pemerintahan ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan pemerintahan;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program

dan/atau kegiatan tata pemerintahan ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria pada seksi tata

pemerintahan ;

e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan

administrasi pertanahan/keagrariaan ;

f. mengumpulkan dan mengevaluasi data sebagai

bahan penyusunan monografi wilayah kecamatan ;

g. melaksanakan inventarisasi tanah Bekas Bengkok ;

h. menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi

Negara ;

i. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan

fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 11

Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa

yang terjadi di Kelurahan ;

j. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi

pemanfaatan tanah bekas bengkok;

k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pemerintahan kecamatan;

l. membantu penyelenggaraan pemilihan umum

(pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan

Presiden dan pemilihan legislatif) ;

m. membantu dan memfasilitasi serta

mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan ;

n. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan

pemeliharaan data dalam rangka peningkatan

pelayanan kependudukan;

o. melaksanakan pengelolaan data/ dokumentasi

pelayanan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan pelayanaan;

p. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme ,

prosedur, dan persyaratan (standar pelayanan prima)

kepada masyarakat;

q. melaksanakan percepatan pencapaian standar

pelayanan publik di wilayahnya;

r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan pelayanan masyarakat;

s. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan

menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap

pelayanan masyarakat;

t. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan

bidang tugasnya ;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 12

5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

:

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional pada seksi

perekonomian dan pembangunan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan perekonomian dan

pembangunan;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program

dan/atau kegiatan seksi perekonomian dan

pembangunan ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria pada seksi perekonomian

dan pembangunan ;

e. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan

pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian

masyarakat kelurahan, usaha industri kecil dan

menengah ;

f. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan

fasilitasi perencanaan pembangunan bidang

perekonomian dan pembangunan sarana prasarana

kelurahan ;

g. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan

rencana pembangunan Kelurahan dan /atau Kecamatan

;

h. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan

pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;

i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang

wilayah kecamatan dan penyusunan profil Kelurahan ;

j. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan pembangunan

serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi

Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;

k. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan

koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah

Kecamatan;

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 13

l. melaksanakan pembinaaan dan monitoring terhadap

usaha-usaha ketahanan pangan dan lingkungan hidup;

m. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

kelurahan dan kecamatan;

n. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan

pembangunan sarana dan prasarana;

o. melaksanakan pengawasam terhadap penyaluran

bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka

menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah

kecamatan;

p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

perekonomian dan pembangunan ;

q. melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan

pembangunan ;

r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya ;

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan

Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional dibidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

dan Kesejahteraan Sosial ;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program

dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Sosial ;

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 14

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di

kecamatan ;

f. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan

melakuan pembinaan dalam upaya peningkatan

kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan

penyakit menular di kecamatan;

g. melaksanakan koordinasi pendataan, dan pemantauan

penyaluran bantuan sosial;

h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan

olahraga di kecamatan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta

yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

j. menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;

k. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaaan masyarakat di wilayah kecamatan baik

yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta;

l. menyiapkan bahan laporan tugas pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota

dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah

yang terkait;

m. melaksanakan pembinaaan partisipasi masyarakat

untuk ikut serta dalam perncanaan dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat;

n. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan

pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan

pendistribusian bantuan-bantuan sosial ;

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 15

o. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya ;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas:

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional ketentraman dan

ketertiban umum ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban

umum ;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program

dan/atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban

umum ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan

ketertiban umum ;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Polisi

Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program

dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan;

f. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan

penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat

beragama maupun antara umat beragama dengan

Pemerintah ;

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama

yang berada di wilayah kesra kecamatan untuk

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 16

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah kecamatan;

h. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif

dan bahan berbahaya lainnya ;

i. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir

pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana

alam dan penanganan pengungsi;

j. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait

dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

k. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan

ketentraman dan ketertiban;

l. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja

perangkat daaerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penegakan peraturan perundang-undangan;

m. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan

situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban

kecamatan ;

n. membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan

umum (pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur,

pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif) ;

o. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

penanganan perlindungan masyarakat akibat

pelanggaran HAM dan masalah sosial di kecamatan;

p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

ketentraman dan ketertiban umum ;

q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya ;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 17

8) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan fasilitasi upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menjalankan

tugas pokoknya, Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum

mempunyai fungsi :

a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan

b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang

berada di wilyah kerja kecamatan untuk mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

c. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

d. Melaporkan pelaksanaan pelayanan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan.

b. Kelurahan

Berdasarakan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48

Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja

Kelurahan Kota Blitar , maka susunan organisasi kelurahan

terdiri atas

1). Lurah

2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

3.) Seksi Tata Pemerintahan

4.) Seksi Perekonomian dan Pembangunan

5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 18

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kelurahan di Kota Blitar sebagai berikut

Gambar Bagan 2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berdasarkan kepada

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 yang

dijabarkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun

2014 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan

adalah :

1. Kedudukan Kelurahan :

Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah

kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Camat

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

SEKSI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LURAH

SEKRETARIS

SEKSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 19

2. Tugas Kelurahan :

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

3. Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas

umum pemerintahan kelurahan ;

b. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan

administrasi kependudukan ;

c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat

dan penanggulangan masalah sosial ;

e. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan

masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;

f. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan

asli daerah

g. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan

urusan rumah tangga kelurahan;

h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan

pembinaan di bidang kearsipan, ketetatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan,

kehumasan;

i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi

meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan

sarana prasarana kerja;

j. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan

kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

m. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 20

pelayanan;

n. pengelolaan pengaduan masyarakat;

o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub

domain website Pemerintah Daerah;

p. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

kelurahan; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kewenangan Kelurahan :

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan

sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan

program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan

di kelurahan;

b. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan

kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan ;

c. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan yang

menjadi tanggungjawabnya ;

d. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan

partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;

e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah.

f. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan eks tanah

bengkok serta pemungutan Pajak bumi dan

Bangunan;

g. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum di

kelurahan;

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 21

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan

sesuai dengan susunan organisasi adalah

1. Sekretaris Kelurahan

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan Lurah;

b. mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing –

masing seksi secara terpadu;

c. mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan;

d. merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program /

kegiatan Kelurahan;

e. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran (DPPA);

h. menyusun Penetapan Kinerja (PK);

i. mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi

Kelurahan;

j. mengelola urusan rumah tangga, tata usaha dan

kehumasan;

k. mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana,

keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat

Kelurahan;

l. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan

aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

m. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi;

n. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan

pelayanan administrasi umum, kearsipan dan

penatausahaan keuangan;

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 22

o. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa

sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan

perundang – undangan

p. mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan

Standar Pelayanan Publik (SPP);

r. melaksankaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

s. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

t. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui

sub domain website Pemerintah Daerah;

u. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan kinerja Kelurahan;

v. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional pemerintahan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan pemerintahan ;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan pemerintahan;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria pemerintahan;

e. melakukan pelayanan administrasi kependudukan ;

f. melakukan tugas pembantuan dibidang pertanahan,

pemungutan pajak bumi dan bangunan ;

g. melakukan tugas pembantuan dalam Pemilihan Umum (

Pemilu );

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 23

h. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan

pemerintahan kepada masyarakat;

i. memfasilitasi kegiatan transaksi jual beli tanah, perubahan

status tanah milik dan proses sertifikasi tanah;

j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

pemerintahan;

k. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan;

l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya ;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Prekonomian dan Pembangunan

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang perekonomian

dan pembangunan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan perekonomian dan

pembangunan;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan perekonomian dan pembangunan ;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria perekonomian dan pembangunan ;

e. menyiapkan bahan pemberdayaan perkoperasian,

pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian

lainnya di kelurahan ;

f. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan

partisipasi masyarakat dalam bidang perekonomian dan

pembangunan ;

g. melakukan kegiatan administrasi perekonomian dan

pembangunan di Kelurahan ;

h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

perekonomian dan pembangunan ;

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola

pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 24

pembangunan;

j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan

pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,

koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah (UKM),

peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan di

kelurahan;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap

pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi

pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup;

l. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan

pengendalian terhadap peran serta lembaga

kemasyarakatan dalam pembangunan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan

pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kelurahan

kepada Camat;

n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya ;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

a. penyiapan dan penganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Kesejahteraan Sosial ;

b. pengumpulan dan penganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Sosial;

c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial;

e. penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan di bidang

keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 25

f. melakukan pengumpulan dan penyaluran bantuan

terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;

g. penyiapan bahan pemberdayaan kegiatan organisasi

kemasyarakatan ;

h. pelaksanaan pembinaan, mengembangkan prakarsa,

partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam

pembangunan di wilayah Kelurahan;

i. pelaksanaan pembinaan, meningkatkan dan

mengembangkan pemberdayaan masyarakat;

j. penyiapan bahan pembinaan RT, RW, kebersihan

lingkungan, seni budaya dan olah raga ;

k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta

menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional ketentraman dan

ketertiban umum ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban

umum ;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum ;

e. melakukan administrasi ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat ;

f. melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan

kepada masyarakat ;

g. melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana

lainnya ;

h. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga ;

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 26

i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan

perlindungan masyarakat (linmas);

j. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi

terkait, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam

upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

ketentraman dan ketertiban umum ;

l. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman

dan ketertiban umum ;

m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukorejo

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat

menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil

baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam

penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat

yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adapun data personil Kecamatan Sukorejo sebagaimana

berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis

Kelamin

PNS PTT & Non PTT selain

PNS

Jml

1. Laki-Laki 45 1 46

2. Perempuan 38 1 39

Jumlah 83 2 85

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2015

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 27

Tabel 2.2.1

Data Pegawai Kecamatan Sukorejo Menurut Golongan

No. Golongan Ruang Jumlah

1 IV 2

2 III 55

3 II 25

4 I 1

5 PTT 2

Jumlah 85

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2016

Tabel 2.2.1

Data Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. Pasca Sarjana ( S2 ) -

2. Sarjana ( S 1 ) 28

3. Diploma IV -

4. Diploma III 5

5. Diploma II 1

6. Diploma I -

7. SMA 48

8. SMP 2

9. SD 1

Jumlah 85

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2016

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan

pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja

masing-masing individu dalam mengemban tugas dan

kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-

masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 28

realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin

terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem

pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang

hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun

(bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang

perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan

evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat

dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun

pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat

Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kota Blitar.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan

untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai

dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan

tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk

dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang

diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah dilengkapi Sarana

dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu

menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup

kondusif

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat

ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.2

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorejo

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

1. Tanah 3.086 M²

2. Gedung 4 Unit

3. Toyota Avanza 1 unit

4. Isuzu Panther 1 unit

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 29

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

5. Kijang Pick up 1 unit

6. Sepeda Motor Suzuki 1 unit

7. Sepeda Motor Honda Win 2 unit

8. Sepeda Motor Honda Legenda 1 unit

9. Sepeda Motor Honda Supra X 1 unit

10. Meja Tulis ½ biro 32 Buah

11. Meja Tulis 1 biro 4 Buah

12. Kursi Kayu 28 Buah

13. Kursi Tamu / Spon + Kayu 5 set

14. Kursi Putar 12 Buah

15. Kursi Plastik 240 Buah

16. Almari Arsip Kayu 3 Buah

17. Almari Arsip Besi / Feeling Kabbinet 4 Buah

18. Almari Arsip Kaca 3 Buah

19. Almari Sorok kayu 2 Buah

20. Meja Rapat Kayu 6 Buah

21. Mesin Ketik Manual 2 Buah

22. Pesawat Telepon 8 Buah

23. Computer 10 Unit

24. Televisi 3 Buah

25. HT 5 Buah

26. WIRELESS 1 Buah

27. Jam Dinding 10 Buah

28. Kursi Kayu Panjang 6 Buah

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 30

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

29. Tempat Tidur 1 unit

30. Meja makan 1 unit

31. Kompor Gas 1 Buah

32. Brankas 2 unit

33. Pemadam Api 1 unit

34. Sound system 1 unit

KELURAHAN TURI

No Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah

1. Sepeda Motor R2 5 Buah

2. Sepeda Motor R3 2 Buah

3. Leptop 5 Buah

4. Komputer PC 1 Buah

5. Printer 5 Buah

6. AC 2 Buah

7. Kipas Angin 11 Buah

8. Televisi 4 Buah

9. Meja Kerja 9 Buah

10. Kursi Kerja 9 Buah

11. Meja Rapat 7 Buah

12. Kursi Rapat 145 Buah

13. Lemari 13 Buah

14. Telepon 2 Buah

15. Meja Kursi Tamu 3 Stel

16. Brankas 2 Buah

17. Scaner 1 Buah

18. Handytalky (HT) 5 Buah

19. Camera 1 Buah

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 31

20. LCD Proyektor 1 Buah

21. Papan Pengumuman 2 Unit

KELURAHAN TANJUNGSARI NO. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Peralatan P3K 1 buah

