세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 ·...

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세출예산사업명세서 부서: 문화관광치즈과 정책: 관광자원개발 전략산업화 단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 문화관광치즈과 문화관광치즈과 30,444,322 34,522,410 4,078,088 1,234,341 1,698,000 1,013,300 12,807,631 13,691,050 관광자원개발 전략산업화 9,240,059 11,315,860 2,075,801 1,300,000 13,300 5,776,960 2,149,799 관광문화기반 확충 9,240,059 11,315,860 2,075,801 1,300,000 13,300 5,776,960 2,149,799 관광홍보 마케팅 313,000 279,000 34,000 201 일반운영비 301,000 250,000 51,000 01 사무관리비 49,000 48,000 1,000 ○관광안내책자 제작 18,000 ○관광안내지도 및 리플릿 제작 20,000 ○관광기념품 및 홍보판촉물 제작 5,000 ○관광안내책자 발송용 봉투 구입 2,000 ○관광안내업무추진 급량비 3,000 ○관광홍보추진 소모품 구입 1,000 3,000*6,0001,000*20,0005,000*1,0002,000*1,00002 공공운영비 13,000 13,000 0 ○관광안내책자 발송 우편요금 2,000 ○관용차량 유지비 5,000 ○관광홈페이지 유지보수 6,000 2,000*1,0001,500,000*4분기 03 행사운영비 239,000 189,000 50,000 ○임실투어버스 운영 10,000 ○문화관광 팸투어 추진 10,000 ○관광상품개발 개발 및 운영 20,000 ○관광열차유치 버스비지원 49,000 ○관광객 모객 지원사업 150,000 400,000*255,000,000*25,000,000*47,000,000*7500,000*300202 여비 3,000 3,000 0 01 국내여비 3,000 3,000 0 ○관광홍보 및 안내 3,000 203 업무추진비 3,000 5,000 2,000 03 시책추진업무추진비 3,000 5,000 2,000 - 171 -

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Page 1: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 문화관광치즈과

문화관광치즈과 30,444,322 34,522,410 △4,078,088

국 1,234,341

균 1,698,000

기 1,013,300

도 12,807,631

군 13,691,050

관광자원개발 전략산업화 9,240,059 11,315,860 △2,075,801

균 1,300,000

기 13,300

도 5,776,960

군 2,149,799

관광문화기반 확충 9,240,059 11,315,860 △2,075,801

균 1,300,000

기 13,300

도 5,776,960

군 2,149,799

관광홍보 마케팅 313,000 279,000 34,000

201 일반운영비 301,000 250,000 51,000

01 사무관리비 49,000 48,000 1,000

○관광안내책자 제작 18,000

○관광안내지도 및 리플릿 제작

20,000

○관광기념품 및 홍보판촉물 제작

5,000

○관광안내책자 발송용 봉투 구입

2,000

○관광안내업무추진 급량비 3,000

○관광홍보추진 소모품 구입 1,000

3,000원*6,000부

1,000원*20,000부

5,000원*1,000개

2,000원*1,000매

02 공공운영비 13,000 13,000 0

○관광안내책자 발송 우편요금

2,000

○관용차량 유지비 5,000

○관광홈페이지 유지보수 6,000

2,000원*1,000건

1,500,000원*4분기

03 행사운영비 239,000 189,000 50,000

○임실투어버스 운영 10,000

○문화관광 팸투어 추진 10,000

○관광상품개발 개발 및 운영 20,000

○관광열차유치 버스비지원 49,000

○관광객 모객 지원사업 150,000

400,000원*25회

5,000,000원*2회

5,000,000원*4회

7,000,000*7회

500,000*300대

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○관광홍보 및 안내 3,000

203 업무추진비 3,000 5,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 3,000 5,000 △2,000

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Page 2: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○문화관광치즈 시책추진 3,000

301 일반보전금 1,000 1,000 0

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

○관광홍보 및 박람회 참석 1,0001,000,000원*1회

307 민간이전 5,000 20,000 △15,000

02 민간경상사업보조 5,000 20,000 △15,000

○코레일 연계 전북순환관광버스공동운영

5,000250,000원*20회

문화관광해설사 육성(자체) 5,500 5,500 0

201 일반운영비 5,500 5,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○문화관광해설사 해설장비구입, 일지제작

1,500250,000원*6명

02 공공운영비 3,000 3,000 0

○문화관광해설사 상해보험가입 3,000500,000원*6명

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○문화관광해설사 워크숍 개최

1,0001,000,000원*1회

문화관광해설사 육성(보조) 60,000 51,786 8,214

기 13,300

도 5,960

군 40,740

301 일반보전금 60,000 51,786 8,214

기 13,300

도 5,960

군 40,740

12 기타보상금 60,000 51,786 8,214

○문화관광해설사 운영지원 60,000

기 13,300

도 5,960

군 40,740

대표관광지 육성 사업 1,769,000 1,323,000 446,000

도 1,300,000

군 469,000

201 일반운영비 107,000 165,200 △58,200

도 101,000

군 6,000

01 사무관리비 65,000 95,000 △30,000

○임실치즈 스탬프투어 운영 20,000

도 20,000

○대표관광지 홍보 45,000

도 45,000

02 공공운영비 6,000 40,000 △34,000

○스마트관광플랫폼 유지관리 6,000

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Page 3: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 36,000 30,200 5,800

