talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 · varkauden kaupungin väestöennuste...

152
1 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 20182019 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016

Upload: others

Post on 23-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

1

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2019

Kaupunginvaltuusto 12.12.2016

Page 2: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

1

SISÄLLYSLUETTELO

OSA I

1 TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA TEHTÄVÄ ................................................................. 4

2 TALOUSSUUNNITTELUN YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT ........................................ 5

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys ........................................................................................................ 5

2.2 Varkauden kaupunkistrategia ....................................................................................................... 6

2.3 Varkauden kaupungin organisaatiokaavio ................................................................................... 6

2.4 Varkauden kaupungin talous ........................................................................................................ 7

2.5 Väestö, työllisyys ja asuminen ..................................................................................................... 7

2.5.1 Väestön kehitys ................................................................................................................. 7

2.5.2 Työllisyys ja työpaikat ....................................................................................................... 9

2.5.3 Asuminen ja asuntotuotannon kehittäminen ................................................................... 10

2.6 Talousarviovuoden 2017 ja taloussuunnitteluvuosien 2018–2019 kehittämishankkeet, elinkeinotoiminnan ja kuntien yhteistoiminnan kehittäminen ................................................... 11

2.6.1 Kaupungin kärkihankkeet ................................................................................................ 11

2.7 Taloussuunnittelussa huomioitavat lainsäädäntömuutokset ...................................................... 15

3 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2019 ...................................................... 16

3.1 Taloussuunnittelun lähtökohdat ja muutokset ............................................................................ 16

3.2 Tilivelvolliset ............................................................................................................................... 16

3.3 Henkilöstö ................................................................................................................................... 17

4 TALOUSARVION SITOVUUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET................................................................. 18

4.1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelma ........................................................ 18

4.1.1 Täytäntöönpano-ohjeet ................................................................................................... 18

4.1.2 Käyttösuunnitelma .......................................................................................................... 18

4.2 Talousarvion sitovuus ................................................................................................................ 19

4.2.1 Käyttötalous .................................................................................................................... 19

4.2.2 Tuloslaskelma ................................................................................................................. 19

4.2.3 Rahoituslaskelma ............................................................................................................ 19

4.2.4 Investoinnit ...................................................................................................................... 19

4.2.5 Ottolainaus ...................................................................................................................... 19

4.2.6 Antolainaus ..................................................................................................................... 19

4.2.7 Lautakunnat .................................................................................................................... 20

4.2.8 Talousarviomuutokset ..................................................................................................... 20

4.2.9 Hankinnat ........................................................................................................................ 20

4.3 Sisäinen valvonta, tarkastus ja riskien hallinta ........................................................................... 20

4.3.1 Sisäinen valvonta ............................................................................................................ 20

4.3.2 Sisäinen tarkastus ........................................................................................................... 21

4.3.3 Riskien hallinta ................................................................................................................ 21

5 KONSERNIOHJAUS .......................................................................................................................... 24

5.1 Konserniohjauksen periaatteet ................................................................................................... 24

Page 3: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

2

5.2 Konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ................................................... 24

5.3 Varkauden kaupungin tytäryhtiöt ................................................................................................ 25

6 TULOSLASKELMA ............................................................................................................................ 25

6.1 Toimintatuotot ............................................................................................................................. 25

6.2 Toimintakulut .............................................................................................................................. 25

6.3 Toimintakate ............................................................................................................................... 25

6.4 Rahoitus ..................................................................................................................................... 25

6.4.1 Verotulot .......................................................................................................................... 26

6.4.2 Valtionosuudet ................................................................................................................ 27

6.4.3 Korkotuotot ja –kulut ....................................................................................................... 28

6.4.4 Muut rahoitustuotot ja –kulut ........................................................................................... 28

6.5 Vuosikate .................................................................................................................................... 29

6.6 Suunnitelman mukaiset poistot .................................................................................................. 29

6.7 Tilikauden tulos / ali-/ylijäämä .................................................................................................... 29

6.8 Tuloslaskelma ............................................................................................................................ 31

6.9 Toimialoittain TP 2014–2015, TA 2016 ja TA 2017 sekä TS 2018–2019 .................................. 32

6.10 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto ......................................................... 33

6.11 Toimintatuotot ja – kulut toimialoittain ...................................................................................... 34

6.12 Toimintatuotot ja –kulut kululajeittain ....................................................................................... 35

6.13 Ostopalvelut (ulkoiset) ja henkilöstökulut toimialoittain ............................................................ 36

6.14 Toimintakate toimialoittain ja tuloslaskelman kokonaistulot tulolajeittain................................. 37

7 RAHOITUSLASKELMA ...................................................................................................................... 38

OSA II ..................................................................................................................................................... 41

KÄYTTÖTALOUS / LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT ..................................................................... 41

8. LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN ................................................................ 42

8.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA .................................................................................................. 42

8.2 KAUPUNGINVALTUUSTO ........................................................................................................ 42

8.3. TARKASTUSLAUTAKUNTA ..................................................................................................... 44

8.4 KAUPUNGINHALLITUS ............................................................................................................. 46

8.4.1 Jäsenyydet (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha) ..... 48

8.4.2 Avustaminen (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha) .. 48

8.4.3 Toimikunnat (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha) ... 49

8.4.4 Elinvoiman edistäminen (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha) ............................................................................................................ 50

8.5 KONSERNIHALLINTO ............................................................................................................... 52

8.5.1 Taloushallinto .................................................................................................................. 55

8.5.2 Henkilöstöhallinto ............................................................................................................ 55 8.5.2.1 Työllisyysyksikkö ............................................................................................................ 56

8.5.3 Hallintopalvelut ................................................................................................................ 57 8.5.3.1 Tietohallintopalvelut ........................................................................................................ 58

8.5.4 Tukipalvelut ..................................................................................................................... 59

Page 4: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

3

8.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA ................................................................................................... 60

8.6.1 Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito ...................................................................... 61

8.6.2 Terveydenhuollon vastaanottopalvelut ........................................................................... 65

8.6.3 Muut palvelujen ostot ...................................................................................................... 67

8.6.4 Psykososiaaliset palvelut ................................................................................................ 69

8.6.5 Perusturvalautakunnan hallinto....................................................................................... 72

8.6.6 Työterveyshuolto ............................................................................................................. 73

8.6.7 Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen ................................................................................... 75

8.7 SIVISTYSTOIMI ......................................................................................................................... 76

8.7.1 Hallinto ............................................................................................................................ 77

8.7.2 Perusopetus .................................................................................................................... 77

8.7.3 Varhaiskasvatus .............................................................................................................. 79

8.7.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ....................................................................................... 81

8.7.5 Soisalo-opisto.................................................................................................................. 85

8.8 TEKNINEN TOIMI ...................................................................................................................... 86

8.8.1 Strateginen ohjaus .......................................................................................................... 88

8.8.2 Suunnittelu ...................................................................................................................... 89

8.8.3 Toteuttaminen ................................................................................................................. 91

8.8.4 Rakentamisen ohjaus ..................................................................................................... 93

8.8.5 Tukipalveluyksikkö .......................................................................................................... 95

8.8.6 Pysäköinninvalvonta ....................................................................................................... 96

OSA III .................................................................................................................................................... 98

INVESTOINNIT ...................................................................................................................................... 98

9 INVESTOINNIT ................................................................................................................................... 99

9.1 Maa- ja vesialueet ...................................................................................................................... 99

9.2 Rakennukset ............................................................................................................................ 100

9.3 Kiinteät rakenteet ja laitteet ...................................................................................................... 124

9.4 Satamalaitos ............................................................................................................................. 129

9.5 Koneet ja kalusto ...................................................................................................................... 130

9.6 Yhteenveto investoinneista ...................................................................................................... 132

OSA IV ................................................................................................................................................. 136

KONSERNIYHTIÖT ............................................................................................................................. 136

10 KONSERNIYHTIÖT ........................................................................................................................ 137

10.1 Wartalo Kodit Oy .................................................................................................................... 137

10.2 Varkauden Aluelämpö Oy ...................................................................................................... 139

10.3 Navitas Kehitys Oy ................................................................................................................. 141

10.4 Keski-Savon Teollisuuskylä Oy .............................................................................................. 143

10.5 Varkauden Taitotalo Oy ......................................................................................................... 145

10.6 Keski-Savon Vesi Oy ............................................................................................................. 146

10.7 Kiinteistö Oy Kongressi- ja kulttuurikeskus ............................................................................ 148

11 VALTUUSTON TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN ................. 149

Page 5: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

4

1 TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA TEHTÄVÄ

Taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarviossa ja – suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan sekä talouden tasapaino turvataan. Talousarvion ja – suunnitelman päätehtävät:

- asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet - budjetoida tuottoja ja kuluja koskevat arviot eri toiminnoille/tehtäville ja hankkeille - osoittaa miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

Taloussuunnitelmaan / -arvioon kuuluu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Alla olevassa kaaviossa kuvataan eri osien keskinäistä yhteyttä. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat tuotot ja kulut. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttökuluihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Lähde: JHS suositus: Kunnan talousarvio ja –suunnitelmarakenne

Page 6: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

5

2 TALOUSSUUNNITTELUN YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 1,1 %. Vuonna 2015 bruttokansantuote kasvoi vain 0,5 % ja vuosina 2012–2014 bruttokansantuotteen kasvu oli negatiivinen. Vuosille 2017–2018 ennustetaan noin 1,0 %:n vuosittaista kasvua.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanteen ennustetaan pysyvän lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Lähivuosien talouskasvu perustuu etupäässä yksityisen kulutuksen ja investointien varaan. Ennusteen mukaan Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta.

Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet hyväksyivät ja syksyllä allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä työllisyyttä, talouskasvua ja sopeuttaa julkista taloutta. Sopimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tuloista ja veroista tehtäviin vähennyksiin sekä yhteisöveron verotettavaan tuloon. Maan hallituksen päättämä veronkevennyspaketti kohdistuu pääosin kunnallisverotukseen. Veromenetykset esitetään kompensoitavaksi valtionosuuksien kautta. Kuntatalousohjelma vuosille 2017–2020 kuvaa hallituksen kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä ja niiden taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen.

Ohjelmassa huomioidaan yleisen talouskehityksen, väestö- ja muiden toimintaympäristön muutosten sekä hallituksen kuntatalouteen kohdistuvien päätösten vaikutus kuntatalouteen. Mikäli kuntatalouden kehitys ei ole kuntataloudelle asetettujen tavoitteiden mukaista, hallitus joutunee tekemään seuraavassa kehysriihessä lisäpäätöksiä kuntatalouden sopeuttamiseksi. Esimerkiksi hallitusohjelmassa sovittu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusmahdollisuus, jota kunnat eivät ole ottaneet vielä täysimääräisesti käyttöön. Tämän vuoksi hallitus pohtii tulevassa kehysriihessä keinoja, joilla kuntatalouteen saadaan 130 milj. euron lisätulot. Yksi mahdollisuus olisi säätää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluille vähimmäismaksurajat.

Vaikka kuntatalouden kokonaiskulut kehittyvät tulevina vuosina erittäin vaimeasti, myös kokonaistulojen kehittyminen on heikkoa. Haastavat tulevaisuudennäkymät ja maan hallituksen tavoitteen saavuttaminen edellyttävät kunnilta omien sopeutustoimien sinnikästä eteenpäinviemistä ja sitä, että hallituksen kehitysarvion kirjaamat säästömahdollisuudet hyödynnetään kunnissa täysimääräisesti.

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat yhä voimakkaammin ja nopeammin kuntien asemaan ja julkisen talouden kestävyysvaje vaikuttaa myös merkittävästi kuntien talouteen.

Nykyisillä kuntarakenteilla ei kyetä vastaamaan tulevien vuosikymmenien yhteiskuntarakenteiden muutoksiin. Kuntatalouden lähivuosien näkymät ovat erittäin haastavat. Väestön ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen ja hoivapalveluiden voimakas kysynnän kasvu vaikuttavat merkittävästi kuntien talouteen.

Verotulojen heikon kasvun ja valtionosuusleikkauksien vuoksi kunnat joutuvat sopeuttamaan talouttaan ja toimintojaan. Toimenpiteiden vuoksi kunnat eriarvoistuvat. Talouttaan kunnat sopeuttavat ja tasapainottavat toimintakuluja pienentämällä, lähinnä henkilöstömenoissa, korottamalla veroja, maksuja ja taksoja, lisäämällä lainanottoa sekä vähentämällä investointeja. Kuntien velkaantuminen viestii talouden epätasapainosta.

Myös ei lakisääteisiä palveluita karsitaan ja lakisääteisten palvelujen tasoa lasketaan. Toimintoja järkeistetään ja kustannustehokkuutta haetaan organisaatiomuutosten kautta.

Page 7: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

6

2.2 Varkauden kaupunkistrategia

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2013 kaupunkistrategian ”Varkaus – luovaa energiaa Itä-Suomesta” vuosille 2013–2016. Vuonna 2017 uusi valtuusto laatii uuden kaupunkistrategian. Strategian visio: Rohkea ja inhimillinen Varkaus Olemme energiateknologian kansainvälinen osaamiskeskittymä keskellä Itä-Suomea, osana Keski-Savoa tarjoamme erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle ja laadukkaalle elämälle. Varkaudessa kaikki on lähellä ihmistä. Strategian painopistealueet:

1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, vetovoima, imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus

Toimialojen / tulosalueiden talousarvioesityksissä asetetut sitovat tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet on johdettu kaupunkistrategian painopistealueiden ja niille määriteltyjen päämäärien mukaisesti. Strategiaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 8.2 Kaupunginvaltuusto. 2.3 Varkauden kaupungin organisaatiokaavio

Page 8: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

7

2.4 Varkauden kaupungin talous

Vuoden 2013 alijäämäisen (6,2 milj. €) tilinpäätöksen jälkeen asetetut talouden

tasapainottamistavoitteet ja laskennallisen alijäämän kattamisvelvoite tulee vuoden 2016

tilinpäätösennusteen mukaan toteutumaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vuoden 2016 talousarvio laadittiin 2,7 milj. € ylijäämäiseksi ilman veronkorotuksia. Vuodelle 2015

korotettiin tuloveroprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä ja toimeenpantiin 18.12.2014 § 340 päätetyt

yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteet. Yhteistoimintaneuvotteluille asetettu säästötavoite toteutui

osittain. Irtisanomisten vuoksi joudutaan maksamaan vuosien 2016–2017 aikana VARHE-maksuja

(neljä henkilöä) ja Työttömyysturvarahaston maksuja (11 henkilöä) yhteensä noin 285.000 €.

Taloutta on pyritty tasapainottamaan myös siten, että eläkkeelle siirtyneiden ja irtisanoutuneiden

työntekijöiden tilalle ei kaikissa tapauksissa ole palkattu uutta henkilöstöä. Lisäksi palveluprosesseja ja

toimintoja on kehitetty sekä haettu kustannussäästöjä uusien toimintamallien käyttöönoton kautta.

Talouden tervehdyttämistyöryhmä on jatkanut toimintaansa ja seurannut talouden ja toiminnan

kehittymistä.

Toiminnallisena muutoksena vuoden 2017 talousarviossa huomioidaan perustoimeentulotuen siirto

kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Toinen merkittävä muutos, joka vaikuttaa kaupungin

talousarvion laadintaan on Soisalon Työterveys liikelaitoksen toiminnan loppuminen 31.12.2016 ja

työterveyshuollon palvelujen siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi sosiaali- ja terveystoimen

alaisuuteen.

Kesäkuussa sovittu ja syksyllä allekirjoitettu kilpailukykysopimus vaikuttaa merkittävästi ensi vuonna

kuntien verotuloihin. Varkauden osalta kilpailukykysopimus vähentää verotuloja vuonna 2017 yhteensä

noin 2,3 milj. €.

Talousarviossa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 30 %, n. 1,1 milj.

€ sekä työnantajamaksujen (sosiaaliturvamaksu ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu) alennukset,

n. 0,9 milj. €. Työajan pidennyksen 24 tuntia/vuosi/työntekijä taloudellisia vaikutuksia on erittäin vaikea

arvioida.

Vuoden 2017 kunnan tuloveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,25 prosenttiyksikköä, yleistä

kiinteistöveroprosenttia 0,10 prosenttiyksikköä ja vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen

kiinteistöveroprosenttia 0,10 prosenttiyksikköä. Veroprosenttien korotuksilla saataisiin noin 1,5 milj.

verotulojen lisäys. Lisäksi verotulojen ennustetaan kasvavan jonkin verran pk-yritysten

suhdanneodotusten vuoksi. Talousarvion 2017 verolinjaukset päätettiin valtuustoseminaarissa 31.10.–

1.11.2016.

Kuntaliitto on ohjeistanut laatimaan vuoden 2019 taloussuunnitelman siten, että sosiaali- ja terveystoimi

on vielä mukana kunnan taloussuunnittelussa.

Tulevina vuosina talouden kehittymiseen tulee vaikuttamaan väestön ikärakenteen muutos, kaupungin

investointitarpeet sekä SOTE-uudistus.

2.5 Väestö, työllisyys ja asuminen

2.5.1 Väestön kehitys Väestökehitys on ollut laskeva jo vuosien ajan. Väestön ikärakenteen muutos painottuu vanhusväestön

lisääntymiseen ja lasten, nuorten sekä työikäisten vähenemiseen.

Page 9: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

8

Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeeseen ja – tuotantoon. Vanhusväestön palvelujen

tarve lisääntyy, kun samanaikaisesti lasten ja nuorten palvelujen tarve vähenee. Ikärakenteen muutos

vaikuttaa myös merkittävästi väestölliseen huoltosuhteeseen (lasten 0-14 v. ja vanhusten yli 65 v.

määrä suhteessa työikäisiin 15–64 v.).

31.12.2015 asukasluku oli 21.638 asukasta, joista 642 henkilöä / 2,97 % oli ulkomaalaistaustaisia

henkilöitä. Ennakkotiedon mukaan Varkauden väkiluku 30.9.2016 on 21 540 asukasta, muutos – 98

asukasta. Väestöennusteen mukaan väestömäärä tulee vähenemään vuodesta 2016 vuoteen 2019

mennessä 634 asukkaalla. Alla olevassa taulukossa on suunnitteluvuosien tiedot merkitty punaisella.

Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen

väestöennuste 2015)

0-6 v. 7-16 v. 17-19 v. 20-64 v. 65-74 v 75-84 v. 85 v. - Yhteensä

2015 1 237 2 036 718 11 923 3 143 1 791 790 21 638

2016 1 189 2 000 698 11 638 3 168 1 867 804 21 364

2017 1 138 1 968 692 11 354 3 327 1 849 813 21 141

2018 1 126 1 913 681 11 130 3 385 1 883 812 20 930

2019 1 100 1 890 649 10 845 3 534 1 866 846 20 730

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2015 2016 2017 2018 2019

Väestö

määrä

Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosille 2015 - 2019 Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015

0-6 v. 7-16 v. 17-19 v. 20-64 v. 65-74 v 75-84 v. 85 v. -

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten ja vanhusten määrää väestöstä 100 työikäistä kohden. Väestön

ikärakenteen muutos tuo haasteita palvelurakenteelle ja rahoitukselle. Väestöllisen huoltosuhteen

ennustetaan heikkenevän jonkin verran jo vuoteen 2020 mennessä, mutta merkittävästi huoltosuhde

heikkenee vuosien 2020 – 2035 välillä.

Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

Huoltosuhde 65,2 67,2 69,8 71,7 74,5 76,6 85,5 93,6 95,4 92,5

Page 10: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

9

65,2 67,269,8 71,7

74,5 76,6

85,5

93,6 95,492,5

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

Hu

olt

osu

hd

e

Varkauden väestöllinen huoltosuhde Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2015

2.5.2 Työllisyys ja työpaikat Varkauden työttömyysaste on kääntynyt laskuun vuoden 2016 aikana (1.1. 18,6 % ja 30.9. 15,6 %).

Pohjois-Savon työttömyysaste on myös pienentynyt vastaavana aikana (1.1. 15,2 % ja 30.9. 12,1 %).

Työttömiä työnhakijoita 30.9.2016 oli yhteensä 1.461 henkilöä (09/2015 1.544). Pitkäaikaistyöttömiä eli

yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 527 (09/2015 500). Alle 25-vuotiaista työttömänä oli 210

henkilöä (09/2015 206).

19,6

17,3 16,9

19,9 19,4 18,8 18,517,4

16,517,2 17,5

15,9 15,6

14,813,7 13,6

15,2 14,9 14,5 14,0 13,512,6

13,9 14,3

12,7 12,1

0

5

10

15

20

25

I/2

015

IV/2

015

VIII/

201

5

XII/2

01

5

I/2

016

II/2

01

6

III/

201

6

IV/2

016

V/2

016

VI/2

016

VII/2

01

6

VIII/

201

6

IX/2

016

Varkauden työttömyysaste suhteessa Pohjois-Savon työttömyysasteeseen 1.1.2015 -30.9.2016

Lähde: Ely-keskus/työllisyyskatsaukset

Varkaus Pohjois-Savo

Varkauden kaupungissa oli vuoden 2014 lopussa työllisiä henkilöitä 7.522. Eniten työllisiä oli

teollisuudessa 1.777 henkilöä, terveys- ja sosiaalipalveluissa 1.364 henkilöä, tukku- ja vähittäiskaupan

palveluksessa 810 henkilöä.

Page 11: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

10

77

90

98

148

194

230

260

317

355

505

510

787

810

1 364

1 777

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Toimiala tuntematon

Informaatio ja viestintä

Kaivostoim., sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäteh.

Rahoitus- ja vak.toim., kiint.alan toim.

Maa-, metsä- ja kalatalous

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Julkinen hallinto ja maanpuolustus

Muu palvelutoiminta

Kuljetus ja varastointi

Rakentaminen

Koulutus

Ammat, tiet.ja tekn.toim, hall.-ja tukipalv.

Tukku- ja vähittäiskauppa

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Teollisuus

Työpaikat toimialoittain 2014 Lähde: Tilastokeskus

Suurimmat työllistäjät Varkaudessa, pendelöinti mukaan lukien, ovat yksityinen sektori ja kunta.

Yksityisen sektorin palveluksessa naisia on 1886 (36 %) ja miehiä 3341 (64 %). Kuntien palveluksessa

vastaavasti varkautelaisia naisia on 1735 (79 %) ja miehiä 454 (21 %). Kaikkiaan alueella

työssäkäyvistä naisia on 4010 (48 %) ja miehiä 4379 (52 %).

8 389

5 227

192

2 189

84694

3

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Yh

teen

Yks

ityin

en

se

kto

ri

Valt

io

Ku

nta

Valt

ioe

nem

mis

töin

en

Oy

Yri

ttä

jät

Tu

nte

mato

n

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2014 Lähde: Tilastokeskus (tilastotiedot päivitetty 28.9.2016)

Miehet Naiset

2.5.3 Asuminen ja asuntotuotannon kehittäminen Kaupungin omasta asuntotuotannon palveluista ja kehittämisestä vastaa kaupungin 100 % omistama

tytäryhtiö vuonna 1975 perustettu Wartalo Kodit Oy. Yhtiön omistaa, vuokraa, isännöi ja ylläpitää noin

1.400 asuntoa. Yhtiön asuntokanta mahdollistaa erimuotoisen asumisen asukkaiden elämäntilanteen ja

tarpeiden mukaisesti. Asuntojen kunnostuksen ohella yhtiö on viime vuosina panostanut voimakkaasti

kiinteistöjen energiansäästö- ja muuhun korjaustoimintaan energiakustannusten nousun minimoimiseksi

ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Tulevaisuuden asuntotarvetta ja – tuotantoa pyritään

kehittämään yhdessä kaupungin kanssa.

Yksityisillä asuntomarkkinoilla on vuokrattavia ja myytäviä asuntoja kilpailukykyisin hinnoin. Kaupungin

asuntokanta on valtaosaltaan 1950–70 luvulla rakennettua. Pirtinvirran ja Huruslahden ranta-alueella on

rakennettu kerrostaloja 1980 ja 2000 – luvuilla. Huruslahden ranta-alueelle suunnitellun kerrostalon

rakentaminen on käynnistynyt. Lajunniemeen on suunnitteilla rivitalohanke vuonna 2017.

Page 12: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

11

2.6 Talousarviovuoden 2017 ja taloussuunnitteluvuosien 2018–2019 kehittämishankkeet,

elinkeinotoiminnan ja kuntien yhteistoiminnan kehittäminen

Kaupunki on mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

- maakunnallisessa nuorten työllisyyshankkeessa Nuoret Duuniin (kh 13.10.2014 § 256),

- Innovaatioalusta/Lahjakirjan/LUT 2013–2017 (Kh 20.5.2013 § 168),

- Innovaatioalusta/LUT/Savonia 2013–2017 (Kh 24.6.2013 § 194),

- P-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma (Kh 13.1.2014 § 6),

- Lisäksi kaupunki osallistuu Navitas Kehitys Oy:n kautta kehittämishankkeisiin ja

elinkeinotoiminnan sekä kuntien yhteistoiminnan kehittämiseen. Hankkeita on käsitelty

tarkemmin kohdassa 8.4.4 Elinvoiman edistäminen.

Toimialoilla on omia kehittämishankkeita ja – projekteja, joiden toteuttamiseen on määrärahat varattu

ko. toimialan talousarvioon.

Vuoden 2016 aikana laadittiin Varkauden kaupungin maaseutuohjelma yhdessä Sydän-Savon

maaseutupalvelujen ja kaupungin kolmannen sektorin edustajien kanssa. Maaseutuohjelma liitetään

osaksi vuonna 2017 laadittavaa kaupungin strategiaa.

2.6.1 Kaupungin kärkihankkeet Vuonna 2017 käynnistetään neljä poikkihallinnollista kärkihanketta, jotka kaupunginhallitus hyväksyy eri päätöksellä. Samalla hyväksytään hankkeen rahoitus. Seuraavassa on esitetty tiivistelmät hankkeista. LANUPE-hanke (lapset, nuoret ja perheet) Huostaanotot lisääntyvät hallitsemattomasti, koska perheet eivät tule autetuiksi oikea-aikaisesti ja

vaikuttavasti. Nykyinen palvelujärjestelmä on siiloutunut ja pirstaleinen. Apua tarjotaan usein liian

myöhään ja se painottuu korjaaviin palveluihin. Kustannuksia on vaikea hallita. Ongelmia ei ole kyetty

ratkaisemaan olemassa olevin keinoin.

Tarvitaan kokonaisvaltainen toimintakulttuurin uudistus, jossa perheitä autetaan perhelähtöisesti, oikea-

aikaisesti ja vaikuttavasti. Varkauden kaupunki ja SOS-lapsikylä ovat solmineet

kehittämiskumppanuuden, jossa Tekes-hankkeena (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) on

kehitetty uudenlainen perheiden hyvinvointia lisäävä ja kustannuksia vähentävä toimintamalli.

Kehitystyö on huomioitu merkittävänä palveluinnovaationa OECD:ssä (Organisation for Economic

Cooperation and Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) ja palkittu vuoden

vaikuttavimpana ARVO-tekona 2016. Varkauden malli on valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman

mukainen ja sitä hyödynnetään maakunnallista LAPE-mallia luotaessa.

Hanke käynnistyi marraskuussa 2014 alkuun Tekes-rahoitteisena. Puitesopimus SOS-Lapsikylän ja

Varkauden kaupungin kanssa on solmittu vuoden 2020 loppuun saakka ja sitä arvioidaan vuosittain.

Koko hankkeen onnistumisen mittarit:

1) perheiden hyvinvoinnin tukemiseen kohdistuvien kustannusten hallittavuus kasvaa

(toiminnan tehokkuus). Tavoitteena on 10 vuodessa vähentää kustannuksia 25 %.

2) perheiden hyvinvoinnin kokemus lisääntyy kuntalaisten keskuudessa (kuntalaiskokemus).

Page 13: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

12

Konkreettisia mittareita ovat vuosittaiset lastensuojelun asiakasmäärät, huostaanotot ja korjaavien

palveluiden tarve. Kuntalaiskokemusta ja hyvinvoinnin kehittymistä mitataan kuntalaiskyselyin.

Jotta perheiden avuksi saadaan paras mahdollinen perheen tarpeista lähtevä osaaminen ja tuki ja jotta

perheiden tukeminen on myös tehokasta ja taloudellisesti optimaalista, tarvitaan keskitettyä resurssien

ohjausta. Keskitetty resurssien ohjaus kokoaa eri palvelut perheen näkökulmasta yhdeksi palveluiden ja

tuen kokonaisuudeksi. Samalla päästään eroon palveluiden päällekkäisyydestä ja siiloutumisesta,

jolloin myös kustannukset vähenevät.

Vuonna 2017 tavoitteena on vakiinnuttaa resurssikeskuksen toiminta. Resurssikeskukselle on nimetty

johtaja. Resurssikeskukseen on keskitetty keskeiset perheitä tukevat resurssit (perhetyö, kotipalvelu,

sosiaalihuoltolain alainen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, lastensuojelu, perheneuvonta, lasten ja nuorten

mielenterveystyö, koulupsykologit, koulukuraattorit, erityis- ja etsivä nuorisotyö). Resurssikeskus ohjaa

Varkaudessa olevaa omaa ja tarvittaessa ostettua osaamista oikea-aikaisesti ja oikeinmitoitetusti

perheiden tarpeisiin.

Perhekohtaisen budjetoinnin kautta saadaan tieto siitä, mitä perheen käyttämät palvelut maksavat.

Perhetasoinen budjetointi mahdollistaa tehtyjen interventioiden taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnin.

Perhekumppanitoimintaa laajennetaan paljon palveluita tarvitsevien perheiden avuksi. Jokaisella

varkautelaisella lapsiperheellä on omatyöntekijä, joka on perheiden tavoitettavissa matalla kynnyksellä.

Lapsiperheiden palveluiden painopistettä siirretään korjaavista palveluista ennaltaehkäisevän työn

suuntaan. Lastensuojelun ja huostaanoton kustannusten vähenemiseen pyritään perheiden oikea-

aikaisella ja oikein mitoitetulla auttamisella. Isot kustannussäästöt tästä on odotettavissa vasta noin

viiden vuoden päästä.

Resurssien keskitetty johtaminen mahdollistaa perheiden auttamisen vaikuttavan ja tehokkaan

koordinoinnin. Lasten, nuorten ja perheiden ammattihenkilöstön osaamisen tasoa vahvistetaan.

Perhekohtainen budjetointi mahdollistaa taloudellisesti ja inhimillisesti vaikuttavien ratkaisujen

tekemisen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (elinkaarikustannukset).

Hankkeen rahoitus on budjettiperusteinen. Työllisyysohjelma 2017 – 2020 Varkauden kaupungin työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden vähentäminen edellyttävät

kokonaisvaltaisen työllisyysohjelman toteuttamista. Työllisyysohjelma määrittelee keskeiset työllisyyden

edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosille. Ohjelmaa toteuttaa laaja paikallinen ja alueellinen

toimijajoukko, mutta päävastuu toteutuksesta on Varkauden kaupungilla.

Työllisyysohjelmassa toteutetaan vuosille 2017 - 2018 suunnitellut toimenpiteet.

Työllisyysohjelma jakautuu kolmeen painopisteeseen; Uudistuva Varkaus, Selvä suunta ja Nuorta

virtaa.

Uudistuva Varkaus: Vuoden 2017 tavoitteena on 40 avoimen sektorin ja 20 tuetun työllistymisen

työpaikkaa. Uusien yritysten nettolisäystavoite on 25 yritystä ja työttömyysastetavoite on 17 %.

Suunta selvä: Vuoden 2017 tavoitteena vähintään 30 % aktivointiaste ja rakennetyöttömien määrä

korkeintaan 1050 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut vähenevät merkittävästi ja

keskimääräinen työttömyysaste on 17 %.

Nuorta virtaa: Vuoden 2017 tavoitteena on, että 17–29 -vuotiaita nuoria on työttömänä keskimäärin

enintään 330 henkeä ja nuorten osuus kaikista työttömistä on 21 %. Nuoria on kolmen kuukauden

Page 14: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

13

jälkeen työttömänä korkeintaan 20 %. Lisäksi tavoitteena on vähintään 300 kesätyöpaikkaa, joista 130

Varkauden kaupungin yksiköihin ja 170 yrityksiin ja yhteisöihin.

Työllisyysohjelmassa on jokaiselle kolmelle painopisteelle toimenpide-esitykset, joista on tarkemmat

kuvaukset ohjelmassa.

Työllisyysohjelman seurannasta vastaa työllisyysyksikkö, joka raportoi ohjelman toteutumisesta

kaupungin työllisyystyöryhmälle sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle osavuosikatsausten

yhteydessä. Työllisyysohjelman tekoon osallistuneille toimijoille ja kuntalaisille järjestetään ohjelmasta

seuranta- ja arviointitilaisuus vähintään kerran vuodessa. Ohjelma on kaikkien nähtävänä kaupungin

internetsivuilla.

Työllisyysohjelman toteutuksen päätoimijat ovat Navitas Kehitys Oy, kaupungin työllisyysyksikkö sekä

sosiaali- ja terveystoimen psykososiaalinen palvelualue. Sisäisinä kumppaneina ovat

kaupunkikonsernin palvelualueet. Ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat yritykset ja yrittäjäyhdistykset,

työllistymispalvelujen tuottajat, TE -toimisto, Kela sekä paikalliset ja alueelliset yhdistykset.

Työllisyysohjelmaa toteutetaan pääosin nykyisillä voimavaroilla sekä hyödyntäen hankerahoitusta.

Hankerahoituksella toteutettavaksi aiottuja toimenpiteitä ovat mm. Ohjaamohanke (Nuorten talo) sekä

Asiakasohjauspilotti pitkään työttömänä olleille ja nuorille.

Työhyvinvointihanke

Tulevat Sote-muutokset sekä maakunta- ja kuntauudistukset tuovat mukanaan monenlaisia haasteita ja

erityisesti esimiesten muutosjohtamisosaamiseen tarvitaan jo hyvissä ajoin tukea.

Kun organisaatio panostaa henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen, työtyytyväisyys,

motivaatio ja työilmapiiri paranevat. Kehittämisen myötä organisaation tuloksellisuus, asiakaslähtöisyys

ja asiakastyytyväisyys paranevat.

Hankkeen myötä kehitetään organisaation osaamista ja oppimista ja sen kautta lisätään

innovatiivisuutta ja avautuu uusia mahdollisuuksia työn ja asiakaspalvelun kehittämiselle. Hanke

toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018.

Projektin aikana Varkauden kaupunkiin luodaan työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on tukea

henkilöstön jaksamista ja sitä kautta vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia eli

sairauspoissaoloja ja varhe-maksuja.

Projektin aikana luodaan toimintamalli, jolla henkilöstöhallinto voi yhä vahvemmin ja määrätietoisemmin

tukea esimiehiä ja työyhteisöjä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa erityisesti tilanteissa, joissa

työntekijöiden työkyky on alentunut. Toimintamallin puitteissa kehitetään myös työterveyshuollon,

työsuojelun ym. työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien sidosryhmien välistä kumppanuutta

suunnitelmallisesti.

Tavoite 2017 Mittari Tavoitetaso verrattuna vuoden 2016 tasoon

Sairauspoissaolot vähenevät

kalenteripäivää / hlö / vuosi vähennys 0,5 pv / hlö /v

Sairauspoissaolojen nettopalkkakustannukset ja kokonaiskustannukset vähenevät

kustannukset / vuosi vähennys 5 %

Varhe-maksut pienenevät osuus Kuel-palkkasummasta / vuosi

vähennys 0,2 prosenttiyksikköä

Page 15: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

14

Työhyvinvoinnin parantaminen Työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvointia mittaavan (suppean) henkilöstö-tutkimuksen vastaukset

Keskiarvo vähintään 3,8 (asteikolla 1-5)

Päivitetään ja jalkautetaan toimiva Aktiivinen työkyvyn seuranta – malli (varhainen tuki, tehostettu tuki,

paluun tuki ja korvaavan työn malli). Kehitetään henkilöstösuunnittelun käytänteitä (työkierto, uudelleen

sijoittumisten edistäminen, työkokeilu). Luodaan ikäjohtamisen ohjelma. Kehitetään esimiestyötä

sparraavan työnohjauksen avulla. Esimiestyön tukemisen keskiössä on muutoksen johtaminen.

Vastuutahoina toimivat henkilöstöhallinnosta henkilöstöjohtaja Nina Holopainen ja työhyvinvointi-

koordinaattori Kirsti Murtomäki. Yhteistyökumppanina toimivat organisaation sisältä työterveyshuolto,

työsuojelu ja esimiehet. Ulkoisina yhteistyökumppaneina Keva, Kela, Kuntatyönantaja,

kuntoutuslaitokset sekä eri verkostot ja sidosryhmät.

Hankkeen kustannukset vuonna 2017 ovat 128.000 €. Hankkeen kulut pyritään kattamaan

sairauspoissaoloista ja varhe-maksuista syntyvillä säästöillä. Kulujen kattamiseksi pyritään

hyödyntämään hankerahoitusta, mm. Työsuojelurahastolta.

Digitalisaatiohanke

Kuntalaisten vaatimukset palveluille kasvavat ja ne kohdistuvat yhä enemmän julkisen sektorin

palveluihin, mikä pakottaa myös julkisen sektorin organisaatioita kehittämään uudenlaisia

monikanavaisia palveluita sekä innovatiivisia palvelumalleja.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.8.2016 Varkauden kaupungin digitalisaatio-ohjelman, joka

tukeutuu Sipilän hallitusohjelman digitalisaatioteemaan. Digitalisaatio-ohjelma kuvaa periaatteet, joilla

digitalisaatiota viedään eteenpäin Varkaudessa. Toimintatapojen nykyaikaistamisella on realisoitavissa

huomattavia säästöjä. Lisäksi maakunta- ja SOTE-uudistuksen myötä muuttuvan toimintaympäristön

takia kaupungin toimintoja on tehostettava. Hanke toteutetaan ajalla 2016–2019.

Digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on täysin uudenlaisten uutta teknologiaa hyödyntävien

toimintamallien ja ratkaisujen käyttöönotto kustannusvaikuttavasti. Tietoa pyritään käyttämään

tehokkaasti; samaa tietoa ei kysytä useaan kertaan ja tiedon jalostaminen ja yhdistäminen

mahdollistetaan. Valtakunnallisia rekistereitä hyödynnetään aina kun se on mahdollista. Digitalisaatio-

ohjelman toteuttamisessa hyödynnetään valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia ratkaisuja ja

toimijoita.

Ohjelman toteutussuunnitelmaan hyväksyttyjen projektien mittarit määritellään projektisuunnitelman

laadinnan yhteydessä. Näitä mittareita ovat mm. sähköisten palveluiden määrä, palveluiden saatavuus

ja kustannustehokkuus, tietoturva, asiakaspalvelukokemus.

Keskeiset toimenpiteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- Kuntalaisten, yritysten ja henkilöstön osallistaminen palvelujen kehittämiseen.

- Verkkopalvelualustan käyttöönotto: Turun avoimen lähdekoodin ratkaisun soveltaminen

- Kansallisten rekistereiden täysimittainen hyödyntäminen

- Uusien poikkihallinnollisten palvelukonseptien käyttöönotto

Ohjelman vastuuyksikkö on konsernihallinto ja hankkeen ylimpänä vastuuhenkilönä toimii kaupunginjohtaja.

Digitalisaatio-ohjelman ulkoisia ja sisäisiä yhteistyökumppaneita ovat kaupungin eri toimialat,

valtiovarainministeriö, väestörekisterikeskus, Kuntaliitto ja ICT-toimittajat.

Page 16: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

15

Koko digitalisaatio-ohjelman kustannusarvio vuosina 2017–2019 on yhteensä n. 300. 000 €. Vuoden

2017 talousarviossa määrärahaesitys on 100.000 € jakaantuen käyttötalouteen 40.000 € ja

investointeihin 60.000 €

Hankkeen ensisijaisena rahoituksena tietohallinnon investointimääräraha, sen lisäksi projektikohtaiset

rahoitusmahdollisuudet (mm. Valtiovarainministeriö, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR).

2.7 Taloussuunnittelussa huomioitavat lainsäädäntömuutokset

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait 13.3.2015 ja tasavallan presidentti

vahvisti lait 10.4.2015. Uusi kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että

merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi vaalikausi alkaa. Kuntalain

uudistuksen tavoitteena on ollut lain uudistaminen siten, että siinä on otettu huomioon kuntien

muuttuvat toimintaympäristöt ja uusien kuntahallinnon rakenteiden muutostarpeet. Laki on edelleen

kunnan hallintoa, toimintaa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Esimerkiksi

hallintosäännön sisällöstä määräävää 90 §:ää sovelletaan 1.6.2017 lukien. Kuntaliitto julkaisi uuden

hallintosääntömallin 31.5.2016.

Kunnan palvelujen järjestämisvastuuta ja tuottamista käsitellään kuntalain 7, 8 ja 9 §:ssä. Laissa on

myös määräykset riskienhallinnan vaatimuksille (14§, 39§, 47§, 67§, 90§, 115§ ja 123§).

Kuntalain luvussa 14, 121–125 §:ssä käsitellään kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta ja

tarkastuslautakunnan tehtäviä. Uusia lakiin kirjoitettuja tilintarkastajaa ja tarkastuslautakuntaa koskevia

asioita on mm. tilintarkastajan tiedonsaantioikeuden laajeneminen, tytäryhteisön tilintarkastajaksi

voidaan valita pääsääntöisesti vain kunnan tilintarkastusyhtiö ja sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden

valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle.

Uusi kuntalaki edellyttää myös kuntastrategian laadintaa, jossa määritellään valtuuston toiminnan ja

talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016. Lakiuudistus vaikuttaa enemmän yritysten talouteen ja

kirjanpitoon kuin kuntatalouteen. Tytäryhtiöiden kautta lakimuutos tulee vaikuttamaan

konsernitilinpäätökseen.

Arvonlisäverolain muutokset huomioidaan toimialojen toiminnassa. Toiminnan kehittämisen yhteydessä

solmittavissa sopimuksissa huomioidaan arvonlisäverolainsäädäntö.

Kirjanpitolain muutoksen myötä kuntien taloutta ja kirjanpitoa ohjaavia suosituksia on uudistettu vuoden

2016 aikana. Uusi talousarviosuositus JHS 199 (Julkishallinnon suositus) julkaistiin 26.10.2016 ja uusi

Tuloslaskelmasuositus 19.4.2016. Myös Tasesuosuositusta ja Rahoituslaskelmasuositusta uudistetaan

vielä tämän vuoden aikana.

Hankintalain kokonaisuudistus on eduskunnan käsittelyssä ja astunee voimaan 2017 alkupuolella.

Uudistuksen keskeisimpinä tavoitteina on ollut tehostaa julkisten varojen käyttöä, yksinkertaistaa

hankintamenettelyjä ja selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä. Lisäksi on tavoitteena parantaa pk-yritysten

mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa sekä parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia

näkökohtia. Erityisen tärkeänä on pidetty tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua julkisissa

hankinnoissa. Myös kansallisia kynnysarvoja esitetään nostettaviksi.

Hankintalain uudistuessa on tarpeen laatia kaupungille hankintastrategia.

Page 17: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

16

3 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2019

3.1 Taloussuunnittelun lähtökohdat ja muutokset

Kuntalain (410/2015) 110 §:n 13 luvun mukaan:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen

yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset

kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja

kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee

kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna

ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä

siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä

investointi- ja rahoitusosa.”

