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República Dominicana S Se e c c r r e e t t a a r r í í a a d d e e E Es s t t a a d d o o d d e e S Sa a l l u u d d P Pú ú b b l l i i c c a a y y A A s s i i s s t t e e n n c c i i a a S So o c c i i a a l l PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010 Santo Domingo, D. N Enero, 2010

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Page 1: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

República Dominicana

SSeeccrreettaarrííaa ddee EEssttaaddoo ddee SSaalluudd PPúúbblliiccaa yy AAssiisstteenncciiaa SSoocciiaall

PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010

Santo Domingo, D. N Enero, 2010

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Contenido del Informe

1. Análisis Presupuesto Aprobado Año 2010

2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa,

Subprograma y Actividad

3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta y Subcuenta del Gasto Año 2010

4. Presupuesto Aprobado de la Inversión Pública (Proyectos)

5. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Publicas

6. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Descentralizadas

7. Anexos

a. Presupuesto Fondos Reponibles Direcciones Provinciales y Áreas de Salud

b. Presupuesto Fondos Reponibles Servicios Regionales de Salud y

Mantenimiento Clínicas Rurales.

c. Fondos Reponibles Establecimientos de Salud

d. Relación Organizaciones No Gubernamentales

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Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

“Año de la Reactivación Económica Nacional”

Subsecretaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Planificación y Sistema de Salud

Análisis Presupuesto Aprobado

Año 2010

Las principales acciones de gestión emprendidas durante el año 2009 en el sistema nacional de

salud del país han desarrollado un espacio de concertación, construcción de consenso, equidad y

gobernabilidad social, lo cual ha impactado positivamente en los principales indicadores de salud

de la población y en la consolidación de metas de coberturas alcanzadas.

La direccionalidad de las acciones desarrolladas durante el año 2009 y las planificadas para el

próximo año viene dada por el Plan Decenal de Salud, constituyendo este instrumento

fundamental para el desarrollo del sistema nacional de salud en el marco de lo establecido en las

leyes vigentes.

Las intervenciones que se han estado llevando a cabo han estado dirigidas a la implementación de

un conjunto de reformas legales reglamentarias, la introducción de practicas de gestión y de

organización en procura de reformar y modernizar el sistema sanitario del país, el mantenimiento

de las cobertura de los principales programas, la recuperación de los establecimientos de salud en

sus principales servicios y la delegación de competencias a dos Servicios Regionales de Salud.

La planificación y formulación presupuestaria para el año 2010 se enmarcaran en las propuestas

de Gobierno, los logros del Sistema Dominicano de Seguridad Social en el ámbito del régimen

contributivo y subsidiado, las propuestas consensuada del PLANDES y los desafíos reciente de la

crisis internacional del petróleo y los alimentos, con su consecuente impacto en la situación de

salud de la población.

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En este escenario se establecen las siguientes premisas presupuestarias, sobre la cual se formulara

el presupuesto para el próximo año:

1. Fortalecer el Rol Rector y Regulador

a. Fortalecimiento de las Direcciones Provinciales de Salud mediante la delegación

de funciones y asignación de recursos

b. Concretar los compromisos institucionales para la gestión de presupuesto por

resultado

c. Avanzar en el desarrollo del Sistema de Información General en Salud

d. Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Publica

e. Completar la reorganización institucional

f. Aplicación del nuevo marco regulatorio del sistema de administración publica

g. Aplicar los procedimientos mínimos para la implementación del Sistema de

Rendición de Cuentas en los establecimientos y direcciones provinciales de salud

h. Continuar con el proceso de aplicación de los nuevos instrumentos de gestión

financiera, ley de compras y contrataciones, etc.

i. Fortalecer las relaciones internacionales de cooperación para las acciones

sanitarias, mediante el intercambio técnico y científico, y presentación de

propuestas de corto, mediano y largo plazo.

j. Dar continuidad al desarrollo del conjunto de acciones establecidas en el Plan

Nacional Decenal de Salud (PLANDES), dirigidas al logro de los objetivos

estratégicos que garanticen la transformación de la situación de salud de la

población con un enfoque de equidad y justicia social.

k. Fortalecimiento de la Participación Social y la intersectorialidad en el Sistema

Nacional de Salud.

2. Incremento del Presupuesto Público de Salud Colectiva con la finalidad de desarrollar

acciones de promoción, prevención del riesgo y control de las enfermedades aumentando

la cobertura de los programas con un incremento equivalente a un 30.0% con respecto al

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presupuesto del año actual, dando respuesta a la deuda social acumulada y los Objetivos

de Desarrollo del Milenio.

• Reducir las Muertes Maternas e Infantiles

• Mejorar la calidad de la atención con énfasis en el primer nivel

• Detener y reducir la propagación de VIH/SIDA – ITS

• Enfermedades transmisible: Malaria, Dengue, Leptopirosis, Inmunoprevenibles

• Detener y reducir la incidencia de la Tuberculosis

• Fortalecer el programa de Rabia

3. Fortalecer los Servicios Regionales de Salud

a. Continuar con el proceso de transferencia de competencias a los SRS, iniciado el

1ero. de Julio de 2009, con la firma de los convenios de gestión con las Regiones

VI y VIII.

i. Definición de modalidad de asignación de recursos, para cubrir gastos de

nómina del personal del SRS y compras para el cumplimiento de los

objetivos asistenciales y de desarrollo

ii. El monto del presupuesto de las regiones descentralizadas estará basado en

el plan elaborado por estos SRS de acuerdo a la metodología establecida

por SESPAS.

b. Desarrollar las capacidades y acompañar a los SRS en el desarrollo de la función

de provisión, sistema administrativo financiero, gestión de recursos, gestión de

información (flujo de información DPS/Centros de salud, sistema de monitoreo y

evaluación, etc.

c. Desarrollo y fortalecimiento del primer nivel de atención (Completar el proceso

de conformación de la UNAP’s, designación de médicos colegiados)

d. Mantenimiento del fondo reponible de los centros de salud de las Regiones que no

han firmado convenio y contemplan fondos reponibles para nuevos centros de

salud

e. Implementar el sistema de monitoreo, evaluación e incentivo a los recursos

humanos en salud.

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4. Ejecución de programas especiales para mejorar y modernizar la gestión de los

hospitales (sistema de facturación, Cirugía electiva, mantenimiento preventivo equipos,

Telemedicina, Higienización, implementación de las estrategias para la recuperación de

equipos de los centros de salud. etc.)

5. Asegurar una adecuada respuesta del Sistema Nacional de Salud ante las

emergencias y desastres.

6. Fortalecer el sistema estratégico estructural y programático de garantía de la

calidad

a) Dar seguimiento a los mecanismos y estrategias para alcanzar los estándares de

calidad establecidos en los diferentes niveles de salud a nivel nacional.

b) Coordinar el desarrollo, monitoreo y evaluación del conjunto de normas e

instrumentos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

c) Dirigir e implementar las acciones de desarrollo, monitoreo y evaluación de las

normas e instrumentos para la habilitación y acreditación de establecimientos y

servicios de salud incluyendo las relacionadas con la habilitación de los Servicios

Regionales de Salud.

d) Elaborar y/o actualizar los protocolos de atención y las guías clínicas de los

servicios especializados, a partir de las normas de SESPAS y con la participación

de los equipos estratégicos de cada SRS.

e) Vigilar el acceso universal a medicamentos esenciales.

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7. Desarrollo y Administración de Recursos Humanos

a) Mejoría de la condición salarial a los profesionales y técnicos de la salud que

representaría un incremento de RD$1,098.6 millones con un aumento de 15%

hasta un incremento de RD$2,197.2 millones para un 30% (basado en el reporte de

nomina del mes de febrero)

b) Formación de los Recursos Humanos a través del desarrollo de un programa

intensivo de capacitación

c) Creaciones de plaza para poner en funcionamiento nuevos hospitales.

d) Incremento de plazas de Médicos pasantes de ley, postgrado y Residentes.

e) Implementación de la carrera sanitaria

f) Reorganización base de datos de SASP

g) Ubicación del personal en su lugar de trabajo – Depurar Nomina

8. Desarrollo de un plan de inversión en salud, donde se contemplan los proyectos

clasificados de acuerdo a la tipología establecida:

• Proyectos de Capital Fijo, con los componentes de infraestructura y equipamiento

• Proyectos de Capital Humano, como son los de capacitación, alimentación,

fortalecimiento institucional.

• Proyectos de Generación de Conocimiento, que incluye investigación, diagnostico,

inventario.

9. Prestación de servicios de asistencia social

a. Medicamentos a pacientes de escasos recursos b. Pago atenciones médicas c. Ayudas económicas y en especie de los recursos de la institución.

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El presupuesto aprobado para el año 2010 a la Secretaría de Estado de Salud Pública y

Asistencia Social ascendió a un monto de RD$36,033,871,310.00 distribuidos de la siguiente

manera: para los Recursos Externos y Contrapartida, destinados al desarrollo de Proyectos de

salud RD$3,046,532,377.00, ( 8.45%), transferencias a las Instituciones Públicas que ofrecen

servicios de salud y a las descentralizadas vinculadas a agua y saneamiento ambiental

RD$14,237,214,727.00 ( 39.51%) para el desarrollo de las funciones propiamente de Salud

Publica RD$18,750,124,206.10 (52.04%)

De acuerdo al objeto del Gasto el presupuesto aprobado a la función salud publica

(RD$18,750,124,206.10 millones) el 66.17% esta dirigido al pago de los Servicios Personales,

5.02% a Servicios no personales que incluyen servicios de comunicaciones, servicios básicos,

publicidad, viáticos, alquileres, reparaciones menores, entre otros, 23.53% destinados a

materiales y suministro como son la papelería, medicamentos, combustibles, útiles de oficina,

material de limpieza, entre otros, 0.50% dirigidos a la realización de ayudas y donaciones a

personas de escasos recursos y 4.0% a la adquisición de maquinarias y equipos entre ellos

equipos médicos, y a construcciones y mejoras.

Con mira a modernizar los procesos administrativos y de gestión para hacerlos mas eficientes

y asegurar la mayor transparencia y el Fortalecimiento Institucional de cara al desarrollo de los

recursos humanos fueron asignados RD$1,482,437,365.00 millones, de estos RD$622,437,444.00

están destinados al pago de los servicios personales, RD$845,046,739.00 dirigidos a cubrir la

carga fija de la secretaria, RD$14,953,182.00 para el desarrollo de los recursos humanos.

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la conducción de la Gestión del Servicio

Nacional de Salud y de regular la producción social de salud, formular dirigir y conducir las

políticas y acciones sanitarias fueron asignados RD$2,267,130,977.00 de los cuales

RD$64,568,196.00 corresponden a la conducción del SNS, RD$189,685,179.89 para los fondos

reponibles a las Direcciones Provinciales de Salud, dirigidos al desarrollo de las competencias a

nivel local en el ejercicio de la rectoría y provisión de los servicios de salud colectiva,

RD$1,966,938,910.00 para el pago de los servicios personales al personal de las DPS y

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Promotores de Salud, así como RD$33,811,333.00 dirigidos al pago del personal de la

Subsecretaria de Planificación y Desarrollo.

Con miras a garantizar la calidad de la atención en salud fueron aprobados RD$114,476,507.00

de estos RD$39,311,645.00 están destinados a la regulación y garantía de la salud,

RD$75,164,862.00 para el pago de los servicios personales.

Con el propósito de fortalecer los programas de Salud Colectiva por medio del desarrollo de

acciones de promoción, prevención del riesgo y enfermedades, fueron aprobados

RD$1,140,727,896.00 los cuales incluyen RD$691.5 millones destinados al desarrollo de la

capacidad resolutiva de los programas de salud y los gastos operativos de la subsecretaria de

salud colectiva y sus dependencias, RD$286.6 millones destinados a los sueldos de las

dependencias de la Subsecretaria de Salud Colectiva, RD$15,868,073.00 para el Consejo

Presidencial del SI DA( COPRESIDA)

Como forma de contribuir significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud,

relacionados directa e indirectamente con la prestación de servicios de salud y el propósito de

desarrollar la función de coordinación, supervisión y control de la provisión de servicios fue

asignada una partida de RD$15.6 millones destinado a cubrir los Fondos Reponibles de la

Oficina de los Servicios Regionales de Salud.

Para el fortalecimiento del primer nivel de atención fue aprobado un presupuesto ascendente a

RD$748.5 el cual incluye RD$120.0 para la compra de medicamentos y útiles menores médicos

quirúrgicos para las clínicas rurales, RD$28.8 millones dirigidos al Fondo de Mantenimiento de

las Clínicas Rurales, RD$30.0 millones para apoyar el desarrollo del primer nivel de atención y

RD$569.4 millones dirigidos al pago de los servicios personales de los centros de primer nivel de

atención.

Para Garantizar el financiamiento a los establecimientos de salud, el aumento de cobertura de los

servicios ofrecidos a la población se contemplan RD$1,714,584,000.00 destinados a los fondos

reponibles de los centros de salud, distribuidos según su capacidad resolutiva.

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Para la rehabilitar y equipamiento de la red nacional de los servicios de salud y mejorar las

atenciones brindadas a la población, fueron aprobados RD$720.8 millones.

