programa de desarrollo gitano
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PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO
MEMORIA DE EVALUACIÓN 2007
♦ Proyectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
Servicio de Evaluación Área de Estudios y Formación
Subdirección General de Programas Sociales Dirección General de Política Social
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Í N D I C E PÁGINA
1. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 2007 5
1.1. Introducción 7 1.2. Gestión del crédito 8 1.3. Metodología del proceso evaluativo 11 1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación 13
2. RESUMEN EJECUTIVO 15
2.1. Comunidades Autónomas participantes 17 2.2. Previsiones y evaluación 17 2.3. Financiación 18 2.4. Gastos 20 2.5. Descripción y ubicación de los proyectos 22 2.6. Colaboración institucional 23 2.7. Usuarios y familias participantes en los proyectos 24 2.8. Personal adscrito a los proyectos y voluntariado 26 2.9. Formación y empleo 28 2.10. Vivienda y realojamiento 28
3. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 31
3.1. Financiación 33 3.2. Gastos 35 3.3. Personal y voluntarios 36 3.4. Usuarios de los proyectos 37
4. PRINCIPALES DATOS DESAGREGADOS POR CC.AA. 39
4.1. Fichas de cada Comunidad Autónoma con los principales datos de sus proyectos
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4.2. Crédito del Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano según CC.AA.
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5. ANEXOS. 63
5.1. Relación de los proyectos aprobados 65 5.2. Ficha de evaluación 97
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1. Contenidos del Programa 2007
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1.1. Introducción El Plan de Desarrollo del Pueblo Gitano, adscrito a la Dirección General de Política Social, se inicia en 1989 destinado a la promoción y financiación de proyectos de intervención social de las comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones con las organizaciones representativas del movimiento asociativo gitano. Dichas actuaciones, tienen como principio rector facilitar el acceso a los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales y utilización de los recursos de los distintos sistemas de protección social, de forma que los gitanos y las gitanas se incorporen a la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la población, pero siempre dentro del respeto a su diversidad cultural. Durante estos años, el Programa ha mantenido una línea de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas y, a través de éstas, con las Corporaciones Locales. Dentro de esta colaboración, tiene especial relevancia la cofinanciación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) para el desarrollo de Proyectos de Intervención Social Integral para la Atención, Prevención de la Marginación e Inserción del Pueblo Gitano. El crédito del Plan de Desarrollo Gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado, es distribuido entre las CC.AA. conforme a criterios objetivos aprobados en Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, formalizándose por Consejo de Ministros los compromisos financieros de la Administración General del Estado respecto de dicha distribución. El Acuerdo de Consejo de Ministros para el año 2007 (14 de marzo) se publicó en el BOE - núm. 72, de 24 de marzo de 2007. En similitud con años anteriores los citados criterios son:
Carácter integral, de forma que lleven a cabo actividades simultáneas de intervención social en las áreas de acción social, educación (contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar), de formación-empleo, de salud y de vivienda y hábitat, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.
Coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de
carácter privado sin ánimo de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de protección social.
Participación efectiva de los gitanos y gitanas -debidamente acreditada- o,
en su caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.
Inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de
desarrollo social o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o europeos.
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Promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando la incorporación de la minoría étnica a las distintas redes sociales
Continuidad de los proyectos subvencionados en años anteriores y el
índice estimado de población gitana residente.
Demanda planteada por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para la realización de programas destinados al Pueblo Gitano.
1.2. Gestión del Crédito Los aspectos más significativos de la gestión de la aplicación presupuestaria 19.04.231F.453.01 Plan de Desarrollo Gitano son:
El compromiso de cofinanciación establece que las CC.AA. y/o las CC.LL. deben aportar una cantidad de, al menos, dos tercios de la cantidad aportada a cada proyecto por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, que viene determinada en el Acuerdo de Consejo de Ministros anual.
La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o
gestionados por las CC.AA., las CC.LL. y los Entes Públicos de carácter local.
Las Comunidades Autónomas seleccionan y presentan los proyectos al
Ministerio, para su aprobación en la Comisión de Seguimiento del Programa.
El instrumento de colaboración es el Convenio suscrito entre el Ministerio y
las Comunidades Autónomas, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figuran los proyectos y la cofinanciación aprobada.
El órgano conjunto de propuesta, seguimiento y evaluación de los proyectos
es la Comisión de Seguimiento, de la que forman parte representantes de la Dirección General de Política Social, de las Comunidades Autónomas que firman el Convenio y de la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.).
Las modificaciones que puedan surgir en el desarrollo y ejecución de los
proyectos deben ser comunicadas por las CC.AA., con el fin de acordar, conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
Los soportes de información están homologados y son aprobados por la
Comisión de Seguimiento. El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las CC. AA. o certificado
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de remanentes, figura en la Resolución de 14 de marzo de 2007, que da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros.
Las fichas de evaluación se presentan en el año siguiente al de la ejecución
del proyecto. En concreto, para los proyectos cofinanciados en el año 2007, el plazo de presentación de su evaluación terminaría el 31 de mayo de 2008.
La dotación del crédito presupuestario en 2007 fue de 3.065.160 euros, la misma cantidad de los últimos años e igual distribución por Comunidades Autónomas, la cual fue acordada por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales (a propuesta de la Comisión de Seguimiento). En el siguiente cuadro se muestra dicha distribución del crédito para el ejercicio 2007.
COMUNIDAD AUTÓNOMA CRÉDITO MINISTERIO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Andalucía 783.807,40 25,57 Aragón 64.046,52 2,09 Asturias 100.644,53 3,28 Baleares 76.245,86 2,49 Cantabria 48.797,35 1,59 Castilla-La Mancha 60.996,68 1,99 Castilla y León 268.385,41 8,76 Cataluña 286.684,41 9,35 Comunidad Valenciana 329.382,09 10,75 Extremadura 158.591,38 5,17 Galicia 213.488,39 6,96 La Rioja 24.398,67 0,80 Madrid 414.777,45 13,53 Melilla 15.325,80 0,50 Murcia 219.588,06 7,16
Total 3.065.160,00 100,00
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783.807,40
ANDALUCÍA 219.588,06,
MURCIA
329.382,0960.996,68 158.591,38
EXTREMADURA CASTILLA-LA MANCHA76.245,86
ISLAS BALEARES 414.777,45
MADRID
268.385,41 CASTILLA-LEÓN
64.046,52286.684,41 CATALUÑA
ARAGÓN24.398,67
RIOJA
48.797,35CANTABRIA
100.644,53 ASTURIAS
213.488,39 GALICIA
COMUNIDAD VALENCIANA
PLAN DE DESARROLLO GITANO DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007)
CRÉDITO TOTAL: 3.065.160,00 є.
MELILLA
15.325,80
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1.3. Metodología del proceso evaluativo En general, el soporte informativo para la confección de cada evaluación anual han sido las fichas de presentación/evaluación de proyectos y la documentación complementaria que, en algún caso, ha sido remitida por los responsables de los proyectos. Se adjunta, como un anexo, el modelo de ficha de evaluación que fue aprobada por la Comisión de Seguimiento del Programa en su reunión de 29 de enero de 2001. La ficha de evaluación consta de los siguientes apartados:
Apartado I: Identificación del proyecto Apartado II: Descripción del proyecto
1. Relaciones institucionales. 2. Ubicación. 3. Usuarios/as y familias/unidades convivenciales.
Apartado III: Cumplimiento de los objetivos de intervención. Apartado IV: Ejecución económica.
Financiación y distribución del gasto. Apartado V: Personal adscrito al proyecto desagregado por
categorías de perfil profesional, incluyendo número de voluntarios que colaboran en el proyecto.
Apartado VI: Actividades y usuarios/as de las mismas. Acciones formativas para el empleo. Otras actividades realizadas.
Apartado VII: Participación de la población. Apartado VIII Valoración del proyecto.
La mayoría de los apartados reflejados anteriormente han sido diseñados
de forma estandarizada para su cumplimentación cuantitativa, cerrando al máximo posible los items correspondientes, destacando los referidos al apartado V de Personal adscrito y al apartado VI de Actividades y usuarios. Este último apartado, con el tipo de actividades a realizar, se muestra a continuación:
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ÁREA TIPO DE ACTIVIDAD
Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social. Trabajo social:
. Individualizado.
. Con familias.
. Comunitario. Tramitación de documentación y gestión de recursos. Seguimiento social temporeros/as y familias. Apoyo técnico a asociaciones. Campañas de sensibilización. Encuentros, coloquios, mesas redondas contra la intolerancia y el racismo y de fomento de la convivencia ciudadana.
ACCIÓN SOCIAL
Cursos formación voluntariado.
Apoyo y seguimiento escolar:
. Educación infantil.
. Educación primaria.
. Educación secundaria. EDUCACIÓN Alfabetización y educación básica de adultos.
Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar. Intervención con familias para reducir el absentismo escolar. Ocio y tiempo libre. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas Acondicionamiento del entorno del barrio. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda Realojo familias/unidades familiares
VIVIENDA Y HÁBITAT
Seguimiento de familias realojadas. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos) Vacunaciones, control pediátrico. Planificación familiar. Prevención y/o asistencia alcoholismo, drogodependencias.
SALUD
Otras actividades de Salud pública. Clases de romanó, flamenco, etc. Visitas culturales. Grupos de Trabajo de reflexión cultural.
CULTURA
Exposiciones artísticas, jornadas culturales. Itinerarios de inserción personalizados (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.) Talleres de pre-formación:
. Oficios.
. Carnet conducir.
. Habilidades sociales y búsqueda empleo.
. Sin especificar y otros.
FORMACIÓN-EMPLEO
Cursos de formación-empleo: . Oficios. . Inserción (IMI, Garantía Social). . Sin especificar y otros.
A partir de la información suministrada, la memoria de evaluación se ha organizado en dos partes:
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a) En la primera se describen y analizan los datos generales del programa, comparándolos con los datos de años anteriores y su distribución por Comunidades Autónomas. Incluye las características generales de los proyectos financiados (objetivos, áreas de intervención, actuaciones, empleo generado, usuarios), así como un seguimiento general de la evolución y desarrollo del programa (distribución de la financiación, entidades gestoras, etc.).
b) La segunda parte ofrece información específica por Comunidades
Autónomas, incluyendo aquellos datos más relevantes del conjunto de los proyectos.
1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación En la actual Memoria, los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponden a una estimación realizada en base a la información que nos proporciona la Presentación 2007. En este ejercicio, se han cofinanciado 109 proyectos en el conjunto de todas las CC.AA. participantes del programa, cuya distribución por CC.AA. se muestra en la siguiente tabla.
