versie 1 - home - dienst sociale zaken en werkgelegenheid ......2014/07/06 · de heer m.j. jellema...
TRANSCRIPT
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 1
Concept Begroting 2019
Versie 1
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 2
Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadressen: Smouthûs Eise Eisingastraat 5 8801 KE Franeker MartiniHûs Sint Martiniplantsoen 12 8801 LK Franeker
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 3
Voorwoord
Voorwoord Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. Binnen dat grote geheel van hulpverleners en sociale voorzieningen in het Sociaal Domein speelt ieder z’n eigen, cruciale rol. Raden, bestuurders, gebiedsteams, de Dienst, zorgaanbieders en andere professionals hebben allen vanuit hun professionaliteit en expertise hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Samen creëren we zo passend mogelijke voorzieningen voor inwoners van onze regio. Wij van de Dienst, wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners, op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We denken en handelen in dienst van onze cliënten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. We informeren, adviseren, beoordelen en organiseren. Die taken nemen we heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoorden zoeken. Of concrete hulp. Omdat ze er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Aan díe inwoners zijn we dienstbaar. We zijn integer en transparant in alles wat we doen - zoals dat hoort bij een publieke instelling. Daarom kunnen mensen en organisaties op ons vertrouwen. We gaan voor de beste resultaten. Waardoor inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Het opstellen van deze begroting is een van die taken. Het is voor ons een belangrijk middel om u te helpen om uw koers te bepalen en keuzes te maken. Wij zijn er om te adviseren over de koers en om de gemaakte keuzes in de praktijk te organiseren. Integer, transparant en dienstverlenend. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt.
Marius Jellema Directeur
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 4
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 1 Inleiding ......................................................................................................................... 6
1.1 Inleiding en afbakening .......................................................................................... 6 1.2 De organisatie ........................................................................................................ 6 1.3 Samenstelling bestuur en directie .......................................................................... 6 1.4 Begroting- en rekeningprocedure ........................................................................... 7
2 Het Sociaal Domein is een bewegend netwerk .............................................................. 8 2.1 Inleiding ................................................................................................................. 8 2.2 Scope van de begroting ......................................................................................... 8 2.3 Cliëntprocessen in het Sociaal Domein .................................................................. 8
2.3.1 Wmo en Jeugdwet: Toegang via gebiedsteams ............................................. 8 2.3.2 Participatiewet en armoedebestrijding: Toegang via de Dienst ....................... 8
2.4 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein ............................................................ 9 2.4.1 Structuur ........................................................................................................ 9 2.4.2 Inhoud ...........................................................................................................10 2.4.3 Transitie en transformatie ..............................................................................10
2.5 Beleidsvoornemens ..............................................................................................10 3 Programma Werk, Participatie en Inkomen ...................................................................13
3.1 Inleiding ................................................................................................................13 3.1.1 Opdracht de Dienst .......................................................................................13 3.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Werk, Participatie en Inkomen ..............13
3.2 Trends en ontwikkelingen .....................................................................................14 3.3 Doelstellingen en acties Programma Participatie, Werk en Inkomen .....................15
4 Programma Armoedebestrijding ...................................................................................16 4.1 Inleiding ................................................................................................................16
4.1.1 Opdracht de Dienst .......................................................................................16 4.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Armoedebestrijding ...............................17
4.2 Trends en ontwikkelingen .....................................................................................18 4.3 Doelstellingen en acties Programma Armoedebestrijding .....................................18
5 Programma Wmo en Jeugdwet ....................................................................................20 5.1 Inleiding ................................................................................................................20
5.1.1 Opdracht de Dienst .......................................................................................20 5.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Wmo en Jeugdwet ................................20
5.2 Trends en ontwikkelingen .....................................................................................22 5.3 Doelstellingen en acties Programma Wmo en Jeugdwet .......................................23
6 Bedrijfsvoering ..............................................................................................................24 6.1 Inleiding ................................................................................................................24
6.1.1 Opdracht de Dienst .......................................................................................24 6.2 Trends en ontwikkelingen .....................................................................................24 6.3 Doelstellingen en acties Bedrijfsvoering ................................................................25
7 Financiële Begroting 2019 ............................................................................................28 7.1 Een gedeelde begroting Sociaal Domein ..............................................................28 7.2 BBV en taakvelden ...............................................................................................28 7.3 Financiële programmabegroting 2019, totaal de Dienst ........................................29 7.4 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................30
7.4.1 Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag ......................................................31 7.4.2 Financiële uitgangspunten .............................................................................32
7.5 Programmabegroting Armoedebestrijding .............................................................33 7.5.1 Aantallen .......................................................................................................33 7.5.2 Financiële uitgangspunten .............................................................................34
7.6 Programmabegroting Wmo en Jeugdwet ..............................................................35 7.6.1 Aantallen .......................................................................................................38
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 5
7.6.2 Financiële uitgangspunten .............................................................................39 7.7 Programmabegroting Bedrijfsvoering ....................................................................40
7.7.1 Formatie ........................................................................................................42 7.7.2 Financiële uitgangspunten .............................................................................42
7.8 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst ..............................................43 7.9 Begroting EMU-saldo ............................................................................................44 7.10 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................44
8 Paragraaf Risico’s 2019 ................................................................................................45 8.1 Algemeen..............................................................................................................45 8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................45 8.3 Risico’s Begroting 2019 ........................................................................................46
9 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................48 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering ..............................................................49 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen ...............................................................50 Bijlage C Concept organogram per 1 januari 2019 .........................................................52 Bijlage D Specificatie personeelslasten ..........................................................................53 Bijlage E Beleidsindicatoren BBV ..................................................................................54 Bijlage F Afkortingenlijst ................................................................................................55
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 6
1 Inleiding
1.1 Inleiding en afbakening
Voor u ligt de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De begroting 2019 is vanuit een aantal kadervragen opgesteld:
Wat is de rol van de Dienst binnen het bewegend netwerk van het Sociaal Domein? Welke verantwoordelijkheden heeft de Dienst binnen de verschillende Programma-
onderdelen? Welke financiële uitgangspunten zijn relevant?
1.2 De organisatie
De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2019 werkzaam voor de gemeenten:
Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland
De Dienst handelt mede op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er is een platte structuur met korte lijnen. De directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan.
1.3 Samenstelling bestuur en directie
De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting 2019 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één of meerdere wethouders. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 maart 2018 is als volgt:
Naam Gemeente Functie
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Terschelling Voorzitter
Mevrouw B. Tol Waadhoeke Waarnemend voorzitter
Mevrouw N. Haarsma-Vrieswijk Waadhoeke Lid
Mevrouw C. de Pee Waadhoeke Lid
De heer H. Kuiken Harlingen Lid
Vacature Harlingen Lid
De heer H. Visser Vlieland Lid
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 7
Daarnaast heeft de Dienst een dagelijks bestuur. Dat wordt gevormd door:
Nieuw bestuur Per 2018 zal er, mede naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw algemeen en dagelijks bestuur worden geformeerd. Wethouders van de gemeenten benoemd in paragraaf 1.2 zullen tot het bestuur toetreden. De directie van de Dienst wordt gevormd door:
1.4 Begroting- en rekeningprocedure
Begroting Het algemeen bestuur stelt de begroting voor 2019 in 2018 vast. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling maar in ieder geval voor 1 augustus 2018 aan gedeputeerde staten. Voor 15 april 2018 zendt het dagelijks bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders, een door het algemeen bestuur vastgestelde ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening naar de raden van de gemeenten.
Naam Gemeente
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Terschelling
Mevrouw B. Tol Waadhoeke
De heer H. Kuiken Harlingen
De heer M.J. Jellema De Dienst
Naam Functie
De heer M.J. Jellema Directeur
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 8
2 Het Sociaal Domein is een bewegend netwerk
2.1 Inleiding
In Noordwest Friesland zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. In 2019 is de uitvoering van de gemeentelijke taken in Noordwest Friesland een verantwoordelijkheid van vier gemeenten met ieder hun eigen gebiedsteams, de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, de gemeente Leeuwarden (centrumgemeente, SDF), welzijnsinstellingen, een groot aantal zorgaanbieders en partijen zoals het SVB en het CAK.
2.2 Scope van de begroting
Aangezien toegang en doelstellingen vanuit de Wmo en Jeugdwet in Noordwest Friesland bij gemeenten en hun gebiedsteams liggen, is onze rol daar voornamelijk beleidsondersteunend, adviserend, administrerend en signalerend voor de gebiedsteams. Dat betekent dat we in deze begroting op die programmaonderdelen vooral ingaan op de bedrijfsvoering. Voor de Participatiewet is de toegang belegd bij de Dienst. Hier betekent dat dat we in de begroting minder inhoudelijk zullen ingaan op de uitvoering van de Participatiewet. We illustreren dit verschil door hierna de cliëntprocessen te schetsen.
2.3 Cliëntprocessen in het Sociaal Domein
Het hangt van de vraag van de inwoner af hoe hij of zij toegang krijgt tot het Sociaal Domein.
2.3.1 Wmo en Jeugdwet: Toegang via gebiedsteams
Voor ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet vormen de gebiedsteams de toegang. Daar vinden gesprekken, directe hulpverlening en indien nodig indicatiestelling voor voorzieningen plaats. Als het gebiedsteam in overleg met de inwoner vaststelt dat een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet noodzakelijk is, zorgen we dat die voorziening geleverd wordt. Rol van de Dienst Ons team Wmo en Jeugdwet fungeert in dit proces als adviseur en organisator voor de gebiedsteams. Als adviseur, door met specialistische kennis van wet- en regelgeving deel te nemen aan de gebiedsteams. Als inhoudelijk goed onderlegde sparringpartners helpen ze de gebiedsteams om maatwerk te leveren binnen de kaders van wet- en regelgeving. Naast dit advies verzorgen we ook de organisatie van voorzieningen: door er onder meer voor te zorgen dat de voorzieningen beschikbaar zijn (inkoop), dat de cliënt weet waar hij of zij aan toe is (beschikken), dat de zorgaanbieders en leveranciers de juiste opdracht tot levering krijgen (bestellen), dat het facturatieproces correct verloopt (betalen) en dat al die activiteiten zorgvuldig geregistreerd, gemonitord en verantwoord worden.
