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COMUNE DI RIGOLATO 08/06/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE di cui: 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 50 - ICI RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RISORSA 320 - TASI RISORSA 350 - TOSAP RISORSA 450 - TRSU RISORSA 480 - TARI RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFIS- SIONI RISORSA 1250 - IRAP 01 01 02 02 02 02 03 03 0050 0200 0320 0350 0450 0480 1150 1250 212.860,70 2.099,16 0,00 1.990,00 76.361,00 0,00 809,00 0,00 229.000,00 0,00 35.420,00 1.990,00 0,00 94.298,07 800,00 0,00 13.000,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 14.668,07 0,00 0,00 216.000,00 0,00 29.500,00 2.000,00 0,00 79.630,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 700,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ TOTALE CATEGORIA 3^ 214.959,86 78.351,00 809,00 229.000,00 131.708,07 800,00 13.000,00 20.578,07 0,00 216.000,00 111.130,00 1.500,00 0,00 0,00 700,00 RIASSUNTO TITOLO I 214.959,86 78.351,00 809,00 229.000,00 131.708,07 800,00 13.000,00 20.578,07 0,00 216.000,00 111.130,00 1.500,00 0,00 0,00 700,00 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03

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COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE

di cui:

0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.000,00

0,00

0,00

0,00

78.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 50 - ICI

RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

RISORSA 320 - TASI

RISORSA 350 - TOSAP

RISORSA 450 - TRSU

RISORSA 480 - TARI

RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFIS- SIONI

RISORSA 1250 - IRAP

01

01

02

02

02

02

03

03

0050

0200

0320

0350

0450

0480

1150

1250

212.860,70

2.099,16

0,00

1.990,00

76.361,00

0,00

809,00

0,00

229.000,00

0,00

35.420,00

1.990,00

0,00

94.298,07

800,00

0,00

13.000,00

0,00

5.920,00

0,00

0,00

14.668,07

0,00

0,00

216.000,00

0,00

29.500,00

2.000,00

0,00

79.630,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

700,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

214.959,86

78.351,00

809,00

229.000,00

131.708,07

800,00

13.000,00

20.578,07

0,00

216.000,00

111.130,00

1.500,00

0,00

0,00

700,00

RIASSUNTO TITOLO I

214.959,86

78.351,00

809,00

229.000,00

131.708,07

800,00

13.000,00

20.578,07

0,00

216.000,00

111.130,00

1.500,00

0,00

0,00

700,00

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

294.119,86 361.508,07 32.878,07 328.630,00 0,00TOTALE TITOLO I

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

637.745,90 733.012,08 49.350,33 683.661,75 0,00TOTALE TITOLO II

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

05

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 1300 - CONTRIBUTI DELLO STATO

RISORSA 1350 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI

RISORSA 1600 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE

RISORSA 1700 - CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ AMMORTAMENTO MUTUI.RISORSA 1750 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONA- LI

RISORSA 2350 - CONTRIBUTI PER AMMORTA- MENTO MUTUI

RISORSA 2450 - ALTRI CONTRIBUTI

RISORSA 3000 - DIRITTI DIVERSI

01

01

02

02

02

05

05

05

1300

1350

1600

1700

1750

2350

2450

3000

0,00

0,00

378.120,21

202.246,83

10.247,86

4.831,00

42.300,00

0,00

13.077,88

126,02

410.000,00

249.132,48

16.544,70

4.831,00

39.300,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

7.000,73

7.044,70

0,00

0,00

0,00

13.080,00

150,00

371.000,00

242.131,75

9.500,00

8.500,00

39.300,00

0,00

2,12

23,98

0,00

0,00

0,00

3.669,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 5^

0,00

590.614,90

47.131,00

13.203,90

675.677,18

44.131,00

0,00

53.045,43

0,00

13.230,00

622.631,75

47.800,00

26,10

0,00

3.669,00

RIASSUNTO TITOLO II

0,00

590.614,90

47.131,00

13.203,90

675.677,18

44.131,00

0,00

53.045,43

0,00

13.230,00

622.631,75

47.800,00

26,10

0,00

3.669,00

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

05

COMUNE DI RIGOLATO

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

226.764,19 251.962,03 47.662,03 204.300,00 0,00TOTALE TITOLO III

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 3000 - DIRITTI DIVERSI

RISORSA 3050 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE

RISORSA 3100 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISORSA 3400 - FITTI DIVERSI

