平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

14
(平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日) 駿

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Page 1: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

財 政 白 書

(平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日)

駿 東 郡 長 泉 町

Page 2: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日
Page 3: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

1

Page 4: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

1 町税 9,717,000 0 9,717,000 4,791,148 49.3 63.3

2 地方譲与税 112,300 0 112,300 30,435 27.1 0.7

3 利子割交付金 12,000 0 12,000 3,042 25.4 0.1

4 配当割交付金 33,000 0 33,000 8,622 26.1 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 40,000 0 40,000 0 - 0.2

6 地方消費税交付金 860,000 0 860,000 466,380 54.2 5.6

7 ゴルフ場利用税交付金 40,000 0 40,000 16,113 40.3 0.2

8 自動車取得税交付金 22,000 0 22,000 13,141 59.7 0.1

9 環境性能割交付金 13,000 0 13,000 0 - 0.1

10 地方特例交付金 30,000 87,914 117,914 55,260 46.9 0.8

11 地方交付税 10,000 0 10,000 0 - 0.1

12 交通安全対策特別交付金 10,000 0 10,000 4,970 49.7 0.1

13 分担金及び負担金 207,886 △ 90,682 117,204 71,065 60.6 0.8

14 使用料及び手数料 146,119 △ 7,134 138,985 83,228 59.9 0.9

15 国庫支出金 1,411,935 220,005 1,631,940 470,828 28.9 10.6

(6,732) (6,722) (99.9)

861,965 34,260 902,957 72,873 8.1 5.9

17 財産収入 32,545 0 32,545 18,843 57.9 0.2

18 寄附金 2 0 2 561 28,050.0 0.0

19 繰入金 465,573 24,492 490,065 460,269 93.9 3.2

(63,032) (63,032) (100.0)

300,000 51,933 414,965 414,965 100.0 2.7

21 諸収入 434,675 9,439 444,114 126,466 28.5 2.9

22 町債 200,000 0 200,000 0 - 1.3

(69,764) (69,754) (100.0)

14,960,000 330,227 15,359,991 7,108,209 46.3 100.0

※(  )は内数で平成30年度繰越明許費 

1 議会費 136,529 △ 7,193 129,336 67,023 51.8 0.8

2 総務費 1,542,663 45,035 1,587,698 630,214 39.7 10.3

3 民生費 5,205,089 136,152 5,341,241 2,504,527 46.9 34.8

(44,496) (44,496) (100.0)

2,450,198 22,612 2,517,306 840,012 33.4 16.4

5 労働費 38,933 0 38,933 13,061 33.5 0.3

(9,500) (9,410) (99.1)

122,745 3,309 135,554 50,755 37.4 0.9

7 商工費 127,569 50,309 177,878 61,516 34.6 1.2

(15,768) (0) (-)

2,165,945 1,660 2,183,373 663,504 30.4 14.2

9 消防費 678,965 0 678,965 317,674 46.8 4.4

10 教育費 2,035,508 87,729 2,123,237 704,618 33.2 13.8

11 災害復旧費 40 0 40 0 - 0.0

12 公債費 362,000 0 362,000 180,789 49.9 2.4

13 諸支出金 53,816 0 53,816 0 - 0.3

14 予備費 40,000 △ 9,386 30,614 0 - 0.2

(69,764) (53,906) (77.3)

14,960,000 330,227 15,359,991 6,033,693 39.3 100.0

※( )は内数で平成30年度繰越明許費

11.6 17.0

25.8 2.4

18.5 24.7

令和元年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)単位(金額:千円、率:%)

(歳出) 単位(金額:千円、率:%)

そ   の   他

11,354,880千円 4,005,111千円

(歳入)

20 繰越金

町   税

予算の構成比

16.5

そ の 他

普通建設事業費

(性質別歳出構成比)

区  分 構成比(%)

公   債   費

※繰越明許費は除く

区  分 構成比(%)

人  件   費

扶  助   費

物  件   費

1.3

8.2

収入比率

当初予算額

74.0

補正予算額

収入済額

予算の構成比

構成比(%)

