세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 안전건설 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
안전건설과 55,601,804 45,512,423 10,089,381
국 1,645,313
균 19,147,000
도 3,443,655
군 31,365,836
지역사회 균형개발 18,154,563 10,796,030 7,358,533
균 4,000,000
도 2,169,570
군 11,984,993
안전건설 운영지원 27,218 28,412 △1,194
효율적 안전건설 관리 9,518 12,812 △3,294
201 일반운영비 9,518 12,812 △3,294
01 사무관리비 3,660 7,100 △3,440
◎건설산업활성화위원회 참석수당
2,100
◎시설직공무원 직무연찬회 책자구입
1,560
70,000원*15명*2회
12,000원*130부
02 공공운영비 5,858 5,712 146
◎공용차량 연료비 3,408
◎차량수선비 1,500
◎차량보험료 850
◎자동차세 및 환경개선부담금 100
1,420원*200리터*12월
300,000원*5회
850,000원*1대
100,000원*1대
단위사업운영경비(안전건설) 17,700 15,600 2,100
202 여비 15,700 13,600 2,100
01 국내여비 15,700 13,600 2,100
◎안전건설행정 업무추진 15,000
◎시설직공무원 직무연찬회 참석
700
20,000원*5명*150회
10,000원*70명*1회
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
◎안전건설 주요사업 시책추진 2,0002,000,000원
지역개발 기반구축 89,840 483,940 △394,100
군관리계획결정(변경) 33,840 29,940 3,900
201 일반운영비 33,840 29,940 3,900
01 사무관리비 33,840 29,940 3,900
◎군계획위원회참석수당 15,600
◎신문공고료 18,000
◎법령집 구입 240
100,000원*13명*12회
2,000,000원*9회
40,000원*3권*2회
단위사업운영경비(도시개발) 12,000 12,000 0
202 여비 12,000 12,000 0
01 국내여비 12,000 12,000 0
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 지역개발 기반구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎도시계획 업무 추진 12,00020,000원*5명*120회
도시계획정보 시스템(UPIS) 유지보수 44,000 42,000 2,000
201 일반운영비 22,000 20,000 2,000
02 공공운영비 22,000 20,000 2,000
◎UPIS 전산장비 유지보수 22,00022,000,000원
207 연구개발비 22,000 22,000 0
02 전산개발비 22,000 22,000 0
◎UPIS DB현행화(도형 및 속성자료 구축,이력
연계 등) 22,00022,000,000원
도시개발 5,232,000 5,873,000 △641,000
균 1,000,000
도 400,000
군 3,832,000
도시계획구역내 시설유지관리비 200,000 120,000 80,000
401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000
01 시설비 200,000 100,000 100,000
◎도시계획구역내 시설유지관리비
200,000200,000,000원*1식
기초생활기반확충사업(주민수요 반영을 통한 도로망
확충)
1,250,000 1,250,000 0
균 1,000,000
군 250,000
401 시설비및부대비 1,250,000 1,250,000 0
균 1,000,000
군 250,000
01 시설비 1,246,000 1,246,000 0
◎김화도시계획도로(소로2-1,3-1호,김화초등학
교뒤)개설사업 1,246,0001,246,000,000원*1식
균 1,000,000
군 246,000
03 시설부대비 4,000 4,000 0
◎김화도시계획도로(소로2-1,3-1호,김화초등학
교뒤)개설사업 부대비 4,0004,000,000원*1식
김화도시계획도로(중로3-3호)개설사업 1,000,000 0 1,000,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
01 시설비 997,000 0 997,000
◎김화도시계획도로(중로3-3호)개설
997,000997,000,000원
03 시설부대비 3,000 0 3,000
◎김화도시계획도로(중로3-3호)개설
3,0003,000,000원
철원도시계획도로(중로3-5호)개설사업 982,000 0 982,000
401 시설비및부대비 982,000 0 982,000
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 980,000 0 980,000
◎철원도시계획도로(중로3-5호)개설
980,000980,000,000원
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎철원도시계획도로(중로3-5호)개설
2,0002,000,000원
철원도시계획도로(소로2-1호)개설사업 800,000 0 800,000
도 400,000
군 400,000
401 시설비및부대비 800,000 0 800,000
도 400,000
군 400,000
01 시설비 800,000 0 800,000
◎철원도시계획도로(소로2-1호)개설
800,000800,000,000원
도 400,000
군 400,000
마을정비형공공주택 기반시설 지원사업 1,000,000 0 1,000,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
01 시설비 998,000 0 998,000
◎마을정비형공공주택기반시설지원
998,000998,000,000원
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎마을정비형공공주택기반시설지원사업 부대비
2,0002,000,000원
도시경관 정비 4,539,605 99,678 4,439,927
도 1,695,570
군 2,844,035
경관 유지관리 16,200 16,200 0
