programa de seguridad aprobado comite

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL RIF: J-30980497-7 NIL: 329569-9 CSSL: ZUL-19-0-9009-003364 Código: TN-PSSL FECHA: Septiembre 2011 VIGENCIA: 2 AÑOS Edición: 1 Revisión: 0 FOLIO 1 de 548 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EMPRESA: CENTRO DE MANEJO DE DESECHOS TERRAVEN C.A Presentado al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Nombre y Apellido Cedula Identidad Cargo Firma ELABORADO POR: Coordinador SIAHO: Joel larez FIRMA: _____________________ REVISADO POR : Gerente General: José Sánchez FIRMA: ____________________ APROBADO POR: Delegados de Prevención: William Hernández ______________________ Delegado del patrono: David Quintero ______________________

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Consiste en un psst que sirve de guia o modelo para elaborar uno de un proceso productivo.

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INDICE

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTIAL, AMBIENTE Y HIGIENE OCUPACIONAL

TN-MSIAHO-00

REVISIN:

00FECHA:

Pgina 5 de 15

CAPITULO :

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTIAL, AMBIENTE Y HIGIENE OCUPACIONAL

TN-MSIAHO-005

REVISIN:

00FECHA:

NOV. 2007

Pgina 2 de 15

CAPITULO 05 : ELABORACION Y EVALUACION EN CAMPO DE LOS ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Programa

de

Seguridad y Salud LABORAL

RIF: J-30980497-7

NIL: 329569-9

CSSL:

ZUL-19-0-9009-003364

Cdigo: TN-PSSLFECHA: Septiembre 2011VIGENCIA: 2 AOSEdicin: 1

Revisin: 0FOLIO 78 de 332

Programa de Seguridad y Salud LABORAL

EMPRESA: CENTRO DE MANEJO DE DESECHOS TERRAVEN C.APresentado al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laboral.

Nombre y ApellidoCedula IdentidadCargoFirma

Sello del Inpsasel

Fecha:

Descripcin de la Empresa

Resea Histrica. Inici actividades desde hace ms de cinco (8) aos, con la denominacin TERRAVEN, C. A., incursionando en la actividad de saneamiento ambiental y manejo de desechos peligrosos en todo el territorio nacional.

Terraven, C.A., es una empresa de inters nacional la cual inicia sus operaciones en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, carretera Lara Zulia Km. 42, Sector La Nobleza del Municipio Simn Bolvar, sus actividades estn orientadas medularmente al servicio de manejo de desechos peligrosos producto de la actividad petrolera en la regin, para ello la empresa cuenta con un Centro de Manejo de Desechos Peligrosos el cual se encuentra permisado por la Direccin General de la Oficina Administrativa de Permisiones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el cual posee una extensin de 524.700 m2 (52,47 Ha).

Terraven, C.A., cuenta con personal calificado de gran experiencia en el rea de manejo de desechos y en la actualidad se encuentra tramitando ante el MPPA la ampliacin de nuevas actividades a fin de cubrir la demanda de servicios en las reas de lavado de tanques vacuum, Incineracin y manejo de fluorescentes quemados.

Misin.

La Misin de TERRAVEN CA, es prestar un servicio de excelente calidad, que garantice el desarrollo normal de las operaciones en el proceso de: Recoleccin, Transporte, Almacenamiento, Tratamiento y Disposicin Final de los desechos peligrosos, cumpliendo a cabalidad, con los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional exigidos por los organismos gubernamentales y por nuestros clientes contratantes de la industria petrolera.

Visin.

Proyectarse a Nivel Nacional e Internacional y ser considerados como una empresa lder, expandindose con sus operaciones, utilizando los lineamientos de norma ISO 9000 y las normativas de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional que regula la ley, manteniendo un alto nivel de desempeo, ofreciendo as a nuestros clientes exactitud, eficiencia y control de las actividades a ejecutar.

Infraestructura.

TERRAVEN C.A., desarrolla sus actividades tanto operacionales como administrativas en el Centro de Manejo donde dispone de una instalacin fsica para la supervisin de las operaciones de campo.

Est proyectada la construccin de 48 parcelas de una (01) hectrea, las cuales permitirn el tratamiento de un volumen de desechos 240.000 m3.

Capacidad usable de tierras vrgenes, 99%.

El Centro de Manejo cuenta con una (01) Fosa de Almacenamiento recubierta con geomembrana de polietileno de alta densidad con capacidad para almacenar 12.000 barriles.

Posee servicio de energa elctrica para 120 y 240 voltios.

Torres de alumbrado para garantizar las operaciones nocturnas.

Pozo monitor de aguas subterrneas.

Vas de acceso perimetral para la inspeccin de linderos.

Objetivos

Objetivos generales.

El objetivo de la empresa TERRAVEN CA, se basa en la prestacin de Servicios Ambientales en el Manejo de Desechos Peligrosos generados por la actividad petrolera y la empresa privada, cumpliendo con los estndares de calidad y la normativa ambiental para el manejo de materiales y desechos peligrosos.

Especficos.

Establecer procesos de tratamiento de acuerdo al tipo de desecho y a su fase continua. Se aplicarn las tareas y actividades de acuerdo a la permisologa del MPPA y a lo establecido en la Normativa Ambiental.

Realizar anlisis de los sitios donde se encuentran los desechos Petroleros, esto permitir realizar una evaluacin efectiva para establecer el mejor sistema de tratamiento.

Establecer optimizaciones en los procesos de manejo, diseando planes de transporte basados en la seguridad, conservacin de nuestro personal y del medio ambiente donde se realizan las actividades de saneamiento.

Realizar caracterizaciones y estudios pilotos previos, para establecer el plan de tratamiento.

Disear sistemas de tratamiento in situ o ex situ de desechos peligrosos especialmente de lodos y ripios de perforacin y lodos petrolizados, entre otros.

Atender las demandas de la empresa privada relacionada con cambios de aceites, teneras, mataderos, empresa de servicio elctrico, otras que demanden desechos considerados como peligrosos segn el Decreto 2.289 de fecha 18/12/97.

Ajustar el diseo de ocupacin del Proyecto atendiendo a los aspectos considerados en la Propuesta de Ampliacin de la Carretera Lara-Zulia.

Considerar un desarrollo inicial por Fases sobredimensionado, relacionado con la demanda insatisfecha del mercado actual, de tal forma que en virtud de un posible indicador de expansin del mercado, se puedan ejecutar las posibles solicitudes de las fases siguientes en un tiempo oportuno ante las autoridades competentes del caso.

Producir, en esta primera Fase, un material de suelo post-tratado que cumpla con las especificaciones tcnicas de la Normativa Vigente, que pueda ser reutilizado para el saneamiento de reas degradadas, por ejemplo: saques o fosas inactivas.

Atender la demanda insatisfecha de la empresa privada no petrolera

cambios de aceites, teneras, mataderos, empresa de servicio elctrico, otras que demanden desechos considerados como peligrosos segn el Decreto 2.289 de fecha 18/12/97), que ha sido olvidada por las otras empresas en funcionamiento.

Cumplir con los estndares ambientales establecidos por la Normativa Ambiental Venezolana Vigente cumpliendo las exigencias de las Autoridades Nacionales y Extranjeras.

Programa de Seguridad y Salud LABORAL

EMPRESA: TERRAVEN CA.Participacin, divulgacin y conocimiento del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del Comit de Seguridad y Salud Laboral y por parte de los trabajadores, en el cumplimiento del artculo 40 numeral 16, articulo 56 numeral 7 y articulo 61 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat); articulo 21 numeral 9, articulo 80 y artculo 82 del Reglamento parcial de la LOPCYMAT; y de la Normativa Tcnica del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008). INTEGRANTES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL TERRAVEN CA. Delegado (s) o Delegada (s) de Prevencin:

Delegado (s) Del Empleador o Empleadora:Nombre y ApellidoCedula IdentidadFirma

David Quintero

William Hernndez

Empleados - TrabajadoresNombre y ApellidoCedula IdentidadFirma

INTRODUCCION

La Seguridad y Salud Laboral y la preservacin del Ambiente son de vital importancia para la ejecucin de los trabajos desarrollados por TERRAVEN CA. Las mismas tienen como objetivo principal el estudio, evaluacin, divulgacin y ejecucin de una serie de actividades ejecutadas con la finalidad de cumplir con las operaciones planificadas, minimizando as la ocurrencia de accidentes, enfermedades profesionales y contaminaciones ambientales y por ende lograr reducir los impactos negativos.

Los lineamientos a seguir para cumplir con el objetivo deseado se mencionan a continuacin:

Garantizar la prevencin y control de los riesgos asociados a las actividades y operaciones de TERRAVEN CA, a travs del cumplimiento de programas de inspeccin.

Asesorar en cuanto al cumplimiento de leyes, reglamentos y compromisos contractuales de aplicacin obligatorios, as como normas y procedimientos establecidos por TERRAVEN C.A.

Considerar la prevencin de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes, como tarea inherente e indelegable a todos los niveles de supervisin, trabajadores y trabajadoras.

Promover el adiestramiento y motivacin dirigida a crear conciencia en el personal propio y contratado, destacando la importancia que tiene el velar por su seguridad, la de sus compaeros y del equipo que utiliza.

Contribuir a travs de la actividad de seguridad y salud laboral en el mantenimiento de la imagen de eficiencia.

Este Programa de Seguridad y Salud Laboral est enfocado hacia la prevencin de accidentes mediante la formacin y adiestramiento del recurso humano, con el objetivo de dar a conocer al personal en general las normas, herramientas y estrategias que permiten la ejecucin de trabajos seguro y minimicen el riesgo existente en la ejecucin de las actividades. Es por ello que en este documento se hace referencia desde las definiciones bsicas y sencillas de Seguridad y Salud Laboral, programas de inspecciones y adiestramiento, con la finalidad de aplicar, en la realizacin de las labores cotidiana, la deteccin, anlisis, correccin y control de condiciones y actos inseguros que puedan generar eventos no deseados, y en forma global concientizar al personal en el cumplimiento de las Reglas, Normas y Procedimiento de Seguridad y Salud Laboral

1. OBJETIVO GENERAL

Promocionar la higiene y la seguridad en todos los niveles de la organizacin para lograr un ambiente seguro de trabajo, lo cual permita prevenir y controlar los accidentes y enfermedades profesionales, minimizar los costos y aumentar la productividad.Implantar sistemas para la intervencin activa y protagnica de los trabajadores y las trabajadoras en las mejoras, as como tambin para la supervisin continua de las condiciones de seguridad y salud en eltrabajo.