2 Kentongan 1 buah

3 Kursi Kerja Eselon IV 2 unit

4 Papan Nama RT/RW 38 buah

5 Mesin Ketik Manual 1 unit

6 Printer 16 unit

7 Lemari Kayu untuk File 4 unit

8 Meja Kerja Pegawai 15 unit

9 Lemari Kaca 3 unit

10 Mimbar/Podium 1 unit

11 Antena MF/MW Transportable 1 unit

12 Cassete Recorder 1 unit

13 Scaner 2 unit

14 Handy Talki (HT) 3 unit

15 Brankas 1 unit

16 Televisi 2 unit

17 Sepeda 2 unit

18 Papan nama Kelurahan 1 unit

19 Pesawat RIC 1 Unit

20 Meja Tamu Biasa 2 unit

21 Personal Computer (PC) 4 Unit

22 Sepeda Motor 3 unit

23 Meja Rapat 4 unit

24 Monitor 1 unit

25 UPS 2 unit

26 Maket/Miniatur/Diorama 1 unit

27 Kanopi Solar Lite 1 paket

28 Kipas Angin 1 unit

29 Radio Acces Point 1 unit

30 Mesin Absensi (Finger Print) 1 unit

31 Sekat Ruangan (Pagar Kawat Berduri) 1 Paket

32 Daun Pintu Kaca Alumunium 1 unit

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 32

33 Software 1 Paket

34 Laptop 4 unit

35 AC 1 unit

36 Alat Kesenian Jaranan 1 Paket

37 Hardisk Eksternal 1 unit

38 Tablet (Note book) 2 unit

39

Alat Praktikum ( KIE KIT Tempat Peraga

alat dan obat kontrasepsi) 1 Paket

40 Papan Visual (Papan Data) 1 buah

41 Kamera CCTV 1 unit

42 LCD Proyektor 1 unit

43 Camera Electronic 1 unit

44 Jaringan LAN d WIFI Outdoor 1 Paket

KELURAHAN SUKOREJO

NO. JENIS BARANG JUMLAH

1. Tanah 10 bidang

2. Bangunan Gedung 1 buah

3. Sepeda Motor 6 buah

4. Sepeda 1 buah

5. Genset Sakura 1 buah

6. Mesin Ketik 3 buah

7. Kalkulator 4 buah

8. Filling Kabinet 6 buah

9. Brandkas 1 buah

10. Papan visual 1 buah

11. Mesin Tulis 1 buah

12. Umbul-umbul Merah Putih 1 buah

13. Umbul-umbul 6 buah

14. Almari besi/metal 1 buah

15. Almari KK 1 buah

16. Almari arsip 6 buah

17. Kursi kayu 3 buah

18. Size/kursi tamu 1 buah

19. Tempat tidur 1 buah

20. Meja rapat 10 buah

21. Meja tulis 8 buah

22. Meja podium 1 buah

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 33

23. Meja panjang 1 buah

24. Kursi putar 7 buah

25. Kursi plastik 175 buah

26. Meja komputer 1 buah

27. Jam dinding 2 buah

28. Keset ijuk 2 buah

29. Sapu ijuk 2 buah

30. Sapu lidi 1 buah

31. Kemoceng 3 buah

32. Cikrak plastik 1 buah

33. Kain pel biru 3 buah

34. Sound sistem 1 buah

35. Mic MD 26 2 buah

36. Lampu hias 4 buah

37. Gambar Garuda 3 buah

38. Lambang Garuda Pancasila 2 buah

39. Gambar Wakil Presiden 3 buah

40. Gambar Presiden 3 buah

41. Foto Presiden dan Wakil 2 buah

42. Lambang Korpri 1 buah

43. Bak sampah 2 buah

44. Keranjang sampah 4 buah

45. Komputer 2 buah

46. Komputer PC 1 buah

47. Komputer Note Book 6 buah

48. Printer Canon IP 2770 6 buah

49. Printer Canon MP 258 2 buah

50. Kelengkapan komputer 2 buah

51. Card Readerd 1 buah

52. Flash Disk 1 GB 2 buah

53. Catridge Black 2 buah

54. Catridge Warna 2 buah

55. Moese optical USB 2 buah

56. Flash Disk 2 GB 3 buah

57. Meja kerja 6 buah

58. Kursi staf 4 buah

59. Camera digital 1 buah

60. Pesawat telepon 1 buah

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 34

61. Kabel 10 buah

62. Peta kelurahan 1 buah

63. Gunting rumput 1 buah

64. Televisi 2 buah

65. Speaker Wheelen 1 buah

66. Penghancur Kertas 1 buah

KELURAHAN TLUMPU

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Tanah 22 bidang

2 Bangunan 3 bidang

3 AC Split 1PK 1 buah

4 Komputer 4 buah

5 Laptop 5 buah

6 Handycam Sony/ DCR 1 buah

7 Televisi 5 buah

8 Sound System 2 buah

9 Meja Pelayanan 1 buah

10 Almari Buku Kayu 3 buah

11 Almari Buku Kaca 2 buah

12 Bufet Arsip 1 buah

13 Filing Kabinet Besi 4 buah

14 Filing Kabinet Plastik 6 buah

15 Meja Kerja 11 buah

16 Kursi Kerja 12 buah

17 Meja Kerja Panjang 4 buah

18 Meja Kursi Tamu 3 buah

19 Genset 1 buah

20 Tabung Pemadam Kebakaran 1 buah

21 Sepeda Motor Roda 2 4 buah

22 Sepeda Motor Roda 3 1 buah

KELURAHAN BLITAR

NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

1 RakTanaman 2 Buah

2 Filing Kabinet 1 Buah

Page 39: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 35

3 KipasAngin Wall Fan 16” 6 Buah

4 KipasAngin Baling Baling 16” 6 Buah

5 PapanNamaRuangkantor 9 Buah

6 Wirelles 2 Unit

7 Mejatelepon 1 Buah

8 RakPenjepit Koran 2 Buah

9 AlmariKayuJati 2 Buah

10 Korden 1 set

11 Laptop Core I3 2350 m, Procesor 1 unit

12 Sound system 1 unit

13 Biayapengawasanpengadaangapurokantor 1 keg

14 Biayaperencanaanpengadaangapurokantor 1 keg

15 GapurokantorKelurahanBlitar 1 keg

16 JasaPengawasanpekerjaanpagarlapangankelur

ahan

1 keg

17 Pengadaankontruksigedung/kantorkelurahan 1 keg

18 Tralis 1 set

19 Gedungkantorkelurahanblitar 1 keg

20 Pintu/kusen/jendela 1 buah

21 Rehabilitasitempatparkirdanteraskantor 1 keg

22 GapuroperbatasanantaraKel.BlitardanKel.Pak

unden

1 keg

23 PengurukanlapanganKelurahanBlitar 1 keg

24 Pasang trails 1 set

25 Kantor Kelurahan 1 gedung

26 TK Dharma Wanita 1 gedung

27 Rabat Jl.Tirtoyudho Gang RT 3 RW 1

Kel.Blitar

1 keg

28 Biporimatabor plat stainlesstel 2 buah

29 UPS 1 buah

30 UPS Supreme 3 buah

31 Kompor Gas 1 buah

32 Printer Canon IP 2770 1 buah

33 Printer 1 buah

34 Hard Disk Eksternal 1 buah

35 Printer Epson L110 1 buah

Page 40: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 36

37 Printer Epson L200 1 buah

38 Tv Monitor LCD 24” 1 buah

39 Kursitamu 1 set

40 Handycam Nikon P.100 1 Unit

41 Ac merkChanghong 1 unit

42 Komputer c225 57305668 1 unit

43 Komputer LCD 18,5” 1 unit

44 Laptop Thosiba 1 unit

45 Printer HP Pavilion 110-050L 1 buah

46 Sepeda Motor Yamaha 1 unit

47 Kendaraanroda 3 VIAR 1 unit

48 Printer Epson L110 1 Unit

49 Printer Epson L220 1 Unit

Sumber : Data Arsip Barang Kecamatan Sukorejo, 2016

2.3. Kinerja Pelayan Kecamatan Sukrejo

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan

Kecamatan Sukorejo berdasarkan renstra tahun 2011-2015

dapat dilihat dari tabel berikut :

Page 41: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 37

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO

No Indikator kinerja sesuai

tugas dan fungsi SKPD

Target SPM Target IKK Target indikator

lainya

Target Renstra SKPD tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio capaian pada tahun ke

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatnya

kualtas

pelayanan

administrsi

kecamatan

Nilai IKM 71 71 71 71 100% 100%

2 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

Prosentas

e usulan

masyaraka

t yang

menjadi

skala

prioritas

Page 42: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 38

Pencapaian target Renstra Kecamatan Sukorejo tahun

2011 – 2015 diimplementasikan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang

dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan

sebagai berikut :

Page 43: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 39

Tabel 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO

Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran

tahun ke

Rata – rata pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

Program pelayanan administrasi perkantoran

144.542.000 93.780.800 248.373.200 269.165.150 407.450.000 135.677.080 79.748.504 229.174.918 245.920.163 397.690.417 93 85 92 91 97

232.662.230 217.642.216

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

74.230.100 313.833.295 297.821.200 1.628.969.990 423.880.950 74.182.501 311.326.600 287.770.800 1.606.659.580 411.830.100 99 99 96 98 97

547.747.107 538.353.916

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dab keuangan

6.999.900 1.879.750 11.372.750 11.412.950 25.907.600 1.024.950 1.879.750 11.301.750 11.145.450 23.356.600 14 100 99 97 97

11.514.590 9.741.700

Program penataan administrasi kependudukan

15.000.000 15.000.000 100

3.000.000 3.000.000

Program peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah

15.000.000 21.500.100 20.500.000 20.051.500 287.762.350 12.750.000 21.500.100 20.150.000 273.911.750 85 100 98 98 95

72.962.790 65.662.370

Program pengembangan data/informasi/ statistic daerah

40.000.000 17.183.950 11.000.000 6.987.300 3.459.750 3.050.000 17.183.950 11.000.000 6..499.650

3.359.750 7 100 100 93 97

15.726.200 6.918.740

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

12.000.000 15.000.000 90.000.000 32.646.100 53.663.950 12.000.000 15.000.000 88.230.000 32.502.600 49.628.450 100 100 98 99 92

Program perlindungan konservasi sumber daya alam

20.000.000 24.975.000 25.001.000 25.276.000 43.977.500 19.600.000 21.530.000 24.031.000 25.276.000 42.536.500 98 86 96 100 96