Vuoden 2017 talousarvioraami ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2019 hyväksyttiin

kaupunginhallituksessa 5.9.2016 § 172. Talousarvion laadintaohje jaettiin toimialoille elokuussa ja

tytäryhteisöille lokakuussa.

Talous- ja henkilöstöpalvelut ovat kunnan keskeisiä toimintoja ja niiden jouheva toiminta tukee

olennaisesti kunnan toimintojen kehittämistä ja johtamista. Talous- ja henkilöstöhallinnon uudet

sovellusohjelmistot otettiin käyttöön 1.1.2016. Vuoden 2017 talousarvioesitys laadittiin ensimmäistä

kertaa Kuntamallin Budjetointi-ohjelmalla. Vuoden 2016 talousarvion tiedot vertailutiedoksi vanhasta

budjettiohjelmasta siirrettiin konversioajolla uuteen budjettiohjelmaan.

Vuoden 2017 talousarvio on laadittu Kuntaliiton vuonna 2016 julkaiseman JHS:n (Julkihallinnon

suositus nro 199) suosituksen ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja – suunnitelma” mukaisesti.

Organisaatiohierarkian nimikkeistö on 1.1.2016 alkaen seuraava:

Toimielin

Tulosalue

Vastuualue

Tulosyksikkö

Kustannuspaikka

Ohjelmistomuutoksien myötä myös monet toiminnot ja työtehtävät muuttuivat. Uudet sovellusohjelmistot

mahdollistavat toimintaprosessien kehittämisen ja sähköisten toimintojen laajemman käyttöönoton.

3.2 Tilivelvolliset

Kuntalain § 125 mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (pl. valtuutetut) sekä

asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kuntalain 31.1 §:n mukaan kunnan

tilivelvollisia toimielimiä ovat hallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä

toimikunnat.

Page 18: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

17

Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat

toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty

toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia

viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvolliset on määriteltävä mm.

sen vuoksi, että vastuuvapauslausunto kohdistetaan heihin.

Edellä olevan perusteella Varkauden kaupungin tilivelvollisia ovat: kaupunginhallituksen jäsenet lautakuntien jäsenet johtokuntien jäsenet toimikuntien jäsenet kaupunginjohtaja toimialajohtajat tulosalueiden päälliköt hallintojohtaja henkilöstöjohtaja talousjohtaja 3.3 Henkilöstö

Elokuussa 2016 Varkauden kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1.611 henkilöä, joista vakinaisia

1.316 ja määräaikaisia 295 henkilöä. Määrä on vakiintumassa vuoden 2015 aikana toteutettujen

yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen.

Verrattaessa henkilöstömäärän muutosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan kasvua on todettavissa

sosiaali- ja terveystoimessa. Tätä selittävät poliklinikoiden lisääntynyt toiminta sekä lääkärikulujen

siirtyminen ostopalvelusta palkkoihin, lääkäritilanteen parantuminen suun terveydenhuollossa,

erikoistuvan radiologin rekrytointi röntgeniin, kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan siirto

yleishallinnosta sosiaali- ja terveystoimeen vuoden 2016 alussa sekä panostukset lastensuojeluun.

Lisäksi kotihoidossa ja osastoilla sijaisten/määräaikaisten tarve on lisääntynyt, koska osastojen

vakiopaikkaluku on toistuvasti ylittynyt.

Toimiala Yhteensä Yhteensä Erotus

31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8.

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yleishallinto 32 31 10 2 42 33 -9 3 2

Sosiaali- ja terveys- 716 729 135 162 851 891 40 1 2

keskus

Sivistystoimi 411 398 98 108 509 506 -3 9 9

Tekninen toimi 161 158 21 23 182 181 -1 12 12

Yhteensä 1320 1316 264 295 1584 1611 27 25 25

Soisalon

Työterveys 47 44 13 9 60 53 -7 0 0

Työllistetyt ja

oppisopimus sekä

harjoittelijatVakinaiset Määräaikaiset

Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea. Vuoden 2015 lopussa keski-ikä oli 50,3 vuotta kun kunta-

alan keskiarvo on 45,8 vuotta. Eläköityminen on tulevina vuosina voimakasta. Kaupungin henkilöstöstä

eläköityy eniten työntekijöitä vuonna 2018, jolloin vanhuuseläkkeelle jää ennakkotiedon mukaan 67 ja

työkyvyttömyyseläkkeelle 11 työntekijää.

Lähde: Keva ennuste syksy 2016

Page 19: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

18

Henkilöstökulut eli palkka- ja henkilösivukulut muodostivat vuonna 2015 46,4 % toimintakuluista.

Henkilöstö onkin kuntatyönantajalle kallis mutta myös kallisarvoinen resurssi: se on kuntatyön tärkein

”tuotannontekijä”, jolla tulos tehdään. Kuntaorganisaation hyvä tai huono tulos riippuu käytännössä

ihmisten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä.

Sekä laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut (toiminta) että terve talous edellyttävät ennen kaikkea

tuloksellista henkilöstöpolitiikkaa. Sen keskeisiä ulottuvuuksia ovat tehokas henkilöstösuunnittelu ja

työhyvinvoinnin kehittäminen sekä palvelu- ja työprosessien kehittäminen. Henkilöstösuunnittelulla

varmistetaan oikea henkilöstö oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Panostus työhyvinvointiin poikii

motivaationa, innostuksena ja työkykynä. Palvelu- ja työprosessien kehittäminen tulee olla

johdonmukaista ja tavoitteellista toimintaa työyhteisöjen arjessa. Tuloksellinen henkilöstöpolitiikka

huomioi myös eri-ikäiset ja työuran eri vaiheissa olevat työntekijät. Tuloksellisen henkilöstöpolitiikan

toimeenpanon keskiössä on laadukas johtaminen ja esimiestyö.

Varkauden kaupungin talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 sisältää kaikki em. henkilöstöpolitiikan

elementit. Talousarviovuoden 2017 aikana toimeenpannaan myös kilpailukykysopimuksen mukaiset

toimenpiteet, mm. vuosityöajan pidennys 24 tuntia (ansiotasoa muuttamatta). Varkauden kaupunki

neuvottelee pääsopijajärjestöjen kanssa pidennyksen kohdistamisesta ensisijaisesti kehittämistyöhön.

Henkilöstöpolitiikan toimeenpano ohjeistetaan erillisessä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa.

4 TALOUSARVION SITOVUUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET

4.1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelma

4.1.1 Täytäntöönpano-ohjeet Erillinen talousarvion täytäntöönpano-ohje, joka sisältää myös talouden raportointiohjeen hyväksytään

kaupunginhallituksen ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2017.

Täytäntöönpano-ohjeistuksessa määritellään ja ohjeistetaan talouteen, henkilöstöön ja toimintaan

liittyviä tarkempia määräyksiä sekä toimintaohjeita.

4.1.2 Käyttösuunnitelma

Page 20: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

19

Toimialueiden tulee laatia käyttösuunnitelma, joka hyväksytään ko. toimielimen lautakunnassa ja

toimitetaan taloushallintoon viimeistään 31.1.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmien avulla toimialueiden

tulee panna täytäntöön valtuuston hyväksymä talousarvio. Käyttösuunnitelmaan voidaan tarvittaessa

tehdä toimialueen alaisuudessa tulosalueen sisällä muutoksia siten, että tulosalueen valtuustoa nähden

sitova tilikauden tulos ei muutu.

Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston

asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä muiden taloudellisten velvoitteiden

hoitamiseen.

4.2 Talousarvion sitovuus

4.2.1 Käyttötalous

Käyttötalouden sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden tilikaudella on toimialakohtainen tulosalueen

toimintakate ja strategian mukaiset tavoitteet ja mittarit.

4.2.2 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on kaupunginvaltuustoon nähden sitova verotulojen, valtionosuuksien, rahoituskulujen ja

– tuottojen, satunnaisten erien ja tilinpäätössiirtojen osalta.

4.2.3 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on kaupunginvaltuustoon nähden sitova antolainauksen muutosten, lainakannan

muutosten ja oman pääoman muutosten osalta. Tunnuslukujen tavoitearvojen osalta valtuustoon

nähden sitovia eriä ovat toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ja lainanhoitokate.

4.2.4 Investoinnit

Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja

laitteet, osakkeet ja osuudet. Taseryhmän koneet ja kalusteet sitovuus on toimialakohtainen määräraha.

4.2.5 Ottolainaus

Talousjohtajalla on oikeus päättää talousarviolainojen sekä tilapäisluottojen ottamisesta

kaupunginvaltuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa (lainanotto) sekä lainojen uudistamisesta ja

lainaehtojen muuttamisesta.

Päätös koskee

- lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa

- talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 15 vuotta talousarviossa hyväksytyn lainan oton mukaisesti

- talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 3 % - tilapäisluoton ottamista maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 10 milj. €.

Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista.

4.2.6 Antolainaus

Talousarviovuoden aikana valtuusto käsittelee antolainat tapauskohtaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä voidaan myös hyväksyä yksilöityjä antolainoja. Kaikilta antolainoilta vaaditaan vastavakuus Kuntalain 129 §:n mukaisesti. Antolainoista perittävä korko on 6 kk euribor lisättynä 0,5 %:n marginaalilla.

Page 21: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

20

4.2.7 Lautakunnat

Lautakuntien on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä tammikuussa 2017 määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Sitovuustaso voi olla tulosalueen, vastuualueen, tulosyksikön tai kustannuspaikan toimintakate. Lautakunta päättää investointiosan määrärahasiirrot taseryhmien sisällä eri hankkeiden kesken. 4.2.8 Talousarviomuutokset

Määrärahamuutoksista/siirroista toimialojen välillä sekä toimialan sisällä tulosalueiden välillä päättää kaupunginvaltuusto. Toimialan sisällä eri vastuualueiden, tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen välisistä määrärahasiirroista päättää lautakunta. Yleishallinnon määrärahoihin varausluontoisina määrärahoina (kiintiöpakolaiset ja palkkatukityöllistäminen sekä kärkihankkeet) varatuista määrärahoista voidaan talousarviovuoden aikana tehdä eri toimialojen käytön mukaiset määrärahasiirrot. Toimielimien määrärahoihin varatut työterveyshuollon määrärahat, eläkemenoperusteiset ja VARHE-maksut tasataan lopullisen käytön mukaisesti kustannuspaikka kohtaisesti.

4.2.9 Hankinnat Kaikissa hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 13.10.2014 hyväksymää Hankintastrategia ja – linjaus ohjetta. Ohjeen mukaisesti hankinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida paikallisuus ja sosiaaliset hankintakriteerit. Kaupunki on jäsenenä IS-Hankinta Oy:ssä. Hankinnat tulee pääsääntöisesti tehdä IS-Hankinta Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti, ellei kaupunki ole kilpailuttanut itse hankintaa. Lisäksi hankinnoissa tulee noudattaa erityistä säästäväisyyttä, vain toiminnan ja palvelutuotannon kannalta välttämättömät hankinnat suoritetaan. Hankintoihin on haettava lupa tulosalueen päälliköltä. 4.3 Sisäinen valvonta, tarkastus ja riskien hallinta

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2009 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja lisäksi valtuusto on

hyväksynyt kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

kaupunginvaltuustossa 27.1.2014.

Hallintosääntöuudistus toteutetaan kevään 2017 aikana. Uuteen hallintosääntöön sisältyy sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus.

4.3.1 Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamista, toiminnan ohjausta ja palveluiden laadukkuuden

varmistamista, jolla toiminnan riskejä tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan. Valvonnan tehokkuus

perustuu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista

johtamista eikä sitä voida delegoida ulkopuolisen tarkastajan tehtäväksi, vaan vastuutahoina ovat

kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on:

edistää kunnan toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta

parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua

huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksen, strategian, asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tiedottamisesta organisaation kaikille tasoille

asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta

turvata kuntaa menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöksistä, virheistä, huonosta hoidosta, petoksista ja muista epäsäännönmukaisuuksista

Page 22: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

21

varmistaa kunnan voimassa olevien ohjeiden, säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus

kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta

valvoa ajantasaisen, asianmukaisen ja määräaikaisen raportoinnin toteuttaminen

avainvelvollisuuksien ja – tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määrittelemällä tarvittavat sijaisuudet

tietokantojen, sovellusohjelmistojen ja asiakirjojen vastuuvelvollisille annettujen käyttöoikeuksien ja – valtuuksien määrittelyjen ja ylläpidon seuranta

Sisäisen valvonnan toimenpiteillä ja menetelmillä pyritään:

toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen

talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen

erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen

kunnan kassavarojen, irtaimen ja kiinteän omaisuuden huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon

varmistamaan, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan.

Lautakunnat on ohjeistettu käsittelemään talousarvioesityksissään miten toimialan sisäinen valvonta on

järjestetty ja toteutettu.

Toimialalla esimiesten toimesta tapahtuvaa sisäistä valvontaa on esimerkiksi seuraavien asioiden

seuranta ja valvonta:

viranhaltijapäätökset ja niistä tehdyt oikaisuvaatimukset ja kantelut

kaupungin toimintaohjeiden, sääntöjen, määräysten ja toimialan omien ohjeiden ja määräysten noudattaminen ja noudattamisen valvonta,

työaikaseurannan ja palkanmaksun oikeellisuuden varmistaminen, sijaisuudet/vaaralliset työyhdistelmät, työmenetelmät, työturvallisuus, kehityskeskustelut, työkokoukset

matkalaskujen, ostolaskujen, laskutuksen ja perinnän ajantasaisen hoitamisen varmistaminen/valvominen,

hankintojen asianmukainen kilpailutus,

luovutukset, sopimukset, osto-, maksu- ja luottokortit, ym.

4.3.2 Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa ja se tukee organisaatiota sen tavoitteiden

saavuttamisessa ja arvioinnissa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset ja

– periaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteutuminen.

Sisäistä tarkastusta suoritetaan toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa. Sisäisen

tarkastuksen raportointiin voidaan sisällyttää suosituksia ja kehittämisaloitteita.

Organisaatiomuutosten jälkeen sisäinen tarkastus ostetaan vuodesta 2016 alkaen KPMG

tarkastusyhteisöltä.

4.3.3 Riskien hallinta Riskienhallinta on kaupungin omasta aloitteesta tapahtuvaa toimintaa, jonka avulla kaupungin uhkana

olevat riskit saadaan saman tavoitteellisen suunnitellun piiriin kuin kaupungin muutkin toiminnat.

Riskienhallinta on myös olennainen osa johtamista kuntien hallinnossa.

Riskillä tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, joka aiheuttaa tai josta seuraa kaupungille taloudellisia

menetyksiä tai henkilövahinkoja kaupungin henkilöstölle.

Page 23: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

22

Riskit jaetaan kahteen ryhmään;

liikeriskit, esimerkiksi muutoksen hallinta, joita ovat mm. yksityistäminen, ulkoistaminen, yhtiöittäminen, kilpailuttaminen ja ulkomaiset yhteistyö- ja sopimuskumppanit

vahinkoriskit, joita ovat henkilöriskit, omaisuusriskit ja toiminnan riskit

Kaupungin toiminnan kannalta pääpaino riskienhallinnassa painottuu vahinkoriskeihin. Vahinkoriskeille

on tyypillistä, että vahingot syntyvät yleensä äkillisesti tai yllättävästi. Eräät vahinkoriskit syntyvät

kuitenkin hitaasti, kuten esimerkiksi kuluminen ja homevauriot.

Riskien kartoituksessa tulee keskittyä merkittävimpiin riskeihin ja riskejä tulee tarkastella eri toimialoilla

samantasoisesti. Kaupungin henkilöriskien erityispiirteitä ovat toiminnat, jotka kohdistuvat suuriin

ihmisryhmiin mm. sivistys-, sosiaali- ja terveystoimessa ja suurissa joukkotilaisuuksissa. Omien

työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen toteutetaan parhaiten

häiriöttömillä ja laadukkailla palveluilla. Kaupungilla on myös ns. moraalinen vastuu asukkaiden

turvallisuudesta ja sen tulisi toimia myös näiden riskien pienentämiseksi. Esimerkiksi vaaralliset

kuljetukset tulisi kaupungin alueella järjestää siten, että niistä aiheutuva vaara olisi mahdollisimman

pieni ja vähäinen.

Lautakunnat ovat omissa talousarvioesityksissään esittäneet omaan toimintaansa liittyviä riskejä.

Koko kaupungin toimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintakeinoja on käsitelty seuraavassa taulukossa.

Erillinen talousarvion täytäntöönpano-ohje, joka sisältää myös talouden raportointiohjeen hyväksytään

kaupunginhallituksen ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2017.

Täytäntöönpano-ohjeistuksessa määritellään ja ohjeistetaan talouteen, henkilöstöön ja toimintaan

liittyviä tarkempia määräyksiä sekä toimintaohjeita.

Page 24: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

23

Riskit lajeittain:

Hallintakeinot:

Henkilöstöriskit:

ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus

erikoisosaamista vaativat tehtävät, avainhenkilöt

tapaturmat ja sairastumiset

henkilöstön eläköityminen

ammattiosaamisen vanheneminen

väsyminen ja uupuminen

työilmapiiri, henkilö- ja työsuhderiidat

tahattomat inhimilliset virheet

henkilöstön tiheä vaihtuvuus

epäonnistuneet rekrytoinnit

laadukas rekrytointi varahenkilöjärjestelmä, työnkierto, ostopalvelu- sopimukset TYKY-toiminta, aktiivisen aikaisen puuttumisen malli, työterveyshuolto, työsuojelu, turvavarusteiden käyttö

mentorointi, varahenkilöjärjestelmä, työnkierto työnantajan järjestämä koulutus, omaehtoinen koulutus työnjohdolliset toimet, työhyvinvoinnista huolehtiminen, aktiivinen aikainen puuttuminen ongelmatilanteisiin, aktiivinen osallistuminen TYKY-toimintaan ongelmatilanteiden selvittäminen, selkeä työ- ja vastuujako, kehityskeskustelut, avoin tiedotus, toimisto- ja osastopalaverit, esimies- ja alaiskoulutus

vastuuvakuutus henkilöstön sitouttaminen, osaamisen kohdentaminen, oikeudenmukainen palkkapolitiikka, hyvä työilmapiiri hyvä rekrytointiosaaminen, asiantuntijapalveluiden käyttö

Toiminnan riskit ja omaisuusriskit:

tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus

tietoturvallisuus

toimitilat/kiinteistöt/irtaimistot; tulipalot, vesivahingot, ilkivalta, tahaton virhe

tietosuoja ja salassa pidettävät asiakirjat

toimintojen ja työtehtävien määräajat

kunnan palvelutuotannon turvaaminen

toiminnan keskeytysriskit

hankinta- ja sopimusriskit

talouteen liittyvät riskit, rahoitusriskit

osaava henkilöstö, sovellusohjelmien tukipäivystys, virusohjelmistot, tietoturvaopas ja ohjeistus omaisuusvakuutukset, valvontakamerat, toiminta- ohjeistus, kulunvalvonta, paloturvallisuus, talonmies- ja vesilaitospäivystys, alueiden kunnossapito näyttöjen tietosuojat, käyttöoikeusrajaukset, kassakaappi, paloturvalliset/lukolliset säilytyskaapit työtehtävien suunnittelu, looginen työjärjestys, vara- henkilöjärjestelmä osaava, tehtäviinsä sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö, ostopalvelusopimukset

varajärjestelmät ja suunnitelmat, ostopalvelusopimukset erikoisosaamista omaava henkilöstö, asiantuntija ostopalvelusopimukset määrärahaseuranta, osavuosikatsaukset, maksuval- miusseuranta, korkosuojaukset, taloudentasapainottamisohjelma

Vastuuriskit:

tuotevastuuriskit

vahingonkorvausriskit

kaupungin järjestämien tilaisuuksien turvallisuus

laadunvalvonta, ohjeistus, varmistussuunnitelmat vastuuvakuutus kaupunkilaisten vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, tarvittaessa erillisvakuutus

Page 25: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

24

5 KONSERNIOHJAUS

5.1 Konserniohjauksen periaatteet

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuusto antaa tytäryhteisöjen ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohdolle.

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin konserniohjeen 8.12.2008 § 319 ja päivittänyt / hyväksynyt konsernihallinnon johtosäännön 14.12.2009 § 104. Konserniohjeilla on luotu puitteet kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjeella on yhtenäistetty konserniyhteisöjen hankintatointa, hallintoa, johtamiskäytäntöjä, sisäistä valvontaa, rahoitusta, raportointia, riskienhallintaa ja konsernitilinpäätöksen laadintaa. Konserniohjeen uusiminen toteutetaan yhdessä hallintosäännön uusimisen kanssa. Uuden kuntalain mukaan talousarviossa on huomioitava aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä vastuut ja velvoitteet. Kuntakonsernin taloutta ja investointeja on voitava suunnitella ja ohjata yhdessä, jotta konsernin kokonaisetu voidaan varmistaa ja rajalliset resurssit käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhteisöille sitovat tavoitteet ja mittarit. Tytäryhteisöt on ohjeistettu huomioimaan omissa talousarvioesityksissään yhtiön toimintaan liittyvä sisäinen valvonta ja riskien hallinta. Tytäryhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan konserniohjeen mukaan kaupungin osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Uuden kuntalain 118 §:n mukaan kuntien taloudellista tilannetta tarkastellaan kuntakonsernin talouden tunnuslukujen mukaisesti vuodesta 2017 alkaen. 5.2 Konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet

Merkittävimpien tytäryhteisöjen talousarvioesitykset on liitetty talousarviokirjan osaan IV Konserniyhtiöt. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekoelimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Kuntakonsernin vuoden 2017 toiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet:

TA2017

Konsernin toimintatuotot toimintamenoista, % 40 %

Konsernin vuosikate poistoista % väh. 100 %

Konsernin omavaraisuusaste, % väh. 50 %

-omavaraisuusaste kuvaa konsernin vakavaraisuutta,

alijäämän sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitou-

muksistaan pitkällä aikavälillä, keskimääräinen

omavaraisuusaste on 43,6 %

Konsernin lainakanta €/asukas ei kasva vuoden 2015 tasosta

Konsernin yli /-alijäämä tilikauden tulos ylijäämäinen

Takaukset, €

- takaukset tilinpäätös 2015, 65.935.114 €

takausvastuut eivät kasva vuoden

2016 tasosta merkittävästi

Page 26: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

25

5.3 Varkauden kaupungin tytäryhtiöt

Yhtiö Omistus %

Tilikaud.

voitto

(-tappio), €

Investoinnit

Lainakanta

31.12.17 €

Wartalo Kodit Oy 100,0 0 2 000 000 40 669 000

Varkauden Aluelämpö Oy 80,1 1 936 492 580 000 5 850 000

Keski-Savon Teollisuuskylä Oy 100,0 447 636 4 500 000 29 915 000

Varkauden Taitotalo Oy 100,0 366 899 0 20 538 000

Keski-Savon Vesi Oy 100,0 96 000 1 470 000 45 415 000

Navitas Kehitys Oy 81,2 0 0 0

Varkauden Metallihovi 100,0 0 0 0

Kongressi- ja kulttuurikeskus 51,9 0 0 35 000

Kiinteistö Oy Terveyskäpy 76,6 0 0 0

Talousarvio 2017

6 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman kokonaistaloudelliset tavoitteet ovat tulorahoituksen riittävyyttä, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta koskevat tavoitteet. Tuloslaskelmaosan tunnusluvuissa määritellään suunnittelukauden tavoitearvot. 6.1 Toimintatuotot

Tuloslaskelman mukaisten toimintatuottojen 70.499.989 € (ei sisällä valmistusta omaan käyttöön 265.000 €) on arvioitu kokonaisuudessaan laskevan 0,4 % / 302.311 € verrattaessa vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen. Muutokseen vaikuttaa mm. perustoimeentulotuen rahoituksen siirtyminen Kelalle ensi vuoden alusta. Myös metsänmyyntituloarviota on pienennetty edelliseen vuoteen verrattuna 300.000 €

6.2 Toimintakulut

Toimintakulujen 193.343.953 € kokonaismuutos on -0,2 % / -361.847 € verrattuna vuoden 2016 toteutumaennusteen toimintakuluihin. Toimintakulujen (vähennykseen) ovat vaikuttaneet Kilpailukykysopimus, perustoimeentulotuen maksamisen siirto Kelalle vuoden 2017 alusta. Työterveyshuollon järjestämisvastuun siirtäminen ja budjetointi sosiaali- ja terveystoimelle on lisännyt toimintakuluja. Toimintakululajeittain tarkasteltaessa merkittävin muutos on henkilöstökuluissa, jotka ovat pienentyneet 1,6 milj. € (-2,1 %) vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kilpailukykysopimuksen mukaan kuntien lomarahaa leikataan 30 %, työnantajan sotu-maksua ja työttömyysvakuutusmaksua alennetaan sekä palkkamenojen kehityksen osalta on sovittu myös ns. nollakorotuksista. 6.3 Toimintakate

Toimintakate kertoo kuinka paljon toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Toimintakate -122.578.964 € pienenee 0,01 % / 17.536 € verrattaessa vuoden 2016 toteutumaennusteeseen. 6.4 Rahoitus

Rahoituseriin kuuluvat verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja – kulut sekä muut rahoitustuotot ja -kulut.

Page 27: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

26

6.4.1 Verotulot Verotulojen arvioinnin lähtökohtana on Kuntaliiton kuntakohtainen veroennustekehikko. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 79,9 milj. €. Verotuloarviossa on huomioitu tuloveroprosentin korotus sekä yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotukset. Muutos verrattuna vuoden 2016 toteutumaennusteeseen on vain + 0,1 % (+ 40.000 €). Verotulot ovat tuloslaskelman kokonaistuotoista 39,9 % ja verotuloilla katetaan toimintakuluista 41,3 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot pienenevät vuonna 2017 keskimäärin noin - 0,7 %. Muutokseen vaikuttaa kilpailukykysopimus ja hallituksen veronkevennyspaketti. Vuonna 2017 kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 70,0 milj. €, yhteisöveroja 4,0 milj. € ja kiinteistöveroja 5,9 milj. €. Verotulot tilitetään kunnille kuukausittain kuukauden 26.–28. päivä. Keskimääräinen nettokuukausitilitys on noin 5,0–5,2 milj. €. Verotuloista vähennetään työnantajasuoritukset (ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut). Vuoden 2017 verotuloihin on veronkorotusten vaikutusten lisäksi arvioitu muuta verotulojen kasvua n. 0,8 milj. € johtuen pk-yritysten myönteisistä suhdeodotuksista, panostuksista elinkeinoelämään, kaupungin työllisyysohjelman panostuksesta sekä yleisestä työllisyystilanteen paranemisesta. Talousarvio sisältää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotuksen siten, että

tuloveroprosenttia korotetaan nykyisestä 0,25 prosenttiyksiköllä, jolloin tuloveroprosentti v. 2017 on 21,00. Korotuksen arvioidaan lisäävän tuloveroa n. 900.000 €.

vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia korotetaan 0,10 prosenttiyksikköä, jolloin v. 2017 vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 0,50 % ja tuloarvion lisäys n. 440.000 €

yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan 0,10 prosenttiyksikköä, jolloin v. 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,45 ja arvioitu verotulon lisäys 172.000 €.

Taloussuunnitteluvuosille 2018–2019 ei ole suunniteltu veroprosenttien korotuksia, vaan verotulot on arvioitu vuoden 2017 veroprosenttien mukaisesti. Kiinteistöverolaki muuttuu verovuodelle 2017. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 174/2016 sisällön ensimmäisessä käsittelyssä 26.10.2016 (eduskunnan toinen käsittely 8.11.2016) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin sekä siihen, että kuntien on jatkossa määrättävä erikseen kiinteistöveroprosentti myös muille kuin vakituisille asuinrakennuksille. Myös kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi. Lisäksi kiinteistöverotukseen on suunniteltu korotuksia vuosille 2018–2019, jotka on tarkoitus toteuttaa kiinteistöjen verotusarvojen päivittämisen yhteydessä. Rakennusten ja maapohjien verotusarvojen päivittämistyö käynnistyy vuoden 2016 lopulla. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit vuonna 2017 ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–1,80 Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus *) 0,41–0,90 Muu asuinrakennus, esimerkiksi kesämökki *) 0,93–1,80 Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-1,80 Voimalaitosten veroprosentti **) 0,50–3,10 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti ***) 2,00–6,00 kiinteistöverolain 12 a, 12 b, 13 ja 14 pykälien muutokset: *) muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten veroprosentin määrääminen on aiemmasta poiketen pakollinen kaikissa kunnissa. Lisäksi kytkös varsinaisen asuinrakennuksen ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin välillä poistetaan. **) voimalaitosrakennuksen ja – rakennelman kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,80 prosentista 0,93 prosenttiin, yläraja 3,10 % säilyy entisen suuruisena.

Page 28: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

27

***) rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää korotetaan 4,00 prosentista 6,00 prosenttiin ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan mm. rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta.

VEROTULOT

TP2013 TP2014 TP2015 TPE2016 TA2017 TS2018 TS2019

Verotulot, yht. 74 469 77 944 80 008 79 850 79 890 80 125 81 335

-muutos -% 2,8 4,7 2,6 -0,2 0,1 0,3 1,5

Kunnallisvero 67 268 68 179 69 485 70 850 69 990 69 925 70 835

-muutos -% 2,4 1,4 1,9 2,0 -1,2 -0,1 1,3

Yhteisövero 3 341 4 631 5 310 3 800 4 000 4 200 4 400

-muutos -% 13,7 38,6 14,7 -28,4 5,3 5,0 4,8

Kiinteistövero 3 860 5 134 5 214 5 200 5 900 6 000 6 100

-muutos -% 1,5 33,0 1,6 -0,3 13,5 1,7 1,7

Tuloveroprosentti 20,00 20,50 20,75 20,75 21,00 21,00 21,00

Efektiivinen veroaste 14,77 15,13 15,32 15,22 14,78 14,81 14,82

74 46977 944

80 008 79 850 79 890 80 125 81 335

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

85 000

Verotulot TP2013-TS2019, 1 000 €

Kunnallisvero Yhteisövero

Kiinteistövero Verotulot, yht.

Veroprosentit 2007 2008 2009 2010-2013 2014 2015-2016 2017

Tuloveroprosentti 19,00 19,00 19,00 20,00 20,50 20,75 21,00

Kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistövero 0,75 0,90 0,90 0,95 1,35 1,35 1,45

Vakituinen asuminen 0,25 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,50

Muut asuinrakennukset 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

Yleishyödylliset yhteisöt 0 0 0 0 0 0 0

Voimalaitos 2,50 2,50 2,50 2,85 2,85 2,85 2,85 6.4.2 Valtionosuudet Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 47,9 milj. €. Arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia

ja laskureita. Talousarvioesityksessä valtionosuuksien on arvioitu laskevan vuoden 2016

tilinpäätösennusteeseen nähden - 3,4 % (-1.710.000 €).

Page 29: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

28

Vuoden 2017 valtionosuuksissa on huomioitu perustoimeentulotuen kuntaosuus. Kunnat eivät enää

tarvitse maksaa perustoimeentulotuen (50 %) osuutta Kelalle, vaan se vähennetään suoraan kuntien

peruspalvelujen valtionosuudesta. Varkauden kaupungin osalta vähennys vuonna 2017 on 1.219.012 €.

Muita suurimpia valtionosuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kilpailukykysopimuksen vaikutus, joka

vähentää kaupungin valtionosuutta 1.411.663 € ja vuoden 2017 veroperuste kompensaatiot, jotka

vastaavasti lisäävät valtionosuuksia 1.547.302 €. Vuonna 2012 aloitettuja valtionosuusleikkauksia

jatketaan edelleen. Vuoden 2017 valtionosuuslaskennassa indeksitarkistus on 0 %.

Valtionosuuksien lopulliset laskentaperusteet ja päätökset kuntakohtaisista valtionosuuksista

valtiovarainministeriö vahvistaa joulukuussa 2016.

Valtionosuudet tilitetään kunnille kuukausittain 11. päivänä Valtiovarainministeriön tammikuussa

vahvistaman päätöksen mukaisesti. Kuukausitilitys nettona noin 3,9 milj. €. Valtionosuudet ovat 23,9 %

kokonaistuotoista ja kattavat toimintakuluista 24,8 %.

Valtionosuudet TP 2012 - 2015 ja TPE 2016 sekä TA 2017 ja TS 2018-2019, 1000 €

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TPE2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Kunnan peruspalv.valt.os. 43 922 44 903 44 561 41 772 44 070 43 110 43 040 43 910

Harkinnanvarainen valt.os. 1 650

Verotul.perustuva valt.os.tasaus 3 335 3 531 3 995 8 163 7 750 6 740 7 600 7 000

Opetus- ja kult.toimen valt.os. -4 825 -4 661 -4 168 -3 064 -2 250 -1 990 -1 990 -1 990

Valtionosuudet yhteensä 42 432 43 773 46 038 46 871 49 570 47 860 48 650 48 920

6.4.3 Korkotuotot ja –kulut Korkotuottoihin 915.000 € sisältyy antolainojen korkotuotot. Suurin korkotuotto kertyy Keski-Savon Vesi

Oy:n antolainan korosta, joka on noin 806.000 €.

Korkokulut muodostuvat pitkäaikaisten talousarviolainojen koroista, joita arvioidaan matalan korkotason

mukaisesti vuodelle 2017 1,0 milj. €. Lainakannan arvioidaan olevan 31.12.2017 61,0 milj. €, joka olisi

2.833 € / asukas. Vuoden 2016 arvioitu lainakanta on 54,5 milj. € / 2.533 € /asukas.

6.4.4 Muut rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotot koostuvat pääosin Varkauden Aluelämpö Oy:n (tavoite 450.000 €) ja Savon

Energiaholding Oy:n osingoista, liikelaitoskuntayhtymän sekä mahdollisesti muiden kuntayhtymien

peruspääoman koroista.

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TPE2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Valtionosuudet

Kunnan peruspalv.valt.os. Harkinnanvarainen valt.os.

Verotul.perustuva valt.os.tasaus Opetus- ja kult.toimen valt.os.

Valtionosuudet yhteensä

Page 30: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

29

Muihin rahoituskuluihin 100.000 € sisältyy mm. pankkien palvelumaksut, provisiot, verotilitysten

oikaisuerät, perintäkulut. Vuoden 2017 talousarvioon ei enää sisälly varausta yllättäviin rahoituskuluihin.

6.5 Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan

lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa kaupungin tulorahoituksen riittävyyttä.

Vuosikate siirtyy rahoituslaskelman toiminnan rahavirran ensimmäiseksi eräksi.

Tasapainossa olevassa taloudessa vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Poistojen on

kuitenkin vastattava keskimääräistä vuotuista korvausinvestointien tasoa. Tulorahoituksen riittävyyttä

arvioitaessa onkin syytä verrata vuosikatteen, poistojen ja poistonalaisten investointien

omahankintamenojen määrien vastaavuutta.

Vuoden 2017 vuosikate on 5.986.036 €. Vuosikate riittää juuri kattamaan suunnitelmanmukaiset poistot.

Vuosikate heikkenee vuoden 2016 toteutumaennusteeseen nähden 1,3 milj. e (-17,8 %).

6.6 Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 § 91 hyväksymän SUMU-

poistosuunnitelman mukaisesti. Valtuusto hyväksyi poistosuunnitelmaan 19.10.2015 § 57 muutoksen,

jonka mukaan kaikki 3.000 € tai sen alle olevat käyttöomaisuushankkeet poistetaan kerralla.

Vuoden 2017 poistot ovat 5.986.036 €. Muutos vuoden 2016 toteutumaennusteeseen poistoihin 606.036 €/ 11,3 %.

6.7 Tilikauden tulos / ali-/ylijäämä

Talousarviovuoden 2017 talousarvioesitys on tasapainossa. Varausten ja rahastojen muutoksiin ei

määrärahaesityksiä tehdä. Taseen vapaaehtoisissa varauksissa on investointivaraus 10,0 milj. €

sairaalahankkeeseen ja pakollisissa varauksissa 1,2 milj. € eläkevastuuvaraus.

Taloussuunnitteluvuosien 2018–2019 talouksien on myös tässä vaiheessa arvioitu olevan

tasapainoisia. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2013 alijäämä 6,2 milj. € saadaan

katettua suunnitelman mukaisesti tämän vuoden loppuun mennessä, mikäli kuluva vuoden talous

toteutuu ennakoidusti ylijäämäisenä vähintään 1,7 milj. €. Taseen kumulatiivista ylijäämää arvioidaan

olevan vuoden 2016 tilinpäätösennusteen jälkeen yhteensä noin 21,0 milj. €.

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015

TP 2016

ennuste TA2017

Tilikauden yli/-alijäämä

(sis.Soisalon Työterveys) 1 903 913 24 414 -6 303 5 841 3 237 1 903 0

Tilikauden yli/-alijäämä 1 874 1 424 24 882 -6 206 5 717 3 143 1 903 0

Liikelaitos 29 -511 -468 -97 124 94 0

Tilinpäätösjärjestelyt

ja muut oikaisut 342

Kumulat.yli/-alijäämä -9 447 -8 192 16 222 9 919 15 760 18 997 20 900 20 900

Page 31: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

30

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016ennuste

Varkauden kaupunki tilikauden yli-/alijäämä sekä kumulatiivinen yli-/alijäämä vuosina 2010-2015, ennuste 2016

Tilikauden yli/-alijäämä (sis.Soisalon Työterveys)Kumulat.yli/-alijäämä

Page 32: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

31

6.8 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA TP 2015

Alkuperäinen

TA2016

TA2017

K-johtaja

Muutos %

TA2016/2017

Toimintatuotot 71 075 866 69 259 479 70 499 989 1,8

Myyntituotot 42 419 789 41 823 947 46 788 492 11,9

Maksutuotot 9 750 467 9 887 133 10 182 220 3,0

Tuet ja avustukset 3 591 030 3 236 798 2 294 221 -29,1

Muut toimintatuotot 15 314 580 14 311 601 11 235 056 -21,5

Valmistus omaan käyttöön 338 292 307 000 265 000 -13,7

Toimintakulut -191 509 155 -191 261 756 -193 343 953 1,1

Henkilöstökulut -75 217 362 -76 871 087 -75 263 519 -2,1

  Palkat ja palkkiot -56 497 712 -56 895 291 -57 708 142 1,4

  Henkilösivukulut -18 719 650 -19 975 796 -17 555 377 -12,1

Palvelujen ostot -84 447 646 -82 665 966 -88 150 267 6,6

Aineet, tarvikkeet ja tav. -9 135 334 -8 988 752 -9 431 029 4,9

Avustukset -10 014 038 -10 340 000 -7 501 485 -27,5

Muut toimintakulut -12 694 775 -12 395 951 -12 997 653 4,9

Toimintakate -120 094 997 -121 695 277 -122 578 964 0,7

Verotulot 80 008 361 79 700 000 79 890 000 0,2

Valtionosuudet 46 871 982 48 900 000 47 860 000 -2,1

Rahoitustuotot ja -kulut 1 404 841 750 000 815 000 8,7

  Korkotuotot 858 105 950 000 915 000 -3,7

  Muut rahoitustuotot 1 547 369 1 000 000 1 000 000 0,0

  Korkokulut -878 086 -1 000 000 -1 000 000 0,0

  Muut rahoituskulut -122 547 -200 000 -100 000 -50,0

Vuosikate 8 190 187 7 654 723 5 986 036 -21,8

Poistot ja arvonalentumiset -5 047 637 -4 927 423 -5 986 036 21,5

  Suunnitelman muk. poistot -5 047 637 -4 927 423 -5 986 036 21,5

  Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 3 142 550 2 727 300 0 -100,0

Poistoeron muutokset

Varausten muutokset

Rahatojen muutokset

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 142 550 2 727 300 0 -100,0

Tunnusluvut: TP 2015 TA2016 TA2017

Toimintatuotot % toimintakuluista 37,1 36,3 36,5

Vuosikate %- poistoista 162,3 155,3 100

Vuosikate /asukas 378 355 278

Asukasluku 21 668 21 544 21 544

=valtuuston nahden sitovat

Vuoden 2017 tuloslaskelman muutokset on verrattu vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon, koska

valtuustolle ei ole vielä esitetty tililajikohtaisia määrärahamuutoksia hyväksyttäväksi vuoden 2016

talousarvioon.

Page 33: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

32

6.9 Toimialoittain TP 2014–2015, TA 2016 ja TA 2017 sekä TS 2018–2019

Alla olevaan taulukkoon on koottu toimialakohtaiset valtuustoa sitovat erät (toimintakate). Taulukossa

vuosien 2014–2015 tilinpäätös ja vuoden 2017 talousarvioesitys ovat tarkalla tasolla, mutta

tilinpäätösennuste 2016 ja suunnitelmavuodet 2018 -2019 ovat esitetty karkeammalla tasolla.

Toimiala TP 2014 TP 2015TP-ennuste

2016

TA-

ESITYS

2017 / kj.

Muutos-%

TP-

ennuste

2016 / TA-

esitys

2017/kj.

