procedimiento iper 2014 grupo grande

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  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

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    Procedimiento: HOJA: 1 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 03/01/14

    REVISION 0

    PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACINDE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE

    CONTROLES

    Elaborado por:Alvarado Rojas Cristhian

    19 de Noviembre 2014

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

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    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

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    ndice de Contenido

    1. OBJETIVO ........................................................................................................... 3

    2. ALCANCE ............................................................................................................ 3

    3. DEFINICIONES ................................................................................................... 3

    4. CONDICIONES ESPECFICAS ........................................................................... 4

    5. RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 5

    6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ............................................................. 6

    7. ANEXOS ............................................................................................................ 12

    ANEXO A: Formato - Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

    Determinacin de ControlesANEXO B: "Gua de Orientacin para la identificacin de Peligros, Riesgos y

    Consecuencias"ANEXO C: Formato - Matriz de ndices de Probabilidady Consecuenciay Matriz

    de Estimacin del Nivel de RiesgoANEXO D: Formato - Matriz Referencial de Jerarqua de ControlesANEXO E: Formato - Programa de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

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    Procedimiento: HOJA: 3 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

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    1. OBJETIVO

    El presente procedimiento establece los lineamientos para la identificacin depeligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de controles necesarios,asociados a las actividades de fabricacin de Frazadas Grupo Grande S.A.C.

    2. ALCANCE

    El presente procedimiento aplica a todas nuestras operaciones desarrolladas bajo elsistema de gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente .

    3. DEFINICIONES

    Para los propsitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones.

    3.1 Peligro:Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad olesin a las personas, o una combinacin de estos. (OHSAS 18001)

    3.2 Riesgo:Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) oexposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad quepueda ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es). (OHSAS 18001)

    3.3 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado ypueda producir consecuencias.

    3.4 Consecuencia: Resultado, en trminos de enfermedad o lesin, de lamaterializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente

    3.5 Evaluacin del riesgo:Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s),teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existente, y decir si el (los)riesgo(s) es (son) aceptables o no. (OHSAS 18001)

    3.6 Incidente:Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haberocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctimamortal. (OHSAS 18001).

    1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctimamortal.

    2. Un incidente en el que no hay lesiones, enfermedad ni vctima mortaltambin se puede denominar como casi-accidente(situacin en la quecasi ocurre un accidente)

    3. Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

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    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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    3.7 Enfermedad ocupacional o relacionada al trabajo:

    Es un dao a la salud que puede ser causado en su totalidad por lascondiciones de trabajo o puede ser intensificado por las condiciones detrabajo de las personas.

    3.8 Enfermedad profesional:Es una enfermedad contrada como resultado de la exposicin a factores deriesgo inherentes a la actividad laboral y de carcter legal.

    3.9 IPERC:Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin deControles.

    3.10 Riesgo residual:Riesgo remanente que existe despus que se hayan implementado lasmedidas de control.

    3.11 Actividad rutinaria (R):Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha planificadoy es estandarizable.

    3.12 Actividad no rutinaria (NR):Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso oactividad que la organizacin determine como no rutinaria por su bajafrecuencia de ejecucin.

    3.13 Exposicin:Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

    3.14 Medida(s) de control:Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

    3.15 ndice de riesgo (IR):Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por elnivel de consecuencia.

    3.16 ndice de consecuencia (IC):Medida de la severidad de las consecuencias de acuerdo al ndiceestablecido.

    3.17 ndice de probabilidad (IP):Sumatoria de los ndices determinados correspondientes a personasexpuestas, procedimientos existentes, capacitacin y exposicin al riesgo.

    3.18 Nivel de riesgo (NR):Se determina mediante la tabla Estimacin del Nivel de Riesgo (Anexo C),tomando en cuenta el (IR) resultante, pudiendo asumir los niveles de Trivial(T), Tolerable (TO), Moderado (M), Importante (IM), Intolerable (IT).

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    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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    4. CONDICIONES ESPECFICAS

    4.1 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se trabajar en base alas actividades que realiza GRUPO GRANDE S.A.C.. dentro de los procesosdefinidos por UNACEM S.A.A. para lo cual se considerar lo siguiente:- Actividades rutinarias y no rutinarias;- Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo

    (incluso visitantes);- Comportamiento, aptitud y otros factores humanos;- Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con

    capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las

    personas que estn bajo el control de la organizacin, en el lugar detrabajo;- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades

    relacionadas con el trabajo, controladas por UNACEM S.A.A.;- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean

    suministrado por UNACEM S.A.A.;- Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los

    materiales;- Modificaciones al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,

    incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,procesos y actividades;

    - Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin delriesgo y la implementacin de los controles necesarios;- El diseo de reas de trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria/equipo,

    procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida suadaptacin a las aptitudes humanas;

    - Los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreacinde los trabajadores;

    - El enfoque de gnero y proteccin de las trabajadoras.

