令和2年度 宮田村予算概要資料 会計名 r02 r01 増減 前年度比 · 2020. 2. 20. ·...

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1 令和 2 年度 宮田村予算概要資料 一般会計当初予算 38億600万円(前年同額) “住みたい・住んでよかった・住み続けたい宮田村”づくり ■予算編成のポイント 地方創生総合戦略の推進、人口減対策を最優先課題とし、6つの重点施策を進めること により「住みたい、住んでよかった、住み続けたい宮田村」づくりを着実に行う編成。 「ふるさと納税」による寄附者の思いを最大限に事業へ活かし、確実な財源確保、計画 的な起債を含め財政の一層の健全化を図る。 1.活力みなぎる宮田村づくり ~ 産業の共生による産業振興・村の活力を維持できる人口確保 2.子育て支援日本一をめざす ~ 子どもが輝くむらづくり 3.福祉の推進 ~ 様々な立場の方々に温かさを届けるむらづくり 4.安心・安全な心安らぐむらづくり ~ 防災対策の推進と安全な地域づくり 5.女性の知恵と力を村政に活かす ~ 女性の皆様の声を村政に 6.協働のむらづくりの推進 ■各会計予算規模 一般会計のほか各特別会計、事業会計の総額は次の通り。 R02 R01 増減 前年度比 3,806,000 3,806,000 0 0.0% 国民健康保険 728,801 783,744 △ 54,943 -7.0% 後期高齢者医療 106,473 101,576 4,897 4.8% 介護保険 867,367 849,632 17,735 2.1% 特別会計 計 1,702,641 1,734,952 △ 32,311 -1.9% 公共 収益的収入 186,528 180,942 5,586 3.1% 資本的収入 298,910 237,610 61,300 25.8% 農集 収益的収入 71,534 75,329 △ 3,795 -5.0% 資本的収入 30,302 29,484 818 2.8% 収益的収入 156,236 155,622 614 0.4% 資本的収入 4,608 3,575 1,033 28.9% 6,256,759 6,223,514 33,245 0.5% 一般会計 合計 会計名 特別 会計 下水道 事業会計 水道 事業会計 6つの重点施策 レンゲツツジフォトコンテスト 2019 最優秀賞 小口照人さん「高原の彩径」

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    令和 2 年度 宮田村予算概要資料

    一般会計当初予算 38億600万円(前年同額)

    “住みたい・住んでよかった・住み続けたい宮田村”づくり

    ■予算編成のポイント

    地方創生総合戦略の推進、人口減対策を最優先課題とし、6つの重点施策を進めること

    により「住みたい、住んでよかった、住み続けたい宮田村」づくりを着実に行う編成。

    「ふるさと納税」による寄附者の思いを最大限に事業へ活かし、確実な財源確保、計画

    的な起債を含め財政の一層の健全化を図る。

    1.活力みなぎる宮田村づくり

    ~ 産業の共生による産業振興・村の活力を維持できる人口確保

    2.子育て支援日本一をめざす ~ 子どもが輝くむらづくり

    3.福祉の推進 ~ 様々な立場の方々に温かさを届けるむらづくり

    4.安心・安全な心安らぐむらづくり ~ 防災対策の推進と安全な地域づくり

    5.女性の知恵と力を村政に活かす ~ 女性の皆様の声を村政に

    6.協働のむらづくりの推進

    ■各会計予算規模

    一般会計のほか各特別会計、事業会計の総額は次の通り。

    R02 R01 増減 前年度比

    3,806,000 3,806,000 0 0.0%

    国民健康保険 728,801 783,744 △ 54,943 -7.0%

    後期高齢者医療 106,473 101,576 4,897 4.8%

    介護保険 867,367 849,632 17,735 2.1%

    特別会計 計 1,702,641 1,734,952 △ 32,311 -1.9%

    公共 収益的収入 186,528 180,942 5,586 3.1%

       資本的収入 298,910 237,610 61,300 25.8%

    農集 収益的収入 71,534 75,329 △ 3,795 -5.0%

       資本的収入 30,302 29,484 818 2.8%

    収益的収入 156,236 155,622 614 0.4%

    資本的収入 4,608 3,575 1,033 28.9%

    6,256,759 6,223,514 33,245 0.5%

     一般会計

    合計

    会計名

    特別

    会計

    下水道

    事業会計

    水道

    事業会計

    6つの重点施策

    レンゲツツジフォトコンテスト2019

    最優秀賞 小口照人さん「高原の彩径」

  • 2

    ■一般会計 歳入

    (単位:千円)

