세출예산사업명세서 - eumseong · 군 30,677 101인건비 32,810 32,332 478 도 16,405 군...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 전체
기획감사실 8,069,422 4,817,556 3,251,866
도 26,888
군 8,042,534
군정기획 역량 강화 109,529 301,222 △191,693
군정종합기획·평가 109,529 301,222 △191,693
주요시책계획·관리 87,129 263,222 △176,093
201 일반운영비 51,599 74,222 △22,623
01 사무관리비 51,599 54,222 △2,623
○주요업무 보고자료 제작
6,240
○주요업무 시행계획 제작
7,200
○군정보고 제작 13,000
○각종시책홍보물 제작 6,000
○기획업무추진 도서 구입 1,209
○군정홍보책자 제작 6,000
○보고자료 및 현황자료 제작 7,000
○군수공약사업 책자 제작
2,100
○군정발전유공자 감사패 제작
600
○군정시책업무 추진 급량비
2,250
52,000원 * 60부 * 2회
18,000원 * 200부 * 2회
13,000,000원
500,000원 * 12회
1,422,000원 * 85%
6,000,000원
7,000,000원
15,000원 * 70부 * 2회
100,000원 * 6명
2,500,000원 * 90%
202 여비 8,330 11,900 △3,570
01 국내여비 8,330 11,900 △3,570
○기획업무 추진여비 8,33011,900,000원 * 70%
203 업무추진비 14,000 14,000 0
03 시책추진업무추진비 14,000 14,000 0
○주요 시책추진 활동비 14,00014,000,000원
301 일반보전금 7,900 7,900 0
12 기타보상금 7,900 7,900 0
○군정제안 보상금 7,900
-금 상 3,000
-은 상 2,000
-동 상 1,000
-장 려 상 500
-노 력 상 300
-등급미부여 채택제안 부상금
500
-기 념 품 600
3,000,000원 * 1명
2,000,000원 * 1명
1,000,000원 * 1명
500,000원 * 1명
300,000원 * 1명
50,000원 * 10명
10,000원 * 60명
303 포상금 3,800 5,200 △1,400
01 포상금 3,800 5,200 △1,400
- 1 -
-
부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 군정종합기획·평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○우수시책 벤치마킹 제안자 시상 1,400
-최우수 800
-우 수 400
-장 려 200
○공무원 창의제안 포상금 2,400
-금 상 1,000
-은 상 500
-동 상 300
-장 려 상 400
-노 력 상 200
200,000원 * 4명
100,000원 * 4명
50,000원 * 4명
1,000,000원 * 1명
500,000원 * 1명
300,000원 * 1명
200,000원 * 2명
100,000원 * 2명
405 자산취득비 1,500 0 1,500
01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500
○노트북 구입 1,5001,500,000원 * 1대
의회협력지원 16,000 16,000 0
304 연금부담금등 16,000 16,000 0
03 의원상해부담금 16,000 16,000 0
○의원상해부담금 16,00016,000,000원
행정자료실 운영 4,400 5,000 △600
201 일반운영비 2,400 3,000 △600
01 사무관리비 2,400 3,000 △600
○행정자료실 운영 제수용비
1,600
○도서 바코드 작업 비용
800
2,000,000원 * 80%
1,000원 * 1,000권 * 80%
405 자산취득비 2,000 2,000 0
02 도서구입비 2,000 2,000 0
○행정자료실 도서 구입 2,00020,000원 * 100권
음성군정책자문단 운영 2,000 2,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○정책자문료 2,0002,000,000원
재정운영 372,200 313,530 58,670
건전 재정운영 197,200 109,637 87,563
예산편성 운영 185,200 105,637 79,563
201 일반운영비 44,828 51,425 △6,597
01 사무관리비 44,828 51,425 △6,597
○일반수용비 1,680
○예산서 유인 15,050
-본예산 3,500
2,400,000원 * 70%
50,000원 * 70부 * 1회
- 2 -
-
부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-추경예산 7,350
-성과계획서 2,800
-성인지예산서 1,400
○예산안사업별설명서 유인 12,050
-본예산 3,500
-추경예산 7,350
-예산(안) 첨부서류 1,200
○예산편성지침서 유인
1,050
○재정공시 소식지 제작
2,800
○정부예산확보 책자 제작
3,675
○지방보조금 지원 매뉴얼 유인
1,680
○중기지방재정계획 유인
2,100
○군 살림살이 안내 소책자 제작
1,050
○지방재정 관련 서적 구입 543
-예산편성 운영기준 책자 구입
280
-기타서적 구입 263
○예산편성 업무추진 급량비
3,150
35,000원 * 70부 * 3회
40,000원 * 70부 * 1회
20,000원 * 70부 * 1회
50,000원 * 70부 * 1회
35,000원 * 70부 * 3회
30,000원 * 40부 * 1회
15,000원 * 100부 * 70%
2,000원 * 2,000부 * 70%
35,000원 * 50부 * 3회 * 70%
12,000원 * 200부 * 70%
30,000원 * 100부 * 1회 * 70%
15,000원 * 100부 * 70%
4,000원 * 100부 * 70%
25,000원 * 15부 * 70%
3,500,000원 * 90%
202 여비 10,430 14,900 △4,470
01 국내여비 10,430 14,900 △4,470
○예산팀 업무추진 여비 7,980
○교부세 등 예산관련 합동작업 여비
2,450
11,400,000원 * 70%
3,500,000원 * 70%
203 업무추진비 6,000 6,000 0
03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0
○예산관련 시책추진비 6,0006,000,000원
301 일반보전금 1,000 2,000 △1,000
12 기타보상금 1,000 2,000 △1,000
○지방보조금 부정수급 신고 포상금
1,0001,000,000원
303 포상금 3,700 2,300 1,400
01 포상금 3,700 2,300 1,400
○재정운용 성과평가 우수부서 포상금 3,700
-최우수 700
-우 수 1,500
-장 려 1,500
700,000원 * 1개소
500,000원 * 3개소
300,000원 * 5개소
- 3 -
-
부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 29,012 28,241 771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 29,012 28,241 771
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수
29,01229,012,000원
403 자치단체등자본이전 88,230 771 87,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 88,230 771 87,459
○차세대 지방재정관리시스템 구축비(1년차)
88,23088,230,000원
405 자산취득비 2,000 0 2,000
01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000
○예산작업실 비품 구입 2,0002,000,000원
예산성과금 운영 12,000 4,000 8,000
301 일반보전금 2,000 2,000 0
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○예산성과금(민간인) 2,0002,000,000원
303 포상금 10,000 2,000 8,000
01 포상금 10,000 2,000 8,000
○예산성과금 10,00010,000,000원
POOL 예산운영 175,000 203,893 △28,893
군정재정지원 175,000 203,893 △28,893
201 일반운영비 135,000 163,893 △28,893
01 사무관리비 135,000 163,893 △28,893
○일반수용비(POOL) 30,000
○급량비(POOL) 5,000
○군정위원회수당(POOL) 100,000
30,000,000원
5,000,000원
100,000,000원
202 여비 40,000 40,000 0
01 국내여비 40,000 40,000 0
○국내여비(POOL) 40,00040,000,000원
깨끗한 공직사회 조성 40,085 46,814 △6,729
감사활동 수행 40,085 46,814 △6,729
감사활동 수행 31,284 37,920 △6,636
201 일반운영비 21,700 25,800 △4,100
01 사무관리비 21,700 25,800 △4,100
○일반수용비 3,200
○감사업무 추진 급량비 800
○감사자료 기록 유지 4,000
○감사관련 서식 및 책자 제작
1,600
○청렴특강 1,100
4,000,000원 * 80%
1,000,000원 * 80%
5,000,000원 * 80%
5,000원 * 400권 * 80%
1,100,000원 * 1회
- 4 -
-
부서: 기획감사실
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사활동 수행 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청렴연극 4,000
○청렴 자가학습프로그램 운영
6,500
○공직자 재산등록 금융조회 비용 지급
500
4,000,000원
3,250,000원 * 2회
500,000원
202 여비 6,384 9,120 △2,736
01 국내여비 6,384 9,120 △2,736
○감사업무 추진여비 6,3849,120,000원 * 70%
203 업무추진비 1,500 1,500 0
03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0
○감사업무 수행 활동비 1,5001,500,000원
303 포상금 1,700 1,500 200
01 포상금 1,700 1,500 200
○행정감사 유공공무원 시상 500
○자율적 내부통제 제도 운영 우수부서 시상 1,200
-최우수 600
-우 수 400
-장 려 200
100,000원 * 5명
300,000원 * 2개소
200,000원 * 2개소
100,000원 * 2개소
통합 상시모니터링 시스템 구축 8,801 8,894 △93
308 자치단체등이전 8,801 8,894 △93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,801 8,894 △93
○청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원비
8,8018,801,000원
서울세종사무소 운영 48,920 82,320 △33,400
서울세종사무소 기획 48,920 82,320 △33,400
서울세종사무소 운영 48,920 82,320 △33,400
201 일반운영비 13,920 17,320 △3,400
01 사무관리비 2,000 5,400 △3,400
○서울사무소 운영 소모품 구입 2,0002,000,000원
02 공공운영비 11,920 11,920 0
○공공운영비 11,920
-관리비 4,800
-제세공과금(전화,팩스 등)
3,120
-케이블TV 시청료 720