    4.2 En caso suceda un incidente que d lugar a lesin, enfermedad o vctimamortal, el supervisor de SSTdebe volver a revisar la Matriz de Identificacin

    de Peligros, evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (Anexo A),con la finalidad de asegurarse que dicho evento est contemplado en la matrizy dejar evidencia de esta revisin.

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    5. RESPONSABILIDADES

    5.1 Es responsabilidad del Ingeniero Residente:

    5.1.1 Verificar el cumplimiento de este procedimiento.5.1.2 Hacer el seguimiento a las medidas de control especificadas en la

    Matriz de Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles (Anexo A).

    5.2 Es responsabilidad del supervisor de SST:

    5.2.1 Elaborar la Matriz de Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgosy Determinacin de Controles con participacin y consulta de lostrabajadores.

    5.2.2 Hacer cumplir los controles establecidos en la matriz IPERC.

    5.3 Es responsabilidad de los trabajadores

    5.3.1 Participar en la elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros,evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.

    6. DESCRIPCIN DEL PROCESO

    6.1 DESIGNACIN O CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

    La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser realizado por elSupervisor SST con participacin y consulta de los trabajadores que realizanactividades dentro del proceso. La designacin y conformacin del Equipo deTrabajo estar bajo la responsabilidad del Ingeniero Residente y contar conel apoyo del Gerente General.

    6.2 IDENTIFICACIN DE PROCESOS, SUB PROCESOS, ACTIVIDADES YTAREAS.

    El Equipo de Trabajo identificar el proceso, los subprocesos hasta llegar alas actividades especficas o tareas donde sea ms sencillo identificar lospeligros y evaluar los riesgos asociados.

    6.3 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

    En cada una de las actividades identificadas el Equipo de Trabajo proceder aidentificar los peligros y riesgos asociados, procediendo a registrar en elformato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles (AnexoA), de acuerdo a la siguiente secuencia:

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    Procedimiento: HOJA: 7 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

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    COLUMNA DE ACTIVIDADES:

    a) Descripcin de la actividadb) Si la actividad es rutinaria (R) o no rutinaria (NR).c) Nmero de personas expuestas.

    COLUMNA DE PELIGROS:

    a) Descripcin de peligro.b) Tipo de peligro, segn Gua de Orientacin para la Identificacin de

    Peligros, Riesgos y Consecuencias (Anexo B), pueden clasificarse en:

    I. Mecnicos.II. Locativos.III. ElctricosIV. Fisicoqumicos.V. FsicosVI. Biolgicos.VII. Ergonmicos.VIII. Psicosociales.

    COLUMNA DE RIESGOS:

    a) Descripcin del riesgo asociado.b) Consecuencia del riesgo.c) Tipo de Riesgo, Tomado en cuenta 2S: Seguridad (Accidente), y SO:

    Salud Ocupacional (Enfermedad),

    Cmo realizar una identificacin:EJEMPLO:

    Proceso:Mantenimiento

    Mecnico

    Sub Proceso:Ejecucin de Trabajos deEngrasado y Soldadura

    Actividad o Tarea:Soldadura

    Uso de arco elctrico

    Exposicin a ruidosUso de herramientas

    Traumas fsicos

    Quemaduras a la vista Electrocucin

    Trauma acstico

    Lesiones por mal uso de herramienta

    Peligros

    Riesgos

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    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

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    6.4 EVALUACIN DE RIESGOS

    El Equipo de Trabajo, procede a evaluar los riesgos, asignando los valores deprobabilidad y evaluacin, segn los ndices correspondientes de acuerdo alcuadro Matriz de ndices de Probabilidad, Consecuencia y Estimacin delNivel de Riesgo (Anexo C):

    COLUMNA DE PROBABILIDAD:

    a) ndice de personas expuestas (A)

    Nmero de personas expuestas al peligro. La valoracin de este ndiceestar asociada a la premisa a mayor cantidad de personas expuestas,mayor probabilidad de que suceda un accidente.

    b) ndice de mtodos existentes (B)Documentos (procedimientos, instructivos, registros y especificaciones) y/ocriterios operacionales utilizados con eficacia con finalidad de mantener elpeligro bajo control; asociado a la siguiente premisa a mayor control delpeligro a travs de un mtodo, menor probabilidad de que suceda elaccidentes o enfermedad.

    c) ndice de capacitacin (C)Capacitacin eficaz recibida para evitar condiciones y actos sub-estndar.

    d) ndice de exposicin al riesgo (D).Frecuencia de exposicin al peligro. La valoracin de este ndice estarasociado a la premisa a mayor frecuencia de exposicin al peligro mayores la probabilidad de que suceda el accidente o enfermedad.

    e) ndice o Nivel de probabilidad (IP= A+B+C+D).