COMUNIDADES
AUTÓNOMASNº DE PROYECTOS COFINANCIADOS
Proyecto TotalANDALUCÍA 35ARAGÓN 3ASTURIAS 10BALEARES 2CANTABRIA 1CASTILLA-LA MANCHA 1CASTILLA Y LEÓN 9CATALUÑA 1CDAD. VALENCIANA 3EXTREMADURA 13GALICIA 16LA RIOJA 1MADRID 1MELILLA 1MURCIA 12
TOTAL 109
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Respecto a la cumplimentación de la información contenida en la ficha de evaluación, podemos destacar las siguientes incidencias, las cuales afectan a la interpretación de los resultados que se exponen en esta Memoria:
- En los diferentes proyectos, algunos apartados de la ficha están cumplimentados parcialmente, como son la ubicación de los proyectos y los datos del personal adscrito a los proyectos. Respecto al voluntariado, sólo han facilitado información sobre el número de voluntarios adscritos a los proyectos 7 CC.AA. Por ello, en el apartado correspondiente de esta Memoria, se ha incluido esta información en la medida en que estaba disponible.
- Respecto a la información sobre la estimación de los usuarios directos
de los proyectos debemos destacar que todas las Comunidades Autónomas ofrecen los datos desagregados por sexo y estratificados por grupos de edad.
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2. Resumen Ejecutivo
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2.1. Comunidades Autónomas Participantes En el año 2007 participaron en el Programa de Desarrollo Gitano 14 Comunidades Autónomas (todas a excepción de Canarias, Navarra, País Vasco) y la Ciudad Autónoma de Melilla, con un total de 109 proyectos ejecutados. Este Resumen Ejecutivo ofrece los principales datos de ejecución de la totalidad de los proyectos realizados, con referencia, tanto a sus aspectos financieros, como al personal que trabaja en los mismos y a los usuarios atendidos por el Programa. Asimismo se ofrece información relativa a su evolución desde el año 1995. Al no disponerse de los datos de evaluación de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondientes al ejercicio 2007, se ha realizado una estimación basada en la presentación 2007 que contiene los datos globales del Plan de Desarrollo Gitano. 2.2. Previsiones y Evaluación En relación a la financiación, se observa un incremento porcentual total, entre Presentación y Evaluación, que asciende aproximadamente a un 9%. Este incremento es el resultado de financiaciones externas o aportaciones de los propios ayuntamientos que se realizan con posterioridad a la Presentación de los datos globales del Plan de Desarrollo Gitano. Diferencia
Nº proyectos 0Financiación Euros % Euros %M.E.P.S.Y.D. 3.065.160,00 46,33 3.065.160,00 42,50 0,00CC.AA. (1) 2.738.693,82 41,40 2.718.435,48 37,69 -20.258,34CC.LL. (2) 812.048,94 12,27 1.429.293,84 19,82 617.244,90
TOTAL 6.615.902,76 100,00 7.212.889,32 100,00 596.986,56
Presentación 2007 Evaluación 2007
(1) El importe de 20.258,34€ corresponde a una disminución de la financiación de la C.A. de Castilla-La Mancha.(2) La financiación de las CC.LL. experimenta un aumento de 617.244,90€ como muestra el cuadro siguiente.
109 109
Evaluación Presentación DiferenciasAragón 60.581,87 52.100,00 8.481,87Baleares 234.975,27 228.301,77 6.673,50Cast-La Mancha 23.528,76 25.779,69 -2.250,93Cast- y Leon 418.749,17 0,00 418.749,17Galicia 263.452,30 77.861,01 185.591,29
TOTAL 617.244,90
FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES
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2.3. Financiación De acuerdo con la evaluación efectuada sobre la financiación total de las tres Administraciones en el año 2007: el 42,5% corresponde al Ministerio (frente al 41,41% del año 2006); el 37,7% a las CC.AA. (frente al 36,15% del año anterior) y el 19,8 % a las CC.LL. (inferior al 22,45% aportado en 2006). Por tanto, en el ejercicio 2007 aumentan porcentualmente las aportaciones del Ministerio y de las CC.AA. y disminuyen las aportaciones de las CC.LL.
M.E.P.S.Y.D. % CC.AA. % CC.LL. % TOTAL3.065.160,00 42,5 2.718.435,48 37,7 1.429.293,84 19,8 7.212.889,32
FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN
42,5%
37,7%
19,8%
MEPSYD CC.AA. CC.LL.
En las aportaciones de las distintas Administraciones, como podemos observar en el siguiente cuadro, algunas Comunidades Autónomas se producen desviaciones del promedio global:
- Aportaciones de las Corporaciones Locales: En ocho Comunidades Autónomas, las CC.LL. no realizan ninguna aportación.
- Aportaciones de las Comunidades Autónomas: Tres Comunidades
superan el 50%.
- Aportaciones del Ministerio: En cuatro Comunidades alcanza el 60% y otras dos están muy próximas a dicho porcentaje
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MINISTERIO % CC.AA. % CC.LL. % TotalANDALUCÍA 783.807,40 60,00 261.269,14 20,00 261.269,14 20,00 1.306.345,68ARAGÓN 64.046,52 36,45 51.103,48 29,08 60.581,87 34,47 175.731,87ASTURIAS 100.644,53 25,37 296.126,35 74,63 0,00 0,00 396.770,88BALEARES 76.245,86 19,68 76.245,86 19,68 234.975,27 60,64 387.466,99CANTABRIA 48.797,35 59,21 33.621,65 40,79 0,00 0,00 82.419,00CASTILLA-LA MANCHA 60.996,68 25,92 150.762,19 64,08 23.528,76 10,00 235.287,63CASTILLA Y LEÓN 268.385,41 29,44 224.447,59 24,62 418.749,17 45,94 911.582,17CATALUÑA 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82CDAD VALENCIANA 329.382,09 59,65 222.790,18 40,35 0,00 0,00 552.172,27EXTREMADURA 158.591,38 60,00 105.727,62 40,00 0,00 0,00 264.319,00GALICIA 213.488,39 29,38 249.733,61 34,37 263.452,30 36,25 726.674,30LA RIOJA 24.398,67 60,00 16.265,78 40,00 0,00 0,00 40.664,45MADRID 414.777,45 47,81 452.816,48 52,19 0,00 0,00 867.593,93MELILLA 15.325,80 60,00 10.217,20 40,00 0,00 0,00 25.543,00MURCIA 219.588,06 32,92 280.623,94 42,08 166.737,33 25,00 666.949,33
TOTAL 3.065.160,00 42,50 2.718.435,48 37,69 1.429.293,84 19,82 7.212.889,32
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
FINANCIACIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2007
FINANCIACIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROYECTOS
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2.4. Gastos Si analizamos los gastos por conceptos, el de personal representa el 74,05% (frente al 71,78% en 2006); le siguen los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) con un 25,66% que disminuyen respecto a 2006 (27,93%) y, ocupando el tercer lugar, se encuentran los gastos de inversión (obras y equipamientos) con un 0,29% que se mantiene igual que el ejercicio anterior.
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTAL5.341.126,81 74,05 1.850.879,36 25,66 20.883,15 0,29 7.212.889,32
GASTOS
GASTOS 0,29%
25,66%
74,05%
Personal G. Corrient. Inversiones
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ANDALUCÍA 970.876,11 74,32 326.586,42 25,00 8.883,15 0,68 1.306.345,68ARAGÓN 127.245,32 72,41 48.486,55 27,59 0,00 0,00 175.731,87ASTURIAS 318.805,26 80,35 77.965,62 19,65 0,00 0,00 396.770,88BALEARES 239.470,09 61,80 147.996,90 38,20 0,00 0,00 387.466,99CANTABRIA 54.615,54 66,27 27.803,46 33,73 0,00 0,00 82.419,00CASTILLA-LA MANCHA 89.107,17 37,87 134.180,46 57,03 12.000,00 5,10 235.287,63CASTILLA y LEON 819.444,55 89,89 92.137,62 10,11 0,00 0,00 911.582,17CATALUÑA 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82CDAD. VALENCIANA 497.811,61 90,16 54.360,66 9,84 0,00 0,00 552.172,27EXTREMADURA 247.607,89 93,68 16.711,11 6,32 0,00 0,00 264.319,00GALICIA 488.923,43 67,28 237.750,87 32,72 0,00 0,00 726.674,30LA RIOJA 35.894,88 88,27 4.769,57 11,73 0,00 0,00 40.664,45MADRID 859.903,07 99,11 7.690,86 0,89 0,00 0,00 867.593,93MELILLA 9.508,80 37,23 16.034,20 62,77 0,00 0,00 25.543,00MURCIA 295.228,68 44,27 371.720,65 55,73 0,00 0,00 666.949,33
TOTAL 5.341.126,81 74,05 1.850.879,36 25,66 20.883,15 0,29 7.212.889,32
Total% % %COMUNIDADESAUTÓNOMAS Personal Gastos
Corrientes Inversiones
GASTOS
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2007
GASTOS POR PARTIDAS
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2.5. Descripción y ubicación de los proyectos
De los 109 proyectos ejecutados en el 2007, 62 se desarrollan independientemente y 47 están integrados en otros programas o planes.
INDEPENDIENTES INTEGRADOS TOTAL PROYECTOS
Proyecto Independiente Integrado TotalANDALUCÍA 16 19 35ARAGÓN 3 0ASTURIAS 3 7 1BALEARES 0 2CANTABRIA 1 0CASTILLA-LA MANCHA 1 0CASTILLA Y LEÓN 5 4CATALUÑA 1 0COMUNIDAD VALENCIANA 3 0EXTREMADURA 12 1 13GALICIA 10 6 16LA RIOJA 0 1MADRID 1 0MELILLA 0 1MURCIA 6 6 1
TOTAL 62 47 109
RELACIÓN INSTITUCIONALCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
30211913
1112
Respecto a la ubicación, 83 proyectos están ubicados en zonas consideradas como urbanas, teniendo un ámbito de actuación total de 362 barrios.
