平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調...

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Page 1: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

福島県

福島市

会津若松市

郡山市

いわき市

白河市

原町市

須賀川市

喜多方市

相馬市

二本松市

桑折町

伊達町

国見町

梁川町

保原町

霊山町

月舘町

川俣町

飯野町

安達町

大玉村

本宮町

白沢村

岩代町

東和町

長沼町

鏡石町

岩瀬村

天栄村

田島町

下郷町

舘岩村

檜枝岐村

伊南村

南郷村

只見町

北会津村

熱塩加納村

北塩原村

塩川町

山都町

西会津町

高郷村

磐梯町

猪苗代町

会津坂下町

湯川村

柳津町

河東町

会津高田町

会津本郷町

新鶴村

三島町

金山町

昭和村

西郷村

表郷村

東村

泉崎村

中島村

矢吹町

大信村

棚倉町

矢祭町

塙町

鮫川村

石川町

玉川村

平田村

浅川町

古殿町

三春町

小野町

滝根町

大越町

都路村

常葉町

船引町

広野町

楢葉町

富岡町

川内村

大熊町

双葉町

浪江町

葛尾村

新地町

鹿島町

小高町

飯舘村

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平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名

- 目次 -

市区町村名 ページ

総務省

Page 2: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

291,121 人人%

285,7541.9

288,926 人人289,043

0.0 %

12 年 国 調区 分

8,954

6.2第1次

第2次38,628

26.9

産 業 構 造

7 年 国 調

10,389

7.1

40,277

27.7

第3次94,875

65.9

94,432

65.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口182,966( 人 )

( 人 ) 179,744

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

746.43

390

1 2年国調世帯数

104,553

7年国調世帯数

97,483

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2010

フクシマシ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

38,895,688 41.0 35,902,367 62.11,077,932 1.1 1,077,932 1.91,400,359 1.5 1,400,359 2.42,939,520 3.1 2,939,520 5.1

24,645 0.0 24,645 0.01,692 0.0 1,692 0.0

503,151 0.5 503,151 0.90 0.0 0 0.0

1,340,670 1.4 1,340,670 2.315,558,928 16.4 14,372,529 24.914,372,529 15.2 14,372,529 24.91,186,399 1.3 0 0.061,742,585 65.1 57,562,865 99.6

66,234 0.1 66,234 0.1626,389 0.7 0 0.0

1,553,099 1.6 109,313 0.2647,911 0.7 0 0.0

8,009,723 8.4 0 0.03,341 0.0 3,341 0.0

2,865,459 3.0 0 0.0248,032 0.3 68,243 0.1551,744 0.6 0 0.0

1,908,339 2.0 0 0.05,697,430 6.0 0 0.03,608,023 3.8 5,305 0.07,309,078 7.7 0 0.0

94,837,387 100.0 57,815,301 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分264,263 0.7 0

11,593,171 29.8 0787,973 2.0 0

3,233,494 8.3 270,76717,535,470 45.1 017,394,060 44.7 0

331,534 0.9 0

1,842,702 4.7 00 0.0 0

137,617 0.4 035,726,224 91.9 270,767

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 3,169,464 8.1 0

176,143 0.5 0

0 0.0 02,993,321 7.7 0

0 0.0 038,895,688 100.0 270,767

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

94,837,387 94,805,679

90,769,790 89,108,249

4,067,597 5,697,430

1,226,694 1,385,768

2,840,903 4,311,662-1,470,759 -540,798

10,011 514,7772,355,179 1,104,803

0 0894,431 1,078,782

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

1,634 5,650,680 3,458460 1,545,960 3,36150 219,570 4,391

250 854,120 3,41637 56,510 1,527

1,971 6,780,880 3,440

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.01.01 12,000助 役 1 7.01.01 9,700収 入 役 1 7.01.01 8,500教 育 長 1 7.01.01 8,500議 会 議 長 1 9.04.01 7,400議会副議長 1 9.04.01 6,900議 会 議 員 38 9.04.01 6,500

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 17,618,097 19.4 16,541,087 15,855,699 27.0

うち職員給 12,899,387 14.2 11,881,035 - -扶 助 費 8,117,982 8.9 2,718,703 2,655,982 4.5公 債 費 13,425,831 14.8 12,894,560 10,539,381 17.9元利償還金 13,424,629 14.8 12,893,358 10,538,179 17.9一時借入金利子 1,202 0.0 1,202 1,202 0.0

(義務的経費計)

物 件 費39,161,910 43.1 32,154,350 29,051,062 49.511,894,329 13.1 9,150,351 7,818,887 13.3

維 持 補 修 費 1,856,368 2.0 1,662,459 1,662,459 2.8補 助 費 等 4,376,793 4.8 3,818,188 1,191,951 2.0うち一部事務組合負担金 240,146 0.3 240,146 164,217 0.3

繰 出 金 7,852,188 8.7 7,546,653 4,816,919 8.2積 立 金 3,041,042 3.4 2,955,914 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,890,209 5.4 26,963 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

17,696,951 19.5投 資 的 経 費 10,375,383

445,803 0.5うち人件費 436,69917,558,834 19.3普通建設事業費 10,330,857

うち5.2{ 12,602,575 13.9 9,369,958

災害復旧事業費

4,699,150 846,790

138,117 0.2 44,5260失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

90,769,790 100.0 67,690,261

経常経費充当一般財源等計44,541,278 千円

経 常 収 支 比 率75.8 % %77.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

71,757,858 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

692,111

構 成 比

0.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

692,089

総 務 費 12,112,589 13.3 238,070 11,328,782民 生 費 15,677,910 17.3 444,083 8,606,799

9,412,076衛 生 費 10.4 1,242,340 5,404,032労 働 費 1,032,251 1.1 311,630 788,582農林水産業費 2,536,340 2.8 1,119,079 1,950,979商 工 費 4,497,421 5.0 965,331 1,709,442土 木 費 19,130,101 21.1 11,972,446 13,778,241消 防 費 2,711,006 3.0 226,891 2,512,260教 育 費 9,404,037 10.4 1,038,964 7,979,969災 害 復 旧 費 138,117 0.2 0 44,526

公 債 費 13,425,831 14.8 0 12,894,560諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 90,769,790 100.0 17,558,834 67,690,261

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ジユウチ イチバ

コクホ

ソノタ

10,613,3063,017,2992,761,118

175,201

1,098,802

898,750

2,662,136

国民健康保険事業

実 質 収 支 771,189再 差 引 収 支 692,380加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 47,821被 保 険 者 数 ( 人 ) 93,466

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 74

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 32,317,145基準財政需要額 46,748,770標準税収入額 42,705,953標準財政規模 57,078,482

財政力指数11~13 0.68実質収支比率 5.0経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 18.0公 債 費 比 率 15.7

起債制限比率 11.2

積立金現在高

財 調 4,541,935減 債 3,056,400特定目的 16,395,120

地 方 債 現 在 高 102,217,182うち政府資金 60,531,827

(

支出予定額)

物件等購入 4,459,036保証・補償 0そ の 他 1,916,933

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 3,660,821徴収率

現年計

97.9 91.498.9 94.3

97.0 89.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

2

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

511,400 0.5 0 0.0400,000 0.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 3: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

118,118 人人%

119,640-1.3

116,518 人人116,810

-0.2 %

12 年 国 調区 分

2,445

4.2第1次

第2次18,065

31.3

産 業 構 造

7 年 国 調

2,846

4.7

19,425

31.8

第3次36,878

63.9

38,672

63.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口93,305( 人 )

( 人 ) 93,927

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

315.16

375

1 2年国調世帯数

43,347

7年国調世帯数

41,995

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2028

アイヅワカマツシ

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

15,558,692 37.9 15,558,692 60.7421,057 1.0 421,057 1.6501,452 1.2 501,452 2.0

1,267,801 3.1 1,267,801 4.90 0.0 0 0.0

365 0.0 365 0.0196,017 0.5 196,017 0.8

0 0.0 0 0.0468,300 1.1 468,300 1.8

8,010,242 19.5 7,032,746 27.57,032,746 17.2 7,032,746 27.5977,496 2.4 0 0.0

26,423,926 64.4 25,446,430 99.329,115 0.1 29,115 0.1464,018 1.1 0 0.0578,435 1.4 47,430 0.2242,862 0.6 0 0.0

4,654,201 11.4 0 0.00 0.0 0 0.0

1,561,148 3.8 0 0.0128,895 0.3 49,129 0.26,412 0.0 0 0.027,879 0.1 0 0.0

1,086,335 2.6 0 0.01,544,277 3.8 44,012 0.24,254,400 10.4 0 0.0

41,001,903 100.0 25,616,116 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分99,462 0.6 0

3,981,085 25.6 0371,675 2.4 0

1,481,581 9.5 47,7918,322,792 53.5 600,7648,184,155 52.6 600,764128,592 0.8 0

1,019,508 6.6 00 0.0 0

14,434 0.1 015,419,129 99.1 648,555

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 139,563 0.9 0

139,563 0.9 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

15,558,692 100.0 648,555

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

41,001,903 39,779,321

40,462,797 38,692,986

539,106 1,086,335

60,738 86,713

478,368 999,622-521,254 70,57316,821 161,718

0 00 0

-504,433 232,291

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

827 2,779,920 3,361171 573,340 3,35311 46,260 4,205

0 0 00 0 0

838 2,826,180 3,373

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 10,431助 役 1 14.01.01 8,091収 入 役 1 14.01.01 7,281教 育 長 1 14.01.01 7,191議 会 議 長 1 8.04.01 5,820議会副議長 1 8.04.01 5,400議 会 議 員 28 8.04.01 5,060

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 7,764,814 19.2 7,404,145 6,913,415 26.2

うち職員給 5,323,362 13.2 5,015,722 - -扶 助 費 5,279,377 13.0 1,573,473 1,550,187 5.9公 債 費 5,746,030 14.2 5,431,779 5,431,779 20.6元利償還金 5,744,374 14.2 5,430,123 5,430,123 20.6一時借入金利子 1,656 0.0 1,656 1,656 0.0

(義務的経費計)

物 件 費18,790,221 46.4 14,409,397 13,895,381 52.74,295,986 10.6 3,434,430 2,770,096 10.5

維 持 補 修 費 534,390 1.3 474,123 413,245 1.6補 助 費 等 4,376,172 10.8 4,176,105 2,796,182 10.6うち一部事務組合負担金 2,347,848 5.8 2,347,848 2,186,654 8.3

繰 出 金 3,896,705 9.6 3,775,372 1,758,043 6.7積 立 金 27,872 0.1 18,075 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,414,019 3.5 36,939 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

7,127,432 17.6投 資 的 経 費 2,357,089

113,727 0.3うち人件費 101,9527,014,972 17.3普通建設事業費 2,342,336

うち5.9{ 4,373,684 10.8 2,196,412

災害復旧事業費

2,396,814 79,350

112,460 0.3 14,7530失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

40,462,797 100.0 28,681,530

経常経費充当一般財源等計21,632,947 千円

経 常 収 支 比 率82.0 % %84.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

29,220,636 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

418,344

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

418,344

総 務 費 5,214,026 12.9 320,641 4,759,629民 生 費 9,486,662 23.4 354,371 5,307,709

3,434,118衛 生 費 8.5 144,774 3,048,811労 働 費 145,495 0.4 0 94,263農林水産業費 997,973 2.5 400,992 613,797商 工 費 2,005,471 5.0 33,316 635,854土 木 費 7,009,768 17.3 4,238,080 3,943,881消 防 費 1,324,997 3.3 48,542 1,279,894教 育 費 4,567,453 11.3 1,474,256 3,132,816災 害 復 旧 費 112,460 0.3 0 14,753

公 債 費 5,746,030 14.2 0 5,431,779諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 40,462,797 100.0 7,014,972 28,681,530

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ イチバ

コクホ

ソノタ

3,986,7601,251,857348,217

12,206

929,573

90,055

1,354,852

国民健康保険事業

実 質 収 支 30,207再 差 引 収 支 -387,942加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 22,169被 保 険 者 数 ( 人 ) 43,827

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 73

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 13,561,349基準財政需要額 20,612,162標準税収入額 17,928,380標準財政規模 24,961,126

財政力指数11~13 0.64実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 102.6公債費負担比率 18.6公 債 費 比 率 19.2

起債制限比率 13.6

積立金現在高

財 調 267,721減 債 19,653特定目的 4,852,951

地 方 債 現 在 高 55,051,165うち政府資金 27,978,935

(

支出予定額)

物件等購入 1,385,010保証・補償 0そ の 他 2,881,589

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 658,565徴収率

現年計

96.6 89.098.2 92.1

95.1 86.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

3

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

189,000 0.5 0 0.0564,200 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 4: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

334,824 人人%

326,8332.4

330,776 人人329,454

0.4 %

12 年 国 調区 分

8,639

5.2第1次

第2次46,175

27.9

産 業 構 造

7 年 国 調

10,396

6.3

47,152

28.7

第3次108,814

65.7

105,548

64.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口225,148( 人 )

( 人 ) 216,943

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

757.06

442

1 2年国調世帯数

120,229

7年国調世帯数

110,964

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2036

コオリヤマシ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

47,169,996 41.8 43,461,871 61.71,313,318 1.2 1,313,318 1.91,534,125 1.4 1,534,125 2.23,354,572 3.0 3,354,572 4.8

33,875 0.0 33,875 0.03,231 0.0 3,231 0.0

611,522 0.5 611,522 0.90 0.0 0 0.0

1,539,861 1.4 1,539,861 2.219,775,899 17.5 18,291,771 26.018,291,771 16.2 18,291,771 26.01,484,128 1.3 0 0.075,336,399 66.8 70,144,146 99.5

95,925 0.1 95,925 0.1572,231 0.5 0 0.0

2,354,643 2.1 175,751 0.21,062,854 0.9 0 0.010,555,801 9.4 0 0.0

2,100 0.0 2,100 0.02,818,180 2.5 0 0.0232,700 0.2 33,237 0.037,351 0.0 0 0.0

4,272,558 3.8 0 0.04,580,707 4.1 0 0.02,396,284 2.1 13,140 0.08,495,100 7.5 0 0.0

112,812,833 100.0 70,464,299 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分304,140 0.6 0

12,378,154 26.2 01,267,130 2.7 03,565,654 7.6 020,813,808 44.1 020,709,743 43.9 0

332,487 0.7 0

2,544,913 5.4 00 0.0 0

99,327 0.2 041,305,613 87.6 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 5,864,383 12.4 0

100,994 0.2 0

2,055,264 4.4 03,708,125 7.9 0

0 0.0 047,169,996 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

112,812,833 120,155,285

109,292,960 115,574,578

3,519,873 4,580,707

1,126,859 2,027,426

2,393,014 2,553,281-160,267 -669,7653,501,127 3,105,920

0 02,390,000 3,730,000950,860 -1,293,845

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

1,942 6,463,220 3,328378 1,276,160 3,37644 167,770 3,813

0 0 010 20,260 2,026

1,996 6,651,250 3,332

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 12,100助 役 2 8.04.01 9,900収 入 役 1 8.04.01 8,700教 育 長 1 8.04.01 8,400議 会 議 長 1 8.04.01 7,200議会副議長 1 8.04.01 6,700議 会 議 員 42 8.04.01 6,300

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 17,475,993 16.0 15,553,706 15,309,268 21.0

うち職員給 12,420,041 11.4 10,533,709 - -扶 助 費 7,785,117 7.1 3,252,062 3,248,127 4.5公 債 費 11,284,923 10.3 10,673,995 10,673,995 14.6元利償還金 11,284,923 10.3 10,673,995 10,673,995 14.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費36,546,033 33.4 29,479,763 29,231,390 40.115,180,985 13.9 12,139,848 11,031,173 15.1

維 持 補 修 費 2,688,977 2.5 2,480,710 2,480,710 3.4補 助 費 等 7,950,740 7.3 7,198,187 4,664,894 6.4うち一部事務組合負担金 2,903,407 2.7 2,903,407 2,684,050 3.7

繰 出 金 9,467,071 8.7 9,043,709 5,195,428 7.1積 立 金 7,825,777 7.2 7,750,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,789,398 2.6 896,874 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

26,843,979 24.6投 資 的 経 費 12,969,152

592,226 0.5うち人件費 592,22626,595,853 24.3普通建設事業費 12,810,550

うち6.9{ 18,557,282 17.0 11,742,947

災害復旧事業費

7,551,249 642,581

248,126 0.2 158,6020失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

109,292,960 100.0 81,958,243

経常経費充当一般財源等計52,603,595 千円

経 常 収 支 比 率72.2 % %74.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

85,478,116 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

738,539

構 成 比

0.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

738,506

総 務 費 17,221,402 15.8 228,942 16,327,350民 生 費 16,623,398 15.2 368,276 9,512,879

8,626,926衛 生 費 7.9 518,003 7,227,712労 働 費 541,928 0.5 0 311,483農林水産業費 4,397,304 4.0 1,642,872 3,129,318商 工 費 3,583,280 3.3 273,279 1,983,240土 木 費 26,704,570 24.4 17,364,227 16,900,774消 防 費 3,539,055 3.2 232,264 3,362,271教 育 費 15,574,565 14.3 5,822,416 11,546,027災 害 復 旧 費 248,126 0.2 0 158,602

公 債 費 11,284,923 10.3 0 10,673,995諸 支 出 費 208,944 0.2 145,574 86,086前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 109,292,960 100.0 26,595,853 81,958,243

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ジユウチ コウチ

コクホ

ソノタ

10,321,8774,022,903805,068

423,321

1,273,531

750,707

3,046,347

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,819,037再 差 引 収 支 1,786,934加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 53,417被 保 険 者 数 ( 人 ) 111,541

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 80国庫支出金 77

保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 39,932,126基準財政需要額 58,144,481標準税収入額 52,779,361標準財政規模 71,071,132

財政力指数11~13 0.67実質収支比率 3.4経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 12.5公 債 費 比 率 12.3

起債制限比率 7.6

積立金現在高

財 調 7,965,149減 債 7,381,701特定目的 7,412,925

地 方 債 現 在 高 115,763,704うち政府資金 83,156,799

(

支出予定額)

物件等購入 349,449保証・補償 0そ の 他 22,132,107

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 4,789,665徴収率

現年計

97.7 90.697.9 91.1

97.3 89.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

4

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

599,500 0.5 0 0.01,803,400 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 5: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

360,138 人人%

360,598-0.1

363,526 人人364,240

-0.2 %

12 年 国 調区 分

7,403

4.4第1次

第2次60,936

36.0

産 業 構 造

7 年 国 調

8,680

4.9

66,327

37.8

第3次100,810

59.5

100,317

57.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口172,933( 人 )

( 人 ) 170,396

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

1,231.13

293

1 2年国調世帯数

123,864

7年国調世帯数

117,488

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2044

イワキシ

市 町 村 類 型 5-4

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

47,918,963 36.9 44,458,350 59.11,556,334 1.2 1,556,334 2.11,485,566 1.1 1,485,566 2.03,408,121 2.6 3,408,121 4.5265,996 0.2 265,996 0.41,068 0.0 1,068 0.0

701,121 0.5 701,121 0.90 0.0 0 0.0

1,356,571 1.0 1,356,571 1.823,145,915 17.8 21,350,419 28.421,350,419 16.4 21,350,419 28.41,795,496 1.4 0 0.079,839,655 61.5 74,583,546 99.1

88,481 0.1 88,481 0.1810,819 0.6 7,112 0.0

3,239,019 2.5 316,074 0.4458,814 0.4 176,801 0.2

14,624,362 11.3 0 0.00 0.0 0 0.0

3,734,549 2.9 0 0.0443,806 0.3 50,182 0.196,417 0.1 0 0.0

4,068,330 3.1 0 0.03,129,717 2.4 0 0.05,730,924 4.4 7,439 0.013,581,800 10.5 0 0.0

129,846,693 100.0 75,229,635 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分318,798 0.7 0

11,332,562 23.6 0877,228 1.8 0

3,257,980 6.8 460,84323,252,026 48.5 023,126,043 48.3 0

414,483 0.9 0

2,511,776 5.2 0104 0.0 0

105,798 0.2 042,070,755 87.8 460,843

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 5,848,208 12.2 0

126,150 0.3 0

2,261,445 4.7 03,460,613 7.2 0

0 0.0 047,918,963 100.0 460,843

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

××××××

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

129,846,693 122,180,002

125,843,389 119,050,285

4,003,304 3,129,717

1,856,141 1,070,438

2,147,163 2,059,27987,884 -882,925

2,565,943 2,724,2892,953,137 1,949,730736,743 545,725

4,870,221 3,245,369

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

2,346 8,053,370 3,433447 1,628,220 3,64375 292,340 3,898

349 1,186,440 3,4004 12,100 3,025

2,774 9,544,250 3,441

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××××××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 12,100助 役 2 9.04.01 9,900収 入 役 1 9.04.01 8,700教 育 長 1 9.04.01 8,600議 会 議 長 1 9.04.01 7,400議会副議長 1 9.04.01 6,900議 会 議 員 40 9.04.01 6,500

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 26,050,241 20.7 23,997,829 23,327,531 30.0

うち職員給 18,355,964 14.6 16,303,552 - -扶 助 費 14,176,897 11.3 5,419,244 4,587,334 5.9公 債 費 15,822,225 12.6 15,048,500 12,095,363 15.5元利償還金 15,822,225 12.6 15,048,500 12,095,363 15.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費56,049,363 44.5 44,465,573 40,010,228 51.415,825,056 12.6 11,830,850 7,845,666 10.1

維 持 補 修 費 2,067,207 1.6 1,635,347 1,635,347 2.1補 助 費 等 5,247,123 4.2 4,643,954 1,318,722 1.7うち一部事務組合負担金 81,168 0.1 81,168 81,168 0.1

繰 出 金 10,618,212 8.4 10,106,671 6,141,026 7.9積 立 金 2,701,753 2.1 2,583,300 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,552,521 2.8 929,823 15,161 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

29,782,154 23.7投 資 的 経 費 11,858,455

259,678 0.2うち人件費 116,52829,553,465 23.5普通建設事業費 11,800,305

うち8.5{ 18,414,797 14.6 10,160,368

災害復旧事業費

10,700,147 1,405,900

228,689 0.2 58,1500失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

125,843,389 100.0 88,053,973

経常経費充当一般財源等計56,966,150 千円

経 常 収 支 比 率73.2 % %75.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

92,057,277 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

709,761

構 成 比

0.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

709,267

総 務 費 14,990,228 11.9 453,009 14,162,196民 生 費 26,223,714 20.8 578,408 14,660,284

14,589,326衛 生 費 11.6 5,047,745 10,058,356労 働 費 323,855 0.3 49,193 264,381農林水産業費 5,016,621 4.0 2,456,314 2,648,143商 工 費 3,639,615 2.9 485,817 1,219,493土 木 費 22,838,160 18.1 13,562,155 14,810,463消 防 費 4,356,445 3.5 725,345 3,842,690教 育 費 17,104,750 13.6 6,195,479 10,572,050災 害 復 旧 費 228,689 0.2 0 58,150

公 債 費 15,822,225 12.6 0 15,048,500諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 125,843,389 100.0 29,553,465 88,053,973

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ ジユウチ スイドウ

コクホ

ソノタ

13,188,4814,712,6572,163,612

216,541

1,450,331

707,481

3,937,859

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,338,788再 差 引 収 支 1,102,143加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 62,620被 保 険 者 数 ( 人 ) 120,630

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 79国庫支出金 88

保険給付費 142

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 40,532,594基準財政需要額 62,008,955標準税収入額 53,495,186標準財政規模 74,845,605

財政力指数11~13 0.63実質収支比率 2.9経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 16.3公 債 費 比 率 13.1

起債制限比率 9.9

積立金現在高

財 調 8,329,585減 債 2,756,323特定目的 9,377,086

地 方 債 現 在 高 131,623,943うち政府資金 94,107,064

(

支出予定額)

物件等購入 1,113,860保証・補償 0そ の 他 210,908

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 300,000土地開発基金現在高 3,990,343徴収率

現年計

97.3 90.698.2 92.5

96.7 88.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

5

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

536,900 0.4 0 0.02,079,200 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 6: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

47,685 人人%

46,5442.5

47,335 人人47,354

0.0 %

12 年 国 調区 分

1,301

5.4第1次

第2次9,285

38.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,444

6.1

9,381

39.3

第3次13,666

56.3

13,003

54.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口20,356( 人 )

( 人 ) 22,533

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

117.67

405

1 2年国調世帯数

16,769

7年国調世帯数

15,354

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2052

シラカワシ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

6,414,360 38.9 6,414,360 58.7217,733 1.3 217,733 2.0208,451 1.3 208,451 1.9477,216 2.9 477,216 4.411,102 0.1 11,102 0.1

0 0.0 0 0.0101,365 0.6 101,365 0.9

0 0.0 0 0.0217,764 1.3 217,764 2.0

4,126,345 25.0 3,208,194 29.43,208,194 19.4 3,208,194 29.4918,151 5.6 0 0.0

11,774,336 71.4 10,856,185 99.311,061 0.1 11,061 0.165,634 0.4 0 0.0348,469 2.1 32,587 0.327,356 0.2 1,284 0.0

1,101,941 6.7 0 0.00 0.0 0 0.0

581,898 3.5 0 0.0144,622 0.9 27,429 0.311,932 0.1 0 0.0164,347 1.0 0 0.0636,473 3.9 0 0.0335,323 2.0 450 0.0

1,298,300 7.9 0 0.0

16,501,692 100.0 10,928,996 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分33,493 0.5 0

1,705,776 26.6 0151,574 2.4 0597,764 9.3 97,471

3,475,583 54.2 229,9333,458,279 53.9 229,933

55,521 0.9 0

356,384 5.6 00 0.0 0

38,265 0.6 06,414,360 100.0 327,404

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

6,414,360 100.0 327,404

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

16,501,692 16,833,139

15,862,403 16,196,666

639,289 636,473

67,755 35,953

571,534 600,520-28,986 -145,883330,089 250,18750,404 73,07590,000 75,000261,507 102,379

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

351 1,260,110 3,59013 47,820 3,67819 75,660 3,982

0 0 00 0 0

370 1,335,770 3,610

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○××××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.10.01 10,300助 役 1 11.10.01 8,150収 入 役 1 11.10.01 7,640教 育 長 1 11.10.01 7,490議 会 議 長 1 8.10.01 4,630議会副議長 1 8.10.01 4,060議 会 議 員 22 8.10.01 3,850

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,318,748 20.9 2,949,648 2,803,411 24.9

うち職員給 2,425,454 15.3 2,083,357 - -扶 助 費 1,162,917 7.3 422,389 361,669 3.2公 債 費 2,533,691 16.0 2,411,815 2,361,411 21.0元利償還金 2,533,691 16.0 2,411,815 2,361,411 21.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費7,015,356 44.2 5,783,852 5,526,491 49.12,037,472 12.8 1,693,504 1,293,431 11.5

維 持 補 修 費 148,677 0.9 134,697 134,697 1.2補 助 費 等 2,060,472 13.0 1,989,148 1,534,372 13.6うち一部事務組合負担金 1,481,069 9.3 1,481,069 1,378,874 12.3

繰 出 金 1,444,671 9.1 1,375,393 552,050 4.9積 立 金 345,467 2.2 335,113 0 0.0投資・出資金・貸付金 371,688 2.3 14,619 13,552 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,438,600 15.4投 資 的 経 費 1,218,450

129,176 0.8うち人件費 129,1762,401,869 15.1普通建設事業費 1,217,716

うち2.7{ 1,782,974 11.2 1,156,210

災害復旧事業費

427,860 52,971

36,731 0.2 7340失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

15,862,403 100.0 12,544,776

経常経費充当一般財源等計9,054,593 千円

経 常 収 支 比 率80.5 % %82.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

13,154,604 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

234,779

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

234,779

総 務 費 2,591,049 16.3 373,232 2,344,968民 生 費 2,820,360 17.8 111,099 1,651,754

1,490,918衛 生 費 9.4 27,059 1,423,335労 働 費 105,763 0.7 0 44,184農林水産業費 647,740 4.1 293,870 431,060商 工 費 563,162 3.6 45,407 223,421土 木 費 2,397,729 15.1 1,247,878 1,583,235消 防 費 537,808 3.4 55,906 536,893教 育 費 1,902,673 12.0 247,418 1,658,598災 害 復 旧 費 36,731 0.2 0 734

公 債 費 2,533,691 16.0 0 2,411,815諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,862,403 100.0 2,401,869 12,544,776

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ カンスイ

コクホ

ソノタ

1,509,161696,99736,874

27,311

218,141

27,616

502,222

国民健康保険事業

実 質 収 支 190,490再 差 引 収 支 176,469加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 8,190被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,681

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 78国庫支出金 76

保険給付費 132

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 5,688,229基準財政需要額 8,903,017標準税収入額 7,510,744標準財政規模 10,718,938

財政力指数11~13 0.63実質収支比率 5.3経常一般財源等比率 102.0公債費負担比率 18.3公 債 費 比 率 18.5

起債制限比率 13.5

積立金現在高

財 調 791,088減 債 2,127特定目的 412,521

地 方 債 現 在 高 23,198,666うち政府資金 13,340,177

(

支出予定額)

物件等購入 2,942,525保証・補償 0そ の 他 1,230,374

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 367,916徴収率

現年計

96.8 88.298.4 93.7

95.6 85.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

6

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

84,700 0.5 0 0.0237,800 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 7: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

48,750 人人%

50,087-2.7

48,211 人人48,392

-0.4 %

12 年 国 調区 分

1,599

6.6第1次

第2次8,879

36.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,888

7.3

10,635

41.3

第3次13,694

56.4

13,206

51.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口22,283( 人 )

( 人 ) 23,946

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

198.49

246

1 2年国調世帯数

15,695

7年国調世帯数

15,497

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2061

ハラマチシ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

9,189,433 41.6 8,975,208 80.1216,701 1.0 216,701 1.9195,168 0.9 195,168 1.7510,799 2.3 510,799 4.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

100,887 0.5 100,887 0.90 0.0 0 0.0

187,204 0.8 187,204 1.71,724,454 7.8 981,090 8.8981,090 4.4 981,090 8.8743,364 3.4 0 0.0

12,124,646 54.9 11,167,057 99.710,483 0.0 10,483 0.1175,944 0.8 0 0.0297,941 1.3 18,872 0.232,251 0.1 0 0.0

1,458,736 6.6 0 0.00 0.0 0 0.0

1,026,999 4.7 0 0.019,040 0.1 5,399 0.0

1,506,581 6.8 0 0.0916,655 4.2 0 0.0819,062 3.7 0 0.0831,964 3.8 1,111 0.0

2,862,700 13.0 0 0.0

22,083,002 100.0 11,202,922 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分33,685 0.4 0

1,449,636 15.8 0150,859 1.6 0405,447 4.4 20,699

6,528,047 71.0 06,506,532 70.8 0

73,613 0.8 0

306,742 3.3 00 0.0 0

27,179 0.3 08,975,208 97.7 20,699

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 214,225 2.3 0

0 0.0 0

0 0.0 0214,225 2.3 0

0 0.0 09,189,433 100.0 20,699

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

22,083,002 19,675,907

21,338,247 18,856,845

744,755 819,062

347,233 296,245

397,522 522,817-125,295 5,929488,785 444,782328,392 0212,245 354,150479,637 96,561

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

361 1,249,500 3,46165 222,450 3,42222 89,840 4,084

0 0 02 3,060 1,530

385 1,342,400 3,487

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.10.01 10,300助 役 1 8.10.01 8,150収 入 役 1 8.10.01 7,640教 育 長 1 8.10.01 7,490議 会 議 長 1 8.10.01 4,630議会副議長 1 8.10.01 4,060議 会 議 員 22 8.10.01 3,850

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,498,038 16.4 3,128,947 2,945,022 25.6

うち職員給 2,451,448 11.5 2,100,827 - -扶 助 費 1,295,253 6.1 453,875 453,064 3.9公 債 費 2,112,234 9.9 1,930,966 1,602,574 13.9元利償還金 2,112,234 9.9 1,930,966 1,602,574 13.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費6,905,525 32.4 5,513,788 5,000,660 43.42,079,995 9.7 1,651,933 1,448,880 12.6

維 持 補 修 費 337,573 1.6 302,900 302,900 2.6補 助 費 等 2,064,420 9.7 1,964,857 1,509,359 13.1うち一部事務組合負担金 983,773 4.6 983,773 904,932 7.9

繰 出 金 1,391,240 6.5 1,329,016 891,066 7.7積 立 金 2,499,180 11.7 834,759 0 0.0投資・出資金・貸付金 416,633 2.0 10,490 7,986 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

5,643,681 26.4投 資 的 経 費 1,915,754

130,325 0.6うち人件費 115,8775,582,888 26.2普通建設事業費 1,864,083

うち5.9{ 4,116,100 19.3 1,720,723

災害復旧事業費

1,251,850 52,422

60,793 0.3 51,6710失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

21,338,247 100.0 13,523,497

経常経費充当一般財源等計9,160,851 千円

経 常 収 支 比 率79.6 % %81.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

14,241,048 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

225,889

構 成 比

1.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

225,889

総 務 費 4,881,957 22.9 424,488 2,760,753民 生 費 3,096,601 14.5 15,740 1,838,970

1,315,455衛 生 費 6.2 49,356 1,243,711労 働 費 154,700 0.7 0 108,820農林水産業費 1,384,814 6.5 965,807 437,356商 工 費 565,867 2.7 27,313 161,174土 木 費 3,291,082 15.4 2,109,888 2,295,983消 防 費 537,463 2.5 35,405 505,362教 育 費 3,508,093 16.4 1,751,592 1,759,543災 害 復 旧 費 60,793 0.3 0 51,671

公 債 費 2,112,234 9.9 0 1,930,966諸 支 出 費 203,299 1.0 203,299 203,299前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 21,338,247 100.0 5,582,888 13,523,497

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ ソノタ

コクホ

ソノタ

1,691,697567,808282,420

2,000

195,136

16,037

628,296

国民健康保険事業

実 質 収 支 200,104再 差 引 収 支 188,089加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 8,643被 保 険 者 数 ( 人 ) 18,525

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 76

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 7,777,672基準財政需要額 8,765,254標準税収入額 10,294,248標準財政規模 11,275,338

財政力指数11~13 0.91実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 13.6公 債 費 比 率 11.5

起債制限比率 7.1

積立金現在高

財 調 1,199,130減 債 403,910特定目的 4,207,826

地 方 債 現 在 高 17,312,323うち政府資金 9,087,690

(

支出予定額)

物件等購入 1,053,145保証・補償 0そ の 他 1,628,345

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 600,000徴収率

現年計

98.7 95.398.6 94.8

98.8 95.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

7

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

72,600 0.3 0 0.0239,700 1.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 8: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

66,747 人人%

64,2983.8

67,219 人人66,870

0.5 %

12 年 国 調区 分

4,032

11.7第1次

第2次12,425

36.0

産 業 構 造

7 年 国 調

4,408

13.4

12,031

36.5

第3次18,011

52.2

16,495

50.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口27,645( 人 )

( 人 ) 27,789

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

154.98

431

1 2年国調世帯数

20,185

7年国調世帯数

18,237

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2079

スカガワシ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

7,525,011 33.5 7,004,787 51.6309,094 1.4 309,094 2.3254,651 1.1 254,651 1.9603,493 2.7 603,493 4.423,174 0.1 23,174 0.2

0 0.0 0 0.0138,411 0.6 138,411 1.0

0 0.0 0 0.0228,401 1.0 228,401 1.7

5,917,906 26.3 4,961,816 36.64,961,816 22.1 4,961,816 36.6956,090 4.3 0 0.0

15,000,141 66.7 13,523,827 99.615,069 0.1 15,069 0.162,058 0.3 0 0.0443,052 2.0 24,658 0.243,146 0.2 2,707 0.0

1,889,198 8.4 0 0.00 0.0 0 0.0

682,436 3.0 0 0.072,880 0.3 5,855 0.012,966 0.1 0 0.0740,121 3.3 0 0.0898,165 4.0 0 0.0627,484 2.8 1,345 0.0

1,996,800 8.9 0 0.0

22,483,516 100.0 13,573,461 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分56,574 0.8 0

2,008,141 26.7 0167,457 2.2 0403,679 5.4 0

3,805,501 50.6 03,768,706 50.1 0

86,341 1.1 0

414,937 5.5 00 0.0 0

56,846 0.8 06,999,476 93.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 525,535 7.0 0

5,311 0.1 0

0 0.0 0520,224 6.9 0

0 0.0 07,525,011 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

22,483,516 24,829,271

21,392,087 23,931,106

1,091,429 898,165

217,916 266,768

873,513 631,397242,116 -178,497300,564 501,078

492 220583,222 0-40,050 322,801

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

393 1,356,040 3,45017 59,760 3,51526 102,810 3,954

0 0 015 29,340 1,956434 1,488,190 3,429

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 11,200助 役 1 10.04.01 8,600収 入 役 1 10.04.01 7,750教 育 長 1 10.04.01 7,750議 会 議 長 1 10.04.01 5,650議会副議長 1 10.04.01 5,000議 会 議 員 24 10.04.01 4,700

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,716,947 17.4 3,319,127 3,265,727 23.4

うち職員給 2,622,424 12.3 2,263,556 - -扶 助 費 1,707,864 8.0 682,195 657,232 4.7公 債 費 2,960,032 13.8 2,797,180 2,796,688 20.0元利償還金 2,959,216 13.8 2,796,364 2,795,872 20.0一時借入金利子 816 0.0 816 816 0.0

(義務的経費計)

物 件 費8,384,843 39.2 6,798,502 6,719,647 48.02,680,134 12.5 2,201,093 1,855,740 13.3

維 持 補 修 費 280,330 1.3 264,630 264,630 1.9補 助 費 等 2,678,071 12.5 2,535,090 1,972,077 14.1うち一部事務組合負担金 1,186,153 5.5 1,186,153 1,159,878 8.3

繰 出 金 1,500,036 7.0 1,421,918 892,360 6.4積 立 金 482,039 2.3 460,545 0 0.0投資・出資金・貸付金 804,235 3.8 343,575 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,582,399 21.4投 資 的 経 費 1,993,707

132,176 0.6うち人件費 116,4474,459,818 20.8普通建設事業費 1,985,773

うち6.1{ 2,957,563 13.8 1,749,261

災害復旧事業費

1,310,913 137,670

122,581 0.6 7,9340失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

21,392,087 100.0 16,019,060

経常経費充当一般財源等計11,704,454 千円

経 常 収 支 比 率83.7 % %86.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

17,110,489 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

289,130

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

289,130

総 務 費 2,589,525 12.1 191,233 2,394,563民 生 費 3,576,904 16.7 112,694 2,040,054

2,254,560衛 生 費 10.5 83,463 2,146,946労 働 費 134,904 0.6 4,830 62,823農林水産業費 604,359 2.8 215,158 443,784商 工 費 747,059 3.5 5,158 284,758土 木 費 3,765,453 17.6 2,542,255 2,228,148消 防 費 756,715 3.5 60,765 729,332教 育 費 3,590,865 16.8 1,244,262 2,594,408災 害 復 旧 費 122,581 0.6 0 7,934

公 債 費 2,960,032 13.8 0 2,797,180諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 21,392,087 100.0 4,459,818 16,019,060

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

2,335,889603,880554,141

40,347

236,261

231,973

669,287

国民健康保険事業

実 質 収 支 204,684再 差 引 収 支 197,282加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,664被 保 険 者 数 ( 人 ) 24,552

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 77国庫支出金 83

保険給付費 132

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 6,894,593基準財政需要額 11,884,141標準税収入額 9,086,292標準財政規模 14,048,108

財政力指数11~13 0.54実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 96.6公債費負担比率 16.3公 債 費 比 率 17.1

起債制限比率 12.4

積立金現在高

財 調 1,142,402減 債 336,935特定目的 708,916

地 方 債 現 在 高 23,680,243うち政府資金 13,165,458

(

支出予定額)

物件等購入 1,405,428保証・補償 0そ の 他 1,053,750

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,208,251徴収率

現年計

97.8 92.398.4 94.5

97.6 91.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

8

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

90,500 0.4 0 0.0321,100 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 9: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

37,495 人人%

37,532-0.1

36,749 人人36,950

-0.5 %

12 年 国 調区 分

2,159

11.7第1次

第2次6,953

37.7

産 業 構 造

7 年 国 調

2,347

12.3

7,727

40.5

第3次9,291

50.4

8,950

46.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口12,760( 人 )

( 人 ) 13,237

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

150.40

249

1 2年国調世帯数

11,418

7年国調世帯数

11,010

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2087

キタカタシ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,555,983 28.3 3,555,983 41.8194,725 1.5 194,725 2.3127,968 1.0 127,968 1.5371,752 3.0 371,752 4.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

90,663 0.7 90,663 1.10 0.0 0 0.0

115,178 0.9 115,178 1.44,745,357 37.7 3,971,240 46.73,971,240 31.6 3,971,240 46.7774,117 6.2 0 0.0

9,201,626 73.2 8,427,509 99.18,028 0.1 8,028 0.1

169,086 1.3 0 0.0294,962 2.3 7,843 0.1145,724 1.2 0 0.0877,613 7.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0548,310 4.4 0 0.044,368 0.4 10,877 0.17,284 0.1 0 0.061,450 0.5 0 0.0240,077 1.9 0 0.0328,234 2.6 46,755 0.5644,700 5.1 0 0.0

12,571,462 100.0 8,501,012 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分23,156 0.7 0

966,393 27.2 080,756 2.3 0192,069 5.4 0

2,006,972 56.4 142,2142,000,018 56.2 142,214

52,691 1.5 0

232,654 6.5 00 0.0 0

1,292 0.0 03,555,983 100.0 142,214

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,555,983 100.0 142,214

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

12,571,462 12,825,604

12,353,533 12,585,527

217,929 240,077

2,527 5,475

215,402 234,602-19,200 -29,95832,168 50,67350,000 100,000

0 062,968 120,715

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

289 1,052,030 3,64034 125,870 3,70228 99,740 3,562

0 0 00 0 0

317 1,151,770 3,633

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 9,600助 役 1 8.04.01 7,700収 入 役 1 8.04.01 7,250教 育 長 1 8.04.01 7,150議 会 議 長 1 8.04.01 4,250議会副議長 1 8.04.01 3,800議 会 議 員 21 8.04.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,004,470 24.3 2,649,193 2,576,811 29.5

うち職員給 2,114,037 17.1 1,758,760 - -扶 助 費 1,080,906 8.7 318,529 299,258 3.4公 債 費 1,682,309 13.6 1,619,723 1,569,723 18.0元利償還金 1,682,003 13.6 1,619,417 1,569,417 17.9一時借入金利子 306 0.0 306 306 0.0

(義務的経費計)

物 件 費5,767,685 46.7 4,587,445 4,445,792 50.81,458,946 11.8 1,064,113 876,890 10.0

維 持 補 修 費 171,659 1.4 152,529 152,529 1.7補 助 費 等 1,612,715 13.1 1,387,221 892,670 10.2うち一部事務組合負担金 822,523 6.7 822,523 750,827 8.6

繰 出 金 1,145,936 9.3 1,093,093 530,778 6.1積 立 金 72,420 0.6 66,976 0 0.0投資・出資金・貸付金 233,668 1.9 29,968 520 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,890,504 15.3投 資 的 経 費 1,279,162

26,993 0.2うち人件費 22,3111,840,282 14.9普通建設事業費 1,278,611

うち2.3{ 959,972 7.8 700,108

災害復旧事業費

282,356 24,304

50,222 0.4 5510失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

12,353,533 100.0 9,660,507

経常経費充当一般財源等計6,899,179 千円

経 常 収 支 比 率78.9 % %81.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

9,878,436 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

211,070

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

211,070

総 務 費 1,415,929 11.5 38,878 1,318,358民 生 費 2,569,978 20.8 2,047 1,416,270

966,857衛 生 費 7.8 66,744 758,718労 働 費 25,366 0.2 0 19,116農林水産業費 1,101,044 8.9 639,542 883,189商 工 費 653,449 5.3 147,537 346,147土 木 費 1,935,212 15.7 916,479 1,455,174消 防 費 446,905 3.6 9,954 441,105教 育 費 1,295,192 10.5 19,101 1,191,086災 害 復 旧 費 50,222 0.4 0 551

公 債 費 1,682,309 13.6 0 1,619,723諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 12,353,533 100.0 1,840,282 9,660,507

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ カンコウ

コクホ

ソノタ

1,221,900383,72679,414

7,779

189,619

75,964

485,398

国民健康保険事業

実 質 収 支 327,139再 差 引 収 支 291,102加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,928被 保 険 者 数 ( 人 ) 14,478

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 91

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,384,694基準財政需要額 7,361,386標準税収入額 4,446,190標準財政規模 8,417,430

財政力指数11~13 0.44実質収支比率 2.6経常一般財源等比率 101.0公債費負担比率 16.4公 債 費 比 率 16.2

起債制限比率 13.1

積立金現在高

財 調 269,681減 債 260,854特定目的 491,266

地 方 債 現 在 高 11,690,223うち政府資金 5,834,602

(

支出予定額)

物件等購入 1,932,741保証・補償 0そ の 他 6,879,964

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 576,649徴収率

現年計

98.4 93.999.0 95.7

97.9 92.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

9

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

46,300 0.4 0 0.0197,500 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 10: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

38,842 人人%

39,449-1.5

39,332 人人39,590

-0.7 %

12 年 国 調区 分

2,546

12.8第1次

第2次7,269

36.7

産 業 構 造

7 年 国 調

2,784

13.7

7,407

36.4

第3次9,989

50.4

10,130

49.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口8,403( 人 )

( 人 ) 8,769

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

197.67

196

1 2年国調世帯数

12,021

7年国調世帯数

11,756

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2095

ソウマシ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

4,140,964 28.5 4,140,964 45.0235,295 1.6 235,295 2.6141,001 1.0 141,001 1.5374,132 2.6 374,132 4.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

108,666 0.7 108,666 1.20 0.0 0 0.0

146,071 1.0 146,071 1.64,680,548 32.2 3,994,457 43.43,994,457 27.5 3,994,457 43.4686,091 4.7 0 0.0

9,826,677 67.5 9,140,586 99.47,410 0.1 7,410 0.1

179,293 1.2 0 0.0130,442 0.9 9,666 0.129,016 0.2 0 0.0

1,065,349 7.3 0 0.00 0.0 0 0.0

618,501 4.3 0 0.055,037 0.4 30,452 0.39,084 0.1 0 0.0

636,501 4.4 0 0.0248,296 1.7 0 0.0334,254 2.3 7,870 0.1

1,408,100 9.7 0 0.0

14,547,960 100.0 9,195,984 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分26,854 0.6 0

1,060,191 25.6 0112,195 2.7 0317,673 7.7 21,578

2,289,439 55.3 76,1532,280,359 55.1 76,153

60,350 1.5 0

254,089 6.1 00 0.0 0

17,082 0.4 04,137,873 99.9 97,731

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 3,091 0.1 0

3,091 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

4,140,964 100.0 97,731

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

14,547,960 14,785,978

14,095,102 14,287,682

452,858 498,296

50,342 15,341

402,516 482,955-80,439 87,906

642 2,5190 0

391,462 74,702-471,259 15,723

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

337 1,147,890 3,40663 191,730 3,04320 75,170 3,759

0 0 00 0 0

357 1,223,060 3,426

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○××××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 9,358助 役 1 14.04.01 7,505収 入 役 1 14.04.01 7,078教 育 長 1 14.04.01 6,983議 会 議 長 1 8.10.01 4,450議会副議長 1 8.10.01 3,950議 会 議 員 22 8.10.01 3,750

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,308,060 23.5 3,102,893 2,691,817 28.5

うち職員給 2,241,620 15.9 2,053,032 - -扶 助 費 1,444,027 10.2 441,829 430,804 4.6公 債 費 1,481,230 10.5 1,424,806 1,424,806 15.1元利償還金 1,481,230 10.5 1,424,806 1,424,806 15.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費6,233,317 44.2 4,969,528 4,547,427 48.11,466,229 10.4 1,192,856 1,021,949 10.8

維 持 補 修 費 199,074 1.4 183,827 183,827 1.9補 助 費 等 1,664,865 11.8 1,575,285 1,208,844 12.8うち一部事務組合負担金 934,472 6.6 934,472 874,065 9.2

繰 出 金 1,534,205 10.9 1,478,914 442,123 4.7積 立 金 9,263 0.1 200 0 0.0投資・出資金・貸付金 549,650 3.9 84,375 82,772 0.9前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,438,499 17.3投 資 的 経 費 1,247,378

56,105 0.4うち人件費 56,1052,356,192 16.7普通建設事業費 1,230,672

うち3.1{ 1,688,069 12.0 1,147,878

災害復旧事業費

440,737 48,708

82,307 0.6 16,7060失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

14,095,102 100.0 10,732,363

経常経費充当一般財源等計7,486,942 千円

経 常 収 支 比 率79.2 % %81.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

11,185,221 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

223,987

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

223,987

総 務 費 2,005,052 14.2 108,411 1,725,214民 生 費 2,606,010 18.5 28,619 1,328,066

1,772,171衛 生 費 12.6 44,930 1,492,682労 働 費 63,112 0.4 1,943 20,148農林水産業費 1,326,433 9.4 939,568 850,392商 工 費 212,387 1.5 4,025 89,086土 木 費 2,197,464 15.6 887,507 1,631,288消 防 費 420,487 3.0 7,979 414,386教 育 費 1,629,461 11.6 258,209 1,440,601災 害 復 旧 費 82,307 0.6 0 16,706

公 債 費 1,481,230 10.5 0 1,424,806諸 支 出 費 75,001 0.5 75,001 75,001前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 14,095,102 100.0 2,356,192 10,732,363

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

2,126,023870,120354,569

58,854

168,321

237,249

436,910

国民健康保険事業

実 質 収 支 221,744再 差 引 収 支 208,125加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,958被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,717

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 76国庫支出金 88

保険給付費 133

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 4,065,211基準財政需要額 8,069,884標準税収入額 5,342,466標準財政規模 9,336,923

財政力指数11~13 0.48実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 12.7公 債 費 比 率 12.4

起債制限比率 9.4

積立金現在高

財 調 890,023減 債 136,935特定目的 367,242

地 方 債 現 在 高 16,553,803うち政府資金 10,012,813

(

支出予定額)

物件等購入 864,828保証・補償 0そ の 他 6,771,052

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 839,146徴収率

現年計

96.4 80.798.0 92.1

96.4 84.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

10

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

57,300 0.4 0 0.0197,800 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 11: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

36,233 人人%

35,9660.7

35,893 人人35,989

-0.3 %

12 年 国 調区 分

1,676

8.9第1次

第2次7,344

38.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,862

10.0

7,335

39.3

第3次9,845

52.2

9,465

50.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口11,721( 人 )

( 人 ) 11,726

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

129.71

279

1 2年国調世帯数

10,902

7年国調世帯数

10,248

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

2109

ニホンマツシ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,841,408 29.4 3,841,408 45.7271,639 2.1 271,639 3.2139,162 1.1 139,162 1.7349,430 2.7 349,430 4.216,832 0.1 16,832 0.2

0 0.0 0 0.0126,390 1.0 126,390 1.5

0 0.0 0 0.0117,976 0.9 117,976 1.4

4,132,738 31.6 3,498,473 41.63,498,473 26.8 3,498,473 41.6634,265 4.9 0 0.0

8,995,575 68.8 8,361,310 99.58,163 0.1 8,163 0.161,115 0.5 0 0.0259,146 2.0 16,997 0.224,181 0.2 0 0.0903,094 6.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0419,185 3.2 0 0.0143,275 1.1 14,167 0.25,698 0.0 0 0.0

151,564 1.2 0 0.0594,346 4.5 0 0.0745,005 5.7 286 0.0763,000 5.8 0 0.0

13,073,347 100.0 8,400,923 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分24,998 0.7 0

1,035,497 27.0 090,093 2.3 0113,809 3.0 0

2,263,637 58.9 75,4962,261,751 58.9 75,496

52,360 1.4 0

194,629 5.1 00 0.0 0

4,932 0.1 03,779,955 98.4 75,496

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 61,453 1.6 0

61,453 1.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,841,408 100.0 75,496

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

13,073,347 13,348,724

12,682,323 12,754,378

391,024 594,346

15,353 169,186

375,671 425,160-49,489 -39,526241,411 6,849

0 00 0

191,922 -32,677

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

261 885,600 3,3939 27,910 3,10117 62,110 3,654

0 0 00 0 0

278 947,710 3,409

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 9,215助 役 1 14.04.01 7,363収 入 役 1 14.04.01 6,935教 育 長 1 14.04.01 6,935議 会 議 長 1 9.01.01 4,450議会副議長 1 9.01.01 3,950議 会 議 員 22 9.01.01 3,750

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,452,798 19.3 2,273,318 2,201,513 25.5

うち職員給 1,777,919 14.0 1,607,322 - -扶 助 費 865,185 6.8 322,228 320,627 3.7公 債 費 1,313,817 10.4 1,247,160 1,247,160 14.4元利償還金 1,313,332 10.4 1,246,675 1,246,675 14.4一時借入金利子 485 0.0 485 485 0.0

(義務的経費計)

物 件 費4,631,800 36.5 3,842,706 3,769,300 43.61,901,193 15.0 1,523,926 1,264,988 14.6

維 持 補 修 費 124,928 1.0 106,232 106,232 1.2補 助 費 等 1,858,272 14.7 1,749,756 1,136,476 13.2うち一部事務組合負担金 928,738 7.3 920,606 723,125 8.4

繰 出 金 501,216 4.0 463,453 439,099 5.1積 立 金 307,472 2.4 253,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 769,051 6.1 58,490 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,588,391 20.4投 資 的 経 費 1,533,982

