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附附11-1 附附附附附附附附附附附附附 2015附附附附附附附附附附 收收 收收 收收 收收收收收 收收收收收 收收收 收收 收收收收收收 () 收收收收收 收收收收收 收收收 收收收收 一、 1937.7 2734.38 2734.38 收收收收收收收 一、一 30.00 52.97 180.28 收收收收收收 收收收收 收收收收 收收收收 3.00 3.00 2.35 收收收收 收收收收收收 10.00 10.50 79.04 收收收收收收收收 收收收收 25.85 33.59 1.50 收收收收 11.32 收收收收收收 收收收 收收收收收 、体 33.71 20.67 收收收收收收收收收 506.88 872.54 838.84 收收收收收收收收收收收 12.53 31.55 35.52 收收收收收收 收收收收收收 一、 764.24 1105.29 848.17 收收 收收收收收 0.70 0.26 收收 收收收收收收 收收收收收收收收 40.34 45.34 20.58 收收 收收收收收收收收 收收 收收收收 收收 收收收收收收收收 收收 收收收收收收收收收 收收 收收收收收收 收收 收收收收收收收收 收收 收收收收 一、 544.86 545.19 58.18 收收收 收收收收收收 收收收 收收收收收收 收收收收收收 1937.7 2734.38 2745.70 收收收收收收 1937.70 2734.38 2085.38 收收收收收收收收收收收 收收收收 收收收收收收收 2811.99 收收收收收收收 3472.30 1

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附 件 1( 1-1 ) 北 京 市 海 淀 区 燕 园 街 道 办 事 处 2015 年 度 收 入支 出 决 算 总 表

单位:万元收入 支出

项目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预 调整预 决算一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28

二、上级补助收入 二、外交支出三、事业收入   三、国防支出 3.00 3.00 2.35

四、经营收入   四、公共安全支出 10.00 10.50 79.04

五、附属单位上缴   五、教育支出 25.85 33.59 1.50

六、其他收入  11.32 六、科学技术支出    七、文化体育与传媒支 33.71 20.67

    八、社会保障和就业支出 506.88 872.54 838.84

    九、医疗卫生与计划生育支出 12.53 31.55 35.52

    十、节能环保支出    十一、城乡社区支出 764.24 1105.29 848.17

    十二、农林水支出 0.70 0.26

    十三、交通运输支出    十 、资源 40.34 45.34

20.58    十五、商业服务业等支出    十六、金融支出    十七、援助其他地区支出    十八、国土海洋气象等支出    十九、住房保障支出    二十、粮油物资储备支出    二十一、其他支出 544.86 545.19 58.18

    二十二、债务还本支出    二十三、债务付息支出本年收入合计 1937.7 2734.38 2745.70 本年支出合计  

1937.702734.38 2085.3

8用事业基金弥补收   结余分配 — —年初结转和结余 2811.99 年末结转和结余   3472.3

1

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总计 1937.7 2734.38 5557.68 总计  1937.7

2734.38 5557.68

附 件 1 ( 1-2 ) 北 京 市 海 淀 区 燕 园 街 道 办 事 处 2015 年 度 收 入决 算 表

单 位 : 万 元项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入 其他收入支出功能分类科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2745.70 2734.38 11.32

201     一般公共服务支出 54.16 52.97 1.19

201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.56 20.56

201 03 02 一般行政管理事务 1.56 1.56

201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19.00 19.00

201 05   统计信息事务 6.15 5.96 0.19201 05 05 专项统计业务 6.15 5.96 0.19201 06 财政事务 5 5201 06 02 一般行政管理事务 5 5201 29 群众团体事务 8 8201 29 02 一般行政管理实务 2 2201 29 99 其他群众团体事务支出 6 6201 33 宣传事务 1.2 1.2201 33 02 一般行政管理事务 1.2 1.2201 36 其他共产党事务支出 13.25 12.25 1.00

