세출예산사업명세서 - 횡성군주민주도마을가꾸기사업 5,000,000원*10개소...

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세출예산사업명세서 부서: 기획감사실 정책: 군정기획조정 단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 전체 기획감사실 30,909,453 23,522,883 7,386,570 160,000 4,122,000 96,987 1,141,091 25,389,375 군정기획조정 257,800 198,720 59,080 군정지원체계 강화 257,800 198,720 59,080 군정총괄기획 254,300 195,220 59,080 201 일반운영비 62,500 107,820 45,320 01 사무관리비 60,500 105,820 45,320 ○세부사업운영비 7,480 ― 현수막 등 안내 홍보물 제작비 2,220 ― 각종 회의 운영 소모품 구입비 2,220 ― 기타사무용품비 3,040 ○주요업무보고서 제작 26,000 ○자체평가위원회 참석수당 1,120 ○자체평가위원회 심사수당 3,200 ○자체평가보고서 제작 1,500 ○군의회 주요업무보고서 제작 2,000 ○군정질문답변서 제작 2,000 ○행정사무감사자료 제작 2,000 ○찾아가는 이동군수실 운영 7,200 ○민선7BI 상표 등록 3,000 ○톡톡아이디어 공모 운영경비 5,000 185,000*12185,000*12304,000*1050,000*130*470,000*8*2200,000*8*215,000*50*240,000*5040,000*5040,000*50800,000*902 공공운영비 2,000 2,000 0 ○전국농어촌지역 군수협의회 부담금 2,000 202 여비 23,400 14,400 9,000 01 국내여비 23,400 14,400 9,000 ○군정지원업무 추진여비 14,400 ○평가담당공무원 워크숍 9,000 20,000*4*15*12150,000*30*2203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 ○기획심사업무 추진 5,000 301 일반보상금 6,400 3,500 2,900 09 행사실비보상금 3,500 3,500 0 ○각종 군정간담회 개최 3,500 350,000*1012 기타보상금 2,900 0 2,900 ○톡톡아이디어 공모우수작 보상금 2,900

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 기획감사실

    정책: 군정기획조정

    단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2019년도 본예산 일반회계 전체

    기획감사실 30,909,453 23,522,883 7,386,570

    국 160,000

    균 4,122,000

    기 96,987

    도 1,141,091

    군 25,389,375

    군정기획조정 257,800 198,720 59,080

    군정지원체계 강화 257,800 198,720 59,080

    군정총괄기획 254,300 195,220 59,080

    201 일반운영비 62,500 107,820 △45,320

    01 사무관리비 60,500 105,820 △45,320

    ○세부사업운영비 7,480

    ― 현수막 등 안내 홍보물 제작비

    2,220

    ― 각종 회의 운영 소모품 구입비

    2,220

    ― 기타사무용품비 3,040

    ○주요업무보고서 제작 26,000

    ○자체평가위원회 참석수당 1,120

    ○자체평가위원회 심사수당 3,200

    ○자체평가보고서 제작 1,500

    ○군의회 주요업무보고서 제작 2,000

    ○군정질문답변서 제작 2,000

    ○행정사무감사자료 제작 2,000

    ○찾아가는 이동군수실 운영 7,200

    ○민선7기 BI 상표 등록 3,000

    ○톡톡아이디어 공모 운영경비 5,000

    185,000원*12월

    185,000원*12월

    304,000원*10월

    50,000원*130부*4회

    70,000원*8명*2회

    200,000원*8명*2회

    15,000원*50부*2회

    40,000원*50부

    40,000원*50부

    40,000원*50부

    800,000원*9회

    02 공공운영비 2,000 2,000 0

    ○전국농어촌지역 군수협의회 부담금 2,000

    202 여비 23,400 14,400 9,000

    01 국내여비 23,400 14,400 9,000

    ○군정지원업무 추진여비

    14,400

    ○평가담당공무원 워크숍 9,000

    20,000원*4명*15일*12월

    150,000원*30명*2일

    203 업무추진비 5,000 5,000 0

    03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

    ○기획심사업무 추진 5,000

    301 일반보상금 6,400 3,500 2,900

    09 행사실비보상금 3,500 3,500 0

    ○각종 군정간담회 개최 3,500350,000원*10회

    12 기타보상금 2,900 0 2,900

    ○톡톡아이디어 공모우수작 보상금 2,900

  • 부서: 기획감사실

    정책: 군정기획조정

    단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 최우수 1,000

    ― 우수 1,000

    ― 장려 900

    1,000,000원*1명

    500,000원*2명

    300,000원*3명

    303 포상금 7,000 7,000 0

    01 포상금 7,000 7,000 0

    ○자체평가 우수부서 포상 7,000

    ― 최우수 2,000

    ― 우수 3,000

    ― 장려 2,000

    2,000,000원*1개부서

    1,500,000원*2개부서

    1,000,000원*2개부서

    306 출연금 50,000 50,000 0

    01 출연금 50,000 50,000 0

    ○강원연구원 출연금 50,000

    308 자치단체등이전 100,000 0 100,000

    07 자치단체간부담금 100,000 0 100,000

    ○KTX역세권종합개발 공동용역 부담금 100,000

    군수 공약사항 관리 3,500 3,500 0

    201 일반운영비 3,500 3,500 0

    01 사무관리비 3,500 3,500 0

    ○공약관련 보고서 제작 3,50035,000원*50부*2회

    건전재정운영 534,768 534,768 0

    예산관리 534,768 534,768 0

    예산편성 및 운영 79,820 79,820 0

    201 일반운영비 62,450 62,450 0

    01 사무관리비 62,450 62,450 0

    ○세입세출예산서 발간 45,000

    ○성과예산서 발간 3,000

    ○성인지예산서 발간 5,000

    ○재정계획심의위원회 참석수당

    1,890

    ○주민참여예산위원회 참석수당

    2,520

    ○지방보조금심의위원회 참석수당

    3,150

    ○출자·출연운영기관심의위원회 참석수당

    1,890

    1,800,000원*5종*5회

    30,000원*50부*2회

    25,000원*100부*2회

    70,000원*9명*3회

    70,000원*18명*2회

    70,000원*15명*3회

    70,000원*9명*3회

    202 여비 10,800 10,800 0

    01 국내여비 10,800 10,800 0

    ○예산편성업무 추진여비

    10,80020,000원*3명*15일*12월

    203 업무추진비 6,570 6,570 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 건전재정운영

    단위: 예산관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 시책추진업무추진비 6,570 6,570 0

    ○예산 및 재정운영 3,570

    ○중기지방재정운영 3,000

    예산집중관리 430,000 430,000 0

    201 일반운영비 20,000 20,000 0

    01 사무관리비 20,000 20,000 0

    ○풀급량비 20,000

    202 여비 340,000 340,000 0

    01 국내여비 40,000 40,000 0

    ○당면시책 추진 40,000

    03 국외업무여비 50,000 100,000 △50,000

    ○국외업무여비 50,000

    04 국제화여비 250,000 200,000 50,000

    ○국제화여비 250,000

    301 일반보상금 70,000 70,000 0

    06 민간인국외여비 50,000 50,000 0

    ○민간인 해외여비 50,000

    09 행사실비보상금 15,000 15,000 0

    ○행사실비보상금 15,000

    12 기타보상금 5,000 5,000 0

    ○기타보상금 5,000

    재정정보시스템 관리 24,948 24,948 0

    201 일반운영비 1,584 1,584 0

    02 공공운영비 1,584 1,584 0

    ○재정정보공개시스템 운영비 1,584132,000원*12월

    308 자치단체등이전 23,364 23,364 0

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 23,364 23,364 0

    ○지방재정정보화사업 부담금 23,364

    공직기강 확립 및 법률서비스 제공 273,769 181,209 92,560

    열린감사 실현 136,009 79,209 56,800

    공개감사 및 계약심사 30,009 22,709 7,300

    201 일반운영비 1,560 1,560 0

    01 사무관리비 1,560 1,560 0

    ○공직자윤리위원회 참석수당

    840

    ○계약심사 물가정보지 구독 720

    70,000원*3명*4회

    30,000원*6권*4종

    202 여비 10,800 10,800 0

    01 국내여비 10,800 10,800 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 공직기강 확립 및 법률서비스 제공

    단위: 열린감사 실현 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○감사법무업무 추진여비

    10,80020,000원*3명*15일*12월

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

    ○사정 및 감사활동 3,000

    301 일반보상금 3,700 0 3,700

    09 행사실비보상금 3,700 0 3,700

    ○도민감사관 역량강화 3,700

    308 자치단체등이전 7,949 7,349 600

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,949 7,349 600

    ○청백-e시스템 유지 관리 7,949

    405 자산취득비 3,000 0 3,000

    01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

    ○감사교육장 설치 물품취득 3,000

    클린횡성 실현 106,000 56,500 49,500

    201 일반운영비 60,500 51,000 9,500

    01 사무관리비 60,500 51,000 9,500

    ○청렴 홍보물 제작 10,000

    ○내부익명신고시스템 유지관리

    10,000

    ○청탁금지 및 법제교육 강사비

    10,000

    ○청렴전도사 육성을 위한 교육 추진(6급) 8,500

    ○횡성군 간부공무원 청렴리더 교육 추진 5,000

    ○청탁금지법 상시 자가학습시스템 운영 10,000

    ○부서별 청렴도우미 교육 추진에 따른 강사비

    7,000

    10,000원*250개*4종

    5,000,000원*2회

    2,500,000원*4회

    3,500,000원*2회

    202 여비 33,000 0 33,000

    01 국내여비 33,000 0 33,000

    ○부서별 청렴도우미 교육 추진

    33,000550,000원*30명*2회

    207 연구개발비 7,000 0 7,000

    01 연구용역비 7,000 0 7,000

    ○횡성군 공직자 전화응대 및 친절도 조사

    7,0003,500,000원*2회

    303 포상금 5,500 5,500 0

    01 포상금 5,500 5,500 0

    ○청렴 우수부서 포상 5,500

    ― 최우수 2,000

    ― 우수 1,500

    ― 장려 2,000

    2,000,000원*1개부서

    1,500,000원*1개부서

    1,000,000원*2개부서

  • 부서: 기획감사실

    정책: 공직기강 확립 및 법률서비스 제공

    단위: 법률서비스 제공 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    법률서비스 제공 137,760 102,000 35,760