    R02 R01 増減 前年度比 おもな増減内容 構成比

    01 村税 1,214,760 1,219,860 △ 5,100 -0.4%個人村民税+16,600/法人村民税△37,000

    /固定資産税+11,600/入湯税+2,50031.9%

    02 地方譲与税 65,600 64,000 1,600 2.5% 森林環境譲与税+1,600 1.7%

    03 利子割交付金 1,700 1,700 0 0.0% 0.0%

    04 配当割交付金 3,500 3,500 0 0.0% 0.1%

    05 株式等譲渡所得割交付金 3,000 3,000 0 0.0% 0.1%

    06 法人事業税交付金 12,400 ― 12,400 皆増 R02から交付開始 0.3%

    07 地方消費税交付金 176,000 176,000 0 0.0% 4.6%

    08 自動車取得税交付金 ― 14,000 △ 14,000 皆減 制度改正により廃款 0.0%

    09 自動車税環境性能割交付金 13,000 ― 13,000 皆増 08自動車取得税交付金廃款に伴い計上 0.3%

    11 地方特例交付金 10,000 33,500 △ 23,500 -70.1% 子ども子育て支援臨時交付金△23,500 0.3%

    12 地方交付税 1,097,000 1,074,000 23,000 2.1%普通交付税+18,000(R01実績比約△2.3%

    減)28.8%

    13 交通安全対策特別交付金 1,000 1,000 0 0.0% 0.0%

    14 分担金及び負担金 41,596 60,018 △ 18,422 -30.7% 1.1%

    15 使用料及び手数料 44,728 44,968 △ 240 -0.5% 1.2%

    16 国庫支出金 306,211 331,897 △ 25,686 -7.7% 8.0%

    17 県支出金 233,019 229,516 3,503 1.5% 6.1%

    18 財産収入 9,702 10,363 △ 661 -6.4% 0.3%

    19 寄附金 40,101 20,101 20,000 99.5% ふるさと納税+20,000 1.1%

    20 繰入金 140,001 95,501 44,500 46.6% 地域振興基金繰入金+44,500 3.7%

    21 繰越金 40,000 40,000 0 0.0% 1.1%

    22 諸収入 190,982 189,076 1,906 1.0% 5.0%

    23 村債 161,700 194,000 △ 32,300 -16.6% 臨財債△38,000/事業債+5,700 4.2%

    3,806,000 3,806,000 0 0.0% 100.0%

    種類

    歳入合計

    歳入

  • 3

    ■一般会計 歳出【目的別】

    (単位:千円)

    R02 R01 増減 前年度比 おもな増減内容 構成比

    01 議会費 68,342 67,257 1,085 1.6% 議員報酬+955 1.8%

    02 総務費 646,658 655,296 △ 8,638 -1.3%庁舎トイレ洋式化工事+2,574/空き家解体補助

    金+1,000/ふるさと納税返礼品+8,000/広域連合

    負担金△18,000

    17.0%

    03 民生費 1,178,870 1,132,092 46,778 4.1%

    通学助成金+3,500/こうめ保育園改修+3,571/子

    ども福祉医療費給付+10,613/障がい児福祉

    +13,487/後期高齢者医療+4,890/老人福祉セン

    ター改修+8,000

    31.0%

    04 衛生費 213,274 193,312 19,962 10.3%伊南行政負担金(昭和伊南総合病院・衛生セン

    ターほか)+11,024/風しん抗体検査+1,780/集

    団検診+1,597/

    5.6%

    06 農林水産業費 199,509 208,468 △ 8,959 -4.3% 寺沢林道法面改良△13,420 5.2%

    07 商工費 234,432 234,561 △ 129 -0.1%中央アルプス国定公園活用事業(記念式典、写

    真集撮影、作成他)+7,443/宮田高原マウンテ

    ンバイクコース整備工事+1,220

    6.2%

    08 土木費 328,239 364,439 △ 36,200 -9.9%道路改良・通学路レーンカラー塗装+3,086/国

    庫補助道路改良(真米橋・長坂橋)△43,000/

    水路改修工事+7,400

    8.6%

    09 消防費 166,728 164,288 2,440 1.5% 国土強靭化計画策定+4,752 4.4%

    10 教育費 412,262 390,660 21,602 5.5%小学校施設改修+25,450/中学校施設改修

    +10,265/ICT機器使用料+17,422/文化会館高

    圧受電設備更新工事+6,229

    10.8%

    11 災害復旧費 3 3 0 0.0% 0.0%

    12 公債費 332,757 361,555 △ 28,798 -8.0% 元金償還金△30,342 8.7%

    13 諸支出金 21,346 21,451 △ 105 -0.5% 公社土地買い戻し 0.6%

    14 予備費 3,580 12,618 △ 9,038 -71.6% 0.1%

    3,806,000 3,806,000 0 0.0% 100.0%

    目的別

    合計

    歳出【目的別】 歳出【性質別】

  • 4

    ■一般会計 歳出【性質別】

    (単位:千円)