Urbana nº de barriosANDALUCÍA 19 108ARAGÓN 2 6ASTURIAS 7 46BALEARES 2 10CANTABRIA 1 1CASTILLA-LA MANCHA 1 3CASTILLA Y LEÓN 8 34CATALUÑA 1 16COM. VALENCIANA 3 36EXTREMADURA 12 40GALICIA 12 41LA RIOJA 1 2MADRID 1 2MELILLA 1 1MURCIA 12 16
TOTAL 83 362
UBICACIÓNCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
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2.6. Colaboración institucional En los proyectos se trabaja en colaboración con otras instituciones. Destacar la colaboración institucional con diversas ONG (58 proyectos), con las Asociaciones de Vecinos y las Asociaciones de Padres de Alumnos (56 proyectos), con Cáritas (54 proyectos), y Cruz Roja (37 proyectos). Además, 7 de los proyectos (los mismos que en el 2006) se realizan en colaboración con programas subvencionados por la Convocatoria con cargo al 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, por lo tanto, con los programas sociales gestionados por las ONG. Por otra parte, en 1 proyecto, de la Comunidad Autónoma de Madrid, se cuenta con la colaboración de la Unión Europea
U.E. Cáritas Cruz Roja AAVV/APA Otras ONG E. Sub. IRPFANDALUCÍA 0 14 11 17 18 0ARAGÓN 0 1 1 0 0 0ASTURIAS 0 5 3 6 5 1BALEARES 0 0 0 0 0 0CANTABRIA 0 0 0 0 1 0CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 0 0CASTILLA Y LEÓN 0 8 6 6 6 0CATALUÑA 0 0 0 1 1 1COM. VALENCIANA 0 3 3 3 3 0EXTREMADURA 0 4 4 10 9 1GALICIA 0 10 6 6 9 3LA RIOJA 0 0 0 0 0 0MADRID 1 1 0 1 1 0MELILLA 0 0 0 0 0 0MURCIA 0 8 3 6 5 1
TOTAL 1 54 37 56 58 7
Colaboración con otras institucionesCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
23
2.7. Usuarios y familias participantes en los proyectos Respecto a los usuarios de los proyectos, no se puede homologar fácilmente el conjunto de la información, ya que en algunos proyectos la población usuaria se corresponde con la población gitana total de la Comunidad. En el año 2007 el 53,56% son mujeres, porcentajes muy similares a los de años anteriores.
HOMBRES % MUJERES % TOTALEANDALUCÍA 27.679 48,39 29.517 51,61 57.196ARAGÓN 265 38,57 422 61,43 687ASTURIAS 1.419 49,43 1.452 50,57 2.871BALEARES 407 49,39 417 50,61 824CANTABRIA 17 23,61 55 76,39 72CASTILLA-LA MANCHA 84 47,73 92 52,27 176CASTILLA Y LEÓN 2.991 46,55 3.435 53,45 6.426CATALUÑA 6.253 36,78 10.747 63,22 17.000CDAD. VALENCIANA 7.101 46,84 8.058 53,16 15.159EXTREMADURA 3.464 49,08 3.594 50,92 7.058GALICIA 1.747 50,00 1.747 50,00 3.494LA RIOJA 955 29,83 2.247 70,17 3.202MADRID 5.213 50,94 5.020 49,06 10.233MELILLA 58 49,57 59 50,43 117MURCIA 3.368 48,95 3.512 51,05 6.880
TOTAL 61.021 46,44 70.374 53,56 131.395
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Destinatarios
S Al contemplar los grupos de edad (0 - 16) y (17 - 29) se confirma la tendencia de otros años, en los que el mayor número de usuarios estimados son menores de 16 años. En el año 2007, los menores de 16 años atendidos alcanzan el 35,47% sobre el total de los destinatarios del Plan, cifra superior a la de 2006 (34,96%)
24
0-16 % 17-29 %ANDALUCÍA 21.020 36,75 11.685 20,43ARAGÓN 310 45,12 155 22,56ASTURIAS 1.206 42,01 723 25,18BALEARES 307 37,26 196 23,79CANTABRIA 0 0,00 34 47,22CASTILLA-LA MANCHA 72 40,91 49 27,84CASTILLA Y LEÓN 2.705 42,09 2.010 31,28CATALUÑA 4.770 28,06 5.550 32,65CDAD. VALENCIANA 5.485 36,18 3.347 22,08EXTREMADURA 2.450 34,71 2.036 28,85GALICIA 1.378 39,44 926 26,50LA RIOJA 757 23,64 880 27,48MADRID 1.186 11,59 5.399 52,76MELILLA 41 35,04 25 21,37MURCIA 4.914 71,42 951 13,82
TOTAL 46.601 35,47 33.966 25,85
Destinatarios menores de 30COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El número de familias gitanas usuarias (21.560) es inferior a las 25.994 de 2006. En este ejercicio, como en el anterior, todas las CC.AA. han aportado esta información destacando por su incremento las Comunidades de Extremadura y de Valencia. Por el contrario, han disminuido considerablemente Andalucía, Cantabria, y Madrid. No obstante, en algunos casos, estas cifras son más resultado de estimaciones sobre el total de población gitana de la zona que de la contabilización de familias con las que se interviene de manera integral y continuada COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Familias
ANDALUCÍA 5.797ARAGÓN 157ASTURIAS 787BALEARES 199CANTABRIA 60CASTILLA-LA MANCHA 66CASTILLA Y LEÓN 1.560CATALUÑA 3.500CDAD. VALENCIANA 3.583EXTREMADURA 2.196GALICIA 929LA RIOJA 530MADRID 1.115MELILLA 40MURCIA 1.041TOTAL 21.560
25
2.8. Personal adscrito a los proyectos y voluntariado
Se considera personal adscrito a los proyectos cofinanciados a todos los profesionales remunerados y voluntarios que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos. En el caso del personal remunerado, se consignan todos los trabajadores, ya sean sus costes salariales imputados al proyecto cofinanciado o a otros servicios de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales. En la siguiente tabla, se observa que el total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste es imputable al proyecto, es de 263 no gitanos y 75 gitanos, lo que supone un total de 338 profesionales. En cuanto al número total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste no es imputable al proyecto, es de 176 no gitanos y 60 gitanos, lo que, sumado a los profesionales imputables económicamente a los proyectos, supone un total de 574 profesionales (frente a los 606 contabilizados en 2006)
Gitano No gitano Total Gitano No gitano TotalANDALUCÍA 24 64 88 40 91 131 219ARAGON 3 7 10 0 0 0ASTURIAS 4 18 22 2 14 16 38BALEARES 3 7 10 0 0 0CANTABRIA 3 5 8 1 0 1CASTILLA-LA MANCHA 0 6 6 0 0 0CASTILLA Y LEON 3 27 30 5 9 14CATALUÑA 7 6 13 0 0 0COMUNIDAD VALENCIAN
10
1096
4413
A 12 23 35 0 0 0 35EXTREMADURA 9 13 22 0 0 0GALICIA 4 39 43 9 55 64 107LA RIOJA 0 1 1 3 4 7MADRID 1 20 21 0 0 0MELILLA 1 0 1 0 1 1MURCIA 1 27 28 0 2 2
TOTAL 75 263 338 60 176 236 574
PERSONALCOMUNIDADESAUTONOMAS
IMPUTABLESECONOMICAMENTE
NO IMPUTABLESECONOMICAMENTE
TOTAL
22
8212
30
26
Respecto a los voluntarios, en 2007 han colaborado en los distintos proyectos un total de 127 personas (45 gitanos y 82 no gitanos) COMUNIDADES
AUTÓNOMAS GITANO NO GITANO TOTALANDALUCÍA 8 42 50
ARAGÓN 0 0 0
ASTURIAS 4 16 20
BALEARES 0 0 0
CANTABRIA 10 0 10
CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0
CASTILLA Y LEÓN 0 0 0
CATALUÑA 3 0 3
COMUNIDAD VALENCIANA 0 0 0
EXTREMADURA 1 1 2
GALICIA 9 13 22
LA RIOJA 10 4 14
MADRID 0 0 0
MELILLA 0 0 0
MURCIA 0 6 6
TOTAL 45 82 127
PERSONAL VOLUNTARIO
Como puede observarse en la tabla siguiente, han participado un total de 181 asociaciones frente a las 185 del ejercicio anterior
COMUNIDADES ASOCIACIONESAUTÓNOMAS GITANAS
ANDALUCÍA 45ARAGÓN 3ASTURIAS 13BALEARES 0CANTABRIA 2CASTILLA-LA MANCHA 0CASTILLA Y LEÓN 14CATALUÑA 20COMUNIDAD VALENCIANA 15EXTREMADURA 34GALICIA 15LA RIOJA 1MADRID 2MELILLA 1MURCIA 16
TOTAL 181
27
2.9. Formación y Empleo Como consecuencia de haberse realizado 179 cursos en el año 2007 (10 menos que en 2006), dirigidos principalmente a la consecución de empleo, puede destacarse, según la información disponible, que 934 personas han conseguido un empleo durante dicho año (frente a 592 en 2006). Además, se han generado 253 puestos de trabajo autónomos.
