세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과...
TRANSCRIPT
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 안전건설과
정책: 행정운영경비(안전건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 안전건설과
안전건설과 20,873,166 24,727,013 △3,853,847
국 448,968
균 6,390,000
도 623,248
군 13,410,950
행정운영경비(안전건설과) 86,106 83,986 2,120
기본경비 86,106 83,986 2,120
기본경비 80,706 78,586 2,120
201 일반운영비 21,346 21,346 0
01 사무관리비 21,250 21,250 0
○기준경비 15,840
― 급량비 8,640
― 일반수용비 7,200
○각종장비 유지관리비 5,410
― 복사기 1,650
― 프린터기 3,600
― 팩스 160
8,000원*3식*12월*30명
240,000원*30명
550,000원*3대
450,000원*8대
80,000원*2대
02 공공운영비 96 96 0
○유선방송료 968,000원*1대*12월
202 여비 59,360 57,240 2,120
01 국내여비 59,360 57,240 2,120
○여비 59,360
― 관내 53,760
― 관외 5,600
160,000원*28명*12월
200,000원*28명
업무추진비 일반 5,400 5,400 0
203 업무추진비 5,400 5,400 0
04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0
○부서운영업무추진비(기준액) 5,400450,000원*12월
군민이 체감하는 재난안전 추진 494,013 337,089 156,924
국 1,410
도 19,445
군 473,158
재난안전 종합 관리 494,013 337,089 156,924
국 1,410
도 19,445
군 473,158
재난안전사고예방 13,340 12,940 400
201 일반운영비 11,540 10,500 1,040
01 사무관리비 11,540 10,500 1,040
○안전관리기본계획 책자 유인 2,10042,000원*50부
부서: 안전건설과
정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진
단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○안전문화운동 및 안전점검의날 홍보물 제작
7,200
○안전관리 민관협력위원회 위원 참석수당
2,240
600,000원*12월
70,000원*16명*2회
203 업무추진비 1,800 1,800 0
03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0
○안전건설업무 및 재난관리업무 추진
1,8001,800,000원
재난상황실 운영관리 47,314 37,754 9,560
201 일반운영비 41,314 37,754 3,560
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○재해대책상황실 근무자 급식비
3,0008,000원*15명*25일
02 공공운영비 38,314 34,754 3,560
○크로샷 사용료 5,000
○원격무선재난방송시스템 관리대행수수료(12개
소) 6,000
○재난 예경보 시스템 전기요금 5,040
― 재해문자전광판(문자) 600
― 재해문자전광판(동영상)전기요금
3,000
― 재난감시용 CCTV 전기요금
1,440
○재난 예경보 시스템 통신비 15,924
― 재해문자전광판(문자,동영상)
840
― 재난감시용 CCTV 회선료
9,600
― 수위관측기 회선료 360
― 원격무선재난방송시스템(이동전화)
3,000
― 원격무선재난방송시스템(사용료)
360
― 재해대책업무용 행정통신전화 회선사용료(
기본료) 504
― 재해대책업무용 행정통신전화 회선사용료(
사용료) 1,260
○재난 예경보 시스템 유지보수비 6,350
― 재해문자전광판 유지보수비
1,000
― 재난감시용 CCTV 유지보수비
1,500
― 재난상황실장비 유지보수비(위성전화기 등)
1,000
― 원격무선재난방송시스템 유지보수비
2,850
50원*10일*5월*1,000명*2통화
500,000원*12월
50,000원*12월
250,000원*12월
15,000원*8대*12월
70,000원*12월
100,000원*12월*8대
15,000원*12월*2대
250,000원*12월
30,000원*12월
3,000원*12월*14회선
50원*15일*10회*12월*14회선
1,000,000원*1식
500,000원*3대
1,000,000원*1식
50,000원*57개소
부서: 안전건설과
정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진
단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 6,000 0 6,000
01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000
○2019년 재난안전통신망 구축사업관련 단말기
구입 6,0001,500,000원*4대
재난 취약가구 안전관리 81,600 14,400 67,200
201 일반운영비 6,000 6,000 0
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○재난안전취약가구 안전점검 및 정비(난방, 수
도 등) 6,000200,000원*30가구
206 재료비 1,600 1,600 0
01 재료비 1,600 1,600 0
○재난안전취약가구 정비사업추진 자재 구입비
1,60020,000원*80가구
301 일반보상금 67,200 0 67,200
12 기타보상금 67,200 0 67,200
○재난취약계층 주택용 소방시설 설치 지원(소
화기,단독형경보기 등) 67,20040,000원*1,680세대