○임실 이야기안내꾼 운영 6,000

도 6,000

○대표관광지 팸투어 10,000

도 10,000

○임실치즈 사랑열차 20,000

도 20,000

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○대표관광지 육성사업 추진 3,000

301 일반보전금 24,000 24,800 △800

도 24,000

12 기타보상금 24,000 24,800 △800

○임실 이야기안내꾼 운영 24,000

도 24,000

307 민간이전 1,075,000 730,000 345,000

도 975,000

군 100,000

04 민간행사사업보조 1,075,000 730,000 345,000

○임실치즈테마파크 대표관광지육성 1,075,000

도 975,000

군 100,000

401 시설비및부대비 560,000 400,000 160,000

도 200,000

군 360,000

01 시설비 557,840 397,984 159,856

○임실N치즈축제 테마공원 국화설치 및 경관조

성 130,000

○치즈테마파크 경관꽃 식재공사

130,000

○하늘길 조성사업 99,280

130,000,000원*1식

100,000,000원*0.9928

도 99,280

○야간 경관조명 조성사업

198,560200,000,000원*0.9928

도 99,280

군 99,280

03 시설부대비 2,160 2,016 144

○대표관광지 기반조성 2,160300,000,000*0.0072

도 1,440

군 720

관광지 관리 76,221 265,952 △189,731

101 인건비 9,621 9,352 269

04 기간제근로자등보수 9,621 9,352 269

○관광지 및 관광자원개발지 유지관리인부임

9,62168,720원*5명*28일

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Page 4: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 9,600 9,600 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○관광지 및 관광자원개발지 유지관리물품구입 1,200

02 공공운영비 8,400 8,400 0

○관광지 공공요금(덕치생태마을,김용택의 작은

학교) 6,000

○야영장 안전진단 수수료 2,400

― 전기안전진단 1,200

― 소방안전진단 600

― 가스안전진단 600

300,000원*4회

150,000원*4회

150,000원*4회

202 여비 7,000 7,000 0

01 국내여비 7,000 7,000 0

○관광지 및 관광자원개발지 관리 4,000

○관광자원개발 선진지 벤치마킹

3,0003,000,000원*1년

401 시설비및부대비 50,000 240,000 △190,000

01 시설비 50,000 238,640 △188,640

○관광지 및 관광자원개발지 시설 유지보수 50,000

오수 민속장터 관리운영 33,100 13,100 20,000

101 인건비 1,800 1,800 0

04 기간제근로자등보수 1,800 1,800 0

○오수 민속장터 유지관리 인부임 1,800

201 일반운영비 10,300 10,300 0

01 사무관리비 500 500 0

○오수 민속장터 관리 물품 구입

50050,000원*10회

02 공공운영비 9,800 9,800 0

○오수 민속장터 공공요금 1,800

○오수 민속장터 유지보수비 8,000

150,000원*12개월

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○오수 민속장터 운영관리 1,00020,000원*50일

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○오수민속장터 초가지붕 및 어닝 보수공사 20,000

관광안내체계구축 지원(전환) 24,000 34,000 △10,000

도 12,000

군 12,000

401 시설비및부대비 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

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Page 5: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 24,000 24,000 0

○관광안내표지판 설치 및 정비(전환) 24,000

도 12,000

군 12,000

서부내륙권 관광개발 사업 1,000,000 2,030,000 △1,030,000

균 500,000

군 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 2,030,000 △1,030,000

균 500,000

군 500,000

01 시설비 994,000 2,030,000 △1,036,000

○태조 희망의 숲 조성사업 994,000

균 500,000

군 494,000

03 시설부대비 6,000 0 6,000

○태조 희망의 숲 조성사업

6,0001,000,000,000원*0.6%

섬진강 에코뮤지엄 조성사업(전환) 4,084,500 5,248,000 △1,163,500

도 3,950,000

군 134,500

101 인건비 87,000 0 87,000

04 기간제근로자등보수 87,000 0 87,000

○붕어섬 산림욕장 제초인부임

39,000

○관광경관도로'休' 제초인부임

48,000

13,000,000원*3회

16,000,000원*3회

201 일반운영비 6,500 28,000 △21,500

01 사무관리비 3,500 28,000 △24,500

○붕어섬 방문자안내소 운영 1,500

○장비임차 2,000

1,500,000원*1년

2,000,000원*1년

02 공공운영비 3,000 0 3,000

○붕어섬 방문자안내소 공공요금

3,0003,000,000원*1년

206 재료비 1,500 0 1,500

01 재료비 1,500 0 1,500

○붕어섬 산림욕장 및 자라섬 유지관리

1,5001,500,000원*1년

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○옥정호 생태프로그램 개발 20,00020,000,000원*1식

401 시설비및부대비 3,960,000 5,200,000 △1,240,000

도 3,950,000

군 10,000

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Page 6: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 3,950,000 5,200,000 △1,250,000

