malİ yili performans programi...tablo-17 performans hedefi ve faalyet malyet tabloları tablo-18...

266
MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

Upload: others

Post on 09-Mar-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

MALİ YILIPERFORMANS

PROGRAMI

1

Page 2: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 3: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021 MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

Page 4: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 5: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,

yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;

çalışkan olmak."

Page 6: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 7: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 8: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 9: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 10: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 11: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 12: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 13: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim,

Kentlerin yarış�ğı günümüzde Gaziantep'i anlatan, kendine has bir hikâye ile onun büyümesini sağlayabiliriz. İnsanı merkeze alan, insan odaklı bir bakış açısı ile şehrin yöne�minde, o şehirde yaşayanların esas söz sahibi olması gerekliliğini savunarak hizmet vermeye çalışıyoruz.

Gaziantep, sanayisi ve ülke ekonomisine katkısı ile kendisini ispatlamış bir şehir. Ayrıca bir de paha biçilemez bir zenginliği var ki, o da muhteşem tarihi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olan Gazi şehrimiz kültürel anlamda gerçekten de bir hazineye sahip. Bu büyük medeniyet birikiminin ev sahipleri olarak bizler, dünyanın rekabetçi şehirleri arasında 7.sırayı, yaşayan kültürüyle, mağaralardan günümüze uzanan üre�m geleneğiyle ve bu gelenekten gelen üre�m anlayışıyla kazandık. Şehrimiz, yüzlerce yıllık tarihi bir kökenden beslenmektedir. Bizler büyüyen Anadolu'nun büyüyen Gaziantep'i olarak kendi büyüme stratejimizi bu kodlar üzerinden belirlemekteyiz

Şehrimizin her alanda gelişmesi için, imar, yol, köprü, kavşak çalışmaları, kanalizasyon, altyapı, çevre düzenlemeleri, peyzaj, ulaşım, trafik, eği�m, sağlık, sosyal tesisler, sosyal ak�viteler, kültür ve sanatsal çalışmalar, engelli desteği, kadın, çocuk ve gençleri destekleyecek projeler, yaşlı bakımı, kültürel varlıkların korunması, restorasyon ve sokak düzenleme çalışmaları, turizm potansiyelimiz, çi�çimize verdiğimiz destek, muhtarlarımızla kurduğumuz ilişkimiz, kısacası bu şehri ilgilendiren her şeyi, hiçbir ayrım gözetmeksizin önemli ve öncelikli görmekteyiz. Hiçbir konuyu atlamadan şehrin yaşamına, kalbine dokunmaya, Gaziantep'i geleceğin şehirleri arasında ilk sıralara taşımaya devam ediyoruz.

Bütün bunların yanı sıra; bacasız sanayi olarak tabir e�ğimiz turizm ve ken�mizin tanı�mı ile ilgili de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kültürel mirası ile bir gastronomi ken� olması ile coğrafi güzellikleri ile müzeler ken� olması ile büyük bir turizm potansiyeli olan ken�mizi uluslararası pla�ormlarda hak e�ği şekilde temsil etmek ve tanıtmak için emek veriyoruz. Ulusal ve Uluslararası fes�vallerimiz ve kültür sanat organizasyonlarımız ile hem dikkatleri Gaziantep'e çekmeye, hem de sizlerin haya�nı renklendirmeye gayret ediyoruz.

Gaziantep büyüyor, Gaziantep değerleri üzerinden yükseliyor, Gaziantep geleceğe yürüyor. Enerjimizi, gücümüzü büyüyen Gaziantep için harcamaya devam edeceğiz. Gaziantep için hayallerimizi, hedeflerimizi birlikte gerçekleş�receğiz.

Bizim görevimiz Ensar Şehrimize bir kimlik kazandırma, medeniyet ve şehir arasındaki ilişkiyi doğru okuyarak yeniden şekillendirmek�r. Şehrin gönlü, gözü olmayı başarabilmek�r. Antepli, hayal gücünü potansiyeliyle birleş�rdiğinde her şeyi başarır. Bu dönüşümü birlikte sağlayacağız. Kültürümüzü, benliğimizi, geleneğimizi yenilikçilikle harmanlayarak Gaziantep'i büyütmeye devam edeceğiz.

Önümüzde uzun bir yol var, el ele vererek hedeflerimizi gerçekleş�receğiz. Bu vesile ile desteklerini bizlerden esirgemeyen meclis üyelerimize, danışmanlarıma, birim amirlerime, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına ve bizlere çalışma gücü veren siz Gazianteplilere teşekkür ediyorum.

Page 14: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 15: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

İÇİNDEKİLER:

I-GENEL BİLGİLER 13

, GÖREV

TEŞKİLAT YAPISI………………………………………………………………………………………………………………

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

B- AMAÇ ve HEDEFLER C- PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

III-EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER

15

19

20

23

28

B-

A- YETKİ VE SORUMLULUKLAR

E- DİĞER HUSUSLAR

D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

C- İNSAN KAYNAKLARI

29

30

33

36

246

253

254

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İle�şim Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Te�iş Kurulu Başkanlığı

İç Dene�m Birim Başkanlığı

1.Hukuk Müşavirliği

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı

Doğal Haya� Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Kadın, Aile, Eği�m ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Değerler Eği�mi ve Gönüllü Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Fen İşleri Daire Başkanlığı

Kent Este�ği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Çevre Koruma, Sı�r A�k ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

İ�aiye Daire Başkanlığı

Zabıta Daire Başkanlığı

36

42

47

59

64

66

68

70

74

82

84

90

115

134

143

165

170

184

199

209

218

238

243

E - İDARENİN PERFORMANS TABLOSU 247

Page 16: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Tablolar L�stes�

Tablo-1 Büyükşeh�r Beled�yes�-İlçe Beled�yeler� Görev Dağılımı

Tablo-2 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� Norm Kadro Sayıları

