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세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 보건의료서비스 단위: 보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 8,186,133 9,878,518 1,692,385 252,445 59,942 1,766,184 499,327 5,608,235 보건의료서비스 7,714,992 8,987,171 1,272,179 199,852 59,942 1,766,184 466,849 5,222,165 보건행정 2,416,816 3,625,784 1,208,968 182,946 1,806 113,406 2,118,658 보건행정 39,100 41,700 2,600 201 일반운영비 16,600 19,200 2,600 01 사무관리비 16,600 19,200 2,600 1)보건소사무용품및실별보조용품구입비 3,000 1)보건행정업무추진매식비 13,600 250,000*128,000*10*170202 여비 22,500 22,500 0 01 국내여비 22,500 22,500 0 1)보건행정업무추진국내여비 20,000 1)공중보건의사업무추진국내여비 2,500 50,000*10*4050,000*5*10보건소운영관리 508,910 561,420 52,510 201 일반운영비 186,910 152,000 34,910 01 사무관리비 29,910 31,280 1,370 1)보건업무담당자회의책자제작 1,000 1)의료서비스개선 및 지역보건의료계획서제작 4,000 1)보건사업홍보전단및현수막제작 500 1)공중보건의사교육책자제작및간담회운영 1,000 1)환경정비비품관리비(청소비품,쓰레기봉투등) 4,800 1)보건소의료진피복비 3,630 1)감염성폐기물수거운반수수료 2,040 1)정기방제관리비 2,160 1)비데및정수기사용료 4,920 1)방사선피폭선량측정수수료 80 10,000*100100,000*40500,0001,000,000400,000*1266,000*55170,000*12180,000*12410,000*1220,000*4-1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 8,186,133 9,878,518 △1,692,385

국 252,445

균 59,942

기 1,766,184

도 499,327

군 5,608,235

보건의료서비스 7,714,992 8,987,171 △1,272,179

국 199,852

균 59,942

기 1,766,184

도 466,849

군 5,222,165

보건행정 2,416,816 3,625,784 △1,208,968

국 182,946

기 1,806

도 113,406

군 2,118,658

보건행정 39,100 41,700 △2,600

201 일반운영비 16,600 19,200 △2,600

01 사무관리비 16,600 19,200 △2,600

1)보건소사무용품및실별보조용품구입비

3,000

1)보건행정업무추진매식비 13,600

250,000원*12월

8,000원*10명*170회

202 여비 22,500 22,500 0

01 국내여비 22,500 22,500 0

1)보건행정업무추진국내여비

20,000

1)공중보건의사업무추진국내여비

2,500

50,000원*10명*40회

50,000원*5명*10회

보건소운영관리 508,910 561,420 △52,510

201 일반운영비 186,910 152,000 34,910

01 사무관리비 29,910 31,280 △1,370

1)보건업무담당자회의책자제작 1,000

1)의료서비스개선 및 지역보건의료계획서제작

4,000

1)보건사업홍보전단및현수막제작 500

1)공중보건의사교육책자제작및간담회운영

1,000

1)환경정비비품관리비(청소비품,쓰레기봉투등)

4,800

1)보건소의료진피복비 3,630

1)감염성폐기물수거운반수수료 2,040

1)정기방제관리비 2,160

1)비데및정수기사용료 4,920

1)방사선피폭선량측정수수료 80

10,000원*100부

100,000원*40부

500,000원

1,000,000원

400,000원*12월

66,000원*55명

170,000원*12월

180,000원*12월

410,000원*12월

20,000원*4회

- 1 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)국유재산대부료(안좌응급헬기장) 750

1)보건지소,진료소신축토지보상감정수수료

2,000

1)보건지소,진료소소유권이전등기수수료

1,500

1)보건기관카드수납이용수수료 200

1)의약품선정심의위원회참석수당

280

1)지역보건의료계획심의위원회참석수당

1,050

750,000원

2,000,000원

1,500,000원

200,000원

70,000원*2명*2회

70,000원*15명

02 공공운영비 128,000 120,720 7,280

1)전기요금 36,000

1)전화요금 1,440

1)도시가스사용료 31,200

1)상하수도요금 3,240

1)후납우편요금 6,000

1)위성방송수신료 840

1)폐수처리비(임상병리실,치과)

2,000

1)환경개선부담금(건물,차량) 200

1)승강기유지관리비 2,880

1)무인경비시설월정료 3,960

1)전기안전검사대행수수료 3,720

1)소방안전검사대행수수료 2,000

1)치과(유니트체어,X선촬영기등)장비수리비및유

지비 1,500

1)일반과,물리치료실,한방실,건강증진실장비수

선비 2,000

1)방사선촬영장치수리및유지보수비

1,500

1)자동차세 600

1)구급차보험료 1,000

1)승합차보험료 500

1)방역차보험료 1,200

1)차량수리비 2,800

1)차량유류비 7,020

1)보건소청사유지비 15,000

1)물탱크청소비 1,400

3,000,000원*12월

120,000원*12월

2,600,000원*12월

270,000원*12월

500,000원*12월

70,000원*12월

1,000,000원*2회

200,000원

240,000원*12월

330,000원*12회

310,000원*12월

1,000,000원*2회

1,500,000원

2,000,000원

1,500,000원

200,000원*3대

1,000,000원*1대

500,000원*1대

600,000원*2대

700,000원*4대

1,350원*1,300리터*4대

15,000,000원

1,400,000원

03 행사운영비 29,000 0 29,000

1)보건기관 준공식 29,00029,000,000원

301 일반보상금 15,000 30,000 △15,000

09 행사실비보상금 15,000 30,000 △15,000

1)보건운영행사실비보상 15,00015,000,000원

307 민간이전 42,000 73,500 △31,500

- 2 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 42,000 73,500 △31,500

1)일반과진료환자진료약품구입비 20,000

1)한방환자진료약품구입비 5,000

1)물리치료환자진료소모품구입비 2,000

1)진료사업용의료용품구입비 2,000

1)무의무약도서상비약품구입비 5,000

1)해수욕장상비약품구입비 3,000

1)행사지원상비약품구입비 5,000

20,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

5,000,000원

3,000,000원

5,000,000원

401 시설비및부대비 250,000 120,000 130,000

01 시설비 250,000 120,000 130,000

1)보건소청사보수 50,000

1)노인전문요양병원시설보수 200,000

50,000,000원

200,000,000원

405 자산취득비 15,000 41,000 △26,000

01 자산및물품취득비 15,000 41,000 △26,000

1)보건소행정물품및비품구입 5,000

1)의료장비구입(물리치료기) 10,000

5,000,000원

10,000,000원*1대

보건지소운영관리 781,540 1,419,444 △637,904

201 일반운영비 1,440 390,994 △389,554

01 사무관리비 1,440 99,720 △98,280

1)세외수입고지서제작비 1,44090,000원*16개소

307 민간이전 597,500 781,000 △183,500

01 의료및구료비 597,500 781,000 △183,500

1)일반환자진료약품구입 450,000

1)치과환자진료약품및재료구입

24,000

1)한방진료약품및재료구입 52,000

1)진료사업용의료용품(주사기,알코올,외상치료

제등)구입 19,270

1)물리치료용품(타올,핫팩등)구입 4,950

1)한방진료소모품구입 8,640

1)자동약포장지및봉투구입 8,640

1)임상병리시약및소모품구입 30,000

450,000,000원

2,000,000원*12월

52,000,000원

19,270,000원

4,950,000원

8,640,000원

8,640,000원

30,000,000원

401 시설비및부대비 35,000 30,000 5,000

01 시설비 35,000 30,000 5,000

1)보건지소개보수 20,000

1)보건지소간판교체 15,000

20,000,000원

3,000,000원*5개소

405 자산취득비 147,600 178,000 △30,400

01 자산및물품취득비 147,600 178,000 △30,400

1)보건지소행정물품및비품구입 15,000

1)보건지소에어컨교체구입(증도 외 5개소)