50,194 0.4うち人件費 42,2782,347,925 18.5普通建設事業費 1,526,721

うち3.1{ 1,870,016 14.7 1,469,633

災害復旧事業費

387,549 16,626

240,466 1.9 7,2610失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

12,682,323 100.0 9,531,545

経常経費充当一般財源等計6,716,095 千円

経 常 収 支 比 率77.7 % %79.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

9,922,569 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

212,952

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

212,952

総 務 費 2,214,692 17.5 270,649 1,698,961民 生 費 2,092,836 16.5 120,616 1,212,918

878,123衛 生 費 6.9 40,605 778,101労 働 費 38,077 0.3 3,239 23,175農林水産業費 632,219 5.0 276,251 492,947商 工 費 874,073 6.9 70,583 245,435土 木 費 1,936,466 15.3 952,875 1,495,354消 防 費 457,967 3.6 59,431 433,469教 育 費 1,568,053 12.4 331,094 1,461,230災 害 復 旧 費 240,466 1.9 0 7,261

公 債 費 1,313,817 10.4 0 1,247,160諸 支 出 費 222,582 1.8 222,582 222,582前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 12,682,323 100.0 2,347,925 9,531,545

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ イチバ コウスイ

コクホ

ソノタ

987,124408,19577,713

0

145,048

1,801

354,367

国民健康保険事業

実 質 収 支 191,204再 差 引 収 支 177,288加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,767被 保 険 者 数 ( 人 ) 13,044

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 81国庫支出金 83

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,749,131基準財政需要額 7,252,976標準税収入額 4,905,434標準財政規模 8,403,907

財政力指数11~13 0.52実質収支比率 4.5経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 12.6公 債 費 比 率 12.8

起債制限比率 7.1

積立金現在高

財 調 1,772,768減 債 202,317特定目的 1,398,682

地 方 債 現 在 高 10,889,346うち政府資金 6,397,345

(

支出予定額)

物件等購入 2,619,491保証・補償 0そ の 他 1,750,645

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 940,542徴収率

現年計

97.1 92.298.5 96.6

96.4 91.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

11

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

46,300 0.4 0 0.0194,600 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 12: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

13,700 人人%

14,221-3.7

13,836 人人13,912

-0.5 %

12 年 国 調区 分

1,104

15.4第1次

第2次2,619

36.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,102

14.5

3,000

39.5

第3次3,429

47.9

3,483

45.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

42.97

319

1 2年国調世帯数

3,901

7年国調世帯数

3,869

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3016

コオリマチ

市 町 村 類 型 4-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,333,018 27.5 1,333,018 39.198,654 2.0 98,654 2.950,295 1.0 50,295 1.5120,564 2.5 120,564 3.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

45,868 0.9 45,868 1.30 0.0 0 0.0

40,440 0.8 40,440 1.21,947,294 40.1 1,711,413 50.31,711,413 35.2 1,711,413 50.3235,881 4.9 0 0.0

3,636,133 74.9 3,400,252 99.82,312 0.0 2,312 0.15,293 0.1 0 0.070,675 1.5 2,497 0.19,049 0.2 0 0.0

156,670 3.2 0 0.00 0.0 0 0.0

184,666 3.8 0 0.06,694 0.1 0 0.01,100 0.0 0 0.0

154,872 3.2 0 0.0135,241 2.8 0 0.0180,402 3.7 300 0.0312,500 6.4 0 0.0

4,855,607 100.0 3,405,361 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,405 0.7 0

366,806 27.5 024,244 1.8 030,397 2.3 0804,803 60.4 0804,113 60.3 023,115 1.7 0

66,734 5.0 00 0.0 00 0.0 0

1,325,504 99.4 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 7,514 0.6 0

7,514 0.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,333,018 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,855,607 5,119,969

4,601,867 4,892,728

253,740 227,241

75,106 43,344

178,634 183,897-5,263 -80,3871,332 1,461

0 68,20080,000 120,000-83,931 -130,726

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

114 359,930 3,15716 52,950 3,30917 52,610 3,095

0 0 00 0 0

131 412,540 3,149

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,037助 役 1 14.04.01 6,422収 入 役 1 14.04.01 6,032教 育 長 1 14.04.01 6,032議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 18 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,144,539 24.9 1,034,204 1,001,583 28.5

うち職員給 752,033 16.3 648,941 - -扶 助 費 187,795 4.1 78,321 58,284 1.7公 債 費 396,625 8.6 388,362 388,362 11.1元利償還金 396,625 8.6 388,362 388,362 11.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,728,959 37.6 1,500,887 1,448,229 41.2827,542 18.0 628,739 481,317 13.7

維 持 補 修 費 50,649 1.1 50,649 50,649 1.4補 助 費 等 574,552 12.5 562,903 410,098 11.7うち一部事務組合負担金 262,362 5.7 262,362 253,284 7.2

繰 出 金 384,624 8.4 358,678 297,207 8.5積 立 金 64,924 1.4 61,051 0 0.0投資・出資金・貸付金 134,512 2.9 242 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

836,105 18.2投 資 的 経 費 596,932

41,195 0.9うち人件費 41,195835,218 18.1普通建設事業費 596,045

うち3.6{ 618,219 13.4 527,093

災害復旧事業費

165,995 29,348

887 0.0 8870失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,601,867 100.0 3,760,081

経常経費充当一般財源等計2,687,500 千円

経 常 収 支 比 率76.5 % %78.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,013,821 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

104,821

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

104,821

総 務 費 716,670 15.6 15,600 669,035民 生 費 772,247 16.8 81,689 549,390

499,148衛 生 費 10.8 19,136 388,455労 働 費 6,470 0.1 0 3,200農林水産業費 351,544 7.6 132,638 245,209商 工 費 66,391 1.4 2,405 14,120土 木 費 644,621 14.0 377,334 589,807消 防 費 231,831 5.0 32,473 217,831教 育 費 810,612 17.6 173,943 588,964災 害 復 旧 費 887 0.0 0 887

公 債 費 396,625 8.6 0 388,362諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,601,867 100.0 835,218 3,760,081

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ ビヨウ コウスイ

コクホ

ソノタ

590,244160,02384,888

0

96,704

45,597

203,032

国民健康保険事業

実 質 収 支 88,679再 差 引 収 支 68,204加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,560被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,594

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 62

保険給付費 115

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,310,187基準財政需要額 3,022,533標準税収入額 1,713,536標準財政規模 3,424,949

財政力指数11~13 0.41実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 9.7公 債 費 比 率 10.1

起債制限比率 7.2

積立金現在高

財 調 651,923減 債 132,198特定目的 810,164

地 方 債 現 在 高 3,377,464うち政府資金 2,022,172

(

支出予定額)

物件等購入 198,107保証・補償 0そ の 他 135

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 228,324徴収率

現年計

98.9 94.798.9 93.9

98.8 94.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

12

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

15,000 0.3 0 0.090,800 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 13: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,857 人人%

10,7041.4

11,015 人人11,085

-0.6 %

12 年 国 調区 分

553

10.2第1次

第2次1,833

33.9

産 業 構 造

7 年 国 調

614

11.0

1,986

35.5

第3次3,015

55.8

2,997

53.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

9.22

1,178

1 2年国調世帯数

3,373

7年国調世帯数

3,153

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3024

ダテマチ

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,105,217 30.8 1,105,217 43.945,899 1.3 45,899 1.847,826 1.3 47,826 1.9103,209 2.9 103,209 4.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

21,365 0.6 21,365 0.80 0.0 0 0.0

39,099 1.1 39,099 1.61,263,723 35.2 1,152,094 45.71,152,094 32.1 1,152,094 45.7111,629 3.1 0 0.0

2,626,338 73.2 2,514,709 99.81,293 0.0 1,293 0.135,607 1.0 0 0.052,643 1.5 1,855 0.17,164 0.2 0 0.094,065 2.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0139,065 3.9 0 0.01,300 0.0 344 0.0174 0.0 0 0.0

130,267 3.6 0 0.0183,729 5.1 0 0.090,534 2.5 1,812 0.1223,700 6.2 0 0.0

3,585,879 100.0 2,520,013 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,838 0.7 0

366,415 33.2 028,615 2.6 029,504 2.7 0596,796 54.0 0596,794 54.0 014,722 1.3 0

58,578 5.3 00 0.0 0

1,745 0.2 01,104,213 99.9 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,004 0.1 0

1,004 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,105,217 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,585,879 3,856,131

3,384,634 3,672,402

201,245 183,729

0 4,494

201,245 179,23522,010 9,86375,129 93,78022,215 20,487100,000 63,00019,354 61,130

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

73 253,960 3,4792 7,900 3,9507 23,290 3,327

0 0 00 0 080 277,250 3,466

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,030助 役 1 14.04.01 6,420収 入 役 1 14.04.01 6,030教 育 長 1 14.04.01 6,030議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 12 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 802,400 23.7 770,799 768,769 29.4

うち職員給 491,333 14.5 491,333 - -扶 助 費 216,751 6.4 78,394 73,066 2.8公 債 費 491,597 14.5 479,802 457,587 17.5元利償還金 491,578 14.5 479,783 457,568 17.5一時借入金利子 19 0.0 19 19 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,510,748 44.6 1,328,995 1,299,422 49.7693,601 20.5 549,501 398,244 15.2

維 持 補 修 費 20,548 0.6 16,550 16,550 0.6補 助 費 等 377,989 11.2 368,728 293,284 11.2うち一部事務組合負担金 219,583 6.5 219,583 215,502 8.3

繰 出 金 259,281 7.7 240,761 154,804 5.9積 立 金 86,792 2.6 85,979 0 0.0投資・出資金・貸付金 129,403 3.8 443 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

306,272 9.0投 資 的 経 費 240,843

24,070 0.7うち人件費 24,070306,272 9.0普通建設事業費 240,843

うち1.6{ 237,967 7.0 232,192

災害復旧事業費

54,910 7,956

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,384,634 100.0 2,831,800

経常経費充当一般財源等計2,162,304 千円

経 常 収 支 比 率82.8 % %85.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,033,045 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

105,093

構 成 比

3.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

105,093

総 務 費 773,519 22.9 14,397 711,084民 生 費 551,245 16.3 13,371 365,024

355,877衛 生 費 10.5 10,314 224,923労 働 費 3,129 0.1 0 2,129農林水産業費 142,274 4.2 57,733 82,471商 工 費 35,253 1.0 5,608 22,515土 木 費 265,999 7.9 142,196 259,814消 防 費 168,765 5.0 10,797 165,265教 育 費 491,883 14.5 51,856 413,680災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 491,597 14.5 0 479,802諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,384,634 100.0 306,272 2,831,800

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

386,858127,57768,289

0

76,181

0

114,811

国民健康保険事業

実 質 収 支 40,327再 差 引 収 支 26,175加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,010被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,215

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 75国庫支出金 64

保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,065,874基準財政需要額 2,219,612標準税収入額 1,405,420標準財政規模 2,557,514

財政力指数11~13 0.47実質収支比率 7.9経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 15.8公 債 費 比 率 16.4

起債制限比率 10.8

積立金現在高

財 調 186,535減 債 40,877特定目的 257,774

地 方 債 現 在 高 6,435,389うち政府資金 2,196,048

(

支出予定額)

物件等購入 252,688保証・補償 0そ の 他 163,339

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 229,781徴収率

現年計

95.4 88.397.6 92.0

93.2 84.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

13

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

15,000 0.4 0 0.077,100 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 14: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

11,198 人人%

11,736-4.6

11,274 人人11,397

-1.1 %

12 年 国 調区 分

1,124

18.7第1次

第2次2,136

35.5

産 業 構 造

7 年 国 調

1,224

19.4

2,385

37.8

第3次2,747

45.7

2,703

42.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

37.90

295

1 2年国調世帯数

3,141

7年国調世帯数

3,102

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3032

クニミマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

942,414 17.6 942,414 28.384,011 1.6 84,011 2.538,964 0.7 38,964 1.299,690 1.9 99,690 3.06,156 0.1 6,156 0.2

0 0.0 0 0.039,100 0.7 39,100 1.2

0 0.0 0 0.028,296 0.5 28,296 0.8

2,294,471 42.9 2,088,252 62.72,088,252 39.0 2,088,252 62.7206,219 3.9 0 0.0

3,533,102 66.0 3,326,883 99.81,899 0.0 1,899 0.159,322 1.1 0 0.065,856 1.2 2,893 0.17,490 0.1 0 0.0

299,876 5.6 0 0.00 0.0 0 0.0

219,939 4.1 0 0.07,083 0.1 0 0.0205 0.0 0 0.0

165,988 3.1 0 0.0256,599 4.8 0 0.094,946 1.8 498 0.0640,100 12.0 0 0.0

5,352,405 100.0 3,332,173 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,596 0.8 0

272,375 28.9 017,531 1.9 019,104 2.0 0539,269 57.2 0539,263 57.2 018,918 2.0 0

66,416 7.0 00 0.0 0

1,205 0.1 0942,414 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

942,414 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,352,405 5,238,454

5,176,546 4,981,855

175,859 256,599

55,834 129,988

120,025 126,611-6,586 -2,63210,847 182,321332,713 100,02284,280 154,000252,694 125,711

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

94 319,520 3,3992 8,350 4,1753 11,690 3,897

0 0 00 0 097 331,210 3,415

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ○中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.04.01 8,460助 役 1 7.04.01 6,760収 入 役 1 7.04.01 6,350教 育 長 1 7.04.01 6,350議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 18 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 964,287 18.6 893,680 862,800 25.2

うち職員給 602,036 11.6 539,890 - -扶 助 費 109,526 2.1 47,131 23,533 0.7公 債 費 911,181 17.6 866,484 533,771 15.6元利償還金 911,181 17.6 866,484 533,771 15.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,984,994 38.3 1,807,295 1,420,104 41.4589,794 11.4 409,918 294,027 8.6

維 持 補 修 費 31,148 0.6 23,385 23,385 0.7補 助 費 等 736,686 14.2 692,132 584,308 17.1うち一部事務組合負担金 233,768 4.5 216,075 211,837 6.2

繰 出 金 340,996 6.6 319,805 213,208 6.2積 立 金 29,268 0.6 25,040 0 0.0投資・出資金・貸付金 164,248 3.2 1,042 689 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,299,412 25.1投 資 的 経 費 596,113

57,728 1.1うち人件費 57,7281,299,412 25.1普通建設事業費 596,113

うち5.9{ 739,807 14.3 334,872

災害復旧事業費

304,836 97,404

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,176,546 100.0 3,874,730

経常経費充当一般財源等計2,535,721 千円

経 常 収 支 比 率74.0 % %76.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,050,589 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

101,288

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

101,288

総 務 費 573,605 11.1 41,587 538,345民 生 費 578,173 11.2 142 407,064

665,265衛 生 費 12.9 13,482 510,473労 働 費 10,407 0.2 0 4,007農林水産業費 506,936 9.8 247,708 284,212商 工 費 24,927 0.5 0 7,658土 木 費 833,537 16.1 648,282 505,740消 防 費 284,513 5.5 110,782 201,213教 育 費 686,714 13.3 237,429 448,246災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 911,181 17.6 0 866,484諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,176,546 100.0 1,299,412 3,874,730

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ スイドウ ゲスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

797,374311,438144,940

0

89,655

82,724

168,617

国民健康保険事業

実 質 収 支 59,989再 差 引 収 支 -1,741加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,971被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,508

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 68

保険給付費 103

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 954,843基準財政需要額 3,045,351標準税収入額 1,246,085標準財政規模 3,334,337

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 3.6経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 21.4公 債 費 比 率 14.7

起債制限比率 5.1

積立金現在高

財 調 300,456減 債 9,971特定目的 532,874

地 方 債 現 在 高 4,399,710うち政府資金 2,099,881

(

支出予定額)

物件等購入 4,000保証・補償 0そ の 他 244,342

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 196,020徴収率

現年計

99.2 97.499.4 97.5

99.0 96.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

14

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

11,600 0.2 0 0.082,800 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 15: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

21,385 人人%

21,745-1.7

21,601 人人21,741

-0.6 %

12 年 国 調区 分

2,243

19.8第1次

第2次4,579

40.5

産 業 構 造

7 年 国 調

2,477

21.3

4,885

41.9

第3次4,487

39.7

4,281

36.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口5,912( 人 )

( 人 ) 6,351

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

82.93

258

1 2年国調世帯数

5,704

7年国調世帯数

5,542

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3041

ヤナガワマチ

市 町 村 類 型 5-2

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,533,103 19.5 1,533,103 31.8163,856 2.1 163,856 3.461,173 0.8 61,173 1.3176,902 2.2 176,902 3.71,694 0.0 1,694 0.0

0 0.0 0 0.076,275 1.0 76,275 1.6

0 0.0 0 0.063,029 0.8 63,029 1.3

3,107,116 39.5 2,724,265 56.52,724,265 34.6 2,724,265 56.5382,851 4.9 0 0.0

5,183,148 65.8 4,800,297 99.63,193 0.0 3,193 0.195,112 1.2 0 0.0112,482 1.4 3,666 0.113,314 0.2 0 0.0374,436 4.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0270,697 3.4 0 0.07,177 0.1 3,837 0.1887 0.0 0 0.0

633,268 8.0 0 0.091,686 1.2 0 0.0307,405 3.9 7,382 0.2782,100 9.9 0 0.0

7,874,905 100.0 4,818,375 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,784 0.9 0

438,640 28.6 032,330 2.1 081,880 5.3 0833,271 54.4 0832,700 54.3 039,593 2.6 0

93,423 6.1 00 0.0 0

182 0.0 01,533,103 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,533,103 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,874,905 8,687,490

7,657,164 8,470,804

217,741 216,686

0 12,770

217,741 203,91613,825 50,477174,717 230,282

0 233354,159 203,221-165,617 77,771

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

145 522,620 3,60420 66,080 3,30414 57,690 4,121

0 0 00 0 0

159 580,310 3,650

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ○中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.04.01 8,460助 役 1 7.04.01 6,760収 入 役 1 7.04.01 6,350教 育 長 1 7.04.01 6,350議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 20 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,558,335 20.4 1,522,745 1,516,402 30.5

うち職員給 1,047,264 13.7 1,014,643 - -扶 助 費 493,877 6.4 150,742 142,630 2.9公 債 費 1,186,009 15.5 996,809 996,809 20.1元利償還金 1,186,009 15.5 996,809 996,809 20.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,238,221 42.3 2,670,296 2,655,841 53.5972,578 12.7 715,915 632,686 12.7

維 持 補 修 費 101,946 1.3 91,208 91,208 1.8補 助 費 等 962,573 12.6 879,960 707,096 14.2うち一部事務組合負担金 420,386 5.5 420,386 413,748 8.3

繰 出 金 569,632 7.4 525,425 219,571 4.4積 立 金 175,658 2.3 174,445 0 0.0投資・出資金・貸付金 455,566 5.9 12,876 3,815 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,180,990 15.4投 資 的 経 費 692,221

61,237 0.8うち人件費 61,0521,115,596 14.6普通建設事業費 671,453

うち1.3{ 967,113 12.6 615,219

災害復旧事業費

99,116 33,779

65,394 0.9 20,7680失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,657,164 100.0 5,762,346

経常経費充当一般財源等計4,310,217 千円

経 常 収 支 比 率86.8 % %89.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,980,087 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

122,061

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

122,061

総 務 費 1,079,584 14.1 61,239 994,485民 生 費 1,172,176 15.3 0 695,030

903,096衛 生 費 11.8 21,021 594,088労 働 費 7,820 0.1 0 3,430農林水産業費 498,288 6.5 209,027 311,983商 工 費 222,294 2.9 0 57,479土 木 費 634,892 8.3 278,761 608,865消 防 費 300,573 3.9 8,733 293,573教 育 費 1,464,977 19.1 536,815 1,063,775災 害 復 旧 費 65,394 0.9 0 20,768

公 債 費 1,186,009 15.5 0 996,809諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,657,164 100.0 1,115,596 5,762,346

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ビヨウ ゲスイ ソノタ

コクホ

ソノタ

1,088,992310,961191,399

17,000

193,366

140,000

236,266

国民健康保険事業

実 質 収 支 312,010再 差 引 収 支 277,746加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,618被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,961

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 72

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,761,219基準財政需要額 4,489,380標準税収入額 2,292,115標準財政規模 5,016,380

財政力指数11~13 0.35実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 96.1公債費負担比率 16.7公 債 費 比 率 17.5

起債制限比率 12.4

積立金現在高

財 調 375,261減 債 63,452特定目的 296,894

地 方 債 現 在 高 9,798,795うち政府資金 6,413,955

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 475,075

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 250,000徴収率

現年計

98.5 96.199.5 98.0

97.6 94.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

15

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

24,300 0.3 0 0.0122,200 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 16: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

24,891 人人%

25,116-0.9

24,853 人人24,946

-0.4 %

12 年 国 調区 分

1,651

12.7第1次

第2次5,074

39.0

産 業 構 造

7 年 国 調

1,765

13.3

5,402

40.7

第3次6,273

48.3

6,101

46.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口10,445( 人 )

( 人 ) 10,047

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

41.99

593

1 2年国調世帯数

7,321

7年国調世帯数

7,058

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3059

ホバラマチ

市 町 村 類 型 6-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,188,919 26.9 2,188,919 40.2122,547 1.5 122,547 2.390,031 1.1 90,031 1.7232,400 2.9 232,400 4.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

56,982 0.7 56,982 1.00 0.0 0 0.0

81,170 1.0 81,170 1.52,839,388 34.9 2,658,381 48.82,658,381 32.7 2,658,381 48.8181,007 2.2 0 0.0

5,611,437 69.1 5,430,430 99.74,293 0.1 4,293 0.111,805 0.1 0 0.0113,564 1.4 5,443 0.115,890 0.2 2 0.0303,491 3.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0257,036 3.2 0 0.024,134 0.3 3,996 0.13,178 0.0 0 0.0

141,823 1.7 0 0.0284,200 3.5 0 0.0611,905 7.5 1,376 0.0742,800 9.1 0 0.0

8,125,556 100.0 5,445,540 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分14,229 0.7 0

697,197 31.9 051,587 2.4 0165,786 7.6 0

1,090,766 49.8 01,087,078 49.7 0

40,261 1.8 0

128,465 5.9 00 0.0 0

628 0.0 02,188,919 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,188,919 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

8,125,556 8,010,956

7,760,500 7,726,756

365,056 284,200

126,687 97,286

238,369 186,91451,455 42,984195,238 207,484

0 0130,000 135,000116,693 115,468

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

162 591,870 3,65420 71,900 3,59516 60,870 3,804

0 0 01 3,010 3,010

179 655,750 3,663

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.04.01 8,460助 役 1 7.04.01 6,760収 入 役 1 7.04.01 6,350教 育 長 1 7.04.01 6,350議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 20 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,774,476 22.9 1,512,298 1,499,125 26.7

うち職員給 1,216,736 15.7 1,023,881 - -扶 助 費 280,978 3.6 113,003 100,803 1.8公 債 費 1,090,510 14.1 1,046,125 1,046,125 18.7元利償還金 1,090,332 14.0 1,045,947 1,045,947 18.6一時借入金利子 178 0.0 178 178 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,145,964 40.5 2,671,426 2,646,053 47.2838,589 10.8 661,854 458,220 8.2

維 持 補 修 費 23,662 0.3 21,394 21,394 0.4補 助 費 等 1,246,535 16.1 1,081,334 1,011,682 18.0うち一部事務組合負担金 787,939 10.2 787,939 780,431 13.9

繰 出 金 541,792 7.0 492,994 336,218 6.0積 立 金 310,690 4.0 305,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 612,926 7.9 486 486 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,040,342 13.4投 資 的 経 費 540,838

41,125 0.5うち人件費 41,1251,040,342 13.4普通建設事業費 540,838

うち2.9{ 746,624 9.6 461,010

災害復旧事業費

227,613 29,423

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,760,500 100.0 5,775,326

経常経費充当一般財源等計4,474,053 千円

経 常 収 支 比 率79.8 % %82.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,140,382 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

120,847

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

120,847

総 務 費 1,249,176 16.1 54,993 1,174,790民 生 費 1,041,252 13.4 21,197 657,472

1,121,604衛 生 費 14.5 24,751 770,739労 働 費 23,437 0.3 0 3,647農林水産業費 228,220 2.9 89,120 184,698商 工 費 338,997 4.4 13,430 51,984土 木 費 1,100,101 14.2 777,351 668,328消 防 費 343,636 4.4 34,620 322,893教 育 費 1,102,693 14.2 24,880 773,776災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 1,090,537 14.1 0 1,046,152諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,760,500 100.0 1,040,342 5,775,326

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

878,434336,642137,125

0

175,151

0

229,516

国民健康保険事業

実 質 収 支 67,378再 差 引 収 支 32,628加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,935被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,892

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 76

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,140,200基準財政需要額 4,802,138標準税収入額 2,813,415標準財政規模 5,471,796

財政力指数11~13 0.43実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 17.0公 債 費 比 率 17.3

起債制限比率 12.4

積立金現在高

財 調 444,107減 債 221,394特定目的 2,018,057

地 方 債 現 在 高 8,547,473うち政府資金 4,701,663

(

支出予定額)

物件等購入 27,476保証・補償 0そ の 他 284,890

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 321,412徴収率

現年計

98.4 94.198.8 95.5

97.8 92.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

16

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

31,500 0.4 0 0.0131,700 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 17: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,031 人人%

10,701-6.3

10,024 人人10,175

-1.5 %

12 年 国 調区 分

1,237

22.8第1次

第2次2,030

37.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,464

24.7

2,312

39.0

第3次2,163

39.8

2,142

36.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

87.33

115

1 2年国調世帯数

2,715

7年国調世帯数

2,713

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3067

リヨウゼンマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

610,780 15.9 610,780 22.554,939 1.4 54,939 2.029,132 0.8 29,132 1.179,614 2.1 79,614 2.923,664 0.6 23,664 0.9

0 0.0 0 0.025,563 0.7 25,563 0.9

0 0.0 0 0.022,494 0.6 22,494 0.8

2,040,146 53.2 1,859,312 68.61,859,312 48.5 1,859,312 68.6180,834 4.7 0 0.0

2,886,332 75.3 2,705,498 99.91,249 0.0 1,249 0.035,922 0.9 0 0.026,645 0.7 1,346 0.07,480 0.2 0 0.0

109,903 2.9 0 0.00 0.0 0 0.0

227,419 5.9 0 0.02,690 0.1 475 0.0833 0.0 0 0.0

114,706 3.0 0 0.038,854 1.0 0 0.080,303 2.1 208 0.0300,600 7.8 0 0.0

3,832,936 100.0 2,708,776 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,474 1.1 0

201,877 33.1 014,002 2.3 014,219 2.3 0306,689 50.2 0306,456 50.2 018,342 3.0 0

47,585 7.8 00 0.0 0

1,592 0.3 0610,780 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

610,780 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,832,936 3,973,518

3,700,401 3,894,664

132,535 78,854

47,784 2,448

84,751 76,4068,345 18,188323 1,0180 88,773

13,198 71,932-4,530 36,047

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

81 282,870 3,4923 10,070 3,3577 30,240 4,320

0 0 00 0 088 313,110 3,558

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.04.01 8,460助 役 1 7.04.01 6,760収 入 役 1 7.04.01 6,350教 育 長 1 7.04.01 6,350議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 16 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 957,502 25.9 940,701 906,419 32.3

うち職員給 610,231 16.5 598,334 - -扶 助 費 197,231 5.3 53,548 46,952 1.7公 債 費 612,702 16.6 592,245 592,245 21.1元利償還金 612,702 16.6 592,245 592,245 21.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,767,435 47.8 1,586,494 1,545,616 55.1527,597 14.3 411,391 335,266 12.0

維 持 補 修 費 25,700 0.7 24,669 24,669 0.9補 助 費 等 590,249 16.0 483,055 386,163 13.8うち一部事務組合負担金 213,670 5.8 213,670 209,691 7.5

繰 出 金 285,726 7.7 255,833 180,857 6.5積 立 金 1,347 0.0 300 0 0.0投資・出資金・貸付金 79,651 2.2 351 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

422,696 11.4投 資 的 経 費 170,561

0 0.0うち人件費 0421,898 11.4普通建設事業費 169,763

うち2.7{ 298,500 8.1 160,400

災害復旧事業費

99,083 7,548

798 0.0 7980失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,700,401 100.0 2,932,654

経常経費充当一般財源等計2,472,571 千円

経 常 収 支 比 率88.2 % %91.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,065,189 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

93,622

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

93,622

総 務 費 620,130 16.8 8,757 561,043民 生 費 751,881 20.3 101,908 465,278

348,335衛 生 費 9.4 18,987 264,695労 働 費 7,294 0.2 0 64農林水産業費 395,087 10.7 195,315 187,600商 工 費 87,073 2.4 1,274 79,563土 木 費 121,808 3.3 50,573 97,709消 防 費 172,927 4.7 10,748 163,027教 育 費 488,744 13.2 34,336 427,010災 害 復 旧 費 798 0.0 0 798

公 債 費 612,702 16.6 0 592,245諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,700,401 100.0 421,898 2,932,654

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウチ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

397,916112,19016,986

0

81,284

0

187,456

国民健康保険事業

実 質 収 支 60,796再 差 引 収 支 45,541加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,695被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,115

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 89

保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 668,291基準財政需要額 2,529,477標準税収入額 872,774標準財政規模 2,732,086

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 19.3公 債 費 比 率 19.1

起債制限比率 12.5

積立金現在高

財 調 182,843減 債 116,724特定目的 257,955

地 方 債 現 在 高 5,548,589うち政府資金 2,324,570

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 378,139

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 30,462徴収率

現年計

98.2 95.098.8 96.8

97.5 92.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

17

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,100 0.2 0 0.085,800 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 18: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,653 人人%

5,039-7.74,735 人

人4,774

-0.8 %

12 年 国 調区 分

598

24.3第1次

第2次1,013

41.1

産 業 構 造

7 年 国 調

676

25.1

1,159

43.0

第3次853

34.6

859

31.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

43.63

107

1 2年国調世帯数

1,248

7年国調世帯数

1,271

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3075

ツキタテマチ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

262,814 10.8 262,814 15.329,816 1.2 29,816 1.711,273 0.5 11,273 0.736,667 1.5 36,667 2.15,856 0.2 5,856 0.3

0 0.0 0 0.013,947 0.6 13,947 0.8

0 0.0 0 0.07,492 0.3 7,492 0.4

1,467,405 60.2 1,344,061 78.41,344,061 55.1 1,344,061 78.4123,344 5.1 0 0.0

1,835,270 75.2 1,711,926 99.8593 0.0 593 0.0

27,941 1.1 0 0.038,708 1.6 567 0.03,505 0.1 1,340 0.173,952 3.0 0 0.0

0 0.0 0 0.089,734 3.7 0 0.03,793 0.2 0 0.05,160 0.2 0 0.0

114,972 4.7 0 0.049,971 2.0 0 0.032,685 1.3 190 0.0162,700 6.7 0 0.0

2,438,984 100.0 1,714,616 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,845 1.1 0

83,903 31.9 04,844 1.8 04,720 1.8 0

137,463 52.3 0137,463 52.3 08,596 3.3 0

18,649 7.1 00 0.0 0

1,794 0.7 0262,814 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

262,814 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,438,984 2,441,940

2,391,367 2,391,969

47,617 49,971

0 116

47,617 49,855-2,238 -4,033

401 13,426147,749 112,47815,000 100130,912 121,771

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

58 196,970 3,3965 16,000 3,2004 13,420 3,355

0 0 00 0 062 210,390 3,393

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,030助 役 1 14.04.01 6,420収 入 役 1 14.04.01 6,030教 育 長 1 14.04.01 6,030議 会 議 長 1 7.04.01 3,380議会副議長 1 7.04.01 2,540議 会 議 員 12 7.04.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 674,621 28.2 622,355 621,993 35.0

うち職員給 412,858 17.3 365,650 - -扶 助 費 61,372 2.6 19,668 11,235 0.6公 債 費 559,247 23.4 559,247 411,498 23.2元利償還金 559,132 23.4 559,132 411,383 23.2一時借入金利子 115 0.0 115 115 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,295,240 54.2 1,201,270 1,044,726 58.8296,772 12.4 241,155 146,418 8.2

維 持 補 修 費 18,425 0.8 16,006 16,006 0.9補 助 費 等 307,952 12.9 251,352 200,094 11.3うち一部事務組合負担金 122,775 5.1 122,775 120,291 6.8

繰 出 金 248,180 10.4 237,466 114,656 6.5積 立 金 6,492 0.3 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 45,273 1.9 273 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

173,033 7.2投 資 的 経 費 69,097

11,699 0.5うち人件費 11,001151,198 6.3普通建設事業費 68,867

うち0.4{ 133,170 5.6 62,045

災害復旧事業費

10,509 3,503

21,835 0.9 2300失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,391,367 100.0 2,016,619

経常経費充当一般財源等計1,521,900 千円

経 常 収 支 比 率85.7 % %88.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,064,236 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

73,863

構 成 比

3.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

73,863

総 務 費 394,462 16.5 4,351 383,470民 生 費 449,336 18.8 6,466 323,167

188,578衛 生 費 7.9 10,610 153,345労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 156,258 6.5 33,905 117,345商 工 費 27,050 1.1 0 6,050土 木 費 142,419 6.0 91,879 68,890消 防 費 101,928 4.3 3,315 101,383教 育 費 276,391 11.6 672 229,629災 害 復 旧 費 21,835 0.9 0 230

公 債 費 559,247 23.4 0 559,247諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,391,367 100.0 151,198 2,016,619

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ カンコウ コウスイ

コクホ

ソノタ

274,90630,20726,726

0

44,518

16,166

157,289

国民健康保険事業

実 質 収 支 29,188再 差 引 収 支 18,928加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 800被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,075

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 69

保険給付費 107

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 295,278基準財政需要額 1,639,920標準税収入額 383,443標準財政規模 1,727,504

財政力指数11~13 0.17実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 27.1公 債 費 比 率 15.0

起債制限比率 12.8

積立金現在高

財 調 205,533減 債 39,549特定目的 405,148

地 方 債 現 在 高 2,973,046うち政府資金 2,345,287

(

支出予定額)

物件等購入 101,192保証・補償 0そ の 他 225,697

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 80,488徴収率

現年計

99.6 98.199.7 99.1

99.4 97.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

18

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,100 0.1 0 0.058,800 2.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 19: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

17,751 人人%

19,043-6.8

18,041 人人18,138

-0.5 %

12 年 国 調区 分

1,154

12.9第1次

第2次4,237

47.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,405

13.9

5,020

49.5

第3次3,521

39.4

3,704

36.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

127.66

139

1 2年国調世帯数

5,306

7年国調世帯数

5,319

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3083

カワマタマチ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,220,385 18.8 1,220,385 27.4103,096 1.6 103,096 2.352,027 0.8 52,027 1.2166,776 2.6 166,776 3.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

47,948 0.7 47,948 1.10 0.0 0 0.0

37,452 0.6 37,452 0.83,043,520 46.9 2,807,947 63.12,807,947 43.3 2,807,947 63.1235,573 3.6 0 0.0

4,671,204 72.0 4,435,631 99.71,770 0.0 1,770 0.014,005 0.2 0 0.097,446 1.5 3,383 0.112,963 0.2 0 0.0292,516 4.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0403,859 6.2 0 0.025,502 0.4 6,897 0.25,643 0.1 0 0.0

277,515 4.3 0 0.061,756 1.0 0 0.084,973 1.3 315 0.0539,800 8.3 0 0.0

6,488,952 100.0 4,447,996 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,076 0.9 0

350,836 28.7 034,786 2.9 041,254 3.4 0668,583 54.8 0666,880 54.6 027,986 2.3 0

84,876 7.0 00 0.0 0

988 0.1 01,220,385 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,220,385 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,488,952 6,177,235

6,381,178 6,059,580

107,774 117,655

29,925 13,020

77,849 104,635-26,786 -32,008161,389 179,050

0 16,115173,183 0-38,580 163,157

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

137 514,270 3,7543 9,680 3,22714 58,550 4,182

0 0 00 0 0

151 572,820 3,794

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.10.01 8,460助 役 1 7.10.01 6,760収 入 役 1 7.10.01 6,350教 育 長 1 7.10.01 6,350議 会 議 長 1 7.10.01 3,380議会副議長 1 7.10.01 2,540議 会 議 員 20 7.10.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,556,184 24.4 1,458,577 1,457,948 31.9

うち職員給 1,039,405 16.3 948,259 - -扶 助 費 218,760 3.4 68,754 60,899 1.3公 債 費 892,506 14.0 890,986 890,986 19.5元利償還金 892,470 14.0 890,950 890,950 19.5一時借入金利子 36 0.0 36 36 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,667,450 41.8 2,418,317 2,409,833 52.6799,343 12.5 646,678 606,210 13.2

維 持 補 修 費 56,838 0.9 47,631 47,631 1.0補 助 費 等 654,215 10.3 590,806 576,820 12.6うち一部事務組合負担金 365,043 5.7 365,043 358,702 7.8

繰 出 金 385,982 6.0 340,130 308,308 6.7積 立 金 162,401 2.5 161,135 0 0.0投資・出資金・貸付金 95,970 1.5 3,370 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,558,979 24.4投 資 的 経 費 851,338

56,187 0.9うち人件費 52,4351,429,806 22.4普通建設事業費 845,311

うち4.9{ 1,032,545 16.2 790,000

災害復旧事業費

315,516 51,366

129,173 2.0 6,0270失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,381,178 100.0 5,059,405

経常経費充当一般財源等計3,948,802 千円

経 常 収 支 比 率86.3 % %88.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,167,179 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

121,202

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

121,202

総 務 費 1,051,576 16.5 75,433 1,012,593民 生 費 980,663 15.4 26,037 674,717

448,193衛 生 費 7.0 28,192 372,789労 働 費 8,000 0.1 0 3,000農林水産業費 583,636 9.1 395,920 204,384商 工 費 464,678 7.3 331,678 412,803土 木 費 505,319 7.9 331,416 328,030消 防 費 289,584 4.5 34,080 263,973教 育 費 906,648 14.2 207,050 768,901災 害 復 旧 費 129,173 2.0 0 6,027

公 債 費 892,506 14.0 0 890,986諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,381,178 100.0 1,429,806 5,059,405

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウチ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

434,49948,5171,299

0

148,452

59

236,172

国民健康保険事業

実 質 収 支 108,940再 差 引 収 支 90,260加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,197被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,956

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 82

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,249,878基準財政需要額 4,060,833標準税収入額 1,631,453標準財政規模 4,439,400

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 1.8経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 17.2公 債 費 比 率 15.7

起債制限比率 7.6

積立金現在高

財 調 379,551減 債 18,926特定目的 351,436

地 方 債 現 在 高 5,862,048うち政府資金 3,527,855

(

支出予定額)

物件等購入 1,909,600保証・補償 0そ の 他 593,793

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 337,311徴収率

現年計

97.9 94.597.6 94.1

97.9 93.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

19

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

15,400 0.2 0 0.0114,000 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 20: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,773 人人%

6,942-2.46,861 人

人6,951

-1.3 %

12 年 国 調区 分

321

9.2第1次

第2次1,639

46.9

産 業 構 造

7 年 国 調

382

10.6

1,787

49.4

第3次1,531

43.8

1,445

40.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

21.31

318

1 2年国調世帯数

1,842

7年国調世帯数

1,775

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3091

イイノマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

495,553 17.0 495,553 25.552,513 1.8 52,513 2.722,002 0.8 22,002 1.160,580 2.1 60,580 3.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

24,420 0.8 24,420 1.30 0.0 0 0.0

15,669 0.5 15,669 0.81,397,673 47.9 1,272,288 65.41,272,288 43.6 1,272,288 65.4125,385 4.3 0 0.0

2,068,410 71.0 1,943,025 99.8766 0.0 766 0.0

3,548 0.1 0 0.060,346 2.1 2,681 0.16,099 0.2 0 0.0

119,184 4.1 0 0.00 0.0 0 0.0

183,506 6.3 0 0.012,703 0.4 0 0.01,711 0.1 0 0.045,869 1.6 0 0.0107,173 3.7 0 0.029,073 1.0 172 0.0276,900 9.5 0 0.0

2,915,288 100.0 1,946,644 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,431 0.9 0

148,069 29.9 014,521 2.9 020,948 4.2 0256,448 51.7 0256,448 51.7 012,240 2.5 0

38,896 7.8 00 0.0 00 0.0 0

495,553 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

495,553 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,915,288 3,161,131

2,839,342 3,033,958

75,946 127,173

7,862 25,921

68,084 101,252-33,169 18,733

624 627131,473 27,80130,000 10,00068,928 37,161

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

70 234,670 3,3520 0 03 9,750 3,250

0 0 00 0 073 244,420 3,348

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,868助 役 1 14.04.01 6,422収 入 役 1 14.04.01 6,033教 育 長 1 14.04.01 6,033議 会 議 長 1 7.10.01 3,380議会副議長 1 7.10.01 2,540議 会 議 員 14 7.10.01 2,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 716,002 25.2 630,070 613,524 30.4

うち職員給 437,201 15.4 365,264 - -扶 助 費 81,910 2.9 33,432 31,164 1.5公 債 費 521,215 18.4 514,113 382,640 19.0元利償還金 521,215 18.4 514,113 382,640 19.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,319,127 46.5 1,177,615 1,027,328 50.9331,627 11.7 229,708 151,790 7.5

維 持 補 修 費 10,672 0.4 9,839 9,839 0.5補 助 費 等 285,868 10.1 265,627 188,925 9.4うち一部事務組合負担金 168,094 5.9 168,094 165,117 8.2

繰 出 金 145,207 5.1 133,865 113,090 5.6積 立 金 20,897 0.7 19,245 0 0.0投資・出資金・貸付金 92,522 3.3 37,022 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

633,422 22.3投 資 的 経 費 357,038

35,691 1.3うち人件費 35,691588,547 20.7普通建設事業費 355,534

うち2.7{ 511,010 18.0 334,117

災害復旧事業費

77,537 21,417

44,875 1.6 1,5040失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,839,342 100.0 2,229,959

経常経費充当一般財源等計1,490,972 千円

経 常 収 支 比 率73.9 % %76.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,305,905 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

75,643

構 成 比

2.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

75,643

総 務 費 404,161 14.2 17,035 378,327民 生 費 452,365 15.9 14,796 300,424

239,121衛 生 費 8.4 13,644 187,159労 働 費 10,759 0.4 0 0農林水産業費 207,084 7.3 149,230 84,503商 工 費 62,782 2.2 2,443 39,527土 木 費 360,748 12.7 306,089 244,555消 防 費 120,730 4.3 838 119,704教 育 費 339,859 12.0 84,472 284,500災 害 復 旧 費 44,875 1.6 0 1,504

公 債 費 521,215 18.4 0 514,113諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,839,342 100.0 588,547 2,229,959

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ

コクホ

ソノタ

241,59596,388

0

0

52,984

0

92,223

国民健康保険事業

実 質 収 支 42,599再 差 引 収 支 32,824加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,199被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,630

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 61国庫支出金 68

保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 512,907基準財政需要額 1,786,518標準税収入額 666,633標準財政規模 1,938,921

財政力指数11~13 0.29実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 22.3公 債 費 比 率 17.8

起債制限比率 12.0

積立金現在高

財 調 150,571減 債 22,504特定目的 230,977

地 方 債 現 在 高 4,291,681うち政府資金 3,005,140

(

支出予定額)

物件等購入 103,121保証・補償 0そ の 他 86,615

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 77,807徴収率

現年計

98.0 91.398.9 95.1

97.1 87.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

20

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,000 0.2 0 0.064,100 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 21: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

11,752 人人%

11,926-1.5

12,102 人人12,082

0.2 %

12 年 国 調区 分

768

12.6第1次

第2次2,727

44.8

産 業 構 造

7 年 国 調

763

12.4

3,047

49.3

第3次2,595

42.6

2,360

38.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

44.35

265

1 2年国調世帯数

3,063

7年国調世帯数

2,906

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3211

アダチマチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,114,567 22.0 1,114,567 33.691,005 1.8 91,005 2.738,705 0.8 38,705 1.2104,553 2.1 104,553 3.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

42,408 0.8 42,408 1.30 0.0 0 0.0

31,588 0.6 31,588 1.02,020,040 39.8 1,894,566 57.11,894,566 37.4 1,894,566 57.1125,474 2.5 0 0.0

3,442,866 67.9 3,317,392 99.92,341 0.0 2,341 0.1

135,405 2.7 0 0.0101,475 2.0 0 0.06,838 0.1 0 0.0

252,454 5.0 0 0.00 0.0 0 0.0

124,081 2.4 0 0.069,772 1.4 0 0.02,123 0.0 0 0.0

105,703 2.1 0 0.0118,949 2.3 0 0.0124,316 2.5 919 0.0584,500 11.5 0 0.0

5,070,823 100.0 3,320,652 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,010 0.7 0

270,129 24.2 026,132 2.3 045,050 4.0 0672,456 60.3 0672,390 60.3 019,904 1.8 0

72,675 6.5 03 0.0 0

208 0.0 01,114,567 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,114,567 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,070,823 5,009,743

4,945,176 4,890,794

125,647 118,949

2 21,171

125,645 97,77827,867 -7,534101,414 61,423269,970 279,23882,800 0316,451 333,127

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

93 304,000 3,26912 38,560 3,21312 44,430 3,703

0 0 07 13,280 1,897

112 361,710 3,230

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,570助 役 1 9.04.01 6,060収 入 役 1 9.04.01 5,670教 育 長 1 9.04.01 5,670議 会 議 長 1 9.04.01 3,030議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 16 9.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,013,283 20.5 932,145 932,145 27.3

うち職員給 668,101 13.5 589,197 - -扶 助 費 111,719 2.3 37,879 37,609 1.1公 債 費 841,696 17.0 802,514 532,544 15.6元利償還金 841,696 17.0 802,514 532,544 15.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,966,698 39.8 1,772,538 1,502,298 43.9714,974 14.5 508,235 427,557 12.5

維 持 補 修 費 20,901 0.4 16,438 16,438 0.5補 助 費 等 417,432 8.4 395,290 311,035 9.1うち一部事務組合負担金 262,071 5.3 262,071 228,786 6.7

繰 出 金 425,762 8.6 413,438 234,965 6.9積 立 金 106,740 2.2 100,005 0 0.0投資・出資金・貸付金 186,266 3.8 469 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,106,403 22.4投 資 的 経 費 537,130

17,704 0.4うち人件費 17,7041,035,515 20.9普通建設事業費 528,498

うち3.2{ 531,155 10.7 503,761

災害復旧事業費

157,494 6,171

70,888 1.4 8,6320失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,945,176 100.0 3,743,543

経常経費充当一般財源等計2,492,293 千円

経 常 収 支 比 率72.9 % %75.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,869,190 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

84,340

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

84,340

総 務 費 916,472 18.5 190,926 703,549民 生 費 597,434 12.1 20,691 419,539

421,285衛 生 費 8.5 18,513 214,959労 働 費 12,027 0.2 0 587農林水産業費 610,917 12.4 453,083 341,706商 工 費 44,847 0.9 0 41,517土 木 費 542,838 11.0 280,164 441,548消 防 費 184,342 3.7 7,591 177,817教 育 費 618,090 12.5 64,547 506,835災 害 復 旧 費 70,888 1.4 0 8,632

公 債 費 841,696 17.0 0 802,514諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,945,176 100.0 1,035,515 3,743,543

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ ジユウチ コウチ

コクホ

ソノタ

612,498186,736146,884

28,195

71,294

29,127

150,262

国民健康保険事業

実 質 収 支 105,882再 差 引 収 支 100,294加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,713被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,096

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 74

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,114,181基準財政需要額 3,009,664標準税収入額 1,455,173標準財政規模 3,349,739

財政力指数11~13 0.36実質収支比率 3.8経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 20.7公 債 費 比 率 12.9

起債制限比率 3.8

積立金現在高

財 調 598,130減 債 273,781特定目的 1,278,326

地 方 債 現 在 高 6,665,034うち政府資金 3,020,661

(

支出予定額)

物件等購入 103,074保証・補償 0そ の 他 2,764,770

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 147,012徴収率

現年計

98.5 96.099.4 99.0

97.9 94.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

21

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

12,800 0.3 0 0.085,200 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 22: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,407 人人%

8,3390.8

8,605 人人8,573

0.4 %

12 年 国 調区 分

742

16.5第1次

第2次1,855

41.2

産 業 構 造

7 年 国 調

870

20.0

1,825

41.9

第3次1,902

42.3

1,662

38.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

79.46

106

1 2年国調世帯数

1,965

7年国調世帯数

1,803

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3229

オオタマムラ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

653,968 13.5 653,968 25.682,910 1.7 82,910 3.223,615 0.5 23,615 0.967,931 1.4 67,931 2.716,209 0.3 16,209 0.6

0 0.0 0 0.038,555 0.8 38,555 1.5

0 0.0 0 0.017,381 0.4 17,381 0.7

1,784,196 36.9 1,653,361 64.61,653,361 34.2 1,653,361 64.6130,835 2.7 0 0.0

2,684,765 55.6 2,553,930 99.82,261 0.0 2,261 0.12,330 0.0 0 0.0

117,501 2.4 1,738 0.15,760 0.1 0 0.0

305,816 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0

236,798 4.9 0 0.011,418 0.2 166 0.0

450 0.0 0 0.0319,324 6.6 0 0.0403,053 8.3 0 0.0135,141 2.8 1,244 0.0608,100 12.6 0 0.0

4,832,717 100.0 2,559,339 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,863 0.9 0

166,035 25.4 014,281 2.2 028,131 4.3 0368,291 56.3 0365,343 55.9 016,469 2.5 0

39,926 6.1 00 0.0 0

2,126 0.3 0641,122 98.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 12,846 2.0 0

12,846 2.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

653,968 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,832,717 4,489,113

4,494,660 4,086,060

338,057 403,053

120,466 164,534

217,591 238,519-20,928 -50,111121,973 145,643

0 026,000 190,00075,045 -94,468

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

94 289,130 3,07610 28,730 2,8739 26,570 2,952

0 0 00 0 0

103 315,700 3,065

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,570助 役 1 9.04.01 6,060収 入 役 1 9.04.01 5,670教 育 長 1 9.04.01 5,670議 会 議 長 1 9.04.01 3,030議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 16 9.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 891,153 19.8 781,606 780,357 29.5

うち職員給 579,028 12.9 486,413 - -扶 助 費 93,250 2.1 34,126 28,680 1.1公 債 費 304,872 6.8 304,872 304,872 11.5元利償還金 304,872 6.8 304,872 304,872 11.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,289,275 28.7 1,120,604 1,113,909 42.1533,436 11.9 346,974 201,092 7.6

維 持 補 修 費 44,305 1.0 43,920 43,920 1.7補 助 費 等 559,370 12.4 487,086 280,745 10.6うち一部事務組合負担金 185,776 4.1 185,776 165,968 6.3

繰 出 金 309,224 6.9 298,195 156,569 5.9積 立 金 128,823 2.9 118,999 0 0.0投資・出資金・貸付金 34,024 0.8 90 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,596,203 35.5投 資 的 経 費 659,203

14,962 0.3うち人件費 14,9621,562,858 34.8普通建設事業費 655,963

うち9.2{ 1,143,577 25.4 609,288

災害復旧事業費

412,414 39,808

33,345 0.7 3,2400失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,494,660 100.0 3,075,071

経常経費充当一般財源等計1,796,235 千円

経 常 収 支 比 率67.9 % %70.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,413,128 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

83,519

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

83,519

総 務 費 899,836 20.0 291,702 669,067民 生 費 775,447 17.3 288,268 345,581

217,769衛 生 費 4.8 12,560 202,329労 働 費 4,303 0.1 0 293農林水産業費 538,988 12.0 185,017 383,372商 工 費 226,466 5.0 1,310 64,705土 木 費 769,816 17.1 691,339 409,399消 防 費 168,552 3.8 20,925 162,939教 育 費 471,746 10.5 71,737 445,754災 害 復 旧 費 33,346 0.7 0 3,241

公 債 費 304,872 6.8 0 304,872諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,494,660 100.0 1,562,858 3,075,071

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ コウチ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

341,72368,42345,900

0

56,492

32,499

138,409

国民健康保険事業

実 質 収 支 63,770再 差 引 収 支 57,538加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,132被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,812

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 81

保険給付費 141

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 745,058基準財政需要額 2,400,197標準税収入額 965,319標準財政規模 2,618,680

財政力指数11~13 0.29実質収支比率 8.3経常一般財源等比率 97.7公債費負担比率 8.9公 債 費 比 率 10.4

起債制限比率 6.6

積立金現在高

財 調 601,837減 債 4,209特定目的 1,044,045

地 方 債 現 在 高 3,275,688うち政府資金 1,092,901

(

支出予定額)

物件等購入 287,635保証・補償 0そ の 他 273,714

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 136,826徴収率

現年計

88.1 66.098.7 90.1

81.0 53.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

22

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,200 0.1 0 0.080,400 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 23: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

22,280 人人%

21,8102.2

22,170 人人22,080

0.4 %

12 年 国 調区 分

659

5.8第1次

第2次4,463

39.3

産 業 構 造

7 年 国 調

792

6.9

4,610

40.4

第3次6,237

54.9

6,016

52.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口6,226( 人 )

( 人 ) 7,094

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

39.54

563

1 2年国調世帯数

6,652

7年国調世帯数

6,334

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3237

モトミヤマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,208,557 42.6 3,208,557 64.3125,120 1.7 125,120 2.586,594 1.1 86,594 1.7238,481 3.2 238,481 4.8

354 0.0 354 0.00 0.0 0 0.0

58,213 0.8 58,213 1.20 0.0 0 0.0

100,054 1.3 100,054 2.01,363,006 18.1 1,152,509 23.11,152,509 15.3 1,152,509 23.1210,497 2.8 0 0.0

5,180,379 68.7 4,969,882 99.65,150 0.1 5,150 0.148,395 0.6 0 0.0195,287 2.6 6,836 0.115,805 0.2 915 0.0349,785 4.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0279,632 3.7 0 0.077,825 1.0 66 0.0

941 0.0 0 0.0523,217 6.9 0 0.0359,421 4.8 0 0.0221,335 2.9 6,986 0.1278,000 3.7 0 0.0