    소송수행 137,760 102,000 35,760

    201 일반운영비 91,000 61,000 30,000

    01 사무관리비 91,000 61,000 30,000

    ○소송사건 인지대 및 송달료

    15,000

    ○선임변호사 착수금 및 성공보수

    70,000

    ○고문변호사수당 6,000

    1,000,000원*15건

    5,000,000원*14건

    250,000원*2명*12월

    202 여비 5,760 0 5,760

    01 국내여비 5,760 0 5,760

    ○소송수행 여비 5,76060,000원*2명*4일*12월

    303 포상금 1,000 1,000 0

    01 포상금 1,000 1,000 0

    ○소송수행자 포상금 1,000200,000원*5명

    305 배상금등 40,000 40,000 0

    01 배상금등 40,000 40,000 0

    ○손해배상 및 증인실비변상 40,00010,000,000원*4건

    전략적 군정홍보 1,403,800 1,320,695 83,105

    군정이미지 제고 1,403,800 1,320,695 83,105

    언론매체 홍보 921,240 744,196 177,044

    201 일반운영비 898,340 722,256 176,084

    01 사무관리비 891,900 715,816 176,084

    ○신문구독료 18,900

    ― 직원 신문 구독료 18,900

    ○군정광고 748,400

    ― 인쇄매체 광고 165,000

    ― 방송매체 광고 165,000

    ― 수도권 광고 204,000

    ― 여객자동차(택시)활용 광고

    54,000

    ― 화물자동차 활용 광고 30,000

    ― 군정 홍보영상 제작 20,000

    ― 강원FC 경기장 홍보판 광고

    22,000

    ― 배너 광고 44,000

    ― 온라인 브랜드 검색 광고

    39,600

    ― 통화연결음 활용 광고 4,800

    ○뉴스 모니터링 프로그램 사용료

    10,200

    15,000원*15종*7부*12월

    5,500,000원*30회

    11,000,000원*15회

    17,000,000원*12월

    50,000원*90대*12월

    50,000원*50대*12월

    2,200,000원*10월

    2,200,000원*20회

    3,300,000원*12월

    400,000원*12월

    850,000원*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 전략적 군정홍보

    단위: 군정이미지 제고 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군정뉴스 제작 114,4002,200,000원*52회

    02 공공운영비 6,440 6,440 0

    ○관용차량 유지비 6,440

    ― 유류대 4,200

    ― 차량유지비 2,240

    350,000원*12월

    202 여비 14,400 13,440 960

    01 국내여비 14,400 13,440 960

    ○군정홍보업무 추진여비

    14,40020,000원*4명*15일*12월

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

    ○군정 홍보추진 3,000

    306 출연금 5,500 5,500 0

    01 출연금 5,500 5,500 0

    ○한국지역진흥재단 5,500

    군정홍보물 제작 79,400 104,400 △25,000

    201 일반운영비 64,400 104,400 △40,000

    01 사무관리비 50,200 90,200 △40,000

    ○군정홍보 전광판 운영 15,000

    ○군보 제작 10,200

    ○군정 촬영장비 관리 10,000

    ○군정홍보사진 제작 5,000

    ○기념사진 케이스 제작 5,000

    ○아름다운 횡성사진 전시 5,000

    2,500,000원*6회

    850,000원*12월

    1,000,000원*10회

    500,000원*10회

    10,000원*500개

    02 공공운영비 14,200 14,200 0

    ○군정홍보 전광판 전기사용료

    13,200

    ○드론보험 가입 1,000

    1,100,000원*12월

    405 자산취득비 15,000 0 15,000

    01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

    ○군정 촬영장비 구입(카메라)

    15,0007,500,000원*2대

    군정소식지 제작 232,160 187,999 44,161

    201 일반운영비 232,160 187,999 44,161

    01 사무관리비 122,000 122,000 0

    ○월간지 제작 122,000

    ― 편집디자인 20,000

    ― 인쇄 100,000

    ― 외부필자 원고료 2,000

    02 공공운영비 110,160 65,999 44,161

  • 부서: 기획감사실

    정책: 전략적 군정홍보

    단위: 군정이미지 제고 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○월간지 우편료 110,160540원*17,000부*12월

    정보제공용 신문보급사업 171,000 284,100 △113,100

    201 일반운영비 171,000 284,100 △113,100

    01 사무관리비 171,000 284,100 △113,100

    ○정보제공용 신문보급 171,000

    ― 지방지 보급(이장,반장)

    171,00015,000원*950명*12월

    마을발전 기반구축 2,803,160 791,160 2,012,000

    균 1,897,000

    군 906,160

    지역발전 역량강화 2,803,160 791,160 2,012,000

    균 1,897,000

    군 906,160

    시군역량강화(국고) 120,000 100,000 20,000

    균 84,000

    군 36,000

    207 연구개발비 20,000 27,000 △7,000

    균 14,000

    군 6,000

    01 연구용역비 20,000 27,000 △7,000

    ○지역기록문화 발굴사업 20,000

    균 14,000

    군 6,000

    307 민간이전 100,000 57,000 43,000

    균 70,000

    군 30,000

    02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

    ○주민주도 마을가꾸기사업

    50,0005,000,000원*10개소

    균 35,000

    군 15,000

    05 민간위탁금 50,000 57,000 △7,000

    ○한국농촌관광대학 위탁교육

    15,0001,500,000원*10명

    균 10,500

    군 4,500

    ○일반농산어촌개발 지역역량강화사업 35,000

    균 24,500

    군 10,500

    미래창조 사업추진 93,160 98,160 △5,000

    201 일반운영비 8,000 8,000 0

    01 사무관리비 8,000 8,000 0

    ○역량강화사업 책자 및 PPT 제작

    5,0001,000,000원*5회

  • 부서: 기획감사실

    정책: 마을발전 기반구축

    단위: 지역발전 역량강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○일반농산어촌개발 사업분야 컨설팅

    3,000300,000원*10회

    202 여비 9,360 9,360 0

    01 국내여비 9,360 9,360 0

    ○미래창조사업 추진여비

    9,36020,000원*3명*13일*12개월

    207 연구개발비 66,000 66,000 0

    01 연구용역비 66,000 66,000 0

    ○지역개발사업 공모 예비계획 수립 용역

    66,00022,000,000원*3개소

    301 일반보상금 9,800 9,800 0

    09 행사실비보상금 9,800 9,800 0

    ○지역발전사업 지역리더 워크숍 및 교육참가

    3,000

    ○일반농산어촌개발사업 관계자 역량강화

    4,800

    ○일반농산어촌개발사업 네트워크구축 회의 참

    석자 급식비 2,000

    50,000원*20명*3일

    60,000원*40명*2회

    8,000원*50명*5회

    권역단위종합개발(횡성읍)(국고) 2,590,000 593,000 1,997,000

    균 1,813,000

    군 777,000

    403 자치단체등자본이전 2,590,000 0 2,590,000

    균 1,813,000

    군 777,000

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,590,000 0 2,590,000

    ○맑은물푸른농촌가꾸기 공기관 대행사업 2,590,000

    균 1,813,000

    군 777,000

    지역문화 정체성 확립 4,819,987 6,909,408 △2,089,421

    기 88,687

    도 60,951

    군 4,670,349

    지역문화예술육성 및 진흥 4,794,060 4,889,492 △95,432

    기 88,687

    도 60,951

    군 4,644,422

    문화마인드 제고사업 11,000 11,000 0

    201 일반운영비 11,000 11,000 0

    01 사무관리비 11,000 11,000 0

    ○횡성문화예술 홍보물 제작 11,000550,000원*20회

    예술단체 문화활동지원 4,800 4,800 0

    201 일반운영비 4,800 4,800 0

    01 사무관리비 4,800 4,800 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군청갤러리 전시행사 지원 4,800200,000원*24회

    공연문화 진흥 64,800 64,800 0

    201 일반운영비 54,000 54,000 0

    02 공공운영비 4,000 4,000 0

    ○문화예술회관연합회 회비 4,000

    03 행사운영비 50,000 50,000 0

    ○군 행사 공연사업 50,00010,000,000원*5회

    202 여비 10,800 10,800 0

    01 국내여비 10,800 10,800 0

    ○문화예술 업무추진여비

    10,80020,000원*3명*15일*12월

    지역축제 활성화 지원 175,000 100,000 75,000

    201 일반운영비 135,000 100,000 35,000

    03 행사운영비 135,000 100,000 35,000

    ○지역축제 운영 100,000

    ○한우축제 종사자 직원 급식비 35,000

    25,000,000원*4개축제

    207 연구개발비 40,000 0 40,000

    01 연구용역비 40,000 0 40,000

    ○지역축제 평가용역 40,000

    ― 안흥찐빵축제 10,000

    ― 둔내토마토축제 10,000

    ― 청일더덕축제 10,000

    ― 횡성호수길축제 10,000

    둔내토마토축제 150,000 150,000 0

    307 민간이전 150,000 150,000 0

    04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0

    ○둔내토마토축제 지원 150,000

    안흥찐빵축제 150,000 150,000 0

    307 민간이전 150,000 150,000 0

    04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0

    ○안흥찐빵축제 지원 150,000

    청일더덕축제 150,000 150,000 0

    307 민간이전 150,000 150,000 0

    04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0

    ○청일더덕축제 지원 150,000

    횡성문화원 사업활동 지원 249,000 193,000 56,000

    301 일반보상금 5,000 5,000 0

    09 행사실비보상금 5,000 5,000 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○문화유적지 답사 5,000

    307 민간이전 244,000 188,000 56,000

    02 민간경상사업보조 70,000 72,000 △2,000

    ○횡성문화원 문화사업 유지관리 70,000

    03 민간단체법정운영비보조 174,000 116,000 58,000

    ○횡성문화원 경상운영 174,000

    횡성문화원 문화행사 지원 65,000 50,000 15,000

    307 민간이전 65,000 50,000 15,000

    04 민간행사사업보조 65,000 50,000 15,000

    ○횡성문화원 문화사업행사 65,000

    ― 정월대보름 달맞이행사 23,000

    ― 횡성어르신노래자랑 15,000

    ― 전통국악예술공연 16,000

    ― 횡성문화원 합창단운영 11,000

    문화학교 운영 50,000 43,000 7,000

    307 민간이전 50,000 43,000 7,000

    02 민간경상사업보조 50,000 43,000 7,000

    ○횡성문화원 문화학교 운영 50,000

    지방문화원 사랑방운영(도) 12,000 12,000 0

    도 6,000

    군 6,000

    307 민간이전 12,000 12,000 0

    도 6,000

    군 6,000

    02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

    ○지방문화원 사랑방 운영지원 12,000

    도 6,000

    군 6,000

    4.1군민만세운동 행사 50,000 20,000 30,000

    307 민간이전 50,000 20,000 30,000

    04 민간행사사업보조 50,000 20,000 30,000

    ○4.1군민만세운동 기념행사 50,000

    찾아가는 문화활동(도) 14,400 14,400 0

    도 7,200

    군 7,200

    307 민간이전 14,400 14,400 0

    도 7,200

    군 7,200

    02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0

    ○찾아가는 문화활동 지원 14,400

    도 7,200

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 7,200

    1시군 1대표 문화예술 육성(도) 40,000 0 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    307 민간이전 40,000 0 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