34,000

15,000,000원

1,700,000원*20대

- 3 -

Page 4: 세출예산사업명세서 - 신안군청shinan.go.kr/download/yesan/2019/10-20.pdf · 1)찜질방온수시설증설 100,000 50,000,000원 4,000,000원*5개소 100,000,000원 405자산취득비

부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)보건지소숙소에어컨교체구입(증도 외 7개소)

27,600

1)보건지소안마의자교체구입(지도 외 6개소)

21,000

1)보건지소의료장비구입(지도외 10개소)

20,000

1)의료장비구입(물리치료기) 30,000

600,000원*46대

3,000,000원*7개소

20,000,000원

10,000,000원*3대

보건진료소운영관리 353,450 910,703 △557,253

201 일반운영비 5,750 295,953 △290,203

02 공공운영비 5,750 190,199 △184,449

1)의료과실배상책임보험료 5,750250,000원*23개소

307 민간이전 85,000 96,600 △11,600

01 의료및구료비 85,000 96,600 △11,600

1)진료환자진료약품구입비 60,000

1)진료환자진료소모품구입비 25,000

60,000,000원

25,000,000원

401 시설비및부대비 170,000 476,400 △306,400

01 시설비 170,000 476,400 △306,400

1)보건진료소개보수비 50,000

1)보건진료소간판교체 20,000

1)찜질방온수시설증설 100,000

50,000,000원

4,000,000원*5개소

100,000,000원

405 자산취득비 92,700 24,500 68,200

01 자산및물품취득비 92,700 24,500 68,200

1)보건진료소행정물품및비품구입 10,000

1)보건진료소에어컨교체구입 21,600

1)보건진료소숙소에어컨교체구입

8,400

1)보건진료소숙소하이라이트구입

9,200

1)보건진료소안마의자구입 9,000

1)보건진료소의료장비구입 23,000

1)찜질방운영물품구입 11,500

10,000,000원

1,800,000원*12대

700,000원*12대

400,000원*23개소

3,000,000원*3대

1,000,000원*23개소

500,000원*23대

노인전문요양병원운영관리 156,000 0 156,000

307 민간이전 156,000 0 156,000

02 민간경상사업보조 156,000 0 156,000

1)신안군노인전문요양병원 운영비

156,00013,000,000원*12개월

농어촌보건소등이전신축(보조) 216,282 588,795 △372,513

국 144,185

도 36,048

군 36,049

405 자산취득비 216,282 588,795 △372,513

국 144,185

- 4 -

Page 5: 세출예산사업명세서 - 신안군청shinan.go.kr/download/yesan/2019/10-20.pdf · 1)찜질방온수시설증설 100,000 50,000,000원 4,000,000원*5개소 100,000,000원 405자산취득비