2.3.2 Participatiewet en armoedebestrijding: Toegang via de Dienst
Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt de Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij ons vinden cliëntgesprekken en beoordeling en afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. We werken op het terrein van de Participatiewet nauw samen met de gebiedsteams, met name voor inwoners bij wie naast een behoefte aan inkomensondersteuning een bredere sociale problematiek aan de orde is. Door samenwerking in de gebiedsteams krijgt integrale sociale dienstverlening steeds verder vorm.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 9
2.4 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein
2.4.1 Structuur
Niet alleen in cliëntprocessen, maar ook op het gebied van beleidsontwikkeling is de samenwerking tussen partijen in het Sociaal Domein intensief. De gemeenten in Noordwest Friesland hebben met elkaar de Projectorganisatie Sociaal Domein NWF (POSD) ingericht. Het POSD bestaat uit een Beleidsteam (beleidsmedewerkers van de gemeenten en de Dienst) en een Stuurgroep (wethouders uit de betrokken gemeenten).
In deze structuur functioneert ook, ten behoeve van de cliëntenparticipatie, een integrale Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân. Doel van het POSD is om de invloed van gemeentebesturen op sociaal beleid te vergroten, door hen vroeg en effectief bij de beleidsvorming en –besluiten te betrekken. Het POSD adviseert de gemeenteraden, colleges, de Stuurgroep, de gebiedsteams en het bestuur van de Dienst over trends en ontwikkelingen en zoekt afstemming met relevante partijen als zorgverzekeraars en zorgkantoren. De Stuurgroep van de projectorganisatie is de opdrachtgever van het Beleidsteam. In 2018 wordt deze structuur geëvalueerd. Voor 2019 is dus nog niet zeker of dezelfde structuur gehandhaafd blijft.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 10
2.4.2 Inhoud
De gemeenten in Noordwest Friesland hebben in 2014 een gezamenlijke visie omschreven: ‘In Noordwest Friesland bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft.’1 Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noordwest Friesland.
2.4.3 Transitie en transformatie
Na de transitie (de overgang van taken uit wetgeving naar gemeenten – de decentralisaties) per 1 januari 2015, komt er meer ruimte voor transformatie. Deze term staat met name voor innovatie. Innovatie in aanpak, processen, voorzieningen, financiering en wijzen van samenwerking. Door ander gedrag, andere resultaten behalen. De gemeenten en Dienst moeten ook zélf veranderen teneinde hun werkwijzen en werkprocessen integraal te maken en om deze beter op elkaar en die van het veld te laten aansluiten. Daarin zijn zowel de medewerkers van overheden en zorg- en welzijnsorganisaties betrokken, als de mensen die zorg nodig hebben en/of mantelzorg geven. Het omvat de hele participatiesamenleving: de samenleving waarin mensen meedoen naar vermogen, omkijken naar elkaar en dat er zorg en ondersteuning beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben. Ook dit is een gedeeld doel waarin gemeenten, de Dienst en netwerkpartners gezamenlijk optrekken. Wij concentreren ons hierin vooral op de dienstverlening aan gebiedsteams teneinde de keten optimaal te laten werken, wat uiteindelijk ten goede komt aan de inwoner. Daarnaast zijn wij een belangrijke netwerkspeler als het gaat om inkoop, contractbeheer, handhaving, toezicht en kwaliteitsbeleid.
2.5 Beleidsvoornemens
In de loop van 2018 staan er een aantal inhoudelijke beleidsthema’s op de agenda die van invloed kunnen zijn op de herziene begroting 2019. Dat zijn:
1. Beleid en inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2019 We onderzoeken de ervaringen van de afgelopen drie jaar met de huidige maatwerkvoorzieningen. Wat kan er anders of beter? Bij de nieuwe inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen betrekken we: zorgaanbieders, medewerkers van gebiedsteams en de Adviesraad Sociaal Domein NWF (cliëntparticipatie).
2. PGB-beleid Op het gebied van Pgb-beleid kijken we naar wat anders of beter kan. Kunnen we de ervaringen van na 2015 gebruiken voor effectiever beleid?
1 Kadernota, “Vaststellen en doorpakken”.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 11
3. Armoedebeleid In Noordwest Friesland wordt in de eerste maanden van 2018 een breed armoedeonderzoek uitgevoerd. De uitslagen van het onderzoek zullen breed worden besproken en leiden mogelijk tot een andere aanpak van het armoede vraagstuk.
4. AV Frieso We nemen de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen onder de loep. Samen de met Adviesraad kijken we naar de kwaliteit van het huidige aanbod en naar eventuele alternatieven.
5. Eigen bijdrage 2019 In het regeerakkoord wordt gesproken over het gelijktrekken van de Eigen Bijdrage in de Wmo. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat het leidt tot minder inkomsten voor de gemeenten. Zie paragraaf 5.2 voor een verdere toelichting op dit onderwerp.
6. Jeugd Inkoop 2018 De – financiële – gevolgen van de nieuwe inkoop Jeugd 2018 worden pas gedurende het jaar 2018 duidelijk.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 12
Programmabegroting 2019
- In de programmabegroting wordt inhoudelijk ingegaan op doelstellingen, posities/rollen van de Dienst in het netwerk en trends/ontwikkelingen -
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 13
3 Programma Werk, Participatie en Inkomen
3.1 Inleiding
Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien.
3.1.1 Opdracht de Dienst
De Dienst ondersteunt inwoners, werkgevers en gemeenten bij arbeidsmarktvraagstukken. We zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de kortste route voor inwoners naar zelfstandig functioneren en/of deelnemen aan de maatschappij. We werken hiervoor samen met onder meer werkgevers, onderwijsinstellingen, Pastiel, gebiedsteams, schuldhulpverleners en bewindvoerders. Waar nodig maken de betrokken partijen daarbij gebruik van alternatieven voor regulier werk, waaronder (tijdelijk) werk met behoud van uitkering en gesubsidieerde arbeid. Als werk (tijdelijk) niet mogelijk is, verschuift de focus naar maatschappelijke participatie. De Dienst en gebiedsteams sluiten daarbij zo veel mogelijk aan bij bestaande en nieuwe burgerinitiatieven. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de organisatie van de (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet bieden wij door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. We willen het draagvlak voor sociale zekerheid te behouden voor wie dat nodig heeft behouden. Daarom voorkomen wij dat mensen misbruik maken van sociale regelingen en bestrijden wij fraude. Hierbij ligt de nadruk op preventie. Repressie volgt waar nodig.
3.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Werk, Participatie en Inkomen
Op het gebied van het thema Werk werken we binnen de arbeidsmarktregio Fryslân nauw samen met verschillende partners, waaronder het Werkbedrijf, Pastiel en de gebiedsteams. De Dienst is de toegang tot en organisator van de ondersteuning. Op het terrein van Participatie werken we intensief samen met gebiedsteams, Pastiel en welzijnsorganisaties. De taken rond het thema Inkomen – voorzien in het bestaansminimum - zijn belegd bij de Dienst. Als de situatie er om vraagt ook intensief werken we ook op dit terrein intensief samen met eerder genoemde partijen volgens het beleidsprincipe: één gezin, één plan, één regisseur. Onderstaand schema schetst ons proces op hoofdlijnen. Op het moment dat een klant zich bij ons (al dan niet via het Gebiedsteam) heeft gemeld, gaan wij een intakegesprek aan. Naast het bepalen van het recht op een uitkering is dit gesprek er met m.n. op gericht hoe de klant richting (duurzaam) werk en/of participatie kan worden begeleid. Hierin zoomen we in op de persoonlijke situatie en motivatie van de klant, wat de klant daarin zelf kan ondernemen en welke ondersteuning hij daarbij kan gebruiken. Deze route naar werk en/of participatie kan bijvoorbeeld lopen via Pastiel, individuele coaching vanuit het team Werk & Participatie en/of een extern ingekocht maatwerktraject bij een re-integratiebedrijf.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 14
3.2 Trends en ontwikkelingen
Actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting van de uitvoering van de Participatiewet:
Verwachting is dat de komende jaren het aantal uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet minimaal zal stijgen. Deze trend is gebaseerd op de septembercirculaire 2017.
De arbeidsmarkt verandert snel vanwege macro-economische factoren zoals automatisering en robotisering en specifieke lokale omstandigheden als krimp (vergrijzing en ontgroening). De arbeidsmarkt kenmerkt zich door een steeds sterkere (internationale) concurrentie, terwijl laaggeschoolde arbeid afneemt.
Door de afschaffing van de WSW en de oude Wajong en door de instroom statushouders is de gemiddelde afstand van onze cliënten tot de arbeidsmarkt toegenomen. Dit betekent dat een groter deel van de cliënten niet kan uitstromen naar werk, maar dat maatschappelijke participatie het hoogst mogelijke doel is. Voor onze doelgroep biedt de parallelle arbeidsmarkt mogelijkheden om naar vermogen een bijdrage te leveren aan de lokale arbeidsmarkt.
In het regeerakkoord is opgenomen dat loonkostensubsidies in de Participatiewet worden vervangen door loondispensaties.