2. ALCANCE:

Establecer los requisitos mnimos para elaborar, implementar y evaluar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual garantizar a todos los trabajadores y las trabajadoras de cualquier centro de trabajo, con especial nfasis en aquellos ms vulnerables a los procesos peligrosos (embarazadas, personas con discapacidad, nios, nias y adolescentes trabajadores, personas con VIH o Sida, entre otros), condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades fsicas y mentales.3. CAMPO DE APLICACIN:Involucra a todos los trabajadores y trabajadoras de la misma, cualquiera sea la naturaleza del trabajo que realice, en nuestras instalaciones.4. RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del Gerente General de TERRAVEN C.A. avalar este procedimiento y aprobar todos los recursos necesarios para su aplicacin.

Es responsabilidad del Gerente General dar fiel cumplimiento a las normas y procedimientos de Seguridad y Salud Laboral de TERRAVEN C.A. as como tambin estar atento a las condiciones de trabajo y de los lugares por donde transita a fin de detectar, notificar y corregir actos y condiciones inseguras.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral, dictar talleres de formacin que permitan el desarrollo de habilidades, modificaciones de actitud y formacin del trabajador y trabajadora, enfocado hacia la disminucin de riesgos inherentes al trabajo y la aplicacin de normas y procedimientos de Seguridad, de acuerdo a cada puesto de trabajo. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral la implantacin y divulgacin de este procedimiento dndole seguimientos a todas las acciones necesarias del mismo.

Es responsabilidad del Supervisor detectar las necesidades de capacitacin.

Es responsabilidad del comit de salud y seguridad laboral, comunicar, discutir con la Gerencia las necesidades de capacitacin en materia de Seguridad detectadas.

Es responsabilidad del coordinador, evaluar al trabajador y trabajadora en el puesto de trabajo, considerando las normas y procedimientos de Seguridad.

Es responsabilidad del resto de los trabajadores (as) seguir y cumplir todas las acciones implantadas en este procedimiento.

Es responsabilidad de los trabajadores y/o trabajadoras, el comunicar a su supervisor si conoce algn procedimiento o norma de Seguridad necesaria para efectuar de forma segura su trabajo.

Es responsabilidad de los trabajadores y/o trabajadoras, el colaborar en disposicin para realizar cualquier capacitacin que su supervisor considere necesario para mantener la eficiencia en el trabajo.

Es responsabilidad del Comit de Seguridad y Salud Laboral el velar por el cumplimiento del programa de Seguridad y Salud Laboral, en la empresa TERRAVEN C.A. Es responsabilidad del Delegado o Delegada de Prevencin participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus representantes en la mejora de la accin preventiva y de promocin de seguridad y salud laboral en el trabajo.

Es responsabilidad del Delegado o Delegada de Prevencin el promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores y/o trabajadoras en la ejecucin de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.

5. DEFINICIONES:

Accidente: Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere al desarrollo de una actividad o proceso y que puede tener como consecuencia lesiones personales y/o daos materiales, y/o daos ambientales y que invariablemente es precedido por un acto inseguro o una condicin insegura o de combinacin de ambos. Accidente de Trabajo: Es todo accidente que sufra el trabajador con ocasin del desempeo de cargos electivos dentro de una organizacin, as como los ocurridos al ir o volver del lugar donde ejerce sus funciones propias de dicho cargo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador, y exista concordancia cronolgica topogrfica en el recorrido. (Art.69 LOPCYMAT Julio 2005). Acto Inseguro: Es toda actividad voluntaria, por accin u omisin, que conlleva la violacin de un procedimiento, norma, reglamento o prctica segura establecida tanto por el Estado como por la empresa, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Anlisis de accidente: Es la metodologa utilizada, para establecer en una forma ordenada y cuantificada, cules fueron los factores determinantes de los accidentes, con el objeto de permitir una orientacin adecuada de los programas de Seguridad y Salud Laboral. reas de seguridad: Es toda rea especialmente designada, libre de la accin directa de la emergencia en la cual se concentra el personal para proteger su integridad fsica. Alarma: Aviso o seal que se da para que se sigan instrucciones especificas debido a la presencia real o inminente de un evento. Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones especficas debido a la probable y cercana ocurrencia de evento generador de daos. Centro de asistencia mdica: Es el lugar que dispone de la infraestructura y el personal especializado para prestar atencin a los lesionados. Centro de Trabajo: Es el lugar donde se lleva a cabo un proceso, actividad u operacin, para lograr un fin determinado. Cultura Preventiva y Clima Organizacional: Es el conjunto de valores, creencias y conductas compartidas que propician la aplicacin de Prcticas de Trabajo Seguro en un Ambiente armnico y propicio para la integridad y salud del personal, conservacin del ambiente y las instalaciones. Condicin Insegura: Es cualquier situacin o caracterstica fsica o ambiental previsible que se desva de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional o fatiga al trabajador o trabajadora. Enfermedad Ocupacional o Profesional: Es todo estado patolgico contrado o agravado con ocasin del trabajo o exposicin al medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la accin de agentes fsicos y mecnicos, condiciones disergonmicas, meteorolgicas, agentes qumicos, biolgicos, factores psicolgicos y emocionales, que se manifiesten por una lesin orgnica, trastornos enzimticos o bioqumicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes. (Art. 70 LOPCYMAT) Julio 2005). Ergonoma: Es la disciplina que se encarga del estudio del trabajo para adecuar los mtodos, organizacin, herramientas y tiles empleados en el proceso de trabajo, a las caractersticas (psicolgicas, cognitivas, antropomtricas) de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, una relacin armoniosa con el entorno (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (las trabajadoras o los trabajadores). Emergencia: Es una serie de circunstancias irregulares que se producen sbita e imprevistamente, que podran originar daos a las personas, propiedades y/o al ambiente y que demanda accin inmediata. Emergencia menor: Es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las personas, representa riesgo de daos a la propiedad y/o al ambiente y que est dentro de la capacidad de control de la empresa. Emergencia seria: Es cualquier condicin, que ponga en peligro la vida de las personas y represente riesgos de daos a la propiedad y/o al ambiente y que estando dentro de la capacidad de control de la empresa requiera limitada ayuda externa. Emergencia mayor: Es cualquier condicin que ponga en peligro la vida de las personas, represente riesgo de daos a la propiedad y/o al ambiente y que rebase los recursos de la empresa, requiere auxilio externo y/o movilizacin completa de los recursos. Higiene Industrial: Es la ciencia y arte dedicadas al reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores ambientales, tensiones provocadas por o con motivo del trabajo y que puedan del trabajo y que puedan ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, crear algn malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Incidente: Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad son consecuencias adicionales. Inspeccin de Riesgos: Son acciones generalmente realizadas por representantes propios de una empresa o instalaciones, con el objeto detectar actos y condiciones inseguras, con el propsito de recomendar la implantacin de las medidas correctivas necesarias para llevar dicha instalacin a un nivel de seguridad aceptable. Medio eficaz para detectar circunstancias que entraen peligro. Lesin de Trabajo: Es un dao o detrimento corporal, fsico o mental, inmediato o posterior, producido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una exposicin prolongada a factores exgenos; capaces de producir una enfermedad ocupacional. Medio Ambiente de Trabajo: Son el conjunto de circunstancias especiales que acompaan o rodean la situacin o estado de alguna persona o grupo de personas en las instalaciones construidas para cumplir jornadas de trabajo. Organismo o autoridades competentes: Son los entes privados u oficiales a que les corresponder actuar al ser informados de la emergencia. Programa de Seguridad y Salud Laboral: Es el documento que se elabora en el Centro de trabajo con la finalidad de Establecer Acciones y Metodologas Que permiten identificar, prevenir y Controlar, los procesos peligrosos Existentes en el ambiente de trabajos minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo Y enfermedades ocupacionales., Peligro: Es la propiedad o caracterstica de una situacin, materia, energa, proceso, equipo, condicin o actitud con potencial de causar dao. Prevencin de Accidentes: Es una disciplina que est basada en la aplicacin de tcnicas, controles y principios fundamentales que constituyen los soportes de los conocimientos destinados a minimizar los riesgos que podran causar daos personales o a la propiedad. Plan de emergencia: Es el conjunto de acciones a tomar para minimizar los efectos adversos para las personas y ambiente cuando se presenta un incidente en el Trabajo. Riesgos: Es una medida de la prdida econmica o lesin en trminos de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de las consecuencias. Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Seguridad Industrial: Es el conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas cuyo objetivo es prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan ocasionar daos a personas; medio ambiente, equipos y materiales. Sistema proteccin: Es el conjunto de equipos destinados a alertar, prevenir, detectar y/o controlar condiciones anormales que puedan ocasionar accidentes, podramos decir que son equipos y/o instrumentos destinados a alertar, prevenir, detectar y controlar situaciones anormales que pueden ocasionar daos a la propiedad. Sistema de deteccin: Es sealar los tipos de detector existentes en el sitio de trabajo, incendios, calor, sus ubicaciones y aplicabilidad u otro sistema de deteccin operado a distancia. Vas de escape: Conocidas tambin como de evacuacin, son sealizaciones que el personal debe seguir al momento de una emergencia, para retirarse del rea de trabajo y dirigirse a un sitio ms seguro.CAPITULO I. DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO.1. DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO.

Crear un Ambiente propicio en el rea de Trabajo.

Realizacin de los Riesgos por Puestos de Trabajo, Procedimientos Operacionales.

Adecuar los Equipos de proteccin personal (Guantes; Calzados, Mascarillas, Vestimenta).

Adecuar los equipos de trabajo.(taladro, hidrojet, compresor, entre otros) Adiestramiento en Materia de Seguridad y Salud Laboral (Charlas, Talleres, Cursos, Trpticos etc.

1.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

PROPOSITO:Gestionar todas las actividades necesarias para brindar un servicio de excelente calidad a los clientes que nos visitan, mediante la satisfaccin de sus expectativas.

ALCANCE

Abarca todas las actividades asociadas a la atencin del cliente, comenzando con la recepcin del desecho, continuando con su ubicacin para la descarga hasta retirarse de nuestras instalaciones, ofreciendo un buen servicio de calidad.PROCESOS PRODUCTIVO.

Tratamiento de los Desechos.Desechos Originados en Perforaciones en el Lago.

Desechos Originados en Perforaciones en Tierra.

Transporte de los Desechos Peligrosos y no Peligrosos. Almacenamiento.Fosas de Almacenamiento Temporal.

reas de TratamientoTratamiento y Manejo de Lodos y Cortes de Perforacin.

Tratamiento de Desechos de Perforacin Base Agua.

Tratamiento de Desechos de Perforacin Base Aceite.

Disposicin Final.

Productos Obtenidos

DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS Tratamiento de los Desechos.