そ の 他

町 債

26.0

支出済額 執行率予算現額

土木費8

歳 出 合 計

6 農林水産業費

4 衛生費

繰   入   金

(歳入財源構成比)

3.2

7.5

区  分

自主財源

構成比(%)

歳 入 合 計

63.3

予算現額補正予算額当初予算額

区  分

依存財源

国 県 支 出 金

16 県支出金

2

Page 5: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

合   計 合   計

% 円

% 円

% 円

% 円

% 円

% 円

% 円

※町民1人当たりの負担額には、町民税のうち法人町民税、固定資産税のうち国有資産等所在市町村交付金は含めない。

① 土地 ② 建物

③ 立木 ⑤ 基金

④ その他 財政調整基金

貸付金 公共施設長寿命化基金

出捐金 衛生施設建設基金

出資金 美術品購入基金

育英資金給付基金

土地開発基金(現金)

土地開発基金(土地)

国際交流基金

減債基金

地域福祉基金

国民健康保険事業基金

国民健康保険高額医療費資金貸付基金

千円

国民健康保険出産費資金貸付基金

千円

ふるさと水と土基金 千円

町営住宅修繕基金 千円

介護給付費準備基金 千円

スポーツ施設整備基金 千円

収入印紙等購買基金(現金) 千円

収入印紙等購買基金(印紙) 千円

5,000

3,305

備 考

472

113,045

6,485

34,280

51,838

1,134,383

49.3

243,367 千円 1,748,805

3,528

3,000

千円

33,599

1,974,831

千円

350

70,246

216,671

7,900

町 民 税 41.5

令和元年度 一般会計町債の現在高(令和元年9月末現在)単位 (金額:千円、率:%)

平成30年9月末現在高 令和元年9月末現在高

m3

6,562

95,587

財 産 の 現 在 高  (令和元年9月末現在)

4,791,148

53.4

合 計 9,717,000

ゆ う ち ょ 銀 行 等

市 中 銀 行

22,827

100.0

令和元年度 一般会計町債の状況単位 (金額:千円)

財 務 省

固 定 資 産 税

2,099

58,370

- -

税 目

25,250

2,553,521

0

町 た ば こ 税

54.5

4,131,200 1,716,262

予 算 現 額 決 定 見 込 額

200,000

収入割合(対予算)予 算 現 額 (千円)

起 債 の 目 的

令和元年度 町税の町民負担状況 (令和元年9月末現在人口43,570人)

合 計 200,000

桃 沢 野 外 活 動 セ ン タ ー大 規 模 改 修 事 業

130,000

収入額に対する町民1人当りの負担額収 入 済 額 (千円)

借  入  先 構  成  比

56.3

4.4

共 済 組 合 等

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構

120,210

1,766,908

595,037

140,126

381,250

1,535,442

509,361

12,926

548,267

18.7

20.1

0.5

335,902 千円

419,400 千円

千円4,512,161

千円

535,700 285,920

千円

112,274

千円

千円

千円

千円

127,462

588,692

0

9,758

都 市 計 画 税

1,100入 湯 税

千円

千円

2,726,2062,906,148合 計

143,986

100.8

53.3

軽 自 動 車 税

4,688,300

130,000

90,700

270,000

91,459

街 路 整 備 事 業 70,000 70,000

3

Page 6: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

67.339.92,396,449

3

2,371,649

27.8

40.5

歳 入 合 計

予算の

構成比

100.0

0.0

4 県支出金

諸収入

5 財産収入

8

7 繰越金

6 繰入金

(歳出)

44.2

-

69.1

955,539

1,574,658

90,728

313,409 216,654

予算現額款 当初予算額 支出済額補正予算額

960,265

歳 出 合 計

4 共同事業拠出金 1

6,241

992,697 297,821

01

477 2,477 0

6

8 予備費 2,000

10,661

令和元年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)単位(金額:千円、率:%)

289 0 289 0 - 0.0

20 0

(歳入)

