세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영...

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세출예산사업명세서 부서: 안전건설과 정책: 지역사회 균형개발 단위: 안전건설 운영지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 안전건설과 55,601,804 45,512,423 10,089,381 1,645,313 19,147,000 3,443,655 31,365,836 지역사회 균형개발 18,154,563 10,796,030 7,358,533 4,000,000 2,169,570 11,984,993 안전건설 운영지원 27,218 28,412 1,194 효율적 안전건설 관리 9,518 12,812 3,294 201 일반운영비 9,518 12,812 3,294 01 사무관리비 3,660 7,100 3,440 ◎건설산업활성화위원회 참석수당 2,100 ◎시설직공무원 직무연찬회 책자구입 1,560 70,000*15*212,000*13002 공공운영비 5,858 5,712 146 ◎공용차량 연료비 3,408 ◎차량수선비 1,500 ◎차량보험료 850 ◎자동차세 및 환경개선부담금 100 1,420*200리터*12300,000*5850,000*1100,000*1단위사업운영경비(안전건설) 17,700 15,600 2,100 202 여비 15,700 13,600 2,100 01 국내여비 15,700 13,600 2,100 ◎안전건설행정 업무추진 15,000 ◎시설직공무원 직무연찬회 참석 700 20,000*5*15010,000*70*1203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ◎안전건설 주요사업 시책추진 2,000 2,000,000지역개발 기반구축 89,840 483,940 394,100 군관리계획결정(변경) 33,840 29,940 3,900 201 일반운영비 33,840 29,940 3,900 01 사무관리비 33,840 29,940 3,900 ◎군계획위원회참석수당 15,600 ◎신문공고료 18,000 ◎법령집 구입 240 100,000*13*122,000,000*940,000*3*2단위사업운영경비(도시개발) 12,000 12,000 0 202 여비 12,000 12,000 0 01 국내여비 12,000 12,000 0

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Page 1: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 안전건설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

안전건설과 55,601,804 45,512,423 10,089,381

국 1,645,313

균 19,147,000

도 3,443,655

군 31,365,836

지역사회 균형개발 18,154,563 10,796,030 7,358,533

균 4,000,000

도 2,169,570

군 11,984,993

안전건설 운영지원 27,218 28,412 △1,194

효율적 안전건설 관리 9,518 12,812 △3,294

201 일반운영비 9,518 12,812 △3,294

01 사무관리비 3,660 7,100 △3,440

◎건설산업활성화위원회 참석수당

2,100

◎시설직공무원 직무연찬회 책자구입

1,560

70,000원*15명*2회

12,000원*130부

02 공공운영비 5,858 5,712 146

◎공용차량 연료비 3,408

◎차량수선비 1,500

◎차량보험료 850

◎자동차세 및 환경개선부담금 100

1,420원*200리터*12월

300,000원*5회

850,000원*1대

100,000원*1대

단위사업운영경비(안전건설) 17,700 15,600 2,100

202 여비 15,700 13,600 2,100

01 국내여비 15,700 13,600 2,100

◎안전건설행정 업무추진 15,000

◎시설직공무원 직무연찬회 참석

700

20,000원*5명*150회

10,000원*70명*1회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎안전건설 주요사업 시책추진 2,0002,000,000원

지역개발 기반구축 89,840 483,940 △394,100

군관리계획결정(변경) 33,840 29,940 3,900

201 일반운영비 33,840 29,940 3,900

01 사무관리비 33,840 29,940 3,900

◎군계획위원회참석수당 15,600

◎신문공고료 18,000

◎법령집 구입 240

100,000원*13명*12회

2,000,000원*9회

40,000원*3권*2회

단위사업운영경비(도시개발) 12,000 12,000 0

202 여비 12,000 12,000 0

01 국내여비 12,000 12,000 0

Page 2: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 지역개발 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎도시계획 업무 추진 12,00020,000원*5명*120회

도시계획정보 시스템(UPIS) 유지보수 44,000 42,000 2,000

201 일반운영비 22,000 20,000 2,000

02 공공운영비 22,000 20,000 2,000

◎UPIS 전산장비 유지보수 22,00022,000,000원

207 연구개발비 22,000 22,000 0

02 전산개발비 22,000 22,000 0

◎UPIS DB현행화(도형 및 속성자료 구축,이력

연계 등) 22,00022,000,000원

도시개발 5,232,000 5,873,000 △641,000

균 1,000,000

도 400,000

군 3,832,000

도시계획구역내 시설유지관리비 200,000 120,000 80,000

401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000

01 시설비 200,000 100,000 100,000

◎도시계획구역내 시설유지관리비

200,000200,000,000원*1식

기초생활기반확충사업(주민수요 반영을 통한 도로망

확충)

1,250,000 1,250,000 0

균 1,000,000

군 250,000

401 시설비및부대비 1,250,000 1,250,000 0

균 1,000,000

군 250,000

01 시설비 1,246,000 1,246,000 0

◎김화도시계획도로(소로2-1,3-1호,김화초등학

교뒤)개설사업 1,246,0001,246,000,000원*1식

균 1,000,000

군 246,000

03 시설부대비 4,000 4,000 0

◎김화도시계획도로(소로2-1,3-1호,김화초등학

교뒤)개설사업 부대비 4,0004,000,000원*1식

김화도시계획도로(중로3-3호)개설사업 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 997,000 0 997,000

◎김화도시계획도로(중로3-3호)개설

997,000997,000,000원

03 시설부대비 3,000 0 3,000

◎김화도시계획도로(중로3-3호)개설

3,0003,000,000원

철원도시계획도로(중로3-5호)개설사업 982,000 0 982,000

401 시설비및부대비 982,000 0 982,000

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부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 도시개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 980,000 0 980,000