Las actividades de la empresa estn destinadas a atender los requerimientos de la industria petrolera y empresas privadas no petroleras. Por lo cual, se estima que la corriente de desechos a ser tratados estarn constituidos por: Desechos slidos o lquidos provenientes de las perforaciones en el Lago y en tierra firme, desechos generados en las actividades de la industria petrolera, produccin de crudo, mantenimiento e instalaciones, limpieza de canales, tanques, derrames de crudo, limpieza y saneamiento de fosas, lodos petrolizados. La actividad de manejo se realizar en cinco etapas, que son: Recoleccin en la locacin del generador; Transporte Terrestre; Almacenamiento Temporal, Tratamiento y Disposicin Final tanto en el Centro de Manejo como In Situs a nivel nacional.Desechos Originados en Perforaciones en el Lago:

La recoleccin de los desechos provenientes de estas perforaciones se efectuar en el muelle establecido por el generador, estos desechos vienen transportados en gabarras tanque hasta el muelle y descargados utilizando camiones de vaco (Vacuum) cuando se trate de fases lquidas. En el caso de fases semislidas (Ripios) sern descargados con excavadora y colocados en camiones volteo con compuerta de descarga hermtica a fin de evitar descargas inadvertidas durante su transporte.

Se utilizarn camiones con plataforma cuando los desechos estn almacenados en contenedores metlicos (Cutting Box), la carga mxima permitida ser de cuatro contenedores por viaje.

Desechos Originados en Perforaciones en Tierra:

Los ripios sern transportados al Centro de Manejo en camiones volteo con capacidad de 15 m3 y en camiones con batea cuando se trate de contenedores metlicos (Cutting Box). Las fases lquidas sern succionadas y transportadas en camiones de vaco tipo Vacuum, con capacidad de 160 Barriles (Bbls).Transporte de los Desechos Peligrosos y no Peligrosos.

Una vez recibidos los desechos en el muelle o en la locacin en tierra, se procede al llenado de la Hoja de Seguimiento establecida por el MPPA con la que viajarn las unidades de transporte terrestre desde la locacin del generador en tierra o desde el muelle de descarga, hasta el Centro de Manejo donde se firma y sella la hoja de seguimiento para los registros y el control del proceso, posteriormente se establece el almacenamiento temporal y se define el tipo de tratamiento a realizar al desecho luego de caracterizar fsico-qumicamente el mismo.Los documentos que estarn presentes en la unidad previo al transporte sern los siguientes: Hoja de Seguimiento del MPPA.

Plan de Emergencia Contingencia.

Documentos de Propiedad de la Unidad de Transporte.

Pliza de Seguro con cobertura Ambiental.

ART (Anlisis de riesgo en el Trabajo)

RASDA

La ruta de transporte hacia el Centro de Manejo ser diseada de acuerdo a la ubicacin del sitio de recoleccin, cumpliendo con las regulaciones establecidas en la Ley de Trnsito Terrestre y las normas implantadas en el Manual de Emergencia Contingencia de la Empresa, evitando el circular por vas urbanas o de alto movimiento vehicular as como tambin por zonas escolares u hospitalarias. Los equipos utilizados en la actividad de transporte son:

Camin con plataforma.

Camin de vaco (VACUUM).

Camiones volteos.

Almacenamiento.

Almacenamiento Temporal.

Las operaciones de perforacin generan gran cantidad de desechos peligrosos y no peligrosos; sin embargo todos los desechos deben tener un manejo especial para prevenir su impacto sobre los recursos naturales.

Los desechos recibidos en el Centro de Manejo sern descargados y almacenados en fosas diseadas para tal fin, las mismas estn recubiertas por

Una geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Los desechos almacenados sern caracterizados en sus fases lquidas y semislidas para establecer el tratamiento respectivo. El muestreo de los desechos en las fosas de almacn temporal, ser efectuado por un Laboratorio Ambiental certificado y registrado por ante el MPPA.

El sistema de tratamiento a implementar est en funcin del control, manejo y condiciones finales para disposicin de los residuos y debe cumplir satisfactoriamente las condiciones tcnicas establecidas en la legislacin ambiental vigente para su disposicin final.

Las tcnicas estn dadas por las condiciones fsico-qumico de los desechos y suelen tener como base las condiciones litolgicas de las formaciones y los insumos utilizados para preparar el lodo. El manejo y tratamiento debe estar acorde y cumplir con lo establecido en el Decreto 2.635 referido a "Normas para el Control de la Recuperacin de Materiales Peligroso y el Manejo de los Desechos Peligrosos", Gaceta Oficial N 5.245, Extraordinario con fecha 3 de Agosto de 1998 especialmente, hasta cumplir con los parmetros fsico-qumicos establecidos en el articulo 50 y el anexo D de este mismo Decreto.

Fosas de Almacenamiento Temporal.

Inicialmente una fosa cubrir la demanda para el uso de los lotes de parcelas A y B. Para el proyecto se tiene prevista la construccin de las Seis (06) fosas para el almacenamiento temporal de desechos, sin embargo, se prev para el inicio de las operaciones, con esta solicitud, solo la permisin de la construccin y uso de una primera fosa de almacenamiento temporal la cual presenta las siguientes dimensiones 27X25X3,0 mts con una capacidad de almacn nominal de 2.025 m3

El rea de ubicacin de las fosas de almacenamiento temporal de desechos de perforacin fue definida teniendo en cuenta los siguientes factores:

Cercana a las parcelas de tratamiento de desechos.

En la zona mas alta y degradada, a fin de evitar posibles inundaciones en temporada de lluvias.

De fcil acceso, adecuado al equipo de transporte y medidas de seguridad peatonal y vehicular.

La fosa es una cavidad excavada en el suelo en la que se colocar una capa de arcilla de 20 cm, que actuar como barrera, compactndose taludes y fondo ,sobre el suelo natural; seguidamente fu recubierta con geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) geomembrana TRICALON 1000 micras, la cual proporciona mayor estabilidad, con el fin de evitar la migracin de contaminantes hacia el subsuelo.

Las fosas estarn rodeadas por una berma de tierra compactada, con dimensiones de 1 m de ancho por 0,80 m de alto. Estas bermas estarn recubiertas con un geomembrana TRICALON 1000 micras.

Las fosas contaran con tuberas colectoras de lixiviados y tanquilla colectora.

La entrada y salida de la fosa de almacenamiento y el fondo de la misma, estarn recubierta de concreto vaciado de 0,10 cm de espesor y resistencia 250 Kg/cm2. reas de Tratamiento.

Parcelas de 01 ha., aproximadamente. La disposicin y tamao de las parcelas y lotes de parcelas se pueden apreciar en el Plano N

2. Todos los materiales sern tratados, sin embargo dentro de los tratamientos existen materiales recuperables (como crudo recuperado) y no recuperables como aceites quemados, estos materiales sern identificados de acuerdo a las caractersticas fisicoqumicas que presenten los mismos con previo aviso de su disposicin final al ministerio del ambiente, las arenas restantes de los tratamientos de Biorremediacin, Esparcimiento en suelo, Desorcin Trmica y Dewatering se dispondrn de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2.635.

Tratamiento y Manejo de Lodos y Cortes de Perforacin.

El tratamiento est orientado a que los Ripios y Lodos no se conviertan en un pasivo ambiental por los efectos que pueden generar sus elementos constituyentes, minimizando el impacto ambiental mediante la implementacin de tratamientos adecuados al tipo de material. El manejo de los lodos y cortes de perforacin se realiza de acuerdo con los procedimientos operacionales normales para cada proyecto. Los Ripios y Lodos de perforacin base aceite y base agua (Ver Cuadro N 1), cuando son generados en pozos ubicados en el Lago de Maracaibo son almacenados en Gabarras y transportados a tierra para su recoleccin y tratamiento en el Centro de Manejo de Desechos .Estos cortes y lodos de perforacin son transportados desde el puerto de descarga hasta la fosa de recepcin ubicada en el Centro, teniendo en cuenta todas las medidas de control y planes de contingencia correspondientes al movimiento y transporte, igualmente para los sitios de generacin en tierra.

Tratamiento de Desechos de Perforacin Base Agua.

El tratamiento de desechos de perforacin base agua se ajusta a lo dispuesto en el Artculo 50, del Decreto 2.635.

Caractersticas del Desecho a Base Agua.

En la actualidad, segn investigacin realizada para este proyecto, se pudo determinar con las empresas generadoras las caractersticas de los compuestos de los preparados a Base agua.

Composicin tpica de los Lodos Base Agua (peso: 8.7 - 9.2)

PRODUCTOSCONCENTRACION (ppb)FUNCIN

AguaSegn se requieraFase continua

AQUAGEL25.0Mormorillonita sdica

Soda Custica0.25Fuente de Alcalinidad

CONDET3.0Detergente

BAROFIBRE COARSE4.0-8.0Fibra de celulosa

BAROFIBRE FINE2.0-6.0Fibra de celulosa

MICATEX4.0-8.0Mica

BAROIDSegn se requiera (Gas Superficial)Barita: densificante

Manejo Propuesto para este Tipo de Desechos.

Para el tratamiento de estos desechos se aplica la tcnica de esparcimiento en suelo, comenzando con la mezcla uniforme del desecho utilizando en algunos casos materia orgnica proveniente de estircol animal, aserrn, cascarilla de arroz entre otros, en relacin 1:1, 1:1,5 dependiendo de la homogeneidad de la mezcla, hasta ajustar las concentraciones de los parmetros

Anlisis de Ripios y Fluidos de Perforacin.

Decreto N 2.635. Anexo D (Concentracin Mxima Permisible en Lixiviado)

CONSTITUYENTE *CONCENTRACIN MXIMA PERMITIDA (mg/l)

Arsnico5,00

Bario100,00

Cadmio1,00

Crono hexavalente5,00

Nquel5,00

Mercurio0,20

Plata5,00

Plomo5,00

Selenio1,00

Fuente: Gaceta Oficial N 5.245. Extraordinario

El desecho una vez esparcido y secado mediante la exposicin a la radiacin solar, se realizarn pases de rastra a fin de lograr la incorporacin al suelo, completada la mezcla con el suelo se procede a realizar los anlisis en la mezcla suelo / desecho incluidos en el Artculo 50, Decreto N 2.635. En el Cuadro N 3 se presentan los parmetros a medirse lo que permite verificar cuan efectiva ha sido la mezcla suelo / desecho. De ser necesario se aplicar posteriormente enmiendas y fertilizantes.

Anlisis de Mezcla Suelo / Desecho. Prctica de Esparcimiento. Decreto N 2.635 Artculo 50.

CONSTITUYENTE *CONCENTRACIN MXIMA PERMITIDA (mg/l)

PH5-8

Conductividad elctrica /mmhos/cm( 3,5

Cloruros totales (ppm)( 2.500

Relacin de absorcin de sodio (RAS)( 8

Aluminio intercambiable (meq/100 gr)( 1,5

Saturacin con bases (% )( 80

Aceites y grasas (% en peso)( 1

Cuando se haya alcanzado el volumen mximo por parcela de tratamiento, con el soporte de las caracterizaciones finales de cada uno de los tratamientos efectuados y el aval del MPPA, se plantea reutilizar este suelo recuperado para acondicionar reas degradadas o pasivos ambientales.Tratamiento de Desechos de Perforacin Base Aceite. Se realizar el tratamiento mediante la tcnica de biotratamiento, ajustado a lo dispuesto en el Artculo 53, del Decreto 2.635 y posterior esparcimiento en suelos: despus de generar la mezcla suelo-desecho idnea y fertilizante par garantizar el nivel de nutrientes adecuado manteniendo las relaciones de C/N/P: 110/10/2.