40.662.010 39.472.210

Program peningkatan keberdayaan

409.366.500 553.957.550 697.232.600 491.206.250 570.747.425 361.604.600 547.719.900 623.674.950 277.060.300 567.249.075 88 98 89 56 99 27.845.900 26.594.700

Page 44: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 40

masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

50.000.000 105.836.500 113.000.700 112.315.700 177.751.000 50.000.000 105.686.500 112.880.225 108.597.200 177.647.000 100 99 99 96 99

544.502.065 475.461.765

Program pengembangan system pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

43.787.500 42.654.200 97

111.780.780 110.962.185

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

62.200.700 62.135.700 99

8.757.500 8.530.840

Program pemberdayaan fakir miskin dan, komnitas adat dan PMKS lainnya

435.682.000 2.424.006.850 2.561.579.000 3.839.426.800 6.285.588.850 390.862.650 2.377.107.250 2.471.428.850 95.367.300 6.283.378.850 89 98 96 24 99

12.440.140 12.427.140

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosialm

50.000.000 46.355.000 92

3.109.256.700 2.323.628.980

Program pengelolaan kekayaan budaya

14.251.000 14.000.000 47.759.000 46.305.150 13.965.500 14.000.000 47.759.000 46.305.150 97 100 100 100

10.000.000 9.271.000

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

30.000.000 48.159.300 50.586.500 50.611.500 56.826.550 26.870.000 41.620.300 41.967.750 47.486.500 52.217.050 89 86 86 93 91

24.463.030 24.405.930

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

77.111.950 64.272.500 62.384.700 70.223.750 74.173.250 56.859.400 47.921.100 67.360.000 96 86 76 95

47.236.770 42.032.320

Program pendidikan politik masyarakat

36.241.350 42.766.800 60.141.000 21.609.150 42.766.800 26.709.500 59 100 2

54.798.580 49.262.750

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa,

563.550.000 556.771.883 98

27.829.830 18.217.090

Page 45: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 41

dan jaringan pengairan lainnya

Page 46: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

II. 42

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi

Jawa Timur yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan

pelayanan publik serta sesuai dengan misi Kota Blitar yang ke

enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan

publik , kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan

ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk

mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan

peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan

2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding

dengan fasilitas yang tersedia

3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan

4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang

mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku

wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota

2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat

sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk

meningkatkan koordinasi dan konsultasi

Page 47: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

III. 1

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang

hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan

mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan

analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi

dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif

pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo ,

maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang

berkembang terhadap Kecamatan Sukorejo yang berhsil

diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing

masih belum optimal

b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan program dan kegiatan ;

c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam

pengukuran capaian kinerja.

d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan

anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan

tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah

maupun legislatif

e) Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan

pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke

SKPD

f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD

tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat

Page 48: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

III. 2

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di

Kecamatan Sukorejo tidak terlepas dari visi dan misi yang

diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun visi Kota Blitar adalah : “ Masyarakat Kota Blitar

Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun

2021”

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi

dengan melaksanakan 6 misi yakni :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam

kehidupan bermasyarakat

2. Meningkakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

cerdas dan berdaya saing tinggi

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada

industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing

dan berwawasan lingkungan

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis

pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif

5. Meningkatkan keharmonisan sosial dan semangat rukun

agawe santoso

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih

dan profesional

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis

Propinsi Jawa Timur , terdapat beberapa faktor pendukung

dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sebagai berikut :

Page 49: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

III. 3

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Propinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang baik, bersih dan

profesional

Masih adanya

kasus pengaduan

masyarakat terkait

dengan pelayanan

public sehingga

integritas dan

profesionalisme

aparatur dalam

palayan publik

masih perlu

ditingkatkan

Kurangnya

kesadaran

aparatur dalam

pelaksanaan

tugas pokok

dan fungsi

Motifasi serta

metode kerja

yang

sistematik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Stategis

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Blitar tahun 2011 – 2030, Kecamatan Sukorejo masuk dalam

BWK 4 dengan rencana pengembangan meliputi industri,

pergudangan, pariwisata , pelayanan terminal barang,

pertenakan dan pertanian Kota. Terdapat beberapa faktor

penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada

Kecamatan Sukorejo terkait dengan rencana tata ruang wilayah

sebagai berikut :

Page 50: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

III. 4

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan

Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pusat industri,

pergudangan,

pariwisata ,

pelayanan terminal

barang, pertenakan

dan pertanian Kota

Dalam hal

pemberian layanan

selama ini sudah

sesuai dengan

prosedur yang ada ,

namun dalam

mendukung

tercapainya rencana

pembangunan

Pemerintah Kota

yang tertuang dalam

Rencana Tata Ruang

Wilayah, kecamatan

belum mempunyai

kewenangan penuh

dalam pengambilan

kebijakan sehingga

pemberian layanan

dimaksud tetap

mengikuti kebijakan

yang sudah ada/

ditetapkan

Kurangnya

koordinasi

SKPD terkait

dengan

kecamatan

Terjalinnya

koordinasi

dan kerjasama

antar SKPD

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo

Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis

antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan

pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme

aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan ;

Page 51: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

III. 5

2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance)

3. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum

sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

Page 52: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

IV. 1

BAB IV

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik

organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan

sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur,

spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila

seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka

diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran

yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan

menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

Page 53: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

IV. 2

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kecamatan

- Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kecamatan

- Meningkatnya

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

pemerintahan

dan

pembangunan

di wilayah

Hasil survey

IKM

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

pemerintahan

dan

pembangunan

di wilayah

81

100%

82

100%

83

100%

84

100%

85

100%

85

100%

4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan

sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan

strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan

Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan

kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana

kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi

layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas,

maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan

peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung

tombak pelayanan kepada masyarakat.

Page 54: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

A. Rencana Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang

diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas

palayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran

kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program

dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan

Kelurahan

B. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut

diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor

c. Penyediaan alat tulis kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

g. Penyediaan makanan dan minuman

Page 55: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

2

h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

i. Penyedian jasa surat menyurat

j. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

k. Penyediaan peralatan rumah tangga

l. Penyediaan jasa perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pengadaan mebeleur

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat

daerah

a. Fasilitasi kepernsertaan pada event daerah dan hari

besar nasional

b. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

c. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan

Kelurahan

a. Fasilitasi pelayanan prima

Page 56: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

3

6. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Kelurahan

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber

pendapatan daerah

b. Pengendalian keamanan lingkungan

c. Peningkatan kesadaran akan nilai – nilai luhur

kebangsaan

d. Evaluasi kelurahan berhasil

e. Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan

f. Fasilitasi pelaksanaan program pemberdyaan masyarakat

g. Penyusunan monografi kelurahan dan kecamatan

h. Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

i. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

j. Peningkatan keberdayaan social dan ekonomi masyarakat

k. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian

lingkungan hidup

l. Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan

kelurahan

m. Fasilitasi pemilihan umum

n. Petilasan adat

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan

pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan

pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja

indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti

aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja

dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1 sebagai berikut

:

Page 57: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

VI. 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Sukorejo dalam menentukan tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD

Kota Blitar, dalam mendukung misi Pemerintah Kota Blitar yang ke

enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap

Kondisi Kinerja pada ahi

tahun RPJMD Tahun0 Tahun1 Tahun2 Tahun3 Tahun4 Tahun5 Tahun6

1 Nilai SKM 73,8 81 82 83 84 85 85 85

2 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan ,keamanan dan ketertiban , kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 58: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

VII. 1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo 2016 –

2021 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun,

merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sukorejo dan

masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan

sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Blitar.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan

dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki,

rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan

masyarakat di wilayah Kecamatan Sukorejo.

VII. Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan

daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi

dan Misi Kepala Daerah.

2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini

merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja

SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini

terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah,

tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan,

program dan kegiatan.

4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan

komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian

Page 59: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1o kali 350.000,00 1o kali 400.000,00 1o kali 500.000,00 1o kali 600.000,00 1o kali 650.000,00 1o kali 700.000,00

1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan 55200000 12 bulan 67.920.000,00 73.920.000,00 77.616.000,00 81.496.000,00 85.571.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional

10 unit/tahun

4250000 10 unit/tahun 4.462.500,00 10 unit/tahun 4.685.600,00 10 unit/tahun 4.919.900,00 10 unit/tahun 5.165.900,00 10 unit/tahun 5.424.200,00

1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya jasa laundry

12 bulan 2400000 12 bulan 2.400.000,00 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 3.150.000,00 12 bulan 3.307.500,00 12 bulan 3.500.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

56 jenis 18.678.200 55 jenis 19.600.700,00 55 jenis 20.580.000,00 55 jenis 21.609.000,00 55 jenis 22.689.450,00 55 jenis 23.823.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

7 jenis, 7830 lembar

10.703.500,00 8 jenis, 600 lembar , 15 buah

14.776.200,00 15.514.800,00 16.290.500,00 17.105.067,00 17.960.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

13 jenis 17.197.000,00 9 jenis 11.956.100,00 10 jenis 12.553.905,00 10 jenis 13.181.600,00 10 jenis 13.840.000,00 10 jenis 14.532.700,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

30 jenis, 2 jenis

8.912.225,00 28 jenis 5.566.300,00 30 j3nis 5.844.600,00 30 j3nis 6.136.800,00 30 j3nis 6.443.600,00 30 j3nis 6.765.700,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

4 jeis 6.840.000,00 5 jenis 17.540.000,00 4 jeis 18.417.000,00 4 jeis 19.337.850,00 4 jeis 20.304.800,00 4 jeis 21.319.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan 22.750.000,00 50.493.500,00 53.018.000,00 55.669.000,00 58.452.500,00 61.375.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

85 hari 90.345.100,00 90 hari 91.000.000,00 95.550.000,00 100.327.500,00 105.343.900,00 110.611.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 19

Penyediaan jasa perkantoran

Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor

12 bulan 276.294.480,00 12 bulan 307.915.300,00 12 bulan 323.311.000,00 12 bulan 339.476.600,00 12 bulan 356.450.500,00 12 bulan 353.273.025,00

1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK

80% 85% 85% 90% 90% Kec. Sukorejo

1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembanguna ngedung kantor (gedung PKK, tempat parkir mobil, gedung aula, gasebo green house)

3 paket 350.000.000,00 1 paket 1.000.000.000,00

1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

3 jenis 19.382.000,00 2 Jenis 9.096.000,00 1 jenis 5.000.000,00 1 jenis 5.000.000,00 1 jenis 5.000.000,00 1 jenis 5.000.000,00

` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor

9 jenis 58.381.425,00 8 unit 50.505.500,00 4 unit 15.000.000,00 3 unit 10.000.000,00 4 unit 15.000.000,00 3 unit 10.000.000,00

1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler

Tersdedianya mebeleir 2 unit 9.000.000,00 12 unit 25.115.000,00 2 unit 6.000.000,00 1 unit 7.000.000,00 1 unit 5.000.000,00 1 unit 6.000.000,00 Kec. Sukorejo

Pemeliharaan Rurin / Berkala MebeleirTerpenuhinya pemeliharaan mebeleir

3 set, 1 paket 24.000.000,00 1 paket 2.000.000,00 1 paket 3.000.000,00 1 paket 3.000.000,00 1 paket 3.500.000,00

1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

6 jenis pemeliharaan

66.151.080,00 3 paket 44.961.360,00 3 paket 50.000.000,00 3 paket 52.500.000,00 3 paket 55.125.000,00 3 paket 57.881.250,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara

3 unit/tahun

127.507.550,00 4 jenis, 3 unit/ 12 bulan, 16 jenis

100.114.200,00 3 unit/tahun 128.000.000,00 3 unit/tahun 134.400.000,00 3 unit/tahun 135.000.000,00 3 unit/tahun 135.500.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