201 일반운영비 16,200 16,200 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
◎경관유지관련 사무용품 구입 2,000200,000원*10월
02 공공운영비 14,200 14,200 0
◎경관조명(승일교) 전기료 및 유지관리
7,200
◎경관조명(승일교) 유지관리 7,000
600,000원*12월
7,000,000원*1식
광고물 관리 96,665 79,878 16,787
101 인건비 17,165 16,378 787
04 기간제근로자등보수 17,165 16,378 787
◎불법광고물 정비 일시 사역
17,1658,940원*8시간*4명*60일
201 일반운영비 14,500 18,500 △4,000
01 사무관리비 2,100 6,100 △4,000
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시경관 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎옥외광고심의위원회 참석 수당
2,100100,000원*7명*3회
02 공공운영비 12,400 12,400 0
◎현수막 지정 게시대 유지관리
10,000
◎현수막 지정 게시대 관리시스템 유지관리
2,400
200,000원*50개소
200,000원*12개월
307 민간이전 10,000 10,000 0
05 민간위탁금 10,000 10,000 0
◎안전검점 민간위탁 10,00010,000,000원*1식
401 시설비및부대비 55,000 35,000 20,000
01 시설비 55,000 35,000 20,000
◎현수막 지정 게시대 설치
20,000
◎공공현수막(저단형) 게시대 설치
20,000
◎노후,불량 및 주인없는 간판 철거
15,000
10,000,000원*2개소
2,000,000원*10개소
500,000원*30개소
디자인업무추진 3,600 3,600 0
202 여비 3,600 3,600 0
01 국내여비 3,600 3,600 0
◎디자인업무관련 자료수집 및 벤치마킹
3,60080,000원*3명*15회
평화지역시가지 경관개선사업 3,423,140 0 3,423,140
도 1,695,570
군 1,727,570
401 시설비및부대비 3,032,000 0 3,032,000
도 1,500,000
군 1,532,000
01 시설비 3,032,000 0 3,032,000
◎평화지역시가지 경관개선사업 실시설계용역
182,000
◎휴게공간조성사업 570,000
182,000,000원
570,000,000원
도 300,000
군 270,000
◎안전한보행환경조성사업 475,000475,000,000원
도 250,000
군 225,000
◎그림자 캐노피 설치사업 190,000190,000,000원
도 100,000
군 90,000
◎야간경관조명설치사업 190,000190,000,000원
도 100,000
군 90,000
◎FunFun한 밀리터리 1,425,0001,425,000,000원
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시경관 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 750,000
군 675,000
402 민간자본이전 391,140 0 391,140
도 195,570
군 195,570
02 민간자본사업보조(이전재원) 391,140 0 391,140
◎테마간판정비사업 121,140121,140,000원
도 60,570
군 60,570
◎노후건축물 파사드정비사업 270,000270,000,000원
도 135,000
군 135,000
가공배전선로 지중이설사업(동송) 1,000,000 0 1,000,000
403 자치단체등자본이전 1,000,000 0 1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,000,000 0 1,000,000
◎가공배전선로 지중이설사업(이평시가지)
1,000,0001,000,000,000원
소규모 지역개발사업 추진 3,252,200 4,311,000 △1,058,800
도 74,000
군 3,178,200
군부대 주변환경 정비사업 200,000 300,000 △100,000
도 24,000
군 176,000
401 시설비및부대비 200,000 300,000 △100,000
도 24,000
군 176,000
01 시설비 200,000 300,000 △100,000
◎군부대 주변환경 정비 사업 200,000200,000,000원
도 24,000
군 176,000
단위사업운영경비(지역개발) 4,200 3,000 1,200
202 여비 4,200 3,000 1,200
01 국내여비 4,200 3,000 1,200
◎지역개발사업 업무추진 4,20020,000원*3명*70회
생활환경개선사업 1,008,000 4,008,000 △3,000,000
401 시설비및부대비 1,008,000 4,008,000 △3,000,000
01 시설비 1,000,000 4,000,000 △3,000,000
◎생활환경 개선사업(철원읍 등 6개읍면)
1,000,0001,000,000,000원
03 시설부대비 8,000 8,000 0
◎시설부대비 8,0008,000,000원
사문안천 수변정비사업 1,200,000 0 1,200,000
401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 소규모 지역개발사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 1,200,000 0 1,200,000
◎사문안천 수변정비사업 1,200,0001,200,000,000원
갈말도시계획도로 중로1-1(망나니골입구 삼거리)개선
사업
740,000 0 740,000
401 시설비및부대비 740,000 0 740,000
01 시설비 740,000 0 740,000
◎갈말도시계획도로 중로1-1(망나니골입구 삼거
리) 개선사업 740,000740,000,000원
도계정비사업 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
◎도경계주변정비 100,000100,000,000원*1식
도 50,000
군 50,000
도시재생 활성화 5,013,700 0 5,013,700
균 3,000,000
군 2,013,700
도시재정비사업 13,700 0 13,700
201 일반운영비 4,500 0 4,500
01 사무관리비 4,500 0 4,500