Tablo-3 Yıllar İt�bar�yle İşç� ve Sözleşmel� Personel Sayıları

Tablo-4 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı Personel Dağılımı

Tablo-5 Memur Personel�n Öğren�m Durumuna Göre Dağılımı

Tablo-6 Memur Personel�n Görev Süreler� It�bar�yle Dağılımı

Tablo-7 Memur Personel�n Sınıf Bazında Dağılımı

Tablo-8 İşç� Personel�n Çalışma Süreler�ne Göre Dağılımı

Tablo-9 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� Donanım Envanter�

Tablo-10 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� S�stem Envanter�

Tablo-11 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� Yazılım Envanter�

Tablo-12 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� Araç Dağılımı ve Türler�

Tablo-13 Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� İş Mak�nası Dağılımı ve Türler�

Tablo-14 Taşınmaz İcmal Cetvel� (Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İç�n)

Tablo-15 Taşınmaz İcmal Cetvel� (Genel H�zmet Alanları İç�n)

Tablo-16 Stratej�k Amaç ve Hedefler

Tablo-17 Performans Hedefi ve Faal�yet Mal�yet� Tabloları

Tablo-18 Toplam Kaynak İht�yac� Tablosu

Tablo-19 İdare Performans Tablosu

Tablo-20 Faal�yetlerden Sorumlu B�r�mler

2021

Page 17: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-13-

Page 18: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 19: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

-15-

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş�r.

Buna gore Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğra� ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve ka� a�k; zabıta, i�aiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanı�m,gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son �krası,belediyeler,il özel idareleri,bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay dene�mine tabi şirketler tara�ndan,orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım,nikâh,meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi hizmetlerini yapar veya yap�rır.

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaa� ile bakım ve onarımını yapabilir veya yap�rabilir,hertürlü araç,gereç ve malzeme ih�yaçlarını karşılayabilir;sağlıkla ilgili hertürlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerek�ğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöne�cilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, ya�rım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla,büyükşehir belediye sınırları içinde1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yap�rmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiş�rerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten i�baren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yap�rmak.

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerek�rdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını,parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

Page 20: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-16-

2021

Büyükşehir belediyesi tara�ndan yapılan veya işle�len alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda, işle�lecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddelerindeki yetkileri kullanmak.

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yap�rmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle�len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işle�rmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerek�rdiği bütün işleri yürütmek.

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yap�rmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleş�rmek.

Coğra� ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini ken�n belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri,hurda depolama alanları ve sa�ş yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun, kömür sa�ş ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınması esnasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek şekilde tedbirler almak; büyükşehir ka� a�k yöne�m plânını yapmak, yap�rmak; ka� a�kların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç ka� a�kların ve hafriya�n yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine ge�rmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işle�rmek; sanayi ve �bbî a�klara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işle�rmek; deniz araçlarının a�klarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmakve işletmek.

Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işle�ği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine ge�rmek.

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yap�rmak, işletmek, işle�rmek veya ruhsat vermek.

Page 21: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-17-

Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal dona�lar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yap�rmak, işletmek veya işle�rmek; gerek�ğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara,teknik yöne�ci,antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

Gerek�ğinde mabetler ile sağlık, eği�m ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işle�rmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma tesisleri yapmak.

Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işle�rmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yap�rmak, işletmek veya işle�rmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerek�ğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek;i�aiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üre�m ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzua�n gerek�rdiği izin ve ruhsatları vermek.

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile ye�şkinlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işle�rmek.

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Page 22: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Aşağıdaki matrisle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeler arasındaki

görev alanı dağılımı belir�lmiş�r.

-18-

Tablo -1: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Görev Dağılımı

2021

Page 23: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

B - TEŞKİLAT YAPISI

-19-

Page 24: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

C- İNSAN KAYNAKLARI

-20-

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çalış�rabileceği personel sayıları aşağıdaki gösterilmiş�r.

Tablo -2: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro Sayıları

Memur Kadro Toplamı 2689

Sürekli İşçi Kadro Toplamı 827

Gaziantep Büyükşehir Belediye si Başkanlığında çalışan işçi ve sözleşmeli personelin yıllar i�bariyle is�hdamına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş�r.

Tablo -3: Yıllar İ�bariyle İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayıları

Diğer tara�an, 2020 yılı i�bariyle mevcut personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda

verilmiş�r.

Tablo -4: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

Memur Kadrolu

İşçi Sözleşmeli ve

Geçici (Vizeli)İşçi

Toplam

69 157 863

2021

Yıllar İşç� Sözleşmel� Personel

2011 199 139

2012 181 183

2013 166 24

2014 192 34

2015 152 45

2016 127 101

2017 91 101

2018

2019 81 102

2020 69 157

90 101

637

Page 25: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-21-

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çalışan 863 personelin 637’si memur kadrosunda, 69'i kadrolu işçi statüsünde, 157 personeli ise sözleşmeli ve geçici (vizeli) işçi statüsünde çalışmaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memur personelin, öğrenim

durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş�r.

Tablo -5: Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Memur personelin görev yap�ğı süreleri i�bariyle dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş�r.

Tablo -6: Memur Personelin Görev Süreleri İ�bariyle Dağılımı

Öğrenim Durumu Sayı

Doktora 7

Yüksek Lisans 69

Lisans 262

Ön Lisans 103

Lise 161

İlköğre�m 35

Toplam

637

Çalışılan süre Sayı

1–5 Yıl arası çalışan sayısı 14

6–10 Yıl arası çalışan sayısı 118

11–15 Yıl arası çalışan sayısı 145

16–20 Yıl arası çalışan sayısı 76

21–25 Yıl arası çalışan sayısı 82

25–30 Yıl arası çalışan sayısı 149

30 Yıl ve üzeri çalışan sayısı 53

Toplam 637

Page 26: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Memur personelin sınıf bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş�r.

İşçi personelin çalışma süreleri i�bariyle dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş�r.