-도시가스 요금 480
-정수기 유지관리비
800
-시설장비유지비(세종사무소)
2,000
200,000원 * 2개소 * 12월
130,000원 * 2개소 * 12월
30,000원 * 2개소 * 12월
20,000원 * 2개소 * 12월
200,000원 * 2개소 * 2회
2,000,000원 * 1개소
202 여비 17,000 17,000 0
- 5 -
-
부서: 기획감사실
정책: 서울세종사무소 운영
단위: 서울세종사무소 기획 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 17,000 17,000 0
○서울·세종사무소 업무추진 여비
17,00017,000,000원
203 업무추진비 18,000 18,000 0
03 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0
○중앙부처연계사업 및 예산확보추진
18,00018,000,000원
법무 및 통계업무수행 210,840 250,362 △39,522
도 26,888
군 183,952
법무업무 120,900 139,440 △18,540
소송업무 118,900 120,200 △1,300
201 일반운영비 107,800 108,200 △400
01 사무관리비 107,800 108,200 △400
○소송위임보수(변호사 착수금 및 사례금)
76,000
○소송위임비용(송달료,인지대,수수료 등)
12,000
○소송관련 제수용비(서식인쇄 등)
1,000
○소송관련 패소 비용 부담금
8,000
○고문변호사 자문수당
10,800
4,000,000원 * 19회
600,000원 * 20회
1,000,000원
4,000,000원 * 2회
300,000원 * 3명 * 12월
202 여비 2,100 3,000 △900
01 국내여비 2,100 3,000 △900
○소송관련 출장여비 2,1003,000,000원 * 70%
303 포상금 9,000 9,000 0
01 포상금 9,000 9,000 0
○소송수행 공무원 포상금 9,000300,000원 * 30명
법령 및 자치법규 운영 1,000 16,240 △15,240
201 일반운영비 1,000 16,240 △15,240
01 사무관리비 1,000 16,240 △15,240
○법제업무 제수용비 1,0001,000,000원
규제개혁 지원 1,000 3,000 △2,000
201 일반운영비 1,000 3,000 △2,000
01 사무관리비 1,000 3,000 △2,000
○일반수용비 1,0001,000,000원
통계조사 89,940 110,922 △20,982
도 26,888
군 63,052
- 6 -
-
부서: 기획감사실
정책: 법무 및 통계업무수행
단위: 통계조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
사업체기초통계조사지원 21,970 40,430 △18,460
도 6,595
군 15,375
101 인건비 21,970 40,430 △18,460
도 6,595
군 15,375
04 기간제근로자등보수 21,970 40,430 △18,460
○2021년 경제총조사 21,97021,970,000원
도 6,595
군 15,375
충북의 사회지표개발통계조사 50,970 50,492 478
도 20,293
군 30,677
101 인건비 32,810 32,332 478
도 16,405
군 16,405
04 기간제근로자등보수 32,810 32,332 478
○사회조사 32,81032,810,000원
도 16,405
군 16,405
201 일반운영비 18,160 18,160 0
도 3,888
군 14,272
01 사무관리비 18,160 18,160 0
○제수용비 18,16018,160,000원
도 3,888
군 14,272
통계운영 17,000 20,000 △3,000
201 일반운영비 12,100 13,000 △900
01 사무관리비 12,100 13,000 △900
○통계조사 관련 수용비 3,500
-홍보현수막 500
-통계조사 용품 구입 3,000
○사업체조사 보고서 발간 3,600
○제59회 통계연보 발간 5,000
50,000원 * 10매
100,000원 * 30명
36,000원 * 100부
50,000원 * 100부
202 여비 4,900 7,000 △2,100
01 국내여비 4,900 7,000 △2,100
○법무통계업무 추진여비 4,9007,000,000원 * 70%
재원관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838
예비비관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838
예비비관리 7,245,952 3,776,114 3,469,838
801 예비비 7,245,952 3,776,114 3,469,838
- 7 -
-
부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 일반예비비 2,700,000 1,600,000 1,100,000
○일반 예비비 2,700,0002,700,000,000원
02 재해ㆍ재난목적예비비 3,535,952 1,739,714 1,796,238
○재해·재난목적예비비 3,535,9523,535,952,000원
03 내부유보금 1,010,000 436,400 573,600
○내부유보금 1,010,0001,010,000,000원
행정운영경비(기획감사실) 41,896 47,194 △5,298
기본경비(기획감사실) 41,896 47,194 △5,298
기본경비 41,896 47,194 △5,298
201 일반운영비 36,016 39,094 △3,078
01 사무관리비 33,724 35,820 △2,096
○일반수용비 6,692
○급량비 6,920
○복사기 임차료 4,800
○정수기 임차료 1,200
○행정장비 소모품 구입비 14,112
-컬러프린터 9,504
·토너
6,336
·드럼 3,168
-일반프린터 3,960
-FAX 648
6,692,000원
6,920,000원
400,000원 * 1대 * 12월
50,000원 * 2대 * 12월
440,000원 * 2대 * 4종 * 2회 * 90%
440,000원 * 2대 * 4회 * 90%
200,000원 * 11대 * 2회 * 90%
120,000원 * 2대 * 3회 * 90%
02 공공운영비 2,292 3,274 △982
○행정장비 유지보수비 2,292
-다기능사무기기
1,547
-프린터 728
-FAX 17
1,300,000원 * 34대 * 5% * 70%
4,000,000원 * 13대 * 2% * 70%
600,000원 * 2대 * 2% * 70%
202 여비 1,680 2,400 △720
01 국내여비 1,680 2,400 △720
○기획감사실 업무추진 여비
1,6802,400,000원 * 70%
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월
- 8 -
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 혁신전략실
정책: 혁신전략역량 강화
단위: 혁신전략사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 전체
혁신전략실 4,974,086 2,280,731 2,693,355
도 1,711,113
군 3,262,973
혁신전략역량 강화 3,716,076 1,391,120 2,324,956
도 1,446,000
군 2,270,076
혁신전략사업 추진 1,324,076 1,223,620 100,456
도 400,000
군 924,076
혁신전략사업 지원 224,076 323,620 △99,544
201 일반운영비 30,000 10,000 20,000
01 사무관리비 30,000 10,000 20,000
○공모사업 추진 일반수용비(평가자료 제작 등)
30,00030,000,000원
202 여비 9,576 9,120 456
01 국내여비 9,576 9,120 456
○혁신성장 업무추진 여비 9,57613,680,000원 * 70%
203 업무추진비 4,500 4,500 0
03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0
○혁신전략사업 시책추진 활동비 4,5004,500,000원
207 연구개발비 150,000 100,000 50,000
01 연구용역비 150,000 100,000 50,000
○정부공모사업 및 군정업무추진용역(POOL)
150,000150,000,000원
401 시설비및부대비 30,000 200,000 △170,000
01 시설비 30,000 200,000 △170,000
○정부공모사업 및 군정업무추진용역(POOL)
30,00030,000,000원
음성군 산업단지 복합문화센터 건립사업 1,100,000 0 1,100,000
도 400,000
군 700,000
401 시설비및부대비 1,100,000 0 1,100,000
도 400,000
군 700,000
01 시설비 1,014,406 0 1,014,406
○음성군 산업단지 복합문화센터 건립
1,014,4061,014,406,000원
도 368,878
군 645,528
02 감리비 75,000 0 75,000
○음성군 산업단지 복합문화센터 건립 감리비
75,00075,000,000원
도 27,270
- 9 -
-
부서: 혁신전략실
정책: 혁신전략역량 강화
단위: 혁신전략사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 47,730
03 시설부대비 10,594 0 10,594
○음성군 산업단지 복합문화센터 건립 시설부대
비 10,59410,594,000원
도 3,852
군 6,742
신성장동력산업 추진 2,392,000 167,500 2,224,500
도 1,046,000
군 1,346,000
뷰티헬스산업 육성 지원 300,000 167,500 132,500
308 자치단체등이전 300,000 117,500 182,500
07 자치단체간부담금 300,000 0 300,000
○충청북도 바이오헬스산업 지역혁신플랫폼 지
원사업 300,000300,000,000원
수소 가스안전 체험교육관 건립 2,092,000 0 2,092,000
도 1,046,000
군 1,046,000
402 민간자본이전 2,092,000 0 2,092,000
도 1,046,000
군 1,046,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 2,092,000 0 2,092,000
○수소 가스안전 체험교육관 건립 지원
2,092,0002,092,000,000원
도 1,046,000
군 1,046,000
전략사업 활성화 8,184 8,840 △656
전략사업 8,184 8,840 △656
혁신도시건설 행정지원 8,184 8,840 △656
201 일반운영비 1,800 2,000 △200
01 사무관리비 1,800 2,000 △200
○전국혁신도시(지구)협의회 부담금
1,000
○혁신도시지원사업추진 일반수용비(자료 및 보
고서 제작 등) 800
1,000,000원
1,000,000원 * 80%
202 여비 6,384 6,840 △456
01 국내여비 6,384 6,840 △456
○혁신도시 업무추진 여비 6,3849,120,000원 * 70%
평가관리 60,800 63,880 △3,080
평가 · 성과 추진 60,800 63,880 △3,080
군정평가 60,800 63,880 △3,080
201 일반운영비 800 1,000 △200
01 사무관리비 800 1,000 △200
- 10 -
-
부서: 혁신전략실
정책: 평가관리
단위: 평가 · 성과 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○평가관리 일반수용비(평가자료 제작 등)
8001,000,000원 * 80%
207 연구개발비 40,000 40,000 0
01 연구용역비 40,000 40,000 0
○음성군정 주요업무평가 용역
40,00040,000,000원 * 1회
