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COMUNE DI STARANZANO 07/07/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A COPERTURA CREDITI DIFFICILE RISCOSSIONE CAP.2910 SPESA AVANZO ANNI PRECEDENTI FPV di entrata di parte corrente FPV di entrata di parte capitale di cui: 0,00 196.703,83 0,00 914.029,15 717.325,32 0,00 0,00 0,00 0,00 196.703,83 0,00 0,00 0,00 196.703,83 0,00 0,00 0,00 0,00 256.581,20 134.156,20 523.291,75 0,00 256.581,20 134.156,20 523.291,75 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 9-5 PER MILLE IRE RISORSA 18-INVIM RISORSA 22-IUC COMPONENTE PATRIMONIALE IMU RISORSA 25-ICI RISORSA 28-IUC COMPONENTE SERVIZI TASI RISORSA 30-IMP.COM.LE PUBBLICITA' RISORSA 40-IMP.COM.LE CONSUMO EN.ELETTR. RISORSA 41:ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISORSA 65-TOSAP RISORSA 79-IUC COMPONENTE SUI RIFIUTI TARI RISORSA 80-TASSA RIFIUTI RISORSA 100-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 0009 0018 0022 0025 0028 0030 0040 0041 0065 0079 0080 0100 0,00 2.789,54 723.423,22 39.982,83 0,00 21.500,00 58.910,96 700.000,00 18.161,00 1.029.210,13 176.738,86 3.800,00 3.640,00 1.000,00 787.000,00 38.000,00 476.000,00 16.000,00 0,00 700.000,00 17.000,00 1.069.343,00 24.400,00 3.500,00 0,00 0,00 32.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 36.343,00 0,00 0,00 3.640,00 1.000,00 755.000,00 35.000,00 475.000,00 15.000,00 0,00 750.000,00 15.000,00 1.033.000,00 29.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ TOTALE CATEGORIA 3^ 1.546.606,55 1.224.109,99 3.800,00 2.021.640,00 1.110.743,00 3.500,00 0,00 33.743,00 0,00 2.034.640,00 1.077.000,00 3.500,00 13.000,00 0,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO I

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COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A COPERTURA CREDITI DIFFICILE RISCOSSIONE CAP.2910 SPESAAVANZO ANNI PRECEDENTI

FPV di entrata di parte corrente

FPV di entrata di parte capitale

di cui:

0,00 196.703,83 0,00 914.029,15 717.325,32

0,00

0,00

0,00

0,00

196.703,83

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196.703,83

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0,00

0,00

256.581,20

134.156,20

523.291,75

0,00

256.581,20

134.156,20

523.291,75

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 9-5 PER MILLE IRE

RISORSA 18-INVIM

RISORSA 22-IUC COMPONENTE PATRIMONIALE IMU

RISORSA 25-ICI

RISORSA 28-IUC COMPONENTE SERVIZI TASI

RISORSA 30-IMP.COM.LE PUBBLICITA'

RISORSA 40-IMP.COM.LE CONSUMO EN.ELETTR.

RISORSA 41:ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RISORSA 65-TOSAP

RISORSA 79-IUC COMPONENTE SUI RIFIUTI TARI

RISORSA 80-TASSA RIFIUTI

RISORSA 100-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

01

01

01

01

01

01

01

01

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02

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0009

0018

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0079

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0,00

2.789,54

723.423,22

39.982,83

0,00

21.500,00

58.910,96

700.000,00

18.161,00

1.029.210,13

176.738,86

3.800,00

3.640,00

1.000,00

787.000,00

38.000,00

476.000,00

16.000,00

0,00

700.000,00

17.000,00

1.069.343,00

24.400,00

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32.000,00

3.000,00

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1.000,00

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36.343,00

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50.000,00

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4.600,00

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TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