7,535,172 100.0 4,989,835 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分15,690 0.5 0

671,318 20.9 079,581 2.5 0251,040 7.8 0

1,978,179 61.7 01,977,782 61.6 0

30,361 0.9 0

174,973 5.5 00 0.0 0

7,415 0.2 03,208,557 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,208,557 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,535,172 7,893,228

7,273,422 7,533,807

261,750 359,421

9,010 30,121

252,740 329,300-76,560 -14,89751,277 2,081331,619 149,481350,000 0-43,664 136,665

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

180 626,580 3,48119 65,910 3,4697 24,100 3,443

0 0 01 2,470 2,470

188 653,150 3,474

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,520助 役 1 14.04.01 5,868収 入 役 1 14.04.01 5,508教 育 長 1 14.04.01 5,508議 会 議 長 1 14.04.01 3,097議会副議長 1 14.04.01 2,318議 会 議 員 22 14.04.01 2,090

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,703,137 23.4 1,507,008 1,501,420 29.2

うち職員給 1,179,645 16.2 991,549 - -扶 助 費 240,909 3.3 87,324 80,538 1.6公 債 費 1,290,399 17.7 1,210,097 878,478 17.1元利償還金 1,290,227 17.7 1,209,925 878,306 17.1一時借入金利子 172 0.0 172 172 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,234,445 44.5 2,804,429 2,460,436 47.8841,698 11.6 577,517 531,825 10.3

維 持 補 修 費 80,100 1.1 72,125 72,125 1.4補 助 費 等 949,583 13.1 851,165 687,083 13.3うち一部事務組合負担金 479,554 6.6 479,473 396,812 7.7

繰 出 金 1,062,616 14.6 1,018,449 573,803 11.1積 立 金 201,643 2.8 200,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 94,763 1.3 310 310 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

808,574 11.1投 資 的 経 費 449,466

33,431 0.5うち人件費 33,431773,546 10.6普通建設事業費 448,691

うち2.5{ 521,906 7.2 416,256

災害復旧事業費

184,046 20,591

35,028 0.5 7750失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,273,422 100.0 5,973,461

経常経費充当一般財源等計4,325,582 千円

経 常 収 支 比 率84.0 % %86.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,235,211 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

121,446

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

121,446

総 務 費 1,098,463 15.1 65,740 973,213民 生 費 1,173,571 16.1 95,056 694,332

463,115衛 生 費 6.4 19,930 429,200労 働 費 46,873 0.6 499 43,825農林水産業費 315,163 4.3 53,527 223,984商 工 費 399,738 5.5 16,667 307,132土 木 費 1,059,605 14.6 316,774 881,786消 防 費 338,239 4.7 38,255 290,011教 育 費 931,782 12.8 167,098 797,660災 害 復 旧 費 35,028 0.5 0 775

公 債 費 1,290,399 17.7 0 1,210,097諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,273,422 100.0 773,546 5,973,461

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ コウチ ジユウチ スイドウ

コクホ

ソノタ

1,067,838472,742208,537

5,222

113,652

26,630

241,055

国民健康保険事業

実 質 収 支 87,693再 差 引 収 支 77,310加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,428被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,585

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 78

保険給付費 138

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,026,938基準財政需要額 4,182,545標準税収入額 3,992,706標準財政規模 5,145,215

財政力指数11~13 0.70実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 97.0公債費負担比率 19.4公 債 費 比 率 14.5

起債制限比率 9.1

積立金現在高

財 調 351,258減 債 1,816特定目的 378,875

地 方 債 現 在 高 9,230,389うち政府資金 4,646,896

(

支出予定額)

物件等購入 1,423,132保証・補償 0そ の 他 955,730

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 316,105徴収率

現年計

96.2 80.498.9 97.5

98.6 96.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

23

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

39,200 0.5 0 0.0121,000 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 24: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,261 人人%

8,8724.4

9,368 人人9,446

-0.8 %

12 年 国 調区 分

777

16.6第1次

第2次2,283

48.8

産 業 構 造

7 年 国 調

858

19.1

2,289

51.0

第3次1,621

34.6

1,342

29.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

48.40

191

1 2年国調世帯数

2,028

7年国調世帯数

1,828

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3245

シラサワムラ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

839,394 16.5 839,394 25.8119,884 2.4 119,884 3.725,787 0.5 25,787 0.871,802 1.4 71,802 2.21,906 0.0 1,906 0.1

0 0.0 0 0.055,795 1.1 55,795 1.7

0 0.0 0 0.025,455 0.5 25,455 0.8

2,293,346 45.0 2,102,745 64.62,102,745 41.3 2,102,745 64.6190,601 3.7 0 0.0

3,433,369 67.4 3,242,768 99.61,863 0.0 1,863 0.14,484 0.1 0 0.061,061 1.2 2,117 0.15,864 0.1 0 0.0

343,733 6.7 0 0.00 0.0 0 0.0

123,031 2.4 0 0.09,308 0.2 3,476 0.12,687 0.1 0 0.0

145,196 2.9 0 0.0286,906 5.6 0 0.0236,701 4.6 4,676 0.1439,400 8.6 0 0.0

5,093,603 100.0 3,254,900 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,606 0.7 0

187,773 22.4 014,061 1.7 052,510 6.3 0531,104 63.3 0531,104 63.3 016,555 2.0 0

30,846 3.7 00 0.0 0

916 0.1 0839,371 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 23 0.0 0

23 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

839,394 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,093,603 4,977,016

4,808,547 4,690,110

285,056 286,906

74,966 66,375

210,090 220,531-10,441 -60,853119,373 361,560

0 080,000 50,00028,932 250,707

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

82 275,840 3,3641 3,450 3,45012 42,210 3,518

0 0 08 19,230 2,404

102 337,280 3,307

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,570助 役 1 9.04.01 6,060収 入 役 1 9.04.01 5,670教 育 長 1 9.04.01 5,670議 会 議 長 1 9.04.01 3,030議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 16 9.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 961,144 20.0 882,199 882,199 26.4

うち職員給 647,465 13.5 575,855 - -扶 助 費 100,777 2.1 34,463 34,459 1.0公 債 費 657,718 13.7 643,001 643,001 19.2元利償還金 657,697 13.7 642,980 642,980 19.2一時借入金利子 21 0.0 21 21 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,719,639 35.8 1,559,663 1,559,659 46.7554,869 11.5 462,816 408,717 12.2

維 持 補 修 費 45,008 0.9 43,172 43,172 1.3補 助 費 等 744,134 15.5 725,051 360,910 10.8うち一部事務組合負担金 182,947 3.8 182,947 182,919 5.5

繰 出 金 192,899 4.0 176,126 132,406 4.0積 立 金 221,303 4.6 217,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,260 0.7 80 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,295,435 26.9投 資 的 経 費 612,987

9,031 0.2うち人件費 9,0311,197,008 24.9普通建設事業費 597,930

うち7.4{ 813,638 16.9 512,412

災害復旧事業費

358,140 83,688

98,427 2.0 15,0570失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,808,547 100.0 3,796,895

経常経費充当一般財源等計2,504,864 千円

経 常 収 支 比 率74.9 % %77.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,081,951 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

88,431

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

88,431

総 務 費 797,141 16.6 9,317 767,919民 生 費 539,615 11.2 31,381 365,025

450,842衛 生 費 9.4 15,333 432,395労 働 費 5,420 0.1 0 540農林水産業費 488,226 10.2 223,930 358,335商 工 費 50,194 1.0 0 29,894土 木 費 933,136 19.4 849,391 434,962消 防 費 148,326 3.1 5,041 138,719教 育 費 551,071 11.5 62,615 522,617災 害 復 旧 費 98,427 2.0 0 15,057

公 債 費 657,718 13.7 0 643,001諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,808,547 100.0 1,197,008 3,796,895

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ

コクホ

ソノタ

352,899160,000

0

0

67,788

0

125,111

国民健康保険事業

実 質 収 支 72,909再 差 引 収 支 61,383加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,133被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,186

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 72

保険給付費 119

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 893,445基準財政需要額 2,998,411標準税収入額 1,150,346標準財政規模 3,253,091

財政力指数11~13 0.28実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 15.8公 債 費 比 率 16.0

起債制限比率 7.0

積立金現在高

財 調 759,303減 債 320,333特定目的 406,075

地 方 債 現 在 高 5,103,049うち政府資金 2,825,689

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,106,219

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 220,991徴収率

現年計

98.5 97.899.1 98.6

98.1 97.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

24

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,600 0.2 0 0.078,000 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 25: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,585 人人%

10,303-7.09,705 人

人9,837

-1.3 %

12 年 国 調区 分

1,066

21.0第1次

第2次2,308

45.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,036

19.7

2,461

46.8

第3次1,708

33.6

1,755

33.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

98.37

97

1 2年国調世帯数

2,298

7年国調世帯数

2,368

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3253

イワシロマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

525,150 10.5 525,150 16.1134,312 2.7 134,312 4.123,572 0.5 23,572 0.777,576 1.5 77,576 2.413,621 0.3 13,621 0.4

0 0.0 0 0.062,449 1.2 62,449 1.9

0 0.0 0 0.018,288 0.4 18,288 0.6

2,588,746 51.5 2,395,805 73.52,395,805 47.7 2,395,805 73.5192,941 3.8 0 0.0

3,443,714 68.6 3,250,773 99.82,240 0.0 2,240 0.172,660 1.4 0 0.029,792 0.6 2,346 0.16,117 0.1 0 0.0

298,293 5.9 0 0.00 0.0 0 0.0

209,738 4.2 0 0.05,852 0.1 2,574 0.1200 0.0 0 0.0

233,804 4.7 0 0.0112,130 2.2 0 0.053,888 1.1 520 0.0555,100 11.1 0 0.0

5,023,528 100.0 3,258,453 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,742 1.1 0

156,212 29.7 010,233 1.9 013,247 2.5 0285,146 54.3 0285,038 54.3 019,347 3.7 0

34,467 6.6 00 0.0 0

756 0.1 0525,150 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

525,150 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,023,528 5,131,125

4,880,227 4,962,995

143,301 168,130

1,584 57,880

141,717 110,25031,467 30,8721,246 1,744

0 00 165,000

32,713 -132,384

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

109 360,550 3,30815 46,890 3,1269 33,270 3,697

0 0 00 0 0

118 393,820 3,337

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,192助 役 1 14.04.01 5,757収 入 役 1 14.04.01 5,387教 育 長 1 14.04.01 5,387議 会 議 長 1 9.04.01 3,030議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 16 9.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,046,345 21.4 1,000,124 996,699 29.7

うち職員給 701,849 14.4 657,167 - -扶 助 費 128,525 2.6 42,138 35,063 1.0公 債 費 619,244 12.7 600,884 600,884 17.9元利償還金 619,244 12.7 600,884 600,884 17.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,794,114 36.8 1,643,146 1,632,646 48.7565,340 11.6 420,683 345,758 10.3

維 持 補 修 費 68,875 1.4 66,571 66,571 2.0補 助 費 等 490,120 10.0 374,041 263,188 7.8うち一部事務組合負担金 212,516 4.4 212,516 189,315 5.6

繰 出 金 468,388 9.6 449,409 238,705 7.1積 立 金 2,762 0.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 20,733 0.4 125 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,469,895 30.1投 資 的 経 費 775,599

48,090 1.0うち人件費 45,6841,395,097 28.6普通建設事業費 771,397

うち6.0{ 1,079,361 22.1 758,073

災害復旧事業費

292,248 4,336

74,798 1.5 4,2020失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,880,227 100.0 3,729,574

経常経費充当一般財源等計2,546,868 千円

経 常 収 支 比 率76.0 % %78.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,872,875 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

89,839

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

89,044

総 務 費 798,278 16.4 220,226 542,642民 生 費 627,221 12.9 25,223 457,132

273,222衛 生 費 5.6 30,289 253,158労 働 費 9,102 0.2 0 2,584農林水産業費 455,132 9.3 226,487 225,705商 工 費 68,395 1.4 19,867 48,413土 木 費 1,019,505 20.9 788,195 763,099消 防 費 183,949 3.8 12,066 183,799教 育 費 661,542 13.6 72,744 558,912災 害 復 旧 費 74,798 1.5 0 4,202

公 債 費 619,244 12.7 0 600,884諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,880,227 100.0 1,395,097 3,729,574

公営事業等への繰出

合 計ジユウチ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

468,38873,58859,048

0

88,102

46,060

201,590

国民健康保険事業

実 質 収 支 50,782再 差 引 収 支 50,782加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,461被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,851

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 88

保険給付費 119

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 711,339基準財政需要額 3,111,937標準税収入額 902,559標準財政規模 3,298,364

財政力指数11~13 0.22実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 98.8公債費負担比率 15.5公 債 費 比 率 12.2

起債制限比率 8.9

積立金現在高

財 調 641,614減 債 239,009特定目的 202,472

地 方 債 現 在 高 4,378,928うち政府資金 2,703,881

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,035,358

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 97,598徴収率

現年計

92.5 78.698.9 97.7

87.6 67.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

25

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,300 0.1 0 0.087,100 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 26: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,507 人人%

9,074-6.28,597 人

人8,705

-1.2 %

12 年 国 調区 分

767

17.8第1次

第2次2,195

50.9

産 業 構 造

7 年 国 調

895

19.1

2,525

53.8

第3次1,343

31.1

1,262

26.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

72.22

118

1 2年国調世帯数

1,953

7年国調世帯数

1,983

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3261

トウワマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

453,884 10.6 453,884 15.374,645 1.7 74,645 2.520,166 0.5 20,166 0.771,236 1.7 71,236 2.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

34,735 0.8 34,735 1.20 0.0 0 0.0

16,324 0.4 16,324 0.62,488,708 58.1 2,285,428 77.22,285,428 53.3 2,285,428 77.2203,280 4.7 0 0.0

3,159,698 73.7 2,956,418 99.91,330 0.0 1,330 0.060,833 1.4 0 0.081,758 1.9 1,560 0.15,459 0.1 0 0.0

192,434 4.5 0 0.00 0.0 0 0.0

165,419 3.9 0 0.04,306 0.1 0 0.02,316 0.1 0 0.037,690 0.9 0 0.037,784 0.9 0 0.087,405 2.0 1,107 0.0450,600 10.5 0 0.0

4,287,032 100.0 2,960,415 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,920 1.1 0

134,001 29.5 08,081 1.8 019,238 4.2 0241,798 53.3 0241,798 53.3 017,303 3.8 0

27,320 6.0 00 0.0 0

1,223 0.3 0453,884 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

453,884 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,287,032 4,520,652

4,214,895 4,457,868

72,137 62,784

14,825 12,430

57,312 50,3546,958 -9,9801,277 1,260

0 034,500 0-26,265 -8,720

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

97 332,460 3,42711 39,780 3,61611 36,780 3,344

0 0 00 0 0

108 369,240 3,419

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,192助 役 1 14.04.01 5,757収 入 役 1 14.04.01 5,387教 育 長 1 14.04.01 5,387議 会 議 長 1 9.04.01 3,030議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 14 9.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,007,878 23.9 952,778 952,762 31.3

うち職員給 679,168 16.1 629,746 - -扶 助 費 86,309 2.0 29,903 29,903 1.0公 債 費 677,301 16.1 623,290 623,290 20.5元利償還金 677,301 16.1 623,290 623,290 20.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,771,488 42.0 1,605,971 1,605,955 52.7500,141 11.9 344,864 307,338 10.1

維 持 補 修 費 46,157 1.1 41,200 41,200 1.4補 助 費 等 379,042 9.0 332,965 249,451 8.2うち一部事務組合負担金 185,756 4.4 185,756 167,815 5.5

繰 出 金 408,125 9.7 394,628 165,827 5.4積 立 金 108,884 2.6 104,513 0 0.0投資・出資金・貸付金 57,468 1.4 1,924 1,662 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

943,590 22.4投 資 的 経 費 433,969

27,180 0.6うち人件費 23,746828,963 19.7普通建設事業費 425,438

うち3.6{ 664,362 15.8 387,670

災害復旧事業費

153,154 34,721

114,627 2.7 8,5310失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,214,895 100.0 3,260,034

経常経費充当一般財源等計2,371,433 千円

経 常 収 支 比 率77.8 % %80.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,332,171 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

78,398

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

78,398

総 務 費 564,695 13.4 7,511 534,888民 生 費 469,957 11.1 22,059 340,486

443,719衛 生 費 10.5 111,812 316,467労 働 費 7,234 0.2 0 174農林水産業費 434,505 10.3 199,487 244,152商 工 費 35,026 0.8 0 27,526土 木 費 609,942 14.5 469,200 376,836消 防 費 154,829 3.7 5,797 154,803教 育 費 624,662 14.8 13,097 554,483災 害 復 旧 費 114,627 2.7 0 8,531

公 債 費 677,301 16.1 0 623,290諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,214,895 100.0 828,963 3,260,034

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ジユウチ スイドウ コウチ

コクホ

ソノタ

449,700140,70052,662

11,558

63,225

41,575

139,980

国民健康保険事業

実 質 収 支 90,134再 差 引 収 支 77,452加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,217被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,168

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 81

保険給付費 105

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 525,147基準財政需要額 2,812,658標準税収入額 675,306標準財政規模 2,960,734

財政力指数11~13 0.18実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 18.7公 債 費 比 率 13.9

起債制限比率 8.4

積立金現在高

財 調 457,273減 債 488,736特定目的 318,765

地 方 債 現 在 高 4,513,628うち政府資金 2,906,686

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,276,197

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 98,835徴収率

現年計

99.7 99.5100.0 99.7

99.4 99.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

26

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,300 0.1 0 0.079,900 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 27: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,451 人人%

6,466-0.26,741 人

人6,715

0.4 %

12 年 国 調区 分

432

13.6第1次

第2次1,473

46.3

産 業 構 造

7 年 国 調

599

17.9

1,574

47.0

第3次1,252

39.4

1,169

34.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

60.34

107

1 2年国調世帯数

1,524

7年国調世帯数

1,445

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3415

ナガヌママチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

488,703 15.5 488,703 23.070,836 2.2 70,836 3.317,326 0.5 17,326 0.856,309 1.8 56,309 2.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

32,972 1.0 32,972 1.60 0.0 0 0.0

12,786 0.4 12,786 0.61,587,038 50.4 1,439,456 67.81,439,456 45.7 1,439,456 67.8147,582 4.7 0 0.0

2,265,970 71.9 2,118,388 99.71,827 0.1 1,827 0.136,582 1.2 0 0.025,503 0.8 2,161 0.13,668 0.1 0 0.0

182,334 5.8 0 0.00 0.0 0 0.0

110,351 3.5 0 0.03,631 0.1 1,374 0.11,409 0.0 0 0.0

227,138 7.2 0 0.065,177 2.1 0 0.041,648 1.3 86 0.0185,900 5.9 0 0.0

3,151,138 100.0 2,123,836 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,892 0.8 0

121,619 24.9 08,773 1.8 010,247 2.1 0293,077 60.0 0292,400 59.8 011,297 2.3 0

39,656 8.1 00 0.0 00 0.0 0

488,561 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 142 0.0 0

142 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

488,703 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,151,138 3,047,950

3,118,339 2,982,773

32,799 65,177

3,736 583

29,063 64,594-35,531 -3,938150,703 274,216

0 0173,214 139,284-58,042 130,994

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

75 246,440 3,2867 20,290 2,8994 14,260 3,565

0 0 00 0 079 260,700 3,300

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 7,780助 役 1 8.04.01 6,230収 入 役 1 8.04.01 5,840教 育 長 1 8.04.01 5,670議 会 議 長 1 8.04.01 3,120議会副議長 1 8.04.01 2,570議 会 議 員 12 8.04.01 2,340

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 773,716 24.8 683,602 670,720 30.5

うち職員給 488,446 15.7 488,446 - -扶 助 費 68,066 2.2 21,651 21,651 1.0公 債 費 351,102 11.3 351,102 351,102 16.0元利償還金 351,100 11.3 351,100 351,100 16.0一時借入金利子 2 0.0 2 2 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,192,884 38.3 1,056,355 1,043,473 47.5456,046 14.6 403,286 267,744 12.2

維 持 補 修 費 18,933 0.6 18,927 18,927 0.9補 助 費 等 419,255 13.4 395,906 218,371 9.9うち一部事務組合負担金 160,911 5.2 160,911 158,980 7.2

繰 出 金 276,935 8.9 264,280 124,523 5.7積 立 金 181,308 5.8 180,361 0 0.0投資・出資金・貸付金 19,358 0.6 3,395 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

553,620 17.8投 資 的 経 費 311,031

34,558 1.1うち人件費 34,558334,324 10.7普通建設事業費 284,037

うち0.3{ 303,863 9.7 278,508

災害復旧事業費

9,498 3,166

219,296 7.0 26,9940失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,118,339 100.0 2,633,541

経常経費充当一般財源等計1,673,038 千円

経 常 収 支 比 率76.1 % %78.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,666,340 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

78,342

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

78,342

総 務 費 707,161 22.7 12,998 656,061民 生 費 502,572 16.1 55,648 377,462

207,393衛 生 費 6.7 15,235 197,871労 働 費 13,197 0.4 0 13,197農林水産業費 275,135 8.8 84,207 210,118商 工 費 30,879 1.0 2,512 22,116土 木 費 216,956 7.0 132,019 213,553消 防 費 150,777 4.8 10,482 145,918教 育 費 365,529 11.7 21,223 340,807災 害 復 旧 費 219,296 7.0 0 26,994

公 債 費 351,102 11.3 0 351,102諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,118,339 100.0 334,324 2,633,541

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ カンスイ

コクホ

ソノタ

322,276107,84532,032

3,782

49,002

13,309

116,306

国民健康保険事業

実 質 収 支 69,511再 差 引 収 支 65,332加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 960被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,583

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 84国庫支出金 75

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 540,748基準財政需要額 1,979,278標準税収入額 696,662標準財政規模 2,136,118

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 13.2公 債 費 比 率 11.9

起債制限比率 8.2

積立金現在高

財 調 405,433減 債 16,989特定目的 278,007

地 方 債 現 在 高 2,105,858うち政府資金 1,069,420

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 317,232

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 147,414徴収率

現年計

98.2 91.897.8 91.1

98.1 91.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

27

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,600 0.2 0 0.068,500 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 28: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

12,743 人人%

12,3782.9

12,896 人人12,960

-0.5 %

12 年 国 調区 分

999

14.9第1次

第2次2,712

40.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,113

17.0

2,676

40.9

第3次2,946

44.1

2,742

41.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

31.25

408

1 2年国調世帯数

3,701

7年国調世帯数

3,346

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3423

カガミイシマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,410,229 31.2 1,410,229 44.191,992 2.0 91,992 2.946,342 1.0 46,342 1.4112,622 2.5 112,622 3.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

42,858 0.9 42,858 1.30 0.0 0 0.0

40,009 0.9 40,009 1.31,564,242 34.6 1,422,325 44.51,422,325 31.4 1,422,325 44.5141,917 3.1 0 0.0

3,308,294 73.1 3,166,377 99.02,640 0.1 2,640 0.148,873 1.1 27,289 0.986,489 1.9 2,293 0.18,490 0.2 0 0.0

311,275 6.9 0 0.00 0.0 0 0.0

157,699 3.5 0 0.08,746 0.2 1,005 0.0660 0.0 0 0.0

54,853 1.2 0 0.090,677 2.0 0 0.0107,508 2.4 152 0.0338,900 7.5 0 0.0

4,525,104 100.0 3,199,756 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,752 0.6 0

350,710 24.9 030,509 2.2 056,143 4.0 0860,445 61.0 0860,417 61.0 017,949 1.3 0

82,850 5.9 00 0.0 0

2,777 0.2 01,410,135 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 94 0.0 0

94 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,410,229 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,525,104 4,469,808

4,484,754 4,379,131

40,350 90,677

3 735

40,347 89,942-49,595 49,42745,454 20,499

0 011,932 31,244-16,073 38,682

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

95 294,800 3,1038 22,080 2,7607 18,960 2,709

0 0 00 0 0

102 313,760 3,076

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,210助 役 1 8.04.01 6,570収 入 役 1 8.04.01 6,160教 育 長 1 8.04.01 6,160議 会 議 長 1 8.04.01 3,290議会副議長 1 8.04.01 2,710議 会 議 員 14 8.04.01 2,510

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 912,539 20.3 835,764 835,764 25.3

うち職員給 577,807 12.9 510,085 - -扶 助 費 125,562 2.8 49,953 45,057 1.4公 債 費 633,229 14.1 609,466 609,466 18.5元利償還金 633,229 14.1 609,466 609,466 18.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,671,330 37.3 1,495,183 1,490,287 45.1751,134 16.7 604,424 346,761 10.5

維 持 補 修 費 8,663 0.2 8,663 8,663 0.3補 助 費 等 555,170 12.4 490,107 390,022 11.8うち一部事務組合負担金 271,211 6.0 271,211 265,252 8.0

繰 出 金 459,704 10.3 425,542 149,244 4.5積 立 金 77,995 1.7 73,543 0 0.0投資・出資金・貸付金 121,877 2.7 65,130 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

838,881 18.7投 資 的 経 費 468,203

14,285 0.3うち人件費 1,885683,182 15.2普通建設事業費 456,614

うち1.6{ 571,250 12.7 414,950

災害復旧事業費

72,113 20,745

155,699 3.5 11,5890失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,484,754 100.0 3,630,795

経常経費充当一般財源等計2,384,977 千円

経 常 収 支 比 率72.2 % %74.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,671,145 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

99,890

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

99,890

総 務 費 676,851 15.1 41,651 614,605民 生 費 616,382 13.7 43,102 407,509

335,426衛 生 費 7.5 7,334 323,193労 働 費 5,579 0.1 0 5,446農林水産業費 364,340 8.1 158,010 219,075商 工 費 115,335 2.6 0 67,835土 木 費 683,025 15.2 397,797 551,266消 防 費 221,598 4.9 21,958 204,398教 育 費 577,400 12.9 13,330 516,523災 害 復 旧 費 155,699 3.5 0 11,589

公 債 費 633,229 14.1 0 609,466諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,484,754 100.0 683,182 3,630,795

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ

コクホ

ソノタ

538,227232,39452,000

0

93,660

26,523

133,650

国民健康保険事業

実 質 収 支 47,954再 差 引 収 支 35,140加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,136被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,222

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 82国庫支出金 74

保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,342,394基準財政需要額 2,766,768標準税収入額 1,759,310標準財政規模 3,181,635

財政力指数11~13 0.47実質収支比率 1.3経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 16.6公 債 費 比 率 16.9

起債制限比率 11.3

積立金現在高

財 調 404,442減 債 106,861特定目的 1,150,274

地 方 債 現 在 高 6,981,718うち政府資金 2,239,762

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 933,678

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 138,321徴収率

現年計

97.2 92.997.6 93.1

96.7 92.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

28

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

16,000 0.4 0 0.086,800 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 29: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,211 人人%

6,256-0.76,297 人

人6,381

-1.3 %

12 年 国 調区 分

621

19.4第1次

第2次1,359

42.3

産 業 構 造

7 年 国 調

689

21.5

1,363

42.6

第3次1,227

38.2

1,143

35.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

64.23

97

1 2年国調世帯数

1,453

7年国調世帯数

1,343

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3431

イワセムラ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

452,242 14.7 452,242 21.178,939 2.6 78,939 3.717,056 0.6 17,056 0.847,469 1.5 47,469 2.216,904 0.6 16,904 0.8

0 0.0 0 0.036,762 1.2 36,762 1.7

0 0.0 0 0.013,802 0.5 13,802 0.6

1,576,204 51.4 1,464,434 68.31,464,434 47.7 1,464,434 68.3111,770 3.6 0 0.0

2,239,378 73.0 2,127,608 99.31,102 0.0 1,102 0.114,232 0.5 13,162 0.649,368 1.6 1,243 0.14,097 0.1 0 0.0

171,823 5.6 0 0.00 0.0 0 0.0

144,924 4.7 0 0.01,967 0.1 0 0.0950 0.0 0 0.0

114,450 3.7 0 0.0117,596 3.8 0 0.028,383 0.9 185 0.0178,700 5.8 0 0.0

3,066,970 100.0 2,143,300 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,950 0.9 0

114,923 25.4 06,505 1.4 011,922 2.6 0267,652 59.2 0265,006 58.6 011,648 2.6 0

26,411 5.8 00 0.0 0

69 0.0 0443,080 98.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 9,162 2.0 0

9,162 2.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

452,242 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,066,970 3,051,135

2,911,488 2,933,539

155,482 117,596

0 683

155,482 116,91338,569 -12,43933,330 44,545

0 041,232 18,38230,667 13,724

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

72 234,830 3,2627 20,500 2,9295 19,320 3,864

0 0 00 0 077 254,150 3,301

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 8,000助 役 1 11.01.01 6,400収 入 役 1 11.01.01 6,000教 育 長 1 11.01.01 5,920議 会 議 長 1 11.01.01 3,260議会副議長 1 11.01.01 2,680議 会 議 員 12 11.01.01 2,440

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 730,761 25.1 684,333 679,899 30.7

うち職員給 454,665 15.6 412,560 - -扶 助 費 45,326 1.6 15,421 14,351 0.6公 債 費 313,616 10.8 307,080 307,080 13.8元利償還金 313,616 10.8 307,080 307,080 13.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,089,703 37.4 1,006,834 1,001,330 45.2386,865 13.3 302,051 279,629 12.6

維 持 補 修 費 15,843 0.5 15,843 15,843 0.7補 助 費 等 327,182 11.2 287,697 223,093 10.1うち一部事務組合負担金 147,633 5.1 147,633 143,981 6.5

繰 出 金 339,316 11.7 310,275 209,381 9.4積 立 金 184,597 6.3 182,472 0 0.0投資・出資金・貸付金 12,347 0.4 7,630 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

555,635 19.1投 資 的 経 費 262,035

25,561 0.9うち人件費 25,561460,865 15.8普通建設事業費 253,100

うち4.8{ 321,538 11.0 250,438

災害復旧事業費

139,327 2,662

94,770 3.3 8,9350失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,911,488 100.0 2,374,837

経常経費充当一般財源等計1,729,276 千円

経 常 収 支 比 率78.0 % %80.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,530,319 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

84,528

構 成 比

2.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

84,528

総 務 費 515,234 17.7 68,278 434,001民 生 費 396,731 13.6 25,516 268,898

163,762衛 生 費 5.6 167 138,426労 働 費 5,813 0.2 0 1,442農林水産業費 397,243 13.6 57,058 349,333商 工 費 9,758 0.3 0 7,458土 木 費 295,719 10.2 256,298 158,248消 防 費 136,209 4.7 10,962 136,209教 育 費 498,105 17.1 42,586 480,279災 害 復 旧 費 94,770 3.3 0 8,935

公 債 費 313,616 10.8 0 307,080諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,911,488 100.0 460,865 2,374,837

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ

コクホ

ソノタ

368,059210,63315,471

0

45,411

13,272

83,272

国民健康保険事業

実 質 収 支 56,420再 差 引 収 支 51,750加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 913被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,493

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 73

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 529,039基準財政需要額 1,994,951標準税収入額 678,790標準財政規模 2,143,224

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 7.3経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 12.1公 債 費 比 率 12.9

起債制限比率 8.7

積立金現在高

財 調 172,976減 債 4,000特定目的 782,186

地 方 債 現 在 高 3,036,087うち政府資金 1,674,127

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 431,223

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 105,800徴収率

現年計

94.5 77.098.5 97.3

91.6 67.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

29

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,400 0.2 0 0.068,700 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 30: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,889 人人%

7,153-3.77,041 人

人7,076

-0.5 %

12 年 国 調区 分

518

14.7第1次

第2次1,636

46.3

産 業 構 造

7 年 国 調

566

15.5

1,699

46.6

第3次1,377

39.0

1,382

37.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

225.56

31

1 2年国調世帯数

1,626

7年国調世帯数

1,613

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3440

テンエイムラ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

675,155 15.9 675,155 22.996,079 2.3 96,079 3.318,916 0.4 18,916 0.655,370 1.3 55,370 1.919,319 0.5 19,319 0.7

0 0.0 0 0.045,258 1.1 45,258 1.5

0 0.0 0 0.013,435 0.3 13,435 0.5

2,211,456 52.0 1,993,194 67.51,993,194 46.8 1,993,194 67.5218,262 5.1 0 0.0

3,134,988 73.7 2,916,726 98.81,349 0.0 1,349 0.031,659 0.7 14,730 0.519,062 0.4 864 0.04,452 0.1 0 0.0

312,025 7.3 0 0.014,680 0.3 14,680 0.5180,538 4.2 0 0.03,940 0.1 885 0.0100 0.0 0 0.0

67,326 1.6 0 0.061,397 1.4 0 0.024,139 0.6 1,559 0.1400,800 9.4 0 0.0

4,256,455 100.0 2,950,793 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,349 0.6 0

132,624 19.6 016,515 2.4 010,026 1.5 0457,912 67.8 0444,047 65.8 011,959 1.8 0

35,587 5.3 00 0.0 0

704 0.1 0669,676 99.2 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 5,479 0.8 0

5,479 0.8 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

675,155 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,256,455 5,141,507

4,196,448 5,080,110

60,007 61,397

688 683

59,319 60,714-1,395 -77,26931,595 69,649

0 014,000 112,59716,200 -120,217

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

86 298,130 3,46710 27,190 2,7195 17,320 3,464

0 0 06 7,810 1,30297 323,260 3,333

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,313助 役 1 14.04.01 6,650収 入 役 1 14.04.01 6,232教 育 長 1 14.04.01 6,156議 会 議 長 1 14.04.01 3,392議会副議長 1 14.04.01 2,869議 会 議 員 12 14.04.01 2,755

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 875,002 20.9 818,393 810,305 26.6

うち職員給 551,165 13.1 496,936 - -扶 助 費 70,090 1.7 31,224 29,605 1.0公 債 費 598,861 14.3 598,861 598,861 19.6元利償還金 598,844 14.3 598,844 598,844 19.6一時借入金利子 17 0.0 17 17 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,543,953 36.8 1,448,478 1,438,771 47.2514,362 12.3 414,098 357,728 11.7

維 持 補 修 費 51,110 1.2 49,111 49,111 1.6補 助 費 等 575,125 13.7 535,337 298,546 9.8うち一部事務組合負担金 183,291 4.4 183,291 179,208 5.9

繰 出 金 400,302 9.5 385,458 174,857 5.7積 立 金 33,810 0.8 31,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 8,037 0.2 4,089 40 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,069,749 25.5投 資 的 経 費 534,127

32,654 0.8うち人件費 32,654883,169 21.0普通建設事業費 505,596

うち6.4{ 575,620 13.7 341,529

災害復旧事業費

269,748 126,266

186,580 4.4 28,5310失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,196,448 100.0 3,401,698

経常経費充当一般財源等計2,319,053 千円

経 常 収 支 比 率76.1 % %78.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,461,705 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

94,205

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

94,205

総 務 費 692,440 16.5 36,498 657,541民 生 費 418,353 10.0 19,766 313,221

269,556衛 生 費 6.4 16,966 258,476労 働 費 4,364 0.1 0 416農林水産業費 611,663 14.6 203,601 474,265商 工 費 127,491 3.0 12,379 113,913土 木 費 428,716 10.2 359,222 280,146消 防 費 159,537 3.8 3,344 159,437教 育 費 604,682 14.4 231,393 422,686災 害 復 旧 費 186,580 4.4 0 28,531

公 債 費 598,861 14.3 0 598,861諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,196,448 100.0 883,169 3,401,698

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウチ ビヨウ

コクホ

ソノタ

508,889160,41993,318

15,269

51,624

80,800

107,459

国民健康保険事業

実 質 収 支 82,549再 差 引 収 支 78,412加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 998被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,681

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 79

保険給付費 115

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 732,640基準財政需要額 2,738,680標準税収入額 944,418標準財政規模 2,937,612

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 2.0経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 11.9

起債制限比率 5.8

積立金現在高

財 調 255,214減 債 97,684特定目的 341,479

地 方 債 現 在 高 3,789,618うち政府資金 3,107,516

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,024,282

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 143,422徴収率

現年計

95.6 85.799.7 99.1

93.7 80.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

30

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,700 0.1 0 0.091,800 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 31: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

13,747 人人%

14,216-3.3

13,567 人人13,685

-0.9 %

12 年 国 調区 分

850

11.9第1次

第2次2,709

37.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,157

14.9

3,034

39.1

第3次3,586

50.2

3,568

46.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

350.34

39

1 2年国調世帯数

4,508

7年国調世帯数

4,446

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3610

タジママチ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,204,660 17.1 1,204,660 26.7102,841 1.5 102,841 2.343,935 0.6 43,935 1.0136,345 1.9 136,345 3.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

47,849 0.7 47,849 1.10 0.0 0 0.0

36,345 0.5 36,345 0.83,100,758 44.0 2,872,389 63.72,872,389 40.8 2,872,389 63.7228,369 3.2 0 0.0

4,672,733 66.3 4,444,364 98.52,301 0.0 2,301 0.189,423 1.3 57,106 1.3152,863 2.2 3,344 0.19,931 0.1 133 0.0

247,972 3.5 0 0.00 0.0 0 0.0

517,372 7.3 0 0.010,691 0.2 4,487 0.11,811 0.0 0 0.0

525,058 7.5 0 0.0250,345 3.6 0 0.0181,764 2.6 770 0.0384,000 5.4 0 0.0

7,046,264 100.0 4,512,505 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,911 0.7 0

326,831 27.1 033,409 2.8 064,715 5.4 0661,985 55.0 0658,138 54.6 016,800 1.4 0

91,283 7.6 00 0.0 0

83 0.0 01,204,017 99.9 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 643 0.1 0

643 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,204,660 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,046,264 6,929,381

6,879,657 6,679,036

166,607 250,345

9,680 106,517

156,927 143,82813,099 31,31072,813 57,110

0 0120,000 60,000-34,088 28,420

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

157 519,340 3,30825 76,670 3,0672 6,500 3,250

0 0 00 0 0

159 525,840 3,307

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,850助 役 1 9.04.01 6,280収 入 役 1 9.04.01 5,970教 育 長 1 9.04.01 5,970議 会 議 長 1 9.04.01 3,140議会副議長 1 9.04.01 2,430議 会 議 員 18 9.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,374,695 20.0 1,237,778 1,227,101 26.4

うち職員給 924,350 13.4 794,607 - -扶 助 費 263,452 3.8 109,009 107,156 2.3公 債 費 872,043 12.7 822,277 822,277 17.7元利償還金 872,043 12.7 822,277 822,277 17.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,510,190 36.5 2,169,064 2,156,534 46.3803,797 11.7 669,130 528,137 11.3

維 持 補 修 費 138,883 2.0 119,826 119,826 2.6補 助 費 等 1,010,339 14.7 965,513 676,795 14.5うち一部事務組合負担金 731,839 10.6 731,839 567,418 12.2

繰 出 金 458,606 6.7 422,969 335,830 7.2積 立 金 76,616 1.1 72,414 0 0.0投資・出資金・貸付金 25,124 0.4 11,124 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,856,102 27.0投 資 的 経 費 770,616

83,284 1.2うち人件費 80,6581,768,919 25.7普通建設事業費 765,518

うち5.5{ 1,304,201 19.0 732,455

災害復旧事業費

379,434 19,959

87,183 1.3 5,0980失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,879,657 100.0 5,200,656

経常経費充当一般財源等計3,817,122 千円

経 常 収 支 比 率82.0 % %84.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,367,263 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

116,563

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

116,552

総 務 費 778,258 11.3 40,146 727,410民 生 費 1,110,388 16.1 167,846 644,217

680,302衛 生 費 9.9 36,003 646,313労 働 費 10,260 0.1 0 2,260農林水産業費 731,703 10.6 418,143 353,869商 工 費 123,013 1.8 2,984 98,839土 木 費 801,652 11.7 462,938 746,652消 防 費 306,177 4.5 22,440 290,563教 育 費 1,262,115 18.3 618,419 746,606災 害 復 旧 費 87,183 1.3 0 5,098

公 債 費 872,043 12.7 0 822,277諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,879,657 100.0 1,768,919 5,200,656

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ カンコウ

コクホ

ソノタ

474,40587,96251,617

9,509

128,361

15,799

181,157

国民健康保険事業

実 質 収 支 118,353再 差 引 収 支 88,750加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,635被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,637

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 76

保険給付費 117

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,217,070基準財政需要額 4,092,490標準税収入額 1,587,582標準財政規模 4,459,971

財政力指数11~13 0.29実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 15.3公 債 費 比 率 12.1

起債制限比率 8.4

積立金現在高

財 調 661,112減 債 114,495特定目的 947,114

地 方 債 現 在 高 5,108,983うち政府資金 4,084,939

(

支出予定額)

物件等購入 171,651保証・補償 0そ の 他 248,845

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 368,169徴収率

現年計

98.8 96.099.3 97.3

98.3 94.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

31

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

15,000 0.2 0 0.0128,800 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 32: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,579 人人%

7,951-4.77,693 人

人7,836

-1.8 %

12 年 国 調区 分

755

19.0第1次

第2次1,567

39.4

産 業 構 造

7 年 国 調

920

21.0

1,773

40.5

第3次1,656

41.6

1,671

38.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

317.23

24

1 2年国調世帯数

2,223

7年国調世帯数

2,239

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3628

シモゴウマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,682,339 31.4 1,682,339 44.395,189 1.8 95,189 2.521,409 0.4 21,409 0.669,903 1.3 69,903 1.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

44,621 0.8 44,621 1.20 0.0 0 0.0

16,966 0.3 16,966 0.42,065,569 38.5 1,860,360 49.01,860,360 34.7 1,860,360 49.0205,209 3.8 0 0.0

3,995,996 74.5 3,790,787 99.71,588 0.0 1,588 0.04,306 0.1 0 0.093,479 1.7 2,342 0.16,248 0.1 2,605 0.1

238,189 4.4 0 0.00 0.0 0 0.0

247,638 4.6 0 0.014,194 0.3 560 0.0

430 0.0 0 0.0200,333 3.7 0 0.063,491 1.2 0 0.084,192 1.6 2,547 0.1411,800 7.7 0 0.0

5,361,884 100.0 3,800,429 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,696 0.3 0

158,546 9.4 013,022 0.8 017,139 1.0 0

1,424,913 84.7 01,328,886 79.0 0

11,147 0.7 0

42,501 2.5 00 0.0 0

365 0.0 01,672,329 99.4 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 10,010 0.6 0

10,010 0.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,682,339 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,361,884 5,412,899

5,241,991 5,289,408

119,893 123,491

5,285 6,713

114,608 116,778-2,170 18,4561,396 1,530

0 0150,000 50,000-150,774 -30,014

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

107 367,330 3,4333 8,880 2,9601 4,050 4,050

0 0 06 11,580 1,930

114 382,960 3,359

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 10.01.01 7,570助 役 1 10.01.01 6,030収 入 役 1 10.01.01 5,780教 育 長 1 10.01.01 5,780議 会 議 長 1 12.01.01 3,020議会副議長 1 12.01.01 2,330議 会 議 員 14 12.01.01 2,110

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,062,403 20.3 988,919 982,919 25.1

うち職員給 713,229 13.6 644,548 - -扶 助 費 85,251 1.6 28,824 22,861 0.6公 債 費 868,137 16.6 840,517 840,517 21.5元利償還金 867,787 16.6 840,167 840,167 21.5一時借入金利子 350 0.0 350 350 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,015,791 38.5 1,858,260 1,846,297 47.2711,042 13.6 580,397 332,993 8.5

維 持 補 修 費 49,079 0.9 45,070 45,070 1.2補 助 費 等 843,224 16.1 802,627 706,875 18.1うち一部事務組合負担金 474,742 9.1 474,742 452,505 11.6

繰 出 金 274,745 5.2 255,217 192,116 4.9積 立 金 27,560 0.5 24,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 36,150 0.7 140 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,284,400 24.5投 資 的 経 費 678,777

36,151 0.7うち人件費 36,1511,262,871 24.1普通建設事業費 672,644

うち8.9{ 789,679 15.1 615,126

災害復旧事業費

465,653 55,504

21,529 0.4 6,1330失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,241,991 100.0 4,244,488

経常経費充当一般財源等計3,123,351 千円

経 常 収 支 比 率79.8 % %82.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,364,381 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

88,033

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

88,033

総 務 費 773,824 14.8 60,985 724,472民 生 費 574,167 11.0 3,445 391,562

528,956衛 生 費 10.1 0 519,051労 働 費 18,970 0.4 0 12,650農林水産業費 459,101 8.8 228,419 254,542商 工 費 124,417 2.4 15,824 85,567土 木 費 974,020 18.6 816,668 604,226消 防 費 234,296 4.5 32,057 212,906教 育 費 576,541 11.0 105,473 504,829災 害 復 旧 費 21,529 0.4 0 6,133

公 債 費 868,137 16.6 0 840,517諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,241,991 100.0 1,262,871 4,244,488

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

274,74562,94311,278

0

82,086

0

118,438

国民健康保険事業

実 質 収 支 24,446再 差 引 収 支 4,137加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,507被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,551

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 83

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,475,347基準財政需要額 3,341,717標準税収入額 1,934,767標準財政規模 3,795,127

財政力指数11~13 0.44実質収支比率 3.0経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 19.3公 債 費 比 率 13.2

起債制限比率 10.1

積立金現在高

財 調 602,909減 債 55,780特定目的 1,284,890

地 方 債 現 在 高 6,666,069うち政府資金 4,967,931

(

支出予定額)

物件等購入 59,171保証・補償 0そ の 他 0

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 140,663徴収率

現年計

99.2 96.799.2 98.5

99.3 96.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

32

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,000 0.1 0 0.0107,800 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 33: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

2,380 人人%

2,630-9.52,426 人

人2,443

-0.7 %

12 年 国 調区 分

231

17.8第1次

第2次410

31.6

産 業 構 造

7 年 国 調

273

17.5

485

31.1

第3次655

50.5

800

51.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

263.55

9

1 2年国調世帯数

813

7年国調世帯数

883

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3636

タテイワムラ

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

242,907 9.3 242,907 13.340,063 1.5 40,063 2.26,428 0.2 6,428 0.426,177 1.0 26,177 1.46,169 0.2 6,169 0.3

0 0.0 0 0.018,687 0.7 18,687 1.0

0 0.0 0 0.04,210 0.2 4,210 0.2

1,605,791 61.4 1,468,570 80.51,468,570 56.2 1,468,570 80.5137,221 5.2 0 0.0

1,950,432 74.6 1,813,211 99.3519 0.0 519 0.0

4,367 0.2 0 0.05,650 0.2 694 0.01,589 0.1 165 0.089,004 3.4 0 0.0

0 0.0 0 0.0148,699 5.7 0 0.07,480 0.3 425 0.01,000 0.0 0 0.089,302 3.4 0 0.040,356 1.5 0 0.040,303 1.5 10,063 0.6235,500 9.0 0 0.0

2,614,201 100.0 1,825,077 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,572 0.6 0

43,308 17.8 03,781 1.6 01,639 0.7 0

163,346 67.2 0159,153 65.5 03,161 1.3 0

13,332 5.5 00 0.0 0

3,848 1.6 0233,987 96.3 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 8,920 3.7 0

8,920 3.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

242,907 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,614,201 2,569,850

2,542,277 2,503,256

71,924 66,594

10,983 14,119

60,941 52,4758,466 -5,4371,020 641

0 064,000 0-54,514 -4,796

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

43 139,730 3,2507 17,020 2,4313 9,920 3,307

0 0 00 0 046 149,650 3,253

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 6,552助 役 1 13.04.01 5,529収 入 役 1 13.04.01 5,254教 育 長 1 13.04.01 5,254議 会 議 長 1 10.01.01 2,910議会副議長 1 10.01.01 2,250議 会 議 員 10 10.01.01 2,030

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 433,355 17.0 422,351 422,350 22.3

うち職員給 254,763 10.0 246,588 - -扶 助 費 26,547 1.0 7,627 7,527 0.4公 債 費 465,729 18.3 464,519 464,519 24.5元利償還金 465,583 18.3 464,373 464,373 24.5一時借入金利子 146 0.0 146 146 0.0

(義務的経費計)

物 件 費925,631 36.4 894,497 894,396 47.1337,912 13.3 286,366 197,166 10.4

維 持 補 修 費 57,689 2.3 51,009 51,009 2.7補 助 費 等 340,157 13.4 315,190 224,006 11.8うち一部事務組合負担金 168,567 6.6 168,567 168,567 8.9

繰 出 金 232,427 9.1 223,738 102,454 5.4積 立 金 61,850 2.4 60,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 54,040 2.1 26,540 1,540 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

532,571 20.9投 資 的 経 費 210,747

39,517 1.6うち人件費 39,263515,944 20.3普通建設事業費 201,781

うち8.7{ 259,652 10.2 156,497

災害復旧事業費

220,302 25,694

16,627 0.7 8,9660失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,542,277 100.0 2,068,087

経常経費充当一般財源等計1,470,571 千円

経 常 収 支 比 率77.5 % %80.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,140,011 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

61,293

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

4,305

(A)の充当一般財源等

61,293

総 務 費 391,541 15.4 31,567 338,503民 生 費 215,920 8.5 0 171,473

224,489衛 生 費 8.8 5,230 215,109労 働 費 818 0.0 0 0農林水産業費 377,300 14.8 204,522 237,196商 工 費 122,918 4.8 4,673 109,350土 木 費 345,166 13.6 243,955 150,955消 防 費 86,784 3.4 4,402 86,784教 育 費 233,692 9.2 17,290 223,939災 害 復 旧 費 16,627 0.7 0 8,966

公 債 費 465,729 18.3 0 464,519諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,542,277 100.0 515,944 2,068,087

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンコウ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

232,42777,25360,261

0

37,883

17,415

39,615

国民健康保険事業

実 質 収 支 30,983再 差 引 収 支 21,954加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 566被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,230

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 84

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 264,812基準財政需要額 1,734,667標準税収入額 339,570標準財政規模 1,808,140

財政力指数11~13 0.15実質収支比率 3.4経常一般財源等比率 100.9公債費負担比率 21.7公 債 費 比 率 14.7

起債制限比率 10.2

積立金現在高

財 調 362,335減 債 80,802特定目的 467,902

地 方 債 現 在 高 2,540,274うち政府資金 1,976,211

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 19,016

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 51,588徴収率

現年計

98.4 82.199.9 98.4

97.6 75.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

33

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

1,800 0.1 0 0.070,500 2.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 34: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

757 人人%

7274.1639 人

人646

-1.1 %

12 年 国 調区 分

14

2.9第1次

第2次35

7.2

産 業 構 造

7 年 国 調

15

3.1

52

10.6

第3次438

89.9

424

86.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

390.50

2

1 2年国調世帯数

279

7年国調世帯数

216

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3644

ヒノエマタムラ

市 町 村 類 型 0-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

211,929 9.4 211,929 20.411,255 0.5 11,255 1.12,598 0.1 2,598 0.29,194 0.4 9,194 0.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

5,225 0.2 5,225 0.50 0.0 0 0.0

1,889 0.1 1,889 0.2895,768 39.8 789,510 75.9789,510 35.0 789,510 75.9106,258 4.7 0 0.0

1,137,858 50.5 1,031,600 99.10 0.0 0 0.068 0.0 0 0.0

47,389 2.1 5,018 0.5448 0.0 0 0.0

9,693 0.4 0 0.00 0.0 0 0.0

203,116 9.0 0 0.016,308 0.7 3,221 0.3

0 0.0 0 0.0279,197 12.4 0 0.048,751 2.2 0 0.0321,571 14.3 918 0.1188,400 8.4 0 0.0

2,252,799 100.0 1,040,757 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分434 0.2 0

17,102 8.1 01,865 0.9 0503 0.2 0

172,423 81.4 30,045170,712 80.6 30,045

658 0.3 0

3,029 1.4 00 0.0 00 0.0 0

196,014 92.5 30,0450 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 15,915 7.5 0

15,915 7.5 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

211,929 100.0 30,045

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,252,799 1,899,935

2,119,046 1,796,197

133,753 103,738

9,200 1,928

124,553 101,81022,730 36,855

428 495106,174 137,175150,000 0-20,668 174,525

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

29 84,140 2,9010 0 00 0 0

0 0 09 15,610 1,73438 99,750 2,625

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,280助 役 1 12.04.01 5,820収 入 役 0 0教 育 長 1 12.04.01 5,530議 会 議 長 1 12.04.01 2,910議会副議長 1 12.04.01 2,250議 会 議 員 8 12.04.01 2,030

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 332,728 15.7 320,168 320,155 28.8

うち職員給 193,194 9.1 182,919 - -扶 助 費 4,192 0.2 1,835 1,763 0.2公 債 費 355,148 16.8 355,148 248,974 22.4元利償還金 355,148 16.8 355,148 248,974 22.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費692,068 32.7 677,151 570,892 51.4278,289 13.1 193,636 166,504 15.0

維 持 補 修 費 7,613 0.4 6,325 6,325 0.6補 助 費 等 97,837 4.6 95,070 91,432 8.2うち一部事務組合負担金 50,548 2.4 50,548 50,548 4.6

繰 出 金 159,467 7.5 157,737 20,668 1.9積 立 金 532,686 25.1 288,914 0 0.0投資・出資金・貸付金 30 0.0 30 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

351,056 16.6投 資 的 経 費 71,146

0 0.0うち人件費 0351,056 16.6普通建設事業費 71,146

うち11.5{ 106,377 5.0 70,826

災害復旧事業費

244,679 320

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,119,046 100.0 1,490,009

経常経費充当一般財源等計855,821 千円

経 常 収 支 比 率77.1 % %82.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,623,762 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

40,961

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

40,961

総 務 費 768,657 36.3 24,177 507,032民 生 費 77,615 3.7 0 66,362

103,362衛 生 費 4.9 1,943 50,151労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 270,518 12.8 256,834 15,414商 工 費 271,891 12.8 14,693 244,691土 木 費 49,622 2.3 2,321 42,096消 防 費 97,251 4.6 44,173 97,203教 育 費 84,021 4.0 6,915 70,951災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 355,148 16.8 0 355,148諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,119,046 100.0 351,056 1,490,009

