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COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE
di cui:
0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
RISORSA 50 - ICI
RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
RISORSA 320 - TASI
RISORSA 350 - TOSAP
RISORSA 450 - TRSU
RISORSA 480 - TARI
RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFIS- SIONI
RISORSA 1250 - IRAP
01
01
02
02
02
02
03
03
0050
0200
0320
0350
0450
0480
1150
1250
212.860,70
2.099,16
0,00
1.990,00
76.361,00
0,00
809,00
0,00
229.000,00
0,00
35.420,00
1.990,00
0,00
94.298,07
800,00
0,00
13.000,00
0,00
5.920,00
0,00
0,00
14.668,07
0,00
0,00
216.000,00
0,00
29.500,00
2.000,00
0,00
79.630,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
700,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
214.959,86
78.351,00
809,00
229.000,00
131.708,07
800,00
13.000,00
20.578,07
0,00
216.000,00
111.130,00
1.500,00
0,00
0,00
700,00
RIASSUNTO TITOLO I
214.959,86
78.351,00
809,00
229.000,00
131.708,07
800,00
13.000,00
20.578,07
0,00
216.000,00
111.130,00
1.500,00
0,00
0,00
700,00
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
COMUNE DI RIGOLATO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
294.119,86 361.508,07 32.878,07 328.630,00 0,00TOTALE TITOLO I
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
637.745,90 733.012,08 49.350,33 683.661,75 0,00TOTALE TITOLO II
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
05
2
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 1300 - CONTRIBUTI DELLO STATO
RISORSA 1350 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI
RISORSA 1600 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE
RISORSA 1700 - CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ AMMORTAMENTO MUTUI.RISORSA 1750 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONA- LI
RISORSA 2350 - CONTRIBUTI PER AMMORTA- MENTO MUTUI
RISORSA 2450 - ALTRI CONTRIBUTI
RISORSA 3000 - DIRITTI DIVERSI
01
01
02
02
02
05
05
05
1300
1350
1600
1700
1750
2350
2450
3000
0,00
0,00
378.120,21
202.246,83
10.247,86
4.831,00
42.300,00
0,00
13.077,88
126,02
410.000,00
249.132,48
16.544,70
4.831,00
39.300,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
7.000,73
7.044,70
0,00
0,00
0,00
13.080,00
150,00
371.000,00
242.131,75
9.500,00
8.500,00
39.300,00
0,00
2,12
23,98
0,00
0,00
0,00
3.669,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 5^
0,00
590.614,90
47.131,00
13.203,90
675.677,18
44.131,00
0,00
53.045,43
0,00
13.230,00
622.631,75
47.800,00
26,10
0,00
3.669,00
RIASSUNTO TITOLO II
0,00
590.614,90
47.131,00
13.203,90
675.677,18
44.131,00
0,00
53.045,43
0,00
13.230,00
622.631,75
47.800,00
26,10
0,00
3.669,00
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
226.764,19 251.962,03 47.662,03 204.300,00 0,00TOTALE TITOLO III
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSA 3000 - DIRITTI DIVERSI
RISORSA 3050 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE
RISORSA 3100 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RISORSA 3400 - FITTI DIVERSI
RISORSA 3450 - PROVENTI BOSCHIVI
RISORSA 3500 - GESTIONE BENI DIVERSI
RISORSA 3800 - INTERESSI ATTIVI
RISORSA 4000 - CONCORSI E RECUPERI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALIRISORSA 4050 - INTROITI E RIMBORSI DI- VERSI
01
01
01
02
02
02
03
05
05
3000
3050
3100
3400
3450
3500
3800
4000
4050
5.811,80
83,60
798,84
55.620,71
62.891,84
20.557,24
10.827,85
0,00
70.172,31
10.400,00
200,00
0,00
53.000,00
138.500,00
20.062,03
8.000,00
0,00
21.800,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
7.400,00
200,00
0,00
50.000,00
100.000,00
20.100,00
8.000,00
0,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,97
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 5^
6.694,24
139.069,79
10.827,85
70.172,31
10.600,00
211.562,03
8.000,00
21.800,00
3.000,00
41.462,03
0,00
3.200,00
7.600,00
170.100,00
8.000,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO III
6.694,24
139.069,79
10.827,85
70.172,31
10.600,00
211.562,03
8.000,00
21.800,00
3.000,00
41.462,03
0,00
3.200,00
7.600,00
170.100,00
8.000,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
01
03
04
05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RISORSA 5000 - ALIENAZIONE BENI MOBILI
RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO- BILI
RISORSA 5100 - ALIENAZIONI BOSCHIVE STRAORDINARIE
RISORSA 5150 - CONCESSIONE BENI DEMA- NIALI
RISORSA 5450 - TRASFERIMENTI STRAORDINA- RI DELLA REGIONE
RISORSA 6000 - CONTRIBUTI PROVINCIALI IN C/ CAPITALE
RISORSA 6050 - CONTRIBUTI COMUNITA' MON- TANA IN C/ CAPITALE
RISORSA 6100 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI IN C/ CAPITALE
RISORSA 6400 - CONTRIBUTI DIVERSI
RISORSA 6500 - MIGLIORIE BOSCHIVE
RISORSA 6550 - INTROITI L.R. 10/77