◎도시재생 업무추진 사무용품 구입
3,600
◎도시재생 뉴딜사업 홍보용 현수막 제작
900
300,000원*12월
60,000원*15개
202 여비 9,200 0 9,200
01 국내여비 9,200 0 9,200
◎도시재생 뉴딜사업 업무추진 관내 여비
6,000
◎도시재생 뉴딜사업 업무추진 관외 여비
3,200
20,000원*3명*100일
80,000원*2명*20일
도시재생 뉴딜사업 (화지마을, 지화자) 5,000,000 0 5,000,000
균 3,000,000
군 2,000,000
201 일반운영비 216,400 0 216,400
01 사무관리비 3,900 0 3,900
◎화지마을 도시재생지원센터 사무용품 구입
3,000
◎도시재생 홍보 등 현수막 제작 구입
900
300,000원*10월
60,000원*15개
02 공공운영비 1,500 0 1,500
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎화지마을 도시재생지원센터 전기요금
1,000
◎화지마을 도시재생(현장)지원센터 통신요금
500
100,000원*10월
50,000원*10월
03 행사운영비 211,000 0 211,000
◎꽃지동산 페스티벌 124,000
⊙꽃지마을 가드닝 어워드 37,000
⊙나도 화지요리사 25,000
⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영
62,000
◎에코피스 희망프로젝트 87,000
⊙기관 참여형 가드닝 프로그램 운영
37,000
⊙남북교류 프로그램 운영 50,000
37,000,000원*1식
25,000,000원*1식
62,000,000원*1식
37,000,000원*1식
50,000,000원*1식
207 연구개발비 164,000 0 164,000
01 연구용역비 164,000 0 164,000
◎꽃지마을 주거지정비 가이드라인 수립
50,000
◎공간상상놀이 워크숍 25,000
◎꽃지마을 정원지도 및 신문제작
15,000
◎'화지리-지화자' 도시재생학교 운영
31,000
◎거주민(대상지역)대상 가드닝 교육
25,000
◎가드닝 전문가 및 마을해설사 양성 교육
18,000
50,000,000원*1식
25,000,000원*1식
15,000,000원*1식
31,000,000원*1식
25,000,000원*1식
18,000,000원*1식
301 일반보상금 212,160 0 212,160
09 행사실비보상금 9,600 0 9,600
◎도시재생 주민협의체 선진지 견학
8,000
◎도시재생 주민협의체 간담회 급식비
1,600
200,000원*20명*2회
8,000원*20명*10회
12 기타보상금 202,560 0 202,560
◎센터장 활동비 55,320
◎센터 직원 활동비 128,400
⊙사무국장 46,400
⊙팀장 76,000
⊙출장여비 6,000
◎총괄코디네이터 활동비 18,840
55,320,000원*1명
46,400,000원*1명
38,000,000원*2명
20,000원*3명*100일
18,840,000원*1명
401 시설비및부대비 4,407,440 0 4,407,440
균 3,000,000
군 1,407,440
01 시설비 4,392,540 0 4,392,540
부서: 안전건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎꽃지동산 조성 사업 2,372,1002,372,100,000원*1식
균 1,631,600
군 740,500
◎빈집정비 및 소규모주차장 조성 사업
1,176,0701,176,070,000원*1식
균 806,400
군 369,670
◎접근도로체계 개선 및 쉼터 조성 사업
395,990395,990,000원*1식
균 259,200
군 136,790
◎꽃지마을 게스트하우스 조성 사업
250,730250,730,000원*1식
균 172,800
군 77,930
◎노후담장 개선 및 마을가드닝 사업
197,650197,650,000원*1식
균 130,000
군 67,650
03 시설부대비 14,900 0 14,900
◎꽃지동산 조성 사업 5,000
◎빈집정비 및 소규모주차장 조성 사업
4,000
◎접근도로체계 개선 및 쉼터 조성 사업
2,700
◎꽃지마을 게스트하우스 조성 사업
1,800
◎노후담장 개선 및 마을가드닝 사업
1,400
5,000,000원*1식
4,000,000원*1식
2,700,000원*1식
1,800,000원*1식
1,400,000원*1식
도로교통망확충 21,326,355 17,693,698 3,632,657
국 130,000
균 12,071,000
도 398,057
군 8,727,298
군도 및 농어촌도로 정비 13,807,443 10,891,585 2,915,858
국 100,000
균 8,835,000
군 4,872,443
기초생활기반확충(DMZ 생태관광 거점순환도로 확포장
사업)
2,000,000 1,250,000 750,000
균 1,600,000
군 400,000
401 시설비및부대비 2,000,000 1,250,000 750,000
균 1,600,000
군 400,000
01 시설비 2,000,000 1,245,000 755,000
◎DMZ 생태관광 거점순환도로 확포장사업(L=4.7
km, B=8.0m) 2,000,0002,000,000,000원
균 1,600,000
부서: 안전건설과
정책: 도로교통망확충
단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 400,000
기초생활기반확충(철원 종합체육공원 진입도로 확장
사업)
1,545,000 3,625,000 △2,080,000
균 300,000
군 1,245,000
401 시설비및부대비 1,545,000 3,625,000 △2,080,000
균 300,000
군 1,245,000
01 시설비 1,545,000 3,624,000 △2,079,000
◎철원 종합체육공원 진입도로 확장사업(L=0.53
km,B=20.0m) 1,545,0001,545,000,000원
균 300,000
군 1,245,000
기초생활기반확충(한탄강 국민관광지 연결도로 확포
장사업)
2,944,000 625,000 2,319,000
균 2,355,000
군 589,000
401 시설비및부대비 2,944,000 625,000 2,319,000
균 2,355,000
군 589,000
01 시설비 2,944,000 622,000 2,322,000
◎한탄강 국민관광지 연결도로 확포장사업(L=3.