    ○1시군 1문화예술행사 지원 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    통합문화이용권 사업(국고) 127,440 111,492 15,948

    기 88,687

    도 7,751

    군 31,002

    307 민간이전 127,440 111,492 15,948

    기 88,687

    도 7,751

    군 31,002

    05 민간위탁금 127,440 111,492 15,948

    ○통합문화이용권 사업 127,440

    기 88,687

    도 7,751

    군 31,002

    횡성 문화재단 운영 3,360,620 3,755,000 △394,380

    306 출연금 3,360,620 3,755,000 △394,380

    01 출연금 3,360,620 3,755,000 △394,380

    ○횡성문화재단 사업추진 3,048,620

    ― 지역축제 기획·운영 2,180,000

    ― 기획프로그램 추진 240,000

    ― 기념행사공연 추진 70,000

    ― 문화예술교육프로그램 운영 20,000

    ― 문화예술단체 지원사업 130,000

    ― 작은 영화관 운영 288,620

    ― 횡성청소년교향악단 운영 120,000

    ○횡성문화재단 운영 312,000

    ― 재단 운영비 300,000

    ― 행사홍보비 12,000

    횡성 호수길 축제 80,000 0 80,000

    307 민간이전 80,000 0 80,000

    04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000

    ○횡성 호수길 축제 지원 80,000

    올림픽1주년기념 비개최시군 문화행사추진(도) 40,000 0 40,000

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 20,000

    군 20,000

    307 민간이전 40,000 0 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

    ○올림픽1주년기념 비개최시군 문화행사 지원 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    문화기반시설확충 및 관리 25,927 2,019,916 △1,993,989

    정금민속관 관리 22,927 19,916 3,011

    101 인건비 22,927 19,916 3,011

    04 기간제근로자등보수 22,927 19,916 3,011

    ○정금민속관 시설관리 22,927

    ― 기본급 17,450

    ― 주휴수당 3,630

    ― 연차수당 1,047

    ― 명절휴가비 800

    69,800원*1명*250일

    69,800원*1명*52일

    69,800원*1명*15일

    400,000원*1명*2회

    횡성박물관 유물창고 관리 3,000 0 3,000

    201 일반운영비 3,000 0 3,000

    02 공공운영비 3,000 0 3,000

    ○ 수장고 전기요금 3,000250,000원*12월

    문화유산 전승보전 1,306,928 556,628 750,300

    국 160,000

    도 410,150

    군 736,778

    문화재 및 유적 관리 1,306,928 556,628 750,300

    국 160,000

    도 410,150

    군 736,778

    문화재보수 및 유적정비 11,608 11,608 0

    201 일반운영비 11,608 11,608 0

    01 사무관리비 7,188 7,188 0

    ○문화재 영향여부 심사수당

    1,000

    ○김관영정 무인경비 용역비 1,188

    ○풍수원성당/횡성성당 무인경비 용역비

    4,472

    ○운암정 가로등 전기안전점검비

    528

    100,000원*2명*5회

    99,000원*12월

    372,600원*12월

    44,000원*12월

    02 공공운영비 4,420 4,420 0

    ○운암정 가로등 전기요금 420

    ○의병도시협의회 회비 4,000

    35,000원*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 문화유산 전승보전

    단위: 문화재 및 유적 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    횡성회다지소리 민속문화제 100,000 80,000 20,000

    307 민간이전 100,000 80,000 20,000

    04 민간행사사업보조 100,000 80,000 20,000

    ○횡성회다지소리 민속문화제 개최 100,000

    전통향교문화 전승보전 45,020 39,120 5,900

    307 민간이전 45,020 39,120 5,900

    02 민간경상사업보조 28,200 24,020 4,180

    ○유학강좌지원 4,200

    ○향교지 제작 24,000

    70,000원*60회

    04 민간행사사업보조 16,820 15,100 1,720

    ○인성교육지원 5,620

    ○춘기석전대제 3,000

    ○추기석전대제 3,000

    ○기로연행사 3,000

    ○세덕사 추향제 2,200

    문화재 및 전통사찰보수정비(자체) 20,000 20,000 0

    401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

    01 시설비 20,000 20,000 0

    ○문화재 및 유적 긴급보수(8㎡) 20,000

    무형문화재 보호육성(도) 60,300 63,900 △3,600

    도 30,150

    군 30,150

    301 일반보상금 52,800 56,400 △3,600

    도 26,400

    군 26,400

    12 기타보상금 52,800 56,400 △3,600

    ○도무형문화재 전승금 지원 52,800

    도 26,400

    군 26,400

    307 민간이전 7,500 7,500 0

    도 3,750

    군 3,750

    02 민간경상사업보조 7,500 7,500 0

    ○도무형문화재 공개행사 지원 7,500

    도 3,750

    군 3,750

    도지정문화재 보수정비사업(도) 750,000 0 750,000

    도 300,000

    군 450,000

    401 시설비및부대비 750,000 0 750,000

    도 300,000

    군 450,000

  • 부서: 기획감사실

    정책: 문화유산 전승보전

    단위: 문화재 및 유적 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 시설비 750,000 0 750,000

    ○도지정문화재 보수정비사업 750,000

    도 300,000

    군 450,000

    문화재 및 전통사찰보수정비(국고) 320,000 0 320,000

    국 160,000

    도 80,000

    군 80,000

    402 민간자본이전 320,000 0 320,000

    국 160,000

    도 80,000

    군 80,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 320,000 0 320,000

    ○전통사찰 보광사 심검당 보수 320,000

    국 160,000

    도 80,000

    군 80,000

    관광수요 창출 5,330,586 6,014,310 △683,724

    균 2,225,000

    기 8,300

    도 669,990

    군 2,427,296

    고품격 관광기반 구축 4,784,420 5,411,184 △626,764

    균 2,225,000

    도 667,500

    군 1,891,920

    관광지 시설물 유지관리 199,420 403,184 △203,764

    101 인건비 76,420 68,984 7,436

    04 기간제근로자등보수 76,420 68,984 7,436

    ○시설물 유지관리 인건비 76,420

    ― 기본급 66,800

    ― 주휴수당 9,620

    66,800원*4명*250일

    66,800원*4명*4일*9월

    201 일반운영비 78,000 39,200 38,800

    01 사무관리비 12,000 6,000 6,000

    ○관광지 관리운영 12,0001,000,000원*12월

    02 공공운영비 66,000 33,200 32,800

    ○어답산,유현문화관광지 오수처리시설 위탁관

    리비 34,800

    ○어답산,유현문화관광지 오수처리비

    3,000

    ○유현문화관광지 유물전시관 전기,소방 관리용

    역 3,500

    ○어답산,유현문화관광지 전기요금

    24,000

    ○푸드트럭 보험료, 자동차세 700

    2,900,000원*12월

    20원*150,000ℓ

    2,000,000원*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 고품격 관광기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    401 시설비및부대비 45,000 292,000 △247,000

    01 시설비 45,000 292,000 △247,000

    ○걷기길 시설유지보수비 25,000

    ○관광안내판 유지보수비 20,000

    5,000,000원*5개소

    2,000,000원*10개소

    안흥찐빵 모락모락마을 조성(국고) 2,000,000 300,000 1,700,000

    균 1,000,000

    도 300,000

    군 700,000

    401 시설비및부대비 2,000,000 300,000 1,700,000

    균 1,000,000

    도 300,000

    군 700,000

    01 시설비 2,000,000 300,000 1,700,000

    ○안흥찐빵 모락모락마을 조성 2,000,000

    균 1,000,000

    도 300,000

    군 700,000

    섬강 생태문화탐방로 조성사업(국고) 1,450,000 150,000 1,300,000

    균 725,000

    도 217,500

    군 507,500

    401 시설비및부대비 1,450,000 150,000 1,300,000

    균 725,000

    도 217,500

    군 507,500

    01 시설비 1,450,000 150,000 1,300,000

    ○섬강생태문화탐방로 조성 1,450,000

    균 725,000

    도 217,500

    군 507,500

    탐방로 안내체계 구축(치악산둘레길)(국고) 1,000,000 400,000 600,000

    균 500,000

    도 150,000

    군 350,000

    401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

    균 200,000

    도 60,000

    군 140,000

    01 시설비 400,000 400,000 0

    ○치악산 둘레길 조성 400,000

    균 200,000

    도 60,000

    군 140,000

    403 자치단체등자본이전 600,000 0 600,000

    균 300,000

    도 90,000

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 고품격 관광기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 210,000

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 600,000 0 600,000

    ○치악산 둘레길 조성 600,000

    균 300,000

    도 90,000

    군 210,000

    유현문화관광지 조성 10,000 40,000 △30,000

    401 시설비및부대비 10,000 40,000 △30,000

    01 시설비 10,000 40,000 △30,000

    ○유현문화관광지 시설유지보수비 10,000

    어답산 관광지 조성 100,000 0 100,000

    401 시설비및부대비 94,000 0 94,000

    01 시설비 94,000 0 94,000

    ○어답산관광지 시설유지보수비

    40,000

    ○오수처리시설 유지보수 20,000

    ○물탱크 청소비 10,000

    ○선바위캠핑장 샤워장 절수용 코인시설 설치

    24,000

    20,000,000원*2개소

    10,000,000원*2개소

    5,000,000원*2개소*1회

    3,000,000원*8대

    405 자산취득비 6,000 0 6,000

    01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

    ○선바위캠핑장 전동리어카 구입

    6,0003,000,000원*2대

    호수길 명품화 사업 25,000 0 25,000

    401 시설비및부대비 25,000 0 25,000

    01 시설비 25,000 0 25,000

    ○명품 가로수길 조성 25,000

    관광수요 맞춤형 홍보 546,166 603,126 △56,960

    기 8,300

    도 2,490

    군 535,376

    외래관광객 전략적 유치 252,000 256,000 △4,000

    201 일반운영비 252,000 256,000 △4,000

    01 사무관리비 142,000 146,000 △4,000

    ○관광홍보 물품 136,000

    ― 관광안내지도 30,000

    ― 관광안내책자 21,000

    ― 관광기념품(내외빈용) 30,000

    ― 관광기념품(투어상품 및 행사참가자)