TS 2018 TS 2019

Yleishallinto (kv, kh, tark.ltk.,

vaalit, konsernihallinto)

Tuotot 3 275 609 3 775 130 2 986 500 3 568 457 19,5

Kulut -10 055 352 -8 676 387 -8 240 300 -9 845 583 19,5

Toimintakate (Netto) -6 779 743 -4 901 257 -5 253 800 -6 277 126 19,5 -6 200 000 -6 200 000

Sosiaali- ja terveystoimi,

Varkaus

Tuotot 21 418 406 21 115 874 22 977 000 22 562 805 -1,8

Kulut -99 443 289 -102 413 592 -105 630 000 -103 790 886 -1,7

Toimintakate (Netto) -78 024 883 -81 297 718 -82 653 000 -81 228 081 -1,7 -82 200 000 -83 200 000

Sosiaali- ja terveystoimi,

Joroinen

Tuotot 18 622 528 19 936 893 20 564 900 20 657 512 0,5

Kulut -18 556 819 -19 811 835 -20 401 000 -20 511 232 0,5

Toimintakate (Netto) 65 709 125 058 163 900 146 280 -10,8 120 000 100 000

Sivistystoimi

Tuotot 4 834 470 4 736 708 3 927 400 3 849 981 -2,0

Kulut -36 703 599 -36 615 327 -36 023 000 -35 868 373 -0,4

Toimintakate (Netto) -31 869 129 -31 878 619 -32 095 600 -32 018 392 -0,2 -32 000 000 -32 000 000

Tekninen toimi

Tuotot 21 095 452 21 849 552 20 653 500 20 126 234 -2,6

Kulut -23 975 779 -23 992 013 -23 411 500 -23 327 879 -0,4

Toimintakate (Netto) -2 880 327 -2 142 461 -2 758 000 -3 201 645 16,1 -3 200 000 -3 200 000

Toimintatuotot yhteensä 50 623 937 71 414 157 71 109 300 70 764 989 -0,5

Toimintakulut yhteensä -170 178 019 -191 509 154 -193 705 800 -193 343 953 -0,2

TOIMINTAKATE -119 554 082 -120 094 997 -122 596 500 -122 578 964 0,0 -123 480 000 -124 500 000

Rahoitus

Verotulot 77 944 421 80 008 361 79 850 000 79 890 000 0,1 80 125 000 81 335 000

Valtionosuudet 46 038 163 46 871 982 49 570 000 47 860 000 -3,4 48 650 000 48 920 000

Korkotuotot 1 180 817 858 105 870 000 915 000 5,2 955 000 955 000

Muut rahoitustuotot 1 604 319 1 547 369 950 000 1 000 000 5,3 1 000 000 1 000 000

Korkokulut -887 932 -878 086 -960 000 -1 000 000 4,2 -1 130 000 -1 250 000

Muut rahoituskulut -144 988 -122 547 -400 000 -100 000 -75,0 -100 000 -100 000

VUOSIKATE 6 180 718 8 190 187 7 283 500 5 986 036 -17,8 6 020 000 6 360 000

Poistot ja arvonalennukset -5 012 824 -5 047 637 -5 380 000 -5 986 036 11,3 -6 020 000 -6 360 000

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 4 482 702

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 5 650 596 3 142 550 1 903 500 0 -100,0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 650 596 3 142 550 1 903 500 0 -100,0 0 0

Page 34: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

33

6.10 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVON MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleishallinto

Keskusvaalilautakunta N 59 415

Kaupunginvaltuusto N 131 990

Tarkastuslautakunta N 90 000 90 000

Kaupunginhallitus N 3 903 661 551 100

Konsernihallinto

Taloushallinto N 369 071 50 810

Henkilöstöhallinto ja työllisyysyksikkö N 2 053 663 353 800

Hallinto ja tietohallinto N 1 890 649 1 174 987

Tukipalvelut N 1 347 134 1 347 760

Sosiaali- ja terveystoimi/Varkaus

Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito N 33 916 222 9 436 781

Terveydenhuollon vastaanottopalvelut 20 300 149 7 401 864

Muut palvelujen ostot (erikoissair.hoito) N 24 078 504 180 000

Psykososiaaliset palvelut N 21 631 332 1 697 230

Perusturvalautakunnan hallinto N 2 624 679 2 606 930

Terveyshuolto N 1 240 000 1 240 000

Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen 20 511 232 20 657 512

Sivistystoimi

Sivistystoimen hallinto N 287 623 2 400

Perusopetus N 16 198 348 634 073

Varhaiskasvatus N 11 286 243 1 255 550

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut N 5 001 418 716 000

Soisalo-opisto N 3 094 741 1 241 958

Tekninen toimiala

Strateginen ohjaus N 5 481 832 3 872 016

Suunnittelu N 528 988 20 000

Toteuttaminen N 2 994 356 204 000

Rakentamisen ohjaus N 234 935 100 299

Tukipalveluyksikkö N 14 007 809 15 819 572

Pysäköinninvalvonta N 79 959 110 347

TULOSLASKELMAOSA

Verotulo B 79 890 000

Valtionosuudet B 47 860 000

Korkotulot B 915 000

Muut rahoitustulot B 1 000 000

Korkomenot B 1 000 000

Muut rahoitusmenot B 100 000

Satunnaiset erät B 100 000

INVESTOINTIOSA

Tekninen toimi

Maa- vesialueet B 500 000 200 000

Rakennukset B 8 141 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet B 2 595 000

Satamat B 95 000

Kaupunginhallitus

Osakkeet ja osuudet B

Irtainomaisuus

Konsernihallinto B 370 000

Sosiaali- ja terveystoimi Varkaus B 434 000

Sosiaali ja terveystoimi Joroinen B 142 000

Sivistystoimi B 777 500 25 000

Tekninentoimi B 45 000

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset B 100 000

Antolainasaamisten vähennykset B 145 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 12 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennyt B 5 550 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos B

Oman pääoman muutokset B

Vaikutus maksuvalmiuteen 493 464

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 213 293 453 213 293 453

*) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N= sitovuus nettomäärärahat/-tuloarviot

TA2017

Sito-

vuus*

N

B

TA2017

Page 35: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

34

6.11 Toimintatuotot ja – kulut toimialoittain

Toimintatuotot toimialoittain

Toimintakulut toimialoittain

Yleishallinto; 3 568; 5 %

Sote Varkaus; 22 563; 32 %

Sote Joroinen;

20 658; 29 %

Sila; 3 850;5 %

Tevi; 20 126; 29 %

Toimintatuotot toimialoittain, 1 000 €(sis.valmistus omaan käyttöön)

Yleishallinto; 9 846; 5 %

Sote Varkaus; 103 791; 54 %Sote

Joroinen; 20 511; 11 %

Sila; 35 868; 18 %

Tevi; 23 328; 12 %

Toimintakulut toimialoittain, 1 000 €

Page 36: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

35

6.12 Toimintatuotot ja –kulut kululajeittain

Toimintatuotot lajeittain

Toimintakulut lajeittain

Myyntituotot; 46 789; 66 %

Maksutuotot; 10 182; 15 %

Tuet ja avustukset; 2 294; 3 %

Muut toimintatuotot;

11 235; 16 %

Toimintatuotot tulolajeittain, 1000 €

Henkilöstökulut; 75 264; 39 %

Palvelujen ostot; 88 150;

45 %

Aineet ja tarvikkeet; 9 431; 5 %

Avustukset; 7 501; 4 %

Muut toimintakulut; 12 998; 7 %

Toimintakulut menolajeittain, 1 000 €

Page 37: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

36

6.13 Ostopalvelut (ulkoiset) ja henkilöstökulut toimialoittain

Ulkoiset palvelujen ostot toimialoittain

Henkilöstökulut toimialoittain

Yleishallinto; 4 919; 7 %

Sote Varkaus; 43 578; 58 %

Sote Joroinen; 13 469; 18 %

Sila; 3 952; 5 %

Tevi; 9 334; 12 %

Ostopalvelut (ulkoiset) toimialoittain, 1 000 €

Yleishallinto; 3 354; 4 %

Sote Varkaus; 37 989; 50 %

Sote Joroinen; 5 099; 7 %

Sila; 21 589; 29 %

Tevi; 7 233; 10 %

Henkilöstökulut toimialoittain, 1 000 €

Page 38: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

37

6.14 Toimintakate toimialoittain ja tuloslaskelman kokonaistulot tulolajeittain

Toimintakate toimialoittain

Tuloslaskelman kokonaistuotot lajeittain

Yleishallinto; 6 277; 5 %

Sote Varkaus; 81 228; 66 %

Sote Joroinen; -146; 0 %

Sila; 32 018; 26 %

Tevi; 3 202; 3 %

Toimintakate toimialoittain, 1 000 €

Verotulot; 79 890; 40 %

Valtionosuudet; 47 860; 24 %

Korkotuotot; 915; 0 %

Muut rahoitustuotot;

1 000; 1 %

Toimintatuotot; 70 765; 35 %

Tuloslaskelman kokonaistuotot lajeittain, 1 000 €

Page 39: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

38

7 RAHOITUSLASKELMA

Talousarvion rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja

menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta). Lisäksi rahoitusosaan merkitään

kaupungin antolainauksen, lainakannan ja mahdolliset oman pääoman muutokset sekä arvio

merkittävistä muutoksista muissa maksuvalmiuden erissä (rahoituksen rahavirta). Rahoitusosa

esitetään vähennyslaskukaavan muodossa.

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on varainhoitovuonna

käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä

maksuvalmiuden vahvistamiseen.

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien

vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta.

Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että

investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja

omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava

pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa

budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja pääoman muutokset.

Rahoituslaskelman mukaan toiminnan rahavirta on 6.988.464. €. Bruttoinvestoinnit ovat 13.099.500 €

(netto 12.874.500 €). Käyttöomaisuuden myyntituottoja arvioidaan kertyvän 200.000 € ja

rahoitusosuuksia 25.000 €.

Rahoituksen rahavirtaan vaikuttavina erinä rahoituslaskelmassa on käsitelty antolainasaamisten lisäys

100.000 € ja antolainasaamisten vähennys 145.000 € sekä pitkäaikaisten lainojen muutoksina uudet

talousarviolainat 12,0 milj. €, nostettujen talousarviolainojen lyhennyserät 5,5 milj. €.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 54,5 milj. €. Vuonna 2017

pitkäaikaisten lainojen lyhennysten arvioidaan olevan 5,5 milj. € ja lainannoston 12,0 milj. €.

Kokonaislainamäärä vuoden 2017 lopussa arvioidaan olevan 61,0 milj. € (2.833 €/as). Kaupungin

lainamäärä kasvaa suunnitelmakaudella 76,9 milj. €:oon. Suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2019

ajoittuvat kertalyhyenteisten (bullet) lainojen lyhennykset, yht. 12,0 milj. €.

Kaupungin palvelutuotannon kehittämisen ja toiminnan sekä talouden turvaamiseksi on

tarkoituksenmukaista, että kaupunginvaltuusto myöntää talousjohtajalle 12,0 milj. € lainanotto-oikeuden

vuoden 2017 investointien rahoittamiseen.

Page 40: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

39

Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit ja lainakanta

TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019

Vuosikate 1000 € -1 782 6 246 8 190 7 655 5 986 6 020 6 360

Poistot 1000 € 4 424 5 013 5 048 4 680 5 986 6 020 6 360

Nettoinvestoinnit 1000 € 6 278 8 242 8 882 11 069 12 874 14 850 14 000

Lainakanta, 1000 € 52 172 56 056 51 339 54 579 61 029 69 579 76 929

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

TP2014 TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit TP2014 - TS2019

Vuosikate 1000 € Poistot 1000 € Nettoinvestoinnit 1000 €

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

TA

20

16

TA

20

17

TS

201

8

TS

201

9

Eu

roa

Kaupungin lainakanta

Kaupungin lainamäärän kehitys 1 000 €

Page 41: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

40

RAHOITUSLASKELMA

euroa

TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 8 190 187 7 654 723 5 986 036 6 020 000 6 360 000

Satunnaiset erät 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -314 000 -150 000 -100 000 -100 000 -100 000

7 876 187 7 504 723 5 886 036 5 920 000 6 260 000

Investointien rahavirta

Investointimenot -9 423 724 -11 483 000 -13 099 500 -15 050 000 -14 200 000

Rahoitusosuudet invest.menoihin 154 267 114 000 25 000 0 0

Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 387 629 300 000 200 000 200 000 200 000

-8 881 828 -11 069 000 -12 874 500 -14 850 000 -14 000 000

Toiminnan ja investoint. rahavirta -1 005 641 -3 564 277 -6 988 464 -8 930 000 -7 740 000

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -250 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Antolainasaamisten vähennykset 2 520 404 362 000 145 000 120 000 120 000

2 270 404 262 000 45 000 20 000 20 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 000 8 000 000 12 000 000 15 000 000 27 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 717 929 -4 760 000 -5 550 000 -6 450 000 -19 650 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0

-1 717 929 3 240 000 6 450 000 8 550 000 7 350 000

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 29843 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 582 318 3 502 000 6 495 000 8 570 000 7 370 000

Rahavarojen muutos -423 323 -62 277 -493 464 -360 000 -370 000

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 5 904 491 5 842 214 5 348 750 4 988 750 4 618 750

Rahavarat 1.1. 6 327 813 5 904 491 5 842 214 5 348 750 4 988 750

-423 322 -62 277 -493 464 -360 000 -370 000

Lainakanta 31.12. € 51 339 018 54 579 018 61 029 018 69 579 018 76 929 018

Lainakanta €/asukas 2 373 2 533 2 833 3 230 3 571

Asukasluku 31.12. 21 638 21 544 21 544 21 544 21 544

Rahoituslaskelman tunnusluvut: TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019

Toiminnan ja investointien

rahavirta, € -1 005 641 -3 564 277 -6 988 464 -8 930 000 -7 740 000

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä suunnitelma-

kaudella 2017 - 2019, € -6 988 464 -15 918 464 -23 658 464

Lainanhoitokate 1,6 1,5 1,1 0,9 0,4

Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Lainanhoitokate on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, tyydyttävä tunnusluku 1-2 ja heikko alle 1.

*) Valtuustoon nähden sitovat erät

Page 42: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

41

OSA II

KÄYTTÖTALOUS / LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT

Page 43: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

42

8. LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN

8.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallintojohtaja

keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tuottaa äänestyspalvelut voimassa olevien säädösten

mukaisesti ja valvoa vaalien järjestämistä ja äänestystilaisuuksien toimivuutta.

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestyksen

ajanjakso on 29.3.–4.4.2017. Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset uuden kuntalain (410/2015)

15 §:n mukaiset vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja kestää vuoden

2021 toukokuun loppuun. Ennen kuntavaaleja uusitaan vaalimainostelineet.

Suunnittelukaudella järjestetään useammat vaalit. Maakuntavaalit järjestetään ensimmäisen kerran

vuonna 2018, samoihin aikoihin kuin järjestetään myös presidentinvaalit.

Vuonna 2019 järjestetään sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Aktivoida äänestäjiä Äänestysprosentti Äänestysprosentti yli 60 %

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Aktivoida äänestäjiä Äänestysprosentti Äänestysprosentti yli 40 %/EU-

vaalit

Äänestysprosentti yli 60 %/

Maakuntavaalit, presidentinvaalit

ja eduskuntavaalit

Vaalien järjestäminen taloudellisesti Nettokulut/äänioikeutettu Hinta/äänioikeuttaan käyttänyt ei

ylitä valtakunnan keskitasoa

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 37 344 0 0 37 000 37 000

Kulut -50 959 0 -59 415 -51 000 -51 000

Toimintakate -13 615 0 -59 415 -14 000 -14 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -13 615 0 -59 415 -14 000 -14 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.2 KAUPUNGINVALTUUSTO

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa

kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto ilmaisee kunnan tahdon. Uuden kuntalain mukainen valtuusto

aloittaa toimikautensa 1.6.2017.

Page 44: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

43

Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa

osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Valtuuston rooli on toimia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen

suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja

linjaaminen. Uusi valtuusto laatii toimikautensa alussa kaupungille kaupunkistrategian.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista

päättää hallinnon järjestämisen perusteista

päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio

päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista

päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä

päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

valita tilintarkastajat

hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta

päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina

Kaupungin tarjoamissa palveluissa korostetaan ennaltaehkäisevyyttä, laatua ja

kustannustehokkuutta. Peruspalveluiden taso ja laatu säilytetään hyvänä. Terveyden edistämistä ja

ennalta ehkäisevää työtä vahvistetaan.

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa

kunnan toimintaan.

Osallistumista ja vaikuttamista edistetään järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia,

selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, suunnittelemalla ja kehittämällä

palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden

yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat

Kaupungin taloudessa on merkkejä käänteestä parempaan. Jotta talouden pysyvä paraneminen

voidaan varmistaa, on välttämätöntä, että myös jatkossa talouden nyörit pidetään tiukoilla. Koska

verotulojen kasvu on hyvin maltillista, toimintamenojen sen enempää kuin toimintakatteen kasvuun

ei ole varaa. Näin toimien kaupungin tulos ja vuosikate saadaan vahvemmaksi lähivuosien mittavia

investointitarpeita varten. Kaupungin konsernivelan määrä/asukasta kohden on korkea. Sen

määrää tulee saada alenemaan lähivuosien aikana.

Palvelujen tuotannossa käytetään monituottajamallia kuitenkin siten, että kaupunki tuottaa

peruspalvelut pääsääntöisesti itse. Lisäksi kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa

tukipalvelujen tuottamisessa.

Konserniohjeet uudistetaan samanaikaisesti hallintosäännön kanssa ja otetaan käyttöön 1.6.2017.

Page 45: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

44

Henkilöstöresurssit/osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Pidetään huolta kaupungin henkilöstövoimavaroista varmistamalla oikein mitoitettu, osaava ja

työkykyinen henkilöstö kaikkiin palveluihin asiakas- ja palvelutarpeiden mukaan. Tuloksellisen

henkilöstöpolitiikan keskiössä on johtamisen ja esimiestyön laadun kehittäminen ja sen tavoitteena

on asiakaslähtöinen, tehokas ja tuloksellisesti toimiva kaupunkiorganisaatio. Keskeisiä

henkilöstöpolitiikan toiminnallisia painopisteitä ovat henkilöstösuunnittelu ja työhyvinvoinnin

kehittäminen. Talousarviovuoden 2017 erityishaasteena on oman työterveyshuoltoyksikön

toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen osana tuloksellista henkilöstöpolitiikkaa.

Elinvoiman lisääminen

Elinvoiman lisäämisessä keskeistä on toimintaedellytysten luominen yritysten toiminnalle ja

sijoittumiselle Varkauteen, osaavan työvoiman turvaaminen, metsäteollisuus-, energia ja

teknologiainvestointien hyödyntäminen, matkailu-, kauppa- ja palveluliiketoiminnan kehittäminen,

tehokas edunvalvonta sekä seudullisen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunki turvaa yritysten toimintaedellytykset huolehtimalla riittävästä ja monipuolisesta

tonttitarjonnasta, ajantasaisesta ja kysyntää vastaavasta kaavoituksesta, nopeasta päätöksenteosta

sekä eri liikennemuotojen – ja väylien kehittämisestä Varkauden saavutettavuuden turvaamiseksi.

Navitas Kehitys Oy ja Keski-Savon Teollisuuskylä Oy ovat keskeisiä toimijoita kaupungin

elinkeinopolitiikassa.

Kaupungin edunvalvontaa tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Osmajoentien Kampusalueen kehittämistä monipuolisena ja vetovoimaisena oppimisympäristönä

jatketaan yhdessä Savonia ammattikorkea koulu Oy:n, Savon koulutuskuntayhtymän ja

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Kuntayhteistyö

Keski-Savon alueen kuntayhteistyötä, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä parannetaan yhteisellä

edunvalvonnalla sekä yhteisiä hankkeita kehittämällä.

Sote- ja maakuntauudistusta valmistellaan yhdessä muiden kuntien ja eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on varmistaa Varkauden sairaalan asema seudullisena lähipalveluna.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 0 0 0 0 0

Kulut -119 827 -131 506 -131 990 -4,8 -132 000 -132 000

Toimintakate -119 827 -131 506 -131 990 -4,8 -132 000 -132 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -119 827 -131 506 -131 990 -4,8 -132 000 -132 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.3. TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta

koskevat asiat, arvioida kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden

toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa.

Page 46: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

45

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen

yhteensovittamisesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on kuntalain § 121 mukaan

arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman

ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastustoimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus.

Sisäinen tarkastus hoidetaan ostopalveluna.

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa sekä tarvittaessa useammin.

Kokouksissa keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden

toteutumisesta.

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan

samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakunnan arviointikäyntien kohteena.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kaupungin johdon, toimialajohtajien

sekä ay-luottamusmiesten kuuleminen

Kaupungin johtavien

viranhaltijoiden ja ay-

luottamusmiesten kuuleminen

Vuosittain

Tutustumis-/arviointikäynnit

toimipaikoilla

Arviointikäynnit Vuosittain vähintään 2 – 3

kohdetta

Laatia arviointikertomus tilikauden

aikana tehtyjen havaintojen perusteella

Arviointikertomus Kattava, toimintaa ohjaava

arviointikertomus

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kehittää lautakunnan arviointitoimintaa

monipuolisemmaksi

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- tietosuoja ja salassa pidettävät asiakirjat

- kiinnitetään huomiota tarkastuslautakunnan

laajaan tietojensaantioikeuteen ja

salassapitovelvollisuuteen sekä asiakirjojen

hävittämiseen tietoturva huomioituna

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 79 396 69 000 90 000 30,43 90 000 90 000

Kulut -79 396 -69 000 -90 000 30,43 -90 000 -90 000

Toimintakate 0 0 0 0 0

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut sisältyvät vuoden 2017 talousarvioon.

Page 47: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

46

8.4 KAUPUNGINHALLITUS

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja

kaupunginhallituksen jäsenet

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden johtamisesta ja

kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet:

1. Talouden tasapaino

2. Varkaus – brändin uusiminen

3. Toimiva omistajaohjaus

4. Tuloksellinen henkilöstöpolitiikka

5. Työllisyyden edistäminen

6. Uusi kunta 2019

7. Lapset ja nuoret

8. Järjestöstrategian laadinta kaupungille

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Talous on tasapainossa Toimintakate

Vuosikate

Tilikauden tulos

Konsernin lainamäärä

Konsernitakaukset

Toimintakate ei kasva

Vuosikate vahvistuu

Tulos positiivinen

Lainamäärä ei kasva

Takaukset eivät kasva

Varkaus brändin uusiminen

Sivuston kävijämäärät

Varkaus portaalin aloitus

Uuden brändin mukaiset

markkinointi- ja

viestintäsuunnitelmat käytössä

Toimiva omistajaohjaus Omistajaohjauksen

ajantasaisuus ja laatu

Uudet konserniohjeet ja

omistajapoliittiset ohjeet käytössä

Uusi kunta 2019 Tavoitteet ja organisaatio Sisältö määritelty

Työhyvinvointihanke Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen

nettopalkkakustannukset

ja kokonaiskustannukset

vähenevät

Varhe-maksut pienenevät

Työntekijöiden ja esimiesten

työhyvinvointia mittaavan

(suppean) henkilöstö-

tutkimuksen vastaukset

vähennys 0,5 pv/hlö/vuosi

Vähennys 5 %

Vähennys 0,2 prosenttiyksikköä

Keskiarvo vähintään 3,8 (asteikolla

1-5)

Työllisyyden edistäminen

Työllisyysaste

Työmarkkinatukimaksut

Työllisyysaste nousee ja

työttömyysaste alenee

Työmarkkinatukimaksut laskevat

Pitkäaikaistyöttömiä nykyistä

vähemmän

Page 48: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

47

8- ja 9-luokkaisten

kesätyöllistäminen

Pitkäaikaistyöttömien määrä

2-3 viikon mittaisen työpaikan

turvaaminen

Selvitetään 3/17 mennessä,

voidaanko pitkäaikaistyöttömille

osana kuntouttavaa työtoimintaa

tarjota oikeus edullisten

liikuntapalvelujen käyttöön

Lapset ja nuoret – hanke Kustannusten hallittavuus

kasvaa

Perheiden hyvinvoinnin

kokemus lisääntyy

Palveluiden painopiste

ennaltaehkäiseviin palveluihin

Lastensuojelun ja huostaanoton

kustannusten väheneminen

Resurssien keskitetty johtaminen

Digitalisaatio-hanke

Sähköisten palvelujen

määrä

Asiakaspalvelukokemus

Määrä lisääntyy

Helppokäyttöisyys, joustavuus

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Kaupungin talous pysyy tasapainossa

Toimintakate

Vuosikate

Tilikauden tulos

Konsernin lainamäärä

Konsernitakausten määrä

Toimintakate ei kasva tai kasvaa

vain maltillisesti

Vuosikate vahvistuu

Tulos positiivinen

Konsernin lainamäärä laskee

Takausten määrä vähenee =valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Talouden tasapainoa ei saavuteta

Konsernialijäämä kasvaa

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa

Tavoitteellinen toiminta talouden keskeisten

tunnuslukujen saavuttamiseksi

Kaupungin ja konserniin kuuluvien yhteisöjen tulokset

positiivisia

Työllisyysohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden

toteuttaminen

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 365 617 265 000 551 100 108,0 551 000 490 000

Kulut -3 034 562 -3 529 290 -3 903 661 10,6 -3 903 000 -3 903 000

Toimintakate -2 668 945 -3 264 290 -3 352 561 2,7 -3 352 000 -3 413 000

Suunnitelman muk.poistot -10 980 -12 000 -12 000 0,0 0 0

Tilikauden tulos -2 679 925 -3 276 290 -3 364 561 2,7 -3 352 000 -3 413 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Page 49: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

48

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 1 1 1 0,0 1 1

Määräaikaiset ja sijaiset 0,0

YHTEENSÄ 1 1 1 0,0 1 1

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 1 1 1 0,0 1 1

Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy kaupunginjohto, jäsenyydet, avustaminen, toimikunnat,

kunnallisverotus, elinvoiman edistäminen sekä varaus pakolaisten vastaanoton kuluihin 470.000 e

(ohjaajien palkat, tulkkikulut, kotoutumiskoulutus, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki,

sosiaalihuollon erityiskustannukset, terveydenhuollon kustannukset, varhaiskasvatuksen ja

perusopetuksen kustannukset) ja tulona valtion korvaus em. kuluista 390.000 €. Saimaa Brändin

kehittämiseen on 40.000 € määrärahavaraus. Maa-alueiden myyntivoittotuloksi on arvioitu 100.000 €.

Elinvoiman edistäminen on käsitelty erikseen kohdassa 8.4.4.

Kaupunginjohtajan vuoden 2017 talousarvioesityksessä kärkihankkeisiin kohdistuvat määrärahat on

siirretty toimialoilta kaupunginhallituksen varausmäärärahaan:

- Lanupe- hanke (lapset, nuoret, perheet) 70.000 € - Työhyvinvointihanke 128.000 € - Työllisyysohjelman toteuttaminen (netto) 102.593 € - Digitalisaatio-hanke 40.000 € - Yhteensä (toimintakate) 340.593 €

Taloussuunnittelussa vuosille 2018–2019 huomioidaan vuoden 1918 Kansalaissodan 100-

vuotistapahtuma sekä valmistaudutaan vuonna 2019 vietettävään Varkauden kaupungin 90-

vuotisjuhlavuoteen.

8.4.1 Jäsenyydet (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha)

Varkauden kaupunki on jäsenenä sekä kuntien keskusjärjestöissä Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen

Työmarkkinalaitos, Pohjois-Savon liitto että useissa säätiöissä ja yhdistyksissä, mm. Kuopion

kauppakamari, Suomen Kotiseutuliitto, Snellman – instituutti, Suomen tieyhdistys, Viitostie ry ja

Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka. Varkauden kaupunki on saanut kehittämisyhdistys Mansikka

ry:n hanke- ja yritystukea ohjelmakaudella 2014–2020 yhteensä 163.253 €.

Jäsenyyden kautta vahvistetaan yhteistoimintaa ja kehitetään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 0 0 0 0

Kulut -336 062 -380 000 -380 000 0,0 -380 000 -380 000

Toimintakate -336 062 -380 000 -380 000 0,0 -380 000 -380 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0

Tilikauden tulos -336 062 -380 000 -380 000 0,0 -380 000 -380 000

8.4.2 Avustaminen (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha)

Avustaminen on eriytetty kaupunginhallituksen alaisuudesta omaksi kokonaisuudeksi.

Kaupunginhallitus päättää sellaisten järjestöjen tukemisesta, joiden tukeminen ei kuulu kaupungin

muiden toimialojen toimialaan.

Page 50: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

49

Avustusten hakeminen tapahtuu keskitetysti ja sähköisesti. Avustuksiin ja yhteistyösopimuksiin

varataan 160.000 € vuoden 2017 talousarviossa. Tapahtuma-avustukset julistetaan haettavaksi kerran

vuodessa. Tärkeimmät avustukset päätetään talousarvion yhteydessä. Vuonna 2017

avustusmäärärahasta kohdennetaan 80.000 € Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden

tapahtumiin. Lisäksi avustusmäärärahasta varataan Sampea ja Samppanjaa kaupunkifestivaaliin

20.000 € ja Savon Sampo - Messut 2017 tapahtumaan 15.000 €.

Avustusmäärärahavaraus ViaDia Pohjois-Savo ry:n Varkauden päiväkeskuksen ruokakuljetuksiin,

enintään 7 000 €.

Kanavamuseon alueella sijaitsevan kesäteatterin katoksen rakentamisen tukemisen selvittäminen

vuonna 2017.

Avustusmäärärahasta varataan eri järjestöjen tilavuokra-avustuksiin enintään 5 000 € (aloite

eläkeläisjärjestöjen käyttämien tilojen maksuttomuudesta).

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 0 0 0 0

Kulut 0 -200 000 160 000 -180,0 -150 000 -150 000

Toimintakate 0 -200 000 160 000 -180,0 -150 000 -150 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0 -200 000 160 000 -180,0 -150 000 -150 000

Taloustiedot vuosilta 2015 sisältyvät kaupunginhallituksen taloustietoihin.

8.4.3 Toimikunnat (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha)

Kuntalakiin on otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Tällä on pyritty

siihen, että kuntalaista näkyisi kunnan toiminnan ja hallinnon kokonaisuus. Toimikunnat sisältää

kuntalain mukaiset lakisääteiset vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto (KuntaL 26

§), vammaisneuvosto (KuntaL 27 §) ja vanhusneuvosto (KuntaL 28 §), jotka kaupunginhallituksen on

asetettava. Vammais- ja vanhusneuvostoilla on erilliset 4.000 euron määrärahat.

Kaupunginhallitus on 8.12.2014 perustanut kyläneuvoston vuoden 2015 alusta lukien edistämään

kaupungin ja kylien yhteistyötä ja kylien kehittämistä. Kyläneuvoston toimintaan on varattu 3.000 euron

määräraha.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole

kunnan varsinaisia kuntalain 30 §:ssä säädettyjä toimielimiä. Vaikuttamistoimikuntien lisäksi tähän

sisältyvät myös muut toimikunnat.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 0 0 0 0

Kulut -27 562 -39 940 -31 003 -22,4 -31 000 -31 000

Toimintakate -27 562 -39 940 -31 003 -22,4 -31 000 -31 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -27 562 -39 940 -31 003 -22,4 -31 000 -31 000

Page 51: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

50

8.4.4 Elinvoiman edistäminen (kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvä osamääräraha)

Tehtävänä toimia aktiivisesti edunvalvonnassa ja varmistaa kaupunkistrategian toteutuminen.

Toimijoina kaupunginjohtaja, muu kaupungin johto, Navitas Kehitys Oy, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy

ja Wäläkky.

Toiminnan painopistealueet:

1. Toimintaedellytysten luominen yritysten toiminnalle, kasvulle ja sijoittumiselle Varkauteen

2. Osaavan työvoiman turvaaminen

3. Vetovoiman kasvattaminen

4. Tehokas edunvalvonta

5. Seudullisen elinvoiman kehittäminen

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Toimintaedellytysten luominen

yritystoiminnalle ja niiden sijoittumiselle

Varkauteen

Maa-alueiden hankinta

yritysten tarpeiden mukaisesti

Valmistuvat kaavat ja

tehokkaat lupaprosessit

Yritysten tilatarpeiden

tyydyttäminen

Saavutettavuus ja

liikenneyhteydet

Yritysbarometrin tulokset

Laadittavan hankintastrategian

(31.3.2017) sisältämien

linjausten toteutuminen

Pk-yritysten lyhytaikaisen

rahoituksen turvaaminen

Tontit ovat nopeasti

luovutettavissa yritysten

tarpeisiin

Kaavoitus ja lupien

myöntäminen nopeaa ja

tehokasta

Tiloja riittävästi

Syöttöliikenneselvitys valmistunut

Tulokset paranevat

Paikallisten pk- yritysten osuus

kasvaa hankinnoissa

Kasvurahaston

aikaansaaminen Keski-Savoon

suunnitelmakaudella

Osaavan työvoiman turvaaminen Koulutusohjelmat

Hakijamäärät

Lukion vetovoima

LUT/Savonia

innovaatioalustan hankkeiden

määrä

Koulutusohjelmat vastaavat

kysyntää (Sakky, Savonia)

Hakijamäärä/aloituspaikka

kasvaa

Laadukkaan lukio-opetuksen

turvaaminen Varkaudessa

Innovatiivisten hankkeiden

määrä kasvaa

Osmajoentien Kampusalueen

vetovoiman kasvaminen

Vetovoiman kasvattaminen Saimaa brändin edistäminen Varkaus mukana hankkeissa

Page 52: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

51

Joutenlahden

vetovoimakeskuksen

eteneminen

Sisältö määritelty

Tehokas edunvalvonta ja yhteistyö

toimijoiden kesken

Kaupungille tärkeät hankkeet

ja asiat etenevät

Edunvalvonta rohkeaa ja

aktiivista

Seudullisen elinvoiman kehittäminen Edunvalvontahankkeiden

määrä

Varkauden seudun asema

seudullisten sote lähipalvelujen

tuottajana varmistetaan

Määrä kasvaa

Posote ja maakunta-

uudistuksessa onnistuminen

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- yritysten, työpaikkojen ja liikevaihdon

nettolisäys/kasvu ei onnistu, hankkeet eivät

toteudu

- raportointi, toiminnan tehostaminen

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 93 153 0 0 0

Kulut -1 453 733 -1 782 321 -1 305 557 -26,7 -1 306 000 -1 306 000

Toimintakate -1 360 580 -1 782 321 -1 305 557 -26,7 -1 306 000 -1 306 000

Suunnitelman muk.poistot -10 980 -12 000 -12 000 0,0 -10 000 -10 000

Tilikauden tulos -1 371 560 -1 794 321 -1 317 557 -26,6 -1 316 000 -1 316 000

Määrärahaan sisältyy mm.

- elinkeinopalvelujen ostosopimus Navitas Kehitys Oy:ltä 840.000 €

- kaupungin sitoumukset oma rahoitusosuuksiin mm.

Innovaatioalusta/LUT-lahjakirja 200.000 €

Innovaatioalusta/LUT/Savonia 85.000 €

Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry 39.300 €

Maakunnallinen Nuoret Duuniin-työllisyyshanke 13.200 €

Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma 4.000 €

Lentoliikenteeseen ei ole erillistä varausmäärärahaa. Valtuusto varautuu päättämään määrärahasta,

jos lentoliikenteen käynnistäminen sitä edellyttää.

Varkauden kaupunki kuuluu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Siilinjärven kunnan

hallinnoima Sydän-Savon maaseutupalvelujen toimipisto sijaitsee Rissalassa Lentokapteenin

toimitiloissa. Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen,

elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien

hoitamisesta.

Page 53: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

52

NAVITAS KEHITYS OY OSTOPALVELUT

Meneillä olevat, jotka jatkuvat vuonna 2017 €

TechnoGrowth 2020 13 000

TechnoEnergy Knowhow 4 000

Yritys oppii ja menestyy 6 000

Invest in Finland Itä-Suomi 15 000

Cleantech Finland Bioenergy 4 000

Hyvinvointia elintarvikkeista 8 000

Materiaalitutkimuskeskus 1 500

Lisäävä Valmistus Pohjois-Savossa 0

UEF BioVerstas 10 000

Warkaus Green Tech Valley 11 000

Wood Innavation Network 14 000

Vanhat hankkeet yhteensä 86 500

Uudet hankkeet 2017 "esitykset"

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa 22 000

Pohjois-Savon Teolliset symbioosit Y-malli 15 000

Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE) 7 500

Viennin tuplaaminen 3 000

TechnoGrowth 2020 episode 2 6 000

Warkaus Green Tech Valley (hallinnointi) 5 000

3D mittakeskus 29 000

TechnoKnowhow act 2 4 000

Varaus 2017 käynnistyville hankkeille (matkailu, pk-yritykset yms) 22 000

Uudet hankkeet yhteensä 113 500

Kaikki hankkeet yhteensä 200 000

Matkailu, palvelu, tapahtumat yhteensä 212 000

Paikalliset yritykset yhteensä (yritysasiamiehet) 144 000

Tukitoimet (Hallinto, Tilat, ATK,Talous,Viestintä yms) Yhteensä 284 000

KAIKKI YHTEENSÄ 840 000

8.5 KONSERNIHALLINTO

Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle organisaatiolle ja

henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernihallinto vastaa

siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään

tarkoituksenmukaisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-,

talous- ja henkilöstöpalveluja. Konsernihallinto vastaa kaupungin markkinoinnista ja viestinnästä sekä

brändi-ilmeestä niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Kaupungin tarjoamia palveluja kehitetään

asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on sähköistää palveluita ja hyödyntää mobiiliteknologiaa

mahdollisimman paljon palvelutuotannon kehittämisessä.

Page 54: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

53

Konsernihallinnon tulosalueille; taloushallinto, henkilöstöhallinto ja hallinto- ja tietohallintopalvelut

määritellään yhteiset strategian mukaiset tavoitteet ja mittarit.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Uuden kuntalain mukaiset ja

ajantasaiset säännöt ja ohjeet

Hallintosäännön uusiminen

2017 alussa.

Toimintaohjeiden uusiminen.

Hallintosääntö ja keskeisimmät

ohjeet hyväksytty ja

käyttöönotettu vuonna 2017

Omistajapolitiikan ja – ohjauksen

ajantasaistaminen

Omistajapoliittisen ohjelman ja

konserniohjeiden laatiminen /

päivittäminen

Omistajapoliittinen ohjelma ja

uudistetut konserniohjeet

laadittu 31.5.2017 mennessä

Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon

sovellusohjelmien tehokas käyttöönotto

Häiriötilanteet ja keskeytykset

sekä myöhästymiset

raportoinnissa ja toiminnoissa

Toiminta- ja raportointi ennalta

sovittujen aikataulujen

mukaisesti

Henkilöstön optimaalinen käyttö ja

henkilöstökulujen systemaattinen

hallinta

Henkilöstön ja

henkilöstökulujen määrä

Edellisvuotta alempi taso.

Palvelualuekohtaiset

henkilöstösuunnitelmat ja niiden

seurantajärjestelmä.

Työkyvyttömyyden kustannusten

alentaminen

Sairauspoissaolot,

työtapaturmat ja niiden

kustannukset, VARHE-maksut

Edellistä vuotta alempi taso

Varkaus brändin uusiminen

Varkaus-portaalin aloitus

Sivuston kävijämäärä Uuden brändin mukaiset

markkinointi- ja

viestintäsuunnitelmat käytössä

ensin kaupunki- ja sitten

konsernitasolla.

Digitalisaatio-ohjelman toteutus Asiakaslähtöisesti uudistettavat

toimintamallit ja digitaaliset

palvelut

Suomi.fi käyttöönotto aloitettu

Digi-ideoiden toteutus

käynnistetty

Kokonaisvaltainen työllisyyden

edistämisen palvelujärjestelmä

Työllisyysohjelman sisältämien

toimenpiteiden toteutuminen

Työllisyysohjelma-

kärkihankkeelle v. 2017 asetetut

tavoitteet

Työttömyyden vähentäminen Työttömyysaste Työttömyysaste laskee

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Talous- ja henkilöstöhallinnon

prosessien kehittäminen

Toimintaprosessien

kehittäminen tietojärjestelmiä

hyödyntäen

Vähintään 1-3 toimintaprosessin

uudistaminen/vuosi

Sisäisen palvelutoiminnan parempi laatu Palaute sisäisiltä asiakkailta:

henkilöstökyselyn tulokset

Tyytyväisyys paranee

edellisestä kyselystä, tavoitetaso

3,5 / 5

Viestinnän terävöittäminen

Varkaus-portaalin rakentaminen

Mediaan läpimenneiden

tiedotteiden määrä

Viestintä- ja

markkinointistrategia, toimiva

viestintäverkko

Sote- ja maakuntauudistusprosessin

hallinta organisaatiotasolla

Henkilöstötutkimuksen tulokset Henkilöstön tyytyväisyys

muutosprosessiin, tavoitetaso

3,5 /5

Kunta ICT:n järjestelyt Maakunnallinen Kunta ICT

esiselvitys

Yhteistoimintamallista tehty

päätös =valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Page 55: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

54

Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä työskentelyä ja toteutuu esimiesten toimiessa voimassa olevien

sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sisäinen valvonnan toteutuminen raportoidaan osavuosikatsauksissa

ja tilinpäätöksessä raportointiohjeistuksen mukaisesti. Konsernihallinnon toimintaan liittyviä riskejä on

kartoitettu toiminnan kannalta.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- Toimintojen ja työtehtävien määräajat,

toimintojen haavoittuvuus henkilöstöresurssien

osalta

- Ulkoistettujen talous- ja henkilöstöpalvelujen

toimivuus

- Työnantajan ja henkilöstön välisen

yhteistoiminnan toimivuus ja luottamuksellisuus

- Sisäisen työterveyshuoltoyksikön

käynnistämiseen liittyvät haasteet

- Konesalipalvelujen tietoliikenneyhteyksien ja

sähköjakelun häiriöt

- Tehtävien suunnittelu, looginen työjärjestys sekä

yksikön sisäinen varahenkilöstöjärjestelmä/

sijaistaminen, uudet toimintamallit, prosessien

kehittäminen, esimiestyön vahvistaminen,

sovellusohjelmistojen tehokas käyttö

- Tiivis ja avoin yhteistyö palvelutuottajan kanssa,

vastuujakotaulukoiden ajantasaistaminen

vastaamaan muuttunutta organisaatiota ja

toimintaympäristöä

- Eri tasojen yhteistoimintamuotojen ja siihen

liittyvän viestinnän osallistava ja määrätietoinen

kehittäminen

- Tiivis vuoropuhelu ja tavoitteellinen

kehittämisyhteistyö henkilöstöhallinnon (tilaaja,

asiakas) ja sosiaali- ja terveystoimen (tuottaja)

välillä

-Varavoimalaitteisto, kahdennettavat yhteydet

TALOUS (Konsernihallinto yhteensä)

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 3 295 773 2 891 324 2 927 357 1,2 2 927 000 2 927 000

Kulut -5 394 267 -5 678 893 -5 660 517 -0,3 -5 660 000 -5 660 000

Toimintakate -2 098 494 -2 787 569 -2 733 160 -2,0 -2 733 000 -2 733 000

Suunnitelman muk.poistot -225 832 -289 000 -228 730 -20,9 -228 700 -228 700

Tilikauden tulos -2 324 326 -3 076 569 -2 961 890 -3,7 -2 961 700 -2 961 700

=valtuustoon nähden sitovat erät

Määrärahaan sisältyy taloushallinto, henkilöstöhallinto (ml. työllisyysyksikkö) hallinto- ja tietohallintopalvelut, tukipalvelut / ostopalvelut Kunnan Taitoa Oy:ltä.

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 28 27 28 3,7 28 31

Määräaikaiset ja sijaiset 8 2 4 100,0 4 0

YHTEENSÄ 36 29 32 10,3 32 31

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 36 27,8 31,8 14,4 32 31

Henkilöstö TA2017 sisältää myös työhyvinvointihankkeen ja työllisyysohjelman toteuttamishankkeen henkilöstön.

Page 56: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

55

8.5.1 Taloushallinto

Tilivelvolliset: talousjohtaja

Taloushallinnon keskeisenä tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupungin taloushallintoa sekä

vastata sen kehittämisestä. Taloushallinto hoitaa keskitetysti kaupungin talousarvioprosessia,

rahatoimea ja huolehtii laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä

toimialojen kanssa. Kaupungin taloushallinnon palvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta.

Toiminnan painopistealueet:

1. Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen

2. Taloushallintojärjestelmän Kuntamallin käytön tehostaminen

3. Palveluprosessien kehittäminen ja tehostaminen yhdessä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa

tulevaisuuden tarpeet ja talouden haasteet huomioiden.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 121 047 122 852 50 810 -58,6 51 000 51 000

Kulut -465 387 -406 685 -369 071 -9,2 -369 100 -369 100

Toimintakate -344 340 -283 833 -318 261 12,1 -318 100 -318 100

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -344 340 -283 833 -318 261 12,1 -318 100 -318 100

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 5 5 3 -40,0 3 3

Määräaikaiset ja sijaiset

YHTEENSÄ 5 5 3 -40,0 3 3

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 5,4 4,3 3,0 -30,2 3 3 Taloushallinnon henkilöstömuutos 2017; sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö siirtyy 1.1.2017

alkaen konsernihallinnosta/taloushallinnosta kokonaan sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen.

Taloushallinto laskuttaa sisäisesti sivistystoimelta 75 % toimialan talouspäällikön tehtävien

hoitamisesta, joten konsernin taloushallinnon henkilöstömäärä on 2,25.

8.5.2 Henkilöstöhallinto

Tilivelvolliset: henkilöstöjohtaja

Henkilöstöhallinnon tulosalueen keskeinen tehtävä on Varkauden kaupungin HRM- ja HRD-palveluiden

ja käytänteiden kehittäminen sekä niiden toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja seuranta.

Henkilöstöhallinto vastaa myös henkilöstöjohtamisen järjestelmän sekä henkilöstöpolitiikan

periaatteiden, linjausten ja käytänteiden kehittämisestä, juurruttamisesta ja seurannasta yhteistyössä

johtoryhmän kanssa.