RISORSA 6600 - INTROITI CONDONO EDILIZIO
01
01
01
01
03
04
04
04
05
05
05
05
5000
5050
5100
5150
5450
6000
6050
6100
6400
6500
6550
6600
0,00
0,00
0,00
0,00
836.479,48
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.079,44
1.564,55
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
237.000,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
14.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.000,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
0,00
836.479,48
0,00
104.643,99
1.300,00
237.000,00
1.250,00
16.000,00
0,00
237.000,00
0,00
6.000,00
2.000,00
0,00
135.000,00
10.000,00
700,00
0,00
133.750,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO IV
0,00
836.479,48
1.300,00
237.000,00
0,00
237.000,00
2.000,00
0,00
700,00
0,00
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
01
03
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Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
941.123,47 255.550,00 108.550,00 147.000,00 0,00TOTALE TITOLO IV
0,00
104.643,99
1.250,00
16.000,00
0,00
6.000,00
135.000,00
10.000,00
133.750,00
0,00
4
4
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
04
05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
751.150,84 123.950,00 0,00 168.950,00 45.000,00TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI
01
03
5
5
RISORSA 7000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA
RISORSA 7100 - MUTUI ASSUNTI CON LA CAS- SA DEPOSITI E PRESTITI
01
03
7000
7100
0,00
751.150,84
123.950,00
0,00
0,00
0,00
123.950,00
45.000,00
0,00
45.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
0,00
751.150,84
123.950,00
0,00
0,00
0,00
123.950,00
45.000,00
0,00
45.000,00
RIASSUNTO TITOLO V
0,00
751.150,84
123.950,00
0,00
0,00
0,00
123.950,00
45.000,00
0,00
45.000,00
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI
01
03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
0,00
5.010,87
0,00
1.000,00
340.957,10
1.032,91
7.244,50
35.000,00
100.000,00
2.000,00
10.000,00
460.000,00
1.033,00
15.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
660,00
35.000,00
100.000,00
5.000,00
15.000,00
110.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
967,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
6
6
01
02
03
04
05
06
07
355.245,38 623.693,00 341.693,00 282.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
294.119,86
637.745,90
226.764,19
941.123,47
751.150,84
355.245,38
361.508,07
733.012,08
251.962,03
255.550,00
123.950,00
623.693,00
32.878,07
49.350,33
47.662,03
108.550,00
0,00
341.693,00
328.630,00
683.661,75
204.300,00
147.000,00
168.950,00
282.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
TOTALE ENTRATE 3.206.149,64 2.349.675,18 535.133,43 1.814.541,75 0,00
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00
3.206.149,64 2.427.675,18 613.133,43 1.814.541,75 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE II - SPESA
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
01
01
01
01
01
02
03
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
01
02
03
01
02
03
05
01
03
06
08
05
07
08
0,00
0,00
38.803,57
32.509,49
25.308,57
68.276,16
764,47
36.458,26
4.000,00
0,00
0,00
2.660,00
0,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
40.000,00
57.400,00
34.800,00
102.200,00
1.400,00
21.800,00
4.400,00
0,00
0,00
10.100,00
11.738,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
500,00
4.000,00
0,00
13.800,00
26.700,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
3.438,00
1.000,00
0,00
500,00
36.000,00
64.200,00
21.000,00
75.500,00
600,00
21.800,00
4.400,00
0,00
3.000,00
7.000,00
8.300,00
2.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
38.803,57
126.858,69
40.458,26
4.160,00
43.500,00
195.800,00
26.200,00
24.838,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
7.000,00
34.500,00
0,00
7.538,00
36.500,00
161.300,00
29.200,00
17.300,00
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE II - SPESA
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
01
01
01
01
05
06
07
08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
02
03
06
08
01
02
03
01
02
03
01
02
03
05
06
07
11
12.841,79
1.838,54
10.884,24
0,00
36.734,21
3.445,42
5.450,00
22.558,22
0,00
0,00
16.533,91
1.050,00
2.135,34
129.044,00
43.556,81
30.651,01
0,00
25.000,00
7.500,00
9.976,82
0,00
45.000,00
9.000,00
7.500,00
48.000,00
0,00
450,00
17.000,00
2.400,00
3.000,00
106.600,00
40.330,58
42.500,00
8.196,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
1.500,00
0,00
3.768,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
951,40
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
7.350,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
3.406,75
1.550,00
3.201,75
13.000,00
7.500,00
9.025,42
0,00
45.000,00
6.000,00
4.500,00
40.650,00
0,00
500,00
16.980,00