COMUNIDADESAUTÓNOMAS Nº cursos Nº ptos. Trab. Empleo Autoempleo
ANDALUCÍA 48 42 191 16ARAGÓN 3 3 10 0ASTURIAS 33 6 48 0BALEARES 0 0 0 0CANTABRIA 0 1 1 0CASTILLA-LA MANCHA 0 0 8 0CASTILLA Y LEÓN 14 4 62 12CATALUÑA 0 0 0 0CDAD. VALENCIANA 18 60 125 19EXTREMADURA 7 10 32 1GALICIA 35 20 80 5LA RIOJA 4 9 4 200MADRID 0 0 352 0MELILLA 0 0 0 0MURCIA 17 7 21 0
TOTAL 179 162 934 253
Formación-empleo
2.10. Vivienda y realojamiento. En todas las Comunidades Autónomas se han realizado actividades relacionadas con la vivienda y el hábitat, aunque no se tiene información sobre los usuarios de muchas de ellas. En las dos tablas que se muestran a continuación, se observa que en 2007 se han realojado a 514 nuevas familias (412 en 2006) y se ha mantenido, en total, un seguimiento de 1.684 (847 en 2006)
28
HOMBRES MUJERESUNIDADES
CONVIVENCIALESANDALUCÍA 25 37 47ARAGÓN 30 24 12ASTURIAS 46 53 35BALEARES 0 0 0CANTABRIA 0 0 7CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0CASTILLA Y LEÓN 15 33 60CATALUÑA 0 0 0CDAD. VALENCIANA 132 107 153EXTREMADURA 1 3 8GALICIA 86 81 100LA RIOJA 0 0 15MADRID 0 0 51MELILLA 0 0 0MURCIA 2 3 26
TOTAL 337 341 514
Realojo familias / Unidades familiaresCOMUNIDADES AUTONOMAS
HOMBRES MUJERES FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA 31 47 37ARAGÓN 28 32 11ASTURIAS 119 106 125BALEARES 0 0 13CANTABRIA 0 0 54CASTILLA-LA MANCHA 33 24 11CASTILLA Y LEÓN 66 113 167CATALUÑA 0 0 0CDAD. VALENCIANA 327 287 308EXTREMADURA 1 3 3GALICIA 74 66 130LA RIOJA 0 0 30MADRID 0 0 761MELILLA 0 0 0MURCIA 9 12 34
TOTAL 688 690 1.684
Seguimiento de familias realojadasCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
29
30
3. Evolución del Programa en los últimos ejercicios
31
32
3.1. Financiación Transcurridos trece ejercicios económicos: de 1995 a 2007, en los que se han elaborado Memorias de evaluación de los proyectos cofinanciados, interesa conocer la evolución habida respecto de los datos de financiación, gasto, personal y usuarios/as en el transcurso de dichos años. Cabe mencionar que los datos económicos de las evaluaciones difieren, en algunos ejercicios, de los presupuestados conforme a los criterios objetivos de distribución acordados anualmente por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros. La financiación total de las tres Administraciones desde 1995 hasta 2007 ha sido de 94.418.769 de los cuales 38.971.479 corresponden al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 28.968.108 a las CC.AA. y 26.479.181 a las CC.LL. La evolución del Crédito en cada uno de estos trece años queda reflejada en la tabla y el gráfico siguiente:
AÑOS % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD TOTAL
1995 51,00 3.123.760 27,90 1.708.834 21,10 1.292.404 6.124.9981996 38,22 2.596.372 22,42 1.522.893 39,37 2.674.336 6.793.6011997 44,12 2.999.291 29,11 1.978.664 26,77 1.819.732 6.797.6871998 36,04 3.005.061 26,18 2.183.038 37,79 3.150.962 8.339.0611999 39,43 2.989.789 25,16 1.907.522 35,41 2.684.294 7.581.6052000 34,51 2.992.439 23,63 2.048.535 41,86 3.629.700 8.670.6742001 43,00 2.985.588 32,86 2.281.611 24,14 1.676.092 6.943.2912002 43,31 3.033.012 34,23 2.396.702 22,46 1.572.696 7.002.4102003 41,65 3.065.160 35,85 2.638.542 22,50 1.655.594 7.359.2952004 43,99 3.051.507 34,02 2.359.709 21,99 1.525.777 6.936.9932005 41,35 3.013.226 35,13 2.559.849 23,52 1.714.340 7.287.4152006 41,41 3.051.115 36,15 2.663.774 22,45 1.653.961 7.368.8502007 42,50 3.065.160 37,69 2.718.435 19,82 1.429.294 7.212.889
TOTALES 38.971.479 28.968.108 26.479.181 94.418.769MEDIAS 41,58 30,79 27,63
EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995 - 2007
CC AAMEPSYD CC LL
33
EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995-2007
7.213
7.369
8.6717.287
6.937
7.359
7.002
6.9437.582
8.339
6.798
6.794
6.125
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mill
ares
La distribución de la financiación por las distintas Administraciones es la que figura en el gráfico siguiente:
% PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN
4 2 ,50
4 1,4 1
4 1,3 5
4 3 ,9 9
4 1,6 5
4 3 ,3 1
4 3 ,0 0
3 4 ,51
3 9 ,4 33 6 ,0 4
4 4 ,1251,0 0
3 8 ,2 2
3 7,6 93 6 ,15
3 5,13
3 4 ,0 2
3 5,8 5
3 4 ,2 3
3 2 ,8 6
2 3 ,6 32 5,162 6 ,182 9 ,11
2 2 ,4 2
2 7,9 0
2 3 ,52 19 ,8 2
2 2 ,4 52 1,9 92 6 ,772 1,10 2 4 ,143 5,4 1
3 7,793 9 ,3 7 2 2 ,50
2 2 ,4 6
4 1,8 6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MEPSYD CC AA CC LL
El crédito ejecutado de la aportación realizada por parte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en 1995 fue de 3.123.760 euros, manteniéndose desde entonces, salvo en 1996, cantidades próximas a los tres millones de euros. En relación a la contribución de las Comunidades Autónomas, que comenzó con una cantidad de 1.708.834, ha alcanzado en el año 2007 2.718.435 euros. Cabe destacar positivamente la participación económica de las CC.LL. y, por tanto, su implicación en el desarrollo y gestión de los proyectos dirigidos a la población gitana de sus municipios, aunque las aportaciones de éstas en cada ejercicio han sido desiguales.
34
3.2. Gastos El gasto desde 1995 a 2007 ascendió a 94.628.570 Del importe total, 61.942.028 se imputan a gastos de personal, 25.063.120 a gastos corrientes y 7.623.422 a inversiones.
AÑOS % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD TOTAL
1995 66,12 4.165.717 30,55 1.924.849 3,32 209.206 6.299.7731996 56,28 3.974.673 25,37 1.791.894 18,34 1.295.476 7.062.0421997 65,82 4.348.437 25,70 1.698.112 8,48 560.450 6.606.9981998 58,71 4.865.902 19,50 1.616.566 21,79 1.806.065 8.288.5341999 61,65 4.671.234 22,14 1.677.329 16,21 1.228.276 7.576.8392000 57,35 4.968.773 23,86 2.067.535 18,79 1.627.887 8.664.1952001 69,48 4.829.182 27,36 1.901.385 3,16 219.677 6.950.2442002 69,15 4.904.296 30,48 2.161.508 0,37 26.000 7.091.8032003 66,61 4.913.707 32,40 2.389.931 0,99 72.804 7.376.4422004 67,25 4.657.446 28,64 1.983.891 4,11 284.459 6.925.7962005 69,59 5.052.932 26,95 1.956.786 3,46 251.283 7.261.0002006 71,78 5.248.602 27,93 2.042.456 0,29 20.956 7.312.0142007 74,05 5.341.127 25,66 1.850.879 0,29 20.883 7.212.889
TOTALES 61.942.028 25.063.120 7.623.422 94.628.570MEDIAS 65,68 26,66 7,66
PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES
EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995 - 2007
EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995-2007
7.213
7.3126.6076.300
7.261
6.926
7.3767.062
8.289
7.577
8.664
6.950
7.092
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mill
ares
En todos los ejercicios, la distribución del gasto sitúa en primer lugar a los gastos de personal (en conjunto un 65,68% del total), seguido de los gastos corrientes (un 26,66%) y de las inversiones (que suponen un 7.66%).
35
% DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PARTIDAS
2 5,70
56 ,2 8
6 5,8 2
58 ,71
6 1,6 5
57,3 5
6 9 ,4 8
6 9 ,15
6 6 ,6 1
6 7,2 5
6 9 ,59
71,78
74 ,0 56 6 ,12
2 7,3 62 5,6 62 7,9 3
2 6 ,9 5
2 8 ,6 4
3 2 ,4 0
3 0 ,4 82 3 ,8 6
2 2 ,1419 ,502 5,3 7
3 0 ,55
0 ,2 9
2 1,79
0 ,2 93 ,4 64 ,110 ,9 90 ,3 73 ,16
18 ,79
16 ,2 18 ,4 8
18 ,3 4
3 ,3 2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES
En lo concerniente a los gastos de inversiones, indicar que son los que sufren mayores fluctuaciones, lo que parece guardar una relación directa con las cantidades aportadas por las Corporaciones Locales (cuya financiación suele dirigirse sobre todo a inversiones y a gastos de personal). 3.3. Personal y voluntarios El número de personas que han trabajado en los proyectos no ha sufrido grandes variaciones en los trece años evaluados. Los puestos de trabajo desempeñados por personal gitano, en este periodo, alcanzan la cifra de 1.640, situándose los puestos correspondientes a personal no gitano en 5.028. En cuanto a los voluntarios, en el período completo, han colaborado un total de 1.678 personas, mostrándose los datos de cada ejercicio en la siguiente tabla y el gráfico que la acompaña:
Personal Voluntarios TOTAL Personal Voluntarios TOTAL TOTAL 1995 125 47 172 419 127 546 7181996 112 16 128 411 67 478 6061997 130 35 165 390 126 516 6811998 118 21 139 422 60 482 6211999 106 56 162 421 124 545 7072000 141 55 196 393 57 450 6462001 123 44 167 318 58 376 5432002 133 38 171 248 71 319 4902003 131 43 174 309 63 372 5462004 128 51 179 383 81 464 6432005 108 96 204 419 67 486 6902006 150 99 249 456 49 505 7542007 135 45 180 434 82 516 696
TOTAL 1.640 646 2.286 5.023 1.032 6.055 8.341
AÑOGITANOS NO GITANOS
36
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
112 118 12 3 150 13 5
16 2 1 4 5
4 2 23 9 3
3 183 8 3
4 3 4
6 3 8 213 113 3
14 110 613 0 12 8 10 812 5
9 9514 33 84 4
5556 9 64 7 3 5
4 56
3 0 9
3 9 0 4 19
2 4 8
4 2 14 114 19
4 98 157
12 412 6
6 75812 7
716 06 7
0
100
200
300
400
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GITANOS Personal GITANOS Voluntarios NO GITANOS Personal NO GITANOS Voluntarios
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL. 1995-2007
5.028
1.032
1.640
646
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
PERSONAL VOLUNTARIO
GITANO NO GITANO
3.4. Usuarios de los proyectos Sólo a partir de 1997 todas las Comunidades Autónomas participantes en el Crédito aportan datos referidos a los usuarios del Programa, por lo que las cifras vendrán referidas, en este apartado, únicamente a los once últimos ejercicios. En el primer año de referencia, los usuarios ascendieron a 59.148, experimentando diversas fluctuaciones a lo largo de los siguientes años, alcanzando en el presente ejercicio los 131.395 usuarios.
37
En la interpretación de estas cifras cabe señalar que la información sobre usuarios y familias facilitadas por algunas CC.AA. son las correspondientes a la población gitana total donde se llevan a cabo los proyectos y no las referidas a usuarios de los mismos.