6 unit AC 1.920.000,00 6 unit AC 2.000.000,00 8 unit AC 3.000.000,00 8 unit AC 3.150.000,00 8 unit AC 3.307.500,00 8 unit AC 3.646.500,00

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator Sasaran

TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

Page 60: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator SasaranTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

1.20 08 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor

6 jenis pemeliharaan

14.205.000,00 6 jenis servis peralatan

17.699.200,00 6 jenis servis peralatan

18.584.160,00 6 jenis servis peralatan

19.513.400,00 6 jenis servis peralatan

20.489.000,00 6 jenis servis peralatan

21.513.500,00

1.20 08 02 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor ( rehab balai pertemuan, rehab gudang untuk ushola, rehab Balai RW Kel Sukorejo, rehab ruang kasi)

3 paket 328.632.729,00 1 paket 400.000.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN

100% Kec. Sukorejo

1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang tersusun

6 dokumen 29.638.300,00 6 dokumen 30.247.600,00 6 dokumen 31.759.000,00 6 dokumen 33.347.979,00 6 dokumen 35.015.000,00 6 dokumen 36.766.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun jumlah dokumen yang tersusun

1 dokumen 1.054.500,00 1 dokumen 1.337.500,00 1 dokumen 1.404.400,00 1 dokumen 1.474.600,00 1 dokumen 1.548.400,00 1 dokumen 1.625.800,00

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang tersusun

3 dokumen 15.002.500,00 3 dokumen 26.565.300,00 3 dokumen 27.893.000,00 3 dokumen 29.288.200,00 3 dokumen 30.752.600,00 3 dokumen 32.290.200,00 Kec. Sukorejo

1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL

20% Kec. Sukorejo

1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional

5 kegiatan 73.195.500,00 6 kegiatan 174.003.800,00 6 kegiatan 182.703.000,00 6 kegiatan 191.183.000,00 6 kegiatan 201.431.000,00 6 kegiatan 211.502.000,00 Kec. Sukorejo

1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Terpenuhinya publikasi / iklan

3 jenis 7.033.800,00

1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

81 82 83 84 85 85

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

PROSENTASE SKPD MELAKSANAKAN IKM

100%

1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Terlsaksananya administrasi kependudukan , sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kecamatan dan kelurahan, publikasi pelayanan , fsailitasi prona , honorarium modin

4 kegiatan 348.410.500,00 5 kegiatan 743.869.600,00 5 kegiatan 720.464.000,00 5 kegiatan 756.487.000,00 5 kegiatan 794.312.000,00 5 kegiatan 834.000.000,00 Kec. Sukorejo

1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH

100% 100% 100% 100% 100% Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *)

PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WTP

1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Terlaksananya ledang PBB dan lelang tanah eks bengkok , pendataa tanah aset yang disewakan

2 kegiatan 72.045.200,00 3 kegiatan 149.598.900,00 2 kegiatan 157.078.000,00 2 kegiatan 164.932.700,00 2 kegiatan 173.179.000,00 2 kegiatan 181.838.400,00 Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA TINGKAT SATUAN RW

1

Page 61: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator SasaranTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya patroli wilayah, koordinasi trantib, fasilitasi FKDM, pelatihan PBB , forum muspika dan lomba poskamling

4 kegiatan 74.550.400,00 6 kegiatan 88.060.300,00 6 kegiatan 92.463.000,00 6 kegiatan 97.086.400,00 6 kegiatan 101.940.800,00 6 kegiatan 107.037.800,00 Kec. Sukorejo

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

PROSENTASE PENDUDUK MENGIKUTI AGENDA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan kerohanian

1 kegiatan 25.682.700,00 5 kegiatan 31.493.400,00 5 kegiatan 33.068.000,00 5 kegiatan 34.721.400,00 5 kegiatan 36.457.500,00 5 kegiatan 38.280.400,00 Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

5%

05 Evaluasi keluarahan berhasil Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota

2 kegiatan 45.325.050,00 2 kegiatan 46.981.400,00 2 kegiatan 49.330.400,00 2 kegiatan 51.796.000,00 2 kegiatan 54.386.800,00 2 kegiatan 57.106.000,00

07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK kelurahan

7 kelurahan 69.921.100,00 5 kali 12.268.700,00 5 kali 12.882.100,00 5 kali 13.526.200,00 5 kali 14.202.500,00 5 kali 14.912.600,00

Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan

Terlaksananya fasilitasi RT?RW?LPMK dan pemberian kesejahteraan hari raya untuk RT/RW/LPMK

1 kegiatan, 768 paket bingkisan

196.803.550,00

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DAERAH

100%

06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Tersusunnya profil kecamatan

48 buku 3.565.400,00 48 buku 5.659.500,00 48 buku 5.942.400,00 48 buku 6.239.500,00 48 buku 6.551.500,00 48 buku 6.879.000,00

08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan

Tersusunnya monografi kelurahan

7 kelurahan 4.074.700,00 7 kelurahan 2.038.300,00 7 kelurahan 2.140.200,00 7 kelurahan 2.247.200,00 7 kelurahan 2.359.500,00 7 kelurahan 2.477.500,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya muskel dan distribusi raskin

2 kegiatan 33.687.700,00 2 kegiatan 50.158.400,00 2 kegiatan 52.600.000,00 2 kegiatan 55.299.000,00 2 kegiatan 58.064.000,00 2 kegiatan 60.967.800,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

100%

10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan

1 kegiatan 28.523.800,00 1 kegiatan 31.253.900,00 1 kegiatan 32.816.000,00 1 kegiatan 34.457.400,00 1 kegiatan 36.180.300,00 1 kegiatan 37.989.300,00

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

Trelaksananya pameran hasil - hasil produk unggulan serta festifal batik kelurahan se Kecamatan Sukorejo

1 kegiatan 195.780.600,00 1 kegiatan 223.643.000,00 1 kegiatan 234.825.000,00 1 kegiatan 246.566.400,00 1 kegiatan 258.894.700,00 1 kegiatan 271.839.400,00

14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga Turnamen volly tinkat kecamatan , dan fasilitasi kegiatan karang taruna

2 kegiatan 88.916.200,00 2 kegiatan 93.362.000,00 2 kegiatan 98.030.000,00 2 kegiatan 102.931.600,00 2 kegiatan 108.078.000,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

PROSENTASE PERLINDUNGAN MATA AIR

Page 62: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator SasaranTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

Terlaksananya pe nghijauan sumber mata air, penataan lingkungan asri dan bantuan bibit tanaman buah

2 kegiatan, 100 bibit

48.291.000,00

15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Lomba lingkungan asri, prokasih dan sosialisasi penataan lingkungan makam

7 kelurahan 86.286.000,00 7 kelurahan 90.600.300,00 7 kelurahan 95.130.000,00 7 kelurahan 99.886.830,00 7 kelurahan 104.881.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

Terlaksananya turnamen volly, kecamatan sehat, fasilitasi PKK, penguatan kelembagaan , GSI, HAN, lomba gotong royong, kegiatan sehat jiwa

9 kegiatan 131.276.400,00 9 kegiatan 314.531.900,00 9 kegiatan 330.258.400,00 9 kegiatan 346.771.400,00 9 kegiatan 364.109.900,00 9 kegiatan 382.315.400,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

posko dan monitoring pelaksanaan pemilu

1 kegiatan 70.000.000,00 1 kegiatan 70.000.000,00 1 kegiatan 70.000.000,00 Kec. Sukorejo

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

ANGKA KEMISKINAN 6,70% Kec. Sukorejo

Fasilitasi pemberia raskin *) Terlaksananya bantuan beras untuk warga miskin

4537 RTS 6.322.771.000,00 Kec. Sukorejo

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

PROSENTASE PMKS TERTANGANI

100% Kec. Sukorejo

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) Terlaksananya pemberian beras janda

553 orang 780.698.100,00 Kec. Sukorejo

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)

JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIFAL SENI DAN BUDAYA DALAM SETAHUN

Minimal 1 kali

Kec. Sukorejo

Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)

Terlaksananya pembinaan kelompok seni dan pagelaran wayang kulit

2 kegiatan 74.133.300,00 Kec. Sukorejo

CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016

Page 63: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

12 bulan - 12 bulan 400.000 12 bulan 420.000 12 bulan 441.000 12 bulan 463.050 12 bulan 486.203 12 bulan 2.210.253

1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan 21.300.000 12 bulan 22.200.000 12 bulan 23.310.000 12 bulan 24.475.500 12 bulan 25.699.275 12 bulan 26.984.239 12 bulan 143.969.014

1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional

12 bulan 875.000 12 bulan 875.000 12 bulan 918.750 12 bulan 964.688 12 bulan 1.012.922 12 bulan 1.063.568 12 bulan 5.709.927

1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya jasa laundry

12 bulan 12 bulan 740.000 12 bulan 777.000 12 bulan 815.850 12 bulan 856.643 12 bulan 899.475 12 bulan 4.088.967

1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

12 bulan 10.205.000 12 bulan 10.370.000 12 bulan 10.888.500 12 bulan 11.432.925 12 bulan 12.004.571 12 bulan 12.604.800 12 bulan 67.505.796

1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

12 bulan 2.828.600 12 bulan 4.955.893 12 bulan 5.203.688 12 bulan 5.463.872 12 bulan 5.737.066 12 bulan 6.023.919 12 bulan 30.213.037

1.20 08 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

12 bulan 2.750.000 12 bulan 3.791.000 12 bulan 3.980.550 12 bulan 4.179.578 12 bulan 4.388.556 12 bulan 4.607.984 12 bulan 23.697.668

1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga

12 bulan 1.660.000 12 bulan 2.163.300 12 bulan 2.271.465 12 bulan 2.385.038 12 bulan 2.504.290 12 bulan 2.629.505 12 bulan 13.613.598

1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

12 bulan 6.030.000 12 bulan 6.120.000 12 bulan 6.426.000 12 bulan 6.747.300 12 bulan 7.084.665 12 bulan 7.438.898 12 bulan 39.846.863

1.20 08 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan 11.400.000 12 bulan 4.860.000 12 bulan 5.103.000 12 bulan 5.358.150 12 bulan 5.626.058 12 bulan 5.907.360 12 bulan 38.254.568

1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

1.20 08 01 19

Penyediaan jasa perkantoran

Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tercukupi 80% 80% 2.894.100 80% 3.038.805 80% 3.190.745 80% 3.350.283 80% 3.517.797 80% 15.991.729

` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tercukupi 80% 5.000.000 80% 25.198.900 80% 26.458.845 80% 27.781.787 80% 29.170.877 80% 30.629.420 80% 144.239.829

1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler

jumlah mebeler yang dapat dicukupi 80% 80% 8.682.200 80% 9.116.310 80% 9.572.126 80% 10.050.732 80% 10.553.268 80% 47.974.636

1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Volume gedung kantor yang terawat

80% 80% 16.675.000 80% 17.508.750 80% 18.384.188 80% 19.303.397 80% 20.268.567 80% 92.139.901

1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat

80% 3.045.000 80% 3.783.700 80% 3.972.885 80% 4.171.529 80% 4.380.106 80% 4.599.111 80% 23.952.331

1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawat

80% 0,00 80% 1.000.000,00 80% 1.050.000,00 80% 1.102.500,00 0,80 1.157.625,00 80% 1.215.506,25 80% 5.525.631,25

1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat

80% 1.500.000 80% 3.968.000 80% 4.166.400 80% 4.374.720 80% 4.593.456 80% 4.823.129 80% 23.425.705

1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Volume gedung kantor yang terawat

80% 0,00 80% 15.000.000,00 80% 0,00 80% 17.000.000,00 0,80 0,00 80% 20.000.000,00 80% 52.000.000,00