    30,000

    ― 관광기념품(박람회 및 관외행사참가용)

    25,000

    600원*50,000부

    7,000원*3,000부

    20,000원*1,500세트

    3,000원*10,000개

    5,000원*5,000개

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 관광수요 맞춤형 홍보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○KTX역사 관광안내소 임차료

    6,000250,000원*2개소*12월

    03 행사운영비 110,000 110,000 0

    ○투어상품 운영 100,000

    ○섬강길 걷기행사 10,000

    관광홍보 마케팅 164,200 129,680 34,520

    201 일반운영비 46,000 44,000 2,000

    01 사무관리비 46,000 22,000 24,000

    ○드론체험 플랫폼 교실운영 22,000

    ― 강사수당 20,000

    ― 운영물품(재료비) 2,000

    ○관광홍보관 운영 부담금 24,000

    250,000원*2명*40회

    5,000원*10명*40회

    6,000,000원*4회

    202 여비 12,480 10,080 2,400

    01 국내여비 12,480 10,080 2,400

    ○관광개발 업무추진여비

    12,48020,000원*4명*13일*12개월

    301 일반보상금 10,720 10,600 120

    09 행사실비보상금 6,720 5,600 1,120

    ○관광개발담당 소속 근로자 직무교육

    6,72060,000원*7명*8월*2일

    12 기타보상금 4,000 5,000 △1,000

    ○단체관광객유치 인센티브 4,000200,000원*20회

    307 민간이전 40,000 40,000 0

    02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

    ○안흥찐빵 포장재 지원 40,000

    308 자치단체등이전 55,000 25,000 30,000

    07 자치단체간부담금 55,000 25,000 30,000

    ○관광마케팅협의회 운영부담금 25,000

    ○강원남부권 관광개발조합 운영부담금 30,000

    관광서비스 개선 75,246 64,406 10,840

    101 인건비 60,146 53,606 6,540

    04 기간제근로자등보수 60,146 53,606 6,540

    ○관광안내원 인건비 21,976

    ― 기본급 16,700

    ― 주휴수당 3,474

    ― 연차수당 1,002

    ― 명절휴가비 800

    ○유현문화관광지 시설관리인 인건비 21,976

    ― 기본급 16,700

    ― 주휴수당 3,474

    66,800원*1명*250일

    66,800원*1명*52일

    66,800원*1명*15일

    400,000원*1명*2회

    66,800원*1명*250일

    66,800원*1명*52일

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 관광수요 맞춤형 홍보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 연차수당 1,002

    ― 명절휴가비 800

    ○병지방공중화장실 시설관리인 인건비 16,194

    ― 기본급 13,960

    ― 주휴수당 2,234

    66,800원*1명*15일

    400,000원*1명*2회

    69,800원*1명*200일

    69,800원*1명*4일*8월

    201 일반운영비 15,100 10,800 4,300

    01 사무관리비 5,500 6,000 △500

    ○관광개발담당 소속 근로자 활동장비 지원

    700

    ○관광안내소 관리운영 4,800

    100,000원*7명

    100,000원*4개소*12월

    02 공공운영비 9,600 4,800 4,800

    ○관광안내소 공공요금 9,600200,000원*4개소*12월

    문화관광해설사 양성(국고) 54,720 53,040 1,680

    기 8,300

    도 2,490

    군 43,930

    301 일반보상금 54,720 53,040 1,680

    기 8,300

    도 2,490

    군 43,930

    12 기타보상금 54,720 53,040 1,680

    ○문화관광해설사 활동비 16,600

    기 8,300

    도 2,490

    군 5,810

    ○문화관광해설사 활동비(군비추가) 38,120

    행정운영경비(기획감사실) 74,988 71,590 3,398

    인력운영비 29,731 26,770 2,961

    관광통역안내 인건비 29,731 26,770 2,961

    101 인건비 29,731 26,770 2,961

    03 무기계약근로자보수 29,731 26,770 2,961

    ○ 관광통역안내 인건비 29,731

    ― 기본급 21,056

    ― 상여금 7,019

    ― 연차수당 856

    ― 명절휴가비 800

    1,754,660원*1명*12월

    21,056,000원*1/3

    1,754,660원*86%*1/30*17일

    400,000원*1명*2회

    기본경비 45,257 44,820 437

    기본경비 45,257 44,820 437

    201 일반운영비 36,480 36,420 60

    01 사무관리비 33,480 33,420 60

    ○급량비 12,480

    ○부서운영비 21,000

    8,000원*13명*10일*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 행정운영경비(기획감사실)

    단위: 기본경비 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 부서내 일반사무비 7,800

    ― 소규모 수선비 4,800

    ― 사무용 잡품비 3,600

    ― 인쇄물 및 유인물 제작비 2,400

    ― 쓰레기봉투 구입비 2,400

    650,000원*12월

    400,000원*12월

    300,000원*12월

    200,000원*12월

    200,000원*12월

    02 공공운영비 3,000 3,000 0

    ○사무실물품 및 사무기기 유지보수 3,000

    203 업무추진비 8,777 8,400 377

    01 기관운영업무추진비 3,977 3,600 377

    ○기관운영업무추진 3,977

    04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

    ○부서운영업무추진 4,800400,000원*12월

    재무활동(기획감사실) 1,500,000 1,500,000 0

    보전지출 1,500,000 1,500,000 0

    국도비보조금 상환 1,500,000 1,500,000 0

    802 반환금기타 1,500,000 1,500,000 0

    01 국고보조금반환금 1,000,000 1,000,000 0

    ○국고보조금 반환 1,000,000

    02 시ㆍ도비보조금반환금 500,000 500,000 0

    ○도비보조금 반환 500,000

    예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    801 예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    01 일반예비비 2,554,758 1,651,175 903,583

    ○예비비 2,554,758

    02 재해ㆍ재난목적예비비 700,000 700,000 0

    ○재해재난 예비비 700,000

    03 내부유보금 9,348,909 3,093,220 6,255,689

    ○내부유보금 9,348,909

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 주민 기초생활 보장사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2019년도 본예산 일반회계 전체

    주민복지지원과 79,811,803 66,334,922 13,476,881

    국 37,439,795

    균 1,155,000

    기 950,867

    도 7,879,802

    군 32,386,339

    국민기초생활보장제도 내실화 6,406,783 6,096,158 310,625

    국 4,996,911

    도 520,566

    군 889,306

    주민 기초생활 보장사업 4,437,222 4,221,066 216,156

    국 3,454,200

    도 428,407

    군 554,615

    주민복지 업무추진 21,000 21,000 0

    201 일반운영비 6,000 6,000 0

    01 사무관리비 6,000 6,000 0

    ○세부사업운영비 6,000

    202 여비 15,000 15,000 0

    01 국내여비 15,000 15,000 0

    ○주민복지담당 업무추진여비 15,000

    통합조사 업무추진 21,300 21,300 0

    201 일반운영비 9,300 9,300 0

    01 사무관리비 9,300 9,300 0

    ○세부사업운영비 4,500

    ○통합조사차량 임차 4,800400,000원*1대*12월

    202 여비 12,000 12,000 0

    01 국내여비 12,000 12,000 0

    ○통합조사담당 업무추진여비 12,000

    저소득층 지원 65,200 84,855 △19,655

    201 일반운영비 1,400 1,400 0

    01 사무관리비 1,400 1,400 0

    ○생활보장위원회 위원수당 1,40070,000원*10명*2회

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○저소득층지원사업 추진 2,000

    301 일반보상금 61,800 55,455 6,345

    01 사회보장적수혜금 61,800 55,455 6,345

    ○저소득층 중.고교 입학생 교복비지원

    9,000300,000원*30명

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 주민 기초생활 보장사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○저소득주민 건강보험료 지원

    52,8005,000원*880가구*12월

    생계급여(국고) 4,261,091 3,929,076 332,015

    국 3,408,873

    도 426,109

    군 426,109

    301 일반보상금 4,261,091 3,929,076 332,015

    국 3,408,873

    도 426,109

    군 426,109

    01 사회보장적수혜금 4,261,091 3,929,076 332,015

    ○생계급여 4,261,091

    국 3,408,873

    도 426,109

    군 426,109

    해산·장제급여(국고) 38,286 44,700 △6,414

    국 30,628

    도 2,298

    군 5,360

    301 일반보상금 38,286 44,700 △6,414

    국 30,628

    도 2,298

    군 5,360

    01 사회보장적수혜금 38,286 44,700 △6,414

    ○해산,장제급여 38,286

    국 30,628

    도 2,298

    군 5,360

    교육급여(지방비) 이체 14,646 16,885 △2,239

    308 자치단체등이전 14,646 16,885 △2,239

    08 교육기관에대한보조 14,646 16,885 △2,239

    ○교육급여(지방비) 이체(국가직접지원) 14,646

    행려자 관리 1,000 1,000 0

    307 민간이전 1,000 1,000 0

    01 의료및구료비 1,000 1,000 0

    ○행려자여비 및 급식비 지원 1,00020,000원*50명

    정부양곡택배비(국고) 14,699 0 14,699

    국 14,699

    201 일반운영비 14,699 0 14,699

    국 14,699

    01 사무관리비 14,699 0 14,699

    ○정부양곡택배비 14,699

    국 14,699

    자립자활지원 1,969,561 1,875,092 94,469

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 자립자활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 1,542,711