2

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201 36 02 一般行政管理事务 7.00 6.00 1.00201 36 99 其他共产党事务支出 6.25 6.25203 国防支出 3.00 3.00203 06 国防动员 3.00 3.00203 06 07 民兵 3.00 3.00204 公共安全支出 10.50 10.50204 02 公安 0.50 0.50204 02 02 一般行政管理事务 0.50 0.50204 99 其他公共安全支出 10.00 10.00204 99 01 其他公共安全支出 10.00 10.00205 教育支出 33.59 33.59205 08 进修及培训 27.35 27.35205 08 03 培训支出 27.35 27.35205 09 教育费附加安排的支出 5.99 5.99205 09 99 其他教育费附加安排的支出 5.99 5.99205 99 其他教育支出 0.25 0.25205 99 99 其他教育支出 0.25 0.25207 文化体育与传媒支出 41.51 33.71 7.8207 01 文化 16.26 16.26207 01 04 图书馆 1.00 1.00207 01 08 文化活动 3.26 3.26207 01 99 其他文化支出 12.00 12.00207 03 体育 25.25 17.45 7.8207 03 08 群众体育 25.25 17.45 7.8208 社会保障和就业支出 874.78 872.54 2.23208 01 人力资源和社会保障管理事

务 2 2

208 01 09 社会保险经办机构 2 2208 02 民政管理事务 22.70 22.00 0.70208 02 08 基层政权和社区建设 22.70 22.00 0.70208 05 行政事业单位离退休 551.05 551.05

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208 05 01 归口管理的行政单位离退休 518.48 518.48208 05 03 离退休人员管理机构 0.52 0.52208 05 99 其他行政事业单位离退休支

出 32.05 32.05

208 07 就业补助 14.76 14.64 0.13208 07 99 其他就业补助支出 14.76 14.64 0.13208 08 抚恤 99.42 99.42208 08 01 死亡抚恤 4.45 4.45208 08 02 伤残抚恤 25.71 25.71208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补

助 1.94 1.94

208 08 05 义务兵优待 61.8 61.8208 08 99 其他优抚支出 5.52 5.52208 09 退役安置 21.47 21.25 0.22208 09 02 军队移交政府的离退休人员

安置 21.29 21.07 0.22

208 09 99 其他退役安置支出 0.18 0.18208 10 社会福利 13.94 13.04 0.90208 10 02 老年福利 13.94 13.01 0.90208 10 99 其他社会福利支出 0.03 0.03208 11 残疾人事业 105.23 105.23208 11 04 残疾人康复 2.08 2.08208 11 05 残疾人就业和扶贫 13.6 13.6208 11 99 其他残疾人事业支出 89.55 89.55208 19 最低生活保障 25.2 25.2208 19 01 城市最低生活保障金支出 25.2 25.2208 25 其他生活救助 0.28 0.28208 25 01 其他城市生活救助 0.28 0.28208 99 其他社会保障和就业支出 18.71 18.71208 99 01 其他社会保障和就业支出 18.71 18.71210 医疗卫生与计划生育支出 31.65 31.55 0.10

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210 04 公共卫生 0.20 0.10 0.10210 04 08 基本公共卫生服务 0.15 0.10 0.05210 04 99 其他公共卫生支出 0.05 0.05210 07 计划生育事务 26.45 26.45210 07 17 计划生育服务 1.55 1.55210 07 99 其他人口与计划生育事务支

出 24.90 24.90

210 10 食品和药品监督管理事务 5.00 5.00

210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 5.00 5.00

212 城乡社区支出 1105.29 1105.29212 01 城乡社区管理事务 505.18 505.18212 01 04 城管执法 32.10 32.10212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 473.08 473.08212 02 城乡社区规划与管理 16.28 16.28212 02 01 城乡社区规划与管理 16.28 16.28212 05 城乡社区环境卫生 106.36 106.36212 05 01 城乡社区环境卫生 106.36 106.36212 99 其他城乡社区支出 477.47 477.47212 99 99 其他城乡社区支出 477.47 477.47213 农林水支出 0.70 0.70213 02 林业 0.64 0.64213 02 34 林业防灾减灾 0.64 0.64213 03 水利 0.06 0.06213 03 34 水利建设移民支出 0.06 0.06215 资源勘探信息等支出 45.34 45.34215 06 安全生产监管 45.34 45.34215 06 02 一般行政管理事务 5.00 5.00215 06 05 安全监管监察专项 16.70 16.70215 06 99 其他安全生产监管支出 23.64 23.64229 其他支出 545.19 545.19

5

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229 60 彩票公益金及对应装箱债务收入安排的支出 0.33 0.33