    性質別 R02 R01 増減 前年度比 おもな増減内容 構成比

    人件費 1,006,257 777,137 229,120 29.5%

    特別職+398/議員報酬+955/その他非常勤特

    別職△6,227/会計年度任用職員+252,176/会

    計年度任用職員以外の職員△18,754/共済費

    +38,647

    26.4%

    物件費 568,952 751,981 △ 183,029 -24.3%

    臨時職員賃金△176,483/燃料・光熱水費

    +414/委託料△62,238(風しん抗体検査

    +1,780/国土強靭化計画策定+4,752/真米

    橋・長坂橋修繕工事業務△43,000ほか)

    14.9%

    維持補修費 12,252 10,883 1,369 12.6% 林道整備工事+1,090/道路維持事業+101 0.3%

    扶助費 480,475 520,600 △ 40,125 -7.7%

    福祉タクシー券+1,489/子ども福祉医療費給

    付+10,613/障がい児福祉+13,487/児童手当

    △5,815/臨時保育士△41,914

    12.6%

    補助費等 571,677 544,563 27,114 5.0%

    通学助成金+3,500/伊南行政負担金+11,024/

    広域連合負担金△18,000/県急傾斜地崩壊対

    策事業+7,000/ふるさと納税返礼品+8,000/

    農業環境対策事業+5,026

    15.0%

    普通建設事業費 292,841 302,460 △ 9,619 -3.2%

    寺沢林道法面改良△13,420/自然公園内安全

    対策△13,547/小学校施設改修+25,450(体

    育館屋根・職員トイレ・給食室外壁ほか)/

    中学校施設改修+10,265(北校舎雨どい・ラ

    ンチルーム軒天・教室照明ほか)

    7.7%

    災害復旧事業費 3 3 0 0.0% 0.0%

    失業対策事業費 0 0 0 - 0.0%

    公債費 332,757 361,555 △ 28,798 -8.0% 元金償還金△30,342 8.7%

    積立金 46,505 30,078 16,427 54.6% 基金利子・ふるさと寄附金 1.2%

    投資・出資金 148,310 158,510 △ 10,200 -6.4%農業集落排水事業出資金△1,196/公共下水道

    事業出資金△10,1003.9%

    貸付金 145,101 145,101 0 0.0%商工業振興資金原資預託金・勤労者生活資金

    原資預託金等3.8%

    繰出金 197,290 190,511 6,779 3.6%国保会計繰出金+32/介護保険会計繰出金

    +5,402/後期高齢会計繰出金+4015.2%

    前年度繰上充用 0 0 0 - 0.0%

    予備費 3,580 12,618 △ 9,038 -71.6% 0.1%

    歳出合計 3,806,000 3,806,000 0 0.0% 100.0%

    義務的経費 1,819,489 1,659,292 160,197 9.7% 人件費+扶助費+公債費 47.8%

    経常的経費 1,152,881 1,307,427 △ 154,546 -11.8% 物件費+維持補修費+補助費 30.3%

    投資的経費 292,844 302,463 △ 9,619 -3.2% 普通建設事業費+災害復旧事業費 7.7%

    その他の経費 540,786 536,818 3,968 0.7% 上記のほか 14.2%

    合   計 3,806,000 3,806,000 0 0.0% 100.0%

  • 5

    ■重点施策別にみる主な事業

    (単位:千円)