308 자치단체등이전 6,800 6,800 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,800 6,800 0
○재난안전취약가구 안전점검 및 정비(전기 등)
6,80085,000원*80가구
종합안전교육체험관 운영관리 198,940 167,595 31,345
307 민간이전 195,440 165,600 29,840
05 민간위탁금 195,440 165,600 29,840
○종합안전교육체험관 운영 195,440195,440,000원
401 시설비및부대비 3,500 0 3,500
01 시설비 3,500 0 3,500
○종합안전교육체험관 비가림시설 설치
3,5003,500,000원*1식
어린이놀이시설 관리 및 지원 10,000 13,500 △3,500
307 민간이전 10,000 10,000 0
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○어린이놀이터 정기검사 수수료지원
10,000250,000원*40개소
안전관리자문단 운영 10,640 6,240 4,400
201 일반운영비 10,000 5,600 4,400
01 사무관리비 10,000 5,600 4,400
○안전관리자문단운영(회의참석 포함) 및 활동
10,000100,000원*20명*5회
301 일반보상금 640 640 0
부서: 안전건설과
정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진
단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 640 640 0
○행사참석자 급량비 6408,000원*20명*4회
여름철 물놀이 사고예방 60,645 55,600 5,045
101 인건비 53,445 48,250 5,195
04 기간제근로자등보수 53,445 48,250 5,195
○물놀이 안전시설 제초작업 인부임
539
○물놀이 안전관리요원 인부임
48,096
○물놀이 안전관리요원 4대보험료 등
4,810
89,760원*6일*1명
66,800원*80일*9명
48,096,000원*10%
201 일반운영비 2,700 3,000 △300
01 사무관리비 1,200 1,500 △300
○물놀이 안전사고예방 홍보물 등 제작
1,200400,000원*3개소
02 공공운영비 1,500 1,500 0
○물놀이 안전시설 유지보수 1,500250,000원*6개소
301 일반보상금 4,500 4,350 150
12 기타보상금 4,500 4,350 150
○여름철 물놀이 안전사고예방활동 참여자 실비
보상 4,50030,000원*150명
물놀이 안전시설 설치 2,820 0 2,820
국 1,410
도 423
군 987
201 일반운영비 2,820 0 2,820
국 1,410
도 423
군 987
01 사무관리비 2,820 0 2,820
○물놀이 안전시설 설치 2,8202,820,000원
국 1,410
도 423
군 987
시내버스 활용 안전캠페인 12,000 18,400 △6,400
도 3,600
군 8,400
201 일반운영비 12,000 18,400 △6,400
도 3,600
군 8,400
01 사무관리비 12,000 18,400 △6,400
○시내버스 활용 안전캠페인 12,000400,000원*30대
도 3,600
군 8,400
부서: 안전건설과
정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진
단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
생활안전길잡이 책자 제작 4,640 6,000 △1,360
도 1,392
군 3,248
201 일반운영비 4,640 6,000 △1,360
도 1,392
군 3,248
01 사무관리비 4,640 6,000 △1,360
○생활안전길잡이 책자 제작 4,6404,640,000원
도 1,392
군 3,248
안전보안관 운영 4,000 0 4,000
도 1,200
군 2,800
201 일반운영비 2,000 0 2,000
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 0 2,000
○안전보안관 활동 운영 소모품 구입
2,0002,000,000원
도 600
군 1,400
301 일반보상금 2,000 0 2,000
도 600
군 1,400
09 행사실비보상금 2,000 0 2,000
○안전보안관 관련행사 참석 보상금
2,0002,000,000원
도 600
군 1,400
군민안전보험 48,074 0 48,074
도 12,830
군 35,244
201 일반운영비 48,074 0 48,074
도 12,830
군 35,244
02 공공운영비 48,074 0 48,074
○군민안전보험 가입 48,07448,074,000원
도 12,830
군 35,244
재해 및 재난예방 947,319 3,095,666 △2,148,347
국 424,549
도 135,715
군 387,055
재난사전대비 및 관리 38,589 42,966 △4,377
국 4,549
도 4,275
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난사전대비 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 29,765
재난대비 관리운영 20,890 19,190 1,700
201 일반운영비 20,890 19,190 1,700
01 사무관리비 18,590 17,090 1,500
○자연재해 관련 입간판 제작 2,000
○자연재해표준행동매뉴얼 책자유인
2,500
○자연재해 관련 홍보물 제작 2,500
― 태풍, 풍수해 대비 홍보물 500
― 폭염대비홍보물 2,000
○사전재해영향성검토위원회 참석수당
10,500
○방재의 날 홍보물 제작 1,090
― 현수막 560
― 입간판 30
― 기타홍보물(피켓, 홍보물등) 500
500,000원*4개소
25,000원*100부
1,000원*500부
4,000원*500부
70,000원*5명*30회
70,000원*8개소