AÑO 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 TOTALUSUARIOS 59.148 76.589 54.844 78.303 94.490 95.199 110.835 96.083 131.812 127.590 131.395 1.056.288
EVOLUCIÓN USUARIOS 1997-2007
EVOLUCIÓN USUARIOS 1997 - 2007
131.812 131.395
96.083
127.590
110.835
95.199
94.49078.303
54.844
76.589
59.148
0
40.000
80.000
120.000
160.000
38
4. Principales datos desagregados por CC.AA.
39
40
4.1. Fichas de cada Comunidad Autónoma con los principales datos de sus proyectos.
41
42
43
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 783.807,40 60,00 261.269,14 20,00 261.269,14 20,00 1.306.345,68
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 970.876,11 74,32 326.586,42 25,00 8.883,15 0,68 1.306.345,68
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 42
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 27.679 48,39 29.517 51,61 57.196
155 8
USUARIOS FAMILIAS/
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. PRESENT ACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE ANDALUCÍA
PERSONAL ADSCRITO
5.797
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
64
44
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % T OT ALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 64.046,52 36,45 51.103,48 29,08 60.581,87 34,47 175.731,87
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 127.245,32 72,41 48.486,55 27,59 0,00 0,00 175.731,87
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 265 38,57 422 61,43 687
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE ARAGÓN
PERSONAL ADSCRITO
157
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
3 7 0
USUARIOS FAMILIAS/
45
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 100.644,53 25,37 296.126,35 74,63 0,00 0,00 396.770,88
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 318.805,26 80,35 77.965,62 19,65 0,00 0,00 396.770,88
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 16
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 1.419 49,43 1.452 50,57 2.871
32 4
USUARIOS FAMILIAS/
CREDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE AST URIAS
PERSONAL ADSCRITO
787
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
6
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 76.245,86 19,68 76.245,86 19,68 234.975,27 60,64 387.466,99
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 239.470,09 61,80 147.996,90 38,20 0,00 0,00 387.466,99
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 407 49,39 417 50,61 824
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE BALEARES
PERSONAL ADSCRITO
199
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
3 7 0
USUARIOS FAMILIAS/
46
47
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 48.797,35 59,21 33.621,65 40,79 0,00 0,00 82.419,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 54.615,54 66,27 27.803,46 33,73 0,00 0,00 82.419,00
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 17 23,61 55 76,39 72
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CANT ABRIA
PERSONAL ADSCRITO
60
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
4 5 10
USUARIOS FAMILIAS/
48
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 60.996,68 25,92 150.762,19 64,08 23.528,76 10,00 235.287,63
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 89.107,17 37,87 134.180,46 57,03 12.000,00 5,10 235.287,63
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 84 47,73 92 52,27 176
6 0
USUARIOS FAMILIAS/
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CAST ILLA LA MANCHA
PERSONAL ADSCRITO
66
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
0
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 268.385,41 29,44 224.447,59 24,62 418.749,17 45,94 911.582,17
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 819.444,55 89,89 92.137,62 10,11 0,00 0,00 911.582,17
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 2.991 46,55 3.435 53,45 6.426
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CAST ILLA LEON
PERSONAL ADSCRITO
1.560
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
8 36 0
USUARIOS FAMILIAS/
49
50
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 6.253 36,78 10.747 63,22 17.000
6 3
USUARIOS FAMILIAS/
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CAT ALUÑA
PERSONAL ADSCRITO
3.500
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
7
51
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 329.382,09 59,65 222.790,18 40,35 0,00 0,00 552.172,27
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 497.811,61 90,16 54.360,66 9,84 0,00 0,00 552.172,27
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 7.101 46,84 8.058 53,16 15.159
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA VALENCIANA
PERSONAL ADSCRITO
3.583
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
12 23 0
USUARIOS FAMILIAS/
52
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 329.382,09 59,65 222.790,18 40,35 0,00 0,00 552.172,27
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 497.811,61 90,16 54.360,66 9,84 0,00 0,00 552.172,27
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 7.101 46,84 8.058 53,16 15.159
23 0
USUARIOS FAMILIAS/
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE EXT REMADURA
PERSONAL ADSCRITO
3.583
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
12
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 213.488,39 29,38 249.733,61 34,37 263.452,30 36,25 726.674,30
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 488.923,43 67,28 237.750,87 32,72 0,00 0,00 726.674,30
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 13
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 1.747 50,00 1.747 50,00 3.494
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE GALICIA
PERSONAL ADSCRITO
929
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
13 89 9
USUARIOS FAMILIAS/
53
54
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 24.398,67 60,00 16.265,78 40,00 0,00 0,00 40.664,45
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 35.894,88 88,27 4.769,57 11,73 0,00 0,00 40.664,45
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 4
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 955 29,83% 2.247 70,17% 3.202
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE LA RIOJA
PERSONAL ADSCRITO
0
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
3 5 10
USUARIOS FAMILIAS/
55
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 414.777,45 47,81 452.816,48 52,19 0,00 0,00 867.593,93
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 859.903,07 99,11 7.690,86 0,89 0,00 0,00 867.593,93
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 5.213 50,94 5.020 49,06 10.233
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE MADRID
PERSONAL ADSCRITO
1.115
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
1 20 0
USUARIOS FAMILIAS/
56
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 15.325,80 60,00 10.217,20 40,00 0,00 0,00 25.543,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 9.508,80 37,23 16.034,20 62,77 0,00 0,00 25.543,00
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 58 49,57% 59 50,43% 117
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
CIUDAD AUT ÓNOMA DE MELILLA
PERSONAL ADSCRITO
40
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
1 1 0
USUARIOS FAMILIAS/
APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.
FINANCIACIÓN 219.588,06 32,92 280.623,94 42,08 166.737,33 25,00 666.949,33
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR
PART IDAS 295.228,68 44,27 371.720,65 55,73 0,00 0,00 666.949,33
NO GITANOSPERSONAL Y
VOLUNT ARIOS/AS 6
HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS
EST IMADOS 3.368 48,95 3.512 51,05 6.880
29 0
USUARIOS FAMILIAS/
CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2007
COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE MURCIA
PERSONAL ADSCRITO
1.041
NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS
GITANOSGITANO
UNIDADES CONVIVENCIA
1
57
58
4.2. Crédito del Programa de Desarrollo Gitano según CC.AA.
59
60
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
NÚMERO DEPROYECTOS
FINANCIACIÓNM.E.P.S.Y.D.
FINANCIACIÓNC.A.
FINANCIACIÓNCC.LL.
FINANCIACIÓNTOTAL
ANDALUCÍA 35 783.807,40 261.269,14 261.269,14 1.306.345,68ARAGÓN 3 64.046,52 51.103,48 52.100,00 167.250,00ASTURIAS 10 100.644,53 296.126,35 0,00 396.770,88BALEARES 2 76.245,86 76.245,86 228.301,77 380.793,49CANTABRIA 1 48.797,35 33.621,65 0,00 82.419,00CASTILLA-LA MANCHA 1 60.996,68 171.020,53 25.779,69 257.796,90CASTILLA Y LEÓN 9 268.385,41 224.447,59 0,00 492.833,00CATALUÑA 1 286.684,41 286.684,41 0,00 573.368,82COMUNIDAD VALENCIANA 3 329.382,09 222.790,18 0,00 552.172,27EXTREMADURA 13 158.591,38 105.727,62 0,00 264.319,00GALICIA 16 213.488,39 249.733,61 77.861,01 541.083,01LA RIOJA 1 24.398,67 16.265,78 0,00 40.664,45MADRID 1 414.777,45 452.816,48 0,00 867.593,93MELILLA 1 15.325,80 10.217,20 0,00 25.543,00MURCIA 12 219.588,06 280.623,94 166.737,33 666.949,33TOTAL 109 3.065.160,00 2.738.693,82 812.048,94 6.615.902,76
DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PLAN DESARROLLO GITANO. AÑO 2007Aplicación presupuestaria 19.04.231F.453.01
61
62
5. ANEXOS
63
64
5.1. Relación de los proyectos aprobados
65
66
67
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia M unicipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total M EPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 Almería Chanca, Pescadería, A lmendros y Puche Ayuntamiento de Almería Intervención integral con población gitana 2.374 16.800,00 5.600,00 5.600,00 11.200,00 28.000,002 Almería Adra: Depósito del agua-Cavité Ayuntamiento de Adra Promoción sociocultural de la comunidad gitana 512 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,003 Almería El Ejido : Pozo de la Tia M anolica (M atagorda) Ayuntamiento El Ejido Actuación integral con la comunidad gitana 490 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 40.000,004 Almería Nijar: Campohermoso, Barranquete, San Isidro Ayuntamiento de Nijar Intervención social con familias gitanas 324 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,005 Almería Roquetas de M ar. Todo el municipio Ayuntamiento de Roquetas de M ar Atención doméstica y familiar II 150 7.663,20 2.554,40 2.554,40 5.108,80 12.772,006 Cádiz Algeciras. Todo el municipio M ancomunidad Campo de Gibraltar Intervención a favor de la comunidad gitana 4.500 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 40.000,007 Cádiz Los Barrios. Barriada de los Cortijillos, Nuevas Viviendas Ayuntamiento Los Barrios Socialización, formación y educación en la 93 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 40.000,00