公営事業等への繰出

合 計カンコウ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

159,467130,7487,111

0

10,171

0

11,437

国民健康保険事業

実 質 収 支 11,707再 差 引 収 支 11,952加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 146被 保 険 者 数 ( 人 ) 380

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 45国庫支出金 45

保険給付費 62

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 151,318基準財政需要額 941,525標準税収入額 197,983標準財政規模 987,493

財政力指数11~13 0.16実質収支比率 12.6経常一般財源等比率 105.4公債費負担比率 21.9公 債 費 比 率 18.4

起債制限比率 5.1

積立金現在高

財 調 190,954減 債 839,953特定目的 1,045,137

地 方 債 現 在 高 1,838,639うち政府資金 1,576,043

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 15,099

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 66,192徴収率

現年計

100.0 100.0100.0 100.0

100.0 100.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

34

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

700 0.0 0 0.068,700 3.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 35: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

1,887 人人%

2,041-7.51,933 人

人1,923

0.5 %

12 年 国 調区 分

190

18.5第1次

第2次368

35.9

産 業 構 造

7 年 国 調

288

24.4

423

35.8

第3次468

45.6

469

39.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

153.13

12

1 2年国調世帯数

628

7年国調世帯数

619

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3652

イナムラ

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

136,752 6.0 136,752 8.830,470 1.3 30,470 2.06,377 0.3 6,377 0.418,131 0.8 18,131 1.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,184 0.6 14,184 0.90 0.0 0 0.0

5,546 0.2 5,546 0.41,475,310 64.8 1,343,452 86.21,343,452 59.0 1,343,452 86.2131,858 5.8 0 0.0

1,686,770 74.1 1,554,912 99.8483 0.0 483 0.0

2,825 0.1 0 0.065,323 2.9 173 0.01,232 0.1 0 0.032,775 1.4 0 0.0

0 0.0 0 0.095,675 4.2 0 0.0123,316 5.4 1,467 0.1

247 0.0 0 0.0101,904 4.5 0 0.046,910 2.1 0 0.017,320 0.8 697 0.0102,000 4.5 0 0.0

2,276,780 100.0 1,557,732 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,242 0.9 0

48,382 35.4 02,485 1.8 04,844 3.5 061,590 45.0 058,439 42.7 02,910 2.1 0

8,044 5.9 00 0.0 0

45 0.0 0129,542 94.7 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 7,210 5.3 0

7,210 5.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

136,752 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,276,780 2,563,462

2,206,636 2,516,552

70,144 46,910

21,364 13,162

48,780 33,74815,032 -16,98717,357 5415,647 25,583675 0

37,361 9,137

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

40 131,650 3,2917 19,890 2,8411 2,280 2,280

0 0 00 0 041 133,930 3,267

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,916助 役 1 14.04.01 5,529収 入 役 1 14.04.01 5,254教 育 長 1 14.04.01 5,254議 会 議 長 1 10.01.01 2,910議会副議長 1 10.01.01 2,250議 会 議 員 10 10.01.01 2,030

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 428,396 19.4 406,541 406,274 25.2

うち職員給 260,005 11.8 238,839 - -扶 助 費 21,317 1.0 9,416 8,090 0.5公 債 費 403,829 18.3 398,177 392,530 24.3元利償還金 403,826 18.3 398,174 392,527 24.3一時借入金利子 3 0.0 3 3 0.0

(義務的経費計)

物 件 費853,542 38.7 814,134 806,894 50.0271,730 12.3 185,753 110,522 6.9

維 持 補 修 費 41,027 1.9 36,408 36,408 2.3補 助 費 等 261,410 11.8 239,511 165,984 10.3うち一部事務組合負担金 131,721 6.0 131,721 127,491 7.9

繰 出 金 458,339 20.8 446,711 279,589 17.3積 立 金 33,615 1.5 21,847 0 0.0投資・出資金・貸付金 11,696 0.5 8,196 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

275,277 12.5投 資 的 経 費 132,667

3,776 0.2うち人件費 3,776262,220 11.9普通建設事業費 130,764

うち1.8{ 200,799 9.1 115,346

災害復旧事業費

39,288 9,785

13,057 0.6 1,9030失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,206,636 100.0 1,885,227

経常経費充当一般財源等計1,399,397 千円

経 常 収 支 比 率86.7 % %89.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,955,371 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

57,598

構 成 比

2.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

57,598

総 務 費 344,304 15.6 60,194 329,216民 生 費 239,550 10.9 8,001 176,020

177,201衛 生 費 8.0 14,766 164,162労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 237,220 10.8 70,278 143,816商 工 費 367,338 16.6 9,697 334,238土 木 費 126,195 5.7 57,716 82,409消 防 費 99,463 4.5 31,777 68,345教 育 費 140,881 6.4 9,791 129,343災 害 復 旧 費 13,057 0.6 0 1,903

公 債 費 403,829 18.3 0 398,177諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,206,636 100.0 262,220 1,885,227

公営事業等への繰出

合 計カンコウ カンスイ ゲスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

458,339287,80957,192

0

36,506

30,601

46,231

国民健康保険事業

実 質 収 支 18,203再 差 引 収 支 11,666加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 441被 保 険 者 数 ( 人 ) 972

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 53国庫支出金 88

保険給付費 107

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 159,682基準財政需要額 1,504,359標準税収入額 203,174標準財政規模 1,546,626

財政力指数11~13 0.10実質収支比率 3.2経常一般財源等比率 100.7公債費負担比率 20.4公 債 費 比 率 15.2

起債制限比率 9.3

積立金現在高

財 調 304,473減 債 375,775特定目的 648,815

地 方 債 現 在 高 2,710,691うち政府資金 1,999,232

(

支出予定額)

物件等購入 5,006保証・補償 0そ の 他 0

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 61,000徴収率

現年計

99.9 99.7100.0 100.0

99.8 99.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

35

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,100 0.1 0 0.053,600 2.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 36: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,081 人人%

3,172-2.93,099 人

人3,117

-0.6 %

12 年 国 調区 分

359

22.8第1次

第2次529

33.6

産 業 構 造

7 年 国 調

483

26.4

648

35.5

第3次687

43.6

696

38.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

119.50

26

1 2年国調世帯数

950

7年国調世帯数

968

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3661

ナンゴウムラ

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

222,379 7.3 222,379 11.439,926 1.3 39,926 2.09,217 0.3 9,217 0.531,611 1.0 31,611 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

18,569 0.6 18,569 0.90 0.0 0 0.0

7,649 0.3 7,649 0.41,783,788 58.8 1,625,187 83.11,625,187 53.6 1,625,187 83.1158,601 5.2 0 0.0

2,113,139 69.6 1,954,538 99.9595 0.0 595 0.0

14,284 0.5 0 0.034,962 1.2 217 0.02,564 0.1 0 0.0

134,809 4.4 0 0.00 0.0 0 0.0

179,866 5.9 0 0.05,962 0.2 657 0.01,200 0.0 0 0.0

162,557 5.4 0 0.081,175 2.7 0 0.036,915 1.2 637 0.0266,100 8.8 0 0.0

3,034,128 100.0 1,956,644 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,798 0.8 0

64,946 29.2 05,965 2.7 012,595 5.7 0103,134 46.4 0102,376 46.0 04,968 2.2 0

16,173 7.3 00 0.0 00 0.0 0

209,579 94.2 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 12,800 5.8 0

12,800 5.8 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

222,379 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,034,128 3,030,038

2,966,435 2,948,863

67,693 81,175

0 14,007

67,693 67,168525 11,920

90,357 60,4140 0

30,000 60,00060,882 12,334

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

61 205,330 3,3668 26,140 3,2681 2,860 2,860

0 0 00 0 062 208,190 3,358

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 6,552助 役 1 13.04.01 5,529収 入 役 1 13.04.01 5,254教 育 長 1 13.04.01 5,254議 会 議 長 1 13.04.01 2,765議会副議長 1 13.04.01 2,138議 会 議 員 12 13.04.01 1,929

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 624,540 21.1 577,514 567,110 28.1

うち職員給 389,266 13.1 349,156 - -扶 助 費 47,450 1.6 25,626 23,957 1.2公 債 費 454,712 15.3 451,854 451,854 22.4元利償還金 454,623 15.3 451,765 451,765 22.4一時借入金利子 89 0.0 89 89 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,126,702 38.0 1,054,994 1,042,921 51.7274,130 9.2 196,282 150,827 7.5

維 持 補 修 費 52,045 1.8 50,679 50,679 2.5補 助 費 等 474,872 16.0 452,462 364,650 18.1うち一部事務組合負担金 306,569 10.3 306,569 295,724 14.7

繰 出 金 344,276 11.6 310,237 186,303 9.2積 立 金 131,462 4.4 129,999 0 0.0投資・出資金・貸付金 11,060 0.4 60 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

551,888 18.6投 資 的 経 費 85,787

31,712 1.1うち人件費 30,240531,132 17.9普通建設事業費 84,390

うち12.3{ 144,095 4.9 80,475

災害復旧事業費

364,987 3,365

20,756 0.7 1,3970失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,966,435 100.0 2,280,500

経常経費充当一般財源等計1,795,380 千円

経 常 収 支 比 率88.9 % %91.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,348,193 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

62,365

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

62,365

総 務 費 565,376 19.1 45,926 492,098民 生 費 385,251 13.0 0 303,521

261,925衛 生 費 8.8 1,077 256,521労 働 費 2,245 0.1 0 60農林水産業費 280,599 9.5 186,780 103,254商 工 費 218,697 7.4 30,994 176,236土 木 費 236,331 8.0 95,192 126,129消 防 費 261,286 8.8 161,162 102,729教 育 費 216,892 7.3 10,001 204,336災 害 復 旧 費 20,756 0.7 0 1,397

公 債 費 454,712 15.3 0 451,854諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,966,435 100.0 531,132 2,280,500

公営事業等への繰出

合 計カンコウ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

344,276134,24570,634

0

43,498

15,289

80,610

国民健康保険事業

実 質 収 支 32,475再 差 引 収 支 26,543加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 601被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,351

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 49国庫支出金 67

保険給付費 104

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 251,062基準財政需要額 1,877,640標準税収入額 321,207標準財政規模 1,946,394

財政力指数11~13 0.13実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 19.2公 債 費 比 率 11.9

起債制限比率 8.2

積立金現在高

財 調 281,269減 債 140,764特定目的 296,657

地 方 債 現 在 高 3,560,384うち政府資金 3,051,553

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 105

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 90,000徴収率

現年計

99.9 99.5100.0 100.0

99.7 98.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

36

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,100 0.1 0 0.058,700 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 37: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,557 人人%

5,804-4.35,629 人

人5,637

-0.1 %

12 年 国 調区 分

467

15.9第1次

第2次1,202

41.0

産 業 構 造

7 年 国 調

657

19.9

1,366

41.5

第3次1,266

43.1

1,269

38.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

747.53

7

1 2年国調世帯数

1,972

7年国調世帯数

1,929

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3679

タダミマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

935,473 17.0 935,473 27.878,028 1.4 78,028 2.314,808 0.3 14,808 0.455,091 1.0 55,091 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

36,319 0.7 36,319 1.10 0.0 0 0.0

11,873 0.2 11,873 0.42,434,956 44.4 2,224,987 66.12,224,987 40.5 2,224,987 66.1209,969 3.8 0 0.0

3,566,548 65.0 3,356,579 99.71,455 0.0 1,455 0.012,241 0.2 0 0.064,619 1.2 825 0.031,434 0.6 0 0.0322,737 5.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0327,575 6.0 0 0.028,594 0.5 7,446 0.24,000 0.1 0 0.0

306,638 5.6 0 0.030,903 0.6 0 0.0328,724 6.0 76 0.0463,500 8.4 0 0.0

5,488,968 100.0 3,366,381 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,582 0.4 0

113,213 12.1 013,289 1.4 030,337 3.2 0718,832 76.8 89,676710,809 76.0 89,6768,874 0.9 0

38,494 4.1 00 0.0 0

856 0.1 0927,477 99.1 89,676

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 7,996 0.9 0

7,996 0.9 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

935,473 100.0 89,676

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,488,968 6,120,721

5,236,576 6,058,220

252,392 62,501

197,445 1,658

54,947 60,843-4,298 -4,144

353 579105,737 0

0 0101,792 -3,565

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

104 333,170 3,2047 23,730 3,3900 0 0

0 0 00 0 0

104 333,170 3,204

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.01.01 7,530助 役 1 8.01.01 6,020収 入 役 1 8.01.01 5,720教 育 長 1 8.01.01 5,720議 会 議 長 1 8.01.01 3,010議会副議長 1 8.01.01 2,330議 会 議 員 14 8.01.01 2,110

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 998,188 19.1 948,439 901,599 25.6

うち職員給 656,207 12.5 610,874 - -扶 助 費 56,386 1.1 15,858 7,143 0.2公 債 費 739,271 14.1 727,701 621,964 17.7元利償還金 738,874 14.1 727,304 621,567 17.6一時借入金利子 397 0.0 397 397 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,793,845 34.3 1,691,998 1,530,706 43.5524,928 10.0 380,929 273,893 7.8

維 持 補 修 費 150,258 2.9 134,919 130,013 3.7補 助 費 等 706,724 13.5 662,507 532,193 15.1うち一部事務組合負担金 338,458 6.5 338,458 322,623 9.2

繰 出 金 592,505 11.3 565,215 262,903 7.5積 立 金 253,642 4.8 1 0 0.0投資・出資金・貸付金 48,120 0.9 120 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,166,554 22.3投 資 的 経 費 426,211

29,456 0.6うち人件費 28,9561,125,413 21.5普通建設事業費 418,113

うち7.9{ 688,465 13.1 398,730

災害復旧事業費

413,848 9,771

41,141 0.8 8,0980失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,236,576 100.0 3,861,900

経常経費充当一般財源等計2,729,708 千円

経 常 収 支 比 率77.5 % %81.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,114,292 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

85,580

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

85,580

総 務 費 830,074 15.9 173,679 665,777民 生 費 483,424 9.2 0 361,060

432,528衛 生 費 8.3 41,892 416,965労 働 費 500 0.0 0 500農林水産業費 654,278 12.5 219,853 413,778商 工 費 420,991 8.0 95,772 283,055土 木 費 268,430 5.1 90,263 194,445消 防 費 204,144 3.9 14,861 191,750教 育 費 1,076,215 20.6 489,093 513,191災 害 復 旧 費 41,141 0.8 0 8,098

公 債 費 739,271 14.1 0 727,701諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,236,576 100.0 1,125,413 3,861,900

公営事業等への繰出

合 計カンコウ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

592,505158,123118,828

0

87,524

90,316

137,714

国民健康保険事業

実 質 収 支 28,393再 差 引 収 支 12,074加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,226被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,531

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 54国庫支出金 80

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 802,375基準財政需要額 3,029,606標準税収入額 1,043,192標準財政規模 3,268,179

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 1.7経常一般財源等比率 103.0公債費負担比率 17.7公 債 費 比 率 9.3

起債制限比率 7.0

積立金現在高

財 調 320,875減 債 273,852特定目的 1,268,663

地 方 債 現 在 高 5,579,110うち政府資金 5,139,527

(

支出予定額)

物件等購入 97,523保証・補償 0そ の 他 105,698

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 125,893徴収率

現年計

99.8 99.099.4 99.4

99.9 99.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

37

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,300 0.1 0 0.0150,000 2.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 38: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,687 人人%

7,6520.5

7,470 人人7,535

-0.9 %

12 年 国 調区 分

1,331

32.9第1次

第2次961

23.7

産 業 構 造

7 年 国 調

1,524

36.5

1,035

24.8

第3次1,757

43.4

1,620

38.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

28.18

273

1 2年国調世帯数

1,787

7年国調世帯数

1,704

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

3814

キタアイヅムラ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

611,874 18.9 611,874 26.260,864 1.9 60,864 2.621,743 0.7 21,743 0.971,270 2.2 71,270 3.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

28,337 0.9 28,337 1.20 0.0 0 0.0

17,134 0.5 17,134 0.71,665,316 51.3 1,520,718 65.01,520,718 46.9 1,520,718 65.0144,598 4.5 0 0.0

2,476,538 76.4 2,331,940 99.71,855 0.1 1,855 0.13,504 0.1 0 0.046,362 1.4 1,812 0.13,504 0.1 0 0.0

135,464 4.2 0 0.00 0.0 0 0.0

125,433 3.9 0 0.05,817 0.2 0 0.01,625 0.1 0 0.0

136,803 4.2 0 0.082,968 2.6 0 0.083,298 2.6 2,553 0.1140,200 4.3 0 0.0

3,243,371 100.0 2,338,160 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,220 0.7 0

160,455 26.2 014,017 2.3 028,901 4.7 0347,295 56.8 0347,295 56.8 012,710 2.1 0

44,276 7.2 00 0.0 00 0.0 0

611,874 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

611,874 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,243,371 3,225,264

3,053,077 3,059,296

190,294 165,968

0 1,358

190,294 164,61025,684 -4,913

950 1,2980 0

80,000 80,000-53,366 -83,615

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

75 246,310 3,28412 36,850 3,0718 27,470 3,434

0 0 00 0 083 273,780 3,299

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 7,100助 役 1 8.04.01 5,820収 入 役 1 8.04.01 5,460教 育 長 1 8.04.01 5,460議 会 議 長 1 8.04.01 2,590議会副議長 1 8.04.01 2,150議 会 議 員 14 8.04.01 1,940

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 784,962 25.7 700,682 699,073 28.9

うち職員給 507,050 16.6 423,157 - -扶 助 費 66,302 2.2 23,078 17,538 0.7公 債 費 270,464 8.9 263,058 263,058 10.9元利償還金 270,416 8.9 263,010 263,010 10.9一時借入金利子 48 0.0 48 48 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,121,728 36.7 986,818 979,669 40.5524,718 17.2 383,733 319,868 13.2

維 持 補 修 費 14,840 0.5 14,493 14,493 0.6補 助 費 等 349,942 11.5 310,483 255,020 10.5うち一部事務組合負担金 159,433 5.2 159,433 155,413 6.4

繰 出 金 414,299 13.6 396,211 220,474 9.1積 立 金 75,244 2.5 68,881 0 0.0投資・出資金・貸付金 10,620 0.3 80 80 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

541,686 17.7投 資 的 経 費 431,362

16,675 0.5うち人件費 16,675520,154 17.0普通建設事業費 430,324

うち1.2{ 443,758 14.5 370,205

災害復旧事業費

35,935 19,658

21,532 0.7 1,0380失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,053,077 100.0 2,592,061

経常経費充当一般財源等計1,789,604 千円

経 常 収 支 比 率74.0 % %76.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,782,355 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

78,199

構 成 比

2.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

78,199

総 務 費 427,319 14.0 50,756 388,626民 生 費 520,328 17.0 7,302 363,179

213,457衛 生 費 7.0 205 206,681労 働 費 3,190 0.1 0 141農林水産業費 394,821 12.9 155,099 339,167商 工 費 44,252 1.4 2,194 17,602土 木 費 396,300 13.0 214,281 329,703消 防 費 151,157 5.0 20,223 149,057教 育 費 532,058 17.4 70,094 455,610災 害 復 旧 費 21,532 0.7 0 1,038

公 債 費 270,464 8.9 0 263,058諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,053,077 100.0 520,154 2,592,061

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

426,668169,13353,297

0

65,820

12,369

126,049

国民健康保険事業

実 質 収 支 76,488再 差 引 収 支 58,912加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,145被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,114

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 61国庫支出金 82

保険給付費 106

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 626,606基準財政需要額 2,148,916標準税収入額 814,304標準財政規模 2,335,022

財政力指数11~13 0.29実質収支比率 8.1経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 9.5公 債 費 比 率 10.1

起債制限比率 6.2

積立金現在高

財 調 330,202減 債 33,962特定目的 1,413,840

地 方 債 現 在 高 1,826,137うち政府資金 833,877

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 324,226

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 188,982徴収率

現年計

98.3 95.798.8 96.3

97.9 94.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

38

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,000 0.2 0 0.072,700 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 39: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,633 人人%

3,871-6.13,703 人

人3,746

-1.1 %

12 年 国 調区 分

469

25.1第1次

第2次684

36.7

産 業 構 造

7 年 国 調

521

25.7

839

41.5

第3次709

38.0

661

32.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

156.98

23

1 2年国調世帯数

975

7年国調世帯数

1,004

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4012

アツシオカノウムラ

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

215,309 7.1 215,309 11.731,844 1.0 31,844 1.78,817 0.3 8,817 0.527,957 0.9 27,957 1.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,844 0.5 14,844 0.80 0.0 0 0.0

6,135 0.2 6,135 0.31,690,566 55.4 1,524,972 83.21,524,972 50.0 1,524,972 83.2165,594 5.4 0 0.0

1,995,472 65.4 1,829,878 99.9745 0.0 745 0.0

1,606 0.1 0 0.057,659 1.9 1,825 0.12,995 0.1 0 0.047,516 1.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0206,497 6.8 0 0.015,027 0.5 58 0.01,260 0.0 0 0.0

149,551 4.9 0 0.0253,912 8.3 0 0.053,412 1.8 104 0.0265,700 8.7 0 0.0

3,051,352 100.0 1,832,610 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,108 1.0 0

58,007 26.9 03,898 1.8 02,862 1.3 0

125,462 58.3 0113,441 52.7 06,621 3.1 0

10,805 5.0 00 0.0 00 0.0 0

209,763 97.4 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 5,546 2.6 0

5,546 2.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

215,309 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,051,352 3,173,300

2,850,233 2,919,388

201,119 253,912

0 2,762

201,119 251,150-50,031 -22,69770,488 70,316124,011 070,000 074,468 47,619

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

54 172,470 3,1944 11,660 2,9156 21,540 3,590

0 0 00 0 060 194,010 3,234

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 6,678助 役 1 14.01.01 5,348収 入 役 1 14.01.01 5,016教 育 長 1 14.01.01 5,016議 会 議 長 1 14.04.01 2,531議会副議長 1 14.04.01 2,046議 会 議 員 12 14.04.01 1,843

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 569,746 20.0 558,250 552,204 29.0

うち職員給 345,745 12.1 335,924 - -扶 助 費 42,791 1.5 14,284 9,337 0.5公 債 費 575,248 20.2 574,958 450,947 23.7元利償還金 574,948 20.2 574,658 450,647 23.7一時借入金利子 300 0.0 300 300 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,187,785 41.7 1,147,492 1,012,488 53.2364,436 12.8 260,305 205,536 10.8

維 持 補 修 費 36,802 1.3 28,534 28,534 1.5補 助 費 等 332,254 11.7 271,641 186,530 9.8うち一部事務組合負担金 124,342 4.4 122,696 112,336 5.9

繰 出 金 194,426 6.8 186,026 78,077 4.1積 立 金 148,997 5.2 140,365 0 0.0投資・出資金・貸付金 15,493 0.5 3,633 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

570,040 20.0投 資 的 経 費 210,505

24,555 0.9うち人件費 24,238521,569 18.3普通建設事業費 206,696

うち3.6{ 292,433 10.3 120,994

災害復旧事業費

102,041 1,027

48,471 1.7 3,8090失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,850,233 100.0 2,248,501

経常経費充当一般財源等計1,511,165 千円

経 常 収 支 比 率79.4 % %82.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,449,620 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

71,007

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

71,007

総 務 費 482,013 16.9 8,244 454,042民 生 費 314,408 11.0 65,170 185,777

149,208衛 生 費 5.2 1,277 133,925労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 550,786 19.3 290,955 330,365商 工 費 78,003 2.7 21,795 35,997土 木 費 239,832 8.4 124,741 153,566消 防 費 104,141 3.7 251 104,082教 育 費 237,116 8.3 9,136 200,973災 害 復 旧 費 48,471 1.7 0 3,809

公 債 費 575,248 20.2 0 574,958諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,850,233 100.0 521,569 2,248,501

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

202,96256,85035,000

0

31,170

8,536

71,406

国民健康保険事業

実 質 収 支 17,252再 差 引 収 支 9,661加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 677被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,548

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 48国庫支出金 91

保険給付費 111

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 236,230基準財政需要額 1,762,507標準税収入額 304,020標準財政規模 1,828,992

財政力指数11~13 0.13実質収支比率 11.0経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 23.5公 債 費 比 率 14.4

起債制限比率 8.9

積立金現在高

財 調 204,945減 債 18,324特定目的 459,058

地 方 債 現 在 高 2,753,118うち政府資金 2,001,407

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,045,026

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 122,363徴収率

現年計

98.6 95.499.4 98.5

97.7 92.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

39

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,400 0.1 0 0.069,400 2.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 40: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,644 人人%

3,859-5.63,580 人

人3,627

-1.3 %

12 年 国 調区 分

263

14.0第1次

第2次464

24.6

産 業 構 造

7 年 国 調

319

14.8

560

26.0

第3次1,156

61.4

1,270

59.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

233.94

16

1 2年国調世帯数

1,095

7年国調世帯数

1,188

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4021

キタシオバラムラ

市 町 村 類 型 1-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

647,089 17.3 647,089 28.631,720 0.8 31,720 1.49,232 0.2 9,232 0.439,397 1.1 39,397 1.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,788 0.4 14,788 0.70 0.0 0 0.0

5,321 0.1 5,321 0.21,720,011 46.0 1,514,500 66.91,514,500 40.5 1,514,500 66.9205,511 5.5 0 0.0

2,467,558 65.9 2,262,047 99.9827 0.0 827 0.0

29,097 0.8 0 0.038,156 1.0 2,059 0.111,398 0.3 0 0.0220,091 5.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0186,075 5.0 0 0.02,738 0.1 236 0.01,992 0.1 0 0.0

105,998 2.8 0 0.0134,245 3.6 0 0.076,667 2.0 168 0.0467,400 12.5 0 0.0

3,742,242 100.0 2,265,337 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,496 0.4 0

58,152 9.0 011,441 1.8 05,663 0.9 0

515,595 79.7 0504,348 77.9 05,739 0.9 0

23,507 3.6 00 0.0 0

6,592 1.0 0629,185 97.2 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 17,904 2.8 0

17,904 2.8 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

647,089 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,742,242 3,443,527

3,610,082 3,309,282

132,160 134,245

1,991 32,465

130,169 101,78028,389 -32,038100,318 100,321

0 065,000 063,707 68,283

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

64 193,220 3,0194 10,860 2,7157 18,920 2,703

0 0 00 0 071 212,140 2,988

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 6,679助 役 1 14.01.01 5,349収 入 役 1 14.01.01 5,016教 育 長 1 14.01.01 5,016議 会 議 長 1 10.04.01 2,610議会副議長 1 10.04.01 2,110議 会 議 員 12 10.04.01 1,900

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 614,216 17.0 602,566 602,420 25.7

うち職員給 382,347 10.6 371,981 - -扶 助 費 34,116 0.9 15,042 13,739 0.6公 債 費 667,247 18.5 667,247 667,247 28.5元利償還金 666,247 18.5 666,247 666,247 28.4一時借入金利子 1,000 0.0 1,000 1,000 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,315,579 36.4 1,284,855 1,283,406 54.7330,589 9.2 234,155 146,331 6.2

維 持 補 修 費 65,525 1.8 62,455 62,455 2.7補 助 費 等 413,476 11.5 374,075 294,083 12.5うち一部事務組合負担金 141,641 3.9 141,641 141,641 6.0

繰 出 金 299,139 8.3 290,176 65,970 2.8積 立 金 160,726 4.5 158,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,920 1.0 5,620 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

989,128 27.4投 資 的 経 費 211,217

20,816 0.6うち人件費 19,939936,154 25.9普通建設事業費 184,604

うち16.7{ 268,639 7.4 142,410

災害復旧事業費

601,608 13,649

52,974 1.5 26,6130失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,610,082 100.0 2,620,553

経常経費充当一般財源等計1,852,245 千円

経 常 収 支 比 率79.0 % %81.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,752,713 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

70,432

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

70,432

総 務 費 797,830 22.1 130,303 641,758民 生 費 212,718 5.9 9,124 172,511

434,684衛 生 費 12.0 280,426 114,997労 働 費 3,700 0.1 0 0農林水産業費 358,290 9.9 199,001 196,076商 工 費 166,920 4.6 33,084 95,020土 木 費 404,136 11.2 162,696 272,339消 防 費 122,281 3.4 9,998 117,558教 育 費 297,240 8.2 89,892 224,372災 害 復 旧 費 52,974 1.5 0 26,613

公 債 費 667,247 18.5 0 667,247諸 支 出 費 21,630 0.6 21,630 21,630前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,610,082 100.0 936,154 2,620,553

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

299,139197,35012,644

0

33,150

0

55,995

国民健康保険事業

実 質 収 支 46,305再 差 引 収 支 38,763加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 613被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,450

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 82

保険給付費 112

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 670,232基準財政需要額 2,184,409標準税収入額 882,912標準財政規模 2,397,412

財政力指数11~13 0.32実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 94.5公債費負担比率 24.2公 債 費 比 率 18.6

起債制限比率 11.5

積立金現在高

財 調 295,641減 債 48,485特定目的 159,695

地 方 債 現 在 高 5,269,905うち政府資金 3,252,513

(

支出予定額)

物件等購入 60,056保証・補償 0そ の 他 445,082

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 25,677徴収率

現年計

77.3 50.097.4 92.8

72.8 44.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

40

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,500 0.1 0 0.077,000 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 41: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,612 人人%

10,695-0.8

10,688 人人10,728

-0.4 %

12 年 国 調区 分

1,093

20.0第1次

第2次1,960

35.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,172

21.2

2,231

40.4

第3次2,395

43.8

2,114

38.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

46.24

229

1 2年国調世帯数

2,939

7年国調世帯数

2,742

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4039

シオカワマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

776,643 17.4 776,643 27.165,825 1.5 65,825 2.331,188 0.7 31,188 1.190,822 2.0 90,822 3.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

30,660 0.7 30,660 1.10 0.0 0 0.0

24,996 0.6 24,996 0.92,002,136 45.0 1,837,589 64.21,837,589 41.3 1,837,589 64.2164,547 3.7 0 0.0

3,022,270 67.9 2,857,723 99.81,732 0.0 1,732 0.15,652 0.1 0 0.0

123,605 2.8 2,712 0.111,217 0.3 0 0.0296,463 6.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0217,279 4.9 0 0.05,438 0.1 654 0.0

86 0.0 0 0.036,246 0.8 0 0.062,038 1.4 0 0.066,859 1.5 101 0.0604,400 13.6 0 0.0

4,453,285 100.0 2,862,922 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,474 0.8 0

233,298 30.0 019,749 2.5 019,628 2.5 0424,632 54.7 0423,888 54.6 017,835 2.3 0

55,027 7.1 00 0.0 00 0.0 0

776,643 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

776,643 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,453,285 4,746,760

4,400,991 4,684,722

52,294 62,038

0 1,580

52,294 60,458-8,164 3,579

92 4260 122,1660 166,143

-8,072 -39,972

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

107 351,240 3,28314 41,950 2,9960 0 0

0 0 00 0 0

107 351,240 3,283

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○○×××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,935助 役 1 14.04.01 5,776収 入 役 1 14.04.01 5,396教 育 長 1 14.04.01 5,396議 会 議 長 1 8.04.01 2,700議会副議長 1 8.04.01 2,190議 会 議 員 18 8.04.01 1,970

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 998,793 22.7 886,318 845,115 28.6

うち職員給 648,110 14.7 539,395 - -扶 助 費 149,077 3.4 57,064 57,064 1.9公 債 費 588,656 13.4 532,397 532,397 18.0元利償還金 587,927 13.4 531,668 531,668 18.0一時借入金利子 729 0.0 729 729 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,736,526 39.5 1,475,779 1,434,576 48.5501,324 11.4 363,036 317,103 10.7

維 持 補 修 費 80,126 1.8 68,248 68,248 2.3補 助 費 等 508,513 11.6 444,191 361,874 12.2うち一部事務組合負担金 248,412 5.6 248,412 216,472 7.3

繰 出 金 392,880 8.9 378,001 213,160 7.2積 立 金 63,023 1.4 61,584 0 0.0投資・出資金・貸付金 73,600 1.7 10,470 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,044,999 23.7投 資 的 経 費 465,541

19,245 0.4うち人件費 19,2451,021,173 23.2普通建設事業費 464,874

うち2.1{ 647,984 14.7 227,685

災害復旧事業費

92,192 18,324

23,826 0.5 6670失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,400,991 100.0 3,266,850

経常経費充当一般財源等計2,394,961 千円

経 常 収 支 比 率81.0 % %83.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,319,144 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

93,607

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

93,607

総 務 費 570,709 13.0 10,615 528,371民 生 費 665,982 15.1 28,141 425,484

330,219衛 生 費 7.5 16,197 252,957労 働 費 931 0.0 0 201農林水産業費 508,310 11.5 314,333 391,042商 工 費 60,778 1.4 4,668 39,255土 木 費 863,225 19.6 566,651 441,786消 防 費 194,472 4.4 17,162 185,072教 育 費 500,276 11.4 63,406 376,011災 害 復 旧 費 23,826 0.5 0 667

公 債 費 588,656 13.4 0 532,397諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,400,991 100.0 1,021,173 3,266,850

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

461,163101,96874,738

0

65,155

68,283

151,019

国民健康保険事業

実 質 収 支 102,040再 差 引 収 支 90,712加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,775被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,057

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 90

保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 739,132基準財政需要額 2,579,605標準税収入額 963,063標準財政規模 2,800,652

財政力指数11~13 0.34実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 102.2公債費負担比率 16.0公 債 費 比 率 15.2

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 43,037減 債 416特定目的 649,422

地 方 債 現 在 高 6,762,393うち政府資金 3,318,555

(

支出予定額)

物件等購入 132,728保証・補償 0そ の 他 2,661,988

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 153,689徴収率

現年計

98.5 93.498.9 94.4

98.1 92.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

41

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,100 0.2 0 0.083,900 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 42: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,317 人人%

4,755-9.24,451 人

人4,496

-1.0 %

12 年 国 調区 分

620

27.5第1次

第2次763

33.8

産 業 構 造

7 年 国 調

783

30.0

929

35.6

第3次872

38.6

894

34.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

156.21

28

1 2年国調世帯数

1,276

7年国調世帯数

1,293

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4047

ヤマトマチ

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

231,671 6.3 231,671 9.936,382 1.0 36,382 1.610,585 0.3 10,585 0.534,944 0.9 34,944 1.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

16,944 0.5 16,944 0.70 0.0 0 0.0

7,325 0.2 7,325 0.32,197,730 59.4 1,996,487 85.51,996,487 54.0 1,996,487 85.5201,243 5.4 0 0.0

2,535,581 68.5 2,334,338 99.9619 0.0 619 0.0

37,628 1.0 0 0.084,626 2.3 836 0.03,167 0.1 0 0.091,275 2.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0243,993 6.6 0 0.06,246 0.2 0 0.02,524 0.1 0 0.0

125,496 3.4 0 0.0248,962 6.7 0 0.029,013 0.8 416 0.0289,800 7.8 0 0.0

3,698,930 100.0 2,336,209 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,428 1.0 0

74,371 32.1 04,180 1.8 01,738 0.8 0

108,005 46.6 0105,322 45.5 07,291 3.1 0

22,661 9.8 0121 0.1 0317 0.1 0

221,112 95.4 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 10,559 4.6 0

10,559 4.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

231,671 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,698,930 3,853,837

3,589,826 3,604,875

109,104 248,962

0 156,117

109,104 92,84516,259 -2,53839,147 49,075

0 071,925 49,640-16,519 -3,103

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

76 287,620 3,78410 36,490 3,6491 3,110 3,110

0 0 03 4,660 1,55380 295,390 3,692

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,878助 役 1 14.04.01 5,510収 入 役 1 14.04.01 5,159教 育 長 1 14.04.01 5,159議 会 議 長 1 14.04.01 2,412議会副議長 1 14.04.01 1,962議 会 議 員 12 14.04.01 1,764

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 770,022 21.5 750,603 742,453 30.8

うち職員給 499,323 13.9 480,452 - -扶 助 費 63,172 1.8 23,341 17,199 0.7公 債 費 517,398 14.4 517,398 517,398 21.4元利償還金 517,031 14.4 517,031 517,031 21.4一時借入金利子 367 0.0 367 367 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,350,592 37.6 1,291,342 1,277,050 52.9347,929 9.7 217,185 60,616 2.5

維 持 補 修 費 36,062 1.0 25,698 25,698 1.1補 助 費 等 615,768 17.2 537,988 361,917 15.0うち一部事務組合負担金 385,271 10.7 385,271 342,142 14.2

繰 出 金 357,575 10.0 343,963 185,650 7.7積 立 金 90,549 2.5 86,636 0 0.0投資・出資金・貸付金 18,875 0.5 105 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

772,476 21.5投 資 的 経 費 196,572

6,587 0.2うち人件費 4,611738,834 20.6普通建設事業費 191,029

うち7.4{ 451,029 12.6 161,337

災害復旧事業費

266,892 26,479

33,642 0.9 5,5430失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,589,826 100.0 2,699,489

経常経費充当一般財源等計1,910,931 千円

経 常 収 支 比 率79.2 % %81.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,808,593 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

67,966

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

67,966

総 務 費 523,311 14.6 15,432 473,319民 生 費 649,982 18.1 203,961 352,926

480,922衛 生 費 13.4 17,630 472,430労 働 費 8,853 0.2 0 4,083農林水産業費 530,824 14.8 304,557 239,896商 工 費 94,136 2.6 5,953 23,576土 木 費 212,998 5.9 84,083 142,281消 防 費 125,138 3.5 8,852 118,246教 育 費 344,656 9.6 98,366 281,825災 害 復 旧 費 33,642 0.9 0 5,543

公 債 費 517,398 14.4 0 517,398諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,589,826 100.0 738,834 2,699,489

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

357,575106,37783,849

0

59,931

0

107,418

国民健康保険事業

実 質 収 支 74,803再 差 引 収 支 60,365加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 927被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,078

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 63国庫支出金 89

保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 259,091基準財政需要額 2,253,800標準税収入額 333,151標準財政規模 2,329,638

財政力指数11~13 0.11実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 18.4公 債 費 比 率 13.3

起債制限比率 9.2

積立金現在高

財 調 333,019減 債 92,841特定目的 360,305

地 方 債 現 在 高 3,463,805うち政府資金 2,659,565

(

支出予定額)

物件等購入 79,048保証・補償 0そ の 他 184,452

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 143,965徴収率

現年計

99.7 98.9100.0 100.0

99.4 97.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

42

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,100 0.1 0 0.073,600 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 43: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,075 人人%

9,845-7.89,269 人

人9,397

-1.4 %

12 年 国 調区 分

1,209

25.2第1次

第2次1,762

36.8

産 業 構 造

7 年 国 調

1,208

22.3

2,418

44.7

第3次1,815

37.9

1,779

32.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

298.13

30

1 2年国調世帯数

2,927

7年国調世帯数

3,104

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4055

ニシアイヅマチ

市 町 村 類 型 3-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

603,710 7.8 603,710 15.1106,361 1.4 106,361 2.722,979 0.3 22,979 0.681,567 1.1 81,567 2.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

49,451 0.6 49,451 1.20 0.0 0 0.0

16,836 0.2 16,836 0.43,414,656 44.0 3,108,876 77.83,108,876 40.1 3,108,876 77.8305,780 3.9 0 0.0

4,295,560 55.4 3,989,780 99.91,425 0.0 1,425 0.06,595 0.1 0 0.0

151,637 2.0 3,061 0.17,725 0.1 0 0.0

639,255 8.2 0 0.00 0.0 0 0.0

689,702 8.9 0 0.012,048 0.2 0 0.0

637 0.0 0 0.0301,397 3.9 0 0.0215,132 2.8 0 0.049,451 0.6 287 0.0

1,382,100 17.8 0 0.0

7,752,664 100.0 3,994,553 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,065 0.8 0

149,135 24.7 015,853 2.6 023,828 3.9 0349,498 57.9 0347,401 57.5 013,828 2.3 0

45,075 7.5 00 0.0 0

646 0.1 0602,928 99.9 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 782 0.1 0

782 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

603,710 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,752,664 7,796,323

7,573,276 7,581,190

179,388 215,133

49,614 188,228

129,774 26,905102,870 -85,440178,702 204,873

0 77,289184,959 158,09096,613 38,632

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

118 372,600 3,1584 13,040 3,2601 3,720 3,720

0 0 00 0 0

119 376,320 3,162

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,560助 役 1 12.04.01 6,360収 入 役 1 12.04.01 6,040教 育 長 1 12.04.01 6,040議 会 議 長 1 12.04.01 2,750議会副議長 1 12.04.01 2,250議 会 議 員 16 12.04.01 2,020

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,042,960 13.8 991,539 979,155 23.8

うち職員給 673,370 8.9 624,138 - -扶 助 費 113,026 1.5 43,921 31,165 0.8公 債 費 1,012,957 13.4 1,000,126 1,000,126 24.3元利償還金 1,012,715 13.4 999,884 999,884 24.3一時借入金利子 242 0.0 242 242 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,168,943 28.6 2,035,586 2,010,446 48.9955,411 12.6 641,772 356,264 8.7

維 持 補 修 費 166,635 2.2 150,247 150,247 3.7補 助 費 等 733,067 9.7 658,129 287,614 7.0うち一部事務組合負担金 245,786 3.2 245,786 224,288 5.5

繰 出 金 527,720 7.0 502,913 268,302 6.5積 立 金 193,553 2.6 192,452 0 0.0投資・出資金・貸付金 28,750 0.4 100 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,799,197 37.0投 資 的 経 費 434,919

81,080 1.1うち人件費 73,4802,594,635 34.3普通建設事業費 395,991

うち17.4{ 1,251,608 16.5 379,459

災害復旧事業費

1,315,527 13,432

204,562 2.7 38,9280失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,573,276 100.0 4,616,118

経常経費充当一般財源等計3,072,873 千円

経 常 収 支 比 率74.7 % %76.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,789,326 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

95,088

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

95,088

総 務 費 1,135,622 15.0 93,883 957,904民 生 費 1,275,892 16.8 559,678 507,307

465,876衛 生 費 6.2 6,362 451,870労 働 費 5,703 0.1 0 1,553農林水産業費 635,782 8.4 308,370 358,714商 工 費 175,341 2.3 70,500 82,143土 木 費 731,965 9.7 408,465 426,939消 防 費 249,703 3.3 31,595 227,400教 育 費 1,584,785 20.9 1,115,782 468,146災 害 復 旧 費 204,562 2.7 0 38,928

公 債 費 1,012,957 13.4 0 1,000,126諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,573,276 100.0 2,594,635 4,616,118

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

583,813171,07374,566

49,873

80,159

56,093

152,049

国民健康保険事業

実 質 収 支 65,735再 差 引 収 支 40,874加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,027被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,631

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 77

保険給付費 98

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 701,286基準財政需要額 3,812,986標準税収入額 898,975標準財政規模 4,007,851

財政力指数11~13 0.18実質収支比率 3.2経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 20.9公 債 費 比 率 15.9

起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 452,176減 債 68,171特定目的 272,980

地 方 債 現 在 高 7,936,213うち政府資金 6,099,852

(

支出予定額)

物件等購入 18,980保証・補償 0そ の 他 487,837

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 151,374徴収率

現年計

99.1 97.199.3 98.0

98.9 96.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

43

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,000 0.1 0 0.0110,200 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 44: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

2,514 人人%

2,701-6.92,587 人

人2,613

-1.0 %

12 年 国 調区 分

419

29.5第1次

第2次514

36.2

産 業 構 造

7 年 国 調

468

30.6

604

39.5

第3次488

34.3

458

29.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

44.84

56

1 2年国調世帯数

667

7年国調世帯数

671

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4063

タカサトムラ

市 町 村 類 型 0-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

329,897 13.6 329,897 22.318,840 0.8 18,840 1.37,194 0.3 7,194 0.520,358 0.8 20,358 1.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

8,764 0.4 8,764 0.60 0.0 0 0.0

6,257 0.3 6,257 0.41,228,616 50.5 1,085,388 73.51,085,388 44.7 1,085,388 73.5143,228 5.9 0 0.0

1,619,926 66.6 1,476,698 99.90 0.0 0 0.0

740 0.0 0 0.049,216 2.0 854 0.12,381 0.1 0 0.0

217,278 8.9 0 0.00 0.0 0 0.0

156,483 6.4 0 0.01,839 0.1 0 0.0

81 0.0 0 0.027,562 1.1 0 0.066,160 2.7 0 0.024,589 1.0 82 0.0264,300 10.9 0 0.0

2,430,555 100.0 1,477,634 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,486 0.5 0

49,872 15.1 02,150 0.7 010,520 3.2 0239,509 72.6 0239,496 72.6 05,086 1.5 0

8,445 2.6 00 0.0 0

36 0.0 0317,104 96.1 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 12,793 3.9 0

12,793 3.9 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

329,897 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,430,555 2,766,762

2,365,331 2,700,602

65,224 66,160

1,761 12,317

63,463 53,843-1,631 -18,644

193 1820 146,8020 0

-1,438 128,340

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

55 179,290 3,2605 15,680 3,1360 0 0

0 0 00 0 055 179,290 3,260

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 6,930助 役 1 8.04.01 5,550収 入 役 1 8.04.01 5,210教 育 長 1 8.04.01 5,210議 会 議 長 1 8.04.01 2,570議会副議長 1 8.04.01 2,080議 会 議 員 10 8.04.01 1,870

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 539,333 22.8 497,585 495,733 32.5

うち職員給 339,439 14.4 300,231 - -扶 助 費 28,907 1.2 11,257 10,157 0.7公 債 費 399,425 16.9 399,425 399,425 26.2元利償還金 399,102 16.9 399,102 399,102 26.2一時借入金利子 323 0.0 323 323 0.0

(義務的経費計)

物 件 費967,665 40.9 908,267 905,315 59.4332,191 14.0 245,671 107,389 7.0

維 持 補 修 費 29,035 1.2 23,407 23,407 1.5補 助 費 等 257,082 10.9 192,461 115,389 7.6うち一部事務組合負担金 88,243 3.7 88,243 80,688 5.3

繰 出 金 203,350 8.6 198,549 83,846 5.5積 立 金 1,366 0.1 272 0 0.0投資・出資金・貸付金 11,260 0.5 40 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

563,382 23.8投 資 的 経 費 270,576

26,327 1.1うち人件費 26,327558,374 23.6普通建設事業費 265,568

うち5.5{ 399,066 16.9 258,737

災害復旧事業費

129,115 1,138

5,008 0.2 5,0080失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,365,331 100.0 1,839,243

経常経費充当一般財源等計1,235,346 千円

経 常 収 支 比 率81.0 % %83.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,904,467 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

58,858

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

58,858

総 務 費 309,953 13.1 12,500 285,593民 生 費 260,701 11.0 399 180,659

132,348衛 生 費 5.6 2,715 128,572労 働 費 820 0.0 0 100農林水産業費 313,353 13.2 73,249 215,486商 工 費 88,101 3.7 7,056 37,504土 木 費 463,773 19.6 408,923 209,690消 防 費 78,489 3.3 7,310 78,449教 育 費 254,502 10.8 46,222 239,899災 害 復 旧 費 5,008 0.2 0 5,008

公 債 費 399,425 16.9 0 399,425諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,365,331 100.0 558,374 1,839,243

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

203,35087,54446,106

0

34,297

0

35,403

国民健康保険事業

実 質 収 支 31,347再 差 引 収 支 26,193加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 418被 保 険 者 数 ( 人 ) 985

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 93

保険給付費 112

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 296,977基準財政需要額 1,383,390標準税収入額 389,088標準財政規模 1,474,476

財政力指数11~13 0.21実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 21.0公 債 費 比 率 14.2

起債制限比率 7.9

積立金現在高

財 調 117,065減 債 10,414特定目的 233,026

地 方 債 現 在 高 2,831,192うち政府資金 2,109,111

(

支出予定額)

物件等購入 3,731保証・補償 0そ の 他 36,828

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 82,962徴収率

現年計

99.8 99.399.8 99.6

99.8 99.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

44

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,300 0.1 0 0.045,300 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 45: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,109 人人%

4,357-5.74,205 人

人4,227

-0.5 %

12 年 国 調区 分

375

18.1第1次

第2次712

34.3

産 業 構 造

7 年 国 調

440

19.7

811

36.2

第3次989

47.6

984

43.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

59.69

69

1 2年国調世帯数

1,155

7年国調世帯数

1,203

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4071

バンダイマチ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

730,991 21.3 730,991 38.334,190 1.0 34,190 1.813,179 0.4 13,179 0.745,905 1.3 45,905 2.48,854 0.3 8,854 0.5

0 0.0 0 0.014,654 0.4 14,654 0.8

0 0.0 0 0.010,540 0.3 10,540 0.6

1,181,242 34.4 1,045,111 54.81,045,111 30.5 1,045,111 54.8136,131 4.0 0 0.0

2,039,555 59.4 1,903,424 99.8972 0.0 972 0.1

24,604 0.7 0 0.029,231 0.9 1,373 0.12,227 0.1 0 0.0

121,881 3.6 0 0.00 0.0 0 0.0

150,944 4.4 0 0.06,208 0.2 3 0.0230 0.0 0 0.0

92,156 2.7 0 0.0182,609 5.3 0 0.0157,804 4.6 943 0.0623,000 18.2 0 0.0

3,431,421 100.0 1,906,715 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,778 0.4 0

90,141 12.3 010,798 1.5 014,865 2.0 0553,647 75.7 0553,241 75.7 06,599 0.9 0

32,310 4.4 00 0.0 0

3,741 0.5 0714,879 97.8 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 16,112 2.2 0

16,112 2.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

730,991 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,431,421 3,254,942

3,277,270 3,072,333

154,151 182,609

0 16,629

154,151 165,980-11,829 13,53430,669 100,60851,182 78,64670,000 30,000

22 162,788

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

69 215,260 3,1203 8,830 2,9435 16,220 3,244

0 0 00 0 074 231,480 3,128

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.12.01 7,170助 役 1 9.12.01 5,790収 入 役 1 9.12.01 5,570教 育 長 1 9.12.01 5,490議 会 議 長 1 9.12.01 2,650議会副議長 1 9.12.01 2,150議 会 議 員 12 9.12.01 1,930

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 663,204 20.2 632,461 576,850 29.3

うち職員給 426,129 13.0 395,831 - -扶 助 費 59,213 1.8 19,512 12,904 0.7公 債 費 323,205 9.9 312,732 261,550 13.3元利償還金 323,205 9.9 312,732 261,550 13.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,045,622 31.9 964,705 851,304 43.2400,032 12.2 334,959 213,575 10.8

維 持 補 修 費 57,426 1.8 49,276 49,276 2.5補 助 費 等 332,894 10.2 267,745 197,110 10.0うち一部事務組合負担金 118,770 3.6 118,770 113,271 5.7

繰 出 金 225,903 6.9 217,317 116,410 5.9積 立 金 126,933 3.9 80,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 40 0.0 40 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,088,420 33.2投 資 的 経 費 297,899

25,534 0.8うち人件費 21,1771,049,169 32.0普通建設事業費 296,665

うち4.1{ 880,959 26.9 259,091

災害復旧事業費

132,960 20,924

39,251 1.2 1,2340失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,277,270 100.0 2,211,941

経常経費充当一般財源等計1,427,675 千円

経 常 収 支 比 率72.4 % %74.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,366,092 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

63,323

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

63,323

総 務 費 570,457 17.4 37,446 550,430民 生 費 343,132 10.5 27,238 256,285

751,006衛 生 費 22.9 526,484 232,067労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 264,512 8.1 74,476 152,055商 工 費 22,989 0.7 483 22,849土 木 費 510,060 15.6 350,996 247,415消 防 費 113,631 3.5 6,747 113,422教 育 費 275,704 8.4 25,299 260,129災 害 復 旧 費 39,251 1.2 0 1,234

公 債 費 323,205 9.9 0 312,732諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,277,270 100.0 1,049,169 2,211,941

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

225,90385,7419,656

0

36,056

5,510

88,940

国民健康保険事業

実 質 収 支 102,527再 差 引 収 支 96,295加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 783被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,663

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 74

保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 656,101基準財政需要額 1,692,342標準税収入額 862,942標準財政規模 1,908,053

財政力指数11~13 0.40実質収支比率 8.1経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 13.2公 債 費 比 率 7.9

起債制限比率 3.9

積立金現在高

財 調 253,846減 債 137,360特定目的 448,774

地 方 債 現 在 高 2,686,263うち政府資金 2,347,739

(

支出予定額)

物件等購入 317,843保証・補償 0そ の 他 2,998

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 165,966徴収率

現年計

99.4 97.199.3 95.9

99.3 97.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

45

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,600 0.1 0 0.060,100 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 46: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

18,178 人人%

18,874-3.7

18,113 人人18,399

-1.6 %

12 年 国 調区 分

1,149

12.5第1次

第2次2,250

24.5

産 業 構 造

7 年 国 調

1,323

13.5

2,555

26.0

第3次5,777

62.9

5,935

60.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

395.00

46

1 2年国調世帯数

5,272

7年国調世帯数

5,244

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4080

イナワシロマチ

市 町 村 類 型 5-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,343,359 24.3 2,343,359 42.395,504 1.0 95,504 1.756,852 0.6 56,852 1.0172,279 1.8 172,279 3.117,365 0.2 17,365 0.3

0 0.0 0 0.044,533 0.5 44,533 0.8

0 0.0 0 0.040,284 0.4 40,284 0.7

3,040,528 31.6 2,741,286 49.52,741,286 28.5 2,741,286 49.5299,242 3.1 0 0.0

5,810,704 60.3 5,511,462 99.54,221 0.0 4,221 0.17,028 0.1 0 0.0

117,327 1.2 6,840 0.115,996 0.2 6,688 0.1

1,214,875 12.6 0 0.00 0.0 0 0.0

368,468 3.8 0 0.010,561 0.1 8,677 0.2

163 0.0 0 0.013,468 0.1 0 0.0241,994 2.5 0 0.0217,889 2.3 891 0.0

1,611,400 16.7 0 0.0

9,634,094 100.0 5,538,779 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,095 0.5 0