◎철원도시계획도로(중로3-5호)개설

980,000980,000,000원

03 시설부대비 2,000 0 2,000

◎철원도시계획도로(중로3-5호)개설

2,0002,000,000원

철원도시계획도로(소로2-1호)개설사업 800,000 0 800,000

도 400,000

군 400,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

도 400,000

군 400,000

01 시설비 800,000 0 800,000

◎철원도시계획도로(소로2-1호)개설

800,000800,000,000원

도 400,000

군 400,000

마을정비형공공주택 기반시설 지원사업 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 998,000 0 998,000

◎마을정비형공공주택기반시설지원

998,000998,000,000원

03 시설부대비 2,000 0 2,000

◎마을정비형공공주택기반시설지원사업 부대비

2,0002,000,000원

도시경관 정비 4,539,605 99,678 4,439,927

도 1,695,570

군 2,844,035

경관 유지관리 16,200 16,200 0

201 일반운영비 16,200 16,200 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎경관유지관련 사무용품 구입 2,000200,000원*10월

02 공공운영비 14,200 14,200 0

◎경관조명(승일교) 전기료 및 유지관리

7,200

◎경관조명(승일교) 유지관리 7,000

600,000원*12월

7,000,000원*1식

광고물 관리 96,665 79,878 16,787

101 인건비 17,165 16,378 787

04 기간제근로자등보수 17,165 16,378 787

◎불법광고물 정비 일시 사역

17,1658,940원*8시간*4명*60일

201 일반운영비 14,500 18,500 △4,000

01 사무관리비 2,100 6,100 △4,000

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부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 도시경관 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎옥외광고심의위원회 참석 수당

2,100100,000원*7명*3회

02 공공운영비 12,400 12,400 0

◎현수막 지정 게시대 유지관리

10,000

◎현수막 지정 게시대 관리시스템 유지관리

2,400

200,000원*50개소

200,000원*12개월

307 민간이전 10,000 10,000 0

05 민간위탁금 10,000 10,000 0

◎안전검점 민간위탁 10,00010,000,000원*1식

401 시설비및부대비 55,000 35,000 20,000

01 시설비 55,000 35,000 20,000

◎현수막 지정 게시대 설치

20,000

◎공공현수막(저단형) 게시대 설치

20,000

◎노후,불량 및 주인없는 간판 철거

15,000

10,000,000원*2개소

2,000,000원*10개소

500,000원*30개소

디자인업무추진 3,600 3,600 0

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

◎디자인업무관련 자료수집 및 벤치마킹

3,60080,000원*3명*15회

평화지역시가지 경관개선사업 3,423,140 0 3,423,140

도 1,695,570

군 1,727,570

401 시설비및부대비 3,032,000 0 3,032,000

도 1,500,000

군 1,532,000

01 시설비 3,032,000 0 3,032,000

◎평화지역시가지 경관개선사업 실시설계용역

182,000

◎휴게공간조성사업 570,000

182,000,000원

570,000,000원

도 300,000

군 270,000

◎안전한보행환경조성사업 475,000475,000,000원

도 250,000

군 225,000

◎그림자 캐노피 설치사업 190,000190,000,000원

도 100,000

군 90,000

◎야간경관조명설치사업 190,000190,000,000원

도 100,000

군 90,000

◎FunFun한 밀리터리 1,425,0001,425,000,000원

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부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 도시경관 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 750,000

군 675,000

402 민간자본이전 391,140 0 391,140

도 195,570

군 195,570

02 민간자본사업보조(이전재원) 391,140 0 391,140

◎테마간판정비사업 121,140121,140,000원

도 60,570

군 60,570

◎노후건축물 파사드정비사업 270,000270,000,000원

도 135,000

군 135,000

가공배전선로 지중이설사업(동송) 1,000,000 0 1,000,000

403 자치단체등자본이전 1,000,000 0 1,000,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,000,000 0 1,000,000

◎가공배전선로 지중이설사업(이평시가지)

1,000,0001,000,000,000원

소규모 지역개발사업 추진 3,252,200 4,311,000 △1,058,800

도 74,000

군 3,178,200

군부대 주변환경 정비사업 200,000 300,000 △100,000

도 24,000

군 176,000

401 시설비및부대비 200,000 300,000 △100,000

도 24,000

군 176,000

01 시설비 200,000 300,000 △100,000

◎군부대 주변환경 정비 사업 200,000200,000,000원

도 24,000

군 176,000

단위사업운영경비(지역개발) 4,200 3,000 1,200

202 여비 4,200 3,000 1,200

01 국내여비 4,200 3,000 1,200

◎지역개발사업 업무추진 4,20020,000원*3명*70회

생활환경개선사업 1,008,000 4,008,000 △3,000,000

401 시설비및부대비 1,008,000 4,008,000 △3,000,000

01 시설비 1,000,000 4,000,000 △3,000,000

◎생활환경 개선사업(철원읍 등 6개읍면)

1,000,0001,000,000,000원

03 시설부대비 8,000 8,000 0

◎시설부대비 8,0008,000,000원

사문안천 수변정비사업 1,200,000 0 1,200,000

401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000

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부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 소규모 지역개발사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 1,200,000 0 1,200,000