    COLUMNA DE EVALUACIN:

    a) ndice de consecuencia (NC)b) ndice de riesgo (IR= IP x IC).c) Nivel de riesgo.

    d) Significativo? (Si / No).

    La estimacin de los ndices de probabilidad, consecuencia y exposicin sedeben realizar considerando los siguientes criterios que se describe acontinuacin:

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    Procedimiento: HOJA: 9 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

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    Para establecer el ndice de Probabilidaddel dao se debe tener en cuentael nivel de deficiencia detectado y si la medida de controles son adecuadossegn la Tabla 1.

    Tabla 1

    Para determinar el ndice de Consecuencia previsible deben considerar lanaturaleza del dao y las partes del cuerpo afectados segn la Tabla 2.

    Tabla 2

    El ndice de Exposicin, es una medida de la frecuencia con la que se da la

    exposicin al riesgo. Habitualmente vendr por el tiempo de permanencia entareas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con mquinas,herramientas, etc. Este ndice de exposicin se presentar segn la Tabla 3.

    Tabla 3

    El dao ocurrir raras veces:

    - Existen controles para el riesgo y son adecuados y efectivos;

    - El personal o la instalacin est expuesto al peligro en periodos mayores a un ao.

    El dao ocurrir en algunas ocaciones:

    - Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos;

    - El personal o la instalacin est expuesto al peligro mensualmente o en periodos

    menores a un ao.

    El dao ocurrir siempre o casi siempre:

    - No existen controles para el riesgo;

    - El personal o la instalacin estn expuestos al peligro diariamente o en periodos

    menores a un mes.

    BAJA

    MEDIA

    ALTA

    ESPORADICAMENTE1

    Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

    Al menos una vez al ao.

    EVENTUALMENTE2

    Varias veces en su jornada laboral aunque se acon tiempos cortos.

    Al menos una vez al mes.

    PERMANENTEMENTE

    3

    Continuamente a varias veces en su jornada laboral con tiempo

    prolongado.Al menos una vez por da.

    LIGERAMENTEDA INO

    Lesinsinincapacidad:pequeoscortesomagulladuras,irritacionesdelosojospor polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

    DA INOLesin con incapacidad temporal: factura menores.Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, transtorno msculo-esquelticos.

    EXTREMADAMENTEDAINO

    Lesincon incapacidadpermanente:amputaciones,fracturasmayores,muerte.Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones multiples, lesiones fatales.

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    10/18

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    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 10 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

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    El Nivel de Riesgo (NR) se determina combinando la probabilidad con laconsecuencia del dao, Matriz de Valoracin de Riesgo, segn la tabla 4

    Tabla 4

    Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, seemite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin, segn la Tabla 5.

    Tabla 5

    LIGERAMENTE

    DAINODAINO

    EXTREMADAMENTE

    DAINO

    BAJATrivial

    4

    Tolerable

    5 - 8

    Moderado

    9 - 16

    MEDIATolerable

    5 - 8

    Moderado

    9 - 16

    Importante

    17 - 24

    ALTAModerado

    9 - 16

    Importante

    17 - 24

    Intolerable

    25 - 36

    CONSECUENCIA

    P

    R

    OB

    A

    B

    ILID

    A

    D

    NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIN / SIGNIFICADO

    Intolerante25 - 36

    No se debe comenzar ni continuar con la actividad hasta que se

    tomen acciones inmediatas para reducir el riesgo.

    Importante17 - 24

    No debe comenzarse la actividad hasta que se haya reducido el

    riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est

    realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de

    los riesgos moderados.

    Moderado9 - 16

    Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo tomando medidas

    en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est

    asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy

    grave), se precisar una accin posterior para establecer, con ms

    precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la

    necesidad de mejora de las medidas de control.

    Tolerable5 - 8

    Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se

    mantiene la eficacia de las medidas de control.

    Trivial4

    No se necesita adoptar ninguna accin.