부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 36,048

군 36,049

01 자산및물품취득비 216,282 588,795 △372,513

1)보건기관의료장비구입 216,282216,282,000원

국 144,185

도 36,048

군 36,049

도서지역보건진료소보조인력지원사업(보조) 130,800 0 130,800

도 65,400

군 65,400

101 인건비 130,800 0 130,800

도 65,400

군 65,400

04 기간제근로자등보수 130,800 0 130,800

1)도서지역보건진료소보조인력기간제기본급

111,1801,853,000원*5명*12개월

도 55,590

군 55,590

1)도서지역보건진료소보조인력기간제4대보험료

사업장부담금 9,126152,100원*5명*12개월

도 4,563

군 4,563

1)도서지역보건진료소보조인력기간제퇴직금

10,4942,098,800원*5명

도 5,247

군 5,247

의료취약지의료지원시범사업(보조) 77,522 23,522 54,000

국 38,761

도 11,628

군 27,133

201 일반운영비 54,000 0 54,000

국 27,000

도 8,100

군 18,900

01 사무관리비 40,800 0 40,800

1)사무용품및기타용품구입비

13,200300,000원*11개소*4회

국 6,600

도 1,980

군 4,620

1)운영간담회비 6,600300,000원*11개소*2회

국 3,300

도 990

군 2,310

1)시스템운영소모품비 6,600300,000원*11개소*2회

국 3,300

도 990

군 2,310

1)홍보물품제작 및 구입비 14,40010,000원*1,440개

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 7,200

도 2,160

군 5,040

02 공공운영비 13,200 0 13,200

1)통신비 13,200100,000원*11개소*12월

국 6,600

도 1,980

군 4,620

307 민간이전 23,522 23,522 0

국 11,761

도 3,528

군 8,233

01 의료및구료비 23,522 23,522 0

1)ICT협진수가 23,52223,522,000원

국 11,761

도 3,528

군 8,233

재난현장출동의료팀지원(보조) 1,000 1,000 0

기 700

군 300

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 700

군 300

01 사무관리비 1,000 1,000 0

1)재난현장출동의료팀지원 1,0001,000,000원

기 700

군 300

자동제세동기지원설치사업(보조) 2,212 25,200 △22,988

기 1,106

도 330

군 776

201 일반운영비 2,212 0 2,212

기 1,106

도 330

군 776

01 사무관리비 2,212 0 2,212

1)자동심장충격기부속품 2,2122,212,000원

기 1,106

도 330

군 776

꽃섬조성사업 150,000 0 150,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

1)꽃섬조성운영비 30,00030,000,000원*1개소

401 시설비및부대비 120,000 0 120,000

01 시설비 120,000 0 120,000

- 6 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)꽃섬조성설계용역 20,000

1)꽃섬조성사업비 100,000

20,000,000원

100,000,000원*1개소

건강증진 1,522,521 2,312,367 △789,846

국 15,000

균 59,942

기 286,160

도 142,137

군 1,019,282

건강증진 76,892 1,362,034 △1,285,142

201 일반운영비 70,892 157,650 △86,758

01 사무관리비 70,892 157,650 △86,758

1)지역사회통합건강증진사업사무용품및기타물품

구입 2,400

1)지역사회통합건강증진사업안내책자제작

4,000

1)전군민걷기운동프로그램운영물품

2,000

1)음주폐해예방사업추진물품구입

3,000

1)건강증진교실운동용품구입

44,800

1)신생아출산축하용품구입 6,900

1)신생아출산용품탁송료 1,200

1)건강증진사업탁송료 1,152

1)보건사업(신체활동)경연대회참가용품구입

2,500

1)건강증진사업위탁교육등록비

800

1)건강증진업무추진매식비 1,440

1)건강생활실천협의회참석수당 700

200,000원*12월

2,000원*2,000부

16,000원*125명

3,000원*1,000명

40,000원*4종*20개*14개소

30,000원*230명

6,000원*200회

6,000원*192회

100,000원*25명

50,000원*8명*2회

8,000원*3명*60회

70,000원*10명

202 여비 6,000 18,000 △12,000

01 국내여비 6,000 18,000 △12,000

1)건강증진업무추진국내여비

6,00050,000원*3명*40회

보건소치과진료및구강보건사업 21,744 21,744 0

201 일반운영비 15,300 10,300 5,000

01 사무관리비 15,300 10,300 5,000

1)구강보건주간행사품및교육기자재구입

4,600

1)찾아가는낙도어르신구강보건사업

10,000

1)학교구강보건실및치과이동장비수리비

700

2,000원*2,300매

500,000원*20개소

100,000원*7종

307 민간이전 6,444 6,444 0

- 7 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 6,444 6,444 0

1)구강관리약품구입 6,4446,444,000원

지역사회통합건강증진사업(보조) 326,320 336,320 △10,000

기 163,160

도 32,631

군 130,529

101 인건비 170,152 170,152 0

기 85,076

도 17,016

군 68,060

03 무기계약근로자보수 170,152 170,152 0

1)통합건강증진사업전담인력기본급

122,040122,040,000원

기 61,020

도 12,204

군 48,816

1)통합건강증진사업전담인력퇴직금

26,52326,523,000원

기 13,261

도 2,652

군 10,610

1)통합건강증진사업교실운영여비 21,58921,589,000원

기 10,795

도 2,160

군 8,634

201 일반운영비 20,750 20,750 0

기 10,375

도 2,075

군 8,300

01 사무관리비 20,750 20,750 0

1)통합건강증진사업운영 20,75020,750,000원

기 10,375

도 2,075

군 8,300

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 500

군 2,000

01 국내여비 5,000 5,000 0

1)통합건강증진사업교실운영여비 5,0005,000,000원

기 2,500

도 500

군 2,000

301 일반보상금 15,658 20,658 △5,000

기 7,829

도 1,565

군 6,264

09 행사실비보상금 15,658 20,658 △5,000

- 8 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)통합건강증진사업운영강사료 13,66813,668,000원

기 6,834

도 1,366

군 5,468

1)통합건강증진사업운영참여자보상

1,9901,990,000원

기 995

도 199

군 796

307 민간이전 102,760 107,760 △5,000

기 51,380

도 10,275

군 41,105

01 의료및구료비 102,760 107,760 △5,000

1)통합건강증진사업임산부영유아등보충식품약품

및소모품 69,26069,260,000원

기 34,630

도 6,925

군 27,705

1)통합건강증진사업노인및취약계층약품및소모품

32,50032,500,000원

기 16,250

도 3,250

군 13,000

1)통합건강증진사업건강홍보관운영및캠페인전개

약품및소모품 1,0001,000,000원

기 500

도 100

군 400

402 민간자본이전 12,000 12,000 0

기 6,000

도 1,200

군 4,800

03 민간위탁사업비 12,000 12,000 0

1)통합건강증진사업 치매조기검진비

12,00012,000,000원

기 6,000

도 1,200

군 4,800

지역사회통합건강증진사업 91,812 91,812 0

101 인건비 91,812 91,812 0

03 무기계약근로자보수 91,812 91,812 0

1)통합건강증진사업전담인력직무수당

7,560

1)통합건강증진사업전담인력연차유급휴가수당

3,472

1)통합건강증진사업전담인력정근수당

4,060

90,000원*7명*12월

496,000원*7명

290,000원*7명*2회

- 9 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)통합건강증진사업전담인력상여금

40,600

1)통합건강증진사업전담인력명절휴가비

11,200

1)통합건강증진사업전담인력4대보험사업장부담

금 14,000

1)통합건강증진사업전담인력정액급식비

10,920

1,450,000원*7명*4회

800,000원*7명*2회

2,000,000원*7명

130,000원*7명*12월

지역사회중심금연지원서비스사업(보조) 225,380 207,610 17,770

기 112,690

도 22,537

군 90,153

101 인건비 49,426 48,426 1,000

기 24,713

도 4,942

군 19,771

03 무기계약근로자보수 49,426 48,426 1,000

1)금연지원사업공무직근로자기본급

34,84834,848,000원

기 17,424

도 3,485

군 13,939

1)금연지원사업공무직근로자퇴직금

7,5787,578,000원

기 3,789

도 757

군 3,032

1)지역사회중심금연지원서비스사업국내여비

7,0007,000,000원

기 3,500

도 700

군 2,800

201 일반운영비 89,000 74,000 15,000

기 44,500

도 8,900

군 35,600

01 사무관리비 89,000 74,000 15,000

1)지역사회중심금연지원서비스사업

89,00089,000,000원

기 44,500

도 8,900

군 35,600

202 여비 6,074 4,304 1,770

기 3,037

도 607

군 2,430

01 국내여비 6,074 4,304 1,770

1)지역사회중심금연지원서비스사업국내여비

6,0746,074,000원

- 10 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 3,037

도 607

군 2,430

301 일반보상금 30,880 30,880 0

기 15,440

도 3,088

군 12,352

12 기타보상금 30,880 30,880 0

1)금연지도원수당 26,88026,880,000원

기 13,440

도 2,688

군 10,752

1)금연지원서비스사업강사료 4,0004,000,000원

기 2,000

도 400

군 1,600

307 민간이전 50,000 50,000 0

기 25,000

도 5,000

군 20,000

01 의료및구료비 50,000 50,000 0

1)지역사회중심금연지원서비스사업

50,00050,000,000원

기 25,000

도 5,000

군 20,000

지역사회중심금연지원서비스사업 25,932 25,932 0

101 인건비 25,932 25,932 0

03 무기계약근로자보수 25,932 25,932 0

1)금연상담사직무수당 2,160

1)금연상담사연차유급휴가수당 992

1)금연상담사정근수당 1,160

1)금연상담사상여금 11,600

1)금연상담사명절휴가비 2,900

1)금연상담사4대보험사업장부담금

4,000

1)금연상담사정액급식비 3,120

90,000원*2명*12월

496,000원*2명

290,000원*2명*2회

1,450,000원*2명*4회

1,450,000원*2명

2,000,000원*2명

130,000원*2명*12월

난임부부시술지원(보조) 1,400 10,124 △8,724

기 700

도 350

군 350

307 민간이전 1,400 9,860 △8,460

기 700

도 350

군 350

01 의료및구료비 1,400 9,860 △8,460

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)난임부부체외수정시술비지원 1,4001,400,000원