○섬진강 에코뮤지엄 조성사업(전환) 3,950,000

도 3,950,000

03 시설부대비 10,000 0 10,000

○섬진강 에코뮤지엄 조성사업(전환) 10,000

405 자산취득비 9,500 0 9,500

01 자산및물품취득비 9,500 0 9,500

○붕어섬 방문자안내소 물품구입

9,5009,500,000원*1년

전북관광 패스라인 구축 25,562 25,522 40

308 자치단체등이전 25,562 25,522 40

07 자치단체간부담금 25,562 25,522 40

○전북관광 패스라인 구축 25,56225,562,000원

성수산 국민여가캠핑장 조성(전환) 1,000,000 1,100,000 △100,000

도 500,000

군 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 1,100,000 △100,000

도 500,000

군 500,000

01 시설비 997,000 1,098,000 △101,000

○성수산 국민여가캠핑장 조성사업(전환) 997,000

도 500,000

군 497,000

03 시설부대비 3,000 2,000 1,000

○성수산 국민여가캠핑장 조성사업(전환) 시설

부대비 3,0001,000,000,000*0.3%

임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성 800,000 350,000 450,000

균 800,000

401 시설비및부대비 800,000 350,000 450,000

균 800,000

01 시설비 800,000 350,000 450,000

○임실치즈팜랜드 내 관광기반조성 800,000

균 800,000

모범장병 임실투어 17,176 0 17,176

201 일반운영비 17,176 0 17,176

03 행사운영비 17,176 0 17,176

○모범장병 임실투어 운영 17,176

도-시군 공동 관광마케팅지원사업 12,000 0 12,000

도 3,000

군 9,000

201 일반운영비 12,000 0 12,000

도 3,000

- 176 -

Page 7: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 관광자원개발 전략산업화

단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 9,000

03 행사운영비 12,000 0 12,000

○도-시군 공동 관광마케팅지원

12,0003,000,000원*4회

도 3,000

군 9,000

임실 한 달 여행하기 20,000 0 20,000

도 6,000

군 14,000

301 일반보전금 20,000 0 20,000

도 6,000

군 14,000

12 기타보상금 20,000 0 20,000

○임실 한 달 여행하기 20,000

도 6,000

군 14,000

전통문화예술자원 확충 3,190,005 3,418,645 △228,640

국 336,035

균 300,000

도 263,253

군 2,290,717

문화예술 보호육성 2,976,235 3,231,725 △255,490

국 209,261

균 300,000

도 248,554

군 2,218,420

지역문화복지시설 운영 기능보강 25,600 25,600 0

201 일반운영비 16,000 16,000 0

02 공공운영비 16,000 16,000 0

○삼계 민속전수관 관리운영 4,000

○지사 문화회관 관리운영 4,000

○신평 문화회관 관리운영 4,000

○강진 풍물관 관리운영 4,000

301 일반보전금 3,600 3,600 0

12 기타보상금 3,600 3,600 0

○관촌 문화의 집 야간근무자 보상금

3,600300,000*12월

401 시설비및부대비 6,000 6,000 0

01 시설비 6,000 6,000 0

○삼계민속전수관 시설물 유지보수 2,000

○지사문화회관 시설물 유지보수 2,000

○신평문화회관 시설물 유지보수 2,000

필봉농악 전수교육관 지원 131,000 90,000 41,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