Eind 2017 is door de stuurgroep POSD besloten om door IROKO een verdiepende analyse te laten maken van de gevolgen van de Participatiewet en het verkennen en in kaart brengen van een bredere visie op de uitvoering van de Participatiewet.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 15
3.3 Doelstellingen en acties Programma Participatie, Werk en Inkomen
Doelstellingen en acties van de Dienst rond de drie thema’s van Werk, Participatie en Inkomen betreffen in 2019: Thema Subdoelstellingen Acties
Werk Stimuleren van
arbeidsdeelname,
zowel fulltime als
parttime
We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal.
We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing.
We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid.
Voor statushouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder.
Inspelen op de
(lokale)
arbeidsmarktvraag
In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus (o.a. het project Baanbrekend) en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en/of vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal.
We zetten in op sectoren waar arbeidskrapte is. Eventuele mismatch tussen vraag en aanbod overbruggen we door in samenwerking met deze sectoren een passende aanpak te ontwikkelen. Hiervoor organiseren wij zgn. speeddates binnen verschillende branches, waaronder de zorg.
Participatie Bevorderen van
maatschappelijke
participatie
Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven.
Hierin werken we samen met de gebiedsteams op basis van het beleidsuitgangspunt: één regisseur, één plan.
Inkomen Zorgvuldig en
binnen de kaders
van wet- en
regelgeving
afhandelen van
uitkerings-
(aan)vragen
Voor een integraal beeld en efficiency in het proces werken wij met één intakegesprek voor zowel werk als inkomen.
Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 16
4 Programma Armoedebestrijding
4.1 Inleiding
Armoede wordt teruggedrongen en zo mogelijk voorkomen door middel van een samenhangend stelsel van diverse (financiële) regelingen. Hierbij is er specifieke aandacht voor kinderen. Effectieve armoedebestrijding verlangt een samenspel van inwoners en hun netwerken en diverse actoren, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is er een gemeentelijke verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst. We werken hierin samen met de Kredietbank Nederland en gebiedsteams. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij burgers, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.
4.1.1 Opdracht de Dienst
De Dienst adviseert de gebiedsteams over beschikbare regelingen voor inkomensondersteuning, verwerkt de aanvragen voor en organiseert de uitbetaling van verschillende regelingen aan inwoners, waaronder de bijzondere bijstand, AV Frieso en de individuele inkomenstoeslag.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 17
4.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Armoedebestrijding
In onderstaand schema ziet u het samenhangend stelsel van diverse (financiële) regelingen, de toegang per regeling voor de inwoner en het bijbehorende netwerk.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 18
4.2 Trends en ontwikkelingen
De uitgaven voor bijzondere bijstand inzake de kosten van bewindvoering stijgen door groei in het aantal toewijzingen van bewindvoering door de rechtbank Noord Nederland.
De uitgaven voor bijzondere bijstand stijgen door de groei van aanvragen voor huisvesting van statushouders.
Aan de hand van de uitkomsten van het armoedeonderzoek in 2018 worden er verbeteringen doorgevoerd in het armoedebeleid.
In het regeerakkoord is schuldhulpverlening als bijzonder aandachtspunt opgenomen. Het doel is om via programmatische afspraken met gemeenten te komen tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject.
4.3 Doelstellingen en acties Programma Armoedebestrijding
Doelstellingen en acties van de Dienst rond de thema’s van Armoedebestrijding betreffen in 2019: Thema Subdoelstellingen Acties
Preventie Vroegtijdig
signaleren van
schulden-
problematiek
Met netwerkpartners participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden.
We participeren in diverse lokale initiatieven gericht op vroegsignalering van schulden.
We bieden een samenhangend stelsel van op specifieke doelgroepen gerichte maatregelen om armoede te voorkomen.
Het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld, wordt de komende jaren verder uitgevoerd en doorontwikkeld.
Bestrijding Armoede
terugdringen
In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt.
Gerichte maatregelen voor specifieke doelgroepen helpen om armoede van deze inwoners te beperken.
Naar aanleiding van het in 2018 uitgevoerde armoedeonderzoek worden er verbeteringen doorgevoerd in het armoedebeleid.
AV Frieso Met betrekking tot AV Frieso komen we inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet door een (aanvullende) ziektekostenverzekering aan te bieden met ruime vergoedingen. Wij voeren hiervoor de administratie, communicatie en voorlichting uit. Zo wordt bij de intake voor Werk en Inkomen de inwoner voorgelicht over de voordelen van de AV Frieso.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 19
Beheersing Budgetbeheersing Een werkgroep gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de kosten in het kader van bewindvoering te gaan beperken. Hierin zoeken zij zoveel als mogelijk aansluiting bij de lopende initiatieven op het gebied van schuldhulpverlening.
Daarnaast zoeken we afstemming met de rechtbank Noord Nederland over het proces rondom toewijzing en tariefstelling voor bewindvoering.
We hebben geen invloed op de groeiende uitgaven aan bijzondere bijstand voor statushouders. We houden daarom ruimte voor deze kosten in de financiële begroting.
Door een procesverbetering in het aanvraagproces bijzondere bijstand voor bewindvoering is er een quick-win gerealiseerd die de uitvoeringskosten omlaag brengt.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 20
5 Programma Wmo en Jeugdwet
5.1 Inleiding
De wetgever heeft gemeenten de taak gegeven om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo) en dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven (Jeugdwet). In dat kader hebben wij van de gemeenten in Noordwest-Friesland opdracht gekregen om de gemeenten en gebiedsteams te ondersteunen en te faciliteren bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Dit betekent dat wij de gebiedsteams adviseren bij ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet en aanvragen in dat verband administratief verwerken. Daarnaast kopen wij de Wmo-voorzieningen in. Hierdoor zijn wij de schakel tussen de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning (gebiedsteams) en de aanbieders die ondersteuning bieden en hulpmiddelen leveren. Daarnaast zijn wij de schakel in een goed lopend ketenproces, zodat CAK, SVB, SDF en andere instanties hun werkzaamheden correct kunnen uitvoeren. Bij het organiseren en uitvoeren van deze taken sluiten we aan bij de wetgeving, regelgeving en beleid van de POSD en gemeenten.
5.1.1 Opdracht de Dienst
Onze opdracht is op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet tweeledig: Wij adviseren de gebiedsteams bij de interpretatie van de kaders die wet- en
regelgeving bieden, zodat gebiedsteams de ruimte binnen die kaders optimaal kunnen gebruiken voor maatwerk en de ondersteuning tegelijkertijd voldoet aan de kaders die de wet- en regelgeving voorschrijven.
Zodra de gebiedsteams de ondersteuningsbehoefte hebben vastgesteld en (samen met de cliënt) een voorziening aangevraagd hebben, organiseren wij het achterliggende proces van beschikken – bestellen – betalen, plus monitoring en toezicht op en handhaving van de kwaliteit en rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning (art. 6.1 Wmo 2015).
5.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Wmo en Jeugdwet
Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst -zichtbare en onzichtbare- taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten. In het onderstaande schema wordt onze positie in de keten weergeven.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 21
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 22
5.2 Trends en ontwikkelingen
Samenwerken o De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met onze (keten)partners hard
gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Gezamenlijk zijn wij erin geslaagd de transitie tot een succes te maken. Na de transitie volgt de transformatie. In 2019 blijft aandacht uitgaan naar de verdere transformatie in het sociaal domein. Wij ondersteunen hierbij en dragen bij aan de verdere (proces)ontwikkeling.
Innovatie o Wij werken samen met gebiedsteams, gemeenten, aanbieders en cliënten aan
innovatie. Dat kan op meerdere gebieden zijn zoals ICT, lokale algemene voorzieningen, de vorm van zorgvoorzieningen en efficiëntere (keten)-processen.
Maatschappij o Het aantal eenpersoonshuishoudens onder de doelgroep Wmo stijgt geleidelijk
en inwoners wonen gemiddeld langer thuis. Dit heeft invloed op de verstrekking van voorzieningen die erop gericht zijn dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zoals woningaanpassingen, vervoer of hulpmiddelen ten behoeve van mobiliteit.
o Het aantal echtscheidingen is stabiel, maar landelijk neemt het aantal scheidingen dat uit de hand loopt toe. Dit is van invloed op het gezond en veilig opgroeien van kinderen, waardoor vaker ondersteuning op grond van de Jeugdwet noodzakelijk is.
o Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen is de laatste jaren toegenomen. Dit resulteert bij de Dienst in het verwerken van meer werkprocessen.
Regeerakkoord o Eigen bijdrage Wmo: Het kabinet is van plan met ingang van 2019 een
eenvoudig eigen bijdrage-abonnementstarief van € 17,50 per vier weken te introduceren, voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo voorzieningen. De eigen bijdragen worden daardoor niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Hierdoor worden uitvoeringskosten en administratieve lasten verlaagd (dit geldt met name voor het CAK). Het CPB heeft berekend dat gemeenten landelijk € 290 miljoen minder inkomsten hebben als gevolg van het nieuwe abonnementstarief. Het kabinet compenseert € 145 miljoen (de helft). De andere helft komt dus voor rekening van de gemeenten zelf. Daar komen nog mogelijke kosten bij, omdat het gebruik van voorzieningen toe kan nemen door het lagere abonnementstarief. Dit kan namelijk een aanzuigende werking hebben, zo stelt de VNG.
o Eigen bijdrage Wmo: De huidige anti-cumulatie regeling van eigen bijdragen blijft intact. Dat betekent dat een huishouden geen eigen bijdrage betaalt voor een Wmo-maatwerkvoorziening als ze al een eigen bijdrage betaalt voor zorg uit de Wlz.
o AMvB reële prijs Wmo: Begin 2019 wordt de toepassing van de AMvB geëvalueerd. Deze AMvB stelt dat wij voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moeten stellen (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit).
o Digitaal berichtenverkeer: Wij stellen aan aanbieders veel verschillende voorwaarden als het gaat om contractering, gegevensuitwisseling en verantwoording. Om de administratieve lasten te verminderen, worden i-Wmo en i-Jeugd de standaard. Wij voldoen hier reeds aan, echter blijven wij inzetten op procesoptimalisatie op dit punt.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 23
Deze ontwikkelingen vragen aandacht. Er lijkt een spanningsveld te ontstaan tussen: 1. de visie en het doel van de wetgever en van de gemeenten in Noordwest-Friesland om
de inzet vanuit de 2e-lijnsondersteuning terug te dringen en om zoveel mogelijk ondersteuningsvragen op te lossen met behulp van inzet uit de 0e en 1e lijn.