1.546.606,55

1.224.109,99

3.800,00

2.021.640,00

1.110.743,00

3.500,00

0,00

33.743,00

0,00

2.034.640,00

1.077.000,00

3.500,00

13.000,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

2.774.516,54 3.135.883,00 20.743,00 3.115.140,00 0,00TOTALE TITOLO I

1.546.606,55

1.224.109,99

3.800,00

2.021.640,00

1.110.743,00

3.500,00

0,00

33.743,00

0,00

2.034.640,00

1.077.000,00

3.500,00

13.000,00

0,00

0,00

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

01

02

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 145 -TRASFERIM.CORRENTI DELLO STATO

RISORSA 22-IUC COMPONENTE PATRIMONIALE IMU

RISORSA 175-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 200-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 241-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI GENERALI

RISORSA 299: TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE

RISORSA 175-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI NEL SETTORE SOCIALETRASFERIMENTI INTERREG

RISORSA 241-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI GENERALI

RISORSA 255-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

RISORSA 176-TRASFERIMENTI DA ALTRI EEPP

RIMBORSI DA CONSORZII PER SERVIZI ASSOCIATI

RISORSA 251-PROVINCIA PER LA CULTURA

RISORSA 255-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01

02

02

02

02

02

03

03

03

03

05

05

05

05

0145

0022

0175

0200

0241

0299

0175

0201

0241

0255

0176

0230

0251

0255

584.533,24

0,00

199.086,64

0,00

1.614.991,46

0,00

133.076,71

0,00

0,00

102.438,35

2.000,00

0,00

3.000,00

0,00

561.412,03

25.260,00

57.834,10

0,00

1.836.191,29

800,00

140.000,00

0,00

10.000,00

122.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.260,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561.412,03

0,00

98.217,50

0,00

1.857.901,29

0,00

140.000,00

0,00

10.000,00

237.715,92

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.383,40

0,00

21.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.907,92

12.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

584.533,24

1.814.078,10

235.515,06

561.412,03

1.920.085,39

272.808,00

0,00

0,00

0,00

561.412,03

1.956.118,79

387.715,92

0,00

36.033,40

114.907,92

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

2.739.126,40 2.754.305,42 0,00 2.947.246,74 192.941,32TOTALE TITOLO II

2

2

TRASFERIMENTO PROVINCIA FOCE ISONZO

TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER HANDICAP

05

05

0261

0290

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 105.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

RIASSUNTO TITOLO II

584.533,24

1.814.078,10

235.515,06

105.000,00

561.412,03

1.920.085,39

272.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561.412,03

1.956.118,79

387.715,92

42.000,00

0,00

36.033,40

114.907,92

42.000,00

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLO STATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

01

02

03

05

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 300-DIRITTI , SANZIONI A REG.COMUNALI E PROVENTI DIVERSI PER FUNZIONI GENERALIRISORSA 340-VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA PER FUNZIONI POLIZIARISORSA 350-PROVENTI PER FUNZIONI SETTO-RE SOCIALE

RISORSA 356-PROVENTI DESTINATI FUNZIONIISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 370-PROVENTI PER FUNZ.SETTORESPORTIVO