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    11/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 11 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    Cada riesgo ser valorado considerando los criterios de probabilidad yconsecuencia en la Matriz de Valoracin de Riesgos (tabla 4)y la Tabla 5,donde se determina el nivel de riesgo.

    De acuerdo a la metodologa empleada, sern considerados riesgossignificativos aquellos que presenten un nivel de riesgo Moderado,Intolerabley riesgo Importante, as mismo sern considerados como nosignificativos el resto de nivel de riesgos que sern atendidos como parte delmejoramiento continuo del sistema.

    6.5 MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS

    Las medidas de control o cambios de los controles ya existentes sedeterminarn en base a la Matriz Referencial de Jerarqua de Controles(Anexo D), con la finalidad de contemplar la reduccin de riesgos con elsiguiente orden o jerarqua:

    a) Eliminacin.b) Controles de Ingeniera.c) Controles Administrativos.d) Sustitucine) Equipos de Proteccin Personal.

    6.6 DETERMINACIN DEL RIESGO RESIDUAL.

    Se proceder a validar las medidas de controles propuestos para los riesgossignificativos, siguiendo los pasos descritos en el punto 7.4 con la finalidad deverificar el impacto de las acciones establecidas y la reduccin a un nivel delriesgo Tolerable o Trivial. En caso el nivel de riesgo residual mantenga sunivel en Intolerable, Importante o Moderado se deber proponer otrasmedidas de control antes de iniciar o continuar con las actividades.

    6.7 REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

    EVALUACIN Y DE RIESGOS.

    La Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles ser revisada y actualizada por lo menos una vezpor ao o extraordinariamente cuando surja cambios en las consideracionesdel punto 5.1.

    6.8 DETERMINACIN DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTINDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

    Los riesgos significativos sern considerados para la determinacin de losobjetivos, metas y Programas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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    12/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 12 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    El Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo E),tendr un seguimiento de cumplimiento mensual y ser revisado por lo menosuna vez al ao. En caso existiera alguna variacin de las actividades y ellogenere algn riesgo significativo, este ser incorporado en el Programa deGestin de Seguridad y Salud Ocupacional para el control respectivo.

    6.9 COMUNICACIN Y DIFUSIN.

    El Supervisor SST difundir la documentacin pertinente a la lnea de mandoy trabajadores para el cumplimiento del Programa de Gestin de Seguridad ySalud en el Trabajo.

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

    13/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 13 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    7. ANEXOS

    Descripcin Anexo Pgina

    1.- Formato: Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacinde Riesgos y Determinacin de Controles A 13/17

    2.- Gua de Orientacin para la identificacin de Peligros,Riesgos y Consecuencias B 14/17

    3.- Matriz de ndices de Probabilidad, Consecuencia y Matrizdel Nivel de Riesgo C 15/17

    4.- Matriz Referencial de Jerarqua de Controles D 16/17

    5.- Formato: Programa de Gestin de Seguridad y Salud en el

    Trabajo. E 17/17

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

    14/18

    Proyecto:

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    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 14 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    ANEXO A

    ANEXO B

    1

    GESTINDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

    2 3

    FECHA:

    D

    ESCRIPCIN

    RUTINARIO(R)

    NORUTINARIO(NR)

    EMERGENCIA(E)

    NMERODEPERSONASEXPUESTAS

    DESCRIPCIN

    TIPO

    DESCRIPCIN

    CONSECUENCIA

    TIPO

    NDICEDEPERSONASEXPUESTAS(A)

    NDICEDEMTODOSEXISTENTES(B)

    NDICEDECAPACITACIN(C)

    NDICEDEEXPOSICINALRIESGO(D)

    NDICEDEPROBABILIDAD(A+B+C+D)

    NDICEDECONSECUENCIA

    NDICEDERIESGO

    NIVELDERIESGO

    SIGNIFICATIVO?

    ELIMINACIN

    CONTROLESDEINGENIERA

    CONTROLESADMINISTRATIVOS

    SUSTITUCIN

    EQUIPOSDEPROTECCINPERSONAL

    NDICEDEPERSONASEXPUESTAS(A)

    NDICEDEMTODOSEXISTENTES(B)

    NDICEDECAPACITACIN(C)

    NDICEDEEXPOSICINALRIESGO(D)

    NDICEDEPROBABILIDAD(A+B+C+D)

    NDICEDECONSECUENCIA

    NDICEDERIESGO

    NIVELDERIESGO

    SIGNIFICATIVO?