◎사문안천 수변정비사업 1,200,0001,200,000,000원

갈말도시계획도로 중로1-1(망나니골입구 삼거리)개선

사업

740,000 0 740,000

401 시설비및부대비 740,000 0 740,000

01 시설비 740,000 0 740,000

◎갈말도시계획도로 중로1-1(망나니골입구 삼거

리) 개선사업 740,000740,000,000원

도계정비사업 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

01 시설비 100,000 0 100,000

◎도경계주변정비 100,000100,000,000원*1식

도 50,000

군 50,000

도시재생 활성화 5,013,700 0 5,013,700

균 3,000,000

군 2,013,700

도시재정비사업 13,700 0 13,700

201 일반운영비 4,500 0 4,500

01 사무관리비 4,500 0 4,500

◎도시재생 업무추진 사무용품 구입

3,600

◎도시재생 뉴딜사업 홍보용 현수막 제작

900

300,000원*12월

60,000원*15개

202 여비 9,200 0 9,200

01 국내여비 9,200 0 9,200

◎도시재생 뉴딜사업 업무추진 관내 여비

6,000

◎도시재생 뉴딜사업 업무추진 관외 여비

3,200

20,000원*3명*100일

80,000원*2명*20일

도시재생 뉴딜사업 (화지마을, 지화자) 5,000,000 0 5,000,000

균 3,000,000

군 2,000,000

201 일반운영비 216,400 0 216,400

01 사무관리비 3,900 0 3,900

◎화지마을 도시재생지원센터 사무용품 구입

3,000

◎도시재생 홍보 등 현수막 제작 구입

900

300,000원*10월

60,000원*15개

02 공공운영비 1,500 0 1,500

Page 7: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎화지마을 도시재생지원센터 전기요금

1,000

◎화지마을 도시재생(현장)지원센터 통신요금

500

100,000원*10월

50,000원*10월

03 행사운영비 211,000 0 211,000

◎꽃지동산 페스티벌 124,000

⊙꽃지마을 가드닝 어워드 37,000

⊙나도 화지요리사 25,000

⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영

62,000

◎에코피스 희망프로젝트 87,000

⊙기관 참여형 가드닝 프로그램 운영

37,000

⊙남북교류 프로그램 운영 50,000

37,000,000원*1식

25,000,000원*1식

62,000,000원*1식

37,000,000원*1식

50,000,000원*1식

207 연구개발비 164,000 0 164,000

01 연구용역비 164,000 0 164,000

◎꽃지마을 주거지정비 가이드라인 수립

50,000

◎공간상상놀이 워크숍 25,000

◎꽃지마을 정원지도 및 신문제작

15,000

◎'화지리-지화자' 도시재생학교 운영

31,000

◎거주민(대상지역)대상 가드닝 교육

25,000

◎가드닝 전문가 및 마을해설사 양성 교육

18,000

50,000,000원*1식

25,000,000원*1식

15,000,000원*1식

31,000,000원*1식

25,000,000원*1식

18,000,000원*1식

301 일반보상금 212,160 0 212,160

09 행사실비보상금 9,600 0 9,600

◎도시재생 주민협의체 선진지 견학

8,000

◎도시재생 주민협의체 간담회 급식비

1,600

200,000원*20명*2회

8,000원*20명*10회

12 기타보상금 202,560 0 202,560

◎센터장 활동비 55,320

◎센터 직원 활동비 128,400

⊙사무국장 46,400

⊙팀장 76,000

⊙출장여비 6,000

◎총괄코디네이터 활동비 18,840

55,320,000원*1명

46,400,000원*1명

38,000,000원*2명

20,000원*3명*100일

18,840,000원*1명

401 시설비및부대비 4,407,440 0 4,407,440

균 3,000,000

군 1,407,440

01 시설비 4,392,540 0 4,392,540

Page 8: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 지역사회 균형개발

단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎꽃지동산 조성 사업 2,372,1002,372,100,000원*1식

균 1,631,600

군 740,500

◎빈집정비 및 소규모주차장 조성 사업

1,176,0701,176,070,000원*1식

균 806,400

군 369,670

◎접근도로체계 개선 및 쉼터 조성 사업

395,990395,990,000원*1식

균 259,200

군 136,790

◎꽃지마을 게스트하우스 조성 사업

250,730250,730,000원*1식

균 172,800

군 77,930

◎노후담장 개선 및 마을가드닝 사업

197,650197,650,000원*1식

균 130,000

군 67,650

03 시설부대비 14,900 0 14,900

◎꽃지동산 조성 사업 5,000

◎빈집정비 및 소규모주차장 조성 사업

4,000

◎접근도로체계 개선 및 쉼터 조성 사업

2,700

◎꽃지마을 게스트하우스 조성 사업

1,800

◎노후담장 개선 및 마을가드닝 사업

1,400

5,000,000원*1식

4,000,000원*1식

2,700,000원*1식

1,800,000원*1식

1,400,000원*1식

도로교통망확충 21,326,355 17,693,698 3,632,657

국 130,000

균 12,071,000

도 398,057

군 8,727,298

군도 및 농어촌도로 정비 13,807,443 10,891,585 2,915,858

국 100,000

균 8,835,000

군 4,872,443

기초생활기반확충(DMZ 생태관광 거점순환도로 확포장

사업)

2,000,000 1,250,000 750,000

균 1,600,000

군 400,000

401 시설비및부대비 2,000,000 1,250,000 750,000

균 1,600,000

군 400,000

01 시설비 2,000,000 1,245,000 755,000

◎DMZ 생태관광 거점순환도로 확포장사업(L=4.7

km, B=8.0m) 2,000,0002,000,000,000원

균 1,600,000

Page 9: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 도로교통망확충

단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 400,000

기초생활기반확충(철원 종합체육공원 진입도로 확장

사업)

1,545,000 3,625,000 △2,080,000

균 300,000

군 1,245,000

401 시설비및부대비 1,545,000 3,625,000 △2,080,000

균 300,000

군 1,245,000

01 시설비 1,545,000 3,624,000 △2,079,000

◎철원 종합체육공원 진입도로 확장사업(L=0.53

km,B=20.0m) 1,545,0001,545,000,000원

균 300,000

군 1,245,000

기초생활기반확충(한탄강 국민관광지 연결도로 확포

장사업)

2,944,000 625,000 2,319,000

균 2,355,000

군 589,000

401 시설비및부대비 2,944,000 625,000 2,319,000

균 2,355,000

군 589,000

01 시설비 2,944,000 622,000 2,322,000

◎한탄강 국민관광지 연결도로 확포장사업(L=3.