    도 92,159

    군 334,691

    자활근로사업(국고) 1,500,460 1,437,105 63,355

    국 1,200,368

    도 90,028

    군 210,064

    307 민간이전 1,500,460 1,437,105 63,355

    국 1,200,368

    도 90,028

    군 210,064

    05 민간위탁금 1,500,460 1,437,105 63,355

    ○자활근로사업 1,500,460375,115,000원*4분기

    국 1,200,368

    도 90,028

    군 210,064

    지역자활센터운영(국고) 279,230 297,731 △18,501

    국 195,461

    군 83,769

    307 민간이전 279,230 297,731 △18,501

    국 195,461

    군 83,769

    10 사회복지시설법정운영비보조 279,230 297,731 △18,501

    ○지역자활센터 운영 지원 279,230

    국 195,461

    군 83,769

    지역자활센터사업 3,360 6,840 △3,480

    201 일반운영비 3,200 3,200 0

    01 사무관리비 3,200 3,200 0

    ○자활기관협의체 위원수당 1,400

    ○자활기금 융자관리 프로그램 유지보수 1,800

    70,000원*10명*2회

    301 일반보상금 160 3,640 △3,480

    09 행사실비보상금 160 3,640 △3,480

    ○자활기관협의체 회의참석자 급식

    1608,000원*10명*2회

    근로능력있는수급자의 탈수급지원(국고) 127,725 133,416 △5,691

    국 102,181

    군 25,544

    307 민간이전 127,725 133,416 △5,691

    국 102,181

    군 25,544

    11 사회복지사업보조 127,725 133,416 △5,691

    ○희망키움통장사업1 지원 12,950

    국 10,360

    군 2,590

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 자립자활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○희망키움통장사업2 지원 59,821

    국 47,857

    군 11,964

    ○내일키움통장 지원 27,942

    국 22,354

    군 5,588

    ○청년희망키움통장 지원 27,012

    국 21,610

    군 5,402

    자활장려금(국고) 35,509 0 35,509

    국 28,407

    도 2,131

    군 4,971

    301 일반보상금 35,509 0 35,509

    국 28,407

    도 2,131

    군 4,971

    01 사회보장적수혜금 35,509 0 35,509

    ○자활장려금 35,509

    국 28,407

    도 2,131

    군 4,971

    지역자활센터 환경개선(국고) 23,277 0 23,277

    국 16,294

    군 6,983

    307 민간이전 23,277 0 23,277

    국 16,294

    군 6,983

    10 사회복지시설법정운영비보조 23,277 0 23,277

    ○지역자활센터 환경개선 23,277

    국 16,294

    군 6,983

    사회복지 기반조성 1,648,326 1,597,944 50,382

    국 237,345

    도 71,986

    군 1,338,995

    지역사회 복지사업 1,085,460 1,092,752 △7,292

    도 44,016

    군 1,041,444

    사회복지신문 보급사업(도) 11,040 11,040 0

    도 8,832

    군 2,208

    201 일반운영비 11,040 11,040 0

    도 8,832

    군 2,208

    01 사무관리비 11,040 11,040 0

    ○사회복지 신문구독 11,0405,000원*184명*12개월

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 지역사회 복지사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 8,832

    군 2,208

    푸드뱅크 운영 75,000 72,000 3,000

    307 민간이전 75,000 72,000 3,000

    05 민간위탁금 75,000 72,000 3,000

    ○기초푸드뱅크 운영 75,000

    ― 운영비 12,270

    ― 인건비(2명) 62,730

    사회복지협의회 운영(도) 98,000 90,000 8,000

    도 14,000

    군 84,000

    307 민간이전 98,000 90,000 8,000

    도 14,000

    군 84,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 98,000 90,000 8,000

    ○횡성군 사회복지협의회 운영 지원 70,000

    도 14,000

    군 56,000

    ○횡성군 사회복지협의회 운영 지원(인건비 군

    비추가) 28,000

    사회복지시설 운영 778,500 741,016 37,484

    201 일반운영비 26,500 27,000 △500

    02 공공운영비 26,500 25,000 1,500

    ○실내소독용역비 24,000

    ○사회복지시설 유지관리 2,500

    8,000,000원*3회

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○복지업무추진 2,000

    307 민간이전 750,000 710,000 40,000

    05 민간위탁금 750,000 710,000 40,000

    ○횡성군종합사회복지관 운영 750,000

    사회복지시설 지원(도) 99,920 88,006 11,914

    도 20,584

    군 79,336

    301 일반보상금 83,520 72,000 11,520

    도 16,704

    군 66,816

    12 기타보상금 83,520 72,000 11,520

    ○사회복지시설종사자 복지수당 83,520

    도 16,704

    군 66,816

    307 민간이전 16,400 16,006 394

    도 3,880

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 지역사회 복지사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 12,520

    02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0

    ○개인운영신고시설 지원 14,400

    도 2,880

    군 11,520

    06 보험금 2,000 1,606 394

    ○사회복지시설종사자 상해보험 가입비 지원 2,000

    도 1,000

    군 1,000

    사회복지대회 개최지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

    ○횡성군 사회복지대회 개최 20,000

    사회복지기관 종사자 처우개선(도) 3,000 0 3,000

    도 600

    군 2,400

    301 일반보상금 3,000 0 3,000

    도 600

    군 2,400

    12 기타보상금 3,000 0 3,000

    ○사회복지기관 종사자 처우개선 수당(사회복지

    협의회, 지역사회보장협의체) 3,000

    도 600

    군 2,400

    사회복지일반 477,845 505,192 △27,347

    국 237,345

    도 21,370

    군 219,130

    다자녀가정 고교수업료 지원(도) 68,000 58,800 9,200

    도 13,600

    군 54,400

    301 일반보상금 68,000 58,800 9,200

    도 13,600

    군 54,400

    01 사회보장적수혜금 68,000 58,800 9,200

    ○다자녀가정 고교수업료 및 입학금 68,000

    도 13,600

    군 54,400

    다자녀가정 대학등록금 지원(도) 15,000 10,000 5,000

    도 3,000

    군 12,000

    301 일반보상금 15,000 10,000 5,000

    도 3,000

    군 12,000

    01 사회보장적수혜금 15,000 10,000 5,000

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 사회복지일반 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○다자녀가정 대학등록금 지원 15,000

    도 3,000

    군 12,000

    셋째아 이상 자녀 학습비 지원 150,000 150,000 0

    301 일반보상금 150,000 150,000 0

    01 사회보장적수혜금 150,000 150,000 0

    ○셋째아 이상 자녀 학습비 지원 150,000

    ― 셋째아 102,000

    ― 넷째아 이상 48,000

    50,000원*170명*12개월

    80,000원*50명*12개월

    재가진폐환자 문화생활비 지원(도) 3,600 3,600 0

    도 3,600

    301 일반보상금 3,600 3,600 0

    도 3,600

    01 사회보장적수혜금 3,600 3,600 0

    ○재가진폐환자 문화생활비 지원

    3,6001,200,000원*3명

    도 3,600

    북한이탈주민 생활지원(도) 3,900 3,900 0

    도 1,170

    군 2,730

    301 일반보상금 3,900 3,900 0

    도 1,170

    군 2,730

    01 사회보장적수혜금 3,900 3,900 0

    ○북한이탈주민 운전면허지원 900450,000원*2명

    도 270

    군 630

    ○북한이탈주민 취업자격증 취득

    3,0001,000,000원*3명

    도 900

    군 2,100

    사회복무요원 인건비 지급(보건복지부 소속) 237,345 217,074 20,271

    국 237,345

    301 일반보상금 237,345 217,074 20,271

    국 237,345

    08 사회복무요원보상금 237,345 217,074 20,271

    ○사회복무요원 인건비 237,345

    ― 급여 201,976

    국 201,976

    ― 피복비 6,850

    국 6,850

    ― 교통비 28,519

    국 28,519

    지역사회보장협의체 활성화 85,021 0 85,021

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 지역사회보장협의체 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 6,600

    군 78,421

    지역사회보장협의체 운영(도) 54,021 0 54,021

    도 6,600

    군 47,421

    201 일반운영비 5,600 0 5,600

    01 사무관리비 5,600 0 5,600

    ○지역사회보장협의체 위원수당

    5,60070,000원*20명*4회

    307 민간이전 48,421 0 48,421

    도 6,600

    군 41,821

    10 사회복지시설법정운영비보조 48,421 0 48,421

    ○지역사회보장협의체 운영지원 33,000

    도 6,600

    군 26,400

    ○지역사회보장협의체 운영지원(군비추가) 15,421

    지역사회보장협의체 사업지원 31,000 0 31,000

    307 민간이전 31,000 0 31,000

    11 사회복지사업보조 31,000 0 31,000

    ○지역사회보장협의체 사업지원 31,000

    보훈선양사업 2,032,170 1,675,330 356,840

    도 203,940

    군 1,828,230

    보훈사업 1,838,470 1,478,130 360,340

    도 203,940

    군 1,634,530

    보훈유가족 지원 1,585,100 1,427,300 157,800

    201 일반운영비 500 500 0

    01 사무관리비 500 500 0

    ○보훈홍보 현수막 제작 50050,000원*10개

    301 일반보상금 1,584,600 1,426,800 157,800

    01 사회보장적수혜금 1,584,600 1,426,800 157,800

    ○참전명예수당 1,026,000

    ○참전유공자 미망인복지수당

    240,000

    ○사망위로금 36,000

    ○저소득 보훈가족,애국지사 및 유족(설,추석,

    현충일)위문금품 지원 6,600

    ○보훈영예수당 276,000

    150,000원*570명*12월

    50,000원*400명*12월

    300,000원*120명

    100,000원*22명*3회

    100,000원*230명*12월

    현충일 추념식 지원 34,000 34,000 0

    201 일반운영비 13,000 26,000 △13,000

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 보훈선양사업

    단위: 보훈사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 행사운영비 13,000 13,000 0

    ○현충일 추념식 행사 13,000

    301 일반보상금 21,000 8,000 13,000

    09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

    ○현충일 추념식 참가자 급식보상

    8,0008,000원*1,000명

    12 기타보상금 13,000 0 13,000

    ○국가보훈대상자 위로물품 구입 13,000

    현충시설물 정비(도) 13,830 14,330 △500

    도 400

    군 13,430

    101 인건비 6,030 6,730 △700

    04 기간제근로자등보수 6,030 6,730 △700

    ○현충시설물 제초인부임

    6,03067,000원*5명*9개소*2회

    201 일반운영비 800 600 200

    도 400

    군 400

    01 사무관리비 800 600 200

    ○독립유공자 묘지 안내판 설치 800

    도 400

    군 400

    401 시설비및부대비 7,000 7,000 0

    01 시설비 7,000 7,000 0

    ○횡성군 현충시설 유지관리비 7,000

    독립유공자 유족의료비 지원(도) 2,500 2,500 0

    도 500

    군 2,000

    301 일반보상금 2,500 2,500 0

    도 500

    군 2,000

    01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0

    ○독립유공자 유족 의료비 2,500500,000원*5명

    도 500

    군 2,000

    강원도참전명예수당 지원(도) 203,040 0 203,040

    도 203,040

    301 일반보상금 203,040 0 203,040

    도 203,040

    01 사회보장적수혜금 203,040 0 203,040

    ○강원도참전명예수당 203,040

    도 203,040

    보훈단체지원 193,700 197,200 △3,500

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 보훈선양사업

    단위: 보훈단체지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    상이군경회 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○지회운영(상이군경회) 20,000