RISORSA 345:PROVENTI CONCESSIONI

RISORSA 505-ENTRATE AFFITTUARI

RISORSA 595-INTERESSI BANCARI E POSTALI

RISORSA 805-UTILI

RISORSA 300-DIRITTI , SANZIONI A REG.COMUNALI E PROVENTI DIVERSI PER FUNZIONI GENERALIRISORSA 345:PROVENTI CONCESSIONI

RISORSA 508-PROVENTI ATTIVITA' CONA

RISORSA 760-RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI

RISORSA 781-RIMBORSI PER FUNZIONI ASSISTENZA

RISORSA 790-TRASFERIMENTI STRAORD.DA IMPRESE

01

01

01

01

01

02

02

03

04

05

05

05

05

05

05

0300

0340

0350

0356

0370

0345

0505

0595

0805

0300

0345

0508

0760

0781

0790

23.896,28

22.765,97

106.427,68

174.845,16

2.948,00

23.625,00

34.116,70

11.255,77

0,00

76.230,90

0,00

30.000,00

206.749,06

121.934,88

0,00

32.200,00

15.000,00

107.430,00

174.860,00

3.000,00

19.200,00

31.772,00

11.500,00

8.077,00

76.230,90

20.000,00

35.000,00

288.992,62

190.000,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30.600,00

15.000,00

107.850,00

174.860,00

3.000,00

10.000,00

31.772,00

11.500,00

8.077,00

79.929,10

20.000,00

35.000,00

335.332,76

180.000,00

0,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.698,20

0,00

0,00

46.340,14

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

330.883,09

57.741,70

11.255,77

0,00

332.490,00

50.972,00

11.500,00

8.077,00

1.180,00

9.200,00

0,00

0,00

331.310,00

41.772,00

11.500,00

8.077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

834.795,40 1.013.262,52 0,00 1.042.920,86 29.658,34TOTALE TITOLO III

TOTALE CATEGORIA 5^ 434.914,84 610.223,52 0,00 650.261,86 40.038,34

RIASSUNTO TITOLO III

330.883,09

57.741,70

11.255,77

0,00

434.914,84

332.490,00

50.972,00

11.500,00

8.077,00

610.223,52

1.180,00

9.200,00

0,00

0,00

0,00

331.310,00

41.772,00

11.500,00

8.077,00

650.261,86

0,00

0,00

0,00

0,00

40.038,34

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI SOGGETTI

01

02

03

04

05

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 863-PROVENTI CONCESSIONI LOCULI

RISORSA 865-ALIENAZ.AREE E DIR.PATRIM.

RISORSA 950-TRASF.CAPITALI DALLO STATO

RISORSA 955-TRASFERI.CAPITALI REGIONE

RISORSA 998-CONTRIBUTI PROVINCIA

RISORSA 956-TRSF.CAPITALI DA ALTRI

RISORSA 966-TRASF.CAPITALI DA ALTRI

01

01

02

03

04

05

05

0863

0865

0950

0955

0998

0956

0966

23.350,00

99.280,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

12.675,95

25.000,00

0,00

232.240,00

0,00

0,00

0,00

368.303,72

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

232.240,00

50.000,00

0,00

0,00

388.803,72

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

20.500,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

122.630,00

0,00

0,00

0,00

22.675,95

25.000,00

232.240,00

0,00

0,00

368.303,72

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

232.240,00

50.000,00

0,00

388.803,72

0,00

0,00

50.000,00

0,00

20.500,00

RIASSUNTO TITOLO IV

122.630,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

232.240,00

0,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

232.240,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

04

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

145.305,95 625.543,72 0,00 683.043,72 57.500,00TOTALE TITOLO IV

22.675,95 368.303,72 0,00 388.803,72 20.500,004 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI SOGGETTI 05

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

59.419,65 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

5

5

5

RISORSA 1050-ANTICIPAZIONI TESORERIA

RISORSA 1060-MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

RISORSA 1100-MUTUI VARI

01

03

03

1050

1060

1100

59.419,65

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

59.419,65

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO V

59.419,65

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

184.463,80

390.693,35

33.869,58

0,00

234.420,63

5.000,00

2.231,45

230.000,00

550.000,00

50.000,00

16.000,00

620.000,00

12.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

230.000,00

550.000,00

50.000,00

16.000,00

600.000,00

12.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

850.678,81 1.518.000,00 20.000,00 1.498.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

2.774.516,54

2.739.126,40

834.795,40

145.305,95

59.419,65

850.678,81

3.135.883,00

2.754.305,42

1.013.262,52

625.543,72

500.000,00

1.518.000,00

20.743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

3.115.140,00

2.947.246,74

1.042.920,86

683.043,72

500.000,00

1.498.000,00

0,00

192.941,32

29.658,34

57.500,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE 7.403.842,75 9.546.994,66 0,00 9.786.351,32 239.356,66

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 196.703,83 0,00 914.029,15 717.325,32

7.403.842,75 9.743.698,49 0,00 10.700.380,47 956.681,98TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI FISCALI