413,686 17.7 057,160 2.4 047,024 2.0 0

1,541,461 65.8 01,527,547 65.2 0

27,407 1.2 0

154,930 6.6 00 0.0 0

40,775 1.7 02,293,538 97.9 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 49,821 2.1 0

49,821 2.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,343,359 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

9,634,094 9,245,153

9,342,578 9,003,159

291,516 241,994

68,630 33,259

222,886 208,73514,151 -14,233120,596 50,306

0 00 0

134,747 36,073

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

167 527,510 3,15919 56,140 2,95516 54,640 3,415

0 0 00 0 0

183 582,150 3,181

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 5.04.01 7,800助 役 1 5.04.01 6,240収 入 役 1 5.04.01 5,930教 育 長 1 5.04.01 5,850議 会 議 長 1 5.04.01 2,890議会副議長 1 5.04.01 2,340議 会 議 員 20 5.04.01 2,110

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,474,393 15.8 1,365,052 1,360,892 23.8

うち職員給 991,867 10.6 887,775 - -扶 助 費 194,635 2.1 67,511 58,078 1.0公 債 費 1,157,321 12.4 1,062,248 1,039,190 18.2元利償還金 1,156,461 12.4 1,061,388 1,038,330 18.2一時借入金利子 860 0.0 860 860 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,826,349 30.3 2,494,811 2,458,160 43.1910,147 9.7 770,959 696,660 12.2

維 持 補 修 費 293,131 3.1 273,134 273,134 4.8補 助 費 等 924,237 9.9 819,523 559,498 9.8うち一部事務組合負担金 349,773 3.7 349,773 346,520 6.1

繰 出 金 781,912 8.4 739,448 505,432 8.9積 立 金 122,147 1.3 121,327 0 0.0投資・出資金・貸付金 162,240 1.7 360 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,322,415 35.6投 資 的 経 費 879,484

107,945 1.2うち人件費 95,3613,176,233 34.0普通建設事業費 863,364

うち17.8{ 1,417,147 15.2 832,992

災害復旧事業費

1,662,727 11,713

146,182 1.6 16,1200失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

9,342,578 100.0 6,099,046

経常経費充当一般財源等計4,492,884 千円

経 常 収 支 比 率78.7 % %81.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,390,562 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

109,045

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

109,045

総 務 費 964,599 10.3 51,064 923,495民 生 費 918,169 9.8 5,344 620,096

416,464衛 生 費 4.5 13,611 392,025労 働 費 12,050 0.1 0 2,010農林水産業費 816,252 8.7 478,434 566,274商 工 費 389,141 4.2 19,005 213,898土 木 費 2,605,070 27.9 1,872,042 981,209消 防 費 353,270 3.8 42,320 317,316教 育 費 1,455,015 15.6 694,413 895,310災 害 復 旧 費 146,182 1.6 0 16,120

公 債 費 1,157,321 12.4 0 1,062,248諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 9,342,578 100.0 3,176,233 6,099,046

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンコウ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

795,462377,91039,074

13,550

132,719

14,200

218,009

国民健康保険事業

実 質 収 支 146,417再 差 引 収 支 118,784加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,004被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,847

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 81

保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,116,552基準財政需要額 4,861,439標準税収入額 2,790,745標準財政規模 5,532,031

財政力指数11~13 0.45実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 16.6公 債 費 比 率 11.2

起債制限比率 7.6

積立金現在高

財 調 468,838減 債 106,191特定目的 826,569

地 方 債 現 在 高 10,300,822うち政府資金 8,080,144

(

支出予定額)

物件等購入 868,623保証・補償 0そ の 他 1,449,306

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 196,811徴収率

現年計

94.4 78.098.6 95.3

93.7 80.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

46

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

18,400 0.2 0 0.0150,700 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 47: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

19,426 人人%

20,083-3.3

19,507 人人19,697

-1.0 %

12 年 国 調区 分

1,856

18.3第1次

第2次3,217

31.7

産 業 構 造

7 年 国 調

2,086

19.7

3,674

34.6

第3次5,049

49.8

4,826

45.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

91.65

212

1 2年国調世帯数

5,489

7年国調世帯数

5,404

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4217

アイヅバンゲマチ

市 町 村 類 型 5-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,488,208 18.7 1,488,208 28.9108,753 1.4 108,753 2.162,130 0.8 62,130 1.2185,594 2.3 185,594 3.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

50,566 0.6 50,566 1.00 0.0 0 0.0

46,426 0.6 46,426 0.93,484,602 43.7 3,199,370 62.03,199,370 40.1 3,199,370 62.0285,232 3.6 0 0.0

5,426,279 68.1 5,141,047 99.72,611 0.0 2,611 0.120,641 0.3 0 0.0204,991 2.6 2,150 0.011,940 0.1 0 0.0354,164 4.4 0 0.0

0 0.0 0 0.0339,147 4.3 0 0.0221,198 2.8 7,680 0.15,563 0.1 0 0.0

221,578 2.8 0 0.0385,598 4.8 0 0.0216,999 2.7 2,629 0.1559,200 7.0 0 0.0

7,969,909 100.0 5,156,117 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,633 0.8 0

454,108 30.5 035,753 2.4 041,361 2.8 0794,886 53.4 0793,459 53.3 032,756 2.2 0

116,589 7.8 00 0.0 0

767 0.1 01,487,853 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 355 0.0 0

355 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,488,208 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,969,909 8,772,974

7,684,854 8,387,376

285,055 385,598

4,052 8,177

281,003 377,421-96,418 54,82928,068 5,060

0 00 264,000

-68,350 -204,111

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

166 556,170 3,3508 21,600 2,70019 70,170 3,693

0 0 00 0 0

185 626,340 3,386

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,562助 役 1 14.04.01 6,080収 入 役 1 14.04.01 5,691教 育 長 1 14.04.01 5,691議 会 議 長 1 14.04.01 2,841議会副議長 1 14.04.01 2,299議 会 議 員 18 14.04.01 2,100

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,612,231 21.0 1,493,624 1,460,561 27.6

うち職員給 1,090,879 14.2 972,272 - -扶 助 費 236,054 3.1 94,587 38,904 0.7公 債 費 909,072 11.8 863,676 863,676 16.3元利償還金 909,037 11.8 863,641 863,641 16.3一時借入金利子 35 0.0 35 35 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,757,357 35.9 2,451,887 2,363,141 44.61,140,040 14.8 784,557 692,424 13.1

維 持 補 修 費 209,623 2.7 160,513 159,300 3.0補 助 費 等 926,961 12.1 826,080 659,884 12.5うち一部事務組合負担金 364,797 4.7 364,797 345,849 6.5

繰 出 金 604,919 7.9 565,258 215,640 4.1積 立 金 163,994 2.1 138,481 0 0.0投資・出資金・貸付金 88,091 1.1 6,234 6,234 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,793,869 23.3投 資 的 経 費 872,082

125,452 1.6うち人件費 125,4521,779,649 23.2普通建設事業費 860,904

うち4.4{ 1,158,614 15.1 646,783

災害復旧事業費

338,670 67,803

14,220 0.2 11,1780失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,684,854 100.0 5,805,092

経常経費充当一般財源等計4,096,623 千円

経 常 収 支 比 率77.4 % %79.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,090,147 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

116,388

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

116,388

総 務 費 911,082 11.9 28,209 830,564民 生 費 1,065,165 13.9 3,418 745,401

664,786衛 生 費 8.7 77,890 617,656労 働 費 10,723 0.1 0 1,866農林水産業費 788,152 10.3 470,894 496,840商 工 費 317,748 4.1 9,281 163,805土 木 費 1,404,376 18.3 953,231 799,335消 防 費 321,966 4.2 41,324 306,966教 育 費 1,161,176 15.1 195,402 851,417災 害 復 旧 費 14,220 0.2 0 11,178

公 債 費 909,072 11.8 0 863,676諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,684,854 100.0 1,779,649 5,805,092

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

831,135226,216130,823

0

164,074

0

310,022

国民健康保険事業

実 質 収 支 135,867再 差 引 収 支 101,016加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,417被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,959

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 86

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,503,322基準財政需要額 4,706,178標準税収入額 1,967,447標準財政規模 5,166,817

財政力指数11~13 0.31実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 14.2公 債 費 比 率 12.1

起債制限比率 8.7

積立金現在高

財 調 276,296減 債 18,062特定目的 595,565

地 方 債 現 在 高 7,306,192うち政府資金 5,403,134

(

支出予定額)

物件等購入 49,399保証・補償 0そ の 他 1,811,530

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 283,900徴収率

現年計

99.0 96.699.2 96.3

98.7 96.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

47

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

19,500 0.2 0 0.0120,000 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 48: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,601 人人%

3,642-1.13,717 人

人3,727

-0.3 %

12 年 国 調区 分

588

29.5第1次

第2次524

26.3

産 業 構 造

7 年 国 調

665

33.0

553

27.4

第3次882

44.2

793

39.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

16.36

220

1 2年国調世帯数

875

7年国調世帯数

835

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4225

ユガワムラ

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

276,402 13.5 276,402 18.926,978 1.3 26,978 1.810,496 0.5 10,496 0.725,577 1.3 25,577 1.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

12,566 0.6 12,566 0.90 0.0 0 0.0

9,332 0.5 9,332 0.61,218,172 59.7 1,103,287 75.21,103,287 54.0 1,103,287 75.2114,885 5.6 0 0.0

1,579,523 77.4 1,464,638 99.9582 0.0 582 0.0

14,645 0.7 0 0.013,100 0.6 789 0.11,875 0.1 0 0.045,538 2.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0113,143 5.5 0 0.02,886 0.1 150 0.0900 0.0 0 0.0

37,133 1.8 0 0.088,822 4.4 0 0.028,172 1.4 27 0.0115,100 5.6 0 0.0

2,041,419 100.0 1,466,186 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,130 0.8 0

70,757 25.6 03,677 1.3 014,121 5.1 0154,104 55.8 0154,104 55.8 06,993 2.5 0

24,620 8.9 00 0.0 00 0.0 0

276,402 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

276,402 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,041,419 2,104,169

1,960,845 2,015,347

80,574 88,822

2,720 4,162

77,854 84,660-6,806 -12,63873,528 403

0 80,4630 0

66,722 68,228

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

52 172,340 3,3144 11,450 2,8634 14,950 3,738

0 0 00 0 056 187,290 3,344

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,260助 役 1 12.04.01 5,800収 入 役 1 12.04.01 5,530教 育 長 1 12.04.01 5,530議 会 議 長 1 7.04.01 2,420議会副議長 1 7.04.01 2,000議 会 議 員 12 7.04.01 1,800

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 537,220 27.4 484,704 474,946 31.2

うち職員給 331,939 16.9 279,692 - -扶 助 費 40,847 2.1 14,568 10,530 0.7公 債 費 268,411 13.7 243,622 243,622 16.0元利償還金 268,411 13.7 243,622 243,622 16.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費846,478 43.2 742,894 729,098 48.0250,460 12.8 228,548 175,426 11.5

維 持 補 修 費 26,432 1.3 25,714 25,714 1.7補 助 費 等 227,340 11.6 207,102 146,675 9.7うち一部事務組合負担金 89,958 4.6 89,958 87,101 5.7

繰 出 金 235,273 12.0 227,570 95,044 6.3積 立 金 96,370 4.9 92,990 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,720 0.2 40 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

273,772 14.0投 資 的 経 費 152,829

19,326 1.0うち人件費 19,042273,772 14.0普通建設事業費 152,829

うち4.3{ 155,864 7.9 107,464

災害復旧事業費

84,810 12,267

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

1,960,845 100.0 1,677,687

経常経費充当一般財源等計1,171,957 千円

経 常 収 支 比 率77.1 % %79.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,758,261 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

62,922

構 成 比

3.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

62,922

総 務 費 385,085 19.6 26,627 373,976民 生 費 294,339 15.0 1,955 209,817

79,713衛 生 費 4.1 274 75,821労 働 費 714 0.0 0 34農林水産業費 316,064 16.1 142,562 226,776商 工 費 10,417 0.5 0 6,270土 木 費 146,082 7.4 51,190 108,925消 防 費 105,882 5.4 21,383 86,382教 育 費 291,216 14.9 29,781 283,142災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 268,411 13.7 0 243,622諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 1,960,845 100.0 273,772 1,677,687

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

235,273112,9751,344

0

25,022

0

95,932

国民健康保険事業

実 質 収 支 19,976再 差 引 収 支 13,303加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 570被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,377

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 89

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 295,655基準財政需要額 1,399,979標準税収入額 385,021標準財政規模 1,488,308

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 13.9公 債 費 比 率 8.9

起債制限比率 6.5

積立金現在高

財 調 261,815減 債 20,660特定目的 795,767

地 方 債 現 在 高 1,980,591うち政府資金 1,566,899

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 223,943

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 107,440徴収率

現年計

96.7 94.8100.0 100.0

94.1 91.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

48

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,900 0.2 0 0.049,800 2.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 49: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,669 人人%

5,136-9.14,751 人

人4,821

-1.5 %

12 年 国 調区 分

532

21.5第1次

第2次943

38.0

産 業 構 造

7 年 国 調

607

21.7

1,150

41.1

第3次1,004

40.5

1,044

37.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

176.07

27

1 2年国調世帯数

1,379

7年国調世帯数

1,398

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4233

ヤナイヅマチ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

594,366 13.3 594,366 22.860,641 1.4 60,641 2.312,168 0.3 12,168 0.542,755 1.0 42,755 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

28,191 0.6 28,191 1.10 0.0 0 0.0

9,870 0.2 9,870 0.42,047,650 45.9 1,858,210 71.21,858,210 41.7 1,858,210 71.2189,440 4.3 0 0.0

2,795,641 62.7 2,606,201 99.9978 0.0 978 0.0

17,292 0.4 0 0.0123,457 2.8 1,552 0.15,124 0.1 0 0.0

187,002 4.2 0 0.00 0.0 0 0.0

301,475 6.8 0 0.014,753 0.3 1,060 0.0

226 0.0 0 0.0165,349 3.7 0 0.072,051 1.6 0 0.061,444 1.4 113 0.0712,600 16.0 0 0.0

4,457,392 100.0 2,609,904 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,868 0.5 0

75,804 12.8 06,358 1.1 08,297 1.4 0

464,595 78.2 0462,435 77.8 07,716 1.3 0

25,397 4.3 00 0.0 0

540 0.1 0591,575 99.5 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 2,791 0.5 0

2,791 0.5 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

594,366 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,457,392 4,317,154

4,339,873 4,179,103

117,519 138,051

16,267 6,062

101,252 131,989-30,737 -99,179

775 201,0030 10,601

52,000 0-81,962 112,425

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

88 274,880 3,12411 31,990 2,9080 0 0

0 0 00 0 088 274,880 3,124

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 7,390助 役 1 11.01.01 5,980収 入 役 1 11.01.01 5,560教 育 長 1 11.01.01 5,560議 会 議 長 1 12.04.01 2,340議会副議長 1 12.04.01 1,890議 会 議 員 14 12.04.01 1,690

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 726,617 16.7 697,076 696,951 25.9

うち職員給 444,356 10.2 416,462 - -扶 助 費 60,887 1.4 21,012 13,939 0.5公 債 費 582,597 13.4 568,590 568,590 21.1元利償還金 582,371 13.4 568,364 568,364 21.1一時借入金利子 226 0.0 226 226 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,370,101 31.6 1,286,678 1,279,480 47.5531,532 12.2 350,394 280,713 10.4

維 持 補 修 費 80,554 1.9 69,910 69,910 2.6補 助 費 等 321,982 7.4 272,704 171,388 6.4うち一部事務組合負担金 139,394 3.2 139,394 137,977 5.1

繰 出 金 480,873 11.1 403,823 254,357 9.5積 立 金 23,525 0.5 13,700 0 0.0投資・出資金・貸付金 18,640 0.4 240 180 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,512,666 34.9投 資 的 経 費 618,555

72,752 1.7うち人件費 72,7521,335,292 30.8普通建設事業費 559,926

うち5.5{ 1,024,990 23.6 525,559

災害復旧事業費

240,156 16,437

177,374 4.1 58,6290失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,339,873 100.0 3,016,004

経常経費充当一般財源等計2,056,028 千円

経 常 収 支 比 率76.4 % %78.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,133,523 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

69,373

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

69,373

総 務 費 621,328 14.3 81,027 523,366民 生 費 642,588 14.8 200,811 403,218

206,980衛 生 費 4.8 3,586 199,448労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 667,775 15.4 470,692 253,055商 工 費 127,509 2.9 30,686 105,072土 木 費 657,105 15.1 440,452 358,682消 防 費 144,933 3.3 21,744 128,358教 育 費 442,311 10.2 86,294 348,213災 害 復 旧 費 177,374 4.1 0 58,629

公 債 費 582,597 13.4 0 568,590諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,339,873 100.0 1,335,292 3,016,004

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ カンスイ カンコウ

コクホ

ソノタ

480,873146,12363,800

19,100

102,330

48,287

101,233

国民健康保険事業

実 質 収 支 77,295再 差 引 収 支 65,268加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 919被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,164

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 58国庫支出金 103

保険給付費 133

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 594,617基準財政需要額 2,454,645標準税収入額 772,165標準財政規模 2,630,375

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 3.8経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 9.4

起債制限比率 4.1

積立金現在高

財 調 492,277減 債 471,895特定目的 1,399,406

地 方 債 現 在 高 4,692,275うち政府資金 4,176,629

(

支出予定額)

物件等購入 439,778保証・補償 0そ の 他 5,139

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 115,298徴収率

現年計

99.0 96.599.5 99.2

98.9 96.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

49

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,100 0.1 0 0.077,200 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 50: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,610 人人%

9,773-1.79,764 人

人9,864

-1.0 %

12 年 国 調区 分

765

15.9第1次

第2次1,714

35.6

産 業 構 造

7 年 国 調

866

17.2

1,868

37.1

第3次2,333

48.5

2,304

45.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

39.57

243

1 2年国調世帯数

2,504

7年国調世帯数

2,427

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4241

カワヒガシマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,123,079 31.0 1,123,079 42.959,317 1.6 59,317 2.332,600 0.9 32,600 1.272,601 2.0 72,601 2.823,354 0.6 23,354 0.9

0 0.0 0 0.027,618 0.8 27,618 1.1

0 0.0 0 0.039,007 1.1 39,007 1.5

1,306,046 36.0 1,200,766 45.91,200,766 33.1 1,200,766 45.9105,280 2.9 0 0.0

2,683,622 74.1 2,578,342 98.51,365 0.0 1,365 0.17,483 0.2 0 0.083,125 2.3 3,511 0.110,580 0.3 0 0.0131,334 3.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0178,420 4.9 0 0.08,591 0.2 0 0.02,006 0.1 0 0.0

128,321 3.5 0 0.0104,604 2.9 0 0.0134,314 3.7 34,206 1.3150,300 4.1 0 0.0

3,624,065 100.0 2,617,424 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,258 0.6 0

246,925 22.0 015,869 1.4 0140,283 12.5 0646,360 57.6 0646,360 57.6 015,640 1.4 0

44,801 4.0 00 0.0 0

3,417 0.3 01,119,553 99.7 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 3,526 0.3 0

3,526 0.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,123,079 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,624,065 3,847,820

3,550,836 3,692,219

73,229 155,601

0 51,751

73,229 103,850-30,621 -31,830

345 1870 0

55,000 30,000-85,276 -61,643

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

103 383,320 3,7229 34,330 3,8145 13,240 2,648

0 0 00 0 0

108 396,560 3,672

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 7,240助 役 1 8.04.01 5,840収 入 役 1 8.04.01 5,550教 育 長 1 8.04.01 5,550議 会 議 長 1 8.04.01 2,680議会副議長 1 8.04.01 2,180議 会 議 員 18 8.04.01 1,950

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,113,360 31.4 1,026,984 1,026,984 37.9

うち職員給 753,173 21.2 671,752 - -扶 助 費 97,461 2.7 31,448 31,448 1.2公 債 費 360,233 10.1 341,652 341,652 12.6元利償還金 360,233 10.1 341,652 341,652 12.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,571,054 44.2 1,400,084 1,400,084 51.6626,391 17.6 468,139 337,693 12.5

維 持 補 修 費 44,094 1.2 41,147 41,147 1.5補 助 費 等 474,809 13.4 398,765 312,871 11.5うち一部事務組合負担金 190,351 5.4 190,351 182,611 6.7

繰 出 金 254,597 7.2 236,710 204,509 7.5積 立 金 182,262 5.1 175,167 0 0.0投資・出資金・貸付金 16,910 0.5 80 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

380,719 10.7投 資 的 経 費 232,810

4,256 0.1うち人件費 4,256323,707 9.1普通建設事業費 225,848

うち0.5{ 302,952 8.5 220,902

災害復旧事業費

16,415 4,706

57,012 1.6 6,9620失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,550,836 100.0 2,952,902

経常経費充当一般財源等計2,296,304 千円

経 常 収 支 比 率84.7 % %87.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,026,131 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

88,851

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

88,851

総 務 費 626,597 17.6 22,628 577,009民 生 費 728,520 20.5 80,582 493,658

235,007衛 生 費 6.6 12,902 213,812労 働 費 730 0.0 0 0農林水産業費 278,819 7.9 52,911 176,143商 工 費 28,995 0.8 0 13,895土 木 費 270,410 7.6 107,202 247,668消 防 費 163,676 4.6 13,830 163,676教 育 費 711,986 20.1 33,652 629,576災 害 復 旧 費 57,012 1.6 0 6,962

公 債 費 360,233 10.1 0 341,652諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,550,836 100.0 323,707 2,952,902

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

276,90232,20022,305

0

54,878

0

167,519

国民健康保険事業

実 質 収 支 46,482再 差 引 収 支 40,482加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,527被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,410

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 79

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,079,312基準財政需要額 2,281,768標準税収入額 1,418,642標準財政規模 2,619,408

財政力指数11~13 0.43実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 11.3公 債 費 比 率 10.3

起債制限比率 5.4

積立金現在高

財 調 239,536減 債 66,938特定目的 837,239

地 方 債 現 在 高 2,609,689うち政府資金 1,198,436

(

支出予定額)

物件等購入 195,217保証・補償 0そ の 他 102,971

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 230,156徴収率

現年計

98.2 94.999.2 95.5

97.5 94.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

50

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

14,700 0.4 0 0.079,100 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 51: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

15,564 人人%

16,332-4.7

15,607 人人15,757

-1.0 %

12 年 国 調区 分

1,572

20.0第1次

第2次2,689

34.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,768

21.2

3,046

36.5

第3次3,594

45.7

3,521

42.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

195.67

80

1 2年国調世帯数

4,213

7年国調世帯数

4,112

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4411

アイヅタカダマチ

市 町 村 類 型 4-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

921,084 14.3 921,084 22.075,044 1.2 75,044 1.843,267 0.7 43,267 1.0124,072 1.9 124,072 3.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

34,984 0.5 34,984 0.80 0.0 0 0.0

30,001 0.5 30,001 0.73,189,922 49.5 2,949,270 70.52,949,270 45.8 2,949,270 70.5240,652 3.7 0 0.0

4,418,374 68.6 4,177,722 99.91,723 0.0 1,723 0.063,883 1.0 0 0.0131,573 2.0 2,518 0.17,916 0.1 0 0.0

229,569 3.6 0 0.00 0.0 0 0.0

463,820 7.2 0 0.04,936 0.1 0 0.05,415 0.1 0 0.0

152,120 2.4 0 0.0301,482 4.7 0 0.0242,720 3.8 768 0.0414,600 6.4 0 0.0

6,438,131 100.0 4,182,731 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,980 1.0 0

299,958 32.6 020,335 2.2 012,650 1.4 0477,267 51.8 0476,813 51.8 024,715 2.7 0

77,035 8.4 00 0.0 0

144 0.0 0921,084 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

921,084 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,438,131 7,101,852

6,234,641 6,800,370

203,490 301,482

10,462 2,101

193,028 299,381-106,353 128,00643,319 30,229

0 69,1000 60,000

-63,034 167,335

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

147 525,960 3,57819 63,140 3,3234 13,580 3,395

0 0 00 0 0

151 539,540 3,573

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,170助 役 1 14.04.01 6,080収 入 役 1 14.04.01 5,700教 育 長 1 14.04.01 5,700議 会 議 長 1 10.10.01 2,990議会副議長 1 10.10.01 2,420議 会 議 員 16 10.10.01 2,210

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,438,361 23.1 1,328,812 1,328,812 30.8

うち職員給 959,037 15.4 851,059 - -扶 助 費 247,758 4.0 77,401 69,733 1.6公 債 費 809,398 13.0 719,310 719,310 16.7元利償還金 807,906 13.0 717,818 717,818 16.6一時借入金利子 1,492 0.0 1,492 1,492 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,495,517 40.0 2,125,523 2,117,855 49.1854,938 13.7 593,597 463,709 10.7

維 持 補 修 費 51,310 0.8 30,394 30,394 0.7補 助 費 等 743,651 11.9 672,335 506,269 11.7うち一部事務組合負担金 316,896 5.1 316,896 301,851 7.0

繰 出 金 625,698 10.0 583,771 300,019 7.0積 立 金 232,007 3.7 220,658 0 0.0投資・出資金・貸付金 77,204 1.2 7,694 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,154,316 18.5投 資 的 経 費 430,873

70,013 1.1うち人件費 67,429957,583 15.4普通建設事業費 400,177

うち3.5{ 420,345 6.7 181,745

災害復旧事業費

216,425 11,532

196,733 3.2 30,6960失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,234,641 100.0 4,664,845

経常経費充当一般財源等計3,418,246 千円

経 常 収 支 比 率79.2 % %81.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,868,335 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

104,474

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

104,474

総 務 費 1,060,599 17.0 10,736 995,964民 生 費 1,064,786 17.1 9,339 704,063

441,314衛 生 費 7.1 51,375 398,319労 働 費 11,510 0.2 0 0農林水産業費 830,348 13.3 573,004 380,554商 工 費 257,496 4.1 665 199,496土 木 費 416,919 6.7 209,058 252,740消 防 費 288,111 4.6 36,439 266,445教 育 費 752,953 12.1 66,967 612,784災 害 復 旧 費 196,733 3.2 0 30,696

公 債 費 809,398 13.0 0 719,310諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,234,641 100.0 957,583 4,664,845

公営事業等への繰出

合 計コウチ スイドウ ゲスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

730,637136,724104,939

0

150,670

88,821

249,483

国民健康保険事業

実 質 収 支 150,338再 差 引 収 支 111,081加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,743被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,459

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 63国庫支出金 85

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 959,649基準財政需要額 3,911,816標準税収入額 1,254,004標準財政規模 4,203,274

財政力指数11~13 0.24実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 14.8公 債 費 比 率 11.8

起債制限比率 9.2

積立金現在高

財 調 129,943減 債 18,057特定目的 1,777,227

地 方 債 現 在 高 5,417,647うち政府資金 4,216,883

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 2,850,541

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 246,305徴収率

現年計

97.5 91.797.8 93.5

96.9 89.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

51

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

12,600 0.2 0 0.0119,600 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 52: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,506 人人%

6,3762.0

6,683 人人6,701

-0.3 %

12 年 国 調区 分

498

15.1第1次

第2次1,248

37.9

産 業 構 造

7 年 国 調

557

17.2

1,285

39.6

第3次1,548

47.0

1,396

43.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

40.14

162

1 2年国調世帯数

1,893

7年国調世帯数

1,755

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4420

アイヅホンゴウマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

428,275 11.9 428,275 21.037,330 1.0 37,330 1.819,700 0.5 19,700 1.050,867 1.4 50,867 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

17,365 0.5 17,365 0.90 0.0 0 0.0

15,358 0.4 15,358 0.81,590,333 44.3 1,447,559 71.01,447,559 40.3 1,447,559 71.0142,774 4.0 0 0.0

2,159,228 60.1 2,016,454 98.9938 0.0 938 0.0

1,638 0.0 0 0.0117,241 3.3 2,248 0.13,601 0.1 0 0.0

291,715 8.1 0 0.00 0.0 0 0.0

122,300 3.4 0 0.058,570 1.6 19,700 1.03,996 0.1 0 0.091,846 2.6 0 0.056,882 1.6 0 0.0218,001 6.1 77 0.0465,000 12.9 0 0.0

3,590,956 100.0 2,039,417 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,153 1.0 0

147,699 34.5 07,986 1.9 021,731 5.1 0203,752 47.6 0203,466 47.5 09,645 2.3 0

33,309 7.8 00 0.0 00 0.0 0

428,275 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

428,275 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,590,956 3,142,957

3,522,392 3,086,075

68,564 56,882

6,678 1,371

61,886 55,5116,375 12,028

148,241 149,50618,466 95,32654,500 43,000118,582 213,860

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

70 238,030 3,4008 23,830 2,9797 19,750 2,821

0 0 00 0 077 257,780 3,348

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 7,300助 役 1 10.04.01 5,890収 入 役 1 10.04.01 5,480教 育 長 1 10.04.01 5,480議 会 議 長 1 10.04.01 2,640議会副議長 1 10.04.01 2,180議 会 議 員 12 10.04.01 1,950

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 698,895 19.8 648,739 634,457 30.0

うち職員給 448,346 12.7 398,190 - -扶 助 費 58,587 1.7 19,487 17,125 0.8公 債 費 418,590 11.9 398,437 379,971 18.0元利償還金 418,554 11.9 398,401 379,935 18.0一時借入金利子 36 0.0 36 36 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,176,072 33.4 1,066,663 1,031,553 48.8554,830 15.8 349,875 249,517 11.8

維 持 補 修 費 40,491 1.1 33,141 33,141 1.6補 助 費 等 539,896 15.3 380,503 227,979 10.8うち一部事務組合負担金 149,183 4.2 149,183 142,573 6.7

繰 出 金 206,332 5.9 196,978 169,419 8.0積 立 金 149,577 4.2 148,479 0 0.0投資・出資金・貸付金 29,490 0.8 17,990 7,940 0.4前年度繰上充用金 0 0.0 0

825,704 23.4投 資 的 経 費 198,368

26,459 0.8うち人件費 26,459825,704 23.4普通建設事業費 198,368

うち13.8{ 321,121 9.1 177,913

災害復旧事業費

487,642 10,156

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,522,392 100.0 2,391,997

経常経費充当一般財源等計1,719,549 千円

経 常 収 支 比 率81.4 % %84.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,460,561 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

70,550

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

70,550

総 務 費 640,001 18.2 2,684 481,300民 生 費 573,706 16.3 126,374 316,371

262,865衛 生 費 7.5 13,562 232,212労 働 費 13,785 0.4 0 11,286農林水産業費 172,410 4.9 27,096 131,344商 工 費 117,065 3.3 4,628 61,406土 木 費 679,959 19.3 583,057 217,335消 防 費 169,688 4.8 39,973 131,734教 育 費 403,773 11.5 28,330 340,022災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 418,590 11.9 0 398,437諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,522,392 100.0 825,704 2,391,997

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

316,348110,01623,929

0

52,940

0

129,463

国民健康保険事業

実 質 収 支 33,478再 差 引 収 支 27,158加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,186被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,549

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 81

保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 434,985基準財政需要額 1,879,117標準税収入額 567,163標準財政規模 2,014,722

財政力指数11~13 0.22実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 16.2公 債 費 比 率 12.3

起債制限比率 8.8

積立金現在高

財 調 378,011減 債 15,733特定目的 62,933

地 方 債 現 在 高 3,845,418うち政府資金 3,285,046

(

支出予定額)

物件等購入 11,885保証・補償 0そ の 他 188,083

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 93,704徴収率

現年計

99.3 96.399.5 94.2

99.1 97.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

52

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,200 0.2 0 0.066,900 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 53: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,102 人人%

4,331-5.34,116 人

人4,199

-2.0 %

12 年 国 調区 分

573

26.2第1次

第2次624

28.6

産 業 構 造

7 年 国 調

698

29.8

721

30.7

第3次987

45.2

925

39.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

40.54

101

1 2年国調世帯数

986

7年国調世帯数

973

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4438

ニイツルムラ

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

213,956 8.2 213,956 11.929,908 1.1 29,908 1.710,810 0.4 10,810 0.629,893 1.1 29,893 1.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

13,949 0.5 13,949 0.80 0.0 0 0.0

7,056 0.3 7,056 0.41,610,949 61.6 1,467,718 81.31,467,718 56.1 1,467,718 81.3143,231 5.5 0 0.0

1,916,521 73.3 1,773,290 98.2669 0.0 669 0.0737 0.0 0 0.0

129,877 5.0 24,474 1.42,074 0.1 0 0.047,356 1.8 0 0.0

0 0.0 0 0.081,011 3.1 0 0.03,899 0.1 1,744 0.18,118 0.3 0 0.043,822 1.7 0 0.072,530 2.8 0 0.053,757 2.1 5,031 0.3255,900 9.8 0 0.0

2,616,271 100.0 1,805,208 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,426 1.1 0

67,726 31.7 02,861 1.3 0863 0.4 0

115,799 54.1 0114,652 53.6 08,218 3.8 0

14,510 6.8 00 0.0 00 0.0 0

212,403 99.3 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,553 0.7 0

1,553 0.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

213,956 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,616,271 2,944,280

2,547,187 2,871,750

69,084 72,530

13,994 8,175

55,090 64,355-9,265 8,98030,411 29,368

0 014,000 07,146 38,348

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

48 147,570 3,0747 18,720 2,6744 11,770 2,943

0 0 00 0 052 159,340 3,064

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×

市区町村長 1 10.04.01 7,070助 役 1 10.04.01 5,700収 入 役 1 10.04.01 5,350教 育 長 1 10.04.01 5,350議 会 議 長 1 10.04.01 2,580議会副議長 1 10.04.01 2,090議 会 議 員 12 10.04.01 1,880

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 483,570 19.0 454,150 454,109 24.3

うち職員給 283,291 11.1 256,640 - -扶 助 費 36,493 1.4 12,345 11,664 0.6公 債 費 475,322 18.7 475,322 475,322 25.5元利償還金 475,322 18.7 475,322 475,322 25.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費995,385 39.1 941,817 941,095 50.4407,338 16.0 245,042 219,180 11.7

維 持 補 修 費 40,906 1.6 37,473 35,246 1.9補 助 費 等 268,068 10.5 241,810 199,892 10.7うち一部事務組合負担金 110,536 4.3 110,536 106,657 5.7

繰 出 金 308,406 12.1 288,755 171,613 9.2積 立 金 86,748 3.4 84,909 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,640 0.2 40 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

435,696 17.1投 資 的 経 費 188,939

17,152 0.7うち人件費 2,260434,216 17.0普通建設事業費 187,459

うち2.2{ 243,420 9.6 60,565

災害復旧事業費

55,911 7,409

1,480 0.1 1,4800失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,547,187 100.0 2,028,785

経常経費充当一般財源等計1,567,026 千円

経 常 収 支 比 率84.0 % %86.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,097,869 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

58,279

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

58,279

総 務 費 512,618 20.1 2,784 491,463民 生 費 350,080 13.7 5,019 217,835

147,468衛 生 費 5.8 3,120 144,497労 働 費 300 0.0 0 0農林水産業費 330,946 13.0 207,863 234,068商 工 費 36,325 1.4 0 4,461土 木 費 244,403 9.6 193,499 60,811消 防 費 104,255 4.1 8,404 97,300教 育 費 285,711 11.2 13,527 243,269災 害 復 旧 費 1,480 0.1 0 1,480

公 債 費 475,322 18.7 0 475,322諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,547,187 100.0 434,216 2,028,785

公営事業等への繰出

合 計コウチ カンスイ ゲスイ ジユウチ

コクホ

ソノタ

313,393101,50055,313

8,642

44,420

16,399

87,119

国民健康保険事業

実 質 収 支 55,998再 差 引 収 支 46,261加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 666被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,611

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 75国庫支出金 93

保険給付費 114

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 241,388基準財政需要額 1,710,302標準税収入額 311,626標準財政規模 1,779,344

財政力指数11~13 0.14実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 101.5公債費負担比率 22.7公 債 費 比 率 14.5

起債制限比率 9.2

積立金現在高

財 調 217,789減 債 5,590特定目的 1,436,629

地 方 債 現 在 高 3,304,376うち政府資金 2,070,522

(

支出予定額)

物件等購入 5,275保証・補償 0そ の 他 1,455,619

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 76,187徴収率

現年計

99.2 97.799.8 99.3

98.6 96.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

53

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,800 0.1 0 0.057,900 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 54: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

2,474 人人%

2,674-7.52,479 人

人2,553

-2.9 %

12 年 国 調区 分

106

9.2第1次

第2次479

41.5

産 業 構 造

7 年 国 調

213

15.2

598

42.7

第3次569

49.3

588

42.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

90.83

27

1 2年国調世帯数

847

7年国調世帯数

864

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4446

ミシママチ

市 町 村 類 型 0-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

192,866 7.2 192,866 15.116,835 0.6 16,835 1.38,433 0.3 8,433 0.726,110 1.0 26,110 2.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

7,832 0.3 7,832 0.60 0.0 0 0.0

8,773 0.3 8,773 0.71,162,432 43.1 1,013,225 79.41,013,225 37.6 1,013,225 79.4149,207 5.5 0 0.0

1,423,281 52.8 1,274,074 99.80 0.0 0 0.0

10,964 0.4 0 0.043,163 1.6 374 0.01,900 0.1 0 0.0

123,764 4.6 0 0.00 0.0 0 0.0

419,728 15.6 0 0.015,206 0.6 1,089 0.1

86 0.0 0 0.0115,395 4.3 0 0.0119,821 4.4 0 0.023,182 0.9 1,153 0.1397,500 14.8 0 0.0

2,693,990 100.0 1,276,690 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,448 0.8 0

59,789 31.0 04,683 2.4 08,719 4.5 0

104,073 54.0 0103,210 53.5 03,390 1.8 0

9,876 5.1 00 0.0 0

43 0.0 0192,021 99.6 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 845 0.4 0

845 0.4 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

192,866 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,693,990 2,807,691

2,636,959 2,687,870

57,031 119,821

158 8,070

56,873 111,751-54,878 61,427112,451 65,259

0 076,400 146,200-18,827 -19,514

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

46 143,090 3,1114 12,920 3,2300 0 0

0 0 00 0 046 143,090 3,111

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 6,940助 役 1 8.04.01 5,590収 入 役 1 8.04.01 5,270教 育 長 1 8.04.01 5,270議 会 議 長 1 8.04.01 2,510議会副議長 1 8.04.01 2,050議 会 議 員 10 8.04.01 1,850

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 453,032 17.2 414,625 407,195 30.6

うち職員給 262,432 10.0 224,963 - -扶 助 費 26,114 1.0 8,576 4,702 0.4公 債 費 348,918 13.2 341,502 341,502 25.7元利償還金 348,184 13.2 340,768 340,768 25.6一時借入金利子 734 0.0 734 734 0.1

(義務的経費計)

物 件 費828,064 31.4 764,703 753,399 56.7333,446 12.6 255,535 82,048 6.2

維 持 補 修 費 32,786 1.2 29,670 21,868 1.6補 助 費 等 167,791 6.4 157,281 102,282 7.7うち一部事務組合負担金 86,737 3.3 86,737 85,597 6.4

繰 出 金 165,243 6.3 158,491 101,244 7.6積 立 金 156,629 5.9 143,175 0 0.0投資・出資金・貸付金 870 0.0 870 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

952,130 36.1投 資 的 経 費 224,848

26,521 1.0うち人件費 16,695874,167 33.2普通建設事業費 207,171

うち11.6{ 565,857 21.5 203,293

災害復旧事業費

304,575 749

77,963 3.0 17,6770失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,636,959 100.0 1,734,573

経常経費充当一般財源等計1,060,841 千円

経 常 収 支 比 率79.8 % %83.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,791,604 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

50,430

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

50,430

総 務 費 570,800 21.6 34,546 525,276民 生 費 283,045 10.7 60,902 167,885

124,170衛 生 費 4.7 0 120,536労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 364,859 13.8 285,616 77,617商 工 費 315,627 12.0 272,516 69,139土 木 費 271,153 10.3 204,217 148,164消 防 費 87,330 3.3 11,666 87,330教 育 費 142,664 5.4 4,704 129,017災 害 復 旧 費 77,963 3.0 0 17,677

公 債 費 348,918 13.2 0 341,502諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,636,959 100.0 874,167 1,734,573

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

165,24336,70430,070

0

34,320

0

64,149

国民健康保険事業

実 質 収 支 36,740再 差 引 収 支 27,205加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 550被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,115

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 54国庫支出金 83

保険給付費 98

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 215,125基準財政需要額 1,229,400標準税収入額 281,208標準財政規模 1,294,433

財政力指数11~13 0.16実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 12.5

起債制限比率 11.6

積立金現在高

財 調 204,236減 債 25,778特定目的 194,563

地 方 債 現 在 高 3,063,976うち政府資金 2,993,045

(

支出予定額)

物件等購入 11,320保証・補償 0そ の 他 43,194

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 69,000徴収率

現年計

99.9 99.9100.0 100.0

99.9 99.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

54

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,200 0.1 0 0.049,400 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 55: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,204 人人%

3,511-8.73,223 人

人3,267

-1.3 %

12 年 国 調区 分

145

10.7第1次

第2次524

38.8

産 業 構 造

7 年 国 調

435

24.0

663

36.6

第3次682

50.5

713

39.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

293.97

11

1 2年国調世帯数

1,211

7年国調世帯数

1,253

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4454

カネヤママチ

市 町 村 類 型 0-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

551,435 17.0 551,435 25.333,772 1.0 33,772 1.58,474 0.3 8,474 0.431,468 1.0 31,468 1.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

15,717 0.5 15,717 0.70 0.0 0 0.0

5,829 0.2 5,829 0.31,718,081 53.0 1,532,978 70.31,532,978 47.3 1,532,978 70.3185,103 5.7 0 0.0

2,364,776 72.9 2,179,673 99.9676 0.0 676 0.0

2,979 0.1 0 0.022,985 0.7 452 0.02,316 0.1 0 0.0

120,347 3.7 0 0.00 0.0 0 0.0

210,165 6.5 0 0.04,187 0.1 752 0.0210 0.0 0 0.0

73,435 2.3 0 0.042,349 1.3 0 0.049,576 1.5 70 0.0350,300 10.8 0 0.0

3,244,301 100.0 2,181,623 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,783 0.3 0

53,336 9.7 04,957 0.9 02,670 0.5 0

470,854 85.4 82,298468,512 85.0 82,2984,441 0.8 0

12,609 2.3 00 0.0 00 0.0 0

550,650 99.9 82,2980 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 785 0.1 0

785 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

551,435 100.0 82,298

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,244,301 3,580,683

3,168,282 3,500,334

76,019 80,349

6,404 5,054

69,615 75,295-5,680 -5,286

112 24,1730 00 0

-5,568 18,887

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

71 238,270 3,35615 52,010 3,4670 0 0

0 0 00 0 071 238,270 3,356

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,270助 役 1 9.04.01 5,880収 入 役 1 9.04.01 5,470教 育 長 1 9.04.01 5,470議 会 議 長 1 9.04.01 2,620議会副議長 1 9.04.01 2,120議 会 議 員 12 9.04.01 1,900

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 715,474 22.6 665,043 655,509 28.9

うち職員給 452,297 14.3 401,881 - -扶 助 費 44,435 1.4 20,135 9,060 0.4公 債 費 540,852 17.1 535,845 535,845 23.7元利償還金 540,414 17.1 535,407 535,407 23.6一時借入金利子 438 0.0 438 438 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,300,761 41.1 1,221,023 1,200,414 53.0425,004 13.4 365,792 252,824 11.2

維 持 補 修 費 79,896 2.5 68,288 68,288 3.0補 助 費 等 249,509 7.9 225,785 178,440 7.9うち一部事務組合負担金 118,938 3.8 118,938 117,242 5.2

繰 出 金 349,495 11.0 339,700 147,299 6.5積 立 金 20,717 0.7 20,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 34,780 1.1 3,598 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

708,120 22.4投 資 的 経 費 261,910

21,724 0.7うち人件費 21,724616,105 19.4普通建設事業費 234,697

うち3.6{ 453,898 14.3 223,824

災害復旧事業費

114,335 6,651

92,015 2.9 27,2130失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,168,282 100.0 2,506,096

経常経費充当一般財源等計1,847,265 千円

経 常 収 支 比 率81.5 % %84.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,582,115 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

67,637

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

67,637

総 務 費 462,943 14.6 46,001 387,663民 生 費 353,604 11.2 18,920 266,219

210,843衛 生 費 6.7 0 206,072労 働 費 2,400 0.1 0 100農林水産業費 406,044 12.8 282,183 182,563商 工 費 255,824 8.1 4,002 208,652土 木 費 306,490 9.7 174,195 204,874消 防 費 140,720 4.4 19,530 139,483教 育 費 328,910 10.4 71,274 279,775災 害 復 旧 費 92,015 2.9 0 27,213

公 債 費 540,852 17.1 0 535,845諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,168,282 100.0 616,105 2,506,096

公営事業等への繰出

合 計カンコウ カンスイ ゲスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

349,49589,54668,899

0

81,663

15,872

93,515

国民健康保険事業

実 質 収 支 83,147再 差 引 収 支 71,488加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 857被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,772

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 49国庫支出金 78

保険給付費 101

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 438,772基準財政需要額 1,973,212標準税収入額 573,615標準財政規模 2,106,593

財政力指数11~13 0.22実質収支比率 3.3経常一般財源等比率 103.6公債費負担比率 20.8公 債 費 比 率 13.9

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 316,210減 債 76,185特定目的 368,308

地 方 債 現 在 高 3,499,318うち政府資金 2,949,797

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 68,278

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 96,625徴収率

現年計

99.6 97.899.9 99.8

99.5 97.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

55

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,300 0.1 0 0.081,700 2.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 56: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

1,874 人人%

2,025-7.51,951 人

人1,979

-1.4 %

12 年 国 調区 分

310

35.1第1次

第2次249

28.2

産 業 構 造

7 年 国 調

348

32.1

425

39.2

第3次324

36.7

307

28.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

209.34

9

1 2年国調世帯数

737

7年国調世帯数

732

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4462

シヨウワムラ

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

88,266 4.0 88,266 6.038,748 1.7 38,748 2.73,891 0.2 3,891 0.317,939 0.8 17,939 1.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

18,050 0.8 18,050 1.20 0.0 0 0.0

2,537 0.1 2,537 0.21,443,448 65.1 1,289,880 88.31,289,880 58.2 1,289,880 88.3153,568 6.9 0 0.0

1,612,879 72.8 1,459,311 99.90 0.0 0 0.0

1,444 0.1 0 0.023,234 1.0 473 0.03,499 0.2 0 0.035,322 1.6 0 0.0

0 0.0 0 0.064,630 2.9 0 0.019,928 0.9 76 0.0

0 0.0 0 0.0191,949 8.7 0 0.026,649 1.2 0 0.058,406 2.6 512 0.0178,000 8.0 0 0.0

2,215,940 100.0 1,460,372 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分936 1.1 0

24,997 28.3 02,398 2.7 0428 0.5 0

46,680 52.9 037,339 42.3 03,474 3.9 0

8,159 9.2 00 0.0 0

23 0.0 087,095 98.7 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,171 1.3 0

1,171 1.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

88,266 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,215,940 2,876,558

2,170,133 2,822,909

45,807 53,649

0 975

45,807 52,674-6,867 6,60677,343 28,425

0 064,200 57,7006,276 -22,669

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

46 168,200 3,6575 19,460 3,8920 0 0

0 0 03 6,170 2,05749 174,370 3,559

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,593助 役 1 14.04.01 5,311収 入 役 1 14.04.01 5,007教 育 長 1 14.04.01 5,007議 会 議 長 1 8.01.01 2,510議会副議長 1 8.01.01 2,050議 会 議 員 10 8.01.01 1,850

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 472,353 21.8 451,006 450,155 29.6

うち職員給 279,191 12.9 260,414 - -扶 助 費 51,691 2.4 36,511 35,682 2.3公 債 費 298,132 13.7 290,166 290,166 19.1元利償還金 297,734 13.7 289,768 289,768 19.0一時借入金利子 398 0.0 398 398 0.0

(義務的経費計)

物 件 費822,176 37.9 777,683 776,003 51.0276,433 12.7 198,503 170,314 11.2

維 持 補 修 費 72,449 3.3 66,446 55,864 3.7補 助 費 等 226,266 10.4 188,749 141,974 9.3うち一部事務組合負担金 77,704 3.6 77,704 76,538 5.0

繰 出 金 249,971 11.5 211,668 134,457 8.8積 立 金 203,895 9.4 190,898 0 0.0投資・出資金・貸付金 39,500 1.8 40 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

279,443 12.9投 資 的 経 費 95,922

6,955 0.3うち人件費 6,152253,605 11.7普通建設事業費 93,056

うち0.0{ 231,286 10.7 87,437

災害復旧事業費

0 0

25,838 1.2 2,8660失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,170,133 100.0 1,729,909

経常経費充当一般財源等計1,278,612 千円

経 常 収 支 比 率84.0 % %87.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,775,716 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

55,666

構 成 比

2.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

55,666

総 務 費 435,551 20.1 28,848 388,978民 生 費 308,277 14.2 52,500 180,312

213,594衛 生 費 9.8 7,875 202,749労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 149,267 6.9 28,030 96,815商 工 費 188,317 8.7 83,009 73,492土 木 費 211,455 9.7 32,350 178,624消 防 費 87,120 4.0 13,539 75,862教 育 費 196,916 9.1 7,454 184,379災 害 復 旧 費 25,838 1.2 0 2,866

公 債 費 298,132 13.7 0 290,166諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,170,133 100.0 253,605 1,729,909

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ カンコウ スイドウ

コクホ

ソノタ

249,97179,86459,208

0

58,395

5,142

47,362

国民健康保険事業

実 質 収 支 27,764再 差 引 収 支 19,981加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 541被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,089

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 35国庫支出金 81

保険給付費 90

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 139,491基準財政需要額 1,431,020標準税収入額 173,036標準財政規模 1,462,916

財政力指数11~13 0.09実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 16.3公 債 費 比 率 10.4

起債制限比率 9.4

積立金現在高

財 調 262,029減 債 97,939特定目的 539,259

地 方 債 現 在 高 2,284,527うち政府資金 2,027,559

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,078

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 87,664徴収率

現年計

99.8 99.5100.0 100.0

99.6 98.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

56

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

1,100 0.0 0 0.061,300 2.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 57: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

18,642 人人%

17,9204.0

18,897 人人18,677

1.2 %

12 年 国 調区 分

708

7.8第1次

第2次3,855

42.4

産 業 構 造

7 年 国 調

719

8.4

3,797

44.2

第3次4,512

49.6

4,056

47.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

192.32

97

1 2年国調世帯数

5,492

7年国調世帯数

4,992

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4616

ニシゴウムラ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,918,523 41.9 2,918,523 60.7137,600 2.0 137,600 2.965,344 0.9 65,344 1.4176,934 2.5 176,934 3.740,215 0.6 40,215 0.8

0 0.0 0 0.064,140 0.9 64,140 1.3

0 0.0 0 0.082,713 1.2 82,713 1.7

1,514,315 21.7 1,276,316 26.61,276,316 18.3 1,276,316 26.6237,999 3.4 0 0.0

4,999,784 71.7 4,761,785 99.13,082 0.0 3,082 0.119,034 0.3 0 0.0138,530 2.0 0 0.09,589 0.1 0 0.0

365,672 5.2 0 0.017,792 0.3 17,792 0.4360,361 5.2 0 0.028,349 0.4 23,025 0.535,657 0.5 0 0.0143,487 2.1 0 0.0133,287 1.9 0 0.0171,377 2.5 253 0.0543,500 7.8 0 0.0

6,969,501 100.0 4,805,937 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,633 0.4 0

492,703 16.9 060,390 2.1 0495,716 17.0 0

1,633,263 56.0 01,622,602 55.6 0

23,752 0.8 0

126,377 4.3 00 0.0 0

51,996 1.8 02,896,830 99.3 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 21,693 0.7 0

21,693 0.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,918,523 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,969,501 7,093,233

6,788,358 6,832,529

181,143 260,704

5,361 7,085

175,782 253,619-77,837 -3,9798,896 150,195

0 086,000 0

-154,941 146,216

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

159 549,550 3,45616 44,040 2,7534 13,340 3,335

0 0 00 0 0

163 562,890 3,453

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 8,290助 役 1 9.04.01 6,410収 入 役 1 9.04.01 6,010教 育 長 1 9.04.01 5,850議 会 議 長 1 9.04.01 3,300議会副議長 1 9.04.01 2,640議 会 議 員 20 9.04.01 2,400

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,594,689 23.5 1,493,818 1,468,651 29.6

うち職員給 1,090,544 16.1 991,141 - -扶 助 費 299,509 4.4 100,361 99,033 2.0公 債 費 783,351 11.5 756,607 756,607 15.2元利償還金 783,072 11.5 756,328 756,328 15.2一時借入金利子 279 0.0 279 279 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,677,549 39.4 2,350,786 2,324,291 46.8969,475 14.3 785,234 527,675 10.6

維 持 補 修 費 72,001 1.1 63,933 63,933 1.3補 助 費 等 816,730 12.0 779,055 621,300 12.5うち一部事務組合負担金 434,391 6.4 422,194 392,677 7.9

繰 出 金 769,894 11.3 725,840 392,438 7.9積 立 金 31,394 0.5 20,023 0 0.0投資・出資金・貸付金 108,813 1.6 42,832 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,342,502 19.8投 資 的 経 費 676,171

7,947 0.1うち人件費 6,9231,332,084 19.6普通建設事業費 674,355

うち6.6{ 854,487 12.6 543,882

災害復旧事業費

446,916 113,061

10,418 0.2 1,8160失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,788,358 100.0 5,443,874