30,000원*1개소
500,000원
02 공공운영비 2,300 2,100 200
○강우량측정기기 유지보수비 800
○적설측정기기 유지보수비 500
○지진가속도계측기 유지보수비
1,000
100,000원*8개소
500,000원*1개소
1,000,000원*1개소
지역자율방재단 운영관리 6,600 6,776 △176
201 일반운영비 1,500 1,676 △176
01 사무관리비 1,500 1,676 △176
○지역자율방재단원 피복비
1,50028,650원*349명*15%
301 일반보상금 600 600 0
09 행사실비보상금 600 600 0
○지역전문·자율방재단 대표자 회의
600300,000원*2회
307 민간이전 4,500 4,500 0
02 민간경상사업보조 4,500 4,500 0
○자율방재단 활동 지원 4,5004,500,000원
지역자율방재단 재난대응 특화훈련 2,000 0 2,000
도 2,000
201 일반운영비 2,000 0 2,000
도 2,000
03 행사운영비 2,000 0 2,000
○지역자율방재단 재난대응 특화훈련
2,0002,000,000원
도 2,000
기초단위 현장종합훈련 지원 9,099 7,000 2,099
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난사전대비 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,549
도 2,275
군 2,275
201 일반운영비 9,099 7,000 2,099
국 4,549
도 2,275
군 2,275
01 사무관리비 4,099 4,000 99
○훈련 준비용품 등 일반수용비 4,0994,099,000원
국 2,549
도 1,275
군 275
03 행사운영비 5,000 3,000 2,000
○국가재난대응종합훈련 5,0005,000,000원
국 2,000
도 1,000
군 2,000
재난예방사업 16,650 15,900 750
재난예방대응사업 16,650 15,900 750
201 일반운영비 850 100 750
01 사무관리비 850 100 750
○나라장터이용수수료 100
○재난관리기금 심의위원회 수당
750
20,000원*5회
30,000원*5명*5회
206 재료비 15,800 15,800 0
01 재료비 15,800 15,800 0
○수방자재 구입 15,800
― PP포대 4,000
― 톤백 5,000
― 기타(말목외 13종) 6,800
200원*20,000매
10,000원*500개
6,800,000원
재난복구 및 안전관리 892,080 3,036,800 △2,144,720
국 420,000
도 131,440
군 340,640
풍수해보험사업(보조) 10,880 13,600 △2,720
도 5,440
군 5,440
201 일반운영비 10,880 13,600 △2,720
도 5,440
군 5,440
02 공공운영비 10,880 13,600 △2,720
○풍수해보험료 10,88010,880,000원
도 5,440
군 5,440
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난복구 및 안전관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
재해복구사업 41,200 41,200 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○응급복구 장비 임차료 10,00010,000,000원
206 재료비 1,200 1,200 0
01 재료비 1,200 1,200 0
○응급복구지원 유류비 1,200
― 휘발유 640
― 경유 560
1,600원*200ℓ *2회
1,400원*200ℓ *2회
302 이주및재해보상금 30,000 30,000 0
02 민간인재해및복구활동보상금 30,000 30,000 0
○재난지원금 30,00030,000,000원
급경사지 붕괴위험지역 정비 840,000 2,140,000 △1,300,000
국 420,000
도 126,000
군 294,000
401 시설비및부대비 840,000 2,140,000 △1,300,000
국 420,000
도 126,000
군 294,000
01 시설비 833,952 2,132,296 △1,298,344
○화산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비
833,952833,952,000원
국 416,976
도 125,093
군 291,883
03 시설부대비 6,048 7,704 △1,656
○화산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 시설
부대비 6,048840,000,000원*0.72%
국 3,024
도 907
군 2,117
효율적인 건설행정 추진 32,812 14,699 18,113
건설행정 추진 32,812 14,699 18,113
건설행정업무 32,812 14,699 18,113
201 일반운영비 31,812 14,699 17,113
01 사무관리비 11,200 7,560 3,640
○도로,하천관리 측량수수료 2,000
○진천군도로관리심의회 참석수당
4,200
○지역건설산업활성화협의회 참석수당
700
250,000원*8필지
100,000원*7명*6회
70,000원*10명*1회
부서: 안전건설과
정책: 효율적인 건설행정 추진
단위: 건설행정 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자랑스러운 건설인 감사패 제작
400
○불법노점단속 경비 용역비 3,900
100,000원*4명
130,000원*30명
02 공공운영비 20,612 7,139 13,473
○차량유지관리비 5,967
○자동차세 및 환경개선부담금(승용짚형)
100
○자동차 보험료 1,000
○제초작업용장비 수리비 200
○제초작업용장비 연료비
797
○지방하천 가로등 전기요금
7,548
○백곡천 시설물 전기요금 5,000
1,130원*20일*12월*22ℓ
100,000원*1대
1,000,000원*1대
