politica de administracion de riesgos

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  • 8/4/2019 Politica de Administracion de Riesgos

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    ALCALO i. l\ MAYORDE80GO,,', D.C.

    Hospital Simn Borvar

    POLTICA AOr,UNISTRACIN DE RIESGOSE.S.E. HOSPITAL SH40N BOUVAR:O:l NIVEL

    ._--------------RESOLUCiN No. _ O 3 9 6 - -----:----- ,(29 de Septiembre de 2010)

    "Por medio de la cual se adoptan las Polticas y los lineamientos para laAdministracin de Riesgos al interior de la Empresa Social del Estado HospitalSimn Bolvar 111Nivel de la Ciudad e le B o qo t o.e "(Cundinarnarca)"El G er ent e de la Empresa Social del E stad o H ospita l Simn Bolvar 111Nivel de laCiudad de Bogot (Cundinarnarca) en uso de sus facultades legales y estatutarias,Contenidas en el Articulo 4. De! Decreto 0139 de 1996, y en especial por lasconferidas por el Decreto '1876 de 1998, y

    CONSIDERENDO:1. Que ei Artculo 209 de la Constitucin Poltica, establece' que laAdministracin Pblica, en todos sus rdenes tendr un Control Interno quese ejercer en los trminos que seale la Ley.2. Que el artculo 269 de la misma Carta Poltica estipula que en las entidadespublicas, las autoridades correspondientes estn obligadas a disear y

    aplicar, seqn la naturaleza de sus funciones, mtodos 'l procedimientos deControl Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley.3. Que el artculo 6 de la Ley 87 de 1993, dispuso que el establecimiento ydesarrollo de! sistema de Control Interno en los organismos y entidadespublicas, ser responsabilidad de! representante legal o mximo directivocorrespondiente No obstante, la aplicacin de los mtodos y procedimientosal igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, tambin serresponsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias delas entidades y organismos.4 Que el literal f) elel Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, establece como uno de

    los objetivos del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas paraprevenir los riesgos, detectar y correqir las desviaciones que se presenten enla organizacin y que puedan afectar el logro de sus objetivos.5 Que el articulo 4 dei Decreto 1537 de 2001 define la ,A..drninistracin Riesqoscorno parte integrai del fortalecirniento de los Sistemas de Control Interno enlas entidades pblicas para lo cual Si; establecern y aphcarn polticas el eadministracin dei riesgo.

    Cntrei -l\l 1 { :; 5 - 00 Ietetono 6?6?9.:-!O Atencin al ilsuetio 67702.30

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    ALCALDA MAYORDE BOGOT D.C.Hospital Simn Bolvar O 3 9 6 -- - .6. Que el Decreto 1599 de 2005 estableci el Modelo Estndar de Control

    Interno MECI 1000: 2005 para las Entidades Pblicas, y en l se establececomo componente prioritario el sistema de administracin de riesgos.- . Que el Decreto 1011 de 2006 en su articulo 6 Establece corno uno de losobjetivos principales del Sistema nico de Habilitacin, del SistemaObligatorio de la Calidad para la Atencin en Salud del Sistema General deSeguridad Social en Salud, la proteccin a los usuarios frente a lospotenciales riesgos asociados a la prestacin de los servicios ele salud.8. Que en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar las Polticas deAdministracin de Riesgos para la Empresa Social del Estado HospitalSimn Bolvar 1 1 1 Nivel de la Ciudad de Bogot O . e . (Cundinarnarca).