経常経費充当一般財源等計3,929,637 千円

経 常 収 支 比 率79.2 % %81.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,625,017 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

131,286

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

131,286

総 務 費 965,088 14.2 36,831 908,431民 生 費 1,427,425 21.0 261,158 900,045

536,631衛 生 費 7.9 29,938 508,068労 働 費 12,482 0.2 0 4,397農林水産業費 583,444 8.6 327,473 378,252商 工 費 309,396 4.6 53,578 210,160土 木 費 760,946 11.2 285,503 607,320消 防 費 259,761 3.8 8,946 240,468教 育 費 1,007,887 14.8 328,657 796,781災 害 復 旧 費 10,418 0.2 0 1,816

公 債 費 783,594 11.5 0 756,850諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,788,358 100.0 1,332,084 5,443,874

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

897,868331,630127,974

0

133,489

0

304,775

国民健康保険事業

実 質 収 支 116,239再 差 引 収 支 87,418加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,938被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,141

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 80

保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,670,280基準財政需要額 3,949,521標準税収入額 3,513,704標準財政規模 4,790,020

財政力指数11~13 0.63実質収支比率 3.7経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 13.5公 債 費 比 率 13.3

起債制限比率 8.3

積立金現在高

財 調 463,519減 債 61,137特定目的 593,912

地 方 債 現 在 高 7,512,393うち政府資金 4,353,749

(

支出予定額)

物件等購入 2,344,435保証・補償 0そ の 他 135,792

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 201,805徴収率

現年計

97.3 86.298.1 95.0

96.9 85.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

57

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

32,100 0.5 0 0.0124,600 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 58: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,464 人人%

7,607-1.97,525 人

人7,540

-0.2 %

12 年 国 調区 分

472

13.0第1次

第2次1,710

47.2

産 業 構 造

7 年 国 調

502

13.5

1,774

47.7

第3次1,440

39.7

1,437

38.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

66.48

112

1 2年国調世帯数

1,835

7年国調世帯数

1,783

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4624

オモテゴウムラ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

602,690 20.1 602,690 27.154,496 1.8 54,496 2.420,668 0.7 20,668 0.960,536 2.0 60,536 2.731,678 1.1 31,678 1.4

0 0.0 0 0.025,394 0.8 25,394 1.1

0 0.0 0 0.019,116 0.6 19,116 0.9

1,542,814 51.5 1,408,299 63.31,408,299 47.0 1,408,299 63.3134,515 4.5 0 0.0

2,357,392 78.7 2,222,877 99.91,137 0.0 1,137 0.11,510 0.1 0 0.040,854 1.4 232 0.03,851 0.1 0 0.084,198 2.8 0 0.0

0 0.0 0 0.085,048 2.8 0 0.03,339 0.1 0 0.0190 0.0 0 0.0

72,895 2.4 0 0.049,819 1.7 0 0.029,417 1.0 879 0.0264,700 8.8 0 0.0

2,994,350 100.0 2,225,125 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,658 0.8 0

143,850 23.9 012,083 2.0 038,390 6.4 0350,581 58.2 0345,919 57.4 012,420 2.1 0

39,891 6.6 00 0.0 0

817 0.1 0602,690 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

602,690 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,994,350 3,730,101

2,835,851 3,590,282

158,499 139,819

52,800 21,897

105,699 117,922-12,223 51,872

584 1530 0

50,000 0-61,639 52,025

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

72 228,910 3,17911 29,630 2,6948 21,040 2,630

0 0 00 0 080 249,950 3,124

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,440助 役 1 14.04.01 5,610収 入 役 1 14.04.01 5,280教 育 長 1 14.04.01 5,090議 会 議 長 1 14.04.01 2,960議会副議長 1 14.04.01 2,370議 会 議 員 14 14.04.01 2,140

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 716,671 25.3 664,980 658,654 28.6

うち職員給 470,055 16.6 421,216 - -扶 助 費 65,317 2.3 24,479 24,479 1.1公 債 費 447,553 15.8 440,104 423,455 18.4元利償還金 447,553 15.8 440,104 423,455 18.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,229,541 43.4 1,129,563 1,106,588 48.0369,983 13.0 322,819 295,771 12.8

維 持 補 修 費 32,677 1.2 24,501 10,457 0.5補 助 費 等 311,798 11.0 296,615 257,111 11.1うち一部事務組合負担金 192,437 6.8 192,437 182,777 7.9

繰 出 金 334,930 11.8 319,834 187,485 8.1積 立 金 1,076 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,422 0.1 2,263 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

553,424 19.5投 資 的 経 費 308,743

13,246 0.5うち人件費 13,246528,897 18.7普通建設事業費 300,174

うち1.5{ 470,388 16.6 277,107

災害復旧事業費

42,775 7,333

24,527 0.9 8,5690失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,835,851 100.0 2,404,338

経常経費充当一般財源等計1,857,412 千円

経 常 収 支 比 率80.5 % %83.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,562,837 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

80,663

構 成 比

2.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

80,663

総 務 費 542,194 19.1 158,589 519,627民 生 費 406,952 14.4 12,198 298,559

183,265衛 生 費 6.5 1,115 177,742労 働 費 1,951 0.1 0 1,951農林水産業費 386,724 13.6 142,536 293,110商 工 費 22,217 0.8 0 22,015土 木 費 137,161 4.8 75,995 77,996消 防 費 159,176 5.6 27,689 138,517教 育 費 443,468 15.6 110,775 345,485災 害 復 旧 費 24,527 0.9 0 8,569

公 債 費 447,553 15.8 0 440,104諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,835,851 100.0 528,897 2,404,338

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

337,067139,8272,137

0

82,297

0

112,806

国民健康保険事業

実 質 収 支 60,440再 差 引 収 支 48,173加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,180被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,014

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 70国庫支出金 79

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 663,752基準財政需要額 2,073,587標準税収入額 866,366標準財政規模 2,274,665

財政力指数11~13 0.29実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 97.8公債費負担比率 17.2公 債 費 比 率 16.8

起債制限比率 9.8

積立金現在高

財 調 416,597減 債 40,328特定目的 317,036

地 方 債 現 在 高 4,496,041うち政府資金 2,479,110

(

支出予定額)

物件等購入 810,555保証・補償 0そ の 他 59,591

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 116,588徴収率

現年計

91.4 80.499.1 94.4

89.3 76.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

58

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,700 0.3 0 0.073,500 2.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 59: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,013 人人%

5,9900.4

6,150 人人6,140

0.2 %

12 年 国 調区 分

680

21.1第1次

第2次1,391

43.2

産 業 構 造

7 年 国 調

703

22.9

1,302

42.4

第3次1,146

35.6

1,069

34.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

40.38

149

1 2年国調世帯数

1,485

7年国調世帯数

1,347

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4632

ヒガシムラ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

494,593 16.5 494,593 22.954,220 1.8 54,220 2.516,274 0.5 16,274 0.849,766 1.7 49,766 2.314,934 0.5 14,934 0.7

0 0.0 0 0.025,259 0.8 25,259 1.2

0 0.0 0 0.011,967 0.4 11,967 0.6

1,590,037 53.0 1,485,800 68.71,485,800 49.5 1,485,800 68.7104,237 3.5 0 0.0

2,257,050 75.2 2,152,813 99.61,084 0.0 1,084 0.113,265 0.4 0 0.035,881 1.2 0 0.03,348 0.1 0 0.099,610 3.3 0 0.0

0 0.0 0 0.0127,069 4.2 0 0.014,929 0.5 1,265 0.1

200 0.0 0 0.0223,584 7.5 0 0.021,699 0.7 0 0.029,792 1.0 7,094 0.3172,200 5.7 0 0.0

2,999,711 100.0 2,162,256 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,692 0.7 0

112,806 22.8 012,318 2.5 07,883 1.6 0

299,065 60.5 0299,065 60.5 010,688 2.2 0

31,994 6.5 00 0.0 0

1,941 0.4 0480,387 97.1 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 14,206 2.9 0

14,206 2.9 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

494,593 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,999,711 3,349,938

2,947,816 3,307,239

51,895 42,699

5,949 1,812

45,946 40,8875,059 3,055

154,000 192,5000 0

204,000 200,000-44,941 -4,445

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

65 228,110 3,5090 0 07 21,120 3,017

0 0 00 0 072 249,230 3,462

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,439助 役 1 14.04.01 5,605収 入 役 1 14.04.01 5,273教 育 長 1 14.04.01 5,083議 会 議 長 1 14.04.01 2,955議会副議長 1 14.04.01 2,366議 会 議 員 12 14.04.01 2,138

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 717,908 24.4 660,956 654,919 29.4

うち職員給 454,781 15.4 397,829 - -扶 助 費 75,884 2.6 22,670 17,299 0.8公 債 費 609,790 20.7 600,695 600,695 26.9元利償還金 609,790 20.7 600,695 600,695 26.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,403,582 47.6 1,284,321 1,272,913 57.0450,317 15.3 382,830 349,647 15.7

維 持 補 修 費 5,574 0.2 4,174 4,174 0.2補 助 費 等 286,025 9.7 269,067 219,374 9.8うち一部事務組合負担金 150,257 5.1 150,257 143,128 6.4

繰 出 金 234,098 7.9 224,812 137,865 6.2積 立 金 158,866 5.4 158,366 0 0.0投資・出資金・貸付金 337 0.0 337 337 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

409,017 13.9投 資 的 経 費 247,231

26,216 0.9うち人件費 26,216406,159 13.8普通建設事業費 245,673

うち2.8{ 291,394 9.9 188,594

災害復旧事業費

83,267 25,581

2,858 0.1 1,5580失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,947,816 100.0 2,571,138

経常経費充当一般財源等計1,984,310 千円

経 常 収 支 比 率88.9 % %91.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,623,033 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

74,913

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

74,913

総 務 費 582,736 19.8 7,285 553,234民 生 費 418,639 14.2 9,649 289,461

136,056衛 生 費 4.6 7,494 121,870労 働 費 13,501 0.5 0 13,501農林水産業費 403,052 13.7 174,483 311,437商 工 費 21,220 0.7 0 21,020土 木 費 203,565 6.9 171,892 122,330消 防 費 124,829 4.2 2,993 122,029教 育 費 356,657 12.1 32,363 339,090災 害 復 旧 費 2,858 0.1 0 1,558

公 債 費 609,790 20.7 0 600,695諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,947,816 100.0 406,159 2,571,138

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ジユウチ コウスイ

コクホ

ソノタ

246,816100,00012,718

0

37,498

709

95,891

国民健康保険事業

実 質 収 支 67,929再 差 引 収 支 65,880加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 910被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,534

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 79

保険給付費 108

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 514,326基準財政需要額 2,001,829標準税収入額 667,262標準財政規模 2,153,062

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 2.1経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 22.9公 債 費 比 率 25.0

起債制限比率 11.5

積立金現在高

財 調 313,670減 債 150,330特定目的 239,406

地 方 債 現 在 高 6,496,604うち政府資金 2,501,412

(

支出予定額)

物件等購入 36,784保証・補償 0そ の 他 491,111

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 95,909徴収率

現年計

97.2 89.297.4 92.7

96.9 86.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

59

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,900 0.2 0 0.064,200 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 60: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,823 人人%

6,924-1.57,091 人

人7,067

0.3 %

12 年 国 調区 分

579

16.9第1次

第2次1,487

43.3

産 業 構 造

7 年 国 調

631

18.5

1,500

44.0

第3次1,353

39.4

1,273

37.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

35.40

193

1 2年国調世帯数

1,764

7年国調世帯数

1,669

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4641

イズミザキムラ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,155,524 25.6 1,155,524 46.346,169 1.0 46,169 1.820,323 0.4 20,323 0.860,021 1.3 60,021 2.49,762 0.2 9,762 0.4

0 0.0 0 0.021,506 0.5 21,506 0.9

0 0.0 0 0.021,302 0.5 21,302 0.9

1,309,288 29.0 1,154,883 46.31,154,883 25.6 1,154,883 46.3154,405 3.4 0 0.0

2,643,895 58.5 2,489,490 99.71,552 0.0 1,552 0.15,511 0.1 0 0.059,468 1.3 1,293 0.14,984 0.1 11 0.0

119,490 2.6 0 0.00 0.0 0 0.0

81,538 1.8 0 0.071,507 1.6 1,962 0.129,861 0.7 0 0.0

1,115,317 24.7 0 0.00 0.0 0 0.0

283,036 6.3 1,747 0.1100,200 2.2 0 0.0

4,516,359 100.0 2,496,055 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,374 0.4 0

151,580 13.1 018,342 1.6 048,838 4.2 0825,382 71.4 0825,360 71.4 010,759 0.9 0

59,850 5.2 00 0.0 0

28,796 2.5 01,147,921 99.3 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 7,603 0.7 0

7,603 0.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,155,524 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,516,359 7,354,477

4,921,398 8,045,116

-405,039 -690,639

0 683

-405,039 -691,322286,283 -780,21680,000 011,777 0

0 48,343378,060 -828,559

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

77 239,470 3,1103 9,570 3,19011 34,210 3,110

0 0 00 0 088 273,680 3,110

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.06.01 7,040助 役 1 12.06.01 5,310収 入 役 1 12.06.01 4,995教 育 長 1 12.06.01 4,815議 会 議 長 1 12.04.01 2,800議会副議長 1 12.04.01 2,250議 会 議 員 14 12.04.01 2,030

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 733,593 14.9 668,088 658,278 25.6

うち職員給 505,983 10.3 440,478 - -扶 助 費 84,765 1.7 27,263 23,005 0.9公 債 費 1,464,003 29.7 621,028 609,251 23.7元利償還金 1,461,243 29.7 618,268 606,491 23.6一時借入金利子 2,760 0.1 2,760 2,760 0.1

(義務的経費計)

物 件 費2,282,361 46.4 1,316,379 1,290,534 50.2255,106 5.2 208,970 178,173 6.9

維 持 補 修 費 4,821 0.1 4,821 2,993 0.1補 助 費 等 580,807 11.8 575,263 298,348 11.6うち一部事務組合負担金 170,175 3.5 170,175 160,739 6.2

繰 出 金 364,019 7.4 349,999 78,009 3.0積 立 金 429,554 8.7 83,184 0 0.0投資・出資金・貸付金 24,448 0.5 19,978 0 0.0前年度繰上充用金 690,639 14.0 690,639

289,643 5.9投 資 的 経 費 75,995

1,607 0.0うち人件費 536212,221 4.3普通建設事業費 72,043

うち0.1{ 189,792 3.9 51,490

災害復旧事業費

3,194 1,318

77,422 1.6 3,9520失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,921,398 100.0 3,325,228

経常経費充当一般財源等計1,848,057 千円

経 常 収 支 比 率71.9 % %74.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,920,189 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

78,047

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

78,047

総 務 費 769,076 15.6 2,532 405,985民 生 費 411,389 8.4 0 276,797

400,952衛 生 費 8.1 53,115 379,223労 働 費 3,762 0.1 0 10農林水産業費 273,607 5.6 26,126 258,757商 工 費 72,281 1.5 3,216 68,554土 木 費 203,909 4.1 125,496 87,100消 防 費 117,208 2.4 1,037 116,734教 育 費 359,103 7.3 699 338,402災 害 復 旧 費 77,422 1.6 0 3,952

公 債 費 1,464,003 29.7 0 621,028諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 690,639 14.0 0 690,639特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,921,398 100.0 212,221 3,325,228

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

616,993141,920124,684

36,748

57,488

88,927

167,226

国民健康保険事業

実 質 収 支 67,903再 差 引 収 支 56,277加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,059被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,612

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 92

保険給付費 136

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 872,576基準財政需要額 2,028,962標準税収入額 1,145,093標準財政規模 2,299,976

財政力指数11~13 0.46実質収支比率 -17.6経常一般財源等比率 108.5公債費負担比率 21.3公 債 費 比 率 22.6

起債制限比率 15.6

積立金現在高

財 調 109,379減 債 419,846特定目的 123,032

地 方 債 現 在 高 8,257,120うち政府資金 2,792,096

(

支出予定額)

物件等購入 1,826,953保証・補償 0そ の 他 302,247

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 113,505徴収率

現年計

98.4 95.298.5 95.1

98.4 95.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

60

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,000 0.2 0 0.066,800 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 61: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,274 人人%

5,1282.8

5,457 人人5,455

0.0 %

12 年 国 調区 分

533

19.9第1次

第2次1,184

44.3

産 業 構 造

7 年 国 調

697

26.0

1,101

41.1

第3次958

35.8

880

32.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

18.91

279

1 2年国調世帯数

1,277

7年国調世帯数

1,168

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4659

ナカジマムラ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

453,989 17.2 453,989 25.433,164 1.3 33,164 1.915,855 0.6 15,855 0.944,910 1.7 44,910 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

15,453 0.6 15,453 0.90 0.0 0 0.0

13,521 0.5 13,521 0.81,288,235 48.8 1,205,427 67.51,205,427 45.7 1,205,427 67.5

82,808 3.1 0 0.01,865,127 70.7 1,782,319 99.8

878 0.0 878 0.01,165 0.0 18 0.049,353 1.9 12 0.02,562 0.1 0 0.055,736 2.1 0 0.0

0 0.0 0 0.086,614 3.3 0 0.04,074 0.2 0 0.0120 0.0 0 0.0

154,183 5.8 0 0.0168,415 6.4 0 0.016,544 0.6 3,466 0.2234,500 8.9 0 0.0

2,639,271 100.0 1,786,693 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,263 0.7 0

108,094 23.8 07,182 1.6 041,735 9.2 0258,549 57.0 0258,548 57.0 09,100 2.0 0

23,787 5.2 00 0.0 0

2,279 0.5 0453,989 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

453,989 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,639,271 2,407,555

2,467,551 2,238,140

171,720 169,415

0 6,155

171,720 163,2608,460 -12,70760,788 79075,815 129,095

0 0145,063 117,178

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

56 181,740 3,2452 6,300 3,1507 22,960 3,280

0 0 00 0 063 204,700 3,249

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,439助 役 1 14.04.01 5,605収 入 役 1 14.04.01 5,273教 育 長 1 14.04.01 5,083議 会 議 長 1 14.04.01 2,955議会副議長 1 14.04.01 2,366議 会 議 員 10 14.04.01 2,138

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 599,916 24.3 555,449 555,135 30.0

うち職員給 368,653 14.9 335,243 - -扶 助 費 49,920 2.0 16,036 16,036 0.9公 債 費 332,129 13.5 320,468 244,653 13.2元利償還金 332,129 13.5 320,468 244,653 13.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費981,965 39.8 891,953 815,824 44.1267,874 10.9 206,984 181,310 9.8

維 持 補 修 費 11,033 0.4 6,681 3,507 0.2補 助 費 等 258,734 10.5 242,830 218,215 11.8うち一部事務組合負担金 141,752 5.7 141,752 141,752 7.7

繰 出 金 363,690 14.7 357,410 124,127 6.7積 立 金 63,786 2.6 60,030 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,112 0.0 1,112 312 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

519,357 21.0投 資 的 経 費 158,719

9,299 0.4うち人件費 8,999512,204 20.8普通建設事業費 155,057

うち1.9{ 464,801 18.8 136,901

災害復旧事業費

46,093 16,846

7,153 0.3 3,6620失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,467,551 100.0 1,925,719

経常経費充当一般財源等計1,343,295 千円

経 常 収 支 比 率72.6 % %75.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,097,439 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

61,452

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

61,452

総 務 費 529,594 21.5 161,171 376,364民 生 費 296,355 12.0 5,273 193,001

182,370衛 生 費 7.4 8,261 174,290労 働 費 807 0.0 0 807農林水産業費 489,977 19.9 200,897 334,269商 工 費 18,446 0.7 0 18,216土 木 費 144,850 5.9 78,144 59,398消 防 費 118,281 4.8 12,169 109,961教 育 費 286,137 11.6 46,289 273,831災 害 復 旧 費 7,153 0.3 0 3,662

公 債 費 332,129 13.5 0 320,468諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,467,551 100.0 512,204 1,925,719

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

364,408200,00079,663

0

26,895

718

57,132

国民健康保険事業

実 質 収 支 71,985再 差 引 収 支 71,985加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 771被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,250

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 86

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 434,293基準財政需要額 1,641,298標準税収入額 567,583標準財政規模 1,773,010

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 9.7経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 15.3公 債 費 比 率 12.6

起債制限比率 6.3

積立金現在高

財 調 391,521減 債 297,074特定目的 688,424

地 方 債 現 在 高 2,375,925うち政府資金 829,866

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 22,582

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 113,182徴収率

現年計

98.0 94.898.9 96.4

97.3 93.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

61

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,300 0.2 0 0.057,900 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 62: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

18,892 人人%

19,075-1.0

18,400 人人18,434

-0.2 %

12 年 国 調区 分

1,413

14.5第1次

第2次3,968

40.8

産 業 構 造

7 年 国 調

1,567

16.0

4,021

41.1

第3次4,345

44.6

4,176

42.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

60.37

313

1 2年国調世帯数

5,599

7年国調世帯数

5,215

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4667

ヤブキマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,873,764 28.7 1,873,764 40.7114,763 1.8 114,763 2.565,610 1.0 65,610 1.4176,589 2.7 176,589 3.828,855 0.4 28,855 0.6

0 0.0 0 0.053,388 0.8 53,388 1.2

0 0.0 0 0.051,940 0.8 51,940 1.1

2,407,348 36.9 2,229,511 48.42,229,511 34.2 2,229,511 48.4177,837 2.7 0 0.0

4,772,257 73.2 4,594,420 99.83,361 0.1 3,361 0.147,788 0.7 0 0.0121,800 1.9 1,227 0.09,622 0.1 6 0.0

324,228 5.0 0 0.00 0.0 0 0.0

243,812 3.7 0 0.09,882 0.2 265 0.01,745 0.0 0 0.0

185,687 2.8 0 0.058,649 0.9 0 0.0173,495 2.7 2,766 0.1568,300 8.7 0 0.0

6,520,626 100.0 4,602,045 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,190 0.7 0

458,407 24.5 042,196 2.3 092,018 4.9 0

1,085,598 57.9 01,085,050 57.9 0

26,231 1.4 0

131,724 7.0 00 0.0 0

5,636 0.3 01,854,000 98.9 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 19,764 1.1 0

19,764 1.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,873,764 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,520,626 7,234,323

6,437,612 7,124,998

83,014 109,325

5,888 28,649

77,126 80,676-3,550 -11,984

199 7,58531,338 085,884 0-57,897 -4,399

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

137 446,210 3,2573 9,690 3,23022 72,080 3,276

0 0 04 6,630 1,658

163 524,920 3,220

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 7,876助 役 1 14.01.01 6,090収 入 役 1 14.01.01 5,710教 育 長 1 14.04.01 5,558議 会 議 長 1 9.04.01 3,300議会副議長 1 9.04.01 2,640議 会 議 員 20 9.04.01 2,400

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,414,064 22.0 1,289,376 1,274,028 26.9

うち職員給 955,757 14.8 835,490 - -扶 助 費 211,805 3.3 62,771 47,384 1.0公 債 費 1,035,088 16.1 1,014,576 983,238 20.8元利償還金 1,035,088 16.1 1,014,576 983,238 20.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,660,957 41.3 2,366,723 2,304,650 48.7817,853 12.7 659,369 484,851 10.2

維 持 補 修 費 34,643 0.5 28,658 28,658 0.6補 助 費 等 886,704 13.8 841,374 571,728 12.1うち一部事務組合負担金 425,165 6.6 417,034 387,566 8.2

繰 出 金 747,000 11.6 704,950 371,171 7.8積 立 金 9,227 0.1 3,123 0 0.0投資・出資金・貸付金 178,912 2.8 959 180 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,102,316 17.1投 資 的 経 費 437,843

49,064 0.8うち人件費 39,3291,048,453 16.3普通建設事業費 424,409

うち4.6{ 728,362 11.3 382,377

災害復旧事業費

298,605 33,846

53,863 0.8 13,4340失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,437,612 100.0 5,042,999

経常経費充当一般財源等計3,761,238 千円

経 常 収 支 比 率79.4 % %81.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,126,013 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

128,025

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

128,025

総 務 費 780,982 12.1 15,662 708,069民 生 費 934,795 14.5 33,167 598,878

746,309衛 生 費 11.6 76,243 609,309労 働 費 8,763 0.1 0 3,556農林水産業費 521,926 8.1 183,194 378,656商 工 費 136,056 2.1 0 29,056土 木 費 990,230 15.4 633,724 558,485消 防 費 273,774 4.3 20,245 252,115教 育 費 821,494 12.8 79,911 745,734災 害 復 旧 費 53,863 0.8 0 13,434

公 債 費 1,035,088 16.1 0 1,014,576諸 支 出 費 6,307 0.1 6,307 3,106前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,437,612 100.0 1,048,453 5,042,999

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

987,852333,922240,852

0

139,350

90,294

183,434

国民健康保険事業

実 質 収 支 96,110再 差 引 収 支 65,513加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,222被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,707

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 83国庫支出金 85

保険給付費 138

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,832,773基準財政需要額 4,062,982標準税収入額 2,403,969標準財政規模 4,633,480

財政力指数11~13 0.45実質収支比率 1.7経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 19.8公 債 費 比 率 19.4

起債制限比率 11.6

積立金現在高

財 調 387,742減 債 4,726特定目的 402,812

地 方 債 現 在 高 9,551,739うち政府資金 3,764,704

(

支出予定額)

物件等購入 869,087保証・補償 0そ の 他 864,140

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 160,159徴収率

現年計

96.9 90.198.0 92.0

95.8 88.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

62

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

21,700 0.3 0 0.0110,700 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 63: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,886 人人%

5,014-2.64,998 人

人5,001

-0.1 %

12 年 国 調区 分

287

11.7第1次

第2次1,262

51.7

産 業 構 造

7 年 国 調

308

12.7

1,332

55.0

第3次894

36.6

780

32.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

80.77

60

1 2年国調世帯数

1,182

7年国調世帯数

1,130

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4675

タイシンムラ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

557,465 16.9 557,465 28.647,783 1.5 47,783 2.515,087 0.5 15,087 0.839,384 1.2 39,384 2.013,974 0.4 13,974 0.7

0 0.0 0 0.022,282 0.7 22,282 1.1

0 0.0 0 0.013,916 0.4 13,916 0.7

1,496,725 45.4 1,235,507 63.41,235,507 37.5 1,235,507 63.4261,218 7.9 0 0.0

2,206,616 67.0 1,945,398 99.8948 0.0 948 0.0

1,638 0.0 0 0.0197,264 6.0 0 0.02,279 0.1 0 0.067,559 2.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0103,095 3.1 0 0.012,241 0.4 0 0.01,000 0.0 0 0.0

216,481 6.6 0 0.018,536 0.6 0 0.020,279 0.6 3,506 0.2447,000 13.6 0 0.0

3,294,936 100.0 1,949,852 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,990 0.5 0

112,992 20.3 010,563 1.9 023,062 4.1 0378,504 67.9 0371,796 66.7 08,448 1.5 0

20,504 3.7 00 0.0 0

402 0.1 0557,465 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

557,465 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,294,936 3,934,367

3,255,094 3,907,831

39,842 26,536

12,165 9,958

27,677 16,57811,099 -100,414169,962 36,300

0 00 62,600

181,061 -126,714

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

73 235,830 3,2314 9,540 2,3857 22,990 3,284

0 0 00 0 080 258,820 3,235

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,438助 役 1 14.04.01 5,605収 入 役 1 9.04.01 5,550教 育 長 1 14.04.01 5,082議 会 議 長 1 9.04.01 3,110議会副議長 1 9.04.01 2,490議 会 議 員 10 9.04.01 2,250

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 689,576 21.2 657,380 647,268 32.1

うち職員給 460,929 14.2 428,733 - -扶 助 費 61,290 1.9 18,848 15,142 0.8公 債 費 458,678 14.1 426,639 426,639 21.1元利償還金 458,585 14.1 426,546 426,546 21.1一時借入金利子 93 0.0 93 93 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,209,544 37.2 1,102,867 1,089,049 53.9545,815 16.8 324,337 65,023 3.2

維 持 補 修 費 40,246 1.2 27,813 27,813 1.4補 助 費 等 251,480 7.7 236,937 177,225 8.8うち一部事務組合負担金 140,822 4.3 140,822 134,157 6.6

繰 出 金 344,624 10.6 336,554 122,465 6.1積 立 金 170,802 5.2 169,948 0 0.0投資・出資金・貸付金 9,788 0.3 410 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

682,795 21.0投 資 的 経 費 61,450

4,315 0.1うち人件費 3,723644,909 19.8普通建設事業費 60,156

うち1.2{ 565,344 17.4 53,242

災害復旧事業費

40,332 2,381

37,886 1.2 1,2940失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,255,094 100.0 2,260,316

経常経費充当一般財源等計1,481,575 千円

経 常 収 支 比 率73.4 % %76.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,300,158 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

68,259

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

1,752

(A)の充当一般財源等

68,259

総 務 費 542,302 16.7 2,159 528,963民 生 費 400,712 12.3 24,445 264,208

346,685衛 生 費 10.7 1,755 212,182労 働 費 7,410 0.2 0 39農林水産業費 468,460 14.4 234,276 242,273商 工 費 18,172 0.6 0 13,172土 木 費 380,286 11.7 304,575 69,801消 防 費 125,416 3.9 16,571 109,089教 育 費 400,828 12.3 59,376 324,397災 害 復 旧 費 37,886 1.2 0 1,294

公 債 費 458,678 14.1 0 426,639諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,255,094 100.0 644,909 2,260,316

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

344,984128,443108,734

0

46,465

360

60,982

国民健康保険事業

実 質 収 支 36,946再 差 引 収 支 29,983加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 689被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,755

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 86

保険給付費 135

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 572,580基準財政需要額 1,809,427標準税収入額 747,392標準財政規模 1,982,899

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 18.5公 債 費 比 率 14.8

起債制限比率 11.8

積立金現在高

財 調 246,992減 債 329特定目的 149,345

地 方 債 現 在 高 3,579,723うち政府資金 2,536,068

(

支出予定額)

物件等購入 183,175保証・補償 0そ の 他 254,764

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 104,631徴収率

現年計

99.0 97.399.8 98.8

98.6 96.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

63

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,300 0.2 0 0.063,700 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 64: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

16,376 人人%

16,547-1.0

16,363 人人16,433

-0.4 %

12 年 国 調区 分

801

9.5第1次

第2次3,948

46.7

産 業 構 造

7 年 国 調

1,067

12.4

3,913

45.4

第3次3,708

43.8

3,623

42.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

159.82

102

1 2年国調世帯数

4,855

7年国調世帯数

4,648

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4811

タナグラマチ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,063,890 33.6 2,063,890 47.173,153 1.2 73,153 1.753,633 0.9 53,633 1.2168,387 2.7 168,387 3.836,656 0.6 36,656 0.8

0 0.0 0 0.033,896 0.6 33,896 0.8

0 0.0 0 0.059,061 1.0 59,061 1.3

2,081,932 33.9 1,887,204 43.11,887,204 30.8 1,887,204 43.1194,728 3.2 0 0.0

4,570,608 74.5 4,375,880 99.92,225 0.0 2,225 0.144,741 0.7 0 0.0241,893 3.9 1,199 0.09,970 0.2 0 0.0

271,509 4.4 0 0.00 0.0 0 0.0

191,419 3.1 0 0.07,327 0.1 1,874 0.0926 0.0 0 0.0

164,587 2.7 0 0.0127,526 2.1 0 0.0264,578 4.3 236 0.0236,600 3.9 0 0.0

6,133,909 100.0 4,381,414 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,872 0.5 0

401,788 19.5 047,299 2.3 0248,873 12.1 0

1,192,507 57.8 01,179,594 57.2 0

23,257 1.1 0

114,617 5.6 00 0.0 0

6,749 0.3 02,045,962 99.1 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 17,928 0.9 0

17,928 0.9 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,063,890 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,133,909 6,537,658

5,855,196 6,283,132

278,713 254,526

0 1,092

278,713 253,43425,279 7,691

833 9530 00 45,888

26,112 -37,244

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

121 0 05 0 019 0 0

0 0 00 0 0

140 0 0

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,900助 役 1 9.04.01 6,340収 入 役 1 9.04.01 6,090教 育 長 1 9.04.01 5,990議 会 議 長 1 9.04.01 3,230議会副議長 1 9.04.01 2,460議 会 議 員 18 9.04.01 2,250

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,325,219 22.6 1,259,643 1,241,454 27.5

うち職員給 884,200 15.1 827,978 - -扶 助 費 334,270 5.7 99,215 93,125 2.1公 債 費 1,036,507 17.7 890,551 890,551 19.7元利償還金 1,036,507 17.7 890,551 890,551 19.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,695,996 46.0 2,249,409 2,225,130 49.3771,354 13.2 550,174 402,322 8.9

維 持 補 修 費 75,600 1.3 59,811 59,811 1.3補 助 費 等 840,969 14.4 801,788 573,232 12.7うち一部事務組合負担金 461,515 7.9 461,515 425,204 9.4

繰 出 金 578,328 9.9 538,734 344,283 7.6積 立 金 70,365 1.2 68,426 0 0.0投資・出資金・貸付金 144,449 2.5 15,250 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

678,135 11.6投 資 的 経 費 377,475

13,357 0.2うち人件費 11,479617,400 10.5普通建設事業費 375,627

うち0.6{ 562,649 9.6 350,901

災害復旧事業費

36,312 10,887

60,735 1.0 1,8480失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,855,196 100.0 4,661,067

経常経費充当一般財源等計3,604,778 千円

経 常 収 支 比 率79.8 % %82.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,939,780 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

113,467

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

113,467

総 務 費 920,072 15.7 73,989 820,932民 生 費 828,291 14.1 42,180 502,165

597,518衛 生 費 10.2 88,561 534,816労 働 費 10,066 0.2 0 3,375農林水産業費 231,956 4.0 52,486 201,329商 工 費 196,878 3.4 2,109 66,569土 木 費 557,087 9.5 187,432 521,607消 防 費 310,648 5.3 49,206 272,882教 育 費 991,971 16.9 121,437 731,526災 害 復 旧 費 60,735 1.0 0 1,848

公 債 費 1,036,507 17.7 0 890,551諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,855,196 100.0 617,400 4,661,067

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

594,187234,46516,765

15,859

107,043

16,244

203,811

国民健康保険事業

実 質 収 支 89,915再 差 引 収 支 82,915加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,665被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,489

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 64

保険給付費 106

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,864,276基準財政需要額 3,756,170標準税収入額 2,460,445標準財政規模 4,347,649

財政力指数11~13 0.46実質収支比率 6.4経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 18.0公 債 費 比 率 17.2

起債制限比率 9.6

積立金現在高

財 調 767,269減 債 83,073特定目的 1,135,019

地 方 債 現 在 高 5,640,231うち政府資金 2,299,477

(

支出予定額)

物件等購入 105,441保証・補償 0そ の 他 328,991

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 213,721徴収率

現年計

97.9 92.499.0 97.2

97.1 89.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

64

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

23,500 0.4 0 0.0112,600 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 65: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,062 人人%

7,409-4.77,225 人

人7,288

-0.9 %

12 年 国 調区 分

751

20.9第1次

第2次1,609

44.7

産 業 構 造

7 年 国 調

888

23.2

1,685

43.9

第3次1,239

34.4

1,257

32.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

118.22

60

1 2年国調世帯数

1,933

7年国調世帯数

1,917

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4829

ヤマツリマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

621,829 13.6 621,829 23.234,431 0.8 34,431 1.317,198 0.4 17,198 0.663,897 1.4 63,897 2.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

16,048 0.4 16,048 0.60 0.0 0 0.0

19,558 0.4 19,558 0.72,081,906 45.4 1,906,971 71.11,906,971 41.6 1,906,971 71.1174,935 3.8 0 0.0

2,854,867 62.3 2,679,932 99.9881 0.0 881 0.0

7,759 0.2 0 0.050,145 1.1 894 0.04,013 0.1 0 0.0

217,172 4.7 0 0.00 0.0 0 0.0

288,032 6.3 0 0.08,088 0.2 438 0.02,892 0.1 0 0.0

290,898 6.3 0 0.028,835 0.6 0 0.088,462 1.9 238 0.0742,800 16.2 0 0.0

4,584,844 100.0 2,682,383 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,222 0.7 0

118,849 19.1 010,795 1.7 0124,347 20.0 0309,096 49.7 0304,030 48.9 010,791 1.7 0

34,459 5.5 00 0.0 0

1,915 0.3 0614,474 98.8 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 7,355 1.2 0

7,355 1.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

621,829 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,584,844 4,354,943

4,543,517 4,326,108

41,327 28,835

10,369 1,083

30,958 27,7523,206 -1,523

404,892 388,9700 90,249

225,000 228,000183,098 249,696

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

67 246,820 3,6845 16,880 3,3769 31,520 3,502

0 0 00 0 076 278,340 3,662

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 7,310助 役 1 14.01.01 5,830収 入 役 1 14.01.01 5,590教 育 長 1 14.01.01 5,500議 会 議 長 1 14.01.01 3,000議会副議長 1 14.01.01 2,270議 会 議 員 16 14.01.01 2,080

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 836,803 18.4 765,434 661,533 23.9

うち職員給 519,095 11.4 448,164 - -扶 助 費 71,865 1.6 19,932 16,384 0.6公 債 費 744,332 16.4 729,146 729,146 26.3元利償還金 744,332 16.4 729,146 729,146 26.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,653,000 36.4 1,514,512 1,407,063 50.8504,439 11.1 349,867 257,064 9.3

維 持 補 修 費 25,255 0.6 22,016 22,016 0.8補 助 費 等 385,021 8.5 359,024 262,846 9.5うち一部事務組合負担金 247,293 5.4 247,293 230,152 8.3

繰 出 金 320,635 7.1 302,394 241,504 8.7積 立 金 443,419 9.8 429,698 0 0.0投資・出資金・貸付金 28,880 0.6 28,880 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,182,868 26.0投 資 的 経 費 250,187

15,540 0.3うち人件費 11,7441,067,258 23.5普通建設事業費 248,651

うち11.6{ 501,104 11.0 156,275

災害復旧事業費

529,023 89,445

115,610 2.5 1,5360失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,543,517 100.0 3,256,578

経常経費充当一般財源等計2,190,493 千円

経 常 収 支 比 率79.1 % %81.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,297,905 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

90,813

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

90,813

総 務 費 854,172 18.8 656 829,619民 生 費 510,900 11.2 35,333 374,885

288,667衛 生 費 6.4 19,070 272,111労 働 費 5,620 0.1 885 5,620農林水産業費 433,723 9.5 198,339 251,513商 工 費 267,774 5.9 197,673 69,632土 木 費 138,406 3.0 70,644 61,344消 防 費 159,938 3.5 7,165 155,899教 育 費 933,562 20.5 537,493 414,460災 害 復 旧 費 115,610 2.5 0 1,536

公 債 費 744,332 16.4 0 729,146諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,543,517 100.0 1,067,258 3,256,578

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

320,63570,87032,527

0

82,049

0

135,189

国民健康保険事業

実 質 収 支 61,589再 差 引 収 支 44,568加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,331被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,340

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 60国庫支出金 66

保険給付費 108

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 552,242基準財政需要額 2,459,878標準税収入額 724,451標準財政規模 2,631,422

財政力指数11~13 0.22実質収支比率 1.2経常一般財源等比率 101.9公債費負担比率 22.1公 債 費 比 率 16.1

起債制限比率 9.5

積立金現在高

財 調 834,661減 債 22,267特定目的 231,436

地 方 債 現 在 高 5,322,165うち政府資金 3,958,025

(

支出予定額)

物件等購入 367,298保証・補償 0そ の 他 295,598

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 99,447徴収率

現年計

98.9 97.099.1 97.8

98.6 95.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

65

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,700 0.2 0 0.078,500 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 66: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

11,296 人人%

11,743-3.8

11,294 人人11,436

-1.2 %

12 年 国 調区 分

1,161

20.4第1次

第2次2,195

38.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,301

21.3

2,446

40.1

第3次2,336

41.0

2,353

38.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

211.60

53

1 2年国調世帯数

3,203

7年国調世帯数

3,177

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4837

ハナワマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

845,734 15.1 845,734 22.977,810 1.4 77,810 2.131,637 0.6 31,637 0.9101,791 1.8 101,791 2.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

36,214 0.6 36,214 1.00 0.0 0 0.0

23,942 0.4 23,942 0.62,765,552 49.4 2,572,623 69.62,572,623 46.0 2,572,623 69.6192,929 3.4 0 0.0

3,882,680 69.4 3,689,751 99.91,539 0.0 1,539 0.0

130,741 2.3 0 0.071,366 1.3 2,563 0.15,375 0.1 0 0.0

156,691 2.8 0 0.00 0.0 0 0.0

259,188 4.6 0 0.035,369 0.6 0 0.01,750 0.0 0 0.0

247,129 4.4 0 0.0150,762 2.7 0 0.0148,944 2.7 406 0.0504,700 9.0 0 0.0

5,596,234 100.0 3,694,259 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,629 0.8 0

228,357 27.0 016,650 2.0 024,829 2.9 0474,131 56.1 0463,769 54.8 017,676 2.1 0

60,027 7.1 032 0.0 0158 0.0 0

828,489 98.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 17,245 2.0 0

17,245 2.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

845,734 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,596,234 5,384,000

5,447,209 5,233,237

149,025 150,763

9,103 36,672

139,922 114,09125,832 -20,094201,398 166,442

0 0132,300 96,00094,930 50,348

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

106 357,900 3,3763 10,160 3,38710 33,280 3,328

0 0 00 0 0

116 391,180 3,372

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,800助 役 1 9.04.01 6,240収 入 役 1 9.04.01 5,990教 育 長 1 9.04.01 5,890議 会 議 長 1 9.04.01 3,200議会副議長 1 9.04.01 2,430議 会 議 員 16 9.04.01 2,220

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,100,731 20.2 962,623 957,861 25.2

うち職員給 720,889 13.2 594,917 - -扶 助 費 210,872 3.9 61,608 51,062 1.3公 債 費 960,424 17.6 887,920 887,920 23.3元利償還金 960,397 17.6 887,893 887,893 23.3一時借入金利子 27 0.0 27 27 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,272,027 41.7 1,912,151 1,896,843 49.8640,046 11.7 474,028 374,732 9.8

維 持 補 修 費 80,072 1.5 71,102 71,021 1.9補 助 費 等 693,813 12.7 639,579 532,909 14.0うち一部事務組合負担金 441,135 8.1 441,135 394,945 10.4

繰 出 金 482,638 8.9 451,533 244,675 6.4積 立 金 305,487 5.6 304,255 0 0.0投資・出資金・貸付金 23,719 0.4 160 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

949,407 17.4投 資 的 経 費 383,078

44,180 0.8うち人件費 44,180847,651 15.6普通建設事業費 351,766

うち2.3{ 688,468 12.6 343,040

災害復旧事業費

124,502 2,400

101,756 1.9 31,3120失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,447,209 100.0 4,235,886

経常経費充当一般財源等計3,120,180 千円

経 常 収 支 比 率81.9 % %84.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,384,911 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,141

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,141

総 務 費 1,008,103 18.5 36,389 939,218民 生 費 750,101 13.8 22,670 444,411

506,310衛 生 費 9.3 52,858 489,011労 働 費 17,440 0.3 1,185 7,274農林水産業費 690,224 12.7 437,125 302,199商 工 費 82,417 1.5 7,264 52,574土 木 費 373,872 6.9 227,335 235,650消 防 費 248,768 4.6 43,184 226,835教 育 費 616,653 11.3 19,641 528,341災 害 復 旧 費 101,756 1.9 0 31,312

公 債 費 960,424 17.6 0 887,920諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,447,209 100.0 847,651 4,235,886

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ コウチ ジユウチ

コクホ

ソノタ

482,638136,33982,778

149

118,620

500

144,252

国民健康保険事業

実 質 収 支 68,190再 差 引 収 支 43,391加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,125被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,187

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 70

保険給付費 117

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 866,174基準財政需要額 3,441,346標準税収入額 1,128,357標準財政規模 3,700,980

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 3.8経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 20.2公 債 費 比 率 15.2

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 462,470減 債 198,931特定目的 333,212

地 方 債 現 在 高 6,321,480うち政府資金 4,016,553

(

支出予定額)

物件等購入 484,826保証・補償 0そ の 他 318,928

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 142,304徴収率

現年計

97.0 90.598.3 94.9

95.8 86.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

66

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,900 0.2 0 0.0104,200 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 67: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,602 人人%

4,957-7.24,673 人

人4,758

-1.8 %

12 年 国 調区 分

582

24.2第1次

第2次1,104

45.8

産 業 構 造

7 年 国 調

664

26.0

1,159

45.5

第3次717

29.8

723

28.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

131.30

35

1 2年国調世帯数

1,092

7年国調世帯数

1,107

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

4845

サメガワムラ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

282,060 7.3 282,060 13.348,301 1.2 48,301 2.310,604 0.3 10,604 0.538,234 1.0 38,234 1.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

22,501 0.6 22,501 1.10 0.0 0 0.0

8,118 0.2 8,118 0.41,882,833 48.5 1,709,421 80.61,709,421 44.0 1,709,421 80.6173,412 4.5 0 0.0

2,292,651 59.0 2,119,239 99.91,018 0.0 1,018 0.05,135 0.1 0 0.050,468 1.3 0 0.02,363 0.1 0 0.0

137,116 3.5 0 0.00 0.0 0 0.0

411,608 10.6 0 0.010,171 0.3 0 0.02,440 0.1 0 0.0

604,499 15.6 0 0.026,105 0.7 0 0.015,932 0.4 145 0.0323,700 8.3 0 0.0

3,883,206 100.0 2,120,402 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,764 1.0 0

73,677 26.1 03,438 1.2 010,007 3.5 0169,922 60.2 0163,159 57.8 08,878 3.1 0

13,248 4.7 00 0.0 00 0.0 0

281,934 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 126 0.0 0

126 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

282,060 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,883,206 3,873,511

3,634,874 3,847,406

248,332 26,105

224,597 2,520

23,735 23,585150 1,749

89,500 84,0000 0

66,000 92,00023,650 -6,251

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

77 256,730 3,3347 22,820 3,2604 14,440 3,610

0 0 00 0 081 271,170 3,348

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○○××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,550助 役 1 9.04.01 6,020収 入 役 1 9.04.01 5,770教 育 長 1 9.04.01 5,690議 会 議 長 1 9.04.01 3,120議会副議長 1 9.04.01 2,350議 会 議 員 14 9.04.01 2,150

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 794,915 21.9 745,817 712,088 32.5

うち職員給 505,923 13.9 461,251 - -扶 助 費 126,066 3.5 60,725 50,441 2.3公 債 費 527,227 14.5 520,048 520,048 23.7元利償還金 527,227 14.5 520,048 520,048 23.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,448,208 39.8 1,326,590 1,282,577 58.5376,911 10.4 246,528 146,032 6.7

維 持 補 修 費 14,222 0.4 13,375 13,375 0.6補 助 費 等 425,789 11.7 311,149 237,072 10.8うち一部事務組合負担金 190,991 5.3 190,991 176,917 8.1

繰 出 金 242,426 6.7 194,376 73,246 3.3積 立 金 236,829 6.5 229,446 0 0.0投資・出資金・貸付金 70 0.0 70 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

890,419 24.5投 資 的 経 費 151,282

27,887 0.8うち人件費 25,187839,779 23.1普通建設事業費 145,059

うち10.2{ 431,613 11.9 130,397

災害復旧事業費

371,649 9,745

50,640 1.4 6,2230失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,634,874 100.0 2,472,816

経常経費充当一般財源等計1,752,302 千円

経 常 収 支 比 率79.9 % %82.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,496,551 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

71,783

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

71,783

総 務 費 708,081 19.5 138,072 519,524民 生 費 536,520 14.8 8,229 326,265

274,915衛 生 費 7.6 48,394 236,768労 働 費 165 0.0 0 165農林水産業費 693,995 19.1 422,026 223,886商 工 費 107,010 2.9 36,736 50,401土 木 費 179,229 4.9 131,857 75,527消 防 費 132,864 3.7 15,742 122,862教 育 費 352,445 9.7 38,723 319,364災 害 復 旧 費 50,640 1.4 0 6,223

公 債 費 527,227 14.5 0 520,048諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,634,874 100.0 839,779 2,472,816

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ コウチ スイドウ

コクホ

ソノタ

242,42654,80023,000

0

55,725

18,857

90,044

国民健康保険事業

実 質 収 支 28,968再 差 引 収 支 19,696加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 785被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,175

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 103

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 319,447基準財政需要額 2,030,372標準税収入額 409,694標準財政規模 2,119,115

財政力指数11~13 0.15実質収支比率 1.1経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 20.8公 債 費 比 率 13.0

起債制限比率 11.2

積立金現在高

財 調 178,843減 債 87,492特定目的 339,910

地 方 債 現 在 高 3,377,966うち政府資金 3,047,096

(

支出予定額)

物件等購入 109,458保証・補償 0そ の 他 1,794

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 94,946徴収率

現年計

99.7 99.7100.0 100.0

99.4 99.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

67

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,100 0.1 0 0.070,100 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 68: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

19,914 人人%

21,026-5.3

19,503 人人19,752

-1.3 %

12 年 国 調区 分

1,310

12.9第1次

第2次4,186

41.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,507

13.9

4,558

42.1

第3次4,659

45.8

4,761

44.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

115.71

172

1 2年国調世帯数

5,411

7年国調世帯数

5,458

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5019

イシカワマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,739,857 24.3 1,739,857 35.6141,608 2.0 141,608 2.962,483 0.9 62,483 1.3192,494 2.7 192,494 3.929,506 0.4 29,506 0.6

0 0.0 0 0.065,820 0.9 65,820 1.3

0 0.0 0 0.055,988 0.8 55,988 1.1

2,804,268 39.2 2,592,563 53.02,592,563 36.3 2,592,563 53.0211,705 3.0 0 0.0

5,092,024 71.2 4,880,319 99.83,057 0.0 3,057 0.1

208,575 2.9 0 0.0131,075 1.8 4,044 0.110,709 0.1 0 0.0250,361 3.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0342,745 4.8 0 0.018,950 0.3 0 0.0

235 0.0 0 0.0149,962 2.1 0 0.0215,225 3.0 0 0.0168,525 2.4 288 0.0555,400 7.8 0 0.0

7,146,843 100.0 4,887,708 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,424 0.7 0

467,239 26.9 044,416 2.6 062,480 3.6 0983,772 56.5 0983,340 56.5 031,730 1.8 0

110,216 6.3 00 0.0 00 0.0 0

1,712,277 98.4 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 27,580 1.6 0

27,580 1.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,739,857 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,146,843 7,156,197

7,006,986 6,940,972

139,857 215,225

443 788

139,414 214,437-75,023 104,079108,000 48,000

0 0100,000 0-67,023 152,079

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

189 659,470 3,48928 96,720 3,4542 7,380 3,690

0 0 00 0 0

191 666,850 3,491

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,581助 役 1 14.04.01 6,071収 入 役 1 14.04.01 5,681教 育 長 1 14.04.01 5,681議 会 議 長 1 14.04.01 3,040議会副議長 1 14.04.01 2,394議 会 議 員 18 14.04.01 2,233

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,908,997 27.2 1,656,316 1,646,501 32.7

うち職員給 1,267,871 18.1 1,021,203 - -扶 助 費 276,987 4.0 73,189 72,689 1.4公 債 費 985,785 14.1 924,891 924,891 18.4元利償還金 985,785 14.1 924,891 924,891 18.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,171,769 45.3 2,654,396 2,644,081 52.6824,621 11.8 641,326 534,156 10.6

維 持 補 修 費 37,283 0.5 33,110 33,110 0.7補 助 費 等 1,099,954 15.7 1,050,334 862,968 17.2うち一部事務組合負担金 657,161 9.4 657,161 543,088 10.8

繰 出 金 490,740 7.0 444,650 264,539 5.3積 立 金 114,000 1.6 113,198 0 0.0投資・出資金・貸付金 52,834 0.8 7,804 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,215,785 17.4投 資 的 経 費 562,251

21,683 0.3うち人件費 19,4951,123,593 16.0普通建設事業費 542,833

うち2.7{ 680,058 9.7 378,105

災害復旧事業費

187,853 27,443

92,192 1.3 19,4180失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,006,986 100.0 5,507,069

経常経費充当一般財源等計4,338,854 千円

経 常 収 支 比 率86.3 % %88.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,646,926 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

108,626

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

108,626

総 務 費 1,030,114 14.7 18,631 987,772民 生 費 1,370,770 19.6 86,526 870,817

704,499衛 生 費 10.1 40,380 666,188労 働 費 34,863 0.5 0 29,069農林水産業費 835,684 11.9 481,127 430,711商 工 費 125,472 1.8 6,052 75,678土 木 費 581,261 8.3 392,287 326,789消 防 費 327,814 4.7 18,576 308,695教 育 費 746,064 10.6 16,269 694,573災 害 復 旧 費 92,192 1.3 0 19,418

公 債 費 985,882 14.1 0 924,988諸 支 出 費 63,745 0.9 63,745 63,745前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,006,986 100.0 1,123,593 5,507,069

公営事業等への繰出

合 計ジユウチ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

503,67457,26744,434

0

153,146

12,934

235,893

国民健康保険事業

実 質 収 支 183,103再 差 引 収 支 153,103加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,225被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,878

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 75国庫支出金 83

保険給付費 120

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,768,454基準財政需要額 4,366,737標準税収入額 2,309,426標準財政規模 4,901,989

財政力指数11~13 0.39実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 16.4公 債 費 比 率 16.0

起債制限比率 8.9

積立金現在高

財 調 314,000減 債 56,000特定目的 1,380,865

地 方 債 現 在 高 7,828,831うち政府資金 3,775,291

(

支出予定額)

物件等購入 1,051保証・補償 0そ の 他 2,057,599

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 231,509徴収率

現年計

97.9 92.498.4 96.4

97.2 89.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

68

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

22,400 0.3 0 0.0119,500 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 69: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,680 人人%