Para satisfacer la demanda de medicamentos dirigidos a pacientes con deficiencia renal y

enfermedades crónicas fueron aprobados RD$739,970,304.00 lo que representa un incremento de

60% en relación al año 2009 y RD$8,617,230,548.00 para el pago al personal de los hospitales.

Para contribuir al fortalecimiento de los programas sociales se aprueba una partida ascendente a

RD$440,059,990.00 lo cual incluye RD$89.8 millones destinados a cubrir las ayudas ocasionales

y en especies a personas de escasos recursos económicos, además de RD$144,000,000.00 para el

programa de suministro de leche, RD$167,806,622.00 para el pago de sueldos al personal de

Asistencia Social.

Dentro del programa de transferencias a instituciones públicas como son Organizaciones No

Gubernamentales, Plaza de la Salud, Hospital de Herrera, Guarderías y Hogares, Centros

Nutricionales, Institutos Preparatorios, CEMADOJA, entre otras, se aprobó un monto de

RD$2,245,764,271.00, con un incremento de 10.0% con respecto al año 2009. Dicho

incremento incluye los recursos para el pago de la regalía al personal de CEDIMAT, Hospital

de Herrera, Plaza de la Salud, CEMADOJA, Hospital Vinicio Calventi, Traumatológico de la

Vega Y CECANOT.

El presupuesto destinado a cubrir las transferencias a Organizaciones no Gubernamentales

(ONG´s) se mantuvo en RD$425.0 millones.

Como aporte a Instituciones Descentralizadas como son INAPA, CASSD, CONAPOFA, IDSS,

Cruz Roja Dominicana, Consejo Nacional de Seguridad Social, se aprobó un monto de

RD$11,991,450,456.00

El presupuesto aprobado para inversión, ascendió a RD$3,046,532,377.00 de los cuales

RD$2,976,700,882.00 corresponden a recursos externos y RD$69,831,495.00 a recursos

nacionales.

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Absoluta Porcentual (%)

01 ACTIVIDADES CENTRALES

0001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 14,739,380.00 12,060,000.00 -2,679,380.00 -18.180002 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9,570,260.00 4,953,182.00 -4,617,078.00 -48.240003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1,405,462,659.00 1,465,424,183.00 59,961,524.00 4.270004 APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 552,002,527.00 193,156,471.00 -358,846,056.00 -65.01

TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES 1,981,774,826.00 1,675,593,836.00 -306,180,990.00 -127.16

11 CONDUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD0001 CONDUCCIÓN SECTORIAL DE SALUD 26,743,509.00 20,743,000.00 -6,000,509.00 -22.440002 MODULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 17,991,095.00 10,000,000.00 -7,991,095.00 -44.420003 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA 29,173,913.00 28,984,958.00 -188,955.00 -0.650004 EJERCICIO DE LA RECTORÍA A NIVEL LOCAL 1,974,288,639.00 2,168,751,448.00 194,462,809.00 9.850005 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 41,148,565.00 38,651,571.00 -2,496,994.00 -6.07

TOTAL CONDUCCION Y FORT. DE LA GESTION EN SALUD 2,089,345,721.00 2,267,130,977.00 177,785,256.00 -63.72

12 GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN

0001 GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS 37,816,652.00 20,000,000.00 -17,816,652.00 -47.110002 ARMONIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 3,845,000.00 3,845,000.00 0.00 0.000003 HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS 13,486,915.00 7,927,497.00 -5,559,418.00 -41.220004 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD 12,691,094.00 7,500,000.00 -5,191,094.00 -40.900005 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 69,405,782.00 75,204,010.00 5,798,228.00 8.35

TOTAL GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION 137,245,443.00 114,476,507.00 -22,768,936.00 -120.8813 SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA

0001 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 15,605,000.00 13,605,000.00 -2,000,000.00 -12.820002 PROMOCIÓN Y CONTROL MATERNO INFANTIL 107,593,959.00 107,593,959.00 0.00 0.000003 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 99,574,782.00 79,574,782.00 -20,000,000.00 -20.090004 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 67,980,538.00 67,980,538.00 0.00 0.000005 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD BUCAL 32,780,000.00 27,780,000.00 -5,000,000.00 -15.250006 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MENTAL 15,326,400.00 10,326,400.00 -5,000,000.00 -32.620007 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN 41,856,099.00 36,856,099.00 -5,000,000.00 -11.950008 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDA POR

VECTORES81,819,367.00 81,819,367.00 0.00 0.00

0009 SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN 102,901,497.00 202,901,497.00 100,000,000.00 97.18

PROG. SUBPROG. ACTIV.

Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010

DiferenciaPresupuesto Aprobado

Año 2010Presupuesto Aprobado

Año 2009DENOMINACION

Por Programa, Subprograma y Actividad

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Absoluta Porcentual (%)

0010 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS 16,200,000.00 16,200,000.00 0.00 0.000011 CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 30,674,320.00 20,674,320.00 -10,000,000.00 -32.600012 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 7,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 42.860013 ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES 13,700,000.00 8,700,000.00 -5,000,000.00 -36.500014 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 10,478,855.00 7,478,855.00 -3,000,000.00 -28.630015 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL HIV/SIDA 15,868,073.00 15,868,073.00 0.00 0.000016 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 473,259,788.00 433,369,006.00 -39,890,782.00 -8.430017 MEJORAMIENTO SOSTENIDO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 497,567,261.00 497,567,261.00 0.00 0.00

0018 INVESTIGACION SOBRE SALUD REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA DE GENERO

4,240,000.00 494,950.00 -3,745,050.00 -88.33

0019 FORTIFICACION Y EVALUACION DE ALIMENTOS 19,479,008.00 9,525,768.00 -9,953,240.00 -51.100020 PREV. ENF. DE TRAMISION SEXUAL Y EMBARAZOS EN ADOLEC. 7,639,650.00 -7,639,650.00 -100.000021 EVALUACION DE ALIMENTOS FORT. CON MICRONUTRIENTES 1,500,000.00 639,650.00 -860,350.00 -57.360022 PROM. Y EDU. PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAMANA 15,890,059.00 12,390,059.00 -3,500,000.00 -22.03

0023 RESPUESTA NACIONAL FRENTE AL VIH/SIDA 283,061,905.00 291,206,955.00 8,145,050.00 2.88

TOTAL SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 1,961,996,561.00 1,952,552,539.00 -9,444,022.00 -374.7714 ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS

01 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD0001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 15,000,000.00 15,600,000.00 600,000.00 4.000002 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS 662,423,959.00 790,627,949.00 128,203,990.00 19.350003 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 564,276,399.00 663,463,843.00 99,187,444.00 17.580004 EDUCACION BASICA Y PERM. EN ENF. PARA CENTRO AMERICA Y EL

CARIBE1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

Sub-Total Sub-Programa 01 1,242,700,358.00 1,470,691,792.00 227,991,434.00 40.93

PROG. SUBPROG. ACTIV.

Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009- 2010

DiferenciaPresupuesto Aprobado

Año 2010Presupuesto Aprobado

Año 2009DENOMINACION

Por Programa, Subprograma y Actividad

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Absoluta Porcentual (%)

02 SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION

0001 SERVICIOS DE CONSULTA 8,045,670.00 7,410,926.00 -634,744.00 -7.890002 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 13,841,956.00 13,687,200.00 -154,756.00 -1.120003 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS 9,063,172.00 7,204,393.00 -1,858,779.00 -20.510004 PROMOCION Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 49,662,773.00 30,000,000.00 -19,662,773.00 -39.590005 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 632,720,646.00 690,237,947.00 57,517,301.00 9.090051 Instalacion y Equipamiento de Unids. De Atencion Primaria en la Serie

DPL/BM584,000,000.00

Sub-Total Sub-Programa 02 713,334,217.00 1,332,540,466.00 35,206,249.00 -60.02

03 SERVICIOS ATENCIÓN ESPECIALIZADA

0001 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 821,620,053.00 821,620,053.00 0.00 0.000002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 274,205,505.00 274,205,505.00 0.00 0.000003 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 456,202,565.00 456,202,565.00 0.00 0.000004 GESTIÓN DE USUARIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 41,927,034.00 41,927,034.00 0.00 0.000005 DIAGNÓSTICOS Y SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE 47,279,521.00 47,279,521.00 0.00 0.000006 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 8,652,995,601.00 9,445,824,535.00 792,828,934.00 9.160007 CURSO INT. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 6,497,701.00 5,016,263.00 -1,481,438.00 -22.800051 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. PEDIATRICO (PROYECTO 01) 100,600,000.00 -100,600,000.00 -100.000052 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. MATERNO INFANTIL (PROY. 01) 150,000,000.00 995,235,000.00 845,235,000.00 563.490053 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL (PROY. 01) 120,900,000.00 -120,900,000.00 -100.000051 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. MONTE CRISTI (PROYECTO 02) 33,278,960.00 -33,278,960.00 -100.000052 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. HIGUEY (PROYECTO 02) 33,620,520.00 -33,620,520.00 -100.000051 CONST. HOSPITAL PROVINCIAL MONTE PLATA (PROYECTO 03) 148,850,520.00 456,300,000.00 307,449,480.00 206.55

Sub-Total Sub-Programa 03 10,887,977,980.00 12,543,610,476.00 1,655,632,496.00 356.40 TOTAL ATENCION SALUD DE LAS PERSONAS 12,844,012,555.00 15,346,842,734.00 1,918,830,179.00 337.32

PROG. SUBPROG. ACTIV.

Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010

DiferenciaPresupuesto Aprobado

Año 2010Presupuesto Aprobado

Año 2009DENOMINACION

Por Programa, Subprograma y Actividad

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Absoluta Porcentual (%)

15 ASISTENCIA SOCIAL

0001 ATENCIÓN AL MENOR 37,632,722.00 50,922,177.00 13,289,455.00 35.31

0002 ATENCIÓN AL ANCIANO 101,091,720.00 93,077,823.00 -8,013,897.00 -7.930003 APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES 111,911,042.00 117,428,537.00 5,517,495.00 4.93

0004 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 163,676,154.00 178,631,453.00 14,955,299.00 9.14

TOTAL ASISTENCIA SOCIAL 414,311,638.00 440,059,990.00 25,748,352.00 41.45 SUBTOTAL SIN INCLUIR TRANSFERENCIAS 19,428,686,744.00 21,796,656,583.00 1,783,969,839.00 -307.77

98 00 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALESONG`s 425,013,440.00 425,013,440.00 0.00 0.00Hospital Salvador B. Gautier 645,120.00 645,120.00 0.00 0.00Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición (IDAN) 163,200.00 163,200.00 0.00 0.00Centro de Investigación en Salud Materno Infantil (CENISMI) 277,752.00 277,752.00 0.00 0.00Hogares Escuelas y Ancianos 24,898,327.00 24,898,327.00 0.00 0.00Institutos Preparatorios Menores 17,949,024.00 17,949,024.00 0.00 0.00Plaza de la Salud 303,332,436.00 320,349,824.00 17,017,388.00 5.61CEDIMAT 124,429,560.00 134,798,690.00 10,369,130.00 8.33Hospital de Herrera 333,006,048.00 360,756,556.00 27,750,508.00 8.33CEMADOJA 45,217,880.00 48,986,037.00 3,768,157.00 8.33Comisión Bioética en Salud 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00CERSS 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00Hospital Dr. Vinicio Calventi 226,379,487.00 245,244,444.00 18,864,957.00 8.33Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch 199,368,295.00 215,982,320.00 16,614,025.00 8.33Centro Cardioneuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) 169,784,615.00 183,933,333.00 14,148,718.00 8.33Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante (INCORT) 21,866,204.00 21,866,204.00 0.00 0.00Hosp. Dr. Ney Arias Lora 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 TOTAL ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,937,231,388.00 2,245,764,271.00 308,532,883.00 55.61

PROG. SUBPROG. ACTIV.

Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y DESCENTRALIZADAS

DiferenciaPresupuesto Aprobado

Año 2010Presupuesto Aprobado

Año 2009DENOMINACION

Por Programa, Subprograma y Actividad

Page 15: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Absoluta Porcentual (%)

99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROSINAPA 3,866,429,327.00 4,879,562,560.00 1,013,133,233.00 26.20CAASD 1,666,538,885.00 1,458,795,748.00 -207,743,137.00 -12.47Cruz Roja Dominicana 37,420,828.00 40,539,230.00 3,118,402.00 8.33CONAPOFA 25,045,734.00 27,132,879.00 2,087,145.00 8.33CORASAN 163,115,286.00 181,818,019.00 18,702,733.00 11.47CORAMOCA 29,660,914.00 70,165,056.00 40,504,142.00 136.56CORAROMANA 34,747,332.00 11,642,943.00 -23,104,389.00 -66.49CORABOCA CHICA 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00CORAPLATA 82,627,658.00 113,286,158.00 30,658,500.00 37.10IDSS 624,000,000.00 1,441,400,000.00 817,400,000.00 130.99Consejo Seguridad Social 2,898,675,852.00 3,736,675,851.00 837,999,999.00 28.91UASD 432,012.00 432,012.00 0.00 0.00 TOTAL ADM. DE TRANSF. DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 9,428,693,828.00 11,991,450,456.00 2,562,756,628.00 27.18 Total Transferencias 11,365,925,216.00 14,237,214,727.00 2,871,289,511.00 82.79 Total General 30,794,611,960.00 36,033,871,310.00 4,655,259,350.00 15.12

DiferenciaPresupuesto Aprobado Año

2010Presupuesto Aprobado Año

2009DENOMINACION

Por Programa, Subprograma y Actividad

PROG. SUBPROG. ACTIV.

Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010

Page 16: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Detalle Presupuesto Aprobado Año 2009

Presupuesto Aprobado Año 2010 Diferencias 2009 - 2010

Total del Capitulo 30,794,611,960.10 36,033,871,310.10 5,239,259,350.00

Sueldos (El incremento que reflejan los salarios para el año 2010 es debido a que en el año 2009 no estaba incluida la regalia pascual, es decir que no hay incremento real para creaciones de plaza)

11,491,465,881.00 12,407,539,603.00 916,073,722.00

Programa 01: Actividades Centrales 1,429,772,299.00 1,482,437,365.00 52,665,066.00

Direccion Superior y Desarrollo RR. HH. 22,249,640.00 14,953,182.00 -7,296,458.00

Carga fija SESPAS:

Teléfono 45,600,000.00 45,600,000.00 0.00

Fumigación 102,279,504.00 108,000,000.00 5,720,496.00

Publicidad e impresión 92,422,558.00 84,000,000.00 -8,422,558.00

Viáticos 18,000,000.00 6,000,000.00 -12,000,000.00

Viáticos Fuera del País 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

Seguro Vehiculo 15,000,000.00 17,000,000.00 2,000,000.00

Alquileres 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 Reparación de Obras y Equipos menores 189,723,286.00 200,000,000.00 10,276,714.00 Servicios Funerarios 1,200,000.00 200,000.00 -1,000,000.00 Servicios Técnicos Profesionales (atenciones medicas) 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 Almuerzo 19,200,000.00 12,000,000.00 -7,200,000.00

Combustible 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00

Medicamentos y utiles medico quirurgicos 206,475,955.00 198,000,000.00 -8,475,955.00

Materiales, suministro y utiles diversos 47,077,121.00 41,186,739.00 -5,890,382.00

Cuotas internacionales 22,974,000.00 17,000,000.00 -5,974,000.00

Dieta del Consejo Nacional de Salud 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00

Sueldos Programa 01 531,510,235.00 622,437,444.00 90,927,209.00

Programa 11: Conducción y Fortalec. SNS 2,089,345,721.10 2,267,130,977.10 177,785,256.00

Planificación y Desarrollo del SNS 83,944,017.00 64,568,196.00 -19,375,821.00

Fondo Reponible Direcciones Provinciales de Salud 196,812,538.10 196,812,538.10 0.00

Desarrollo y Fortalecimiento DPS 7,289,353.00 5,000,000.00 -2,289,353.00

Sueldos Personal DPS y Promotores 1,770,186,748.00 1,966,938,910.00 196,752,162.00

Sueldos Planificación y Desarrollo 31,113,065.00 33,811,333.00 2,698,268.00

Programa 12: Garantia de la Calidad de la Salud 137,245,443.00 114,476,507.00 -22,768,936.00

Desarrollo de acciones de Garantia de Calidad 73,185,161.00 39,311,645.00 -33,873,516.00

Sueldos Garantia de la Calidad 64,060,282.00 75,164,862.00 11,104,580.00

Presupuesto Aprobado Años 2009 - 2010 por Concepto del Gasto

Page 17: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Detalle Presupuesto Aprobado Año 2009

Presupuesto Aprobado Año 2010 Diferencias 2009 - 2010

Programa 13: Salud Colectiva 1,132,618,678.00 1,140,727,896.00 8,109,218.00

Programas Salud Colectiva (incluye RD$202.9 millones para el programa de vacuna)

643,490,817.00 691,490,817.00 48,000,000.00

Fortalecimientos de la Salud Colectiva (Priorizando Programas de Rabia y Dengue)

206,688,498.00 146,761,322.00 -59,927,176.00

COPRESIDA 10,383,036.00 10,326,166.00 -56,870.00

Sueldos COPRESIDA 5,485,037.00 5,541,907.00 56,870.00

Sueldos Salud Colectiva 266,571,290.00 286,607,684.00 20,036,394.00

Programa 14: Atención a las Personas 12,249,264,854.00 13,305,291,471.00 1,056,026,617.00

Subprograma 01 1,287,207,364.00 1,469,691,792.00 182,484,428.00Fondo Reponible Oficina Servicios Reginales de Salud 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00

Gastos Operativos y Programas especiales Atencion a las Personas: Incluye PROMILENIO, Mantenimiento Preventivo, Cirugia Electiva, Red de Ambulancia, Telemedicina, etc.

138,180,457.00 419,959,343.00 281,778,886.00

Rehabilitacion de la Red de servicios 662,423,959.00 720,796,454.00 58,372,495.00

Apoyo Presupuestario Recursos Externo (Por requerimiento de FMI, cuando ingresen los fondos Hacienda lo modifica para el fondo 0100)

69,831,495.00 69,831,495.00

Alquiler equipos de transporte 20,000,000.00 685,897.00 -19,314,103.00

Higienización 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00

Para cubrir Deuda Equipamiento CECANOT 300,000,000.00 86,618,776.00 -213,381,224.00

Sueldos direccion desarr y fortalec SRS 55,002,948.00 60,199,827.00 5,196,879.00

Subprograma 02 683,101,572.00 748,540,466.00 65,438,894.00Fondo Reponible clinicas rurales 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00

Medicamentos 1er. Nivel de atencion 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00

Gastos operativos primer nivel 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

Sueldos primer nivel 504,301,572.00 569,740,466.00 65,438,894.00

Subprograma 03 10,278,955,918.00 11,087,059,213.00 808,103,295.00

Fondo Reponible hospitales 1,714,584,000.00 1,714,584,000.00 0.00

Diferencia Fondo Reponible Hospitales (Destacandoaumentar Fondo Reponible de los Hospitales: DarioContreras y Rodolfo de la Cruz Lora, y Apertura de CentrosNuevos)

15,274,361.00 15,274,361.00

Medicamentos pacientes deficiencia renal y enfermedades cronicas

452,873,368.00 739,970,304.00 287,096,936.00

Sueldos Hospitales 8,111,498,550.00 8,617,230,548.00 505,731,998.00

Presupuesto Aprobado Años 2009 - 2010 por Concepto del Gasto

Page 18: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Detalle Presupuesto Aprobado Año 2009

Presupuesto Aprobado Año 2010 Diferencias 2009 - 2010

Programa 15: Asistencia Social 414,311,638.00 440,059,990.00 25,748,352.00

Medicamentos a pacientes escasos recursos 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00

Alimentación Complementaria (Leche) 138,724,442.00 144,000,000.00 5,275,558.00

Ayudas economicas y en especies 84,311,042.00 89,828,537.00 5,517,495.00

Gastos operativos Asist. Social 14,000,000.00 10,824,831.00 -3,175,169.00

Sueldos Asistencia Social 149,676,154.00 167,806,622.00 18,130,468.00

Proyectos: 1,976,128,111.00 3,046,532,377.00 1,070,404,266.00

Contrapartida 179,441,843.00 69,831,495.00 -109,610,348.00

Recursos Externos 1,796,686,268.00 2,976,700,882.00 1,180,014,614.00

Transferencias a Instituciones Publicas y Descentralizadas

11,365,925,216.00 14,237,214,727.00 2,871,289,511.00

Administración Contribuciones Especiales 1,937,231,388.00 2,245,764,271.00 308,532,883.00

Organizaciones No Gubernamentales 425,013,440.00 425,013,440.00 0.00Hospital Salvador B. Gautier 645,120.00 645,120.00 0.00

Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición 163,200.00 163,200.00 0.00Centro Nacional de Invest. en Salud Materno Infantil 277,752.00 277,752.00 0.00Guarderías, Hogares Escuelas y Ancianos 24,898,327.00 24,898,327.00 0.00Instituto Preparatorios de Menores 17,949,024.00 17,949,024.00 0.00Plaza de la Salud 303,332,436.00 320,349,824.00 17,017,388.00Centro de Diagnostico y Medicina Avanzada (CEDIMAT) 124,429,560.00 134,798,690.00 10,369,130.00Hospital de Herrera 333,006,048.00 360,756,556.00 27,750,508.00

Centro de Educ. Medica de Amistad Dominico Japonés 45,217,880.00 48,986,037.00 3,768,157.00Comisión Nacional de Bioética en Salud 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00

Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS)

40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

Hospital Dr. Vinico Calventi 226,379,487.00 245,244,444.00 18,864,957.00

Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch 199,368,295.00 215,982,320.00 16,614,025.00Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (CECANOT)

169,784,615.00 183,933,333.00 14,148,718.00

Instituto Nacional de Coordinación de Transplante (INCORT)

21,866,204.00 21,866,204.00 0.00

Hospital Dr. Ney Arias Lora 200,000,000.00 200,000,000.00

Administración de Transferencias de Pasivos y Activos Financieros

9,428,693,828.00 11,991,450,456.00 2,562,756,628.00

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 3,866,429,327.00 4,879,562,560.00 1,013,133,233.00

Cruz Roja Dominicana 37,420,828.00 40,539,230.00 3,118,402.00

Corporación de Acueducto y Alcantarillado Sto Dgo. 1,666,538,885.00 1,458,795,748.00 -207,743,137.00Corporación de Acueducto y Alcantarillado Santiago 163,115,286.00 181,818,019.00 18,702,733.00Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 29,660,914.00 70,165,056.00 40,504,142.00

Corporación de Acueducto y Alcantarillado La Romana 34,747,332.00 11,642,943.00 -23,104,389.00Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata 82,627,658.00 113,286,158.00 30,658,500.00

Consejo Nacional de Población y Familia 25,045,734.00 27,132,879.00 2,087,145.00Instituto Dominicano de Seguros Sociales 624,000,000.00 1,441,400,000.00 817,400,000.00Consejo Nacional de Seguridad Social 2,898,675,852.00 3,736,675,851.00 837,999,999.00Universidad Autónoma de Santo Domingo 432,012.00 432,012.00 0.00Corporación de Acueducto y Alcantarillado Boca Chica 30,000,000.00 30,000,000.00

Total General 30,794,611,960.10 36,033,871,310.10 5,239,259,350.00

Proyectos de Contrapartida y Recursos Externos 1,976,128,111.00 3,046,532,377.00 1,070,404,266.00

Transferencias 11,365,925,216.00 14,237,214,727.00 2,871,289,511.00

Real SESPAS 17,452,558,633.10 18,750,124,206.10 1,297,565,573.00

Presupuesto Aprobado Años 2009 - 2010 por Concepto del Gasto

Page 19: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99

Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

Garantía de la Calidad de la

Atención

Servicios de Salud Colectiva

Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social

Administración de Contribuciones

Especiales

Administración de Activos Pasivos y Transferencias

1 SERVICIOS PERSONALES 12,407,539,603.00 624,497,444.00 2,000,750,243.00 75,164,862.00 292,149,591.00 9,247,170,841.00 167,806,622.00 0.00 0.00

11 Sueldos para Cargos Fijos 7,576,599,458.00 492,512,870.00 1,453,178,273.00 56,490,939.00 221,653,048.00 5,223,592,993.00 129,171,335.00 0.00 0.00111 Sueldos fijos 7,260,570,038.00 176,483,450.00 1,453,178,273.00 56,490,939.00 221,653,048.00 5,223,592,993.00 129,171,335.00112 Sueldo fijos personal trámite pensión 316,029,420.00 316,029,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Sueldo Personal Temporero 1,343,341,117.00 0.00 40,112,820.00 0.00 2,967,405.00 1,300,260,892.00 0.00 0.00 0.00121 Sueldo Personal Contratado 1,303,228,297.00 0.00 0.00 0.00 2,967,405.00 1,300,260,892.00 0.00124 Sueldo por Serv. Especiales 40,112,820.00 0.00 40,112,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Sobresueldos 1,302,433,039.00 10,739,184.00 152,614,659.00 4,960,682.00 13,936,304.00 1,112,590,781.00 7,591,429.00 0.00 0.00131 Prima por antigüedad 406,819,721.00 689,143.00 35,128,220.00 2,169,205.00 4,457,434.00 362,076,878.00 2,298,841.00137 Compensación Serv. Seguridad 28,400.00 0.00 0.00 0.00 28,400.00 0.00 0.00138 Compensación por Resultado 839,003,050.00 9,094,464.00 113,016,439.00 2,791,477.00 9,450,470.00 699,622,812.00 5,027,388.00139 Compensación por Distancia 56,581,868.00 955,577.00 4,470,000.00 0.00 0.00 50,891,091.00 265,200.00