기 700

도 350

군 350

청소년산모임신출산의료비지원(보조) 1,200 0 1,200

기 600

도 300

군 300

307 민간이전 1,200 0 1,200

기 600

도 300

군 300

01 의료및구료비 1,200 0 1,200

1)청소년산모임신출산의료비지원 1,2001,200,000원

기 600

도 300

군 300

고위험임산부의료비지원(보조) 6,600 0 6,600

기 3,300

도 1,650

군 1,650

307 민간이전 6,600 0 6,600

기 3,300

도 1,650

군 1,650

01 의료및구료비 6,600 0 6,600

1)고위험임산부의료비지원 6,6006,600,000원

기 3,300

도 1,650

군 1,650

표준모자보건수첩제작(보조) 240 0 240

기 120

도 60

군 60

308 자치단체등이전 240 0 240

기 120

도 60

군 60

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 240 0 240

1)표준모자보건수첩 240240,000원

기 120

도 60

군 60

산모신생아건강관리지원사업(보조) 87,005 59,578 27,427

균 59,942

도 8,119

군 18,944

- 12 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 12,078 12,078 0

도 3,623

군 8,455

01 사회보장적수혜금 12,078 12,078 0

1)산모신생아건강관리본인부담금확대지원사업

12,07812,078,000원

도 3,623

군 8,455

308 자치단체등이전 74,927 47,500 27,427

균 59,942

도 4,496

군 10,489

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 74,927 47,500 27,427

1)산모신생아건강관리지원사업 74,92774,927,000원

균 59,942

도 4,496

군 10,489

영유아건강검진사업(보조) 588 2,393 △1,805

기 470

군 118

308 자치단체등이전 588 1,048 △460

기 470

군 118

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 588 1,048 △460

1)영유아건강검진비 588588,000원

기 470

군 118

영유아건강검진사업홍보비(보조) 1,250 0 1,250

기 1,000

군 250

201 일반운영비 1,250 0 1,250

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 0 1,250

1)영유아건강검진사업홍보비 1,2501,250,000원

기 1,000

군 250

영유아발달장애정밀검사비지원(보조) 150 0 150

기 120

군 30

307 민간이전 150 0 150

기 120

군 30

01 의료및구료비 150 0 150

1)영유아발달장애정밀검사비지원 150150,000원

기 120

- 13 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 30

신생아양육비지원사업(보조) 62,400 60,000 2,400

도 31,200

군 31,200

301 일반보상금 62,400 60,000 2,400

도 31,200

군 31,200

01 사회보장적수혜금 62,400 60,000 2,400

1)신생아양육비지원사업 62,40062,400,000원

도 31,200

군 31,200

난청조기진단사업(보조) 2,000 0 2,000

기 1,000

군 1,000

307 민간이전 2,000 0 2,000

기 1,000

군 1,000

01 의료및구료비 2,000 0 2,000

1)난청조기진단사업 2,0002,000,000원

기 1,000

군 1,000

선천성대사이상검사및환아관리(보조) 2,000 0 2,000

기 1,000

군 1,000

307 민간이전 2,000 0 2,000

기 1,000

군 1,000

01 의료및구료비 2,000 0 2,000

1)선천성대사이상검사및환아관리 2,0002,000,000원

기 1,000

군 1,000

미숙아및선천성이상아의료비지원(보조) 4,000 0 4,000

기 2,000

군 2,000

307 민간이전 4,000 0 4,000

기 2,000

군 2,000

01 의료및구료비 4,000 0 4,000

1)미숙아및선천성이상아의료비지원

4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

공공산후조리원지원사업(보조) 11,858 9,860 1,998

도 5,929

군 5,929

307 민간이전 11,858 9,860 1,998

- 14 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 5,929

군 5,929

01 의료및구료비 11,858 9,860 1,998

1)공공산후조리원지원사업 11,85811,858,000원

도 5,929

군 5,929

기저귀및조제분유지원사업(보조) 30,000 51,004 △21,004

국 15,000

도 7,500

군 7,500

308 자치단체등이전 30,000 51,004 △21,004

국 15,000

도 7,500

군 7,500

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,000 51,004 △21,004

1)기저귀조제분유지원사업 30,00030,000,000원

국 15,000

도 7,500

군 7,500

한방난임치료사업(보조) 3,780 0 3,780

도 1,620

군 2,160

307 민간이전 3,780 0 3,780

도 1,620

군 2,160

01 의료및구료비 3,780 0 3,780

1)한방난임치료사업 3,7803,780,000원

도 1,620

군 2,160

신혼(예비)부부건강검진지원사업(보조) 2,470 0 2,470

도 741

군 1,729

307 민간이전 2,470 0 2,470

도 741

군 1,729

01 의료및구료비 2,470 0 2,470

1)신혼(예비)부부 건강검진 지원사업

2,4702,470,000원

도 741

군 1,729

출산지원사업 477,500 0 477,500

301 일반보상금 477,500 0 477,500

01 사회보장적수혜금 477,500 0 477,500

1)출산지원금 477,500477,500,000원

농어촌노인건강프로그램운영(보조) 55,000 55,000 0

도 27,500

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 27,500

201 일반운영비 24,500 24,500 0

도 12,250

군 12,250

01 사무관리비 24,500 24,500 0

1)농어촌노인건강증진프로그램 24,50024,500,000원

도 12,250

군 12,250

202 여비 5,500 5,500 0

도 2,750

군 2,750

01 국내여비 5,500 5,500 0

1)농어촌노인건강증진프로그램운영

5,5005,500,000원

도 2,750

군 2,750

301 일반보상금 25,000 25,000 0

도 12,500

군 12,500

12 기타보상금 25,000 25,000 0

1)목욕장건강교실운영강사수당 25,00025,000,000원

도 12,500

군 12,500

장흥국제통합의학박람회운영(보조) 5,000 5,000 0

도 2,000

군 3,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

도 2,000

군 3,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

1)장흥국제통합박람회운영 5,0005,000,000원

도 2,000

군 3,000

방문관리 999,850 808,340 191,510

기 328,892

도 73,982

군 596,976

방문관리 336,560 198,990 137,570

101 인건비 230,204 198,990 31,214

03 무기계약근로자보수 217,504 186,424 31,080

1)방문간호사직무수당 15,120

1)방문간호사연차유급휴가수당 6,944

1)방문간호사정근수당 8,120

1)방문간호사상여금 89,600

1)방문간호사명절휴가비 26,880

90,000원*14명*12월

496,000원*14명

290,000원*14명*2회

1,600,000원*14명*4회

960,000원*14명*2회

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 방문관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)방문간호사4대보험사업장부담금