229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 0.33 0.33

229 99 其他支出 544.86 544.86229 99 01 其他支出 544.86 544.86

附 件 1 ( 1-3 ) 北 京 市 海 淀 区 燕 园 街 道 办 事 处 2015 年 度 支 出决 算 表

单 位 :万 元

项目本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支

出 经营支出 对附属单位补助支出支出功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6合计 2085.38 1149.59 935.79

201

    一般公共服务支出 180.28 7.23 173.04

201

01   人大事务 0.25 0.25

2 01 0 人大代表履职能力提升 0.15 0.15

6

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01 7

201

01 08 代表工作 0.10 0.10

201

02 政协工作 0.10 0.10

201

02 02 一般行政管理事务 0.10 0.10

201

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 46.92 46.92

201

03 01 行政运行 24.18 24.18

201

03 02 一般行政管理事务 22.73 22.73

201

05   统计信息事务 7.73 7.23 0.50

201

05 01 行政运行 0.03 0.03

201

05 02 一般行政管理事务 3.47 3.47

20

05 05

专项统计业务 0.46 0.46

7

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1201

05 07 专项普查活动 0.01 0.01

201

05 99 其他统计信息事务支出 3.76 3.76

201

06 财政事务 0.56 0.56

201

06 02 一般行政管理事务 0.56 0.56

201

13 商贸事务 2.69 2.69

201

13 08 招商引资 2.69 2.69

201

29 群众团体事务 4.07 4.07

201

29 02 一般行政管理事务 0.48 0.48

201

29 99 其他群众团体事务支出 3.59 3.59

201

33 宣传事务 1.57 1.57

8

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201

33 02 一般行政管理事务 1.57 1.57

201

36 其他共产党事务支出 116.39 116.39

201

36 02 一般行政管理事务 106.08 106.08

201

36 99 其他共产党事务支出 10.31 10.31

203

国防支出 2.35 2.35

203

06 国防动员 2.35 2.35

203

06 07 民兵 2.35 2.35

204

公共安全支出 79.04 79.04

204

02 公安 1.79 1.79

204

02 02 一般行政管理事务 1.69 1.69

2 02 1 防范和处理邪教和犯罪 0.10 0.10

9

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04 0

204

99 其他公共安全支出 77.25 77.25

204

99 01

其他公共安全支出 77.25 77.25

205

教育支出 1.50 0.88 0.61

205

09教育费附加安排的支出 0.40 0.40

205

09 99

其他教育费附加安排的支出 0.40 0.40

205

99其他教育支出 1.09 0.88 0.21

205

99 99

其他教育支出 1.09 0.88 0.21

207

文化体育与传媒支出 20.67 1.5 19.17

207

01文化 2.76 2.76

20

01 09

群众文化 0.10 0.10

10

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7207

01 99 其他文化支出 2.66 2.66

207

03 体育 16.41 16.41

207

03 08 群众体育 16.33 16.33

207

03 99 其他体育支出 0.08 0.08

207

99 其他文化体育传媒支出 1.50 1.50

207

99 99 其他文化体育与传媒支出 1.50 1.50

208

社会保障和就业支出 838.84 604.61 234.23

208

01 人力资源和社会保障管理事务 40.93 29.44 11.49

208

01 06 就业管理事务 0.43 0.43

208

01 09 社会保险经办机构 5.9 5.9

11

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208

01 11

公共就业服务和职业技能鉴定机构 0.60 0.60

208

01 99

其他人力资源和社会保障管理事务支出 33.99 29.44 4.55

208

02 民政管理事务 19.99 19.99

208

02 05 老龄事务 0.46 0.46

208

02 08 基层政权和社区建设 19.53 19.53

208

02 99 其他民政管理事务支出 1.00 1.00

208

05 行政事业单位离退休 529.09 528.26 0.83

208

05 01 归口管理的行政单位离退休 496.83 496.83

208

05 03 离退休人员管理机构 0.24 0.24

208

05 99 其他行政事业单位离退休支出 32.02 31.44 0.59

2 07 就业补助 0.35 0.35

12

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08208

07 02

职业培训补贴 0.11 0.11

208

07 99

其他就业补助支出 0.24 0.24

208

08抚恤 90.45 29.4 61.05

208

08 01

死亡抚恤 4.99 1.49 3.50

208

08 02

伤残抚恤 25.71 25.71

208

08 03

在乡复员、退伍军人生活补助 1.94 1.94