    事業名 事業内容 事業費

    新 中ア国定公園活用事業 国定公園化後の活用イベント等 7,443

    新 宮田高原キャンプ場運営事業 マウンテンバイクコース整備工事 1,221

    新 観光振興事業 国定公園化事業:四季PRDVD作成 1,000

    新 定住促進事業 空き家解体補助金制度の新設 1,000

    新 定住促進事業 首都圏などでふるさと体験イベントの実施 400

    新 文化財保護事業 文化財解説看板の修繕 220

    拡 観光振興事業レンゲツツジまつり、アサギマダラの里まつり、

    アサギマダラの里整備(+300)1,748

    拡 農業環境対策事業 農村環境保全活動の支援(+5,026) 21,559

    拡 文化財保護事業 宮田宿調査(宮田宿に残る建造物の実測調査) 2,000

    拡 森林整備事業 林業振興事業(樹種転換事業) 1,600

    拡 商工業支援事業 外国人技能受け入れ事業、企業ガイド作成事業の充実 13,605

    継 企画振興事務魅力創造プロジェクト

    (庁内チームと住民との協働による企画の実現)2,000

    継 定住促進事業 首都圏向け移住定住相談窓口の実施 2,510

    継 結婚サポート事業 都会の若者との交流イベントなど 5,562

    継 単独林道改良事業 林道整備(寺沢林道、小三沢林道) 5,090

    継 農業振興事業 Iターン・Uターン者等新規就農支援補助 200

    継 企業誘致・商工業振興助成事業 企業誘致・商工業振興助成金、住宅リフォーム補助 5,905

    継 創業・雇用創出事業 創業支援、村出身者の雇用促進 2,000

    1.活力みなぎる宮田村づくり【事業費:約2億6,800万円】

    2.子育て支援日本一を目指す【事業費:約7億3,500万円】

    (単位:千円)

    事業名 事業内容 事業費

    新 輝く子育て応援事業 高校3年生に通学助成金の贈呈(ふるさと18きっぷ) 3,500

    新 小学校施設・設備整備事業 職員トイレ改修、体育館屋根改修、給食棟外壁改修 16,935

    新 中学校教育援助事業キャリアパスポート

    (小1から中3まで9年間の自己評価ファイル作成)300

    新 中学校施設・設備整備事業プールろ過機改修、ランチルーム軒天改修、

    技術室配電盤改修、教室照明改修、玄関ケヤキ伐根5,953

    新 老人福祉センター管理事務 すこやか福祉センタートイレにベビーチェアの設置 92

    新 役場庁舎管理事務 役場庁舎トイレにベビーチェアの設置 115

  • 6

    拡 母子福祉事務 母子父子家庭等高等学校通学費の対象範囲拡大(+464) 614

    拡 母子保健事業 新生児聴覚検査(1回 受診券交付)、産後ケア(+91) 472

    拡 保育所施設改修事業東西保育園ファンヒーター取替、東西保育園照明取替、

    こうめ保育園遊戯室エアコン設置(+3,571)7,738

    拡 就学援助事業 ICT支援員、指導主事派遣、学校支援員派遣 14,448

    拡 小学校施設・設備整備事業 図書館屋根塗装、給食棟屋根塗装 8,516

    拡 中学校施設・設備整備事業 北校舎雨樋防水工事 4,950

    継 中学校教育援助事業 国際感覚と豊かな人間性をもった人材育成のための中学生海外派遣 2,400

    継 輝く子育て応援事業 小中学校通学カバン贈呈(入学時) 1,758

    継 輝く子育て応援事業小中学校入学の子育て世帯の支援のために入学祝金の贈呈

    (小学校入学時 10,000円、中学校入学時 30,000円)3,890

    継 輝く子育て応援事業元気な学校生活を応援するために、小中学校給食費助成

    (児童生徒1人あたり 5,000円)4,165

    継 子ども福祉医療費給付事業 医療費の窓口完全無料化 42,255

    継 母子(父子)福祉医療費給付事業 医療費無料化(償還払い・子どもは窓口完全無料化) 3,743

    継 輝く子育て応援事業 誕生祝金、保育料助成、子育てクーポン、輝く子育て応援金 21,918

    継 小学校教育振興事務 ICT教育機器(電子黒板、授業用パソコン) 10,367

    継 中学校教育振興事務 ICT教育機器(電子黒板、授業用パソコン) 9,711

    継 小学校教育援助事業 英語教育サポート事業、宮田産米給食補助 11,040

    継 中学校教育援助事業 ALT推進事業、宮田産米給食補助 5,942

    継 子育て支援センター運営事業 うめっこランドの管理運営 7,406

    継 子育て支援事業 子育ての様々な悩みに対応する相談 4,555

    継 つどいの広場事業 子どもと親が気軽に遊べる場所の提供、子育ての相談 5,468

    継 コミュニティスクール運営事業 地域子育ての充実(地域の方々と学校が築いてきたつながりを基盤に) 4,143

    3.福祉の推進【事業費:約5億300万円】

    (単位:千円)

