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COMUNE DI OVARO 12/06/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE di cui: 0,00 80.994,29 80.994,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.994,29 0,00 0,00 0,00 0,00 80.994,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 1100 - I.C.I. RISORSA 1101 - I.M.U. RISORSA 1103 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE RISORSA 1104 - TASSA SUI SERVIZI - TASI RISORSA 1200 - T.O.S.A.P. RISORSA 1201 - T.R.S.U. RISORSA 1202 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI RISORSA 1203 -TASSA SUI RIFIUTI - TARI RISORSA 1204 - TASSA SUI SERVIZI - TASI RISORSA 1300 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSI ONI 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 1100 1101 1103 1104 1200 1201 1202 1203 1204 1300 121.624,60 348.131,54 71.133,26 0,00 6.945,94 0,00 261.569,94 0,00 0,00 4.040,10 182.000,00 358.890,00 71.133,26 84.455,00 7.000,00 0,00 0,00 191.653,00 0,00 4.000,00 174.000,00 7.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 351.500,00 71.133,26 222.657,30 7.000,00 0,00 0,00 195.201,91 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 138.202,30 0,00 0,00 0,00 3.548,91 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ TOTALE CATEGORIA 3^ 540.889,40 268.515,88 4.040,10 696.478,26 198.653,00 4.000,00 43.187,70 0,00 0,00 653.290,56 202.201,91 4.000,00 0,00 3.548,91 0,00 RIASSUNTO TITOLO I 540.889,40 696.478,26 43.187,70 653.290,56 0,00 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 01

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COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE

di cui:

0,00 80.994,29 80.994,29 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.994,29

0,00

0,00

0,00

0,00

80.994,29

0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 1100 - I.C.I.

RISORSA 1101 - I.M.U.

RISORSA 1103 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

RISORSA 1104 - TASSA SUI SERVIZI - TASI

RISORSA 1200 - T.O.S.A.P.

RISORSA 1201 - T.R.S.U.

RISORSA 1202 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

RISORSA 1203 -TASSA SUI RIFIUTI - TARI

RISORSA 1204 - TASSA SUI SERVIZI - TASI

RISORSA 1300 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSI ONI

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

1100

1101

1103

1104

1200

1201

1202

1203

1204

1300

121.624,60

348.131,54

71.133,26

0,00

6.945,94

0,00

261.569,94

0,00

0,00

4.040,10

182.000,00

358.890,00

71.133,26

84.455,00

7.000,00

0,00

0,00

191.653,00

0,00

4.000,00

174.000,00

7.390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

351.500,00

71.133,26

222.657,30

7.000,00

0,00

0,00

195.201,91

0,00

4.000,00

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138.202,30

0,00

0,00

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3.548,91

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

540.889,40

268.515,88

4.040,10

696.478,26

198.653,00

4.000,00

43.187,70

0,00

0,00

653.290,56

202.201,91

4.000,00

0,00

3.548,91

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

540.889,40 696.478,26 43.187,70 653.290,56 0,001 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 01

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

813.445,38 899.131,26 39.638,79 859.492,47 0,00TOTALE TITOLO I

268.515,88

4.040,10

198.653,00

4.000,00

0,00

0,00

202.201,91

4.000,00

3.548,91

0,00

1

1

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

02

03

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 2100 - TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO A CARATTERE GENERALE

RISORSA 2200 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GEST IONE E DI CONTROLLORISORSA 2206 - RISORSE DESTINATE A FUN- ZIONI NEL SETTORE TURISTICORISORSA 2208 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI RELATIVE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTERISORSA 2240 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUIRISORSA 2250 - ALTRI CONTRIBUTI DELLA RE GIONE

RISORSA 2303 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI DI ISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 2309 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE

RISORSA 2504 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RELATIVE ALLA CULTURARISORSA 2508 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DI TERRITORI O E AMBIENTERISORSA 2509 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE

01

02

02

02

02

02

03

03

05

05

05

2100

2200

2206

2208

2240

2250

2303

2309

2504

2508

2509

30.481,04

865.129,33

8.500,00

29.079,42

119.379,07

8.518,40

0,00

31.678,77

6.000,00

71.868,12

0,00

30.481,00

894.066,83

8.500,00

9.503,70

112.791,91

12.000,00

15.000,00

91.142,40

17.200,00

69.403,31

1.000,00

6.783,43

12.012,16

0,00

0,00

0,00

12.000,00

15.000,00

41.142,40

0,00

0,00

0,00

23.697,57

882.054,67

18.500,00

18.747,67

112.791,91

0,00

0,00

50.000,00

17.200,00

69.403,31

4.000,00

0,00

0,00

10.000,00

9.243,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 5^

30.481,04

1.030.606,22

31.678,77

77.868,12

30.481,00

1.036.862,44

106.142,40

87.603,31

6.783,43

4.768,19

56.142,40

0,00

23.697,57

1.032.094,25

50.000,00

90.603,31

0,00

0,00

0,00

3.000,00

RIASSUNTO TITOLO II

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

1.170.634,15 1.261.089,15 64.694,02 1.196.395,13 0,00TOTALE TITOLO II

30.481,04

1.030.606,22

31.678,77

77.868,12

30.481,00

1.036.862,44

106.142,40

87.603,31

6.783,43

4.768,19

56.142,40

0,00

23.697,57

1.032.094,25

50.000,00

90.603,31

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

05

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 3100 - PROVENTI DI DIRITTI DIVER SI

RISORSA 3101 - PROVENTI DA SANZIONI AMMI NISTRATIVE

RISORSA 3102 - PROVENTI DA ALTRI SERVIZI GENERALI

RISORSA 3103 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTE NZA SCOLASTICA

RISORSA 3105 - PROVENTI SERVIZI CIMITERI ALI

RISORSA 3200 - PROVENTI FITTI DIVERSI

RISORSA 3201 - PROVENTI BOSCHIVI

RISORSA 3202 - PROVENTI GESTIONE BENI DI VERSI

RISORSA 3300 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

RISORSA 3400 - PROVENTI DIVERSI DA GESTI ONI IN CONVENZIONE E CONSORTILI

RISORSA 3500 - CONCORSI PER INTERVENTI S OCIO ASSISTENZIALI

RISORSA 3501 - INTROITI DA SERVIZI IN CO NVENZIONE

RISORSA 3503 - INTROITI E RIMBORSI DIVER SI

01

01

01

01

01

02

02

02

03

04

05

05

05

3100

3101

3102

3103

3105

3200

3201

3202

3300

3400

3500

3501

3503

15.874,85

3.778,23

559,85

37.973,85

9.865,00

15.809,28

23.957,85

25.178,71

21.973,53

2.124,66

12.377,81

42.729,86

43.751,36

20.600,00

500,00

802,50

38.000,00

10.000,00

21.300,00

20.000,00

22.600,00

16.000,00

0,00

6.000,00

42.600,00

47.500,00

5.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

3.000,00

2.706,67

0,00

15.600,00

500,00

6.720,00

36.000,00

10.000,00

27.243,24

34.000,00

22.600,00

9.000,00

0,00

3.000,00

39.893,33

48.000,00

0,00

0,00

5.917,50

0,00

0,00

5.943,24

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

68.051,78

64.945,84

21.973,53

2.124,66

98.859,03

69.902,50

63.900,00

16.000,00

0,00

96.100,00

1.082,50

0,00

7.000,00

0,00

5.206,67

68.820,00

83.843,24

9.000,00

0,00

90.893,33

0,00

19.943,24

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO III

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

255.954,84 245.902,50 0,00 252.556,57 6.654,07TOTALE TITOLO III

68.051,78

64.945,84

21.973,53

2.124,66

98.859,03

69.902,50

63.900,00

16.000,00

0,00

96.100,00

1.082,50

0,00

7.000,00

0,00

5.206,67

68.820,00

83.843,24

9.000,00

0,00

90.893,33

0,00

19.943,24

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

03

04

05

06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 4100 - ALIENAZIONE BENI MOBILI