208

08 05

义务兵优待 56.65 56.65

208

08 99

其他优抚支出 1.16 0.26 0.90

208

09退役安置 17.69 17.29 0.40

20

09 02

军队移交政府的离退休人员安置

17.51 17.29 0.22

13

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8208

09 99 其他退役安置支出 0.18 0.18

208

10 社会福利 13.14 0.01 13.13

208

10 02 老年福利 13.11 0.01 13.1

208

10 99 其他社会福利支出 0.03 0.03

208

11 残疾人事业 98.89 98.89

208

11 04 残疾人康复 1.12 1.12

208

11 05 残疾人就业和扶贫 6.78 6.78

208

11 99 其他残疾人事业支出 90.99 90.99

208

19 最低生活保障 24.1 24.1

208

19 01 城市居民最低生活保障金支出 24.1 24.1

14

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208

25 其他生活救助 0.31 0.31

208

25 01 其他城市生活救助 0.31 0.31

208

99 其他社会保障和就业支出 3.91 0.21 3.7

208

99 01 其他社会保障和就业支出 3.91 0.21 3.7

210

医疗卫生与计划生育支出 35.52 16.28 19.25

210

04 公共卫生 0.25 0.25

210

04 08 基本公共卫生服务 0.25 0.25

210

07 计划生育事务 30.36 16.28 14.08

210

07 17 计划生育服务 1.33 1.33

210

07 99 其他人口与计划生育事务支出 29.03 16.28 12.76

2 10 食品和药品监督管理事务 4.92 4.92

15

Page 16: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

10210

10 99

其他食品和药品监督管理事务支出

4.92 4.92

212

城乡社区支出 848.17 456.32 391.85

212

01城乡社区管理事务 587.41 403.76 183.65

212

01 02

一般行政管理事务 0.35 0.35

212

01 04

城管执法 32.07 12.00 20.07

212

01 99

其他城乡社区管理事务支出 554.99 391.76 163.23

212

02城乡社区规划与管理 0.20 0.20

212

02 01

城乡社区规划与管理 0.20 0.20

212

03城乡社区公共设施 0.19 0.19

21

03 99

其他城乡社区公共设施支出 0.19 0.19

16

Page 17: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

2212

05 城乡社区环境卫生 59.15 1.44 57.71

212

 05

01 城乡社区环境卫生 59.15 1.44 57.71

212

99 其他城乡社区支出 201.22 51.12 150.09

212

99 99 其他城乡社区支出 201.22 51.12 150.09

 213

    农林水支出 0.26 0.26

213

02 林业 0.20 0.20

 213

02 99 其他林业支出 0.20 0.20

213

03 水利 0.06 0.06

213

03 34 水利建设移民支出 0.06 0.06

2 资源勘探信息等支出 20.58 6.59 13.99

17

Page 18: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

15215

06 安全生产监管 20.58 6.59 13.99

215

06 02

一般行政管理事务 4.13 4.13

215

06 05

安全监管监察专项 9.86 9.86

215

06 99

其他安全生产监管支出 6.59 6.59

229

其他支出 58.18 56.18 2.00

229

60 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收入 安 排 的 支 出

0.54 0.54

229

60 02

用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支出

0.54 0.54

229

99其他支出 57.65 56.18 1.46

229

99 01

其他支出 57.65 56.18 1.46

18

Page 19: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

附件 1(1-4) 北京市海淀区燕园街道办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元

收 入 支 出项 目 年初预算

数调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数一、一般公共预算财政拨款 1911.87 2734.05 2734.05 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.09二、政府性基金预算财政拨 25.83 0.33 0.33 二、外交支出  三、国防支出 3.00 3.00 2.35  四、公共安全支出 10.00 10.5 79.04  五、教育支出 25.85 33.59 1.50  六、科学技术支出  七、文化体育与传媒支出 33.71 10.57  八、社会保障和就业支出 481.06 872.54 835.36 25.83  九、医疗卫生与计划生育支出 12.53 31.55 35.47  十、节能环保支出  十一、城乡社区支出 764.24 1105.29 847.82  十二、农林水支出 0.70 0.26  十三、交通运输支出  十四、资源勘探信息等支出 40.34 45.34 20.58  十五、商业服务业等支出  十六、金融支出  十七、援助其他地区支出  十八、国土海洋气象等支出  十九、住房保障支出  二十、粮油物资储备支出  二十一、其他支出 544.86 544.86 57.65 0.33 0.54  二十二、债务还本支出  二十三、债务付息支出