7,5931.1

7,695 人人7,752

-0.7 %

12 年 国 調区 分

838

20.1第1次

第2次1,891

45.3

産 業 構 造

7 年 国 調

822

20.2

1,891

46.6

第3次1,442

34.6

1,348

33.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

46.56

165

1 2年国調世帯数

1,806

7年国調世帯数

1,700

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5027

タマガワムラ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

797,681 19.1 797,681 34.469,532 1.7 69,532 3.022,917 0.5 22,917 1.067,391 1.6 67,391 2.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

25,601 0.6 25,601 1.10 0.0 0 0.0

18,713 0.4 18,713 0.81,434,085 34.3 1,294,235 55.81,294,235 30.9 1,294,235 55.8139,850 3.3 0 0.0

2,435,920 58.2 2,296,070 98.91,367 0.0 1,367 0.128,652 0.7 22,370 1.069,311 1.7 0 0.03,929 0.1 0 0.0

123,541 3.0 0 0.00 0.0 0 0.0

432,928 10.3 0 0.01,697 0.0 431 0.058,417 1.4 0 0.0220,571 5.3 0 0.090,244 2.2 0 0.026,388 0.6 249 0.0692,800 16.6 0 0.0

4,185,765 100.0 2,320,487 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,788 0.6 0

153,688 19.3 017,595 2.2 043,834 5.5 0511,305 64.1 0484,007 60.7 012,732 1.6 0

53,739 6.7 00 0.0 00 0.0 0

797,681 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

797,681 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,185,765 4,070,324

4,110,245 3,980,080

75,520 90,244

9,976 8,536

65,544 81,708-16,164 -51,491132,087 162,165

0 0130,000 100,000-14,077 10,674

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

70 232,510 3,3224 12,420 3,1057 23,970 3,424

0 0 00 0 077 256,480 3,331

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,201助 役 1 14.04.01 5,767収 入 役 1 14.04.01 5,396教 育 長 1 14.04.01 5,396議 会 議 長 1 14.04.01 2,888議会副議長 1 14.04.01 2,270議 会 議 員 14 14.04.01 2,118

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 749,994 18.2 683,207 678,519 28.3

うち職員給 469,656 11.4 404,989 - -扶 助 費 107,687 2.6 46,067 39,814 1.7公 債 費 397,551 9.7 363,362 363,362 15.1元利償還金 397,551 9.7 363,362 363,362 15.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,255,232 30.5 1,092,636 1,081,695 45.1383,620 9.3 336,842 244,554 10.2

維 持 補 修 費 43,186 1.1 41,705 41,705 1.7補 助 費 等 567,427 13.8 529,767 305,465 12.7うち一部事務組合負担金 233,449 5.7 233,449 200,825 8.4

繰 出 金 203,793 5.0 187,810 127,938 5.3積 立 金 228,309 5.6 227,858 0 0.0投資・出資金・貸付金 12,020 0.3 12,020 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,416,658 34.5投 資 的 経 費 335,876

19,268 0.5うち人件費 19,2681,306,819 31.8普通建設事業費 328,965

うち6.8{ 980,546 23.9 252,415

災害復旧事業費

281,346 31,623

109,839 2.7 6,9110失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,110,245 100.0 2,764,514

経常経費充当一般財源等計1,801,357 千円

経 常 収 支 比 率75.0 % %77.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,840,034 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

82,242

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

82,175

総 務 費 641,006 15.6 10,502 620,379民 生 費 450,751 11.0 32,877 318,637

382,948衛 生 費 9.3 10,644 369,193労 働 費 1,265 0.0 0 814農林水産業費 771,741 18.8 558,309 330,754商 工 費 17,490 0.4 2,761 17,490土 木 費 209,775 5.1 132,285 105,244消 防 費 167,841 4.1 14,350 148,554教 育 費 877,796 21.4 545,091 401,001災 害 復 旧 費 109,839 2.7 0 6,911

公 債 費 397,551 9.7 0 363,362諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,110,245 100.0 1,306,819 2,764,514

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ ビヨウ カンスイ

コクホ

ソノタ

349,575130,14464,221

9,426

57,692

15,638

72,454

国民健康保険事業

実 質 収 支 37,226再 差 引 収 支 31,731加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,134被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,066

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 78国庫支出金 79

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 769,282基準財政需要額 2,065,266標準税収入額 1,002,251標準財政規模 2,296,486

財政力指数11~13 0.36実質収支比率 2.9経常一般財源等比率 101.0公債費負担比率 12.8公 債 費 比 率 12.5

起債制限比率 9.9

積立金現在高

財 調 373,174減 債 98,392特定目的 408,823

地 方 債 現 在 高 4,513,151うち政府資金 2,316,425

(

支出予定額)

物件等購入 298,702保証・補償 0そ の 他 2,184,170

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 199,126徴収率

現年計

98.6 97.298.1 95.5

98.6 97.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

69

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,900 0.2 0 0.071,900 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 70: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,910 人人%

8,322-5.07,958 人

人8,032

-0.9 %

12 年 国 調区 分

1,134

25.8第1次

第2次1,966

44.7

産 業 構 造

7 年 国 調

1,328

29.0

2,073

45.3

第3次1,295

29.5

1,176

25.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

93.53

85

1 2年国調世帯数

1,999

7年国調世帯数

1,997

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5035

ヒラタムラ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

524,747 12.9 524,747 19.074,191 1.8 74,191 2.718,492 0.5 18,492 0.765,899 1.6 65,899 2.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

34,566 0.9 34,566 1.30 0.0 0 0.0

11,981 0.3 11,981 0.42,163,588 53.3 1,997,212 72.31,997,212 49.2 1,997,212 72.3166,376 4.1 0 0.0

2,893,464 71.3 2,727,088 98.71,249 0.0 1,249 0.049,144 1.2 31,314 1.154,725 1.3 2,417 0.14,004 0.1 0 0.0

179,511 4.4 0 0.00 0.0 0 0.0

172,678 4.3 0 0.024,589 0.6 0 0.08,545 0.2 0 0.024,037 0.6 0 0.0221,394 5.5 0 0.0100,943 2.5 167 0.0325,900 8.0 0 0.0

4,060,183 100.0 2,762,235 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,812 0.9 0

120,993 23.1 09,285 1.8 08,344 1.6 0

320,180 61.0 0318,772 60.7 014,737 2.8 0

44,207 8.4 00 0.0 0

2,189 0.4 0524,747 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

524,747 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,060,183 4,526,380

3,894,753 4,304,986

165,430 221,394

6,460 28,106

158,970 193,288-34,318 40,66797,009 76,917

0 00 0

62,691 117,584

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

77 262,620 3,4116 16,960 2,8277 27,330 3,904

0 0 00 0 084 289,950 3,452

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,201助 役 1 14.04.01 5,767収 入 役 1 14.04.01 5,396教 育 長 1 14.04.01 5,396議 会 議 長 1 14.04.01 2,888議会副議長 1 14.04.01 2,271議 会 議 員 14 14.04.01 2,119

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 875,680 22.5 792,967 785,065 27.6

うち職員給 561,512 14.4 492,463 - -扶 助 費 104,199 2.7 49,449 35,500 1.2公 債 費 556,634 14.3 490,728 490,728 17.2元利償還金 556,602 14.3 490,696 490,696 17.2一時借入金利子 32 0.0 32 32 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,536,513 39.5 1,333,144 1,311,293 46.0454,869 11.7 385,057 287,157 10.1

維 持 補 修 費 63,875 1.6 61,085 60,918 2.1補 助 費 等 443,998 11.4 377,993 262,117 9.2うち一部事務組合負担金 225,528 5.8 225,528 199,641 7.0

繰 出 金 409,858 10.5 389,380 213,281 7.5積 立 金 138,129 3.5 127,123 0 0.0投資・出資金・貸付金 6,903 0.2 6,903 2,506 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

840,608 21.6投 資 的 経 費 459,472

16,369 0.4うち人件費 16,369756,875 19.4普通建設事業費 435,428

うち2.3{ 639,885 16.4 410,935

災害復旧事業費

89,285 19,653

83,733 2.1 24,0440失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,894,753 100.0 3,140,157

経常経費充当一般財源等計2,137,272 千円

経 常 収 支 比 率75.0 % %77.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,305,587 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

81,549

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

81,549

総 務 費 582,850 15.0 13,797 535,519民 生 費 568,203 14.6 54,206 409,177

388,335衛 生 費 10.0 25,047 368,412労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 571,794 14.7 273,429 356,525商 工 費 51,145 1.3 17,416 48,145土 木 費 424,970 10.9 337,675 279,799消 防 費 178,329 4.6 11,055 162,552教 育 費 407,211 10.5 24,250 383,707災 害 復 旧 費 83,733 2.1 0 24,044

公 債 費 556,634 14.3 0 490,728諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,894,753 100.0 756,875 3,140,157

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ ビヨウ スイドウ

コクホ

ソノタ

431,055131,89980,941

4,347

74,139

16,850

122,879

国民健康保険事業

実 質 収 支 107,413再 差 引 収 支 92,551加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,277被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,527

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 78国庫支出金 94

保険給付費 133

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 580,631基準財政需要額 2,580,905標準税収入額 749,044標準財政規模 2,746,256

財政力指数11~13 0.21実質収支比率 5.8経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 14.8公 債 費 比 率 13.8

起債制限比率 7.0

積立金現在高

財 調 374,934減 債 131,788特定目的 188,337

地 方 債 現 在 高 5,425,726うち政府資金 2,961,629

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,535,075

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 160,812徴収率

現年計

97.8 92.798.1 93.5

97.4 91.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

70

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,500 0.1 0 0.081,600 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 71: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,484 人人%

7,625-1.87,634 人

人7,679

-0.6 %

12 年 国 調区 分

510

13.2第1次

第2次1,921

49.6

産 業 構 造

7 年 国 調

525

13.4

2,083

53.3

第3次1,444

37.3

1,303

33.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

37.43

200

1 2年国調世帯数

2,029

7年国調世帯数

1,981

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5043

アサカワマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

596,699 19.5 596,699 27.846,512 1.5 46,512 2.221,566 0.7 21,566 1.069,137 2.3 69,137 3.29,340 0.3 9,340 0.4

0 0.0 0 0.021,672 0.7 21,672 1.0

0 0.0 0 0.015,020 0.5 15,020 0.7

1,455,782 47.5 1,342,160 62.51,342,160 43.8 1,342,160 62.5113,622 3.7 0 0.0

2,235,728 72.9 2,122,106 98.7985 0.0 985 0.0

45,874 1.5 23,400 1.145,083 1.5 1,270 0.15,826 0.2 0 0.0

114,705 3.7 0 0.00 0.0 0 0.0

90,294 2.9 0 0.05,699 0.2 1,230 0.1

0 0.0 0 0.083,173 2.7 0 0.0103,771 3.4 0 0.034,078 1.1 129 0.0302,200 9.9 0 0.0

3,067,416 100.0 2,149,120 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,531 0.8 0

151,106 25.3 011,151 1.9 013,650 2.3 0357,239 59.9 0357,233 59.9 011,275 1.9 0

45,608 7.6 00 0.0 0

497 0.1 0595,057 99.7 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,642 0.3 0

1,642 0.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

596,699 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,067,416 2,968,718

2,977,217 2,864,947

90,199 103,771

7,780 12,437

82,419 91,334-8,915 -25,22536,000 10,000

0 050,000 10,000-22,915 -25,225

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

67 231,200 3,4511 3,030 3,0306 21,050 3,508

0 0 00 0 073 252,250 3,455

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 6,974助 役 1 14.01.01 5,585収 入 役 1 14.01.01 5,226教 育 長 1 14.01.01 5,226議 会 議 長 1 14.01.01 2,797議会副議長 1 14.01.01 2,199議 会 議 員 14 14.01.01 2,052

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 735,258 24.7 669,759 654,951 29.4

うち職員給 454,011 15.2 391,069 - -扶 助 費 72,883 2.4 22,181 21,777 1.0公 債 費 404,459 13.6 391,283 391,283 17.6元利償還金 404,459 13.6 391,283 391,283 17.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,212,600 40.7 1,083,223 1,068,011 48.0303,080 10.2 261,406 212,927 9.6

維 持 補 修 費 18,730 0.6 16,799 16,763 0.8補 助 費 等 406,777 13.7 381,441 288,599 13.0うち一部事務組合負担金 235,397 7.9 235,397 204,551 9.2

繰 出 金 217,416 7.3 200,943 107,804 4.8積 立 金 36,075 1.2 33,511 0 0.0投資・出資金・貸付金 26,252 0.9 4,621 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

756,287 25.4投 資 的 経 費 448,362

13,900 0.5うち人件費 13,900755,927 25.4普通建設事業費 448,002

うち3.8{ 602,290 20.2 429,803

災害復旧事業費

112,330 6,392

360 0.0 3600失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,977,217 100.0 2,430,306

経常経費充当一般財源等計1,694,104 千円

経 常 収 支 比 率76.1 % %78.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,520,505 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

84,708

構 成 比

2.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

84,708

総 務 費 398,087 13.4 9,017 379,423民 生 費 448,904 15.1 37,720 321,199

265,574衛 生 費 8.9 10,337 251,709労 働 費 12,221 0.4 0 5,255農林水産業費 308,381 10.4 173,387 203,661商 工 費 65,767 2.2 195 44,456土 木 費 334,777 11.2 251,443 234,702消 防 費 167,203 5.6 29,579 144,503教 育 費 486,726 16.3 244,249 369,000災 害 復 旧 費 360 0.0 0 360

公 債 費 404,459 13.6 0 391,283諸 支 出 費 50 0.0 0 47前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,977,217 100.0 755,927 2,430,306

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

221,93729,79626,341

4,000

70,867

4,521

86,412

国民健康保険事業

実 質 収 支 87,557再 差 引 収 支 74,596加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,217被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,081

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 83

保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 607,175基準財政需要額 1,950,078標準税収入額 793,834標準財政規模 2,135,994

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 15.5公 債 費 比 率 15.2

起債制限比率 8.1

積立金現在高

財 調 381,000減 債 40,000特定目的 705,400

地 方 債 現 在 高 3,821,917うち政府資金 1,297,949

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 129,361

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 101,000徴収率

現年計

97.5 92.898.4 94.9

96.7 90.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

71

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,500 0.2 0 0.069,200 2.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 72: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,818 人人%

7,348-7.27,113 人

人7,136

-0.3 %

12 年 国 調区 分

707

19.9第1次

第2次1,712

48.3

産 業 構 造

7 年 国 調

842

21.6

1,880

48.3

第3次1,122

31.6

1,167

30.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

163.47

42

1 2年国調世帯数

1,725

7年国調世帯数

1,790

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5051

フルドノマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

526,796 13.2 526,796 19.666,469 1.7 66,469 2.516,526 0.4 16,526 0.662,264 1.6 62,264 2.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

30,966 0.8 30,966 1.20 0.0 0 0.0

13,416 0.3 13,416 0.52,128,886 53.4 1,943,763 72.41,943,763 48.8 1,943,763 72.4185,123 4.6 0 0.0

2,845,323 71.4 2,660,200 99.11,354 0.0 1,354 0.171,091 1.8 21,589 0.859,524 1.5 1,498 0.14,967 0.1 0 0.0

192,128 4.8 0 0.00 0.0 0 0.0

321,283 8.1 0 0.016,563 0.4 333 0.01,359 0.0 0 0.027,218 0.7 0 0.056,876 1.4 0 0.016,945 0.4 182 0.0369,200 9.3 0 0.0

3,983,831 100.0 2,685,156 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,106 0.8 0

120,366 22.8 013,217 2.5 011,701 2.2 0331,350 62.9 0323,526 61.4 011,855 2.3 0

33,813 6.4 00 0.0 0

229 0.0 0526,637 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 159 0.0 0

159 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

526,796 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,983,831 4,343,771

3,886,515 4,286,895

97,316 56,876

8,027 22,654

89,289 34,22255,067 -48,27219,480 43,305

0 00 0

74,547 -4,967

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

81 267,380 3,30111 35,710 3,2464 13,080 3,270

0 0 00 0 085 280,460 3,300

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,822助 役 1 14.04.01 5,463収 入 役 1 14.04.01 5,112教 育 長 1 14.04.01 5,112議 会 議 長 1 14.04.01 2,888議会副議長 1 14.04.01 2,271議 会 議 員 16 14.04.01 2,119

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 831,734 21.4 773,187 752,263 27.1

うち職員給 531,228 13.7 477,060 - -扶 助 費 71,972 1.9 23,533 20,668 0.7公 債 費 547,609 14.1 526,117 526,117 19.0元利償還金 547,609 14.1 526,117 526,117 19.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,451,315 37.3 1,322,837 1,299,048 46.8483,318 12.4 371,445 256,398 9.2

維 持 補 修 費 28,259 0.7 28,259 28,259 1.0補 助 費 等 471,021 12.1 399,959 323,732 11.7うち一部事務組合負担金 233,788 6.0 233,788 208,531 7.5

繰 出 金 244,407 6.3 230,912 111,274 4.0積 立 金 102,939 2.6 98,053 0 0.0投資・出資金・貸付金 90 0.0 90 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,105,166 28.4投 資 的 経 費 505,287

2,703 0.1うち人件費 3968,837 24.9普通建設事業費 500,916

うち7.8{ 620,752 16.0 411,209

災害復旧事業費

301,683 43,407

136,329 3.5 4,3710失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,886,515 100.0 2,956,842

経常経費充当一般財源等計2,018,711 千円

経 常 収 支 比 率72.8 % %75.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,054,158 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,946

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,946

総 務 費 551,564 14.2 38,560 522,135民 生 費 539,193 13.9 57,725 360,918

256,272衛 生 費 6.6 51,269 207,839労 働 費 2,345 0.1 0 2,330農林水産業費 729,460 18.8 466,341 459,871商 工 費 14,511 0.4 1,923 14,475土 木 費 362,799 9.3 291,598 181,846消 防 費 152,665 3.9 2,860 151,565教 育 費 501,822 12.9 58,561 433,429災 害 復 旧 費 136,329 3.5 0 4,371

公 債 費 547,609 14.1 0 526,117諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,886,515 100.0 968,837 2,956,842

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

244,40767,745

110

0

63,081

0

113,471

国民健康保険事業

実 質 収 支 29,678再 差 引 収 支 19,678加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,174被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,220

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 73

保険給付費 104

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 559,321基準財政需要額 2,504,939標準税収入額 723,565標準財政規模 2,667,328

財政力指数11~13 0.21実質収支比率 3.3経常一般財源等比率 100.7公債費負担比率 17.2公 債 費 比 率 9.6

起債制限比率 7.8

積立金現在高

財 調 645,301減 債 269,675特定目的 1,054,048

地 方 債 現 在 高 4,110,449うち政府資金 3,366,302

(

支出予定額)

物件等購入 227,556保証・補償 0そ の 他 130

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 100,000徴収率

現年計

99.0 96.399.3 97.2

98.7 95.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

72

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,500 0.1 0 0.083,500 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 73: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

19,976 人人%

20,124-0.7

20,443 人人20,583

-0.7 %

12 年 国 調区 分

1,110

10.7第1次

第2次3,961

38.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,351

12.9

4,109

39.1

第3次5,278

51.0

5,035

47.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

72.76

275

1 2年国調世帯数

5,572

7年国調世帯数

5,372

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5213

ミハルマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,676,852 21.3 1,676,852 36.8130,067 1.7 130,067 2.966,945 0.9 66,945 1.5164,144 2.1 164,144 3.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

60,571 0.8 60,571 1.30 0.0 0 0.0

57,001 0.7 57,001 1.22,627,619 33.4 2,388,386 52.42,388,386 30.3 2,388,386 52.4239,233 3.0 0 0.0

4,783,199 60.8 4,543,966 99.63,110 0.0 3,110 0.1

167,675 2.1 0 0.0178,103 2.3 4,127 0.142,175 0.5 0 0.0329,556 4.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0407,577 5.2 0 0.061,359 0.8 7,600 0.25,034 0.1 0 0.025,877 0.3 0 0.0148,796 1.9 0 0.0128,117 1.6 2,439 0.1

1,591,500 20.2 0 0.0

7,872,078 100.0 4,561,242 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,533 0.8 0

492,527 29.4 040,022 2.4 065,722 3.9 0935,397 55.8 0833,802 49.7 031,633 1.9 0

93,504 5.6 00 0.0 0

183 0.0 01,672,521 99.7 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 4,331 0.3 0

4,331 0.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,676,852 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,872,078 8,186,864

7,623,217 7,918,068

248,861 268,796

50,000 15,744

198,861 253,052-54,191 44,681

937 183,408111,733 91,1172,293 53,35356,186 265,853

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

174 636,930 3,66117 46,130 2,7146 21,310 3,552

0 0 00 0 0

180 658,240 3,657

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,550助 役 1 14.04.01 6,020収 入 役 0 0教 育 長 1 14.04.01 5,610議 会 議 長 1 9.04.01 3,100議会副議長 1 9.04.01 2,460議 会 議 員 18 9.04.01 2,240

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,499,087 19.7 1,241,380 1,214,173 25.8

うち職員給 1,034,473 13.6 793,239 - -扶 助 費 290,570 3.8 80,965 76,029 1.6公 債 費 1,814,945 23.8 1,752,646 1,108,929 23.6元利償還金 1,814,925 23.8 1,752,626 1,108,909 23.6一時借入金利子 20 0.0 20 20 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,604,602 47.3 3,074,991 2,399,131 51.1933,276 12.2 714,276 578,191 12.3

維 持 補 修 費 100,379 1.3 95,059 95,059 2.0補 助 費 等 818,529 10.7 703,832 456,689 9.7うち一部事務組合負担金 283,263 3.7 283,263 263,230 5.6

繰 出 金 350,889 4.6 311,199 248,120 5.3積 立 金 5,934 0.1 118 0 0.0投資・出資金・貸付金 101,311 1.3 61,311 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,708,297 22.4投 資 的 経 費 517,219

48,818 0.6うち人件費 36,7841,585,422 20.8普通建設事業費 502,224

うち3.8{ 1,227,483 16.1 430,414

災害復旧事業費

287,154 61,308

122,875 1.6 14,9950失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,623,217 100.0 5,478,005

経常経費充当一般財源等計3,777,190 千円

経 常 収 支 比 率80.4 % %82.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,726,866 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

116,772

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

116,772

総 務 費 828,695 10.9 148,709 711,335民 生 費 1,196,228 15.7 1,834 626,213

452,911衛 生 費 5.9 24,162 377,709労 働 費 14,596 0.2 0 13,458農林水産業費 788,492 10.3 534,423 395,856商 工 費 146,048 1.9 50,800 80,887土 木 費 571,043 7.5 250,979 381,474消 防 費 302,576 4.0 26,696 280,458教 育 費 1,268,036 16.6 547,819 726,202災 害 復 旧 費 122,875 1.6 0 14,995

公 債 費 1,814,945 23.8 0 1,752,646諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,623,217 100.0 1,585,422 5,478,005

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ ソノタ コウスイ

コクホ

ソノタ

589,39791,25184,881

0

129,968

62,376

220,921

国民健康保険事業

実 質 収 支 205,775再 差 引 収 支 176,735加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,422被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,593

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 67

保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,706,785基準財政需要額 4,098,206標準税収入額 2,231,037標準財政規模 4,619,423

財政力指数11~13 0.40実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 98.7公債費負担比率 30.6公 債 費 比 率 21.0

起債制限比率 13.3

積立金現在高

財 調 581,692減 債 137,570特定目的 1,625,264

地 方 債 現 在 高 12,831,767うち政府資金 5,710,351

(

支出予定額)

物件等購入 1,269,619保証・補償 0そ の 他 1,137,853

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 524,000徴収率

現年計

98.7 96.198.8 95.7

98.4 95.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

73

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

22,400 0.3 0 0.0115,200 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 74: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

12,555 人人%

13,306-5.6

12,813 人人12,968

-1.2 %

12 年 国 調区 分

1,107

16.8第1次

第2次2,854

43.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,358

18.9

3,170

44.1

第3次2,642

40.0

2,663

37.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

125.11

100

1 2年国調世帯数

3,532

7年国調世帯数

3,605

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5221

オノマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,006,422 19.5 1,006,422 28.486,690 1.7 86,690 2.436,068 0.7 36,068 1.0120,439 2.3 120,439 3.46,106 0.1 6,106 0.2

0 0.0 0 0.040,343 0.8 40,343 1.1

0 0.0 0 0.034,914 0.7 34,914 1.0

2,332,022 45.1 2,091,066 59.02,091,066 40.4 2,091,066 59.0240,956 4.7 0 0.0

3,663,004 70.8 3,422,048 96.61,906 0.0 1,906 0.12,808 0.1 0 0.0

110,402 2.1 2,265 0.17,102 0.1 0 0.0

295,327 5.7 0 0.00 0.0 0 0.0

150,363 2.9 0 0.0112,731 2.2 110,858 3.1

171 0.0 0 0.0217,951 4.2 0 0.082,942 1.6 0 0.052,873 1.0 4,904 0.1476,400 9.2 0 0.0

5,173,980 100.0 3,541,981 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,796 0.8 0

255,588 25.4 027,396 2.7 049,417 4.9 0561,513 55.8 0559,385 55.6 020,618 2.0 0

83,067 8.3 00 0.0 0

704 0.1 01,006,099 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 323 0.0 0

323 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,006,422 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,173,980 5,126,408

5,081,264 5,043,466

92,716 82,942

39,568 710

53,148 82,232-29,084 24,808165,811 240,742

0 0210,000 120,000-73,273 145,550

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

133 428,690 3,22312 33,080 2,7576 18,760 3,127

0 0 00 0 0

139 447,450 3,219

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,500助 役 1 14.04.01 6,000収 入 役 1 14.04.01 5,660教 育 長 1 14.04.01 5,660議 会 議 長 1 9.04.01 3,070議会副議長 1 9.04.01 2,450議 会 議 員 16 9.04.01 2,250

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,177,530 23.2 1,117,296 1,117,265 30.6

うち職員給 791,606 15.6 732,700 - -扶 助 費 144,119 2.8 58,743 58,743 1.6公 債 費 720,465 14.2 687,161 687,161 18.8元利償還金 720,465 14.2 687,161 687,161 18.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,042,114 40.2 1,863,200 1,863,169 51.0589,430 11.6 478,202 183,843 5.0

維 持 補 修 費 32,850 0.6 27,508 27,508 0.8補 助 費 等 732,323 14.4 706,344 485,925 13.3うち一部事務組合負担金 347,107 6.8 347,107 333,221 9.1

繰 出 金 343,559 6.8 308,279 300,233 8.2積 立 金 266,751 5.2 266,316 0 0.0投資・出資金・貸付金 58,167 1.1 16,967 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,016,070 20.0投 資 的 経 費 473,288

18,635 0.4うち人件費 15,935768,209 15.1普通建設事業費 433,750

うち1.1{ 643,748 12.7 401,670

災害復旧事業費

56,665 19,584

247,861 4.9 39,5380失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,081,264 100.0 4,140,104

経常経費充当一般財源等計2,860,678 千円

経 常 収 支 比 率78.3 % %80.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,232,820 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

104,395

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

104,395

総 務 費 825,411 16.2 28,363 791,031民 生 費 790,836 15.6 16,887 560,918

813,437衛 生 費 16.0 333,686 590,213労 働 費 7,034 0.1 0 6,818農林水産業費 360,249 7.1 138,537 220,003商 工 費 80,949 1.6 9,561 77,885土 木 費 335,066 6.6 208,542 284,963消 防 費 258,716 5.1 7,448 258,171教 育 費 536,845 10.6 25,185 519,008災 害 復 旧 費 247,861 4.9 0 39,538

公 債 費 720,465 14.2 0 687,161諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,081,264 100.0 768,209 4,140,104

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ コウチ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

500,090122,00037,969

0

128,591

34,531

176,999

国民健康保険事業

実 質 収 支 152,803再 差 引 収 支 71,756加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,239被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,594

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 94

保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,090,431基準財政需要額 3,183,855標準税収入額 1,424,156標準財政規模 3,515,222

財政力指数11~13 0.32実質収支比率 1.5経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 16.2公 債 費 比 率 16.9

起債制限比率 10.5

積立金現在高

財 調 408,236減 債 30,399特定目的 1,130,230

地 方 債 現 在 高 6,118,443うち政府資金 2,727,677

(

支出予定額)

物件等購入 34,502保証・補償 0そ の 他 141,355

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 114,686徴収率

現年計

96.5 90.299.5 97.6

94.1 84.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

74

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

14,400 0.3 0 0.098,600 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 75: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,457 人人%

5,552-1.75,560 人

人5,607

-0.8 %

12 年 国 調区 分

592

20.6第1次

第2次1,300

45.3

産 業 構 造

7 年 国 調

660

22.5

1,254

42.8

第3次980

34.1

1,015

34.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

50.70

108

1 2年国調世帯数

1,477

7年国調世帯数

1,351

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5230

タキネマチ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

382,176 13.9 382,176 18.747,463 1.7 47,463 2.316,499 0.6 16,499 0.843,944 1.6 43,944 2.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

22,062 0.8 22,062 1.10 0.0 0 0.0

12,840 0.5 12,840 0.61,637,459 59.4 1,505,444 73.61,505,444 54.6 1,505,444 73.6132,015 4.8 0 0.0

2,162,443 78.4 2,030,428 99.3680 0.0 680 0.0

24,919 0.9 11,846 0.6135,340 4.9 1,051 0.12,682 0.1 0 0.069,192 2.5 0 0.0

0 0.0 0 0.080,155 2.9 0 0.09,438 0.3 0 0.01,564 0.1 0 0.020,632 0.7 0 0.049,716 1.8 0 0.039,762 1.4 319 0.0161,400 5.9 0 0.0

2,757,923 100.0 2,044,324 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,394 0.9 0

112,176 29.4 07,859 2.1 05,605 1.5 0

220,307 57.6 0218,576 57.2 09,107 2.4 0

23,408 6.1 0320 0.1 0

0 0.0 0382,176 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

382,176 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,757,923 2,945,091

2,643,146 2,845,037

114,777 100,054

145 630

114,632 99,42415,546 -24,633

642 5860 00 0

16,188 -24,047

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

86 283,960 3,3028 23,770 2,9714 13,910 3,478

0 0 00 0 090 297,870 3,310

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,030助 役 1 14.04.01 5,610収 入 役 1 14.04.01 5,280教 育 長 1 14.01.01 5,280議 会 議 長 1 9.04.01 2,800議会副議長 1 9.04.01 2,230議 会 議 員 12 9.04.01 2,100

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 766,748 29.0 695,619 693,422 32.8

うち職員給 499,171 18.9 433,061 - -扶 助 費 61,663 2.3 27,705 23,730 1.1公 債 費 345,447 13.1 322,946 322,946 15.3元利償還金 345,447 13.1 322,946 322,946 15.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,173,858 44.4 1,046,270 1,040,098 49.2407,389 15.4 296,870 150,163 7.1

維 持 補 修 費 6,133 0.2 5,411 5,411 0.3補 助 費 等 452,286 17.1 434,462 374,748 17.7うち一部事務組合負担金 327,817 12.4 327,817 320,541 15.2

繰 出 金 132,132 5.0 121,665 102,187 4.8積 立 金 3,109 0.1 1,232 0 0.0投資・出資金・貸付金 24,986 0.9 5,954 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

443,253 16.8投 資 的 経 費 291,156

82,887 3.1うち人件費 82,516423,851 16.0普通建設事業費 284,154

うち0.4{ 403,900 15.3 280,703

災害復旧事業費

10,613 3,413

19,402 0.7 7,0020失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,643,146 100.0 2,203,020

経常経費充当一般財源等計1,672,607 千円

経 常 収 支 比 率79.2 % %81.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,317,797 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

72,877

構 成 比

2.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

72,877

総 務 費 409,353 15.5 27,901 395,125民 生 費 453,356 17.2 13,987 261,738

332,540衛 生 費 12.6 19,413 323,033労 働 費 1,240 0.0 0 0農林水産業費 243,878 9.2 139,911 183,245商 工 費 52,347 2.0 0 45,847土 木 費 198,110 7.5 151,316 116,861消 防 費 159,360 6.0 24,236 146,303教 育 費 355,158 13.4 47,087 327,965災 害 復 旧 費 19,402 0.7 0 7,002

公 債 費 345,525 13.1 0 323,024諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,643,146 100.0 423,851 2,203,020

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

148,98217,58416,850

0

50,042

0

64,506

国民健康保険事業

実 質 収 支 44,475再 差 引 収 支 37,692加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 910被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,210

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 83

保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 423,203基準財政需要額 1,930,125標準税収入額 548,283標準財政規模 2,053,727

財政力指数11~13 0.20実質収支比率 5.6経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 13.9公 債 費 比 率 13.0

起債制限比率 5.1

積立金現在高

財 調 408,190減 債 11,516特定目的 339,538

地 方 債 現 在 高 2,622,704うち政府資金 858,269

(

支出予定額)

物件等購入 808,179保証・補償 0そ の 他 43,507

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 254,760徴収率

現年計

98.3 95.798.0 97.0

98.3 94.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

75

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,000 0.2 0 0.063,200 2.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 76: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,791 人人%

6,112-5.35,839 人

人5,919

-1.4 %

12 年 国 調区 分

492

16.8第1次

第2次1,370

46.8

産 業 構 造

7 年 国 調

704

21.2

1,479

44.6

第3次1,065

36.4

1,126

34.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

36.66

158

1 2年国調世帯数

1,492

7年国調世帯数

1,522

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5248

オオゴエマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

412,771 15.0 412,771 21.931,372 1.1 31,372 1.715,935 0.6 15,935 0.853,054 1.9 53,054 2.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,600 0.5 14,600 0.80 0.0 0 0.0

14,783 0.5 14,783 0.81,495,127 54.5 1,337,327 70.91,337,327 48.7 1,337,327 70.9157,800 5.7 0 0.0

2,037,642 74.2 1,879,842 99.6610 0.0 610 0.0

4,871 0.2 3,553 0.252,343 1.9 2,694 0.12,801 0.1 0 0.083,667 3.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0115,621 4.2 0 0.07,741 0.3 0 0.0390 0.0 0 0.0

59,024 2.2 0 0.07,235 0.3 0 0.043,058 1.6 418 0.0330,000 12.0 0 0.0

2,745,003 100.0 1,887,117 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,616 0.9 0

110,814 26.8 09,262 2.2 014,875 3.6 0239,188 57.9 0233,920 56.7 010,697 2.6 0

24,077 5.8 0242 0.1 0

0 0.0 0412,771 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

412,771 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,745,003 3,716,860

2,717,834 3,702,625

27,169 14,235

3,564 630

23,605 13,60510,000 -4,819

731 83,5490 0

26,548 0-15,817 78,730

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

95 313,130 3,2968 22,990 2,8745 16,770 3,354

0 0 00 0 0

100 329,900 3,299

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,030助 役 1 14.04.01 5,610収 入 役 1 14.04.01 5,280教 育 長 1 14.04.01 5,230議 会 議 長 1 9.04.01 2,800議会副議長 1 9.04.01 2,200議 会 議 員 12 9.04.01 2,100

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 803,939 29.6 754,206 754,206 38.6

うち職員給 529,148 19.5 486,769 - -扶 助 費 51,246 1.9 18,078 18,078 0.9公 債 費 493,529 18.2 493,529 493,529 25.2元利償還金 493,516 18.2 493,516 493,516 25.2一時借入金利子 13 0.0 13 13 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,348,714 49.6 1,265,813 1,265,813 64.8276,742 10.2 228,772 140,012 7.2

維 持 補 修 費 26,965 1.0 19,708 19,708 1.0補 助 費 等 395,166 14.5 330,847 263,622 13.5うち一部事務組合負担金 189,467 7.0 189,467 181,689 9.3

繰 出 金 119,279 4.4 109,180 57,299 2.9積 立 金 932 0.0 200 0 0.0投資・出資金・貸付金 12,463 0.5 12,463 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

537,573 19.8投 資 的 経 費 194,726

22,782 0.8うち人件費 22,782469,394 17.3普通建設事業費 168,424

うち2.2{ 384,319 14.1 159,856

災害復旧事業費

58,444 3,637

68,179 2.5 26,3020失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,717,834 100.0 2,161,709

経常経費充当一般財源等計1,746,454 千円

経 常 収 支 比 率89.3 % %92.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,188,878 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

81,740

構 成 比

3.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

81,740

総 務 費 382,722 14.1 12,888 355,491民 生 費 366,874 13.5 8,538 244,755

257,718衛 生 費 9.5 9,045 246,084労 働 費 100 0.0 0 100農林水産業費 213,564 7.9 111,614 114,425商 工 費 15,584 0.6 0 15,584土 木 費 343,603 12.6 254,176 131,762消 防 費 151,364 5.6 19,058 135,505教 育 費 342,857 12.6 54,075 316,432災 害 復 旧 費 68,179 2.5 0 26,302

公 債 費 493,529 18.2 0 493,529諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,717,834 100.0 469,394 2,161,709

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ

コクホ

ソノタ

189,91938,59526,900

0

42,871

5,145

76,408

国民健康保険事業

実 質 収 支 94,039再 差 引 収 支 88,055加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 994被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,511

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 76

保険給付費 112

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 449,267基準財政需要額 1,787,918標準税収入額 588,322標準財政規模 1,925,649

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 1.2経常一般財源等比率 98.0公債費負担比率 22.5公 債 費 比 率 16.9

起債制限比率 11.8

積立金現在高

財 調 191,424減 債 41,361特定目的 177,978

地 方 債 現 在 高 4,386,205うち政府資金 2,982,738

(

支出予定額)

物件等購入 552保証・補償 0そ の 他 791,910

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 64,103徴収率

現年計

97.3 90.2100.0 100.0

95.4 84.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

76

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,700 0.2 0 0.062,100 2.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 77: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,337 人人%

3,416-2.33,373 人

人3,451

-2.3 %

12 年 国 調区 分

579

31.5第1次

第2次609

33.2

産 業 構 造

7 年 国 調

534

29.7

678

37.7

第3次641

34.9

586

32.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

125.37

27

1 2年国調世帯数

896

7年国調世帯数

897

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5256

ミヤコジムラ

市 町 村 類 型 0-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

302,245 10.2 302,245 17.826,018 0.9 26,018 1.57,792 0.3 7,792 0.525,570 0.9 25,570 1.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

12,128 0.4 12,128 0.70 0.0 0 0.0

5,551 0.2 5,551 0.31,460,767 49.3 1,312,414 77.31,312,414 44.3 1,312,414 77.3148,353 5.0 0 0.0

1,840,071 62.1 1,691,718 99.7564 0.0 564 0.0

14,625 0.5 0 0.0289,354 9.8 768 0.06,230 0.2 0 0.074,750 2.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0293,298 9.9 0 0.031,604 1.1 6 0.0

970 0.0 0 0.072,816 2.5 0 0.042,070 1.4 0 0.029,452 1.0 4,023 0.2266,000 9.0 0 0.0

2,961,804 100.0 1,697,079 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,026 0.7 0

52,105 17.2 04,890 1.6 07,602 2.5 0

215,622 71.3 0206,421 68.3 06,563 2.2 0

13,437 4.4 00 0.0 00 0.0 0

302,245 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

302,245 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,961,804 2,873,892

2,952,677 2,831,822

9,127 42,070

1,422 1,541

7,705 40,529-32,824 24,90717,318 5,00020,480 015,000 0-10,026 29,907

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

88 249,820 2,83919 45,600 2,4005 17,210 3,442

0 0 00 0 093 267,030 2,871

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,615助 役 1 14.04.01 5,265収 入 役 1 14.04.01 4,905教 育 長 1 14.04.01 4,842議 会 議 長 1 9.01.01 2,780議会副議長 1 9.01.01 2,200議 会 議 員 12 9.01.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 811,206 27.5 673,747 656,064 37.3

うち職員給 551,436 18.7 444,375 - -扶 助 費 38,791 1.3 11,731 6,792 0.4公 債 費 574,519 19.5 567,777 547,297 31.1元利償還金 574,494 19.5 567,752 547,272 31.1一時借入金利子 25 0.0 25 25 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,424,516 48.2 1,253,255 1,210,153 68.7490,766 16.6 254,006 63,034 3.6

維 持 補 修 費 15,569 0.5 13,134 13,134 0.7補 助 費 等 261,314 8.9 201,545 120,196 6.8うち一部事務組合負担金 88,444 3.0 88,444 78,126 4.4

繰 出 金 107,040 3.6 96,829 72,081 4.1積 立 金 42,410 1.4 42,261 0 0.0投資・出資金・貸付金 18,280 0.6 6,388 40 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

592,782 20.1投 資 的 経 費 154,322

19,299 0.7うち人件費 17,822533,407 18.1普通建設事業費 153,353

うち5.2{ 347,328 11.8 144,652

災害復旧事業費

154,289 2,591

59,375 2.0 9690失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,952,677 100.0 2,021,740

経常経費充当一般財源等計1,478,638 千円

経 常 収 支 比 率84.0 % %87.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,030,867 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

73,682

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

73,682

総 務 費 410,831 13.9 2,000 378,826民 生 費 263,661 8.9 7,148 205,592

421,542衛 生 費 14.3 7,404 131,955労 働 費 3,316 0.1 0 416農林水産業費 484,040 16.4 270,091 204,639商 工 費 33,120 1.1 5,482 26,020土 木 費 258,475 8.8 223,105 83,810消 防 費 107,434 3.6 15,396 97,034教 育 費 262,682 8.9 2,781 251,020災 害 復 旧 費 59,375 2.0 0 969

公 債 費 574,519 19.5 0 567,777諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,952,677 100.0 533,407 2,021,740

公営事業等への繰出

合 計カンコウ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

107,04013,556

62

0

38,745

0

54,677

国民健康保険事業

実 質 収 支 49,376再 差 引 収 支 39,366加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 668被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,669

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 76

保険給付費 102

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 288,397基準財政需要額 1,599,055標準税収入額 376,273標準財政規模 1,688,687

財政力指数11~13 0.16実質収支比率 0.5経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 28.0公 債 費 比 率 19.4

起債制限比率 16.2

積立金現在高

財 調 32,035減 債 26,520特定目的 76,330

地 方 債 現 在 高 3,756,491うち政府資金 2,970,074

(

支出予定額)

物件等購入 10,526保証・補償 0そ の 他 328,149

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 92,386徴収率

現年計

99.1 94.598.9 93.8

99.1 94.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

77

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,200 0.1 0 0.061,700 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 78: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,547 人人%

6,978-6.26,774 人

人6,845

-1.0 %

12 年 国 調区 分

901

25.3第1次

第2次1,554

43.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,011

27.0

1,641

43.9

第3次1,109

31.1

1,079

28.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

84.41

78

1 2年国調世帯数

1,689

7年国調世帯数

1,712

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5264

トキワマチ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

411,917 11.3 411,917 18.345,163 1.2 45,163 2.017,331 0.5 17,331 0.857,674 1.6 57,674 2.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

21,030 0.6 21,030 0.90 0.0 0 0.0

14,802 0.4 14,802 0.71,838,804 50.3 1,669,201 74.21,669,201 45.7 1,669,201 74.2169,603 4.6 0 0.0

2,406,721 65.8 2,237,118 99.4820 0.0 820 0.0

13,076 0.4 0 0.063,683 1.7 10,338 0.511,130 0.3 0 0.0179,050 4.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0294,597 8.1 0 0.012,106 0.3 1,653 0.1

0 0.0 0 0.087,797 2.4 0 0.0123,994 3.4 0 0.071,854 2.0 137 0.0391,200 10.7 0 0.0

3,656,028 100.0 2,250,066 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,172 1.0 0

118,987 28.9 010,743 2.6 015,634 3.8 0223,433 54.2 0222,270 54.0 013,066 3.2 0

24,285 5.9 0295 0.1 0

1,302 0.3 0411,917 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

411,917 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,656,028 3,752,916

3,517,943 3,628,922

138,085 123,994

0 657

138,085 123,33714,748 -2,98662,362 65,135

0 061,340 65,41715,770 -3,268

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

79 243,510 3,0827 9,820 1,4034 13,300 3,325

0 0 00 0 083 256,810 3,094

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,120助 役 1 14.04.01 5,700収 入 役 0 0教 育 長 1 14.04.01 5,190議 会 議 長 1 10.01.01 2,840議会副議長 1 10.01.01 2,280議 会 議 員 12 10.01.01 2,130

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 714,877 20.3 696,403 696,403 29.9

うち職員給 469,574 13.3 469,574 - -扶 助 費 90,805 2.6 28,252 26,431 1.1公 債 費 580,834 16.5 549,001 549,001 23.6元利償還金 580,525 16.5 548,692 548,692 23.6一時借入金利子 309 0.0 309 309 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,386,516 39.4 1,273,656 1,271,835 54.6564,124 16.0 472,541 166,938 7.2

維 持 補 修 費 57,672 1.6 55,236 55,236 2.4補 助 費 等 328,076 9.3 305,204 228,368 9.8うち一部事務組合負担金 131,722 3.7 131,722 122,235 5.2

繰 出 金 224,846 6.4 209,857 95,778 4.1積 立 金 125,461 3.6 118,582 0 0.0投資・出資金・貸付金 41,212 1.2 60 60 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

790,036 22.5投 資 的 経 費 143,793

23,100 0.7うち人件費 23,100768,171 21.8普通建設事業費 141,179

うち13.6{ 258,596 7.4 89,342

災害復旧事業費

479,065 45,797

21,865 0.6 2,6140失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,517,943 100.0 2,578,929

経常経費充当一般財源等計1,818,215 千円

経 常 収 支 比 率78.1 % %80.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,717,014 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

81,237

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

81,237

総 務 費 483,835 13.8 5,627 450,504民 生 費 430,131 12.2 10,982 304,911

236,059衛 生 費 6.7 11,103 215,291労 働 費 11,336 0.3 0 3,991農林水産業費 498,115 14.2 307,925 202,631商 工 費 69,144 2.0 2,415 44,777土 木 費 321,639 9.1 181,569 167,611消 防 費 144,116 4.1 4,108 143,705教 育 費 639,632 18.2 244,442 412,656災 害 復 旧 費 21,865 0.6 0 2,614

公 債 費 580,834 16.5 0 549,001諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,517,943 100.0 768,171 2,578,929

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

224,84638,03729,178

0

54,780

0

102,851

国民健康保険事業

実 質 収 支 59,019再 差 引 収 支 50,562加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,085被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,912

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 80国庫支出金 85

保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 452,353基準財政需要額 2,116,231標準税収入額 587,017標準財政規模 2,256,218

財政力指数11~13 0.20実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 20.2公 債 費 比 率 14.1

起債制限比率 10.8

積立金現在高

財 調 213,674減 債 63,295特定目的 793,662

地 方 債 現 在 高 3,227,036うち政府資金 2,977,356

(

支出予定額)

物件等購入 72,576保証・補償 0そ の 他 109,894

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 128,218徴収率

現年計

97.1 89.096.2 87.9

97.3 88.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

78

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,800 0.2 0 0.073,400 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 79: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

23,920 人人%

24,071-0.6

23,900 人人23,955

-0.2 %

12 年 国 調区 分

2,560

19.9第1次

第2次5,321

41.4

産 業 構 造

7 年 国 調

3,116

23.5

5,512

41.6

第3次4,964

38.6

4,626

34.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

161.16

148

1 2年国調世帯数

6,252

7年国調世帯数

6,021

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5272

フネヒキマチ

市 町 村 類 型 6-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,768,573 18.4 1,768,573 29.5169,134 1.8 169,134 2.865,707 0.7 65,707 1.1210,433 2.2 210,433 3.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

78,772 0.8 78,772 1.30 0.0 0 0.0

50,095 0.5 50,095 0.83,943,506 40.9 3,640,511 60.73,640,511 37.8 3,640,511 60.7302,995 3.1 0 0.0

6,286,220 65.3 5,983,225 99.72,551 0.0 2,551 0.059,916 0.6 0 0.0144,165 1.5 6,231 0.152,481 0.5 3,973 0.1855,724 8.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0469,331 4.9 0 0.023,543 0.2 3,267 0.12,720 0.0 0 0.0

156,275 1.6 0 0.0295,374 3.1 0 0.0252,286 2.6 224 0.0

1,032,700 10.7 0 0.0

9,633,286 100.0 5,999,471 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分14,544 0.8 0

473,127 26.8 042,342 2.4 066,923 3.8 0973,719 55.1 0972,007 55.0 042,158 2.4 0

153,256 8.7 00 0.0 0

2,392 0.1 01,768,461 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 112 0.0 0

112 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,768,573 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

9,633,286 9,582,968

9,339,362 9,075,938

293,924 507,030

42,513 135,435

251,411 371,595-118,528 72,175

1,590 880200,270 37,229150,000 0-66,668 110,284

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

191 574,380 3,00732 80,240 2,5087 25,190 3,599

0 0 00 0 0

198 599,570 3,028

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,200助 役 1 14.04.01 6,400収 入 役 1 14.04.01 6,000教 育 長 1 14.04.01 6,000議 会 議 長 1 14.04.01 3,290議会副議長 1 14.04.01 2,730議 会 議 員 18 14.04.01 2,520

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,571,616 16.8 1,431,407 1,418,525 23.6

うち職員給 1,066,630 11.4 935,454 - -扶 助 費 227,618 2.4 86,159 69,112 1.1公 債 費 1,568,221 16.8 1,519,932 1,319,662 21.9元利償還金 1,568,186 16.8 1,519,897 1,319,627 21.9一時借入金利子 35 0.0 35 35 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,367,455 36.1 3,037,498 2,807,299 46.61,091,186 11.7 850,053 719,246 11.9

維 持 補 修 費 99,063 1.1 77,735 77,735 1.3補 助 費 等 923,058 9.9 815,961 723,497 12.0うち一部事務組合負担金 347,758 3.7 347,758 323,350 5.4

繰 出 金 605,826 6.5 557,277 360,319 6.0積 立 金 52,327 0.6 36,724 0 0.0投資・出資金・貸付金 122,485 1.3 1,925 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,077,962 33.0投 資 的 経 費 1,100,753

81,585 0.9うち人件費 67,1082,989,903 32.0普通建設事業費 1,090,065

うち15.1{ 1,378,871 14.8 888,440

災害復旧事業費

1,407,851 152,383

88,059 0.9 10,6880失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

9,339,362 100.0 6,477,926

経常経費充当一般財源等計4,688,096 千円

経 常 収 支 比 率77.9 % %78.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,771,850 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

127,879

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

127,879

総 務 費 1,087,752 11.6 16,017 1,011,477民 生 費 1,273,253 13.6 153,054 793,400

560,121衛 生 費 6.0 80,107 445,509労 働 費 16,202 0.2 0 1,971農林水産業費 975,979 10.5 661,552 388,128商 工 費 124,034 1.3 5,084 61,213土 木 費 1,525,370 16.3 1,196,168 850,070消 防 費 359,480 3.8 30,437 359,480教 育 費 1,633,012 17.5 847,484 908,179災 害 復 旧 費 88,059 0.9 0 10,688

公 債 費 1,568,221 16.8 0 1,519,932諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 9,339,362 100.0 2,989,903 6,477,926

公営事業等への繰出

合 計ジユウチ スイドウ ゲスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

699,252127,27393,426

0

153,758

33,174

291,621

国民健康保険事業

実 質 収 支 136,260再 差 引 収 支 107,749加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,007被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,768

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 80

保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,819,953基準財政需要額 5,464,511標準税収入額 2,370,469標準財政規模 6,010,980

財政力指数11~13 0.33実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 22.4公 債 費 比 率 18.1

起債制限比率 10.6

積立金現在高

財 調 690,560減 債 60,571特定目的 208,795

地 方 債 現 在 高 13,068,417うち政府資金 9,641,647

(

支出予定額)

物件等購入 568,961保証・補償 0そ の 他 514,913

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 253,427徴収率

現年計

99.0 94.399.2 94.4

98.7 93.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

79

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

21,800 0.2 0 0.00 0.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 80: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,813 人人%

5,7670.8

5,911 人人5,906

0.1 %

12 年 国 調区 分

139

4.9第1次

第2次1,039

37.0

産 業 構 造

7 年 国 調

185

6.6

1,092

38.8

第3次1,632

58.1

1,536

54.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

58.39

100

1 2年国調世帯数

1,779

7年国調世帯数

1,710

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5418

ヒロノマチ

市 町 村 類 型 2-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,261,380 55.9 2,261,380 93.130,666 0.8 30,666 1.323,014 0.6 23,014 0.961,098 1.5 61,098 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,296 0.4 14,296 0.60 0.0 0 0.0

32,290 0.8 32,290 1.30 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

2,422,744 59.9 2,422,744 99.7984 0.0 984 0.0

3,346 0.1 0 0.064,626 1.6 2,260 0.13,490 0.1 0 0.0

220,961 5.5 0 0.00 0.0 0 0.0

309,323 7.6 0 0.017,234 0.4 0 0.0

300 0.0 0 0.0570,279 14.1 0 0.0101,858 2.5 0 0.040,503 1.0 4,156 0.2288,700 7.1 0 0.0

4,044,348 100.0 2,430,144 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,154 0.2 0

193,217 8.5 022,451 1.0 0138,069 6.1 0

1,855,027 82.0 01,852,456 81.9 0

7,734 0.3 0

40,566 1.8 00 0.0 0

162 0.0 02,261,380 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,261,380 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○××○

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,044,348 4,044,366

3,828,978 3,842,508

215,370 201,858

4,160 11,194

211,210 190,66420,546 23,151163,303 21,769

0 0508,493 186,910-324,644 -141,990

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

73 257,890 3,5332 5,950 2,9755 20,150 4,030

0 0 00 0 078 278,040 3,565

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,049助 役 1 14.04.01 5,559収 入 役 1 14.04.01 5,268教 育 長 1 14.04.01 5,171議 会 議 長 1 14.04.01 2,622議会副議長 1 14.04.01 2,280議 会 議 員 12 14.04.01 2,109

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 800,460 20.9 752,234 749,916 29.9