0km, B=20.0m) 2,944,0002,944,000,000원

균 2,355,000

군 589,000

기초생활기반확충(원활한 가로소통을 위한 이평~장흥

간 도로확포장사업)

1,600,000 600,000 1,000,000

균 1,600,000

401 시설비및부대비 1,600,000 600,000 1,000,000

균 1,600,000

01 시설비 1,600,000 599,000 1,001,000

◎이평6리~장흥리간 도로확포장사업(L=0.9km,

교량 1개소) 1,600,0001,600,000,000원

균 1,600,000

접경지역 지원(동서녹색평화도로확포장사업) 2,857,143 1,484,285 1,372,858

균 2,000,000

군 857,143

401 시설비및부대비 2,857,143 1,484,285 1,372,858

균 2,000,000

군 857,143

01 시설비 2,857,143 1,480,285 1,376,858

◎동서녹색 평화도로 확포장사업(L=5.1km, B=10

~13.5m) 2,857,1432,857,143,000원

균 2,000,000

군 857,143

미군공여(동송205호선(담터진입로)도로확포장사업) 350,000 100,000 250,000

국 100,000

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부서: 안전건설과

정책: 도로교통망확충

단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 250,000

401 시설비및부대비 350,000 100,000 250,000

국 100,000

군 250,000

01 시설비 348,000 100,000 248,000

◎동송205호선(담터진입로)도로확포장사업

348,000348,000,000원*1식

국 100,000

군 248,000

03 시설부대비 2,000 0 2,000

◎동송205호선(담터진입로)도로확포장사업

2,0002,000,000원*1식

기초생활기반확충(김화102호선(와수~운장) 도로확포

장사업)

1,225,000 300,000 925,000

균 980,000

군 245,000

401 시설비및부대비 1,225,000 300,000 925,000

균 980,000

군 245,000

01 시설비 1,221,000 300,000 921,000

◎김화102호선(와수~운장)도로확포장사업

1,221,0001,221,000,000원*1식

균 980,000

군 241,000

03 시설부대비 4,000 0 4,000

◎김화102호선(와수~운장)도로확포장사업

4,0004,000,000원

군도 및 농어촌도로 유지관리 200,000 202,100 △2,100

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

◎군도 유지보수사업(비포장 L=15km)

200,000200,000,000원

군도 및 농어촌도로 체불용지 보상 300,000 300,000 0

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

01 시설비 299,000 299,000 0

◎군도 및 농어촌도로 체불용지 보상

299,00025,000원*11,960㎡

03 시설부대비 1,000 1,000 0

◎군도 및 농어촌도로 체불용지 보상

1,0001,000,000원

단위사업 운영경비(도로시설) 10,300 5,200 5,100

201 일반운영비 5,100 0 5,100

01 사무관리비 5,100 0 5,100

◎행정재산 측량 수수료 3,0003,000,000원*1식

Page 11: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 도로교통망확충

단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎기술자문위원회 참석 수당 1,400

◎건설기술자문 수당 700

70,000원*5명*4회

70,000원*2명*5회

202 여비 5,200 5,200 0

01 국내여비 5,200 5,200 0

◎군도 및 농어촌도로 정비사업 업무추진

5,20020,000원*5명*52회

동송106호선(이평6리마을) 도로확포장사업 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

◎동송106호선(이평6리마을)도로 확포장사업

150,000150,000,000원*1식

경원선 증편 부담금 26,000 0 26,000

301 일반보상금 26,000 0 26,000

12 기타보상금 26,000 0 26,000

◎경원선 증편 부담금 26,00026,000,000원*1식

동송219호선(금학산)도로정비공사 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

◎동송219호선(금학산)도로 정비공사

300,000300,000,000원*1식

철원304호선(한세울)도로확포장사업 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 298,000 0 298,000

◎철원304호선(한세울)도로 확포장사업

298,000298,000,000원*1식

03 시설부대비 2,000 0 2,000

◎철원304호선(한세울)도로 확포장사업

2,0002,000,000원*1식

안전한 도로관리 7,518,912 6,802,113 716,799

국 30,000

균 3,236,000

도 398,057

군 3,854,855

회전교차로 설치사업 440,000 700,000 △260,000

균 140,000

군 300,000

401 시설비및부대비 440,000 700,000 △260,000

균 140,000

군 300,000

01 시설비 440,000 698,000 △258,000

◎회전교차로 설치사업 440,000110,000,000원*4개소

균 140,000

Page 12: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 도로교통망확충

단위: 안전한 도로관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 300,000

평화누리길 이용 활성화 100,000 193,400 △93,400

401 시설비및부대비 100,000 150,000 △50,000

01 시설비 100,000 150,000 △50,000

◎평화누리길 편의시설 확충 100,000100,000,000원

어린이보호구역 개선사업 60,000 60,000 0

국 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 60,000 60,000 0

국 30,000

군 30,000

01 시설비 60,000 60,000 0

◎어린이보호구역 개선사업 60,00060,000,000원*1식

국 30,000

군 30,000

접경지역 지원(평화누리길 조성사업) 4,422,857 2,000,000 2,422,857

균 3,096,000

도 398,057

군 928,800

401 시설비및부대비 4,422,857 2,000,000 2,422,857

균 3,096,000

도 398,057

군 928,800

01 시설비 4,419,857 1,998,000 2,421,857

◎평화누리길 조성사업(L=12km, B=3.0m)