    전몰군경유족회 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○지회운영(전몰군경유족회) 20,000

    전몰군경미망인회 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○지회운영(전몰군경미망인회) 20,000

    무공수훈자회 지원 23,600 23,600 0

    307 민간이전 23,600 23,600 0

    03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0

    ○지회운영(무공수훈자회) 23,600

    6.25참전유공자회 지원 28,100 28,100 0

    307 민간이전 28,100 28,100 0

    03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0

    ○지회운영(6.25참전유공자회) 23,600

    04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0

    ○6.25참전유공자 정세보고회 4,500

    월남참전자회 지원 23,600 23,600 0

    307 민간이전 23,600 23,600 0

    03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0

    ○지회운영(월남참전자회) 23,600

    고엽제전우회 지원 25,400 25,400 0

    307 민간이전 25,400 25,400 0

    03 민간단체법정운영비보조 25,400 25,400 0

    ○지회운영(고엽제전우회) 25,400

    나라사랑 정신함양 33,000 36,500 △3,500

    307 민간이전 33,000 36,500 △3,500

    02 민간경상사업보조 4,500 10,500 △6,000

    ○안보현장 견학 및 참배지원

    4,5001,500,000원*3개단체

    04 민간행사사업보조 28,500 26,000 2,500

    ○나라사랑 호국정신함양 한마음대회 28,500

    저소득층 생활지원 활성화 516,598 425,400 91,198

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 저소득층 생활지원 활성화

    단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 256,358

    도 22,211

    군 238,029

    저소득층 생활지원 516,598 425,400 91,198

    국 256,358

    도 22,211

    군 238,029

    희망복지 업무추진 20,400 20,900 △500

    201 일반운영비 5,700 5,700 0

    01 사무관리비 5,700 5,700 0

    ○세부사업운영비 5,700

    202 여비 13,200 13,200 0

    01 국내여비 13,200 13,200 0

    ○희망복지담당 업무추진여비 13,200

    301 일반보상금 1,500 2,000 △500

    09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500

    ○통합사례관리사 교육여비 500

    ○생활공감정책모니터단 운영 1,000

    125,000원*1명*4회

    250,000원*4회

    긴급복지(국고) 305,282 262,500 42,782

    국 244,226

    도 12,211

    군 48,845

    301 일반보상금 305,282 262,500 42,782

    국 244,226

    도 12,211

    군 48,845

    01 사회보장적수혜금 305,282 262,500 42,782

    ○긴급복지지원 305,282

    국 244,226

    도 12,211

    군 48,845

    차상위 빈곤계층 지원(도) 20,000 18,000 2,000

    도 10,000

    군 10,000

    301 일반보상금 20,000 18,000 2,000

    도 10,000

    군 10,000

    01 사회보장적수혜금 20,000 18,000 2,000

    ○차상위 긴급지원 20,0001,000,000원*20가구

    도 10,000

    군 10,000

    돌발적 불우이웃 긴급지원 20,000 20,000 0

    301 일반보상금 20,000 20,000 0

    01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 저소득층 생활지원 활성화

    단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○돌발적불우이웃 긴급지원 20,0001,000,000원*20명

    저소득층 지원사업 125,000 104,000 21,000

    206 재료비 20,000 30,000 △10,000

    01 재료비 20,000 30,000 △10,000

    ○사랑의 집수리사업 20,0001,000,000원*20가구

    301 일반보상금 75,000 74,000 1,000

    01 사회보장적수혜금 75,000 74,000 1,000

    ○저소득층 긴급 집수리사업

    45,000

    ○사랑의 연탄 지원 30,000

    1,000,000원*45가구

    600원*200장*250가구

    307 민간이전 30,000 0 30,000

    02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

    ○횡성사랑 십시일반 사업운영 30,000

    통합사례관리사 대체인력 인건비(국고) 25,916 0 25,916

    국 12,132

    군 13,784

    101 인건비 25,916 0 25,916

    국 12,132

    군 13,784

    04 기간제근로자등보수 25,916 0 25,916

    ○통합사례관리사 대체인력 인건비 25,116

    ― 기본급 21,532

    국 10,766

    군 10,766

    ― 연차수당 718

    국 359

    군 359

    ― 시간외수당 1,546

    국 773

    군 773

    ― 월액여비 1,320120,000원*11월

    국 234

    군 1,086

    ○통합사례관리사 대체인력 인건비(군비추가분) 800

    ― 명절휴가비 800400,000원*2회

    수요자중심 복지지원체계 구축 1,159,189 1,176,339 △17,150

    국 89,058

    균 395,000

    도 24,880

    군 650,251

    자원봉사 활성화 571,159 536,059 35,100

    국 28,638

    도 10,000

    군 532,521

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 수요자중심 복지지원체계 구축

    단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고) 2,014 1,996 18

    국 1,007

    군 1,007

    307 민간이전 2,014 1,996 18

    국 1,007

    군 1,007

    02 민간경상사업보조 2,014 1,996 18

    ○자원봉사자 보험료지원 2,014

    국 1,007

    군 1,007

    자원봉사 코디네이터 지원 육성(국고) 74,516 46,894 27,622

    국 27,631

    군 46,885

    307 민간이전 74,516 46,894 27,622

    국 27,631

    군 46,885

    02 민간경상사업보조 74,516 46,894 27,622

    ○자원봉사 코디네이터 지원 55,262

    국 27,631

    군 27,631

    ○자원봉사 코디네이터 지원(군비추가) 19,254

    자원봉사센터 운영지원사업(도) 20,000 487,169 △467,169

    도 10,000

    군 10,000

    307 민간이전 20,000 487,169 △467,169

    도 10,000

    군 10,000

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 487,169 △467,169

    ○자원봉사 활성화 프로그램 지원 20,000

    도 10,000

    군 10,000

    자원봉사센터 운영지원사업 474,629 0 474,629

    307 민간이전 474,629 0 474,629

    03 민간단체법정운영비보조 474,629 0 474,629

    ○자원봉사센터 운영지원 474,629

    사회복지서비스 강화 588,030 640,280 △52,250

    국 60,420

    균 395,000

    도 14,880

    군 117,730

    사회복지시설 지원 1,040 1,040 0

    301 일반보상금 1,040 1,040 0

    09 행사실비보상금 1,040 1,040 0

    ○이웃돕기행사 참석보상 1,0408,000원*130명

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 수요자중심 복지지원체계 구축

    단위: 사회복지서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    시군구 통합사례관리 지원(국고) 15,000 15,000 0

    국 7,500

    군 7,500

    201 일반운영비 6,000 6,000 0

    국 3,000

    군 3,000

    01 사무관리비 6,000 6,000 0

    ○사례관리사업 운영비 지원 6,000

    국 3,000

    군 3,000

    301 일반보상금 9,000 9,000 0

    국 4,500

    군 4,500

    01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0

    ○사례관리사업비 지원 9,000

    국 4,500

    군 4,500

    지역자율형사회서비스투자사업(국고) 493,750 440,000 53,750

    균 395,000

    도 14,880

    군 83,870

    201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

    균 1,600

    군 400

    01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

    ○지역사회서비스 투자사업 운영(홍보물품 제작

    ) 2,0002,000원*1,000개

    균 1,600

    군 400

    202 여비 1,000 1,000 0

    균 800

    군 200

    01 국내여비 1,000 1,000 0

    ○지역사회서비스 투자사업 추진여비

    1,000100,000원*1명*10회

    균 800

    군 200

    307 민간이전 490,750 436,000 54,750

    균 392,600

    도 14,880

    군 83,270

    05 민간위탁금 490,750 436,000 54,750

    ○지역사회서비스 투자사업 372,0001,000,000원*372명

    균 297,600

    도 14,880

    군 59,520

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 수요자중심 복지지원체계 구축

    단위: 사회복지서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○가사간병도우미사업 118,750

    균 95,000

    군 23,750

    보건복지통합 사례관리사업 2,640 2,640 0

    201 일반운영비 2,640 2,640 0

    02 공공운영비 2,640 2,640 0

    ○보건복지통합 사례관리연계망 유지보수

    2,640660,000원*4회

    읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고) 75,600 75,600 0

    국 52,920

    군 22,680

    201 일반운영비 30,240 30,240 0

    국 21,168

    군 9,072

    01 사무관리비 30,240 30,240 0

    ○읍면동맞춤형통합서비스 운영 지원 30,240

    국 21,168

    군 9,072

    301 일반보상금 45,360 45,360 0

    국 31,752

    군 13,608

    01 사회보장적수혜금 45,360 45,360 0

    ○읍면동맞춤형통합서비스 사례관리사업비 지원 45,360

    국 31,752

    군 13,608

    노인 복지 증진 37,556,589 34,715,069 2,841,520

    국 22,999,101

    기 255,861

    도 2,161,887

    군 12,139,740

    노후소득보장 26,919,362 26,512,686 406,676

    국 22,225,175

    기 196,386

    도 748,684

    군 3,749,117

    고령화정책 업무추진 15,540 15,540 0

    201 일반운영비 2,340 2,340 0

    01 사무관리비 2,340 2,340 0

    ○세부사업운영비 2,340

    202 여비 13,200 13,200 0

    01 국내여비 13,200 13,200 0

    ○고령화정책담당 업무추진여비 13,200

    노인현금급여 지원(도) 163,200 179,280 △16,080

    도 3,840

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 노후소득보장 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 159,360