La humedad del suelo se mantendr con valores entre 40-60%, aplicando lminas de riego de 3-5 L/m2. Una vez por semana se caracterizar in situ con equipo propio, una muestra de campo representativa de la parcela, para determinar los valores de: Hidrocarburos Totales, Aceites y Grasas. Posterior al tratamiento, los cortes son utilizados: para revegetar reas, disponer adecuadamente en saques o para recuperar reas degradadas (pasivos ambientales).Caractersticas de los Lodos Base Aceite (peso: 11-13 PPG)

PRODUCTOCONCENTRACION (ppb)FUNCION

Diesel Oil0.67-0.60Segn se requiera.

GELTONE8.0 lbsViscosificante

BARACTIVE6.0 lbsActivador polar para el arcilla org.

EZ CORE4.0 lbsEmulsificante En-Situ

Cal Hidratada4.0 lbsAlcalinidad

DURATONE10.0 lbsControlador de Filtrado

BARABLOK10 15 ppbEstabilizador de Lutitas

STEEL SEAL FINE6.0 ppbMaterial Obturante

BARACARB60 ppbDensificante Puenteante

BAROFIBRE SF10 15 ppbFibra Celulosa

BAROID GRANEL140 224 ppbDensificante (barita)

Manejo Propuesto para este Tipo de Desechos.

Despus de generar la mezcla suelo-desecho idnea se aplicar fertilizante para garantizar el nivel de nutrientes adecuado manteniendo las relaciones de C/N/P: 110/10/2. la humedad del suelo se mantendr con valores entre 40-60%, aplicando lminas de riego de 3-5 L/m2. Una vez por semana se caracterizar in situ con equipo propio, una muestra de campo representativa de la parcela, para determinar los valores de: Hidrocarburos Totales, Aceites y Grasa

Concentraciones mximas permisibles para la realizacin del biotratamiento segn el decreto 2635 artculos 50 y 53 del anexo DPARAMETROS FISICO-QUIMICOSCONCENTRACIN MXIMA PERMITIDA (mg/l)

pH, Unidades de pH5 8

Conductividad elctrica, mmhos/cm< 3,5

Aceites y grasas, % en peso( 1

TPH( 1

Relacin de Absorcin de Sodio (RAS)< 8

Aluminio intercambiable, meq//100 gr< 1,5

Saturacin con bases, %> 80

Cloruros, ppm< 2.500

Arsnico, mg/Kg25

Bario, mg/Kg20.000

Cadmio, mg/Kg8

Mercurio, mg/Kg1

Selenio, mg/Kg2

Plata, mg/Kg5

Cromo, mg/Kg300

Zinc, mg/Kg300

Plomo, mg/Kg150

Lixiviados ( BTEX )

Benceno (mg/l)0,5

Tolueno14,4

Etilbenceno

m, p - XilenoNo normado

o - Xileno

Lixiviados ( Metales )

Arsnico (mg/l)5

Bario (mg/l)100

Cadmio (mg/l)1

Cromo (mg/l)5

Plata (mg/l)5

Plomo (mg/l)5

Selenio (mg/l)1

Nquel (mg/l)5

Mercurio (mg/l)0,2

Disposicin Final.

Cuando se haya alcanzado el volumen mximo por parcela de tratamiento, la disposicin de los ripios base aceite y slidos provenientes del tratamiento de estos, que cumplen con las condiciones establecidas en el Artculo 53 Decreto N 2.635, presentes en el Cuadro N 3, con el soporte de las caracterizaciones finales de cada uno de los tratamientos efectuados y el aval del MPPA, se reutilizar este suelo recuperado para acondicionar reas degradadas como explotaciones de minerales no metlicos o pasivos ambientales como fosas destinadas en el pasado al almacenamiento de desechos de perforacin.Con el proceso de biorremediacion se regenera la capa vegetal obteniendo una disposicin final de la tierra que es reutilizable.

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES POR PUESTO DE TRABAJO.

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General GGE 1-2

OBJETIVOS

Planear, organizar, dirigir y controlar la marcha administrativa y tcnica de la Empresa, as como tambin el establecimiento de las polticas que rigen la compaa. Igualmente representa legal, administrativa y judicialmente la Empresa en la Ausencia del Presidente.

FUNCIONES GENERALES

Designar todas las posiciones gerenciales.

Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos.

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se estn ejecutando correctamente.

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.

Velar por el cumplimiento de las normas y polticas establecidas en la empresa.

REPORTA A:Organizacional: Presidencia.

Funcional: Presidente.

RELACIONESInternas: Gerente de Operaciones Administrador Coordinador operaciones Coordinador SIAHO.

Externas: Clientes. Proveedores.

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA

ProcesosProcedimientos

AdministracinGestin de Pago

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL GGE 2-2

RESPONSABILIDADES

ProcedimientosResponsabilidades

Gestin de Pago Recibir la documentacin y firmar cheque(s) en seal de aprobacin, devolvindolo al Administrador.

Otras Responsabilidades Proponer polticas y estrategias de desarrollo para la Empresa, garantizando el cumplimiento de las existentes.

Participar en las reuniones de planificacin estratgica del restaurante.

Dirigir y controlar las acciones del Gerente de Operaciones.

Participar en las reuniones de planificacin organizacional establecidas.

Participar en las reuniones de definicin de estrategias de mercadeo.

Proponer estudios, normas, acciones tcnicas, administrativas y legales para asegurar el cumplimiento de las operaciones de la Empresa.

Monitorear el desarrollo de normas, polticas y procedimientos para la adecuada administracin del Sistema de Documentacin Gerencial de la Empresa.

Efectuar una evaluacin frecuente del desarrollo de las actividades de la empresa, verificando la consecucin de las metas planteadas.

NOMBRE DEL PUESTO: Administrador ADM 1-2

OBJETIVOS

Planificar, organizar y controlar las actividades asociadas al proceso de Administracin de la empresa, as como supervisar el flujo de efectivo de la organizacin con el fin de asegurar su disponibilidad econmica, velando por el cumplimiento de las polticas y normas internas de la empresa relacionadas con el manejo y disposicin del efectivo.

FUNCIONES GENERALES

Controlar y realizar seguimiento del proceso de facturacin a Clientes internos y externos.

Controlar y realizar seguimiento de las cuentas por pagar comerciales, Intercompaa y laborales, emisin de pagos (Cheques, Transferencias y Comprobantes), a fin de garantizar la solvencia comercial y mantener la imagen de la empresa.

Cumplir con las polticas, normas y procedimientos asociados al cargo. Realizar cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

REPORTA A:Organizacional: Gerencia General

Funcional: Gerente General

RELACIONESInternas: Gerente de Operaciones- Coordinador operaciones. Coordinador SIAHO.

Externas: Proveedores- Clientes

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA

ProcesosProcedimientos

Administracin Conciliaciones Bancarias

Declaracin y Pago de IVA

Gestin de Pago

Pago a Proveedores

Procesamiento del Cierre de Cajas

NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR ADM 2-2

RESPONSABILIDADES

ProcedimientosResponsabilidades

Conciliaciones Bancarias Ingresa al sistema a2 los datos correspondientes para generar los movimientos de bancos correspondientes. Imprime y archiva el reporte de cierre de conciliacin.

Declaracin y Pago de IVA Verifica si la Declaracin de IVA arroja un monto a pagar.

Archiva planilla original de Declaracin de IVA con voucher en caso de que aplique.

Gestin de Pago Gestiona la aprobacin de los pagos generados (cheque o transferencia).

Elabora las transacciones electrnicas asociadas a pagos a travs de transferencias bancarias.

Realizar seguimiento a la consolidacin de la transferencia bancaria.

Pago a Proveedores Gestiona las actividades relacionadas a la recepcin de facturas de los proveedores y la emisin de los pagos correspondientes.

Procesamiento del Cierre de Cajas Revisa y firma los cheques y las planillas de depsito y las devuelve al Asistente Administrativo.

Otras Responsabilidades Registra en el Sistema a2, con apoyo del Asistente Administrativo, todos los movimientos de caja y banco.

Emite, revisa, valida y controla el libro de compras y el libro de ventas diarias.

Brindar apoyo en el proceso de Auditoras Externas.

RESPONSABILIDADES

ProcedimientosResponsabilidades

Otras Responsabilidades Estima/Calcula los montos relacionados con beneficios laborales (Vacaciones, Utilidades, Prestaciones Sociales).

Planifica, controla y realiza seguimiento a las obligaciones fiscales y parafiscales (declaracin de IVA e ISLR retenido a terceros, Impuestos Municipales, SSO, LPH).

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE DE OPERACIONESSDP 1- 2

OBJETIVOS

Brindar apoyo al Presidente y/o Gerente General en la planificacin, direccin y supervisin del desarrollo de las actividades ejecutadas en el centro de manejo Terraven ca.

FUNCIONES GENERALES

Brindar apoyo al Presidente/Gerente General en la satisfaccin de los requerimientos particulares de cada cliente con apoyo del resto del personal.

Evaluar el desempeo del recurso humano de Terraven ca.

Coordinar las actividades desarrolladas en el C.D.M Terraven ca. Verificar el stock de insumos y materiales a objeto de asegurar que se mantenga un nivel adecuado de los mismos, de manera que se garantice la disponibilidad para las operaciones de Terraven ca. Mantener informado al Presidente/Gerente General sobre el desempeo del personal, y los aspectos a mejorar.

Canalizar los reclamos, quejas y sugerencias de los clientes.

Velar por el cumplimiento de las normas y polticas establecidas en la empresa.

REPORTA A:Organizacional: Gerencia General

Funcional: Gerente General

RELACIONESInternas: Coordinador operaciones Coordinador SIAHO

Externas: Visitantes.

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE DE OPERACIONESGDO 2 - 2

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA

ProcesosProcedimientos

Planifica las operaciones.Lleva un control de todas las operaciones

Lleva un control de los equipos operativos.

Planifica reuniones con las coordinaciones medias.Coordinacin SIAHO- Coordinacin operaciones.

Inspecciona las operaciones.Solucionas las desviaciones

RESPONSABILIDADES

ProcedimientosResponsabilidades

Elabora los procedimientos operacionales.Ejecutar los procedimientos segn la tcnica establecida en la norma.

Realiza Inspecciones.Analiza los resultados de las inspecciones.

solicita las condiciones ambientales Solicita las inspecciones de condiciones ambientales a los coordinadores

Uso de los equipos de proteccin personalCumplir con las normas de seguridad.