100,000원* 2대
1,659원*10일*12월*4ℓ
6,290원*100개*12월
5,000,000원*1식
405 자산취득비 1,000 0 1,000
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○제초작업용 장비 구입 1,000500,000원*2대
친환경 하천정비 10,706,838 12,781,887 △2,075,049
균 4,120,000
도 427,000
군 6,159,838
지방하천정비 3,160,605 6,806,465 △3,645,860
균 1,400,000
도 427,000
군 1,333,605
기성제 및 배수문정비 480,272 440,132 40,140
201 일반운영비 150,922 130,922 20,000
01 사무관리비 149,482 129,482 20,000
○하천내 하상정리 및 수목제거 장비임차료 57,182
― 백호 임차료 52,947
― 덤프 임차료 4,235
○하천시설물 및 자전거도로(제방도로)주변 제
초장비 임차료 92,300
52,947,000원
4,235,000원
92,300,000원
02 공공운영비 1,440 1,440 0
○미호천 자동배수문 전기료
1,44010,000원*12월*12개소
401 시설비및부대비 329,350 309,210 20,140
01 시설비 327,000 307,000 20,000
○기성제정비(자전거도로,배수문 포함) 및 하상
정리사업(각 읍면) 150,000
○지방하천 하천제방 포장공사(L=1.3km,B=3.0m)
170,000
○소규모 하천시설물 유지보수비(각 읍면)
7,000
150,000,000원
170,000,000원
7,000,000원
부서: 안전건설과
정책: 친환경 하천정비
단위: 지방하천정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 시설부대비 2,350 2,210 140
○기성제정비 및 하천제방 포장공사 등
2,3502,350,000원
지방하천 유지관리 147,000 81,000 66,000
도 147,000
401 시설비및부대비 147,000 81,000 66,000
도 147,000
01 시설비 145,941 81,000 64,941
○지방하천유지관리사업 145,941145,941,000원
도 145,941
03 시설부대비 1,059 0 1,059
○지방하천유지관리사업 시설부대비
1,059147,000,000원*0.72%
도 1,059
지방하천정비(백곡천) 2,333,333 6,285,333 △3,952,000
균 1,400,000
도 280,000
군 653,333
401 시설비및부대비 2,333,333 6,285,333 △3,952,000
균 1,400,000
도 280,000
군 653,333
01 시설비 2,119,933 5,992,321 △3,872,388
○백곡천 고향의 강 정비사업 2,119,9332,119,933,000원
균 1,271,960
도 254,392
군 593,581
02 감리비 205,000 277,299 △72,299
○백곡천 고향의 강 정비사업 205,000205,000,000원
균 123,000
도 24,600
군 57,400
03 시설부대비 8,400 15,713 △7,313
○백곡천 고향의 강 정비사업
8,4002,333,333,000원*0.36%
균 5,040
도 1,008
군 2,352
지방하천 정비(장량천) 200,000 0 200,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 198,560 0 198,560
○장량천 지방하천 정비공사(친수사업)
198,560198,560,000원*1식
03 시설부대비 1,440 0 1,440
○장량천 지방하천 정비공사(친수사업)
1,440200,000,000원*0.72%
부서: 안전건설과
정책: 친환경 하천정비
단위: 소하천정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
소하천정비 7,546,233 5,975,422 1,570,811
균 2,720,000
군 4,826,233
소하천정비(보조) 5,280,000 3,462,000 1,818,000
균 2,720,000
군 2,560,000
401 시설비및부대비 5,280,000 3,462,000 1,818,000
균 2,720,000
군 2,560,000
01 시설비 5,266,800 3,449,536 1,817,264
○석장소하천정비사업(L=3.01Km)
1,799,4901,799,490,000원
균 979,545
군 819,945
○중방소하천정비사업(L=1.44km)
1,995,0001,995,000,000원
균 997,500
군 997,500
○개미절이소하천정비사업(L=1.8km)
1,101,2401,101,240,000원
균 550,620
군 550,620
○교성소하천정비사업(L=1.33km)
371,070371,070,000원
균 185,535
군 185,535
03 시설부대비 13,200 12,464 736
○소하천정비사업 시설부대비
13,2005,280,000,000원*0.25%
균 6,800
군 6,400
소하천 유지관리 391,050 360,700 30,350
201 일반운영비 1,050 700 350
01 사무관리비 1,050 700 350
○소하천관리위원회 참석수당
1,05070,000원*5명*3회
401 시설비및부대비 390,000 360,000 30,000
01 시설비 390,000 360,000 30,000
○소하천유지관리(175개소) 350,000
○소하천 미불용지 보상 40,000
350,000,000원
40,000,000원
소하천 정비사업(자체) 1,875,183 2,152,722 △277,539
401 시설비및부대비 1,875,183 2,152,722 △277,539
01 시설비 1,860,000 2,145,000 △285,000
○쓰레골소하천 정비공사(L=0.180㎞)
400,000400,000,000원
부서: 안전건설과