40,600

1)방문간호사정액급식비 21,840

1)방문간호사대민활동비 8,400

2,900,000원*14명

130,000원*14명*12월

50,000원*14명*12월

04 기간제근로자등보수 12,700 12,566 134

1)방문간호사연차유급휴가수당 1,100

1)방문간호사4대보험사업장부담금

4,400

1)방문간호사급식비 2,400

1)방문간호사여비 4,800

550,000원*2명

2,200,000원*2명

100,000원*2명*12월

200,000원*2명*12월

201 일반운영비 39,956 0 39,956

01 사무관리비 39,956 0 39,956

1)방문관리사업물품구입 4,000

1)심뇌혈관질환예방관리주간행사운영

2,000

1)심뇌혈관질환관리홍보물제작

10,000

1)심뇌혈관질환홍보리플렛제작

3,000

1)방문관리사업소모품구입 1,400

1)방문관리사업위탁교육비 3,040

1)재가암자조모임소모품구입 2,100

1)재활사업물품구입 4,000

1)고혈압당뇨관리수첩제작 6,000

1)방문관리사업추진탁송료 1,776

1)방문관리사업추진매식비 1,440

1)방문관리사업추진사무용품구입

1,200

2,000,000원*2회

2,000,000원*1회

5,000원*2종*1,000명

500원*3종*2,000명

100,000원*14개소

160,000원*19명

150,000원*14회

20,000원*2종*100명

3,000원*2,000부

6,000원*8회*37개소

8,000원*3명*60회

300,000원*4회

202 여비 12,000 0 12,000

01 국내여비 12,000 0 12,000

1)방문관리사업추진여비 12,00050,000원*3명*80회

301 일반보상금 8,000 0 8,000

12 기타보상금 8,000 0 8,000

1)보건교육등강사수당 5,000

1)헌혈증기부자상품권구입비 3,000

250,000원*20회

15,000원*200명

307 민간이전 40,000 0 40,000

01 의료및구료비 40,000 0 40,000

1)방문관리사업약품 및 소모품 구입

14,000

1)지역사회중심재활사업추진약품구입

2,000

1)경로당및도서낙도순회진료약품,소모품구입

10,000

1,000,000원*14개소

20,000원*100명

5,000,000원*2회

- 17 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 방문관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)보건지소순회진료약품구입

14,0001,000,000원*14개소

405 자산취득비 6,400 0 6,400

01 자산및물품취득비 6,400 0 6,400

1)방문관리혈압당뇨기구입 1,400

1)재활사업신경전기자극장비구입

5,000

100,000원*14개

5,000,000원*1대

지역사회방문건강관리(보조) 335,190 358,732 △23,542

기 167,595

도 33,520

군 134,075

101 인건비 335,190 343,332 △8,142

기 167,595

도 33,520

군 134,075

03 무기계약근로자보수 294,200 289,500 4,700

1)방문건강관리전담인력기본급 216,000216,000,000원

기 108,000

도 21,600

군 86,400

1)방문건강관리전담인력퇴직금 53,00053,000,000원

기 26,500

도 5,300

군 21,200

1)방문건강관리업무추진여비 25,20025,200,000원

기 12,600

도 2,520

군 10,080

04 기간제근로자등보수 40,990 53,832 △12,842

1)방문건강관리기간제기본급 36,79036,790,000천원

기 18,395

도 3,680

군 14,715

1)방문건강관리기간제퇴직금 4,2004,200,000원

기 2,100

도 420

군 1,680

맞춤형건강관리사업추진(보조) 9,565 8,694 871

도 2,870

군 6,695

307 민간이전 9,565 8,694 871

도 2,870

군 6,695

01 의료및구료비 9,565 8,694 871

1)의료취약계층방문보건사업 9,5659,565,000원

도 2,870

군 6,695

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 방문관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

재가암환자관리(보조) 11,900 6,976 4,924

기 5,950

도 1,785

군 4,165

201 일반운영비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 4,000 4,000 0

1)재가암환자자조모임 4,0004,000,000원

기 2,000

도 600

군 1,400

307 민간이전 7,900 2,976 4,924

기 3,950

도 1,185

군 2,765

01 의료및구료비 7,900 2,976 4,924

1)재가암환자관리약품 7,9007,900,000원

기 3,950

도 1,185

군 2,765

심뇌혈관질환예방관리사업(보조) 2,940 2,960 △20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,960 △20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,960 △20

1)만성질환자담당자교육 2,9402,940,000원

기 1,470

군 1,470

경로당및무의낙도순회진료(보조) 3,964 4,144 △180

도 1,982

군 1,982

202 여비 1,964 2,072 △108

도 982

군 982

01 국내여비 1,964 2,072 △108

1)순회진료여비 1,9641,964,000원

도 982

군 982

307 민간이전 2,000 2,072 △72

도 1,000

군 1,000

01 의료및구료비 2,000 2,072 △72

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 방문관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)순회진료약품및소모품구입 2,0002,000,000원

도 1,000

군 1,000

지역사회건강조사(보조) 60,856 44,818 16,038

기 30,428

군 30,428

201 일반운영비 500 500 0

기 250

군 250

01 사무관리비 500 500 0

1)지역사회건강조사업무추진 500500,000원

기 250

군 250

307 민간이전 60,356 44,318 16,038

기 30,178

군 30,178

05 민간위탁금 60,356 44,318 16,038

1)지역사회건강조사 60,35660,356,000원

기 30,178

군 30,178

의료급여수급권자검진사업(보조) 13,371 13,214 157

기 10,697

군 2,674

201 일반운영비 1,250 0 1,250

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 0 1,250

1)의료급여수급권자 검진홍보비 1,2501,250,000원

기 1,000

군 250

403 자치단체등자본이전 12,121 13,214 △1,093

기 9,697

군 2,424

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 12,121 13,214 △1,093

1)의료수급권자검진사업 12,12112,121,000원

기 9,697

군 2,424

암조기검진사업(보조) 145,608 76,490 69,118

기 72,804

도 21,841

군 50,963

201 일반운영비 2,304 2,304 0

기 1,152

도 346

군 806

01 사무관리비 2,304 2,304 0

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 방문관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)암조기검진사업홍보비 2,3042,304,000원

기 1,152

도 346

군 806

403 자치단체등자본이전 143,304 74,186 69,118

기 71,652

도 21,495

군 50,157

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 143,304 74,186 69,118

1)암조기검진사업비 143,304143,304,000원

기 71,652

도 21,495

군 50,157

암치료비지원(보조) 64,000 54,572 9,428

기 32,000

도 9,600

군 22,400

307 민간이전 64,000 54,572 9,428

기 32,000

도 9,600

군 22,400

01 의료및구료비 64,000 54,572 9,428

1)암치료비지원 64,00064,000,000원

기 32,000

도 9,600

군 22,400

희귀난치성질환자의료비지원(보조) 15,896 38,750 △22,854

기 7,948

도 2,384

군 5,564

301 일반보상금 15,896 38,750 △22,854

기 7,948

도 2,384

군 5,564

01 사회보장적수혜금 15,896 38,750 △22,854

1)희귀난치성질환자의료비지원 15,89615,896,000원

기 7,948

도 2,384

군 5,564

감염병의약 1,543,653 1,295,844 247,809

국 1,906

기 232,282

도 107,266

군 1,202,199

감염병의약 218,478 175,466 43,012

201 일반운영비 48,392 46,820 1,572

01 사무관리비 43,292 43,720 △428

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)감염병관리사무용품구입 2,400

1)감염병홍보물등제작(결핵,비브리오등7종)