Tablo -8: İşçi Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı

Çalışılan süre Sayı

0–10 Yıl Arası Çalışan Sayısı 10

11–15 Yıl Arası Çalışan Sayısı 26

16–25 Yıl Arası Çalışan Sayısı 33

Toplam 69

Tablo -7: Memur Personelin Sınıf Bazında Dağılımı

Hizmet Sını� Dolu Boş Toplam

İdari Personel 405 1323 1728

Teknik Personel 207 528 735

Sağlık Personeli 22 88 110

Yardımcı Hizmet Personeli 0 100 100 Avukatlık 3 13 16

Toplam 637 2052 2689

-22-

2021

Page 27: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

-23-

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılan bilişim sistemleri ve donanımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiş�r.

Tablo -9: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Donanım Envanteri

Tablo -10: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sistem Envanteri

MALZEME ADI ADET

Masaüstü Bilgisayar

Diz Üstü Bilgisayar 200

Yazıcı 350

Plo�er (Çizici) 5

Monitör 55

Tarayıcı 50

Projeksiyon Cihazı 50

Akıllı Tahta 10

Tv 35

Acil Durum Ses Sistemi 1

Konferans Sistemi 3

Turnikeli Geçiş Sistemleri 7

Kartlı Geçiş Sistemleri 9

Parmak İzli Geçiş Sistemleri 8

Kablosuz Ağ Cihazları 130

Kart Basma Makinaları 2

Evrak İmha Makinaları 6

Kütüphane Güvenlik Sistemleri 2

TOPLAM 1941

MALZEME ADI ADET

Sunucular (Sanal) 105

Sunucular (Fiziksel) 18

İle�şim Ağ Cihazları 58

Yedekleme Cihazları 4

Kesin�siz Güç Kaynağı 2

Sistem Kliması 3

Sistem Odası Ortam İzleme 1

Yangın Söndürme Sistemi 1

TOPLAM 177

1500

Page 28: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Tablo -11: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yazılım Envanteri

YAZILIM ADI

-24-

2021

Kent B�lg� S�stem� Yazılımı

Coğrafi B�lg� S�stemler� Yazılımı

Netcad

Geoserver

Postgre Sql

Netbeans

İreport Repnt D�segner

Glassfısh Web Server

Ant� V�rüs Yazılımı

Elektron�k Posta Güvenl�ğ� Yazılımı

Güvenl�k Duvarı Yazılımı

Log Yazılımı

Kal�te Yönet�m Yazılımı

İş Sağlığı Ve Güvenl�ğ� Yazılımı

Araç Tak�p Yazılımı

Hafr�yat Tak�p Yazılımı

Haked�ş Hazırlama Yazılımı

Kentsel Dönüşüm Planlama Yazılımı

Trafik Kavşak Yönet�m S�stem� Yazılımı

Vms Trafik B�lg�lend�rme Ekranları Yazılımı

Mevzuat Yazılımı

Enerj� Yönet�m S�stemler� Yazılmı

GİKOM İlet�ş�m Yönet�m S�stem�

Medya Arş�v Yazılımları

Mezarlık B�lg� S�stem�

Engell� B�lg� S�stem�

Payara Web Server

Dış B�r�mler

Belnet Uygulama Gel�şt�rme Platformu

İnsan Kaynakları Personel Eğ�t�m Platformu

Büyükşeh�r Beled�yes� Web S�tes�

Büyükşeh�r Beled�yes� Mob�l Uygulama (GBB Mob�l)

Şehr�m� Güzelleşt�r Alo 153 Mob�l Uygulama

Page 29: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ARAÇLAR

Araç Türü/Model Yılı

2001 öncesi

2001-2005

2006-2010

Toplam

(20 yaş ve üstü))

(15-20 yaş)

(10-15 yaş)

(5-10 yaş)

(0-5 yaş)

Asfalt Distribütörü

1

1

Asfalt Roley Tank

1

1

2

Asfalt Yol Bakım ve Tamir Aracı

1

4

5

Cenaze Aracı

13

20

33

Çekici

2

6

6

14

Çöp Kamyonu

5

5

Damperli Kamyon

(25 adet Damperli Kamyon ih�yaca göre Tuz Robotu olarak kullanılmaktadır.)

31

3

10

11

19

74

Feribot

2

2

Gemi

1

1

Hayvanat Bahçesi Gezi/Safari Aracı

6

6

Hidrolik Sıkış�rmalı Çöp Konteynırı

6

6

İ�aiye Aracı

21

3

7

17

12

60

Kamyon (Açık Kasa)

6

1

7

Kamyon (Kapalı Kasa-Frigorifik)

1

1

2

4

Kamyonet (Açık Kasa)

4

4

5

2

15

Kamyonet (Kapalı Kasa)

2

1

3

1

1

8

Kurtarıcı

1

1

2

Minibüs

2

3

1

14

20

Mobil Bakım Aracı

2

2

4

Motorsiklet

2

2

21

25

Otobüs

10

9

110

89

218

Otomobil

1

1

2

Sepetli Araç

2

1

3

Servis Botu

1

1

Sürat Teknesi

1

1

Soğuk Yol Çizgi Aracı

1

1

2

Süpürge Aracı

2

1

3

Tabela Çakma Aracı

1

1

2

Tanker (Akaryakıt)

2

2

4

Tanker (Su)

14

1

15

Traktör

13

7

3

23

Vinç 1 1 2

Yarı Römork (Açık-Damperli-Sahne-Bilim) 2 4 1 7

Yarı Römork (Low Bed) 3 2 1 2 8

Kataner Bakım Aracı 1 1

Deray Aracı 1 1

TOPLAM 587

Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makinelerinin model yıllarına ve türüne göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiş�r.