4,419,8574,419,857,000원

균 3,096,000

도 398,057

군 925,800

03 시설부대비 3,000 2,000 1,000

◎평화누리길 조성사업 3,0003,000,000원

도로보수 및 유지관리 1,131,960 1,389,000 △257,040

201 일반운영비 183,640 191,800 △8,160

01 사무관리비 150,640 158,800 △8,160

◎행정사무용품구입 1,000

◎비상근무자급식비 1,600

◎제설장비임차료(덤프) 104,000

◎제설장비임차료(굴삭기) 21,000

◎인터넷사용료(CCTV,도로관리사무소,과속단속

카메라) 23,040

100,000원*10회

8,000원*4명*50일

6,500,000원*4대*4월

700,000원*3대*10일

240,000원*8개소*12월

02 공공운영비 33,000 33,000 0

◎도로관리장비 유지관리 27,000

◎무인경비용역 3,000

◎도로보수원 의료비 3,000

3,000,000원*9개

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

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부서: 안전건설과

정책: 도로교통망확충

단위: 안전한 도로관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 200,000 100,000 100,000

01 재료비 200,000 100,000 100,000

◎제설재(염화칼슘,소금)구입비

200,000200,000원*1,000톤

401 시설비및부대비 604,320 1,007,200 △402,880

01 시설비 600,000 1,000,000 △400,000

◎도로시설물 정비사업(L=285km)

300,000

◎도로포장 유지보수사업(재포장 L=4.0km)

300,000

300,000,000원

300,000,000원

03 시설부대비 4,320 7,200 △2,880

◎도로시설물 정비사업 2,160

◎도로포장 유지보수사업 2,160

300,000,000원*0.72%

300,000,000원*0.72%

405 자산취득비 144,000 90,000 54,000

01 자산및물품취득비 144,000 90,000 54,000

◎도로유지보수장비(교체) 144,000144,000,000원

도로 차선도색사업 483,400 483,456 △56

401 시설비및부대비 483,400 483,456 △56

01 시설비 480,000 480,000 0

◎도로차선도색사업(군도및농어촌도로 L=285km)

480,000480,000,000원

03 시설부대비 3,400 3,456 △56

◎도로차선도색사업 3,4003,400,000원

교통안전시설물 정비 390,496 762,976 △372,480

201 일반운영비 188,496 179,520 8,976

02 공공운영비 188,496 179,520 8,976

◎교통신호등전기요금(374개소)

188,49642,000원*374개소*12월

401 시설비및부대비 202,000 583,456 △381,456

01 시설비 200,000 580,000 △380,000

◎교통안전시설물관리(신호등 및 교통시설물 등

L=285km) 200,000200,000,000원

03 시설부대비 2,000 3,456 △1,456

◎교통안전시설물관리 2,0002,000,000원

도로교통정보 수집용CCTV 유지관리 52,400 114,400 △62,000

401 시설비및부대비 52,400 114,400 △62,000

01 시설비 52,400 114,400 △62,000

◎도로교통정보CCTV 유지관리 2,400

◎도로교통정보CCTV 설치사업

50,000

800,000원*3개소

25,000,000원*2개

단위사업 운영경비 3,240 3,240 0

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부서: 안전건설과

정책: 도로교통망확충

단위: 안전한 도로관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 3,240 3,240 0

01 국내여비 3,240 3,240 0

◎교통안전시설물 관리 3,24020,000원*3명*54회

교량정밀안전진단용역 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

◎정밀안전진단용역(외동교)

100,000100,000,000원*1개소

버스승강장 설치 70,000 70,000 0

401 시설비및부대비 70,000 70,000 0

01 시설비 70,000 70,000 0

◎버스승강장 설치 및 유지보수

70,00014,000,000원*5개소

마을안길 토지보상 200,000 302,160 △102,160

401 시설비및부대비 200,000 302,160 △102,160

01 시설비 200,000 300,000 △100,000

◎마을안길 토지보상 200,000200,000,000원

노점상(노상적치물) 단속 운영 59,549 54,963 4,586

101 인건비 59,549 54,963 4,586

04 기간제근로자등보수 59,549 54,963 4,586

◎노점상(노상적치물) 단속원

46,092

◎급식보조비 5,520

◎연차유급휴일수당 2,405

◎4대 보험료 부담금 5,532

8,350원*8시간*3명*230일

8,000원*3명*230일

66,800원*3명*12일

46,092,000원*12%

지방도로 교통량 조사 5,010 4,518 492

101 인건비 5,010 4,518 492

04 기간제근로자등보수 5,010 4,518 492

◎군도 교통량조사 5,01066,800원*75명*1일

재난안전관리체계구축 632,509 434,387 198,122

국 15,313

도 54,000

군 563,196

재난예방 관리능력 강화 50,004 51,804 △1,800

국 2,895

군 47,109

재난대응기능 강화 38,274 38,374 △100

201 일반운영비 38,274 38,374 △100

01 사무관리비 34,530 34,630 △100

◎안전관리계획책자발간 4,80060,000원*80부

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부서: 안전건설과

정책: 재난안전관리체계구축

단위: 재난예방 관리능력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎안전관리위원회 운영수당 2,100

◎재난관리 홍보용 현수막 제작 330

◎재난대비 비상근무자 및 특근자 매식비

3,200

◎재난상황실운영(당직비) 24,100

⊙재난상황숙직 18,250

⊙재난상황일직 5,850

70,000원*10명*3회

66,000원*5매

8,000원*10명*40회

50,000원*1명*365일

50,000원*1명*117일

02 공공운영비 3,744 3,744 0

◎재난상황실 운영 통신요금 3,744

⊙재난상황실및유관기관 핫라인회선료

3,600

⊙재난신고전화회선료(452-9119)