本年收入合计 1937.70 2734.38 2734.38 本年支出合计 1911.87 2734.05 2070.6 25.83 0.33 0.54年初财政拨款结转和结余 2794.98 年末财政拨款结转和结余 3398.2 59.85一、一般公共预算财政拨款 2734.92 基本支出结转 889.78二、政府性基金预算财政拨 60.06 项目支出结转和结余 2508.5 59.85

总计 1937.70 2734.38 5529.36 总计 1911.87 2734.05 5468.9 25.83 0.33 60.39

19

Page 20: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

附件 1(1-5) 北京市海淀区燕园街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元

项目 2015年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出类 款 项 栏次 1 2 3

      合计 2070.68 1149.59 921.09201     一般公共服务支出 180.09 7.23 172.86201 01   人大事务 0.25 0.25201 01 07 人大代表履职能力提升 0.15 0.15201 01 08 代表工作 0.10 0.10201 02 政协事务 0.10 0.10201 02 02 一般行政管理事务 0.10 0.10201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 46.92 46.92201 03 01 行政运行 24.18 24.18201 03 02 一般行政管理事务 22.73 22.73201 05 统计信息事务 7.54 7.23 0.31201 05 01 行政运行 0.03 0.03201 05 02 一般行政管理事务 3.47 3.47201 05 05 专项统计业务 0.28 0.28201 05 07 专项普查活动 0.01 0.01201 05 99 其他统计信息事务支出 3.76 3.76201 06 财政事务 0.56 0.56201 06 02 一般行政管理事务 0.56 0.56201 13 商贸事务 2.69 2.69201 13 08 招商引资 2.69 2.69201 29 群众团体事务 4.07 4.07

20

Page 21: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

201 29 02 一般行政管理事务 0.48 0.48201 29 99 其他群众团体事务支出 3.59 3.59201 33 宣传事务 1.57 1.57201 33 02 一般行政管理事务 1.57 1.57201 36 其他共产党事务支出 116.39 116.39201 36 02 一般行政管理事务 106.08 106.08201 36 99 其他共产党事务支出 10.31 10.31203 国防支出 2.35 2.35203 06 国防动员 2.35 2.35203 06 07 民兵 2.35 2.35204 公共安全支出 79.04 79.04204 02 公安 1.79 1.79204 02 02 一般行政管理事务 1.69 1.69204 02 10 防范和处理邪教犯罪 0.10 0.10204 99 其他公共安全支出 77.25 77.25204 99 01 其他公共安全支出 77.25 77.25205 教育支出 1..49 0.88 0.61205 09 教育费附加安排的支出 0.40 0.40205 09 99 其他教育费附加安排的支出 0.40 0.40205 99 其他教育支出 1.09 0.88 0.21205 99 99 其他教育支出 1.09 0.88 0.21207 文化体育与传媒支出 10.57 1.5 9.07207 01 文化 0.47 0.47207 01 09 群众文化 0.10 0.10207 01 99 其他文化支出 0.37 0.37207 03 体育 8.61 8.61207 03 08 群众体育 8.53 8.53207 03 99 其他体育支出 0.08 0.08207 99 其他文化体育与传媒支出 1.50 1.50207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1.5 1.5

21

Page 22: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

208 社会保障和就业支出 835.36 604.61 230.75208 01 人力资源和社会保障管理事务 40.66 29.44 11.22208 01 06 就业管理事务 0.16 0.16208 01 09 社会保险经办机构 5.90 5.90

208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 0.60 0.60

208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 33.99 29.44 4.55

208 02 民政管理事务 18.64 18.64208 02 05 老龄事务 0.46 0.46208 02 08 基层政权和社区建设 18.18 18.18208 05 行政事业单位离退休 529.05 528.26 0.79208 05 01 归口管理的行政单位离退休 496.83 496.83208 05 03 离退休人员管理机构 0.20 0.20208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 32.03 31.44 0.59208 07 就业补助 0.11 0.11208 07 99 其他就业补助支出 0.11 0.11208 08 抚恤 90.45 29.4 61.05208 08 01 死亡抚恤 4.99 1.49 3.50208 08 02 伤残抚恤 25.71 25.71208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1.94 1.94208 08 05 义务兵优待 56.65 56.65208 08 99 其他优抚支出 1.16 0.26 0.90208 09 退役安置 17.29 17.29208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 17.29 17.29208 10 社会福利 12.24 0.01 12.23208 10 02 老年福利 12.21 0.01 12.20208 10 99 其他社会福利支出 0.03 0.03208 11 残疾人事业 98.89 98.89208 11 04 残疾人康复 1.12 1.12208 11 05 残疾人就业和扶贫 6.78 6.78