15 Honorarios Profesionales y Técnicos 860,400.00 860,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00151 Honorarios Profesionales y Técnicos 860,400.00 860,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Dietas y Gastos de Representación 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00161 Dieta Dentro de País 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00162 Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Gratificaciones y Bonificaciones 848,173,537.00 43,413,783.00 133,816,074.00 5,120,968.00 19,879,729.00 634,546,086.00 11,396,897.00 0.00 0.00181 Regalía Pascual 846,697,425.00 41,937,671.00 133,816,074.00 5,120,968.00 19,879,729.00 634,546,086.00 11,396,897.00183 Prestaciones Laborales 1,362,757.00 1,362,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00184 Pago de Vacaciones 113,355.00 113,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Contribuciones a la Seguridad Social 1,334,072,052.00 74,911,207.00 221,028,417.00 8,592,273.00 33,713,105.00 976,180,089.00 19,646,961.00 0.00 0.00191 Contribuciones al seguro de salud y riesgo l. 629,369,354.00 34,919,162.00 103,030,340.00 4,005,208.00 15,715,201.00 462,541,195.00 9,158,248.00192 Contribuciones al seguro de pensiones 614,159,045.00 34,968,414.00 103,175,658.00 4,010,857.00 15,737,367.00 447,095,584.00 9,171,165.00193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 90,543,653.00 5,023,631.00 14,822,419.00 576,208.00 2,260,537.00 66,543,310.00 1,317,548.00

Clasificación Objetal

Denominación Total del Capitulo 207

Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y SubcuentaValores en RD$

PRESUPUESTO APROBADO 2010

Page 20: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99

Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

Garantía de la Calidad de la

Atención

Servicios de Salud Colectiva

Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social

Administración de Contribuciones

Especiales

Administración de Activos Pasivos y Transferencias

2 SERVICIOS NO PERSONALES 940,628,786.00 532,394,099.00 56,354,812.00 25,881,537.00 24,486,007.00 298,512,331.00 3,000,000.00 0.00 0.00

21 Servicios de comunicaciones 76,747,711.00 45,600,000.00 13,512,304.00 0.00 4,601,236.00 10,034,171.00 3,000,000.00 0.00 0.00211 Radio Comunicación 1,708,901.00 0.00 1,708,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 Servicio Telefónico de Larga distancia 39,916,888.00 32,600,000.00 2,012,919.00 0.00 3,171,857.00 2,132,112.00 0.00213 Teléfono Local 31,165,264.00 13,000,000.00 6,121,984.00 0.00 1,429,379.00 7,613,901.00 3,000,000.00214 Telefax y correo 1,876,033.00 0.00 1,820,120.00 0.00 0.00 55,913.00 0.00215 Servicios de Internet 2,080,625.00 0.00 1,848,380.00 0.00 0.00 232,245.00 0.00

22 Servicios básicos 228,430,732.00 108,000,000.00 314,156.00 0.00 183,875.00 119,932,701.00 0.00 0.00 0.00

221 Electricidad 12,566,363.00 0.00 184,825.00 0.00 0.00 12,381,538.00 0.00222 Agua 2,445,994.00 0.00 50,244.00 0.00 0.00 2,395,750.00 0.00223 Lavandería, limpieza e higiene 211,277,907.00 108,000,000.00 38,619.00 0.00 183,875.00 103,055,413.00 0.00224 Residuos sólidos 2,140,468.00 0.00 40,468.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00

23 Publicidad Impresión y Encuadernación 147,399,421.00 86,359,774.00 11,610,973.00 3,433,447.00 12,508,915.00 33,486,312.00 0.00 0.00 0.00231 Publicidad y Propaganda 85,445,301.00 61,159,774.00 8,459,129.00 1,235,944.00 5,564,852.00 9,025,602.00 0.00232 Impresión y Encuadernación 61,954,120.00 25,200,000.00 3,151,844.00 2,197,503.00 6,944,063.00 24,460,710.00 0.00

24 Viáticos 34,630,224.00 12,524,217.00 9,614,388.00 2,195,900.00 1,603,508.00 8,692,211.00 0.00 0.00 0.00241 Viáticos dentro del país 27,576,966.00 6,007,122.00 9,358,225.00 1,915,900.00 1,603,508.00 8,692,211.00 0.00242 Viáticos fuera del país 7,053,258.00 6,517,095.00 256,163.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00

25 Transporte y almacenaje 10,415,931.00 1,113,024.00 4,682,252.00 70,000.00 55,971.00 4,494,684.00 0.00 0.00 0.00251 Pasajes 2,767,233.00 0.00 2,059,662.00 30,000.00 55,971.00 621,600.00 0.00252 Fletes 5,028,738.00 942,000.00 793,595.00 0.00 0.00 3,293,143.00 0.00253 almacenajes 171,024.00 171,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00254 Peaje 2,448,936.00 0.00 1,828,995.00 40,000.00 0.00 579,941.00 0.00

26 Alquileres 26,985,623.00 12,012,320.00 3,325,238.00 300,000.00 382,800.00 10,965,265.00 0.00 0.00 0.00261 Edificios y locales 26,287,406.00 12,000,000.00 3,325,238.00 300,000.00 382,800.00 10,279,368.00 0.00262 Equipos de Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00263 Maquinaria y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 685,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,897.00 0.00269 Otros Alquileres 12,320.00 12,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clasificación Objetal

Denominación Total del Capitulo 207

Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y SubcuentaValores en RD$

PRESUPUESTO APROBADO 2010

Page 21: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99

Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

Garantía de la Calidad de la

Atención

Servicios de Salud Colectiva

Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social

Administración de Contribuciones

Especiales

Administración de Activos Pasivos y Transferencias

27 Seguros 17,023,996.00 17,000,000.00 11,699.00 0.00 12,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00272 Seguro de bienes muebles 17,012,297.00 17,000,000.00 0.00 0.00 12,297.00 0.00 0.00273 Seguro de personas 11,699.00 0.00 11,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Conservación, Reparaciones Menores 314,790,381.00 200,000,000.00 9,419,001.00 3,385,830.00 1,568,831.00 100,416,719.00 0.00 0.00 0.00281 Obras Menores 40,682,245.00 23,000,000.00 2,156,797.00 1,935,830.00 1,568,831.00 12,020,787.00 0.00282 Maquinarias y Equipos 269,601,774.00 177,000,000.00 7,225,212.00 1,450,000.00 0.00 83,926,562.00 0.00283 Construcciones Temporales 4,506,362.00 0.00 36,992.00 0.00 0.00 4,469,370.00 0.00

29 Otros Servicios No Personales 84,204,767.00 49,784,764.00 3,864,801.00 16,496,360.00 3,568,574.00 10,490,268.00 0.00 0.00 0.00291 Gastos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00292 Comisiones y gastos bancarios 397,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397,221.00 0.00293 Auditoria y estudios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00294 Servicios funerarios y gastos conexos 588,647.00 200,000.00 388,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00295 Servicios especiales 19,878,241.00 0.00 100,811.00 16,221,360.00 0.00 3,556,070.00 0.00296 Servicios Técnicos Profesionales 56,360,593.00 49,500,000.00 3,037,893.00 275,000.00 2,988,574.00 559,126.00 0.00297 Impuestos, derechos y tasas 581,401.00 0.00 1,401.00 0.00 580,000.00 0.00 0.00299 Otros Servicios No Personales 6,398,664.00 84,764.00 336,049.00 0.00 0.00 5,977,851.00 0.00

3 MATERIALES Y SUMINISTRO 4,412,095,608.00 308,352,102.00 210,025,922.00 13,430,108.00 819,332,963.00 2,883,095,682.00 177,858,831.00 0.00 0.00

31 Alimentos y Productos Agroforestales 266,871,116.00 13,379,564.00 12,851,833.00 1,507,718.00 656,272.00 94,475,729.00 144,000,000.00 0.00 0.00311 Alimentos y Bebidas para Personas 266,798,709.00 13,307,157.00 12,851,833.00 1,507,718.00 656,272.00 94,475,729.00 144,000,000.00313 Productos Agroforestales y Pecuarios 72,407.00 72,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Textiles y Vestuarios 60,939,499.00 0.00 5,329,073.00 0.00 0.00 55,610,426.00 0.00 0.00 0.00321 Hilados y telas 18,073,869.00 0.00 1,804,581.00 0.00 0.00 16,269,288.00 0.00322 Acabado Textiles 20,174,757.00 0.00 1,775,631.00 0.00 0.00 18,399,126.00 0.00323 Prendas de Vestir 22,690,873.00 0.00 1,748,861.00 0.00 0.00 20,942,012.00 0.00324 Calzados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clasificación Objetal

Denominación Total del Capitulo 207

Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y SubcuentaValores en RD$

PRESUPUESTO APROBADO 2010

Page 22: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99

Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

Garantía de la Calidad de la

Atención

Servicios de Salud Colectiva

Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social

Administración de Contribuciones

Especiales

Administración de Activos Pasivos y Transferencias

33 Productos papel, cartón e impresos 69,355,158.00 9,407,480.00 9,566,797.00 2,129,637.00 8,890,608.00 39,360,636.00 0.00 0.00 0.00331 Papel de Escritorio 26,939,521.00 4,407,480.00 3,283,229.00 950,560.00 62,640.00 18,235,612.00 0.00332 Productos papel y cartón 18,759,869.00 3,000,000.00 2,287,083.00 1,099,077.00 0.00 12,373,709.00 0.00333 Productos de artes graficas 15,008,508.00 0.00 2,272,612.00 60,000.00 8,616,968.00 4,058,928.00 0.00334 Libros, revistas y periódicos 4,953,568.00 2,000,000.00 1,723,873.00 0.00 211,000.00 1,018,695.00 0.00335 Texto de enseñanza 3,693,692.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 3,673,692.00 0.00336 Especies timbradas y valoradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Combustibles, lubric, Prod. Quím.. y C. 2,703,375,612.00 251,500,000.00 79,235,480.00 3,400,000.00 521,850,282.00 1,814,289,850.00 33,100,000.00 0.00 0.00341 Combustibles y lubricantes 304,149,810.00 53,500,000.00 74,448,857.00 3,400,000.00 3,000,000.00 165,800,953.00 4,000,000.00342 Productos químicos y conexos 165,444,103.00 0.00 3,042,177.00 0.00 7,000,000.00 153,901,926.00 1,500,000.00343 Productos farmacéuticos y conexos 2,233,781,699.00 198,000,000.00 1,744,446.00 0.00 511,850,282.00 1,494,586,971.00 27,600,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 71,114,053.00 1,568,867.00 6,765,438.00 115,000.00 7,046.00 62,657,702.00 0.00 0.00 0.00351 Cuero y Pieles 9,913,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,913,399.00 0.00352 Artículos de Cuero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00353 Llantas y neumáticos 20,010,390.00 1,413,000.00 2,706,817.00 115,000.00 7,046.00 15,768,527.00 0.00354 Artículo de Caucho 14,655,270.00 0.00 1,713,644.00 0.00 0.00 12,941,626.00 0.00355 Artículos de Plásticos 26,534,994.00 155,867.00 2,344,977.00 0.00 0.00 24,034,150.00 0.00

36 Productos Minerales Metálicos y no Met. 15,227,480.00 0.00 9,801,754.00 0.00 0.00 5,425,726.00 0.00 0.00 0.00361 Productos de Cemento y Abesto 1,721,353.00 0.00 1,721,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00362 Productos de Vidrio, Loza y Porcelana 4,596,219.00 0.00 1,736,416.00 0.00 0.00 2,859,803.00 0.00363 Cemento, Cal y Yeso 2,087,838.00 0.00 2,087,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00364 Productos de Arcilla 1,720,542.00 0.00 1,719,567.00 0.00 0.00 975.00 0.00365 Productos Metálicos 5,101,528.00 0.00 2,536,580.00 0.00 0.00 2,564,948.00 0.00366 Minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Productos y útiles varios 1,225,212,690.00 32,496,191.00 86,475,547.00 6,277,753.00 287,928,755.00 811,275,613.00 758,831.00 0.00 0.00391 Materiales de limpieza 71,521,349.00 2,620,637.00 7,894,062.00 1,250,000.00 0.00 59,498,119.00 258,531.00392 útiles de escritorio 67,152,296.00 4,134,796.00 6,661,463.00 2,407,753.00 1,471,571.00 51,976,413.00 500,300.00393 Útiles menores médico-quirúrgicos 655,074,416.00 11,563,335.00 1,895,936.00 0.00 111,056,243.00 530,558,902.00 0.00394 útiles de Deportes y Recretarivos 4,374,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,374,643.00 0.00395 útiles de cocina 38,619,882.00 0.00 1,959,342.00 0.00 101,788.00 36,558,752.00 0.00396 Productos eléctricos 47,079,693.00 3,332,300.00 2,533,682.00 895,000.00 831,383.00 39,487,328.00 0.00397 Materiales y útiles de informática 63,420,590.00 4,354,060.00 6,327,154.00 1,475,000.00 2,764,216.00 48,500,160.00 0.00399 útiles diversos 277,969,821.00 6,491,063.00 59,203,908.00 250,000.00 171,703,554.00 40,321,296.00 0.00

Clasificación Objetal

Denominación Total del Capitulo 207

Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y SubcuentaValores en RD$

PRESUPUESTO APROBADO 2010

Page 23: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99

Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

Garantía de la Calidad de la

Atención

Servicios de Salud Colectiva

Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social

Administración de Contribuciones

Especiales

Administración de Activos Pasivos y Transferencias

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,268,022,043.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,828,537.00 2,245,764,271.00 6,915,429,235.00

42 Transferencia Corrientes al Sector Privado 514,841,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,828,537.00 425,013,440.00 0.00421 Ayudas y Donaciones a Personas 89,828,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,828,537.00424 Becas y Viajes de estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00426 Transferencias Corrientes Inst. sin Fines Lucro 425,013,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,013,440.00