Henkilöstöhallinto hakee ja kehittää proaktiivisia keinoja kaupungin palvelutoiminnan tuloksellisuuden

ja tuottavuuden lisäämiseksi. Työkaluja ovat mm. johdonmukainen henkilöstösuunnittelu sekä

työhyvinvoinnin edistäminen, jotka sisältyvät talousarviovuosina 2017 -18 toteutettavaan sisäiseen

työhyvinvointiprojektiin.

Henkilöstöhallinto toimii tiiviissä kumppanuusyhteistyössä esimiesten, työterveyshuollon,

työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten ja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi se edistää

osaltaan kaupungin lisäksi tiedonkulkua ja viestintää sekä ulkoista työnantajamielikuvaa Varkauden

kaupungista.

Page 57: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

56

Työhyvinvointikysely (henkilöstötutkimus) on toteutettu Varkauden kaupungilla perinteisesti joka toinen

vuosi. Tutkimuksessa selvitetään sekä työntekijöiden että esimiesten työhyvinvointia ja

työtyytyväisyyttä. Tutkimus toteutetaan alkuvuodesta 2017. Loppuvuodesta 2017 toteutetaan kevyempi

ja suppeampi kysely, joka antaa viitteitä työhyvinvointiprojektin toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja

osuvuudesta.

Kaupungin henkilöstöhallinnon palvelut/palkanlaskenta hoidetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta.

Toiminnan painopistealueet:

1. Henkilöstövoimavarojen hallinta

2. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen

3. Henkilöstön ja esimiesten osaamisen kehittäminen

4. Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäminen

5. Tulosalueen ydin- ja tukiprosessien kehittäminen ja toimeenpano

6. Sisäisen viestinnän ja tiedotuksen kehittäminen

7. HR-toimintojen tuloksellisuuden seuranta ja arviointi

TALOUS (ilman työllisyysyksikköä)

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 8 716 11 600 11 600 0,0 11 600 11 600

Kulut -596 152 -866 808 -697 098 -19,6 -397 000 -697 000

Toimintakate -587 436 -855 208 -685 498 -19,8 -385 400 -685 400

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -587 436 -855 208 -685 498 -19,8 -385 400 -685 400

=valtuustoon nähden sitovat erät Työhyvinvointihankkeen määrärahat (128.000 €) on siirretty kaupunginhallituksen

varausmäärärahaan/kärkihankkeet.

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 3 3 3 0,0 3 3

Määräaikaiset ja sijaiset 1 1

YHTEENSÄ 3 3 4 33,3 4 3

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 3,0 3,0 4,0 33,3 4 3

Henkilöstö TA2017 sisältää työhyvinvointikoordinaattorin (määräaikainen tehtävä).

8.5.2.1 Työllisyysyksikkö

Tilivelvolliset: työllisyyskoordinaattori

Työllisyyden edistäminen:

Varkauden kaupungin työllisyyden edistäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kaupungin

aikuissosiaalityön, konsernihallinnon työllisyysyksikön ja Navitas Kehitys Oy:n kesken. Työllisyyden

edistämisen palveluja ja niiden kaupungin strategian mukaisuutta seuraa, ohjaa ja valvoo

kaupunginhallituksen asettama työllisyystyöryhmä.

Konsernihallinnon henkilöstöhallintoon kuuluvan työllisyysyksikön tehtävänä on koordinoida kaupungin

ja yhteiskumppaneiden työllistymistä edistäviä palveluja yhteistyössä aikuissosiaalityön, TE –toimiston,

TYP:n sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että kaupungin toimeentulotuki- ja

Page 58: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

57

työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen uhkaava kasvusuunta pysäytetään ja edellä mainitut menot

laskevat.

Toiminnan painopistealueet:

1. Työllisyyden edistämisen kokonaiskoordinaation vahvistaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen

kohdentaminen

2. Varhaisempi puuttuminen nuorten ja aikuisten työttömyyden pitkittymiseen

3. Työllisyysohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden tehokas toteutus yhdessä Navitas Kehitys Oy:n ja

muiden toimijoiden kanssa

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 608 462 361 150 342 200 -5,2 342 000 342 000

Kulut -1 259 556 -1 295 184 -1 356 565 4,7 -1 356 000 -1 356 000

Toimintakate -651 094 -934 034 -1 014 365 8,6 -1 014 000 -1 014 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -651 094 -934 034 -1 014 365 8,6 -1 014 000 -1 014 000

Työllisyysohjelman toteuttamishankkeen määrärahat (netto 102.593 €) on siirretty

kaupunginhallituksen varausmäärärahaa/kärkihankkeet.

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 6 4 5 25,0 5 8

Määräaikaiset ja sijaiset 8 1 3 200,0 3

YHTEENSÄ 14 5 8 60,0 8 8

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 14,0 5,0 7,8 56,0 8 8

Henkilöstö TA2017 sisältää myös työllisyysohjelman toteuttamishankkeen henkilöstön.

8.5.3 Hallintopalvelut

Tilivelvolliset: hallintojohtaja

Vastuualueen keskeiset prosessit ovat päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano, juridinen

asiantuntemus, tietohallinnon suunnittelu ja koordinointi sekä arkistotoimi.

Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda hyvät edellytykset kunnan ylimpien toimielinten työskentelylle ja

kunnan yleisjohtamiselle.

Hallintopalveluiden on osattava ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan

reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa.

Uuden kuntalain loputkin säännökset astuvat voimaan kesäkuussa 2017. Tämä aiheuttaa pitkälti

uusien toimintatapojen omaksumista ja ohjeistuksen perinpohjaista läpikäymistä ja uudistamista.

Markkinoinnin ja viestinnän osalta on tarkoitus jalkauttaa markkinointi- ja viestintästrategia ja ottaa

käyttöön uusi markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Viestintää yhtenäistetään ottamalla käyttöön

viestintäverkko ja luomalla yhteiset viestintäkäytänteet. Samalla terävöitetään some –viestintää.

Rakennetaan Varkaus –brändi ja sitä vahvistetaan osaksi yhteistä toimintatapaa.

Page 59: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

58

Markkinointia ja viestintää tehdään kolmikantaisesti kohderyhmien mukaan. Keskeisinä kohderyhminä

ovat kuntalaiset, vetovoiman kasvattaminen ja henkilöstö. Vuoden 2017 kärkinä ovat kuntalaisten

hyvinvointi, vetovoima markkinoinnissa, osaaminen ja opiskelumahdollisuudet sekä henkilöstöllä

yhtenäinen Varkaus-brändi ja digitalisaatio.

Yhteistyössä tietohallinnon kanssa aloitetaan sähköisen Varkaus –palvelualustan luominen. Tässä

työssä huomioidaan erityisesti toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys.

Toiminnan painopistealueet:

1. Hallintosäännön uudistuksen jalkautus ja tarvittavien ohjeiden laatiminen

2. Markkinointi- ja viestintästrategian jalkautus

3. Varkaus-brändin rakentaminen ja vahvistaminen

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 16 243 0 0 0 0

Kulut -728 806 -627 841 -651 703 3,8 -651 000 -651 000

Toimintakate -712 563 -627 841 -651 703 3,8 -651 000 -651 000

Suunnitelman muk.poistot -4 147 -4 000 -4 000 0,0 0 0

Tilikauden tulos -716 710 -631 841 -655 703 3,8 -651 000 -651 000

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 7 7 8 14,3 8 8

Määräaikaiset ja sijaiset

YHTEENSÄ 7 7 8 14,3 8 8

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 6,5 6,5 8,0 23,1 8,0 8,0 Elokuussa 2016 aloitti uusi viestintäpäällikkö työnsä.

8.5.3.1 Tietohallintopalvelut

Tilivelvolliset: tietohallintojohtaja

Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla palveluiden järjestäminen ja

tuottaminen, palveluprosessien kehittäminen, palveluiden digitalisoiminen sekä johtamisen sujuvuus.

Tietohallinto pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan reagoida

hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa.

Kokonaisarkkitehtuurityöllä varmistetaan, että toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulmat

huomioidaan kehittämistyössä.

Tietohallintopalvelujen määrärahaan sisältyy ICT-kustannusten lisäksi myös keskitetyt puhelinpalvelut

sekä posti- ja logistiikkapalvelut.

Toiminnan painopistealueet:

1. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen

Page 60: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

59

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 1 083 063 1 002 894 1 174 987 17,2 1 175 000 1 175 000

Kulut -979 328 -1 089 547 -1 238 946 13,7 -1 239 000 -1 239 000

Toimintakate 103 735 -86 653 -63 959 -26,2 -64 000 -64 000

Suunnitelman muk.poistot -202 141 -135 000 -126 730 -6,1 -126 000 -126 000

Tilikauden tulos -98 406 -221 653 -190 689 -14,0 -190 000 -190 000

Talouden osalta keskeiset muutokset koskevat sisäistä laskutusta, mikä on laajennettu koskemaan

myös tietohallinnon kustannuspaikalle sijoitettuja laitteita (yhteiskäyttölaitteet, koulutustilat, poistoa

odottavat laitteet), lisäys sekä tulojen että menojen puolella n. 50 000 €. Soisalon työterveyden

toiminnan päättyminen kohdistaa tietohallinnolle yli 70 työaseman ylimääräiset leasing-kustannukset.

Digitalisaatio – kärkihankkeen projektikulut (40.000 €) sisältyvät kaupunginhallituksen

varausmäärärahaan/kärkihankkeet.

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 9 9 9 0,0 9 9

Määräaikaiset ja sijaiset

YHTEENSÄ 9 9 9 0,0 9 9

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 9,0 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0

8.5.4 Tukipalvelut

Tilivelvolliset: talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja

Kaupungin talous- ja henkilöstöhallintopalvelut/palkanlaskenta tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta.

Määrärahaan sisältyy Kunnan Taitoa Oy:ltä ostettavat palvelut. Kunnan Taitoa Oy:lta ostetut talous- ja

henkilöstöhallinnon palvelut vuonna 2015 olivat 1.245.426 € ja arvio vuoden 2016 palvelulaskutuksesta

on 1.266.475 €.

31.5.2013 allekirjoitettuun palvelusopimukseen sisältyy kolme (3) optiovuotta. Optiovuoden käytöstä ja

palvelusopimuksen jatkamisesta 1.6.2018 lukien tulee sopimuksen mukaan ilmoittaa Kunnan Taitoa

Oy:lle 31.3.2017 mennessä.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 1 458 241 1 392 828 1 347 760 -3,2 1 347 000 1 347 000

Kulut -1 365 037 -1 388 247 -1 347 134 -3,0 -1 347 000 -1 347 000

Toimintakate 93 204 4 581 626 -86,3 0 0

Suunnitelman muk.poistot -19 544 -150 000 -98 000 -34,7 -98 000 -98 000

Tilikauden tulos 73 660 -145 419 -97 374 -33,0 -98 000 -98 000

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

Yleishallintoon sisältyvät keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, valtuusto, kaupunginhallitus ja

konsernihallinto.

Page 61: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

60

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 3 775 131 3 225 324 3 568 457 10,6 3 576 000 3 576 000

Kulut -8 676 010 -9 408 689 -9 845 583 4,6 -9 776 000 -9 776 000

Toimintakate -4 900 879 -6 183 365 -6 277 126 1,5 -6 200 000 -6 200 000

Suunnitelman muk.poistot -236 812 -301 000 -240 730 -20,0 -240 000 -240 000

Tilikauden tulos -5 137 691 -6 484 365 -6 517 856 0,5 -6 440 000 -6 440 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / VARKAUS

Sosiaali- ja terveystoimen/Varkauden toimialueen vuoden 2017 raami (kh 5.9.2016) nettomenojen

tasolla on 82,0 milj. €, mikä on 1,156 milj.€/1,43 % vuoden 2016 talousarvion nettomenoja

(toimintakate) suurempi. Lautakunnan päätöksen mukaan talousarvioesityksen nettomenot

(toimintakate) ovat 82,0 milj. €, mikä on kaupunginhallituksen asettaman raamin mukainen.

Merkittävimmät muutokset/huomioon otettavat seikat talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ovat:

Henkilöstömenojen osalta lomarahaleikkaus 30 %, vaikutus n. 0,470 milj. €. Toimeentulotuen siirto

Kelalle, nettovaikutus n. 1,2 milj. €. Vanhusten palveluasumisen ostojen (palvelusetelit ja lyhythoidon

ostot) kasvuun varautuminen, nettomenojen nousu 1 milj. €.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen:

Sisäisen valvonnan toteuttaminen tulee esille arviointikertomuksessa ja tarkastuslautakunnalle

annettavissa toimialaa ja palvelualueita koskevissa selvityksissä vuosittain.

Jatkuvaa sisäistä valvontaa toteutetaan toimialajohdon ja palvelualuepäälliköiden toimesta seuraamalla

ja arvioimalla päätöksiä ja toimintaa. Viranhaltijoiden päätökset tulevat tiedoksi toimialajohdolle ja

perusturvalautakunnalle. Palvelualueiden kokouksissa käydään läpi toimintaa, taloutta, työsuojelua,

saapuneita palautteita ja tehdään niiden pohjalta tarvittavat toimenpiteet.

Sosiaalihuollon osalta sosiaaliasiamies antaa vuosittain kertomuksen, joka käsitellään sosiaali- ja

terveyskeskuksen johtoryhmässä, perusturvalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Lisäksi

palvelualuetta koskevat omavalvontasuunnitelmat käsitellään perusturvalautakunnassa.

Kantelut, muistutukset ja potilasvahinkoasiat käsitellään annettujen valtakunnallisten ohjeistusten sekä

lainsäädännön mukaisesti.

Henkilöstöhallinta- ja ostolaskujärjestelmien kautta valvotaan laaditun päätöksentekojärjestyksen

toteutumista ja oikeellisuutta. Täyttölupaohjeistusta noudatetaan kaikessa rekrytoinnissa.

Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Toimialueella ja palvelualueella on säännöllisesti toimivat

johtoryhmät ja yksiköittäin pidetään työpaikkakokouksia

Page 62: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

61

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 21 116 687 21 341 950 22 562 805 5,7 21 706 872 21 967 775

Kulut -102 413 651 -102 185 085 -103 790 886 1,6 -104 206 872 -105 467 775

Toimintakate -81 296 964 -80 843 135 -81 228 081 0,5 -82 500 000 -83 200 000

Suunnitelman muk.poistot -473 122 -305 160 -341 500 12 0 0

Tilikauden tulos -81 770 086 -81 148 295 -81 569 581 0,5 -82 500 000 -83 200 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Perusturvalautakunnan talousarvion muutosta verrattaessa vuosien 2016 ja 2017 välillä tulee

huomioida toiminnalliset muutokset ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset vuoden 2017

toimintatuottoihin ja –kuluihin. Muutosten vaikutukset verrattaessa vuoden 2016

tilinpäätösennusteeseen ovat yhteensä toimintatuottojen osalta -407.665 € / -1,88 % ja toimintakulujen

osalta 473.805 € / 0,46 %.

Yhteensä perusturvalautakunnalla on toimintakulujen osalta 2.312.919 € sellaisia kuluja, jotka eivät

tule vaikuttamaan enää vuoden 2017 toimintakuluihin (perustoimeentulotuki 2,52 milj. €,

henkilösivukulujen väheneminen 0,45 milj. € ja lomarahaleikkaus 0,58 milj. € eli yhteensä 3,55 milj. €).

Vastaavasti työterveyshuollon siirtyminen omaksi toiminnaksi vaikuttaa toimintakuluihin lisäävästi 1,24

milj. € eli vaikutus toimintakuluja vähentävästi 2,3 milj. €.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää seuraavat muutokset perusturvalautakunnan

talousarvioesitykseen nähden:

- Työmarkkinatuen kuntaosuusmäärärahaa on pienennetty 200.000 €

- Sairaslomansijaisuuksiin varattua määrärahaa on pienennetty 50.000 € (tavoite 5 %:n alenema

verrattuna vuoteen 2016)

- Lanupe-hankkeeseen kohdennettu 70.000 € määräraha on siirretty yleishallintoon /

kaupunginhallituksen varausmäärärahaan/kärkihankkeet

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 641 655 652 -0,4 652 652

Määräaikaiset ja sijaiset 50 63 26,0 63 63

YHTEENSÄ 641 705 715 1,5 715 715

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 705 715 1,5 715 715

Uusi henkilöstöhallinnon raportointiohjelma on ollut käytössä vuoden 2016 alusta. TA2016 luvuissa

määräaikaiset ja sijaiset eivät ole verrannollisia vuoden 2017 lukuun. TP2015 luku koskee vain

vakinaista henkilöstöä poikkileikkaustilanteessa 2015. (Osavuosikatsauksen II/ 31.8.2016 mukaan

vakituisten määrä oli 640, määräaikaisten 135 yhteensä 775).

8.6.1 Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja

palvelualuepäällikkö

perusturvalautakunnan jäsenet

Palvelualueen tehtävänä on tarjota väestölle peruserikoissairaanhoitoa ja kuntouttavaa osastohoitoa,

palveluohjausta ja neuvontaa sekä kotihoitoa ja palveluasumista.

Page 63: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

62

Toiminnan painopistealueet:

1. Lautakunnan hyväksymien palveluperusteiden mukainen kotihoito

2. Tehostettu palveluasuminen järjestetään pääsääntöisesti omana toimintana, jota tarvittaessa

täydennetään tehostetun palveluasumisen palveluseteleillä. Käytössä on lisäksi muut lautakunnan

hyväksymät palvelusetelit täydentämään omia palveluja.

3. Palvelualueen sairaalahoito koostuu 30 paikkaisen sisätauti-kirurgisesta erikoissairaalahoidon

osastosta ja perusterveydenhuollon 30 paikkaisesta kuntoutusosastosta

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kotihoidon kehittäminen STM:n Ikäkärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti POSOTE yhteistyönä vuosina 2017- 2018 luomalla kotihoidon sisältöä kehittävä toimintamalli, joka turvaa ikäihmisen kotona asumisen sairaana ja toimintakykyrajoitteisena.

Kotihoidon peittävyys

Ympärivuorokautisen kotihoidon asiakasmäärä suhteessa kotihoidon kokonaisasiakasmäärään. Kotihoidon sisällön – ja työtapojen kehittäminen. Henkilöstömäärät, kehittämisalueet ja työpanos kehittämisessä. Kotikuntoutuksessa olevien kotihoidon asiakkaiden määrä. Kotikuntoutuksen sisällön ja toiminnan kehittäminen. Akuuttitilanteiden palveluprosessi kuvattu. Yhteistyön muodot eri toimijoiden kesken määritelty.

Asiakasmäärät.

Kotihoitoa on tarjolla ympärivuorokautisesti

Kotihoidon henkilöstö on osallisena oman työnsä kehittämisessä.

Kuntouttava ja akuuttitilanteiden toimintamalli on kehitetty ja käytössä

15-16 % yli 75 vuotta

täyttäneistä palvelun piirissä

Omaishoito Asiakasmäärät 75 vuotta täyttäneiden osalta.

Lakisääteisten vapaapäivien järjestämisen vaihtoehdot (lkm)

lyhythoito/omatoiminta

palvelusetelit/ostopalvelut

kotiin annettavat palvelusetelit

toimeksiantosopimukset

Lähihoitajan palvelut omaishoitoperheisiin (lkm)

Kotihoidon palvelut omaishoitoperheisiin (lkm)

Omaishoidettavien osallistuminen päivätoimintaan (lkm)

Omaishoidon piirissä 5-6 % 75 vuotta täyttäneistä. Lukumäärä ja prosenttimäärä.

Omaishoitajat käyttävät kunnan järjestämiä palveluja omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien toteutumiseksi.

Omaishoitajien tukeminen

Page 64: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

63

Hoivateknologian käytön laajentaminen

kotihoidossa

VideoVisit asiakkaiden määrä vähintään 15 asiakasta

Sairaalahoito Hoitopäivät sisätauti-kirurginen

osasto ja kuntoutusosasto.

Sisätauti-kirurgisella osastolla

ulkokuntaosuus verrattuna

vuoteen 2016 vähintään 20 %.

Toteutuneet hoitopäivät

osastojen osalta.

Palvelusetelien käyttö Asiakasmäärät 75 palveluseteliä käytössä ja

määrärahavaraus niille.

Tilapäisen hoivan ostaminen tarpeen

vaatiessa

Hoitopäivät maksimissaan 500

vuorokautta kuukaudessa.

Tilapäisen hoivan osto tarpeen

mukaan määrärahan puitteissa.

Kotisairaala Asiakasmäärät Asiakasmäärän kasvutavoite

suhteessa vuoden 2016

tilanteeseen10 %

Henkilöstön joustava käyttö Henkilöstön

yhteiskäyttö/kriittinen arviointi

ja seuranta yksiköittäin

sijaisten käytössä.

Ulkopuolisten sijaisten käytön

vähentäminen vrt. v. 2016

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Erikoissairaanhoidon osasto

Pääpaino kotiin annettavissa hoito- ja

hoivapalveluissa

Asiakasmäärät Sisätauti-kirurgisella osastolla

hoidettavien ulkokuntapotilaiden

määrä kasvaa 5 % (vrt. v. 2016).

Vuosittain kuntoutusosastolla hoidettavien määrä ei kasva yli 10 % vuositasolla.

Palveluasumisen asiakasmäärät

10 % yli 75 vuotiaista

Kotisairaalan asiakasmäärät

kasvavat 10 % vuosittain (vrt. v.

2016.)

Kumppanuus oman ja yksityisten

palveluntuottajien kanssa

Asiakasmäärät Ikääntyvän väestön hoidon

porrastus toimii.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Sairaalahoidon ja tehostetun palveluasumisen

tarve kasvaa

Osaavan henkilökunnan saatavuuden

heikkeneminen

Tilojen toimivuus

Hoidonporrastuksen tehostaminen ja henkilökunnan

osaamisen vahvistaminen ja yhteistyön tehostaminen.

Hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen.

Tehdyn hankesuunnitelman eteneminen

päätöksentekoon.

Page 65: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

64

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 9 153 870 9 086 861 9 436 781 3,9 9 590 125 9 706 165

Kulut -32 964 386 -32 723 874 -33 916 222 3,6 -34 317 971 -34 733 219

Toimintakate -23 810 516 -23 637 013 -24 479 441 3,6 -24 727 847 -25 027 054

Suunnitelman muk.poistot -150 210 -82 860 -80 400 -3 0 0

Tilikauden tulos -23 960 726 -23 719 873 -24 559 841 3,5 -24 727 847 -25 027 054

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 359 362 360 -0,6 360 360

Määräaikaiset ja sijaiset 30 37 23,3 37 37

YHTEENSÄ 359 392 397 1,3 397 397

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 392 397 1,3 397 397

Vuoden 2016 vakinaiseen henkilöstöön sisältyy myös määräaikaista henkilöstöä. Tilastointi on

muuttunut uuden Populus-ohjelman myötä. Vuoden 2017 osalta määräaikaiseen henkilöstöön sisältyy

dialyysissä 2,2 henkilöä sekä kuntoutusosaston lääkärityöpanos 0,5 hlöä.

Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito; erittely vastuualueittain

Osastohoito

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 1 779 687 1 756 716 2 055 462 17,0

Kulut -7 701 791 -7 531 911 -7 499 060 -0,4

Toimintakate -5 922 104 -5 775 195 -5 443 598 -5,7

Suunnitelman muk.poistot -33 189 -23 180 -23 000 -1

Tilikauden tulos -5 955 293 -5 798 375 -5 466 598 -5,7

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kotihoito

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 2 657 938 2 866 909 2 791 516 -2,6

Kulut -8 494 886 -8 701 470 -8 705 126 0,0

Toimintakate -5 836 948 -5 834 561 -5 913 610 1,4

Suunnitelman muk.poistot -24 458 -20 000 -23 200 16

Tilikauden tulos -5 861 406 -5 854 561 -5 936 810 1,4

=valtuustoon nähden sitovat erät

Page 66: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

65

Asumispalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 4 716 245 4 599 369 4 589 803 -0,2

Kulut -16 767 709 -16 831 230 -17 712 036 5,2

Toimintakate -12 051 464 -12 231 861 -13 122 233 7,3

Suunnitelman muk.poistot -92 564 -39 680 -34 200 -14

Tilikauden tulos -12 144 028 -12 271 541 -13 156 433 7,2

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.6.2 Terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Tilivelvolliset: palvelupäällikkö

perusturvalautakunnan jäsenet

Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia perusterveydenhuollon ja

peruserikoissairaanhoidon palveluja sekä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä

yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle.

Toiminnan painopistealueet:

1. Peruserikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen

2. Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen, akuuttivastaanoton uudelleen

käynnistäminen

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Oman vastuunoton tukeminen Hoitosuunnitelmien määrä Tehdään 100

hoitosuunnitelmaa

Perusterveydenhuollon

vastaanottotoiminnan kehittäminen

Hoitoon pääsy,

asiakastyytyväisyys

Kiireettömän ajan saa alle 2

viikossa

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen

kehittäminen

Toiminnan kehittymisen myötä

vakiintuvat mittarit

Palvelut järjestetään

kustannustehokkaasti ja

laadukkaasti. Toiminta

järjestetään ja tuotetaan

yhteistyössä SOS-lapsikylän

kanssa. Tavoitteena on 10

vuoden aikajänteellä pyrkiä

alentamaan kuluja 25 %

nykyisestä tasosta. Kulut

vähenevät vuosittain 2,5 %

vuoden 2016 toteutuneisiin

kuluihin nähden.

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Sähköisiä palveluja käyttävien

asiakkaiden osuus lisääntyy

Sähköisten palvelujen käyttö

Sähköisten palvelujen käyttö

lisääntyy vähintään 10 %

vuosittain

Kumppanuus oman ja yksityisten

palveluntuottajien välillä.

Pääpaino omassa toiminnassa

Väestö saa tarvitsemansa

laadukkaat palvelut

kilpailukykyisillä hinnoilla.

Page 67: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

66

KYSin kumppanuusvirkayhteistyön

edelleen kehittäminen

Kumppanuusvirat Varkauden tahtotilana on lisätä

kumppanuutta (geriatria,

lastenpsykiatria, psykiatria)

Oman vastuunoton tukeminen Terveydenhuoltolain mukaisien

hoitosuunnitelmien määrä

Hoitosuunnitelmien määrä

kasvaa vuositasolla vähintään

50 kpl/vuosi

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Ulkokuntamyynti ei kasva odotetusti

Osaavan henkilökunnan saatavuuden

heikkeneminen

Tilojen toimivuus ja sisäilmaongelmat

Markkinointi ja tarjottavien palvelujen saatavuus on

hyvä ja laadukas

Hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen

Tehdyn hankesuunnitelman eteneminen

päätöksentekoon

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 6 271 524 6 047 000 7 401 864 22,4 7 577 308 7 668 993

Kulut -19 347 956 -19 455 427 -20 300 149 4,3 -20 659 028 -20 909 002

Toimintakate -13 076 432 -13 408 427 -12 898 285 -3,8 -13 081 721 -13 240 009

Suunnitelman muk.poistot -236 725 -151 000 -182 400 21 0 0

Tilikauden tulos -13 313 157 -13 559 427 -13 080 685 -3,5 -13 081 721 -13 240 009

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tulot on arvioitu vuoden 2016 toteutuman sekä asiakasmaksutulojen nousun pohjalta (11.8.2016

alkaen otettiin käyttöön puolet asiakasmaksujen maksimikorotuksista). Osavuosikatsauksen II/2016

tuloennuste oli 7.300.000 €. Vuoden 2017 talousarvion tulot 7.401.864 €.

Terveystalon osalta oman toiminnan tuloihin vaikuttavat sekä myyntitulot että ns. läpilaskutus, minkä

arvio vuodelle 2017 on yhteensä 540.000 €. Toinen merkittävä lisäys tuloihin on sekä silmätautien

poliklinikan että silmäkirurgian hyvä tulokehitys vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarviossa näitä

tekijöitä ei ollut otettu huomioon.

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 145 152 151 -0,7 151 151

Määräaikaiset ja sijaiset 10 14 40,0 14 14

YHTEENSÄ 145 162 165 1,9 165 165

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 162 165 1,9 165 165

Määräaikainen henkilöstö sisältää lääkärityöpanosta, joka aiemmin ollut ostopalvelua.

Page 68: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

67

Terveydenhuollon vastaanottopalvelut; erittely vastuualueittain

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 1 593 979 1 482 395 1 639 693 10,6

Kulut -10 394 023 -10 465 249 -10 643 751 1,7

Toimintakate -8 800 044 -8 982 854 -9 004 058 0,2

Suunnitelman muk.poistot -4 778 -2 370 -4 200 77,2

Tilikauden tulos -8 804 822 -8 985 224 -9 008 258 0,3

=valtuustoon nähden sitovat erät

Suun terveydenhuolto

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 667 329 619 522 702 178 13,3

Kulut -2 547 882 -2 549 916 -2 476 545 -2,9

Toimintakate -1 880 553 -1 930 394 -1 774 367 -8,1

Suunnitelman muk.poistot -51 966 -35 000 -40 100 14,6

Tilikauden tulos -1 932 520 -1 965 394 -1 814 467 -7,7

=valtuustoon nähden sitovat erät

Erikoissairaanhoito/avohoito

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 1 884 729 1 903 669 2 863 692 50,4

Kulut -4 114 829 -4 142 336 -4 903 762 18,4

Toimintakate -2 230 101 -2 238 667 -2 040 070 -8,9

Suunnitelman muk.poistot -99 949 -50 130 -73 600 46,8

Tilikauden tulos -2 330 050 -2 288 797 -2 113 670 -7,7

Hoidolliset tukipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 2 125 487 2 085 406 2 196 301 5,3

Kulut -2 291 222 -2 385 326 -2 276 091 -4,6

Toimintakate -165 735 -299 920 -79 790 -73,4

Suunnitelman muk.poistot -80 031 -63 500 -64 500 1,6

Tilikauden tulos -245 766 -363 420 -144 290 -60,3

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.6.3 Muut palvelujen ostot

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja

perusturvalautakunnan jäsenet

Palvelualue sisältää erikoissairaanhoidon ostopalvelut (KYS ja muut sairaalat),

ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto) ja ensihoidon menot.

Toiminnan painopistealueet:

Varkaudessa järjestettävän erikoissairaanhoidon käyttö lisääntyy ja vastaavasti muu

erikoissairaanhoidon käyttö vähentyy.

Page 69: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

68

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Menot sopeutetaan tuloihin

Erikoissairaanhoidon

kustannusten hillitseminen

Lähetevirtojen seuranta

Terveystalon leikkaustoiminnan

kustannusten seuranta osavuo-

sikatsauksien yhteydessä

Lähetemäärien vähentäminen ja

erikoissairaanhoidon käytön

vähentäminen

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Varkaudessa järjestettävän

erikoissairaanhoidon käyttö lisääntyy ja

vastaavasti muu erikoissairaanhoidon

käyttö vähentyy.

Erikoissairaanhoidon

nettomenot

Nettomenot vähenevät 3 %

vuodessa

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Tilojen toimivuus ja sisäilmaongelmat Nykyisten toimitilojen toimivuuden ylläpito ja

tarvittaessa uusien tilojen suunnittelu

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 214 253 80 000 180 000 125,0 181 980 184 182

Kulut -23 377 936 -22 255 767 -24 078 504 8,2 -24 343 368 -24 637 922

Toimintakate -23 163 683 -22 175 767 -23 898 504 7,8 -24 161 388 -24 453 740

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -23 163 683 -22 175 767 -23 898 504 7,8 -24 161 388 -24 453 740

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kys:n erikoissairaanhoidon ostopalvelun määräraha budjetoitu vuoden 2017 talousarviossa vuoden

2016 toteutumaennusteen (elokuu) mukaisesti.

Muiden sairaaloiden ostopalvelujen vuoden 2017määrärahan kasvu n. 1,0 milj. € kohdistuu

Terveystalolta ostettaviin palveluihin.

Muut palvelujen ostot, erittely vastuualueittain

KYS/ostot

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot

Kulut -21 003 277 -19 918 875 -21 248 971 6,7

Toimintakate -21 003 277 -19 918 875 -21 248 971 6,7

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -21 003 277 -19 918 875 -21 248 971 6,7

=valtuustoon nähden sitovat erät

Page 70: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

69

Muut sairaalat/ostot

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 210 881 80 000 180 000 125

Kulut -2 154 103 -1 667 559 -2 605 345 56

Toimintakate -1 943 222 -1 587 559 -2 425 345 53

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -1 943 222 -1 587 559 -2 425 345 53

=valtuustoon nähden sitovat erät

Ympäristöterveydenhuolto/ostot

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 5 371

Kulut -220 556 -228 396 -224 188 -1,8

Toimintakate -215 185 -228 396 -224 188 -1,8

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -215 185 -228 396 -224 188 -1,8

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.6.4 Psykososiaaliset palvelut

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja

palvelualuepäällikkö

perusturvalautakunnan jäsenet

Tulosalue järjestää ja tuottaa mielenterveyspalveluja, psykiatrisen osastohoidon sekä sosiaalihuoltolain

mukaisia sosiaalipalveluja.

Työllistymistä tukevat sosiaalipalvelut (kuntouttava työtoiminta, pajatoiminta ja sosiaalipalveluihin

liittyvät hankkeet) siirtyivät 1.1.2016 alkaen työllisyysyksiköstä aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun

palveluyksikköön. Työllisyydenhoidon kokonaisuutta hoidetaan työllisyysyksikön ja aikuissosiaalityön

yhteistyönä. Työllisyysyksikkö koordinoi työllistymistä edistäviä palveluita. Työllisyyden edistämistä

koskevat tavoitteet ovat esitetty kohdassa Konsernihallinto/Henkilöstöhallinto/Työllisyysyksikkö.

Toiminnan painopistealueet:

1. Kotiin annettavien palvelujen ja jalkautuvan työn kehittäminen kaikissa toiminnoissa.

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen monialaisesti yhdessä SOS-lapsikylän

kanssa. Toiminnan suunnittelu sisältää mm. tarkoituksen mukaiset toimintaedellytykset nuorille.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Nuorten päihdetyön kehittäminen

enemmän ennaltaehkäisevään

suuntaan

Lasten, nuorten ja aikuisten päihde- ja

mielenterveyspalveluissa painopisteenä

on lapsiperheiden hyvinvoinnin

tukeminen ja verkostoyhteistyö eri

Uusien toimintamallien

käynnistyminen

Uusien toimintamallien

käynnistyminen

Uudet huostaanotot (vrt. 2016)

Nuorten päihdetyöntekijän

jalkautuminen lasten, nuorten

ja perheiden

kohtaamisympäristöihin

lisääntyy

Asiantuntijatukea annetaan

peruspalveluiden

työskentelylle.

Page 71: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

70

toimijoiden kanssa

Päihdekuntoutujien tuetun asumisen kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin ja Wartalo Kodit Oy:n kanssa

Mielenterveyskuntoutujien

asumispalveluiden kustannuskehitys

pysyy hallinnassa

Rakennushankkeen käynnistyminen syksyn 2017 aikana

Mielenterveyskuntoutujien

asumispalveluiden

asiakasmäärä

Yhteistyö lisääntyy verkoston

toimijoiden välillä; yhteistyön

tiivistyminen mahdollistaa

vaikuttavamman

ennaltaehkäisevän työotteen

Päihdekuntoutujien tukiasumista tehostetaan ja vaikeasti normaaliin asuntokantaan sijoitettavien henkilöiden asumista tuetaan. Myös kriisiasuminen mahdollistuu.

Asiakkaiden kotona

selviytymistä tuetaan omalla

toiminnalla

Sosiaalityön uusien toimintamallien

kehittäminen sosiaalihuollon

lainsäädäntöuudistusten myötä

Kustannuskehitys

vammaispalvelussa ja

lastensuojelussa (vrt. 2016)

Uusien toimintamallien

käynnistyminen

Palveluita järjestetään

kustannustehokkaasti ja

asiakaslähtöisesti

Työntekijät jalkautuvat

kohtaamisympäristöihin

Uusien huostaanottojen ehkäiseminen

uusilla toimintamalleilla.

Uudet huostaanotot (vrt. 2016)

Lastensuojelukustannukset eivät

nouse vuoden 2016 tasosta

Palvelut järjestetään

kustannustehokkaasti ja

laadukkaasti.

Perheiden kanssa toimiva

yhteistyöverkosto ottaa

vastuuta perheen hyvinvoinnin

turvaamisesta.

Toiminta järjestetään ja

tuotetaan yhteistyössä SOS-

lapsikylän kanssa. Tavoitteena

on 10 vuoden aikajänteellä

pyrkiä alentamaan kuluja 25 %

nykyisestä tasosta. Kulut

vähenevät vuosittain 2.5 %

vuoden 2016 toteutuneisiin

kuluihin nähden.

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–

2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Pääpaino kotiin annettavissa

palveluissa koko palvelualueen osalta

Asiakasmäärät Ostopalveluiden väheneminen

Poikkihallinnollisen yhteistyön

kehittäminen asiakasnäkökulmasta

Uusien toimintatapojen

käyttöönotto poikkihallinnollisesti

Yhteiset toimintamallit ja -

käytännöt vakiintuvat,

yhteinen tavoite kustannusten

hillitsemiseksi =valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Page 72: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

71

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Asiakasmäärien hallitsematon lisääntyminen,

minkä vuoksi kustannukset kasvavat tehdyistä

toimenpiteistä huolimatta

Osaavan henkilökunnan saatavuuden

heikkeneminen

Henkilöstön jaksaminen

Palvelujen järjestämistapojen edelleen kehittäminen,

rakenteellisten muutosten suunnittelu ja käyttöönotto

Hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen

Toimiminen yhteistyössä henkilöstöhallinnon

työhyvinvointiprojektin kanssa

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 2 936 124 3 461 500 1 697 230 -51,0 1 723 988 1 744 848

Kulut -24 175 289 -24 851 728 -21 631 332 -13,0 -22 213 124 -22 481 903

Toimintakate -21 239 165 -21 390 228 -19 934 102 -6,8 -20 489 136 -20 737 055

Suunnitelman muk.poistot -6 371 -4 180 -3 800 -9 0 0

Tilikauden tulos -21 245 536 -21 394 408 -19 937 902 -6,8 -20 489 136 -20 737 055

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 104 108 105 -2,8 105 105

Määräaikaiset ja sijaiset 10 12 20,0 12 12

YHTEENSÄ 104 118 117 -0,8 117 117

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 118 117 -0,8 117 117

Psykososiaaliset palvelut; erittely vastuualueittain

Perhepalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 717 387 851 548 599 925 -29,5

Kulut -6 191 897 -6 223 862 -6 054 608 -2,7

Toimintakate -5 474 510 -5 372 314 -5 454 683 1,5

Suunnitelman muk.poistot

Tilikauden tulos -5 474 510 -5 372 314 -5 454 683 1,5

=valtuustoon nähden sitovat erät

Aikuis- ja vammaispalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 1 366 771 1 914 284 354 333 -81,5

Kulut -12 822 663 -13 711 637 -10 842 487 -20,9

Toimintakate -11 455 892 -11 797 354 -10 488 154 -11,1

Suunnitelman muk.poistot

Tilikauden tulos -11 455 892 -11 797 354 -10 488 154 -11,1

Page 73: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

72

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 295 046 240 806 215 889 -10,3

Kulut -3 292 664 -3 119 910 -2 911 677 -6,7

Toimintakate -2 997 618 -2 879 104 -2 695 788 -6,4

Suunnitelman muk.poistot -413

Tilikauden tulos -2 998 031 -2 879 104 -2 695 788 -6,4

=valtuustoon nähden sitovat erät

Osastohoito/Psykiatria

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-%

Tuotot 557 238 497 580 527 083 5,9

Kulut -1 868 064 -1 857 980 -1 822 560 -1,9

Toimintakate -1 310 826 -1 360 400 -1 295 477 -4,8

Suunnitelman muk.poistot -5 957 -4 180 -3 800 -9

Tilikauden tulos -1 316 783 -1 364 580 -1 299 277 -4,8

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.6.5 Perusturvalautakunnan hallinto

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja

perusturvalautakunnan jäsenet

Palvelualue vastaa sosiaali- ja terveyskeskuksen yleisistä hallintotehtävistä, palvelualueiden

yhteensovittamisesta sekä perusturvalautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Toiminnan painopistealueet:

Hyvä yhteistyö ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto Varkauden ja Joroisten yhteistoiminta-alueella.

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 2 538 917 2 666 589 2 606 930 -2,2 2 635 606 2 667 497

Kulut -2 548 084 -2 898 288 -2 624 679 -9,4 -2 673 381 -2 705 729

Toimintakate -9 167 -231 699 -17 749 -92,3 -37 775 -38 232

Suunnitelman muk.poistot -79 816 -67 120 -74 900 12 0 0

Tilikauden tulos -88 983 -298 819 -92 649 -69,0 -37 775 -38 232

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 32,8 32,8 36,31 10,7 36 36

Määräaikaiset ja sijaiset

YHTEENSÄ 32,8 32,8 36,31 10,7 36 36

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 32,8 36,31 10,7 36 36

Hallinnossa toiminnallisia muutoksia – siirtoja muilta toimintayksiköistä; talouspäällikön siirto

konsernihallinnosta sosiaali- ja terveystoimeen. Etuussihteerien (2,5 henkilöä) tehtävien

uudelleenjärjestelyt perustoimeentulotuen siirtyessä 1.1.2017 Kelan hoidettavaksi.

Page 74: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

73

8.6.6 Työterveyshuolto

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja

perusturvalautakunnan jäsenet

Työterveyshuollon tehtävänä on vastata kaupungin oman henkilöstön työterveyshuollosta sekä

lakisääteisten työterveyspalvelujen tuottamisesta alueen yrityksille järjestämisvastuun perusteella.

Soisalon Työterveys liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2008 ja on tuottanut työterveyshuollon palvelut 13

kunnalle ja lisäksi alueen yrityksille. Liikelaitos on tuottanut sekä lakisääteistä työterveyshuoltoa että

sairaanhoitopalveluja asiakkaille riippuen siitä, kuinka kattavan palvelun asiakas on ostanut.

Varkauden kaupunginhallitus on 5.9.2016 § 175 kokouksessaan päättänyt lakkauttaa Soisalon

Työterveys liikelaitoksen toiminnan nykyisessä muodossaan 31.12.2016 ja ottaa työterveyshuollon

järjestämisen 1.1.2017 alkaen omaksi toiminnakseen.

Kaupungin omana toimintana vastataan kaupungin oman henkilöstön työterveyshuollosta sekä

lakisääteisten työterveyspalvelujen tuottamisesta alueen yrityksille järjestämisvastuun perusteella.

Työterveyshuollon toimintatuotot ja –kulut on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen omaksi

tulosalueeksi.