Tablo 12: Gaziantep Büyük şehir Belediyesi Araç Dağılımı ve Türleri

-

-25-

2011-2015

2016-2020

Page 30: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Taşınmazın Kodu Taşınmazın C�ns� Aded� Yüzölçümü

4.1. Meydanlar 8 21.907,82

4.2. Parklar ve Yeş�l Alanlar 347 1.841.514,01

4.3. Mes�re Yerler� 11 54.662,64

4.4. Rekreasyon Alanları 9 256.507,66

4.5. Otoparklar

21

28.742,81

4.6. Pazar Yer�

7

31.040,01

4.7.

Genel Mezarlıklar

699

6.856.106,81

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT İŞ MAKİNELERİ

Araç Türü/Model Yılı

2001 öncesi

2001-2005

2006-2010

Toplam

(20 yaş ve üstü))

(15-20 yaş)

(10-15 yaş)

(5-10 yaş)

(0-5 yaş)

Ağaç Sökme Aracı 1 1 Asfalt Finişer 1 1 2 Asfalt Kazıyıcı

1

1

Beko Loder

1

2

5

9

5

22

Dozer

11

1

12

Forkli�

2

4

5

1

12

Greyder

11

2

2

15

Las�k Tekerlekli Ekskavatör

1

1

2

Loder

7

3

2

2

14

Mini Yükleyici

1

4

2

7

Paletli Ekskavatör

1

2

8

2

13

Silindir

4

4

3

5

2

18

Tramvay Yol Temizleme Aracı

1

1

TOPLAM

120

-20112015 2020

2016

-26-

Tablo -13: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İş Makinası Dağılımı ve Türleri

Belediyemiz bünyesinde bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetveller aşağıda gösterilmektedir.

Tablo -14:Taşınmaz İcmal Cetveli (Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İçin)

2021

-

Page 31: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Taşınmazın Kodu

Taşınmazın C�ns�

Aded�

Yüzölçümü

1.1.1.

İdare B�naları

31

89.347,30

1.1.1.1.

H�zmet B�naları

35

128.681,21

1.1.3.

Sağlık H�zmet� Amaçlı B�na ve Tes�sler

7

28.659,04

1.1.3.4.

Hastaneler

1

746,27

1.1.4.

Sosyal ve Kültürel Amaçlı B�na ve Tes�sler

38

155.868,50

1.1.4.2.

Bakım Ev� ve Huzur Evler�

3

3.533,82

1.1.4.3

Kreş ve Gündüz Bakımevler�

1

1.000,00

1.1.4.6.

Kurs Merkezler�

7

44.641,10

1.1.4.7.

Kütüphaneler

4

10.917,02

1.1.4.8.

S�nema,T�yatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları

1

609,00

1.1.4.10.

Müzeler, Sanat Galer�ler�

16

239.381,47

1.1.4.11. İbadet Yerler� 13 56.586,70

1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları 1 7.723,47

1.1.4.14 Hayvanat Bahçeler� 1 1.150.071,38

1.1.4.15. Hayvan Barınakları 13 104.788,23

1.1.5. Spor Amaçlı B�na ve Tes�sler 8 49.264,99

1.1.5.1. Spor Sahaları 4 35.666,46

1.1.5.2.

Spor Salonları

3

13.403,47

1.1.6.2.

Oteller

3

12.019,00

1.1.6.6.

Kültür ve Eğlence Merkezler�

1

37.662,00

1.1.7.2.

D�ğer Konutlar

35

786,61

1.1.9.

T�car� Amaçlı B�na ve Tes�sler

49

49.849,03

1.1.9.1.

Alışver�ş ve İş Merkezler�

1

10.512,79

1.1.9.5.

Dükkan ve İşyer�

79

19.600,67

1.1.10.

Depolama Amaçlı B�nalar

18

147.629,90

1.2.

Arsalar

2265

5.864.456,42

1.3.

Araz�ler

343

2.349.89332

1.5.

Yeraltı ve Yerüstü Düzenler�

31

63.166,31

1.5.2.

Enerj� ve Nak�l Hatları

42

4.135,90

1.5.7.

Yollar

635

257.712,53

1.5.16.6.

Yolcu Term�naller� (Otogar)

2

20.082,00

Tablo -15: Taşınmaz İcmal Cetveli (Genel Hizmet Alanları İçin)

-27-

Page 32: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

E - DİĞER HUSUSLAR

-28-

2021 Mali Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi

5018 sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve poli�kalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Performans programlarında, amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleş�rilecek faaliyetlere, bunların kaynak ih�yacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programları, idare düzeyinde hazırlanmakta; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöne�ciden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ih�yacının tespi� süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır. Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleş�receğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır. Genel yöne�m giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ih�yaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir.

Mali hizmetler birimi üst yöne�cisi tara�ndan duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgileri konsolide edilerek performans programını hazırlamaktadır. Bu kapsamda, 2021 Performans Programı çalışmalarımıza 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde tüm birimlerimize yapılan Hazırlık Çağrısı ile başlanmış�r. Performans Programı hazırlama sürecinde ilgili hedef ve maliyet tablolarının yönetmeliğe ve rehberine uygun olarak oluşturulması için harcama birimlerimize Mali Hizmetler Daire Başkanlığımızca eği�m verilmiş�r. Eği�mleri müteakiben birimlerimizin, Hazırlık Rehberindeki süreç çerçevesinde Bütçe ve Performans Programı hazırlıklarını yapmaları sağlanmış�r.

Birimlerimiz; 2021 yılı için amaç ve hedeflerini ölçecek göstergeleri belirleyerek, eşzamanlı olarak faaliyetlerini ve Mali kaynak ih�yacını (bütçesini) tespit etmiş�r. Hazırlanan taslak bütçeler performans tabloları ile birlikte Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmiş�r. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilen performans bilgileri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 2021 yılı Taslak Performans Programı hazırlanmış�r.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel poli�ka ve önceliklerimiz ile, görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak 4 adet Amaç tespit edilmiş�r. Bu amaçların gerçekleş�rilmesi için 22 adet Performans Hedefi belirlenmiş olup, bu hedeflere ulaşmak için 294 adet faaliyet öngörülmüştür.