    事業名 事業内容 事業費

    拡 成人保健事業 骨髄バンクドナー補助金 600

    拡 感染症対策事業 風しん抗体検査(+1780) 1,787

    拡 集団健康診査事業 集団検診(+1,597)、婦人検診(+795) 14,534

    拡 後期高齢者医療事業 人間ドック補助金(+200)、集団健康診査標準検査料(+800) 118,250

    拡 感染症対策事業 中学3年生、高齢者インフルエンザ予防接種補助(+348) 26,763

    継 福祉タクシー事業 福祉タクシー券  10,539

    継 障がい者福祉医療費給付事業 医療費無料化(償還払い・子どもは窓口完全無料化) 20,603

    継 障がい者自立支援地域生活支援 住み慣れた地域で自立した日常生活のための支援 10,795

    継 障がい児福祉事業 「障がい児子育て応援手当」(宮田村の独自施策)、通所支援 31,500

    継 障がい者生活支援事業「障がい者いきいき生活支援金」、「ひまわり福祉応援金」

    (宮田村の独自施策)4,644

    継 高齢者生活支援事業 高齢者配食サービス 3,521

    継 高齢者生きがい活動支援事業 ミニデイサービス 5,610

    継 地域医療事業 子ども口腔衛生の啓発事業(“みやさん”と一緒に楽しく) 196

  • 7

    4.安心安全な心安らぐむらづくり【事業費:約3億6,300万円】

    (単位:千円)

    事業名 事業内容 事業費

    新 災害対策事業 国土強靭化計画策定、防災士資格取得補助 5,137

    新 老人福祉センター管理事務 すこやか福祉センター外壁改修 8,000

    新 狂犬病予防事業 鑑札・注射済票(みやさんデザイン) 294

    新 村営墓地運営事業 区画標示立札の作成 205

    新 役場庁舎管理事務役場庁舎トイレ改修(1階部分洋式化)、

    駐車場にパーキングパーミット設置2,723

    新 情報化推進事業ホームページ多言語化対応

    (中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語を追加)31

    新 ごみ減量化事業 ごみ分別表(ベトナム語)作成 146

    拡 土地改良単独事業 水路改修工事(町1、北割、南割、大久保、大原ほか)(+942) 5,442

    拡 河川改良事業 137号線水路改修、204号線水路改修 10,390

    拡 一般道路改良舗装事業 カラーレーン舗装(+280)、舗装改良工事(+2,806) 22,080

    継 道路維持事業 舗装や側溝の修繕 6,350

    継 土地改良補助事業 農業水路改修(駒ケ原地区) 32,610

    継 住宅安全対策事業 耐震改修補助 1,195

    継 交通安全対策事務 老朽化カーブミラー修繕 2,000

    継 非常備消防事業 消防団員世帯応援助成金、消防団員チェーンソー・防護ズボン 1,582

    継 国庫補助道路改良事業 21号線舗装改良、1号線改良工事、橋梁点検 109,000

    継 消防施設整備事業(単独分) ポンプ車庫建設、ポンプ付積載車更新、消火栓設置 20,412

    継 防犯対策事業 防犯灯新設  875

    5.女性の知恵と力を村政に活かす【事業費:約76万円】

    (単位:千円)

    事業名 事業内容 事業費

    新 人権教育推進事業 男女共同参画計画の策定 756

    継 広報事務 女性会議「おしゃべりカフェみやだ」の開催 0

    継 広報事務 「村長と語ろう会」の開催 0

    6.協働のむらづくり【事業費:約1,300万円】

    (単位:千円)

    事業名 事業内容 事業費

    継 広報事務 広報紙の魅力ある紙面づくり 3,469

    継 村づくり事業 地域づくり支援事業  3,000

    継 街並みづくり支援事業 うるおいの街並みづくり支援事業 1,000

  • 8

    ■基金残高、起債残高の推移(一般会計)

    1.基金残高の推移

    2.起債残高の推移

    (参考)実質公債費比率と将来負担比率

    H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

    宮田村 14.8 14.5 13.9 13.3 12.7 11.6 10.5 9.9 9.8

    類似団体 9.5 8.1 7.3 7.2

    宮田村 70.6 43.6 25.5 13.8 0 0 0 0 0

    類似団体 22.6 0.8 0 0

    実質公債費比率

    将来負担比率

    ※類似団体:全国市町村を人口、産業構造などにより 35 のグループに分類し、宮田村と同じグループ

    に属する団体のこと。

    ※R01 以降の数値は推計値。

    1,333,267 1,362,549

    1,544,429 1,629,798 1,696,192 1,738,284 1,640,977

    0

    200,000

    400,000

    600,000

    800,000

    1,000,000

    1,200,000

    1,400,000

    1,600,000

    1,800,000

    2,000,000

    平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

    見込み

    令和2年度

    当初予算

    (単位:千円)

    3,908,933 3,699,954

    3,525,394 3,365,930

    3,185,488 3,154,488 3,030,357

    0

    500,000

    1,000,000

    1,500,000

    2,000,000

    2,500,000

    3,000,000

    3,500,000

    4,000,000

    平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

    見込み

    令和2年度

    当初予算

    (単位:千円)