RISORSA 3450 - PROVENTI BOSCHIVI

RISORSA 3500 - GESTIONE BENI DIVERSI

RISORSA 3800 - INTERESSI ATTIVI

RISORSA 4000 - CONCORSI E RECUPERI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALIRISORSA 4050 - INTROITI E RIMBORSI DI- VERSI

01

01

01

02

02

02

03

05

05

3000

3050

3100

3400

3450

3500

3800

4000

4050

5.811,80

83,60

798,84

55.620,71

62.891,84

20.557,24

10.827,85

0,00

70.172,31

10.400,00

200,00

0,00

53.000,00

138.500,00

20.062,03

8.000,00

0,00

21.800,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

38.500,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

7.400,00

200,00

0,00

50.000,00

100.000,00

20.100,00

8.000,00

0,00

18.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,97

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 5^

6.694,24

139.069,79

10.827,85

70.172,31

10.600,00

211.562,03

8.000,00

21.800,00

3.000,00

41.462,03

0,00

3.200,00

7.600,00

170.100,00

8.000,00

18.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO III

6.694,24

139.069,79

10.827,85

70.172,31

10.600,00

211.562,03

8.000,00

21.800,00

3.000,00

41.462,03

0,00

3.200,00

7.600,00

170.100,00

8.000,00

18.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

05

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

03

04

05

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 5000 - ALIENAZIONE BENI MOBILI

RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO- BILI

RISORSA 5100 - ALIENAZIONI BOSCHIVE STRAORDINARIE

RISORSA 5150 - CONCESSIONE BENI DEMA- NIALI

RISORSA 5450 - TRASFERIMENTI STRAORDINA- RI DELLA REGIONE

RISORSA 6000 - CONTRIBUTI PROVINCIALI IN C/ CAPITALE

RISORSA 6050 - CONTRIBUTI COMUNITA' MON- TANA IN C/ CAPITALE

RISORSA 6100 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI IN C/ CAPITALE

RISORSA 6400 - CONTRIBUTI DIVERSI

RISORSA 6500 - MIGLIORIE BOSCHIVE

RISORSA 6550 - INTROITI L.R. 10/77

RISORSA 6600 - INTROITI CONDONO EDILIZIO

01

01

01

01

03

04

04

04

05

05

05

05

5000

5050

5100

5150

5450

6000

6050

6100

6400

6500

6550

6600

0,00

0,00

0,00

0,00

836.479,48

0,00

0,00

0,00

100.000,00

3.079,44

1.564,55

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

237.000,00

0,00

0,00

1.250,00

0,00

14.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.000,00

0,00

0,00

1.250,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

0,00

836.479,48

0,00

104.643,99

1.300,00

237.000,00

1.250,00

16.000,00

0,00

237.000,00

0,00

6.000,00

2.000,00

0,00

135.000,00

10.000,00

700,00

0,00

133.750,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO IV

0,00

836.479,48

1.300,00

237.000,00

0,00

237.000,00

2.000,00

0,00

700,00

0,00

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

01

03

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

941.123,47 255.550,00 108.550,00 147.000,00 0,00TOTALE TITOLO IV

0,00

104.643,99

1.250,00

16.000,00

0,00

6.000,00

135.000,00

10.000,00

133.750,00

0,00

4

4

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

04

05

COMUNE DI RIGOLATO

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

751.150,84 123.950,00 0,00 168.950,00 45.000,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