0km, B=20.0m) 2,944,0002,944,000,000원
균 2,355,000
군 589,000
기초생활기반확충(원활한 가로소통을 위한 이평~장흥
간 도로확포장사업)
1,600,000 600,000 1,000,000
균 1,600,000
401 시설비및부대비 1,600,000 600,000 1,000,000
균 1,600,000
01 시설비 1,600,000 599,000 1,001,000
◎이평6리~장흥리간 도로확포장사업(L=0.9km,
교량 1개소) 1,600,0001,600,000,000원
균 1,600,000
접경지역 지원(동서녹색평화도로확포장사업) 2,857,143 1,484,285 1,372,858
균 2,000,000
군 857,143
401 시설비및부대비 2,857,143 1,484,285 1,372,858
균 2,000,000
군 857,143
01 시설비 2,857,143 1,480,285 1,376,858
◎동서녹색 평화도로 확포장사업(L=5.1km, B=10
~13.5m) 2,857,1432,857,143,000원
균 2,000,000
군 857,143
미군공여(동송205호선(담터진입로)도로확포장사업) 350,000 100,000 250,000
국 100,000
부서: 안전건설과
정책: 도로교통망확충
단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 250,000
401 시설비및부대비 350,000 100,000 250,000
국 100,000
군 250,000
01 시설비 348,000 100,000 248,000
◎동송205호선(담터진입로)도로확포장사업
348,000348,000,000원*1식
국 100,000
군 248,000
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎동송205호선(담터진입로)도로확포장사업
2,0002,000,000원*1식
기초생활기반확충(김화102호선(와수~운장) 도로확포
장사업)
1,225,000 300,000 925,000
균 980,000
군 245,000
401 시설비및부대비 1,225,000 300,000 925,000
균 980,000
군 245,000
01 시설비 1,221,000 300,000 921,000
◎김화102호선(와수~운장)도로확포장사업
1,221,0001,221,000,000원*1식
균 980,000
군 241,000
03 시설부대비 4,000 0 4,000
◎김화102호선(와수~운장)도로확포장사업
4,0004,000,000원
군도 및 농어촌도로 유지관리 200,000 202,100 △2,100
401 시설비및부대비 200,000 200,000 0
01 시설비 200,000 200,000 0
◎군도 유지보수사업(비포장 L=15km)
200,000200,000,000원
군도 및 농어촌도로 체불용지 보상 300,000 300,000 0
401 시설비및부대비 300,000 300,000 0
01 시설비 299,000 299,000 0
◎군도 및 농어촌도로 체불용지 보상
299,00025,000원*11,960㎡
03 시설부대비 1,000 1,000 0
◎군도 및 농어촌도로 체불용지 보상
1,0001,000,000원
단위사업 운영경비(도로시설) 10,300 5,200 5,100
201 일반운영비 5,100 0 5,100
01 사무관리비 5,100 0 5,100
◎행정재산 측량 수수료 3,0003,000,000원*1식
부서: 안전건설과
정책: 도로교통망확충
단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎기술자문위원회 참석 수당 1,400
◎건설기술자문 수당 700
70,000원*5명*4회
70,000원*2명*5회
202 여비 5,200 5,200 0
01 국내여비 5,200 5,200 0
◎군도 및 농어촌도로 정비사업 업무추진
5,20020,000원*5명*52회
동송106호선(이평6리마을) 도로확포장사업 150,000 0 150,000
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
01 시설비 150,000 0 150,000
◎동송106호선(이평6리마을)도로 확포장사업
150,000150,000,000원*1식
경원선 증편 부담금 26,000 0 26,000
301 일반보상금 26,000 0 26,000
12 기타보상금 26,000 0 26,000
◎경원선 증편 부담금 26,00026,000,000원*1식
동송219호선(금학산)도로정비공사 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 300,000 0 300,000
◎동송219호선(금학산)도로 정비공사
300,000300,000,000원*1식
철원304호선(한세울)도로확포장사업 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 298,000 0 298,000
◎철원304호선(한세울)도로 확포장사업
298,000298,000,000원*1식
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎철원304호선(한세울)도로 확포장사업
2,0002,000,000원*1식
안전한 도로관리 7,518,912 6,802,113 716,799
국 30,000
균 3,236,000
도 398,057
군 3,854,855
회전교차로 설치사업 440,000 700,000 △260,000
균 140,000
군 300,000
401 시설비및부대비 440,000 700,000 △260,000
균 140,000
군 300,000
01 시설비 440,000 698,000 △258,000
◎회전교차로 설치사업 440,000110,000,000원*4개소
균 140,000
부서: 안전건설과
정책: 도로교통망확충
단위: 안전한 도로관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 300,000
평화누리길 이용 활성화 100,000 193,400 △93,400
401 시설비및부대비 100,000 150,000 △50,000
01 시설비 100,000 150,000 △50,000
◎평화누리길 편의시설 확충 100,000100,000,000원
어린이보호구역 개선사업 60,000 60,000 0
국 30,000
군 30,000
401 시설비및부대비 60,000 60,000 0
국 30,000
군 30,000
01 시설비 60,000 60,000 0
◎어린이보호구역 개선사업 60,00060,000,000원*1식
국 30,000
군 30,000
접경지역 지원(평화누리길 조성사업) 4,422,857 2,000,000 2,422,857
균 3,096,000
도 398,057
군 928,800
401 시설비및부대비 4,422,857 2,000,000 2,422,857
균 3,096,000
도 398,057
군 928,800