- 177 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 전통문화예술자원 확충

단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

○(필봉농악전수교육관, 필봉굿마당) 위탁 운영 80,000

401 시설비및부대비 51,000 10,000 41,000

01 시설비 51,000 10,000 41,000

○시설물 유지보수 10,000

○대동관 창고증축 5,000

○옥외계단보수 20,000

○중방원 숙소 화장실 내부증축 16,000

무형문화재 보존 지원 320,000 310,000 10,000

301 일반보전금 320,000 310,000 10,000

12 기타보상금 320,000 310,000 10,000

○전승활동 지원사업 310,000

○35사단 협력 공연활동 지원 10,000

155,000,000원*2분기

지역축제지원 290,000 350,000 △60,000

201 일반운영비 40,000 70,000 △30,000

03 행사운영비 40,000 40,000 0

○최갑석가요제 40,000

307 민간이전 250,000 280,000 △30,000

04 민간행사사업보조 250,000 280,000 △30,000

○의견문화제 150,000

○동물보호 문화축제(국제도그쇼) 100,000

지역사회 문화예술교육 활성화 지원 18,000 18,000 0

201 일반운영비 18,000 18,000 0

03 행사운영비 18,000 18,000 0

○문화교육을 통한 행복 공동체

18,0001,500,000원*12개읍면

문화제 행사 지원 253,750 289,750 △36,000

201 일반운영비 16,250 16,250 0

01 사무관리비 6,250 6,250 0

○문화예술업무추진급량비 2,000

○축제준비급량비 1,575

○축제운영지원 행정경비 2,675

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○문화,예술 행사 지원 10,000

202 여비 4,500 4,500 0

01 국내여비 4,500 4,500 0

○문화예술업무추진 2,500

○축제견학 2,000

307 민간이전 233,000 269,000 △36,000

- 178 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 전통문화예술자원 확충

단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 198,000 184,000 14,000

○시조교실 운영 6,000

○전국 남녀 시조가사가곡 경창대회 15,000

○향토사진작가초대전 개최 3,000

○서예전 개최 4,000

○임실문학발간 4,000

○임실군합창단 운영 및 합창대회 참가지원 13,000

○forever 임실음악축제 개최 지원 7,000

○길거리음악회 지원 14,000

○임실실버합창문화제 개최 지원 7,000

○봉숭아꽃축제 지원 3,000

○치즈라면 음악회 3,000

○전국 국악 경연대회 25,000

○한국미술협회 임실지부전 개최 5,000

○미술사랑방 교육 전시 8,000

○임실예술제 13,000

○예술인상 시상 및 예술인의 밤 7,000

○옥정호가요제 5,000

○임실군 우리마을 영화제 6,000

○문화예술 진흥 사업 50,000

04 민간행사사업보조 35,000 85,000 △50,000

○옥정호 벚꽃 축제 35,000

전수교육관 활성화 지원(보조) 62,000 39,500 22,500

국 20,000

도 13,800

군 28,200

301 일반보전금 12,000 12,000 0

도 4,800

군 7,200

12 기타보상금 12,000 12,000 0

○1시군 1교 전북농악 전승학교 지정운영 12,000

도 4,800

군 7,200

307 민간이전 50,000 27,500 22,500

국 20,000

도 9,000

군 21,000

02 민간경상사업보조 50,000 27,500 22,500

○전수교육관 활성화 사업 50,000

국 20,000

도 9,000

군 21,000

지방문화원 운영 5,000 15,000 △10,000

- 179 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 전통문화예술자원 확충

단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 5,000 15,000 △10,000

01 자산및물품취득비 5,000 15,000 △10,000

○임실문화원 집기 구입 5,000

지방문화원 사업활동 지원 218,000 233,000 △15,000

307 민간이전 218,000 233,000 △15,000

02 민간경상사업보조 96,000 119,000 △23,000

○문화학교 운영 12,000

○문화유산발굴사업 22,000

○소식지발간 및 문화탐방 등 정기사업지원 38,000

○읍면 정월대보름 민속행사 지원 24,000

03 민간단체법정운영비보조 122,000 114,000 8,000

○경상운영비 지원 122,000

농악단 활동 지원 55,400 58,000 △2,600

307 민간이전 55,400 58,000 △2,600

02 민간경상사업보조 55,400 58,000 △2,600

○읍.면 농악단 운영지원 50,000

○전북시군농악경연대회 참가 3,000

○삶의 놀이 '너영나영' 2,400

전통향교 문화전승보전 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0

○향교 전통문화전승(기로연) 지원 3,000

○단군제지원사업 1,000

향교 일요학교 운영 9,063 8,709 354

도 3,625

군 5,438

307 민간이전 9,063 8,709 354

도 3,625

군 5,438

02 민간경상사업보조 9,063 8,709 354

○향교일요학교 운영지원 9,0639,063,000원*1식

도 3,625

군 5,438

한옥자원 활용 야간상설공연 216,522 230,462 △13,940

국 108,261

도 32,479

군 75,782

307 민간이전 216,522 230,462 △13,940

국 108,261

도 32,479

군 75,782

- 180 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 전통문화예술자원 확충

단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 216,522 230,462 △13,940

○한옥자원활용 야간상설공연 216,522

국 108,261

도 32,479

군 75,782

생활문화예술동호회 활동 지원 103,400 109,600 △6,200

도 38,600

군 64,800

307 민간이전 103,400 109,600 △6,200

도 38,600

군 64,800

02 민간경상사업보조 103,400 109,600 △6,200

○생활문화예술동호회 활동지원 75,800

도 30,320

군 45,480

○문화기획자 양성 배치 27,600

도 8,280

군 19,320

필봉 마을굿 축제 90,000 90,000 0

307 민간이전 90,000 90,000 0

02 민간경상사업보조 90,000 90,000 0

○필봉 마을굿 축제 90,000

필봉 정월대보름 축제 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○필봉 정월대보름 굿 10,000

문화재 활용사업 182,000 60,000 122,000

국 81,000

도 30,300

군 70,700

307 민간이전 182,000 60,000 122,000

국 81,000

도 30,300

군 70,700

02 민간경상사업보조 182,000 60,000 122,000

○향교서원 문화재 활용사업 100,000

국 40,000

도 18,000

군 42,000

○고택종갓집 활용사업 82,000

국 41,000

도 12,300

군 28,700

공공문화시설 "문화가 있는 날" 2,500 5,000 △2,500

도 750

- 181 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 전통문화예술자원 확충

단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,750

201 일반운영비 2,500 5,000 △2,500

도 750

군 1,750

03 행사운영비 2,500 5,000 △2,500

○문화가 있는 날 지원사업 2,500

도 750

군 1,750

문화특화지역(문화마을) 조성사업(전환) 200,000 200,000 0

도 116,000

군 84,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

도 116,000

군 84,000

02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0

○문화특화지역(문화마을) 조성사업 200,000

도 116,000

군 84,000

제례실행사업 지원 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○제례실행사업 지원 10,000

도 5,000

군 5,000

전통놀이 현대화 프로그램 20,000 20,000 0

도 8,000

군 12,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 8,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○전통놀이 현대화 프로그램 20,000

도 8,000

군 12,000

관촌체육문화센터(생활문화센터) 건립 750,000 750,000 0

균 300,000

군 450,000

401 시설비및부대비 750,000 750,000 0

균 300,000

군 450,000

01 시설비 750,000 750,000 0

- 182 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 전통문화예술자원 확충

단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○관촌체육문화센터(생활문화센터) 건립 750,000

균 300,000

군 450,000

문화예술지원및 도민문화향유 확대 213,770 186,920 26,850

국 126,774

도 14,699

군 72,297

작은 영화관 운영 37,000 22,000 15,000

301 일반보전금 5,000 0 5,000

12 기타보상금 5,000 0 5,000

○작은별영화관 관람료 군인할인 지원 5,000

307 민간이전 20,000 10,000 10,000

05 민간위탁금 20,000 10,000 10,000

○작은별영화관 운영지원 20,000

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0

07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0

○주민시네마스쿨 운영 12,000

통합문화체육관광이용권(보조) 175,770 163,920 11,850

국 126,774

도 14,699

군 34,297

307 민간이전 175,770 163,920 11,850

국 126,774

도 14,699

군 34,297

02 민간경상사업보조 175,770 163,920 11,850

○통합문화이용권 사업 지원 175,770

국 126,774

도 14,699

군 34,297

문화유통업 진흥 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○문화유통업 시설관리(불법게임기 운송 등) 1,000

문화유산 보존 관리 1,097,662 1,168,658 △70,996

국 87,046

도 449,258

군 561,358

문화재 유지관리 1,097,662 1,168,658 △70,996

국 87,046

도 449,258

군 561,358

문화재 관리 47,100 43,100 4,000

- 183 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 문화유산 보존 관리

단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 7,600 3,600 4,000

04 기간제근로자등보수 7,600 3,600 4,000

○문화재 관리인력 운영 7,600

201 일반운영비 13,500 13,500 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○문화재 유지관리 1,000

○일반동산문화재 자료 수집 및 보존 3,000

02 공공운영비 9,500 9,500 0

○문화재 전기안전점검 1,500

○목조문화재 U-안전관리시스템 CDMA 데이타

통신요금 2,000

○문화재 유지관리(전기,수도요금등) 6,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○문화재 관리 2,000