    301 일반보상금 163,200 179,280 △16,080

    도 3,840

    군 159,360

    01 사회보장적수혜금 163,200 179,280 △16,080

    ○어르신 봉양수당 지급 144,000

    ○장수노인수당 19,200

    20,000원*600명*12월

    20,000원*80명*12월

    도 3,840

    군 15,360

    기초연금(국고) 23,015,728 22,528,828 486,900

    국 20,714,157

    도 460,314

    군 1,841,257

    301 일반보상금 23,015,728 22,528,828 486,900

    국 20,714,157

    도 460,314

    군 1,841,257

    01 사회보장적수혜금 23,015,728 22,528,828 486,900

    ○기초연금 23,015,728

    국 20,714,157

    도 460,314

    군 1,841,257

    노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,022,024 3,068,996 △46,972

    국 1,511,018

    도 271,981

    군 1,239,025

    307 민간이전 3,022,024 3,068,996 △46,972

    국 1,511,018

    도 271,981

    군 1,239,025

    11 사회복지사업보조 3,022,024 3,068,996 △46,972

    ○노인일자리 및 사회활동지원 확대 3,022,024

    국 1,511,018

    도 271,981

    군 1,239,025

    노인사회활동지원사업(도) 25,098 470,042 △444,944

    도 12,549

    군 12,549

    307 민간이전 25,098 470,042 △444,944

    도 12,549

    군 12,549

    11 사회복지사업보조 25,098 470,042 △444,944

    ○어르신일자리사업 전담인력지원

    22,6981,746,000원*13개월

    도 11,349

    군 11,349

    ○취업지원센터 취업형 지원 2,400

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 노후소득보장 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 1,200

    군 1,200

    시니어클럽 운영 지원 250,000 220,000 30,000

    307 민간이전 250,000 220,000 30,000

    11 사회복지사업보조 250,000 220,000 30,000

    ○시니어클럽 운영 지원 250,000

    시장형 전담인력 지원 35,000 30,000 5,000

    307 민간이전 35,000 30,000 5,000

    11 사회복지사업보조 35,000 30,000 5,000

    ○시장형 전담인력지원

    35,0001,458,300원*2명*12개월

    노인사회활동지원사업(기금) 392,772 0 392,772

    기 196,386

    군 196,386

    307 민간이전 392,772 0 392,772

    기 196,386

    군 196,386

    11 사회복지사업보조 392,772 0 392,772

    ○100세시대 공익형 일자리 392,772

    기 196,386

    군 196,386

    노인요양보호기반 확충 4,428,001 3,009,186 1,418,815

    국 151,734

    도 1,108,302

    군 3,167,965

    요양시설운영(도) 3,677,518 2,348,198 1,329,320

    도 1,046,192

    군 2,631,326

    301 일반보상금 3,677,518 2,348,198 1,329,320

    도 1,046,192

    군 2,631,326

    01 사회보장적수혜금 3,677,518 2,348,198 1,329,320

    ○장기요양기관 공단예탁금(재가급여) 792,567

    ○장기요양기관(시설) 예탁금 및 등급외자 지원 2,884,951

    도 1,046,192

    군 1,838,759

    양로시설 운영비 지원(국고) 216,763 202,618 14,145

    국 151,734

    도 13,006

    군 52,023

    307 민간이전 216,763 202,618 14,145

    국 151,734

    도 13,006

    군 52,023

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 노인요양보호기반 확충 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    11 사회복지사업보조 216,763 202,618 14,145

    ○양로시설 운영비 지원(스마일카운티) 216,763

    국 151,734

    도 13,006

    군 52,023

    노인의집 운영 30,600 30,720 △120

    201 일반운영비 10,600 11,520 △920

    02 공공운영비 10,600 11,520 △920

    ○노인의 집 화재공제 600

    ○노인의 집 유지관리비

    10,000

    120,000원*5개소

    166,666원*5개소*12개월

    307 민간이전 20,000 19,200 800

    11 사회복지사업보조 20,000 19,200 800

    ○노인의 집 난방비 20,000500,000원*5개소*8개월

    재가시설 관리운영 155,000 145,000 10,000

    307 민간이전 155,000 145,000 10,000

    05 민간위탁금 155,000 145,000 10,000

    ○횡성노인복지센터 운영 125,000

    ○횡성노인주간보호센터 운영 30,000

    노인복지시설지원(도) 245,520 274,680 △29,160

    도 49,104

    군 196,416

    301 일반보상금 245,520 274,680 △29,160

    도 49,104

    군 196,416

    12 기타보상금 245,520 274,680 △29,160

    ○노인복지시설종사자 복지수당 245,520

    도 49,104

    군 196,416

    노인복지시설종사자 처우 개선 102,600 0 102,600

    301 일반보상금 102,600 0 102,600

    12 기타보상금 102,600 0 102,600

    ○노인복지시설 종사자 복지수당(60세이상) 102,600

    ― 5년 미만 81,000

    ― 5년 이상 21,600

    75,000원*90명*12개월

    90,000원*20명*12개월

    평생건강증진 2,042,236 1,668,670 373,566

    국 521,554

    기 59,475

    도 85,400

    군 1,375,807

    노인건강 관리 628,700 401,000 227,700

    101 인건비 392,700 90,000 302,700

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    04 기간제근로자등보수 392,700 90,000 302,700

    ○경로당 급식 도우미 지원사업

    392,700700,000원*187개소*3개월

    307 민간이전 236,000 211,000 25,000

    05 민간위탁금 236,000 211,000 25,000

    ○재가노인 식사배달사업 236,000

    ― 조리원 인건비 24,000

    ― 운영비 212,000

    1,000,000원*2명*12개월

    5,000원*400명*106회

    노인교육프로그램 지원 453,513 362,973 90,540

    201 일반운영비 5,700 4,610 1,090

    01 사무관리비 3,000 3,000 0

    ○표창패 제작(어버이날, 노인의 날)

    3,000100,000원*30명

    03 행사운영비 2,700 1,610 1,090

    ○게이트볼대회 참가용품 구입 1,700

    ○경로당 프로그램 발표대회 참가용품 구입

    1,000

    100,000원*17명

    50,000원*20명

    301 일반보상금 12,363 12,363 0

    09 행사실비보상금 12,363 12,363 0

    ○(사)대한노인회 주관행사 참석 지원

    5,313

    ○(사)대한노인회 역량강화 교육비 지원

    7,050

    77,000원*69명

    150,000원*47명

    307 민간이전 435,450 346,000 89,450

    02 민간경상사업보조 297,000 266,000 31,000

    ○노인교실 운영지원 291,000

    ○청춘예술단 운영지원 6,000

    03 민간단체법정운영비보조 108,450 80,000 28,450

    ○노인복지 증진사업(대한노인회 횡성군지회) 108,450

    11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000

    ○노인여가문화프로그램 지원 30,000

    실버예술단(청춘예술대학) 지원(도) 15,000 15,000 0

    도 4,500

    군 10,500

    307 민간이전 15,000 15,000 0

    도 4,500

    군 10,500

    02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

    ○실버예술단(청춘예술대학) 15,000

    도 4,500

    군 10,500

    노인대학 운영 프로그램비 지원(도) 72,000 66,000 6,000

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 21,600

    군 50,400

    307 민간이전 72,000 66,000 6,000

    도 21,600

    군 50,400

    02 민간경상사업보조 72,000 66,000 6,000

    ○노인대학 운영 프로그램비 지원 72,000

    도 21,600

    군 50,400

    노인돌봄기본서비스사업 지원(인건비)(국고) 292,000 206,400 85,600

    국 198,100

    도 19,680

    군 74,220

    101 인건비 292,000 206,400 85,600

    국 198,100

    도 19,680

    군 74,220

    04 기간제근로자등보수 292,000 206,400 85,600

    ○노인돌봄 기본서비스 인건비 283,000

    국 198,100

    도 16,980

    군 67,920

    ○돌봄서비스 종사자 활동보조 수당

    9,000150,000원*5명*12월

    도 2,700

    군 6,300

    노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인센터 운영비)(

    국고)

    35,000 40,000 △5,000

    국 24,500

    도 2,100

    군 8,400

    201 일반운영비 35,000 35,000 0

    국 24,500

    도 2,100

    군 8,400

    01 사무관리비 35,000 35,000 0

    ○독거노인센터 운영비 35,000

    국 24,500

    도 2,100

    군 8,400

    노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)(국고) 426,550 440,857 △14,307

    국 298,601

    도 25,594

    군 102,355

    307 민간이전 426,550 440,857 △14,307

    국 298,601

    도 25,594

    군 102,355

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    05 민간위탁금 426,550 440,857 △14,307

    ○노인돌봄 종합서비스(바우처) 426,550

    국 298,601

    도 25,594

    군 102,355

    단기가사서비스 단가 보조(국고) 523 530 △7

    국 353

    도 31

    군 139

    307 민간이전 523 530 △7

    국 353

    도 31

    군 139

    05 민간위탁금 523 530 △7

    ○단기 가사지원 523

    국 353

    도 31

    군 139

    독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

    건비)(국고)

    84,300 96,800 △12,500

    기 42,150

    도 8,430

    군 33,720

    101 인건비 84,300 96,800 △12,500

    기 42,150

    도 8,430

    군 33,720

    04 기간제근로자등보수 84,300 96,800 △12,500

    ○응급돌봄 운영지원 인건비 84,300

    기 42,150

    도 8,430

    군 33,720

    독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

    관운영비)(국고)

    6,720 3,360 3,360

    기 3,360

    도 672

    군 2,688

    201 일반운영비 6,720 3,360 3,360

    기 3,360

    도 672

    군 2,688

    01 사무관리비 6,720 3,360 3,360

    ○응급안전알림서비스사업 운영비 6,720

    기 3,360

    도 672

    군 2,688

    독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

    비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)