Ntra. Sra. de Fátima, Cañada Guadacorte y Estación comunidad gitana de Los Barrios8 Cádiz La Línea de la Concepción: Todo el municipio M ancomunidad Campo de Gibraltar Intervención a favor de la comunidad gitana andaluza 4.500 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 40.000,009 Cádiz San Roque. Todo el municipio M ancomunidad Campo Gibraltar Intervención a favor de la comunidad gitana andaluza 1.000 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 40.000,0010 Córdoba Palma del Río. M aestro Eloy Viro , R. Alberti, P intor Picaso, Ayuntamiento de Palma del Río Integración con la mujer gitana 730 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0011 Córdoba Puente Genil, Juan Rejano, Quevedo, Bailén, Buenos Aires Ayuntamiento de Puente Genil Animación social y trabajo comunitario 1.270 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0012 Granada Consorcio de la Vega Sª Elvira: 4 pueblos. Consorcio Vega Sª Elvira Intervención integral con familias gitanas 6.448 66.000,00 22.000,00 22.000,00 44.000,00 110.000,0013 Granada Baza. Cuevas de los Garfios, Arenas y Fuensanta Ayuntamiento de Baza Plan integral de desarro llo para la comunidad gitana 525 22.125,00 7.375,00 7.375,00 14.750,00 36.875,0014 Granada Guadix. Barrios de las Cuevas y población barrrios periféricos Ayuntamiento de Guadix P lan integral de desarro llo comunidad gitana 590 22.125,00 7.375,00 7.375,00 14.750,00 36.875,0015 Granada Loja: Todo el municipio Ayuntamiento de Loja. Desarro llo e intervención con la comunidad gitana 2.000 22.125,00 7.375,00 7.375,00 14.750,00 36.875,0016 Granada M otril. Zona Noroeste Ayuntamiento de M otril Garlonchin gitano/a (M otril: Corazón Gitano/a) 500 29.625,00 9.875,00 9.875,00 19.750,00 49.375,0017 Huelva Huelva. Bda. El Torrejón, M arismas del Odiel, C/ Honduras Ayuntamiento de Huelva Intervención social con la comunidad gitana 1.367 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0018 Huelva Calañas. Todo el municipio M ancomunidad municipios Andévalo Andévalo Gitano 1.412 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0019 Huelva Lepe. Todo el municipio Ayuntamiento de Lepe Programa de desarro llo gitano 545 11.490,00 3.830,00 3.830,00 7.660,00 19.150,0020 Jaén Jaén: Barrios de la periferia del municipio de Jaén. Ayuntamiento de Jaén: P.M .A.S. Promoción de la mujer gitana 3.406 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0021 Jaén Alcalá la Real: Todo el municipio Ayuntamiento de Alcalá la Real M ediación servicios sociales y población gitana 186 10.467,00 3.489,00 3.489,00 6.978,00 17.445,0022 Jaén Andújar: Todo el municipio Ayuntamiento de Andújar. P lan integración social para la comunidad gitana 1.343 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0023 Jaén Linares:Todo el municipio Ayuntamiento de Linares Actuación integral para la comunidad gitana 1.800 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0024 Jaén M artos: M unicipio-Casco Antiguo Ayuntamiento de M artos Atención integral al co lectivo gitano marteño 80 6.120,00 2.040,00 2.040,00 4.080,00 10.200,0025 Jaén Ubeda: Todo el municipio Ayuntamiento de Ubeda Integración socioeducativa de menores gitanos. 700 12.402,00 4.134,00 4.134,00 8.268,00 20.670,0026 M álaga M álaga: Barriada los Asperones Ayuntamiento de M álaga Integración y promoción social 814 64.200,00 21.400,00 21.400,00 42.800,00 107.000,0027 M álaga Alhaurín el Grande: El Bajondillo Ayto. de A lhaurin el Grande Promoción del pueblo gitano del Bº del Bajondillo 186 9.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 15.000,0028 M álaga Coin: Barriada la Fuensanta Ayuntamiento de Coin Óptimo desarro llo social de la población gitana 105 6.665,20 2.221,74 2.221,74 4.443,48 11.108,6829 M álaga M ijas: Barriada M olino de Viento Ayuntamiento de M ijas P lan de acción integral para la comunidad gitana 141 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,0030 M álaga Ronda: Las Peñas, Padre Jesús y La Dehesa Ayuntamiento de Ronda Intervención social:Las Peñas, Padre Jesús y la Dehesa 150 9.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 15.000,0031 M álaga Vélez-M álaga: Pueblo Nuevo de la Anarquía, Cuesta del Patr.municipal. As.sociales Camelamos Sinar 1.200 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,00
del Visillo , Casillas de la Vía, La Villa Ayuntamiento de Vélez-M álaga32 Sevilla Sevilla: Asentamiento El Vacie. Ayuntamiento de Sevilla Actuación integral población asentamiento El Vacie 850 120.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 200.000,0033 Sevilla Coria del Río: B lanca Paloma, Pozo y adyacentes Ayuntamiento Coria del Rio Intervención integral cdad. Gitana "Vedelar II" 169 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,0034 Sevilla Dos Hermanas: Cerro B lanco y M ontecillos Ayuntamiento Dos Hermanas Intervención con población gitana 950 24.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 40.000,0035 Sevilla San Juan de Aznalfarache. Barriada Santa Isabel y Ayto. de San Juan de Aznalfarache Intervención socio-educativa con población gitana 750 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00
42.160 783.807,40 261.269,14 261.269,14 522.538,28 1.306.345,68
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007Usuarios
estimadosFinanciación (en euros)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
68
69
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del Proy. asentamiento gestora proyecto Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.1 Zaragoza Zaragoza. Barrio Oliver Ayto. de Zaragoza Actuaciones de apoyo familiar en el Bº
Oliver a familias gitanas procedentes 98 100 198 16.046,52 4.053,48 20.100,00 24.153,48 40.200,00del desalojo de Antonio Leyva
2 Zaragoza Calatayud. Casco antiguo Comarca Comunidad de Progr. de integración del pueblo gitano 154 163 317 28.000,00 27.000,00 19.000,00 46.000,00 74.000,00de Calatayud, barrio San An- Calatayudtonio y Comarca de Calatayud
3 Zaragoza Comarca de Valdejalón. Comarca de Valdejalón Actuaciones integrales con población Epila, Calatorao y Lumpiaque gitana de la Comarca de Valdejalón 90 94 184 20.000,00 20.050,00 13.000,00 33.050,00 53.050,00
342 357 699 64.046,52 51.103,48 52.100,00 103.203,48 167.250,00
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007Usuarios estimados
Financiación (en euros)
Subtotal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
70
71
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de Desarrollo Gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 Asturias Avilés (todos los barrios) Ayto. de Aviles Plan de integración de minorías 389 396 785 13.546,19 39.953,72 0,00 39.953,72 53.499,91
étnicas (P.I.M.E).2 Asturias Llanes Ayto. de Llanes 85 110 195 5.998,32 17.691,68 0,00 17.691,68 23.690,00
3 Asturias Ayto. de Gozón Plan de actuación con la comunidad 82 81 163 3.038,40 8.961,60 0,00 8.961,60 12.000,00gitana del Principado de Asturias
4 Asturias Villaviciosa y zona rural Ayto. de Villaviciosa Plan de integración de la 39 29 68 6.655,56 19.630,21 0,00 19.630,21 26.285,77Patronato municipal población gitana del Concejo de SS.SS. de Villaviciosa
5 Asturias Coaña. Barrio de Jarrio Ayto. de Coaña Plan integral de promoción de la 17 18 35 1.611,72 4.753,68 0,00 4.753,68 6.365,40comunidad gitana de Coaña
6 Asturias Concejo de Ribadesella Ayto. de Ribadesella Plan municipal de integración 23 19 42 5.331,64 15.725,36 0,00 15.725,36 21.057,00de minorías étnicas
7 Asturias Siero.Granda-Siero Ayto. de Siero Intervención Comunitaria 83 66 149 9.089,89 26.810,11 0,00 26.810,11 35.900,00en la Sierra de Granda
8 Asturias Langreo Ayto. de Langreo Programa de intervención social 318 306 624 7.264,31 21.425,69 0,00 21.425,69 28.690,00con la comunidad gitana
9 Asturias Candas-Carreño Ayto. de Carreño Plan municipal inclusión social 41 41 82 4.534,01 13.372,79 0,00 13.372,79 17.906,80comunidad gitana de Carreño
Financiación (en euros)Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
estimados
Programa de integración de la comunidad gitana de Llanes
Concejo de Gozón. Luanco
Usuarios
72
10 Asturias 1.Castrillón (Bayas, Salinas, San Cristóbal, Comunidad Autónoma Plan de actuación con la 456 436 892 43.574,49 127.801,51 0,00 127.801,51 171.376,00Piedras Blancas, Illas, San Miguel de Quiloño, comunidad gitana del PrincipadoBárzanas, Pillarno, Valboniel); 2.Corvera (Las de AsturiasVegas, Trasona, Cancienes, Los Campos); 3. Gozón (Paxarada, Santa Ana, Carboneras, Monteril, Luanco); 4. Muros de Nalón (BarrioLa Junquera en San Esteban de Pravia);5. Pravia (Praua, Cadarienzo, Fontana, ZonaCentro) y 6.Soto del Barco (La Magdalena,Zona Centro)
1.533 1.502 3.035 100.644,53 296.126,35 0,00 296.126,35 396.770,88
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 Palma de Palma de Mallorca. Son Riera. Ayuntamiento de Acompañamiento social realojo Son Riera 227 229 456 68.480,13 68.480,13 199.039,74 267.519,87 336.000,00Mallorca y otros barrios de Palma Palma de Mallorca
2 Ibiza Eivissa. Sa Penya-La Marina Ayuntamiento de Prevención e inserción social en Sa Penya y 174 186 360 7.765,73 7.765,73 29.262,03 37.027,76 44.793,49Eivissa La Marina
401 415 816 76.245,86 76.245,86 228.301,77 304.547,63 380.793,49
estimados
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Financiación (en euros)Usuarios
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Consejeria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración
73
74
75
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 Cantabria Santander: Bº La Albericia Comunidad Autónoma Programa de Desarrollo Gitano 35 40 75 48.797,35 33.621,65 0,00 33.621,65 82.419,00
35 40 75 48.797,35 33.621,65 0,00 33.621,65 82.419,00
GOBIERNO DE CANTABRIAMINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIALY DEPORTE
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Usuariosestimados
Financiación (en euros)
76
77
Credito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.
1 Toledo Villacañas Ayuntamiento de Proyecto de integración social 84 92 176 60.996,68 171.020,53 25.779,69 196.800,22 257.796,90Toledo
84 92 176 60.996,68 171.020,53 25.779,69 196.800,22 257.796,90
Subtotal
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Financiación (en euros)Usuarios estimados
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
78
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominacion del proyecto Totalproy. asentamiento
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.1 Ávila Ávila Ayuntamiento de Ávila Programa de desarrollo gitano 153 222 375 15.712,00 14.488,00 0,00 14.488,00 30.200,00
2 Burgos Burgos Ayuntamiento de Burgos Programa de intervención con 1.050 1.214 2.264 48.791,00 43.951,00 0,00 43.951,00 92.742,00la comunidad gitana de Burgos
3 Burgos Aranda de Duero Ayuntamiento de Aranda de Duero Programa de desarrollo gitano 217 251 468 7.336,00 7.347,00 0,00 7.347,00 14.683,00
4 Burgos Miranda de Ebro Ayuntamiento Miranda de Ebro Programa de desarrollo gitano 40 115 155 12.917,00 12.241,00 0,00 12.241,00 25.158,00
5 León León Ayuntamiento de León Programa desarrollo gitano: Intervención 897 892 1.789 36.395,00 41.919,00 0,00 41.919,00 78.314,00con minorías étnicas
6 Palencia Palencia Ayuntamiento de Palencia Plan municipal de minorías étnicas 706 802 1.508 26.868,00 28.839,00 0,00 28.839,00 55.707,00
7 Salamanca Salamanca Ayuntamiento de Salamanca Programa de desarrollo gitano 180 245 425 14.033,00 15.966,00 0,00 15.966,00 29.999,00
8 Valladolid Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Programa de acompañamiento 76 80 156 95.552,41 51.663,59 0,00 51.663,59 147.216,00a familias realojadas
9 Ávila Arévalo Diputación de Ávila Programa de desarrollo gitano 131 151 282 10.781,00 8.033,00 0,00 8.033,00 18.814,00
3.319 3.821 7.140 268.385,41 224.447,59 0,00 224.447,59 492.833,00
Subtotal
Financiacion (en euros)Usuariosestimados
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
79
80
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 Com. Autónoma. Actuación de desarrollo co- 7.620 12.380 20.000 286.684,41 286.684,41 0,00 286.684,41 573.368,82
munitario con el pueblo gitano.Reconocimiento cultural e inclusión social.