1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase peningkatan pengembangan perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 3.000.000 100% 3.450.000 100% 3.622.500 100% 3.803.625 100% 3.993.806 100% 4.193.497 100% 22.063.428 1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

4

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Lokasi2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD2021Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020

TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Page 64: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 214

Lokasi2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD2021Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Prosentase peningkatan pengembangan perencanaan kinerja dan keuangan 100% 100% 1.000.000 100% 1.050.000 100% 1.102.500 100% 1.157.625 100% 1.215.506 100% 5.525.631

1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

Peningkatan kapasitas aparatur

1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional 100% 32.440.000 100% 29.999.000 100% 31.498.950 100% 33.073.898 100% 34.727.592 100% 36.463.972 100% 198.203.412

1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 100% - 100% 5.000.000 100% 5.250.000 100% 5.512.500 100% 5.788.125 100% 6.077.531 100% 27.628.156

1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

Peningatan kualitas pelayanan kelurahan

1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Predikat survey IKM BAIK 24.000.000 BAIK 22.400.000 BAIK 23.520.000 BAIK 24.696.000 BAIK 25.930.800 BAIK 27.227.340 BAIK 147.774.140 1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Prosentase pembayaran PBB

100% 9.758.000 100% 14.871.000 100% 15.614.550 100% 16.395.278 100% 17.215.041 100% 18.075.793 100% 91.929.662

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

Fasilitasi Warga Miskin 80% 44.320.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 44.320.000,00

1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Cakupan Patroli siaga trantibum dan trantibmas

100% 5.400.000 100% 13.719.000 100% 14.404.950 100% 15.125.198 100% 15.881.457 100% 16.675.530 100% 81.206.135

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan

100% 100% 20.977.600 100% 22.026.480 100% 23.127.804 100% 24.284.194 100% 25.498.404 100% 115.914.482

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

05 Evaluasi keluarahan berhasil 0 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi PPMK100% 199.000.000 100% 169.900.000 100% 178.395.000 100% 187.314.750 100% 196.680.488 100% 206.514.512 100% 1.137.804.749

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatanProsentase ketersediaan data statistik daerah 100% 100% 3.150.000 100% 3.307.500 100% 3.472.875 100% 3.646.519 100% 3.828.845 100% 17.405.738

08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan

Prosentase ketersediaan data monografi kelurahan 100% 4.350.000 100% 4.567.500 100% 4.795.875 100% 5.035.669 100% 5.287.452 100% 24.036.496 100% 48.072.992

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Validasi data kemiskinan

0% - 100% 4.075.000 100% 4.278.750 100% 4.492.688 100% 4.717.322 100% 4.953.188 100% 22.516.947

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

Terselenggaranya musrenbang

10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Prosentase musrenbang yang terselenggara di RT/RW/Kel

100% 13.700.000 100% 16.495.000 100% 17.319.750 100% 18.185.738 100% 19.095.024 100% 20.049.776 100% 104.845.287

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

Jumlah gakin yang mendapatkan peningkatan sosial ekonomi

5% 21.065.000 5% 18.777.500 5% 19.716.375 5% 20.702.194 5% 21.737.303 5% 22.824.169 5% 124.822.541

14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga

0 0,0037.208.000 100% 39.068.400 100% 41.021.820 100% 43.072.911 100% 45.226.557 100%

205.597.688

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

Jumlah kegiatan perlindungan lingkungan hidup

5 kali 6.140.000,00 0 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 6.140.000

15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah kegiatan perlindungan lingkungan hidup

20.775.000 100% 21.813.750 100% 22.904.438 100% 24.049.659 100% 25.252.142 100% 114.794.989

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

Prosentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi

80% 45.305.000,00 0 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 45.305.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

Prosentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas

Page 65: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 214

Lokasi2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD2021Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Fasilitasi pemberia raskin *) PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *)

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)

Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)

Pelestarian Petilasan Dan Adat 80% 38.495.000,00 80% 53.799.000,00 80% 56.488.950,00 80% 59.313.397,50 80% 62.279.067,38 80% 65.393.020,74 80% 335.768.435,62

CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016

Page 66: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kel. Sukorejo Kel. Sukorejo

1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya jasa surat menyurat

12 bulan 12 bulan 400.000 12 bulan 450.000,00 12 bulan 650.000,00 12 bulan 850.000,00 12 bulan 1.000.000,00 12 bulan 3.350.000,00

1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan 31.560.000,00 12 bulan 30.960.000 12 bulan 32.000.000,00 12 bulan 34.000.000,00 12 bulan 36.000.000,00 12 bulan 38.000.000,00 12 bulan 202.520.000,00 Kec. Sukorejo

1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional

6 kendaraan 735.000,00 6 kendaraan 1.500.000 6 kendaraan 1.800.000,00 6 kendaraan 2.000.000,00 6 kendaraan 1.400.000,00 6 kendaraan 1.600.000,00 6 kendaraan 9.035.000,00

1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya jasa laundry

12 bulan 12 bulan 1.000.000 12 bulan 1.200.000,00 12 bulan 1.300.000,00 12 bulan 1.400.000,00 12 bulan 1.600.000,00 12 bulan 6.500.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

26 jenis 12.544.400,00 26 jenis 12.544.400 26 jenis 13.000.000,00 26 jenis 14.000.000,00 26 jenis 17.000.000,00 26 jenis 17.800.000,00 26 jenis 86.888.800,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

4 jenis 1.650.000,00 4 jenis 1.650.000 4 jenis 1.800.000,00 4 jenis 2.000.000,00 4 jenis 2.200.000,00 4 jenis 2.400.000,00 4 jenis 11.700.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

4 bulan 995.000,00 4 bulan 1.000.000 4 bulan 1.200.000,00 4 bulan 1.400.000,00 4 bulan 1.900.000,00 4 bulan 2.100.000,00 4 bulan 8.595.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga

6 jenis 1.857.800,00 6 jenis 1.200.000 6 jenis 1.500.000,00 6 jenis 1.700.000,00 6 jenis 1.900.000,00 6 jenis 2.100.000,00 6 jenis 10.257.800,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

2 jenis 7.320.000,00 2 jenis 4.560.000 2 jenis 4.800.000,00 2 jenis 5.100.000,00 2 jenis 5.300.000,00 2 jenis 5.500.000,00 2 jenis 32.580.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan 12 bulan 13.400.000,00 12 bulan 13.400.000 12 bulan 14.000.000,00 12 bulan 14.500.000,00 12 bulan 15.200.000,00 12 bulan 15.900.000,00 12 bulan 86.400.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

0,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 01 19

Penyediaan jasa perkantoran

Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor

12 bulan 1.100.000,00 12 bulan 1.200.000,00 12 bulan 1.400.000,00 12 bulan 1.600.000,00 12 bulan 5.300.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor

3 unit 25.325.000,00 3 unit 15.000.000 3 unit 15.500.000,00 3 unit 16.500.000,00 3 unit 14.800.000,00 3 unit 15.400.000,00 3 unit 102.525.000,00 Kel. Sukorejo

` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor

2 unit 13.720.000,00 2 unit 20.000.000 2 unit 21.000.000,00 2 unit 22.000.000,00 2 unit 19.200.000,00 2 unit 19.800.000,00 2 unit 115.720.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler

jumlah mebeler yang dibutuhkan

1 jenis 8.330.000,00 1 jenis 10.000.000 1 jenis 10.500.000,00 1 jenis 11.000.000,00 1 jenis 10.200.000,00 1 jenis 10.600.000,00 1 jenis 60.630.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

682 m2 1.200.000,00 10.000.000,00 11.200.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

6 unit 1.900.000,00 6 unit 2.000.000 6 unit 3.200.000,00 6 unit 3.400.000,00 6 unit 3.400.000,00 6 unit 3.600.000,00 6 unit 17.500.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

3 kali 1.868.600,00 3 kali 5.000.000 3 kali 5.300.000,00 3 kali 5.500.000,00 3 kali 1.100.000,00 3 kali 1.300.000,00 3 kali 20.068.600,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terpenuhinya peralatan gedung kantor

20 kali 9.152.400,00 20 kali 2.000.000 20 kali 2.500.000,00 20 kali 3.000.000,00 20 kali 6.400.000,00 20 kali 6.700.000,00 20 kali 29.752.400,00 Kel. Sukorejo

29Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

terpenuhinya pemeliharaan meubelair

6 unit 2.070.000,00 6 unit 5.685.000 6 unit 6.000.000,00 6 unit 6.200.000,00 6 unit 2.600.000,00 6 unit 2.800.000,00 6 unit 25.355.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah buku laporan yang tersusun

6 jenis 2.100.000,00 6 jenis 2.090.000 6 jenis 2.100.000,00 6 jenis 2.300.000,00 6 jenis 2.500.000,00 6 jenis 2.700.000,00 6 jenis 13.790.000,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun jumlah laporan keuangan yang tersusun

4 jenis 2.700.000,00 4 jenis 2.700.000 4 jenis 2.900.000,00 4 jenis 3.200.000,00 4 jenis 3.400.000,00 4 jenis 3.600.000,00 4 jenis 18.500.000,00 Kel. Sukorejo

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

2018 2019 2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Program dan Kegiatan

TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Lokasi2016 2017

Page 67: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2018 2019 2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Program dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dokumen laporan yang tersusun

5 dokumen 4.300.000,00 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.300.000,00 5 dokumen 5.400.000,00 5 dokumen 5.100.000,00 5 dokumen 5.300.000,00 5 dokumen 30.400.000,00 Kel. Sukorejo

1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

Prosentase Peningkatan tertib administrasi lembaga kemasyarakatan

0,00 Kel. Sukorejo

1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

jumlah kegiatan keperansertaan pada event daerah

7 kegiatan 34.060.000,00 7 kegiatan 30.000.000,00 7 kegiatan 31.500.000,00 7 kegiatan 33.000.000,00 7 kegiatan 35.000.000,00 7 kegiatan 37.000.000,00 7 kegiatan 200.560.000,00 Kel. Sukorejo

1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

jumlah kegiatan yang dipublikasikan

1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 6.300.000,00 1 kegiatan 6.500.000,00 1 kegiatan 6.800.000,00 1 kegiatan 7.000.000,00 1 kegiatan 38.600.000,00 Kel. Sukorejo

1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

0,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

0,00 Kel. Sukorejo

1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima terlaksananya fasilitasi nikah gratis

140 pernikahan 113.860.000,00 140 pernikahan 117.218.100 140 pernikahan 121.000.000,00 140 pernikahan 130.000.000,00 140 pernikahan 132.000.000,00 140 pernikahan 134.000.000,00 140 pernikahan 748.078.100,00 Kel. Sukorejo

1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

0,00 Kel. Sukorejo

1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

jumlah kegiatan peningkatan Intensifikasi PBB-P2

4 kegiatan 14.662.000,00 4 kegiatan 14.862.200,00 4 kegiatan 15.500.000,00 4 kegiatan 16.500.000,00 4 kegiatan 17.500.000,00 4 kegiatan 18.200.000,00 4 kegiatan 97.224.200,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

0,00 Kel. Sukorejo

1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan

1 kegiatan 3.000.000,00 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.400.000,00 1 kegiatan 5.600.000,00 1 kegiatan 5.800.000,00 1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 30.800.000,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

0,00 Kel. Sukorejo

1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan

3 kegiatan 10.980.293 3 kegiatan 12.000.000,00 3 kegiatan 12.500.000,00 3 kegiatan 13.000.000,00 3 kegiatan 13.500.000,00 3 kegiatan 61.980.293,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

0,00 Kel. Sukorejo

05 Evaluasi keluarahan berhasil 0,00 Kel. Sukorejo

07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

jumlah kegiatan pemberdayaan

14 titik 267.472.500,00 14 titik 284.000.000 14 titik 290.000.000,00 14 titik 300.000.000,00 14 titik 31.000.000,00 14 titik 32.000.000,00 14 titik 1.204.472.500,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