5

5

RISORSA 7000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA

RISORSA 7100 - MUTUI ASSUNTI CON LA CAS- SA DEPOSITI E PRESTITI

01

03

7000

7100

0,00

751.150,84

123.950,00

0,00

0,00

0,00

123.950,00

45.000,00

0,00

45.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

0,00

751.150,84

123.950,00

0,00

0,00

0,00

123.950,00

45.000,00

0,00

45.000,00

RIASSUNTO TITOLO V

0,00

751.150,84

123.950,00

0,00

0,00

0,00

123.950,00

45.000,00

0,00

45.000,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

COMUNE DI RIGOLATO

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

0,00

5.010,87

0,00

1.000,00

340.957,10

1.032,91

7.244,50

35.000,00

100.000,00

2.000,00

10.000,00

460.000,00

1.033,00

15.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

660,00

35.000,00

100.000,00

5.000,00

15.000,00

110.000,00

2.000,00

15.000,00

0,00

0,00

3.000,00

5.000,00

0,00

967,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

355.245,38 623.693,00 341.693,00 282.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

294.119,86

637.745,90

226.764,19

941.123,47

751.150,84

355.245,38

361.508,07

733.012,08

251.962,03

255.550,00

123.950,00

623.693,00

32.878,07

49.350,33

47.662,03

108.550,00

0,00

341.693,00

328.630,00

683.661,75

204.300,00

147.000,00

168.950,00

282.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

TOTALE ENTRATE 3.206.149,64 2.349.675,18 535.133,43 1.814.541,75 0,00

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00

3.206.149,64 2.427.675,18 613.133,43 1.814.541,75 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI

01

01

01

01

01

02

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

03

03

03

03

04

04

04

01

02

03

01

02

03

05

01

03

06

08

05

07

08

0,00

0,00

38.803,57

32.509,49

25.308,57

68.276,16

764,47

36.458,26

4.000,00

0,00

0,00

2.660,00

0,00

1.500,00

2.500,00

1.000,00

40.000,00

57.400,00

34.800,00

102.200,00

1.400,00

21.800,00

4.400,00

0,00

0,00

10.100,00

11.738,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

500,00

4.000,00

0,00

13.800,00

26.700,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

3.438,00

1.000,00

0,00

500,00

36.000,00

64.200,00

21.000,00

75.500,00

600,00

21.800,00

4.400,00

0,00

3.000,00

7.000,00

8.300,00

2.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

38.803,57

126.858,69

40.458,26

4.160,00

43.500,00

195.800,00

26.200,00

24.838,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

7.000,00

34.500,00

0,00

7.538,00

36.500,00

161.300,00

29.200,00

17.300,00

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

01

01

01

01

05

06

07

08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

06

06

06

07

07

07

08

08

08

08

08

08

08

02

03

06

08

01

02

03

01

02

03

01

02

03

05

06

07

11

12.841,79

1.838,54

10.884,24

0,00

36.734,21

3.445,42

5.450,00

22.558,22

0,00

0,00

16.533,91

1.050,00

2.135,34

129.044,00

43.556,81

30.651,01

0,00

25.000,00

7.500,00

9.976,82

0,00

45.000,00

9.000,00

7.500,00

48.000,00

0,00

450,00

17.000,00

2.400,00

3.000,00

106.600,00

40.330,58

42.500,00

8.196,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

1.500,00

0,00

3.768,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

951,40

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

7.350,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

3.406,75

1.550,00

3.201,75

13.000,00

7.500,00

9.025,42

0,00

45.000,00

6.000,00

4.500,00

40.650,00

0,00

500,00

16.980,00

3.900,00

3.000,00

110.368,00

36.923,83

40.950,00

4.995,21

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

25.564,57

45.629,63

22.558,22

222.971,07

42.476,82

61.500,00

48.450,00

220.027,54

0,00

0,00

0,00

0,00

12.951,40

6.000,00

7.300,00

2.910,50

29.525,42

55.500,00

41.150,00

217.117,04

TOTALE FUNZIONE 1 527.004,01 662.792,36 0,00 75.199,90 587.592,46

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

03

04

05

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

03

04

04

04

01

01

02

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

01

01

02

02

05

05

05

05

01

02

03

02

03

06

02

03

01

02

03

05

34.628,27

998,08

4,40

13.999,63

3.176,53

0,00

11.335,81

3.499,82

28.880,01

3.472,57

7.586,95

0,00

51.400,00

1.000,00

300,00

14.000,00

3.500,00

0,00

12.000,00

3.500,00

29.200,00

7.000,00

11.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

900,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

35.900,00

1.000,00

300,00

7.000,00

3.500,00

0,00

3.000,00

3.500,00

29.300,00

4.000,00

11.900,00

7.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 5

35.630,75

17.176,16

14.835,63

39.939,53

52.700,00

17.500,00

15.500,00

54.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00

7.000,00

9.000,00

2.000,00

37.200,00

10.500,00

6.500,00

52.200,00

TOTALE FUNZIONE 3

TOTALE FUNZIONE 4

35.630,75

71.951,32

52.700,00

87.200,00

0,00

0,00

15.500,00

18.000,00

37.200,00

69.200,00

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

06

07

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

05

05

06

06

07

01

02

02

03

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

05

05

05

05

06

06

06

06

06

06

07

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

02

02

03

02

05

02

03

06

02

03

05

02

500,00

14.574,42

5.014,00

0,00

0,00

1.248,00

4.567,45

0,00

39.960,00

0,00

0,00

2.000,00

15.000,00

2.500,00

0,00

500,00

2.000,00

2.920,05

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.390,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