2. de toenemende druk op de inzet vanuit de 2e-lijnsondersteuning als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, toename echtscheidingen en toename éénpersoonshuishoudens.
Kortom: het aantal maatwerkvoorzieningen (2e lijn) neemt nog niet af, terwijl de gebiedsteams zoveel mogelijk ondersteuningsvragen oplossen met behulp van inzet uit 0e en 1e lijn.
5.3 Doelstellingen en acties Programma Wmo en Jeugdwet
In 2019 werken wij onder andere aan de volgende doelstellingen en acties om de gebiedsteams optimaal te kunnen adviseren en faciliteren bij hun taken in de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Thema Doelstellingen Acties
Advisering Wij ondersteunen de
gebiedsteams bij het
komen tot een
passende oplossing
voor de inwoner
Wij adviseren bij de inzet en uitvoering van mantelzorgondersteuning.
Wij adviseren in het toepassen van voorliggende en algemene voorzieningen.
Wij adviseren bij de inzet van maatwerkvoorzieningen.
Administratieve
verwerking
Het proces van
aanvraag tot betalen
verloopt efficiënt en is
van goede kwaliteit
Onze adviseurs adviseren in 2019 volledig aan de voorkant van het proces van de gebiedsteams. Daardoor kan ons team Administratie Wmo & Jeugdwet het proces van beschikken – bestellen – betalen in één keer en met versnelde doorlooptijden adequaat uitvoeren.
Kwaliteit De door aanbieders
geleverde
ondersteuning is van
goede kwaliteit en
rechtmatig.
Wij realiseren dat de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk is geleverd met oog op cliëntbelang en in de geest van de wet. Wij houden toezicht op de kwaliteit van de door aanbieders geleverde ondersteuning.
Kwaliteit Dienst, gebiedsteams
en aanbieders
werken nauw samen
aan de kwaliteit en
rechtmatigheid van
de ondersteuning.
Dit doen wij met behulp van de inzet van een
toezichthouder Wmo, handhaver Wmo en Jeugdwet,
de pilot Horizontaal Toezicht en het uitvoeren van
externe audits bij aanbieders.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 24
Kwaliteit Aanjagen en
faciliteren van
innovatie en ruimte
bieden voor
(maatschappelijke)
initiatieven.
De inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) is afgerond en geïmplementeerd. Met invoering van de nieuwe overeenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo (per 1-1-2019) intensiveren we de samenwerking tussen gebiedsteams, De Dienst, aanbieders en andere netwerkpartners, zodat er ruimte is voor nieuwe initiatieven en zodat gesignaleerde knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. In 2018 wordt er regionaal gewerkt aan de inkoop van
Hoogspecialistische Jeugdhulp. De implementatie
daarvan zal in 2019 plaats vinden.
6 Bedrijfsvoering
6.1 Inleiding
Als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterken wij de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunen we hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving.
6.1.1 Opdracht de Dienst
De opdracht in onze dienstverlening als bedrijfsvoerder is om er voor te zorgen dat sociale ondersteuning werkt. Dat doen we door gebiedsteams, bestuurders, raden en netwerkpartners te adviseren over passende sociale voorzieningen, en door het organiseren van die voorzieningen, zodat inwoners met een ondersteuningsbehoefte zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken.
6.2 Trends en ontwikkelingen
De groei van het aantal partijen, taken, verantwoordelijkheden, werkwijzen en methodieken in het Sociaal Domein leidt tot een toenemende complexiteit van het werkveld.
Landelijk zijn een aantal pilots gestart om budgetten van de gebiedsteams anders te financieren (bijvoorbeeld een integraal budget).
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 25
6.3 Doelstellingen en acties Bedrijfsvoering
Doelstellingen en acties van de Dienst rond de thema’s van Bedrijfsvoering betreffen in 2018: Thema Subdoelstellingen Acties
Informatisering
Doorontwikkelen
automatisering
We werken aan de doorontwikkeling van geautomatiseerde ondersteuning voor ons bedrijfsproces en betrekken daarbij alle partijen in het Sociaal Domein, waaronder inwoners, gebiedsteams, adviseurs, administratie en zorgaanbieder.
Financieel
Beheer
Financiële
structuren
We blijven werken aan het versimpelen van de financiële structuur binnen de programma’s van het Sociaal Domein. De uitdaging is om budgetten aan te laten sluiten bij één plan, één gezin, één regisseur, één budget.
Om administratieve lasten bij zorgaanbieders te verlichten is de Dienst in samenwerking zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.
Personeel en
Organisatie
Verandercapaciteit
versterken
We zorgen voor flexibele inzet van personeel om een soepele aanpassing aan veranderende omstandigheden mogelijk te maken.
Daarnaast streven we naar het behouden van kwalitatief goed personeel, zodat medewerkers voor de langere termijn kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelen binnen het sociaal domein en de continuïteit en kwaliteit geborgd zijn.
Van het management vragen we een hoge betrokkenheid in de ontwikkeling van de medewerkers, de organisatie en de implementatie van nieuwe projecten.
Samenwerking
faciliteren en
stimuleren
We blijven medewerkers faciliteren via opleidingen om samenwerking, zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht verder te ontwikkelen.
De nieuwe huisvesting zal ook een bijdrage leveren aan onze rol als netwerkorganisatie. De Dienst is binnen de regio een plek die bijdraagt aan verbinding, ontmoeting en samenwerking.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 26
Expertisecentrum De cultuur van de Dienst is een goede mix van regelgerichtheid, dienstverlenend en ondernemend
Binden en boeien van medewerkers die deskundig zijn vanuit een van de invalshoeken adviseur, autoriteit, bekwaam mens, expert, iemand die veel verstand van iets heeft, specialist of vakkundige.
Dienstverlener
Wat de klant beleeft, is zeer belangrijk als input voor het beleid
Denken en handelen in dienst van onze klanten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en –raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland.
Informeren, adviseren, beoordelen en organiseren.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 27
Financiële begroting 2019
- In de Financiële begroting wordt ingegaan op BBV, financiële doelstellingen, financiële samenvattingen, financiële uitgangspunten en risico’s –
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 28
7 Financiële Begroting 2019
7.1 Een gedeelde begroting Sociaal Domein
De begroting van de Dienst vormt een groot deel van het totale Sociaal Domein. De gemeenten maken zelf echter ook kosten voor het Sociaal Domein. Zo financieren gemeenten onder andere:
Gebiedsteams (mensen en middelen) Veilig Thuis Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (Centrumregeling) Dorpshuizen en verenigingen Peuterspeelzalen Educatie (b.v. leerlingenvervoer)
De Dienst kan sturing geven op een deel van de uitgaven binnen het Sociaal Domein die in de begroting van de Dienst zijn opgenomen:
1. De Dienst kan sturen op de uitgaven inzake de Bedrijfsvoering 2. De Dienst kan sturen op de uitgaven inzake de inzet van Arbeids- en Begeleide
Participatie 3. De Dienst heeft een signaalfunctie en geeft input voor beleid als het gaat om de
uitgaven inzake de Programmaonderdelen Inkomen, Armoedebestrijding, Wmo en Jeugdwet. Het betreft hier openeindregelingen. Tevens vindt, ten aanzien van het Programma Wmo en Jeugdwet, de op- en afschaling en de indicering plaats in het gebiedsteam.
7.2 BBV en taakvelden
De begroting 2019 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004). Met de laatste wijziging van het BBV is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden provincies en gemeenten moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen, voor de Dienst als verbonden partij, vanaf de begroting 2018 de functies in de Iv-3.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 29
7.3 Financiële programmabegroting 2019, totaal de Dienst
De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma’s. Daarom is het volgende overzicht exclusief de kosten van de Bedrijfsvoering opgenomen. Het begroot resultaat inclusief de kosten van de Bedrijfsvoering is opgenomen in paragraaf 7.8.
Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
Werk, Participatie en Inkomen 27.826.421€ 27.659.653€ 29.941.057€ 38.501.779€
Armoedebestrijding 3.203.960€ 3.099.682€ 3.187.194€ 3.482.285€
Wmo en Jeugdwet 23.257.139€ 23.257.139€ 28.417.997€ 28.580.158€
Totaal lasten 54.287.520€ 54.016.474€ 61.546.248€ 70.564.222€
Baten
Werk, Participatie en Inkomen 582.446€ 714.868€ 819.794€ 660.170€
Armoedebestrijding 176.118€ 177.358€ 539.575€ 180.712€
Wmo en Jeugdwet 607.199€ 607.199€ 613.412€ 533.057€
Totaal baten 1.365.764€ 1.499.425€ 1.972.781€ 1.373.938€
Resultaat -52.921.757€ -52.517.049€ -59.573.467€ -69.190.283€
Dekking
Rijksbijdragen
Gebundelde Uitkering -€ -€ 23.993.938€ 23.299.092€
Vangnetuitkering -€ -€ 671.603€ 636.500€
Bbz -€ -€ 40.543€ 26.385€
Huishoudelijke hulp toeslag -€ -€ -€ 1.494.260€
Totaal rijksbijdragen -€ -€ 24.706.084€ 25.456.238€
Gemeentelijke bijdragen
Werk, Participatie en Inkomen 27.243.974€ 26.944.785€ 4.415.179€ 13.879.632€
Armoedebestrijding 3.027.842€ 2.922.324€ 2.647.619€ 3.301.573€
Wmo en Jeugdwet 22.649.940€ 22.649.940€ 27.804.585€ 26.552.840€
Totaal gemeentelijke bijdragen 52.921.757€ 52.517.049€ 34.867.383€ 43.734.045€
Totaal dekking 52.921.757€ 52.517.049€ 59.573.467€ 69.190.283€
Netto resultaat -€ -€ -€ -€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 30
7.4 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen
Noardwest Fryslân - Programma Werk, Participatie en Inkomen
TaakveldBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 25.281.111€ 25.207.303€ 27.329.853€ 25.862.201€
6.4 Begeleide participatie 1.334.655€ 1.247.425€ 1.305.602€ 11.461.174€
6.5 Arbeidsparticipatie 1.210.655€ 1.204.925€ 1.305.602€ 1.178.405€
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen 27.826.421€ 27.659.653€ 29.941.057€ 38.501.779€
Baten
6.3 Inkomensregelingen 582.446€ 714.868€ 785.866€ 665.105€
6.4 Begeleide participatie -€ -€ 16.964€ -2.468€
6.4 Arbeidsparticipatie -€ -€ 16.964€ -2.468€
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen 582.446€ 714.868€ 819.794€ 660.170€
Dekking
Saldo Werk, Participatie en Inkomen -27.243.974€ -26.944.785€ -29.121.263€ -37.841.609€
Rijksbijdragen -€ -€ 24.706.084€ 23.961.977€
Gemeentelijke bijdragen € 27.243.974 € 26.944.785 € 4.415.179 € 13.879.632
Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen 27.243.974€ 26.944.785€ 29.121.263€ 37.841.609€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 31
7.4.1 Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag
Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Jaar 2017 Jaar 2016
Bestandsontwikkeling Re-integratie
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten 1.642 1.708 1.848 1.774
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten 1.833 1.925 2.080 2.006
Gemiddeld aantal cliënten 0-40 708 713 856 0
Gemiddeld aantal cliënten 40-80 1.023 1.099 1.116 0
Gemiddeld aantal cliënten 80-100 102 113 108 0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten 1.833 1.925 2.080 0
Gemiddeld aantal cliënten TMP 0 0 0 1.093
Gemiddeld aantal cliënten Gebiedsteam 0 0 0 616
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel 0 0 0 297
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten 0 0 0 2.006
Aantal lopende trajecten per 31 december:
Arbeidspool 17 18 20 20
Bestandsontwikkeling Inkomen
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar
Aantal per 1 januari 1.553 1.607 1.743 1.644
Nieuw 496 532 484 603
Beëindigd 490 526 546 504
Aantal per 31 december 1.559 1.613 1.681 1.743
Uitkeringen IOW/IOAW
Aantal per 1 januari 128 124 130 127
Nieuw 25 23 36 38
Beëindigd 25 23 28 35
Aantal per 31 december 128 124 138 130
Uitkeringen IOAZ
Aantal per 1 januari 16 16 13 11
Nieuw 1 0 5 2
Beëindigd 1 0 1 0
Aantal per 31 december 16 16 17 13
Uitkeringen Bbz starters
Aantal per 1 januari 11 8 18 18
Nieuw 10 13 11 23
Beëindigd 10 13 14 22
Aantal per 31 december 11 8 15 19
Uitkeringen Bbz gevestigden
Aantal per 1 januari 13 11 8 9
Nieuw 7 10 16 11
Beëindigd 7 10 10 12
Aantal per 31 december 13 11 14 8
Uitstroom naar werk 155 172 216 189
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr 1.543 1.611 1.753 1.691
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW 124 124 135 130
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ 16 16 15 13
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr 14.193 13.927 13.808 13.596
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 15.584 15.375 15.084 15.052
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 17.687 16.174 17.782 16.633
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 32
7.4.2 Financiële uitgangspunten
Onderwerp Uitgangspunten
Algemeen Met ingang van 2018 worden de programma’s Participatie en Inkomen samengevoegd tot één programma Werk, Participatie en Inkomen. In de inputbestanden is nog wel uitgegaan van een onderverdeling in Participatie en Inkomen.
Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septemercirculaire 2017, omdat we de ontwikkelingen die het Rijk aangeeft als uitgangspunt nemen.
Bij de gemeente Harlingen is € 100.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven.
Voor de verdeling van de re-integratielasten tussen de taakvelden Begeleide Participatie en Arbeidsparticipatie (maatschappelijke participatie of re-integratie naar werk) is uitgegaan van een verhouding van 50/50.
De aantallen ultimo januari 2018 vormen het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling.
De indexatie op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 0,4% voor 2019 en 2018, conform septembercirculaire 2017.
De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,6% over 2018 en 2019 (conform septembercirculaire 2017) ten opzichte van de gerealiseerde gemiddelde uitkering over het jaar 2017.
Er is in samenspraak met de gemeenten besloten om voor alle gemeenten binnen het programma Inkomen een gemeentelijke bijdrage te hanteren op basis van de lasten en baten binnen dit programma. De rijksbudgetten worden opgenomen binnen de gemeentelijke begroting. Uiteraard kan de Dienst ondersteunen bij de berekening van de vangnetuitkering en de Bbz.
Beschut werken Beschut Werken is ook opgenomen in de begroting 2019 van de GR Fryslân-West. De bate binnen de GR Fryslân-West betreft de bijdrage voor Beschut Werken welke opgenomen is binnen de begroting van de Dienst.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 33
7.5 Programmabegroting Armoedebestrijding
7.5.1 Aantallen
Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding
TaakveldBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 44.125€ 27.428€ 47.338€ 34.386€
6.3 Inkomensregelingen 2.685.871€ 2.562.113€ 2.622.492€ 2.922.874€
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ 473.964€ 510.141€ 517.364€ 525.025€
Totale lasten Armoedebestrijding 3.203.960€ 3.099.682€ 3.187.194€ 3.482.285€
Baten
6.3 Inkomensregelingen 176.118€ 177.358€ 539.575€ 180.712€
Totale baten Armoedebestrijding 176.118€ 177.358€ 539.575€ 180.712€
Dekking
Saldo Armoedebestrijding -3.027.842€ -2.922.324€ -2.647.619€ -3.301.573€
Gemeentelijke bijdragen € 3.027.842 € 2.922.324 € 2.647.619 € 3.301.573
Totaal dekking Armoedebestrijding 3.027.842€ 2.922.324€ 2.647.619€ 3.301.573€
Begr. 2019Herz.
Begr. 2018Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2015
AV Frieso uitkeringsgerechtigden 906 877 990 881 803
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden 1.149 898 952 771 716
Aantal toegekende aanvragen
Bijzondere bijstand bewindvoering 392 395 435 381 449
Bijzondere bijstand vergunninghouders 48 34 67 79 21
Bijzondere bijstand overig 466 465 480 618 442
Compensatieregeling HH 0 0 0 282 192
Participatiefonds 540 420 622 360 85
Individuele Studietoeslag 0 0 3 0 1
Individuele Inkomenstoeslag 657 556 670 635 563
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 34
7.5.2 Financiële uitgangspunten
Onderwerp Uitgangspunten
Algemeen De herziene begroting is qua aantallen en gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de realisatie over het jaar 2017.
Bijzondere bijstand Bij de bijzondere bijstand vergunninghouders is er vanuit gegaan dat het aantal aanvragen ten opzichte van het jaar 2017 gehalveerd zal zijn (in verband met te verwachten daling van de taakstelling huisvesting).
Kindpakket Voor het Kindpakket Fondsen is uitgegaan van de bestedingen over de jaren 2016 en 2017.
Voor het budget Kindpakket Thuis en Participatiefonds is uitgegaan van de realisatie over het jaar 2017.
Schuldpreventie Er is een bedrag van € 70.000 begroot voor schuldpreventie. De maatregelen hiervoor zijn opgenomen in het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Daarnaast is er voor de gemeente Terschelling een bedrag van € 4.800 begroot voor het PING loket.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 35
7.6 Programmabegroting Wmo en Jeugdwet
Navolgend zijn de deelbegrotingen Wmo en Jeugdwet separaat opgenomen.
Noardwest Fryslân - Programma Wmo-Jeugdwet
Taakveld Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017
Jaar 2016
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.714.692€ 1.714.692€ 1.902.022€ 2.243.649€
6.2 Wijkteams 22.000€ 22.000€ 5.250€ 793.634€
6.4 Begeleide participatie 2.672.313€ 2.672.313€ 2.868.108€ 2.881.095€
6.6 Maatwerkvoorzieningen 636.894€ 636.894€ 843.264€ 763.971€
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.119.626€ 7.119.626€ 8.021.892€ 7.301.084€
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.669.614€ 9.669.614€ 13.356.562€ 12.868.414€
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -€ -€ -€ 184.756€
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.422.000€ 1.422.000€ 1.420.900€ 1.543.554€
Totale lasten Wmo-Jeugdwet 23.257.139€ 23.257.139€ 28.417.998€ 28.580.158€
Baten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 607.199€ 607.199€ 600.657€ 526.991€
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -€ -€ 12.755€ 6.066€
Totale baten Wmo-Jeugdwet 607.199€ 607.199€ 613.412€ 533.057€
Dekking
Saldo Wmo-Jeugdwet 22.649.940€ 22.649.940€ 27.804.585€ 28.047.101€
Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag € - € - € - € 1.494.260
Gemeentelijke bijdragen € 22.649.940 € 22.649.940 € 27.804.585 € 26.552.840
Totaal dekking Wmo 22.649.940€ 22.649.940€ 27.804.585€ 28.047.101€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 36
N.B. Het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie betreft onder andere de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp.