303 포상금 20,000 20,000 0
01 포상금 20,000 20,000 0
○음성군정 주요업무평가 우수부서 시상 4,000
-최우수 2,500
-우 수 1,500
○음성군정 주요업무평가 우수 공무원 시상
1,000
○2021년(20년 실적) 시군종합평가 시상금
15,000
500,000원 * 5개 부서
300,000원 * 5개 부서
100,000원 * 10명
15,000,000원
인구정책 322,784 329,530 △6,746
인구정책 추진 322,784 329,530 △6,746
인구증가시책 추진 322,784 329,530 △6,746
201 일반운영비 16,000 21,950 △5,950
01 사무관리비 16,000 21,950 △5,950
○음성생활 가이드북 제작
8,000
○인구정책 관련 홍보물 제작
8,000
4,000원 * 2,500부 * 80%
10,000,000원 * 80%
202 여비 4,284 4,080 204
01 국내여비 4,284 4,080 204
○평가인구정책 업무추진 여비
4,2846,120,000원 * 70%
301 일반보전금 301,300 301,300 0
12 기타보상금 301,300 301,300 0
○전입세대 지원품 141,300
-종량제 봉투(20L) 지원
28,800
-태극기 보급 22,500
-지원금(상품권) 지급 90,000
○전입 지원금 지급 160,000
-전입학생 지원금(초,중,고)
20,000
-전입대학생 지원금
80,000
-기업체전입자 지원금 60,000
480원 * 20매 * 3,000세대
7,500원 * 3,000세대
30,000원 * 3,000세대
100,000원 * 200명
100,000원 * 400명 * 2회
200,000원 * 300명
303 포상금 1,200 2,200 △1,000
- 11 -
-
부서: 혁신전략실
정책: 인구정책
단위: 인구정책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 포상금 1,200 2,200 △1,000
○인구정책 우수 읍면 평가 시상 1,200
-최우수 500
-우 수 300
-장 려 400
500,000원 * 1읍면
300,000원 * 1읍면
200,000원 * 2읍면
출산지원 정책 841,826 461,134 380,692
도 265,113
군 576,713
출산 장려 841,826 461,134 380,692
도 265,113
군 576,713
출산장려 지원 11,600 12,000 △400
201 일반운영비 1,600 2,000 △400
01 사무관리비 1,600 2,000 △400
○가족사랑 사진 공모전 전시회 액자 제작
800
○아기주민등록증 발급 소모품 구입
800
50,000원 * 20점 * 80%
1,000,000원 * 80%
301 일반보전금 10,000 10,000 0
12 기타보상금 10,000 10,000 0
○가족사랑 사진 공모전 우수작 시상금 2,000
-최우수 500
-우 수 600
-장 려 400
-입 선 500
○가족사랑 수기 공모전 우수작 시상금 2,000
-최우수 500
-우 수 600
-장 려 400
-입 선 500
○출생축하용품(미아방지용 팔찌) 구입
4,000
○인구교육 강사수당 2,000
500,000원 * 1명
300,000원 * 2명
200,000원 * 2명
100,000원 * 5명
500,000원 * 1명
300,000원 * 2명
200,000원 * 2명
100,000원 * 5명
10,000원 * 400명
2,000,000원
건강한 결혼장려 문화 조성 530,226 449,134 81,092
도 265,113
군 265,113
308 자치단체등이전 530,226 449,134 81,092
도 265,113
군 265,113
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 530,226 449,134 81,092
○충북행복결혼공제사업 530,226530,226,000원
도 265,113
군 265,113
- 12 -
-
부서: 혁신전략실
정책: 출산지원 정책
단위: 출산 장려 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업 300,000 0 300,000
301 일반보전금 300,000 0 300,000
12 기타보상금 300,000 0 300,000
○신혼부부 주택자금 대출이자 지원 300,000
-구 매 180,000
-전 세 120,000
4,500,000원 * 40세대
3,000,000원 * 40세대
행정운영경비(혁신전략실) 24,416 26,227 △1,811
기본경비(혁신전략실) 24,416 26,227 △1,811
기본경비 24,416 26,227 △1,811
201 일반운영비 19,736 20,827 △1,091
01 사무관리비 18,911 19,650 △739
○일반수용비 4,437
○급량비 4,310
○복사기 임차료 4,800
○행정장비 소모품 구입비 5,364
-컬러프린터 3,960
·토너
3,168
·드럼 792
-일반프린터 1,080
-FAX 324
4,437,000원
4,310,000원
400,000원 * 1대 * 12월
440,000원 * 1대 * 4종 * 2회 * 90%
440,000원 * 1대 * 2회 * 90%
200,000원 * 3대 * 2회 * 90%
120,000원 * 1대 * 3회 * 90%
02 공공운영비 825 1,177 △352
○행정장비 유지보수비 825
-다기능사무기기
592
-프린터 224
-FAX 9
1,300,000원 * 13대 * 5% * 70%
4,000,000원 * 4대 * 2% * 70%
600,000원 * 1대 * 2% * 70%
202 여비 1,680 2,400 △720
01 국내여비 1,680 2,400 △720
○혁신전략실 업무추진 여비
1,6802,400,000원 * 70%
203 업무추진비 3,000 3,000 0
04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0
○부서운영업무추진비 3,000250,000원 * 12월
- 13 -
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 열린행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 전체
자치행정과 73,974,223 76,741,626 △2,767,403
국 37,406
도 57,700
군 73,879,117
지방행정 역량강화 2,207,542 1,798,065 409,477
도 28,500
군 2,179,042
열린행정 추진 1,130,933 855,828 275,105
군정시책 추진 258,140 182,660 75,480
201 일반운영비 61,590 100,750 △39,160
01 사무관리비 47,590 86,750 △39,160
○도정설명회 3,000
○군정설명회 식장물 4,500
○시책추진 식장물 제작 200
○군수 읍면방문 추진상황보고회 책자 제작
2,000
○홍보물품 포장용 봉투 제작
6,000
○직원배치도 포켓틀 제작 1,000
○산업안전보건법 관련 안전관리 위탁용역비
15,000
○산업안전보건법 관련 보건관리 위탁용역비
12,000
○연하장 제작 3,500
○명예군민 수여 390
-명예군민패 제작 300
-꽃다발 구입 90
3,000,000원
4,500,000원
200,000원
2,000,000원
3,000원 * 1,000부 * 2회
5,000원 * 200개
5,000원 * 250명 * 12월
4,000원 * 250명 * 12월
3,500,000원
100,000원 * 3명
30,000원 * 3명
02 공공운영비 14,000 14,000 0
○전국시장군수구청장협의회 부담금
7,000
○전국농어촌지역군수협의회 부담금
2,000
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000
7,000,000원
2,000,000원
5,000,000원
202 여비 17,808 25,440 △7,632
01 국내여비 17,808 25,440 △7,632
○일선행정 업무추진 여비 12,572
○군민소통팀 업무추진 여비
5,236
17,960,000원 * 70%
7,480,000원 * 70%
203 업무추진비 36,000 34,500 1,500
03 시책추진업무추진비 36,000 34,500 1,500
○군정업무추진 활동비 36,00036,000,000원
207 연구개발비 10,000 0 10,000
01 연구용역비 10,000 0 10,000
- 14 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 열린행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○근골격계 부담작업 유해요인 조사
10,00010,000,000원
301 일반보전금 2,970 2,970 0
09 행사실비지원금 2,970 2,970 0
○군정설명회 다과 2,9702,970,000원
307 민간이전 19,000 19,000 0
02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0
○치안협의회 치안정책 지원사업 19,00019,000,000원
308 자치단체등이전 110,772 0 110,772
12 기타부담금 110,772 0 110,772
○제8회 전국동시지방선거 관리경비(계도·홍보
및 단속사무경비) 110,772110,772,000원
인사업무 추진 306,181 119,393 186,788
101 인건비 27,877 27,462 415
04 기간제근로자등보수 27,877 27,462 415
○행정도우미(출산휴가 및 육아휴직 대체) 27,877
-급여 25,114
-사회보험 기관부담금 2,763
69,760원 * 4명 * 90일
25,113,600원 * 11%
201 일반운영비 65,400 60,600 4,800
01 사무관리비 65,400 60,600 4,800
○전자공무원증 제작 3,900
○전자공무원증 케이스 및 줄 제작
4,900
○행정전화번호 제작 3,200
○퇴임식 식장물 구입 1,000
○신규공직자 꽃다발 구입 3,000
○임용장(표지 및 속지) 구입
7,000
○파견 및 인사교류 지원 38,400
-주택보조비(임차료)
28,800
-교류지원비 9,600
○시험관리비 4,000
-시험수당(면접위원,종사자 등) 3,000
-시험관련 제수용비 1,000
13,000원 * 300매
14,000원 * 350개
800,000원 * 4회
1,000,000원
20,000원 * 150명
10,000원 * 700매
600,000원 * 4명 * 12월
200,000원 * 4명 * 12월
3,000,000원
1,000,000원
308 자치단체등이전 144,657 31,331 113,326
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 28,103 31,331 △3,228
○지방인사정보시스템 유지관리 6,863
○차세대인사랑시스템 구축 분담금(SW개발비)
21,240
6,863,000원
21,240,000원
12 기타부담금 116,554 0 116,554
- 15 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 열린행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인 고용부담금 납부 116,554116,553,360원
403 자치단체등자본이전 68,247 0 68,247
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 68,247 0 68,247
○차세대인사랑시스템 구축 분담금(인프라구축
비) 68,24768,247,000원
민주평통협의회 지원 31,985 31,985 0
307 민간이전 31,985 31,985 0
02 민간경상사업보조 24,785 24,785 0
○음성군민 가족등반대회 14,360
○청소년 평화누리 안보체험 1,585