43 Transferencias Corrientes Sector Público 8,736,180,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,750,831.00 6,915,429,235.00432 Transferenc. Coor. A Inst. p. desc. Y auto. 61,336,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,336,910.00433 Transf. Coor. A Inst. de la Seguridad S. 5,178,075,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,178,075,851.00435 Transf. Coor. A Inst. public. No financ. 1,676,016,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676,016,474.00437 Transferencias Corrientes Inst. Públicas 1,820,750,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,750,831.00 0.00

44 Transferencias Corrientes al Sector Externo 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00441 Cuotas Internacionales 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5,076,021,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,076,021,221.00

51 Transferencia de Capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00512 Transferencia de Capital a Instituciones Privadas

sin Fines de Lucro0.00 0.00 0.00 0.00

52 Transf. De Capital al Sector P. 5,076,021,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,076,021,221.00

522Transf. De Capital a Instit. PúblicasDescentralizadas o Autónomas

6,767,211.00 6,767,211.00

525 Transf. De Capital a Emp. Pub. No Financ. 5,069,254,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,069,254,010.00

Clasificación Objetal

Denominación Total del Capitulo 207

Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y SubcuentaValores en RD$

PRESUPUESTO APROBADO 2010

Page 24: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99

Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

Garantía de la Calidad de la

Atención

Servicios de Salud Colectiva

Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social

Administración de Contribuciones

Especiales

Administración de Activos Pasivos y Transferencias

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 813,200,177.00 193,720.00 0.00 0.00 4,759,335.00 806,681,122.00 1,566,000.00 0.00 0.00

61 Maquinarias y Equipos 735,037,164.00 193,720.00 0.00 0.00 4,759,335.00 728,518,109.00 1,566,000.00 0.00 0.00611 Maquinaria y Equipo de Producción 545,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,820.00 0.00612 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00613 Equipo de Transporte 7,930,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,930,920.00 0.00614 Equipos de Computación 73,269,732.00 0.00 0.00 0.00 427,430.00 72,842,302.00 0.00615 Equipos Médico-Sanitario 613,420,018.00 0.00 0.00 0.00 444,633.00 612,975,385.00 0.00616 Equipo de Comunicación y Señalamiento 193,720.00 193,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00617 Equipos y Muebles de Oficina 16,763,893.00 0.00 0.00 0.00 3,632,536.00 13,131,357.00 0.00618 Herramientas y Repuestos Mayores 3,617,841.00 0.00 0.00 0.00 254,736.00 3,363,105.00 0.00619 Equipos Varios 19,295,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,729,220.00 1,566,000.00

63 Construcciones y Mejoras 78,163,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,163,013.00 0.00 0.00 0.00634 Obras Hidráulicas y Sanitarias 9,351,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,351,241.00635 Edificaciones 53,775,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,775,553.00 0.00636 Obras de Energía 15,036,219.00 15,036,219.00638 Supervisión e Inspección de Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00639 Otras construcciones y Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69 Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00694 Programas de computación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 32,917,507,438.00 1,482,437,365.00 2,267,130,977.00 114,476,507.00 1,140,727,896.00 13,235,459,976.00 440,059,990.00 2,245,764,271.00 11,991,450,456.00

Clasificación Objetal

Denominación Total del Capitulo 207

Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y SubcuentaValores en RD$

PRESUPUESTO APROBADO 2010

Page 25: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Cod.

SNIP Nacionales Externo

·01 Actividades Centrales 34,831,495.00 158,324,976.00 193,156,471.00

·0004 597 Apoyo a la Reforma del Sector Salud 34,831,495.00 158,324,976.00 193,156,471.00

13 Salud Colectiva 35,000,000.00 776,824,643.00 811,824,643.00

·00 ·0017 676 Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones Vulnerables

497,567,261.00 497,567,261.00

·00 ·0018 4870 Investigacion sobre Salud Reproductiva y Violencia de Genero. (Donación BID)

494,950.00 494,950.00

·00 ·0019 411 Control y Ejecución de la Fortificacion Nacional deAlimento (Donación con GAIN)

9,525,768.00 9,525,768.00

·00 ·0021 137 Diagnostico de la Prevalencia de sobrepeso y Obesidaden Mujeres y Escolares

639,650.00 639,650.00

·00 ·0022 123 Promocion y Educacion para la Atención Primaria deSalud en Samaná (Donación JICA)

12,390,059.00 12,390,059.00

·00 ·0023 344 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA (DonaciónFondo Global)

35,000,000.00 256,206,955.00 291,206,955.00

14 Servicios de Salud a las Personas 2,041,551,263.00 2,041,551,263.00

·01 Direcccion de los Servicios de Salud 1,000,000.00 1,000,000.00

·0004 4871 Educación Básica y Permanente de Enfermería ElSalvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua y Rep.Dominicana (Donación)

1,000,000.00 1,000,000.00

·02 Servicios de Primer Nivel de Atencion 584,000,000.00 584,000,000.00

·01 10760 Instalacion y Equipamiento de Unids. De AtencionPrimaria en la Serie DPL/BM

584,000,000.00 584,000,000.00

·03 Servicios Atencion Especializada 1,456,551,263.00 1,456,551,263.00

·0007 3518 Curso Internacional de Diagnostico por Imágenes (Donación JICA)

5,016,263.00 5,016,263.00

·01 2737 Construcción y Equip.de Hospitales en la Ciudad de la Salud (Préstamo American Express Bank Int. AMEX)

995,235,000.00 995,235,000.00

·0053 Construcción y Equipamiento del Hosp. .Materno Infantil 995,235,000.00 995,235,000.00

·03 160 Construcción Hospital Provincial Monte Plata (Préstamos) 456,300,000.00 456,300,000.00

·0051 160 Construcción Hospital Provincial Monte Plata (Préstamos) 456,300,000.00 456,300,000.00

69,831,495.00 2,976,700,882.00 3,046,532,377.00

99 Administracion de de Transferencia de Pasivos y Activos financieros (Recursos Externos de las Instituciones Aguas)

3,667,637,599.00 3,667,637,599.00

69,831,495.00 6,644,338,481.00 6,714,169,976.00 Total General =============>RD$

Total Proyectos Sin Transferencias =============>RD$

Presupuesto Aprobado de la Inversion Publica (Proyectos)Año 2010

Prog. Subp. Proy Act. Nombre del ProyectoRecursos Aprobados

Total

Page 26: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

AÑOS 2009-2010CAPITULO / DEPEND207 Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

PROGRAMA 98 Administración de Contribuciones Especiales

Código DescripciónOBJ CTA SUB

CTA(3)

4 42 426 223 9991 Organizaciones No Gubernamentales 425,013,440.00 425,013,440.00 0.00 0.00

437 223 2038 Hospital Salvador B. Gautier 645,120.00 645,120.00 0.00 0.00

437 223 2040 Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición 163,200.00 163,200.00 0.00 0.00

437 223 2042 Centro Nacional de Invest. En Salud Materno Infantil 277,752.00 277,752.00 0.00 0.00

437 223 2043 Guarderías, Hogares Escuelas y Ancianos 24,898,327.00 24,898,327.00 0.00 0.00

437 223 2045 Instituto Preparatorios de Menores 17,949,024.00 17,949,024.00 0.00 0.00

437 223 2075 Plaza de la Salud 303,332,436.00 320,349,824.00 17,017,388.00 5.61

437 223 2076 Centro de Diagnostico y Medicina Avanzada (CEDIMAT) 124,429,560.00 134,798,690.00 10,369,130.00 8.33

437 223 2077 Hospital de Herrera 333,006,048.00 360,756,556.00 27,750,508.00 8.33

437 223 2086 Centro de Educ. Medica de Amistad Dominico Japonés 45,217,880.00 48,986,037.00 3,768,157.00 8.33

437 223 2095 Comisión Nacional de Bioética en Salud 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00

437 223 2104 Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00

437 223 2214 Hospital Dr. Vinico Calventi 226,379,487.00 245,244,444.00 18,864,957.00 8.33

437 223 2215 Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch 199,368,295.00 215,982,320.00 16,614,025.00 8.33

437 223 2216 Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (CECANOT) 169,784,615.00 183,933,333.00 14,148,718.00 8.33

437 223 2213 Instituto Nacional de Coordinación de Transplante (INCORT) 21,866,204.00 21,866,204.00 0.00 0.00

437 223 2227 Hosp. Dr. Ney Arias Lora 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 1,937,231,388.00 2,245,764,271.00 108,532,883.00 55.61

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Entidad Receptora (4)Funci

ón

Clasificación por Objeto del Gasto

(2)Presupuesto Propuesto Año 2009

DIGEPRESPresupuesto Preliminar Año

2010

Diferencia %

Page 27: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

AÑOS 2009-2010CAPITULO / DEPENDENCI 207 Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

PROGRAMA 99 Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros

Código DescripciónOBJ CTA SUB CTA (3) 2009 2010

4 43 435 227 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Fondo 100 1,047,793,440.00 938,300,604.00 -109,492,836.00 -10.455 52 525 227 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Fondo 100 485,000,000.00 751,961,956.00 266,961,956.00 55.045 52 525 227 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Fondo 100 Org 101 (Recursos Externo) 2,012,335,887.00 288,300,000.00 -1,724,035,887.00 -85.675 52 525 227 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Contrapartida Org 101 321,300,000.00 2,901,000,000.00 2,579,700,000.00

Sub-Total 3,866,429,327.00 4,879,562,560.00 -1,566,566,767.00 -40.52

4 43 435 227 6102 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 100 573,297,552.00 510,687,113.00 -62,610,439.00 -10.925 52 525 227 6102 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 100 301,785,000.00 328,068,235.00 26,283,235.00 8.715 52 525 227 6102 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 100 785,741,333.00 620,040,400.00 -165,700,933.00 -21.095 52 525 227 6102 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Fondo 100 Org 101 5,715,000.00

Sub-Total 1,666,538,885.00 1,458,795,748.00 -202,028,137.00 -12.12

4 43 435 227 6104 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 148,115,286.00 126,075,110.00 -22,040,176.00 -14.885 52 525 227 6104 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 15,000,000.00 6,877,176.00 -8,122,824.00 -54.155 52 525 227 6104 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 48,865,733.00

Sub-Total 163,115,286.00 181,818,019.00 -30,163,000.00 -18.49

4 43 435 227 6107 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca 19,660,914.00 19,169,391.00 -491,523.00 -2.505 52 525 227 6107 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca 10,000,000.00 2,129,932.00 -7,870,068.00 -78.705 52 525 227 6107 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca 48,865,733.00

Sub-Total 29,660,914.00 70,165,056.00 -8,361,591.00 -28.19

4 43 435 227 6108 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana 10,747,332.00 10,478,649.00 -268,683.00 -2.505 52 525 227 6108 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana 24,000,000.00 1,164,294.00 -22,835,706.00 -95.15

Sub-Total 34,747,332.00 11,642,943.00 -23,104,389.00 -66.49

4 43 435 227 6121 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 10,000,000.00 10,000,000.005 52 525 227 6121 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 20,000,000.00 20,000,000.00

Sub-Total 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

4 43 435 227 6109 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 72,627,658.00 61,305,607.00 -11,322,051.00 -15.595 52 525 227 6109 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 10,000,000.00 3,114,818.00 -6,885,182.00 -68.855 52 525 227 6109 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 48,865,733.00

Sub-Total 82,627,658.00 113,286,158.00 -18,207,233.00 -22.04

4 43 432 223 5103 Consejo Nacional de Población y Familia 25,045,734.00 24,419,591.00 -626,143.00 -2.505 52 522 5103 Consejo Nacional de Población y Familia 2,713,288.00

25,045,734.00 27,132,879.00

4 43 432 223 5108 Cruz Roja Dominicana 37,420,828.00 36,485,307.00 -935,521.00 -2.505 52 522 5108 Cruz Roja Dominicana 4,053,923.00

40,539,230.00

4 43 433 230 5207 Consejo Nacional de Seguridad Social 2,898,675,852.00 3,736,675,851.00 837,999,999.00 28.914 43 432 221 5128 Universidad Autónoma de Santo Domingo 432,012.00 432,012.00 0.00 0.004 43 433 230 5201 Instituto Dominicano de Seguros Sociales 624,000,000.00 1,441,400,000.00 817,400,000.00 130.99

Sub-Total 3,523,107,864.00 5,178,507,863.00 1,655,399,999.00 46.99TOTAL GENERAL 9,283,599,608.00 11,991,450,456.00 -144,823,885.00 -1.56

%(2)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Clasificación por Objeto del Gasto Función

Entidad Receptora (4) Presupuesto Aprobado Año Presupuesto Peliminar Año Diferencia

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ANEXOS

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Direcciones Provincialesy Areas de Salud

Mensual Anual

REGION 0Area I 351,000.00 4,212,000.00Area II 487,500.00 5,850,000.00Area III 390,000.00 4,680,000.00Area IV 462,000.00 5,544,000.00Area V 240,000.00 2,880,000.00Area VI 312,000.00 3,744,000.00Area VII 378,000.00 4,536,000.00Area VIII 337,500.00 4,050,000.00Total Areas 2,958,000.00 35,496,000.00

Monte Plata 351,600.00 4,219,200.00Total Región 0 3,309,600.00 39,715,200.00

REGION IDPS San Cristobal 663,000.00 7,956,000.00DPS Peravia 324,000.00 3,888,000.00DPS San José de Ocoa 336,000.00 4,032,000.00Total Región I 1,323,000.00 15,876,000.00