144

60,000원*5회선*12월

6,000원*2회선*12월

긴급구조대응 체계구축 5,940 5,640 300

201 일반운영비 2,640 2,640 0

01 사무관리비 2,640 2,640 0

◎긴급구조대응종합훈련장비 임차료 2,640

⊙굴삭기 1,540

⊙덤프(15M/T) 1,100

770,000원*2대*1일

550,000원*2대*1일

301 일반보상금 3,300 3,000 300

09 행사실비보상금 3,300 3,000 300

◎긴급구조대응종합훈련급식비 2,400

◎긴급구조대응종합훈련 참관단 간식비

900

8,000원*300명

3,000원*300명

시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고) 5,790 5,790 0

국 2,895

군 2,895

201 일반운영비 2,790 2,790 0

국 1,395

군 1,395

01 사무관리비 2,790 2,790 0

◎재난대응안전한국훈련 현장 통합훈련

2,7902,790,000원*1식

국 1,395

군 1,395

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 1,500

군 1,500

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

◎재난대응안전한국훈련 현장통합훈련 급(간)식

비 3,00010,000원*300명

국 1,500

군 1,500

재난정보의 실시간 관리 246,380 108,780 137,600

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부서: 안전건설과

정책: 재난안전관리체계구축

단위: 재난정보의 실시간 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

재난예·경보시스템 운영 246,380 108,780 137,600

201 일반운영비 166,380 108,780 57,600

02 공공운영비 166,380 108,780 57,600

◎재난예경보 공공요금 118,920

⊙위성전화기 사용료 2,520

⊙강우수위측정전송료 5,400

⊙자동음성통보전송료 240

⊙문자전광판 전기 및 전송료

8,280

⊙기상문자전송료(핸드폰) 1,800

⊙재난 신고전화료 2,520

⊙CCTV 전기료및통신료

51,840

⊙자동우량경보시설 통신료

7,440

⊙ 마을방송통합발령시스템 전송료

38,880

◎재난예경보시설 유지관리 47,460

⊙우량수위시설 7,560

⊙문자전광판 시설 6,480

⊙CCTV카메라 12,960

⊙자동우량경보시설 20,460

35,000원*6대*12월

25,000원*18대*12월

20,000원*1회선*12월

230,000원*3대*12월

150,000원*12월

70,000원*3대*12월

120,000원*36회선*12월

20,000원*31개소*12월

30,000원*108개소*12월

60,000원*18대*7월

180,000원*3대*12월

30,000원*36대*12월

110,000원*31대*6월

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

01 시설비 80,000 0 80,000

◎재난예경보시설 유지관리 80,000

⊙재난안전문자전광판 교체설치 사업

80,00040,000,000원*2개소

안전문화 생활화 추진 336,125 273,803 62,322

국 12,418

도 54,000

군 269,707

안전관리자문단 운영 지원 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎안전관리자문단 운영 3,000100,000원*5명*6회

안전문화운동 추진 9,020 9,020 0

201 일반운영비 6,940 6,940 0

01 사무관리비 6,940 6,940 0

◎안전점검의 날 운영 및 안전문화운동 추진 5,540

⊙홍보물 제작 3,500

⊙현수막 제작 840

⊙교육교재 제작 1,200

3,500원*1,000개

70,000원*1개*12회

600,000원*2회

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부서: 안전건설과

정책: 재난안전관리체계구축

단위: 안전문화 생활화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎안전문화운동협의회 회의참석 수당

1,40070,000원*20명*1회

301 일반보상금 2,080 2,080 0

09 행사실비보상금 2,080 2,080 0

◎안전문화운동협의회 중앙교육 및 행사참석지

원 2,08080,000원*13명*2회

여름철 물놀이 안전사고 예방대책 추진 278,540 231,086 47,454

도 54,000

군 224,540

101 인건비 266,404 218,950 47,454

도 54,000

군 212,404

04 기간제근로자등보수 266,404 218,950 47,454

◎물놀이 안전대책 유급감시원 266,404

⊙기본급 208,95166,800원*92일*34명

도 54,000

군 154,951

⊙연차수당 6,814

⊙급식보조비 25,024

⊙4대보험료 25,615

66,800원*3월*34명

8,000원*92일*34명

213,455,000원*12%

201 일반운영비 4,136 4,136 0

01 사무관리비 4,136 4,136 0

◎여름철 물놀이 안전홍보 4,136

⊙대형현수막 제작 1,386

⊙소형현수막 제작 750

⊙기타 홍보용 소모품 2,000

77,000원*18개소

25,000원*30개소

500,000원*4종

405 자산취득비 8,000 8,000 0

01 자산및물품취득비 8,000 8,000 0

◎물놀이 안전관리요원 근무초소 제작 구입

8,0004,000,000원*2개소

물놀이 안전시설 설치 14,836 9,640 5,196

국 7,418

군 7,418

201 일반운영비 14,836 9,640 5,196

국 7,418

군 7,418

01 사무관리비 14,836 9,640 5,196

◎물놀이 안전시설 유지보수

14,8367,418,000원*2개소

국 7,418

군 7,418

의용소방대 활동 지원 20,729 19,947 782

301 일반보상금 12,682 11,900 782

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부서: 안전건설과

정책: 재난안전관리체계구축

단위: 안전문화 생활화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 의용소방대지원경비 12,682 11,900 782