정책: 친환경 하천정비
단위: 소하천정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구봉소하천 정비공사(L=0.08㎞)
250,000
○궁동소하천 정비공사(L=0.185㎞)
250,000
○월촌소하천 정비공사(L=0.250㎞)
350,000
○지장골2소하천 정비공사(L=0.220㎞)
250,000
○어은소하천 정비공사(L=0.130㎞)
60,000
○이티소하천 정비공사(L=0.160㎞)
150,000
○은탄소하천 정비공사(L=0.580km)
150,000
250,000,000원
250,000,000원
350,000,000원
250,000,000원
60,000,000원
150,000,000원
150,000,000원
03 시설부대비 15,183 7,722 7,461
○소하천 정비사업 15,18315,183,000원
쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비 6,893,070 6,384,368 508,702
균 2,220,000
도 15,000
군 4,658,070
군도도로망 구축 및 정비 2,100,000 1,800,000 300,000
남해오네트앞~유진철강앞 간 도로확포장공사 1,000,000 500,000 500,000
401 시설비및부대비 1,000,000 500,000 500,000
01 시설비 996,400 496,400 500,000
○남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사(L
=0.8km,B=25m) 996,400996,400,000원
03 시설부대비 3,600 3,600 0
○남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사(L
=0.8km,B=25m) 3,6003,600,000원
광혜원 산단-소물교차로간 도로확포장공사 500,000 500,000 0
401 시설비및부대비 500,000 500,000 0
01 시설비 496,400 496,400 0
○광혜원산단-소물교차로간 도로확포장공사(2공
구)(L=0.7km,B=25m) 496,400496,400,000원
03 시설부대비 3,600 3,600 0
○광혜원산단-소물교차로간 도로확포장공사(2공
구)(L=0.7km,B=25m) 3,600500,000,000원*0.72%
모치올~월곡간 군도확포장공사 500,000 300,000 200,000
401 시설비및부대비 500,000 300,000 200,000
01 시설비 496,400 297,840 198,560
○모치올-월곡간 군도확포장공사(L=0.9km,B=8m)
496,400496,400,000원
03 시설부대비 3,600 2,160 1,440
부서: 안전건설과
정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비
단위: 군도도로망 구축 및 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○모치올~월곡간 군도확공사(L=0.9km,B=8m)
3,600500,000,000원*0.72%
궁골~서원간 군도개설공사 100,000 40,000 60,000
401 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000
01 시설비 100,000 40,000 60,000
○궁골~서원간 군도 개설공사(L=900m,B=8.0m)
100,000100,000,000원
농어촌도로 구축 및 정비 3,057,000 2,750,000 307,000
균 2,140,000
군 917,000
중리~사미간 농어촌도로 확포장공사 357,000 0 357,000
균 250,000
군 107,000
401 시설비및부대비 357,000 0 357,000
균 250,000
군 107,000
01 시설비 354,430 0 354,430
○중리~사미간 농어촌도로확포장공사
354,430354,430,000원
균 248,200
군 106,230
03 시설부대비 2,570 0 2,570
○중리~사미간 농어촌도로확포장공사 시설부대
비 2,5702,570,000원
균 1,800
군 770
치유의 숲(스토리창작클러스터)진입도로 확포장공사 2,700,000 1,000,000 1,700,000
균 1,890,000
군 810,000
401 시설비및부대비 2,700,000 1,000,000 1,700,000
균 1,890,000
군 810,000
01 시설비 2,690,280 993,700 1,696,580
○치유의숲 진입도로 확포장공사(L=1.8km,B=8.0
m) 2,690,2802,690,280,000원
균 1,883,196
군 807,084
03 시설부대비 9,720 6,300 3,420
○치유의숲 진입도로 확포장공사(L=1.8km,B=8.0
m) 9,7202,700,000,000원*0.36%
균 6,804
군 2,916
자동차교통관리개선사업 160,000 500,000 △340,000
균 80,000
군 80,000
교통사고잦은곳 개선사업 160,000 0 160,000
부서: 안전건설과
정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비
단위: 자동차교통관리개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
균 80,000
군 80,000
401 시설비및부대비 160,000 0 160,000
균 80,000
군 80,000
01 시설비 160,000 0 160,000
○롯데리아진천점 앞 교통시설개선사업
80,00080,000,000원
균 40,000
군 40,000
○21세기 볼링센터 앞 교통시설개선사업
80,00080,000,000원
균 40,000
군 40,000
도로유지관리 1,576,070 1,334,368 241,702
도 15,000
군 1,561,070
미보상토지 보상금 100,000 100,000 0
401 시설비및부대비 100,000 100,000 0