01 시설비 4,419,857 1,998,000 2,421,857
◎평화누리길 조성사업(L=12km, B=3.0m)
4,419,8574,419,857,000원
균 3,096,000
도 398,057
군 925,800
03 시설부대비 3,000 2,000 1,000
◎평화누리길 조성사업 3,0003,000,000원
도로보수 및 유지관리 1,131,960 1,389,000 △257,040
201 일반운영비 183,640 191,800 △8,160
01 사무관리비 150,640 158,800 △8,160
◎행정사무용품구입 1,000
◎비상근무자급식비 1,600
◎제설장비임차료(덤프) 104,000
◎제설장비임차료(굴삭기) 21,000
◎인터넷사용료(CCTV,도로관리사무소,과속단속
카메라) 23,040
100,000원*10회
8,000원*4명*50일
6,500,000원*4대*4월
700,000원*3대*10일
240,000원*8개소*12월
02 공공운영비 33,000 33,000 0
◎도로관리장비 유지관리 27,000
◎무인경비용역 3,000
◎도로보수원 의료비 3,000
3,000,000원*9개
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
부서: 안전건설과
정책: 도로교통망확충
단위: 안전한 도로관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
206 재료비 200,000 100,000 100,000
01 재료비 200,000 100,000 100,000
◎제설재(염화칼슘,소금)구입비
200,000200,000원*1,000톤
401 시설비및부대비 604,320 1,007,200 △402,880
01 시설비 600,000 1,000,000 △400,000
◎도로시설물 정비사업(L=285km)
300,000
◎도로포장 유지보수사업(재포장 L=4.0km)
300,000
300,000,000원
300,000,000원
03 시설부대비 4,320 7,200 △2,880
◎도로시설물 정비사업 2,160
◎도로포장 유지보수사업 2,160
300,000,000원*0.72%
300,000,000원*0.72%
405 자산취득비 144,000 90,000 54,000
01 자산및물품취득비 144,000 90,000 54,000
◎도로유지보수장비(교체) 144,000144,000,000원
도로 차선도색사업 483,400 483,456 △56
401 시설비및부대비 483,400 483,456 △56
01 시설비 480,000 480,000 0
◎도로차선도색사업(군도및농어촌도로 L=285km)
480,000480,000,000원
03 시설부대비 3,400 3,456 △56
◎도로차선도색사업 3,4003,400,000원
교통안전시설물 정비 390,496 762,976 △372,480
201 일반운영비 188,496 179,520 8,976
02 공공운영비 188,496 179,520 8,976
◎교통신호등전기요금(374개소)
188,49642,000원*374개소*12월
401 시설비및부대비 202,000 583,456 △381,456
01 시설비 200,000 580,000 △380,000
◎교통안전시설물관리(신호등 및 교통시설물 등
L=285km) 200,000200,000,000원
03 시설부대비 2,000 3,456 △1,456
◎교통안전시설물관리 2,0002,000,000원
도로교통정보 수집용CCTV 유지관리 52,400 114,400 △62,000
401 시설비및부대비 52,400 114,400 △62,000
01 시설비 52,400 114,400 △62,000
◎도로교통정보CCTV 유지관리 2,400
◎도로교통정보CCTV 설치사업
50,000
800,000원*3개소
25,000,000원*2개
단위사업 운영경비 3,240 3,240 0
부서: 안전건설과
정책: 도로교통망확충
단위: 안전한 도로관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 3,240 3,240 0
01 국내여비 3,240 3,240 0
◎교통안전시설물 관리 3,24020,000원*3명*54회
교량정밀안전진단용역 100,000 100,000 0
401 시설비및부대비 100,000 100,000 0
01 시설비 100,000 100,000 0
◎정밀안전진단용역(외동교)
100,000100,000,000원*1개소
버스승강장 설치 70,000 70,000 0
401 시설비및부대비 70,000 70,000 0
01 시설비 70,000 70,000 0
◎버스승강장 설치 및 유지보수
70,00014,000,000원*5개소
마을안길 토지보상 200,000 302,160 △102,160
401 시설비및부대비 200,000 302,160 △102,160
01 시설비 200,000 300,000 △100,000
◎마을안길 토지보상 200,000200,000,000원
노점상(노상적치물) 단속 운영 59,549 54,963 4,586
101 인건비 59,549 54,963 4,586
04 기간제근로자등보수 59,549 54,963 4,586
◎노점상(노상적치물) 단속원
46,092
◎급식보조비 5,520
◎연차유급휴일수당 2,405
◎4대 보험료 부담금 5,532
8,350원*8시간*3명*230일
8,000원*3명*230일
66,800원*3명*12일
46,092,000원*12%
지방도로 교통량 조사 5,010 4,518 492
101 인건비 5,010 4,518 492
04 기간제근로자등보수 5,010 4,518 492
◎군도 교통량조사 5,01066,800원*75명*1일
재난안전관리체계구축 632,509 434,387 198,122
국 15,313
도 54,000
군 563,196
재난예방 관리능력 강화 50,004 51,804 △1,800
국 2,895
군 47,109
재난대응기능 강화 38,274 38,374 △100
201 일반운영비 38,274 38,374 △100
01 사무관리비 34,530 34,630 △100
◎안전관리계획책자발간 4,80060,000원*80부
부서: 안전건설과
정책: 재난안전관리체계구축
단위: 재난예방 관리능력 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎안전관리위원회 운영수당 2,100
◎재난관리 홍보용 현수막 제작 330
◎재난대비 비상근무자 및 특근자 매식비
3,200
◎재난상황실운영(당직비) 24,100
⊙재난상황숙직 18,250
⊙재난상황일직 5,850
70,000원*10명*3회
66,000원*5매
8,000원*10명*40회
50,000원*1명*365일
50,000원*1명*117일
02 공공운영비 3,744 3,744 0
◎재난상황실 운영 통신요금 3,744
⊙재난상황실및유관기관 핫라인회선료
3,600
⊙재난신고전화회선료(452-9119)
144
60,000원*5회선*12월
6,000원*2회선*12월
긴급구조대응 체계구축 5,940 5,640 300