RISORSA 4101 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

RISORSA 4102 - ALIENAZIONE BENI PATRIMON IALI DIVERSI

RISORSA 4300 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONERISORSA 4301 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE

RISORSA 4400 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PROVINCIA

RISORSA 4401 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE COMPRENSORIO MONTANA DELLA CARNIARISORSA 4402 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE ALTRI ENTI

RISORSA 4500 - PROVENTI L.10/77

RISORSA 4501 - PROVENTI MIGLIORIE BOSCHI VE

RISORSA 4502 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI

RISORSA 4601 - RISCOSSIONE TITOLI/CREDITI

01

01

01

03

03

04

04

04

05

05

05

06

4100

4101

4102

4300

4301

4400

4401

4402

4500

4501

4502

4601

2.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

25.000,00

40.668,54

3.325,76

2.158,35

0,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

5.782,45

429.278,89

0,00

0,00

42.068,55

5.000,00

5.000,00

84.069,54

500.000,00

0,00

0,00

0,00

782,45

226.385,00

0,00

0,00

42.068,55

0,00

2.000,00

84.069,54

500.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

202.893,89

0,00

0,00

0,00

7.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

TOTALE CATEGORIA 6^

2.000,00

50.000,00

65.668,54

5.484,11

24.600,00

0,00

435.061,34

42.068,55

94.069,54

500.000,00

0,00

227.167,45

42.068,55

84.069,54

500.000,00

0,00

207.893,89

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

147.752,65 1.071.199,43 853.305,54 217.893,89 0,00TOTALE TITOLO IV

RIASSUNTO TITOLO IV

2.000,00

50.000,00

65.668,54

5.484,11

24.600,00

0,00

435.061,34

42.068,55

94.069,54

500.000,00

0,00

227.167,45

42.068,55

84.069,54

500.000,00

0,00

207.893,89

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

03

04

05

06

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

5

5

RISORSA 5100 - ANTICIPAZIONE DI TESORERI A

RISORSA 5300 - MUTUI ASSUNTI CON LA CASS A DEPOSITI E PRESTITI

01

03

5100

5300

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO V

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

55,33

18.549,46

0,00

3.949,16

831.457,25

4.000,00

4.031,24

100.000,00

180.000,00

3.000,00

20.000,00

983.000,00

10.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

100.000,00

560.000,00

3.000,00

20.000,00

83.000,00

10.000,00

40.000,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

862.042,44 1.336.000,00 520.000,00 816.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

813.445,38

1.170.634,15

255.954,84

147.752,65

0,00

862.042,44

899.131,26

1.261.089,15

245.902,50

1.071.199,43

250.000,00

1.336.000,00

39.638,79

64.694,02

0,00

853.305,54

0,00

520.000,00

859.492,47

1.196.395,13

252.556,57

217.893,89

250.000,00

816.000,00

0,00

0,00

6.654,07

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE 3.249.829,46 5.063.322,34 1.470.984,28 3.592.338,06 0,00

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 80.994,29 80.994,29 0,00 0,00

3.249.829,46 5.144.316,63 1.551.978,57 3.592.338,06 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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Intervento