207 연구개발비 20,000 20,000 0

01 연구용역비 20,000 20,000 0

○임실문화유산 스토리텔링북 제작 20,000

301 일반보전금 4,000 4,000 0

12 기타보상금 4,000 4,000 0

○문화재전문가 자문수당 4,000100,000원*4인*10회

도지정문화재 보수정비 497,800 487,800 10,000

도 248,900

군 248,900

401 시설비및부대비 497,800 487,800 10,000

도 248,900

군 248,900

01 시설비 497,800 483,916 13,884

○양요정 보수정비 20,00020,000,000원*1식

도 10,000

군 10,000

○신흥사 주변정비 30,00030,000,000원*1식

도 15,000

군 15,000

○학정리석불 주변정비 70,00070,000,000원*1식

도 35,000

군 35,000

○영천서원 주변정비 50,00050,000,000원*1식

도 25,000

군 25,000

○운서정 보수정비 200,000200,000,000원*1식

도 100,000

군 100,000

- 184 -

Page 15: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 문화유산 보존 관리

단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○노동환가옥 주변정비 127,800127,800,000원*1식

도 63,900

군 63,900

전통사찰 방재시스템 구축 153,692 286,000 △132,308

국 76,846

도 38,423

군 38,423

201 일반운영비 6,692 0 6,692

국 3,346

도 1,673

군 1,673

02 공공운영비 6,692 0 6,692

○신흥사 방재시스템 유지보수

6,6926,692,000원*1식

국 3,346

도 1,673

군 1,673

402 민간자본이전 147,000 286,000 △139,000

국 73,500

도 36,750

군 36,750

02 민간자본사업보조(이전재원) 147,000 286,000 △139,000

○상이암 방재시스템 구축 147,000147,000,000원*1식

국 73,500

도 36,750

군 36,750

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 12,000 112,600 △100,600

국 8,400

도 1,800

군 1,800

101 인건비 2,400 2,400 0

국 1,680

도 360

군 360

04 기간제근로자등보수 2,400 2,400 0

○천연기념물 정비 2,4002,400,000원*1식

국 1,680

도 360

군 360

401 시설비및부대비 9,600 110,200 △100,600

국 6,720

도 1,440

군 1,440

01 시설비 9,600 110,200 △100,600

○천연기념물 생육환경 개선사업

9,6009,600,000원*1식

국 6,720

도 1,440

- 185 -

Page 16: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 문화유산 보존 관리

단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,440

문화재 보수 및 주변정비 55,000 30,000 25,000

401 시설비및부대비 55,000 30,000 25,000

01 시설비 55,000 30,000 25,000

○문화재 보수 및 주변정비 25,000

○마을향토 문화안내판 설치 30,000

가야사 발굴조사 및 정비사업 210,000 200,000 10,000

도 105,000

군 105,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○봉수왕국 전북가야 한마당 축제 10,000

도 5,000

군 5,000

207 연구개발비 200,000 200,000 0

도 100,000

군 100,000

01 연구용역비 200,000 200,000 0

○임실 월평리 산성 발굴 및 학술대회 160,000

도 80,000

군 80,000

○임실 봉화산 봉수 발굴조사 40,000

도 20,000

군 20,000

가야문화권 협력구축 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000

○가야문화권 시장군수협의회 협회비 10,000

문화재 안내판 정비사업 6,000 0 6,000

국 1,800

도 2,100

군 2,100

401 시설비및부대비 6,000 0 6,000

국 1,800

도 2,100

군 2,100

01 시설비 6,000 0 6,000

○문화재 안내판 정비사업 6,0006,000,000원*1식

국 1,800

도 2,100

군 2,100

목조문화재 재난관리시스템 구축 106,070 0 106,070

- 186 -

Page 17: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 문화유산 보존 관리

단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 53,035

군 53,035

401 시설비및부대비 106,070 0 106,070

도 53,035

군 53,035

01 시설비 106,070 0 106,070

○목조문화재 재난관리시스템 구축 106,070

도 53,035

군 53,035

임실치즈산업 경쟁력강화 12,549,663 10,103,535 2,446,128

국 600,000

기 1,000,000

도 4,659,900

군 6,289,763

치즈기획 전략강화 7,571,663 4,960,885 2,610,778

국 600,000

기 1,000,000

도 2,359,900

군 3,611,763

임실치즈산업 육성사업 728,663 583,885 144,778

201 일반운영비 111,260 55,260 56,000

01 사무관리비 104,060 48,060 56,000

○ 임실N치즈 및 축제홍보(플래카드,리플릿,기

타), 물품 임차 50,000

○ 상표(서비스표) 출원 등록 수수료

2,000

○ 치즈기획 업무추진 5,000

○ 고속도로 휴게소 DID 운영비

6,000

○치즈테마파크 및 치즈마을 임시주차장 임차료

24,000

○ 중앙 평가서류 작성 3,000

○ 치즈기획팀 급량비 4,560

○ 임실N치즈 홍보물품 구입 9,500

50,000,000원*1식

2,000,000원*1년

5,000,000원*1식

500,000원*12개월

24,000,000원*1식

3,000,000원

8,000원*6명*95일

475,000원*20회

02 공공운영비 7,200 7,200 0

○임실치즈역사문화공간 운영 7,200600,000원*12월

202 여비 7,000 7,000 0

01 국내여비 7,000 7,000 0

○ 치즈기획관리 업무추진 4,000

○ 치즈클러스터 업무추진 3,000

4,000,000원*1년

3,000,000원*1년

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○임실엔치즈 낙농특구 계획변경 수립 연구용역

20,00020,000,000*1식

- 187 -

Page 18: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 임실치즈산업 경쟁력강화

단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 447,203 261,000 186,203

02 민간경상사업보조 447,203 261,000 186,203

○ 임실N치즈 홍보 및 마케팅활성화(임실N치즈

페어) 80,000

○ 임실치즈마을 작은음악회 지원

7,000

○ 임실N치즈요리 인력양성 지원사업

18,000

○ 임실N치즈판매 마케팅 활성화

298,203

○젖소품평회 개최 지원 12,000

○ 임실N치즈품평회 개최 지원

10,000

○ 임실N치즈축제 방문객 편의 지원

22,000

80,000,000원*1식

10,000,000원*70%

20,000,000원*90%

3,106,280원*8명*12월

12,000,000

10,000,000원*1식

22,000,000원*1식

308 자치단체등이전 66,000 66,000 0

07 자치단체간부담금 30,000 30,000 0

○농촌특화자원활용 MICE육성사업

30,00030,000,000원*1식

08 교육기관에대한보조 36,000 36,000 0

○ 한국치즈과학고등학교 선진국 체험캠프 지원

사업 36,00072,000,000원*50%

402 민간자본이전 77,200 100,788 △23,588

03 민간위탁사업비 77,200 100,788 △23,588

○ 젖소산유능력검정사업(치즈축협협력사업)