1 国民健康保険税

3 国庫支出金

使用料及び手数料

収入比率予算の

構成比収入済額

299,120 40.50 739,300

補正予算額当初予算額款 予算現額

2

739,300 20.7

66.5

52,333

執行率

1.343.2

1.5

0.0

119 0

2.5

8.8

0.7

-

0.0

総務費

2 保険給付費

5 保健事業費

2,371,649 0

3,563,360

90,728 100.0

54.7△ 10,192 23,046 12,615

2,395,639

20 2 10.0

1

基金積立金 119 88,000

国民健康保険事業費納付金 996,682 △ 3,985

0

7 諸支出金 18,603

3,486,000

810

77,360

1

33,238

90,727

317,394 △ 3,985

119 0

100.036.2

44,613 810

3,563,3603,486,000 77,360 1,290,166

45,423 19,617

6,222 58.4 0.3△ 7,942

88,119 0 - 2.5

52,333 0

0.1

11.9

30.0

-

4

Page 7: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

1,304 6,290

後期高齢者医療広域連合納付金 742,659 △ 4,985 737,674

6,290

総務費 30,310 0

諸収入

(歳出)

2,972

1,668

775,000

17,948

4,986

361,957

0.0

2.5

88.1 46.5

0.8

19,616 5.21,012

100.0

-

令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)単位(金額:千円、率:%)

当初予算額款 予算現額

(歳入)

41.0 50.2390,108 160,103

予算の

構成比収入済額 収入比率補正予算額

390,108 0

1 0

繰入金 361,957 0

1 0

318,964

予算現額款 当初予算額 支出済額補正予算額

0

775,000 2,972

1,000

歳 出 合 計

2

4 予備費 1,000 0

1

8,988 8853 諸支出金 1,031 7,957

歳 入 合 計

5

1 後期高齢者医療保険料

2 使用料及び手数料

3

4 繰越金

100.0

3.9

- 0.1

16.8

43.1 94.8

100.0777,972

予算の

構成比執行率

9.8 1.2

324,189 41.7

486,369

777,972

62.5

30,310 5,085

318,219

5

Page 8: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

40.0 100.02,748,000 82,269 2,830,269 1,132,718

100.0

115,166 770 115,936 56,527 48.8

2,748,000 82,269 2,830,269

44,497

4.1

0.2-

40.6 87.1

46.6 5.7

1.3

6 予備費 5,000 △ 564

38,225

4,436 0

1,331,898

5,000 64,721 69,721 69,722

999,993

161,872

16

8315 諸支出金 612 37,613

基金積立金 47 44,4504 0

38.3 13.7386,530 148,135

24.3

予算の

構成比執行率

7

9

寄附金

8

4

5 379,891

1 0

支払基金交付金 685,207 3,827

- 0.0

47.6

1 0

19.8

305,305

558,139 2,913

令和元年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)単位(金額:千円、率:%)

収入比率補正予算額当初予算額款

50.2 21.5609,352 305,836

予算の

構成比収入済額

617,200 △ 7,848

(歳入)

予算現額

補正予算額には、予備費充用額を含む。

予算現額款 当初予算額 支出済額補正予算額

1

繰入金 502,498

(歳出)

歳 出 合 計

75,367

2

歳 入 合 計

2,465,303

52

地域支援事業費 161,872 0

保険給付費 2,465,303 0

6,639

513,909

622

1 保険料

2 使用料及び手数料

3 国庫支出金

県支出金

1

10 諸収入 606

6 財産収入 47 0

100.0

47.1

18.2

0.0

2.5

0.0

1.6-

2.2

3

44.3

561,052 266,848

0

689,034

総務費

0

11,411

1 -

8.4

繰越金

45.9236,000

47 0 - 0.0

6

Page 9: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

376 -

376

100.0

0 376 0 -

0 376

100.0

-

0 100.0歳 入 合 計

376

376 0

376 0 - 100.0

1 諸支出金

予算現額款 当初予算額 支出済額補正予算額

376 0

令和元年度 土地取得事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)単位(金額:千円、率:%)

(歳出)

歳 出 合 計

予算の

構成比執行率

予算の

構成比収入済額

(歳入)

財産収入1 0

収入比率補正予算額当初予算額款 予算現額

7

Page 10: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

1 町税 10,106,000 10,150,526 44,526 100.4 65.2

2 地方譲与税 100,000 114,378 14,378 114.4 0.7

3 利子割交付金 11,000 15,391 4,391 139.9 0.1

4 配当割交付金 33,000 29,394 △ 3,606 89.1 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 44,000 29,511 △ 14,489 67.1 0.2