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

03

03

03

04

04

04

04

05

03

01

02

03

05

03

06

08

02

03

05

08

02

51.000,00

289.704,69

33.549,40

91.766,69

3.080,72

494,60

0,00

0,00

183,00

34.000,00

76.161,99

1.569,77

3.503,12

52.500,00

290.732,14

34.774,66

112.511,96

7.400,00

1.000,00

0,00

0,00

500,00

36.000,00

8.790,55

3.500,00

9.000,00

500,00

7.375,00

3.150,34

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.936,96

1.900,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

384,55

1.500,00

0,00

53.000,00

298.107,14

37.925,00

108.575,00

5.500,00

1.000,00

0,00

15.500,00

0,00

36.000,00

8.406,00

2.000,00

9.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

51.000,00

418.101,50

494,60

111.914,76

52.500,00

445.418,76

1.000,00

48.790,55

500,00

4.688,38

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.384,55

53.000,00

450.107,14

16.500,00

46.406,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 03

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

01

01

01

03

06

07

08

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05

05

06

06

06

06

07

07

07

08

08

08

08

08

08

08

03

04

01

02

03

05

01

02

03

02

03

05

06

07

08

11

23.908,05

2.491,88

145.922,20

383,24

3.947,25

375,00

67.000,00

286,05

0,00

0,00

0,00

103.000,00

7.369,43

68.028,00

4.308,24

0,00

42.000,00

1.500,00

137.000,00

500,00

25.000,00

1.000,00

66.000,00

1.500,00

2.500,00

0,00

0,00

130.722,00

4.857,28

67.000,00

1.000,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.002,00

0,00

11.537,76

0,00

11.800,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

20.000,00

0,00

2.000,00

500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.701,75

0,00

0,00

0,00

31.000,00

1.500,00

126.000,00

500,00

5.000,00

1.000,00

64.000,00

1.000,00

500,00

0,00

0,00

132.724,00

2.155,53

78.537,76

1.000,00

15.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

29.903,05

150.627,69

67.286,05

182.705,67

52.500,00

163.500,00

70.000,00

206.779,28

0,00

0,00

0,00

22.638,01

11.000,00

31.000,00

4.500,00

0,00

41.500,00

132.500,00

65.500,00

229.417,29

TOTALE FUNZIONE 1 1.012.033,32 1.040.488,59 0,00 5.558,16 1.034.930,43

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

04

04

04

04

01

02

03

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

02

02

03

03

05

05

05

05

05

05

01

02

02

03

02

03

02

03

01

02

03

05

06

07

72.500,00

1.994,42

19.945,80

3.909,29

14.468,59

3.734,45

31.817,05

13.253,33

112.000,00

56.509,99

15.149,56

12.429,30

8.840,02

0,00

71.500,00

2.000,00

23.000,00

3.500,00

14.500,00

5.000,00

34.300,00

13.000,00

112.000,00

58.500,00

5.150,00

40.400,00

8.234,41

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.350,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