41,500

○ 원유항생제 검사 키트 지원사업

16,800

○ 원유쿼터구입 이차보전사업

18,900

83,000,000원*50%

8,000원*7,000개*30%

500,000*2,100kg*6%*30%

제2기 지역농식품선도클러스터(전환) 1,500,000 3,050,000 △1,550,000

도 1,150,000

군 350,000

307 민간이전 1,120,000 820,000 300,000

도 795,000

군 325,000

02 민간경상사업보조 820,000 520,000 300,000

○임실엔치즈클러스터 사업단 운영 100,000

도 80,000

군 20,000

○임실치즈산업 혁신역량 강화 60,000

도 50,000

군 10,000

○임실N치즈 마케팅 지원사업

60,00070,000,000원*85.714%

도 50,000

- 188 -

Page 19: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 임실치즈산업 경쟁력강화

단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,000

○임실N치즈 홍보마케팅 480,000

도 240,000

군 240,000

○유가공업체 컨설팅 지원

120,000170,000,000원*70.588%

도 115,000

군 5,000

04 민간행사사업보조 300,000 300,000 0

○임실N치즈 축제 개최 300,000

도 260,000

군 40,000

402 민간자본이전 380,000 30,000 350,000

도 355,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 380,000 30,000 350,000

○임실치즈체험관광 콘텐츠 개발지원

30,00050,000,000*60%

도 25,000

군 5,000

○유가공업체 확장 및 보강지원

350,000500,000,000원*70%

도 330,000

군 20,000

임실N치즈축제 추진(자체) 408,000 408,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○치즈축제준비 급량비 2,0002,000,000원*1식

202 여비 6,000 6,000 0

01 국내여비 6,000 6,000 0

○임실N치즈 축제추진 3,000

○대표 축제 벤치마킹 3,000

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

307 민간이전 400,000 400,000 0

04 민간행사사업보조 400,000 400,000 0

○임실N치즈축제추진 400,000400,000,000원*1식

낙농도우미(헬퍼) 지원 72,000 72,000 0

도 9,900

군 62,100

307 민간이전 72,000 72,000 0

도 9,900

군 62,100

02 민간경상사업보조 72,000 72,000 0

○낙농도우미(헬퍼) 지원

72,0002,500,000원*12개월*6명*40%

도 9,900

- 189 -

Page 20: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 임실치즈산업 경쟁력강화

단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 62,100

6차산업지구조성사업(운영) 365,000 485,000 △120,000

국 182,500

군 182,500

307 민간이전 365,000 485,000 △120,000

국 182,500

군 182,500

02 민간경상사업보조 365,000 485,000 △120,000

○임실N치즈 6차산업 지구조성사업

365,000365,000,000원*1년

국 182,500

군 182,500

6차산업지구조성사업(시설) 748,000 362,000 386,000

국 417,500

군 330,500

401 시설비및부대비 200,000 150,000 50,000

국 100,000

군 100,000

01 시설비 200,000 150,000 50,000

○임실N치즈 6차산업 지구조성사업

200,000200,000,000원*1식

국 100,000

군 100,000

402 민간자본이전 548,000 212,000 336,000

국 317,500

군 230,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 548,000 212,000 336,000

○임실N치즈 6차산업 지구조성사업

548,000548,000,000원*1식

국 317,500

군 230,500

임실N훈연치즈 제조시설 설치지원사업(전환) 1,250,000 0 1,250,000

도 750,000

군 500,000

402 민간자본이전 1,250,000 0 1,250,000

도 750,000

군 500,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,250,000 0 1,250,000

○ 임실N훈연치즈 제조시설 설치지원

1,250,0002,100,000,000원*59.5238%

도 750,000

군 500,000

임실치즈 역사문화관 건립 2,500,000 0 2,500,000

기 1,000,000

도 450,000

군 1,050,000

401 시설비및부대비 2,500,000 0 2,500,000

- 190 -

Page 21: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 임실치즈산업 경쟁력강화

단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,000,000

도 450,000

군 1,050,000

01 시설비 2,491,000 0 2,491,000

○임실치즈 역사문화관 건립 2,491,000

기 1,000,000

도 450,000

군 1,041,000

03 시설부대비 9,000 0 9,000

○임실치즈 역사문화관 건립 9,000

치즈산업 기반구축 684,000 1,002,000 △318,000

임실치즈밸리 관리운영 684,000 1,002,000 △318,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○임실치즈테마파크 관리 운영 2,0002,000,000

306 출연금 597,000 500,000 97,000

01 출연금 597,000 500,000 97,000

○임실치즈테마파크 출연금 597,000

401 시설비및부대비 85,000 500,000 △415,000

01 시설비 85,000 500,000 △415,000

○임실치즈테마파크 경관조성 및 시설보완 85,000

치즈&식품연구소 육성 794,000 530,000 264,000

치즈&식품연구소 관리 운영 794,000 530,000 264,000

306 출연금 794,000 530,000 264,000

01 출연금 794,000 530,000 264,000

○임실치즈&식품연구소 출연금 794,000

치즈3단계 추진 활성화 3,500,000 3,610,650 △110,650

도 2,300,000

군 1,200,000

임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성(전환) 2,000,000 1,600,000 400,000