0,00 Kel. Sukorejo

06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan tersusunnya buku profil kelurahan

6 dokumen 2.415.000,00 6 dokumen 2.445.000,00 6 dokumen 2.600.000,00 6 dokumen 2.800.000,00 6 dokumen 3.000.000,00 6 dokumen 3.200.000,00 6 dokumen 16.460.000,00 Kel. Sukorejo

08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan

tersusunnya buku monografi kelurahan

12 dokumen 4.830.000,00 12 dokumen 4.890.000,00 12 dokumen 5.000.000,00 12 dokumen 5.200.000,00 12 dokumen 5.400.000,00 12 dokumen 5.600.000,00 12 dokumen 30.920.000,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

0,00 Kel. Sukorejo

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasillitasi

2 kegiatan 19.404.200,00 2 kegiatan 19.404.200,00 2 kegiatan 20.200.000,00 2 kegiatan 21.000.000,00 2 kegiatan 21.800.000,00 2 kegiatan 22.600.000,00 2 kegiatan 124.408.400,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

0,00 Kel. Sukorejo

10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD terlaksananya musrenbang RKPD

3 kegiatan 27.849.800,00 3 kegiatan 32.000.000 3 kegiatan 34.000.000,00 3 kegiatan 34.000.000,00 3 kegiatan 36.000.000,00 3 kegiatan 37.500.000,00 3 kegiatan 201.349.800,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

0,00 Kel. Sukorejo

11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat

2 kegiatan 13.984.000,00 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 42.000.000,00 2 kegiatan 44.000.000,00 2 kegiatan 46.000.000,00 2 kegiatan 48.000.000,00 2 kegiatan 233.984.000,00 Kel. Sukorejo

14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga 2 kegiatan 30.246.000,00 2 kegiatan 31.500.000,00 2 kegiatan 32.500.000,00 2 kegiatan 34.000.000,00 2 kegiatan 35.000.000,00 2 kegiatan 163.246.000,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

0,00 Kel. Sukorejo

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan dan konservasi SDA

2 kegiatan 7.925.000,00 7.925.000,00 Kel. Sukorejo

15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

2 kegiatan 9.750.000,00 2 kegiatan 10.500.000,00 2 kegiatan 11.500.000,00 2 kegiatan 12.000.000,00 2 kegiatan 12.500.000,00 2 kegiatan 56.250.000,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

0,00 Kel. Sukorejo

16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

terlaksananya pemberdayaan lembaga masyarakat

2 kegiatan 35.120.000,00 7 kegiatan 278.000.000 280.000.000,00 285.000.000,00 290.000.000,00 295.000.000,00 1.463.120.000,00 Kel. Sukorejo

Page 68: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2018 2019 2021

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Program dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017

fsilitasi peningkatan peran lembaga masyarkat kelurahan

jumlah lembaga yang difasilitasi

5 lembaga 216.066.000,00 216.066.000,00 Kel. Sukorejo

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2 kegiatan 12.000.000,00 2 kegiatan 12.000.000,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

0,00 Kel. Sukorejo

Fasilitasi warga miskin jumlah warga miskin yang terfasilitasi

650 gakin 90.695.600,00 90.695.600,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

0,00 Kel. Sukorejo

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) 0,00 Kel. Sukorejo

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)

0,00 Kel. Sukorejo

pelestarian petilasan dan adat jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat

2 kegiatan 20.580.000,00 2 kegiatan 21.500.000,00 2 kegiatan 23.000.000,00 2 kegiatan 24.000.000,00 2 kegiatan 25.000.000,00 2 kegiatan 26.000.000,00 2 kegiatan 140.080.000,00 Kel. Sukorejo

Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)

0,00 Kel. Sukorejo

CATATAN : 1.043.985.193,00*) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016

Page 69: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

12 bulan 12 bulan Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan 350.000,00 12 bulan 367.500,00 12 bulan 385.875,00 12 bulan 405.200,00 12 bulan 425.500,00 12 bulan 1.934.075,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 27.120.000 12 bulan 28.200.000,00 12 bulan 29.600.000,00 12 bulan 31.100.000,00 12 bulan 32.700.000,00 12 bulan 33.100.000,00 12 bulan 181.820.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan

5 unit/tahun

5 unit/tahun

1.250.000 12 bulan 1.000.000,00 12 bulan 1.050.000,00 12 bulan 1.102.500,00 12 bulan 1.157.625,00 12 bulan 1.215.500,00 5 unit/tahun

6.775.625,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya jasa laundry

12 bulan 3 Jenis 1.500.000,00 4 Jenis 1.575.000,00 4 Jenis 1.650.000,00 4 Jenis 1.750.000,00 4 Jenis 1.850.000,00 12 bulan 8.325.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

36 Jenis 36 Jenis 8.051.510 38 Jenis 9.030.300 41 Jenis 9.481.800,00 45 Jenis 9.955.900 48 Jenis 10.453.700 50 Jenis 10.976.400,00 36 Jenis 57.949.610,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

5 jenis 5 Jenis 5.737.400,00 5 Jenis 5.973.500,00 5 Jenis 6.300.000,00 5 Jenis 6.650.000,00 5 Jenis 7.000.000,00 5 Jenis 7.350.000,00 5 jenis 39.010.900,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

4 Jenis 4 Jenis 2.441.300,00 4 Jenis 2.594.800,00 8 Jenis 2.750.000,00 8 Jenis 2.900.000,00 8 Jenis 3.045.000,00 8 Jenis 3.200.000,00 4 Jenis 16.931.100,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

16 Jenis 16 Jenis 2.575.100,00 16 Jenis 2.715.900,00 18 Jenis 2.850.000,00 18 Jenis 3.000.000,00 18 Jenis 3.150.000,00 18 Jenis 3.307.500,00 16 Jenis 17.598.500,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

4 jeis 4 Jenis 5.244.000,00 1 Jenis 4.080.000,00 1 Jenis 4.300.000,00 1 Jenis 4.600.000,00 1 Jenis 4.800.000,00 1 Jenis 5.040.000,00 4 jeis 28.064.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan 12 bulan 7.305.000,00 12 bulan 7.070.000,00 12 bulan 7.423.500,00 12 bulan 7.794.700,00 12 bulan 8.185.000,00 12 bulan 8.594.250,00 12 bulan 46.372.450,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 01 19Penyediaan jasa perkantoran

Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK

80% 80% Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

3 Jenis 3 jenis 4.370.000,00 2 Jenis 55.829.000,00 3 Jenis 58.650.000,00 2 Jenis 61.600.000,00 2 Jenis 64.680.000,00 2 Jenis 67.900.000,00 3 Jenis 313.029.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

9 Jenis 9 jenis 34.255.400,00 9 Jenis 27.109.800,00 6 Jenis 28.500.000,00 6 Jenis 29.925.000,00 8 Jenis 31.421.250,00 9 Jenis 33.000.000,00 9 Jenis 184.211.450,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler

Tersediannya Mebueler

2 unit 2 unit 5.170.000,00 4 unit 25.712.800,00 2 unit 26.998.400,00 2 unit 28.348.500,00 2 unit 29.800.000,00 2 unit 31.300.000,00 2 unit 147.329.700,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Lokasi2016 2017Kode

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung

Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021

Data Capaian

pada Tahun Awal

2020Indikator Sasaran

KELURAHAN TANJUNGSARI

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Page 70: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Lokasi2016 2017Kode

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung

Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021

Data Capaian

pada Tahun Awal

2020Indikator Sasaran

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

1.20 08 02 22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

6 Jenis Pemeliharaan

6 jenis pemeliharaan

9.333.940,00 5 Jenis Pemeliharaan

9.930.000,00 5 Jenis Pemeliharaan

10.500.000,00 5 Jenis Pemeliharaan

11.025.000,00 5 Jenis Pemeliharaan11.600.000,00 5 Jenis Pemeliharaan

12.200.000,00 6 Jenis Pemeliharaan

64.588.940,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara

3 unit/tahun

3 unit/tahun

9.398.800,00 5 Unit/tahun

11.574.200,00 5 unit/tahun

12.200.000,00 5 Unit/tahun

12.810.000,00 5 unit/tahun 13.450.000,00 5 unit/tahun

14.200.000,00 3 unit/tahun

73.633.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

3 Unit 3 unit/tahun

2.000.000,00 1 Unit 4.916.000,00 3 unit 5.200.000,00 3 unit 5.460.000,00 3 Unit 5.750.000,00 3 Unit 6.100.000,00 3 Unit 29.426.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung

6 Jenis Pemeliharaan

6 jenis pemeliharaan

7.992.500,00 3 Pemeliharaan

7.992.500,00 3 Pemeliharaan

8.400.000,00 3 Pemeliharaan

8.850.000,00 3 Pemeliharaan 9.300.000,00 3 Pemeliharaan

9.800.000,00 6 Jenis Pemeliharaan

52.335.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

29Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler

Terpenuhinya Pemeliharaan Meubeler

3 Jenis 3 jenis 5.560.000,00 3 Jenis 8.080.000,00 3 Jenis 8.500.000,00 3 Jenis 8.925.000,00 3 Jenis 9.400.000,00 3 Jenis 9.870.000,00 3 Jenis 50.335.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor

1 Paket 1 Paket 350.000.000,00 1 Paket 600.000.000,00 1 Paket 950.000.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN

100% Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang tersusun

6 dokumen

6 dokumen 6.090.000,00 1 dokumen 1.793.200,00 1 dokumen 1.900.000,00 1 dokumen 2.000.000,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 6 dokumen

16.088.200,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

jumlah dokumen yang tersusun

1 Dokumen

1 dokumen 869.700,00 1 dokumen 1.749.800,00 1 dokumen 1.850.000,00 1 dokumen 1.942.500,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 Dokumen

10.717.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang tersusun

3 Dokumen

3 dokumen 329.700,00 3 dokumen 1.748.400,00 3 dokumen 3 Dokumen

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL

20% Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan

100,00% 100% 30.812.500,00 100% 25.384.000,00 100% 26.653.200,00 100% 27.985.860,00 100% 29.385.153,00 100% 30.854.410,00 100,00% 171.075.128,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Jumlah Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan

1 Jenis 1 Jenis 8.650.000,00 3 Jenis 7.100.000,00 3 Jenis 7.500.000,00 3 Jenis 7.875.000,00 3 Jenis 8.300.000,00 3 Jenis 8.715.000,00 1 Jenis 48.140.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Indeks Kepuasan Masyarakat

82,00% 82% 56.315.000,00 82% 71.745.000,00 85% 75.332.250,00 87% 79.100.000,00 89% 83.000.000,00 91% 87.150.000,00 82,00% 452.642.254,34 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Jumlah Kegiatan insentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah

1.900.000,00 2 Kegiatan 7.589.000,00 2 Kegiatan 8.000.000,00 2 Kegiatan 8.400.000,00 2 Kegiatan 8.900.000,00 2 kegiatan 9.400.000,00 44.189.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Page 71: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Lokasi2016 2017Kode

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung

Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021

Data Capaian

pada Tahun Awal

2020Indikator Sasaran

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif

85% 85% 4.200.000,00 12 bulan

10.390.500,00 12 bulan 10.900.000,00 12 bulan 11.500.000,00 12 bulan 12.100.000,00 12 bulan 12.700.000,00 85% 61.790.500,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Terpenuhinya kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan

100% 100% 5.522.500,00 100% 33.513.500,00 100% 35.189.175,00 100% 36.948.650,00 100% 38.796.100,00 100% 40.735.900,00 100% 190.705.830,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