6 地方消費税交付金 830,000 859,983 29,983 103.6 5.5

7 ゴルフ場利用税交付金 40,000 38,747 △ 1,253 96.9 0.2

8 自動車取得税交付金 40,000 44,081 4,081 110.2 0.3

9 地方特例交付金 30,000 42,071 12,071 140.2 0.3

10 地方交付税 10,000 15,155 5,155 151.6 0.1

11 交通安全対策特別交付金 10,000 10,069 69 100.7 0.1

12 分担金及び負担金 219,410 208,632 △ 10,778 95.1 1.3

13 使用料及び手数料 147,882 145,672 △ 2,210 98.5 0.9

14 国庫支出金 1,385,596 1,367,950 △ 17,646 98.7 8.8

15 県支出金 908,856 872,569 △ 36,287 96.0 5.6

16 財産収入 46,549 46,563 14 100.0 0.3

17 寄附金 4,061 6,560 2,499 161.5 0.1

18 繰入金 372,890 372,667 △ 223 99.9 2.4

19 繰越金 597,121 597,121 0 100.0 3.8

20 諸収入 436,943 424,613 △ 12,330 97.2 2.7

21 町債 183,000 183,000 0 100.0 1.2

1 議会費 134,131 131,861 2,270 98.3 0.9

2 総務費 2,212,713 2,135,974 76,739 96.5 14.1

3 民生費 5,388,187 5,300,147 88,040 98.4 35.0

4 衛生費 2,006,208 1,922,218 83,990 95.8 12.7

5 労働費 35,069 33,181 1,888 94.6 0.2

6 農林水産業費 111,969 96,617 15,352 86.3 0.6

7 商工費 197,070 185,019 12,051 93.9 1.2

8 土木費 2,181,086 2,142,131 38,955 98.2 14.1

9 消防費 606,236 601,542 4,694 99.2 4.0

10 教育費 2,074,474 2,019,436 55,038 97.3 13.3

11 災害復旧費 40 0 40 - -

12 公債費 398,000 397,632 368 99.9 2.6

13 諸支出金 193,932 193,930 2 100.0 1.3

14 予備費 17,193 0 17,193 - -

※不用額には、衛生費44,496千円、農業水産業費9,500千円、土木費15,768千円の翌年度繰越明許費を含む。

1,704,185 11.3 3,857,452 25.5

231,389 1.5 2,763,208 18.2

1,249,227 8.2 2,543,128 16.8

397,632 2.6 747,044 4.9

1,666,423 11.0 15,159,688 100.0

平成30年度 一般会計決算の状況単位(金額:千円、率:%)

(歳出)

11,952,354

3,622,299

単位(金額:千円、率:%)

15,574,653

自主

自主

76.7

そ の 他

公 債 費

人   件   費

区  分

維 持 補 修 費

補  助 費 等

備考

100.0

扶   助   費

物   件    費

396,620

区  分 金額

構成比

97.5歳 出 合 計

歳 出 合 計

普通建設事業費

構成比

積   立   金

(性質別歳出)

金額 構成比

15,556,308 15,159,688

23.3

自主財源

100.0

決算額 不用額

依存財源

歳入合計

款 予算現額 執行率

依存

区  分

歳 入 合 計 15,556,308

金額(千円)

100.0

依存

18,345 100.1

構成比(%)

15,574,653

備考構成比決算額 収入比率対する増減

款予算現額に

(歳入)

自主

依存

予算現額

8

Page 11: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

11,502 77.3

- -

3.7126,167 126,167

66,011 65,804 207 99.7 1.9

2,354,643 2,218,087

45,468 41,753

8 予備費

5 保健事業費

6 基金積立金

7 諸支出金

-

100.0

91.8

136,556

3,715 1.2

28.0

50,746 39,244

7.6

△ 94,4052,369,198

269,279

(歳出)