REGION IIDPS Santiago 897,000.00 10,764,000.00Subsecretaria de Santiago 55,528.20 666,338.40DPS Puerto Plata 534,863.02 6,418,356.29DPS Espaillat 397,500.00 4,770,000.00Total Región II 1,884,891.22 22,618,694.69

REGION IIIDPS Duarte 525,000.00 6,300,000.00DPS Maria T. Sánchez 390,000.00 4,680,000.00DPS Samaná 337,500.00 4,050,000.00DPS Salcedo 378,000.00 4,536,000.00Total Región III 1,630,500.00 19,566,000.00

REGION IVDPS Pedernales 252,000.00 3,024,000.00DPS Independencia 324,000.00 3,888,000.00DPS Bahoruco 390,607.10 4,687,285.20DPS Barahona 445,500.00 5,346,000.00Total Región IV 1,412,107.10 16,945,285.20

REGION VDPS Hato Mayor 312,000.00 3,744,000.00DPS El Seybo 352,800.00 4,233,600.00DPS San Pedro Macoris 507,000.00 6,084,000.00DPS La Romana 380,900.00 4,570,800.00DPS La Altagracia 450,000.00 5,400,000.00Total Región V 2,002,700.00 24,032,400.00

REGION VIDPS Elias Piña 375,000.00 4,500,000.00DPS San Juan Maguana 546,000.00 6,552,000.00DPS Azua 529,200.00 6,350,400.00Total Región VI 1,450,200.00 17,402,400.00

REGION VIIDPS Monte Cristy 429,000.00 5,148,000.00DPS Dajabón 375,000.00 4,500,000.00DPS Santiago Rodriguez 337,500.00 4,050,000.00DPS Valverde 375,000.00 4,500,000.00Total Región VII 1,516,500.00 18,198,000.00

REGION VIIIDPS Sánchez Ramírez 390,000.00 4,680,000.00DPS Bonao 309,400.00 3,712,800.00DPS La Vega 578,200.00 6,938,400.00Total Región VIII 1,277,600.00 15,331,200.00

Total General 15,807,098.32 189,685,179.89

Presupuesto Fondos Reponibles Direcciones Provinciales y Areas de Salud Año 2010

Fondo Reponible2010

Page 30: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Servicios Regionales de Salud

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Servicio Regional de Salud 0 250,000.00 3,000,000.00 225,500.00 2,706,000.00 475,500.00 5,706,000.00

Servicio Regional de Salud I 160,000.00 1,920,000.00 243,000.00 2,916,000.00 403,000.00 4,836,000.00

Servicio Regional de Salud II 175,000.00 2,100,000.00 345,600.00 4,147,200.00 520,600.00 6,247,200.00

Servicio Regional de Salud III 80,000.00 960,000.00 276,000.00 3,312,000.00 356,000.00 4,272,000.00

Servicio Regional de Salud IV 80,000.00 960,000.00 150,000.00 1,800,000.00 230,000.00 2,760,000.00

Servicio Regional de Salud V 80,000.00 960,000.00 291,500.00 3,498,000.00 371,500.00 4,458,000.00

Servicio Regional de Salud VI 80,000.00 960,000.00 291,500.00 3,498,000.00 371,500.00 4,458,000.00

Servicio Regional de Salud VII 156,504.83 1,878,057.96 290,698.00 3,488,376.00 447,202.83 5,366,433.96

Servicio Regional de Salud VIII 162,000.00 1,944,000.00 276,683.07 3,320,196.84 438,683.07 5,264,196.84

Total de Región 1,223,504.83 14,682,057.96 2,390,481.07 28,685,772.84 3,613,985.90 43,367,830.80

Fondo Reponible Servicios Regionales de Salud Año 2010

Aprobado 2010Aprobado 2010 Total General Fondo Reponible Oficinas Regionales Fondo Mantenimiento Clinicas Rurales

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Establecimientos de Salud Aprobado Año 2010

Region 0

AREA IHospital Municipal El Almirante 4,800,000.00Hospital Municipal Andrés Boca Chica 3,600,000.00Hospital Municipal San Luis 2,400,000.00Hospital Municipal de Guerra 4,200,000.00Total Area I 15,000,000.00

AREA IIHospital Dr. Darío Contreras 80,400,000.00Hospital San Lorenzo de Los Mina 51,600,000.00Subcentro de Salud Los Mina 2,400,000.00Hospítal Municipal de Villa Duarte 2,400,000.00Subcentro de A. M. San Vicente de Paul 300,000.00Total Area II 137,100,000.00

AREA IIIHospital Municipal Villa Mella 4,200,000.00Hospital Municipal La Victoria 3,600,000.00Hospital Hacienda Estrella 3,600,000.00Total Area III 11,400,000.00

AREA IVHospital Dr. Francisco M. Puello 66,000,000.00Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar 70,800,000.00Hospital Infantil Santo Socorro 8,400,000.00Dispens. Antituberculoso Niños 3,000,000.00Unidad de Quemado Pearl F. Ort 30,000,000.00Centro de Gastroenterologia 14,400,000.00Dispens. Antituberculoso Adultos 3,000,000.00Subcentro Jesús Te Ama 300,000.00Subcentro Mauricio Báez 300,000.00Total Area IV 196,200,000.00 AREA VHospital Dr. Robert Reid Cabral 60,000,000.00Hospital Padre Billini 44,400,000.00Subcentro de Salud Mata Hambre 2,400,000.00Hospital Mat. Ntra. Sra. De la Altagracia 57,600,000.00Centro Sanitario Santo Domingo 3,000,000.00Laboratorio Dr. Defillo 8,400,000.00Instituto Nac. Patologia Forense 4,200,000.00Subcentro Yolanda Gúzman 600,000.00Total Area V 180,600,000.00

Fondo Reponible Establecimientos de Salud Año 2010

Page 32: Presupuesto Aprobado 2010 · 2. Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado Años 2009-2010 por Programa, Subprograma y Actividad 3. Presupuesto Aprobado por Programa, Objeto, Cuenta

Establecimientos de Salud Aprobado Año 2010

AREA VIIHospital Municipal de Engombe 7,200,000.00Subcentro de Salud Diaz Piñeyro 900,000.00Hospital Municipal Las Caobas 2,400,000.00Total Area VII 10,500,000.00

AREA VIIIHospital Psiquiátrico Padre Billini 14,400,000.00Hospital Rodolfo de la Cruz Lora 13,500,000.00Hospital Materno Infantil Alcarrizos I 2,400,000.00Hospital Municipal Alcarrizo II 3,300,000.00Hospital Los Girasoles 4,200,000.00Total Area VIII 37,800,000.00

MONTE PLATAHospital Municipal Monte Plata 4,800,000.00Hospital Cristo de Los Milagros Bayaguana 3,300,000.00Hospital Municipal Yamasá 4,200,000.00HospItal Municipal Sabana Gde. De Boya 4,200,000.00Total Area Monte Plata 16,500,000.00Total General Región 0 ==>RD$ 605,100,000.00

Region I

San CristóbalHospital Juan Pablo Pina 52,800,000.00Hospital Municiapl Yaguate 4,200,000.00Hospital Municipal Cambita Pueblo 4,800,000.00Hospital Municipal de Haina 4,800,000.00Hospital de Villa Altagracia 4,800,000.00Hospital Tomasina Valdéz, Palenque 4,200,000.00Leprocomio Ntra Sra. Las Mercedes 1,800,000.00Hospital Munc. Los Cacaos 3,000,000.00Hospital Cambita (nuevo)Total San Cristobal 80,400,000.00

PeraviaHospital Prov. Ntra. Sra. De Regla 25,200,000.00Hospital Municipal de Nizao 4,200,000.00Hospital Municipal Villa Fundación 4,200,000.00Total Peravia 33,600,000.00

San José de OcoaHospital Municipal San José de Ocoa 6,900,000.00Hospital Rancho Arriba 3,000,000.00Total San José de Ocoa 9,900,000.00Total General Región I ==>RD$ 123,900,000.00

Fondo Reponible Establecimientos de Salud Año 2010

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Establecimientos de Salud Aprobado Año 2010

Region II

SantiagoHospital José María Cabral y Báez 120,000,000.00Hospital Provincial Arturo Grullon 84,000,000.00Unidad de Quemado de Santiago 14,400,000.00Hospital Municipal Licey al Medio 3,900,000.00Hospital Municipal Tamboril 4,200,000.00Hospital Bella Vista, Santiago 5,400,000.00Hospital Napier Díaz, Villa González 3,900,000.00Hospital Municipal Sabana Iglesia 3,900,000.00Hospital Municipal Janico 3,600,000.00Hospital San José de las Matas 4,200,000.00Hospital Cien Fuego, Santiago 7,800,000.00Hospital Libertad, Santiago 5,400,000.00Hospital Municipal Monte Adentro 3,600,000.00Hospital Villa Bisonó Navarrete 5,400,000.00Centro de Atención Primaria Juan XXIII 4,200,000.00Hospital M. Pedro A. Garcia 3,000,000.00Hospital de Navarrete (nuevo)Total Santiago 276,900,000.00

Puerto PlataHospital Dr. Ricardo Limardo 27,600,000.00Hospital Dolores de la Cruz, Monte Llano 3,000,000.00Hospital M. Pablo Morrobel, Luperón 3,300,000.00Hospital Municipal Imbert 4,200,000.00Hospital M. Joaquín Mendoza Altamira 3,600,000.00Hospital Municipal Los Hidalgos 3,600,000.00Hospital Municipal La Isabela 3,900,000.00Centro Sanitario de Puerto Plata 2,400,000.00Hospital Municipal Guananico 3,600,000.00Total Puerto Plata 55,200,000.00

EspaillatHospital Dr. Toribio Bencosme 25,200,000.00Hospital M. Manuel de Luna G. H. 4,200,000.00Hospital Cayetano Germosén 3,600,000.00Hospital José Contreras, Villa Trina 3,300,000.00Hospital Jamao al Norte 3,600,000.00Total Espaillat 39,900,000.00

Total Región II 372,000,000.00

Region III

DuarteHospital San Vicente de Paul 42,000,000.00Hospital Felipe J. Achecar, Pimentel 3,000,000.00Hospital Municipal Castillo 3,000,000.00Hospital Municipal Villa Riva 3,000,000.00Hospital Las Guaranas 3,600,000.00ARENOSO 3,000,000.00CENOVI 3,000,000.00Dispensario Antituberculoso Duarte 720,000.00Inst. Regional del Oncológico del Nordeste 3,600,000.00Total Duarte 64,920,000.00

Fondo Reponible Establecimientos de Salud Año 2010

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Establecimientos de Salud Aprobado Año 2010

Region III

María Trinidad SánchezHospital Dr. Antonio Yapour Hedded 8,700,000.00Hospital Desiderio Acosta, Rio San Juan 3,300,000.00Hospital Municipal el Factor 3,000,000.00Hospital Municipal Cabrera 3,300,000.00Hospital de MatancitaTotal María Trinidad Sánchez 18,300,000.00

SamanáHospital Provincial Leopoldo Pou 8,544,000.00Hospital M. Pablo A. Paulino, Las Terrenas 2,700,000.00Hospital Municipal Alberto Gautreaux 3,300,000.00Hospital Natividad Alcala de El Limón 1,800,000.00Dispensario Antituberculoso Samaná 720,000.00Total Samaná 17,064,000.00

SalcedoHospital Dr. Pascasio Toribio Piantini 13,200,000.00Hospital Municipal Villa Tapia 3,600,000.00Hospital Municipal Tenares 3,600,000.00Total Salcedo 20,400,000.00Total General Región III ==>RD$ 120,684,000.00

Region IV

PedernalesHospital Provincial Elio Fiallo, Pedernales 3,600,000.00Total Pedernales 3,600,000.00

IndependenciaHospital General Melenciano, Jimaní 6,000,000.00Hospital Municipal José Pérez, Duvergé 3,600,000.00Hospital Municipal La Descubierta 3,300,000.00Total Independencia 12,900,000.00

BahorucoHospital Provincial San Bartolomé, Neyba 7,200,000.00Hospital Municipal de Tamayo 3,600,000.00Hospital Municipal Villa Jaragua 3,600,000.00Hospital Municipal Los Rios 2,400,000.00Hospital Municipal de Galvan 3,000,000.00Total Bahoruco 19,800,000.00

BarahonaHospital Jaime Mota, Barahona 22,800,000.00Hospital Municipal Enriquillo 3,600,000.00Hospital Municipal Cabral 3,600,000.00Hospital Municipal Vicente Noble 3,600,000.00Hospital Municipal Polo, Barahona 3,000,000.00Total Barahona 36,600,000.00Total General Región IV ==>RD$ 72,900,000.00

Fondo Reponible Establecimientos de Salud Año 2010

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Establecimientos de Salud Aprobado Año 2010

Region VHato MayorHospital Municipal Leopoldo Martínez 6,000,000.00Hospital Municipal El Valle 3,300,000.00Hospital Municipal Elupina Cordero 3,900,000.00Total Hato Mayor 13,200,000.00

El SeyboHospital Provincial Dr. Teofilo Hernández 7,200,000.00Hospital Municipal Miches 3,300,000.00Total El Seybo 10,500,000.00