Noardwest Fryslân - Programma Wmo
TaakveldBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.714.692€ 1.714.692€ 1.902.022€ 2.243.649€
6.2 Wijkteams 22.000€ 22.000€ 5.250€ 538.527€
6.4 Begeleide participatie 2.672.313€ 2.672.313€ 2.868.108€ 2.881.095€
6.6 Maatwerkvoorzieningen 636.894€ 636.894€ 843.264€ 763.971€
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.119.626€ 7.119.626€ 8.021.892€ 7.301.084€
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -€ -€ -€ 184.756€
Totale lasten Wmo 12.165.525€ 12.165.525€ 13.640.536€ 13.913.083€
Baten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 607.199€ 607.199€ 600.657€ 526.991€
Totale baten Wmo 607.199€ 607.199€ 600.657€ 526.991€
Dekking
Saldo Wmo 11.558.326€ 11.558.326€ 13.039.879€ 13.386.092€
Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag € - € - € - € 1.494.260
Gemeentelijke bijdragen € 11.558.326 € 11.558.326 € 13.039.879 € 11.891.831
Totaal dekking Wmo 11.558.326€ 11.558.326€ 13.039.879€ 13.386.092€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 37
Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet
TaakveldBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
6.2 Wijkteams -€ -€ -€ 255.106€
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.669.614€ 9.669.614€ 13.356.562€ 12.868.414€
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.422.000€ 1.422.000€ 1.420.900€ 1.543.554€
Totale lasten Jeugdwet 11.091.614€ 11.091.614€ 14.777.461€ 14.667.075€
Baten
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -€ -€ 12.755€ 6.066€
Totale baten Jeugdwet -€ -€ 12.755€ 6.066€
Dekking
Saldo Jeugdwet 11.091.614€ 11.091.614€ 14.764.706€ 14.661.009€
Gemeentelijke bijdragen € 11.091.614 € 11.091.614 € 14.764.706 € 14.661.009
Totaal dekking Jeugdwet 11.091.614€ 11.091.614€ 14.764.706€ 14.661.009€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 38
7.6.1 Aantallen
Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Jaar 2017 Jaar 2016
Wmo
Samenkracht en burgerparticipatie
Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) 813 813 946 947
Begeleide participatie
Participatie 326 326 371 348
Maatwerkvoorzieningen
Rolstoelvoorziening 652 652 719 711
Vervoersvoorziening 558 558 609 598
Woonvoorziening 415 415 455 227
Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen 1.624 1.624 1.783 1.536
Maatwerkdienstverlening 18+
Huishoudelijke Hulp 460 460 526 563
Zelfredzaamheid 521 521 556 543
Respijtzorg - - 1 2
Collectief Vervoer 2.679 2.679 3.037 2.990
Totaal Zorg in natura 3.660 3.660 4.120 4.098
Huishoudelijke Hulp 34 34 47 53
Begeleiding en dagbesteding 95 95 133 203
Totaal PGB 129 129 180 256
Totaal aantal Wmo 6.552 6.552 7.400 7.186
Jeugdwet
Maatwerkdienstverlening 18-
Totaal Zorg in natura 1.369 1.369 1.651 1.371
Totaal PGB 132 132 185 251
Totaal aantal Jeugdwet 1.501 1.501 1.836 1.622
Totaal aantal Wmo en Jeugdwet 8.053 8.053 9.236 8.808
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 39
7.6.2 Financiële uitgangspunten
Onderwerp Uitgangspunten
Algemeen De begroting 2019, onderdeel Wmo en Jeugdwet, is qua Financiële begroting conform de Herziene begroting 2018 opgenomen. De voornaamste redenen hiervoor worden hieronder per onderdeel toegelicht.
Huishoudelijke Hulp 1 Zorg in Natura en Alg. voorziening HH
De lasten Huishoudelijke Hulp 2019 en de lasten van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp 2019 zijn afhankelijk van de aankomende vaststelling van de CAO VVT 2018-2019. Deze CAO zal zeer waarschijnlijk een grote aanpassing bevatten m.b.t. de inschaling van de medewerker Huishoudelijke Hulp van schaal FWG10 naar FWG15. De financiële consequenties, mede i.v.m. toepassing van de AMvB reële prijzen Wmo, zijn op het moment van opmaken van de begroting nog onvoldoende inzichtelijk.
Bouwstenen Wmo Zorg in Natura
De lasten van de Begeleiding en Dagbesteding 2019 zijn afhankelijk van het inkooptraject Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019. In 2018 zal deze inkoop worden afgerond. De financiële consequenties, mede i.v.m. toepassing van de AMvB reële prijzen Wmo , zijn op het moment van opmaken van de begroting nog onvoldoende inzichtelijk.
Jeugd Zorg in Natura De lasten van de regionaal ingekochte Specialistische en Hoogspecialistische Jeugdzorg 2019 zijn afhankelijk van de financiële effecten van de Inkoop Jeugd 2018. Op het moment van opmaken van de begroting is er onvoldoende zicht op:
De werkelijke cliëntaantallen. De Dienst ontvangt nog geen Stop-berichten van de zorgaanbieders vanuit Sociaal Domein Friesland, waarmee wij onze indicaties kunnen afsluiten.
De totale conversie van de Jeugdzorgindicaties 2017/2018.
De gemiddelde looptijd van de indicaties o.b.v. de nieuwe producten.
De gemiddelde kostprijs per indicatie (op totaalniveau).
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 40
7.7 Programmabegroting Bedrijfsvoering
Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
Personeelskosten, aanstellingen € 6.362.478 € 6.155.322 € 5.169.021 € 5.107.941
Personeelskosten, inhuur/payroll € 470.511 € 435.590 € 1.645.268 € 1.501.528
Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) € 91.866 € 89.461 € 371.429 € 387.508
Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) € 326.323 € 311.893 € 350.599 € 458.311
Personeelskosten, BCT/POSD € - € - € - € 141.360
Personeelskosten, incidenteel € 214.441 € 262.601 € - € -
Personeelskosten, projecten € 251.088 € 143.235 € 171.727 € 183.167
Totaal Personeelskosten 7.716.706€ 7.398.101€ 7.708.044€ 7.779.815€
Overige personeelskosten 325.000€ 325.000€ 439.654€ 512.480€
Huisvestingskosten 459.500€ 509.500€ 511.392€ 512.588€
Automatiseringskosten 850.000€ 850.000€ 877.827€ 895.386€
Organisatiekosten 225.500€ 225.500€ 241.414€ 221.187€
Kosten werkzaamheden derden 92.000€ 92.000€ 96.264€ 89.698€
Accountants- en advieskosten 140.000€ 140.000€ 95.824€ 121.099€
Kosten POSD -€ -€ 5.471€ -€
Afschrijvingen materiële vaste activa 170.000€ 170.000€ 108.245€ 103.573€
Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden -€ -€ -€ 16.202€
Afschrijvingen materiële vaste activa 170.000€ 170.000€ 108.245€ 119.775€
Cliëntparticipatie 29.000€ 29.000€ 28.726€ 28.879€
Regionalisering Bbz/IOAZ 200.000€ 200.000€ 207.949€ 219.017€
Sociale Recherche 28.000€ 106.000€ 105.960€ 100.573€
Structurele weerstandscapaciteit 100.000€ 100.000€ 100.000€ -€
Mutatie voorziening/saldo deb. -€ -€ 6.540€ -€
Totaal lasten bedrijfsvoering 10.335.706€ 10.145.101€ 10.533.308€ 10.600.497€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 41
Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Baten
Rente inkomsten -€ -€ -€ 1.275€
Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen 592.331€ 574.896€ 675.603€ 688.098€
Dekking PIM project 6.625€ 6.496€ 7.152€ 69.103€
Dekking Wmo project -€ -€ -€ -€
Dekking BV project -€ -€ -€ -€
Dekking project 6.625€ 6.496€ 7.152€ 69.103€
Dekking PIM overig -€ -€ 110.195€ 23.030€
Dekking Wmo overig 91.866€ 89.461€ 142.296€ 63.749€
Dekking BV overig 30.059€ 32.177€ 102.546€ 29.706€
Dekking overig 121.925€ 121.638€ 355.037€ 116.484€
Mutatie voorziening/saldo deb. -€ -€ -€ 152.197€
Baten en lasten voorgaande jaren -€ -€ 15.984€ 538€
Bijdrage Leeuwarderadeel (2019: 50% van € 607.000) 303.500€ 424.900€ -€ -€
Bijdrage Ferwerderadiel -€ 41.600€ 124.800€ 208.000€
Totaal baten bedrijfsvoering 1.024.380€ 1.169.530€ 1.178.576€ 1.235.695€
Dekking
Saldo bedrijfsvoering -9.311.326€ -8.975.571€ -9.354.732€ -9.364.803€
Gemeentelijke bijdrage 9.311.326€ 8.975.571€ 9.354.732€ 9.364.803€
Totaal dekking bedrijfsvoering 9.311.326€ 8.975.571€ 9.354.732€ 9.364.803€
Verdeling over gemeentenBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Waadhoeke 6.197.100 6.002.775 5.479.881 5.507.994
Harlingen 2.606.121 2.481.497 2.320.383 2.359.652
Leeuwarderadeel 0 0 1.115.474 1.070.000
Terschelling 399.379 386.240 347.674 339.349
Vlieland 108.726 105.059 91.320 87.808
Totaal Dienst 9.311.326 8.975.571 9.354.732 9.364.803
Verdeling over programma'sBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Programma Werk, Participatie en Inkomen 4.206.383 4.098.055 4.708.382 3.821.493
Programma Armoedebestrijding 1.371.647 1.229.872 784.730 1.188.908
Programma Wmo en Jeugdwet 3.733.297 3.647.644 3.861.620 4.354.402
Totaal Dienst 9.311.326 8.975.571 9.354.732 9.364.803
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 42
7.7.1 Formatie
7.7.2 Financiële uitgangspunten
Onderwerp Uitgangspunten
Algemeen De formatie neemt op begrotingsbasis toe met 2,43 fte. Dit is het saldo van 1. Toevoegen capaciteit aan de verplichte garantiebanen 2. In dienst nemen van de sociaal rechercheur (1FTE), welke
voorheen werd ingehuurd via SRF (dit betreft een verschuiving tussen kosten sociale recherche en personeelslasten en betekent uiteindelijk een besparing)
De personeelskosten van de extra formatie bedragen € 117.178. De totale stijging van de personeelskosten wordt daarnaast veroorzaakt door wijzigingen in CAO (€ 201.427). We zijn uitgegaan van een CAO-stijging per 1 januari 2019 van 2,5%.