Entre otros

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE MAQUINARIAS DE ORUGAODM 1-1

OBJETIVOS

TIENE COMO OBJETIVO DESARROLAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

FUNCIONES GENERALES

Mantener en buen estado los equipos de oruga. Usar los equipos de proteccin personal. Acatar las instrucciones. Entregar la llave del equipo de oruga. Inspeccionar el equipo de oruga con los coordinadores. Usar el carnt. Cumplir con las polticas, normas y procedimientos asociados al cargo. Realizar cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

REPORTA A: Organizacional: Coordinacion de Operaciones

Funcional: Coordinador de Operaciones

RELACIONESInternas: Personal de Mantenimiento a los equipo de oruga.

Externas: No Aplica

NOMBRE DEL PUESTO: PREVENCION DE CONTROL DE PERDIDASANF 1-1

OBJETIVOS

Garantizar la integridad fsica de las instalaciones de Terraven CA.

Recibe la recepcin, uso y llenado de las hojas de seguimiento.

Indica la ruta de descarga a los conductores de las unidades. Controlar las perdidas de insumos equipos, llaves y maquinarias.

FUNCIONES GENERALES

Usar los equipos de proteccin personal. Recibir cordialmente a los conductores de las unidades.

Recibir cordialmente a cualquier funcionario pblico. Informar a los coordinadores cualquier eventualidad. Cumplir con las polticas, normas y procedimientos asociados al cargo. Realizar cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

REPORTA A: Organizacional: Coordinacin operaciones Coordinacin SIAHO.

Funcional: Vigilancia interna. PCP

RELACIONESInternas: Coordinacin de operaciones.

Externas: N/A NO APLICA

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA

ProcesosResponsabilidad

Prevencin de control de perdidasCustodiar las instalaciones

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de salud y seguridad laboralSDP 1- 2

OBJETIVOS

Brindar apoyo al Presidente y/o Gerente General en la planificacin, direccin y supervisin del desarrollo de las actividades ejecutadas en

FUNCIONES GENERALES

Brindar apoyo al Presidente/Gerente General en la satisfaccin de los requerimientos particulares de cada cliente con apoyo del resto del personal.

Evaluar el desempeo del recurso humano de Terraven ca.

Coordinar las actividades desarrolladas en el C.D.M Terraven ca.

Verificar el stock de insumos y materiales a objeto de asegurar que se mantenga un nivel adecuado de los mismos, de manera que se garantice la disponibilidad para las operaciones de Terraven ca.

Mantener informado al Presidente/Gerente General sobre el desempeo del personal, y los aspectos a mejorar.

Velar por el cumplimiento de las normas y polticas establecidas en la empresa.

REPORTA A:Organizacional: Gerencia General

Funcional: Gerente General

RELACIONESInternas: Coordinador operaciones

Coordinador SIAHO

Externas: Visitantes-pasantes

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinacin servicio de salud y seguridad laboralGDO 2 - 2

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA

ProcesosProcedimientos

Elabora programas de salud y seguridad laboral.Aplicando las normativas legales vigentes.

Manuales SIAHO

Conforma el comit de salud y seguridad laboral.Registra ante el Inpsasel

Conforma los servicios de salud y seguridad laboral. Registra ante el Inpsasel

RESPONSABILIDADES

ProcedimientosResponsabilidades

Realiza Inspecciones.Con el delegado de prevencin.

Elabora los ART.Presenta los ART ante el comit de salud y seguridad laboral.

Notifica accidente.Antes el inpsasel.

Notifica los riesgos ocupacionales.Antes el inpsasel.

Divulga la poltica de salud y seguridad laboral.Antes el inpsasel.

Elabora los informes del CSSL.Antes el inpsasel.

ENTRE OTROS

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de OperacionesSDP 1- 2

OBJETIVOS

Brindar apoyo al Presidente y/o Gerente General en la planificacin, direccin y supervisin del desarrollo de las actividades ejecutadas en

FUNCIONES GENERALES

Brindar apoyo al Presidente/Gerente General en la satisfaccin de los requerimientos particulares de cada cliente con apoyo del resto del personal.

Evaluar el desempeo del recurso humano de Terraven ca.

Coordinar las actividades desarrolladas en el C.D.M Terraven ca.

Verificar el stock de insumos y materiales a objeto de asegurar que se mantenga un nivel adecuado de los mismos, de manera que se garantice la disponibilidad para las operaciones de Terraven ca.

Mantener informado al Presidente/Gerente General sobre el desempeo del personal, y los aspectos a mejorar.

Velar por el cumplimiento de las normas y polticas establecidas en la empresa.

REPORTA A:Organizacional: Gerencia General

Funcional: Gerente General

RELACIONESInternas: Coordinador operaciones

Coordinador SIAHO

Externas: Visitantes-pasantes

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR DE OPERACIONESGDO 2 - 2

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA

ProcesosProcedimientos

Planifica las operaciones.Lleva un control de todas las operaciones

Lleva un control de los equipos operativos.

Planifica reuniones con las coordinaciones medias.Coordinacin SIAHO- Coordinacin operaciones.

Inspecciona las operaciones.Solucionas las desviaciones

RESPONSABILIDADES

ProcedimientosResponsabilidades

Ejecuta los procedimientos operacionales.Aplica los procedimientos segn la tcnica establecida en la norma.

Realiza Inspecciones.Analiza los resultados de las inspecciones.

solicita las condiciones ambientales Solicita las inspecciones de condiciones ambientales a los coordinadores

Uso de los equipos de proteccin personalCumplir con las normas de seguridad.

Entre otros

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO.Materia Prima Utilizada Los insumos y maquinarias necesarias para dar comienzo a las actividades del proceso productivos se Resumen de la siguiente forma: Fertilizantes agrcolas (urea, triple 15, etc).

Cal Agrcola o carbonato de calcio.

Insumos bsicos de jardinera para dar comienzo a las actividades del vivero.

Excavadora. (jumbo).

Patrol.

Retroexcavador.

Cargador frontal.

02 Camionetas para supervisin y actividades de rutina.

02 camiones volteos y 02 camiones Vacuum.MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GENERADOS EN LA PRODUCCIN Y DISPOSICIN FINAL.

Con el propsito de prevenir y controlar la degradacin ambiental TERRAVE CA. Ha identificado los productos de desechos que pudieran daar el ambiente. Los cuales se mencionan a continuacin:DESECHOS LIQUIDOSTIPO DE DESECHOSMEDIDAS DE ALMACENVIA DE DISPOSICINCANTIDAD MANEJADA MENSUALMENTE

Aguas residualesPozo spticoFosa VARIABLE

Aguas aceitosasPipaFosaVARIABLE

MATERIALES SLIDOS PELIGROSOS

TIPO DE DESECHOSMEDIDAS DE ALMACENVIA DE DISPOSICINCANTIDAD MANEJADA MENSUALMENTE

Trapos impregnado con GrasaContenedorincineracinVARIABLE

Trapos impregnado con gasoilContenedorincineracinVARIABLE

Guantes con impregnado gasolinaContenedorincineracinVARIABLE

Guantes impregnado con aceitesContenedorincineracinVARIABLE

DESECHOS SLIDOS

TIPO DE DESECHOSMEDIDAS DE ALMACENVIA DE DISPOSICINCANTIDAD MANEJADA MENSUALMENTE

PapelContenedoresRelleno SanitarioVARIABLE

CartnContenedorRelleno SanitarioVARIABLE

PlsticosContenedorRelleno sanitarioVARIABLE

MaderaContenedorRelleno sanitarioVARIABLE

PROCESO DE ORIGEN DEL DESECHO: Manipulacin de Alimentos, utensilios, equipos, papel desechado en la oficina, cocina, baos, desechos orgnicos. MANEJO: Material recogido y depositado en pipas pintadas con su debida identificacin (Desechos Domsticos, Desechos Plsticos, Cartn, Papel, Vidrios) para luego ser llevados a los contenedores ubicados en las afueras de las instalaciones de TERRAVEN CA, para ser llevada al relleno sanitario. DISPOSICIN FINAL DE PAPEL, CARTN, PLSTICOS Y DESECHOS ORGNICOS: Recogida por la empresa de aseo urbano para el relleno sanitario.

MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS LIQUIDOS:Efluentes residuales provenientes de baos, aguas negras, productos de limpieza, sern descargados en las fosas.

MEDIDAS PREVENTIVAS. TERRAVEN CA. dispondr de un rea para el almacenamiento de los desechos slidos peligrosos y no peligrosos sustancias y materiales peligrosos de requerirse.

TERRAVEN CA. identifica los materiales, sustancias o los desechos peligrosos y no peligrosos con la finalidad de definir las medidas de seguridad, los planes de contingencia.

El rea de almacenamiento de los desechos slidos, lquidos peligrosos y no peligros est separada de las reas de produccin, servicio, oficinas y de los almacenes de materia prima y productos terminados.

La Administracin en conjunto con el supervisor provee a los trabajadores y trabajadoras de todos los Equipos de Proteccin Personal para la realizacin de sus actividades. La chatarra ferrosa generada durante los procesos ser almacenada y vendida a una empresa recuperadora de metal.IMPACTO AMBIENTAL.Es importante mencionar que la empresa TERRAVEN C.A Realizo antes de iniciar sus actividades un estudio de impacto ambiental.SUPERVISION E INSPECCIONES AMBIENTALES.

La empresa realizara peridicamente (una vez al mes) inspecciones ambientales en las reas operacionales.

La empresa mantiene registros y archivos de las inspecciones ambientales realizadas.

El comit de Seguridad y Salud Laboral establecer las responsabilidades de los miembros para el cumplimiento de las recomendaciones surgidas de las inspecciones ambientales.

NORMAS GENERALES. Terraven ca. para asegurar su participacin en la conservacin ambiental debe manejar un proceso de gestin ambiental.

Debe seguir las leyes, normas y procedimientos ambientales. Todos los trabajadores deben ser informados sobre las consecuencias y perturbaciones del equilibrio natural del ambiente. El supervisor identifica y detecta las fuentes contaminantes que causan el deterioro ambiental.

El Supervisor analizan la fuente y origen del contaminante para determinar su grado de contaminacin y toxicidad, as mismo define las medidas de correccin y los cambios deseables. El Asesor de Seguridad y Salud Laboral se encarga de la aplicacin de las medidas necesarias (mecanismos, sistemas y procedimientos) para controlar las fuentes y el origen de la contaminacin. El Coordinador de Seguridad y Salud Laboral realiza el seguimiento a las medidas de control ejecutadas para mitigar la fuente, mediante el monitoreo ambiental y el reporte a los involucrados. La educacin desarrolla los conocimientos, destrezas y actitudes de todo el personal de Terraven ca. con el objeto de prevenir y minimizar los riesgos de contaminacin que se pueden generar en las operaciones.

El manejo de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, slidos y efluentes ser realizado por personal debidamente adiestrado y autorizado para ello, este deber estar informado de las HDSP as mismo deber tener claro las medidas preventivas aplicables para ello.

F-PSSL- HDSP-HOJAS DE SEGURIDADORGANIZACIN (ORGANIGRAMA)Organizacin

PUESTOS DE TRABAJOS EXISTENTES EN TERRAVEN CA.1. Gerente general.