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    ELABORADO

    POR:

    (EQUIPOD

    E

    TRABAJO)

    APROBADOP

    OR:

    EVALUACIN

    MEDIDAS

    DECONTRO

    L

    PROPUESTAS

    PROBABILIDAD

    EVALUACIN

    PUESTOSDETRABAJO

    MATRIZDEIDENTIFICACINDEPELIGROS,EVALUACINDERIESGOSYDETERMINACINDECONTROL

    ES

    AREARESP

    ONSABLE:

    PROCESO:

    SUB-PROCESO:

    RIESGOR

    ESIDUAL

    ACTIVIDADES

    PERSONAS

    PELIGROS

    RIESGOS

    PROBABILIDAD

    1 2 3

    DESCR

    IPCIN

    RUTINARIO(R)

    NORUTINARIO(NR)

    EMERGENCIA(E)

    NMERODEPERSONASEXPUESTAS

    DESCRIPC

    IN

    TIPO

    DESCRIPCIN

    CONSECUENCIA

    TIPO

    NDICEDEPERSONASEXPUESTAS(A)

    NDICEDEMTODOSEXISTENTES(B)

    NDICEDE

    CAPACITACIN(C)

    NDICEDEEXPOSICINALRIESGO(D)

    NDICEDEPROBABILIDAD(A+B+C+D)

    NDICEDECONSECUENCIA

    NDICEDERIESGO

    NIVELDERIESGO

    SIGNIFICATIVO?

    ELIMINACIN

    CONTROLESDEINGENIERA

    CONTROLESADMINISTRATIVOS

    SUSTITUCIN

    EQUIPOSDE

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    NOMBRE:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    FIRMA:

    ELABORADO

    POR:

    (EQUIPOD

    E

    TRABAJO)

    EVALUACIN

    MEDIDASDECONTROL

    PROPUESTAS

    PUESTOSDETRABAJO

    MATRIZDEIDE

    NTIFICACINDEPELIGROS,EVALUACINDE

    RIESGOSYDETERMINACINDECONTROLE

    AREARESPONSA

    BLE:

    PROCESO:

    SUB-PROCESO:

    ACTIVIDADES

    PERSONAS

    PELIG

    ROS

    RIESGOS

    PROBA

    BILIDAD

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

    15/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 15 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAO

    SA

    LA

    PERSONA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAOSA

    LA

    PERSONA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAOSA

    LA

    PERSO

    NA

    MAQUIN

    ASENMOVIMIENTO

    (DEFECTUOSO,SINPROTECCIN,ETC)

    ATRAPAMIENTO

    CONTUS

    IN/CORTES/

    MUTILAC

    IN/LACERACION

    FALTADESEALIZACIN

    CADAS/GOLPES

    CONTUSIN,FRACTURAS,

    HERIDAS

    ELECTRICIDADDIRECTA

    CONTACTOE

    LCTRICO

    DIRECTO

    SHOCKELCTRICO,

    QUEMADURAS,MUERTE

    OBJETO

    SPUNZOC

    ORTANTES(VIDRIOS,

    METALE

    S,HERRAMIENTAS)