2021

Page 33: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

PERFORMANS BİLGİLERİ

-29-

Page 34: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

-30-

5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; performans programı hazırlanmasında ve uygulanmasında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve İdaremizin Stratejik Planında yer alan temel poli�ka ve öncelikler esas alınmaktadır.

2019-2021 Orta Vadeli Programı (Yeni Ekonomi Programı)

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Programında (OVP) 7 temel başlık al�nda yer alan hedef, poli�ka ve tedbirlerden idaremizi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel hususlara aşağıda yer verilmiş�r:

1- DENGELENME, DİSİPLİN VE DEĞİŞİM

İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak�r. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak�r. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı ya�rım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecek�r.Programdaki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata geçirilecek�r.

2- ENFLASYON

Enflasyonla mücadele için kamunun alacağı tedbirlerin yanında, ekonominin tüm paydaşlarının ve vatandaşların destek vereceği bir Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı hayata geçirilecek�r.

3- KAMU MALİYESİ

Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana ya�rım, cari transfer ve faiz giderlerinin azal�lması ve gelirlerin ar�rılmasıdır.Kamu hizme� sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak�r.Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek�r.Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaş�racak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği ar�racak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecek�r.Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek�r.İmar planı revizyonları ile oluşan değer ar�şlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve ar�şların adaletli paylaşımı sağlanacak�r.Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak; bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacak�r.

❖ ❖

2021

Page 35: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-31-

4- CARİ AÇIK

Yerli ürünlerin tüke�mi özendirilerek yerli malının görünürlüğü ve farkındalığı ar�rılacak�r.Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde, yeniden yapılandırılacak�r. Bu kapsamda Hal Yasası çalışmalarına destek verilecek�r.Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecek�r. Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üre�mindeki payı ar�rılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileş�rilmesi desteklenecek�r.

5- BÜYÜME VE İSTİHDAM

Kamu kurumlarının ve çalışanların ih�yaç ve tercihleri uyumlaş�rılacak�r. Hizme�n özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eği�m programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacak�r. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak�r.Gençlerin eği�m seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yüksel�lmesi ile gelişen teknolojinin içerisinde sadece tüke�ci konumda olmamaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi amacı ile teknolojiye olan ilgisi ve yatkınlığı değerlendirilerek verilecek eği�mlerle başta yazılım, algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacak�r.Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otoma�k olarak ka�lması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale ge�rilecek�r.Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma ge�rilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla ak�f işgücü programlarından etkin bir biçimde yararlanılacak�r.

6- PROGRAMLAR VE PROJELER

Yeni Ekonomi Programı'ndaki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili projeler ve programlar hayata geçirilecek�r.

İşgücü Piyasası

Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleş�rme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yöne�mi sağlanacak�rİş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ile ilgili süreçler planlama ve tasarım aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek�r.Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına ka�lımını sağlamaya yönelik; hedef grup, sektör, bölge odaklı ak�f işgücü programları uygulanmasını ve is�hdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşvikler geliş�rilecek�r.

❖ ❖

Page 36: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-32-

Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eği�m programları geliş�rilecek�r.Eği�mde ve is�hdamda yer alamayan gençlerin profilleri belirlenerek, bu kişilerin işgücüne ve is�hdama ka�lımlarını destekleyecek birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir mekanizma geliş�rilecek�r.

Çevre ve Şehircilik

Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacak�r.Sı�r A�k Projesi uygulamaları yaygınlaş�rılacak�r.Ulusal Çevre E�ketleme Sistemi kurularak, ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlılığı belirlenecek�r.Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacak�r.

Gençlik ve Toplum

Sosyal Yardım Ar� (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, is�hdam, eği�m, sağlık vb.) erişimleri ar�rılacak�r.Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak�r.Uzun süreli bakıma ih�yaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliş�rilecek ve ayrıca yerel yöne�mlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin ar�rılması teşvik edilecek�r.Gençlerin şiddet, madde bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılıkları başta olmak üzere tüm olumsuz alışkanlıklardan uzak tutularak ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasına yönelik gerçekleş�rilecek alterna�f projeler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak�r.İh�yaç ve talebe göre Gençlik Merkezi olmayan ilçelerde kurum ve kuruluşlardan tahsis yoluyla edinilecek uygun nitelikteki taşınmazların gençlik merkezi olarak hizmete açılması için çalışmalar yapılacak�r. Gençlik merkezi açılamayan yerlere mobil gençlik merkezleri aracıl ığıyla ulaşılarak gençlere yönelik faaliyet ve projeler gerçekleş�rilecek�r.

❖ ❖

2021

Page 37: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Stratejik Planımızda yer alan misyon, vizyon , temel değerlerimiz, amaç ve hedeflerimiz

aşağıda yer almaktadır.

1- Misyonumuz

İnsanlığın temel değerlerine kaynaklık eden eşsiz mirasımızı, yenilikçi yöntemlerle zenginleş�rerek hayata tat katan nitelikli kentsel hizmetler sunmak.

2- Vizyonumuz

Geleneği geleceğe taşıyan, insanlığı yücelten değerler üreten, mükemmeli ortak akılla

arayan, ağız tadıyla yaşanan küresel bir merkez olmak.

3- Temel değerlerimiz

Adalet Girişimcilik Kalite Paylaşımcılık Şeffaflık Uluslararasılaşma Yenilikçilik

-33-

B - AMAÇ VE HEDEFLER

Page 38: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

4-

Stratejik Amaç ve Hedefler

Belediyemizin 2019 -2024

dönemine ait Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleraşağıdaki şekilde belirlenmiş�r.