01

01

01

01

01

02

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

03

01

02

03

05

07

08

01

02

03

05

07

01

03

07

08

0,00

0,00

98.332,67

4.250,00

5.400,00

0,00

193.732,14

2.969,89

20.264,17

215,31

16.078,97

228.221,17

2.270,55

12.611,91

0,00

0,00

100,00

86.690,00

0,00

6.000,00

2.667,00

282.546,69

4.900,00

30.110,00

700,00

22.827,30

212.364,03

2.510,00

11.788,80

196.703,83

9.919,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.850,36

340,00

1.140,65

0,00

0,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

2.667,00

60.184,11

400,00

9.500,00

700,00

5.714,39

0,00

0,00

0,00

173.863,05

9.919,12

100,00

84.940,00

0,00

6.000,00

0,00

222.362,58

4.500,00

20.610,00

0,00

17.112,91

226.214,39

2.850,00

12.929,45

22.840,78

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

107.982,67

233.260,48

243.103,63

95.457,00

341.083,99

423.366,66

5.502,12

0,00

0,00

0,00

76.498,50

158.532,04

100.959,12

264.585,49

264.834,62

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

01

01

01

05

06

07

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

07

01

02

03

05

07

08

01

02

03

06

07

01

02

03

07

01

02

03

07

95.246,00

326,70

2.000,00

87.302,30

4.148,00

7.000,00

171.840,36

14.656,68

110.273,18

50.693,06

15.266,59

137.185,92

20,70

7.596,56

9.464,00

129.735,12

895,91

5.698,37

8.617,00

94.702,39

700,00

2.000,00

668.000,00

4.176,96

7.000,00

170.332,88

18.100,00

121.115,00

46.885,21

15.703,91

110.251,61

200,00

11.600,00

7.405,80

129.744,14

2.000,00

5.950,00

8.616,67

0,00

0,00

38.043,51

20.000,00

1.696,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.196,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,25

200,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

11.700,91

500,00

6.550,00

4.006,62

686,32

8.634,31

0,00

0,00

623,81

349,66

300,00

1.000,00

0,01

92.907,14

500,00

40.043,51

688.000,00

5.873,04

3.500,00

158.631,97

17.600,00

114.565,00

42.878,59

15.017,59

101.617,30

200,00

22.796,92

6.781,99

129.394,48

1.700,00

4.950,00

8.616,66

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

196.023,00

362.729,87

154.267,18

144.946,40

776.579,35

372.137,00

129.457,41

146.310,81

54.244,34

0,00

1.938,80

0,00

0,00

23.443,85

0,00

1.649,67

830.823,69

348.693,15

131.396,21

144.661,14

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

01

03

04

08

01

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTEINTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