Myös muiden Soisalon Työterveys liikelaitoksen toiminnassa mukana olleiden kuntien vastuulla on

vuoden 2017 alusta huolehtia oman työterveyshuoltotoimintansa järjestämisestä omalle henkilöstölleen

sekä alueensa yrityksille. Yritykset voivat itsenäisesti hakeutua eri palveluntuottajien keskuuteen joko

suoraan tai kilpailuttamalla toimintansa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Työterveyshuollon toiminta jatkuu saumattomasti kaupungin omana toimintana

Asiakasmäärät Yhteydenotto- ja hoitoon pääsyn viiveet

Tuottajan muutos ei aiheuta palveluviiveitä tai katkoksia asiakkuuksiin tai toimintaan Yhteyden saanti ja hoitoon pääsy on joustavaa, eikä viiveitä synny

Uusi toimintamalli vakiintuu Asiakaspalautteet Häiriötilanteet ja niiden raportointi

Toimintamalli laaditaan ja toimeenpannaan yhdessä henkilöstön kanssa

Työterveyshuolto tuottaa laadukkaita palveluja ja laadun toteutumista seurataan

Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely Henkilöstön kouluttautuminen Yhteistyö työnantajien kanssa

Asiakastyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla Henkilöstötyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla Henkilöstö käy täydennyskoulutuksissa vuosittain ja tarvittaessa Kiinteää yhteistyötä työnantajien kanssa on säännöllistä ja tavoitteellista Toiminta on laatukäsikirjan mukaista Henkilöstöä on riittävästi

Työterveyshuolto tuottaa kustannustehokkaita palveluja

Osavuosikatsaukset Tilinpäätökset Tunnusluvut

Työterveyshuollon kustannukset eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin tai enemmän

Työterveyshuolto tuottaa Sairauspoissaolojen määrä Yleinen työkykyisyys lisääntyy ja

Page 75: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

74

vaikuttavia palveluja Sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset KL 1 ja KL 2 määrä ja määrän kehitys

sairauspoissaolojen määrä vähenee, samalla kun sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset vähenevät Sairauksien hoitokustannukset alenevat Tapaturmavakuutusmaksut alenevat

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Työterveyshuollon toiminta on kustannustehokasta ja vaikuttavaa

Osavuosikatsaukset Tilinpäätökset Tunnusluvut Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset KL 1 ja KL 2 määrä ja määrän kehitys

Toiminnan vakiintumisen myötä toimintamallit ovat sujuvia ja toiminta pysyy kustannuksiltaan ennakoitavana

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000

Kulut 0 0 -1 240 000 -1 240 000 -1 240 000

Toimintakate 0 0 0 0 0

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 0 0 8 8 8

Määräaikaiset ja sijaiset 0 0

YHTEENSÄ 0 8 8 8

Page 76: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

75

8.6.7 Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen

Hallinto

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017

Muutos-

% TS2018 TS2019

Tuotot 12 091 14 050 63 871 354,6 63 871 63 871

Kulut -12 090 -14 050 -14 000 -0,4 -14 000 -14 000

Toimintakate 1 0 49 871 49 871 49 871

Suunnitelman muk.poistot -49 871 -49 871 -49 871

Tilikauden tulos 1 0 0 0 0

Psyk.sos. palvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017

Muutos-

% TS2018 TS2019

Tuotot 3 757 590 4 343 971 3 765 277 -13,3 3 765 277 3 765 277

Kulut -3 756 259 -4 343 472 -3 764 277 -13,3 -3 764 277 -3 764 277

Toimintakate 1 332 499 1 000 100,4 1 000 1 000

Suunnitelman muk.poistot -1 331 -500 -1 000 100,0 -1 000 -1 000

Tilikauden tulos 1 -1 0 0 0

Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017

Muutos-

% TS2018 TS2019

Tuotot 5 501 101 6 454 202 6 476 342 0,3 6 476 342 6 476 342

Kulut -5 483 824 -6 432 679 -6 457 100 0,4 -6 457 100 -6 457 100

Toimintakate 17 277 21 523 19 242 -10,6 19 242 19 242

Suunnitelman muk.poistot -17 643 -22 550 -19 242 -14,7 -19 242 -19 242

Tilikauden tulos -366 -1 027 0 *** 0 0

Terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017

Muutos-

% TS2018 TS2019

Tuotot 3 367 378 3 217 049 3 377 248 5,0 3 377 248 3 377 248

Kulut -3 260 929 -3 134 076 -3 301 081 5,3 -3 301 081 -3 301 081

Toimintakate 106 449 82 973 76 167 -8,2 76 167 76 167

Suunnitelman muk.poistot -106 451 -82 973 -76 167 -8,2 -76 167 -76 167

Tilikauden tulos -1 0 0 *** 0 0

Muut palvelujen ostot

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017

Muutos-

% TS2018 TS2019

Tuotot 7 298 731 6 535 583 6 974 774 6,7 6 974 774 6 974 774

Kulut -7 298 733 -6 535 583 -6 974 774 6,7 -6 974 774 -6 974 774

Toimintakate -2 0 0 *** 0 0

Suunnitelman muk.poistot 0 0

Tilikauden tulos -2 0 0 *** 0 0

Sos. ja terveystoimi yhteensä/Joroinen

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017

Muutos-

% TS2018 TS2019

Tuotot 19 936 893 20 564 855 20 657 512 0,5 20 657 512 20 657 512

Kulut -19 811 835 -20 459 859 -20 511 232 0,3 -20 511 232 -20 511 232

Toimintakate 125 057 104 996 146 280 39,3 146 280 146 280

Suunnitelman muk.poistot -125 425 -106 023 -146 280 38,0 -146 280 -146 280

Tilikauden tulos -367 -1 027 0 *** 0 0

Page 77: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

76

8.7 SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimi koostuu neljästä tulosalueesta (palvelualue), jotka ovat, varhaiskasvatus, perusopetus,

kulttuuri- ja vapaa-aika sekä Soisalo-opisto, joka toimii Varkauden lisäksi Heinävedellä, Joroisissa,

Leppävirralla sekä Pieksämäellä. Sivistyspalveluiden tehtävä on tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä

hyvinvointipalveluita, joilla lisätään alueen elin- ja vetovoimaisuutta sekä parannetaan asukkaiden

viihtyvyyttä.

Toiminnan painopistealueet:

1. Toiminnassa huomioidaan Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuosi.

2. Osallistutaan hallintosääntöuudistukseen ja valmistaudutaan uuteen kuntaan 2019.

3. Lasten, nuorten ja perheiden hankkeeseen osallistuminen sekä tulosalueittain omalta osaltaan

kiintiöpakolaisten kotouttamisesta vastaaminen.

4. Toimiala osallistuu omalta osaltaan kaupungin järjestöstrategian tekemiseen.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Hallinnon laillisuus ja toimivuus Päätösten oikeellisuus Pysyvyys 100 %

Hallintosääntöuudistus mahdollistaa asiakaslähtöisen, taloudellisen ja vaikuttavan palvelutuotannon Sairauspoissaolojen vähentyminen

Asiakastyytyväisyys Henkilöstötyytyväisyys Sairauslomapäivät

Tyytyväisyys yli 3,5/5 asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydessä Sairauslomapäivät vähenevät 5 % edellisen vuoden tasosta

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kehitetään suunnitelmallisesti

sivistystoimea vastaamaan

toimintaympäristössä tapahtuviin

muutoksiin (uusi kunta 2019)

Kustannukset verrokkikuntiin

Asiakastyytyväisyys

Kustannukset verrokkikuntien

tasolla

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Palveluita ei voida tuottaa nykyisellä tasolla eikä

kehittää kaupungin taloustilanteen vuoksi

Soisalon työterveyden mahdollisten irtisanomisten

vaikutukset työllistämiseen

Toimialan kiinteistöjen kunto vaatii mittavia

korjaustoimenpiteitä

Palveluiden sopeuttaminen käytettävissä oleviin

määrärahoihin

Palvelutason heikentäminen

Palveluverkon tarkastelu ja siihen liittyvä

rakentaminen

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 4 736 708 4 035 835 3 849 981 -4,6 3 630 000 3 600 000

Kulut -36 615 327 -35 845 435 -35 868 373 0,1 -35 630 000 -35 600 000

Toimintakate -31 878 619 -31 809 600 -32 018 392 0,7 -32 000 000 -32 000 000

Suunnitelman muk.poistot -275 185 -140 790 -184 991 0 -177 072 -177 072

Tilikauden tulos -32 153 804 -31 950 390 -32 203 383 0,8 -32 177 072 -32 177 072

Page 78: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

77

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 431 392 411 4,8 411 411

Määräaikaiset ja sijaiset 2 76 86 79 79

YHTEENSÄ 433 468 497 6,2 490 490

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 454,12 445,69 458,41 2,9 439,7 434,7

8.7.1 Hallinto Tilivelvolliset: sivistysjohtaja sivistyslautakunnan jäsenet

Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa toimialan tuottamien palveluiden toiminta. Hallinto vastaa osaltaan

palveluiden laillisuudesta sekä niiden vaikuttavuudesta.

Toiminnan painopistealueet:

1. Hallinnon kehittäminen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja avoimuuden lisääminen. Tällä

valmistaudutaan uuteen kuntaan vuonna 2019.

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 2 310 135 800 2 400 -98,2 2 263 2 244

Kulut -282 153 -559 400 -287 623 -48,6 -286 190 -285 949

Toimintakate -279 843 -423 600 -285 223 -32,7 -283 927 -283 705

Suunnitelman muk.poistot -311 -58 -100

Tilikauden tulos -280 154 -423 658 -285 223 -32,7 -283 927 -283 705

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 5 5 5 0,0 5 5

Määräaikaiset ja sijaiset 2 2 1 1 1

YHTEENSÄ 7 7 6 -14,3 6 6

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 7 7 6 -14,3 6 6

8.7.2 Perusopetus Tilivelvolliset: sivistysjohtaja sivistyslautakunnan jäsenet Varkauden kaupunki järjestää laadukasta opetussuunnitelman mukaista perusopetusta yhteistyössä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä sidosryhmien kesken. Toiminnassa painottuu poikkihallinnollinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö ja toimintakulttuuria kehitetään kaikilla kouluilla ProKoulu-ja ProVarkaus- hankkeiden kautta. Osallisuutta kehitetään ottamalla toimintojen kehittämiseen mukaan oppilaat sekä sidosryhmät.

Page 79: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

78

Toiminnan painopistealueet:

1. ProKoulu ja ProVarkaus- hankkeiden tulosten eteenpäin vieminen ja varmentaminen koulujen

toimintakulttuurin uudistamiseksi. Toiminnalla lisätään henkilöstön työhyvinvointia sekä oppilaiden

kouluviihtyvyyttä.

2. Waltterin koulun käynnistämisen varmentaminen ja toteuttaminen.

3. Kasvatuksen palvelurakenneverkon (kouluverkko) tarkastelu ja siihen liittyvien päätösten

toteuttaminen.

4. Oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittäminen vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteita

(henkilöstön koulutus NPDL, digitalisaatio). Opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen

toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. Kulttuuriketju-

kulttuurikasvatussuunnitelma).

5. Perusopetuksessa varaudutaan kiintiöpakolaisten kotouttamiseen lisäämällä määräaikaista

henkilöstöresurssia.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

ProKoulu ja ProVarkaus toimintamallin

varmentaminen tavoitteena

syrjäytymisen väheneminen,

henkilöstötyytyväisyyden lisääntyminen.

Henkilöstötyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys

Koulukiusaamistapaukset

Tyytyväisyys 3,5/5

Koulukiusaamisten osalta

tavoitteena on nollatoleranssi

(tilinpäätös 2015: 44 kpl).

Kustannustehokkaasti tuotettu ja laadukas perusopetus.

Perusopetuksen hinta €/oppilas, kotikuntakorvaukset

Kustannukset verrokkikuntien tasolla.

Oppimisympäristöjen ja pedagogiikan

kehittäminen vastaamaan uutta

opetussuunnitelmaa

Hankitut tietotekniset laitteet ja

ryhmäkoko sekä henkilöstön

koulutus

Ryhmäkoko ja laitehankinnat

verrokkikuntien tasolla,

henkilöstökoulutus väh. 1 pv/hlö

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

ProKoulu toimintamallin

vakiinnuttaminen

Henkilöstötyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys

Koulukiusaamistapaukset

Toimintakulttuurin muutos näkyy

oppilaiden ja henkilöstön

hyvinvoinnin lisääntymisenä 10

% verrattuna vuoteen 2015.

Hankkeilla kehitetään mittari

arvioimaan tukitoimenpiteen

vaikuttavuutta

Uuden opetussuunnitelman

varmentaminen ja ajantasaisuus

Lukuvuosisuunnitelman

tavoitteiden toteutuminen sekä

opetussuunnitelman jatkuva

päivittäminen

Opetussuunnitelma päivitetään

vuosittain ja opetus toteutetaan

laadukkaasti

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

ProKoulu toimintamalli ei vakiinnu sitoutumisen

puutteen tai henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi

Opetussuunnitelman läpiviennin epäonnistuminen

ja ryhmäkokojen hallitsematon kasvu

Kouluverkkoratkaisun taloudellisuudessa ja

laadussa epäonnistuminen

Varmennusjärjestelmän luominen ja henkilöstön

työhyvinvointiin panostaminen

Henkilöstön kouluttaminen tietoteknisiin ja

pedagogisiin valmiuksiin sekä riittävien

taloudellisten resurssien varaaminen

Selvitetään mahdollisimman tarkasti kustannus- ja

laatuvaikutukset sekä sitoutetaan henkilöstö ja

päättäjät niiden toteuttamiseen

Page 80: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

79

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 1 162 701 692 219 634 073 -8,4 597 843 592 902

Kulut -16 298 660 -15 863 604 -16 198 348 2,1 -16 117 659 -16 104 088

Toimintakate -15 135 959 -15 171 385 -15 564 275 2,6 -15 519 816 -15 511 186

Suunnitelman muk.poistot -156 746 -59 283 -66 743 13 -66 743 -66 743

Tilikauden tulos -15 292 705 -15 230 668 -15 631 018 2,6 -15 586 559 -15 577 929

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 178 170 176 3,5 176 176

Määräaikaiset ja sijaiset 42 49 16,7 45 45

YHTEENSÄ 178 212 225 6,1 221 221

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 200,66 200,66 207 3,2 195 190

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistamisesta johtuen henkilöstömäärän tilastointitapa on

muuttunut talousarviossa 2017. Määräaikaisen henkilöstön määrään vaikuttavat Waltterin koulun

henkilöstömitoitus sekä saatu OKM:n avustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin

toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien

palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen.

8.7.3 Varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: varhaiskasvatuspäällikkö sivistyslautakunnan jäsenet

Strategian mukainen kuvaus toiminnasta / tehtävän kuvaus

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta,

jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varkauden

varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kaupungin ja yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja

esiopetuksesta sekä muusta toiminnasta kuten avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta.

Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä muiden

sidosryhmien kanssa palvelujen kehittämiseksi.

Varkaudessa lapsella on subjektiivinen oikeus kokopäivähoitoon. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä

suhdeluku (seitsemän lasta/yksi aikuinen) päätetään pitää nykyisellään.

Varhaiskasvatuksessa siirrytään 1.8.2017 alkaen sähköiseen hoitoaikojen varaamiseen sekä

hoitoaikaperusteiseen laskutukseen.

Toiminnan painopistealueet:

1. Päiväkotiratkaisujen ja Waltterin koulun esiopetuksen toteuttaminen 1.8.2017 alkaen.

2. Varkauden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja sen käyttöönotto ja jalkauttaminen

1.8.2017 alkaen.

3. Varkauden kaupungin kiintiöpakolaisten alle kouluikäisten lasten päivähoidon ja esiopetuksen

järjestäminen sekä riittävän tuen järjestäminen pakolaisperheille yhteistyössä sosiaali- ja

terveystoimen kanssa.

Page 81: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

80

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Päiväkotiratkaisujen (Nappula,

Käpykangas) toteuttaminen 1.8.2017

alkaen.

Hoitopaikkojen määrä/riittävyys,

hoitojono

Toiminnan kustannukset, € /

hoitopäivä

Lakisääteisten päivähoitohoito-

ja esiopetuspaikkojen

järjestyminen asiakkaille

Kustannukset verrokkikuntien

tasolla

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Varkauden kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelman laadinta ja sen

käyttöönotto ja jalkauttaminen 1.8.2017

alkaen.

Varkauden kaupungin

varhaiskasvatussuunnitelman

tavoitteiden toteutuminen

Yksikkökohtaisiin

varhaiskasvatussuunnitelmiin

kirjattujen tavoitteiden

toteutuminen

Lapsen

varhaiskasvatussuunnitelmaan

kirjattujen lapsikohtaisten

tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin oma

varhaiskasvatussuunnitelma ja

lapsikohtainen

varhaiskasvatussuunnitelma

ovat valmiina käyttöön 1.8.2017.

Suunnitelman tavoitteita ja

toteuttamistapaa päivitetään

vuosittain yksikkökohtaisessa

toimintasuunnitelmassa.

Varhaiskasvatussuunnitelman

sisältöä jalkautetaan

koulutuksin.

Varkauden kaupungin kiintiöpakolaisten

alle kouluikäisten lasten päivähoidon ja

esiopetuksen järjestäminen sekä

riittävän tuen järjestäminen

pakolaisperheille yhteistyössä sosiaali-

ja terveystoimen kanssa

Hoitopaikkojen ja

esiopetuspaikkojen määrä

(jonolista)

Kiintiöpakolaisten, alle

kouluikäisten, lasten

integroiminen olemassa oleviin

päivähoito- ja esiopetusryhmiin,

sekä riittävän perhetuen

järjestäminen yhteistyössä

sosiaalitoimen kanssa

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

-päiväkotiratkaisujen viivästyminen ja siitä

johtuvien säästötavoitteiden toteutumattomuus

-uuden varhaiskasvatussuunnitelman sisältö ja

tavoitteet eivät siirry käytäntöön

-asiakasmäärien nopea lisääntyminen, minkä

vuoksi kustannukset kasvavat tehdyistä

toimenpiteistä huolimatta (esimerkiksi uuden

hoitoryhmän perustaminen)

- päivähoitoon pääsyn lakisääteiset määräajat

ylittyvät

-rakenteellisten muutosten huolellinen suunnittelu

ja käyttöönotto

- varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamiseksi

laaditaan hyvä koulutussuunnitelma ja

yksikkökohtainen toteuttamissuunnitelma.

Resurssit kohdennetaan oikein

-palvelujen järjestämistapojen edelleen

kehittäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa

- asiakkaiden palveluohjaukseen panostaminen

- hoitojonon tiivis seuraaminen ja

hoitopaikkatarpeeseen vastaaminen

Page 82: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

81

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 1 227 973 1 067 765 1 255 550 17,6 1 183 810 1 174 027

Kulut -11 327 972 -11 238 058 -11 286 243 0,4 -11 170 321 -11 160 916

Toimintakate -10 099 999 -10 170 293 -10 030 693 -1,4 -9 986 511 -9 986 889

Suunnitelman muk.poistot -15 776 -5 664 -10 178 80 -10 178 -10 178

Tilikauden tulos -10 115 775 -10 175 957 -10 040 871 -1,3 -9 996 689 -9 997 067 =valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 178 154 160 3,9 160 160

Määräaikaiset ja sijaiset 26 19 -26,9 16 16

YHTEENSÄ 178 180 176 -2,2 176 176

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 169,9 170,07 165,55 -2,7 164,3 164,3

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistamisesta johtuen henkilöstömäärän tilastointitapa on

muuttunut talousarviossa 2017.

Talousarvioon on varattu 60.000 € tilapäisen lapsiryhmän perustamiseen tammikuu-kesäkuu 2017

lakisääteisten hoidon järjestämiseksi. Henkilöstömäärään on lisätty tilapäisen lapsiryhmän

perustamisen vuoksi 3 määräaikaista tehtävää (1,25 htv).

8.7.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: sivistysjohtaja sivistyslautakunnan jäsenet

Tehtävänä on tarjota asukkaille laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja

ja edistää siten asukkaiden hyvinvointia sekä vahvistaa kaupungin imagoa virikkeellisenä vapaa-ajan

kaupunkina. Palvelualueeseen kuuluvat museot, kirjasto, kulttuuri sekä liikunta- ja nuorisopalvelut.

Toiminnan painopistealueet:

1. Liikuntapalveluiden uudelleen organisoinnin loppuun vieminen. Uimahallin peruskorjaus /uuden

uimahallinrakentamissuunnitelman eteneminen päätöksenteko vaiheeseen. Toiminnassa

huomioidaan uuden liikuntalain muutokset.

2. Kulttuuritarjonnasta huolehtiminen yhteistyössä Soisalo-opiston kanssa.

3. Jatketaan ”Nuorten talon” suunnittelua ja toteuttamista. Haetaan rahoitusta toiminnan

käynnistämiseen ja toteuttamiseen (esim. Ohjaamo-hankerahoitukset)

4. LUMME-kirjastojen yhteistyön ja yhteisten käytänteiden suunnittelu ja kehittäminen

5. Museoiden tilakysymyksen ratkaiseminen

6. Keski-Savon yhteisen kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen koko toimialalle

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Turvataan kuntalaisille laadukkaat

edellytykset liikunnan harrastamiseen

vuoden 2016 palvelutasolla

Kävijämäärät

Kävijämäärät vuoden 2016

tasolla

Kirjaston laadukas palvelu

Lainojen määrä

Tapahtumien ja niihin

osallistuneiden määrä

Vuoden 2016 taso

Page 83: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

82

Asiakaslähtöisesti tuotettu laadukas

nuorisotyö

Käyntikerrat/asiakkuudet Kävijämäärät eri toiminnoissa

vuoden 2016 taso

Lumme-kirjastojen välisen yhteistyön

kehittäminen

Kirjastoaineistokuljetusten

aloittaminen: arvio kuljetusten

toimivuudesta

Kuljetukset toimivat

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden

parantaminen

Näyttelykävijöiden määrä

Piipun juurella-tietokantaan

digitoitavien museo-objektien

määrä

Saranat-tietokannan

käyttäjämäärät ja uusien

tuotettujen sisältöjen määrä

Koululaiskontaktien määrä

Vähintään 6500 hlö

Vähintään 3000 objektia

Käyttäjämäärä määrä vähintään

vuoden 2016 tasolla.

Kontaktien määrä vähintään

vuoden 2016 tasolla.

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Uimahallin peruskorjaus /uuden

uimahallinrakentamissuunnitelmien

eteneminen päätöksenteko vaiheeseen.

Päätöksenteon eteneminen ja

rahoituksen varmentuminen

Peruskorjaus/rakentamissuunnit

elma on hyväksytty ja työt

aloitettu

Varkauden liikuntatalon suuren salin

lattian uusiminen.

Töiden aikataulun

varmistuminen.

Työ on valmiina 31.8.2017

mennessä ja tilat käytettävissä.

Uuden sähköisen tietojärjestelmän

hankinta (avustukset, kulunvalvonta,

maksatus jne.)

Hankinnan eteneminen

Järjestelmä käytössä

suunnittelukaudella

Nuorten talo toimii monipuolisesti

nuorten palveluja tuottavana yksikkönä

Käyntikerrat Käyntikerrat lisääntyvät

toiminnan vakiinnuttua

Kirjaston palveluiden kehittäminen

Lumme-kirjastojen kautta

Uudet hankinnat

Lainaus Lumme-kirjastojen

välillä

Asiakastyytyväisyys

Aineistohankinnat

valtakunnallisessa keskiarvossa

6,38 €/asukas v. 2014

Museotoiminnan kehittäminen ja

tilaratkaisut

Kävijämäärä

Tilaratkaisujen eteneminen

Kävijämäärä kasvaa 20 %

vuoden 2016 tasosta, mikäli

tilaratkaisut toteutuvat

Tilaratkaisuista tehty päätös

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Page 84: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

83

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Nuorten talo hanke ei toteudu Henkilöstöresurssit supistuvat Hankerahoitus vähenee voimakkaasti (omarahoitusosuuksien nousu) Talouden resurssit eivät riitä Lumme-yhteistyössä Museoiden perustehtävää ei voida toteuttaa museolain ja valtionosuuslain velvoittamalla tavalla Museoiden tilakysymystä ei saada ratkaistua Liikuntapalveluita ei pystytä tarjoamaan nykyisessä laajuudessa kaupunkilaisille. Sähköistä tilanvarausjärjestelmää ei saada käyttöön vuoden 2017 alusta

Nuorten talon vahva eteenpäin vieminen ja päättäjien sitouttaminen Turvattava eläköitymisen myötä vapautuvan tehtävän täyttö Etsitään aktiivisesti uusia rahoitusmuotoja toiminnan kehittämiseen Neuvotellaan osapuolten kanssa kustannuksista ja varataan talousarvioon riittävät voimavarat Neuvotellaan osapuolten kanssa kustannuksista ja varataan talousarvioon riittävät voimavarat Kustannusten ja laatuvaikutusten huolellinen selvitys ja eri toimijatahojen sitouttaminen Varataan riittävät taloudelliset resurssit, pohditaan yhdessä käyttäjien kanssa aukiolovaihtoehtoja. Liikuntapalvelujen ja urheiluseurojen yhteistyön tiivistäminen.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 971 219 798 851 716 000 -10,4 675 089 669 510

Kulut -5 530 375 -5 128 581 -5 001 418 -2,5 -4 976 504 -4 972 314

Toimintakate -4 559 156 -4 329 730 -4 285 418 -1,0 -4 301 415 -4 302 804

Suunnitelman muk.poistot -95 138 -75 785 -106 781 41 -98 862 -98 862

Tilikauden tulos -4 654 294 -4 405 515 -4 392 199 -0,3 -4 400 277 -4 401 666

=valtuustoon nähden sitovat erät

Varkauden kaupungin teatteriavustus on 430.000 e.

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 38 35 41 17,1 41 41

Määräaikaiset ja sijaiset 3 8 166,7 8 8

YHTEENSÄ 38 38 49 28,9 49 49

Henkilötyövuodet / 31.12. 37,56 37,56 44,4 18,2 44,4 44,4

YHTEENSÄ 37,56 37,56 44,4 18,2 44,4 44,4

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistamisesta johtuen henkilöstömäärän tilastointitapa on

muuttunut talousarviossa 2017. Henkilöstömäärän kasvuun on vaikuttanut liikuntapaikkojen ylläpidosta

huolehtivan henkilöstön siirtyminen teknisestä toimesta sivistystoimeen sekä ulkoliikuntapaikkojen

hoitamisen siirtyminen omaksi toiminnaksi.

Page 85: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

84

Erittely vastuualueittain

Kultuuripalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 324 0 0,0 0 0

Kulut -584 752 -575 234 -516 239 -10,3 -513 667 -513 235

Toimintakate -584 428 -575 234 -516 239 -10,3 -513 667 -513 235

Suunnitelman muk.poistot -5 045 0 -2 472 0 -2 472 -2 472

Tilikauden tulos -589 473 -575 234 -518 711 -9,8 -516 139 -515 707

Kirjastopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 139 144 84 781 39 600 -53,3 37 337 37 029

Kulut -1 066 269 -968 670 -986 128 1,8 -981 216 -980 390

Toimintakate -927 125 -883 889 -946 528 7,1 -943 879 -943 361

Suunnitelman muk.poistot -10 065 -2 300 -8 980 290,4 -8 980 -8 980

Tilikauden tulos -937 190 -886 189 -955 508 7,8 -952 859 -952 341

Museopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 77 679 34 650 38 000 9,7 35 829 35 533

Kulut -481 081 -415 355 -431 472 3,9 -429 323 -428 961

Toimintakate -403 402 -380 705 -393 472 3,4 -393 495 -393 429

Suunnitelman muk.poistot -77 -35 -100,0

Tilikauden tulos -403 479 -380 740 -393 472 3,3 -393 495 -393 429

Liikuntapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 653 906 653 800 590 900 -9,6 557 137 552 533

Kulut -2 884 522 -2 704 590 -2 608 646 -3,5 -2 595 651 -2 593 466

Toimintakate -2 230 616 -2 050 790 -2 017 746 -1,6 -2 038 514 -2 040 933

Suunnitelman muk.poistot -79 952 -73 450 -95 329 29,8 -87 410 -87 410

Tilikauden tulos -2 310 568 -2 124 240 -2 113 075 -0,5 -2 125 924 -2 128 343

Nuorisopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 100 147 25 620 47 500 85,4 44 786 44 416

Kulut -513 751 -464 732 -458 933 -1,2 -456 647 -456 262

Toimintakate -413 604 -439 112 -411 433 -6,3 -411 861 -411 846

Suunnitelman muk.poistot

Tilikauden tulos -413 604 -439 112 -411 433 -6,3 -411 861 -411 846

Page 86: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

85

8.7.5 Soisalo-opisto

Tilivelvolliset: rehtori, koulutuspäällikkö sivistyslautakunnan jäsenet

”Iloa ja oppia”

Soisalo-opisto järjestää laadukasta ja vetovoimaista taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön

opetusta sekä koulutus- ja lastenkulttuuripalveluja alueellisesti.

Toiminnan painopistealueet:

1. Toteutetaan kestävän tulevaisuuden taloudellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja ekologisten

periaatteiden mukaista toimintaa vuosisuunnitelman mukaisesti.

2. Kehitetään kuntien eri toimialojen kanssa lasten, nuorten, ikäihmisten sekä perheiden harrastus- ja

kulttuuritoimintaa.

3. Valmistellaan Soisalo-opiston kehittämissuunnitelma yhteistyössä opistokuntien kanssa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Asukkaiden juurtuminen alueelle Opetustunti- ja

opiskelijamäärät

Koulutustarjonta on vuoden 2016

tasolla

Laadukkaan opetuksen ja

koulutuksen sekä monipuolisten

alueellisten kulttuuri- tapahtumien

järjestäminen

Asiakaspalaute ja

opetustuntien ja tapahtumien

määrä

Toiminta toteutetaan vuoden 2016

laajuisena ja tasoisena kuntien

taloustilanne huomioiden

Toiminta toteutetaan

kustannustehokkaasti

€/opetustunti ja €/opiskelija Kustannukset pysyvät vuoden 2016

tasolla

Varmistetaan henkilöstön

osaaminen ja hyvinvointi

laadukkaan johtamisen avulla

Henkilöstötyytyväisyys Tyytyväisyys 4/5

Suunnittelukauden tavoitteet 2018–2019

Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Soisalo-opisto tunnetaan

innovatiivisena ja ketteränä

alueellisena toimijana

Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys edellisten

mittausten tasolla

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Yleinen talouden niukkuus, opiston

rahoituspohjan pettäminen, osaavan

henkilöstön ja toimivien tilojen puute

Huolehditaan talousarvioon tarvittavat määrärahat,

kehitetään uusia tulomuotoja, markkinoidaan ja

brändätään opistoa aktiivisesti sekä kehitetään opiston

toimintaa yhteistyössä sopimuskuntien kanssa.

Page 87: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

86

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 1 372 505 1 341 200 1 241 958 -7,4 1 170 995 1 161 317

Kulut -3 176 166 -3 055 792 -3 094 741 1,3 -3 079 325 -3 076 732

Toimintakate -1 803 661 -1 714 592 -1 852 783 8,1 -1 908 330 -1 915 415

Suunnitelman muk.poistot -7 214 -1 289 -1 289 -1 289

Tilikauden tulos -1 810 875 -1 714 592 -1 854 072 8,1 -1 909 619 -1 916 704

=valtuustoon nähden sitovat erät

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistamisesta johtuen henkilöstömäärän tilastointitapa on

muuttunut talousarviossa 2017. Määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt hankkeitten vuoksi.

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lisäksi Soisalo-opistolla on suuri määrä sivutoimisia

tuntiopettajia.

8.8 TEKNINEN TOIMI

Toimintaympäristön muutos

Teknisen toimen palvelurakenteen sopeuttamista jatketaan. 1.5.2014 muodostettiin uusi palvelualue

tekniseen toimeen, johon siirrettiin tilapalvelu teknisestä toimesta, ruoka- ja puhtauspalvelut

konsernipalveluista. Liikuntapalvelut siirtyivät takaisin sivistystoimeen 1.1.2016.

Keskuskeittiön toiminta on vakiinnutettu ja muista valmistuskeittiöistä on luovuttu; ainoastaan

Kuoppakankaan valmistuskeittiö jäi toimintaan ja varayksiköksi.

Tekninen toimi siirtyi vuoden 2015 alusta prosessimaiseen organisaatioon. Henkilöresurssien

vähennys toi oman lisähaasteen toimintamallin sisäänajoon.

Prosessimainen organisaatio rakentuu seuraavasti:

Organisaatioon muodostuu tärkeimpien prosessien eli loogisten toimintakokonaisuuksien mukaisesti

kolme palvelualuetta: strateginen ohjaus, suunnittelu ja toteuttaminen. Strategiseen ohjaukseen

kuuluvat hallinto, omaisuuden hallinta ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjaus. Suunnittelu

sisältää maankäytön ja infran suunnittelun sekä tilasuunnittelun ohjauksen. Toteuttaminen sisältää

hankehallinnan ja ylläpidon. Näiden lisäksi erillisiä palveluyksiköitä ovat rakentamisen ohjaus,

tukipalveluyksikkö ja pysäköinninvalvonta. Kolme palvelualuetta muodostavat perusorganisaation,

jossa henkilöstö on kokonaisuudessaan hallinnon alaisuudessa. Henkilöstön monipuolista osaamista

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 32 28 29 3,6 29 29

Määräaikaiset ja sijaiset 3 9 200 9 9

Palkkatyöllistetyt

Oppisopimushenkilöstö

YHTEENSÄ 32 31 38 22,6 38 38

Henkilötyövuodet / 31.12. 32 30,4 35,46 16,6 30 30

YHTEENSÄ 32 30,4 35,46 16,6 30 30

Page 88: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

87

hyödynnetään kaikissa prosesseissa ja kustannukset kohdennetaan kuhunkin prosessiin käytetyn

työajan suhteessa.

Teknisen toimen raami vuodelle 2017 on – 3.120.000 €. Raami tiukentaa teknisen toimen taloutta

entisestään. Menojen nousua tulee tietenkin pyrkiä välttämään. Iso kysymysmerkki on, kuten ennenkin,

tuleva talvi; pakkaset, lämmön- ja sähkönhinta jne. Lisäksi teknisen toimen budjetissa on menoeriä

joihin se itse ei voi vaikuttaa, kuten aluepelastuslaitoksen (2.436.712 €, nousua ed. vuodesta 21.873 €)

ja ympäristöyksikön maksuosuudet.

Puun myyntiin yli vuosikasvun turvaudutaan kuitenkin vain pakkotilanteessa. Kaupunginhallituksen

linjaus viime syksyltä nosti myyntitulotavoitetta vuosille 2015 ja 2016 300.000 €/vuosi. Ylimyyntiä ei

enää jatketa.

Tiukalla taloudenpidolla näyttäisi olevan mahdollista pysyä annetussa raamissa, mikäli rakennusten

purkukustannuksiin saadaan erikseen määräraha (210.000 €), mutta palveluita joudutaan tapahtuneen

henkilöstön vähentäminen takia edelleenkin sopeuttamaan.

Säästötoimenpiteet heikentävät palvelutasoa, eikä henkilöresursseja enää pystytä turvaamaan.

Toiminnalliset riskit lisääntyvät oleellisesti.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kustannustehokkaasti tuotetut

laadukkaat palvelut ja

palveluprosessien toimivuus

Talousarvion toteutuminen. Talousarvio toteutuu

suunnitellusti.

Suunnittelukauden tavoite 2018-2019 Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kustannustehokkaasti tuotetut

laadukkaat palvelut ja

palveluprosessien toimivuus

Talousarvion toteutuminen. Talousarvio toteutuu

suunnitellusti.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Sisäinen tarkkailu on toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa toimintaa, jolla ehkäistään virheitä,

vahinkoja ja väärinkäytöksiä valtuuksien ja vastuun selkeällä määrittelyllä, asianmukaisella työnjaolla ja

toimivalla seurantajärjestelmällä. Organisaation sisällä pyritään varmistamaan oikea, riittävä ja

tarkoituksenmukainen informaatio, toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, ohjeiden, lakien ja määräysten

noudattaminen, omaisuuden turvaaminen, rahallisesti merkittävien riskialttiiden toimintaketjujen

tarkkailu, resurssien taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö ja asetettujen tavoitteiden

saavuttaminen. Vastuu sisäisen tarkkailun riittävyydestä on ensisijaisesti toimintayksikön esimiehellä,

jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen suorittamaan sisäistä valvontaa.

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 21 849 552 20 398 515 20 126 234 -1,3

Kulut -23 992 013 -23 363 715 -23 327 879 -0,2

Toimintakate -2 142 461 -2 965 200 -3 201 645 8,0 -3 200 000 -3 200 000

Suunnitelman muk.poistot -3 937 093 -4 074 450 -5 072 535 24

Tilikauden tulos -6 079 554 -7 039 650 -8 274 180 17,5 -3 200 000 -3 200 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Page 89: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

88

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 160 153 162 5,9 162 162

Määräaikaiset ja sijaiset 18 10 11 10,0 11 11

YHTEENSÄ 178 163 173 6,1 173 173

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 153,8 168,2 9,4 168,2 168,2

8.8.1 Strateginen ohjaus

Tilivelvolliset: tekninen johtaja

teknisen lautakunnan jäsenet

Strategisen ohjauksen palvelualue huolehtii toimialan strategiasta, hallinnosta, omaisuuden hallinnasta

ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjauksesta.

Toimialan strategia käsittää vuosisuunnittelun ja pitkän tähtäimen suunnittelun.

Hallinto sisältää teknisen toimen yleiset hallintotehtävät, talouden hallinnan, toiminnan kehittämisen

sekä teknisen lautakunnan valmistelun ja täytäntöönpanon. Prosessiajattelun mukaisesti

henkilöstöresurssien tulee olla kaikkien käytettävissä, joten palvelualueiden henkilöstö sijoitetaan

hallintoon, lukuun ottamatta erillisten palveluyksiköiden henkilöstöä.

Omaisuuden hallinta käsittää kaiken teknisen toimen vastuulle asetetun omaisuuden hallinnan; siis

rakennetun infran, toimitilat, maaomaisuuden ja metsät. Omaisuuden hallinta vastaa myös omaisuuden

hankinnasta ja luovutuksesta sekä rekistereistä.

Omistajaohjaukseen sisältyvät yhtiöt, liikelaitokset ja yhteisöt; Keski-Savon Vesi Oy, Keski-Savon

Jätehuolto LLKY, Pohjois-Savon aluepelastuslaitos, Keski-Savon ympäristötoimi, Savo-Karjalan

vesiensuojeluyhdistys, satamalaitos, sekä joitakin kaupungin osaomistuksessa olevia kiinteistöyhtiöitä.

Toiminnan painopistealueet:

1. Uusitun organisaation toimintaympäristön vakiinnuttaminen ja henkilöstöresurssien saattaminen riittävälle tasolle.

2. Tarpeettoman omaisuuden poistaminen ja myynti tasearvoista huolimatta. 3. Tilastrategian 2015 – 2030 (PTS) täsmentäminen.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja

tuottamattomien kiinteistöjen myynti tai

poistaminen muulla tavalla

Toteutuneet kaupat/purkamiset 2 kpl/ vuosi

Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön

hyvinvointi

Työtyytyväisyys (seurataan

kaupungin yhteisen kyselyn

kautta)

Sairauspoissaolot

Työtyytyväisyys paranee

Sairauspoissaolojen määrä on

keskimääräistä alempi

verrattuna muihin yksiköihin

Suunnittelukauden tavoite 2018-2019 Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso

Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön Työtyytyväisyys (seurataan Työtyytyväisyys paranee

Page 90: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

89

hyvinvointi kaupungin yhteisen kyselyn

kautta)

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä on

keskimääräistä alempi

verrattuna muihin yksiköihin =valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- erikoisosaamista vaativat tehtävät

- tapaturmat ja sairastumiset

- henkilöstön eläköityminen

- työilmapiiri

- lainsäädännön soveltamiseen liittyvät riskit

- varahenkilöjärjestelmä, ostopalvelusopimukset

- TYKY-toiminta, työturvavarusteiden käyttö,

työterveyshuolto

- toiminnan kehittäminen, uudet työskentelytavat

- avoin tiedotus, osastopalaverit

- vakuutus, osaava henkilöstö ja koulutus

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 4 332 180 4 081 170 3 872 016 -5,1

Kulut -5 612 485 -5 476 935 -5 481 832 0,1

Toimintakate -1 280 305 -1 395 765 -1 609 816 15,3 -1 609 000 -1 609 000

Suunnitelman muk.poistot -291 698 -290 450 -381 535 31 -382 000 -382 000

Tilikauden tulos -1 572 003 -1 686 215 -1 991 351 18,1 -1 991 000 -1 991 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 17 16 17 6,3 17 17

Määräaikaiset ja sijaiset 1 1 1 1 1

YHTEENSÄ 18 17 18 5,9 18 18

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 15,9 14,5 16 10,3 16 16

8.8.2 Suunnittelu

Tilivelvolliset: kaupunginarkkitehti

teknisen lautakunnan jäsenet

Suunnittelun palvelualue huolehtii maankäytön, infran ja toimitilojen suunnittelusta sekä paikkatieto- ja

karttapalveluista.

Maankäytön suunnitteluun kuuluu kaavoitukseen liittyvien sopimusten hallinta, yleis- ja

asemakaavoitus, asemakaavojen uudistaminen, asemakaavan toteuttamiseen liittyvän

kiinteistönmuodostuksen valvonta, haltuunotot ja lunastukset, poikkeamispäätösten ja

suunnittelutarveratkaisujen valmistelu sekä maankäyttöön ja rakentamisen ohjaukseen liittyvien

kaupungin lausuntojen valmistelu.

Infran suunnitteluun kuuluu liikennesuunnittelu, vihersuunnittelu, katusuunnittelu, vesihuollon

suunnittelu, aluesuunnittelu, maanläjitysalueiden suunnittelu sekä liikenneturvallisuusasiat.

Toimitilojen suunnitteluun sisältyy tarveselvitysten, hankesuunnittelun ja rakennussuunnittelun ohjaus.

Page 91: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

90

Paikkatieto- ja karttapalvelut sisältää kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa tarvittavien

pohjakarttojen valmistuksesta ja ylläpidosta, kaupungin osoitejärjestelmän ja osoitekartan

ylläpitämisestä, paikkatietojärjestelmän ylläpidosta sekä rekisteri- ja paikkatietojen jakamisesta koko

kaupunkiorganisaation käyttöön.

Toiminnan painopistealueet:

Maankäytön ja infran suunnitteluhankkeet painottuvat edelleen elinkeino- ja yritystoimintaa tukeviin ja

uusia asuintontteja muodostaviin hankkeisiin.

Merkittävin hanke on Joutenlahden kauppa- ja vetovoimakeskuksen aluekehityshanke ja alueen

kaavoitus. Noin kaksivuotinen hanke on käynnistetty 2016.

Toimitilojen suunnittelussa merkittävin hanke on uimahallin rakennussuunnittelu. Muita hankkeita

toteutetaan tilastrategian mukaisesti.

Paikkatietopalveluja kehitetään tukemaan kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Tonttitarjonta on kilpailukykyistä. Omarantaisten

omakotitalotonttien määrä.

Muiden asuntotonttien määrä.

Omarantaisia

omakotitalotontteja on tarjolla

jatkuvasti.

Muiden asumisvaihtoehtojen

tarjonta pidetään monipuolisena

ja kysyntää vastaavana.

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Tonttitarjonta on kilpailukykyistä. Omarantaisten

omakotitalotonttien määrä.

Muiden asuntotonttien määrä.

Omarantaisia

omakotitalotontteja on tarjolla

jatkuvasti.