3.900,00
3.000,00
110.368,00
36.923,83
40.950,00
4.995,21
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
TOTALE SERVIZIO 8
25.564,57
45.629,63
22.558,22
222.971,07
42.476,82
61.500,00
48.450,00
220.027,54
0,00
0,00
0,00
0,00
12.951,40
6.000,00
7.300,00
2.910,50
29.525,42
55.500,00
41.150,00
217.117,04
TOTALE FUNZIONE 1 527.004,01 662.792,36 0,00 75.199,90 587.592,46
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
03
04
05
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
03
04
04
04
01
01
02
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
01
01
01
01
01
01
02
02
05
05
05
05
01
02
03
02
03
06
02
03
01
02
03
05
34.628,27
998,08
4,40
13.999,63
3.176,53
0,00
11.335,81
3.499,82
28.880,01
3.472,57
7.586,95
0,00
51.400,00
1.000,00
300,00
14.000,00
3.500,00
0,00
12.000,00
3.500,00
29.200,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
900,00
0,00
15.500,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
35.900,00
1.000,00
300,00
7.000,00
3.500,00
0,00
3.000,00
3.500,00
29.300,00
4.000,00
11.900,00
7.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 5
35.630,75
17.176,16
14.835,63
39.939,53
52.700,00
17.500,00
15.500,00
54.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
7.000,00
9.000,00
2.000,00
37.200,00
10.500,00
6.500,00
52.200,00
TOTALE FUNZIONE 3
TOTALE FUNZIONE 4
35.630,75
71.951,32
52.700,00
87.200,00
0,00
0,00
15.500,00
18.000,00
37.200,00
69.200,00
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
06
07
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
05
05
06
06
07
01
02
02
03
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
07
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
02
02
03
02
05
02
03
06
02
03
05
02
500,00
14.574,42
5.014,00
0,00
0,00
1.248,00
4.567,45
0,00
39.960,00
0,00
0,00
2.000,00
15.000,00
2.500,00
0,00
500,00
2.000,00
2.920,05
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.000,00
3.500,00
0,00
1.500,00
2.000,00
1.529,31
0,00
0,00
0,00
3.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
15.074,42
5.014,00
5.815,45
39.960,00
17.000,00
2.500,00
5.420,05
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
390,74
0,00
8.000,00
3.500,00
5.029,31
0,00
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
20.088,42
45.775,45
19.500,00
5.420,05
0,00
0,00
8.000,00
390,74
11.500,00
5.029,31
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
08
09
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
08
08
09
09
09
01
02
01
03
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
07
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
02
01
01
01
01
02
02
02
01
03
03
05
01
02
03
06
02
03
06
03
02
03
0,00
28.355,62
23.282,97
13.838,69
9.433,53
2.378,79
35.250,27
0,00
1.700,00
5.070,90
1.500,00
1.000,00
28.600,00
26.500,00
17.000,00
9.136,72
2.000,00
41.000,00
0,00
1.500,00
6.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
5.000,00
311,09
0,00
9.000,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
28.600,00
20.200,00
12.000,00
8.825,63
2.000,00
32.000,00
0,00
1.500,00
4.500,00
1.500,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
0,00
74.910,81
37.629,06
1.700,00
6.570,90
2.000,00
81.236,72
43.000,00
1.500,00
9.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.611,09
9.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00
69.625,63
34.000,00
1.500,00
6.000,00
TOTALE FUNZIONE 7
TOTALE FUNZIONE 8
0,00
112.539,87
2.000,00
124.236,72
2.000,00
0,00
0,00
20.611,09
4.000,00
103.625,63
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
09
09
10
10
10
05
06
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
04
04
05
06
06
06
06
03
03
03
04
04
04
03
06
03
01
02
03
06
02
03
06
02
03
05
0,00
1.474,56
62.249,55
15.978,50
0,00
736,36
19.244,80
0,00
4.866,80
0,00
0,00
10.649,46
1.685,75
0,00
1.200,09
71.000,00
5.700,00
500,00
5.800,00
18.161,53
1.000,00
5.500,00
34.217,71
0,00
17.048,68
4.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
292,60
0,00
5.700,00
0,00
0,00
1.125,64
0,00
0,00
1.095,25
0,00
48,68
0,00
0,00
907,49
72.000,00
0,00
1.000,00
5.800,00
17.035,89
3.000,00
5.500,00
33.122,46
10.500,00
17.000,00
4.000,00
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
1.474,56
62.249,55
35.959,66
4.866,80
12.335,21
1.200,09
71.000,00
30.161,53
40.717,71
21.048,68
0,00
1.000,00
0,00
904,75
10.451,32
292,60
0,00
6.325,64
0,00
0,00
907,49
72.000,00
23.835,89
41.622,46
31.500,00
TOTALE FUNZIONE 9 107.954,67 112.861,62 0,00 8.618,24 104.243,38
COMUNE DI RIGOLATO
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 12
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 12 06
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
10
10
10
12
12
05
05
05
06
06
02
03
06
02
03
880,00
4.882,56
2.069,88
0,00
173,20
5.000,00
14.000,00
2.010,24