○자문위원 통일전문교육 연수 8,840
14,360,000원
1,585,000원
8,840,000원
03 민간단체법정운영비보조 7,200 7,200 0
○민주평통협의회 운영비 보조 7,2007,200,000원
초과근무관리시스템 유지관리 7,752 4,752 3,000
201 일반운영비 4,752 4,752 0
02 공공운영비 4,752 4,752 0
○초과근무관리시스템 유지보수
4,7524,752,000원 * 1식
405 자산취득비 3,000 0 3,000
01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000
○ 초과근무지문인식기 대체 구입
3,0001,500,000원 * 2개
대학생 근로활동 71,360 69,920 1,440
101 인건비 71,360 69,920 1,440
04 기간제근로자등보수 71,360 69,920 1,440
○대학생아르바이트 71,360
-급여 69,760
-상해보험료 1,600
69,760원 * 40명 * 25일
40,000원 * 40명
퇴직공무원 예우 12,000 30,000 △18,000
201 일반운영비 2,000 5,000 △3,000
01 사무관리비 2,000 5,000 △3,000
○퇴직공무원 상패 제작 2,000100,000원 * 20명
303 포상금 10,000 25,000 △15,000
01 포상금 10,000 25,000 △15,000
○퇴직공무원 기념품 구입 10,000500,000원 * 20명
군정유공 시상 9,000 9,000 0
201 일반운영비 9,000 9,000 0
01 사무관리비 9,000 9,000 0
- 16 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 열린행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○군정유공 시상 및 열심히 사는 군민 상패 제
작 9,000100,000원 * 90명
공공 기록물 관리 324,410 300,710 23,700
201 일반운영비 71,410 60,710 10,700
01 사무관리비 22,810 12,110 10,700
○기록관 보존용품 구입 9,910
-항균제 3,910
-보존용품 6,000
○복사기 임차료 1,800
○기록관리시스템 보존포맷변환서버 OS
1,100
○기록관리시스템 보존포맷변환서버 S/W
10,000
46,000원 * 85개
6,000,000원
150,000원 * 1대 * 12월
1,100,000원
5,000,000원 * 2식
02 공공운영비 48,600 48,600 0
○항온항습기 유지관리
2,400
○기록관리시스템 유지관리
46,200
100,000원 * 2대 * 12월
3,850,000원 * 12월
207 연구개발비 240,000 240,000 0
01 연구용역비 240,000 240,000 0
○기록관 기록물 DB 구축 및 서가 재배치 사업
240,000240,000,000원
405 자산취득비 13,000 0 13,000
01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000
○기록관리시스템 보존포맷변환서버 교체
13,00013,000,000원
주민참여포인트 운영 4,000 4,000 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○주민참여포인트 관리시스템 유지보수
3,0003,000,000원
301 일반보전금 1,000 1,000 0
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○주민참여포인트 인센티브 1,00010,000원 * 100명
국내외 교류 사업 45,500 45,500 0
201 일반운영비 15,000 15,000 0
01 사무관리비 6,500 6,500 0
○국제자매결연 교류 3,500
○국제교류행사 통역비 3,000
3,500,000원
3,000,000원
02 공공운영비 5,000 5,000 0
○시군구 국제화 지원기능 분담금 5,0005,000,000원
- 17 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 열린행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 3,500 3,500 0
○자매도시간 어린이 교류행사 3,5003,500,000원
203 업무추진비 5,000 5,000 0
03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0
○대외협력 업무추진 활동비 5,0005,000,000원
301 일반보전금 25,500 25,500 0
06 민간인국외여비 5,000 5,000 0
○국제교류 추진여비 5,0005,000,000원
07 외빈초청여비 20,000 20,000 0
○자매도시 외빈 초청 여비 20,00020,000,000원
09 행사실비지원금 500 500 0
○자매도시간 어린이 교류 행사 간식비
500500,000원
한국자유총연맹 지원 60,605 55,208 5,397
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○유공자 표창패 제작 2,000100,000원 * 20명
307 민간이전 58,605 53,208 5,397
02 민간경상사업보조 17,895 13,680 4,215
○민주시민교육 4,855
○지회 및 분회 봉사활동 13,040
4,855,000원
13,040,000원
03 민간단체법정운영비보조 34,710 34,528 182
○자유총연맹 운영비 보조 34,71034,710,000원
04 민간행사사업보조 6,000 5,000 1,000
○지회설립 52주년 기념 및 자유수호전진대회
6,0006,000,000원
대외협력 추진 1,076,609 942,237 134,372
도 28,500
군 1,048,109
주요 의전행사 업무 추진 6,120 5,460 660
301 일반보전금 6,120 5,460 660
09 행사실비지원금 420 360 60
○3.1절 및 광복절 행사 참석자 간식비
4203,000원 * 70명 * 2회
12 기타보상금 5,700 5,100 600
○광복회원 격려품 구입
5,700150,000원 * 19명 * 2회
이반장관리 85,164 104,164 △19,000
201 일반운영비 2,700 2,700 0
01 사무관리비 2,700 2,700 0
- 18 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○유공이장 공로패 제작
2,700100,000원 * 3명 * 9읍면
301 일반보전금 20,864 20,864 0
02 장학금및학자금 20,000 20,000 0
○이장자녀 장학금 지급 20,00020,000,000원
09 행사실비지원금 864 864 0
○군협의회 참석자 급식비
8648,000원 * 9명 * 12월
307 민간이전 61,600 80,600 △19,000
02 민간경상사업보조 37,100 56,800 △19,700
○이장 선진지견학 17,100
○음성군 이장 체육대회 20,000
50,000원 * 342명
20,000,000원
06 보험금 24,500 23,800 700
○이장단체 상해보험 가입 24,50070,000원 * 350명
주민자치센터 관리 461,464 476,308 △14,844
201 일반운영비 5,300 5,300 0
01 사무관리비 5,300 5,300 0
○일반수용비 1,800
○주민자치위원 책자 제작 1,400
○주민자치 유공자 상패 제작
1,800
○우수 주민자치센터 상패 제작
300
1,800,000원
7,000원 * 200부
100,000원 * 18명
100,000원 * 3개
202 여비 5,236 7,480 △2,244
01 국내여비 5,236 7,480 △2,244
○대외협력 업무추진 여비 5,2367,480,000원 * 70%
301 일반보전금 419,428 419,428 0
09 행사실비지원금 5,928 5,928 0
○전국주민자치박람회 참관 급식비
1,200
○충청북도 주민자치센터 프로그램 경연대회 참
가 3,000
○군협의회 참석위원 급식비
1,728
1,200,000원
30,000원 * 100명
8,000원 * 18명 * 12월
12 기타보상금 413,500 413,500 0
○우수 주민자치센터 시상금 1,500
-최우수 700
-우 수 500
-장 려 300
○주민자치센터 프로그램 강사수당
412,000
700,000원 * 1개소
500,000원 * 1개소
300,000원 * 1개소
412,000,000원
307 민간이전 31,500 44,100 △12,600
- 19 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 18,000 30,600 △12,600
○주민자치위원 워크숍 18,00018,000,000원
04 민간행사사업보조 13,500 13,500 0
○음성군 주민자치센터 프로그램 경연대회
13,50013,500,000원
새마을단체 지원(자체) 303,361 139,369 163,992
201 일반운영비 1,800 1,800 0
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○유공자 표창패 제작 1,800100,000원 * 9명 * 2회
301 일반보전금 20,480 20,480 0
12 기타보상금 20,480 20,480 0
○새마을회 교육 참석 20,480
-새마을 중앙교육 교육여비 3,500
-새마을 중앙교육 교육등록비
14,280
-새마을 충북도지회 교육여비
2,700
50,000원 * 70명
204,000원 * 70명
45,000원 * 60명
307 민간이전 131,439 117,089 14,350
02 민간경상사업보조 52,309 38,509 13,800
○새마을지도자 대회 6,745
○알뜰도서 교환시장 운영 3,000
○음성꿈나무 새마을어머니 되어주기
2,604
○제41회 국민독서 경진대회 1,560
○행복한 음성만들기 희망의 등불 달아주기
3,000
○읍면 새마을회 운영 사업 32,400
○우리의 소원 통일 송편 빚기 사업
3,000
6,745,000원
3,000,000원
2,604,000원
1,560,000원
3,000,000원
32,400,000원
3,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 69,130 68,580 550
○음성군 새마을회 운영비 보조 69,13069,130,000원
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○새마을운동 51주년 새마을의 날 기념식 및 새
마을지도자 체육대회 10,00010,000,000원
402 민간자본이전 149,642 0 149,642
01 민간자본사업보조(자체재원) 149,642 0 149,642
○음성군 새마을회관 보수 100,000
○음성군 새마을회 차량 구입 29,642
○소이면 새마을회 컨테이너 설치
20,000
100,000,000원
29,642,000원
20,000,000원
새마을단체 지원(보조) 22,500 22,500 0
도 9,000
군 13,500
- 20 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 22,500 22,500 0
도 9,000
군 13,500
02 민간경상사업보조 22,500 22,500 0
○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기
22,50022,500,000원
도 9,000
군 13,500
새마을지도자 자녀장학금 28,000 29,000 △1,000
도 14,000
군 14,000
301 일반보전금 28,000 29,000 △1,000
도 14,000
군 14,000
02 장학금및학자금 28,000 29,000 △1,000
○새마을지도자 자녀장학금 28,00028,000,000원
도 14,000
군 14,000