Muiden asumisvaihtoehtojen

tarjonta pidetään monipuolisena

ja kysyntää vastaavana.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Sisäinen valvonta toteutetaan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- erikoisosaamista vaativat tehtävät

- tapaturmat ja sairastumiset

- lainsäädännön soveltamiseen liittyvät riskit

- varahenkilöjärjestelmä, ostopalvelusopimukset

- TYKY-toiminta, työturvavarusteiden käyttö,

työterveyshuolto

- vakuutus, osaava henkilöstö ja koulutus

Page 92: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

91

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2017 TS2018

Tuotot 59 494 24 500 20 000 -18,4

Kulut -527 044 -582 558 -528 988 -9,2

Toimintakate -467 550 -558 058 -508 988 -8,8 -509 000 -509 000

Suunnitelman muk.poistot -53 295 -38 000 -30 000 -21 -30 000 -30 000

Tilikauden tulos -520 845 -596 058 -538 988 -9,6 -539 000 -539 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.8.3 Toteuttaminen

Tilivelvolliset: kaupungininsinööri

tekninen lautakunnan jäsenet

Toteuttamisen palvelualue muodostuu kuudesta prosessista. Yhteinen nimittäjä on erilaisten

kaupunkiympäristön ja rakennuksien ylläpitoon liittyvä rakentamis-, kunnossapito- ja huoltopalvelujen

järjestäminen. Palvelualue vastaa tukipalveluyksikön ohjauksesta, tiloihin liittyvästä hankehallinnasta,

infran rakennuttamisesta sekä palvelualueen viranomaistehtävistä. Palvelualue hallinnoi infran ja

toimitilojen investointimäärärahoja sekä vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä.

Toiminnan painopistealueet:

Toimitilat

Toteuttaminen-palvelualue toimii tilaajana tukipalveluyksikköön nähden (tilaaja-tuottaja malli).

Tukipalveluyksikköön kuuluu isännöinti, rakennuttaminen, kiinteistöjen kunnossapito, huolto,

sairaalalaitehuolto ja sähköhuolto.

Toimitilojen määrä ja laatu vastaavat käyttäjien kohtuullisia tarpeita. Tavoitteena on, että käyttäjät

maksavat tiloistaan kustannusperusteista vuokraa, mikä vastaa kiinteistön ylläpidosta ja pääomasta

aiheutuvia kuluja. Huolto- ja kunnossapito sekä rakennuttamispalvelut tuottaa tukipalveluyksikkö.

Rakennuttamisen osalta tehdään yhteistyötä myös konserniyhtiöiden kanssa.

Rakennusten korjausvelka kasvaa nykyisillä kunnossapitoresursseilla. Sisäilmaongelmien

korjaamiseen joudutaan panostamaan entistä enemmän.

Peruskorjausten siirtyessä talotekniikka on saavuttanut useissa kohteissa taloudellisen ja teknisen

käyttöikänsä, mikä lisää kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitokustannuksia sekä sisäilmaongelmia.

Waltterin koulun valmistumisen myötä siirrytään yhden yläkoulun malliin lukuvuoden 2017 alusta.

Infra

Viime vuosina on pyritty panostamaan nykyisen katuverkon ylläpitämiseen. Päällystyksen määrärahat

on kohdennettu vilkkaimmin liikennöidyille pää- ja kokoojakaduille. Viime vuosina ei ole saatu

määrärahaa routavaurioiden kunnostukseen. Uusia katuja ei ole rakennettu.

Kokooja- ja pääkatuverkosto on lain edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Myös kevyen liikenteen

väylien palvelutaso on hieman parantunut johtuen viime vuosien panostuksista väylien päällystykseen.

Asunto- ja tonttikadut ovat sen sijaan heikommassa kunnossa. Pienentyneiden resurssien vuoksi

asunto- ja tonttikatujen peruskorjauksiin ja uusintapäällystykseen ei ole voitu panostaa viime vuosina

laisinkaan. Tämä aiheuttaa korjausvelan lisääntymistä vuosittain ja nyt onkin jouduttu joitain

päällysteitä purkamaan kokonaan pois ja muuttamaan väyliä sorapintaisiksi. Lähitulevaisuudessa

katuverkoston parantamiseen on panostettava selvästi viime vuosia enemmän, varsinkin asunto- ja

Page 93: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

92

tonttikadut vaativat resursseja perusparannukseen. Rapistuva katuverkko aiheuttaa vuosittain

lisääntyviä korvauksia vaurioituneista ajoneuvoista.

Kunnallistekniikan palvelutuotannon urakoitsijana aloitti 1.5.2016 Destia Oy, sopimuksen kesto on 7+3

vuotta. Tällä hetkellä henkilöstön mitoitus on minimissään. Mikäli investointimäärärahat nousevat

nykyiseltä tasoltaan, tulee investointikohteiden valvontaan palkata rakennuttaja.

Joukkoliikenne

Joukkoliikennettä ovat kaupunkiliikenne, seutuliikenne sekä palveluliikenne (Pali). Vuoden 2016 aikana

suunniteltu joukkoliikenne kilpailutetaan yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa huomioiden vuonna 2017

toteutuvat kouluverkkouudistukset. Kilpailutuksessa on mukana koko paikallisliikenne sekä

palveluliikenne. Kilpailutettu liikenne otetaan käyttöön syksyllä 2018.

Joukkoliikenteen tilastotietoja:

2014 2015 2016 / 1-6 kk

Pali-palveluliikenne matkustajat 13 164 11 086 5 221

Paikallisliikenne lipputuotteita ostaneet asiakkaat (ei sis. kertalipulla maksaneita)

7 363 4 647 1 725

Yhteensä 20 527 15 733 6 946

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja

viihtyisä ympäristö (toimitilat)

Toimitilojen ja piha-alueiden

kunnossapidon ja

kiinteistöhoidon taso pysyy

tyydyttävällä tasolla siten että

toimitilat ja piha-alueet ovat

terveellisiä turvallisia

Tapaturmat 0 kpl/ vuosi

Infran palvelusuoritteen hinta on

kilpailukykyinen

Kunnallistekniikan alueurakan

lisätöiden määrä

Lisätöiden määrä on alle 20.000

€ vuodessa.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Käyttäjämäärien lasku pyritään

keskeyttämään uuden

joukkoliikenteen suunnittelun

avulla, jolla luodaan realistiset

palvelutasot tulevaisuuteen

Saadaan pysäytettyä

joukkoliikenteen käyttäjämäärien

aleneminen

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja

viihtyisä ympäristö (toimitilat)

Toimitilojen ja piha-alueiden

kunnossapidon ja

kiinteistöhoidon taso pysyy

tyydyttävällä tasolla siten että

toimitilat ja piha-alueet ovat

terveellisiä turvallisia

Tapaturmat 0 kpl/ vuosi

Infran palvelusuoritteen hinta on

kilpailukykyinen

Kunnallistekniikan alueurakan

lisätöiden määrä

Lisätöiden määrä on alle 20.000

€ vuodessa.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Käyttäjämäärien lasku pyritään

keskeyttämään uuden

joukkoliikenteen suunnittelun

avulla, jolla luodaan realistiset

palvelutasot tulevaisuuteen

Saadaan pysäytettyä

joukkoliikenteen käyttäjämäärien

aleneminen

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Page 94: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

93

Sisäinen valvonta toteutetaan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- tapaturmat ja sairastumiset

- hankinta- ja sopimusriskit

- kiinteistöihin ja infraan liittyvät riskit

(epäkurantit kiinteistöt, korjausvelka, energian

hinnankorotukset yms)

- erikoisosaamista vaativat tehtävät

- TYKY-toiminta, aktiivisen puuttumisen malli,

savuton työyhteisö, työterveyshuolto,

työsuojelu, työturvavarusteiden käyttö

- erikoisosaamista omaava henkilöstö,

asiantuntija, ostopalvelusopimukset,

henkilöstön koulutus

- seuranta, varhainen puuttuminen ongelmiin,

kuntotarkastukset, kunnossapito, ylläpidetään

ainoastaan palvelutuotannossa olevia

kiinteistöjä

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 233 242 210 000 204 000 -2,9

Kulut -3 042 845 -3 087 630 -2 994 356 -3,0

Toimintakate -2 809 603 -2 877 630 -2 790 356 -3,0 -2 790 000 -2 790 000

Suunnitelman muk.poistot -1 476 394 -1 496 000 -1 976 000 32 -1 980 000 -1 980 000

Tilikauden tulos -4 285 997 -4 373 630 -4 766 356 9,0 -4 770 000 -4 770 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

8.8.4 Rakentamisen ohjaus

Tilivelvolliset: rakennustarkastaja

teknisen lautakunnan jäsenet

Palveluyksikkö käsittää rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan osa-alueet.

Rakentamisen ohjaus (rakennusvalvonta) on osa kunnan lakisääteistä peruspalvelua.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä.

Tehtäväkenttä sisältää hankekohtaisen ohjauksen (lupaprosessit ja katselmukset) lisäksi tarvittavan

yleisen ohjauksen ja neuvonnan sekä ns. jatkuvan valvonnan. Varkaudessa normaalitehtävien lisäksi

rakennusvalvonnalle on delegoitu myös maisematyöluvat.

Korjausneuvonnan päätehtävänä on ollut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)

korjausavustusten paikallinen hallinnointi. Lisäksi tehtäviin on sisältynyt sosiaalitoimen avustaminen

vammaispalvelulain mukaisten asuntojen korjaus- ja muutostöiden toteutuksessa sekä yleinen

korjausneuvonta. Korjausavustusten käsittelyn siirtoa kunnilta Asuntorahastolle (ARA) ollaan nyt

valmistelemassa. Tätä koskeva esitys korjausavustuslain muuttamiseksi on menossa eduskuntaan

19.9.2016. Sen todelliset vaikutuksen kunnan korjausneuvonnan tarpeeseen ovat vielä epäselvät.

ARA:n näkemyksen mukaan (tiedote 1.9.2016) kuntien olisi syytä jatkaa avustuksiin liittyvää

neuvontaa, kuten auttaa korjaustarpeen arvioinnissa ja hakemusten teossa. Kun korjausavustuksilla on

tarkoitus edistää kotona asumista, on avustusten oikea ja tehokas käyttö niin kunnan, kuin vanhusten

etu.

Toiminnan painopistealueet:

Toimialueen ydinprosesseja ovat rakentamiseen liittyvät luvat. Niiden osalta palveluun on tulossa

merkittävä uudistus, kun sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön vuoden 2016 lopulla. Sen käytön

vakiinnuttaminen on vuoden 2017 olennainen painopistealue.

Page 95: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

94

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Palvelujen kokonaislaatu on hyvä. Rakennusjärjestyksen

uudistaminen

Asiakaspalautejärjestelmä

Rakennusjärjestyksen

uudistaminen valmistuu pääosin.

Asiakaspalautejärjestelmän

käyttö vakiintuu

Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Sähköisen asiointijärjestelmän

käyttöaste (Lupapiste.fi).

Sähköisen asiointijärjestelmän

käyttöaste nousee.

Kaupunkiympäristön laatu säilyy Ympäristökatselmusten

toteutuminen.

Kaupunginosakohtainen ympä-

ristökatselmus toteutetaan.

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Palvelujen kokonaislaatu on hyvä. Asiakaspalautteen yhteenveto

Talousaluekohtaisten yhteisten

käytäntöjen määrä.

Uusitun rakennusjärjestyksen

käyttöönotto

Keskimääräinen palvelun laatu

säilyy vähintään ennallaan.

Kaikkien keskeisten osa-aluei-

den yhteiset käytännöt on muo-

dostettu talousaluekohtaisesti.

Ajantasainen rakennusjärjestys

on otettu käyttöön.

Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Kokonaiskustannukset, e / suo-

ritteet

Sähköisen asiointijärjestelmän

käyttöaste

Kokonaiskustannukset , e / suo-

ritteet ei nouse

Sähköisen asiointijärjestelmän

käyttöaste kasvaa vuosittain

Kaupunkiympäristön laatu on hyvä Ympäristökatselmusten toteutu-

minen.

Tarpeellisten valvontaproses-

sien käynnistyminen.

Aiemmin käynnistettyjen val-

vontaprosessien edistyminen.

Kaupunginosakohtainen ympä-

ristökatselmus toteutetaan.

Tarpeelliset valvontaprosessit

käynnistetään.

Aiemmin käynnistettyjä valvon-

taprosesseja jatketaan ja saa-

tetaan loppuun.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Sisäinen valvonta toteutetaan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

erikoisosaamista vaativat tehtävät

tapaturmat ja sairastumiset

lainsäädännön soveltamiseen liittyvät riskit

varahenkilöjärjestelmä

TYKY-toiminta, työterveyshuolto

vakuutus

täydennyskoulutus

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 136 147 98 799 100 299 1,5 0 0

Kulut -230 769 -238 300 -234 935 -1,4 0 0

Toimintakate -94 622 -139 501 -134 636 -3,5 -134 000 -134 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -94 622 -139 501 -134 636 -3,5 -134 000 -134 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Page 96: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

95

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 3 3 3 0 3 3

Määräaikaiset ja sijaiset

YHTEENSÄ 3 3 3 0 3 3

Henkilötyövuodet / 31.12. 2,5 2,5 3

YHTEENSÄ 2,5 2,5 3 20 3 3

8.8.5 Tukipalveluyksikkö

Tilivelvolliset: tukipalvelupäällikkö

teknisen lautakunnan jäsenet

Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti palveluita kaupungin

sisäisille asiakkaille. Tukipalveluita ovat ruoka- ja puhtauspalvelut, rakennuttaminen, kiinteistöjen

kunnossapito ja huolto, sairaalatekninenhuolto, sähköhuolto ja koulujen vahtimestaripalvelu.

Toiminnan painopistealueet:

Palveluiden määrä ja laatu vastaavat asiakkaiden kohtuullisia tarpeita. Palveluja tuotetaan asiakkaille

annettujen resurssien puitteissa.

Tukipalveluiden henkilöstöä eläköityy paljon lähivuosina, selvitetään oppisopimus tai muita ratkaisuja

ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Tuemme asiakkaan hyvinvointia

valmistamalla suositusten mukaista

ruokaa ja huolehtimalla tilojen

puhtaudesta ja kunnossapidosta sekä

turvallisesta toimintaympäristöstä

Turvallinen ja terveellinen

ympäristö

Ravitsemussuositukset

Tarkoituksenmukainen siivous

kohteissa ja puhtaustaso

riittävä

Tapaturmat 0 kpl/ vuosi

Valmistamme suositusten

mukaista ruokaa.

Mitoitetut siivouskohteet

puhtausnäytteet

Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut

Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutuu

Nykyistä palvelutasoa pidetään yllä

Henkilöstömäärä ei laske Eläköityvien tilalle rekrytoidaan

henkilöstöä

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Tuemme asiakkaan hyvinvointia

valmistamalla suositusten mukaista

ruokaa ja huolehtimalla tilojen

puhtaudesta ja kunnossapidosta sekä

turvallisesta toimintaympäristöstä

Turvallinen ja terveellinen

ympäristö

Ravitsemussuositukset

Tarkoituksenmukainen siivous

kohteissa ja puhtaustaso

riittävä

Tapaturmat 0 kpl/ vuosi

Valmistamme suositusten

mukaista ruokaa.

Mitoitetut siivouskohteet

puhtausnäytteet

Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut

Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutuu

Page 97: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

96

Nykyistä palvelutasoa pidetään yllä

Henkilöstömäärä ei laske Eläköityvien tilalle rekrytoidaan

henkilöstöä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Sisäinen valvonta toteutetaan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- henkilöstön eläköityminen

- ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus

- erikoisosaamista vaativat tehtävät

- työilmapiiri, henkilö- ja työsuhderiidat

- hankinta- ja sopimusriskit

- kiinteistöihin ja infraan liittyvät riskit

(epäkurantit kiinteistöt, korjausvelka, energian

hinnankorotukset yms)

- varahenkilöjärjestelmä, työnkierto

- laadukas rekrytointi

- varahenkilöjärjestelmä

- ongelmatilanteiden selvittäminen, selkeä työ-

ja vastuujako, kehityskeskustelut, avoin

tiedotus, toimisto- ja osastopalaverit, esimies-

ja alaiskoulutus

- erikoisosaamista omaava henkilöstö,

asiantuntija, ostopalvelusopimukset,

henkilöstön koulutus

- seuranta, varhainen puuttuminen ongelmiin,

kuntotarkastukset, kunnossapito, ylläpidetään

ainoastaan palvelutuotannossa olevia

kiinteistöjä

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 16 931 166 15 888 699 15 819 572 -0,4

Kulut -14 477 406 -13 895 466 -14 007 809 0,8

Toimintakate 2 453 760 1 993 233 1 811 763 -9,1 1 812 000 1 812 000

Suunnitelman muk.poistot -2 115 706 -2 250 000 -2 685 000 19 -2 685 000 -2 685 000

Tilikauden tulos 338 054 -256 767 -873 237 240,1 -873 000 -873 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tilikauden tuloksen muutokseen vaikuttaa suunnitelmapoistot, jotka ovat kasvaneet uusien

investointien (mm. Waltterin koulu) sekä poistosuunnitelman muutoksen vuoksi. Uudessa Kuntamallin

taloushallintojärjestelmässä on myös yhdistelty samaan kiinteistöön liittyviä pieniä

peruskorjaushankkeita yhdeksi investointihankkeeksi, jolloin myös investointikohteen poistoaika on

lyhentynyt ja lisännyt poistojen määrää.

Henkilöstö / 31.12. TA2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 138 132 140 6,1 140 140

Määräaikaiset ja sijaiset 17 9 10 11,1 10 10

YHTEENSÄ 155 141 150 6,4 150 150

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 148,2 135,3 147,7 9,2 147,7 147,7

8.8.6 Pysäköinninvalvonta

Tilivelvolliset: kaupungininsinööri

teknisen lautakunnan jäsenet

Page 98: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

97

Pysäköinninvalvonnan (pysäköinnintarkastajat) tehtävänä on valvoa pysäköintiä ja pysäyttämistä

koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia

pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta.

Toiminnan painopistealueet:

Kaupungissa on toiminut kaksi virkasuhteista pysäköinnintarkastajaa joiden lisäksi on ollut ajoittain

työllistettäviä apuna. Toinen pysäköinnintarkastajista tekee kaupungintalon vahtimestarin tehtäviä

puolet työajastaan. Tässä yhteydessä ei palkata vakituista pysäköinnintarkastajaa vaan pyritään

työllistämään työllistettäviä apuna kenttätyössä. Lain edellyttämänä pysäköinninvalvojana toimii

hallintojohtaja.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Yksikön tulot kattavat menot Talousarvion toteutuminen Yksikön toiminta on tehokasta,

talousarvio toteutuu

Suunnittelukauden tavoitteet 2018-

2019

Vuosittain seurattava

mittari

Tavoitetaso

Yksikön tulot kattavat menot Talousarvion toteutuminen Yksikön toiminta on tehokasta,

talousarvio toteutuu =valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Sisäinen valvonta toteutetaan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- hankinta- ja sopimusriskit

- erikoisosaamista vaativat tehtävät

- erikoisosaamista omaava henkilöstö,

asiantuntija, ostopalvelusopimukset,

henkilöstön koulutus

TALOUSTuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Tuotot 157 323 95 347 110 347 15,7

Kulut -101 463 -82 825 -79 959 -3,5

Toimintakate 55 860 12 522 30 388 142,7 -30 000 -30 000

Suunnitelman muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 55 860 12 522 30 388 142,7 -30 000 -30 000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö / 31.12. TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 2 2 2 0 2 2

Määräaikaiset ja sijaiset 0 0 0

YHTEENSÄ 2 2 2 0 2 2

Henkilötyövuodet / 31.12.

YHTEENSÄ 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5

Page 99: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

98

OSA III

INVESTOINNIT

Page 100: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

99

9 INVESTOINNIT

9.1 Maa- ja vesialueet

9000 MAANHANKINTA T 200.000

M 300.000

Kunnan maanhankinnan tulee olla etupainotteista ja tätä varten tulee olla riittävä määrärahavaraus, vaikka hankinnan kohteet eivät ole kokonaisuudessaan etukäteen tiedossa.

Hankkeen investointityyppi: Uushankinta

Hankekuvaus:

Hankittaviin maa-alueisiin saattaa sisältyä myös Wartalon vuokratontteja joita kiinteistösijoitusyhtiö on tarjonnut kaupungin ostettavaksi. Tulo-odotus edellyttää, että joitakin vapaana olevista Lajuniemen uusista tonteista ja joitakin teollisuus/kerrostalotontteja myydään vuonna 2017.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000

Kulut 300 000 300 000 300 000 300 000

Vaikutus käyttötalouteen:

vähentää käyttötalousmenoja

palkkakulujen kirjautuessa investointiin

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 0 0

XXXX KIERTOTIEN TEOLLISUUSALUEEN JALOSTUS

Hankkeen investointityyppi: Uushankinta

Hankekuvaus:

Kaupungin teollisuustonttivarantoa monipuolistetaan hankkimalla A. Ahlström Oy:ltä Kiertotien vierestä asemakaavan mukainen teollisuustontti. Maakauppojen oletetaan toteutuvan jo vuonna 2016.

Kiertotien tontilla on kallioesiintymä. Jotta tonttia on helpompi markkinoida, kallio on louhittava ja tontti tasoitettava ainakin osittain. Lisäksi tontille on tehtävä tieyhteys. Navitas Kehitys Oy neuvotteli kallion louhinnasta ja kiviaineksen hyödyntämisestä erään kiviainestoimijan kanssa, joka arvioi louhivansa kallion ilmaiseksi irrotettavaa kiviainesta vastaan. Kiviainestoimijan toimesta alueelle teetätettiin kallion laatumääritys ja laskelmat louhinnan massamääristä. Laatu ja määrä huomioiden kiviainestoimija totesi, ettei louhintaa voi suorittaa ilmaiseksi.

Edellä mainitusta huolimatta kaupungin ja Navitas Kehitys Oy:n kesken on katsottu, että tontti kannattaa ostaa ja jalostaa. Navitas Kehitys Oy:llä on meneillään ”Warkaus Green Tech Valley”-hanke alueen kehittämiseksi ja hankkeen kautta on mahdollista teettää lisätutkimukset ja suunnitelmat alueen tieyhteyksistä, vesihuollosta ja muista verkostoista sekä tarvittavat suunnitelmat hankittavan tontin jalostamiseen ja sen kilpailuttamiseen. Suunnitelmien valmistuttua on tarkoitus hakea hankerahoitusta myös varsinaisiin toimenpiteisiin. Tarvittavaa määrärahaa ei pysty tässä vaiheessa vielä arvioimaan. Kun kokonaisuus on selvillä, tuodaan määräraha erikseen käsittelyyn lisätalousarvioasiana.

Page 101: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

100

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 0 0 0 0

Vaikutus käyttötalouteen:

vähentää käyttötalousmenoja

palkkakulujen kirjautuessa investointiin

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 0 0 0 0

9012 JOUTENLAHDEN ALUEKEHITYSHANKE 150 000

Hankkeen investointityyppi: Uushankinta

Hankekuvaus:

Joutenlahden kaavoittamattoman alueen aluekehityshanke käynnistyi 2016 markkinakartoituksen tilaamisella. Alueen tavoitteiden täsmentämiseksi pidetään yrittäjille, päättäjille ym. sidosryhmille työpajoja, seminaareja tms. tilaisuuksia. Hankkeen jatkovaiheet ja kokonaiskustannukset riippuvat selvityksen tuloksista ja tavoitteista. Hanke jakautuu vuosille 2016 – 2018.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 150 000 150 000 150 000 150 000

Vaikutus käyttötalouteen:

vähentää käyttötalousmenoja

palkkakulujen kirjautuessa investointiin

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 0 0 0 0

9013 RANTARAKENNUSPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN 50 000

Hankkeen investointityyppi: Hankekuvaus: Kaupungin omistuksessa olevia haja-asutusalueen ranta-alueita pyritään kehittämään ja niille muodostamaan rantarakennuspaikkoja. Vastaavalla kehityshankkeella on muodostettu loma-asuntotontteja Ketveleenniemeen. Muita kehitettäviä alueita on mm. Tolkkaanlahdessa.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

vähentää käyttötalousmenoja

palkkakulujen kirjautuessa investointiin

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 0 0 0 0

9.2 Rakennukset

TOIMITILAT Toimitilojen investointiohjelman tavoitteena on järjestää hallintokuntien palvelutuotannolle toimintojen edellyttämät tilat. Toiminnot on keskitetty mahdollisimman harvoihin rakennuksiin. Tyhjentyneet rakennukset pyritään ensisijaisesti myymään. Mikäli ostajaa ei löydy, tilat vuokrataan tai rakennus puretaan. Suojelupäätökset ovat muodostuneet esteeksi rakennusten purkamiselle. Tyhjentyneiden rakennusten ylläpitokustannukset pyritään minimoimaan ja rakennusten kylmilleen laittamisen edellytykset selvitetään. Kiinteistöjen ja

Page 102: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

101

rakennusten omistajana kaupunki on vastuussa toimitilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Laki rakennusperinnön suojelemisesta myös edellyttää omistajaa huolehtimaan rakennuksen säilymisestä. Kaupungin omistamissa rakennuksissa on korjaustarpeita huomattavasti enemmän kuin nykyisten määrärahojen puitteissa pystytään korjaamaan. Nykyisillä resursseilla korjausvelka kasvaa ja varsinkin tyhjäksi jääneet rakennukset rapistuvat Investointiohjelmaan korjauskohteita tärkeysjärjestykseen asetettaessa, ensisijaiset kriteerit ovat tilojen ja piha-alueiden terveellisyys ja turvallisuus sekä kiinteistöihin sidotun pääoman arvon säilyminen. Kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen korjausvelan suuruudeksi on arvioitu yli 100 miljoonaa euroa.

Vuosi Investoinnit, netto Poistot

2001 1.990.000 1.380.000

2002 3.362.000 1.414.000

2003 4.839.000 1.427.000

2004 7.809.000 1.483.000

2005 3.852.000 1.563.000

2006 2.535.000 1.900.000

2007 3.025.000 1.820.000

2008 2.452.000 1.727.580

2009 3.275.000 1.974.692

2010 3.920.000 1.952.300

2011 2.122.091 2.157.680

2012 1.666.500 2.114.200

2013 3.391.250 2.715.000

2014 1.950.000 2.673.846

2015 3.647.000 2.370.000

2016 6.495.000 2.350.000

Rakennusten pitkä poistoaika (yleensä 40 v ja tasapoisto) pienentävät suhteellista poistojen määrää, kun sitä verrataan muihin käyttöomaisuuseriin. Investointien puristaminen poistojen tasoon on äärimmäisen vaikeaa, kun tiedetään kiinteistöjen korjaustarpeet. Vuonna 2014 ja sen jälkeen tehtyjen investointien poistoajat ovat lyhempiä kv:n päätöksen 16.12.2013 § 91 mukaisesti. Vuoden 2016 rakennushankkeisiin ei ole myönnetty valtionavustuksia. Esitettyyn investointiohjelmaan on syytä suhtautua varauksella, koska korjaustarpeiden määrästä johtuen kesken vuoden ohjelmaan joudutaan ottamaan hankkeita, jotka on suunniteltu toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Korjausrakentamisen luonteesta johtuen rakennustöiden aikana voi paljastua odottamattomia vaurioita, jotka joudutaan korjaamaan työn aikana, mistä johtuen kustannusarviot ovat suuntaa antavia. Toimitiloissa esiintyvistä sisäilmaongelmista johtuen on mahdollista, että investointisuunnitelmaan joudutaan myös tästä syystä tekemään muutoksia. Investointiohjelmaan on otettu 200.000 euron kohdentamaton erillismääräraha, jota voidaan käyttää ennalta arvaamattomien äkillisten korjaustarpeiden kuntoon saattamiseen. Tällaisia kohteita ovat varsinkin talotekniikan laitteiden rikkoontuminen ja vesivahingot. Määrärahan käytöstä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

YLEISHALLINNON RAKENNUKSET

9102 Kaupungintalo 60.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus:

Page 103: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

102

Henkilöstöravintolan keittiön lattian vesieristyksen korjaaminen 50.000 Kaupungintalon laajennusosa on valmistunut vuonna 1984. Henkilöstöravintolan keittiön lattian ja seinän sekä lattiakaivojen liittymäkohdissa on esiintynyt vesivuotoja. Vuotokohtia on tiivistetty kittaamalla, mutta vesivaurioriskit ovat edelleen olemassa. Riskikohdat, seinien vierustat ja lattiakaivojen liitoskohdat avataan ja korjataan lattiamassalla. Keittiön pintarakenteet ovat kuluneen ja seinien vesieristyksessä on puutteita. Keittiön peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi lähivuosina, mutta kaupungin taloustilanteesta johtuen peruskorjaukseen ei ole vielä vuonna 2017 mahdollisuutta.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Murtohälytysjärjestelmän saneeraaminen 10.000 kaupungintalon nykyisen murtohälytysjärjestelmän laitteet ovat vanhentunutta tekniikkaa ja hälytysjärjestelmän ylläpitäminen on työlästä. Kaupungintalon henkilöstössä ja heidän sijoittumisessaan on viime vuorien aikana tapahtunut suuria muutoksia ja hälytysjärjestelmän päivittäminen on tästäkin syystä ajankohtainen.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 200 2 200 2 200 2 200

2018-19 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Uudemman osa tasakaton vesikatteen uusiminen 500.000 Kaupungintalon uudemman osan vesikate on bitumihuopaa, jonka päällä on suojakiveys ja terassin kohdalla betonilaatat. Vuodelta 1984 peräisin olevat vesieristykset ovat vanhentuneet ja vesivuotojen riskit ovat lisääntyneet siinä määrin, että katemateriaali on syytä uusia. Samalla uusitaan katolla sijaitsevat vesipellitykset. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Henkilöstöravintolan keittiön peruskorjaus 500.000

9844 RUOKAPALVELU 100.000 9104 Kuoppakankaan ruokapalvelukeskus

Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen keittiö- ja ruokalarakennus on alkujaan

rakennettu vuonna 1963 ja laajennettu vuonna 1995. Rakennuksen kerrosala on 1077

km2, bruttoala 1249 m

2 ja tilavuus 4790 m

3.

Rakennuksessa sijaitsevat Waltterin koulun ruokahuollon tilat; valmistuskeittiö ja kolme

ruokasalia sekä keittiöhenkilökunnan ja oppilaiden sosiaalitilat. Lisäksi rakennuksessa

sijaitsee Waltterin koulun toinen musiikkiluokka varastotiloineen.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Page 104: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

103

Hankekuvaus:

Salaoja- ja sadevesijärjestelmien saneeraaminen 100.000

Keittiö- ja ruokalarakennuksen sisäpihan puolella sadevedet ohjautuvat salaojiin

kastellen rakennuksen perustukset. Salaoja- ja sadevesien viemäröinti on syytä erottaa

toisistaan ja järjestelmät uusia. Samalla tarkastetaan ja korjataan rakennuksen

perusmuurien vesieristykset.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 100 000 100 000 100 000 100 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 4 000 4 000 4 000 4 000

2018

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Ruokapalvelukeskuksen keittiön saneeraaminen ja muutos 1.000.000

Ruokapalvelurakennus on monelta osin korjauksen tarpeessa, varsinkin

valmistuskeittiössä on korjattavaa. Musiikkiluokassa ja siihen liittyvissä varastotiloissa

on esiintynyt sisäilman laatuun liittyviä oireita. Rakennuksen vesikatossa on esiintynyt

vesivuotoja, jotka ovat kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmariski.

Keittiötilojen massalattiapinnoitteessa on halkeamia ja paikoin pinnoitteesta irronnut

paloja, lisäksi seinä- ja lattialiittymissä on halkeamia. Keittiön seinä- ja lattiapintoja

pestäessä vauriokohdista pääsee vesi rakenteisiin aiheuttaen kosteusvaurioriskin.

Keittiön astianpesutilan vesieristykset ja ilmanvaihto on todettu puutteelliseksi.

Keittiölaitteet ja varsinkin kylmiöt ovat saavuttamassa taloudellisen ja teknisen

käyttöikänsä. Keittiölaitteiden tekninen ja taloudellinen käyttöikä on noin 10 vuotta.

Waltterin koulun valmistuttua kesällä 2017, oppilaat ja koulun henkilökunta yhteensä

ruokailijoita on noin 1000. Ruokailijamäärän kasvusta johtuen keittiön nykyinen

työntekijöiden lukumäärä ei tule riittämään palveluprosessin hoitamiseen. Tarve tulee

palkata lisää vähintään yksi työntekijä. Keskittämällä ruoanjakelua ja astioiden

palautusta saadaan keittiön palveluprosessia tehostettua siten, että palvelu voidaan

hoitaa nykyisellä henkilökunnalla. Tämä edellyttää ruoanjakeluun ja astioiden

palautukseen tehtäviä tila ja kalustomuutoksia.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET VARKAUDEN SAIRAALA, TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA JA PÄÄTERVEYSASEMA 9201 Varkauden sairaala, tk:n vuodeosastot ja pääterveysasema 400.000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Sairaala- ja terveyskeskushankkeen jatko 100.000

Hankesuunnitelma valmistui syyskuussa ja sen perusteella päätetään, miten hanketta suunnitellaan jatkossa. Suunnitelma perustuu asiantuntijoiden ja henkilöstön yhdessä työstämään toiminnalliseen suunnitelmaan. Suunnitelmaa varten teetetyn kuntoarvion perusteella suurin osa rakennuksista on huonossa kunnossa ja niiden korjausaste on 70 – 100. Lisäksi kaikki tilat ovat toiminnan kannalta huonosti muunneltavia. Vanhin rakennus on asemakaavalla suojeltu ja siksi otettava huomioon toimintaa ja tiloja suunniteltaessa. Muutoin rakennukset voidaan korvata uusilla. Uusien tilojen rakentamisella saadaan toimivammat ja tehokkaammat sekä elinkaarikustannuksiltaan edullisemmat tilat kuin vanhoja korjaamalla ja muuntamalla. Uudet rakennukset voidaan toteuttaa pääosin niin, että toiminta voi jatkua entisissä tiloissa rakentamisen aikaan ja vanhat puretaan vasta uusien tilojen käyttöön oton jälkeen.

Page 105: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

104

Hankkeen laajuus ja vaativuus huomioon ottaen varteenotettava toteutustapa on elinkaarihanke. Elinkaarihankkeen kilpailuttamiseen ja palvelusopimuksen valmisteluun varataan 100.000 euron määräraha.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 100 000 100 000 100 000 100 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 4 000 4 000 4 000 4 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Terveyskeskuksen kuntoutusosasto- /psykiatrian vuodeosastorakennuksen vesikaton uusiminen 150.000 Vuosina 1988 -89 terveyskeskuksen sairaalarakennuksen jatkeeksi rakennettu Kultaisen iän keskukseksi nimetty (KIKE) ja laajennusosa on rakennettu vuosina 1992- 93. Tällä hetkellä rakennuksessa sijaitsevat terveyskeskuksen kuntoutusosasto, psykiatrian vuodeosasto ja päihdeklinikka. Jo useamman vuoden aikana vesikatossa on esiintynyt vesivuotoja. Kunnossapitokorjauksista huolimatta vesivuotoja on esiintynyt vielä kuluneen kesän aikana. Vesivuotojen estämiseksi kumibitumihuopavesikate uusitaan. Korjaustöiden yhteydessä uusitaan katon sadevesikaivot ja vesipellitykset. Muut kattovarusteet kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa. Riippuen vesikaton tarkempien tutkimusten tuloksista, hanketta pyritään korjauksilla siirtämään eteenpäin.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 150 000 150 000 150 000 150 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 6 000 6 000 6 000 6 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Terveyskeskus- ja sairaalarakennusten ennalta arvaamattomat ja välttämättömät kunnossapitokorjaukset 150.000 Vaikka terveyskeskuksen ja sairaalan tilat tullaan peruskorjaamaan ja/ tai rakennetaan uudet tilat, joudutaan nykyisiä rakennuksia ja tiloja pitämään käyttökunnossa ja tekemään välttämättömiä korjauksia. Tällaisia korjauksia ovat putkivuotojen ja odottamattomien laiterikkojen sekä sisäilmaongelmien korjaaminen. Kunnossapitokorjauksiin on syytä varata määräraha.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 150 000 150 000 150 000 150 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 6 000 6 000 6 000 6 000

KÄPYKANKAAN PALVELUKESKUS JA MUUT SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET 9212 Käpykankaan palvelukeskus 80.000

Page 106: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

105

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Keittiön lattian uusiminen 80.000 Käpykankaan palvelukeskuksen vanhempi osa on rakennettu vuonna 1979. Rakennusta peruskorjattiin vuosien 2002- 2006 aikana. Valmistuskeittiö peruskorjattiin 2004. Keittiön lattiamatossa on esiintynyt vesivuotoja, mistä johtuen kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmariskit ovat kasvaneet. Lattiamatto uusitaan rasitusta paremmin kestävällä massalattialla.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 80 000 80 000 80 000 80 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 3 200 3 200 3 200 3 200

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Palvelukeskusrakennuksen pohjoispuolen salaojitus 200.000 Rakennuksen salaojat uusittiin Louhitien puolelta 2016. Kosteusongelmien vuoksi myös rakennuksen pohjoisen puolen salaojat tulee uusia. Samalla maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin kaltevaksi. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Kuntoutusosaston lattian uusiminen 25.000 Kuntoutusosaston tilojen lattioissa esiintyi kosteusvaurioita, minkä johdosta lattiapäällysteenä olevat muovimatot on uusittava. Salaojat on uusittu Louhitien puolelta 2016 ja lattian kuivuttua muovimatot voidaan vaihtaa. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Käpyrinne 2 ja 3 osastotilojen jäähdytys 150.000 Kesällä hellekautena osaston tilat ovat liian lämpimät asukkaille ja hoitohenkilökunnalle.

9213 Kangaslammin palvelukeskus 120.000 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sisäilman laadun parantaminen 10.000 Henkilökunnalla esiintyneiden sisäilmaongelmiin viittaavien oireilujen johdosta sisäilman laatua on tutkittu alkuvuodesta 2014 ja seurantatutkimus tehtiin tammikuussa 2016. Tutkimustulosten perusteella ilman laadun parantaminen edellyttää ilmanvaihdon tehostamista ja tuloilman hallittua järjestämistä lisäämällä korvausilmaventtiilejä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 500 500 500 500

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Page 107: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

106

Hankekuvaus: Tupakeittiön muutos lyhythoitoasukkaan huoneistoksi 60.000 Kangaslammin palvelukeskuksen kaikissa palveluasunnoissa on asukkaat. Kaupungin muutkin tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat täynnä. Kangaslammin palvelukeskuksesta puuttuu lyhythoitoasiakkaille tarkoitettu huoneisto. Lyhythoitopaikalle on jatkuva kysyntä esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ajaksi tai kotona asuvan vanhuksen sairastuessa. Lyhythoitopaikan puuttuessa asiakas on jouduttu sijoittamaan vanhusten päiväkeskuksen lepohuoneeseen, mikä asukkaan ja päiväkeskuksessa vierailevien vanhusten kannalta ei ole hyvä ratkaisu. Palvelukeskuksen aiemmin ryhmäkodin tupakeittiönä toiminut huone on tällä hetkellä henkilökunnan taukotilana. Rakentamalla nykyisen taukotilan yhteyteen wc-/suihkutilat saadaan lyhythoitoasukkaalle asialliset tilat. Tällä ratkaisulla saamme tarjottua ei- sairaalahoitoa tarvitseville asiakkaille turvallisen hoiva- ja hoitopaikan, joka vastaa tiloiltaan ja varusteiltaan muita palveluasuntoja. Henkilökunnalle osoitetaan taukotilat palvelukeskuksen muista tiloista.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 60 000 60 000 60 000 60 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 3 000 3 000 3 000 3 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Hoitajakutsujärjestelmän uudistaminen 50.000 Kangaslammin palvelukeskuksen nykyinen hoitajakutsujärjestelmä on reilut kymmenen vuotta vanha. Nykyisessä järjestelmässä on ollut toistuvasti vikoja. Järjestelmä on vanhentunutta tekniikkaa ja siinä ei ole käytävänäyttöjä. Näytöt helpottaisivat hoitajien työtä ja avun antaminen nopeutuisi, koska kutsut voidaan paikallistaa nopeammin. Käyttäjärannekkeet ovat saavuttamassa elinkaarensa pään ja paristokäyttöisinä epäkäytännöllisiä. Nykyisen järjestelmän saneeraamisen kustannusarvio on 50.000 euroa.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 11 000 11 000 11 000 11 000

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Maahan upotettavat jätesäiliöt 30.000 Kangaslammin palvelukeskuksen ja Kangaskodin jätesäiliöt sijaitsevat pitkänä rivistönä pääsisäänkäynnin edessä. Nykyiset jätesäiliöt ovat hankalat käyttää, koska raskaiden jätesäkkien nostaminen korkeaan jätesäiliöön on myös työturvallisuusriski. Työsuojeluvaltuutettu on huomauttanut asiasta jo useamman kerran. Ajoittaan myös linnut saattavat repijä ja levitellä jätteitä. Uusimalla jätesäiliöt maahan upotettaviin syväsäiliöihin saadaan puutteet korjattua ja ympäristö siistiytyy.

SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET PERUSKOULUT

9322 Waltterin koulu 4.071.000

Page 108: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

107

Hankkeen investointityyppi: Uusinvestointi Hankekuvaus: Waltterin koulun rakentaminen Kaupunginvaltuusto päätti 29.9.2014 § 56 uuteen yhtenäiskouluun siirtymisestä. Siirtyminen tarkoittaa yhden yläkoulun mallia, jossa Kuoppakankaan kouluun muodostetaan yhtenäiskoulu vuosiluokille 0-9. Kaupungin valtuuston 9.5.2016 § 24 tekemän päätöksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 8.371.201 € alv 0 %. Vuoden 2016 talousarvion investointiosaan Waltterin koulun rakentamiseen on varattu 4.300.000 €, joten vuoden 2017 osuudeksi jää 4.071.201 € alv 0 %.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 4 071 000 4 071 000 4 071 000 4 071 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ylläpitokulut kasvavat kun rakennus

otetaan käyttöön

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 163 000 163 000 163 000 163 000

9314 Könönpellon koulu 45.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 30.000 Tulevasta peruskorjauksesta huolimatta rakennus on pidettävä käyttökunnossa. Koulutilojen ääntä vaimentavat mineraalivillalevyt ovat paikoitellen pinnaltaan rikkonaisia ja reunat avoimia. Levyistä mahdollisesti irtoavat mineraalivillakuidut voivat aiheuttavat sisäilman laadun heikkenemistä. Rikkonaiset villalevyt uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 30 000 30 000 30 000 30 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 200 1 200 1 200 1 200

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 15.000 Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestitutkimusten osalta ennen vuotta 2016 ollut käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkittu ja kaikki purkutyöt tilattiin asbestipurkutyönä, ei ole enää hyväksyttävä. Purettavien materiaalien asbestin laatu ja määrä on aina selvitettävä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ennen vuotta 2016 tehdyt asbestikartoitukset eivät täytä 1.1.2016 voimaan tulleen asbestilainsäädännön määräyksiä. Asbestilainmuutos käytännössä tarkoittaa, että kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin joudutaan tekemään nykyisen lain mukainen asbestitutkimus. Tutkimus on tehtävä aina, kun korjaustöiden yhteydessä vanhoja rakenteita puretaan. Laki koskee myös purettavia rakennuksia.