201 일반운영비 2,640 2,640 0
01 사무관리비 2,640 2,640 0
◎긴급구조대응종합훈련장비 임차료 2,640
⊙굴삭기 1,540
⊙덤프(15M/T) 1,100
770,000원*2대*1일
550,000원*2대*1일
301 일반보상금 3,300 3,000 300
09 행사실비보상금 3,300 3,000 300
◎긴급구조대응종합훈련급식비 2,400
◎긴급구조대응종합훈련 참관단 간식비
900
8,000원*300명
3,000원*300명
시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고) 5,790 5,790 0
국 2,895
군 2,895
201 일반운영비 2,790 2,790 0
국 1,395
군 1,395
01 사무관리비 2,790 2,790 0
◎재난대응안전한국훈련 현장 통합훈련
2,7902,790,000원*1식
국 1,395
군 1,395
301 일반보상금 3,000 3,000 0
국 1,500
군 1,500
09 행사실비보상금 3,000 3,000 0
◎재난대응안전한국훈련 현장통합훈련 급(간)식
비 3,00010,000원*300명
국 1,500
군 1,500
재난정보의 실시간 관리 246,380 108,780 137,600
부서: 안전건설과
정책: 재난안전관리체계구축
단위: 재난정보의 실시간 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
재난예·경보시스템 운영 246,380 108,780 137,600
201 일반운영비 166,380 108,780 57,600
02 공공운영비 166,380 108,780 57,600
◎재난예경보 공공요금 118,920
⊙위성전화기 사용료 2,520
⊙강우수위측정전송료 5,400
⊙자동음성통보전송료 240
⊙문자전광판 전기 및 전송료
8,280
⊙기상문자전송료(핸드폰) 1,800
⊙재난 신고전화료 2,520
⊙CCTV 전기료및통신료
51,840
⊙자동우량경보시설 통신료
7,440
⊙ 마을방송통합발령시스템 전송료
38,880
◎재난예경보시설 유지관리 47,460
⊙우량수위시설 7,560
⊙문자전광판 시설 6,480
⊙CCTV카메라 12,960
⊙자동우량경보시설 20,460
35,000원*6대*12월
25,000원*18대*12월
20,000원*1회선*12월
230,000원*3대*12월
150,000원*12월
70,000원*3대*12월
120,000원*36회선*12월
20,000원*31개소*12월
30,000원*108개소*12월
60,000원*18대*7월
180,000원*3대*12월
30,000원*36대*12월
110,000원*31대*6월
401 시설비및부대비 80,000 0 80,000
01 시설비 80,000 0 80,000
◎재난예경보시설 유지관리 80,000
⊙재난안전문자전광판 교체설치 사업
80,00040,000,000원*2개소
안전문화 생활화 추진 336,125 273,803 62,322
국 12,418
도 54,000
군 269,707
안전관리자문단 운영 지원 3,000 3,000 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
◎안전관리자문단 운영 3,000100,000원*5명*6회
안전문화운동 추진 9,020 9,020 0
201 일반운영비 6,940 6,940 0
01 사무관리비 6,940 6,940 0
◎안전점검의 날 운영 및 안전문화운동 추진 5,540
⊙홍보물 제작 3,500
⊙현수막 제작 840
⊙교육교재 제작 1,200
3,500원*1,000개
70,000원*1개*12회
600,000원*2회
부서: 안전건설과
정책: 재난안전관리체계구축
단위: 안전문화 생활화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎안전문화운동협의회 회의참석 수당
1,40070,000원*20명*1회
301 일반보상금 2,080 2,080 0
09 행사실비보상금 2,080 2,080 0
◎안전문화운동협의회 중앙교육 및 행사참석지
원 2,08080,000원*13명*2회
여름철 물놀이 안전사고 예방대책 추진 278,540 231,086 47,454
도 54,000
군 224,540
101 인건비 266,404 218,950 47,454
도 54,000
군 212,404
04 기간제근로자등보수 266,404 218,950 47,454
◎물놀이 안전대책 유급감시원 266,404
⊙기본급 208,95166,800원*92일*34명
도 54,000
군 154,951
⊙연차수당 6,814
⊙급식보조비 25,024
⊙4대보험료 25,615
66,800원*3월*34명
8,000원*92일*34명
213,455,000원*12%
201 일반운영비 4,136 4,136 0
01 사무관리비 4,136 4,136 0
◎여름철 물놀이 안전홍보 4,136
⊙대형현수막 제작 1,386
⊙소형현수막 제작 750
⊙기타 홍보용 소모품 2,000
77,000원*18개소
25,000원*30개소
500,000원*4종
405 자산취득비 8,000 8,000 0
01 자산및물품취득비 8,000 8,000 0
◎물놀이 안전관리요원 근무초소 제작 구입
8,0004,000,000원*2개소
물놀이 안전시설 설치 14,836 9,640 5,196
국 7,418
군 7,418
201 일반운영비 14,836 9,640 5,196
국 7,418
군 7,418
01 사무관리비 14,836 9,640 5,196
◎물놀이 안전시설 유지보수
14,8367,418,000원*2개소
국 7,418
군 7,418
의용소방대 활동 지원 20,729 19,947 782
301 일반보상금 12,682 11,900 782
부서: 안전건설과
정책: 재난안전관리체계구축
단위: 안전문화 생활화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 의용소방대지원경비 12,682 11,900 782
◎철원군 의용소방연합회 활동비 지원 12,682
⊙통신비 2,500
⊙전기요금 3,800
⊙난방비 5,700
⊙차량유류비 682
250,000원*10개대*1회
380,000원*10개대*1회
950원*100리터*6월*10개대
1,420원*40리터*12월*1개대
307 민간이전 8,047 8,047 0
02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0
◎강원도지사기 여성의용소방대 응급처치경연
대회 참가 지원 3,0003,000,000원*1회
04 민간행사사업보조 5,047 5,047 0
◎철원군 의용소방연합회 소방기술경진대회 지
원 5,0475,047,000원*1회
승강기 사고대응 합동훈련 현장지원 10,000 0 10,000
국 5,000
군 5,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
국 5,000
군 5,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
◎승강기 사고대응 합동훈련 현장지원