도 1,000,000

군 1,000,000

401 시설비및부대비 2,000,000 1,600,000 400,000

도 1,000,000

군 1,000,000

01 시설비 2,000,000 1,600,000 400,000

○임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성사업(전

환) 2,000,000

도 1,000,000

군 1,000,000

치즈테마공원 조성사업(전환) 1,500,000 2,010,650 △510,650

도 1,300,000

- 191 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 임실치즈산업 경쟁력강화

단위: 치즈3단계 추진 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 200,000

401 시설비및부대비 1,500,000 2,007,650 △507,650

도 1,300,000

군 200,000

01 시설비 1,500,000 2,000,000 △500,000

○ 임실N치즈 농촌테마공원 조성사업

1,500,0001,500,000,000*1식

도 1,300,000

군 200,000

도서관운영 및 독서문화진흥 1,442,213 3,352,796 △1,910,583

국 211,260

균 98,000

도 35,760

군 1,097,193

도서관 환경개선 1,442,213 3,352,796 △1,910,583

국 211,260

균 98,000

도 35,760

군 1,097,193

도서관 관리운영 783,013 114,436 668,577

101 인건비 7,473 1,936 5,537

04 기간제근로자등보수 7,473 1,936 5,537

○도서 정리 인부임 6,873

― 군립도서관 개관 5,498

― 오수도서관 장서점검 1,375

○환경정비 인부임(제초작업 등)

600

68,720원*20일*4명

68,720원*10일*2명

150,000원*1명*4회

201 일반운영비 183,540 79,000 104,540

01 사무관리비 67,240 18,720 48,520

○사무용품 구입 12,000

― 군립도서관 10,000

― 오수도서관 2,000

○환경정비 물품 구입 7,000

○정수기 유지관리비 3,000

○복사기 소모품 구입(토너, 리본 등)

6,000

○SMS 문자 발송료(작은도서관 포함)

840

○도서정리물품(키퍼,라벨, RFID태그 등)구입 10,000

― 군립도서관 8,000

― 오수도서관 2,000

○RFID 회원증 제작 10,000

○도서관 홍보물품 구입 5,000

― 군립도서관 3,000

10,000,000원*1년

2,000,000원*1년

3,500,000원*1년*2개관

50,000원*5대*12월

3,000,000원*1년*2개관

10,000원*7개관*12월

8,000,000원*1년

2,000,000원*1년

1,000원*10,000매

3,000,000원*1년

- 192 -

Page 23: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 도서관운영 및 독서문화진흥

단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 오수도서관 2,000

○도서관 홍보 리플릿 제작 3,000

○정기간행물 구독료 3,000

○이용자용 신문 구독료

2,000

○도서관 야간운영 급량비 3,200

○본인인증시스템 사용료

2,200

2,000,000원*1년

3,000,000원*1식

100,000원*15종*2개관

1,000,000원*1년*2개관

8,000원*2명*200일

1,100,000원*1년*2개관

02 공공운영비 69,800 38,280 31,520

○도서관 개관 청소 1,000

○전기요금 24,000

― 군립도서관 12,000

― 오수도서관 12,000

○수도요금 2,800

― 군립도서관 1,600

― 오수도서관 1,200

○국가정보인터넷 사용료 9,000

― 군립도서관 3,600

― 오수도서관 5,400

○디지털방송 이용료 240

○군립도서관 무인경비 및 CCTV 임차료 5,800

― 군립도서관 2,800

― 오수도서관 3,000

○도서관리시스템 및 서버 유지보수(작은도서관

포함) 12,960

○시설물 유지관리 5,000

― 군립도서관 3,000

― 오수도서관 2,000

○전기안전대행 수수료 3,000

○소방시설 방화관리 1,000

○군립도서관 승강기 안전관리 등

2,400

○오수도서관 저수조 청소 용역 600

○도서관 협회비 2,000

1,000,000원*1식

1,500,000원*8월

1,000,000원*12월

200,000원*8월

100,000원*12월

450,000원*8월

450,000원*12월

10,000원*12월*2개관

350,000원*8월

250,000원*12월

180,000원*12월*6개관

3,000,000원*1년

2,000,000원*1년

1,500,000원*1년*2개관

500,000원*2회

300,000원*8월

300,000원*2회

1,000,000원*2개관

03 행사운영비 46,500 22,000 24,500

○독서교실 4,500

― 군립도서관 1,500

― 오수도서관 3,000

○독서문화 프로그램(저자초청 등) 25,000

― 군립도서관 15,000

― 오수도서관 10,000

○평생학습 프로그램 10,000

― 군립도서관 5,000

1,500,000원*1회

1,500,000원*2회

1,000,000원*15개

1,000,000원*10개

1,000,000원*5개

- 193 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 도서관운영 및 독서문화진흥

단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 오수도서관 5,000

○도서관 주간, 독서의 달 행사 운영

4,000

○도서관 홍보행사 3,000

1,000,000원*5개

1,000,000*2회*2개관

202 여비 4,000 2,000 2,000

01 국내여비 4,000 2,000 2,000

○도서관 업무추진 3,000

○작은도서관 업무추진 1,000

3,000,000

301 일반보전금 3,000 1,500 1,500

09 행사실비지원금 3,000 1,500 1,500

○주민 독서동아리 운영 2,000

○재능기부 자원봉사자 활동비 1,000

2,000,000원*1년

20,000원*50회

405 자산취득비 585,000 30,000 555,000

01 자산및물품취득비 360,000 10,000 350,000

○개관물품 구입 350,000

― 자료실집기(서가, 테이블, 의자 등)

200,000

― 자동화장비(대출반납기, 바코드프린터 등)

100,000

― 사무실집기(데스크톱, 책상 등)

50,000

○오수도서관 노후집기 교체(서가 등)