01

01

01

01

01

01

01

01

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

08

08

08

08

08

08

08

08

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

03

05

06

07

08

11

01

02

03

05

07

01

02

03

05

06

119.955,12

0,00

152.371,65

5.500,00

0,00

29.943,11

1.010,47

0,00

179.347,92

7.036,33

5.376,94

1.000,00

11.683,00

0,00

5.405,60

195.062,50

0,00

21.813,24

122.118,00

550,00

159.750,00

11.900,00

500,00

34.711,22

500,00

3.836,89

146.241,25

6.575,00

3.450,00

0,00

9.605,28

0,00

5.500,00

198.350,00

5.297,12

20.621,49

164.553,90

0,00

13.963,45

0,00

0,00

21.513,90

500,00

16.163,11

0,00

3.931,11

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

5.000,00

400,00

0,00

0,00

0,00

7.305,43

0,00

1.800,00

0,00

439,76

0,00

0,00

0,00

5.297,12

5.946,72

286.671,90

500,00

173.713,45

6.900,00

100,00

56.225,12

1.000,00

20.000,00

138.935,82

10.506,11

1.650,00

200,00

9.165,52

0,00

5.500,00

198.350,00

0,00

14.674,77

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

308.780,35

204.444,19

333.866,11

165.871,53

211.244,36

0,00

0,00

5.414,08

545.110,47

160.457,45

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

1.751.093,58

204.444,19

2.618.258,33

165.871,53

12.805,56

0,00

0,00

5.414,08

2.631.063,89

160.457,45

COMUNE DI STARANZANO

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

04

04

04

05

02

03

05

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

02

02

02

03

03

03

03

05

05

05

05

05

05

01

01

01

02

03

06

02

03

05

06

01

02

03

05

06

07

01

02

03

6.000,00

104.050,00

19.267,16

3.500,00

47.506,84

9.000,00

6.521,39

27.848,00

16.000,00

9.952,30

12.000,00

1.471,59

1.827,00

65.620,88

8.937,08

22.660,00

6.500,00

114.650,00

17.822,50

3.500,00

43.100,00

9.000,00

6.158,94

27.811,58

15.300,00

5.000,00

15.700,00

1.099,65

1.827,30

55.428,28

9.100,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124,68

0,00

0,00

0,00

15.798,45

993,01

0,00

0,00

250,00

1.516,31

0,00

0,00

0,00

379,29

1.787,56

0,00

0,00

4.700,00

386,59

106,62

0,00

0,00

800,00

6.500,00

114.400,00

16.306,19

3.500,00

43.100,00

9.000,00

5.779,65

26.024,02

15.300,00

5.124,68

11.000,00

713,06

1.720,68

71.226,73

10.093,01

22.500,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

222.281,34

129.317,16

66.528,23

69.098,89

229.768,61

138.972,50

61.758,94

66.738,53

0,00

0,00

0,00

0,00

11.243,84

1.766,31

379,29

6.856,09

218.524,77

137.206,19

61.379,65

59.882,44

TOTALE FUNZIONE 4 487.225,62 497.238,58 0,00 20.245,53 476.993,05

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

06

08

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI

05

06

06

08

02

02

03

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

05

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

08

08

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

03

01

01

06

07

01

03

05

06

07

02

03

06

05

01

02

6.776,46

3.688,11

133.801,00

25.200,00

39.674,66

0,00

7.147,38

0,00

134.745,38

7.661,37

20.500,00

48.110,00

9.816,98

6.355,30

3.693,31

133.772,87

26.700,00

45.463,00

0,00

7.176,42

1.000,00

132.800,00

6.633,43

22.500,00

48.066,65

10.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437,45

253,90

8.011,65

2.200,00

10.000,00

0,00

519,31

1.000,00

0,00

972,66

500,00

1.850,17

3.000,00

5.917,85

3.439,41

125.761,22

24.500,00

35.463,00

0,00

6.657,11

0,00

133.020,00

5.660,77

22.000,00

46.216,48

7.900,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

107.682,53

205.823,04

142.406,75

20.500,00