7.000,00

3.500,00

0,00

1.500,00

2.000,00

1.529,31

0,00

0,00

0,00

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

15.074,42

5.014,00

5.815,45

39.960,00

17.000,00

2.500,00

5.420,05

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

390,74

0,00

8.000,00

3.500,00

5.029,31

0,00

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

20.088,42

45.775,45

19.500,00

5.420,05

0,00

0,00

8.000,00

390,74

11.500,00

5.029,31

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08

09

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

08

08

09

09

09

01

02

01

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

07

08

08

08

08

08

08

08

09

09

09

02

01

01

01

01

02

02

02

01

03

03

05

01

02

03

06

02

03

06

03

02

03

0,00

28.355,62

23.282,97

13.838,69

9.433,53

2.378,79

35.250,27

0,00

1.700,00

5.070,90

1.500,00

1.000,00

28.600,00

26.500,00

17.000,00

9.136,72

2.000,00

41.000,00

0,00

1.500,00

6.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.300,00

5.000,00

311,09

0,00

9.000,00

0,00

0,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

28.600,00

20.200,00

12.000,00

8.825,63

2.000,00

32.000,00

0,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

0,00

74.910,81

37.629,06

1.700,00

6.570,90

2.000,00

81.236,72

43.000,00

1.500,00

9.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.611,09

9.000,00

0,00

3.000,00

4.000,00

69.625,63

34.000,00

1.500,00

6.000,00

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

0,00

112.539,87

2.000,00

124.236,72

2.000,00

0,00

0,00

20.611,09

4.000,00

103.625,63

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

09

09

10

10

10

05

06

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

09

09

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

04

04

05

06

06

06

06

03

03

03

04

04

04

03

06

03

01

02

03

06

02

03

06

02

03

05

0,00

1.474,56

62.249,55

15.978,50

0,00

736,36

19.244,80

0,00

4.866,80

0,00

0,00

10.649,46

1.685,75

0,00

1.200,09

71.000,00

5.700,00

500,00

5.800,00

18.161,53

1.000,00

5.500,00

34.217,71

0,00

17.048,68

4.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

292,60

0,00

5.700,00

0,00

0,00

1.125,64

0,00

0,00

1.095,25

0,00

48,68

0,00

0,00

907,49

72.000,00

0,00

1.000,00

5.800,00

17.035,89

3.000,00

5.500,00

33.122,46

10.500,00

17.000,00

4.000,00

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

1.474,56

62.249,55

35.959,66

4.866,80

12.335,21

1.200,09

71.000,00

30.161,53

40.717,71

21.048,68

0,00

1.000,00

0,00

904,75

10.451,32

292,60

0,00

6.325,64

0,00

0,00

907,49

72.000,00

23.835,89

41.622,46

31.500,00

TOTALE FUNZIONE 9 107.954,67 112.861,62 0,00 8.618,24 104.243,38

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 12

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 12 06

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

10

10

10

12

12

05

05

05

06

06

02

03

06

02

03

880,00

4.882,56

2.069,88

0,00

173,20

5.000,00

14.000,00

2.010,24

200,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

380,28

0,00

0,00

2.000,00

11.000,00

1.629,96

200,00

800,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

7.832,44

173,20

21.010,24

1.000,00

0,00

0,00

6.380,28

0,00

14.629,96

1.000,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 12

25.034,45

173,20

82.776,63

1.000,00

4.975,79

0,00

0,00

0,00

87.752,42

1.000,00

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

01

03

04

05

06

07

08

09

10

12

527.004,01

35.630,75

71.951,32

20.088,42

45.775,45

0,00

112.539,87

107.954,67

25.034,45

173,20

662.792,36

52.700,00

87.200,00

19.500,00

5.420,05

2.000,00

124.236,72

112.861,62

82.776,63

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

4.975,79

0,00

75.199,90

15.500,00

18.000,00

8.000,00

390,74

0,00

20.611,09

8.618,24

0,00

0,00

587.592,46

37.200,00

69.200,00

11.500,00

5.029,31

4.000,00

103.625,63

104.243,38

87.752,42

1.000,00

TOTALE TITOLO I 946.152,14 1.150.487,38 0,00 139.344,18 1.011.143,20

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

01

04

06

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

01

01

01

01

04

06

02

05

06

08

02

02

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

01

01

01

01

01

01

04

06

02

02

05

06

08

08

02

02

01

05

01

06

01

05

01

01

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

27.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

27.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 2

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

27.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

27.550,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 4

25.000,00

0,00

57.550,00

0,00

0,00

0,00

55.550,00

0,00

2.000,00

0,00

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

07

08

09

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

07

08

08

09

09

01

01

02

01

03

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

06

07

08

08

08

09

09

09

02

01

01

01

02

01

01

03

05

01

01

05

01

01

07

05

11.640,32

0,00

272.000,00

0,00

15.000,00

1.564,55

0,00

10.990,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

100.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

11.640,32

0,00

272.000,00

15.000,00

1.564,55

0,00

0,00

150.000,00

100.000,00

2.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

2.000,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

11.640,32

0,00

287.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

180.000,00

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

10

11

12

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU- STRIA

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

09

09

10

10

11

12

04

06

03

05

04

06

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

09

09

09

10

10

11

04

04

06

03

05

04

01

08

01

01

01

01

0,00

0,00

333.079,44

1.220.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 4

10.990,00

0,00

333.079,44

1.220.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

345.633,99

1.220.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

2 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12 06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

01

04

06

07

08

09

10

11

12

25.000,00

0,00

11.640,32

0,00

287.000,00

345.633,99

1.220.000,00

0,00

0,00

57.550,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.550,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO II 1.889.274,31 333.550,00 0,00 141.550,00 192.000,00

COMUNE DI RIGOLATO

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI

01

01

03

03

01

03

0,00

165.413,89

123.950,00

196.494,80

0,00

8.953,75

0,00

0,00

123.950,00

205.448,55

TOTALE SERVIZIO 3 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55

TOTALE FUNZIONE 1 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55

TOTALE TITOLO III 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55

COMUNE DI RIGOLATO

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

0,00

5.010,87

0,00

1.000,00

340.957,10

1.032,91

7.244,50

35.000,00

100.000,00

2.000,00

10.000,00

460.000,00

1.033,00

15.660,00

0,00

0,00

3.000,00

5.000,00

0,00

967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

660,00

35.000,00

100.000,00

5.000,00

15.000,00

110.000,00

2.000,00

15.000,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 355.245,38 623.693,00 0,00 341.693,00 282.000,00

COMUNE DI RIGOLATO

08/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

946.152,14

1.889.274,31

165.413,89

355.245,38

1.150.487,38

333.550,00

320.444,80

623.693,00

0,00

0,00

8.953,75

0,00

139.344,18

141.550,00

0,00

341.693,00

1.011.143,20

192.000,00

329.398,55

282.000,00

TOTALE SPESE 3.356.085,72 2.428.175,18 0,00 613.633,43 1.814.541,75

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.356.085,72 2.428.175,18 0,00 613.633,43 1.814.541,75