22

Page 23: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

208 11 99 其他残疾人事业支出 90.99 90.99208 19 最低生活保障 24.10 24.10208 19 01 城市居民最低生活保障金支出 24.10 24.10208 25 其他生活救助 0.03 0.03208 25 01 其他城市生活救助 0.03 0.03208 99 其他社会保障和就业支出 3.91 0.21 3.70208 99 01 其他社会保障和就业支出 3.91 0.21 3.70210 医疗卫生与计划生育支出 35.48 16.28 19.20210 04 公共卫生 0.20 0.20210 04 08 基本公共卫生服务 0.20 0.20210 07 计划生育事务 30.36 16.28 14.08210 07 17 计划生育服务 1.33 1.33210 07  99 其他人口与计划生育事务支出 29.03 16.28 12.76210 10   食品和药品监督管理事务 4.92 4.92

210 10  99  其他食品和药品监督管理事务支出 4.92 4.92

212 城乡社区支出 847.82 456.32 391.5212 01 城乡社区管理事务 587.06 403.76 183.30212 01 04 城管执法 32.07 12.00 20.07212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 554.99 391.76 163.23212 02 城乡社区规划与管理 0.20 0.20212 02 01 城乡社区规划与管理 0.20 0.20212 03 城乡社区公共设施 0.19 0.19212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 0.19 0.19212 05 城乡社区环境卫生 59.15 1.44 57.71212 05 01 城乡社区环境卫生 59.15 1.44 57.71212 99 其他城乡社区支出 201.22 51.12 150.09212 99 99 其他城乡社区支出 201.22 51.12 150.09213 农林水支出 0.26 0.26213 02 林业 0.20 0.20213 02 99 其他林业支出 0.20 0.20

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Page 24: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

213 03 水利 0.06 0.06213 03 34 水利建设移民支出 0.06 0.06215 资源勘探信息等支出 20.58 6.59 13.99215 06 安全生产监管 20.58 6.59 13.99215 06 02 一般行政管理事务 4.13 4.13215 06 05 安全监管监察专项 9.86 9.86215 06 99 其他安全生产监管支出 6.59 6.59229 其他支出 57.64 56.18 1.46229 99 其他支出 57.64 56.18 1.46229 99 01 其他支出 57.64 56.18 1.46

24

Page 25: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

附件 1(1-6) 北京市海淀区燕园街道办事处 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元

项 目 2015年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项 栏次 1 2 3

      合计 0.54 0.54

229 其他支出 0.54 0.54 229 60    彩票公益金安排支出 0.54 0.54

 229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出  0.54 0.54

25

Page 26: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

附件 1(1-7) 北京市海淀区燕园街道办事处 2015 年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表 单位:万元

2015年度决算支出数

支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

合计 1149.59

301 工资福利支出 498.1

99 其他工资和福利支出 498.1

302 商品服务支出 51.22

01 办公费 4.88

02 印刷费 0.19

26

Page 27: €¦ · Web view调整预算数 决算数 一、财政拨款 1937.7 2734.38 2734.38 一、一般公共服务支出 30.00 52.97 180.28 二、上级补助收入 二、外交支出

04 手续费 0.02

05 水费 0.02

06 电费 3.65

07 邮电费 1.91

08 取暖费 15.77

13 维护费 0.74

14 租赁费 0.35

26 劳务费 0.78

31 公务用车运行维护费 7.92

99 其他商品和服务支出 14.99

303 对个人和家庭补助支出 590.09

02 退休费 459.98

04 抚恤金 42.94

05 生活补助 9.81

11 住房公积金 29.79

12 6.4127

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提租补贴

99其他对个人和家庭的补助支

出41.17

310 其他资本性支出 10.16

02 办公设备购置 10.16

28