7.620 12.380 20.000 286.684,41 286.684,41 0,00 286.684,41 573.368,82
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Financiación (en euros)Usuarios estimados
Sabadell, Badia del Vallès, Viladecans, Consell Comarcal del Maresme, Esplugues de Llobregat, Terrassa, Montcada i Reixac, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Figueres, Sant Roc (Badalona), Sant Cosme (El Prat de Llobregat), Bon Pastor (Figueres), Font de la Pòlvora (Girona), La Mina (San Adrià de Besòs), Masia Espinós (Gavà)
Barcelona y Gerona
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
GENERALITAT DE CATALUNYA
81
82
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Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del Proy. asentamiento gestora proyecto Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 Alicante Alacant, Callosa de Segura, Crevillent, Elda, Consellería de Bienestar Social. Programa integral de desa- 3.943 4.129 8.072 115.283,68 80.023,44 0,00 80.023,44 195.307,12Elda, Elx, Orihuela, Sant Joan, Santa Pola, DG de Acción Social y Mayores rrollo del pueblo gitanoSax, La Villa, Joiosa, Villena
2 Castellón Almassora, Castelló de la Plana, Consellería de Bienestar Social. Programa integral de desa- 530 633 1163 49.407,72 32.592,28 0,00 32.592,28 82.000,00la Vall d,Uixo DG de Acción Social y Mayores rrollo del pueblo gitano
3 Valencia Alberic, Alzira, Benifaió , Burjassot, Carlet, Consellería de Bienestar Social. Programa integral de desa- 2.251 2.819 5.070 164.690,69 110.174,46 0,00 110.174,46 274.865,15Gandía, Manises, Oliva, Paterna, Torrent y DG de Acción Social y Mayores rrollo del pueblo gitanoValencia
6.724 7.581 14.305 329.382,09 222.790,18 0,00 222.790,18 552.172,27
Usuarios Financiación (en euros)estimados
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitanoRelación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
84
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Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de Desarrollo GitanoRelación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyecto
proy. asentamiento gestora Total H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 Cáceres Mejostilla, Aldea Moret, Avda.de la Ayto. de Cáceres Programa de desarrollo gitano 204 211 415 12.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 20.000,00Bondad, Cristo Benditu, Roche Sur
2 Cáceres Miajadas Ayto. de Miajadas Prog. Interv. social a minorías étnicas 146 167 313 9.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 15.000,003 Cáceres Navalmoral de la Mata: Plaza vieja, Ayto. Navalmoral Integración población gitana 360 297 657 10.800,00 7.200,00 0,00 7.200,00 18.000,00
Cerro Perchel, Navarrosa y Molinillo de la Mata4 Cáceres Plasencia Ayto. de Plasencia Proy. Interv. social a minorías étnicas 476 482 958 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25.000,005 Badajoz Don Benito: "República Argentina" Ayto. de Don Benito Programa de desarrollo gitano 278 289 567 12.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 20.000,00
y "Noque"6 Badajoz Mérida: Polígono nueva ciudad, Ayto. de Mérida Programa de desarrollo gitano 80 105 185 12.191,38 8.127,62 0,00 8.127,62 20.319,00
Juan Canet, San Lázaro, San Juan7 Badajoz Montijo Ayto. de Montijo Programa municipal de minorías étnicas 97 99 196 10.800,00 7.200,00 0,00 7.200,00 18.000,008 Badajoz Olivenza Ayto. de Olivenza Haciendo futuro con minorías étnicas 94 117 211 10.800,00 7.200,00 0,00 7.200,00 18.000,009 Badajoz Viillafranca de los Barros Ayto. Villafranca Programa de desarrollo 71 74 145 12.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 20.000,00
de los Barros del pueblo gitano10 Badajoz Villanueva de la Serena Ayto. de Villanueva Programa desarrollo pueblo gitano 191 169 360 12.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 20.000,00
de la Serena11 Badajoz Almendralejo Ayuntamiento de 177 189 366 13.200,00 8.800,00 0,00 8.800,00 22.000,00
Almendralejo12 Badajoz Zafra Ayto. de Zafra Programa para el progreso del 186 227 413 10.800,00 7.200,00 0,00 7.200,00 18.000,00
colectivo gitano en Zafra13 Badajoz Casco antiguo, Suerte Saavedra, Ayto. de Badajoz Programa de desarrollo gitano 909 912 1.821 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 30.000,00
Cerro Reyes, Santa Clara, CuestasOrinaza, Colorines, 64 viviendas, Gurugú y Moreras
2.360 2.426 4.786 158.591,38 105.727,62 0,00 105.727,62 264.319,00
Promoción de la cultura, formación y desarrollo integral del pueblo gitano.
Usuarios Financiación (en euros)estimados
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Igualdad y Empleo
86
87
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 A Coruña Coruña,Ventorrillo,Pte. Ayto. A Coruña Programa integral desarrollo gitano 121 138 259 6.767,68 5.164,65 542,67 5.707,32 12.475,00
S. Pedro de Visma,O Portiño,As en A Coruña (PDG 2007)2 A Coruña Culleredo Ayto. Culleredo Plan de integración social 32 45 77 6.010,12 8.989,88 1.151,19 10.141,07 16.151,193 A Coruña Narón: Freixeiro, A Gándara, Ayto. Narón Medidas básicas de atención a la 121 127 248 6.010,12 4.253,16 425,32 4.678,48 10.688,60
Santa Cecilia, San Mateo etnia gitana4 A Coruña Riveira: Deán, Conlleira-Xarás, Ayto. Riveira Proyecto de intervención con la co- 149 128 277 17.669,76 12.968,62 1.296,86 14.265,48 31.935,24
Palmeira y Frions munidad gitana de Riveira5 A Coruña Santiago de Compostela: Vite, Ayto. Santiago Intervención con familias e desenvol- 321 329 650 19.593,01 20.406,99 4.773,34 25.180,33 44.773,34
Fontiñas, Conxo, Periferia de Compostela vemento integral do colectivo6 Lugo Lugo: Cidade e poboado do Ayto. Lugo Intervención co pobo xitano 300 343 643 24.040,49 35.959,51 24.096,52 60.056,03 84.096,52
Carqueixo7 Lugo Quiroga. Barrio del Toucedo Ayto. Quiroga Prog. promoc. integral colectivo gitano 23 15 38 7.412,36 7.587,64 3.305,67 10.893,31 18.305,678 Lugo Viveiro Ayto. Viveiro Intervención social para atención, pre- 101 110 211 15.265,72 14.734,28 1.084,20 15.818,48 31.084,20
vención marginación del pueblo gitano9 Ourense Pedroso-Maceda Concello Maceda Gitanos-Maceda-Caminando erradican 56 50 106 16.467,73 22.035,55 5.619,26 27.654,81 44.122,5410 Ourense Mancomunidade do Carballiño: A Fon- Mancom. Concellos Plan desenvolvemento xitano 69 68 137 9.715,82 12.284,18 7.310,67 19.594,85 29.310,67
tela (Maside), O Monte-Fonteboa O Carballiño11 Ourense O Carballiño. A Pena-O Carballiño Ayto. O Carballiño Plan municipal de desarrollo gitano 26 25 51 3.506,45 7.493,55 1.063,29 8.556,84 12.063,2912 Ourense Ourense Ayto. Ourense Programa de desarrollo gitano 160 155 315 28.487,97 31.512,03 7.664,80 39.176,83 67.664,80
13 Ourense Verín: Asentamientos gitanos y Ayuntamiento Verin Proyecto de desarrollo gitano 154 150 304 17.669,75 17.732,11 1.498,14 19.230,25 36.900,00viviendas sociales
14 Ourense Xinzo de Lima Ayto. Xinzo de LimiaPrograma de intervención integral colectivo 83 60 143 10.116,92 11.883,08 4.560,00 16.443,08 26.560,00del gitano
15 Pontevedra Marín: Todo el municipio Ayto. de Marín Plan desarrollo gitano Marín 2007 72 74 146 9.255,60 6.588,86 1.600,00 8.188,86 17.444,46
16 Pontevedra O Porriño Ayto. de Porriño Integración comunidad gitana 131 387 518 15.498,89 30.139,52 11.869,08 42.008,60 57.507,491.919 2.204 4.123 213.488,39 249.733,61 77.861,01 327.594,62 541.083,01
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007Usuariosestimados
Financiación (en euros)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
88
89
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora TOTAL
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 La Rioja Logroño. Casco antiguo de Comunidad Autónoma Programa de intervención social con la comuni- 853 1.869 2.722 24.398,67 16.265,78 0,00 16.265,78 40.664,45la ciudad y zonas limítrofes dad gitana
853 1.869 2.722 24.398,67 16.265,78 0,00 16.265,78 40.664,45
Financiación (en euros)
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Usuarios estimados
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
90
91
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 Madrid Comunidad autónoma Proyecto de intervención 2.244 2.150 4.394 414.777,45 452.816,48 0,00 452.816,48 867.593,93integral con minorías étnicas
2.244 2.150 4.394 414.777,45 452.816,48 0,00 452.816,48 867.593,93
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Madrid, Centros de promoción comunitaria de Valdebernardo, San Isidro y Corredor de Henares Mancomunidad.
Financiación (en euros)Usuariosestimados
92
93
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de Desarrollo Gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy. asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal
1 Melilla Melilla. San Antonio de Padua Ciudad de Melilla Intervención socio-educativa con mujeres, 27 64 91 15.325,80 10.217,20 0,00 10.217,20 25.543,00Barracas San Francisco. menores y jóvenes gitanos de Melilla.
27 64 91 15.325,80 10.217,20 0,00 10.217,20 25.543,00
Relación de Proyectos Cofinanciados. Ejercicio 2007
Usuarios estimados
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Financiación (en euros)
94
95
Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoProy asentamiento gestora Total
H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.1 Murcia Municipio de Aguilas Ayuntamiento de Aguilas Programa de inserción socioeducativa y 100 100 200 4.172,66 8.345,34 4.172,66 12.518,00 16.690,66
laboral del colectivo gitano2 Murcia Alcantarilla: Barrio de San José Obrero, Ayuntamiento de Alcantarilla 75 82 157 10.673,81 18.749,86 9.807,91 28.557,77 39.231,58
otras zonas3 Murcia Los Alcázares Ayuntamiento de Los Alcázares Colectivo gitano en el municipio de Los 51 43 94 2.859,50 2.859,50 1.906,33 4.765,83 7.625,33
Alcázares.4 Murcia Alguazas. Todo el municipio Ayuntamiento de Alguazas 56 73 129 6.206,31 9.522,98 5.243,09 14.766,07 20.972,38
5 Murcia Cartagena: Bda. Virgen de la Caridad, Ayuntamiento de Cartagena 355 390 745 22.616,07 38.826,18 20.480,75 59.306,93 81.923,00San Antonio Abad, Urb. Mediterráneo,
6 Murcia Lorca: Bº S. Pedro, S.Juan, Sta.Maria, Ayuntamiento de Lorca Proyecto de desarrollo gitano de Lorca 248 215 463 10.035,07 38.823,18 16.286,08 55.109,26 65.144,33Ramblilla San Lazaro y Calvario (P.D.G)
7 Murcia Murcia: Pedanías y ciudad de Murcia Ayuntamiento de Murcia Inserción educativa y promoción cultural 1.622 1.596 3.218 128.208,27 105.764,52 77.990,93 183.755,45 311.963,72del pueblo gitano
8 Murcia Calasparra: Barrio de los santos Mancomunidad de ss.ss de la Proyecto para el desarrollo integral del 108 112 220 14.155,07 17.010,18 10.388,42 27.398,60 41.553,67comarca del noroeste barrio de los Santos (Calasparra).