2. Administrador.3. Gerente de operaciones.4. Coordinador de operaciones.5. Coordinados de salud y seguridad laboral.6. Operador de equipo de oruga.7. PCP

8. personal (obrero)PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES POR ACTIVIDADLa actividad operacionales de la empresa Terraven ca, se basa en la prestacin de Servicios Ambientales en el Manejo de Desechos Peligrosos generados por la actividad petrolera y la empresa privada, cumpliendo con los estndares de calidad y la normativa ambiental para el manejo de materiales y desechos peligrosos.

Estos procedimientos operacionales de tratamiento se realizan de acuerdo al tipo de desecho y a su fase continua mediante lo establecido en la permisologa del MARN y en la Normativa Ambienta.lPROCEDIMIENTOS OPERACIONALES POR ACTIVIDADESANEXOPROCEDIMIENTOS OPERACIONALES POR ACTIVIDAD

1TN-POA-001- RECOLECCIN DE DESECHOS EN GENERADOR TERRESTRE

2TN-POA-002 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

3TN- POA -PR-003 RECEPCIN Y DESCARGA EN EL CMD

4TN-POA -PR-004 CARACTERIZACIN DE DESECHO ALMACENADO Y SUELO

5TN-POA-005 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS

6TN-POA-006 VACIADO Y LIMPIEZA DE FOSAS

7TN-POA-007 TRATAMIENTO DE DESECHOS

8TN-POA -008 PREPARACIN Y ENTREGA DE INFORMES

9TN- OPA-009 EVALUACIN Y CONTROL OPERACIONAL

10TN- OPA-010 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

11TN- OPA -011 EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

ANEXO

2.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS EXISTENTES, RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

RESPONSABILIDADES

COORDINADOR OPERACIONES: Realizar la identificacin de riesgos a la Salud y Seguridad. Elaborar, cuando sea necesario y en conjunto con el Coordinador de Seguridad y Salud Laboral los procedimientos especficos de Notificacin de Peligros y Riesgos basados en este procedimiento. Velar por el cumplimiento de las Notificaciones de riesgo al personal, antes de iniciar las actividades.COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

Asesorar en la Elaboracin, revisin y actualizacin del procedimiento. Realizar conjuntamente con el supervisor las identificaciones de riesgos para puestos de trabajo, actividades e instalaciones.

Asesoral para que se haga cumplir las notificaciones de riesgos a todo el personal antes del inicio de las actividades y cuando haya algn cambio en las actividades o instalaciones.

Promover el fiel cumplimiento del procedimiento.

DEL GRUPO DE TRABAJO.

Preparar con antelacin a la fecha acordada, al plan de trabajo requerido para realizar la identificacin de riesgos en su rea de trabajo. El Asesor Seguridad y Salud Laboral debe facilitar al resto del grupo toda la documentacin de Seguridad y Salud Laboral relacionada al trabajo a realizar. Verificar la disponibilidad de los instrumentos, equipos y tiles que sern requeridos durante la evaluacin, y dems, asegurar que los mismos funcionan adecuadamente. Efectuar las reuniones previas, a objeto de discutir / revisar toda la informacin relacionada con el trabajo a realizar. Efectuar la identificacin de riesgos a la instalacin o grupo de tareas (puestos de trabajo), detectando: Riesgos fsicos.

Riesgos qumicos.

Riesgos biolgicos

Riesgos disergonmicos.

Riesgos psicosociales.

Riesgos meteorolgicos.

IDENTIFICACIN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO: Determinar los puestos de trabajo de cada trabajador y trabajadora dentro de la instalacin.

Observaciones directas de las actividades realizadas por el trabajador y trabajadora.

El asesor de Seguridad y Salud Laboral debe generar recomendaciones relacionadas con los riesgos identificados, tendientes a mejorar las medidas y sistemas de prevencin y control existentes, estableciendo mtodos para la eliminacin del riesgo y evitar posibles accidentes y enfermedades profesionales.

PROCEDIMIENTO.

El coordinador de operaciones conjuntamente con el coordinador de Seguridad y Salud Laboral efectuaran una visita a la instalacin, previa al inicio de actividades, a fin de verificar la identificacin de los posibles riesgos a que estarn sometidos los trabajadores y/o trabajadoras dentro de la misma; con el propsito de realizar la Notificacin de Riesgos por Instalacin, previas a la entrada, as como disponer las acciones preventivas y de control para minimizar los riesgos.

La identificacin de los riesgos se har para cada uno de los puestos de trabajo.

De acuerdo al alcance de los servicios a ejecutar, se efectuaran las notificaciones de riesgos por puestos de trabajo, dejando constancia de la misma, a travs de los formatos establecidos para tal fin.

Durante la charla de identificacin y notificacin se deben discutir y definir los riesgos involucrados en cada puesto de trabajo, definir el agente (elemento ntimamente ligado al riesgo o al evento no deseado) y la causa (situacin o factor que origina el evento no deseado).

Identificar las medidas y sistema de prevencin y control existentes, relacionados con los riesgos presentes.

Generar recomendaciones relacionadas con los riesgos identificados, tendientes a mejorar las medidas y sistema de prevencin y control existentes, estableciendo mtodos para la eliminacin del riesgo y evitar posibles accidentes y enfermedades profesionales.

Llenar la tabla de Notificacin de Riesgos, tomando en cuenta las consideraciones anteriores. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIN DE RIESGOS: Una vez llevada a cabo la identificacin de peligros y riesgos por instalacin y puesto de trabajo, es necesario suministrar a todos los trabajadores (as) involucrados, la informacin necesaria sobre los riesgos potenciales a los que estn expuestos en su lugar de trabajo, dndole a conocer las medidas de proteccin a poner en prctica para garantizar condiciones de trabajo seguras en un ambiente de trabajo adecuado.

Atendiendo lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), se le notificara a todo el personal sobre los riesgos a los que estarn expuestos tanto en la actividad a realizar como en el puesto de trabajo utilizando para tal fin los formatos correspondientes.

Ningn trabajador (a), podr ser expuesto a la accin de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, disergonmicos, psicosociales o de cualquier otra ndole, sin ser advertido por escrito de la naturaleza de los mismos, de los daos que pudieran causar a la salud y sin ser capacitado en los principios de su prevencin.

En todas las Instalaciones Operacionales y Administrativas, se debern identificar los peligros y evaluar los riesgos inherentes a dicha instalacin y a cada uno de sus puestos de trabajo.

Independientemente del nivel jerrquico, todo trabajador (a) debe ser notificado de los peligros y riesgos asociados con las instalaciones, procesos y actividades que desempea.

Se debe informar por escrito al Comit de Seguridad y Salud Laboral sobre los peligros y riesgos identificados en todas las instalaciones y puestos de trabajo.

La notificacin de peligros y riesgos debe incluir informacin sobre los medios y las acciones para prevenir, controlar y evitar la ocurrencia de molestias, accidentes y enfermedades ocupacionales.

La notificacin de peligros y riesgos que se efecta a los trabajadores (as), debe realizarse:

Al momento del ingreso a la empresa.

Con motivo de transferencia/ asignacin/ sustitucin o cualquier trabajo por tiempo definido a otra instalacin y/o puesto de trabajo.

Al efectuarse modificaciones a las instalaciones o procesos operacionales y/o administrativos.

Al asignar nuevas tareas al trabajador y/o (a).

En caso de que no ocurra ninguna de las situaciones expuestas en el punto anterior y con el fin de reforzar la informacin sobre los peligros y riesgos, se deben realizar charlas, cursos, vdeos, entre otros; haciendo nfasis en las medidas de prevencin de los riesgos, tareas y controles a aplicar, en un periodo no mayor a 3 aos.

Deben mantenerse registros actualizados de la Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos a los Trabajadores (as).

La identificacin de peligros y riesgos debe ser realizada por un equipo de trabajo multidisciplinario.

La Notificacin de Peligros y Riesgos, se realizar segn el formato F-TN-004 Cualquier otro medio de notificacin deber ser aprobado por las organizaciones de Seguridad y Salud Laboral.

En el caso de posible exposicin a productos qumicos, la notificacin de peligros y riesgos debe realizarse de manera especfica, sealando para cada uno de los qumicos sus efectos y medidas de prevencin.

Las Hojas de Seguridad de los Productos (HDSP) de cada uno de los productos existentes en el ambiente de trabajo, deben estar disponibles en el sitio, en el idioma oficial y se deben mantener en buen estado a manera de que los trabajadores puedan obtener la informacin cuando la necesiten.

Debe asegurarse que todos los trabajadores (as) involucrados, estn capacitados en lo relativo a su contenido, las manejen y conozcan la informacin all reflejada.

Los supervisores se deben asegurar que la notificacin de peligros y riesgos sea divulgada a los visitantes sea realizada antes de su ingreso a las mismas.

FORMA DE NOTIFICACIN:

La notificacin debe cubrir como mnimo los siguientes pasos: A los Trabajadores (as):

Charla donde se explique claramente el contenido de los Formatos a cargo del supervisor inmediato, con el apoyo de las organizaciones de Seguridad y Salud Laboral.

Charlas recordatorias a medida que se desarrolla cada proyecto.

Entrega al trabajador o trabajadora de la documentacin que la organizacin considere necesaria.

El trabajador (a) debe firmar todas las pginas de los Formatos, as como la documentacin que seale la organizacin, la cual le pertenece como constancia de haber recibido la Notificacin de Peligros y Riesgos.

Se podr complementar el proceso de notificacin mediante el uso de: vdeos, folletos, y cualquier otro medio idneo para tal fin.

A los visitantes:

Notificar los Riesgos Generales de la Instalacin, a travs de medios idneos, avalados por las Organizaciones de Seguridad y Salud Laboral, de fcil aplicacin al momento de su ingreso.

La notificacin debe contener como mnimo: informacin general de los peligros y riesgos de la instalacin, normas a cumplir dentro de la empresa, seales de alarma, telfonos de emergencia, rutas de escape, puntos de concentracin.

Documentacin a Entregar.

Para la Notificacin de los Riesgos, se entregarn debidamente llenos a cada trabajador o trabajadora los siguientes documentos (Copia), los Formatos establecidos para tal fin; los cuales deben estar firmados y con huella dactilar por el trabajador o trabajadora y el supervisor inmediato en todas las paginas.

Distribucin:

Luego de aceptadas y firmadas las correspondientes notificaciones por los trabajadores o trabajadoras, la documentacin se distribuir de la siguiente manera:

Original al Departamento de Recursos Humanos/Administracin para el archivo personal del trabajador.

Copia al trabajador o trabajadora.

Una copia al asesor SSL.

Una copia al supervisor.

Archivo.

Esta documentacin se mantendr en archivos de la Gerencia de Recursos Humanos o Administracin, durante todo el tiempo que la persona permanezca como trabajador o trabajadora en Terraven ca, y hasta cinco (05) aos despus de haber salido de la misma por renuncia, terminacin de contrato y/o muerte.