8,000

1)감염병예방사업소모품구입 600

1)결핵책자구입 300

1)감염병검사의뢰및예방접종등탁송비

980

1)예방접종예진표및홍보전단제작 2,100

1)마약앵속밀경작예방홍보전단및마약퇴치홍보물

제작 2,200

1)의약업소홍보자료 1,200

1)감염병현수막제작(독감,손씻기,진드기,모기등

) 3,840

1)구구팔팔건강한마을만들기사업등교육자료

3,000

1)구구팔팔건강한마을만들기사업등홍보물품

6,400

1)구구팔팔건강한마을만들기소모품등구입

3,000

1)재해대비비축물품구입비(손세정제외3종)

1,900

1)역학조사반작업복 700

1)감염병관리업무추진매식비

6,672

2,400,000원

8,000,000원

600,000원

10,000원*30권

980,000원

2,100,000원

1,000원*2,200개

1,000원*1,200매

80,000원*3종*16개소

3,000,000원

4,000원*50명*4회*8개소

3,000,000원

1,900,000원

100,000원*7명

8,000원*6명*139회

02 공공운영비 5,100 3,100 2,000

1)장비수선(암검진,예방접종냉장고등17종)

3,100

1)우편요금 2,000

3,100,000원

2,000,000원

202 여비 27,000 20,000 7,000

01 국내여비 27,000 20,000 7,000

1)감염병의약업무추진국내여비

27,00050,000원*6명*90회

307 민간이전 136,686 102,246 34,440

01 의료및구료비 136,686 102,246 34,440

1)구충제구입 21,000

1)콜레라등감염병예방검사시약구입

4,500

1)결핵환자치료보조약품 1,094

1)성병에이즈예방콘돔구입 729

1)에이즈및성병진단시약 6,804

1)일반검사시약 3,600

1)소모품구입(거즈,면봉,슬라이드등)

2,891

1)수질검사시약 6,318

600원*35,000명

90,000원*25종*2회

21,880원*25종*2회

3,645원*200명

6,804원*500명*2회

5,000원*720건

14,455원*50종*4회

31,590원*200원

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)감염병예방관리(시약구입)