9 Murcia San Javier. San Javier y pedanías Ayuntamiento de San Javier 290 365 655 3.487,31 8.693,10 4.060,14 12.753,24 16.240,55
10 Murcia San Pedro del Pinatar Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar
Programa de minorías étnicas (Plan desarrollo gitano)
281 342 623 3.402,51 6.193,33 3.198,61 9.391,94 12.794,45
11 Murcia La Unión Mancomunidad de ss.ss del "Proyecto Tucúe" 114 123 237 9.598,82 17.490,43 9.029,75 26.520,18 36.119,00Sureste
12 Murcia Las Torres de Cotillas Ayuntamiento de Las Torrres Proyecto de intervención educativa para 72 88 160 4.172,66 8.345,34 4.172,66 12.518,00 16.690,66de Cotillas la prevención de la marginación e inser-
ción del colectivo gitano
3.372 3.529 6.901 219.588,06 280.623,94 166.737,33 447.361,27 666.949,33
Consejería de Trabajo y Política Social Región de MurciaMINISTERIO DE EDUCACIÓN
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2007
Minorías étnicas
Usuarios estimados
"Inclusión social del colectivo gitano en el municipio de San Javier"
Subtotal
Financiación (en euros)
Integración socio-educativa del colectivo gitanoPromoción socio-laboral y educativa del pueblo gitano
96
97
5.2. Ficha de evaluación
98
99
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 19.04.231F.453.01)
FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO COMUNIDAD AUTONOMA: AÑO 2 0 0 7 P. DESARROLLO GITANO _______ ________ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (ESPECIFICAR SIGLAS, EN SU CASO):
MUNICIPIO Y PROVINCIA: BARRIO O LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO: Comunidad Autónoma Corporación Local Consorcio Especificar: DOMICILIO: MUNICIPIO Y PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL TF: FAX: PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD: TELÉFONO :
INSTALACIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE LOCAL: DOMICILIO: MUNICIPIO: TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA: ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO: SI NO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD DE LOS MISMOS:
100
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. Relaciones institucionales del proyecto Totalmente independiente Integrado en otro programa ¿En cuál? En colaboración con otras instituciones U. E. Administración del Estado Administración Autonómica Administración Local
Cáritas Cajas de Ahorro Cruz Roja Asociaciones Vecinos APA Otras ONG
¿Estaba prevista la colaboración con alguna entidad, en algún programa subvencionado por la Convocatoria del IRPF ................................................SI NO ___ Especificar en caso afirmativo __________________________________
2. Ubicación del proyecto
Zona urbana Nº de barrios Aislado del nucleo urbano Casco antiguo Zona rural Nº municipios Núcleos rurales aislados
3. Usuarios del proyecto - Población total del área afectada por el proyecto
(comarca, municipios o barrios) - Usuarios directos
hombres mujeres total
(indicar con una E sin son estimados)
0-12
13-15 16-29 29-64 65 y más Totales - Sectores de población: nº
usuarios/as nº
familias
Parados de larga duración Infancia Mujer Mayores Gitanos Transeúntes
Inmigrantes Otros -Nº total familias:
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área
Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
Actividades realizadas
Cumplimiento o resultados
obtenidos *
1. 2.
* Especificar o concretar lo máximo posible.
101
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área
Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
Actividades realizadas
Cumplimiento o resultados
obtenidos *
1. 2.
102
• Especificar o concretar máximo lo posible. •
103
IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO FINANCIACIÓN (EUROS)
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y , DEPORTE
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ,
DE LA CORPORACIÓN LOCAL ,
OTRAS ESPECIFICAR:
, , ,
TOTAL FINANCIACIÓN (*) ,
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS (EUROS)
PERSONAL ,
GASTOS CORRIENTES ,
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES ,
DIETAS , INVERSIONES ,
OBRAS ,
EQUIPAMIENTOS ,
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS1 , REMANENTES , El “total de financiación” tiene que coincidir con el “total de gastos ejecutados” más remanentes.
Sólo especificar el del personal imputable económicamente al proyecto. (Deberá coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV).
V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO PUESTO DE TOTAL DEDICACION DEPENDENCIA COSTE SALARIAL* TRABAJO GITANO NO GITANO NºHORAS
SEMANALES MES/AÑO ADMINISTRATIVA (en Euros)
Director /Coordinador
Trabajador social
Educador
Mediador
Monitor
Animador sociocultural
Maestro
Abogado
Sociólogo
Psicólogo
Administrativo
Peón
Agente de desarrollo local
Voluntarios
TOTAL
104
105
VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS
ÁREA ACTIVIDADES HOMBRES NIÑOS
MUJERES/NIÑAS
FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA
Acción Social
1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social.
2. Trabajo social:
(AS) 2.1. Individualizado. 2.2. Con familias. 2.3. Comunitario. 3. Tramitación de documentación y gestión de
recursos.
4. Seguimiento social temporeros/as y familias. Educación
(E) 1. Apoyo y seguimiento escolar:
1.1. Educación infantil 1.2. Educación primaria 1.3. Educación secundaria 2. Alfabetización y educación básica de adultos. 3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo
escolar.
4. Intervención con familias para reducir absentismo escolar.
5. Ocio y tiempo libre. Vivienda y
Hábitat 1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas.
(V) 2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda.
3. Realojo familias/unidades familiares. 4. Seguimiento de familias realojadas.
Salud (S)
1. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos).
2. Vacunaciones, control pediátrico. 3. Planificación familiar. 4. Prevención y/o asistencia alcoholismo,
drogodependencias.
Cultura (C)
1. Clases de romanó, flamenco, etc.
2. Visitas culturales. 3. Grupos de trabajo de reflexión cultural.
106
ÁREA ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES FAMILIAS/
UNIDADES CONVIVENCIALE
S Formación
- empleo 1. Itinerarios de inserción personalizados (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).
(F-E) 2. Talleres de pre-formación. Indicar: · ·
·
3. Cursos de formación-empleo. Indicar: · ·
·
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - Nº de cursos impartidos. - Nº de usuarios que han accedido a puesto de trabajo relacionado con los cursos
impartidos.
- Nº total de usuarios que accedieron al empleo. - Autoempleo: Nº de puestos de trabajo creados. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Campañas de sensibilización, encuentros y jornadas, apoyo a asociaciones, salud pública, etc.). VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado (Consejos Locales, Asociaciones, Estatutos de Participación, etc.) · Asociaciones creadas · Reuniones y asambleas · Convenios – Acuerdos Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto:
107
VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población: 2. Dinamización y participación de la población y/o asociación que la representa: 3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F. 4. Incidencia en el crecimiento económico y productivo. OBSERVACIONES
Firma del Responsable
en la Comunidad Autónoma
Fecha: Sello de la Comunidad Autónoma
108
ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES
a) Territorio. El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige hacia zonas
geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).
b) Multidimensionalidad. Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de educación,
formación profesional y fomento del empleo, salud, acción social, vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.
c) Participación. Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la población en el
diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto. d) Partenariado-Corresponsabilidad. Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las administraciones
implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin ánimo de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las Corporaciones Locales y la integración del proyecto en Planes Regionales de inclusión social o Iniciativas Comunitarias, de mayor amplitud.
(A) AREAS DE INTERVENCIÓN
1. (SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social. 2. (E) Educación 3. (S) Salud 4. (I.P.C.) Infraestructura de Producción y Comercio 5. (I.V.) Infraestructura Urbanística 6. (V.A.) Vivienda y alojamiento 7. (ASC) Asociacionismo y Cooperación Social 8. (FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo 9. (C) Cultura
(B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto). Posibles ejemplos:
1.1. Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población. 1.2. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %. 1.3. Desarrollo de nº grupos de autoayuda 1.4. Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc. 1.5. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar 1.6. Otros. 2.1. Reducir absentismo escolar en un ...% 2.2. Reducir fracaso escolar en un ...% 2.3. Reducir analfabetismo en adulto en n% 2.4. Creación de nº aulas de aprendizaje de español y de las lenguas de las Comunidades
Autónomas, en su caso. 2.5. Creación de aulas de refuerzo escolar 2.6. Formación de nº profesionales en cultura de minorías étnicas, gitanos y población inmigrante. 2.7. Otros. 3.1. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población. 3.2. Educación sexual al 100% población entre ... y ... edad. 3.3. Reducir embarazos de riesgo en un ...% 3.4. Reducir el consumo de drogas en un ...% 3.5. Otros. 4.1 Recuperación de la artesanía tradicional/fomento de los oficios artesanos.
109
4.2 Apoyo/creación de oficinas de Desarrollo Local (especificando tipología, creación de servicios, empleo, etc.).
4.3 Establecimiento de un red empresarial en la comarca/barrio 4.4 Campaña de divulgación de recursos locales 4.5. Otros 5.1. Arreglo de nº fachadas, patios y elementos urbanos comunes 5.2. Construcción de equipamientos sociales: definir 5.3. Construcción de infraestructuras básicas: definir 5.4. Otros 6.1. Rehabilitación de nº viviendas 6.2. Eliminar nº infraviviendas 6.3. Realojar nº familias chabolistas 6.4. Acompañamiento y apoyo social a nº familias realojadas 6.5. Apoyo a la búsqueda de vivienda a nº familias desfavorecidas 6.6. Otros 7.1. Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones 7.2. Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %) 7.3. Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial 7.4. Realizar nº cursos para la formación del voluntariado 7.5. Otros 8.1. Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral 8.2. Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes y parados de larga duración 8.3. Realización de nº talleres y cursos de capacitación 8.4. Formación de adultos y pre-laboral (nº cursos, % población de referencia) 8.5. Otros. 9.1. Campaña de divulgación de la cultura gitana. 9.2. Nº Jornadas, Seminarios o Conferencias sobre asuntos culturales de minorías étnicas o
población inmigrante. 9.3. Nº Aulas de cultura 9.4. Otros.
110