    RESUELVE:ARTcul.O PRIMERO: ALCANCE. La adrninistracin de Riesgos en la EmpresaSocial del Estado Hospital Simn Bolvar 1 1 1 Nivel, tendr un carcter prioritario yestratgico, y estar fundamentada en el modelo de Gestin por Procesos. En virtudele lo anterior, la identificacin, anlisis y valoracin de los riesgos se circunscribir alos objetivos estratgicos de cada proceso.ARTCULO SEGUNDO: RESPONSABLE. El responsable de la definicin de laspolticas de Administracin de Riesgos es el Comit Coordinador de! Sistema deControl lnterno de la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 1 1 1 Nivel.ARTCULO TERCERO: POLTICA DE ADMlNISTRACIN DE RIESGOS. Adoptarcorno Poltica de Admirstracin de riesgos para la Empresa Social del EstadoHospital Simn Bolvar II! Nivel la siguiente:" La Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 1 1 1 Nivel eje la Ciudad deBogot, coherente con su poltica de calidad, con los cornponentes y elementos quedefine el MECI 1000:2005 y con los objetivos del Sistema Obligatorio de Garanta dela Calidad para la Atencin en Salud, busca 'proteger a sus usuarios de lospotenciales riesgos asociados a la prestacin del servicio, as mismo secompromete a establecer los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartiry asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y que pudieranafectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos;para tal efecto realizar la identificacin, anlisis, valoracin e intervencin de losriesgos inherentes al quehacer institucional, contribuyendo de esta forma al logro delos objetivos y a la Misin de la Ernpresa".

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    ALCALDA MAYORDE BOGOTA D.C. . ~ . ; _ ~ _ ~1 . _ _ , _

    Hospital Simn 80I",)[ O 3 9 6 - l - ,1ARTICULO CUARTO: GESTIO\1 DE RIESGOS. La Gestin de Riesqos incluye las

    Guas d~ Accin para que todos los servidores de la Empresa Social del EstadoHospital Simn Bolvar III Nivel coordinen y administren los eventos que puedenimpedir el logro de los objetivos de la entidad, orientndolas y habilitndolas paraello. De igual manera, hace parte integral de esta Resolucin las siguientesherramientas:- G U i _ l para la construccin del M~Ji- R ie s9 Q . .~ ....: J_ C dig Q _ _U - . "140-09. .1lMediante la cual se implementa de manera metodolgica al interior de la EmpresaSocial del Estado Hospital Simn Bolvar III Nivel la identificacin, clasificacin,anlisis, valoracin, y la Administracin de los riesgos.-FQ!}!l.ato d~ Ideq_tificacin de los_Ries99s;_ - { G Q i l l g _ Q . FQ --140__:010t Mediante elcual el lder del proceso con su grupo operativo determinan os posibles riesgos quepuedan presentarse al interior del mismo.-Matriz Mapa de Ri~s_gos~ -(Cdigo FO -- 140-003); Mediante el cual se consignanlos riesgos encontrados en los procesos; en su orden cmnolgico, como son:Estratgicos, Operativos, Financiero, Curnplimiento, Tecnolgico; dndole suevaluacin, valoracin, administracin, control y calificacin final.-FormatQ__g~ Administracin de Riesgos: _:jf_

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    ALCALDA "",WORDE BOGOT;\ D.C. _H o ; r ) , t ~ ~ ~ ; ; ~ ~ ! 3 ' ( j G i 0 36-

    PARAGRAFO: La responsabilidad de la elaboracin del Mapa de Riesgos estar acargo de los responsables de cada uno de los procesos.Los responsables de los procesos sern los encargados de implementar' loscontroles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuadadocumentacin y por su socializacin y aplicacin al interior de su proceso.El comit Coordinador del Sistema de Control Interno es el encargado de aprobar yadoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos.La medicin de los avances de las acciones de respuesta estar E l cargo del GrupoInterno de Trabajo de Control Interno. .ARTCULO SEXTO: MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS. De acuerdo a laspolticas de Administracin de Riesgos establecidos por la entidad, se debemonitorear el Mapa de Riesgos, con el fin de actualizarlo permanentemente, conbase en los objetivos, riesgos y controles existentes.

    PUBLlQUESE y CUMPLASE'.

    j:\RTCUlO SPTIMO: DIVULGACiN, las Polticas de Administracin de Riesgosy el Mapa de Riesgos se divulgan a todos los funcionarios de la Empresa l travsde los medios de comunicacin, charlas informativas as como de la socializacin alinterior de cada uno de los procesos.ARTCULO OCTAVO: VIGENCIA, La presente resolucin rige a partir de la fechade su expedicin.

    Dada en la Ciudad de Bogot D.C. (Cundinamarca) a los __ das del mes de--- de dos mil 2 . 9 S E T . 2 0 1 0

    DR