San Pedro de MacorisHospital Provincial Antonio Musa 31,200,000.00Hospital Pedro M. Santana, Los Llanos 3,000,000.00Hospital Alejo Martínez, Ramón Santana 4,800,000.00Subcentro Barrio Lindo S.P.M. 1,800,000.00Hospital M. Ingenio Consuelo I 3,600,000.00Total San Pedro de Macoris 44,400,000.00

La RomanaHospital Provincial Francisco Gonzalvo 16,800,000.00Hospital Municipal Guaymate 3,000,000.00Hosp. Villa Hermosa, Los Mulos 0.00Total La Romana 19,800,000.00

La AltagraciaHospital Prov. Ntra. Sra. De la Altagracia 15,600,000.00Hospital Evangelina Perozo, Yuma 3,300,000.00Hospital Municipal Nisibon 3,300,000.00Subcentro Verón 600,000.00Total La Altagracia 22,800,000.00Total General Región V ==>RD$ 110,700,000.00

Region VI

AzuaHospital Provincial Sanit. Simon Striddels 4,200,000.00Hospital Taiwan 40,800,000.00Hospital Municipal Padre Las Casas 3,600,000.00Hospital Municipal Guayabal, Azua 2,700,000.00Hospital Municipal Peralta 3,000,000.00Total Azua 54,300,000.00

Elias PiñaHospital Provincial Rosa Duarte 6,600,000.00Hospital Municipal Hondo Valle 3,300,000.00Hospital Municipal Bánica 2,700,000.00Total Elias Piña 12,600,000.00

San Juan de la MaguanaHospital Provincial Dr. Alejandro Cabral 36,000,000.00Hospital Municipal Federico A. Aybar 11,400,000.00Hospital Municipal El Cercado 3,300,000.00Hospital Municipal Vallejuelo 2,700,000.00Hospital Juan de Herrera 3,000,000.00Hospital Bohechio 3,000,000.00Total San Juan de la Maguana 59,400,000.00Total General Región VI ===>RD$ 126,300,000.00

Fondo Reponible Establecimientos de Salud Año 2010

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Establecimientos de Salud Aprobado Año 2010

Region VII

MontecristiHospital Provincial Padre Fantino 9,000,000.00Hospital Municipal Guayubín 4,800,000.00Hospital Municipal Pepillo Salcedo 3,000,000.00Hospital Municipal Villa Vásquez 4,200,000.00Hospital Municipal Castañuelas 3,600,000.00Total Monte Cristy 24,600,000.00

DajabónHospital Provincial Ramón Matias Mella 7,200,000.00Hospital Municipal Adriano Villalona 4,200,000.00Hospital Municipal Restauración 3,600,000.00Total Dajabón 15,000,000.00

Santiago RodríguezHospital Provincial Santiago Rodríguez 8,400,000.00Hospital Municipal Monción 3,600,000.00Hospital Municipal Los Almácigos 4,200,000.00Total Santiago Rodríguez 16,200,000.00

ValverdeHospital Provincial Luis L. Bogaert 14,400,000.00Hospital Municipal Esperanza 6,000,000.00Hospital Laguna Salada 3,600,000.00Total Valverde 24,000,000.00Total General Región VII ===>RD$ 79,800,000.00

Region VIII

Sánchez RamírezHospital Inmaculada Concepción 13,200,000.00Hospital Municipal Fantino 5,400,000.00Hospital Municipal Cevicos 3,900,000.00Hospital Villa Mata Cotui 4,500,000.00Total Sánchez Ramírez 27,000,000.00

Monseñor NouelHospital Provincial Pedro E. Marchena 19,200,000.00Hospital Municipal Maimón 3,600,000.00Hospital Municipal Piedra Blanca 3,000,000.00Total Monseñor Nouel 25,800,000.00

La VegaHospital Provincial Dr. Morillo King 39,600,000.00Hospital José A. Castillo, Cutupú 3,600,000.00Hospital Pedro A. Céspedes, Constanza 7,200,000.00Hospital Octavia Vidal, Jarabacoa 6,000,000.00Hospital Padre Fantino, Santo Cerro 600,000.00CENSAIDE 1,800,000.00Hospital Jima Abajo 3,600,000.00Total La Vega 62,400,000.00Total General Región VIII ===>RD$ 115,200,000.00

Total General Establecimientos 1,726,584,000.00

Fondo Reponible Establecimientos de Salud Año 2010

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CAPENTIDAD

RECPETORA

CODIGO DE BENEFICIAR

IONOMBRE PRESUPUESTO

2010

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL0207 9991 424000222 ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ODONTOLOGOS Y MEDICOS "ALADOME", INC. 1,500,000.00 0207 9998 401503859 ACCION EVANGELIZADORA CATOLICA, INC. 3,855,240.00 0207 9991 430059447 ASILO DE ANCIANOS JESUS MAESTRO DE VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE 460,800.00 0207 9991 424001227 ASOCIACION COMUNITARIA SALUD Y VIDA, INC., D. N. 180,000.00 0207 9991 430062898 ASOCIACION DE CIEGOS DEL CIBAO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SANTIAGO 300,000.00 0207 9991 414012342 ASOCIACION DE DAMAS VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL JUAN PABLO PINA, SAN CRISTOBAL 153,600.00 0207 9998 418001358 ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN (ASODEMUSA) 840,000.00 0207 9991 401502399 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA MOTORA, SANTO DOMINGO O. 3,240,000.00 0207 9991 401517541 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DISCAPACITADOS 240,000.00 0207 9998 414012197 ASOCIACION DE RESPIRO MUTUO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL 120,000.00 0207 9991 401053446 ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC., D. N. 54,495,200.00 0207 9991 02621 ASOCIACION DOMINICANA DE SORDOCIEGO. INC. 1,030,400.00 0207 9991 401513307 ASOCIACION DOMINICANA DE TRABAJADORES CIEGOS, INC , D. N. 320,000.00 0207 9991 401017131 ASOCIACION DOMINICANA PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA), D. N. 10,000,000.00 0207 9998 430037801 ASOCIACION EDUCATIVA BARAHONA SIGLO 21 500,000.00 0207 9991 430017647 ASOCIACION NACIONAL DE SORDOS DE LA REP. DOMINICANA (ANSORDO) 180,000.00 0207 9998 414011883 ASOCIACION PARA EL NIÑO DESVALIDO, SAN CRISTOBAL 300,000.00 0207 9991 02624 ASOCIACION PRO BIENESTAR DE CIEGOS, SANTO DOMINGO E. 129,600.00 0207 9998 00616 ASOCIACION PRO DESARROLLO NIGUA, SAN CRISTOBAL 180,000.00 0207 9991 02626 ASOCIACION PRO EDUCACION DE LOS SORDOMUDOS, INC., D. N. 2,500,000.00 0207 9991 0 ASOCIACION PROGRAMA SOLIDARIDAD EN EL EVANGELIO CON LA PREVENCION DEL SIDA 180,000.00 0207 9992 423000732 BIBLIOTECA CULTURAL DE LA JUVENTUD, SANTO DOMINGO E. 1,021,793.00 0207 9998 674 CADENA DE ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS, INC., D.N. 900,000.00 0207 9991 401038625 CASA ABIERTA. D. N. 14,640,000.00 0207 9991 02982 CASA HOGAR DE ANCIANOS, MUNICIPIO BANICA 153,600.00 0207 9991 02629 CASA HOGAR DE ANCIANOS. MUNICIPIO HONDO VALLE 153,600.00 0207 9991 411013837 CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO, SAN P. MACORIS 207,360.00 0207 9998 422001452 CENTRO COMUNITARIO NELDA VALPIANA (CENCONEVA), INC., D.N. 360,000.00 0207 9998 422001655 CENTRO DE APOYO AQUELARRE, INC., SANTO DOMINGO O. 300,000.00 0207 9991 430016901 CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EL PINITO (CENAP), INC., LA VEGA 180,000.00 0207 9998 417007183 CENTRO DE AYUDA A LOS SECTORES BARRIALES CENTRAL BARAHONA, INC. 440,000.00 0207 9998 417007175 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REGION SUROESTE, BARAHONA 500,000.00 0207 9998 411013901 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD (CEDICO), SAN PEDRO DE MACORIS 420,000.00 0207 9998 417007493 CENTRO DE ORIENTACION Y PREVENCION SUR LEJANO. INDEPENDENCIA 480,000.00 0207 9998 401506173 CENTRO DE SERVICIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO NACIONAL, D N. 300,000.00 0207 9998 430013919 CENTRO MISIONERO EN JESUS HAY ESPERANZA 180,000.00 0207 9998 401513803 CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPOTILLO, D. N. 500,000.00 0207 9991 401511908 CIRCULO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD. SANTO DOMINGO E. 948,000.00 0207 9991 430000671 CLUB DE ENVEJECIENTES DOMINICANOS, INC 180,000.00 0207 9991 430050113 COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS 4,000,000.00 0207 9998 00966 COMITE DESARROLLO DE BUENOS AIRES (CODEBA). STO. DGO. OESTE 300,000.00 0207 9991 401515687 COMITE PARA LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y LA DROGADICCION, INC., D. N. 300,000.00 0207 9998 430024368 CONSEJO DE DESARROLLO PROVINCIAL-PLAN ESTRATEGICO, SAN CRISTOBAL 1,000,000.00 0207 9991 0 COORDINADORA NACIONAL DE OPERATIVOS MEDICOS COMUNITARIOS 440,000.00

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CAPENTIDAD

RECPETORA

CODIGO DE BENEFICIAR

IONOMBRE PRESUPUESTO

2010

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL0207 9991 404012306 ESCUELA DE SORDOMUDO SAN FRANCISCO DE MACORIS 700,000.00 0207 9991 430038792 FARMACIA MILAGRO DE LA CARIDAD (INSTITUTO ONCOLOGICO DR. H. PIETER) D. N. 230,400.00 0207 9998 0 FEDERACION DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE NIZAO, INC. 240,000.00 0207 9998 0 FEDERACION DOMINICANA DE ONG's 320,000.00 0207 9991 401508036 FEDERACION NACIONAL DE DISCAPACITADOS DOMINICANOS, INC. 1,700,000.00 0207 9998 424001677 FUNDACION ACCION PRO VIDA DIGNA D.N 3,000,000.00 0207 9998 430019102 FUNDACION BIENESTAR Y DESARROLLO DE HERRERA 180,000.00 0207 9998 430032107 FUNDACION CAPACITACION, SOLIDARIDAD Y PROGRESO (FUNCASYP) INC. D.N 600,000.00 0207 9991 430072095 FUNDACION COMUNICACION Y SERVICIOS ASISTENCIALES, INC., STO. DGO. NORTE 240,000.00 0207 9991 430007749 FUNDACION CORAZONES DEL CIBAO, SANTIAGO 10,000,000.00 0207 9998 422000292 FUNDACION CRISTO DE LOS MILAGROS, INC.. D. N. 120,000.00 0207 9991 401513862 FUNDACION CRUZ JIMINIAN, D N. 10,000,000.00 0207 9994 01375 FUNDACION CULTURAL SOCIAL DEMOCRATA. D. N. 300,000.00 0207 9998 430023582 FUNDACION DE ANCIANOS DON JOSE MARIA 600,000.00 0207 9991 401506254 FUNDACION DE ASISTENCIA MEDICA, INC , D N. 240,000.00 0207 9998 01411 FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO EL SOL, INC.. SANTO DOMINGO N 120,000.00 0207 9998 430022561 FUNDACION DE DESARROLLO Y SERVICIOS COMUNITARIOS (FUNDESECO) 500,000.00 0207 9991 401514852 FUNDACION DE ESTUDIO HEMATOLOGICOS, D. N. 2,000,000.00 0207 9991 425000134 FUNDACION DE LOS DERECHOS DEL DISCAPACITADO, INC. 129,600.00 0207 9991 402063975 FUNDACION DEL CORAZON REGION NORTE, INC.. SANTIAGO 3,700,000.00 0207 9991 0 FUNDACION DOMINICANA CONTRA EL CANCER DE LA LARINGE 480,000.00 0207 9998 401510227 FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ANCIANO. D. N. 587,200.00 0207 9991 401512254 FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ENVEJECIENTE DESAMPARADO (FUNDAPAO) 120,000.00 0207 9991 401508311 FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. (FUDCI), D. N. 4,300,000.00 0207 9991 401507171 FUNDACION DOMINICANA DE ENDOCRINOLOGIA, INC., D. N 120,000.00 0207 9991 430069248 FUNDACION DOMINICANA DE EPIDEMIOLOGIA MODERNA 1,080,000.00 0207 9992 401512548 FUNDACION DOMINICANA DE INTEGRACION PROCESOS ECONOMICOS (FUNDO-IP), D.N. 1,188,000.00 0207 9991 430060763 FUNDACION DOMINICANA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS MEDICOS SOCIAL 600,000.00 0207 9991 430021741 FUNDACION DOMINICANA DE LUPUS . 420,000.00 0207 9998 423000627 FUNDACION DOMINICANA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA VEJEZ DESVALIDAS. INC. 900,000.00 0207 9998 401507196 FUNDACION DOMINICANA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL, INC., D. N. 180,000.00 0207 9991 501462293 FUNDACION DOMINICANA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD (FUDOPROSA), SAN CRISTOBAL 900,000.00 0207 9998 401507358 FUNDACION DOMINICANA PARA LA PROMOCION Y ACCION SOCIAL, INC., D. N. 720,000.00 0207 9998 425000118 FUNDACION DOMINICANA PRO VIVIENDA COMUNITARIA, INC., SANTO DOMINGO N. 120,000.00 0207 9991 401502976 FUNDACION DR. MICHAEL DEBAKEY, INC., D. N. 1,200,000.00 0207 9991 430067954 FUNDACION DRES. FUENTES Y ROMANO 2,000,000.00 0207 9991 430043818 FUNDACION EL NUEVO OASIS PARA LAS CANAS (FUNOCA) 2,500,000.00 0207 9991 430074985 FUNDACION EMBRIO-VIDA 360,000.00 0207 9998 401514362 FUNDACION EMPUJE, D. N. 413,100.00 0207 9998 01483 FUNDACION ENRIQUETA VALDEZ, INC., SALCEDO 300,000.00 0207 9998 401513641 FUNDACION FABIO CARDENAS PARA EL TRABAJO COMUNITARIO, D. N. 600,000.00 0207 9991 401507986 FUNDACION GALENOS 270,000.00 0207 9998 430014443 FUNDACION GENERACION 2000, MONSEÑOR NOUEL, BONAO 480,000.00 0207 9991 401515352 FUNDACION HEART CARE DOMINICANA 2,300,000.00 0207 9991 401510172 FUNDACION HHS 120,000.00 0207 9998 417007507 FUNDACION INDEPENDENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FIDES), INDEPENDENCIA 400,000.00 0207 9991 401504669 FUNDACION INSTITUTO DEL CORAZON, INC. (CLINICA CHANG AQUINO). D. N. 6,000,000.00 0207 9998 423002247 FUNDACION INTERNACIONAL PARA LOS DESAMPARADOS, INC. 300,000.00 0207 9995 0 FUNDACION JN JUVENTUD Y NATURALEZA 120,000.00 0207 9991 401514265 FUNDACION JUVENTUD SANA, SANTO DOMINGO 480,000.00