사회단체지원 4,500 5,432 △932
201 일반운영비 2,500 3,100 △600
01 사무관리비 2,500 3,100 △600
○유공자 표창패 제작 2,500100,000원 * 25명
301 일반보전금 2,000 2,332 △332
09 행사실비지원금 500 0 500
○생활공감정책 참여단 교육 참석 500500,000원
12 기타보상금 1,500 2,332 △832
○2021년 도민교육 여비 1,50015,000원 * 100명
재향군인회 지원 60,740 48,300 12,440
201 일반운영비 1,300 1,300 0
01 사무관리비 1,300 1,300 0
○보훈의 달 국가 유공자 표창패 제작
1,300100,000원 * 13명
307 민간이전 59,440 47,000 12,440
02 민간경상사업보조 42,640 37,400 5,240
○6.25 기념행사지원 15,000
○안보활동사업 20,000
○재향군인의날 기념식 7,640
15,000,000원
20,000,000원
7,640,000원
03 민간단체법정운영비보조 16,800 9,600 7,200
○재향군인회 운영비 보조 16,80016,800,000원
바르게살기운동 지원 68,060 66,504 1,556
201 일반운영비 1,000 1,000 0
- 21 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○유공자 표창패 제작 1,000100,000원 * 10명 * 1회
301 일반보전금 1,000 1,800 △800
09 행사실비지원금 1,000 1,800 △800
○바르게살기운동협의회 교육 참석 1,000
-전국 핵심인원 교육 800
-전국 실무자 교육 200
200,000원 * 4명
100,000원 * 2명
307 민간이전 66,060 63,704 2,356
02 민간경상사업보조 38,252 38,500 △248
○제21회 친절봉사대상 시상 및 친절운동
1,500
○제25회 서로사랑하고 칭찬하기 편지글 공모
2,092
○제23집 따뜻한 세상을 위하여 책자 발간
1,760
○2021년 가정사랑릴레이 캠페인 5,000
○제23회 바르게살기 가족 한마음다짐대회
5,000
○읍면 바르게살기운동위원회 운영 사업 보조
15,300
○조직강화를 위한 "능력개발" 프로젝트
5,000
○우리고장 음성사랑 실천10대 덕목 전개 사업
2,600
1,500,000원
2,092,000원
1,760,000원
5,000,000원
5,000,000원
15,300,000원
5,000,000원
2,600,000원
03 민간단체법정운영비보조 27,808 25,204 2,604
○바르게살기운동음성군협의회 운영비 보조
27,80827,808,000원
민족통일음성군협의회 지원 6,700 6,700 0
307 민간이전 6,700 6,700 0
02 민간경상사업보조 6,700 6,700 0
○통일 안보현장견학 5,000
○민족통일 전국대회 1,700
5,000,000원
1,700,000원
자율방범대 운영 지원 17,500 16,000 1,500
201 일반운영비 1,500 1,500 0
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○모범방범대원 표창패 제작 1,000
○자율방범대장 이임공로패 제작
500
100,000원 * 10명
100,000원 * 5명
301 일반보전금 4,500 4,500 0
04 자율방범대실비지원 4,500 4,500 0
○자율방범대 차량보험료 지원 4,5004,500,000원
307 민간이전 10,000 10,000 0
- 22 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○자율방범대 직무경진대회 10,00010,000,000원
402 민간자본이전 1,500 0 1,500
01 민간자본사업보조(자체재원) 1,500 0 1,500
○자율방범대 초소 개선 사업 1,5001,500,000원
지역공동체 활성화 사업 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○지역공동체 제안 공모사업 10,00010,000,000원
도 3,000
군 7,000
지역공동체 역량 강화 및 지원(지역공동체 컨설팅) 2,500 2,500 0
도 2,500
301 일반보전금 2,500 2,500 0
도 2,500
12 기타보상금 2,500 2,500 0
○지역공동체 컨설턴트 수당 2,5002,500,000원
도 2,500
지방공무원 육성 3,150,090 3,100,200 49,890
직원 후생 복지 증진 2,683,090 2,633,200 49,890
후생복지 2,596,644 2,514,120 82,524
201 일반운영비 2,297,250 2,010,700 286,550
01 사무관리비 429,100 207,050 222,050
○직원 하계휴양시설(민박) 임차료
170,000
○직장어린이집 위탁 보육료 250,000
○청원경찰 근무복 9,100
10,000,000원 * 17개소
250,000,000원
350,000원 * 26명
02 공공운영비 8,550 10,050 △1,500
○청사 비치용 구급약품 구입
3,150
○휴대폰 사용료 5,400
-사용료 1,800
-기본료 3,600
150,000원 * 21개소
30,000원 * 5대 * 12월
60,000원 * 5대 * 12월
04 맞춤형복지제도시행경비 1,859,600 1,793,600 66,000
○맞춤형복지제도 1,498,600
○전직원 건강검진 335,000
○장제서비스 지원 20,000
○출산공무원 축하금 6,000
1,270,000원 * 1,180명
250,000원 * 1,340명
500,000원 * 40명
300,000원 * 20명
- 23 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원 후생 복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 98,394 359,420 △261,026
01 국내여비 23,394 33,420 △10,026
○의전 업무추진 여비 10,276
○서무관리 업무추진 여비 11,368
○직원 휴양시설 계약추진 여비
1,750
14,680,000원 * 70%
16,240,000원 * 70%
2,500,000원 * 70%
03 국외업무여비 10,000 26,000 △16,000
○국외연수여비(POOL) 10,00010,000,000원
04 국제화여비 65,000 300,000 △235,000
○국제화여비(POOL) 65,00065,000,000원
303 포상금 79,000 17,000 62,000
01 포상금 79,000 17,000 62,000
○행복한 직장만들기 시상금 3,000
-최우수 1,400
-우 수 1,000
-장 려 600
○장기근속자 국내연수 36,000
○군정유공 공무원 국내연수
40,000
700,000원 * 2개소
500,000원 * 2개소
300,000원 * 2개소
1,000,000원 * 36명
1,000,000원 * 40명
307 민간이전 121,000 118,000 3,000
07 연금지급금 121,000 118,000 3,000
○공무원 재해보상 급여 10,000
○공무원 및 공무원가족 사망조위금
111,000
10,000,000원
3,700,000원 * 30명
309 전출금 1,000 1,000 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0
○공무원자녀 대여 학자금 부담금 1,0001,000,000원
청사관리 운영 33,020 33,500 △480
201 일반운영비 33,020 33,500 △480
01 사무관리비 9,020 10,100 △1,080
○당직실 운영관리 2,300
-침구류 세탁 800
-소모품 구입 1,500
○행정잡지 구독료 3,120
-자치발전 1,440
-지방자치 1,680
○청사 게양용 및 회의실 비치용 국기 등 구입
3,600
800,000원
1,500,000원
6,000원 * 20부 * 12월
7,000원 * 20부 * 12월
50,000원 * 24매 * 3종
02 공공운영비 24,000 23,400 600
○군청사 무인경비 시스템 24,0002,000,000원 * 12월
공무원 시상 16,350 15,900 450
- 24 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원 후생 복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 12,850 12,900 △50
01 사무관리비 12,850 12,900 △50
○상장케이스 및 용지 구입
11,000
○으뜸공무원 상패제작
1,200
○열심히 일하는 직원 상패 제작
600
○올해의 Best-Team 온라인 투표 수수료
50
10,000원 * 1,100매
100,000원 * 1명 * 12월
100,000원 * 6명
50,000원
303 포상금 3,500 3,000 500
01 포상금 3,500 3,000 500
○연말 우수공무원 시상 3,000
○올 해의 Best-Team 시상 500
100,000원 * 30명
500,000원 * 1팀
공무원 체육행사 37,076 69,680 △32,604
201 일반운영비 23,676 53,580 △29,904
01 사무관리비 23,676 43,580 △19,904
○담당 읍·면 공직자 한마음 축제 추진
9,000
○전 직원 부서대항 체육대회 개최 820
-제수용비 500
-행사 진행요원 급식비 320
○도·시군 공무원 체육대회 참가 12,400
-참가선수 급식비 8,400
-행사추진비 4,000
○청원경찰 한마음 체육대회 참가 1,456
-참가선수 급식비 1,456
1,000,000원 * 9개 읍면
500,000원
8,000원 * 40명
8,000원 * 150명 * 7일
4,000,000원
8,000원 * 26명 * 7일
202 여비 12,000 12,000 0
01 국내여비 12,000 12,000 0
○도·시군 공무원 체육대회 참가 여비
12,00012,000,000원
303 포상금 1,400 4,100 △2,700
01 포상금 1,400 4,100 △2,700
○전 직원 부서대항 체육대회 포상금 1,400
-우승 500
-준우승 300
-3,4위 400
-5,6위 200
500,000원 * 1팀
300,000원 * 1팀
200,000원 * 2팀
100,000원 * 2팀
교육훈련 467,000 467,000 0
직원 능력 개발 467,000 467,000 0
201 일반운영비 187,000 187,000 0
- 25 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 교육훈련 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 187,000 187,000 0
○공무원 교육 위탁비 100,000
○교육업무추진 제수용비 2,000
○명사초청교육(특급강사) 5,000
○직원 역량 강화 워크숍 80,000
100,000,000원
2,000,000원
5,000,000원
80,000,000원
202 여비 280,000 280,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○청원경찰 교육 여비 1,0001,000,000원
05 공무원 교육여비 279,000 279,000 0
○공무원 교육여비(POOL) 279,000279,000,000원
노사관계 정립 16,600 21,800 △5,200
노조업무 지원 16,600 21,800 △5,200
노조업무지원 16,600 21,800 △5,200
201 일반운영비 16,600 17,300 △700
01 사무관리비 16,600 16,100 500
○공인노무사 자문수당 3,600
○공무원단체 업무추진 제수용비 2,000
○노사 관련 공무원 직무 역량 강화 교육 워크
숍 위탁비 9,500
○노조 사무실 복사기 임차료
1,500
300,000원 * 12월
2,000,000원
9,500,000원