Page 109: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

108

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 15 000 15 000 15 000 15 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 600 600 600 600

9315 Lehtoniemen koulu 55.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 30.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Rikkonaisia villalevyjä uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 30 000 30 000 30 000 30 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 200 1 200 1 200 1 200

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Kuulutusjärjestelmä 25.000 Lehtoniemen koulussa on tällä hetkellä noin 200 oppilasta. Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden vuoksi koulutiloihin rakennetaan sähköinen kuulutusjärjestelmä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 25 000 25 000 25 000 25 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000 1 000 1 000

9316 Luttilan koulu 60.000

Luttilan koulurakennuksen vanhin osa on valmistunut vuonna1939 ja laajennusosa 1958. Rakennusta on osittain peruskorjattu vuonna 1993, minkä jälkeen rakennukseen on tehty ainoastaan pienehköjä kunnossapitokorjauksia. Rakennuksen peruskorjaus on ajankohtainen. Seuraavassa on lueteltu kiireisimmän korjaustarpeet, jotka pitää tehdä lähivuosina, mikäli rakennus aiotaan pitää koulukäytössä. Korjauksia on tehtävä jossain määrin, vaikka rakennus poistuisikin koulukäytöstä tulevaisuudessa. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Luokkatilojen lattioiden uusiminen 30.000 Luokkatilojen lattiat ovat pääosin massalattioita, jotka ovat siinä määrin kuluneet, että ne tulee uusia. Lattioiden purkutyöt joudutaan tekemään asbestipurkutyönä. Lattioiden välipohjaeristeissä on orgaanisia ainesosia, joka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia. Lattiapintojen korjauksen yhteydessä välipohja eristeet uusitaan. Määrärahalla uusitaan yhden luokkahuoneen lattia.

Page 110: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

109

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 30 000 30 000 30 000 30 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 200 1 200 1 200 1 200

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Luokkatilojen äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 20.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Rikkonaisia villalevyjä uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 800 800 800 800

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 400 400 400 400

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Ikkunoiden uusiminen 150.000 Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset, mikä osaltaan aiheuttaa luokkahuoneiden vetoisuuden ja kylmyyden talvella. Ikkunat pitäisi uusia pikimmiten. Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Talotekniikan (LVISA) järjestelmien saneeraussuunnittelu 50.000 Koulurakennuksessa on osittain painovoimainen ilmanvaihto ja osittain koneellinen poisto. Sisäilman laatu ei vastaa nykyaikaiselle koulurakennukselle asetettuja vaatimuksia. Koneellista poistoilmanvaihtoa ei myöskään voida tehostaa, koska jo nyt luokkatilat talvella ovat kylmiä ja vetoisia. Vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmät ovat myös saavuttamassa elinkaarensa pään. Ikkunoiden ja LVISA uusiminen sekä muut tulevat korjaukset voidaan jättää tekemättä, mikäli rakennus päätetään korvata lähitulevaisuudessa uudisrakennuksella.

9317 Puurtilan koulu 60.000 Puurtilan koulurakennus on valmistunut vuonna 1939 ja peruskorjattu 1952, vesikatto uusittu vuonna 1992 ja ikkunat uusittu vuonna 2002. Rakennuksen peruskorjaus alkaa olla ajankohtainen. Seuraavassa on lueteltu kiireisimmän korjaustarpeet, jotka pitää tehdä lähivuosina, mikäli rakennus aiotaan pitää koulukäytössä.

Page 111: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

110

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 400 400 400 400

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Luokkatilojen lattiapintojen uusiminen 30.000 Luokkatilojen lattiat ovat pääosin massalattioita, jotka ovat siinä määrin kuluneet, että ne tulee uusia. Lattioiden purkutyöt joudutaan tekemään asbestipurkutyönä. Välipohjaeristeissä on orgaanisia ainesosia, joka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia. Lattiapintojen korjauksen yhteydessä välipohjien eristeet uusitaan. Määrärahalla uusitaan yhden luokkahuoneen lattia.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 30 000 30 000 30 000 30 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 200 1 200 1 200 1 200

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 20.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Rikkonaiset villalevyt uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 800 800 800 800

2018 Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Talotekniikan (LVISA) järjestelmien saneeraussuunnittelu 50.000 Vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmät ovat myös saavuttamassa elinkaarensa pään. Tulevat korjaukset voidaan jättää tekemättä, mikäli rakennus päätetään korvata lähitulevaisuudessa uudisrakennuksella.

9319 Repokankaan koulu 75.000 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 15.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Suurin osa koulurakennuksen äänenvaimennusmineraalivillalevyistä on jo uusittu. Loput villalevyt uusitaan.

Page 112: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

111

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 15 000 15 000 15 000 15 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 750 750 750 750

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sisäilman laadun parantaminen 50.000 Repokankaan koulun tiloista teetettiin sisäilman laadun seurantamittauksia. Otetuissa näytteissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajistoja. Mikrobilähde/ -lähteet selvitetään ja lopulliset päätökset korjaustoimista tehdään tutkimustulosten perusteella.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 500 2 500 2 500 2 500

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 400 400 400 400

2018

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen suunnittelu 50.000 Repokankaan koulun sisäilman laatuongelmien yksi aiheuttajista on ilmanvaihdon puutteellisuus. Ilmanvaihdon tehostamiseksi ja parantamiseksi joudutaan saneeraamaan. Ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen suunnitteluun varataan määräraha.

9320, 9321, 9343 Kangaslammin koulu ja liikuntatalo 60.000 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Seutuvalvomoon liittäminen 50.000 Kangaslammin taajamassa sijaitsevia rakennuksia ei ole vielä liitetty seutuvalvomoon. Seutuvalvomoon liittäminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja saadaan säästöjä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 500 2 500 2 500 2 500

Page 113: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

112

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 10.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Rikkonaiset villalevyt uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 500 500 500 500

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Piha-alueen sadevesijärjestelmän saneeraaminen 100.000 Koulun piha-alueen kallistukset viettävät liikuntatalon suuntaan. Vesikattojen ja piha-alueen sadevedet virtaavat liikuntatalon seinustalle. Liikuntatalon seinustalla sijaitsevat sadevesikaivot ja niistä lähtevät viemärit eivät rankkasateella kykene johtamaan vesiä pois pihalta. Kaivojen tulviessa liikuntatalon perustukset ja seinärakenne kastuvat. Talvella kattovedet piha-alueelle jäätyessään aiheuttavat liukastumisriskin. Rakennusten kattovesille syöksytorvien alle rakennetaan sadevesikaivot ja vedet johdetaan sadevesiviemäriin pois piha-alueelta. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Raja-aitojen uusiminen 30.000 Koulun tontin puurakenteiset raja-aidat ovat huonokuntoiset ja turvallisuusriski.

xxxx Osmajoentie 28 (SAKKY:ltä siirtyneet rakennukset) 170.000

Osoitteessa Osmajoentie 28 sijaitseva kiinteistö ja sillä sijaitsevat koulurakennukset siirtyvät vuoden 2017 alusta Savon koulutuskuntayhtymältä Varkauden kaupungin omistukseen. Rakennuksista Osmajoentietä lähempänä sijaitseva rapattupintainen vihreäksi maalattu koulurakennus on asemakaavalla suojeltu. Lukuvuoden 2016 -2017 rakennukset ovat Kuoppakankaan koulun vuosiluokkien 0 – 6 käytössä. Tilat vapautuvat peruskoulun käytöstä keväällä 2017.

xxxx Rakennus A (ruskea tiilirakennus) 0 xxxx Rakennus B (rapattupintainen vihreä rakennus) 170.000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus (rakennukset A ja B) 20.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 800 800 800 800

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Salaojituksen saneeraaminen 50.000

Page 114: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

113

Osmajoentien puoleisen rakennuksen (rakennus B) kadun puolen salaojien toiminta on todettu puutteelliseksi. Salaojat ja perusmuurin kosteuseristykset (patolevyt) uusittaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Hanke- ja rakennussuunnittelu tulevasta käytöstä 30.000 Rakennus B on alustavasti suunniteltu sivistystoimen nuorisopalveluiden käyttöön. Rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen hanke- ja muutossuunnitteluun varataan määräraha.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 30 000 30 000 30 000 30 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 200 1 200 1 200 1 200

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Rakennusautomaatiomuutokset ja seutuvalvomoon liittäminen 70.000 Seutuvalvomoon liittäminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja näin saavutetaan säästöjä ylläpitokustannuksissa. Lisäksi rakennuksen lämmönvaihdin on saavuttanut elinkaarensa pään.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 70 000 70 000 70 000 70 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 800 2 800 2 800 2 800

PÄIVÄKODIT 9301 Päiviönsaaren päiväkoti 20.000

Päiviönsaaren päiväkoti on rakennettu vuonna 1981 ja peruskorjattu 1999. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sisäkattojen korjaaminen 20.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Kattojen villalevyjä uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000 1 000 1 000

Page 115: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

114

9302 Könönpellon päiväkoti 40.000 Könönpellon päiväkoti on rakennettu vuonna 1979. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sisäkattojen korjaaminen 20.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Rikkonaiset villalevyt uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000 1 000 1 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Paljeoven korvaaminen kiinteällä seinällä 20.000 Huonokuntoinen tiloja jakava paljeovi poistetaan ja korvata paremmin ääntä eristävällä kiinteällä seinällä, koska suuremmalle tilalle tässä tapauksessa ei ole tarvetta.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000 1 000 1 000

9303 Repokankaan päiväkoti 40.000

Repokankaan päiväkoti on rakennettu vuonna 1982. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sisäkattojen korjaaminen 20.000 Levyistä irtoavat mineraalivillakuidut ovat sisäilman laaturiski. Rikkonaiset villalevyjä uusitaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Paljeovien uusiminen 20.000 Tiloja jakavat paljeovet (2 kpl) ovat huonokuntoiset ja uusitaan.

Page 116: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

115

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000 1 000 1 000

9306 Kankunharjun päiväkoti 25.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus:

Päiväkodin keittiön kylmiön uusiminen

Kankunharjun päiväkoti on rakennettu vuonna1991. Rakennusajankohdalle tyypillisenä

ratkaisuna keittiön kylmiö rakennettiin paikan päällä. Kylmiössä esiintyy

kosteusongelmia aiheuttaen sisäilmaongelmaa keittiöön. Ongelmien poistamiseksi

paikalle rakennettu kylmiö puretaan ja korvata valmiilla kylmäkaapeilla. Kankunharjun

päiväkodin keittiön uusiminen oli jo vuoden 2016 investointiohjelmassa. Päiväkodin

ollessa toiminnassa läpi kesän 2016 muutostöitä ei voitu tehdä. Hanke päätettiin siirtää

ja esittää vuoden 2017 investointiohjelmaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 25 000 25 000 25 000 25 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 250 1 250 1 250 1 250

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Julkisivujen puu- ja metallipintojen maalaaminen 30.000 Päiväkodin julkisivujen puu- ja metalliverhousten maalipinnat ovat alkuperäiset ja huoltomaalaukseen tarpeessa. Päiväkodin ulkona olevat puu- ja metallipinna maalataan.

MUUT SIVISTYSPALVELUIDEN RAKENNUKSET 9332 Museo, Wredenkatu 5 80.000

Museorakennus osoitteessa Wredenkatu 5 on rakennettu 1920. Rakennus on asemakaavalla suojeltu. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Vesikatteen uusiminen ja yläpohjarakenteen saneeraaminen 80.000 Rakennuksen savitiilisessä vesikatossa ja vesiränneissä on esiintynyt vesivuotoja jo useamman vuoden aikana. Museorakennuksen tiilikatto, vesirännit, syöksytorvet, kattotikkaat ja huoltosillat uusitaan. Kattotöiden yhteydessä tarkistetaan yläpohjarakenteen kunto, mahdolliset vauriot korjataan ja rakenteen tuulettuvuutta parannetaan.

Page 117: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

116

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 80 000 80 000 80 000 80 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaukutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 3 200 3 200 3 200 3 200

9333 Kirjasto 75.000

Kirjastorakennus on rakennettu vuonna 1985. Kesällä 2016 tehdyn kuntoarvion mukaan rakennuksessa on lukuisia korjattavia kohteita, joista suurimmat korjaukset ajoittuisivat vuosille 2018 – 2019 ja 2021 -2022. Mikäli korjaukset tehdään peruskorjaamalla rakennus, peruskorjauksen ajankohta olisi vuosikymmenen vaihteessa. Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus (rakennukset A ja B) 10.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 400 400 400 400

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Kokoustilojen wc-tilat 15.000 Kirjastorakennuksen pohjakerroksessa on vajaakäytössä olevaa tilaa. Tilat soveltuvat vuokrattavaksi järjestöjen kokous- ja kerhokäyttöön. Tilojen julkinen käyttö edellyttää riittäviä wc-tiloja, jotka soveltuvat kaikille käyttäjäryhmille, myös liikuntarajoitteisille.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 15 000 15 000 15 000 15 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 600 600 600 600

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Salaojien toimivuuden ja maanvaraisten seinien vesieristysten kunnon selvittäminen ja korjaaminen 50.000 Kellarikerroksen tilojen seinissä on havaittavissa ulkopuolista kosteusrasitusta. Salaojien toimivuus, rakennuksen seinänvierustojen maarakenteet ja patolevyjen kunto tutkitaan. Salaojat ja patolevyt uusitaan tutkimustulosten perusteella. Samalla korjataan maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin kalteviksi. Tarkempi määrärahatarve selviää tutkimusten jälkeen.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

Page 118: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

117

2018 -2019 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Savunpoisto- ja kattoikkunoiden uusiminen 200.000 Rakennuksen keskiaulan yläpuolella sijaitsevat kattoikkunat ja niihin sijoitetut savunpoistoikkunat ovat huonokuntoiset ja savunpoistoikkunoiden toiminta ei enää ole luotettavaa. Ikkunoissa on esiintynyt ajoittain vesivuotoja. Katto- ja savunpoistoikkunat uusitaan. Hankkeen investointityyppi: suunnittelu Hankekuvaus: Peruskorjaus- ja muutostöiden hankesuunnittelu 50.000 Kirjastorakennuksessa, varsinkin pohjakerroksessa on runsaasti tilaa. Tilankäytön tehostamismahdollisuudet ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset selvitetään peruskorjauksen hankesuunnittelun yhteydessä. Rakennuksen tuleva käyttö suunnitellaan kokonaisuutena ja tehdään kattava hankesuunnitelma ennen varsinaista korjaussuunnittelua. Hanke- ja rakennussuunnitteluun liittyvät asbesti- ja haitta-ainetutkimus sekä ulkoseinien, ala- ja yläpohjarakenteiden kosteustekninen kuntotutkimus tehdään viimeistään ennen rakennussuunnittelua.

LIIKUNTAPALVELUIDEN RAKENNUKSET 9340 Kämärin jääurheilukeskus/ harjoitushallin puku- ja pesutilojen uusiminen 100.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Harjoitusjäähallin joukkueiden puku- ja pesutilat on sijoitettu hallin päässä olevaan siipirakennukseen. Tilojen kunto on niin heikko, että uusiminen on korjaamiseen verrattuna järkevämpää. Harjoitusjäähallin lämmitysjärjestelmän uusinta 100 000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 100 000 200 000 200 000 200 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 5 000 5 000 5 000 5 000

9546 Uimahalli 800.000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Peruskorjauksen/ uudisrakennuksen toteutussuunnittelu 800.000 Uimahalli on rakennettu vuonna 1975 ja rakennusta on peruskorjattu vuonna 1996. Rakennuksen kunnon selvittämiseksi teetettiin vuonna 2012 Insinööritoimisto Vahanen Oy:llä kuntoarvio, joka sisältää rakennetekniikan lisäksi LVI-, sähkö- ja vedenkäsittelytekniikan kuntoarviot. Kuntoarvion tekijät esittivät uimahallirakennuksen ja tekniikan täydellistä peruskorjausta viimeistään 2017. Uimahallin uudistamiseksi on käynnissä hankesuunnittelu. Hankesuunnitelman on määrä valmistua elo- syyskuun vaihteessa. Hankesuunnitelmassa vertaillaan peruskorjaus- ja uudisrakennusvaihtoehtojen vaikutuksia käyttötalouteen ja investointikustannuksiin. Hankesuunnitelman perusteella tehdään investointipäätös jatkotoimenpiteistä. Mikäli hankkeen rakentaminen päätetään aloittaa vuoden 2017 tai 2018 aikana tulee toteutussuunnittelu tehdä 2017, jotta rakentaminen tai peruskorjaus on mahdollista aloittaa aikaisintaan 2018.

Page 119: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

118

Mikäli hankkeen toteuttaa joku ulkopuolinen sijoittajataho, ei ko. määrärahaa tarvita.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 800 000 800 000 800 000 800 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 32 000 32 000 32 000 32 000

9342 Liikuntatalo, Varkaus 700.000

Liikuntatalo on rakennettu vuonna 1984. Rakennusta ei ole peruskorjattu vaan tehty vain kunnossapitokorjauksia. Vuonna 2015 tehdyn kuntoarvion mukaan suurimmat korjaukset ajoittuisivat vuosille 2018 – 2020, joten peruskorjauksen ajankohta olisi vuosikymmenen lopulla. Ennen rakennuksen peruskorjausta joudutaan kuitenkin tekemään välttämättömiä kunnossapitokorjauksia. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Ison salin lattian ja lämmityksen uusiminen 550.000 Ison salin parkettilattia on alkuperäinen. Parketin pintakerros on kulunut niin ohueksi, ettei sitä voida enää hioa. Parketin paksuus on paikoitellen vain noin kolme millimetriä. Lattiapäällysteen uusiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska parketti voi alkaa purkaantua koska tahansa. Uutta lattiapäällystettä valittaessa selvitetään vaihtoehtomateriaalina massapäällyste, jonka ylläpitokustannukset ovat parkettiin verrattuna huomattavasti edullisemmat. Salin lattian alla ulkoseinien vieressä sijaitsee betonirakenteinen kanaali, jossa sijaitsee peltinen ilmalämmityskanava. Alustavassa tutkimuksessa ilmalämmityskanavassa todettiin runsaasti ilmavuotoja ja kunto sellaiseksi, että se on syytä uusia. Sisäilman kuituriskien vuoksi lämmityskanaalin mineraalivilla lämmöneristeet uusitaan. Lämmityskanaalin kunto ja tarvittavat korjaustoimenpiteet varmistuvat salin lattian purkamisen jälkeen. Suojaustoimista huolimatta lattian peruskorjauksen yhteydessä syntyy pölyä siinä määrin, että salin kaikki pinnat joudutaan imuroimaan ja seinäpinnat pyyhkimään. Seinä- ja kattopintojen huoltomaalaus on tässä yhteydessä perusteltua, koska myöhemmin tehtynä pintojen puhdistus- ja suojaustöistä johtuen kustannukset olisivat huomattavasti korkeammat. Lattian uusiminen oli jo vuoden 2016 investointiohjelmassa. Suunnitteluvaiheessa todettiin, että lattian korjaaminen joudutaan tekemään ennakoitua laajempana ja varattu määräraha ei tule riittämään. Lattian uusiminen päätettiin esittää seuraavalle vuodelle.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 550 000 550 000 550 000 550 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 22 000 22 000 22 000 22 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Ison salin äänenvaimennusmineraalivillalevyjen uusiminen 50.000 Salin ääntä vaimentavien villalevyjen uusiminen on ajankohtaista, koska vanhetessaan levyt ovat haurastuneet ja niistä mahdollisesti irtoaa kuituja sisäilmaan. Nykyiset

Page 120: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

119

villalevyt eivät luultavasti enää kestä lattian peruskorjauksen yhteydessä tehtävää välttämätöntä pölyjen imurointia. Siivous-, suojaus-, teline- ja työmaan yleiskustannukset huomioon ottaen ison salin sisätilojen peruskorjaaminen kerralla on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin korjaustöiden jakaminen useammalle vuodelle.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Ison salin valaistuksen uusiminen 50.000 Salin valaisimet ovat alkuperäiset. Uusi nykyistä tummempi massalattia absorboi valoa enemmän kuin vaalea parketti. Valaistuksen parantamisen tarve tulee ilmeiseksi lattiapinnoitteen uusimisen jälkeen, mikäli valaistustehoa ei paranneta. Valaisimet uusitaan energiatehokkaisiin led-lamppuihin, joiden huoltaminen on myös helpompaa. Valaistuksen uusiminen on perusteltua tehdä lattian uusimisen yhteydessä, koska vanhat valaisimet jouduttaisiin puhdistamaan lattian korjauksessa ja aiemmin kertyneestä pölystä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Äänentoistojärjestelmän uusiminen 50.000 Liikuntatalon äänentoistojärjestelmä on peräisin 80-luvulta. Järjestelmän toimintavarmuus on osoittautunut epäluotettavaksi, koska toistuvasti esiintyviä vikoja ei aina ole pystytty poistamaan. Järjestelmä on saavuttanut teknisen elinkaarensa pään.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Liikuntatalon vesikatteen uusiminen 100.000 Kumibitumikermikate on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä ja vesivuotoriskien todennäköisyys kasvanut siinä määrin, että kate on uusittava lähivuosina

9345 Kisapuiston katsomorakennus 125.000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus 15.000

Page 121: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

120

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 15 000 15 000 15 000 15 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 600 600 600 600

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 400 400 400 400

Hankkeen investointityyppi: Uusinvestointi Hankekuvaus: Varastorakennus/ konesuoja 100.000 Katsomorakennuksen alun perin urheiluvalmennettavien harjoittelutilana ollut katsomon alusta on viime vuodet ollut kalusto- ja konevarastona. Noin puolet katsomon alla sijaitsevasta tilasta muutettiin kesällä 2016 petankin pelitilaksi. Loput tilasta on edelleen kalustovarastona. Henkilö- ja paloturvallisuusmääräykset estävät tilan käytön polttomoottorikäyttöisten koneiden konesuojana. Polttomoottorikäyttöisille koneille, ruohonleikkurit ym. tarvitaan erillinen varasto- ja huoltorakennus.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 100 000 100 000 100 000 100 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ylläpitokulut kasvavat kun rakennus

otetaan käyttöön

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 10 000 10 000 10 000 10 000

TEKNISEN TOIMEN RAKENNUKSET Teknisen toimen hallinnassa on joukko erityyppisiä rakennuksia. Rakennusten vapautuessa hallintokuntien käytöstä ne yleensä siirtyvät teknisen toimialan hallintaan. Rakennuksissa on paljon korjaustarpeita. Tässä taloustilanteessa suurin osa korjaustoimista joudutaankin siirtämään tuleville vuosille.

9361 Varikko 50.000 Korjaamohallin vesikatteen uusiminen 50.000 Bitumikermikate on saavuttanut elinkaarensa pään ja uusittaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

energiatehokkuus paranee

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 2 000 2 000 2 000 2 000

Page 122: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

121

9363 Pelastuslaitos, Varkaus 220.000

Pelastuslaitos/ paloaseman vanhempi osa on rakennettu 1956 ja laajennettu 1989. Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 20.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 20 000 20 000 20 000 20 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 1 000 1 000 1 000 1 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sisäilmaongelmien korjaaminen 200.000 Rakennuksessa on jo vuosia esiintynyt sisäilmaongelmia. Ongelmien aiheuttajia on korjattu, mutta niitä ei ole saatu poistettua. Kesällä 2016 tehdyissä tutkimuksissa paljastui lisää rakenteissa esiintyviä kosteusvaurioita. Ulkoseinärakenteiden eristetilan kostuminen on luonut edellytykset mikrobikasvustolle ja rakenteessa todettujen ilmavuotoreittien kautta mikrobit pääsevät sisäilmaan. Kellarikerroksessa sijaitsevan kuntosalin maanvastaisessa seinärakenteesta löytynyt mikrobivaurio viittaa rakenteen kostumiseen. Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmien toimivuus tuleekin tutkia. Ennen kuin käynnistetään korjauksia, tarvitaan tarkempia tutkimuksia ja tarkempi suunnitelma sekä kustannusarvio. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella ongelmien laajuus huomioon ottaen tulee selvittää rakennuksen peruskorjausvaihtoehto ennen kuin ryhdytään tekemään yksittäisiä korjaustoimenpiteitä. Määrärahalla tehdään tarkempia tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja varaudutaan pienimuotoisiin korjauksiin. Sisäilmaongelmien vuoksi osa rakennuksen tiloista joudutaan poistamaan käytöstä ja pelastuslaitoksen henkilökunnalle osoittamaan korvaavat tilat. Toiminnan luonteesta johtuen väistötilojen tulee sijaita pelastuslaitoksen välittömässä läheisyydessä. Väistötilaratkaisu voisi olla tilaelementtirakennuksen pystyttäminen pelastuslaitoksen takapihalle.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 200 000 200 000 200 000 200 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 8 000 8 000 8 000 8 000

9367 Toimintakeskus Pihlaja 10.000

Toimintakeskus Pihlajan toimitilat on rakennettu vuonna 1985 ja rakennuksen peruskorjaaminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.000

Page 123: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

122

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 500 500 500 500

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Piha-alueen kuivatus ja peruskorjaaminen 100.000 Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmät eivät toimi riittävän tehokkaasti ja rakennuksen perustukset kastuvat. Salaoja- ja sadevesijärjestelmät uusitaan ja maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin kaltevaksi. Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Kuntoarvio ja peruskorjauksen hankesuunnittelu 30.000 Rakennuksen peruskorjaaminen tulee ajankohtaiseksi perustusten ja piha-alueen kuivatuksen jälkeen. Peruskorjaamiseen varaudutaan teettämällä kuntoarvio sekä tutkimalla rakennuksessa esiintyvät asbesti- ja haitta-aineet.

9373 Entinen Tehtaan koulu

Entinen Tehtaan koulu osoitteessa Savontie 4 on rakennettu 1924 ja laajennettu 1930 - 31. Rakennuksen tilojen käyttötarkoitus on muuttunut vuosien aika. Perusopetuksen koulutoimintaa rakennuksessa ei enää ole vaan suurin osa tiloista on museon ja Soisalo-opiston käytössä. Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmät uusittiin vuosituhannen vaihteessa. Tiedossa ei ole muita suurempia korjauksia, joita rakennukseen olisi tehty. Tehtaan koulu on asemakaavalla suojeltu. Kaavamääräyksen mukaan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus, jota ei saa purkaa eikä tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. 2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Vesikaton uusiminen 400.000 Saumattu peltikatto on ruostunut siinä määrin, että tulee uusia. Kattovarusteet, vesirännit, syöksytorvet ja ikkunoiden vesipellitykset uusitaan vesikatteen uusimisen yhteydessä.

9380 Mekaanisen Musiikin Museo 200.000 Mekaanisen musiikin museorakennus on rakennettu 1931. Rakennus on asemakaavalla suojeltu. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Sadevesi- ja salaojajärjestelmien saneeraaminen 200.000 Rakennuksen pohjakerroksen tiloihin tulee vettä. Salaojien toimivuus ja syyt veden tuloon selvitetään. Selvityksen perusteella tehdään ratkaisut korjaustoimenpiteistä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 200 000 200 000 200 000 200 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 8 000 8 000 8 000 8 000

Page 124: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

123

2018 Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Ikkunoiden uusiminen 260.000 Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset ja uusitaan.

ERILLISMÄÄRÄRAHAHANKKEET

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Ennalta arvaamattomat korjaukset 150.000 Toimitilakiinteistöt ovat suhteellisen vanhoja ja niistä on peruskorjattu vain muutama. Varsinkin kiinteistöjen talotekniikka on suurelta osin saavuttanut teknisen ja toiminnallisen käyttöikänsä. Ennalta arvaamattomien laiterikkojen määrä kasvaa jatkuvasti. Toiminnan sujuvuuden kannalta on perusteltua varata erillismääräraha ennalta arvaamattomien korjausten tekemiseen, jolloin kustannukset voidaan kirjata investointeihin.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 200 000 150 000 150 000 150 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 10 000 10 000 10 000 10 000

Hankkeen investointityyppi: Purkaminen Hankekuvaus: Käytöstä poistuvien rakennusten purkaminen 50.000 Nappula ja Käpykankaan päiväkoti korvautuvat yksityisillä päiväkodeilla. Ko. rakennukset ovat siinä kunnossa, ettei niiden korjaaminen ole perusteltua, vaan järkevintä on purkaa ne. Sivukentillä on useita huonokuntoisia rakennuksia jotka turvallisuussyistä on syytä purkaa. Vaikka kohteet esitetään tässä, tullaan purkukustannukset kirjaamaan kirjanpitolain mukaisesti teknisen toimen käyttötalouteen. 2018 Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu Hankekuvaus: Rakennusten ilmanvaihtolaitteiden kuntokartoitus 100.000 Toimitilojen sisäilmaongelmien aiheuttajista merkittävä osa johtuu nykyisten ilmanvaihtojärjestelmien puutteellisesta toiminnasta. Ainakin Koulu- ja päiväkotirakennusten ilmanvaihtojärjestelmien kunto on syytä selvittää järjestelmien tulevaa saneeraussuunnittelua varten. Kuntokartoitustyön laajuus huomioon ottaen työ joudutaan jakamaan useammalle vuodelle. Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus Hankekuvaus: Kiinteistöjen rakennusautomaatiolaitteiden uudistaminen 50.000 Kiinteistöjen talotekniikan säätö- ja automaatiolaitteiden uudistamisella parannetaan niiden energiataloutta ja saavutetaan säästöjä.

Taseryhmä rakennukset yhteensä

Page 125: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

124

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 8 041 000 8 141 000 8 141 000 8 141 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 345 100 345 100 345 100 345 100

9.3 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Esityksessä on ryhmitetty samantyyppiset investoinnit paremmin yhteen, jotta niiden tärkeysjärjestystä voisi arvioida selkeämmin.

9050 TONTTITARJONNAN PARANTAMINEN 130.000 OMAKOTITONTIT Kaupungilla on luovutuskelpoisia omakotitontteja seuraavasti:

Luttila 4

Lehtoniemi 12

Häyrilä 8

Puurtila 25

Reporinne 3

Taipale 13

Teerimäki 9

Kommila 2

Lajunniemi 7

Huuhtaus 1

Kuivaniemi 10

Ruokojärvi 1

Kangaslampi kk 8

Yhteensä 103

Tontteja on siis määrällisesti riittävästi; sijainti ja muut laatutekijät voisivat sen sijaan olla parempiakin. Kaupungin elinkeino-ohjelma toteaa, että ”Varkauden runsaat vesistöt tulee hyödyntää entistä paremmin myös erityyppisessä asuntorakentamisessa”. XXXX Muikkukujan rakentaminen 80.000 Hankkeen investointityyppi: Uusi-investointi Hankekuvaus: Määrärahalla rakennetaan Muikkukuja joka lisää alueen tonttitarjontaa 10 ok-tontilla. Rakentaminen perustuu kaupungin ja A. Ahlström Oy:n väliseen sopimukseen alueen käyttöönotosta. Vaihtoehtoisesti Muikkukujan sijasta voidaan rakentaa viereinen Taimenkuja. 9503 Katujen suunnittelu 40.000 Hankkeen investointityyppi: Uusi-investointi Hankekuvaus: Määrärahalla valmistaudutaan tulevaisuuden rakentamiseen tuottamalla suunnitelmia. Määräraha on varattu lähinnä omana työnä tehtävään suunnitteluun. Määrärahalla toteutetaan myös kaavan laadinnan yhteydessä tehtävä kunnallistekniikan suunnittelu. XXXX Katuviheriöt 10.000 Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi

Page 126: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

125

Hankekuvaus: Määrärahalla saneerataan katuviheriöitä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 150 000 130 000 130 000 130 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 30 000 26 000 26 000 26 000

9501 KATUJEN RAKENTAMINEN 170.000

Hankkeen investointityyppi: Uusi-investointi Hankekuvaus: Uusien katuyhteyksien rakentaminen 9612 Harjulantien rakentaminen valmiiksi 120.000 Vuonna 2013 rakennettiin Harjulantien yhteys VT 5:lle. Tuolloin hanke jätettiin kesken viimeistelytöiden osalta johtuen kaupungin taloustilanteesta. Määrärahalla rakennetaan kesken jäänyt katuyhteys valmiiksi Kauppakadun pohjoispään klv:n rakentaminen 50.000 Kauppakadun pohjoispään kevyen liikenteen väylä on keskeneräinen. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu valmiiksi ajoradan länsireunaan 2000-luvan alussa, nyt rakennetaan valmiiksi myös itäreunan kevyen liikenteen väylä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 170 000 170 000 170 000 170 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 34 000 34 000 34 000 34 000

9502 KATUJEN PERUSPARANTAMINEN 785.000 Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: Kuivatuksen parantaminen 25.000 Määräraha käytetään kuntalaisaloitteiden mukaiseen katu- ja yleistenalueiden kuivatuksen parantamiseen. Kohteita ei voi määritellä ennalta vaan ne määritellään lähinnä kuntalaisten aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kohteilla turvataan mm. kiinteistökohtaisten järjestelmien toimivuus sekä vähennetään vuotovesien määrää. Turjanvirransillan suunnittelu 50.000 Kaupungin omistamille silloille tehtiin kuntokartoitus 2014. Huonokuntoisimmaksi sillaksi todettiin Turjanvirransilta jolle asetettiin painorajoitus. Silta on vuonna 1939 rakennettu puurakenteinen silta jota on viimeksi korjattu 1949. Sillan uusimiseen on varauduttava laatimalla suunnitelma uuden sillan toteuttamisesta vanhan tilalle. Routavaurioiden korjaus 40.000 Määräraha käytetään katujen routavaurioiden korjaukseen Satakunnankatu + klv, välillä Halmekatu – Riittulanmäentie 200.000

Page 127: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

126

Katu on erittäin routiva sekä sen nykyinen poikkileikkaus on liikenneturvallisuuden kannalta heikko. Satakunnankatua perusparannettiin 2000-luvun alussa välillä Hevosharjunkatu – Miilukuja sekä vuonna 2016 välillä Miilukuja - Halmekatu. Katua kavennettiin sekä kadun viereen rakennettiin erillinen kevyen liikenteen väylä. Kadun saneerausta jatketaan samalla periaatteella kuin aiemminkin. Katuun rakennetaan uudet routimattomat rakennekerrokset sekä erillinen kevyen liikenteen väylä. Eteläniementien saneeraus 110.000 Eteläniementien alkuosa (väli Askolankatu – Paloiikankuja) rakennettiin 2010 ja päällystettiin 2011. Kadun loppuosa välillä Paloiikankuja – Virranniementie on vanha katuyhteys joka ei sijaitse keskeisesti asemakaavan mukaisella katualueella. Tämä aiheuttaa kuivatus- sekä lumenvarastointiongelmia. Katu rakennetaan asemakaavan mukaiselle katualueelle siten että sen päällystäminen on myöhemmin mahdollista. Eteläniementie on mahdollista toteuttaa teräsverkkovahvisteisena rakenteena. Tällöin kustannukset putoavat 200.000 eurosta 110.000 euroon. Sorateiden parantaminen soramix -menetelmällä 30.000 Sorateiden kunto on paikoin huono johtuen puutteellisesta kulutuskerroksesta. Kunnossapitourakoitsijan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta parantaa soraväyliä soramix – menetelmällä, jossa sorapintaisen väylän pintaosa sekoitetaan ja murskataan työhön kehitetyllä laitteella. Tämä vähentää kunnossapitomurskeen ajamista väylille. Mahdollisia kohteita voisivat olla Murhilahdentie ja Tykkitie. Samassa yhteydessä kunnostetaan soraväylien kuivatusojat. Niskaselänkadun perusparantaminen 330.000 Niskaselänkadun alkuosa Sulkavakujalle saakka saneerattiin 2009 jolloin osuudelle rakennettiin erillinen kevyen liikenteen väylä. Tässä yhteydessä toteutetaan kadun perusparantaminen sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen Ahvenkujalle saakka. Myllärinkatu, väli Joutenlahdentie - Kuvansintie 260.000 Kadun päällyste erittäin huonokuntoinen ja katu on routiva. Uutta päällystettä ei kannata investoida jos kadun rakennetta ei paranneta. Kadun rakenne on parannettavissa verkkovahvisteisena välillä Kuvansintie – junarata, jolloin kadun kantavakerros uusitaan ja siihen asennetaan teräsverkko. Joutenlahdentien ja junaradan välisellä osuudella ajoradan sijaintia muutetaan siten, että se mahdollistaa erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen. Tämä osuus toteutetaan massanvaihdolla. Samassa yhteydessä katuosuuden kuivatusta parannetaan. Hanke on jatkumoa vuonna 2016 toteutettuun Joutenlahdentien parantamiseen. Hankkeen toteutuessa saadaan Joutenlahden kautta yhtenäinen kevyenliikenteen väylä Häyrilästä kaupungin keskustaan.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 875 000 1 045 000 1 045 000 1 045 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ylläpitokulut vähenevät

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 175 000 209 000 209 000 209 000

9504 PÄÄLLYSTYSTYÖT 30.000

Hankkeen investointityyppi: Laajennusinvestointi Hankekuvaus:

Page 128: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

127

Asuntokatujen päällystäminen 0 Uusia katuja ei päällystetä 2017

Kevyen liikenteen väylien kunnostaminen 30.000

Määrärahalla suoritetaan kevyen liikenteen väylien kunnostamisia, pääasiassa päällysteiden osalta.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 30 000 30 000 30 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ylläpitokulut vähenevät

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 10 000 6 000 6 000 6 000

9505 UUSINTAPÄÄLLYSTYKSET 350.000

Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: Määrärahalla suoritetaan päällystettyjen katujen uusintapäällystyksiä.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 300 000 350 000 350 000 350 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ylläpitokulut vähenevät

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 60 000 70 000 70 000 70 000

9640 LIIKENNETURVALLISUUS 50.000

Pienet liikenneturvallisuushankkeet 20.000 Hankkeen investointityyppi: Uusi-investointi Hankekuvaus: Määrärahalla suoritetaan pieniä liikenneturvallisuuden parantamisen kohteita kuten töyssyjä, uusia suojateitä ja olemassa olevien töyssyjen korjauksia. Relanderinkadun kaventaminen koulureitillä 30.000 Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: Relanderinkadun poikki kulkee koululaisreitti Waltterin koululle. Relanderinkadun ylitys koetaan turvattomaksi liikennemäärien ja kadun leveän poikkileikkauksen vuoksi. Määrärahalla esitetään rakennettavan kavennus Relanderinkatuun jossa nelikaistainen katu kaventuu hetkellisesti kaksikaistaiseksi. Kavennuksen kohdalle rakennetaan töyssy ja suojatie.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 50 000 50 000 50 000 50 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ylläpitokulut vähenevät

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 10 000 10 000 10 000 10 000

9531 PUISTOT, LEIKKIPAIKAT JA UIMARANNAT 60.000

Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen varusteiden, laitteiden ja kasvillisuuden perusparantamista

Page 129: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

128

Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen peruskorjaus (turvallisuus) 60.000

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 60 000 60 000 60 000 60 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 12 000 12 000 12 000 12 000

9566 VENESATAMAT 140.000

Venesatamien peruskorjaus 40.000

Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: Venesatamien varusteiden ja laitteiden perusparantamista Määrärahalla korjataan pienvenesatamien laitureita (Viltinrannan D-laituri) ja veneiden säilytyspaikkoja Venesatamien kameravalvonta 20.000 Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Haijanvirran matonpesulaituri kuivalle maalle 30.000 Lisäksi vuonna 2017 selvitetään Lehtoniemen matonpesulaiturin rakentaminen vuonna 2018. Hankkeen investointityyppi: Uusinvestointi Rantatorin käyntilaituri 50.000 Hankkeen investointityyppi: Uusinvestointi Hankekuvaus: Varkautelaiset yrittäjät esittävät matkailun, elinkeinoelämän ja venepalvelujen kehittämiseksi käyntilaiturin rakentamista Rajakadun päähän, Rantatorin yhteyteen. Laituriin tulisi 16 aisa- ja poijuvenepaikkaa sekä kylkikiinnityspaikka. Laiturin toimitukseen kuuluu asennus.

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 140 000 140 000 140 000 140 000

Vaikutus käyttötalouteen:

ei vaikutusta

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 28 000 28 000 28 000 28 000

9672 KATUVALAISTUS 600.000

Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: EU-direktiivin mukaisesti elohopeahöyrylamppujen myynti loppuu vuoden 2015 lopussa. Tämä pakottaa kaupungit investoimaan energiatehokkaampaan katuvalaistukseen. Hanke aloitettiin vuonna 2012 ja sille saatiin ulkopuolista rahoitusta. Hanke saadaan päätökseen suurimmilta osin 2017, joitain pienimpiä osuuksia kuten Kangaslampi voi jäädä vuodelle 2018. Pisamaniementien (Kangaslampi) valaistuksen selvittäminen vuonna 2017.

Page 130: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

129

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 600 000 600 000 600 000 600 000

Tuotot

Vaikutus käyttötalouteen:

käyttökulut vähenevät

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 120 000 120 000 120 000 120 000

Taseryhmä kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

Kulut 2 395 000 2 595 000 2 595 000 2 595 000

Tuotot

Vaikutus käyttötalouteen:

Vaikutus poistojen kautta tulokseen: 479 000 505 000 505 000 505 000

9.4 Satamalaitos

9701 SATAMIEN KEHITTÄMINEN 50.000

Hankkeen investointityyppi: Korvausinvestointi Hankekuvaus: Akonniemen sataman liikennemäärät ovat edelleen huippuvuosiin verraten alhaiset. Akonniemen sataman kautta tuotiin vuonna 2014 rehuraaka-aineita noin 14 500 tn, posliinirouhetta noin 2 000 tonnia ja kivihiiltä noin 2 500 tonnia. Akonniemen sataman kautta ei vuonna 2014 laivattu lähtevää tavaraa. Taipaleen satamasta laivattiin raakapuuta 144 000 tonnia, Etelä-Saimaan puunjalostusteollisuuden käyttöön. Akonniemen satamassa ei ole tiedossa olevilla liikennemäärillä tarvetta tehdä uusinvestointeja satamarakenteisiin tai raiteisiin. Juna liikenne North European Oil Trade Oy:n Itä-Suomen polttoaineiden varastoterminaalille on melko vilkasta. Viikoittain terminaaliin tulee kahdesta kolmeen junaa ja vuosittain terminaalin kautta kulkee 200 miljoona litraa erilaisia polttonesteitä, joten rata vaatii jatkuvaa kunnossapitoa, samoin laiturit ja muu infra lienee syytä pitää kunnossa. Radan kunnossapitämiseksi, ratapölkkyjä tulisi uusia v.2016 yhteensä n. 300 kpl. Kustannusarvio n. 39 000 € . Vaihteen V314 kielisovituksen uusimiseen on varattava n. 7 000 € ja vaihteiden mittavikojen korjauksiin on vuosittain varattava n. 2 000 €. Akonniemen laiturien 1 ja 2 kuntotarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Tarkastus on tehtävä vuonna 2017, ellei ilmene tarvetta aikaisemmin. Kustannusarvio ilman korjauksia on n. 2 000 euroa. Vuonna 2016 ratapölkkyjen vaihtoa on edelleen jatkettava, vaihdettavia pölkkyjä oli kaiken kaikkiaan 1 200 kappaletta, joista vuodelle 2016 esitettään vaihdettavan 350 kappaletta. Vuodelle 2017 jää vaihdettavaksi 250 ratapölkkyä ja lisäksi on varauduttava muihin korjauksiin, joten sataman kunnossapito investointeihin olisi osoitettava kahdelle seuraavalle vuodelle 50 000 euroa vuosittain.

Vierasvenesatama 45.000

Keski-Savon Järvipelastajat ry on irtisanonut sopimuksen Varkauden kaupungin venesatamapalvelujen hoitamisesta päättymään 30.11.2017. Sopimukseen perustuen kaupunki lunastaa vierasvenesataman kahvila/huolto- ja polttoaine/toimistorakennukset.