Tablo -16: Stratejik Amaç ve Hedefler

S.A -1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

H1.1

İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine

uygun yetkinlikler kazandırmak, kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak

H1.2

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e- belediye ve akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak

H 1.3

Paydaşlarla işbirliğini ve hedef kitlelerle ile�şim süreçlerini güçlendirmek

H1.4

Destek hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek

H1.5

Te�iş hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek

H1.6

İç dene�m hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek

H1.7

Hukukî destek hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek

H1.8 Başkanlık özel kalem ve protokol hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak

yaklaşımlarla yürütmek

S.A -2 EKONOMİK GELİŞİMİ DESTEKLEMEK

H2.1 Belediye hizmetlerinde verimliliği ar�racak ve şehir haya�nın niteliğini yükseltecek, şehrin

ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmak, sektörel raporlar hazırlamak

H2.2 Tarımsal gelişimi desteklemek, doğal haya�n korunması ve Hayvanat Bahçesinin

dünyanın en önemli hayvanat bahçelerinden biri haline ge�rilmesine yönelik çalışmalar yapmak

H2.3 Belediyede tasarruf oranını yükseltmeye, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve gelirleri

ar�rmaya yönelik kapsamlı bir eylem planı nı

hayata geçirmek

H2.4 Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin fon, hibe, dış ilişkiler ve kentler diplomasisi

düzeyinde sürdürülebilirliğini sağlamak

S.A -3 TOPLUMSAL GELİŞİMİ DESTEKLEMEK

H3.1 Kadınlara, çocuklara ve ih�yaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını

ve niteliğini ar�rmak, ailenin korunmasına ve bireylerin kişisel, sosyal ve meslekî gelişiminin

desteklenmesine yönelik programlar gerçekleş�rmek

H3.2

Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini ar�rarak kişisel, sosyal ve

meslekî gelişimlerinin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleş�rmek, toplum sağlığının

korunmasına yönelik hizmetler yürütmek.

H3.3

Gençlerin; sağlıklı, zinde, gelişime açık ve topluma ak�f katkı yapacak şekilde gelişimlerini

sürdürmelerine yönelik faaliyetler yürütmek, şehirde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor

organizasyonlarının sayısının ve niteliğinin ar�rılmasına yönelik çalışmalar yapmak

-34-

2021

Page 39: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-35-

H3.4 Kültür ve sanat haya�nın, gastronominin ve turizmin ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmesine yönelik geniş perspek�fli faaliyetler yürütmek

S.A -KENTSEL GELİŞİMİ HIZLANDIRMAK

H4.1

Kentsel gelişimi 2040 Çevre Düzeni Planına uygun olarak gerçekleş�rmek, kentsel dönüşüm sürecini, kapsamlı bir yaklaşımla ve ilgili paydaşların yararını op�mal düzeyde koruyacak şekilde yürütmek, tarihî ve kültürel mirası korumaya ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalar yapmak

H4.2 Kent haya�nın niteliğini yükseltecek altyapı ya�rımları yapmak, fen ve mühedislik projeleri yürütmek

H4.3

İl genelinde çevresel değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir kent olmak amacıyla, a�kların çevreye ve topluma olumsuz etkilerinin asgarî seviyede tutulmasına, ekonomiye katkılarının azamî seviyeye yüksel�lmesine, çevre ve sürdürülebilirlik bilincinin geliş�rilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve enerji verimliliğinin ar�rılmasına yönelik çalışmalar yapmak

H4.4 Ulaşım hizmetlerini erişilebilir, ekonomik, güvenli, konforlu, entegre, çevre dostu,

sürdürülebilir ve akıllı ulaşım yöntemlerinden yararlanarak sunmak

H4.5

Etkin risk yöne�mi ile afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliş�rmek ve bu tür durumlara karşı dirençli (hazırlıklı) olmak

H4.6

Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik dene�m, eği�m ve diğer uygulamaların etkinliğini ar�rmak

Page 40: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021PG 1.1.1 100

PG 1.1.2 0

PG 1.1.3 0

PG 1.1.4 100

PG 1.1.5 100

PG 1.1.6 100

PG 1.1.7 100

PG 1.1.8 100

PG 1.1.9 10

PG 1.1.10 70

PG 1.1.11 10

PG 1.1.12 0

PG 1.1.13 100

PG 1.1.14 1

PG 1.1.15 100

PG 1.1.16 30

PG 1.1.17 100

PG 1.1.18 1

Bütçe Dışı ToplamF/P 1.1.1

F/P 1.1.2

F/P 1.1.3

F/P 1.1.4

F/P 1.1.5 1.156.000,00

F/P 1.1.6

F/P 1.1.7 50.000,00

F/P 1.1.8

F/P 1.1.9 192.500,00

F/P 1.1.10

F/P 1.1.11

F/P 1.1.12

F/P 1.1.13 200.000,00

F/P 1.1.14

F/P 1.1.15

F/P 1.1.16

F/P 1.1.17

F/P 1.1.18

F/P 1.1.19 2.000.000,00

F/P 1.1.20

3.598.500,00

Kurum Personeli Ve Paydaşlara Yönelik İSG Farkındalığı İçin Eği�mler Ve

Etkinlikler Yapmak, Kanun Ve Yönetmeliklerin Gerek�rdiği Tüm İSG

Çalışmalarını Yürütmek

Diğer Faaliyetlerin Ve Projelerin Yürütülmesi.

Genel Toplam 3.598.500,00

2.000.000,00

Kurum Arşivindeki Fiziksel Şartların İyileş�rilmesi.

Birim Faaliyetlerinde Tasarruf Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması.

Meclis Ve Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarılması.

Kurum Arşivinin Bütünüyle Elektronik Hale Ge�rilmesi.

Personelin Özel Günlerinin Kutlanmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması. 200.000,00

İnsan Kaynakları Memnuniyet Anketlerinin Düzenlenmesi.

Şirket Personelleri arasında ücret ve sosyal haklar açısından denge

Sağlanması.

Özlük Ve Maaş Sistemi Yazılımının Tedarik Edilmesi.