8.825,00

0,00

23.400,00

629,56

0,00

68.000,00

2.000,00

23.000,00

3.500,00

14.500,00

5.000,00

34.300,00

13.000,00

108.000,00

49.675,00

6.500,00

17.000,00

7.604,85

850,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

74.494,42

23.855,09

18.203,04

45.070,38

204.928,87

73.500,00

26.500,00

19.500,00

47.300,00

225.134,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

35.504,56

70.000,00

26.500,00

19.500,00

47.300,00

189.629,85

TOTALE FUNZIONE 3 74.494,42 73.500,00 0,00 3.500,00 70.000,00

COMUNE DI OVARO

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

05

06

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

05

05

06

06

01

02

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

06

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

03

01

02

03

02

03

05

02

03

06

02

05

0,00

1.997,66

3.811,59

11.948,32

6.799,80

3.804,00

1.000,00

6.000,00

4.125,96

185,00

2.000,00

0,00

2.000,00

18.300,00

13.500,00

8.000,00

7.700,00

1.000,00

6.000,00

3.478,06

500,00

4.000,00

2.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4.200,00

0,00

0,00

675,77

0,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00

18.300,00

14.000,00

7.500,00

3.500,00

1.000,00

6.000,00

2.802,29

500,00

2.500,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

5.809,25

22.552,12

11.125,96

2.185,00

20.300,00

29.200,00

10.478,06

4.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

675,77

1.500,00

22.300,00

25.000,00

9.802,29

3.000,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

292.057,38

28.361,37

13.310,96

318.434,41

49.500,00

14.978,06

0,00

0,00

0,00

35.504,56

2.200,00

2.175,77

282.929,85

47.300,00

12.802,29

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

07

08

09

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

07

07

08

08

09

01

02

01

02

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

07

07

07

07

07

07

07

08

08

08

08

08

01

01

01

01

02

02

02

01

01

01

01

02

01

03

05

06

02

03

05

01

02

03

06

03

0,00

0,00

10.500,00

3.856,62

0,00

3.895,17

0,00

64.000,00

42.286,95

3.000,00

35.315,59

59.959,37

11.000,00

3.500,00

5.500,00

3.347,06

0,00

9.000,00

0,00

62.500,00

47.000,00

3.000,00

33.679,63

78.500,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

5.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

5.500,00

529,77

0,00

0,00

0,00

4.000,00

21.500,00

0,00

1.711,70

0,00

0,00

18.500,00

0,00

2.817,29

5.000,00

10.000,00

0,00

58.500,00

25.500,00

14.500,00

31.967,93

78.500,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

14.356,62

3.895,17

144.602,54

59.959,37

23.347,06

9.000,00

146.179,63

78.500,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

2.029,77

0,00

15.711,70

0,00

21.317,29

15.000,00

130.467,93

78.500,00

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

18.251,79

204.561,91

32.347,06

224.679,63

3.970,23

0,00

0,00

15.711,70

36.317,29

208.967,93

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

09

09

09

09

10

03

04

05

06

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10

01

01

03

03

04

05

05

06

06

06

06

06

04

03

05

02

03

06

02

03

01

02

03

05

06

01

25.440,00

0,00

16.787,81

4.200,00

7.173,25

2.928,62

171.595,00

18.118,18

5.589,78

7.277,43

0,00

4.820,55

0,00

19.000,00

0,00

5.059,00

7.000,00

5.918,78

3.000,00

175.000,00

7.500,00

6.000,00

17.000,00

1.500,00

4.635,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

22.247,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

12.000,00

0,00

2.059,00

0,00

1.328,92

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

1.000,00

193,18

0,00

7.000,00

0,00

3.000,00

7.000,00

4.589,86

3.000,00

185.000,00

29.747,67

6.000,00

9.500,00

500,00

4.442,31

2.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

25.440,00

20.987,81

7.173,25

174.523,62

35.805,94

19.000,00

12.059,00

5.918,78

178.000,00

36.635,49

0,00

0,00

0,00

10.000,00

13.554,49

12.000,00

2.059,00

1.328,92

0,00

0,00

7.000,00

10.000,00

4.589,86

188.000,00

50.189,98

TOTALE FUNZIONE 9 263.930,62 251.613,27 8.166,57 0,00 259.779,84

COMUNE DI OVARO

12/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

11

12

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

10

11

12

05

05

01

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

10

10

10

10

10

10

11

12

04

04

04

05

05

05

05

01

02

03

05

02

03

06

03

06

505,16

78.430,39

49.242,28

975,00

39.756,69

851,82

0,00

223,12

4.000,00

87.500,00

122.936,00

1.000,00

30.000,00

718,05

500,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

54.936,00

0,00

0,00

139,51

0,00

0,00

7.000,00

84.500,00

68.000,00

1.000,00

30.000,00

578,54

500,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

128.177,83

41.583,51

0,00

223,12

214.436,00

31.718,05

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.936,00

139,51

0,00

0,00

161.500,00

31.578,54

500,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

TOTALE FUNZIONE 12

169.761,34

0,00

223,12

246.154,05

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.075,51

0,00

0,00

193.078,54

500,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

01

03

04

05

06

1.012.033,32

74.494,42

292.057,38

28.361,37

13.310,96

1.040.488,59

73.500,00

318.434,41

49.500,00

14.978,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.558,16

3.500,00

35.504,56

2.200,00

2.175,77

1.034.930,43

70.000,00

282.929,85

47.300,00

12.802,29

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

07

08

09

10

11

12

18.251,79

204.561,91

263.930,62

169.761,34

0,00

223,12

32.347,06

224.679,63

251.613,27

246.154,05

500,00

0,00

3.970,23

0,00

8.166,57

0,00

0,00

0,00

0,00

15.711,70

0,00

53.075,51

0,00

0,00

36.317,29

208.967,93

259.779,84

193.078,54

500,00

0,00

TOTALE TITOLO I 2.076.986,23 2.252.195,07 0,00 105.588,90 2.146.606,17

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Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