125,000원 * 12월
자원봉사 활성화 368,856 375,884 △7,028
국 32,406
도 25,200
군 311,250
자원봉사 지원 368,856 375,884 △7,028
국 32,406
도 25,200
군 311,250
자원봉사센터 관리 220,044 228,386 △8,342
201 일반운영비 1,300 1,300 0
01 사무관리비 1,300 1,300 0
○유공 자원봉사자 표창패 제작
1,300100,000원 * 13명
303 포상금 1,200 1,200 0
01 포상금 1,200 1,200 0
○자원봉사활동 우수 읍면 포상금 1,200
-최우수 500
-우 수 300
-장 려 200
-점 프 200
500,000원 * 1읍면
300,000원 * 1읍면
200,000원 * 1읍면
200,000원 * 1읍면
- 26 -
-
부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 217,544 221,894 △4,350
10 사회복지시설법정운영비보조 197,544 201,894 △4,350
○음성군 자원봉사센터 운영비 197,544197,544,000원
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
○우수 봉사자 지원 6,000
○음성군 자원봉사자 대회 14,000
6,000,000원
14,000,000원
시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 84,000 84,000 0
도 25,200
군 58,800
307 민간이전 84,000 84,000 0
도 25,200
군 58,800
11 사회복지사업보조 84,000 84,000 0
○시군자원봉사센터 봉사활동 지원
84,00084,000,000원
도 25,200
군 58,800
자원봉사활성화지원(시군) 59,112 58,054 1,058
국 29,556
군 29,556
307 민간이전 59,112 58,054 1,058
국 29,556
군 29,556
11 사회복지사업보조 59,112 58,054 1,058
○자원봉사자 코디네이터 지원 59,11259,112,000원
국 29,556
군 29,556
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군) 5,700 5,444 256
국 2,850
군 2,850
307 민간이전 5,700 5,444 256
국 2,850
군 2,850
11 사회복지사업보조 5,700 5,444 256
○자원봉사자 보험료 지원 5,7005,700,000원
국 2,850
군 2,850
다문화 정책 지원 15,000 11,800 3,200
국 5,000
도 4,000
군 6,000
정착지원업무 추진 15,000 11,800 3,200
국 5,000
도 4,000
군 6,000
- 27 -
-
부서: 자치행정과
정책: 다문화 정책 지원
단위: 정착지원업무 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
북한이탈주민 정착 지원 사업 10,000 10,000 0
도 4,000
군 6,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 4,000
군 6,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○북한이탈주민 정착 지원사업 10,00010,000,000원
도 4,000
군 6,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 5,000 1,800 3,200
국 5,000
201 일반운영비 2,500 1,800 700
국 2,500
01 사무관리비 2,500 1,800 700
○북한이탈주민 지역협의회 운영 2,5002,500,000원
국 2,500
301 일반보전금 2,500 0 2,500
국 2,500
12 기타보상금 2,500 0 2,500
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 2,5002,500,000원
국 2,500
행정운영경비(자치행정과) 68,216,135 71,433,877 △3,217,742
인력운영비(자치행정과) 67,769,511 71,002,280 △3,232,769
공무원연금법 적용인건비 63,265,430 66,432,513 △3,167,083
101 인건비 46,845,644 51,755,945 △4,910,301
01 보수 43,509,268 47,378,057 △3,868,789
○봉급 29,677,643
-정무직(연봉) 91,233
-4급(연봉) 433,356
-5급(연봉) 2,552,463
-5급상당(30호봉)
496,820
-6급상당(25호봉)
9,691,812
-7급상당(15호봉)
8,118,690
-8급상당(7호봉)
4,635,488
-9급상당(6호봉)
2,234,044
-지도관(연봉) 278,882
-지도사(19호봉) 1,009,055
91,232,800원 * 1명
86,671,100원 * 5명
82,337,500원 * 31명
4,968,200원 * 10명 * 10월
4,141,800원 * 234명 * 10월
3,183,800원 * 255명 * 10월
2,228,600원 * 208명 * 10월
1,925,900원 * 116명 * 10월
92,960,500원 * 3명
3,479,500원 * 29명 * 10월
- 28 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-연구사(15호봉) 135,800
○정근수당 2,086,274
○정근수당가산금 648,900
-25년이상 328,900
-20년~25년미만 57,200
-15년~20년미만 79,200
-10년~15년미만 84,600
-5년~10년미만 99,000
○명예퇴직수당 800,000
○관리업무수당 44,714
-5급(30호봉)
44,714
○시간외근무수당 2,739,643
-5급(상당) 21,299
-6급(상당)
850,122
-7급(상당)
836,834
-8급(상당)
612,768
-9급(상당)
308,920
-지도사(21호봉이상)
41,112
-지도사(20호봉이하)
54,581
-연구사 14,007
○대우공무원수당 341,127
-5급상당(30호봉)
4,788
-6급상당(28호봉)
206,404
-7급상당(22호봉)
97,928
-8급상당(15호봉)
5,861
-지도사(26호봉)
24,474
-연구사(25호봉)
1,672
○가족수당 492,200
-배우자 200,800
-기 타 197,400
-기 타(3자녀 이상)
94,000
○위험근무수당 69,000
3,395,000원 * 4명 * 10월
31,294,103,000원 * 40% * 1/6
130,000원 * 253명 * 10월
110,000원 * 52명 * 10월
80,000원 * 99명 * 10월
60,000원 * 141명 * 10월
50,000원 * 198명 * 10월
800,000,000원
4,968,200원 * 10명 * 10월 * 9%
14,199원 * 5명 * 30시간 * 10월
12,110원 * 234명 * 30시간 * 10월
10,939원 * 255명 * 30시간 * 10월
9,820원 * 208명 * 30시간 * 10월
8,877원 * 116명 * 30시간 * 10월
11,420원 * 12명 * 30시간 * 10월
10,702원 * 17명 * 30시간 * 10월
11,672원 * 4명 * 30시간 * 10월
5,838,400원 * 2명 * 4.1% * 10월
4,266,300원 * 118명 * 4.1% * 10월
3,618,900원 * 66명 * 4.1% * 10월
2,858,900원 * 5명 * 4.1% * 10월
3,979,500원 * 15명 * 4.1% * 10월
4,077,600원 * 1명 * 4.1% * 10월
40,000원 * 502명 * 10월
20,000원 * 987명 * 10월
100,000원 * 94명 * 10월
- 29 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-위험물근무(갑종) 12,000
-위험물근무(을종) 25,000
-위험물근무(병종) 32,000
○특수업무수당 133,200
-인사교류수당 55,000
·개방형직위 등 수당
5,000
·인사교류 수당 50,000
-의료업무수당 72,500
·보건진료원 50,000
·수의직렬 12,500
·간호직렬 10,000
-연구업무수당 3,200
-장려수당 2,500
○특수직무수당 396,100
-민원업무수당 30,000
-사서수당 1,600
-비상근무수당 100,000
-읍면동 근무수당 147,000
-의사수당 6,500
·5급 2,400
·6급 600
·7급이하 3,500
-사회복지업무수당 111,000
·사회복지업무 84,000
·사회복지자격증가산금
27,000
○기술정보수당 193,000
-기술정보수당 126,300
·5급 10,000
·6급~7급 66,000
·8급~9급 34,000
·지도관 1,800
·지도사 14,500
-자격증 가산금 61,500
·기술사 2,000
·기능장·기사 46,500
·산업기사 13,000
-자동차운전 및 정비 3,200
·운전장 1,200
·운전원 2,000
-전산업무수당(3년 이상)
2,000
60,000원 * 20명 * 10월
50,000원 * 50명 * 10월
40,000원 * 80명 * 10월
50,000원 * 10명 * 10월
500,000원 * 10명 * 10월
250,000원 * 20명 * 10월
250,000원 * 5명 * 10월
50,000원 * 20명 * 10월
80,000원 * 4명 * 10월
50,000원 * 5명 * 10월
50,000원 * 60명 * 10월
20,000원 * 8명 * 10월
50,000원 * 200명 * 10월
70,000원 * 210명 * 10월
80,000원 * 3명 * 10월
60,000원 * 1명 * 10월
50,000원 * 7명 * 10월
70,000원 * 120명 * 10월
30,000원 * 90명 * 10월
50,000원 * 20명 * 10월
30,000원 * 220명 * 10월
20,000원 * 170명 * 10월
60,000원 * 3명 * 10월
50,000원 * 29명 * 10월
50,000원 * 4명 * 10월
30,000원 * 155명 * 10월
20,000원 * 65명 * 10월
10,000원 * 12명 * 10월
20,000원 * 10명 * 10월
50,000원 * 4명 * 10월
- 30 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○모범공무원 수당 12,500
○육아휴직수당 350,000
○업무대행수당 10,000
○정액급식비 1,300,600
-일반직 1,255,800
-기타직 44,800
○명절휴가비 3,258,777
-일반직 3,129,411
-기타직 129,366
○연가보상비 955,590
-일반직
881,177
-기타직
74,413
50,000원 * 25명 * 10월
1,000,000원 * 35명 * 10월
200,000원 * 5명 * 10월
140,000원 * 897명 * 10월
140,000원 * 32명 * 10월
31,294,103,000원 * 1/12 * 120%
1,293,658,000원 * 1/12 * 120%
35,247,070,000원 * 1/12 * 1/30 * 9일
2,976,502,000원 * 1/12 * 1/30 * 9일
02 기타직보수 3,336,376 4,377,888 △1,041,512
○청원경찰 1,359,728
-기본급 1,078,047
·경위(30년이상)
210,055
·경사(23년이상)
351,576
·경장(15년이상)
135,840
·순경(15년미만)
380,576
-정근수당 107,805
-정근수당 가산금 28,500
·25년이상 13,000
·20년~25년미만 6,600
·15년~20년미만 3,200
·10년~15년미만 4,200
·5년~10년미만 1,500