Page 131: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

130

Moottoriurheilukeskus 20.000

Suoja-aidan rakentaminen

9.5 Koneet ja kalusto

Tekninen toimi 45 000 €

- vesitornin ravintolan kaidehissi 30 000 €

- tekninen toimi 15.000 €

Vesitornin kaidehissi

Kaupunki pyrkii ottamaan esteettömyyden huomioon toiminnassaan kaikkialla missä se on joko lakisääteisesti pakollista, rakennusvalvonnan lupaehdoissa määrätty tai muuten mahdollista. Vesitornin näköalatasanteelle ei ole tällä hetkellä esteetöntä pääsyä, vaan hissiltä on noustava vielä n. yhden kerroksen verran portaita. Liikuntarajoitteisten pääsy on ratkaistavissa kaidehissillä. Pelkän hissin hankkiminen ei riitä, vaan myös itse kaiderakenteet tulee uusia. Vaikkakin hissi onkin kokoon taittuva, kaventaa se lisää kapeaa portaikkoa. Mikäli turvallisuudesta yms. seikoista tulevat rajoitteet eivät estä, voidaan hanke toteuttaa ennen näköalatasanteen kesäsesonkia. Inva-wc tilojen toteuttaminen näköalatasanteelle ei ole järkevin kustannuksin mahdollista, joten niitä ei tulla tässä yhteydessä toteuttamaan.

Sosiaali- ja terveystoimi / Varkaus 434 000 €

Suun terveydenhuolto 28 000 €

Kotihoito, Varkaus 82 000 €

Röntgen, suun terveydenhuolto, Varkaus 28 000 €

Erikoislääkäripoliklinikat 166 000 €

Effica-potilastietojärjestelmän muutokset 130 000 €

Sosiaali- ja terveystoimi / Joroinen 142 000 €

Terveydenhuollon vastaanottopalvelut ja

kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito 78 000 €

Effica-potilastietojärjestelmän muutokset 64 000 €

Sivistystoimi 752 500 €

Waltterin koulun taidehankinnat

tuotot -25 000 €

kulut 50 000 €

netto 25 000 €

Waltterin koulun ensikertainen

kalustaminen 600 000 €

Perusopetuksen oppimisympäristöjen

uusiminen 30 000 €

Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat 28 500 €

Liikuntapalvelun koneet ja kalusto 45 000 €

Museo/syväjääpakastin 10 000 €

Kirjaston kalustohankinnat 4 000 €

Soisalo-opiston kalustohankinnat 10 000 €

Page 132: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

131

Konsernihallinto 370 000 €

Populus –ohjelman kehittäminen 30 000 €

Kaupungin www-sivut 30 000 €

Vaalitaulut 20 000 €

Teknologia-arkkitehtuuri 115 000 €

Tietoarkkitehtuuri 100 000 €

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 75 000 €

Koneet ja kalusto yhteensä 1 743 500 €

Taseryhmä koneet ja kalusto yhteensä

LTK, € KJ, € KH, € KV, €

Kulut 1 738 500 1 768 500 1 768 500 1 768 500

Tuotot 25 000 25 000 25 000 25 000

Vaikutus käyttötalouteen:

Page 133: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

132

9.6 Yhteenveto investoinneista

INVESTOINTISUUNNITELMA M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Kohde LTK KH / KV

MAA- JA VESIALUEET

9000 Maa-alueet M -200 000 -300 000 -300 000

T 300 000 200 000 200 000

9030 Pilaantuneiden maa.al. kunnostaminen M 0

9040 Tonttien kunnostaminen M 0

9050 Tonttitarjonnan parantaminen M

(Joutenlahden vaatimat investoinnit) T

9012 Joutenlahden aluekehityshanke (kauppakeskushanke)M -200 000 -150 000 -150 000

9013 Rantarakennuspaikkojen kehittäminen M -30 000 -50 000 -50 000

9014 Kiertotien teollisuusalue -300 000

xxxx Riikinnevan alueen teollisuustontit 0

9015 Teollisuustonttien jalostaminen -100 000

Maa- ja vesialueet yhteensä Menot -830 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Tulot 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Netto -530 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

RAKENNUKSET M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

LTK KH / KV

Yleishallinto

9102 Kaupungintalo M -300 000 -60 000 -60 000 -500 000 -500 000

Yleishallinto yhteensä Menot -300 000 -60 000 -60 000 -500 000 -500 000

Tulot

Netto -300 000 -60 000 -60 000 -500 000 -500 000

Ruokapalvelu

Jakelukeittiöiden peruskorjaaminen -100 000 0

9104 Kuoppakankaan ruokapalvelukeskus -100 000 -100 000 -1 000 000

Ruokapalvelu yhteensä Menot -100 000 -100 000 -100 000 -1 500 000 -1 500 000

Tulot

Netto -100 000 -100 000 -100 000 -1 500 000 -1 500 000

Sosiaali- ja terveystoimi

Perusterveydenhuolto

9201, 9202, 9203Varkauden sairaala, tk:n vuodeosasto

ja pääterveysasema M -350 000 -400 000 -400 000

Perusterveydenhuolto yhteensä Menot -350 000 -400 000 -400 000

Tulot

Netto -350 000 -400 000 -400 000 0 0

Ikääntyneiden palvelut

9212 Käpykankaan palvelukeskus M -200 000 -80 000 -80 000 -375 000 0

9213 Kangaslammin palvelukeskus M 0 -120 000 -120 000 -30 000 0

Ikääntyneiden palvelut, yhteensä Menot -200 000 -200 000 -200 000 -405 000 0

Tulot

Netto -200 000 -200 000 -200 000 -405 000 0

Page 134: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

133

RAKENNUKSET M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

LTK KH /KV

Sivistystoimi

Perusopetus

9322 Kuoppakankaan yhtenäiskoulu (Waltterin koulu)M -4 300 000 -4 071 000 -4 071 000

9314 Könönpellon koulu M 0 -45 000 -45 000 -150 000 -100 000

9315 Lehtoniemen koulu M -25 000 -55 000 -55 000

9316 Luttilan koulu M 0 -60 000 -60 000 -200 000

9317 Puurtilan koulu M 0 -60 000 -60 000 -50 000

9320 Repokankaan koulu M -75 000 -75 000 -75 000 -50 000

9321, 9343Kangaslampi, koulut ja Liikuntatalo M -135 000 -60 000 -60 000 -130 000

Perusopetus yhteensä Menot -4 535 000 -4 426 000 -4 426 000 -580 000 -100 000

Tulot 0

Netto -4 535 000 -4 426 000 -4 426 000 -580 000 -100 000

Lasten päivähoito

9301 Päiviönsaaren päiväkoti M -20 000 -20 000

9303 Repokankaan päiväkoti M -40 000 -40 000 -40 000 0 0

9350 Revonhäntä M -15 000

9302 Könönpellon päiväkoti M -20 000 -40 000 -40 000

9306 Kankunharjun päiväkoti M -15 000 -25 000 -25 000 -30 000

Uusi päiväkoti M -350 000

Lasten päivähoito yhteensä Menot -440 000 -125 000 -125 000 -30 000 0

Tulot

Netto -440 000 -125 000 -125 000 -30 000 0

Lasten ja perheiden palvelut

9221 Kinnulakoti M -15 000

Lasten ja perheiden palvelut yhteensä Menot -15 000 0 0 0 0

Tulot

Netto -15 000 0 0 0 0

Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö

9331 Soisalo-opisto M -50 000

Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö yhteensä Menot -50 000 0 0 0 0

Tulot

Netto -50 000 0 0 0 0

Museo ja näyttelytoiminta

9332 Museo, Wredenkatu 5 M 0 -80 000 -80 000

Museo ja näyttelytoiminta yhteensä Menot 0 -80 000 -80 000 0 0

Tulot

Netto 0 -80 000 -80 000

Kirjastotoiminta

9333 Kirjasto M -20 000 -75 000 -75 000 -125 000 -125 000

Kirjastotoiminta yhteensä Menot -20 000 -75 000 -75 000 -125 000 -125 000

Tulot

Netto -20 000 -75 000 -75 000 -125 000 -125 000

Taiteen perusopetus

9334 Kuvataidekoulu -20 000

Taiteen perusopetus yhteensä Menot -20 000 0 0 0 0

Tulot

Netto -20 000 0 0 0 0

Liikunta ja ulkoilu

9340 Kämärin jääurheilukeskus M -10 000 -100 000 -200 000

9341 Uimahalli M -90 000

9546 Uimahallin hankesuunnittelu -800 000 -800 000

9342 Liikuntatalo M -200 000 -700 000 -700 000 -100 000

9343 Kangaslammin liikuntatalo M 0

9345 Kisapuiston katsomorakennus M -45 000 -125 000 -125 000

Liikunta ja ulkoilu yhteensä Menot -345 000 -1 725 000 -1 825 000 -100 000 0

Tulot

Netto -345 000 -1 725 000 -1 825 000 -100 000 0

Page 135: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

134

RAKENNUKSET M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

LTK KH / KV

Teknisen toimen rakennukset

9373 Tehtaan koulu M 0 -400 000

9363 Pelastuslaitos M -60 000 -220 000 -220 000

9361 Varikko M 0 -50 000 -50 000

9367 Toimintakeskus Pihlaja M -20 000 -10 000 -10 000 -130 000

9380 Mekaanisen Musiikin Museo M -60 000 -200 000 -200 000 -260 000

9364 Oikeustalo -100 000

xxxx Osmajoentie 28, rakennukset M -170 000 -170 000

Teknisen toimen rakennukset, yhteensä Menot -240 000 -650 000 -650 000 -790 000 0

Tulot

Netto -240 000 -650 000 -650 000 -790 000 0

xxxx Ennalta arvaamattomat korjaukset M -200 000 -200 000 -150 000

Rakennusten purkaminen, Nappula M -50 000

Rakennukset, yhteensä Menot -6 815 000 -8 041 000 -8 141 000 -11 000 000 -11 000 000

Tulot 0

Netto -6 815 000 -8 041 000 -8 141 000 -11 000 000 -11 000 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

LTK KH / KV

9501 Katujen rakentaminen M -140 000 -140 000

9502 Katujen perusparantaminen M -665 000 -875 000 -785 000

9503 Katujen suunnittelu M -60 000 -60 000 -40 000

9510 Maastomittaukset M 0

9612 Harjulantien rakentaminen M 0 -120 000 -120 000

9505 Uusintapäällysteet M -200 000 -300 000 -350 000

9531 Puistot ja leikkipaikat M -30 000 -60 000 -60 000

9566 Venesatamien peruskorjaus M -80 000 -140 000 -140 000

9672 Katuvalaistus M -780 000 -600 000 -600 000

T 114 000

9640 Liikenneturvallisuustyö M 0 -50 000 -50 000

9504 Päällystystyöt M -85 000 -50 000 -30 000

Joutenlahdentien jatko -260 000

Erillismäärärahahankkeet M 0

Ulkoliikuntapaikat

9347, 9540, 9545Liikuntapaikat M -300 000

xxxx Moottoriurheilukeskuksen turva-aita -20 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä Menot -2 200 000 -2 395 000 -2 595 000 -2 500 000 -2 000 000

Tulot 114 000 0 0 0 0

Netto -2 086 000 -2 395 000 -2 595 000 -2 500 000 -2 000 000

SATAMAT M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

LTK KH / KV

9701 Sataminen kehittäminen M -50 000 -50 000 -50 000

Vierasvenesatama -45 000

Satamat, yhteensä Menot -50 000 -50 000 -95 000 -50 000 -50 000

Tulot

Netto -50 000 -50 000 -95 000 -50 000 -50 000

Page 136: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

135

KONEET, KALUSTO M/T TA 2016 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019

LTK KH / KV

Vesitornin ravintolan kaidehissi M -30 000

Tekninen toimi M -65 000 -15 000 -15 000

Sosiaali- ja terveystoimi M -630 000 -464 000 -434 000

Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen M -155 000 -142 000 -142 000

Sivistystoimi M -98 000 -777 500 -777 500

Sivistystoimi T 25 000 25 000

Konsernihallinto/tietohallinto M -640 000 -290 000 -320 000

Konsernihallinto M 0 -50 000 -50 000

Koneet ja kalusto yhteensä Menot -1 588 000 -1 738 500 -1 768 500 -1 000 000 -650 000

Tulot 25 000 25 000

Netto -1 588 000 -1 713 500 -1 743 500 -1 000 000 -650 000

OSAKKEET JA OSUUDET

Osakkeiden ja osuuksien hankinta

Varkauden Aluelämpö Oy / Riikinvoima Oy Menot 0 0 0 0 0

Savon Kuituverkko Menot 0 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0

Netto 0 0 0 0 0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -11 483 000 -12 724 500 -13 099 500 -15 050 000 -14 200 000

Tulot 414 000 200 000 225 000 200 000 200 000

Netto -11 069 000 -12 524 500 -12 874 500 -14 850 000 -14 000 000

Page 137: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

136

OSA IV

KONSERNIYHTIÖT

Page 138: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

137

10 KONSERNIYHTIÖT

10.1 Wartalo Kodit Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Wartalo Kodit Oy:n tehtävänä on tarjota koteja ja asumispalveluja jokaiseen elämänvaiheeseen.

Toiminnan painopistealueet:

1. Asuntojen vuokraus

2. Kiinteistöjen ylläpito

Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet

Asuntojen vuokraustoiminnassa

kumulatiivisen käyttöasteen nostaminen

tavoitteen mukaiseksi.

Kiinteistökohtainen

käyttöastetilasto kuukausittain

ja kumulatiivisesti.

Kumulatiivinen käyttöaste

vuoden lopussa 95,44 %.

Kiinteistöjen ja asuntojen säilyttäminen

asuttavassa kunnossa.

Kiinteistöjen ja asuntojen

ylläpito ja hoitaminen budjetin

sekä laadittujen ohjelmien

mukainen.

Asunnot muuttokuntoiset

mahdollisimman nopeasti.

Kiinteistöjen ja asuntojen

peruskunto talon ikään nähden

hyvä.

Asuntojen käyttöaste.

Kumulatiivinen käyttöaste 95,44

%

Kiinteistö- ja asuntokannan

sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi.

Asuntojen käyttöaste.

Neliökohtainen tyhjien

asuntojen määrä.

Strategian mukaisten

toimenpiteiden jälkeen

käyttöaste 95,44 % ja asuntojen

määrä ja koko vastaavat

kysyntää.

Kiinteistöissä toteutetaan

kiinteistöstrategian mukaisia

toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi.

Kiinteistöjen ylläpito,

purkaminen, yhtiöittäminen ja

osakkeiden mahdollinen myynti.

Käyttöaste.

Toimenpiteet vastaavat

asetettuja tavoitteita.

Taloudelliset tavoitteet Seurattava mittari Tavoite 2017

Budjetissa pysyminen.

Kuukausittainen budjetin

seuranta, oikea-aikaisen tiedon

avulla.

Tilikauden tulos positiivinen tai

vähintään nolla tulos.

Kassavarat n. 2 kk:n

vuokratuotot. Saldotilanteen

seuranta viikoittain.

Maksutapahtumat

kassaperusteisina ilman lainan

ottoa.

Asuntojen käyttöaste tavoitteen

mukainen.

Kuukausittainen käyttöasteen

seuranta ja analysointi.

Käyttöaste 95,44 %

Kiinteistöjen korjausbudjetti

suunnitelman mukainen.

Kuukausittainen korjausbudjetin

seuranta ja analysointi.

Korjauksiin varatut euromäärät

pysyvät hallinnassa.

Page 139: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

138

Suunnitelmakauden 2018–2019

tavoitteet

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite

Kiinteistöissä toteutetaan

kiinteistöstrategian mukaisia

toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi.

Kiinteistöjen ylläpito,

purkaminen, yhtiöittäminen ja

osakkeiden mahdollinen myynti.

Käyttöaste.

Toimenpiteet vastaavat

asetettuja tavoitteita.

Kiinteistö- ja asuntokannan

sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi.

Asuntojen käyttöaste.

Neliökohtainen tyhjien

asuntojen määrä.

Strategian mukaisten

toimenpiteiden jälkeen

käyttöaste vähintään 95,44 % ja

asuntojen määrä ja koko

vastaavat kysyntää.

Budjetissa pysyminen. Kuukausittainen budjetin

seuranta, oikea-aikaisen tiedon

avulla.

Tilikauden tulos positiivinen tai

vähintään nolla tulos.

SISÄINEN VALVONTA

Maksuliikenteen varmennus tapahtuu kaksi henkilöä yhdessä

Käteiskassaliikenne tilityskausittain kahden henkilön varmennuksella (myös pankkiin tilitettävä)

Laskujen tarkastajina ja hyväksyjinä eri henkilöt (osastoittain), LTR-ohjelma käytössä, jossa

käyttäjälista)

RISKIENHALLINTA

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Strategiset

Operatiiviset

Rahoitusriskit ja asukkaiden maksukyvyttömyys

Asukkaiden aiheuttamat huoneistojen ja

kiinteistön vaurioittamiset

Asuntojen tyhjäkäynnit

Vahingot

Hallituksen strategiset linjaukset, päätökset/

toteutus/seuranta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän

saumaton yhteistyö.

Vastuut jaettu osastoittain, muutoksiin

sitoutuminen ja sitouttaminen, toimiva työyhteisö.

Sopimukset kahden henkilön käsittelyssä,

tarvittaessa hallituspäätös.

Ulkoinen lainasalkun hoitaminen ja seuranta.

Vuokra- ja käyttökorvaussaatavien perintä ja

ulkoinen perintä.

Ennakointi asukasvalinnassa ja asumishäiriöihin

välitön puuttuminen.

Aktiivinen asuntotarjonta ja markkinointi.

Ennalta ehkäisy ja kattavat vakuutukset.

Page 140: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

139

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 8 291 140 8 400 000 8 300 000 -1,2 8 300 000 8 300 000

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) -7 153 820 -7 400 000 -7 563 768 2,2 -7 500 000 -7 500 000

Liikevoitto (-tappio) 1 137 320 1 000 000 736 232 -26,4 800 000 800 000

Rahoitustuotot ja -kulut -843 037 -837 000 -750 000 -750 000 -750 000

Tilikauden voitto (-tappio) 294 283 163 000 0 -100,0 50 000 50 000

TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Investointimenot, 1000 € 5 497 170 2 000 1 076 0 0

Investointeihin liittyvät

leasingvastuut, 1000 € 0 0 0 0 0

Lainakanta 31.12. 1000 € 41 632 40 160 40 669 1,3 39 200 37 900

Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 29 27 28 3,7 28 28

Määräaikaiset 1 -100

YHTEENSÄ 29 28 28 0 28 28

10.2 Varkauden Aluelämpö Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus

Kaupungin omistusosuus: 80,1 %

Varkauden Aluelämmön tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä energia-alan palveluja ja tuotteita

luotettavasti, asiantuntevasti sekä reagoi siten nopeasti toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin.

Toiminnan painopistealueet:

1. Kilpailijoista erottuminen avoimuudella, toiminnollisuuden korkealla tasolla ja ominaisuuksien mukautumisella asiakkaan tarpeisiin

2. Energiantuotanto investointien toteuttaminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävä vähentäminen, joka vakauttaa päätuotteen hintaa

3. Uusien avauksien tuotteistaminen ja kokonaispalvelujen tuottaminen nykyisille ja uusille asiakkaille

4. EU:n ja Suomen kansallisten ilmasto ja energiatehokkuus tavoitteiden toteuttaminen.

Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet

Fossiilisten polttoaineiden määrän

vähentäminen

Öljyllä tuotetun energian määrä

suhteessa kokonaistuotantoon

Öljyllä tuotettu alle 10 %

Uusien palvelujen myyminen Toteutunut kappalemäärä 10 kpl uusien palvelujen

mukaisia myyntejä

Taloudelliset tavoitteet Seurattava mittari Tavoite 2017

Tasapainoinen talous ja vakavarainen

toiminta

Osingonmäärä omistajan

tavoitteen mukaan

450.000 €

Tilikauden tulos

Positiivinen tulos

Page 141: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

140

Omavaraisuusaste 60 % (liittymismaksut omana

pääomana)

Suunnitelmakauden 2018–2019

tavoitteet

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite

Huippukuormalaitosten modernisointi/

uusinta

Esisuunnittelu seuraavan

laitoksen modernisoinnista/

uusinnasta

Yhden öljylaitoksen

modernisointi/ uusinta

biopolttoaineelle

Tasapainoinen talous ja vakavarainen

toiminta

Teknisten ja taloudellisten

riskien minimointi

Positiivinen tulos

RISKIENHALLINTA

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johtamistyötä ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa

käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

Strategiset riskit liittyvät kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. Tulosraporttien avulla ennustetaan

kuukausittain tilikauden tulos, ennusteessa huomioidaan tuotantokustannusten muutokset ja myynnin

kehittyminen. Energiantuotanto on sidottu pääasiallisesti Riikinvoima Oy:n muuttuviin- ja kiinteisiin

kustannuksiin, Yhtiö nimittää puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä Riikinvoiman hallitukseen, jotka

valvovat VAL:n etua. Kuukausiennusteen perusteella pyritään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

korjaamaan mahdollista kannattavuuden heikkenemistä.

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat energiantuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus.

Tuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja

huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Päätuotantolaitosten rikkoutuessa, ei olemassa oleva

varalämpökeskuskapasiteetti riitä turvaamaan samanaikaista huippukuormaa. Tällöin yhtiö joutuu

turvautumaan vuokrattaviin lämpökeskuksiin ja mahdollisesti rajoittamaan asiakkaiden

lämmöntoimitusta. Yhtiöllä on voimassa oleva varalämpösopimus 24h vasteajalla Höyrytys Oy:n

kanssa. Samoin riippuvuuskeskeytys vakuus 3 päivän omavastuulla

Yhtiöllä on yhdessä Varkauden kaupungin kanssa korkoriskien hallinnasta sopimus Operandi Oy:n

kanssa (RealTime sopimus). Asiakkaiden maksukykyyn liittyviä riskejä ennakoidaan ja valvotaan

aktiivisesti. Lisäksi perintätoimi on ulkoistettu. Yhtiössä on tunnistettu mm. seuraavat vahinkoriskit:

omaisuusvahingot, vastuuvahingot, tuotannon keskeytys- ja riippuvuuskeskeytysriskit,

ympäristövahingot ja tapaturmat. Näihin riskeihin on varauduttu mm. vakuutuspolitiikalla, jossa on

määritetty yhtiön riskinkantokyky ja – halu. Lisäksi tapaturma ja henkilöstöriskeihin on varauduttu

työturvallisuuden toimintaohjelmalla.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Strategiset:

- Regulaation kehitys - Energia- ja ympäristöpoliittiset riskit - Toimialan ja yrityksen maineeseen

liittyvät riskit Operatiiviset

- Toiminnan virheet - Henkilöstö (ikääntyminen, sairaus) - Laitteiden käyttöriskit - Tietoturva

Rahoitus- ja markkina

- Edunvalvonta etujärjestöjen kautta - Edunvalvonta - Ennakoiva ja avoin tiedottaminen

- Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta

- Tehtävien kierrätys, -suunnitelmat - Toimintaohjeet, kierrätys, valvonta - Ohjeistukset, valvonta

Page 142: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

141

- Korko- ja rahoitusmarkkinat - Vastapuoli - Energiakauppa

Vahinko

- Omaisuusvahinko - Vastuu - Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytys - Ympäristövahinko - Tapaturma- ja henkilöstö

- Suojaukset, omavaraisuusaste - Luotonvalvonta - Suojaukset, päästökauppastr. ja valvonta

- Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja halu

- Työturvallisuuden toimintaohjelma

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 10 081 989 10 728 400 12 513 323 16,6 12 513 323 12 513 323

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) -7 902 716 -9 265 800 -10 874 881 17,4 -10 874 881 -10 874 881

Liikevoitto (-tappio) 2 179 273 1 462 600 1 638 442 12,0 1 638 442 1 638 442

Rahoitustuotot ja -kulut -61 703 -132 000 298 050 298 050 298 050

Tilikauden voitto (-tappio) ennen

veroja 2 117 570 1 330 600 1 936 492 45,5 1 936 492 1 936 492

TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Investointimenot, 1000 € 2 037 610 580 -4,9 600 600

Investointeihin liittyvät

leasingvastuut, 1000 € 0 0 0 0,0 0 0

Lainakanta 31.12. 1000 € 6 500 6 500 5 850 -10,0 5 200 4 550

Mukana ei ole osakkuusyhtiön (Riikinvoima Oy) lainoja, joista yhtiö on vastuussa rahoittajalle

Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 8 8 8 0 8 8

Määräaikaiset

YHTEENSÄ 8 8 8 0 8 8

10.3 Navitas Kehitys Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus

Omistusosuus: 81,2 %

Navitas Kehitys Oy:n tehtävänä on edistää Varkauden elin- ja vetovoimaisuutta, yritysten kasvua,

kehitystä, kansainvälistymistä, yritysten sijoittumista seudulle sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen

syntyä Varkauteen

Toiminnan painopistealueet:

1. Elinkeinoelämän strateginen uudistaja

2. Teknologiateollisuuden kehittäminen

3. PK-yritysten kehittäminen

4. Uudet sijoittumiset seudulle

Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet

Työpaikkojen ja yritysten nettolisäys työpaikat ja yritykset + 60 työpaikkaa (netto)

+ 15 yritystä (netto)

Page 143: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

142

Yritysten kehittäminen ja kasvu Yrityskontaktit ja

kehittämishankkeet yrityksissä

240 yritystä neuvonnan piirissä

25 yritykselle rahoitusta ja

kehittämisavustuksia

Yritysten sijoittumiset seudulle

Sijoittumiset

1 iso ja 2 pientä

Matkailun, palveluiden ja kaupan

volyymin kasvu

Saimaa

Liikevaihto

+ 5 %

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Taloudelliset tavoitteet

Tasapainoinen talous ja vakavarainen

toiminta

Kaupungin maksuosuus €/vuosi 840.000 €

Tilikauden tulos Tilikauden tulos positiivinen

Suunnitelmakauden 2018–2019

tavoitteet

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite

Työpaikkojen nettolisäys

Yritysten nettolisäys

Kappalemäärä

+120 työpaikka

+ 30 yritystä

Sijoittumiset

Kappalemäärä

3 ja 6 pientä yritystä

Yritysten kehittäminen

Kehitystoimet

50 yritykselle

SISÄINEN VALVONTA

Yrityksen sisäinen seuranta tapahtuu taloushallinto-ohjelmaa hyödyntäen, toimitusjohtajan

valvontavastuu ja hallituksen informointi, hallituksen vastuu ja emolle annettavat vuosiaikaraportit.

RISKIENHALLINTA

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Strategiset

Operatiiviset

Rahoitusriskit

Vahinko

Toiminnan tuloksellisuus, mittarit ja niiden

seuranta

Henkilöstön koulutus, osaamisen varmistus ja

työhyvinvoinnista huolehtiminen ja henkilöstön

varajärjestelmistä huolehtiminen.

Seuranta ja varhainen puuttuminen.

Vahinkovakuutukset

Page 144: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

143

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 0 2 180 000 3 599 000 65,1 2 800 000 2 800 000

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) 0 -2 180 000 -3 599 000 65,1 -2 800 000 -2 800 000

Liikevoitto (-tappio) 0 0 0 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0

Tilikauden voitto (-tappio) 0 0 0 0 0

TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 TA2019

Investointimenot 0 0 0 0 0

Investointeihin liittyvät leasingvastuut 0 0 0 0 0

Lainat 31.12. 0 0 0 0 0

Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 6 6 0,0 6 5

Määräaikaiset 8 10 25,0 10 10

YHTEENSÄ 12 14 16 14,3 16 15

10.4 Keski-Savon Teollisuuskylä Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n tehtävänä on tukea alueen elinkeinoelämää järjestämällä teollisuus-

ja liiketoimitiloja yritysten käyttöön sekä edistää yritysten kasvua ja sijoittumista alueelle. Yhtiön

toimintaan kuuluu myös erilaisten kehittämisprojektien suunnittelu- ja toteutus. Yhtiö toimii tiiviissä

yhteistyössä Varkauden kaupunkikonsernin muiden elinkeino- ja tilapalvelutoimijoiden kanssa.

Toiminnan painopistealueet:

1. Yhtiön omistuksessa olevien vapaiden toimitilojen aktiivinen markkinointi elinkeinoelämän muuttuviin

tarpeisiin.

2. Toiminnan kustannustehokas organisointi toimintaympäristön muutosten liiketoiminnalle asettamien

haasteiden edellyttämällä tavalla.

3. Uusien rakennushankkeiden toteuttaminen omistajan ja alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaan.

4. Asiantuntijaosaaminen (rakennuttaminen) aktiivinen hyödyntäminen konsernin sisäisissä

rakennusinvestoinneissa sekä osaamisen tarjoaminen ja tunnetuksi tekeminen myös lähialueen

kunnille.

Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet

Asiakkaiden tarpeita tukevat

tilaratkaisut, rakentaminen, muutostyöt

Sijoittumiset/rakentaminen Nouseva

Omien tilojen vuokrausasteen täysi

hyödyntäminen

Vuokrausaste Ylläpito (98 %)

Asiantuntijaosaamisen hyödyntäminen

konsernin muissa yksiköissä

Henkilöresurssin myynti

Nouseva/tilanteen mukaan

Taloudelliset tavoitteet Seurattava mittari Tavoite 2017

Page 145: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

144

Tasapainoinen talous ja vakavarainen

toiminta.

Tilikauden tulos

Positiivinen tulos 447.636 €

Omavaraisuusaste -7,3 %

Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan

varautumaan yhtiön taloutta koetteleviin

muutoksiin.

Suunnitelmakauden 2018–2019

tavoitteet

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite

Taloudellisten riskien hallinta Käyttökate Positiivinen tulos tilikausille

SISÄINEN VALVONTA

Työyhteisön sisäinen seuranta taloushallinto-ohjelmaa hyödyntäen, toimitusjohtajan valvontavastuu ja

hallituksen informointi, hallituksen vastuu ja emolle annettavat vuosiaikaraportit.

RISKIENHALLINTA

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Strategiset

Operatiiviset

Rahoitusriskit

- vuokrasaatavat asiakkailta

Vahinkoriskit

- Vuokralaisten talouden seuranta ja siihen

reagointi

- Uuden asiakkaan talouden tarkistaminen

- Sopimusten laadinnan tarkkuus,

asiantuntijoiden käyttö

- Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin

varmistaminen.

- Avainhenkilöiden varajärjestelmän ylläpito

työparikäytännön kautta.

- Vuokrasaatavien perintä

- Lainasalkun suojaus korkoriskien osalta.

- Talouden tasapainottaminen

rahoitusaseman parantamiseksi

- Vahinkoja pyritään ennakoimaan

toiminnassa (PTS)

- Vahinkovakuutusten ajantasaisuus

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 2 472 606 2 478 000 2 590 000 4,5 2 600 000 2 600 000

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) -1 631 892 -1 889 969 -1 904 969 0,8 -2 000 000 -2 000 000

Liikevoitto (-tappio) 840 714 588 031 685 031 16,5 600 000 600 000

Rahoitustuotot ja -kulut -326 378 -315 000 -237 395 -270 000 -270 000

Tilikauden voitto (-tappio) 514 336 273 031 447 636 64,0 330 000 330 000

Page 146: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

145

TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Investointimenot, 1000 € 0 0 4 500 0 0

Investointeihin liittyvät

leasingvastuut, 1000 € 0 0 0 0 0

Lainakanta 31.12. 1000 € 29 362 28 730 29 915 4,1 27 500 25 000

Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 6 6 5 -16,7 5 5

Määräaikaiset 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 6 6 5 -16,7 5 5

10.5 Varkauden Taitotalo Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Varkauden Taitotalo Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöjen

hallinnassa tarpeellista palvelutoimintaa.

Toiminnan painopistealueet: 1. Ylläpitää käyttöaste toimistotilojen osalta (n. 99,5 %) 2. Nostaa kokoustilojen käyttöastetta ja myyntituloa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet

Monipuoliset ja laadukkaat palvelut

keskitetysti saman katon alta,

vuokrausasteen ylläpitäminen ja

kokoustilamyynnin kehittäminen

Vuokrausaste Ylläpidetään (99,5 %)

Kokoustilamyynti Nouseva (+5 % p.a.)

Taloudelliset tavoitteet Seurattava mittari Tavoite 2017

Tasapainoinen talous ja vakavarainen

toiminta

Tilikauden tulos Positiivinen tulos, 366 900 €

Omavaraisuusaste 4,6 %

Suunnitelmakauden 2018–2019

tavoitteet

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite

Toiminnan tunnettuus ja laadukkuus Vuokrausaste Ylläpysyvä min. 95 %

Kokouspalveluiden markkinointialueen

laajennus

Kokouspalveluiden myynti Nouseva + 10 %

Page 147: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

146

SISÄINEN VALVONTA

Työyhteisön sisäinen laadun- ja työn tarkkailu, toimitusjohtajan valvontavastuu ja hallituksen

informointi, hallituksen vastuu ja emolle annettavat osavuosikatsaukset.

RISKIENHALLINTA

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

Strategiset

Operatiiviset

Rahoitusriski

Vahinko

- Vuokralaisten talouden seuranta ja nopea reagoiminen poikkeavuuksiin.

- Uuden asiakkaan talouden tarkistaminen ennen vuokrasuhteen aloitusta.

- Vuokrasopimuksen laadinnan tarkkuus

- Avainhenkilöriskien tiedostaminen, työparikäytäntö

- Lainasalkun huolellinen hoitaminen ja

korkoriskien ennakoiminen suojauksella - Rahoitusriskin hallinta sopimusten kautta esim.

verojen vyöryttäminen eteenpäin

- Vahinkojen ennakoiminen ja välttäminen toiminnan tavoitteena

- Vahinkovakuutusten ajantasaisuus

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 2 226 976 2 186 981 2 244 500 2,6 2 250 000 2 250 000

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) -1 568 255 -1 957 000 -1 635 642 -16,4 -1 600 000 -1 500 000

Liikevoitto (-tappio) 658 721 229 981 608 858 164,7 650 000 750 000

Rahoitustuotot ja -kulut -414 974 -241 959 -400 000 -400 000

Tilikauden voitto (-tappio) 243 747 229 981 366 899 59,5 250 000 350 000

TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Investointimenot, 1000 € 0 0 0 0 0

Investointeihin liittyvät

leasingvastuut, 1000 € 0 0 0 0 0

Lainakanta 31.12. 1000 € 23 397 21 810 20 538 -5,8 19 254 18 000

Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 0 0 0 0

Määräaikaiset 0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0

10.6 Keski-Savon Vesi Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Keski-Savon Vesi Oy:n tehtävänä on veden hankinta ja viranomaisten laatuvaatimukset täyttävä

talousveden toimittaminen kiinteistöihin sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen

mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet:

1. Veden myynti ja jätevesien puhdistaminen

Page 148: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

147

2. Vesihuollon valmius- ja erityistilanteidensuunnitelmien, sekä kriisiviestinnän suunnitelmien

ja toimintavalmiuden ylläpito

3. Raakaveden laadun turvaaminen

4. Jakeluverkon toiminnan varmentaminen jatkuvin huoltotoimenpitein ja peruskorjaten

5. Laitosten ja pumppaamojen toiminnan varmistaminen jatkuvin huoltotoimenpitein sekä peruskorjaten

6. Vuotovesien hallinta

Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet:

Puhtaan veden tuottaminen Vesijohtoveden laatu täyttää

hyvin STM.n talousvedelle

asettamat vaatimukset. Veden

pH pidetään mahdollisimman

hyvin arvossa 8,0.

Vesijohtovesi täyttää

vaatimukset.

Ympäristön kuormitus Jätevedet puhdistetaan

lupaehtojen mukaisesti.

Ohijuoksutusten

määrä/lupaehdot

Lupaehdot täyttyvät

Henkilöstön hyvinvointi

Työtapaturmien määrä Työtapaturmien määrä 0

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Taloudelliset tavoitteet:

Seudullisesti kilpailukykyiset maksut

Taksat Taksataso keskimäärin alle

naapurikuntien

Maksuvalmiuden parantuminen

Konsernilimiitin käyttö Konsernilimiittiä ei tarvita

Suunnitelmakauden 2018–2019

tavoitteet

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite

Kompostimullan jatkokäsittely

Kompostimullan jatkokäsittelyn

kustannukset

Vain kohtuulliset

rahtikustannukset

Henkilöstön hyvinvointi

Työtapaturmien määrä Työtapaturmien määrä 0

SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta on osa normaalia johtamista. Vastuu sisäisestä valvonnasta kuuluu jokaiselle

yhtiössä toimivalle.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johtamista ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa

käsitellään tarvittaessa hallituksen kokouksissa.

Yhtiö teetti Marsh Oy:llä Omaisuus- ja keskeytysriskien kartoituksen keväällä 2012. Toiminnan

haavoittuvuusarvio teetettiin Juha Menonen Oy:llä keväällä 2014. Poikkeusolojen ja erityistilanteiden

suunnitelma on päivitetty keväällä 2014.

Toimintaan liittyvät riskit Riskien hallinta / toimenpiteet

- vesilähteiden saastuminen

- viemäritukkeumat ja vesivuodot

- pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja niiden

päivittäminen. Varavesilaitoksen ylläpito.

- ennakoiva verkoston hoito ja tavoitteellinen

peruskorjausohjelma

Page 149: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

148

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 4 852 842 4 985 000 4 765 000 -4,4 4 780 000 4 820 000

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) -3 854 503 -3 952 000 -3 857 000 -2,4 -3 888 000 -3 949 000

Liikevoitto (-tappio) 998 339 1 033 000 908 000 -12,1 892 000 871 000

Rahoitustuotot ja -kulut -825 531 -810 500 -812 000 -812 000 -812 000

Tilikauden voitto (-tappio) 172 808 222 500 96 000 -56,9 80 000 59 000

TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 TA2019

Investointimenot 1 456 756 1 555 000 1 470 000 1 500 000 1 500 000

Investointeihin liittyvät leasingvastuut 0 0 0 0 0

Lainat 31.12. 45 414 760 45 414 760 45 414 760 45 414 760 45 414 760

Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Vakinaiset 11 11 10 -9,1 11 11

Määräaikaiset 2 2 2 0 1 1

YHTEENSÄ 13 13 12 -7,7 12 12

10.7 Kiinteistö Oy Kongressi- ja kulttuurikeskus

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallitus Kaupungin omistusosuus: 51,9 % Kiinteistö Oy Kongressi- ja kulttuurikeskuksen tehtävänä on hallita, ylläpitää ja kehittää Kauppatori 6 kiinteistöä (Warkaus-sali, hotelli ja toimistotilat sekä autohalli) Toiminnan painopistealueet:

1. Kustannustehokas hallinta ja ylläpito 2. Laadukas ja nykyaikainen toimitila käyttäjille

Srategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017

Arviointikriteeri Seurattava mittari Tavoite 2017

Toiminnalliset tavoitteet

Rakennusten kunnon ylläpito Häiriöilmoitukset Ei ilmoituksia

Käyttäjien tyytyväisyys Valitukset/huomautukset Ei valituksia/huomautuksia

Taloudelliset tavoitteet Seurattava mittari Tavoite 2017

Kustannusten minimointi Hoitovastikkeiden suuruus Korotus enintään 5 %

Sisäinen valvonta Valvonnasta huolehtii hallitus ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Riskienhallinta Riskit hallitaan kattavalla kiinteistövakuutuksella, joka päivitetään vuosittain.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2015 TA2016 TA2017 Muutos-% TS2018 TS2019

Liiketoiminnan tuotot 180 016 193 450 204 197 5,6 204 200 204 200

Liiketoiminnan kulut (sis poistot) -196 641 -201 859 -203 797 1,0 -204 200 -204 200

Liikevoitto (-tappio) -16 625 -8 409 400 -104,8 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut 16 617 8 409 -400 0 0

Tilikauden voitto (-tappio) -8 0 0 0 0

Page 150: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

149

11 VALTUUSTON TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

80 § VRK: 456 /030/2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 255 Kaupunginhallitus 22.11.2016 § 250 Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 239 Kaupunginhallitus 8.11.2016 § 236 Kaupunginhallitus 7.11.2016 § 222

Talousjohtaja Helena Pitkänen, 044 444 2460 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelman esittelevät talousjohtaja ja toimialajohtajat.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelman käsittelyn.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Kokouksen alussa palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen esitteli

LaNuPe –hanketta. Sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto esitteli vastausluonnoksia Sote –kyselyihin. Ahlströmin maanvaihtoasiaa esitteli tekninen johtaja Arto Lehtonen. Varkauden Aluelämpö Oy:n talousarviota 2017 esitteli tj. Mikko Onkalo. Navitas Kehitys Oy:n, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n ja Varkauden Taitotalo Oy:n talousarviota 2017 esitteli tj. Jouko Laitinen. Asiantuntijana kokouksessa oli talousjohtaja Helena Pitkänen. __________

Kaupunginhallitus 8.11.2016 § 236

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 talousarvion käsittelyä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijana kokouksessa oli talousjohtaja Helena Pitkänen ja vuorollaan sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto, tekninen johtaja Arto Lehtonen, sivistysjohtaja Timo Tuunainen sekä henkilöstöjohtaja Nina Holopainen.

Page 151: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

150

Uimahallisuunnittelua esitteli kokouksessa kaupunginarkkitehti Satu Reisko. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Selkomaa poistui kokouksesta klo 15.33. Puheenjohtajana jatkoi Timo Suhonen. __________

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 239

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 talousarvion käsittelyä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Asiantuntijana kokouksessa olivat taloussuunnittelija Riitta Koponen ja vuorollaan tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen, sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto, palvelualuepäällikkö Kirsi Laitinen, sivistysjohtaja Timo Tuunainen ja tekninen johtaja Arto Lehtonen. _________

Kaupunginhallitus 22.11.2016 § 250

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 talousarvion käsittelyä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijana kokouksessa olivat varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen ja PTS:n osalta tekninen johtaja Arto Lehtonen . Työllisyysohjelman osalta kokouksessa olivat asiantuntijoina henkilöstöjohtaja Nina Holopainen, työllisyyskoordinaattori Jouko Kuittinen ja Navitas Kehitys Oy:n tj. Jouko Laitinen.

Wartalo Kodit Oy:n talousarviota 2017 esitteli tj. Markku Asikainen. __________

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 255 Esityslistan liitteenä on talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 208-2019.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2017 ja ta-loussuunnitelman vuosille 2018 – 2019. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti jätettiin hyväksymättä s. 71 työterveyshuolto ja ss. 147 – 148 Varkauden hyvinvointisuunnitelma.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijana kokouksessa toimi talousjohtaja Helena Pitkänen.

__________ Kaupunginhallitus 5.12.2016 § 271

Page 152: TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2019 · Varkauden kaupungin väestöennuste ikäluokittain vuosina 2015 – 2019 (lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015) 0-6 v

151

Esityslistan liitteenä on talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. ___________

Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 § 80

Liitteenä talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019

Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019. ------------------ Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari esitteli talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018 – 2019. Kokouksen alussa valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttivät puheenvuorot koskien talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Talousjohtaja Helena Pitkänen esitteli talouden keskeisiä tunnuslukuja. Navitas Kehitys Oy:n ja Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen piti elinkeinopoliittisen katsauksen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on valtuutettu Eklund esittänyt valtuutettu Markkasen kannattamana kaupunginhallituksen esityksestä poiketen sivulle 46 kohtaan strategiset tavoitteet ja mittarit, työhyvinvointi, vuosittain seurattava mittari lisäyksen ” Työntekijöiden eläkeiän täyttymisestä tehdään hallintokuntakohtainen selvitys” sekä tavoitetaso kohtaan lisäyksen ”tehdään hallintokuntakohtainen henkilöstön rekrytointisuunnitelma kaupunginhallitukselle syyskuu 2017 mennessä”.

Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat valtuutettu Eklundin esitystä äänestävät ”ei”.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestystavan ja –esityksen. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 21 ”jaa” ääntä,19 ”ei” ääntä,

1 ”tyhjä” ääni kahden ollessa poissa, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä. Pekka Keto poistui kokouksesta klo 18.48, tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jorma Tanninen.