CUANDO SE DEBE HACER LA NOTIFICACIN DE RIESGOS? Al momento de ingresar a la empresa.

Con motivo de la transferencia a otra instalacin y/o reas de trabajo.

Al asignarse nuevas tareas.

FLUJOGRAMA PARA LA NOTIFICACIN DE RIESGOS.

2.2 ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO2.2.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

2.2.2 OBJETO

Proporcionar una metodologa para la elaboracin de los Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) y la evaluacin de su aplicacin prctica en el campo.

2.2.3 CAMPO DE APLICACIN

Aplica para todas las actividades o servicios prestados por la empresa TERRAVEN C.A, que realiza su personal propio y/o contratado.

2.2.4 DEFINICIONES

2.2.5 ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO (ART)

Es una metodologa que permite desglosar un trabajo en su secuencia de pasos bsicos, para facilitar la identificacin de peligros y riesgos y as establecer las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar accidentes.

2.2.6 DESGLOSE DEL TRABAJO

Describe la secuencia de pasos bsicos que facilitan la identificacin de peligros y riesgos en la ejecucin del trabajo.

2.3PELIGRO

Es un estado o situacin presente en el rea de trabajo que puede causar daos personales y/o materiales.

2.4 RIESGO

Es la probabilidad de que ocurra un accidente/incidente y/o una enfermedad profesional.

2.5 MEDIDAS PREVENTIVAS

Constituyen las acciones de seguridad que deben seguir los trabajadores para protegerse de peligros y riesgos a fin de evitar accidentes.

2.6PROCESO

Operacin que involucra el uso de materiales peligrosos, incluyendo almacenamiento, manejo o movimiento en sitio de los mismos.

2.7EVALUACION DEL ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Verificacin de la aplicacin del ART durante la ejecucin del trabajo para el cual ha sido elaborado.

3 REQUISITOS

3.1 PROCEDIMIENTOS

3.1.1FORMATO ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO

A. PARTE A: DATOS ADMINISTRATIVOS DE IDENTIFICACIN (Ver Formato TN-PSSL-005F-1)

TRABAJO

Identificar la actividad u operacin a ejecutar. Ejemplos: Manejo, disposicin y tratamiento de desechos peligrosos, Fabricacin de tuberas, desconexin y desmontaje de tuberas, equipos y accesorios existentes, otros.

UNIDAD EJECUTORAIdentifica la Unidad de la empresa que ejecuta el trabajo: mecnica, construccin, elctrica, instrumentacin, operacional de manejo, disposicin y tratamiento de desechos peligrosos, qumicos, y transporte.

INSTALACIONIndica la Instalacin en la cual se ejecuta el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONALIndicar los equipos de proteccin personal requeridos para resguardar al trabajador propio y/o contratado de posibles lesiones y/o enfermedades ocupacionales. Dichos equipos sern utilizados durante toda la ejecucin del trabajo (ver ANEXO N 1).

FECHAIndicar la fecha de elaboracin del ART.

PAGINAIndicar el nmero consecutivo correspondiente a cada pgina y el total de pginas contenidas en el ART.

NUMERO DEL ARTEl nmero del ART debe identificarse de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

TN XX - XXX

1 2 3

1:Corresponde a las siglas que identifican a la Empresa

2:Corresponde a las inciales, dos letras, que identifican la naturaleza de la actividad.3:Corresponde a tres dgitos referidos al nmero asignado al ART.

ELABORADO PORNombre y cargo de persona que elabor el ART.

REVISADO PORNombre y cargo de la persona responsable de validar el ART.

APROBADO PORNombre y cargo del responsable por la aprobacin del ART.

B. PARTE B: DESGLOSE DEL TRABAJO SECUENCIA DE PASOS BASICOS EN EL TRABAJOEl trabajo que se va a realizar debe ser dividido en pasos secuenciales y lgicos.

La divisin o descomposicin de la tarea no debe ser tan minuciosa, que de lugar a un nmero de acciones innecesarias, o tan general, que no recoja las acciones bsicas.

La descripcin de cada paso debe iniciarse con un verbo de accin. Ejemplo: enroscar, retirar, desconectar, otros.

RIESGOS (Ver Anexo 2)

Identificar en cada uno de los pasos del trabajo, los elementos que tienen probabilidad de generar accidentes o enfermedades ocupacionales. Ejemplo: gas en el ambiente, derrame de crudo, altas presiones en lneas.

MEDIDAS PREVENTIVAS (Ver Anexo 3)Indicar las acciones preventivas que deben cumplirse para evitar lesiones o enfermedades ocupacionales al personal, daos a las Instalaciones y/o al medio ambiente. Ejemplo: medicin continua de gas en el ambiente, disponer del permiso de trabajo, otros.

De requerirse equipos de proteccin personal adicionales para un(os) paso(s) especfico(s) de la

Actividad, debern sealarse en el paso correspondiente (Ejemplo: mascarillas, lentes, otros).

C. ANEXO II PARTE C: APLICACIN EN CAMPO DE LOS ANALISIS DE RIESGOS/PROCEDIMIENTOS.D. (VER Formato TN-PSSL-005F-2)

IDENTIFICACIONEn esta seccin se debe identificar el trabajo que se ejecutar, el N ART base, el nombre de la unidad encargada de efectuarlo y la fecha cuando se realizar el trabajo.

ANALISIS DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN CAMPOEsta seccin se llenar en sitio, en caso de que al revisar una actividad especfica en el ART, se detecten nuevos riesgos generados por las condiciones inherentes al lugar donde se realizar el trabajo.

En caso de no detectarse riesgos adicionales, se deber indicar tal apreciacin, en el rengln de observaciones.

COMPROMISOEn esta seccin el personal involucrado en la ejecucin del trabajo debe sealar su nombre y firma en seal de que: el ART fue revisado en campo, los riesgos estn identificados y divulgados, las medidas preventivas estn claramente entendidas, implantadas y sern cumplidas a cabalidad con el fin de prevenir accidentes.

Adicionalmente la persona responsable de la Instalacin donde se realizar el trabajo, debe firmar el ART en conformidad con el mismo.

3.1.2EVALUACION EN CAMPO ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Para la evaluacin en campo de la aplicacin del ART, se dispone de un formato, el cual debe ser completado en dos secciones (VER Formato TN-PSSL-005F-3), como se describe a continuacin:

FECHAIdentificar la fecha de evaluacin del ART.

INSTALACIONSealar la Instalacin donde aplica el ART.

NUMERO DEL ARTReferir el nmero del ART del trabajo en ejecucin.

UNIDAD RESPONSABLESealar la unidad responsable o duea de la Instalacin.

EJECUTORIdentificar el nombre de la persona que elabor el ART.

EVALUADORIndicar el nombre de la persona que realiza la evaluacin y la unidad a la cual pertenece.

TITULO DEL ARTNombrar el ttulo del ART que se est aplicando.

ASPECTOS A EVALUARSe debe responder, colocando en la casilla correspondiente a cada pregunta o marca afirmando o negando si se cumple o no con el aspecto sealado.

3.2 NORMAS

3.2.1 Las normas establecidas en esta gua son de obligatorio cumplimiento. La no ejecucin de las mismas conllevar a medidas disciplinarias.

3.2.2 Todo trabajo a ser realizado por la Empresa y que no est procedimentado, debe estar amparado por un ART, tanto en reas restringidas como no restringidas.

3.2.3 El ART una vez elaborado debe ser discutido en sitio con los trabajadores antes de iniciar la labor, para que stos conozcan como realizar el trabajo en una forma segura. El mismo debe ser mantenido en el sitio, durante la ejecucin del trabajo.

3.2.4 Se debe informar a todos los trabajadores sobre cambios realizados en los ART antes de iniciar la actividad e instruirlos en los nuevos procedimientos o medidas preventivas a ser aplicadas.

3.2.5 La ejecucin de los trabajos debe realizarse siguiendo los pasos y medidas preventivas acordadas en el ART para la actividad especfica.3.2.6 Los procedimientos y precauciones en materia de Salud y seguridad laboral, recomendadas por los fabricantes deben incorporarse al ART, para tener un documento nico de referencia y adiestramiento de los mantenedores.3.2.7 En caso de accidente, se debe proceder de inmediato a revisar el contenido del ART, a fin de determinar posibles desviaciones en el mismo.3.2.8 En trabajos no programados o de emergencia, que no tengan elaborado el ART, los mismos sern realizados, analizados, aprobados y ejecutados en sitio.

3.2.9 Posteriormente ser sometido a revisin/aprobacin por la Jefatura correspondiente de la Empresa.3.2.10 En actividades realizadas en PDVSA donde no se requiera la recepcin de permisos de trabajo, el ART ser elaborado por el ejecutor del trabajo con el aval del Custodio de la Instalacin. Posteriormente debe ser oficializado a travs de los canales indicados en el presente boletn.3.2.11 Los ART, deben ser realizados por personal experimentado, con amplios conocimientos de los equipos e Instalaciones.3.2.12 Los ART deben mantenerse archivados en carpeta y protegidos del deterioro.3.2.13 Debe mantenerse actualizado el listado de los ART vigentes y llevarse el control de la enumeracin de los mismos.3.2.14 Todo el personal involucrado con el trabajo debe tener pleno conocimiento sobre el contenido del ART, especialmente de los pasos para la realizacin de la actividad, as como de los riesgos y de las medidas preventivas.3.2.15 Las desviaciones detectadas en campo deben ser evaluadas para analizar su posible inclusin en el ART base, adicionalmente, la Unidad que elabor el ART debe guardar las hojas de registro de las referidas desviaciones por un perodo mnimo de un (01) ao.

4 RESPONSABILIDADES

4.1 COORDINADOR DE OPERACIONES

Cumplir y hacer cumplir todas las actividades establecidas en esta gua.

Asegurar la elaboracin, actualizacin y calidad de los ART.

Revisar los ART desarrollados por el personal a su cargo.

Comprobar la aplicacin de los ART en el campo, mediante visitas Supervisaras peridicas.

Planificar y ejecutar acciones orientadas a corregir las desviaciones detectadas en el proceso.

Asegurar que todas las actividades no procedimentadas dispongan de un ART.

Contribuir con las actividades de adiestramiento en ART del personal encargado de elaborarlos.

4.2COORDINADOR DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL. Elaborar los ART de las actividades que realiza el personal de la Empresa.

Divulgar los ART a todo el personal bajo su supervisin.

Verificar el cumplimiento y aplicacin de los ART.

Llevar a cabo el adiestramiento en sitio sobre los ART de las tareas que ejecuta el personal bajo su responsabilidad.

Documentar la divulgacin de los ART al personal bajo su responsabilidad.

Mantener registros actualizados de las evaluaciones de los ART realizados en campo que reflejen la calidad del proceso de aplicacin de los mismos, en los diferentes frentes de trabajo.