01 시설비 100,000 100,000 0
○미보상토지 보상금(군도 및 농어촌도로)
100,000100,000,000원
군도 및 농어촌도로 유지관리 1,036,070 1,226,179 △190,109
201 일반운영비 126,820 137,220 △10,400
01 사무관리비 95,000 90,200 4,800
○동절기제설용 모래적치용 장비임차료
6,000
○동절기 제설장비 및 도로정비 장비 임차료
85,000
○도로유지관리원 급식비 4,000
400,000원*5일*3종
4,722,200원*3월*6대
8,000원*50일*10명
02 공공운영비 31,820 47,020 △15,200
○도로관리용 화물차보험료(1톤)
1,200
○도로관리용 화물차(1톤) 자동차세 및 환경개
선부담금 200
○습염식제설장치 전기세 및 상하수도 요금
1,700
○도로관리 각종장비 유지비 10,720
― 예초기 1,600
― 제설장비 6,120
― 도로관리용 차량비 3,000
○동절기 제설작업 유류대
18,000
600,000원*2대
100,000원*2대
1,700,000원
100,000원*16대
170,000원*18대*2회
3,000,000원*1대
1,000,000원*3월*6대
206 재료비 164,250 151,850 12,400
01 재료비 164,250 151,850 12,400
부서: 안전건설과
정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비
단위: 도로유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도로보수용 자재 및 도로표지판 자재구입 33,350
― 아스콘 8,550
― 로크하드 18,000
― 안전표지판외 4종 6,800
○제설용 재료구입 124,900
― 소금 56,000
― 염화칼슘 62,100
― 모래 6,800
○도로정비 기구구입(괭이,삽,낫,톱,곡괭이 등)
6,000
57,000원*150톤
12,000원*1,500포
170,000원*40개
140,000원*400톤
270,000원*230톤
170,000원*40대
6,000,000원
401 시설비및부대비 745,000 900,000 △155,000
01 시설비 745,000 900,000 △155,000
○군도 및 농어촌도로 유지보수 350,000
○버스승강장 설치 70,000
○차선도색 200,000
○군도 및 농어촌도로 제초작업
30,000
○어린이보호구역 유지보수 30,000
○문백 낙계마을 재포장공사(L=600m)
35,000
○문백 산직마을 재포장공사(L=420m)
30,000
350,000,000원
10,000,000원*7개소
2,500,000원*80km
3,000,000원*10개노선
30,000,000원
35,000,000원
30,000,000원
진천군 도로건설관리계획(변경) 수립 용역 400,000 0 400,000
401 시설비및부대비 400,000 0 400,000
01 시설비 400,000 0 400,000
○진천군 도로건설관리계획(변경)수립 용역
400,000400,000,000원*1식
노인보호구역 개선사업 30,000 0 30,000
도 15,000
군 15,000
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
도 15,000
군 15,000
01 시설비 30,000 0 30,000
○노인보호구역 개선사업(분회경로당)
18,00018,000,000원
도 9,000
군 9,000
○노인보호구역 개선사업(노인회분회)
12,00012,000,000원
도 6,000
군 6,000
시설직 역량강화 워크숍 10,000 0 10,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
부서: 안전건설과
정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비
단위: 도로유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○시설직 역량강화 워크숍 10,00010,000,000원
안전한 도로전경 제공 550,000 870,000 △320,000
균 50,000
군 500,000
도로관리 550,000 870,000 △320,000
균 50,000
군 500,000
읍면생활민원사업 300,000 300,000 0
401 시설비및부대비 300,000 300,000 0
01 시설비 297,840 297,840 0
○읍면소재지 생활민원사업 297,840297,840,000원
03 시설부대비 2,160 2,160 0
○읍면소재지 생활민원사업
2,160300,000,000원*0.72%
군계획시설 유지보수사업 150,000 150,000 0
401 시설비및부대비 150,000 150,000 0
01 시설비 148,920 148,920 0
○군계획시설 유지보수사업 148,920148,920,000원
03 시설부대비 1,080 1,080 0
○군계획시설 유지보수사업
1,080150,000,000원*0.72%
광혜원지구 보행환경개선지구 100,000 0 100,000
균 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
균 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○광혜원지구 보행환경개선사업 100,000100,000,000원
균 50,000
군 50,000
민방위및위기대응 439,691 509,008 △69,317
국 23,009
도 26,088
군 390,594
민방위운영 97,359 80,918 16,441
국 17,009
도 13,505
군 66,845
민방위관리 5,750 5,750 0
201 일반운영비 5,750 5,750 0
01 사무관리비 5,750 5,750 0
부서: 안전건설과
정책: 민방위및위기대응
단위: 민방위운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○민방위 물품 및 장비 유지 관리비 300