◎철원군 의용소방연합회 활동비 지원 12,682

⊙통신비 2,500

⊙전기요금 3,800

⊙난방비 5,700

⊙차량유류비 682

250,000원*10개대*1회

380,000원*10개대*1회

950원*100리터*6월*10개대

1,420원*40리터*12월*1개대

307 민간이전 8,047 8,047 0

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

◎강원도지사기 여성의용소방대 응급처치경연

대회 참가 지원 3,0003,000,000원*1회

04 민간행사사업보조 5,047 5,047 0

◎철원군 의용소방연합회 소방기술경진대회 지

원 5,0475,047,000원*1회

승강기 사고대응 합동훈련 현장지원 10,000 0 10,000

국 5,000

군 5,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

국 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎승강기 사고대응 합동훈련 현장지원

10,00010,000,000원*1식

국 5,000

군 5,000

안전한 방재기반 구축 11,610,453 9,432,649 2,177,804

국 1,500,000

균 1,150,000

도 605,642

군 8,354,811

재해 및 재난예방 3,618,414 2,790,609 827,805

국 1,500,000

도 325,642

군 1,792,772

재난 및 재해예방 기반구축 99,919 86,351 13,568

201 일반운영비 38,000 38,000 0

01 사무관리비 37,000 37,000 0

◎자연재난표준행동매뉴얼제작 3,600

◎자연재난유형별 주민행동요령 제작

1,800

◎자연재난홍보물제작 10,100

⊙현수막제작 2,100

⊙홍보용팜플렛제작 8,000

◎수방자재(PP마대)구입 4,000

◎마을제설반 장비 관리 7,000

60,000원*60부

6,000원*300부

70,000원*30개

200원*40,000개

400원*10,000장

700,000원*10대

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부서: 안전건설과

정책: 안전한 방재기반 구축

단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎사전재해영향성검토위원수당

10,50070,000원*5명*30회

02 공공운영비 1,000 1,000 0

◎한국방재협회비 1,0001,000,000원*1회

301 일반보상금 500 500 0

09 행사실비보상금 500 500 0

◎자연재난 대책 간담회 급식비 500250,000원*2회

302 이주및재해보상금 13,419 11,851 1,568

02 민간인재해및복구활동보상금 13,419 11,851 1,568

◎마을제설반 유류대

13,4191,420원*30리터*105개대*3회

405 자산취득비 48,000 36,000 12,000

01 자산및물품취득비 48,000 36,000 12,000

◎마을제설반 운영 제설장비 48,0003,200,000원*15대

배수펌프장·유수지관리 135,800 130,860 4,940

201 일반운영비 135,800 130,860 4,940

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎배수펌프장 운영 소모품 3,000

⊙소모품비 3,0001,000,000원*3개소

02 공공운영비 132,800 127,860 4,940

◎배수펌프장관리 132,800

⊙전기및상수도요금

79,200

⊙안전관리대행수수료 12,500

⊙전기설비검사수수료 4,000

⊙배수펌프장운영관리용역

24,000

⊙배수펌프장 무인경비용역

13,000

⊙전기기술인협회비 100

1,100,000원*12개월*6개소

500,000원*5회*5개소

1,000,000원*4개소

1,600,000원*5개월*3개소

2,600,000원*5개소

100,000원*1회

지역자율방재단 운영 8,647 8,647 0

301 일반보상금 3,600 3,600 0

09 행사실비보상금 3,600 3,600 0

◎지역자율방재단 직무교육 3,600

⊙지역자율방재단 교육지원 2,000

⊙지역자율방재단 행사참석 급식

1,600

2,000,000원*1회

8,000원*2회*100명

307 민간이전 5,047 5,047 0

02 민간경상사업보조 5,047 5,047 0

◎지역자율방재단 운영지원 5,0475,047,000원*1회

풍수해보험사업(보조) 98,208 13,411 84,797

Page 20: 세출예산사업명세서 · 2018. 12. 28. · ⊙꽃지마켓(바자회+가드닝시장)운영 62,000 에코피스희망프로젝트 87,000 ⊙기관참여형가드닝프로그램운영

부서: 안전건설과

정책: 안전한 방재기반 구축

단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 25,642

군 72,566

201 일반운영비 20,000 0 20,000

도 10,000

군 10,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

◎풍수해보험사업 홍보비 20,00020,000,000원*1식

도 10,000

군 10,000

307 민간이전 78,208 13,411 64,797

도 15,642

군 62,566

06 보험금 78,208 13,411 64,797

◎풍수해보험사업(주택,온실)

78,20878,208,000원*1식

도 15,642

군 62,566

재해예방 사전대비 및 재난복구사업 268,000 2,543,500 △2,275,500

401 시설비및부대비 268,000 2,543,500 △2,275,500

01 시설비 268,000 2,540,000 △2,272,000

◎공공 소규모시설 조사 및 위험도 평가

35,000

◎풍수해저감 종합계획(재수립) 용역

233,000

35,000,000원*1식

233,000,000원

단위사업 운영경비 7,840 7,840 0

202 여비 7,840 7,840 0

01 국내여비 7,840 7,840 0

◎재해 및 재난예방 업무추진 4,000

◎재난교육 및 설명회 참석

3,840

20,000원*200회

80,000원*6명*2일*4회

광산골천(도창)지구 재해위험지구 정비사업 3,000,000 0 3,000,000

국 1,500,000

도 300,000

군 1,200,000

401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000

국 1,500,000

도 300,000

군 1,200,000

01 시설비 2,990,000 0 2,990,000

◎광산골천 재해위험 정비사업

2,990,0002,990,000,000원*1식

국 1,500,000

도 300,000

군 1,190,000

03 시설부대비 10,000 0 10,000

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부서: 안전건설과

정책: 안전한 방재기반 구축

단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎광산골천 재해위험 정비사업

10,00010,000,000원*1식

하천재해예방 7,992,039 6,642,040 1,349,999

균 1,150,000

도 280,000

군 6,562,039

소하천편입토지보상 200,000 1,400,000 △1,200,000

401 시설비및부대비 200,000 1,400,000 △1,200,000

01 시설비 200,000 1,400,000 △1,200,000

◎소하천 편입토지 보상비 200,000200,000,000원*1식

하천준설사업 1,000,000 1,300,000 △300,000

401 시설비및부대비 1,000,000 1,300,000 △300,000

01 시설비 995,000 1,294,000 △299,000

◎하천준설사업 995,000995,000,000원*1식

03 시설부대비 5,000 6,000 △1,000

◎하천준설사업 5,0005,000,000원*1식

재해대비 하천 유지보수사업 400,000 200,000 200,000

도 200,000

군 200,000

401 시설비및부대비 400,000 200,000 200,000

도 200,000

군 200,000

01 시설비 400,000 200,000 200,000

◎재해대비 하천 유지보수 400,000400,000,000원*1식

도 200,000

군 200,000

단위사업 운영경비(하천관리) 5,840 5,840 0

202 여비 5,840 5,840 0

01 국내여비 5,840 5,840 0

◎하천관리 업무추진 4,400

◎하천관리 교육 및 연찬회 참석

1,440

20,000원*220회

80,000원*3명*6회

하천 주민숙원사업 1,300,000 1,000,000 300,000

401 시설비및부대비 1,300,000 1,000,000 300,000

01 시설비 1,294,000 994,000 300,000

◎하천 주민숙원사업 1,294,0001,294,000,000원*1식

03 시설부대비 6,000 6,000 0

◎하천 주민숙원사업 6,0006,000,000원*1식

소하천 정비(기와천) 2,064,000 1,532,000 532,000

균 564,000

군 1,500,000

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부서: 안전건설과

정책: 안전한 방재기반 구축

단위: 하천재해예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 2,064,000 1,532,000 532,000