-가족수당 44,800
·배우자 12,800
·기타 20,000
·기타(3자녀 이상)
12,000
-반장수당 400
-조장수당 900
-시간외근무수당 99,276
·경위(30년이상)
17,885
·경사(23년이상)
29,943
4,201,100원 * 5명 * 10월
3,906,400원 * 9명 * 10월
3,396,000원 * 4명 * 10월
2,718,400원 * 14명 * 10월
1,293,658,000원 * 1/6 * 50%
130,000원 * 10명 * 10월
110,000원 * 6명 * 10월
80,000원 * 4명 * 10월
60,000원 * 7명 * 10월
50,000원 * 3명 * 10월
40,000원 * 32명 * 10월
20,000원 * 100명 * 10월
100,000원 * 12명 * 10월
40,000원 * 1명 * 10월
30,000원 * 3명 * 10월
11,923원 * 5명 * 30시간 * 10월
11,090원 * 9명 * 30시간 * 10월
- 31 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
·경장(15년이상)
12,098
·순경(15년미만)
39,350
○임기제 1,771,648
-기본급 1,616,670
·일반임기제(6급)
136,640
·일반임기제(8급)
146,940
·시간선택제임기제(가급)
59,780
·시간선택제임기제(다급)
341,950
·시간선택제임기제(라급)
214,300
·시간선택제임기제(마급)
717,060
-가족수당 36,800
·배우자 14,800
·기타 12,000
·기타(3자녀 이상)
10,000
-시간외근무수당 118,178
·일반임기제(6급)
7,266
·일반임기제(8급)
8,838
·시간선택제임기제(가급)
4,260
·시간선택제임기제(다급)
25,431
·시간선택제임기제(라급)
16,409
·시간선택제임기제(마급)
55,974
○퇴직금 153,000
○고용법정경비 등 52,000
-기타직 고용보험료 52,000
10,081원 * 4명 * 30시간 * 10월
9,369원 * 14명 * 30시간 * 10월
6,832,000원 * 2명 * 10월
4,898,000원 * 3명 * 10월
5,978,000원 * 1명 * 10월
4,885,000원 * 7명 * 10월
4,286,000원 * 5명 * 10월
3,774,000원 * 19명 * 10월
40,000원 * 37명 * 10월
20,000원 * 60명 * 10월
100,000원 * 10명 * 10월
12,110원 * 2명 * 30시간 * 10월
9,820원 * 3명 * 30시간 * 10월
14,199원 * 1명 * 30시간 * 10월
12,110원 * 7명 * 30시간 * 10월
10,939원 * 5명 * 30시간 * 10월
9,820원 * 19명 * 30시간 * 10월
153,000,000원
52,000,000원
204 직무수행경비 2,056,850 2,298,480 △241,630
01 직책급업무수행경비 79,000 94,800 △15,800
○군수 6,500
○부군수 4,000
○4급(기관장) 8,000
○4급(보조기관) 10,500
○5급(기관장) 13,500
650,000원 * 1명 * 10월
400,000원 * 1명 * 10월
400,000원 * 2명 * 10월
350,000원 * 3명 * 10월
150,000원 * 9명 * 10월
- 32 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○5급(보조기관) 32,000
○6급(보조기관) 4,500
100,000원 * 32명 * 10월
50,000원 * 9명 * 10월
02 직급보조비 1,575,850 1,748,280 △172,430
○군수 5,000
○부군수 4,500
○4급(상당) 24,000
○5급(상당) 105,000
○6급(상당) 466,950
○7급(상당) 421,600
○8,9급(상당) 527,800
○서울사무소 및 파견근무
21,000
500,000원 * 1명 * 10월
450,000원 * 1명 * 10월
400,000원 * 6명 * 10월
250,000원 * 42명 * 10월
165,000원 * 283명 * 10월
155,000원 * 272명 * 10월
145,000원 * 364명 * 10월
300,000원 * 7명 * 10월
03 특정업무경비 402,000 455,400 △53,400
○감사담당 4,000
○세무담당 52,000
○예산담당 10,500
○여론동향담당 3,000
○대민활동비 332,500
80,000원 * 5명 * 10월
100,000원 * 52명 * 10월
150,000원 * 7명 * 10월
100,000원 * 3명 * 10월
50,000원 * 665명 * 10월
303 포상금 2,841,900 2,679,484 162,416
02 성과상여금 2,841,900 2,679,484 162,416
○성과상여금 2,841,9002,841,899,764원
304 연금부담금등 11,521,036 9,698,604 1,822,432
01 연금부담금 9,315,109 7,505,604 1,809,505
○연금부담금 9,315,109
-연금부담금 4,677,030
-보전금 1,598,505
-퇴직수당부담금 2,953,309
-재해부담금 86,265
4,677,030,000원
1,598,505,000원
2,953,309,000원
86,265,000원
02 국민건강보험금 2,205,927 2,193,000 12,927
○국민건강보험금 2,205,9272,205,927,000원
국민연금법 적용인건비 4,504,081 4,554,392 △50,311
101 인건비 4,504,081 4,554,392 △50,311
03 무기계약근로자보수 4,504,081 4,554,392 △50,311
○1종 801,321
-기본급 447,232
-근속가산금 128,934
-가족수당 22,320
·배우자 7,200
·기타 5,520
·기타(3자녀 이상)
9,600
2,484,620원 * 15명 * 12월
716,300원 * 15명 * 12월
40,000원 * 15명 * 12월
20,000원 * 23명 * 12월
100,000원 * 8명 * 12월
- 33 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-위험수당 9,000
-자격증가산금 3,000
-명절휴가비 21,000
-가계보조비 63,000
-시간외근무수당
68,508
-연차유급수당 30,447
-위탁교육비 500
-작업복 4,500
-급량비(조식대) 2,880
○2종 1,044,435
-기본급 599,859
-근속가산금 172,089
-가족수당 33,360
·배우자 10,080
·기타 8,880
·기타(3자녀 이상)
14,400
-위험수당 1,800
-자격증가산금 12,600
-명절휴가비 29,400
-가계보조비 84,420
-시간외근무수당
68,721
-연차유급수당 36,636
-위탁교육비 2,100
-주정차단속 근무복 300
-시설관리 작업복 3,150
○3종 1,808,392
-기본급 1,104,511
-근속가산금 242,015
-가족수당 60,000
·배우자 19,680
·기타 15,120
·기타(3자녀 이상)
25,200
-명절휴가비 57,400
-가계보조비 147,600
-시간외근무수당
123,615
-연차유급수당 73,251
○퇴직금 500,000
○고용법정경비 등 330,933
50,000원 * 15명 * 12월
50,000원 * 5명 * 12월
700,000원 * 15명 * 2회
350,000원 * 15명 * 12월
19,030원 * 15명 * 20시간 * 12월
101,490원 * 15명 * 20일
100,000원 * 5명 * 1회
150,000원 * 15명 * 2회
8,000원 * 12명 * 30일
2,380,390원 * 21명 * 12월
682,890원 * 21명 * 12월
40,000원 * 21명 * 12월
20,000원 * 37명 * 12월
100,000원 * 12명 * 12월
50,000원 * 3명 * 12월
50,000원 * 21명 * 12월
700,000원 * 21명 * 2회
335,000원 * 21명 * 12월
18,180원 * 21명 * 15시간 * 12월
96,920원 * 21명 * 18일
100,000원 * 21명 * 1회
150,000원 * 2명 * 1회
150,000원 * 21명 * 1회
2,244,940원 * 41명 * 12월
491,900원 * 41명 * 12월
40,000원 * 41명 * 12월
20,000원 * 63명 * 12월
100,000원 * 21명 * 12월
700,000원 * 41명 * 2회
300,000원 * 41명 * 12월
16,750원 * 41명 * 15시간 * 12월
89,330원 * 41명 * 20일
500,000,000원
- 34 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-국민연금 사용자부담금 208,430
-고용보험료 사용자부담금 77,175
-산재보험료 45,328
○직무역량강화 워크숍 10,000
○국내 선진지 견학 3,000
○국외 선진지 견학 6,000
208,430,000원
77,175,000원
45,328,000원
200,000원 * 50명
1,000,000원 * 3명 * 1회
2,000,000원 * 3명 * 1회
기본경비(자치행정과) 446,624 431,597 15,027
기본경비 446,624 431,597 15,027
201 일반운영비 276,684 265,482 11,202
01 사무관리비 123,440 125,738 △2,298
○일반수용비 7,574
○급량비 7,380
○복사기 임차료 3,960
○정수기 임차료(군수실,부군수실,국장실)
2,400
○정수기 임차료(자치행정과)
1,200
○당직수당(일숙직비) 83,070
○공기청정기 임차료(군수실,부군수실)
1,188
○행정장비 소모품 구입비 16,668
-컬러프린터 7,920
·토너
6,336
·드럼 1,584
-일반프린터 4,320
-복사기(토너 및 드럼)
2,160
-FAX 2,268
7,574,000원
7,380,000원
330,000원 * 1대 * 12월
50,000원 * 4대 * 12월
50,000원 * 2대 * 12월
83,070,000원
33,000원 * 3대 * 12월
440,000원 * 2대 * 4종 * 2회 * 90%
440,000원 * 2대 * 2회 * 90%
200,000원 * 12대 * 2회 * 90%
200,000원 * 4대 * 3회 * 90%
120,000원 * 7대 * 3회 * 90%
02 공공운영비 153,244 139,744 13,500
○공공요금 및 제세(우편요금) 148,500
○행정장비 유지보수비 4,744
-다기능사무기기 2,340
-프린터 1,120
-복사기 1,200
-FAX 84
148,500,000원
1,300,000원 * 36대 * 5%
4,000,000원 * 14대 * 2%
15,000,000원 * 4대 * 2%
600,000원 * 7대 * 2%
202 여비 3,360 4,800 △1,440
01 국내여비 3,360 4,800 △1,440
○행정복지국 업무추진 여비
1,680
○자치행정과 업무추진 여비
1,680
2,400,000원 * 70%
2,400,000원 * 70%
203 업무추진비 141,830 141,365 465
- 35 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 기관운영업무추진비 103,200 103,200 0
○군수 55,200
○부군수 40,800
○행정복지국장 7,200
4,600,000원 * 12월
3,400,000원 * 12월
600,000원 * 12월
02 정원가산업무추진비 33,830 33,365 465
○직원사기진작경비 33,830
-100명까지 8,000
-101~300명까지 12,000
-301명~600명까지 13,500
-301명~600명까지 330
80,000원 * 100명
60,000원 * 200명
45,000원 * 300명