    CONTACTO

    CONTRAOBJETOS

    PUNZOCORTANTES

    CORTES

    ,ESCORIACIONES

    FALTADEORDENYLIMPIEZA

    CADAS/GOLPES

    FRACTURAS,CORTES,

    HERIDAS,CONTUSIN

    ELECTRICIDADINDIR

    ECTA

    CONTACTOE

    LCTRICO

    INDIRECTO

    SHOCKELCTRICO,MUE

    RTE

    SISTEMASDETRANSMISINEN

    MOVIMIENTO

    ATRAPAMIENTO

    CONTUS

    INOM

    UTILACINDE

    MIEMBROSSUPERIORES

    ESPACIOR

    EDUCIDOP

    ARAELTRABAJO

    POSTU

    RASFORZADAS

    TRANSTORNOSMSCULO

    ESQUELTICOS

    ELECTRICIDADEST

    TICA

    CONTACTOE

    LCTRICO

    SHOCKELCTRICO

    USOD

    E

    HERRAMIENTAS

    GOLPESCONTRAHERRAMIENTAS

    CONTUS

    IONES/CORTES

    SUPERFICIEDETRABAJOD

    EFECTUOSAS

    CADA

    AMISMON

    IVEL

    CONTUSIN,FRACTURAS

    VEHCU

    LOSENMOVIMIENTO

    ATROPELLO,VOLCADURA,

    CHOQUES

    FRACTU

    RAS/CONTUSIN/

    MUERTE

    ESCALERAS,PLATAFORMAS,ANDAMIOS

    CADA

    ADISTINTON

    IVEL

    CONTUSIN,FRACTURAS

    PROYEC

    CIONESDEMATERIALES,

    OBJETO

    S

    CONTACTOC

    ONPARTCULASY

    OBJETOSENPROYECCIN

    CONTUS

    IONES/CORTES

    APILAMIENTOD

    EMATERIALES,HERRAMIENTAS

    UOTROSOBJETOS

    CADA

    OD

    ESPLOMEDEOBJETOS

    APLASTAMIENTO,

    CONTUSIN

    SUPERF

    ICIESCALIENTES

    CONTACTOC

    ONSUPERFICIES

    CALIENTES

    QUEMAD

    URAS

    TRABAJOSENALTURA

    CADA

    ADISTINTON

    IVEL

    FRACTURAS,TRAUMATISMO,

    MUERTE

    RECIPIE

    NTESAPRESIN

    EXPLOSIN

    QUEMAD

    URAS/MUERTE

    ESTRUCTURADEBAJAALTURA

    GOLPE

    CONTRAESTRUCTURAS

    CONTUSIN,LACERACION,

    ESCORIACIONES

    SOLDAD

    URA

    EXPOSICINARADIACIONESNO

    IONIZANTES,HUMOSMETLICOS

    QUEMAD

    URAS/DOLORDE

    CABEZA

    CADASDEOBJETOS

    GOLPE

    S

    CONTUSIONES,

    APLASTAMIENTO

    TRABAJ

    OSCONEQUIPOSOXICORTE

    CONTACTOC

    ONLLAMA,

    EXPLOSIN,HUMOSMETLICOS

    QUEMAD

    URAS/EXPLOSIN/

    DOLORDECABEZA

    DERRAMEY/OF

    UGADEACEITESYGRASAS

    CADA

    AMISMON

    IVEL

    CONTUSIN,FRACTURAS

    CARGA

    SUSPENDIDA

    CADASDEOBJETOS

    APLASTAMIENTO,MUERTE

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAO

    SA

    LA

    PERSONA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAOSA

    LA

    PERSONA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAOSA

    LA

    PERSO

    NA

    GASESCOMPRIMIDOS,LICUADOS,

    DISUELTOS.

    INHALACIN/CONTAMINACIN

    AFECCIO

    NESALSISTEMA

    RESPIRA

    TORIO

    FUENTESDERUIDO

    SOBRE

    -EXPOSICINALRUIDO

    HIPOACUSIA

    POLVO

    EXPOSICINOI

    NHALACIN

    DEPOLVO

    AFECCIONESALSIST.

    RESPIRATORIO

    SUSTAN

    CIASINFLAMABLESLIQUIDAS

    FUEGOY

    EXPLOSIN

    INTOXICACIN,QUEMADURAS,

    MUERTE

    MOVIMIENTOSVIBRATORIOS

    CONTA

    CTOC

    ON

    EQUIPOS

    NEUMATICOS

    SINDROMEDELDEDO

    BLANCO

    HUMOSMETLICOS

    EXPOSICINOI

    NHALACIN

    DEHUMOSMETLICOS

    AFECCIONESALSIST.

    RESPIRATORIO

    SUSTAN

    CIASINFLAMABLESSLIDAS

    FUEGOY

    EXPLOSIN

    INTOXICACIN,QUEMADURAS

    ILUMINACIN

    INADECUADAOC

    ONPOCA

    ILUMINACIN

    FATIGA

    VISUAL/GOLPES,CADAS

    DISMINUCINDELA

    AGUDEZAVISUAL,DOLOR

    DECABEZA/CONTUSIN

    NEBLINAS

    EXPOSICINOI

    NHALACIN

    DENEBLINAS

    AFECCIONESALSIST.

    RESPIRATORIO

    AMBIENTECONALTASTEMPERATURAS

    EXPOS

    ICINAALTAS

    TEMPE

    RATURAS

    ESTRSTRMICO,

    DESHIDRATACIN

    GASESYVAPORES

    EXPOSICINOI

    NHALACIN

    DEGASESYVAPORES

    AFECCIONESALSIST.