Sociale Recherche De daling van deze kosten wordt veroorzaakt door het in dienst nemen van de sociaal rechercheur.
Leeuwarderadeel Er is 2019 een bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de bedrijfsvoeringslasten opgenomen op basis van het rapport van Deloitte.
Formatie de Dienst
(in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %)Vast 69,24 61,25% 69,23 62,60% 81,54 66,69% 87,74 73,45%
Tijdelijk 43,79 38,75% 41,37 37,40% 40,72 33,31% 31,72 26,55%
Totaal 113,03 100,00% 110,60 100,00% 122,26 100,00% 119,46 100,00%
Begroting 2019 Herz. begroting 2018 Jaar 2017 Jaar 2016
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 43
7.8 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en –lasten, de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2019. Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer.
Begroting
2019
Herziene
begroting
2018
Voorlopige
cijfers 2017Jaar 2016
Lasten
Werk, Participatie en Inkomen 27.826.421€ 27.659.653€ 29.941.057€ 38.501.779€
Armoedebestrijding 3.203.960€ 3.099.682€ 3.187.194€ 3.482.285€
Wmo en Jeugdwet 23.257.139€ 23.257.139€ 28.417.997€ 28.580.158€
Bedrijfsvoering 10.335.706€ 10.145.101€ 10.533.308€ 10.600.497€
Totaal lasten 64.623.227€ 64.161.575€ 72.079.556€ 81.164.719€
Baten
Werk, Participatie en Inkomen 582.446€ 714.868€ 819.794€ 660.170€
Armoedebestrijding 176.118€ 177.358€ 539.575€ 180.712€
Wmo en Jeugdwet 607.199€ 607.199€ 613.412€ 533.057€
Bedrijfsvoering 1.024.380€ 1.169.530€ 1.178.576€ 1.235.695€
Totaal baten 2.390.144€ 2.668.956€ 3.151.357€ 2.609.633€
Resultaat -62.233.083€ -61.492.620€ -68.928.199€ -78.555.086€
Dekking
Rijksbijdragen
Gebundelde Uitkering -€ -€ 23.993.938€ 23.299.092€
Vangnetuitkering -€ -€ 671.603€ 636.500€
Bbz -€ -€ 40.543€ 26.385€
Huishoudelijke hulp toeslag -€ -€ -€ 1.494.260€
Totaal rijksbijdragen -€ -€ 24.706.084€ 25.456.238€
Gemeentelijke bijdragen
Werk, Participatie en Inkomen 27.243.974€ 26.944.785€ 4.415.179€ 13.879.632€
Armoedebestrijding 3.027.842€ 2.922.324€ 2.647.619€ 3.301.573€
Wmo en Jeugdwet 22.649.940€ 22.649.940€ 27.804.585€ 26.552.840€
Bedrijfsvoering 9.311.326€ 8.975.571€ 9.354.732€ 9.364.803€
Totaal gemeentelijke bijdragen 62.233.083€ 61.492.620€ 44.222.115€ 53.098.849€
Totaal dekking 62.233.083€ 61.492.620€ 68.928.199€ 78.555.085€
Netto resultaat -€ -€ -€ -€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 44
7.9 Begroting EMU-saldo
7.10 Begroting vermogen en financieel resultaat
EMU-Saldo
2020
(prognose)
2019
(prognose)
2018
(prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) € 0 € 0 € 0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie € 170.000 € 170.000 € 170.000
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste
van de exploitatie € 0 € 0 € 0
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd € 50.000 € 50.000 € 470.000
Baten uit bijdragen van andere overheden, de
Europese Unie en overigen, die niet op de
exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering
zijn gebracht bij post 4 € 0 € 0 € 0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantwoord € 0 € 0 € 0
EMU-Saldo € 120.000 € 120.000 € -300.000
Verwachte omvang 1 januari
2019
31 december
2019
Eigen vermogen 654.806€ 654.806€
Voorzieningen 196.004€ 91.172€
Vlottende schulden < 1 jaar 6.824.000€ 6.824.000€
Overlopende passiva 5.087.000€ 5.087.000€
12.761.810€ 12.656.978€
Verwachte omvang 2019
Financieel resultaat -€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 45
8 Paragraaf Risico’s 2019
8.1 Algemeen
De Dienst heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de interne controle. Interne controle of informatiecontrole is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op het gebied van:
de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging de naleving van relevante wet- en regelgeving, rechtmatigheid, beleidsrichtlijnen en
procedures risicomanagement
De interne controle wordt deels uitgevoerd in de zogenaamde 1e lijnscontrole door collegiale toetsing en in de 2e lijnscontrole door de interne controleur. De 1e lijnscontrole ontwikkelt zich bij de Dienst steeds verder, waarbij risico's beter in beeld zijn en kwaliteit gewaarborgd wordt. Sinds 2015 is de complexiteit binnen het Sociaal Domein toegenomen. Deze toename heeft geleid tot een aanpassing van de interne controle. De Dienst zet naast de bestaande controles in op kwalitatieve controles en data-analyses. Bij kwalitatieve controles gaat het om vastleggingen op het gebied van prestatielevering en het verzamelen van de bewijsstukken waaruit dit blijkt. Hierdoor verkleint het risico op onrechtmatige bestedingen van middelen. Bij data analyses gaat het om analyse van gegevens (lijstwerk, query’s etc.) van waaruit fouten kunnen worden opgespoord en opgelost, dan wel van waaruit kan blijken dat bepaalde data goed is ingevuld. De insteek vanuit de Dienst is om van procesgerichte controle het accent te verleggen naar risicogerichte controle. Dit betekent minder controle waar het risico laag is, meer controle waar het risico hoog. Bij Wmo en Jeugdwet, waar de rechtmatigheidsrisico’s het hoogst zijn gebleken, wordt aan de hand van de beschreven processen een risico-inventarisatie gemaakt en worden de beheersmaatregelen in kaart gebracht.
8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken;
B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
Weerstandscapaciteit per:
01-01-2020
(prognose)
01-01-2019
(prognose)
01-01-2018
(realisatie)
Exploitatie
Structurele weerstandscapaciteit 100.000€ 100.000€ 100.000€
Vermogen (balans)
Reserve uitvoeringslasten 654.806€ 654.806€ 654.806€
Incidentele weerstandscapaciteit 654.806€ 654.806€ 654.806€
Totale weerstandcapaciteit 754.806€ 754.806€ 754.806€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 46
De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Daarnaast heeft het bestuur besloten een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2019 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2019 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.
8.3 Risico’s Begroting 2019
Programma Omschrijving risico
Algemeen Voor alle programma’s in de begroting geldt dat sprake is van zogenaamde open-eindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. De kans op afwijkingen is het grootst binnen de programmaonderdelen Inkomen, Wmo en Jeugd.
Wmo De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed in te schatten op basis van een prognose door het CAK (ook in verband met onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt onderschreden/overschreden. Het kabinet is van plan met ingang van 2019 een eenvoudig eigen bijdrage-abonnementstarief van € 17,50 per vier weken te introduceren, voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo voorzieningen. De eigen bijdragen worden daardoor niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Hierdoor worden uitvoeringskosten en administratieve lasten verlaagd (dit geldt met name voor het CAK). Het CPB heeft berekend dat gemeenten landelijk € 290 miljoen minder inkomsten hebben als gevolg van het nieuwe abonnementstarief. Het kabinet compenseert € 145 miljoen (de helft). De andere helft komt dus voor rekening van de gemeenten zelf. Daar komen nog mogelijke kosten bij, omdat het gebruik van voorzieningen toe kan nemen door het lagere abonnementstarief. Dit kan namelijk een aanzuigende werking hebben, zo stelt de VNG. AMvB reële prijs Wmo: Begin 2019 wordt de toepassing van de AMvB geëvalueerd. Deze AMvB stelt dat wij voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moeten stellen (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit).
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 47
Zie tevens paragraaf 7.6.2 voor de voornaamste financiële risico’s inzake de Wmo.
Jeugd (Risico zeer hoog)
Voor de berekening van het budget ‘Inkoop Regionaal/Bovenregionaal’, onderdeel Specialistische Jeugdhulp, is een gemiddelde prijs per indicatie op basis van de inkoop 2018 opgenomen (zie tevens paragraaf 7.8.2). Op dit moment is de verwachting dat de gemiddelde prijs zal dalen door de nieuwe inkoop 2018. Hierbij is wel verondersteld dat trajecten gemiddeld een jaar duren. Voor Hoogspecialistische Jeugdhulp is een budget opgenomen van 10% van het budget Inkoop Regionale en Bovenregionale Jeugdzorg, onderdeel Specialistische Jeugdhulp. Dit betreft een grove schatting. Zie tevens paragraaf 7.6.2 voor de voornaamste financiële risico’s inzake de Jeugdwet.
Bedrijfsvoering Per 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden, dit brengt een financieel risico met zich mee van maximaal 4% van de wereldwijde omzet per gebeurtenis.