4,050

1)생화학검사시약 7,200

1)암검진시약구입비 35,000

1)당뇨검사시약구입비 2,000

1)감염병검사등진단판독비 6,500

1)A형,C형간염검사시약구입비

25,000

1)위장질환조기발견검사시약구입비

10,000

8,100원*25종*20회

1,800원*200명*20종

7,000원*1,000명*5종

5,000원*400명

50,000원*130명

25,000원*1,000명

10,000원*1,000명

402 민간자본이전 6,400 6,400 0

03 민간위탁사업비 6,400 6,400 0

1)기생충검사수수료 800

1)한센병환자이동검진비 5,600

800,000원

5,600,000원

감염병관리(보조) 30,000 22,000 8,000

도 15,000

군 15,000

101 인건비 30,000 22,000 8,000

도 15,000

군 15,000

04 기간제근로자등보수 30,000 22,000 8,000

1)감염병전담요원인건비 30,00030,000,000원

도 15,000

군 15,000

방역소독사업 477,499 480,009 △2,510

201 일반운영비 21,290 23,800 △2,510

01 사무관리비 21,290 23,800 △2,510

1)방역약품탁송비 840

1)방역소독종사자작업복 450

1)방역소독기수선비 11,000

1)해충유인퇴치기설치비 3,000

1)방역사업소모품및홍보물품제작

6,000

10,000원*6회*14개읍면

150,000원*3명

11,000,000원

30,000원*100대

40,000원*150대

206 재료비 306,609 306,609 0

01 재료비 306,609 306,609 0

1)보건소방역소독유류비 8,164

1)읍면방역소독유류비 31,050

1)방역소독약품구입 157,410

1)진드기,모기등예방기피제구입

109,985

8,164,000원

31,050,000원

157,410,000원

2,500원*43,994개

405 자산취득비 149,600 149,600 0

01 자산및물품취득비 149,600 149,600 0

1)방역소독기구입 49,00049,000,000원

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)해충유인퇴치기구입 93,000

1)감염병사업용기자제구입 7,600

930,000원*100대

7,600,000원

진드기매개감염병예방관리(보조) 9,200 8,800 400

기 4,600

도 4,600

201 일반운영비 9,200 8,800 400

기 4,600

도 4,600

01 사무관리비 9,200 8,800 400

1)진드기매개감염병예방물품구입

9,2002,300원*4,000개

기 4,600

도 4,600

예방접종사업 76,391 76,391 0

307 민간이전 76,391 76,391 0

01 의료및구료비 76,391 76,391 0

1)독감백신(유료) 52,200

1)독감백신(무료) 15,300

1)영유아및임시예방접종약품구입 8,000

1)예방접종용품구입(주사기등) 891

9,000원*5,800명

9,000원*1,700명

8,000,000원

891,000원

예방접종사업(보조) 341,370 397,834 △56,464

기 170,685

도 4,794

군 165,891

307 민간이전 341,370 397,834 △56,464

기 170,685

도 4,794

군 165,891

01 의료및구료비 341,370 397,834 △56,464

1)성인예방접종사업 약품구입비 30,84030,840,000원

기 15,420

도 4,626

군 10,794

1)B형간염주산기감염예방사업 1,1201,120,000원

기 560

도 168

군 392

1)성인병의원예방접종비 68,37268,372,000원

기 34,186

군 34,186

1)어린이예방접종병의원접종비 190,394190,394,000원

기 95,197

군 95,197

1)어린이접종약품구입비 19,17819,178,000원

기 9,589

군 9,589

- 24 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)어린이집,유치원생및초등학생독감예방접종약

품구입비 1,1081,108,000원

기 554

군 554

1)어린이집,유치원생및초등학생독감예방접종병

의원접종비 30,35830,358,000원

기 15,179

군 15,179

취약계층인플루엔자예방접종사업(보조) 258,086 0 258,086

도 69,543

군 188,543

307 민간이전 258,086 0 258,086

도 69,543

군 188,543

01 의료및구료비 258,086 0 258,086

1)취약계층인플루엔자예방접종사업

3,9463,946,000원

도 1,973

군 1,973

1)13가폐렴구균 예방접종사업 238,000238,000,000원

도 59,500

군 178,500

1)로타바이러스 예방접종사업 140140,000원

도 70

군 70

1)대상포진 예방접종사업 16,00016,000,000원

도 8,000

군 8,000

예방접종등록관리팀운영(보조) 25,820 25,352 468

기 12,910

군 12,910

101 인건비 25,820 25,352 468

기 12,910

군 12,910

03 무기계약근로자보수 25,820 25,352 468

1)예방접종전담인력인건비 25,82025,820,000원

기 12,910

군 12,910

감염병의약인력운영 15,823 13,066 2,757

101 인건비 15,823 13,066 2,757

03 무기계약근로자보수 15,823 13,066 2,757

1)예방접종전담인력정액급식비 1,560

1)예방접종전담인력직급수당 1,080

1)예방접종전담인력정근수당 840

1)예방접종전담인력상여금 5,880

1)예방접종전담인력명절휴가비 1,470

130,000원*12월

90,000원*12월

70,000원*12월

1,470,000원*4회

1,470,000원

- 25 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)결핵관리전담인력명절휴가비 1,000

1)결핵관리전담인력연차수당 557

1)예방접종전담인력4대보험사업장부담금

2,236

1)감염병의약인력대민활동비

1,200

1,000,000원

55,690원*10일

186,300원*12월

50,000원*2명*12월

성병에이즈예방관리(보조) 2,092 2,370 △278

기 1,046

군 1,046

307 민간이전 2,092 2,370 △278

기 1,046

군 1,046

01 의료및구료비 2,092 2,370 △278

1)성병에이즈진단시약및감염인등록관리비

2,0922,092,000원

기 1,046

군 1,046

성병감염인등록관리비(보조) 1,022 0 1,022

기 511

도 511

307 민간이전 1,022 0 1,022

기 511

도 511

01 의료및구료비 1,022 0 1,022

1)감염인등록관리비 1,0221,022,000원

기 511

도 511

결핵환자관리지원(보조) 34,400 34,404 △4

기 17,200

군 17,200

101 인건비 34,400 34,404 △4

기 17,200

군 17,200

03 무기계약근로자보수 34,400 34,404 △4

1)결핵관리전담간호사인건비및여비

34,40034,400,000원

기 17,200

군 17,200

결핵환자입원명령대상자환자지원(보조) 4,446 2,484 1,962

기 2,223

도 1,112

군 1,111

307 민간이전 4,446 2,484 1,962

기 2,223

도 1,112

군 1,111

- 26 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 4,446 2,484 1,962

1)입원명령대상환자지원 4,4464,446,000원

기 2,223

도 1,112

군 1,111

결핵역학조사등관리(보조) 2,684 4,418 △1,734

기 1,342

도 671

군 671

201 일반운영비 2,000 2,418 △418

기 1,000

도 500

군 500

01 사무관리비 2,000 2,418 △418

1)결핵역학조사및홍보비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 500

군 500

307 민간이전 684 0 684

기 342

도 171

군 171

01 의료및구료비 684 0 684

1)결핵역학조사 검진비 684684,000원

기 342

도 171

군 171

결핵환자가족검진사업(보조) 2,626 2,280 346

기 1,313

도 656

군 657

307 민간이전 2,626 2,280 346

기 1,313

도 656

군 657

01 의료및구료비 2,626 2,280 346

1)결핵환자가족접촉자조사 2,6262,626,000원

기 1,313

도 656

군 657

결핵환자검사및진단지원(보조) 15,472 14,656 816

기 7,736

도 3,868

군 3,868

307 민간이전 15,472 14,656 816

기 7,736

도 3,868

- 27 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,868

01 의료및구료비 15,472 14,656 816

1)보건소결핵환자검사및진단지원 15,47215,472,000원

기 7,736

도 3,868

군 3,868

결핵고위험군등잠복결핵검진(보조) 20,432 1,630 18,802

기 10,216

도 5,108

군 5,108

307 민간이전 20,432 1,630 18,802

기 10,216

도 5,108

군 5,108

01 의료및구료비 20,432 1,630 18,802

1)결핵고위험군등잠복결핵검진 1,3221,322,000원

기 661

도 331

군 330

1)노인검진 19,11019,110,000원

기 9,555

도 4,777

군 4,778

지역응급의료협력체계지원(보조) 1,000 1,000 0

기 1,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

기 1,000

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

1)지역응급의료협력체계지원 1,0001,000,000원

기 1,000

생물테러대비대응역량강화(보조) 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 3,000 0 3,000

1)생물테러 초동대응요원 교육및훈련지원

3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

군 1,050

한센병환자관리지원(보조) 3,812 0 3,812

국 1,906

도 953

- 28 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 감염병의약 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 953

301 일반보상금 3,812 0 3,812

국 1,906

도 953

군 953

01 사회보장적수혜금 3,812 0 3,812

1)재가 한센인 생계비 지원 3,8123,812,000원

국 1,906

도 953

군 953

정신건강 1,232,152 916,816 315,336

기 917,044

도 30,058

군 285,050

정신건강 22,460 0 22,460

101 인건비 3,000 0 3,000

03 무기계약근로자보수 3,000 0 3,000

1)정신건강사업 추진 공무직 여비

3,00050,000원*1명*60회

201 일반운영비 14,960 0 14,960

01 사무관리비 6,160 0 6,160

1)정신건강사업 물품구입 2,000

1)정신건강사업 홍보전단 제작

2,000

1)정신건강 업무추진 매식비 2,160

2,000,000원

1,000원*2,000매

8,000원*3명*90회

02 공공운영비 8,800 0 8,800

1)정신건강사업 차량 보험료 1,400

1)정신건강사업 차량 수리비 1,400

1)정신건강사업 유류비 6,000

700,000원*2대

700,000원*2대

250,000원*2대*12개월

202 여비 4,500 0 4,500

01 국내여비 4,500 0 4,500

1)정신건강사업 업무추진여비

4,50050,000원*3명*30회

지역정신보건사업관리체계관리구축(보조) 6,000 0 6,000

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 1,000 0 1,000

1)정신건강교실운영 1,0001,000,000원

도 300

군 700

03 행사운영비 3,000 0 3,000

- 29 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 정신건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)정신건강증진한마당 행사운영 3,0003,000,000원

도 900

군 2,100

202 여비 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 0 1,000

1)국내여비 1,0001,000,000원

도 300

군 700

301 일반보상금 1,000 0 1,000

도 300

군 700

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

1)정신건강한마당행사지원 1,0001,000,000원

도 300

군 700

치매예방관리사업(보조) 53,032 44,316 8,716

기 26,516

도 13,258

군 13,258

308 자치단체등이전 53,032 44,316 8,716

기 26,516

도 13,258

군 13,258

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 53,032 44,316 8,716

1)치매치료비 53,03253,032,000원

기 26,516

도 13,258

군 13,258

중증치매노인공공후견사업(보조) 660 0 660

기 528

군 132

201 일반운영비 660 0 660

기 528

군 132

01 사무관리비 660 0 660

1)중증치매노인 후견인 교육비 및 후견심판비용

660660,000원

기 528

군 132

치매안심센터운영지원(보조) 1,050,000 872,500 177,500

기 840,000

군 210,000

101 인건비 760,392 553,388 207,004

기 608,314

군 152,078

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 정신건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 기타직보수 25,392 25,392 0

1)촉탁의사인건비 25,39225,392,000원

기 20,314

군 5,078

04 기간제근로자등보수 735,000 0 735,000

1)치매안심센터 기간제 기본급 654,880654,880,000원

기 523,904

군 130,976

1)치매안심센터 기간제 퇴직금 25,12025,120,000원

기 20,096

군 5,024

1)치매안심센터 기간제 명절수당 15,00015,000,000원

기 12,000

군 3,000

1)치매안심센터 기간제 출장여비 40,00040,000,000원

기 32,000

군 8,000

201 일반운영비 142,585 139,112 3,473

기 114,068

군 28,517

01 사무관리비 122,585 99,112 23,473

1)치매안심센터운영 122,585122,585,000원

기 98,068

군 24,517

03 행사운영비 20,000 10,000 10,000

1)치매안심센터 행사추진 20,00020,000,000원

기 16,000

군 4,000

202 여비 30,000 15,000 15,000

기 24,000

군 6,000

01 국내여비 30,000 15,000 15,000

1)치매안심센터운영 국내여비 30,00030,000,000원

기 24,000

군 6,000

301 일반보상금 22,000 75,000 △53,000

기 17,600

군 4,400

09 행사실비보상금 10,000 45,000 △35,000

1)치매인지 재활행사 참석자 보상

10,00010,000,000원

기 8,000

군 2,000

12 기타보상금 12,000 30,000 △18,000

1)치매예방프로그램운영강사료 12,00012,000,000원

기 9,600

군 2,400

- 31 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료서비스

단위: 정신건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 95,023 90,000 5,023

기 76,018

군 19,005

01 의료및구료비 95,023 90,000 5,023

1)치매환자등록관리지원(구호물품)