    RESPIRATORIO

    AMBIENTECONBAJASTEMPERATURAS

    EXPOS

    ICINABAJAS

    TEMPE

    RATURAS

    HIPOTERMIA,

    ENFERMEDADES

    RESPIRATORIAS

    MANIPULACINDES

    USTANCIASQUMICAS

    CONTACTOC

    ON

    SUSTANCIASCORROSIVASO

    IRRITANTES

    QUEMADURASPORCID

    OS

    FUENTESRADIACTIVAS

    EXPOS

    ICINARADIACIN

    IONIZA

    NTE

    DAOOA

    LTERACIN

    CELULARY/OG

    ENES

    VENTILACIN

    DEFICIENTE

    DEFICIENCIADEOXGENO

    AHOGAMIENTO,

    SOMNOLENCIA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAO

    SA

    LA

    PERSONA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAOSA

    LA

    PERSONA

    PELIGROS

    RIESGOS

    DAOSA

    LA

    PERSO

    NA

    VIRUS

    EXPOSICINAAGENTES

    BIOLGICOS

    PROCES

    OI

    NFECCIOSOD

    E

    ORIGEN

    VIRAL

    CARGAESTTICA(Trabajodepie,sentadoy

    posturainvariante)

    CARGA

    FSICADETRABAJO

    TRANSTORNOSMSCULO

    ESQUELTICOS

    CONTENIDOD

    ELAT

    AREA(Monotona,

    Repetitividad)

    CARGAMENTALDETRABAJO

    ANSIEDAD,MALHUMOR,

    ESTRS

    BACTER

    IAS

    EXPOSICINAAGENTES

    BIOLGICOS

    PROCES

    OI

    NFECCIOSOD

    E

    ORIGEN

    BACTERIANO

    CARGADINMICAESFUERZOS(Desplazamiento,

    dejarolevantarlacarga)

    CARGA

    FSICADETRABAJO

    TRANSTORNOSMSCULO

    ESQUELTICOS

    RELACIONESHUMAN

    AS(Jefes,colegas,

    subordinados)

    CARGAMENTALDETRABAJO

    ANSIEDAD,MALHUMOR,

    ESTRS

    HONGO

    S

    EXPOSICINAAGENTES

    BIOLGICOS

    PROCES

    OI

    NFECCIOSO

    DE

    ORIGEN

    MICTICO

    CARGADINMICAMOVIMIENTOS(Cuello,

    extremidades,tronco)

    CARGA

    FSICADETRABAJO

    TRANSTORNOSMSCULO

    ESQUELTICOS

    ORGANIZACINDEL

    TIEMPOD

    ETRABAJO

    (Ritmo,Pausas,Turnos)

    CARGAMENTALDETRABAJO

    ANSIEDAD,ESTRS

    PARSITOS

    CONTACTOC

    ONALIMENTOS

    CONTAMINADOS

    ENFERM

    EDADPARASITARIA

    DISEOD

    EPUESTOD

    ETRABAJO(

    Alturade

    planodetrabajo,ubicacindecontroles,equipo)

    CARGA

    FSICADETRABAJO

    TRANSTORNOSMSCULO

    ESQUELTICOS

    GESTINDELPERSO

    NAL(Induccin,

    Capacitacin,evaluaci

    ndesempeo)

    CARGAMENTALDETRABAJO

    ANSIEDAD,ESTRS

    VECTOR

    ES

    PICADURASDEZANCUDOS,

    MOSQUITOS,ARAAS,ETC.

    HINCHAZON,FIEBRE,

    CONVUL

    SIN,PARALISIS

    PANTALLADEVISUALIZACIN-PC

    FATIGA

    VISUAL

    OJOS

    ECO,ARDOR,DOLOR

    DECABEZA

    CONDUCTAPORTEN

    SINPSICOLGICA

    (comportamiento,aptitudyotrosfactores

    humanos).

    CARGAMENTALDETRABAJO

    ANSIEDAD,DOLORDE

    CABEZA,MALHUMOR,

    ESTRS

    IX.PSICOSOCIAL

    VI.QUMICOS

    IIIELCTRICOS

    GUA

    DEORIE

    NTACINPARA

    LAIDENTIFICACINDEPELIGROS,RIESGOSYCONSECUENCIAS

    VIII.ERGONMICOS

    V.F

    SICOS

    II.LOC

    ATIVOS

    I.MECNICOS

    IV.FISICOQUMICOS

    VII.BIOLGICOS

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

    16/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 16 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    ANEXO C

    MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO

    Intolerable (IT) De 25 a 36

    Moderado (M) De 9 a 16

    Importante (IM) De 17 a 24

    4

    Tolerable (TO) De 5 a 8

    GRADO DE RIESGO PUNTAJE

    Trivial (T)

    ESTIMACIN DEL NIVEL DEL RIESGO

    PERSONASEXPUESTAS

    EXPOSICIN AL RIESGO

    1 De 1 a 3Existen y son

    satisfactorios y

    suficientes

    Personal entrenado.