    27,930 35,750 △7,820

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    기 13,965

    도 2,793

    군 11,172

    201 일반운영비 27,930 35,750 △7,820

    기 13,965

    도 2,793

    군 11,172

    02 공공운영비 27,930 35,750 △7,820

    ○응급돌봄 공공운영비 27,930

    기 13,965

    도 2,793

    군 11,172

    노인 행사 지원 180,000 166,200 13,800

    강원어르신 한마당 축제 15,000 14,000 1,000

    307 민간이전 15,000 14,000 1,000

    04 민간행사사업보조 15,000 14,000 1,000

    ○강원어르신 한마당 축제 15,000

    횡성 어르신 효축제 140,000 130,000 10,000

    307 민간이전 140,000 130,000 10,000

    04 민간행사사업보조 140,000 130,000 10,000

    ○횡성 어르신 효축제 140,000

    어버이날 행사 지원 15,000 14,200 800

    307 민간이전 15,000 14,200 800

    04 민간행사사업보조 15,000 14,200 800

    ○어버이날 행사 지원 15,000

    횡성군지회장기 게이트볼대회 지원 8,000 8,000 0

    307 민간이전 8,000 8,000 0

    04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

    ○횡성군지회장기 게이트볼대회 지원 8,000

    어르신 한궁대회 지원 2,000 0 2,000

    307 민간이전 2,000 0 2,000

    04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000

    ○한궁대회 지원 2,000

    활기찬 경로당 운영 2,357,040 2,107,503 249,537

    국 100,638

    도 219,501

    군 2,036,901

    경로당운영 활성화 1,191,540 1,105,614 85,926

    201 일반운영비 122,240 159,314 △37,074

    01 사무관리비 81,100 159,314 △78,214

    ○경로당 신문보급 56,100

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 중앙지 42,636

    ― 노인신문 13,464

    ○측량, 등기 및 감정료 5,000

    ○경로당 및 지원물품 수리 20,000

    02 공공운영비 41,140 0 41,140

    ○경로당 화재보험료 및 책임보험료

    20,570

    ○경로당 전기 및 가스 안전점검비

    20,570

    110,000원*187개소

    110,000원*187개소

    301 일반보상금 112,200 112,200 0

    01 사회보장적수혜금 112,200 0 112,200

    ○경로당 노인회장 활동비

    112,20050,000원*187개소*12월

    307 민간이전 115,600 118,600 △3,000

    02 민간경상사업보조 65,600 78,600 △13,000

    ○노인회장, 사무장 역량강화 워크숍 48,000

    ○노인회 분회장 역량강화 워크숍 8,000

    ○효세탁소 운영 9,600800,000원*12월

    04 민간행사사업보조 50,000 40,000 10,000

    ○어르신청춘운동회 개최 50,000

    401 시설비및부대비 531,500 411,500 120,000

    01 시설비 500,000 400,000 100,000

    ○경로당 신축 및 보수 500,000

    ― 경로당 신축 230,000

    ― 쉼터 신축 170,000

    ― 소규모 수선비 100,0002,500,000원*40개소

    02 감리비 30,000 10,000 20,000

    ○경로당 신축 감리비 30,0006,000,000원*5개소

    03 시설부대비 1,500 1,500 0

    ○경로당 신축 시설부대비 1,500

    402 민간자본이전 300,000 300,000 0

    01 민간자본사업보조(자체재원) 300,000 300,000 0

    ○경로당개보수 및 물품지원 300,000

    405 자산취득비 10,000 0 10,000

    01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

    ○쉼터 물품구입 10,000

    경로당 프로그램 운영지원(도) 208,110 212,950 △4,840

    도 22,422

    군 185,688

    201 일반운영비 180,150 188,150 △8,000

    도 16,830

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 163,320

    01 사무관리비 180,150 188,150 △8,000

    ○경로당 프로그램운영비 지원 84,150

    도 16,830

    군 67,320

    ○경로당 프로그램운영비 지원(군비추가)

    96,00050,000원*80개*12주*2회

    307 민간이전 27,960 0 27,960

    도 5,592

    군 22,368

    02 민간경상사업보조 27,960 0 27,960

    ○경로당 순회 프로그램 관리자 인건비 27,960

    도 5,592

    군 22,368

    경로당 운영 지원(도) 532,526 788,939 △256,413

    도 106,505

    군 426,021

    307 민간이전 532,526 788,939 △256,413

    도 106,505

    군 426,021

    02 민간경상사업보조 532,526 788,939 △256,413

    ○경로당 운영비 지원 532,526

    도 106,505

    군 426,021

    경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 424,864 0 424,864

    국 100,638

    도 90,574

    군 233,652

    301 일반보상금 88,264 0 88,264

    국 16,488

    도 14,839

    군 56,937

    01 사회보장적수혜금 88,264 0 88,264

    ○경로당 양곡 지원 65,95244,085원*8포*187개소

    국 16,488

    도 14,839

    군 34,625

    ○경로당 양곡 지원(군비추가분)

    22,31214,914원*8포*187개소

    307 민간이전 336,600 0 336,600

    국 84,150

    도 75,735

    군 176,715

    02 민간경상사업보조 336,600 0 336,600

    ○경로당 냉,난방비 지원 336,600

    국 84,150

    도 75,735

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 176,715

    장묘시설 운영 1,629,950 1,250,824 379,126

    횡성공설묘원 및 추모관 운영 관리 1,629,950 1,250,824 379,126

    101 인건비 58,200 52,774 5,426

    04 기간제근로자등보수 58,200 52,774 5,426

    ○횡성군 공설묘원 및 추모관 관리자 인건비 48,848

    ― 기본급 34,900

    ― 주휴수당 7,260

    ― 연차수당 2,094

    ― 휴일근무수당 2,094

    ― 명절휴가비 1,600

    ― 피복비 900

    ○횡성군 공설묘원 및 추모관 일시사역 인건비 9,352

    ― 기본급 9,352

    69,800원*2명*250일

    69,800원*2명*52일

    69,800원*2명*15일

    104,700원*2명*10일

    400,000원*2명*2회

    450,000원*2명

    66,800원*10명*7일*2회

    201 일반운영비 49,190 47,490 1,700

    01 사무관리비 12,400 11,900 500

    ○공설묘원 및 추모관 운영비

    3,600

    ○추모관 안치실 개인표찰 제작

    2,000

    ○명절맞이 안내홍보물 제작 1,600

    ○추모관내 정수기 관리비 1,200

    ○공설묘원 및 추모관 안내 표지판 정비

    4,000

    300,000원*12개월

    10,000원*200명

    800,000원*2회

    100,000원*12월

    400,000원*10개소

    02 공공운영비 36,790 35,590 1,200

    ○공설묘원 및 추모관 공공요금 21,300

    ― 통신비(전화 및 인터넷) 1,200

    ― 전기요금 15,600

    ― 연료비 4,500

    ○차량관리 유지비 4,200

    ○무인경비시스템 용역 5,640

    ○시설 및 기계(동력장비) 유류대

    2,400

    ○공설묘원 및 추모관 관리차량 자동차보험료

    550

    ○석면안전관리 용역 1,200

    ○소규모 시설장비 유지비 1,500

    100,000원*12월

    1,300,000원*12월

    1,500원*3,000리터

    350,000원*12개월

    470,000원*12월

    1,600원*1,500리터

    550,000원*1회

    100,000원*12월

    125,000원*12월

    206 재료비 5,000 5,000 0

    01 재료비 5,000 5,000 0

    ○공설묘역 잔디 및 제설제 구입 5,000

    ― 잔디 3,000

    ― 제설제 2,000

    15,000원*200평

    20,000원*100포

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 장묘시설 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    301 일반보상금 51,560 71,560 △20,000

    01 사회보장적수혜금 50,000 70,000 △20,000

    ○화장장려금 지원 50,000400,000원*125명

    12 기타보상금 1,560 1,560 0

    ○공설묘원 및 추모관 작업인부 안전사고 치료

    지원비 1,560130,000원*12월

    307 민간이전 2,000 2,000 0

    11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

    ○무연고 사망자 장제비 2,0001,000,000원*2회

    401 시설비및부대비 1,464,000 110,000 1,354,000

    01 시설비 1,464,000 110,000 1,354,000

    ○횡성군공설묘원공원화 실시설계 용역 104,000

    ○횡성군공설묘원 도로확포장 추가공사 시설비 850,000

    ○횡성군공설묘원 도로확포장 추가공사 주택토

    지 보상 500,000

    ○공설묘원 및 추모관 유지보수 10,000

    여성 지위향상 2,718,744 1,130,186 1,588,558

    국 289,100

    기 454,159

    도 404,896

    군 1,570,589

    여성복지증진 606,463 421,967 184,496

    기 57,336

    도 40,915

    군 508,212

    여성가족 업무추진 25,400 19,400 6,000

    201 일반운영비 12,400 6,400 6,000

    01 사무관리비 12,400 6,400 6,000

    ○세부사업운영비 4,400

    ○성별영향분석평가 연수(위탁비)

    6,000

    ○직장내 성희롱 등 예방교육 강사료

    2,000

    150,000원*40회

    500,000원*4회

    202 여비 13,000 13,000 0

    01 국내여비 13,000 13,000 0

    ○여성가족담당 업무추진여비 13,000

    여성회관 관리 및 교육프로그램 운영 293,239 296,579 △3,340

    101 인건비 22,039 19,979 2,060

    04 기간제근로자등보수 22,039 19,979 2,060

    ○기간제근로자보수 22,039

    ― 기본급 16,750

    ― 주휴수당 3,484

    67,000원*250일

    67,000원*52일

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 여성 지위향상

    단위: 여성복지증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 연차유급휴가수당 1,005

    ― 명절휴가비 800

    67,000원*15일

    400,000원*2회

    201 일반운영비 271,200 271,200 0

    01 사무관리비 253,200 245,400 7,800

    ○프로그램 지원 사무관리비 13,200

    ○프로그램 강사료 220,000

    ○찾아가는 프로그램 강사료 20,000

    1,100,000원*12월

    110,000,000원*2회

    50,000원*400시간

    02 공공운영비 18,000 25,800 △7,800

    ○공공요금 및 제세공과금 8,400

    ○시설장비유지비 3,600

    ○교육장 난방비 6,000

    700,000원*12월

    300,000원*12월

    1,000,000원*6월

    여성친화도시 조성 99,600 12,800 86,800

    201 일반운영비 13,200 4,400 8,800

    01 사무관리비 13,200 4,400 8,800

    ○여성친화도시 주민교육 및 홍보비

    2,000

    ○여성친화도시조성 공무원 협업워크샵

    6,000

    ○여성친화도시사업 담당공무원 전문기관(양평

    원) 교육 2,400

    ○여성친화도시 조성협의체 위원수당

    2,800

    500,000원*4회

    200,000원*30명

    40,000원*30명*2회

    70,000원*20명*2회

    301 일반보상금 6,400 4,400 2,000

    09 행사실비보상금 6,400 4,400 2,000

    ○여성친화도시 행사참가지원

    2,400

    ○여성친화도시 주민 전문교육 위탁지원

    4,000

    40,000원*20명*3회

    200,000원*20명

    401 시설비및부대비 80,000 4,000 76,000

    01 시설비 80,000 4,000 76,000

    ○여성안심환경조성(공원, 화장실 등 시설개선) 80,000

    가정폭력