10,000

200,000,000원*1식

100,000,000원*1식

50,000,000원*1식

10,000,000원*1식

02 도서구입비 225,000 20,000 205,000

○도서 구입 225,000

― 군립도서관 개관도서 200,000

― 오수도서관 25,000

12,500원*16,000권

12,500원*2,000권

작은도서관 운영비 지원(보조) 119,200 122,360 △3,160

도 35,760

군 83,440

201 일반운영비 11,200 19,680 △8,480

도 3,360

군 7,840

01 사무관리비 7,200 9,680 △2,480

○직영 작은도서관 운영(무지개빛, 다독다독)

7,2003,600,000원*2개소

도 2,160

군 5,040

03 행사운영비 4,000 10,000 △6,000

○직영 작은도서관 프로그램 운영

4,0002,000,000원*2개소

도 1,200

군 2,800

307 민간이전 87,000 0 87,000

- 194 -

Page 25: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 도서관운영 및 독서문화진흥

단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 26,100

군 60,900

02 민간경상사업보조 87,000 0 87,000

○작은도서관 운영비 지원(위탁)

87,00029,000,000원 * 3개소

도 26,100

군 60,900

405 자산취득비 21,000 33,000 △12,000

도 6,300

군 14,700

02 도서구입비 21,000 31,000 △10,000

○작은도서관 도서구입 15,0003,000,000원*5개소

도 4,500

군 10,500

○특성화 작은도서관 도서구입

6,0003,000,000원*2개소

도 1,800

군 4,200

작은도서관 운영 활성화(자체) 9,000 16,000 △7,000

201 일반운영비 9,000 15,000 △6,000

02 공공운영비 9,000 10,000 △1,000

○지사랑 작은도서관 유지관리 4,000

○작은도서관 시설 유지 보수

5,000

4,000,000*1년

1,000,000원*5개소

무지개빛 작은도서관 리모델링 140,000 0 140,000

균 98,000

군 42,000

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

균 98,000

군 42,000

01 시설비 140,000 0 140,000

○임실 무지개빛 작은도서관 리모델링

140,000140,000,000원*1식

균 98,000

군 42,000

2020년도 작은도서관 육성 시범지구 지정ㆍ지원 사업 391,000 0 391,000

국 211,260

군 179,740

207 연구개발비 281,220 0 281,220

국 134,414

군 146,806

02 전산개발비 281,220 0 281,220

○도서관 서버 및 시스템 구축

226,720226,720,000원*1식

국 96,264

군 130,456

- 195 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 도서관운영 및 독서문화진흥

단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도서관 통합홈페이지 구축 54,50054,500,000원*1식

국 38,150

군 16,350

405 자산취득비 109,780 0 109,780

국 76,846

군 32,934

01 자산및물품취득비 109,780 0 109,780

○도서관 서버 및 시스템 구축 H/W

61,98061,980,000원*1식

국 43,386

군 18,594

○홈페이지 구축 H/W 11,80011,800,000원*1식

국 8,260

군 3,540

○상호대차 차량구입 36,00036,000,000원*1대

국 25,200

군 10,800

자연환경보전 838,800 1,517,200 △678,400

도 622,500

군 216,300

자연환경보전 이용시설 838,800 1,517,200 △678,400

도 622,500

군 216,300

성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환) 830,000 1,000,000 △170,000

도 622,500

군 207,500

307 민간이전 30,000 0 30,000

도 22,500

군 7,500

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

○성수산 에코매니저 협의체 운영 30,000

도 22,500

군 7,500

401 시설비및부대비 800,000 1,000,000 △200,000

도 600,000

군 200,000

01 시설비 795,000 1,000,000 △205,000

○성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환) 795,000

도 600,000

군 195,000

03 시설부대비 5,000 0 5,000

○성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환)

시설부대비 5,000800,000,000원*0.625%

성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(자체) 8,800 17,200 △8,400

201 일반운영비 4,000 5,000 △1,000

01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000

- 196 -

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부서: 문화관광치즈과

정책: 자연환경보전

단위: 자연환경보전 이용시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○생태관광지 홍보 3,000

○생태관광지 에코매니저 해설물품 구입

1,000

3,000,000원*1년

1,000,000원*1식

301 일반보전금 4,800 4,200 600

09 행사실비지원금 4,800 4,200 600

○주민역량강화 사업 4,8002,400,000원*2회

반려동물산업활성화 2,024,000 3,543,200 △1,519,200

도 1,000,000

군 1,024,000

반려동물산업육성 2,024,000 3,543,200 △1,519,200

도 1,000,000

군 1,024,000

반려동물산업 육성 추진 24,000 43,200 △19,200

301 일반보전금 24,000 43,200 △19,200

06 민간인국외여비 24,000 43,200 △19,200

○ 관광자원개발 및 우수축제 국외연수 24,000

― 민간인 16,000

― 자문위원 8,000

4,000,000원*5명*80/100

4,000,000원*2명

반려동물지원센터 건립(전환) 2,000,000 0 2,000,000

도 1,000,000

군 1,000,000

401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000

도 1,000,000

군 1,000,000

01 시설비 1,995,000 0 1,995,000

○반려동물지원센터 건립(전환) 1,995,000

도 1,000,000

군 995,000

03 시설부대비 5,000 0 5,000

○반려동물지원센터 건립(전환)

5,0002,000,000,000*0.0025

행정운영경비(문화관광치즈과) 61,920 102,516 △40,596

기본경비 61,920 52,104 9,816

문화관광치즈과 기본경비 61,920 52,104 9,816

201 일반운영비 25,920 21,384 4,536

01 사무관리비 25,920 21,384 4,536

○총액예산 20,736

○급량비 총액예산 5,184

202 여비 31,200 25,920 5,280

01 국내여비 31,200 25,920 5,280

○총액예산 31,200

- 197 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 · 임실치즈테마파크대표관광지육성 1,075,000 도 975,000 군 100,000 401시설비및부대비 560,000 400,000

부서: 문화관광치즈과

정책: 행정운영경비(문화관광치즈과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

○문화관광치즈과 부서운영 4,800400,000원*12명

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