    Conoce el peligro y

    lo previene

    Al menos una vez al ao (S) Lesin sin incapacidad (S)

    INDICEP R O B A B I L I D A D

    CONSECUENCIA(Severidad)PROCEDIMIENTOS

    EXISTENTESCAPACITACIN

    2 De 4 a 12

    Existen parcialmente

    y no son

    satisfactorios o

    suficientes

    Personal

    parcialmente

    entrenado, conoce

    el peligro pero no

    toma acciones de

    control

    Al menos una vez al mes (S)

    Dao a la salud reversible (SO)

    Espordicamente (SO) Disconfort / Incomodidad (SO)

    MATRIZ DE INDICE DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

    Permanentemente (SO) Dao a la salud irreversible (SO)

    3 Mas de 12 No existen

    Personal no

    entrenado, no

    conoce el peligro,

    no toma acciones

    de control

    Al menos una vez al da (S) Lesin con incapacidad permanente (S)

    Lesin con incapacidad temporal (S)

    Eventualmente (SO)

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

    17/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 17 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    ANEXO D

    ELIMINACINCONTROLES DE

    INGENIERIA

    CONTROLES

    ADMINISTRATIVOSSUSTITUCIN

    EQUIPOS DE

    PROTECCIN

    PERSONAL

    Se puede eliminar el

    peligro mediante rediseo

    del rea o instalacin?

    Se puede reducir algn

    componente del riesgo

    mediante alguna solucin

    de ingeniera?

    Se puede reducir algn

    componente del riesgo

    mediante algn

    procedimiento, prctica,

    etc.?

    Se puede sustituir el

    material uti lizado u otro

    componente por otro que

    permita reducir las

    consecuencias o la

    probabilidad del dao?

    Se puede reducir algn

    componente del riesgo

    mediante el uso de algn

    Equipo de proteccin

    Personal? Es el ltimo

    recurso frente al riesgo.

    1.- Automatizar unproceso

    para que los trabajadores

    ya no tengan que levantar

    un equipo pesado.

    1.- Aislamiento del ruido

    generado por un equipo u

    otras fuentes.

    1.- Seales de seguridad,

    letreros de advertencia,

    peligros y otros.

    1.- Sustituir un qumico

    txico por otro no txico o

    menos txico.

    1.- Equipos de Proteccin

    Personal Bsico, Equipos

    de Proteccin Personal

    Guantes,

    2.- Modificar un diseo

    para eliminar un peligro.

    2.- Instalacin de guardas

    protectoras en las

    mquinas.

    2.-Procedimientos de SST

    y permisos de trabajo.

    2.- Una mquina que

    genera mucho ruido por

    otra que genere menos

    ruido.

    2.- Equipos de Proteccin

    Personal Respirador,

    Equipos de Proteccin

    Personal cara y ojo

    3.- Introducir dispositivos

    de elevacin mecnicapara eliminar el peligro de

    la manipulacin manual.

    3.- Instalar sistemas de

    venti lacin que sacan elaire contaminado antes de

    que sea respirado.

    3.- Tarjeta de bloqueo,

    rotulado, fuera de servicioo peligro.

    3.- reducir la energa,

    fuerza, tensin, presin otemperatura de un sistema

    3.- Equipos de Proteccin

    Personal auditiva, Equiposde Proteccin Personal

    para los pies. EPP para

    actividades especificas

    y/o crticas

    MATRIZ REFERENCIAL DE JERAQUA DE CONTROLES

  • 8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande

    18/18

    Proyecto:

    MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

    Cliente: grupogrande-001-P

    Procedimiento: HOJA: 18 de 18

    IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

    EMISION: 19/11/14

    REVISION 0

    ANEXO E

    FECHA:

    Ao1

    Ao2

    Ao3

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    PROGRAMADEGESTINDE

    SEGURIDAD

    YSALUD

    ENELTRABAJO

    TOTAL

    INVERSIN

    DEL

    SIS

    TEMA

    DE

    SEGURIDAD

    Y

    SALUD

    OCUPACIONAL

    PRO

    CESO

    ACTIVIDAD

    PELIGRO

    RIESGO

    SIGNIFICAT

    IVO

    RESPONSABLE

    OBJETIVOS

    METAS

    CRONOGRAMA

    DE

    CUMPLIMIENTO

    ACTIVIDADES

    REQUISITO

    LEGAL

    ASOCIADO

    INVERSIN

    ASOCIADA

    ($)