200,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
380,28
0,00
0,00
2.000,00
11.000,00
1.629,96
200,00
800,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
7.832,44
173,20
21.010,24
1.000,00
0,00
0,00
6.380,28
0,00
14.629,96
1.000,00
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 12
25.034,45
173,20
82.776,63
1.000,00
4.975,79
0,00
0,00
0,00
87.752,42
1.000,00
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
527.004,01
35.630,75
71.951,32
20.088,42
45.775,45
0,00
112.539,87
107.954,67
25.034,45
173,20
662.792,36
52.700,00
87.200,00
19.500,00
5.420,05
2.000,00
124.236,72
112.861,62
82.776,63
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.975,79
0,00
75.199,90
15.500,00
18.000,00
8.000,00
390,74
0,00
20.611,09
8.618,24
0,00
0,00
587.592,46
37.200,00
69.200,00
11.500,00
5.029,31
4.000,00
103.625,63
104.243,38
87.752,42
1.000,00
TOTALE TITOLO I 946.152,14 1.150.487,38 0,00 139.344,18 1.011.143,20
COMUNE DI RIGOLATO
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
01
04
06
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
01
01
01
01
04
06
02
05
06
08
02
02
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
01
01
01
01
01
01
04
06
02
02
05
06
08
08
02
02
01
05
01
06
01
05
01
01
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
27.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
27.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE SERVIZIO 2
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
27.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
27.550,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 4
25.000,00
0,00
57.550,00
0,00
0,00
0,00
55.550,00
0,00
2.000,00
0,00
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
07
08
09
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
07
08
08
09
09
01
01
02
01
03
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
06
07
08
08
08
09
09
09
02
01
01
01
02
01
01
03
05
01
01
05
01
01
07
05
11.640,32
0,00
272.000,00
0,00
15.000,00
1.564,55
0,00
10.990,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
100.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
11.640,32
0,00
272.000,00
15.000,00
1.564,55
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
2.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
2.000,00
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
TOTALE FUNZIONE 8
11.640,32
0,00
287.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
180.000,00
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
10
11
12
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU- STRIA
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
09
09
10
10
11
12
04
06
03
05
04
06
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
09
09
09
10
10
11
04
04
06
03
05
04
01
08
01
01
01
01
0,00
0,00
333.079,44
1.220.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 4
10.990,00
0,00
333.079,44
1.220.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 9
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
345.633,99
1.220.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
COMUNE DI RIGOLATO
08/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
2 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12 06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
01
04
06
07
08
09
10
11
12
25.000,00
0,00
11.640,32
0,00
287.000,00
345.633,99
1.220.000,00
0,00
0,00
57.550,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.550,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO II 1.889.274,31 333.550,00 0,00 141.550,00 192.000,00
COMUNE DI RIGOLATO
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI
01
01
03
03
01
03
0,00
165.413,89
123.950,00
196.494,80
0,00
8.953,75
0,00
0,00
123.950,00
205.448,55
TOTALE SERVIZIO 3 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55
TOTALE FUNZIONE 1 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55
TOTALE TITOLO III 165.413,89 320.444,80 8.953,75 0,00 329.398,55
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
0,00
5.010,87
0,00
1.000,00
340.957,10
1.032,91
7.244,50
35.000,00
100.000,00
2.000,00
10.000,00
460.000,00
1.033,00
15.660,00
0,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
660,00
35.000,00
100.000,00
5.000,00
15.000,00
110.000,00
2.000,00
15.000,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV 355.245,38 623.693,00 0,00 341.693,00 282.000,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
946.152,14
1.889.274,31
165.413,89
355.245,38
1.150.487,38
333.550,00
320.444,80
623.693,00
0,00
0,00
8.953,75
0,00
139.344,18
141.550,00
0,00
341.693,00
1.011.143,20
192.000,00
329.398,55
282.000,00
TOTALE SPESE 3.356.085,72 2.428.175,18 0,00 613.633,43 1.814.541,75
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.356.085,72 2.428.175,18 0,00 613.633,43 1.814.541,75