5 IMPLANTACION Y DIVULGACION

5.1La implantacin y divulgacin de los ART corresponde a todos los trabajadores con responsabilidades Supervisaras, cubriendo tanto a la fuerza hombre propia como a la contratada.

5.2 La implantacin y divulgacin de los ART debe realizarse en forma continua utilizando para ello reuniones de trabajo, adiestramiento en sitios y otros, dejando registros de esta actividad.

5.3 Las estadsticas relativas a los ART, deben ser publicadas en los reportes mensuales, carteleras y cualquier otro medio de divulgacin interno.

5.4 Todo el personal de la unidad debe ser informado del objetivo y beneficios que se esperan de la aplicacin de esta gua.

5.5 Los ART deben ser revisados y actualizados por modificaciones y/o cambios que se produzcan en la ejecucin de la actividad.

6 REGISTROS

6.1.- TN-PSSL-005F-1 ANALISIS DE RIESGOS (ART).

6.2.- TN-PSSL-005F-2 ANEXO C.

6.3.- TN-PSSL-005F-3 EVALUACION PRCTICA DE CAMPO. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ANEXO N 1

CASCO DE PROTECCIN PARA VOLTAJES LIMITADOS

CASCO DE PROTECCIN PARA VOLTAJES ELEVADOS

ANTEOJOS (PLSTICOS) DE ARMAZON BLANDA RESISTENTES A IMPACTOS Y PENETRACIN

ANTEOJOS TIPO COPA UNIVERSAL CON VIDRIOS BLANCOS Y NEGROS

ANTEOJOS DE VIFRIOS BLANCOS

CARETAS PROTECTORAS DE PASTICOS PROTEGIDAS POR UN VIDRIO OSCURO Y LEVADIZO

ANTEOJOS DE VIDRIOS BLANCOS

CARETAS PROTECTORAS DE PLSTICOS QUE CUBREN TODA LA CARA

CARETAS PROTECTORAS DE PLSTICOS PROTEGIDAS POR UN VIDRIO OSCURO Y LEVADIZO

PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCIN (TAPONES DE OIDO)

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO OREJERAS (AUDIFONOS)

EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDOS

MASCARA CON SUMINISTRO DE AIRE

MASCARA PARA GAS CON FILTRO ESPECIAL

MASCARA CONTRA POLVOS

RESPIRADOR CON CARTUCHO QUMICO CON FILTRO ESPECIAL

GUANTES RESISTENTES AL CALOR

GUANTES DE NEOPRENO

GUANTES DE CARNAZA

GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDADORES

ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIN DE ACERO EN LA PUNTA

BOTAS DE NEOPRENO

TRAJES RESISTENTES AL CALOR

DELANTALES DE CARNAZA

DELANTALES DE NEOPRENO

BRAGAS

VESTIMENTA FOSFORECENTE

ARNES DE SEGURIDAD

Esta lista no es excluyente, pudindose presentar otros riesgos que a juicio del capataz/supervisor responsable deban considerarse en el ART.

RIESGOS

ANEXO N 2

GOLPEAR CONTRA OBJETO FIJO

GOLPEAR CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO

SER GOLPEADO POR OBJETOS QUE CAEN

SER GOLPEADO POR OBJETOS QUE VUELAN

SER GOLPEADO POR AGENTES QUE SE DESPLAZAN

PISAR SOBRE OBJETO PUNZANTE

ATRAPADO POR/ENTRE

ATRAPADO POR/ENTRE ENGRANAJES, RODILLO

ATRAPADO ENTRE UN OBJETO FIJO Y OTRO MOVIL

ATRAPADO ENTRE DOS O MAS OBJETOS MOVILES

ATRAPADO POR DESPLAZAMIENTO DE TIERRA, DERRUMBAMIENTOS DE EDIFICIOS, MATERIALES APILADOS

CAIDA DE DIFERENTE NIVEL

CAIDA DE UN MISMO NIVEL

RUIDO/VIBRACIONES

INCENDIO

EXPLOSION

MORDEDURA/PICADURA POR ANIMAL

RADIACIONES IONIZANTES

RADIACIONES NO IONIZANTES

SOBREESFUERZO AL LEVANTAR OBJETOS

SOBREESFUERZO AL HALAR O EMPUJAR OBJETOS

SOBREESFUERZO AL ALZAR OBJETOS

CONTACTO CON CORRIENTE ELECTRICA

CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTERNAS

CONTACTO CON ALTAS TEMPERATURAS

CONTACTO CON BAJAS TEMPERATURAS

CONTACTO CON SUSTANCIAS QUMICAS

PRESIONES ANORMALES (BUZOS)

ILUMINACIN INADECUADA

INHALACIN DE SUSTANCIAS TOXICAS

INGESTION DE SUSTANCIAS TOXICAS

FUGA DE GASES

DERRAME DE CRUDO

ALTAS PRESIONES EN LINEAS

GAS EN EL AMBIENTE

Esta lista no es excluyente, pudindose presentar otros riesgos que a juicio del capataz/supervisor responsable deban considerarse en el ART.

MEDIDAS PREVENTIVAS

ANEXO 3

VERIFICAR AISLAMIENTO

VERIFICAR EL DERRAME DEL EQUIPO

VERIFICAR EL LAVADO DEL EQUIPO

VERIFICAR LA PURGA DEL EQUIPO

CUBRIR/AISLAR EL (LOS) DRENAJES (S)

LIMPIAR DERRAMES DE CRUDO EN EL AREA

VENTILACIN FORZADA

COLOCACIN DE LONA

HUMEDECER EL PISO

CONTAR CON EL APOYO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIO

CONTAR CON EL EQUIPO PORTTIL CONTRA INCENDIO

COMUNICACIN PARA EL ARRANQUE

MONITOREO CONTINUO DE GASES INFLAMABLES/TOXICOS

MONITOREO INTERMITENTE DE GASES INFLAMABLES/TOXICOS

DEMARCAR EL AREA

DELIMITAR EL AREA (ACORDONAR)

SEALIZACIN DE VIAS DE ESCAPE

VERIFICAR EL NO FLUJO EN LINEAS/EQUIPOS

CEGAR LA (S) FOSA (S)

USO DE EQUIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA AUTOCONTENIDO

VERIFICAR QUE NO EXISTAN TEMPERATURAS EXTREMAS

USO DE EQUIPO DE PROTECCIN FACIAL/CORPORAL/ESPECIAL

USO DE CABOS DE VIDA

CONTROLAR LA ENTRADA/SALIDA PERSONAL DEL AREA

DISPONER DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

VERIFICAR LA DESENERGIZACION DE LOS EQUIPOS

CONTAR CON SUPERVISIN CONTINUA

UTILIZAR HERRAMIENTAS ADECUADAS

VERIFICAR EL CIERR DE VLVULAS

VERIFICAR LA DESPRESURIZACION DE LINEAS Y EQUIPOS

UTILIZAR EQUIPOS A PRUEBA DE EXPLOSION

NO FUMAR EN EL AREA

VERIFICAR LOS NIVELES DE RADIACIN

VERIFICAR LA EMISIN DEL PERMISO DE TRABAJO CALIENTE/FRIO

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERMISO DEL TRABAJO CALIENTE/FRIO

DISPONER DE LANCHAS CONTRA INCENDIOS EN EL AREA

NO COLOCARSE EN EL AREA DE OPERACIN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO

ADIESTRAR AL PERSONAL

Esta lista no es excluyente, pudindose presentar otros riesgos que a juicio del capataz/supervisor responsable deban considerarse en el ART.

DOCUMENTACION FIRMADA (Notificaciones de Riesgos)

7. PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES ART7.1- OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para determinar e implantar las acciones correctivas para eliminar las no conformidades y prevenir su ocurrencia, asegurando que estas acciones sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

7.2.- ALCANCE

Este procedimiento aplica al Sistema de Gestin de TERRAVEN C.A., desde la deteccin de las no conformidadades y sus causas, elaboracin del Programa de Acciones Correctivas, implantacin y seguimiento del mismo.

7.3. RESPONSABLES

El Gerente General es el responsable de asegurar la ejecucin de este procedimiento.

El Coordinador SSL, debe determinar si la solicitud de accin correctiva es pertinente.

El Coordinador de Operaciones y personal involucrado en el Sistema de Gestin deben ser responsables por la identificacin de las causas de no conformidad, definicin de las Acciones Correctivas, as como su implementacin, seguimiento, registro y comunicar las necesidades de acciones correctivas al Coordinador SSL, para su evaluacin.

El Gerente de Operaciones es responsable de la aprobacin del Programa de Acciones Preventivas / Correctivas realizado por el Coordinador SSL.

El Coordinador SSL debe velar por el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Acciones Preventivas / Correctivas.

El Coordinador SSL, es responsable de actualizar los documentos que puedan ser modificados como consecuencia de la implementacin de las acciones correctivas.

El Coordinador de Operaciones es responsable de ejecutar y cerrar las acciones correctivas, debe informar al Coordinador SSL, sobre el estado de las acciones correctivas en cualquier momento.7.4. PROCEDIMIENTO

Coordinador Seguridad y salud laboral informa al Coordinador de Operaciones la presencia de una no conformidad detectada en el Sistema de Gestin.

Para detecta una no conformidad (en los procesos, instalaciones, equipos o en el producto) , se toma en cuanta las siguientes variable:

a. Observaciones de auditorias.

b. Anlisis de los datos estadsticos.

c. Revisin de los procesos, instalaciones y equipos.

d. Retroalimentacin de los clientes y otras partes interesadas en cuanto al servicio.

e. Sugerencias del personal.Informa al Gerente de Operaciones o Coordinador de Operaciones a fin de canalizar las acciones para su eliminacin.

y administrativos, entre otros factores. Ver procedimientos de Auditorias.

El Coordinador de Las no conformidades pueden provenir de las reuniones de revisin por la direccin, auditorias internas, acciones de mejoras, documentacin, control de la gestin, procesos operativos SSL determinan cuales son las causas principales que generan la no conformidad, desviacin o queja de cada caso.

Identifica las variables ms importantes involucradas. Se pueden aplicar herramientas de medicin, tales como: diagramas de flujo, tormentas de ideas, causa efecto, entre otros.

Analizan las causas que generan la no conformidad y los registra.

El Gerente General, Gerente de Operaciones y Coordinador del SSL determinan las acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades.

Determinan las acciones correctivas a tomar, para eliminar las causas principales de la no conformidad, su magnitud en cuanto a impacto en las operaciones, costos, tiempo, correctivo aplicado temporalmente y evalan la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no conformidad no vuelva a ocurrir.

El Coordinador de Operaciones ejecuta y reporta las Acciones Correctivas ejecutadas, en caso de que surja alguna situacin que origine un retraso, informa por escrito al Coordinador de SSL, si el resultado de la implantacin no es satisfactorio y todava est presente la no conformidad,

Coordinador SSL, real