Personelin Meslekî Yetkinliklerini Ar�rmaya Yönelik Eği�m Faaliyetlerinin Düzenlenmesi.

192.500,00

Eği�m Öncesinde Ve Sonrasında Yetkinlik Görüşmelerinin Yapılması.

Eği�m İh�yaç Analizi Çalışmasının Yapılması. 50.000,00

Her Harcama Birimi İçin Personel Yetkinlik Kriterlerinin Oluşturulması.

Eği�m Akademisinin Kurulması. 1.156.000,00

Veri Ve Literatür Taramasının Yapılması.

Süreç İyileş�rme Çalışmasının Yapılması.

Risk Değerlendirme Metodolojisinin Uygulanması.

Yıllara Göre İnsan Kaynakları Ve İs�hdam Planlamasının Yapılması.

Mevcut Personelin Yeterlik Envanterinin Çıkarılması.

Kurum Arşivindeki Fiziksel Şartların İyileş�rilmesi.

Birim Faaliyetlerinde Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

FaaliyetlerKaynak İh�yacı (2021)

Bütçe

Düzenlenen Memnuniyet Anke� Sayısı (adet)

Kurum Arşivindeki Meclis Ve Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarılma Oranı (%)

Kurum Arşivinin Elektronik Ortama Aktarılma Oranı (%)

Ücret Ve Sosyal Haklar Açısından Denge Sağlanan Şirket Personellerinin Oranı (%)

Özlük Ve Maaş Sistemi Yazılımının Tedarik Edilmesi.

Özel Günleri Kutlanan Personelin Oranı (%)

Harcama Birimlerine Göre Personel Yetkinlik Kriterlerinin Oluşturulması Oranı (%)

Kişi Başı Yıllık Ortalama Eği�m Süresi (saat)

Eği�m Öncesinde Ve Sonrasında Yetkinlik Görüşmelerinin Yapılması Oranı (%)

Eği�m Akademisinin Kurulmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanma Oranı (%)

Veri Ve Literatür Taramasının Tamamlanma Oranı (%)

Eği�m İh�yaç Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%)

Personel Yeterlik Envanterinin Tamamlanma Oranı (%)

Süreç İyileş�rme Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%)

Risk Değerlendirme Metodolojisinin Uygulanma Oranı (%)

Performans HedefiKurumun İnsan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlernin iyileş�rilmesi

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

İnsan Kaynakları Ve İs�hdam Planlamasının Tamamlanma Oranı (%)

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç Kurumsal yapıyı güçlendirmek

Hedefİnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru

bilgiye hızlı erişimi sağlayacak şekilde yapılandırmak.

C - PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

-36-

Tablo -17: Performans Hedef i ve Faaliyet Maliye� Tabloları

2021

Page 41: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.156.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.156.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.156.000,00

Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlerinin iyileş�rilmesi

Açıklamalar: Eği�m akademisi kurulması için gerekli olan hizmet binası, büro tefrişat, bakım ve onarım giderleri için gerekli harcamaları göstermektedir.

Eği�m akademisinin kurulması.

İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

-37-

Page 42: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

50.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

50.000,00

Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlerinin iyileş�rilmesi

Açıklamalar:

Eği�m ih�yaç analizi çalışmasının yapılması.

İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

-38-

2021

Page 43: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 192.500,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

192.500,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

192.500,00

Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlerinin iyileş�rilmesi

Açıklamalar: Kurslara ka�lma giderleri.

Personelin meslekî yetkinliklerini ar�rmaya yönelik eği�m faaliyetlerinin düzenlenmesi.

İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

-39-

Page 44: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlerinin iyileş�rilmesi

Açıklamalar: Özel günleri kutlama giderleri.

Personelin özel günlerinin kutlanmasına yönelik çalışmalar yapılması

İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

-40-

2021

Page 45: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.000.000,00

Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlerinin iyileş�rilmesi

ıklamalar: İSG ru�n faaliyet ve eği�mler,KKD ve �bbi malzeme alımları, farkındalık eği�m giderleri

Kurum personeli ve paydaşlara yönelik İSG farkındalığı için eği�mler ve etkinlikler yapmak, kanun ve yönetmeliklerin gerek�rdiği tüm İSG çalışmalarını yürütmek.

İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

-41-

Page 46: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-42-

2021PG 1.2.1 3000

PG 1.2.2 25

PG 1.2.3 80

PG 1.2.4 8

PG 1.2.5 0

PG 1.2.5 0

PG 1.2.6 0

PG 1.2.7 0

Bütçe

DışıToplam

F/P 1.2.1 0,00 3.500.000,00

F/P 1.2.2 0,00 2.500.000,00

F/P 1.2.3 0,00 1.000.000,00

F/P 1.2.4 0,00 3.500.000,00

F/P 1.2.5 0,00 0,00

F/P 1.2.6 0,00 0,00

F/P 1.2.7 0,00 0,00

F/P 1.2.8 0,00 0,00

10.500.000,00

Kent B�lg� S�stemler�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Kullanılan Akıllı Kent Teknoloj�s� Sayısı (adet)

Elektron�k Belge Yönet�m S�stem�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Hazırlanan Veya Tedarik Edilen Yazılımların Sayısı (adet)

İdare Adı BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞIStratej�k Amaç Kurumsal Yapıyı Güçlend�rmek

HedefBilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir

teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak.

Performans Hedefi Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir

teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

Birimler İçin Tedarik Edilen Malzemelerin Sayısı (adet)

Yen� Web S�stes�n�n Tamamlanma Oranı

Web S�tes�n�n İng�l�zceye Çevr�lme Oranı (%)

Kent Rehber�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Faal�yetler

Kaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

B�r�mlerce Talep Ed�len B�l�ş�m Malzemeler�n�n Tedar�k Ed�lmes�. 3.500.000,00

B�r�mler Tarafından Talep Ed�len Yazılımların Hazırlanması Veya

Tedar�k Ed�lmes�.2.500.000,00

Kent B�lg� S�stemler�n�n Tamamlanması. 1.000.000,00

Web S�tes�n�n Yen�den Düzenlenmes�Web S�tes�n�n �ng�l�zce Yayın

Yapmasının Sağlanması0,00

Akıllı Kent Teknoloj�ler�n�n Yaygınlaştırılması 3.500.000,00

Elektron�k Belge Yönet�m S�stem�n�n Kurulması 0,00

Web S�tes�n�n Yen�den Düzenlenmes� 0,00

Kent Rehber�n�n Tamamlanması 0,00

Genel Toplam 10.500.000,00

2021

Page 47: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-43-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.500.000,00

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak.