○민방위복 구입 1,250
○민방위복 세탁 1,000
○주민신고 홍보물 제작 1,500
○민방위 기본 및 보충교육훈련경비
1,700
300,000원
25,000원*50벌
4,000원*250벌*1회
5,000원*300개
1,700,000원
민방위 장비 확충 31,500 32,920 △1,420
405 자산취득비 31,500 32,920 △1,420
01 자산및물품취득비 31,500 32,920 △1,420
○민방위장비 구입 31,500
― 지역민방위대 방독면 구입 31,50042,000원*750개
민방위교육훈련강사수당(보조) 5,750 5,250 500
도 2,300
군 3,450
301 일반보상금 5,750 5,250 500
도 2,300
군 3,450
12 기타보상금 5,750 5,250 500
○민방위교육 강사수당 5,7505,750,000원
도 2,300
군 3,450
민방위교육운영비 5,677 4,904 773
국 1,703
도 1,192
군 2,782
201 일반운영비 1,687 1,686 1
국 506
도 354
군 827
01 사무관리비 1,687 1,686 1
○안보교육강사수당 1,6871,687,000원
국 506
도 354
군 827
301 일반보상금 3,990 3,218 772
국 1,197
도 838
군 1,955
09 행사실비보상금 3,990 3,218 772
○민방위 리더 양성교육 참석 보상금
550550,000원
국 165
도 115
군 270
○민방위기술지원대등 전문교육 참석 보상금
1,8601,860,000원
부서: 안전건설과
정책: 민방위및위기대응
단위: 민방위운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 558
도 391
군 911
○지원민방위대 육성교육 참석 보상금
1,5801,580,000원
국 474
도 332
군 774
민방위교육운영비(민관군 합동 민방위종합훈련 실시) 652 794 △142
국 652
201 일반운영비 652 794 △142
국 652
01 사무관리비 652 794 △142
○민관군 합동 민방위종합훈련 652652,000원
국 652
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0
국 570
도 399
군 931
201 일반운영비 1,900 1,900 0
국 570
도 399
군 931
01 사무관리비 1,900 1,900 0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,9001,900,000원
국 570
도 399
군 931
민방위대 화생방 방독면 보급 45,780 29,400 16,380
국 13,734
도 9,614
군 22,432
405 자산취득비 45,780 29,400 16,380
국 13,734
도 9,614
군 22,432
01 자산및물품취득비 45,780 29,400 16,380
○민방위대원 방독면 구입 45,78045,780,000원
국 13,734
도 9,614
군 22,432
동원자원관리(경상) 기술인력동원 훈련보상금 350 0 350
국 350
301 일반보상금 350 0 350
국 350
09 행사실비보상금 350 0 350
부서: 안전건설과
정책: 민방위및위기대응
단위: 민방위운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○동원자원관리(경상) 기술인력동원 훈련보상금
350350,000원
국 350
전시 및 비상대비 운영 342,332 428,090 △85,758
국 6,000
도 12,583
군 323,749
비상대비업무 1,700 1,700 0
201 일반운영비 1,700 1,700 0
01 사무관리비 1,700 1,700 0
○충무계획 인쇄물 관련 물품 구입비
1,300
○중점관리자원 확인의 날 운영경비
400
1,300,000원
100,000원*4회
을지연습 12,970 12,970 0
201 일반운영비 11,850 11,850 0
01 사무관리비 11,850 11,850 0
○을지연습 참가자 급식비
5,600
○을지연습 참가자 간식비 500
○을지연습 경비 1,000
○을지연습 홍보물 제작 1,750
○을지연습 실제훈련 경비 3,000
8,000원*3.5식*4일*50명
2,500원*4일*50명
1,000,000원
70,000원*25개
3,000,000원*1회
301 일반보상금 1,120 1,120 0
09 행사실비보상금 1,120 1,120 0
○을지연습 유관기관 참가자 급식비
1,1208,000원*4일*10명*3.5식
예비군 지원육성 122,752 137,580 △14,828
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○통합방위협의회 운영비 4,000
○향방야간훈련 참여자 간식비 1,000
1,000,000원*4회
2,000원*500명
308 자치단체등이전 91,732 94,680 △2,948
09 예비군육성지원경상보조 91,732 94,680 △2,948
○예비군 부대운영 지원 52,532
― 운영보조금 9,600
― 장비고 캡스유지비 3,432
― 복합기유지비 4,800
― 여성예비군 운영비 2,700
― 예비군지휘관 위상강화 4,000
― 특전예비군중대 운영비 1,200
100,000원*12월*8개중대
3,432,000원
4,800,000원
2,700,000원
4,000,000원
100,000원*12월
부서: 안전건설과
정책: 민방위및위기대응
단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 작계훈련 무기/병력 수송 임차료
11,900
― 예비군 수송 임차료 11,900
― 예비군훈련대 창설 홍보비 1,000
― 예비군훈련대 제초작업(용역)
1,000
― 예비군 편의/훈련지원 1,000
○통합방위협의회 교류사업 23,000
― 추석 및 연말 군경소방서위문
22,000
― 향토예비군의 날 격려 1,000
○통합방위작전 및 교육훈련 지원 15,600