97.876,89

213.112,29

140.433,43

22.500,00

15.300,11

0,00

0,00

0,00

0,00

20.730,96

1.752,66

500,00

113.177,00

192.381,33

138.680,77

22.000,00

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

313.505,57

162.906,75

310.989,18

162.933,43

0,00

0,00

5.430,85

2.252,66

305.558,33

160.680,77

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE 09

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI

08

09

09

09

09

02

01

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

08

08

08

08

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01

01

01

02

01

01

01

01

01

03

03

03

04

04

03

06

07

03

01

02

03

07

08

02

03

05

03

06

15.784,43

40.026,55

3.126,50

138.380,00

83.524,00

400,00

5.966,99

5.470,00

0,00

500,00

2.850,00

0,00

0,00

25.421,77

17.110,00

36.843,36

3.151,12

183.380,00

78.030,23

700,00

1.300,00

5.124,12

15.000,00

500,00

3.000,00

2.055,00

0,00

23.482,57

0,00

0,00

0,00

0,00

13.704,98

0,00

0,00

925,74

0,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,95

3.336,54

92,29

8.380,00

0,00

550,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.055,00

0,00

2.017,08

17.002,05

33.506,82

3.058,83

175.000,00

91.735,21

150,00

100,00

6.049,86

15.000,00

6.300,00

3.000,00

1.000,00

0,00

21.465,49

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

116.864,46

138.380,00

95.360,99

3.350,00

25.421,77

116.071,13

183.380,00

100.154,35

5.555,00

23.482,57

0,00

0,00

12.880,72

4.745,00

0,00

8.386,95

8.380,00

0,00

0,00

2.017,08

107.684,18

175.000,00

113.035,07

10.300,00

21.465,49

TOTALE FUNZIONE 8 255.244,46 299.451,13 0,00 16.766,95 282.684,18

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZIONE

09

10

10

06

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10

10

05

05

05

05

05

06

06

06

06

06

06

01

01

01

01

01

01

02

02

01

02

03

05

07

01

02

03

05

06

07

01

02

03

05

07

08

03

05

18.557,67

3.250,00

962.931,00

135.976,77

1.217,00

90.473,64

4.550,00

352.701,34

17.889,88

3.139,81

3.060,00

292.728,00

3.055,10

72.979,41

0,00

166,80

0,00

14.866,00

124.671,34

18.515,94

3.250,00

950.500,00

60.300,00

1.217,20

64.689,51

8.000,00

315.252,00

0,00

2.736,13

3.059,90

291.945,86

8.000,00

82.500,00

0,00

166,80

0,00

20.500,00

132.000,00

0,00

0,00

20.713,42

0,00

0,00

18.498,28

0,00

258.793,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.033,89

0,00

0,00

0,00

178,00

0,00

600,38

0,00

0,00

20.300,00

29,07

0,00

500,00

0,00

0,00

423,48

110,33

10.454,25

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.915,56

3.250,00

971.213,42

40.000,00

1.188,13

83.187,79

7.500,00

574.045,33

0,00

2.312,65

2.949,57

281.491,61

6.000,00

87.533,89

0,00

166,80

0,00

20.678,00

132.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 1

1.121.932,44

471.814,67

368.929,31

1.033.783,14

393.737,54

382.612,66

0,00

276.257,80

0,00

216,03

0,00

7.420,36

1.033.567,11

669.995,34

375.192,30

TOTALE FUNZIONE 9 1.717.879,87 1.556.712,60 291.650,41 0,00 1.848.363,01

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI-COLTURA

10

10

10

11

03

04

05

07

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

03

03

04

04

04

04

04

05

05

05

07

03

06

01

02

03

05

07

02

03

06

05

108.862,57

0,00

68.467,00

1.704,50

63.388,20

251.911,62

4.541,00

550,00

23.867,26

18.383,91

0,00

164.555,00

0,00

61.955,33

2.000,00

67.300,00

207.891,00

4.130,03

650,00

28.290,00

16.603,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.695,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.016,03