05 Evaluasi keluarahan berhasil Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Jumlah Kegiatan PPMK dalam 1

1 Kegiatan 1 Kegiatan 203.797.800,00 12 bulan 228.976.100,00 12 bulan 240.450.000,00 12 bulan 252.472.500,00 12 bulan 265.100.000,00 12 bulan 278.355.000,00 1 Kegiatan

1.469.151.400,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan

Jumlah Dokumen yang tersusun

1 Dokumen

1 dokumen 1.016.700,00 1 dokumen 1.878.400,00 1 dokumen 2.000.000,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 dokumen 2.315.250,00 1 Dokume

11.515.350,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan

Jumlah Dokumen yang tersusun

1 Dokumen

1 Dokumen 475.200,00 1 Dokumen 1.923.400,00 1 Dokumen 2.100.000,00 1 Dokumen 2.205.000,00 1 Dokumen 2.315.250,00 1 Dokumen 2.450.000,00 1 Dokume

11.468.850,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi

4 kegiatan 4 Kegiatan 3.217.500,00 5 Kegiatan 3.378.375,00 5 kegiatan 3.547.300,00 5 kegiatan 3.724.700,00 5 kegiatan 3.910.900,00 4 kegiatan

17.778.775,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah Kegiatan Musrenbang

3 Kegiatan 29.118.450,00 3 kegiatan 35.407.000,00 3 kegiatan 37.177.350,00 3 Kegiatan 39.050.000,00 3 Kegiatan 41.002.500,00 3 Kegiatan 43.052.625,00 3 Kegiatan

224.807.925,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

Jumlah Kegiatan Peningkatan keberdayaan sosial dan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 26.412.000,00 1 Kegiatan 22.205.000,00 1 Kegiatan 23.315.250,00 1 Kegiatan 24.481.000,00 1 Kegiatan 25.705.000,00 12 bulan 27.000.000,00 1 Kegiatan

149.118.250,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga

Terpenuhinya pembinaan

100% 100% 23.934.000,00 100% 25.130.700,00 100% 26.387.235,00 100% 27.706.600,00 100% 29.091.950,00 100% 132.250.490,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

Terciptanya Lingkungan yang bersih dan sehat

100% 100% 4.549.000,00 100% Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah peran serta masyarakat di dalam

4 Kegiatan

4 Kegiatan 4.893.800,00 4 Kegiatan 5.150.000,00 4 Kegiatan 5.450.000,00 4 Kegiatan 5.750.000,00 4 Kegiatan 6.100.000,00 4 Kegiatan

27.343.800,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang terfasilitasi

1 Kegiatan 1 Kegiatan 21.035.000,00 1 Kegiatan

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan

Terpenuhinya peningkatan peran lembaga

12 bulan 12 bulan 229.965.050,00 12 bulan 222.037.400,00 12 bulan 233.139.300,00 12 bulan 244.800.000,00 12 bulan 257.100.000,00 12 bulan 270.000,00 12 bulan 1.187.311.750,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Terciptanya lingkungan aman

100% 100% 10.000.000,00 100% 15.000.000,00 1,00 12.000.000,00 1 kegiatan 12.000.000,00 100% 49.000.003,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Fasilitasi pemberia raskin *) Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)

Terpenuhinya Pengembangan Kesenian Lokal

12 bulan 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 3.000.000,00 Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

Page 72: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Lokasi2016 2017Kode

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja SKPD

Penanggung

Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021

Data Capaian

pada Tahun Awal

2020Indikator Sasaran

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada

tahun 2016

Page 73: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

12 bulan Kec. Sukorejo Kel. Tlumpu

1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat

0 0 0,00 12 bulan 350.000,00 12 bulan 400.000,00 12 bulan 450.000,00 12 bulan 500.000,00 12 bulan 400.000,00 60 bulan 2.100.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 21.912.000,00 12 bulan 21.960.000,00 12 bulan 22.000.000,00 12 bulan 22.500.000,00 12 bulan 23.000.000,00 12 bulan 23.500,00 60 bulan 111.395.500,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 06

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6 unit 6 unit 850.000,00 5 unit 900.000,00 5 unit 1.000.000,00 5 unit 1.100.000,00 5 unit 1.200.000,00 5 unit 1.300.000,00 5 unit 6.350.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya jasa retribusi kebersihan dan laundry

2 jenis 2 jenis 600.000,00 2 jenis 600.000,00 2 jenis 700.000,00 2 jenis 800.000,00 2 jenis 900.000,00 2 jenis 1.000.000,00 2 jenis 4.600.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

36 jenis 36 jenis 15.963.750,00 36 jenis 16.227.900,00 36 jenis 16.500.000,00 36 jenis 17.000.000,00 36 jenis 17.500.000,00 36 jenis 18.000.000,00 36 jenis 101.191.650,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

4 jenis 4 jenis 5.257.000,00 4 jenis 8.405.500,00 4 jenis 8.500.000,00 4 jenis 8.600.000,00 4 jenis 8.700.000,00 4 jenis 8.800.000,00 4 jenis 48.262.500,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

5 jenis 5 jenis 1.995.000,00 5 jenis 3.499.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 19.494.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga

17 jenis 17 jenis 1.777.000,00 17 jenis 1.777.000,00 20 jenis 1.587.300,00 17 jenis 1.957.000,00 17 jenis 2.000.000,00 17 jenis 2.000.000,00 17 jenis 11.098.300,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

12 bulan 12 bulan 5.940.000,00 12 bulan 6.120.000,00 12 bulan 6.300.000,00 12 bulan 6.500.000,00 12 bulan 7.000.000,00 12 bulan 7.500.000,00 60 bulan 39.360.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan 12 bulan 8.375.000,00 12 bulan 10.795.700,00 12 bulan 11.000.000,00 12 bulan 11.000.000,00 12 bulan 11.000.000,00 12 bulan 11.000.000,00 60 bulan 63.170.700,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

- - - - - - - - - 0,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 01 19

Penyediaan jasa perkantoran

- - - - - - - - - 0,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor - 0,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 jenis 35.000.000,00 4 jenis 20.000.000,00 2 jenis 15.000.000,00 2 jenis 10.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Kel. Tlumpu

` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1 jenis 1 jenis 17.690.000,00 6 jenis 18.025.000,00 5 jenis 30.000.000,00 4 jenis 15.000.000,00 2 jenis 20.000.000,00 4 jenis 20.000.000,00 6 jenis 120.715.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler

jumlah mebeler yang dibutuhkan

0 0 0,00 0 0,00 3 jenis 30.000.000,00 3 jenis 25.000.000,00 3 jenis 20.000.000,00 3 jenis 20.000.000,00 0 95.000.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah ruang gedung kantor yang diperbaiki

0 0 0,00 1 kegiatan 15.000.000,00 2 kegiatan 20.000.000,00 1 kegiatan 15.000.000,00 1 kegiatan 15.000.000,00 1 kegiatan 15.000.000,00 6 kegiatan 80.000.000,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis

5 unit 5 unit 7.795.000,00 5 unit 8.939.500,00 5 unit 9.000.000,00 5 unit 9.250.000,00 5 unit 9.500.000,00 5 unit 10.000.000,00 5 unit 54.484.500,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4 kali 4 kali 800.000,00 4 kali 1.296.800,00 4 kali 1.300.000,00 4 kali 1.500.000,00 4 kali 1.600.000,00 4 kali 1.700.000,00 24 kali 8.196.800,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 kali 4 kali 9.730.000,00 4 kali 9.452.800,00 4 kali 10.000.000,00 4 kali 11.000.000,00 4 kali 12.000.000,00 4 kali 13.000.000,00 24 kali 65.182.800,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Kel. Tlumpu

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

Page 74: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDTujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00% 100,00% 0,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah buku laporan yang tersusun

3 jenis 3 jenis 5.544.500,00 4 jenis 6.698.400,00 4 jenis 7.000.000,00 4 jenis 8.000.000,00 4 jenis 9.000.000,00 4 jenis 10.000.000,00 23 jenis 46.242.900,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

3 jenis 3 jenis 1.601.000,00 3 jenis 2.019.800,00 3 jenis 2.200.000,00 3 jenis 2.500.000,00 3 jenis 3.000.000,00 3 jenis 3.500.000,00 18 jenis 14.820.800,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

4 jenis 4 jenis 3.966.000,00 4 jenis 4.550.000,00 4 jenis 4.700.000,00 4 jenis 5.000.000,00 4 jenis 5.500.000,00 4 jenis 6.000.000,00 24 jenis 29.716.000,00 Kel. Tlumpu

1.10 08 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

0,00 Kel. Tlumpu

1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah

5 kegiatan 5 kegiatan 32.415.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 25 kegiatan 182.415.000,00 Kel. Tlumpu

1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan Kelurahan

0 0 0,00 2 kali 3.000.000,00 2 kali 4.000.000,00 2 kali 5.000.000,00 2 kali 5.000.000,00 2 kali 5.000.000,00 10 kali 22.000.000,00 Kel. Tlumpu

1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Prosentase SKPD melaksanakan IKM

100% 100% 0,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

Prosentase SKPD melaksanakan IKM

100% 100% 0,00 Kel. Tlumpu

1.23 08 46 02 Fasilitasi pelayanan prima Jumlah pelayanan Kelurahan yang terlaksana (fasilitasi nikah gratis)

40 orang 40 orang 24.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 120 orang 104.000.000,00 Kel. Tlumpu

1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

100% 100% 0,00 Kel. Tlumpu

1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Prosentase wajib pajak yang melunasi PBB

100,00% 100,00% 7.379.000,00 100,00% 13.698.893,00 100,00% 14.000.000,00 100,00% 14.500.000,00 100,00% 15.000.000,00 100,00% 15.500.000,00 100,00% 80.077.893,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

0,00 Kel. Tlumpu

1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Menurunnya jumlah angka kriminal / kejahatan

80% 80% 4.806.000,00 80% 4.875.600,00 80% 5.000.000,00 80% 6.000.000,00 80% 6.500.000,00 80% 7.000.000,00 80% 34.181.600,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

0,00 Kel. Tlumpu

1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan

0 0 0,00 3 kegiatan 26.012.000,00 3 kegiatan 30.000.000,00 3 kegiatan 32.000.000,00 3 kegiatan 35.000.000,00 3 kegiatan 37.000.000,00 15 kegiatan 160.012.000,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah

5% 0,00 Kel. Tlumpu

05 Evaluasi keluarahan berhasil - 0,00 Kel. Tlumpu

07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Jumlah pembangunan fisik kontsruksi yang terfasilitasi

10 lokasi 10 lokasi 186.903.000,00 8 lokasi 207.103.000,00 7 lokasi 207.103.000,00 5 lokasi 207.103.000,00 6 lokasi 207.103.000,00 7 lokasi 207.103.000,00 43 lokasi 1.222.418.000,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

Ketersediaan data statistik daerah

0,00 Kel. Tlumpu

06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Jumlah profil Kelurahan yang tersusun

1 kali 1 kali 4.668.100,00 1 kali 4.800.000,00 1 kali 5.000.000,00 1 kali 5.300.000,00 1 kali 5.500.000,00 1 kali 5.800.000,00 6 kali 31.068.100,00 Kel. Tlumpu

08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan

Jumlah monografi Kelurahan yang tersusun

2 kali 2 kali 663.000,00 2 kali 1.541.500,00 2 kali 2.000.000,00 2 kali 2.400.000,00 2 kali 2.600.000,00 2 kali 2.800.000,00 12 kali 12.004.500,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

0,00 Kel. Tlumpu

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya update data gakin/gakir

1 kegiatan 1 kegiatan 8.423.900,00 1 kegiatan 9.265.000,00 1 kegiatan 9.500.000,00 1 kegiatan 10.000.000,00 1 kegiatan 10.500.000,00 1 kegiatan 11.000.000,00 6 kegiatan 58.688.900,00 Kel. Tlumpu