― 차량 유류비 4,800
― 차량 임차료 10,800
○예비군 장비보관시설 전기요금
600
350,000원*34대
350,000원*34대
1,000,000원
250,000원*4명
1,000,000원
11,000,000원*2회
1,000,000원*1회
400,000원*12월
900,000원*12월
50,000원*12월
403 자치단체등자본이전 26,020 37,900 △11,880
03 예비군육성지원자본보조 26,020 37,900 △11,880
○예비군부대운영 및 훈련지원 26,020
― 작계훈련용 케노피 천막 6,300
― 훈련장 기계공구 정비/구매비 1,000
― 예비군중대 컴퓨터 교체 5,000
― 스캐너 구매 200
― 예비군훈련장 보수 정비비 8,520
― 예비군 훈련용 교보재 구입 정비비
5,000
450,000원*14개
1,000,000원
1,000,000원*5대
200,000원
8,520,000원
5,000,000원
비상대비시설 운영 22,800 22,800 0
201 일반운영비 22,800 22,800 0
01 사무관리비 4,500 4,500 0
○비상급수시설(읍내4구) 임차료(279㎡
) 4,5004,500,000원
02 공공운영비 18,300 18,300 0
○비상급수 및 경보시설 전기료(13개소)
3,000
○비상급수시설 유지관리비(모터수리,도색,표지
판등 정비) 4,000
○비상급수시설 서징 6,000
○비상대피시설 유지관리비 3,300
○비상대비 충무시설 상황실 유지관리비
2,000
250,000원*12월
500,000원*4개소*2회
3,000,000원*2개소
150,000원*22개소
2,000,000원
민방위 주민대피시설 운영관리 3,520 8,520 △5,000
도 1,408
군 2,112
201 일반운영비 3,520 8,520 △5,000
부서: 안전건설과
정책: 민방위및위기대응
단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,408
군 2,112
01 사무관리비 3,520 8,520 △5,000
○민방위 대피시설 물품구입 3,5203,520,000원
도 1,408
군 2,112
지역안정관리 88,120 89,620 △1,500
201 일반운영비 2,800 2,800 0
01 사무관리비 2,800 2,800 0
○감사패,표창패 등 제작비 2,80070,000원*40개
301 일반보상금 85,320 85,320 0
04 자율방범대실비지원 85,320 85,320 0
○자율방범대원운영(자율방범대 9개소) 85,320
― 야식비 48,600
― 초소운영비 5,400
― 차량유류대 지원 27,000
― 자율방범대 방범물품 구입
4,320
3,000원*45명*30일*12월
50,000원*9개소*12월
250,000원*9개소*12월
40,000원*9개소*12월
의용소방대 행사지원 10,800 11,200 △400
307 민간이전 10,800 11,200 △400
04 민간행사사업보조 10,800 11,200 △400
○의용소방대 행사지원 10,800
― 소방기술 경연대회 9,600
― 불조심 캠페인 1,200
9,600,000원
600,000원*2회
자율방범대 한마음체육대회 5,500 5,500 0
307 민간이전 5,500 5,500 0
04 민간행사사업보조 5,500 5,500 0
○자율방범대 연합회 한마음체육대회
5,5005,500,000원
민방위경보시설 22,920 8,260 14,660
201 일반운영비 22,920 8,260 14,660
02 공공운영비 22,920 8,260 14,660
○민방위 경보시설 장비유지비(유,무선 싸이렌
충전기) 5,920
○민방위경보시설 유지보수 용역비(10개소)
17,000
800,000원*10식*74%
1,416,660원*12월
예비군 향방작전 지원(보조) 23,250 24,000 △750
도 6,975
군 16,275
403 자치단체등자본이전 23,250 24,000 △750
도 6,975
군 16,275
부서: 안전건설과
정책: 민방위및위기대응
단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 예비군육성지원자본보조 23,250 24,000 △750
○군기동대 완전군장 7,2507,250,000원
도 2,175
군 5,075
○예비군작전용 쌍안경 5,2505,250,000원
도 1,575
군 3,675
○예비군작전용 핸드토키 1,7501,750,000원
도 525
군 1,225
○이동식기지국 무전기(중계기) 6,5006,500,000원
도 1,950
군 4,550
○무기/탄약 경계시설 유지비 2,5002,500,000원
도 750
군 1,750
주민참여예산사업 8,000 5,000 3,000
402 민간자본이전 8,000 5,000 3,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 8,000 5,000 3,000
○진천군자율방범대 방범차량 LED 전광판 설치
8,0001,000,000원*8대
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 20,000 0 20,000
국 6,000
도 4,200
군 9,800
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
국 6,000
도 4,200
군 9,800
01 시설비 20,000 0 20,000
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체
20,00020,000,000원
국 6,000
도 4,200
군 9,800
재무활동(안전건설과) 723,317 650,310 73,007
내부거래지출 723,317 650,310 73,007
재난관리기금사업추진 723,317 650,310 73,007
702 기금전출금 723,317 650,310 73,007
01 기금전출금 723,317 650,310 73,007
○재난관리기금 723,317723,317,000원