95,02395,023,000원

기 76,018

군 19,005

공립요양병원공공보건사업(보조) 100,000 0 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

307 민간이전 100,000 0 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

02 민간경상사업보조 100,000 0 100,000

1) 치매환자 지원 프로그램운영 100,000100,000,000원

기 50,000

도 15,000

군 35,000

식품위생관리 364,330 366,100 △1,770

국 52,593

도 32,478

군 279,259

위생관리 364,330 366,100 △1,770

국 52,593

도 32,478

군 279,259

위생관리 15,528 16,856 △1,328

201 일반운영비 3,528 4,856 △1,328

01 사무관리비 3,528 4,856 △1,328

1)위생업무민원처리탁송료 300

1)식품위생현장보고장비(갤럭시탭)사용료

228

1)위생관리업무추진사무용품및기타용품구입

1,200

1)위생관리업무추진매식비 1,800

5,000원*60회

38,000원*3대*2월

100,000원*12월

8,000원*3명*75회

202 여비 12,000 12,000 0

01 국내여비 12,000 12,000 0

1)위생관리업무추진국내여비

12,00050,000원*3명*80회

위생업소관리 15,480 17,980 △2,500

201 일반운영비 15,480 17,980 △2,500

01 사무관리비 15,480 17,980 △2,500

- 32 -

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부서: 보건소

정책: 식품위생관리

단위: 위생관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)공중위생업소최우수선정업소로고제작

400

1)위생교육교재제작 3,000

1)공중위생업소최우수업소홍보물제작

960

1)모범음식점위생물품지원 3,000

1)음식문화개선및위생등급제관련홍보물제작

3,000

1)모범음식점쓰레기종량제봉투구입

1,620

1)모범음식점및위생등급제간판제작

3,000

1)위생업무추진홍보전단및현수막제작

500

100,000원*4개

5,000원*600부

960,000원

3,000,000원

3,000,000원

1,620,000원

300,000원*10개소

50,000원*10회

식중독예방관리 13,800 13,800 0

201 일반운영비 13,800 13,800 0

01 사무관리비 13,800 13,800 0

1)식중독예방홍보물제작 3,000

1)식중독예방소독제구입 3,200

1)집단급식소등세균검사용수송배지구입

600

1)식중독예방위생업소위생용품지원

7,000

10,000원*300장

8,000원*400개

600,000원

7,000,000원

부정불량식품유통단속및식품수거검사 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

1)유통식품수거의뢰용제품구입비 1,000

1)불량식품근절에따른홍보물제작 2,500

1,000,000원

2,500,000원

음식점3대청결운동(보조) 836 836 0

도 418

군 418

201 일반운영비 836 836 0

도 418

군 418

01 사무관리비 836 836 0

1)음식점3대청결운동 836836,000원

도 418

군 418

식품진흥기금보조사업(보조) 6,100 6,100 0

도 6,100

201 일반운영비 500 500 0

도 500

01 사무관리비 500 500 0

1)유통식품검체수거비 500500,000원

- 33 -

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부서: 보건소

정책: 식품위생관리

단위: 위생관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 500

301 일반보상금 5,600 5,600 0

도 5,600

12 기타보상금 5,600 5,600 0

1)소비자식품위생감시원활동비 5,6005,600,000원

도 5,600

식품진흥기금보조사업 3,900 0 3,900

301 일반보상금 3,900 0 3,900

12 기타보상금 3,900 0 3,900

1)소비자식품위생감시원활동비

3,90050,000원*13명*6회

식품위생업소음식문화개선사업 200,000 200,000 0

402 민간자본이전 200,000 200,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 200,000 200,000 0

1)식품위생업소시설개선지원

200,00010,000,000원*20개소

식품안전감시및대응(보조) 2,186 2,188 △2

국 1,093

도 210

군 883

201 일반운영비 1,346 1,348 △2

국 673

군 673

02 공공운영비 1,346 1,348 △2

1)현장보고시스템운영비 1,3461,346,000원

국 673

군 673

301 일반보상금 840 840 0

국 420

도 210

군 210

12 기타보상금 840 840 0

1)시니어감시원활동비 840840,000원

국 420

도 210

군 210

어린이급식관리지원센터운영(보조) 100,000 100,000 0

국 50,000

도 25,000

군 25,000

307 민간이전 100,000 100,000 0

국 50,000

도 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 100,000 100,000 0

- 34 -

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부서: 보건소

정책: 식품위생관리

단위: 위생관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)어린이급식관리지원센터운영 100,000100,000,000원

국 50,000

도 25,000

군 25,000

어린이기호식품전담관리원운영(보조) 3,000 3,000 0

국 1,500

도 750

군 750

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 1,500

도 750

군 750

12 기타보상금 3,000 3,000 0

1)어린이기호식품전담관리원활동비

3,0003,000,000원

국 1,500

도 750

군 750

행정운영경비(보건소) 106,811 525,247 △418,436

인력운영비 66,281 487,367 △421,086

인력운영비 66,281 487,367 △421,086

101 인건비 66,281 487,367 △421,086

01 보수 66,281 487,367 △421,086

1)시간외근무수당보건소6급

38,308

1)시간외근무수당보건소7급

17,303

1)시간외근무수당보건소8급

6,658

1)시간외근무수당보건소9급

4,012

11,401원*14명*20시간*12월

10,299원*7명*20시간*12월

9,246원*3명*20시간*12월

8,357원*2명*20시간*12월

기본경비 40,530 37,880 2,650

기본경비(보건소) 40,530 37,880 2,650

101 인건비 6,000 4,000 2,000

03 무기계약근로자보수 6,000 4,000 2,000

1)공무직업무추진국내여비 6,00050,000원*15명*8일

201 일반운영비 12,000 7,800 4,200

01 사무관리비 12,000 7,800 4,200

1)부서운영 사무관리비 12,000250,000원*48명

202 여비 13,500 13,000 500

01 국내여비 13,500 13,000 500

1)부서운영국내여비 13,50050,000원*27명*10회

203 업무추진비 9,030 13,080 △4,050

- 35 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 정원가산업무추진비 3,450 3,360 90

1)400인이하 3,45030,000원*115명

04 부서운영업무추진비 5,580 9,720 △4,140

1)30인이하 4,800

1)31인이상 780

400,000원*12월

5,000원*13명*12월

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