Page 75: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDTujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD Penanggung

Jawab

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

0,00 Kel. Tlumpu

10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD

21 kali 21 kali 24.226.000,00 21 kali 20.476.000,00 21 kali 22.000.000,00 21 kali 24.000.000,00 21 kali 26.000.000,00 21 kali 28.000.000,00 126 kali 144.702.000,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah

0,00 Kel. Tlumpu

11 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

Jumlah kegiatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi

1 kegiatan 1 kegiatan 31.379.000,00 2 kegiatan 31.693.600,00 2 kegiatan 32.500.000,00 2 kegiatan 33.750.000,00 2 kegiatan 34.000.000,00 2 kegiatan 35.000.000,00 11 kegiatan 198.322.600,00 Kel. Tlumpu

14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga Jumlah kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga yang difasilitasi

2 kegiatan 2 kegiatan 15.500.000,00 2 kegiatan 16.284.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 12 kegiatan 97.784.000,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

Prosentase perlindungan mata air

0,00 Kel. Tlumpu

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

Jumlah kerja bakti susruk wangan

3 kali 3 kali 3.572.500,00 3.572.500,00 Kel. Tlumpu

15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah kerja bakti susruk wangan

0 0 0,00 1 kali 5.081.500,00 1 kali 5.500.000,00 1 kali 6.000.000,00 1 kali 6.500.000,00 1 kali 7.000.000,00 5 kali 30.081.500,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah

0,00 Kel. Tlumpu

16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang difasilitasi

9 lembaga 9 lembaga 100.217.350,00 9 lembaga 128.173.600,00 9 lembaga 100.500.000,00 9 lembaga 100.800.000,00 9 lembaga 101.000.000,00 9 lembaga 101.500.000,00 9 lembaga 632.190.950,00 Kel. Tlumpu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang difasilitasi

0 0 0,00 0 0,00 1 kali 17.000.000,00 2 kali 32.000.000,00 1 kali 17.000.000,00 0 0,00 0 66.000.000,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

- 0 0,00 Kel. Tlumpu

Fasilitasi pemberia raskin *) - 0 0,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

- 0 0,00 Kel. Tlumpu

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) - 0 0,00 Kel. Tlumpu

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)

- 0 0,00 Kel. Tlumpu

Petilasan Adat Jumlah kegiatan petilasan adat yang difasilitasi

1 kegiatan 1 kegiatan 31.000.000,00 1 kegiatan 56.739.000,00 1 kegiatan 35.000.000,00 1 kegiatan 38.000.000,00 1 kegiatan 41.000.000,00 1 kegiatan 43.000.000,00 6 kegiatan 244.739.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah *)

- 0 0,00 Kel. Tlumpu

CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016

Page 76: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

12 bulan 12 bulan 48.619.900,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 72 bulan 286.593.400,00 Kec.Sukorejo Kel. Turi

1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 60 kali 7.500.000,00

1.20 08 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 23.340.000,00Rp 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 72 bulan 129.540.000,00 Kel. Turi

1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06 unit/tahun 06 unit/tahun 2.000.000,00Rp 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 36 unit 12.000.000,00

1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa laundry 12 bulan 12 bulan 2.076.000,00Rp 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 72 bulan 11.436.000,00 Kel. Turi

1.20 08 01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

29 jenis 12 bulan 7.526.750,00Rp 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 72 bulan 39.957.250,00 Kel. Turi

1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

7 jenis, 7830 lembar 12 bulan 772.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 72 bulan 4.522.000,00 Kel. Turi

1.20 08 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

13 jenis 12 bulan 409.050,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 72 bulan 2.367.550,00 Kel. Turi

1.20 08 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

10 jenis 12 bulan 2.056.100,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 72 bulan 5.830.600,00 Kel. Turi

1.20 08 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

2 jenis 12 bulan 8.940.000,00 12 bulan/2 jenis koran

7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran

7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran

7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran

7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran

7.740.000,00 72 bulan 47.640.000,00 Kel. Turi

1.20 08 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan 150 dos 1.500.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 2400 dos 25.800.000,00 Kel. Turi

1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK

80% 0,80 127.702.250,00 80% 219.517.200,00 80% 163.517.200,00 80% 163.517.200,00 80% 163.517.200,00 80% 123.017.200,00 80% 960.788.250,00 Kel. Turi

1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

2 papan pengumuman, 2 tivi, 1 ac

13.627.300,00 1 paket cctv, 1 set sound system

55.500.000,00 3 mic meja rapat 55.500.000,00 2 paket sound system di tembok

55.500.000,00 1 runningtext LED 55.500.000,00 2 AC (Ruang seklur dan kasi)

15.000.000,00 2 papan pengumuman, 2 tivi, 3 ac, 1 runningtex LED, 2 paket sound system di tembok, 3 mic meja rapat, 1 paket cctv, 1 set sound system

250.627.300,00

` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor

1 brankas, 1 printer

8.204.000,00 1 notebook, 2 neon box, 2 kulkas

25.159.900,00 1 notebook, 1 mesin penghancur kertas

25.159.900,00 1 mic wireless 25.159.900,00 2 printer 25.159.900,00 2 UPS 25.159.900,00 1 brankas, 1 printer, 2 notebook, 2 neon box, 2 kulkas, 1 mesin penghancur kertas, 1mic wireles, 2 printer, 2 ups

134.003.500,00

1.20 08 02 10

Pengadaan Mebeler

Tersedianya mebeleir 54 kursi rapat 28.350.000,00 1 lemari arsip,1 podium

11.025.000,00 1 lemari perabotan 11.025.000,00 5 kursi putar hidrolic

11.025.000,00 1 lemari kaca 11.025.000,00 1 set meja dan kursi tamu

11.025.000,00 54 kursi rapat, 1 lemari arsip, 1 podium, 1 lemari perabotan, 5 kursi putar hidrolic,1 lemari kaca, 1 set meja kursi tamu

83.475.000,00 Kel. Turi

1.20 08 02 29

Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir

5 meja rapat 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 30 meja 7.500.000,00

1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

362 M2 gedung kantor dan balai

16.822.750,00 362 M2 gedung kantor dan balai

15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai

15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai

15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai

15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai

15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai

96.257.750,00 Kel. Turi

1.20 08 02 24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara

5 unit motor 1.098.000,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 15.217.500,00 Kel. Turi

1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 ac 4 kipas angin 613.200,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 6.001.200,00

1.20 08 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor

5 laptop, 2 printer, 1 pcu

1.225.000,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu

793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu

793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu

793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu

793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu

793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu 5.194.000,00

1.20 08 02 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor

4 kegiatan 56.512.000,00 1 kegiatan (rehab atap gedung kantor)

106.000.000,00 1 kegiatan (rehab musholla kantor)

50.000.000,00 1 kegiatan (rehab gudang arsip)

50.000.000,00 1 kegiatan (rehab eternit balai kelurahan)

50.000.000,00 1 kegiatan (rehab kamar mandi)

50.000.000,00 9 kegiatan 362.512.000,00 Kel. Turi

1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN

100% 2.242.800,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 19.053.800,00 Kel. Turi

1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang tersusun

4 dokumen 900.800,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 24 dokumen 9.210.800,00 Kel. Turi

1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen 193.000,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 12 dokumen 1.111.000,00

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran Jumlah dokumen yang tersusun 4 dokumen 1.149.000,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 24 dokumen 8.732.000,00 Kel. Turi

Unit Kerja SKPD Penanggung

JawabProgram dan Kegiatan

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2021Data Capaian

pada Tahun Awal Perencanaan

2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

2018

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2019

Page 77: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Unit Kerja SKPD Penanggung

JawabProgram dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2021

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

2018

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2019

1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL

20% 35.800.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 183.880.000,00 Kel. Turi

1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

6 kegiatan 32.800.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 41 kegiatan 150.880.000,00 Kel. Turi

1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Terpenuhinya publikasi / iklan 2 kegiatan 3.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 7 kegiatan 33.000.000,00

1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

82%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

PROSENTASE SKPD MELAKSANAKAN IKM

1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Kelurahan Jumlah pelayanan kelurahan (nikah gratis dan pelayanan umum)

59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

47.655.200,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

29.512.400,00 239 orang nikah dan 24 jenis ATK untuk pelayanan umum

195.217.200,00 Kel. Turi

1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH

100% 100% 100% 100% 100% 1,00 Kel. Turi

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *

PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

wtp

1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB

1 kegiatan 2.805.000,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 6 kegiatan 16.942.500,00 Kel. Turi

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA TINGKAT SATUAN RW

1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)

2 kegiatan 4.180.000,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 12 kegiatan 16.998.000,00 Kel. Turi

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

PROSENTASE PENDUDUK MENGIKUTI AGENDA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

jumlah kegiatan yang dilaksanakan

6 kegiatan 16.215.000,00 6 kegiatan 19.235.300,00 6 kegiatan 20.000.000,00 6 kegiatan 21.000.000,00 6 kegiatan 22.000.000,00 6 kegiatan 23.000.000,00 36 kegiatan 121.450.300,00 Kel. Turi

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

06 Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan*

Jumlah Lembaga masyarakat yang difasilitasi

8 lembaga 73.780.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 lembaga 73.780.000,00

07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Panjang saluran air yang terbangun, panjang beton rabat dan paving yang terbangun

400 M 218.671.650,00 400 M 142.712.000,00 400 M 192.712.000,00 400 M 220.000.000,00 400 M 230.000.000,00 400 M 290.000.000,00 2400 M 1.294.095.650,00

11 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan

8 lembaga 14.500.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 431.105.000,00

15 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

2 pelatihan 38.279.000,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 12 pelatihan 267.991.500,00

12 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga jumlah kegiatan olah raga 0 0,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 15 kegiatan 103.306.000,00

Page 78: BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah menjadi

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21

Unit Kerja SKPD Penanggung

JawabProgram dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2021

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

2018

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

4

2019

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DAERAH

06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Tersusunnya profil kelurahan 6 buku 375.600,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 36 buku 1.551.600,00

08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan

8 buku 187.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 48 buku 973.200,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi

1 kegiatan 3.276.000,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 6 kegiatan 13.363.500,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang di RT,RW dan Kelurahan

12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

10.680.400,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

14.714.700,00 72 kali di RT, 24 Kali di RW dan 6 kali di Kelurahan

84.253.900,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

PROSENTASE PERLINDUNGAN MATA AIR

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)

2 kegiatan 4.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 kegiatan 4.350.000,00

15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)

0 0,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 10 kegiatan 42.900.000,00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT*

Peningkatan Kesehatan Masyarakat* Jumlah lembaga yang difasilitasi ,PMT Posyandu balita-lansia-Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu

4 posyandu balita, 2 posyandu lansia dan 1 taman posyandu

26.680.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 posyandu balita, 2 posyandu lansia dan 1 taman posyandu

26.680.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

ANGKA KEMISKINAN 0 0 0 0 0 Kel. Turi

Fasilitasi pemberian sembako bagi gakin *) jumlah warga miskin yang difasilitasi

183 orang 23.790.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 183 orang 23.790.000,00 Kel. Turi

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *) JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIFAL SENI DAN BUDAYA DALAM SETAHUN

0 0 0 0 0 Kel. Turi

Pelestarian Petilasan dan Adat jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan

1 kali wayangan 1 kali doa bersama

29.160.000,00 1 kali pengajian 1 kali doa bersama

29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama

29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama

29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama

29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama

29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama

174.960.000,00 Kel. Turi

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah *) Terlaksananya pembinaan kelompok seni dan pagelaran wayang kulit

1 kelompok 1.050.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 kelompok 1.050.000,00 Kel. Turi

CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016