균 564,000

군 1,500,000

01 시설비 2,057,000 1,526,500 530,500

◎소하천(기와천) 정비사업

2,057,0002,057,000,000원*1식

균 564,000

군 1,493,000

03 시설부대비 7,000 5,500 1,500

◎소하천(기와천) 정비사업 7,0007,000,000원*1식

하천 수목 제거사업 100,000 1,049,000 △949,000

401 시설비및부대비 100,000 1,049,000 △949,000

01 시설비 100,000 1,043,000 △943,000

◎하천 수목 제거사업 100,000100,000,000원*1식

하천 기성제 정비사업 154,000 154,000 0

401 시설비및부대비 154,000 0 154,000

01 시설비 154,000 0 154,000

◎하천 기성제 정비사업 154,000154,000,000원*1식

소하천(경계천)정비사업 372,000 0 372,000

균 186,000

군 186,000

401 시설비및부대비 372,000 0 372,000

균 186,000

군 186,000

01 시설비 372,000 0 372,000

◎소하천(경계천) 정비사업 372,000372,000,000원*1식

균 186,000

군 186,000

하천 수해복구 사업 1,596,199 0 1,596,199

401 시설비및부대비 1,596,199 0 1,596,199

01 시설비 1,596,199 0 1,596,199

◎수해복구사업 1,596,1991,596,199,000원*1식

대교천(대교지구) 지방하천 정비사업 800,000 0 800,000

균 400,000

도 80,000

군 320,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

균 400,000

도 80,000

군 320,000

01 시설비 800,000 0 800,000

◎대교천(대교지구) 지방하천 정비사업

800,000800,000,000원*1식

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부서: 안전건설과

정책: 안전한 방재기반 구축

단위: 하천재해예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 400,000

도 80,000

군 320,000

명품 관광도시 조성 3,534,000 6,781,965 △3,247,965

균 1,926,000

도 216,386

군 1,391,614

특화된 관광인프라 확충 3,534,000 6,781,965 △3,247,965

균 1,926,000

도 216,386

군 1,391,614

지역소득증대(한탄강 에코벨리 현수교 설치사업) 304,000 4,396,250 △4,092,250

균 243,000

군 61,000

401 시설비및부대비 304,000 4,396,250 △4,092,250

균 243,000

군 61,000

01 시설비 84,000 3,687,250 △3,603,250

◎한탄강 에코밸리현수교 조성사업

84,00084,000,000원*1식

균 23,000

군 61,000

02 감리비 220,000 700,000 △480,000

◎한탄강 에코밸리현수교 감리용역

220,000220,000,000원*1식

균 220,000

접경지역지원(한탄강 주상절리길 조성) 3,230,000 2,385,715 844,285

균 1,683,000

도 216,386

군 1,330,614

401 시설비및부대비 3,230,000 2,385,715 844,285

균 1,683,000

도 216,386

군 1,330,614

01 시설비 3,000,000 2,377,215 622,785

◎한탄강 주상절리길 조성

3,000,0003,000,000,000원*1식

균 1,683,000

도 216,386

군 1,100,614

02 감리비 220,000 0 220,000

◎한탄강 주상절리길 조성 감리비

220,000220,000,000원*1식

03 시설부대비 10,000 8,500 1,500

◎한탄강 주상절리길 조성 시설부대비

10,00010,000,000원*1식

행정운영경비(안전건설과) 49,924 79,694 △29,770

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부서: 안전건설과

정책: 행정운영경비(안전건설과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비 49,924 79,694 △29,770

부서운영기본경비 49,924 79,694 △29,770

201 일반운영비 40,164 39,044 1,120

01 사무관리비 40,164 39,044 1,120

◎행정사무용품 구입 8,400

◎소규모 도서구입비 2,500

⊙신문구독료 1,500

⊙교양 및 업무용 도서구입 1,000

◎사무기기 교체 및 수선 1,000

◎T.V시청료 264

◎특근매식비 6,400

◎장비임차료 21,600

⊙냉온정수기 1,200

⊙복사기 7,200

⊙복사기(칼라인쇄) 13,200

700,000원*12월

125,000원*12월

200,000원*5종

1,000,000원

11,000원*2대*12월

8,000원*4명*200일

25,000원*4대*12월

300,000원*2대*12월

550,000원*2대*12월

202 여비 4,000 4,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

◎기본업무추진 관내여비 4,00020,000원*5명*40회

203 업무추진비 5,760 5,700 60

04 부서운영업무추진비 5,760 5,700 60

◎부서운영 업무추진비 5,760480,000원*12월

재무활동 14,000 14,000 0

내부거래지출 14,000 14,000 0

옥외광고물 효율적 관리운영 14,000 14,000 0

702 기금전출금 14,000 14,000 0

01 기금전출금 14,000 14,000 0

◎옥외광고정비 기금 14,00014,000,000원

재무활동 280,000 280,000 0

내부거래지출 280,000 280,000 0

재난대처능력제고 280,000 280,000 0

702 기금전출금 280,000 280,000 0

01 기금전출금 280,000 280,000 0

◎재난기금전출금 280,000280,000,000원