0,00

3.765,29

0,00

0,00

20.000,00

276,55

0,00

4.738,00

1.865,15

0,00

163.538,97

0,00

58.190,04

2.000,00

76.995,92

187.891,00

3.853,48

650,00

23.552,00

14.738,44

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

139.537,34

108.862,57

390.012,32

42.801,17

0,00

152.500,00

164.555,00

343.276,36

45.543,59

0,00

178,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

1.016,03

14.345,92

6.603,15

0,00

152.678,00

163.538,97

328.930,44

38.940,44

3.000,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

1.050.142,71

0,00

1.088.487,61

0,00

0,00

3.000,00

29.207,46

0,00

1.059.280,15

3.000,00

RIASSUNTO TITOLO I

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

01

03

04

05

06

08

09

10

11

1.751.093,58

204.444,19

487.225,62

313.505,57

162.906,75

255.244,46

1.717.879,87

1.050.142,71

0,00

2.618.258,33

165.871,53

497.238,58

310.989,18

162.933,43

299.451,13

1.556.712,60

1.088.487,61

0,00

12.805,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.650,41

0,00

3.000,00

0,00

5.414,08

20.245,53

5.430,85

2.252,66

16.766,95

0,00

29.207,46

0,00

2.631.063,89

160.457,45

476.993,05

305.558,33

160.680,77

282.684,18

1.848.363,01

1.059.280,15

3.000,00

TOTALE TITOLO I 5.942.442,75 6.699.942,39 228.138,44 0,00 6.928.080,83

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

01

03

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

01

01

01

01

01

03

01

02

05

06

08

01

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

01

01

01

01

01

01

01

03

01

02

02

05

06

08

08

01

01

01

05

01

06

06

07

07

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

30.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

04

05

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

04

04

04

04

05

05

01

02

03

05

01

02

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

01

01

02

03

03

05

05

01

01

02

01

06

01

01

06

01

05

01

05

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.240,00

0,00

0,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

2.373,99

4.823,77

47.297,10

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.262,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.613,99

4.823,77

47.297,10

110.737,84

0,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.240,00

0,00

115.000,00

0,00

5.000,00

0,00

7.197,76

47.297,10

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.262,16

0,00

0,00

0,00

124.437,76

47.297,10

110.737,84

40.000,00

5.000,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 4 0,00 232.240,00 90.232,70 0,00 322.472,70

COMUNE DI STARANZANO

07/07/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

06

08

09

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE

06

08

08

09

09

02

01

02

02

03

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

06

06

08

08

08

08

08

09

09

02

02

01

01

01

01

02

02

03

01

05

01

02

05

06

01

01

01

0,00

0,00

71.630,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

632.442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

632.442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

0,00

81.630,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

632.442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

632.442,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 8

0,00

0,00

81.630,00

5.000,00

21.000,00

0,00

0,00

19.000,00

632.442,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

40.000,00

632.442,00

COMUNE DI STARANZANO

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

09

09

09

10

10

10

04

05

06

01

04

05

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE

09

09

09

10

10

10

10

10

04

05

06

01

01

04

05

05

01

07

01

01

05

05

01

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

166.470,27

15.000,00

0,00

0,00

104.531,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.470,27

15.000,00

0,00

0,00

139.531,70

0,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

166.470,27

15.000,00

0,00

104.531,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.470,27

15.000,00

0,00

139.531,70

TOTALE FUNZIONE 9 0,00 0,00 166.470,27 0,00 166.470,27

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO

SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO

11

11

05

06

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

11

11

05

06

01

06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

30.000,00

0,00

35.000,00

0,00

119.531,70

15.000,00

0,00

0,00

154.531,70

15.000,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

01

03

04

05

06

08

09

10

11

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.630,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

232.240,00

5.000,00

21.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

36.000,00

0,00

90.232,70

0,00

19.000,00

632.442,00

166.470,27

119.531,70

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

322.472,70

5.000,00

40.000,00

632.442,00

166.470,27

154.531,70

15.000,00

TOTALE TITOLO II 141.630,00 293.240,00 1.078.676,67 0,00 1.371.916,67

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA-ZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E PRESTITIINTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI PLURIENNALI

01

01

01

03

03

03

01

03

05

59.419,65

384.278,29

0,00

500.000,00

732.516,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.133,13

0,00

500.000,00

402.382,97

0,00

TOTALE SERVIZIO 3 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97

TOTALE FUNZIONE 1 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO 01 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97

TOTALE TITOLO III 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

27

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

184.463,80

390.693,35

33.869,58

0,00

234.420,63

5.000,00

2.231,45

230.000,00

550.000,00

50.000,00

16.000,00

620.000,00

12.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

230.000,00

550.000,00

50.000,00

16.000,00

600.000,00

12.000,00

40.000,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 850.678,81 1.518.000,00 0,00 20.000,00 1.498.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

28

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

5.942.442,75

141.630,00

443.697,94

850.678,81

6.699.942,39

293.240,00

1.232.516,10

1.518.000,00

228.138,44

1.078.676,67

0,00

0,00

0,00

0,00

330.133,13

20.000,00

6.928.080,83

1.371.916,67

902.382,97

1.498.000,00

TOTALE SPESE 7.378.449,50 9.743.698,49 956.681,98 0,00 10.700.380,47

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.378.449,50 9.743.698,49 956.681,98 0,00 10.700.380,47