うち職員給 520,330 13.6 475,012 - -扶 助 費 65,114 1.7 28,492 27,608 1.1公 債 費 196,446 5.1 188,118 188,118 7.5元利償還金 196,446 5.1 188,118 188,118 7.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,062,020 27.7 968,844 965,642 38.5666,236 17.4 507,113 305,089 12.2

維 持 補 修 費 39,509 1.0 37,371 37,371 1.5補 助 費 等 428,486 11.2 407,065 244,635 9.8うち一部事務組合負担金 230,431 6.0 230,431 207,207 8.3

繰 出 金 455,845 11.9 445,757 125,102 5.0積 立 金 168,311 4.4 164,395 0 0.0投資・出資金・貸付金 50,931 1.3 41,561 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

957,640 25.0投 資 的 経 費 583,773

26,585 0.7うち人件費 26,585957,207 25.0普通建設事業費 583,378

うち4.0{ 800,238 20.9 570,445

災害復旧事業費

153,260 11,524

433 0.0 3950失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,828,978 100.0 3,155,879

経常経費充当一般財源等計1,677,839 千円

経 常 収 支 比 率67.0 % %69.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,371,249 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

80,510

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

80,510

総 務 費 798,476 20.9 49,922 739,892民 生 費 471,862 12.3 29,878 358,970

247,456衛 生 費 6.5 10,930 238,289労 働 費 29 0.0 0 29農林水産業費 395,845 10.3 219,699 220,284商 工 費 57,995 1.5 15,596 57,995土 木 費 880,704 23.0 502,946 684,012消 防 費 189,254 4.9 21,504 189,187教 育 費 509,968 13.3 106,732 398,198災 害 復 旧 費 433 0.0 0 395

公 債 費 196,446 5.1 0 188,118諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,828,978 100.0 957,207 3,155,879

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

498,281198,62484,377

36,127

46,374

42,436

90,343

国民健康保険事業

実 質 収 支 65,645再 差 引 収 支 57,832加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 851被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,704

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 63国庫支出金 87

保険給付費 145

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,853,597基準財政需要額 1,655,026標準税収入額 2,460,825標準財政規模 2,460,825

財政力指数11~13 1.13実質収支比率 8.6経常一般財源等比率 98.8公債費負担比率 5.6公 債 費 比 率 7.0

起債制限比率 5.0

積立金現在高

財 調 882,287減 債 12,611特定目的 957,458

地 方 債 現 在 高 1,807,795うち政府資金 709,440

(

支出予定額)

物件等購入 302,975保証・補償 0そ の 他 3,622

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

99.2 96.298.8 96.8

99.3 96.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

80

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

12,200 0.3 0 0.062,800 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 81: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,380 人人%

8,476-1.18,658 人

人8,663

-0.1 %

12 年 国 調区 分

302

7.4第1次

第2次1,654

40.4

産 業 構 造

7 年 国 調

442

10.3

1,853

43.2

第3次2,136

52.1

1,983

46.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

103.45

81

1 2年国調世帯数

2,533

7年国調世帯数

2,453

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5426

ナラハマチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,922,987 47.9 2,922,987 91.159,385 1.0 59,385 1.930,537 0.5 30,537 1.084,410 1.4 84,410 2.68,145 0.1 8,145 0.3

0 0.0 0 0.027,662 0.5 27,662 0.9

0 0.0 0 0.048,131 0.8 48,131 1.52,034 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.02,034 0.0 0 0.0

3,183,291 52.1 3,181,257 99.21,844 0.0 1,844 0.13,938 0.1 0 0.098,537 1.6 2,455 0.15,733 0.1 0 0.0

595,913 9.8 0 0.00 0.0 0 0.0

776,506 12.7 0 0.075,791 1.2 13,314 0.41,960 0.0 0 0.0

689,029 11.3 0 0.0124,246 2.0 0 0.0135,814 2.2 7,974 0.2415,000 6.8 0 0.0

6,107,602 100.0 3,206,844 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,571 0.2 0

221,924 7.6 023,751 0.8 0238,148 8.1 0

2,282,442 78.1 02,270,602 77.7 0

11,503 0.4 0

58,736 2.0 054,225 1.9 0

777 0.0 02,897,077 99.1 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 25,910 0.9 0

25,910 0.9 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,922,987 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○××○

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,107,602 6,569,561

5,820,972 6,364,315

286,630 205,246

101,800 43,636

184,830 161,61023,220 -5,2381,915 2,081

0 0657,999 585,920-632,864 -589,077

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

108 375,690 3,4795 14,120 2,8246 23,510 3,918

0 0 06 15,050 2,508

120 414,250 3,452

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,391助 役 1 14.04.01 5,862収 入 役 1 14.04.01 5,672教 育 長 1 14.04.01 5,377議 会 議 長 1 10.01.01 2,960議会副議長 1 10.01.01 2,540議 会 議 員 14 10.01.01 2,380

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,149,867 19.8 1,079,661 1,038,725 31.6

うち職員給 774,768 13.3 715,854 - -扶 助 費 125,022 2.1 57,884 54,887 1.7公 債 費 319,273 5.5 319,273 319,273 9.7元利償還金 319,117 5.5 319,117 319,117 9.7一時借入金利子 156 0.0 156 156 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,594,162 27.4 1,456,818 1,412,885 43.0749,483 12.9 641,614 422,762 12.9

維 持 補 修 費 122,307 2.1 64,262 64,262 2.0補 助 費 等 538,233 9.2 523,098 329,424 10.0うち一部事務組合負担金 268,482 4.6 268,482 237,325 7.2

繰 出 金 516,608 8.9 499,416 220,308 6.7積 立 金 61,684 1.1 10,258 0 0.0投資・出資金・貸付金 114,938 2.0 2,338 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,123,557 36.5投 資 的 経 費 1,310,537

24,895 0.4うち人件費 24,8952,123,557 36.5普通建設事業費 1,310,537

うち6.9{ 1,715,705 29.5 1,243,535

災害復旧事業費

400,127 59,277

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,820,972 100.0 4,508,341

経常経費充当一般財源等計2,449,641 千円

経 常 収 支 比 率74.5 % %76.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,794,971 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

96,303

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

96,303

総 務 費 768,680 13.2 31,315 681,210民 生 費 1,121,372 19.3 426,263 928,041

377,081衛 生 費 6.5 66,239 272,637労 働 費 26,791 0.5 0 19,227農林水産業費 556,153 9.6 394,114 227,492商 工 費 570,297 9.8 347,873 438,904土 木 費 1,240,452 21.3 777,549 827,470消 防 費 174,897 3.0 5,460 174,886教 育 費 552,353 9.5 57,424 519,752災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 319,273 5.5 0 319,273諸 支 出 費 17,320 0.3 17,320 3,146前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,820,972 100.0 2,123,557 4,508,341

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

596,200281,08679,592

0

66,375

0

169,147

国民健康保険事業

実 質 収 支 100,777再 差 引 収 支 94,777加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,440被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,974

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 80

保険給付費 132

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,442,058基準財政需要額 2,203,770標準税収入額 3,235,840標準財政規模 3,235,840

財政力指数11~13 1.07実質収支比率 5.7経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 6.7公 債 費 比 率 9.1

起債制限比率 6.7

積立金現在高

財 調 409,205減 債 93,785特定目的 1,817,471

地 方 債 現 在 高 3,025,463うち政府資金 1,059,076

(

支出予定額)

物件等購入 375,989保証・補償 0そ の 他 7,940

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 700,000徴収率

現年計

99.6 98.099.2 97.3

99.7 98.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

81

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,000 0.2 0 0.070,000 1.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 82: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

16,173 人人%

16,0330.9

16,083 人人16,131

-0.3 %

12 年 国 調区 分

527

6.5第1次

第2次2,816

34.5

産 業 構 造

7 年 国 調

580

7.3

2,653

33.2

第3次4,803

58.8

4,762

59.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

68.47

236

1 2年国調世帯数

5,473

7年国調世帯数

5,249

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5434

トミオカマチ

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,813,464 46.6 3,813,464 88.872,098 0.9 72,098 1.773,109 0.9 73,109 1.7159,363 1.9 159,363 3.716,406 0.2 16,406 0.4

0 0.0 0 0.033,605 0.4 33,605 0.8

0 0.0 0 0.074,523 0.9 74,523 1.752,401 0.6 6,654 0.26,654 0.1 6,654 0.245,747 0.6 0 0.0

4,294,969 52.5 4,249,222 98.92,752 0.0 2,752 0.1

128,544 1.6 0 0.0181,679 2.2 19,210 0.412,402 0.2 622 0.0753,645 9.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0475,973 5.8 0 0.040,901 0.5 8,477 0.22,486 0.0 0 0.0

1,393,948 17.0 0 0.0159,745 2.0 0 0.0271,359 3.3 15,088 0.4468,700 5.7 0 0.0

8,187,103 100.0 4,295,371 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,076 0.3 0

611,378 16.0 056,751 1.5 0198,791 5.2 0

2,741,105 71.9 02,736,279 71.8 0

19,429 0.5 0

152,799 4.0 00 0.0 0

2,777 0.1 03,794,106 99.5 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 19,358 0.5 0

19,358 0.5 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,813,464 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

8,187,103 7,996,516

7,988,313 7,726,771

198,790 269,745

13,420 49,538

185,370 220,207-34,837 83,4396,005 35,403

0 0537,581 496,952-566,413 -378,110

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

146 527,860 3,6150 0 08 30,350 3,794

0 0 02 5,390 2,695

156 563,600 3,613

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,742助 役 1 14.04.01 6,118収 入 役 1 14.04.01 5,890教 育 長 1 14.04.01 5,795議 会 議 長 1 14.04.01 2,926議会副議長 1 14.04.01 2,460議 会 議 員 18 14.04.01 2,261

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,547,637 19.4 1,386,635 1,310,287 29.6

うち職員給 1,024,517 12.8 866,412 - -扶 助 費 288,209 3.6 91,906 91,906 2.1公 債 費 687,707 8.6 668,894 668,894 15.1元利償還金 687,342 8.6 668,529 668,529 15.1一時借入金利子 365 0.0 365 365 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,523,553 31.6 2,147,435 2,071,087 46.81,193,505 14.9 943,511 558,082 12.6

維 持 補 修 費 83,656 1.0 77,912 77,912 1.8補 助 費 等 836,183 10.5 745,119 465,087 10.5うち一部事務組合負担金 435,756 5.5 435,756 381,907 8.6

繰 出 金 1,361,978 17.0 1,329,642 337,928 7.6積 立 金 483,987 6.1 464,954 0 0.0投資・出資金・貸付金 243,974 3.1 1,874 240 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,261,477 15.8投 資 的 経 費 759,037

31,325 0.4うち人件費 31,3251,261,040 15.8普通建設事業費 758,600

うち3.1{ 817,380 10.2 683,803

災害復旧事業費

243,680 53,717

437 0.0 4370失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,988,313 100.0 6,469,484

経常経費充当一般財源等計3,510,336 千円

経 常 収 支 比 率79.3 % %81.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,668,274 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

126,957

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

126,957

総 務 費 1,351,951 16.9 77,957 1,222,065民 生 費 1,169,567 14.6 65,031 701,403

569,531衛 生 費 7.1 111,019 462,374労 働 費 1,738 0.0 0 38農林水産業費 578,535 7.2 265,144 333,037商 工 費 641,043 8.0 1,807 469,963土 木 費 1,449,062 18.1 655,336 1,160,550消 防 費 282,198 3.5 36,657 269,920教 育 費 1,121,059 14.0 39,561 1,045,318災 害 復 旧 費 437 0.0 0 437

公 債 費 687,707 8.6 0 668,894諸 支 出 費 8,528 0.1 8,528 8,528前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,988,313 100.0 1,261,040 6,469,484

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ コウチ スイドウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

1,444,948597,335377,601

59,285

124,642

82,970

203,115

国民健康保険事業

実 質 収 支 74,434再 差 引 収 支 48,399加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,532被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,338

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 71

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,255,495基準財政需要額 3,264,567標準税収入額 4,315,556標準財政規模 4,322,210

財政力指数11~13 1.01実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 10.0公 債 費 比 率 13.9

起債制限比率 10.1

積立金現在高

財 調 3,381,940減 債 1,712,279特定目的 6,350,100

地 方 債 現 在 高 5,626,725うち政府資金 1,428,713

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 3,319,277

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 668,556徴収率

現年計

98.8 94.398.7 93.9

98.8 94.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

82

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

30,700 0.4 0 0.098,300 1.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 83: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,384 人人%

3,797-10.93,477 人

人3,546

-1.9 %

12 年 国 調区 分

340

20.2第1次

第2次711

42.3

産 業 構 造

7 年 国 調

501

23.6

919

43.2

第3次631

37.5

706

33.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

197.38

17

1 2年国調世帯数

976

7年国調世帯数

1,088

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5442

カワウチムラ

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

434,990 14.1 434,990 22.939,973 1.3 39,973 2.18,910 0.3 8,910 0.530,808 1.0 30,808 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

18,607 0.6 18,607 1.00 0.0 0 0.0

6,968 0.2 6,968 0.41,446,523 46.8 1,289,357 67.81,289,357 41.7 1,289,357 67.8157,166 5.1 0 0.0

1,986,779 64.3 1,829,613 96.2624 0.0 624 0.0

8,642 0.3 3,553 0.277,390 2.5 904 0.01,858 0.1 0 0.076,992 2.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0289,345 9.4 0 0.035,031 1.1 24,224 1.31,100 0.0 0 0.0

105,843 3.4 0 0.088,256 2.9 0 0.0115,065 3.7 42,241 2.2305,100 9.9 0 0.0

3,092,025 100.0 1,901,159 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,050 0.5 0

64,330 14.8 03,905 0.9 02,350 0.5 0

341,729 78.6 0332,822 76.5 06,477 1.5 0

14,149 3.3 00 0.0 00 0.0 0

434,990 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

434,990 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,092,025 2,934,330

2,925,048 2,760,074

166,977 174,256

86,891 4,134

80,086 170,122-90,036 140,7921,380 111,246

0 00 0

-88,656 252,038

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

62 227,360 3,6672 8,480 4,2400 0 0

0 0 05 13,640 2,72867 241,000 3,597

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 7,400助 役 1 10.07.01 5,920収 入 役 1 10.07.01 5,550教 育 長 1 10.07.01 5,350議 会 議 長 1 10.07.01 2,850議会副議長 1 10.07.01 2,450議 会 議 員 12 10.07.01 2,300

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 601,153 20.6 568,267 566,094 28.7

うち職員給 375,207 12.8 375,207 - -扶 助 費 55,727 1.9 20,837 15,186 0.8公 債 費 350,643 12.0 350,643 350,643 17.8元利償還金 350,643 12.0 350,643 350,643 17.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,007,523 34.4 939,747 931,923 47.2417,750 14.3 298,034 256,679 13.0

維 持 補 修 費 37,931 1.3 36,628 36,628 1.9補 助 費 等 325,324 11.1 265,733 241,331 12.2うち一部事務組合負担金 134,412 4.6 134,412 134,412 6.8

繰 出 金 186,695 6.4 178,142 71,298 3.6積 立 金 68,191 2.3 29,249 0 0.0投資・出資金・貸付金 20,743 0.7 15,332 15,332 0.8前年度繰上充用金 0 0.0 0

860,891 29.4投 資 的 経 費 336,813

18,247 0.6うち人件費 15,276813,672 27.8普通建設事業費 329,865

うち4.7{ 644,090 22.0 270,406

災害復旧事業費

136,686 34,463

47,219 1.6 6,9480失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,925,048 100.0 2,099,678

経常経費充当一般財源等計1,553,191 千円

経 常 収 支 比 率78.7 % %81.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,248,855 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

63,597

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

63,597

総 務 費 624,397 21.3 76,597 510,898民 生 費 349,130 11.9 22,112 252,538

113,162衛 生 費 3.9 8,971 105,858労 働 費 105 0.0 0 5農林水産業費 543,768 18.6 256,111 321,974商 工 費 10,130 0.3 5,879 9,705土 木 費 251,681 8.6 205,738 99,503消 防 費 100,061 3.4 464 100,061教 育 費 471,155 16.1 237,800 277,948災 害 復 旧 費 47,219 1.6 0 6,948

公 債 費 350,643 12.0 0 350,643諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,925,048 100.0 813,672 2,099,678

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

191,84063,2365,145

0

58,474

0

64,985

国民健康保険事業

実 質 収 支 49,110再 差 引 収 支 40,488加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 638被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,579

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 81

保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 419,722基準財政需要額 1,710,346標準税収入額 546,154標準財政規模 1,835,511

財政力指数11~13 0.20実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 103.6公債費負担比率 15.6公 債 費 比 率 12.0

起債制限比率 6.9

積立金現在高

財 調 919,440減 債 46,918特定目的 1,149,494

地 方 債 現 在 高 2,633,927うち政府資金 1,596,083

(

支出予定額)

物件等購入 91,605保証・補償 0そ の 他 19,041

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 60,000徴収率

現年計

99.4 98.698.6 96.9

99.5 98.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

83

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,700 0.1 0 0.070,400 2.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 84: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,803 人人%

10,6561.4

10,827 人人10,848

-0.2 %

12 年 国 調区 分

455

8.8第1次

第2次1,731

33.6

産 業 構 造

7 年 国 調

588

11.2

1,883

36.0

第3次2,959

57.4

2,764

52.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

78.70

137

1 2年国調世帯数

3,314

7年国調世帯数

3,188

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5451

オオクママチ

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

4,400,996 67.9 4,400,996 90.572,364 1.1 72,364 1.547,951 0.7 47,951 1.0127,801 2.0 127,801 2.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

33,753 0.5 33,753 0.70 0.0 0 0.0

113,529 1.8 113,529 2.33,278 0.1 0 0.0

0 0.0 0 0.03,278 0.1 0 0.0

4,799,672 74.1 4,796,394 98.72,203 0.0 2,203 0.021,681 0.3 0 0.0100,724 1.6 41,447 0.97,126 0.1 46 0.0

616,075 9.5 0 0.00 0.0 0 0.0

461,289 7.1 0 0.025,108 0.4 9,687 0.2

600 0.0 0 0.0169,993 2.6 0 0.0119,479 1.8 0 0.0155,196 2.4 10,955 0.2

0 0.0 0 0.0

6,479,146 100.0 4,860,732 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,382 0.2 0

419,647 9.5 046,009 1.0 0517,987 11.8 0

3,307,381 75.2 03,301,235 75.0 0

15,404 0.4 0

85,124 1.9 00 0.0 0

1,802 0.0 04,400,736 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 260 0.0 0

260 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

4,400,996 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○××○

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,479,146 7,680,162

6,266,916 7,458,683

212,230 221,479

36,633 4,353

175,597 217,126-41,529 16,2518,854 6,256

0 00 0

-32,675 22,507

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

110 374,870 3,4087 21,260 3,03710 37,820 3,782

0 0 00 0 0

120 412,690 3,439

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,315助 役 1 14.04.01 5,783収 入 役 1 14.04.01 5,529教 育 長 1 10.01.01 5,500議 会 議 長 1 10.01.01 2,910議会副議長 1 10.01.01 2,490議 会 議 員 14 10.01.01 2,340

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,139,142 18.2 1,087,661 1,086,424 22.4

うち職員給 742,934 11.9 705,693 - -扶 助 費 116,906 1.9 38,843 12,606 0.3公 債 費 188,668 3.0 178,168 178,168 3.7元利償還金 188,668 3.0 178,168 178,168 3.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,444,716 23.1 1,304,672 1,277,198 26.3977,958 15.6 846,333 361,878 7.4

維 持 補 修 費 172,295 2.7 165,967 165,967 3.4補 助 費 等 797,421 12.7 752,319 408,811 8.4うち一部事務組合負担金 320,048 5.1 320,048 203,857 4.2

繰 出 金 873,452 13.9 857,666 65,999 1.4積 立 金 347,815 5.6 163,931 0 0.0投資・出資金・貸付金 152,234 2.4 35,398 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,501,025 24.0投 資 的 経 費 1,273,676

44,531 0.7うち人件費 44,5311,501,025 24.0普通建設事業費 1,273,676

うち0.8{ 1,453,689 23.2 1,263,982

災害復旧事業費

47,336 9,694

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,266,916 100.0 5,399,962

経常経費充当一般財源等計2,279,853 千円

経 常 収 支 比 率46.9 % %46.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,612,192 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

106,058

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

106,058

総 務 費 1,188,846 19.0 248,428 1,123,020民 生 費 953,320 15.2 91,944 576,073

487,375衛 生 費 7.8 87,321 465,958労 働 費 1,836 0.0 0 0農林水産業費 760,504 12.1 233,275 664,968商 工 費 224,575 3.6 33,627 131,067土 木 費 1,204,280 19.2 554,231 1,055,333消 防 費 209,060 3.3 19,621 209,060教 育 費 942,394 15.0 232,578 890,257災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 188,668 3.0 0 178,168諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,266,916 100.0 1,501,025 5,399,962

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウチ コウスイ

コクホ

ソノタ

910,367631,28136,915

0

110,366

16,676

115,129

国民健康保険事業

実 質 収 支 67,422再 差 引 収 支 56,819加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,682被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,420

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 83

保険給付費 142

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 4,025,129基準財政需要額 2,211,069標準税収入額 5,341,807標準財政規模 5,341,807

財政力指数11~13 1.69実質収支比率 3.3経常一般財源等比率 91.0公債費負担比率 3.2公 債 費 比 率 2.7

起債制限比率 2.6

積立金現在高

財 調 3,935,746減 債 23,373特定目的 3,290,042

地 方 債 現 在 高 1,097,293うち政府資金 194,667

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 222,324

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 141,823徴収率

現年計

99.3 97.599.0 96.1

99.5 98.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

84

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 85: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,647 人人%

7,990-4.37,639 人

人7,734

-1.2 %

12 年 国 調区 分

367

10.0第1次

第2次1,105

30.2

産 業 構 造

7 年 国 調

473

12.1

1,249

32.0

第3次2,180

59.6

2,184

55.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

51.40

149

1 2年国調世帯数

2,373

7年国調世帯数

2,320

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5469

フタバマチ

市 町 村 類 型 2-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,041,137 39.4 2,041,137 73.560,349 1.2 60,349 2.236,280 0.7 36,280 1.367,273 1.3 67,273 2.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

28,137 0.5 28,137 1.00 0.0 0 0.0

34,648 0.7 34,648 1.2574,106 11.1 496,290 17.9496,290 9.6 496,290 17.977,816 1.5 0 0.0

2,841,930 54.8 2,764,114 99.61,287 0.0 1,287 0.031,332 0.6 0 0.065,035 1.3 427 0.08,518 0.2 0 0.0

449,660 8.7 0 0.00 0.0 0 0.0

467,724 9.0 0 0.046,080 0.9 840 0.0200,687 3.9 0 0.0251,156 4.8 0 0.0388,284 7.5 0 0.094,821 1.8 8,922 0.3339,300 6.5 0 0.0

5,185,814 100.0 2,775,590 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,006 0.2 0

280,442 13.7 015,269 0.7 042,225 2.1 0

1,641,869 80.4 01,641,175 80.4 0

10,627 0.5 0

40,383 2.0 00 0.0 0

1,912 0.1 02,037,733 99.8 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 3,404 0.2 0

3,404 0.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,041,137 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,185,814 5,362,046

4,964,671 5,004,988

221,143 357,058

35,572 178,865

185,571 178,1937,378 12,643

135,617 106,8920 0

130,000 69,24712,995 50,288

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

86 295,470 3,4365 12,660 2,5326 22,500 3,750

0 0 013 29,790 2,292105 347,760 3,312

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,277助 役 1 14.04.01 5,710収 入 役 1 14.04.01 5,491教 育 長 1 14.04.01 5,273議 会 議 長 1 10.04.01 2,890議会副議長 1 10.04.01 2,480議 会 議 員 12 10.04.01 2,320

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 940,569 18.9 924,774 906,891 31.7

うち職員給 607,721 12.2 591,926 - -扶 助 費 165,100 3.3 60,930 59,473 2.1公 債 費 597,540 12.0 558,411 558,411 19.5元利償還金 597,528 12.0 558,399 558,399 19.5一時借入金利子 12 0.0 12 12 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,703,209 34.3 1,544,115 1,524,775 53.3681,618 13.7 563,636 272,515 9.5

維 持 補 修 費 47,363 1.0 40,263 40,263 1.4補 助 費 等 524,071 10.6 489,500 293,008 10.2うち一部事務組合負担金 242,101 4.9 242,101 208,715 7.3

繰 出 金 528,517 10.6 511,273 123,339 4.3積 立 金 257,112 5.2 255,001 0 0.0投資・出資金・貸付金 42,983 0.9 42,983 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,179,798 23.8投 資 的 経 費 435,901

46,448 0.9うち人件費 45,4081,144,266 23.0普通建設事業費 432,273

うち4.7{ 744,248 15.0 309,002

災害復旧事業費

233,991 6,113

35,532 0.7 3,6280失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,964,671 100.0 3,882,672

経常経費充当一般財源等計2,253,900 千円

経 常 収 支 比 率78.8 % %81.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,103,815 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

79,443

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

79,443

総 務 費 791,731 15.9 1,559 750,828民 生 費 489,847 9.9 534 326,611

362,956衛 生 費 7.3 19,982 346,117労 働 費 1,024 0.0 0 73農林水産業費 496,059 10.0 337,912 286,342商 工 費 152,126 3.1 20,301 138,713土 木 費 1,221,403 24.6 657,243 716,517消 防 費 175,257 3.5 577 174,272教 育 費 561,753 11.3 106,158 501,717災 害 復 旧 費 35,532 0.7 0 3,628

公 債 費 597,540 12.0 0 558,411諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,964,671 100.0 1,144,266 3,882,672

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

572,753372,76044,236

0

57,487

0

98,270

国民健康保険事業

実 質 収 支 76,796再 差 引 収 支 63,822加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,228被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,612

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 80

保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,745,987基準財政需要額 2,243,939標準税収入額 2,309,120標準財政規模 2,805,410

財政力指数11~13 0.71実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 13.6公 債 費 比 率 18.6

起債制限比率 12.0

積立金現在高

財 調 558,548減 債 92,661特定目的 1,068,251

地 方 債 現 在 高 4,392,612うち政府資金 914,469

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,524,997

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 300,700徴収率

現年計

99.3 97.298.7 94.1

99.4 98.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

85

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

13,000 0.3 0 0.070,600 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 86: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

22,609 人人%

23,245-2.7

23,210 人人23,330

-0.5 %

12 年 国 調区 分

1,340

12.1第1次

第2次4,377

39.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,621

14.1

4,725

41.2

第3次5,381

48.4

5,123

44.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

223.10

101

1 2年国調世帯数

6,838

7年国調世帯数

6,668

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5477

ナミエマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,966,775 22.1 1,966,775 35.3157,348 1.8 157,348 2.882,015 0.9 82,015 1.5200,821 2.3 200,821 3.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

72,988 0.8 72,988 1.30 0.0 0 0.0

69,955 0.8 69,955 1.33,238,613 36.3 3,011,328 54.13,011,328 33.8 3,011,328 54.1227,285 2.5 0 0.0

5,788,515 64.9 5,561,230 99.83,114 0.0 3,114 0.121,384 0.2 0 0.0140,218 1.6 4,866 0.115,282 0.2 0 0.0418,147 4.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0430,474 4.8 0 0.0139,297 1.6 0 0.034,498 0.4 0 0.0656,235 7.4 0 0.0281,329 3.2 0 0.0502,049 5.6 1,099 0.0486,500 5.5 0 0.0

8,917,042 100.0 5,570,309 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分14,644 0.7 0

602,379 30.6 045,022 2.3 0102,546 5.2 0

1,015,606 51.6 01,001,497 50.9 0

34,465 1.8 0

141,310 7.2 00 0.0 0

10,285 0.5 01,966,257 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 518 0.0 0

518 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,966,775 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

8,917,042 9,002,058

8,641,193 8,720,729

275,849 281,329

53,684 73,456

222,165 207,87314,292 28,817212,122 314,997

0 287,350435,000 400,000-208,586 231,164

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

176 673,600 3,82710 36,610 3,6614 14,630 3,658

0 0 02 2,300 1,150

182 690,530 3,794

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,581助 役 1 14.04.01 5,985収 入 役 1 14.04.01 5,700教 育 長 1 14.04.01 5,577議 会 議 長 1 14.04.01 2,869議会副議長 1 14.04.01 2,432議 会 議 員 20 14.04.01 2,233

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,690,041 19.6 1,548,153 1,491,074 26.0

うち職員給 1,166,254 13.5 1,166,254 - -扶 助 費 264,397 3.1 113,418 113,418 2.0公 債 費 880,177 10.2 834,059 834,059 14.5元利償還金 880,177 10.2 834,059 834,059 14.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,834,615 32.8 2,495,630 2,438,551 42.5990,643 11.5 740,795 622,218 10.8

維 持 補 修 費 66,637 0.8 58,440 58,440 1.0補 助 費 等 928,875 10.7 852,476 597,889 10.4うち一部事務組合負担金 589,176 6.8 589,176 521,015 9.1

繰 出 金 917,810 10.6 871,951 482,394 8.4積 立 金 323,501 3.7 320,834 0 0.0投資・出資金・貸付金 119,200 1.4 8,676 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,459,912 28.5投 資 的 経 費 1,321,072

25,899 0.3うち人件費 25,8992,380,006 27.5普通建設事業費 1,315,362

うち5.4{ 1,463,127 16.9 831,732

災害復旧事業費

468,916 150,155

79,906 0.9 5,7100失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

8,641,193 100.0 6,669,874

経常経費充当一般財源等計4,199,492 千円

経 常 収 支 比 率73.2 % %75.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,945,723 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

126,757

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

126,757

総 務 費 1,188,314 13.8 81,022 1,045,779民 生 費 1,322,349 15.3 2,646 943,085

498,989衛 生 費 5.8 42,876 455,952労 働 費 58,335 0.7 30,240 48,460農林水産業費 933,148 10.8 591,281 644,051商 工 費 532,482 6.2 346,341 98,976土 木 費 1,498,747 17.3 868,438 1,200,005消 防 費 375,149 4.3 47,056 357,104教 育 費 1,146,840 13.3 370,106 909,936災 害 復 旧 費 79,906 0.9 0 5,710

公 債 費 880,177 10.2 0 834,059諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,641,193 100.0 2,380,006 6,669,874

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

918,159369,468

349

0

193,176

0

355,166

国民健康保険事業

実 質 収 支 170,112再 差 引 収 支 135,419加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,156被 保 険 者 数 ( 人 ) 9,743

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 76

保険給付費 119

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,035,691基準財政需要額 5,046,882標準税収入額 2,653,737標準財政規模 5,665,065

財政力指数11~13 0.38実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 12.0公 債 費 比 率 12.8

起債制限比率 8.8

積立金現在高

財 調 927,325減 債 132,076特定目的 908,004

地 方 債 現 在 高 7,334,541うち政府資金 4,048,776

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 3,824,559

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 494,057徴収率

現年計

96.6 89.096.3 87.5

96.3 89.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

86

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

28,100 0.3 0 0.0141,100 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 87: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

1,736 人人%

1,831-5.21,775 人

人1,798

-1.3 %

12 年 国 調区 分

349

38.4第1次

第2次305

33.5

産 業 構 造

7 年 国 調

398

41.7

318

33.3

第3次256

28.1

239

25.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

84.23

21

1 2年国調世帯数

453

7年国調世帯数

450

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5485

カツラオムラ

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

113,482 4.9 113,482 10.523,251 1.0 23,251 2.23,641 0.2 3,641 0.312,176 0.5 12,176 1.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

10,825 0.5 10,825 1.00 0.0 0 0.0

2,791 0.1 2,791 0.31,028,914 44.2 911,414 84.5911,414 39.1 911,414 84.5117,500 5.0 0 0.0

1,195,080 51.3 1,077,580 99.90 0.0 0 0.0

3,218 0.1 0 0.026,286 1.1 69 0.01,010 0.0 0 0.073,885 3.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0438,094 18.8 0 0.07,518 0.3 1,114 0.1100 0.0 0 0.0

162,191 7.0 0 0.055,329 2.4 0 0.013,398 0.6 219 0.0353,400 15.2 0 0.0

2,329,509 100.0 1,078,982 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,012 0.9 0

25,608 22.6 02,390 2.1 0574 0.5 0

74,621 65.8 070,079 61.8 03,774 3.3 0

5,503 4.8 00 0.0 00 0.0 0

113,482 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

113,482 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,329,509 2,403,366

2,273,787 2,292,032

55,722 111,334

117 51

55,605 111,283-55,673 15,711

442 60353,667 032,800 32,400-34,364 -16,086

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

36 132,850 3,6901 3,820 3,8203 11,610 3,870

0 0 00 0 039 144,460 3,704

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 6,800助 役 1 14.04.01 5,450収 入 役 1 14.04.01 5,130教 育 長 1 14.04.01 5,030議 会 議 長 1 10.04.01 2,640議会副議長 1 10.04.01 2,130議 会 議 員 10 10.04.01 1,920

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 384,580 16.9 373,220 357,910 31.8

うち職員給 210,568 9.3 199,208 - -扶 助 費 19,784 0.9 9,841 8,935 0.8公 債 費 335,121 14.7 335,121 281,454 25.0元利償還金 335,121 14.7 335,121 281,454 25.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費739,485 32.5 718,182 648,299 57.7280,143 12.3 180,498 120,292 10.7

維 持 補 修 費 13,769 0.6 11,650 11,650 1.0補 助 費 等 164,186 7.2 145,597 107,462 9.6うち一部事務組合負担金 72,648 3.2 72,648 65,648 5.8

繰 出 金 61,680 2.7 55,863 46,962 4.2積 立 金 19,474 0.9 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,120 0.2 2,996 2,996 0.3前年度繰上充用金 0 0.0 0

990,930 43.6投 資 的 経 費 255,136

38,109 1.7うち人件費 37,222990,930 43.6普通建設事業費 255,136

うち22.2{ 458,808 20.2 229,316

災害復旧事業費

505,479 23,821

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,273,787 100.0 1,369,922

経常経費充当一般財源等計937,661 千円

経 常 収 支 比 率83.4 % %86.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,425,644 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

54,843

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

54,843

総 務 費 340,264 15.0 46,273 264,821民 生 費 167,590 7.4 1,638 131,113

88,964衛 生 費 3.9 7,707 69,350労 働 費 15 0.0 0 15農林水産業費 813,656 35.8 664,679 169,515商 工 費 2,327 0.1 0 2,327土 木 費 262,338 11.5 252,438 145,461消 防 費 54,069 2.4 0 54,069教 育 費 154,600 6.8 18,195 143,287災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 335,121 14.7 0 335,121諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,273,787 100.0 990,930 1,369,922

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

61,6801,000

0

0

31,276

0

29,404

国民健康保険事業

実 質 収 支 22,335再 差 引 収 支 18,143加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 357被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,019

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 92

保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 133,304基準財政需要額 1,045,492標準税収入額 170,004標準財政規模 1,081,418

財政力指数11~13 0.12実質収支比率 5.1経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 23.5公 債 費 比 率 12.5

起債制限比率 9.4

積立金現在高

財 調 420,061減 債 18,175特定目的 547,501

地 方 債 現 在 高 2,497,501うち政府資金 2,107,616

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 42,175

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 55,409徴収率

現年計

99.2 98.6100.0 100.0

98.7 97.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

87

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

1,100 0.0 0 0.044,100 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 88: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,017 人人%

9,093-0.89,036 人

人9,013

0.3 %

12 年 国 調区 分

774

16.9第1次

第2次1,829

39.9

産 業 構 造

7 年 国 調

776

16.9

1,944

42.2

第3次1,977

43.1

1,879

40.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

46.35

195

1 2年国調世帯数

2,386

7年国調世帯数

2,324

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5612

シンチマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,611,777 58.1 3,611,777 93.484,348 1.4 84,348 2.227,951 0.4 27,951 0.778,194 1.3 78,194 2.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

30,935 0.5 30,935 0.80 0.0 0 0.0

22,342 0.4 22,342 0.67,030 0.1 0 0.0

0 0.0 0 0.07,030 0.1 0 0.0

3,862,577 62.1 3,855,547 99.71,600 0.0 1,600 0.03,857 0.1 0 0.079,023 1.3 3,712 0.15,671 0.1 0 0.0

294,489 4.7 0 0.00 0.0 0 0.0

216,256 3.5 0 0.052,007 0.8 3,426 0.17,440 0.1 0 0.0

1,251,142 20.1 0 0.0268,377 4.3 0 0.059,884 1.0 1,796 0.0115,000 1.8 0 0.0

6,217,323 100.0 3,866,081 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,626 0.2 0

193,174 5.3 019,025 0.5 040,445 1.1 0

3,296,825 91.3 03,296,812 91.3 0

15,091 0.4 0

41,312 1.1 00 0.0 0

279 0.0 03,611,777 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,611,777 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

×××○

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,217,323 6,878,758

5,724,293 6,610,381

493,030 268,377

339,169 36,603

153,861 231,774-77,913 35,680119,675 100,089

0 00 0

41,762 135,769

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

130 421,570 3,24317 51,740 3,0441 2,430 2,430

0 0 01 1,450 1,450

132 425,450 3,223

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,760助 役 1 14.04.01 6,430収 入 役 1 14.04.01 6,250教 育 長 1 14.04.01 6,100議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,540議 会 議 員 16 8.04.01 2,370

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,150,975 20.1 1,037,386 1,036,044 26.8

うち職員給 762,659 13.3 651,985 - -扶 助 費 134,808 2.4 61,140 54,165 1.4公 債 費 397,047 6.9 385,166 385,166 10.0元利償還金 397,047 6.9 385,166 385,166 10.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,682,830 29.4 1,483,692 1,475,375 38.2537,743 9.4 447,551 369,006 9.5

維 持 補 修 費 38,787 0.7 33,912 33,912 0.9補 助 費 等 640,370 11.2 613,351 362,466 9.4うち一部事務組合負担金 223,088 3.9 223,088 212,902 5.5

繰 出 金 367,624 6.4 336,676 120,808 3.1積 立 金 246,093 4.3 234,257 0 0.0投資・出資金・貸付金 131,809 2.3 20,809 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,079,037 36.3投 資 的 経 費 962,091

38,565 0.7うち人件費 37,4652,079,037 36.3普通建設事業費 962,091

うち9.5{ 1,493,502 26.1 715,317

災害復旧事業費

544,510 205,749

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,724,293 100.0 4,132,339

経常経費充当一般財源等計2,361,567 千円

経 常 収 支 比 率61.1 % %61.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,625,369 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

97,004

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

97,004

総 務 費 1,627,404 28.4 833,080 829,519民 生 費 729,347 12.7 52,042 504,842

448,855衛 生 費 7.8 43,121 368,029労 働 費 8,244 0.1 0 4,522農林水産業費 683,930 11.9 286,408 567,863商 工 費 62,929 1.1 0 33,668土 木 費 835,118 14.6 596,118 612,843消 防 費 158,014 2.8 2,363 158,014教 育 費 676,401 11.8 265,905 570,869災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 397,047 6.9 0 385,166諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,724,293 100.0 2,079,037 4,132,339

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

527,067154,30888,642

0

94,776

70,801

118,540

国民健康保険事業

実 質 収 支 100,959再 差 引 収 支 88,050加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,460被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,486

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 76

保険給付費 108

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,887,093基準財政需要額 2,232,718標準税収入額 3,818,616標準財政規模 3,818,616

財政力指数11~13 1.38実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 8.3公 債 費 比 率 8.6

起債制限比率 6.2

積立金現在高

財 調 1,268,705減 債 52,724特定目的 4,100,377

地 方 債 現 在 高 4,912,257うち政府資金 3,198,802

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,777,588

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 165,571徴収率

現年計

99.6 98.598.7 95.2

99.7 98.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

88

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 89: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

12,740 人人%

13,562-6.1

12,788 人人12,936

-1.1 %

12 年 国 調区 分

755

11.8第1次

第2次2,669

41.6

産 業 構 造

7 年 国 調

778

11.1

3,277

47.0

第3次2,990

46.6

2,916

41.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

108.06

118

1 2年国調世帯数

3,318

7年国調世帯数

3,494

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5621

カシママチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,230,848 23.3 1,230,848 34.1128,264 2.4 128,264 3.642,264 0.8 42,264 1.2109,417 2.1 109,417 3.029,203 0.6 29,203 0.8

0 0.0 0 0.059,706 1.1 59,706 1.7

0 0.0 0 0.036,151 0.7 36,151 1.0

2,139,627 40.6 1,961,176 54.41,961,176 37.2 1,961,176 54.4178,451 3.4 0 0.0

3,775,480 71.6 3,597,029 99.71,937 0.0 1,937 0.17,099 0.1 0 0.058,849 1.1 3,266 0.17,706 0.1 0 0.0

204,523 3.9 0 0.00 0.0 0 0.0

368,984 7.0 0 0.025,364 0.5 3,896 0.1

740 0.0 0 0.0177,610 3.4 0 0.0111,321 2.1 0 0.0100,586 1.9 2,199 0.1431,900 8.2 0 0.0

5,272,099 100.0 3,608,327 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,966 0.6 0

298,174 24.2 020,348 1.7 033,921 2.8 0780,486 63.4 0778,150 63.2 023,406 1.9 0

62,614 5.1 00 0.0 0

3,933 0.3 01,230,848 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,230,848 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,272,099 6,310,319

5,165,344 6,198,998

106,755 111,321

2,990 867

103,765 110,454-6,689 8,313195,049 123,793

0 0100,000 50,00088,360 82,106

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

116 388,340 3,3487 23,790 3,39916 54,320 3,395

0 0 00 0 0

132 442,660 3,353

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.01.01 7,900助 役 1 14.01.01 6,270収 入 役 1 14.01.01 6,000教 育 長 1 14.01.01 5,910議 会 議 長 1 14.01.01 2,910議会副議長 1 14.01.01 2,500議 会 議 員 18 14.01.01 2,330

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,131,987 21.9 1,039,301 1,039,127 27.9

うち職員給 730,503 14.1 640,881 - -扶 助 費 139,557 2.7 57,403 52,315 1.4公 債 費 478,298 9.3 473,854 473,854 12.7元利償還金 478,298 9.3 473,854 473,854 12.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,749,842 33.9 1,570,558 1,565,296 42.1578,894 11.2 474,874 297,244 8.0

維 持 補 修 費 35,294 0.7 29,283 29,283 0.8補 助 費 等 597,743 11.6 567,950 482,637 13.0うち一部事務組合負担金 335,051 6.5 335,051 308,764 8.3

繰 出 金 491,130 9.5 465,888 263,872 7.1積 立 金 200,808 3.9 195,700 0 0.0投資・出資金・貸付金 92,296 1.8 506 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,419,337 27.5投 資 的 経 費 1,029,920

75,184 1.5うち人件費 73,9941,385,310 26.8普通建設事業費 1,028,663

うち1.9{ 1,182,845 22.9 956,209

災害復旧事業費

99,311 23,925

34,027 0.7 1,2570失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,165,344 100.0 4,334,679

経常経費充当一般財源等計2,638,332 千円

経 常 収 支 比 率70.9 % %73.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,441,434 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

114,297

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

114,297

総 務 費 865,625 16.8 71,989 833,017民 生 費 663,931 12.9 34,290 479,049

369,846衛 生 費 7.2 8,511 284,667労 働 費 1,149 0.0 0 59農林水産業費 923,105 17.9 571,843 576,481商 工 費 100,286 1.9 13,007 75,687土 木 費 779,550 15.1 580,957 716,655消 防 費 205,588 4.0 11,991 202,088教 育 費 629,642 12.2 92,722 577,568災 害 復 旧 費 34,027 0.7 0 1,257

公 債 費 478,298 9.3 0 473,854諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,165,344 100.0 1,385,310 4,334,679

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

565,971212,70574,841

0

87,050

0

191,375

国民健康保険事業

実 質 収 支 109,616再 差 引 収 支 99,616加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,035被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,959

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 67

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,297,329基準財政需要額 3,260,920標準税収入額 1,686,148標準財政規模 3,647,324

財政力指数11~13 0.38実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 10.7公 債 費 比 率 10.0

起債制限比率 7.8

積立金現在高

財 調 442,440減 債 65,715特定目的 1,440,283

地 方 債 現 在 高 5,207,125うち政府資金 2,368,644

(

支出予定額)

物件等購入 34,564保証・補償 0そ の 他 1,109,095

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 176,183徴収率

現年計

98.5 94.198.8 95.0

98.3 93.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

89

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

14,200 0.3 0 0.096,100 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 90: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

13,756 人人%

14,211-3.2

13,776 人人13,853

-0.6 %

12 年 国 調区 分

937

13.6第1次

第2次2,992

43.5

産 業 構 造

7 年 国 調

1,019

14.1

3,299

45.8

第3次2,948

42.9

2,883

40.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

91.95

150

1 2年国調世帯数

3,634

7年国調世帯数

3,559

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5639

オダカマチ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,416,811 29.1 1,416,811 39.1108,768 2.2 108,768 3.043,121 0.9 43,121 1.2115,702 2.4 115,702 3.2

163 0.0 163 0.00 0.0 0 0.0

50,590 1.0 50,590 1.40 0.0 0 0.0

37,631 0.8 37,631 1.02,008,621 41.2 1,817,202 50.21,817,202 37.3 1,817,202 50.2191,419 3.9 0 0.0

3,781,407 77.6 3,589,988 99.12,274 0.0 2,274 0.18,707 0.2 0 0.076,044 1.6 24,368 0.79,717 0.2 29 0.0

172,782 3.5 0 0.00 0.0 0 0.0

265,045 5.4 0 0.07,375 0.2 1,827 0.11,665 0.0 0 0.099,342 2.0 0 0.060,190 1.2 0 0.0236,158 4.8 4,703 0.1150,300 3.1 0 0.0

4,871,006 100.0 3,623,189 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,828 0.6 0

322,107 22.7 021,617 1.5 027,362 1.9 0937,226 66.2 0932,444 65.8 024,274 1.7 0

61,355 4.3 028 0.0 0

14,014 1.0 01,416,811 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,416,811 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,871,006 5,357,104

4,777,142 5,244,114

93,864 112,990

31,330 7,561

62,534 105,429-42,895 39,80827,665 192,55837,963 6,05060,051 0-37,318 238,416

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

99 321,160 3,2445 14,250 2,8507 26,340 3,763

0 0 00 0 0

106 347,500 3,278

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,790助 役 1 14.04.01 6,200収 入 役 1 14.04.01 5,820教 育 長 1 14.04.01 5,700議 会 議 長 1 9.01.01 2,960議会副議長 1 9.01.01 2,550議 会 議 員 16 9.01.01 2,380

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 938,172 19.6 834,247 811,664 22.1

うち職員給 593,469 12.4 537,922 - -扶 助 費 143,031 3.0 45,736 45,699 1.2公 債 費 618,833 13.0 609,803 531,353 14.5元利償還金 618,790 13.0 609,760 531,310 14.5一時借入金利子 43 0.0 43 43 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,700,036 35.6 1,489,786 1,388,716 37.8606,284 12.7 474,449 359,208 9.8

維 持 補 修 費 79,095 1.7 73,163 73,163 2.0補 助 費 等 765,830 16.0 744,519 468,587 12.7うち一部事務組合負担金 353,825 7.4 353,825 325,087 8.8

繰 出 金 423,310 8.9 396,409 289,011 7.9積 立 金 60,605 1.3 57,396 0 0.0投資・出資金・貸付金 108,532 2.3 49,792 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,033,450 21.6投 資 的 経 費 695,092

22,664 0.5うち人件費 15,1381,028,239 21.5普通建設事業費 694,786

うち2.3{ 516,606 10.8 354,708

災害復旧事業費

107,503 50,001

5,211 0.1 3060失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,777,142 100.0 3,980,606

経常経費充当一般財源等計2,578,685 千円

経 常 収 支 比 率70.2 % %71.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,074,470 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

100,028

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

100,028

総 務 費 578,219 12.1 5,837 521,127民 生 費 708,441 14.8 28,683 492,219

623,804衛 生 費 13.1 51,441 561,297労 働 費 4,777 0.1 0 3,077農林水産業費 658,201 13.8 476,089 464,393商 工 費 126,719 2.7 4,265 78,323土 木 費 664,698 13.9 441,352 507,070消 防 費 195,682 4.1 3,864 194,508教 育 費 492,529 10.3 16,708 448,455災 害 復 旧 費 5,211 0.1 0 306

公 債 費 618,833 13.0 0 609,803諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,777,142 100.0 1,028,239 3,980,606

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

638,698152,816110,239

23,785

95,743

62,572

193,543

国民健康保険事業

実 質 収 支 80,656再 差 引 収 支 56,672加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,194被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,330

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 77

保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,407,091基準財政需要額 3,226,683標準税収入額 1,837,179標準財政規模 3,654,381

財政力指数11~13 0.41実質収支比率 1.7経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 15.0公 債 費 比 率 12.8

起債制限比率 10.5

積立金現在高

財 調 640,703減 債 266,007特定目的 809,658

地 方 債 現 在 高 3,747,699うち政府資金 1,582,637

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 4,067,822

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 183,155徴収率

現年計

97.8 92.098.7 94.8

97.4 91.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

90

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

14,700 0.3 0 0.037,800 0.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 91: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 福島県 …人口 12年国調 7年国調 増減率 住民基本 14.3.31 13.3.31 増 減 率 291,121 人 人 % 285,754

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,093 人人%

7,586-6.57,354 人

人7,444

-1.2 %

12 年 国 調区 分

1,196

31.8第1次

第2次1,608

42.7

産 業 構 造

7 年 国 調

1,266

31.5

1,798

44.7

第3次958

25.5

954

23.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

230.13

31

1 2年国調世帯数

1,757

7年国調世帯数

1,743

都道府県名

07

フクシマケン

団体名

5647

イイダテムラ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

454,371 9.2 454,371 15.783,474 1.7 83,474 2.913,443 0.3 13,443 0.556,997 1.1 56,997 2.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

38,900 0.8 38,900 1.30 0.0 0 0.0

9,403 0.2 9,403 0.32,416,038 48.7 2,228,543 76.92,228,543 44.9 2,228,543 76.9187,495 3.8 0 0.0

3,072,626 62.0 2,885,131 99.51,541 0.0 1,541 0.15,984 0.1 0 0.0

139,890 2.8 3,395 0.18,755 0.2 1,246 0.0

237,958 4.8 0 0.00 0.0 0 0.0

369,256 7.4 0 0.025,322 0.5 6,874 0.21,110 0.0 0 0.0

220,538 4.4 0 0.0142,919 2.9 0 0.0189,717 3.8 1,010 0.0543,300 11.0 0 0.0

4,958,916 100.0 2,899,197 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,034 0.9 0

86,856 19.1 010,058 2.2 08,026 1.8 0

299,634 65.9 0222,748 49.0 015,629 3.4 0

30,099 6.6 00 0.0 0

35 0.0 0454,371 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

454,371 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,958,916 4,878,483

4,718,445 4,610,564

240,471 267,919

61,635 18,625

178,836 249,294-70,458 -10,7651,608 1,633

0 050,000 0

-118,850 -9,132

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

79 271,800 3,4410 0 08 29,020 3,628

0 0 07 10,660 1,52394 311,480 3,314

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,648助 役 1 14.04.01 6,175収 入 役 1 14.04.01 5,890教 育 長 1 14.04.01 5,890議 会 議 長 1 14.04.01 2,670議会副議長 1 14.04.01 2,290議 会 議 員 16 14.04.01 2,138

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 875,292 18.6 840,843 824,848 27.5

うち職員給 556,157 11.8 528,738 - -扶 助 費 82,673 1.8 33,974 27,790 0.9公 債 費 616,268 13.1 608,511 608,511 20.3元利償還金 616,249 13.1 608,492 608,492 20.3一時借入金利子 19 0.0 19 19 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,574,233 33.4 1,483,328 1,461,149 48.7623,266 13.2 461,129 370,565 12.4

維 持 補 修 費 59,295 1.3 55,993 55,993 1.9補 助 費 等 516,114 10.9 300,735 261,866 8.7うち一部事務組合負担金 183,704 3.9 183,704 183,704 6.1

繰 出 金 309,720 6.6 289,691 145,618 4.9積 立 金 131,627 2.8 109,165 0 0.0投資・出資金・貸付金 153,734 3.3 3,386 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,350,456 28.6投 資 的 経 費 529,955

39,121 0.8うち人件費 37,5941,215,674 25.8普通建設事業費 523,827

うち6.6{ 818,874 17.4 439,915

災害復旧事業費

309,709 65,111

134,782 2.9 6,1280失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,718,445 100.0 3,233,382

経常経費充当一般財源等計2,295,191 千円

経 常 収 支 比 率76.5 % %79.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,473,853 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,258

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,258

総 務 費 753,247 16.0 79,451 643,998民 生 費 544,166 11.5 87,548 345,914

387,298衛 生 費 8.2 22,045 256,647労 働 費 1,742 0.0 0 402農林水産業費 757,641 16.1 408,662 344,687商 工 費 230,447 4.9 88,796 26,698土 木 費 501,883 10.6 421,580 277,870消 防 費 150,345 3.2 14,185 136,912教 育 費 549,368 11.6 93,407 494,357災 害 復 旧 費 134,782 2.9 0 6,128

公 債 費 616,268 13.1 0 608,511諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,718,445 100.0 1,215,674 3,233,382

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

309,72054,91035,200

0

88,924

0

130,686

国民健康保険事業

実 質 収 支 52,040再 差 引 収 支 33,464加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,245被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,763

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 89

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 524,463基準財政需要額 2,755,047標準税収入額 670,753標準財政規模 2,899,296

財政力指数11~13 0.18実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 11.2

起債制限比率 7.7

積立金現在高

財 調 759,218減 債 320,272特定目的 719,559

地 方 債 現 在 高 4,199,379うち政府資金 3,602,054

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 17,930

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 373,443徴収率

現年計

98.3 87.398.0 87.4

97.7 82.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

91

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,000 0.1 0 0.095,800 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。