3,615,342

20,2048 諸収入 14,615

3,552,148

200,459

歳 入 合 計

200,460

0.0100.0

96.0 64.0

△ 103 77.7461 358 0.0

県支出金4

30 12 40.0 0.0

25,744786,876 103.4761,132

6 繰入金

5 財産収入

△ 17 繰越金

平成30年度 国民健康保険事業特別会計決算の状況単位(金額:千円、率:%)

構成比決算額予算現額款 収入比率

2,274,793

(歳入)

1 国民健康保険税

2 使用料及び手数料

3 国庫支出金

22.2

不用額款 予算現額 執行率

歳 出 合 計

1

1,938

970,367 970,365 2

0 2共同事業拠出金

0 100.0

2

3 国民健康保険事業費納付金

4

総務費

2 保険給付費

決算額

100.0 5.6

3,615,342 3,461,420 153,922 95.7 100.0

1,9380 -

269,279 0 100.0

167 167 0

64.1

1.1

備考

94.2

構成比

予算現額に

対する増減備考

△ 63,194 100.0

△ 18

5,589 138.2 0.6

98.3

9

Page 12: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

    789,536 781,857 7,679 99.0 100.0

- -

予算現額に

対する増減備考

△ 1,389

△ 3,330 99.1

2.3

49.0

100.0

不用額款 予算現額 執行率

歳 出 合 計

1 総務費

3 諸支出金

99.22 後期高齢者医療広域連合納付金 754,504 748,217

04 予備費 0 0

平成30年度 後期高齢者医療特別会計決算の状況単位(金額:千円、率:%)

(歳出)

788,147歳 入 合 計 789,536

389,133 385,803

1 0

(歳入)

99.8

構成比決算額予算現額款 収入比率

1

繰越金 100.0

361,115 361,114 △ 1

後期高齢者医療保険料

2 使用料及び手数料

3 繰入金

4

100.0

1,942

-

45.8

2.9

△ 1 -

22,723 22,724 1

16,564 18,506 111.75 諸収入

28,918 584

6,287

決算額

28,334 3.698.0

6,114 5,306 808 86.8 0.7

構成比

95.7

備考

10

Page 13: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

   

1.2

-

32,020 99.1

152,140 148,476

1

3,664

繰入金

100.0 2.4

489,096

38,487 38,486 100.0 1.4

9 繰越金

105,910 101,422 3.8

50,010

4,488 95.8

10 諸収入

2,394,983 2,344,973 97.9 88.0

備考

0

△ 1

20.7

665,156 649,183 23.7

基金積立金

5 諸支出金 32,308

3 地域支援事業費

383

6,260

64,865 64,865

4

288

6 財産収入 54

8

決算額予算現額款 収入比率

平成30年度 介護保険事業特別会計決算の状況単位(金額:千円、率:%)(歳入)

489,097 17.9100.0

548,548 565,632

13.1

-1 0 -△ 1

372,793 360,160 96.6

53

5 県支出金

使用料及び手数料

3 国庫支出金

4 支払基金交付金

1 1 0.0

587,200 604,600 103.0 22.1保険料

103.1

0

17,084

不用額款 予算現額 執行率

歳 出 合 計

1 総務費

2 保険給付費

決算額

97.6

5,0106 予備費 5,010 0 -

2,728,838 2,665,377 63,461 97.7 100.0

100.0

1

5.6

134.1 0.1

100.2

2

(歳出)

1,507

2,735,098歳 入 合 計

1,124

2,728,838

7 寄附金

予算現額に

対する増減備考

構成比

構成比

17,400

△ 15,973

△ 12,633

98.1 0.0

100.0

97.6

1

11

Page 14: 平成 31 年4月1日~令和元年9月 30 日

   

備考

構成比

99.8 100.0

99.8

99.8

100.099.8

100.0

1 諸支出金

不用額款 予算現額 執行率

428

1427

決算額

(歳入)

構成比

428

歳 出 合 計

428

427

財産収入

1 100.0

1

△ 1

(歳出)

427

427歳 入 合 計

△ 1428

決算額予算現額 収入比率款

平成30年度 土地取得事業特別会計決算の状況単位(金額:千円、率:%)

予算現額に

対する増減備考

12