10,00010,000,000원*1식
국 5,000
군 5,000
안전한 방재기반 구축 11,610,453 9,432,649 2,177,804
국 1,500,000
균 1,150,000
도 605,642
군 8,354,811
재해 및 재난예방 3,618,414 2,790,609 827,805
국 1,500,000
도 325,642
군 1,792,772
재난 및 재해예방 기반구축 99,919 86,351 13,568
201 일반운영비 38,000 38,000 0
01 사무관리비 37,000 37,000 0
◎자연재난표준행동매뉴얼제작 3,600
◎자연재난유형별 주민행동요령 제작
1,800
◎자연재난홍보물제작 10,100
⊙현수막제작 2,100
⊙홍보용팜플렛제작 8,000
◎수방자재(PP마대)구입 4,000
◎마을제설반 장비 관리 7,000
60,000원*60부
6,000원*300부
70,000원*30개
200원*40,000개
400원*10,000장
700,000원*10대
부서: 안전건설과
정책: 안전한 방재기반 구축
단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎사전재해영향성검토위원수당
10,50070,000원*5명*30회
02 공공운영비 1,000 1,000 0
◎한국방재협회비 1,0001,000,000원*1회
301 일반보상금 500 500 0
09 행사실비보상금 500 500 0
◎자연재난 대책 간담회 급식비 500250,000원*2회
302 이주및재해보상금 13,419 11,851 1,568
02 민간인재해및복구활동보상금 13,419 11,851 1,568
◎마을제설반 유류대
13,4191,420원*30리터*105개대*3회
405 자산취득비 48,000 36,000 12,000
01 자산및물품취득비 48,000 36,000 12,000
◎마을제설반 운영 제설장비 48,0003,200,000원*15대
배수펌프장·유수지관리 135,800 130,860 4,940
201 일반운영비 135,800 130,860 4,940
01 사무관리비 3,000 3,000 0
◎배수펌프장 운영 소모품 3,000
⊙소모품비 3,0001,000,000원*3개소
02 공공운영비 132,800 127,860 4,940
◎배수펌프장관리 132,800
⊙전기및상수도요금
79,200
⊙안전관리대행수수료 12,500
⊙전기설비검사수수료 4,000
⊙배수펌프장운영관리용역
24,000
⊙배수펌프장 무인경비용역
13,000
⊙전기기술인협회비 100
1,100,000원*12개월*6개소
500,000원*5회*5개소
1,000,000원*4개소
1,600,000원*5개월*3개소
2,600,000원*5개소
100,000원*1회
지역자율방재단 운영 8,647 8,647 0
301 일반보상금 3,600 3,600 0
09 행사실비보상금 3,600 3,600 0
◎지역자율방재단 직무교육 3,600
⊙지역자율방재단 교육지원 2,000
⊙지역자율방재단 행사참석 급식
1,600
2,000,000원*1회
8,000원*2회*100명
307 민간이전 5,047 5,047 0
02 민간경상사업보조 5,047 5,047 0
◎지역자율방재단 운영지원 5,0475,047,000원*1회
풍수해보험사업(보조) 98,208 13,411 84,797
부서: 안전건설과
정책: 안전한 방재기반 구축
단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 25,642
군 72,566
201 일반운영비 20,000 0 20,000
도 10,000
군 10,000
01 사무관리비 20,000 0 20,000
◎풍수해보험사업 홍보비 20,00020,000,000원*1식
도 10,000
군 10,000
307 민간이전 78,208 13,411 64,797
도 15,642
군 62,566
06 보험금 78,208 13,411 64,797
◎풍수해보험사업(주택,온실)
78,20878,208,000원*1식
도 15,642
군 62,566
재해예방 사전대비 및 재난복구사업 268,000 2,543,500 △2,275,500
401 시설비및부대비 268,000 2,543,500 △2,275,500
01 시설비 268,000 2,540,000 △2,272,000
◎공공 소규모시설 조사 및 위험도 평가
35,000
◎풍수해저감 종합계획(재수립) 용역
233,000
35,000,000원*1식
233,000,000원
단위사업 운영경비 7,840 7,840 0
202 여비 7,840 7,840 0
01 국내여비 7,840 7,840 0
◎재해 및 재난예방 업무추진 4,000
◎재난교육 및 설명회 참석
3,840
20,000원*200회
80,000원*6명*2일*4회
광산골천(도창)지구 재해위험지구 정비사업 3,000,000 0 3,000,000
국 1,500,000
도 300,000
군 1,200,000
401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000
국 1,500,000
도 300,000
군 1,200,000
01 시설비 2,990,000 0 2,990,000
◎광산골천 재해위험 정비사업
2,990,0002,990,000,000원*1식
국 1,500,000
도 300,000
군 1,190,000
03 시설부대비 10,000 0 10,000
부서: 안전건설과
정책: 안전한 방재기반 구축
단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎광산골천 재해위험 정비사업
10,00010,000,000원*1식
하천재해예방 7,992,039 6,642,040 1,349,999
균 1,150,000
도 280,000
군 6,562,039
소하천편입토지보상 200,000 1,400,000 △1,200,000
401 시설비및부대비 200,000 1,400,000 △1,200,000
01 시설비 200,000 1,400,000 △1,200,000
◎소하천 편입토지 보상비 200,000200,000,000원*1식
하천준설사업 1,000,000 1,300,000 △300,000
401 시설비및부대비 1,000,000 1,300,000 △300,000
01 시설비 995,000 1,294,000 △299,000
◎하천준설사업 995,000995,000,000원*1식
03 시설부대비 5,000 6,000 △1,000
◎하천준설사업 5,0005,000,000원*1식
재해대비 하천 유지보수사업 400,000 200,000 200,000
도 200,000
군 200,000
401 시설비및부대비 400,000 200,000 200,000
도 200,000
군 200,000
01 시설비 400,000 200,000 200,000
◎재해대비 하천 유지보수 400,000400,000,000원*1식
도 200,000
군 200,000
단위사업 운영경비(하천관리) 5,840 5,840 0
202 여비 5,840 5,840 0