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CAPENTIDAD

RECPETORA

CODIGO DE BENEFICIAR

IONOMBRE PRESUPUESTO

2010

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL0207 9991 430014532 FUNDACION MADRE TERESA (FUMATE), INC. MONTECRISTI 1,200,000.00 0207 9991 430077569 FUNDACION MANOS ARRUGADAS 540,000.00 0207 9998 401500681 FUNDACION MANOS DE ESPERANZA 320,000.00 0207 9998 430036511 FUNDACION MOZURA 900,000.00 0207 9991 430029361 FUNDACION MUNDIAL DE AYUDA CONTRA EL SIDA (FUMACSIDA) 540,000.00 0207 9992 423001552 FUNDACION NUEVO RENACER 880,000.00 0207 9991 401514389 FUNDACION NUTRICION INFANTIL, D.N. 600,000.00 0207 9998 401512564 FUNDACION OLOF PALME, INC., D. N. 1,400,000.00 0207 9998 430043321 FUNDACION OVIEDO 852,107.00 0207 9991 401516829 FUNDACION PADRE ARTURO MACKINNON 180,000.00 0207 9998 411014043 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE HOY, INC., SAN PEDRO DE MACORIS 120,000.00 0207 9998 401510822 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS BARRIOS LAS ABEJAS, SANTO DOMINGO N. 240,000.00 0207 9998 424002932 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD. (FUNDEINCO) 1,200,000.00 0207 9991 401504286 FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA ENFERMEDAD DE LA ADICCION (FENIX). D.N. 5,400,000.00 0207 9991 0 FUNDACION PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER (FUNPREDCANCER), INC., 162,000.00 0207 9998 422001299 FUNDACION PARA LA PROMOCION POLITICA Y SOCIAL, INC., SANTO DOMINGO N. 4,296,000.00 0207 9998 422002376 FUNDACION PLENITUD 900,000.00 0207 9991 401510979 FUNDACION PRO AYUDA A PACIENTES RENALES Y TRASPLANTADOS. D. N. 2,100,000.00 0207 9998 422001868 FUNDACION PRO AYUDA MADRES SOLTERAS, SANTO DOMINGO O. 1,000,000.00 0207 9991 401513528 FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROBIEN), D. N. 1,020,000.00 0207 9998 401513056 FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS RAMON ANTONIO ALVAREZ 450,000.00 0207 9991 401510911 FUNDACION PRO DISCAPACITADOS (FUNDAPRODIS), D. N. 680,000.00 0207 9998 430017469 FUNDACION PRO ENVEJECIENTES Y NIÑEZ DESVALIDA EL SEMILLERO DE BELLA VISTA, INC., (FUNDA 900,000.00 0207 9998 422001671 FUNDACION PRO MADRE, INC., D. N.F1958 1,500,000.00 0207 9991 401509296 FUNDACION PRO SALUD Y ANALISIS CLINICO DOMINICANO.D.N. 1,674,000.00 0207 9991 430002933 FUNDACION SALUD Y DESARROLLO, INC. 480,000.00 0207 9991 430028932 FUNDACION SALUD Y MEDIO AMBIENTE, INC. 240,000.00 0207 9998 411013624 FUNDACION SAN PEDRO DE MACORIS 500,000.00 0207 9991 424001022 FUNDACION SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA SALUD, D. N. 240,000.00 0207 9991 402064645 FUNDACION TODO POR LA SALUD. INC , PEPILLO SALCEDO, MONTECRISTI 1,080,000.00 0207 9991 430035777 GESTION INTREGRAL DE SALUD Y EDUCACION DE LA FAMILIA 1,500,000.00 0207 9998 423000937 GRUPO GENESIS PRO-SALUD Y MEDIO AMBIENTE, INC.. SANTO DOMINGO E. 240,000.00 0207 9991 430061816 HOGAR ASILO DE ANCIANOS DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ 499,200.00 0207 9991 430063037 HOGAR ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO, SAN JOSE DE OCOA 400,000.00 0207 9991 401052199 HOGAR CREA DOMINICANO, D. N. 34,000,000.00 0207 9991 0 HOGAR CREA INTERNACIONAL FILIAL SAN CRISTOBAL, INC. 240,000.00 0207 9991 01764 HOGAR CREA INTERNACIONAL, BANI 480,000.00 0207 9991 01765 HOGAR CREA INTERNACIONAL, INC. "JUAN JOSE GARCIA RIOS", SANTO DOMINGO O. 480,000.00 0207 9991 01766 HOGAR CREA INTERNACIONAL, INC. FILIAL BARAHONA 480,000.00 0207 9991 401503484 HOGAR CREA INTERNACIONAL, INC. REPUBLICA DOMINICANA, D. N. 1,000,000.00 0207 9991 430058904 HOGAR DE ANCIANOS ALEGRIA, NEYBA 711,040.00 0207 9991 430007692 HOGAR DE ANCIANOS AMERICA ESPERANZA, DUARTE 230,400.00 0207 9991 430079898 HOGAR DE ANCIANOS AMIGOS DE LA REST. SAN LUCAS, SAN P. DE MACORIS 345,600.00 0207 9991 430006556 HOGAR DE ANCIANOS ANTONIO MARIA CLARET PUERTO PLATA 704,000.00 0207 9991 401514117 HOGAR DE ANCIANOS BETEL, D. N. 1,428,000.00 0207 9991 01777 HOGAR DE ANCIANOS INGENIO QUISOUEYA, SAN P. DE MACORIS 816,000.00 0207 9991 01778 HOGAR DE ANCIANOS INSPIRACION DIVINA, INC. (ESPECIAL), PERAVIA 475,200.00 0207 9991 0 HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 180,000.00

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CAPENTIDAD

RECPETORA

CODIGO DE BENEFICIARI

ONOMBRE PRESUPUESTO 2010

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL( ), , ,0207 9991 01780 HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, HIGUEY 1,320,000.00 0207 9991 430005649 HOGAR DE ANCIANOS PADRE ABREU, LA ROMANA 740,000.00 0207 9991 01782 HOGAR DE ANCIANOS PADRE NOEL, V. T., SALCEDO 153,600.00 0207 9991 413000471 HOGAR DE ANCIANOS ROMELIA SALAS BARCELO, HATO MAYOR 432,000.00 0207 9991 403012389 HOGAR DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE PADUA, BONAO 840,000.00 0207 9991 02658 HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE MACORIS 409,600.00 0207 9991 430056172 HOGAR DE DIA JOAQUIN CASA JUANA 240,000.00 0207 9991 01788 HOGAR DE LA MISIONERA DE DIOS. SANTO DOMINGO 96,000.00 0207 9991 402065072 HOGAR DOMINICAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO, SANTIAGO 240,000.00 0207 9991 430016764 HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA SANTISIMA TRINIDAD, INC. ESPAILLAT 600,000.00 0207 9998 423001046 INSTITUTO COMUNITARIO DE ACCION SOCIAL, INC. 180,000.00 0207 9991 401502720 INSTITUTO CORAZONES UNIDOS, D. N. 39,500,000.00 0207 9991 401033941 INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA, D. N. 2,000,000.00 0207 9991 401502631 INSTITUTO DE DESARROLLO Y SALUD INTEGRAL (INDESUI), D. N. 240,000.00 0207 9991 418001161 INSTITUTO DE LA DIABETES ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION, SAN JUAN DE LA MAGUANA 1,000,000.00 0207 9991 401005921 INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL, D. N. 26,500,000.00 0207 9991 401034672 INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA. SANTO DOMINGO O. 16,500,000.00 0207 9991 401509581 INSTITUTO DOMINICANO DE ESTUDIOS VIROLOGICOS (IDEV) 1,200,000.00 0207 9991 401514176 INSTITUTO DOMINICANO TRASPLANTES RENALES, INC. (FUNDACION DR. A. BAQUERO, INC., D. 9,000,000.00 0207 9991 401514192 INSTITUTO NACIONAL DE DIALISIS Y TRANSPLANTES DE ORGANOS, INC., D. N. 3,500,000.00 0207 9991 401512922 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS, D. N. 2,800,000.00 0207 9991 401512998 INSTITUTO NACIONAL DE LA HEPATITIS. INC.. D. N. 600,000.00 0207 9991 401503123 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD). D. N. 3,260,000.00 0207 9991 01997 INSTITUTO ONCOLOGICO REGION CIBAO, SANTIAGO 960,000.00 0207 9991 430011721 INSTITUTO PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, SANTIAGO 4,840,000.00 0207 9991 401505551 INSTITUTO PRO AYUDA AL CIEGO, D N. 900,000.00 0207 9991 401007533 LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER. D. N. 18,280,000.00 0207 9991 430011231 ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC., D. N. 1,380,000.00 0207 9991 02281 PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, INC. COMITE FILIAL MOCA 336,000.00 0207 9991 02282 PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, INC. FILIAL PUERTO PLATA 115,200.00 0207 9991 02283 PATRONATO CIBAEÑO CONTRA EL CANCER, SANTIAGO 952,800.00 0207 9991 402004032 PATRONATO CIBAO PRO REA INV, INC 8,404,000.00 0207 9991 404012292 PATRONATO CONTRA EL CANCER DEL NORDESTE 1,500,000.00 0207 9991 401039419 PATRONATO CONTRA LA DIABETES, INC., SANTO DOMINGO O.' 9,000,000.00 0207 9991 424001278 PATRONATO DE LAS ENFERMEDADES CONGENITAS Y HEREDITARIAS, INC.. D. N. 1,200,000.00 0207 9991 406011054 PATRONATO DEL SORDOMUDO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT 360,000.00 0207 9991 402064351 PATRONATO HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE, SANTIAGO 680,000.00 0207 9991 430019429 PATRONATO HOGAR DIVINO. INC.. D. N. 180,000.00 0207 9991 401507234 PATRONATO LUCHA CONTRA LA LEPRA, D N. 129,600.00 0207 9991 430057096 PATRONATO LUCHA CONTRA LA LEPRA, HIGUEY 192,000.00 0207 9991 430008494 PATRONATO MAEÑO DE REHABILITACION 240,000.00 0207 9991 401502941 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, D. N 7,000,000.00 0207 9991 01775 PATRONATO PRO-AYUDA AL HOGAR DE ANCIANOS CLUB DE LEONES E INMACULADA CONCEPCION D 281,600.00 0207 9998 405051878 PROYECTO DE SALUD COMUNITARIA MAMA MALTA, INC. (PROSACOMM). PUERTO PLATA 600,000.00 0207 9991 0 PROYECTO SALUD DEL ANCIANO DIVINA PROVIDENCIA 180,000.00 0207 9991 401509271 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 120,000.00 0207 9991 422002351 RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 360,000.00 0207 9991 401008841 SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS, D N. 4,000,000.00 0207 9991 403013075 SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE LOS ENFERMOS LA VEGA 480,000.00 0207 9991 02334 SIERVAS DE MARIA SANTIAGO 480,000.00 0207 9998 430037184 SOCIEDAD PARA EL SOCORRO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS 180,000.00 0207 9991 430000124 UNION DE CIEGOS AZUANOS (UCAI), INC., AZUA 240,000.00 0207 9991 402064272 VOLUNTARIADO JESUS CON LOS NIÑOS, INC., SANTIAGO 1,200,000.00

TOTAL SEC. DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: 425,013,440.00