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om toezicht te houden op de dienstverlening Wmo, met name op het gebied van calamiteiten. De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan. Indien er sprake is van een calamiteit dan is er kans op escalatie door:
De opkomst van sociale media en de snelheid van nieuws in combinatie met toegenomen transparantie in de zorg en nadruk op ‘slecht nieuws’.
De maatschappelijke zero-tolerance voor ‘fouten’ en restrisico’s (enige mate van onveiligheid).
Maatschappelijke zorgen over beloning, verkwisting van middelen en privacy.
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 48
9 Besluit tot vaststelling
BESLUIT TOT VASTSTELLING
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Besluit:
Vast te stellen de Begroting 2019 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema, Voorzitter
De heer M.J. Jellema, Secretaris
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 49
Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering
De verdeling van de kosten van de bedrijfsvoering heeft conform de Gemeenschappelijke Regeling 2015, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.
1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen.
2. Alle extra uitvoeringskosten van de Dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de Dienst.
3. Alle extra kosten van de Dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling.
b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de Bedrijfsvoering van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten:
1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten.
2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden.
3. Inwonertal, Wmo- en Jeugdvoorzieningen en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt.
* Het aantal inwoners per 1 januari 2019 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 februari 2018).
Gemeente
Aantal
inwoners per
1-1-2019*
Prognose aantal
uitkeringsgerechtigden
per 1-1-2019
Prognose aantal
Wmo-
voorzieningen
per 1-1-2019
Prognose aantal
Jeugd-
voorzieningen
per 1-1-2019
Harlingen 15.779 553 1.741 362
Waadhoeke 46.137 1.111 4.429 1.028
Terschelling 4.885 29 287 90
Vlieland 1.131 11 95 21
Totaal 67.932 1.704 6.552 1.501
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 50
Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Navolgend worden de gemeentelijke bijdragen gepresenteerd. Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 7.4 de financiële samenvatting.
Gemeentelijke bijdrage Werk, Participatie en Inkomen
GemeenteBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Afwijking
Waadhoeke 17.916.431 17.596.297 320.133
Harlingen 8.817.762 8.886.789 -69.027
Terschelling 405.465 347.694 57.770
Vlieland 104.317 114.004 -9.687
Totaal Dienst 27.243.974 26.944.785 299.189
Gemeentelijke bijdrage Armoedebestrijding
GemeenteBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Afwijking
Waadhoeke 2.046.107 1.958.867 87.240
Harlingen 881.637 877.995 3.642
Terschelling 77.709 67.909 9.800
Vlieland 22.389 17.553 4.836
Totaal Dienst 3.027.842 2.922.324 105.518
Gemeentelijke bijdrage Wmo en Jeugdwet
GemeenteBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Afwijking
Waadhoeke 15.644.765 15.644.765 0
Harlingen 5.700.371 5.700.371 0
Terschelling 1.049.085 1.049.085 0
Vlieland 255.719 255.719 0
Totaal Dienst 22.649.940 22.649.940 0
Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering
GemeenteBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Afwijking
Waadhoeke 6.197.100 6.002.775 194.326
Harlingen 2.606.121 2.481.497 124.623
Terschelling 399.379 386.240 13.139
Vlieland 108.726 105.059 3.667
Totaal Dienst 9.311.326 8.975.571 335.755
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 51
Gemeentelijke bijdrage Totaal
GemeenteBegroting
2019
Herziene
begroting
2018
Afwijking
Waadhoeke 41.804.404 41.202.704 601.699
Harlingen 18.005.890 17.946.652 59.238
Terschelling 1.931.638 1.850.929 80.709
Vlieland 491.150 492.335 -1.184
Totaal Dienst 62.233.083 61.492.620 740.462
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 52
Bijlage C Concept organogram per 1 januari 2019
Team Werk en Participatie
Team Wmo en Jeugdwet
Directeur
Team Inkomen
Claimbeoordelaar
Consulent Inkomen
Junior Consulent Inkomen
Adviseur Sociaal
Domein
Medewerker Handhaving
Handhaver Inkomen
Team Financieel Beheer en
Informatisering
Team Interne Zaken
HRM
Opleidingsadviseur
Projectmedewerker
Communicatie
Directie Secretariaat
Huismeester
DIV
Team Inkomensadministratie
Casemanager Werk & Participatie
Administratief
Medewerker Werk & Participatie
Adviseur Sociaal
Domein
Procesondersteuner
Baliemedewerker
Financiële Administratrie
Planning & Control
AO/IC
Adviseur ICT
Functioneel beheer
Security officer
Adviseur Wmo en Jeugdwet
Adviseur Sociaal Domein
Medewerker Administratie Wmo en Jeugdwet
Handhaver Wmo en Jeugdwet
Administrateur
Medewerker Inkomensadministratie
Medewerker
Ondersteuning Inkomens-debiteurenadministratie
Invordering
Strategisch Adviseur Sociaal Domein
Pastiel Teamleider
Accountmanager
Mobiliteitscoach
W&O
Medewerker Gebiedsteams
Team Beleid
Juridisch Beleid
Beleid P-wet
Beleid Wmo
Beleid Jeugd
Beleidsondersteuner
Bezwaar & Beroep
Inkoop
Contractbeheerder
Datum 01-03-2018
Adviseur Informatisering
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 53
Bijlage D Specificatie personeelslasten
Uitsplitsing PersoneelslastenBegroting
2019 €
Begrote
formatie
2019 (Fte)
Begrote
dekking
2019
Herziene
Begroting
2018 €
Herziene
begrote
formatie
2018 (Fte)
Herziene
begrote
dekking
2018
Personeel op aanstelling
Directie en management 777.637€ 8,00 -€ 736.139€ 7,89 -€
Adviseurs 182.121€ 1,89 -€ 265.380€ 2,89 -€
Werk en Participatie 882.719€ 14,91 428.254€ 860.180€ 14,91 417.795€
Inkomen 953.610€ 15,49 -€ 891.995€ 14,49 -€
Wmo en Jeugdwet 1.016.020€ 17,16 -€ 959.719€ 17,16 -€
Beleid 665.435€ 9,19 -€ 641.599€ 9,22 -€
Inkomensadministratie 420.838€ 7,28 -€ 408.038€ 7,44 -€
Interne Zaken 483.669€ 8,06 -€ 470.486€ 8,06 -€
Informatisering 497.938€ 7,22 -€ 482.837€ 7,22 -€
Financieel Beheer 394.290€ 6,22 -€ 381.914€ 6,22 -€
Garantiebanen 88.203€ 2,85 5.059€ 57.035€ 1,44 7.177€
Langdurig zieke medewerkers (incidenteel) 214.441€ 0,00 -€ 262.601€ 0,00 -€
Totaal Personeel op aanstelling 6.576.918€ 98,27 433.313€ 6.417.923€ 96,95 424.972€
Personeel op inhuur/payroll
Inkomen 79.315€ 0,89 -€ 76.999€ 0,89 -€
Wmo en Jeugdwet 263.215€ 3,87 -€ 231.919€ 3,87 -€
Beleid 6.821€ 0,11 -€ -€ 0,00 -€
Interne Zaken 121.160€ 1,67 -€ 126.673€ 1,67 -€
Totaal Personeel op inhuur/payroll 470.511€ 6,54 -€ 435.590€ 6,43 -€
Personeel gebiedsteams
Generalisten op aanstelling 91.866€ 1,44 91.866€ 89.461€ 1,44 89.461€
Totaal Personeel gebiedsteams 91.866€ 1,44 91.866€ 89.461€ 1,44 89.461€
Personeel Pastiel
Teamleiding op aanstelling 85.247€ 1,00 -€ 80.967€ 1,00 -€
Casemanagement op aanstelling 241.076€ 3,45 170.702€ 230.926€ 3,45 163.597€
Totaal Personeel Pastiel 326.323€ 4,45 170.702€ 311.893€ 4,45 163.597€
Personeelslasten projecten
Projectmedewerkers op aanstelling 133.003€ 1,67 -€ 47.135€ 0,67 -€
Projectmedewerkers op inhuur/payroll 118.086€ 0,67 -€ 96.100€ 0,67 -€
Totaal Personeel projecten 251.088€ 2,33 -€ 143.235€ 1,33 -€
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân 7.716.706€ 113,03 695.880€ 7.398.101€ 110,60 678.030€
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 54
Bijlage E Beleidsindicatoren BBV
Beleidsindicator Eenheid Periode De Dienst
1. Formatie Fte per 1.000 inwoners 2019 1,66
2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2019 1,34
3. Apparaatskosten Kosten per inwoner 2019 137,07€
4. Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2019 6,1%
5. Overhead % van totale lasten 2019 52,1%
Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 55
Bijlage F Afkortingenlijst
Lijst gehanteerde afkortingen
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
AO/IC Administratieve Organisatie/Interne Controle
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCT Beleidscoördinatieteam
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV Bedrijfsvoering
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
DIV Digitale Informatie Voorziening
EMU Economische en Monetaire Unie
ESF Europees Sociaal Fonds
FTE Full-Time Eenheid
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
HH/HV Huishoudelijke Hulp/Verzorging
HRM Human Resources Management
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
IOW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen
IV3 Informatie voor Derden
LTA Landelijk Transitie Arrangement
NWF Noord-West Friesland
P&C Planning & Control
P&O Personeel & Organisatie
PGB Persoonsgebonden Budget
PIM Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
POSD Projectorganisatie Sociaal Domein
PR Participatie Regulier
PZ Participatie Zwaar
SDF Sociaal Domein Friesland
SSL Shared Servicecentre Leeuwarden
SVB Sociale Verzekerings Bank
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TMP Team Maatschappelijke Participatie
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
ZR Zelfredzaamheid Regulier
ZZ Zelfredzaamheid Zwaar