30,000원 * 11명
04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0
○부서운영업무추진비 4,800400,000원 * 12월
405 자산취득비 24,750 19,950 4,800
01 자산및물품취득비 24,750 19,950 4,800
○조직개편에 따른 집기 구입 24,750
-사무용 책상 13,750
-사무용 의자 11,000
250,000원 * 55개
200,000원 * 55개
- 36 -
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 미디어정보과
정책: 군정홍보
단위: 군정홍보물 제작관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 전체
미디어정보과 5,669,405 6,387,532 △718,127
도 321,312
군 5,348,093
군정홍보 1,042,800 1,045,240 △2,440
군정홍보물 제작관리 1,042,800 1,045,240 △2,440
군정홍보 814,840 818,280 △3,440
201 일반운영비 798,760 796,880 1,880
01 사무관리비 741,580 739,700 1,880
○군정홍보 광고료 702,000
-신문,배너 광고료 460,000
-대도시 군정홍보 52,000
-TV광고료 190,000
○정기간행물 구매(연감,월간지)
3,000
○공중파 스팟방송 홍보 20,000
○군정광고 시안 도안료 2,000
○행정자료용 신문구매 13,500
-중앙지 3,240
-지방지 10,260
○자매부대 위문지
1,080
460,000,000원
52,000,000원
190,000,000원
500,000원 * 6회
5,000,000원 * 4회
200,000원 * 10회
15,000원 * 9개사 * 2부 * 12월
15,000원 * 19개사 * 3부 * 12월
15,000원 * 2개사 * 3부 * 12월
02 공공운영비 57,180 57,180 0
○인터넷 통신사 서비스 이용료
36,000
○유선방송 요금(청내) 3,168
○웹하드 이용요금 2,040
○신문 전자 스크랩 이용료
15,972
1,000,000원 * 3개사 * 12회
264,000원 * 12월
170,000원 * 12월
121,000원 * 11개사 * 12월
202 여비 10,080 14,400 △4,320
01 국내여비 10,080 14,400 △4,320
○군정홍보 업무추진 여비 10,08014,400,000원 * 70%
203 업무추진비 6,000 6,000 0
03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0
○군정홍보 업무추진 활동비 6,0006,000,000원
홍보물 제작 196,600 189,600 7,000
201 일반운영비 193,000 186,000 7,000
01 사무관리비 120,000 116,000 4,000
○음성소식지 제작 116,000
-디자인 편집 18,000
-인쇄,납품 53,000
-발송봉투 45,000
18,000,000원
53,000,000원
45,000,000원
- 37 -
-
부서: 미디어정보과
정책: 군정홍보
단위: 군정홍보물 제작관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○음성군기 제작 4,0008,000원 * 500매
02 공공운영비 73,000 70,000 3,000
○소식지 우편발송 요금 73,00073,000,000원
301 일반보전금 3,600 3,600 0
12 기타보상금 3,600 3,600 0
○퀴즈 및 독자마당 당첨자 상품권 지급
3,60030,000원 * 10명 * 12월
전광판 홍보 960 960 0
201 일반운영비 960 960 0
02 공공운영비 960 960 0
○전기요금 96080,000원 * 1개소 * 12월
온라인을 활용한 홍보 강화 30,400 36,400 △6,000
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○블로그&SNS 콘텐츠 제작 관리 운영
2,0002,000,000원
301 일반보전금 28,400 34,400 △6,000
12 기타보상금 28,400 34,400 △6,000
○음성군 블로그 공모전 개최 2,600
-최우수상 1,000
-우수상 700
-장려상 600
-입선 300
○음성군 소셜미디어 기자단 원고료
24,000
○SNS 이벤트 1,800
1,000,000원 * 1명
700,000원 * 1명
300,000원 * 2명
100,000원 * 3명
200,000원 * 10명 * 12월
30,000원 * 20명 * 3회
영상미디어기록 258,162 285,812 △27,650
군정영상미디어물 콘텐츠 제작 기록관리 258,162 285,812 △27,650
영상미디어기록 258,162 285,812 △27,650
201 일반운영비 251,022 235,562 15,460
01 사무관리비 218,530 203,070 15,460
○음성군 홍보영상 외국어 제작(영어,중국어)
10,800
○성우료 5,400
○녹음료 3,600
○작가료 10,800
○CG자막료 3,600
○리포터료 10,800
○사진영상 모델료 1,800
○포토샵 1년 사용료 550
1,800,000원 * 6월
450,000원 * 12월
300,000원 * 12월
900,000원 * 12월
300,000원 * 12월
900,000원 * 12월
1,800,000원
550,000원
- 38 -
-
부서: 미디어정보과
정책: 영상미디어기록
단위: 군정영상미디어물 콘텐츠 제작 기록관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○군정홍보용 제수용비 5,320
-건전지 600
-사진액자 1,400
-사진인화지 및 잉크 1,440
-군·읍면 게시용 사진 1,400
-사진 보관용 앨범 480
○케이블방송 편집비 12,000
○군정홍보영상 송출료 26,400
○군정홍보 스팟 제작비 20,000
○군정홍보 DVD 영상물 제작 20,000
○군정홍보 DVD외국어 영상물 제작
10,000
○군정홍보 및 기록유지 사진 인화료
8,100
○문화예술 콘텐츠 특집 다큐멘터리 제작
20,000
○방송장비 소모품 구매 6,900
-비디오카메라 배터리 1,350
-ENG카메라 배터리 3,500
-무선마이크 건전지 250
-HD메모리 카드 구매 1,800
○경로당 군정홍보 IPTV 설치비
5,500
○경로당 군정홍보 IPTV 이용료
36,960
1,000원 * 600개
7,000원 * 200개
120,000원 * 12통
7,000원 * 200매
20,000원 * 24개
500,000원 * 24회
2,200,000원 * 12월
10,000,000원 * 2회
20,000,000원
10,000,000원
8,100,000원
20,000,000원
270,000원 * 5개
700,000원 * 5개
5,000원 * 50개
900,000원 * 2개
27,500원 * 200개소
15,400원 * 200개소 * 12월
02 공공운영비 32,492 32,492 0
○인터넷방송 유지보수비(동영상DB)
7,000
○인터넷방송서버 유지보수비 12,000
○사진DB 시스템 유지보수비 3,500
○인터넷 회선 이용료 792
○영상미디어장비 유지비 8,000
-인터넷운영방송(영상)장비 5,000
-회의실 및 청사음향 장비 3,000
○드론 보험료 1,200
7,000,000원
12,000,000원
3,500,000원
66,000원 * 12월
5,000,000원
3,000,000원
100,000원 * 12월
202 여비 7,140 10,200 △3,060
01 국내여비 7,140 10,200 △3,060
○영상미디어 업무추진 여비
7,14010,200,000원 * 70%
정보화 및 정보통신 역량 강화 4,339,756 5,023,818 △684,062
도 321,312
군 4,018,444
정보화사업운영 1,053,864 1,157,885 △104,021
- 39 -
-
부서: 미디어정보과
정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화
단위: 정보화사업운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
전산운영 및 서버관리 633,376 663,195 △29,819
201 일반운영비 351,410 304,580 46,830
01 사무관리비 19,370 27,140 △7,770
○정보통신실 수용비 900
○복사용지 구매
1,080
○공공데이터 품질관리 교육, 홍보물품 구매
450
○정보통신실 복사기 임차료
4,800
○홈페이지 본인확인 서비스 이용요금
3,600
○무인민원발급창구 소모품 구매 8,540
-복사방해용지 2,310
-레이저프린터 소모품 4,340
-편철침 1,890
1,000,000원 * 90%
50,000원 * 2박스 * 12월 * 90%
500,000원 * 90%
400,000원 * 1대 * 12월
300,000원 * 12월
55,000원 * 14대 * 3박스
310,000원 * 14대
135,000원 * 14대
02 공공운영비 332,040 277,440 54,600
○행정정보시스템 통합유지보수
268,800
○무인민원발급창구 유지보수
32,640
○무인민원발급창구 전기료
4,800
○대표 홈페이지 유지보수 21,000
○무인민원발급창구 무인경비
4,800
22,400,000원 * 12월
160,000원 * 17식 * 12월
100,000원 * 4대 * 12월
21,000,000원
80,000원 * 5대 * 12월
202 여비 7,434 10,620 △3,186
01 국내여비 7,434 10,620 △3,186
○전산운영 업무추진 여비 7,43410,620,000원 * 70%
207 연구개발비 51,000 130,000 △79,000
02 전산개발비 51,000 130,000 △79,000
○빅데이터 분석 용역 30,000
○직원수첩 앱 기능개선 10,000
○새올메신저 기능 고도화 11,000
30,000,000원
10,000,000원
11,000,000원
308 자치단체등이전 105,532 106,495 △963
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 105,532 106,495 △963
○온나라시스템 유지관리 위수탁협약금
10,000
○공통기반시스템 유지보수 위수탁협약금
88,532
○공통기반시스템 서비스데스크 운영 위수탁협
약금 7,000
10,000,000원
88,532,000원
7,000,000원
405 자산취득비 118,000 111,500 6,500
- 40 -
-
부서: 미디어정보과
정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화
단위: 정보화사업운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 118,000 111,500 6,500
○행정정보시스템 스토리지 증설
104,000
○통합민원발급기 설치 14,000
104,000,000원 * 1식
7,000,000원 * 2대
업무용 소프트웨어 관리 180,318 139,650 40,668
201 일반운영비 119,768 87,200 32,568
01 사무관리비 119,768 87,200 32,568
○업무용 소프트웨어 구매 119,768
-온-나라 기반 소프트웨어 구매(갱신계약1년
차) 52,200
-사무용 오피스 통합 패키지(1년차용)
49,768
-이미지 편집 프로그램 연간 이용료
16,500
-웹 이미지 디자인 통합 패키지
1,300
90,000원 * 580본
248,840원 * 200본
550,000원 * 30본
1,300,000원 * 1본
207 연구개발비 60,550 52,450 8,100
02 전산개발비 60,550 52,450 8,100
○바이러스 백신 사용자용 갱신
20,350
○서버용 백신프로그램 갱신 28,800
○홈페