01

04

05

06

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

01

01

04

04

05

03

05

01

03

02

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

01

01

01

04

04

05

03

03

05

01

03

02

08

10

01

01

01

01

0,00

24.600,00

0,00

0,00

40.668,54

0,00

3.782,45

500.000,00

0,00

64.352,38

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.782,45

500.000,00

0,00

64.352,38

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 2

24.600,00

0,00

0,00

40.668,54

0,00

503.782,45

0,00

64.352,38

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503.782,45

0,00

64.352,38

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

24.600,00

40.668,54

0,00

503.782,45

64.352,38

100.000,00

0,00

0,00

0,00

503.782,45

64.352,38

100.000,00

0,00

0,00

0,00

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Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

07

08

09

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

06

07

08

08

09

09

02

01

01

02

01

03

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

06

07

08

08

08

08

09

09

02

01

01

01

01

02

01

03

01

01

01

05

06

01

01

05

0,00

0,00

50.000,00

2.000,00

0,00

0,00

3.325,76

0,00

0,00

0,00

286.058,89

0,00

2.000,00

186.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

2.000,00

12.835,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

0,00

186.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.058,89

0,00

5.000,00

0,00

7.000,00

12.835,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

0,00

0,00

52.000,00

0,00

3.325,76

0,00

0,00

288.058,89

186.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

93.000,00

186.000,00

0,00

0,00

0,00

195.058,89

0,00

7.000,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

0,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

474.058,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279.000,00

0,00

0,00

195.058,89

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

10

11

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA

09

09

10

10

11

04

06

03

05

07

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

09

09

10

10

11

04

06

03

05

07

01

01

01

01

01

0,00

0,00

0,00

0,00

27.158,35

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.158,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

12.835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

12.835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

3.325,76

0,00

27.158,35

5.000,00

0,00

5.000,00

14.835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

19.835,00

0,00

3.000,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

01

04

24.600,00

40.668,54

503.782,45

64.352,38

0,00

0,00

503.782,45

64.352,38

0,00

0,00

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Impegniultimo esercizio

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

05

06

07

08

09

10

11

0,00

0,00

0,00

52.000,00

3.325,76

0,00

27.158,35

100.000,00

0,00

0,00

474.058,89

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.835,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

279.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

195.058,89

19.835,00

0,00

3.000,00

TOTALE TITOLO II 147.752,65 1.152.193,72 0,00 934.299,83 217.893,89

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Impegniultimo esercizio

chiuso

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI

01

01

03

03

01

03

0,00

154.197,40

250.000,00

153.927,84

0,00

7.910,16

0,00

0,00

250.000,00

161.838,00

TOTALE SERVIZIO 3 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00

TOTALE FUNZIONE 1 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00

TOTALE TITOLO III 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00

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Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

55,33

18.549,46

0,00

3.949,16

831.457,25

4.000,00

4.031,24

100.000,00

180.000,00

3.000,00

20.000,00

983.000,00

10.000,00

40.000,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

100.000,00

560.000,00

3.000,00

20.000,00

83.000,00

10.000,00

40.000,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 862.042,44 1.336.000,00 0,00 520.000,00 816.000,00

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

2.076.986,23

147.752,65

154.197,40

862.042,44

2.252.195,07

1.152.193,72

403.927,84

1.336.000,00

0,00

0,00

7.910,16

0,00

105.588,90

934.299,83

0,00

520.000,00

2.146.606,17

217.893,89

411.838,00

816.000,00

TOTALE SPESE 3.240.978,72 5.144.316,63 0,00 1.551.978,57 3.592.338,06

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.240.978,72 5.144.316,63 0,00 1.551.978,57 3.592.338,06