01 국내여비 5,840 5,840 0
◎하천관리 업무추진 4,400
◎하천관리 교육 및 연찬회 참석
1,440
20,000원*220회
80,000원*3명*6회
하천 주민숙원사업 1,300,000 1,000,000 300,000
401 시설비및부대비 1,300,000 1,000,000 300,000
01 시설비 1,294,000 994,000 300,000
◎하천 주민숙원사업 1,294,0001,294,000,000원*1식
03 시설부대비 6,000 6,000 0
◎하천 주민숙원사업 6,0006,000,000원*1식
소하천 정비(기와천) 2,064,000 1,532,000 532,000
균 564,000
군 1,500,000
부서: 안전건설과
정책: 안전한 방재기반 구축
단위: 하천재해예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 2,064,000 1,532,000 532,000
균 564,000
군 1,500,000
01 시설비 2,057,000 1,526,500 530,500
◎소하천(기와천) 정비사업
2,057,0002,057,000,000원*1식
균 564,000
군 1,493,000
03 시설부대비 7,000 5,500 1,500
◎소하천(기와천) 정비사업 7,0007,000,000원*1식
하천 수목 제거사업 100,000 1,049,000 △949,000
401 시설비및부대비 100,000 1,049,000 △949,000
01 시설비 100,000 1,043,000 △943,000
◎하천 수목 제거사업 100,000100,000,000원*1식
하천 기성제 정비사업 154,000 154,000 0
401 시설비및부대비 154,000 0 154,000
01 시설비 154,000 0 154,000
◎하천 기성제 정비사업 154,000154,000,000원*1식
소하천(경계천)정비사업 372,000 0 372,000
균 186,000
군 186,000
401 시설비및부대비 372,000 0 372,000
균 186,000
군 186,000
01 시설비 372,000 0 372,000
◎소하천(경계천) 정비사업 372,000372,000,000원*1식
균 186,000
군 186,000
하천 수해복구 사업 1,596,199 0 1,596,199
401 시설비및부대비 1,596,199 0 1,596,199
01 시설비 1,596,199 0 1,596,199
◎수해복구사업 1,596,1991,596,199,000원*1식
대교천(대교지구) 지방하천 정비사업 800,000 0 800,000
균 400,000
도 80,000
군 320,000
401 시설비및부대비 800,000 0 800,000
균 400,000
도 80,000
군 320,000
01 시설비 800,000 0 800,000
◎대교천(대교지구) 지방하천 정비사업
800,000800,000,000원*1식
부서: 안전건설과
정책: 안전한 방재기반 구축
단위: 하천재해예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
균 400,000
도 80,000
군 320,000
명품 관광도시 조성 3,534,000 6,781,965 △3,247,965
균 1,926,000
도 216,386
군 1,391,614
특화된 관광인프라 확충 3,534,000 6,781,965 △3,247,965
균 1,926,000
도 216,386
군 1,391,614
지역소득증대(한탄강 에코벨리 현수교 설치사업) 304,000 4,396,250 △4,092,250
균 243,000
군 61,000
401 시설비및부대비 304,000 4,396,250 △4,092,250
균 243,000
군 61,000
01 시설비 84,000 3,687,250 △3,603,250
◎한탄강 에코밸리현수교 조성사업
84,00084,000,000원*1식
균 23,000
군 61,000
02 감리비 220,000 700,000 △480,000
◎한탄강 에코밸리현수교 감리용역
220,000220,000,000원*1식
균 220,000
접경지역지원(한탄강 주상절리길 조성) 3,230,000 2,385,715 844,285
균 1,683,000
도 216,386
군 1,330,614
401 시설비및부대비 3,230,000 2,385,715 844,285
균 1,683,000
도 216,386
군 1,330,614
01 시설비 3,000,000 2,377,215 622,785
◎한탄강 주상절리길 조성
3,000,0003,000,000,000원*1식
균 1,683,000
도 216,386
군 1,100,614
02 감리비 220,000 0 220,000
◎한탄강 주상절리길 조성 감리비
220,000220,000,000원*1식
03 시설부대비 10,000 8,500 1,500
◎한탄강 주상절리길 조성 시설부대비
10,00010,000,000원*1식
행정운영경비(안전건설과) 49,924 79,694 △29,770
부서: 안전건설과
정책: 행정운영경비(안전건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비 49,924 79,694 △29,770
부서운영기본경비 49,924 79,694 △29,770
201 일반운영비 40,164 39,044 1,120
01 사무관리비 40,164 39,044 1,120
◎행정사무용품 구입 8,400
◎소규모 도서구입비 2,500
⊙신문구독료 1,500
⊙교양 및 업무용 도서구입 1,000
◎사무기기 교체 및 수선 1,000
◎T.V시청료 264
◎특근매식비 6,400
◎장비임차료 21,600
⊙냉온정수기 1,200
⊙복사기 7,200
⊙복사기(칼라인쇄) 13,200
700,000원*12월
125,000원*12월
200,000원*5종
1,000,000원
11,000원*2대*12월
8,000원*4명*200일
25,000원*4대*12월
300,000원*2대*12월
550,000원*2대*12월
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
◎기본업무추진 관내여비 4,00020,000원*5명*40회
203 업무추진비 5,760 5,700 60
04 부서운영업무추진비 5,760 5,700 60
◎부서운영 업무추진비 5,760480,000원*12월
재무활동 14,000 14,000 0
내부거래지출 14,000 14,000 0
옥외광고물 효율적 관리운영 14,000 14,000 0
702 기금전출금 14,000 14,000 0
01 기금전출금 14,000 14,000 0
◎옥외광고정비 기금 14,00014,000,000원
재무활동 280,000 280,000 0
내부거래지출 280,000 280,000 0
재난대처능력제고 280,000 280,000 0
702 기금전출금 280,000 280,000 0
01 기금전출금 280,000 280,000 0
◎재난기금전출금 280,000280,000,000원