Açıklamalar:

Birimlerce talep edilen bilişim malzemelerinin tedarik edilmesi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 48: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-44-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.500.000,00

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak.

Açıklamalar:

Birimler tara�ndan talep edilen yazılımların hazırlanması veya tedarik edilmesi.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 49: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-45-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak.

Açıklamalar:

Kent bilgi sistemlerinin tamamlanması.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 50: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-46-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.500.000,00

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak.

Açıklamalar:

Akıllı kent teknolojilerinin yaygınlaş�rılması

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 51: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-47-

2021

P/G 1.3.1

P/G 1.3.2

P/G 1.3.3.1

P/G 1.3.3.2 80

P/G 1.3.4

P/G 1.3.5

P/G 1.3.6

P/G 1.3.7

P/G 1.3.8.1

P/G 1.3.8.2

P/G 1.3.9

P/G 1.3.10

P/G 1.3.11

Bütçe

DışıToplam

F/P 1.3.1 0,00 300.000,00

F/P 1.3.2 0,00 3.000.000,00

F/P 1.3.3 0,00 750.000,00

F/P 1.3.4 0,00 1.500.000,00

F/P 1.3.5 0,00 750.000,00

F/P 1.3.6 0,00 500.000,00

F/P 1.3.7 0,00 650.000,00

F/P 1.3.8 0,00 700.000,00

F/P 1.3.9 0,00 200.000,00

F/P 1.3.10 0,00 250.000,00

F/P 1.3.11 0,00 200.000,00

F/P 1.3.12

F/P 1.3.13

8.800.000,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına

Yönel�k Çalışmalar Yapılması.

15

İmalat Ve Montajı Yapılan Açık Hava Reklam Araçları Sayısı ( Adet -)

Hazırlanan Tanıtım F�lm� Sayısı ( Adet )

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı(%)

Alımı Yapılan Led Ekran Sayısı ( Adet)

Tedar�k Ed�len Tanıtım Panosu Sayısı ( Adet )

Tem�n Ed�len Basılı Tanıtım Malzemeler�n�n M�ktarı ( Adet )

2

10

2.750.000

50.000,00

5,00

2.500,00

2

Led Ekran Alımının Yapılması. 500.000,00

Vatandaşların Talepler�n�n Yer�nde Tesp�t� İç�n

Yerel veya Bölgesel Kamuoyu Araştırmalarının

Yapılması.

250.000,00

Genel Toplam 8.800.000,00

Tanıtım Panolarının Tedar�k Ed�lmes�. 650.000,00

Basılı Tanıtım Malzemeler�n�n Tem�n Ed�lmes�. 700.000,00

Çocuk Derg�s� Yayımlanması. 200.000,00

Sosyal Medya Mecralarında ( Facebook, Tw�tter,

İnstagram ) Beled�yey� Tak�p Edenler�n Sayısının

Arttırılması.

200.000,00

Çağrı Merkezler� İle Gelen Ş�kayet ve Talepler�n

Değerlend�r�l�p Çözülmes�.

Beled�yen�n Faal�yetler�n�n ve Duyurularının Yerel

Telev�zyon Kanallarında Yayımlanması.750.000,00

Beled�yen�n Faal�yetler�n�n Ulusal ve Uluslararası

Basında Duyurulmasının Reklam Eşdeğer�

Karşılığının Arttırılması.

1.500.000,00

Beled�ye Yatırım ve Faal�yetler� İç�n Tanıtım

F�lmler�n�n Hazırlanması.750.000,00

600,00

Faal�yet Bülten�n�n Yayımlanması. 300.000,00

Açık Hava Reklam Araçları İmalat ve Montajının

Yapılması.3.000.000,00

75

1,00

Yayımlanan Çocuk Derg�s� Sayısı( Adet)

Yapılan Kamuoyu Araştırması Sayısı ( Adet )

Görüşülen Toplam Denek Sayısı ( Adet )

Sosyal Medya Mecralarında ( Facebook, Tw�tter, İnstagram )

Beled�yey� Tak�p Edenler�n Sayısı (adet)

Çözümlenen Talep Ve Ş�kayet Oranı (%)

Hazırlanan Tanıtım F�lmler�n�n Toplam Süres� (dak�ka)

Faal�yetler

Kaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİStratej�k Amaç Kurumsal Yapıyı Güçlend�rmek

Hedef Paydaşlarla işbirliğini ve hedef kitlelerle ileşim süreçlerini güçlendirmek.

Performans Hedefi Paydaş ve Hedef kitlelerle ileşimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

AçıklamalarPerformans Göstergeleri

220.000,00Yayımlanan Faal�yet Bülten� Sayısı ( Adet )

Page 52: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-48-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Faaliyet bülteninin yayımlanması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 53: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-49-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.000.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Açık hava reklam araçları imalat ve montajının yapılması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 54: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-50-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

750.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Belediyenin faaliyetlerinin ve duyurularının yerel televizyon kanallarında yayımlanması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 55: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-51-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.500.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Belediyenin faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası basında duyurulmasının reklam eşdeğeri karşılığının ar�rılması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 56: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-52-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

750.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Belediye ya�rım ve faaliyetleri için tanı�m filmlerinin hazırlanması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 57: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-53-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Led ekran alımının yapılması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 58: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-54-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 650.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

650.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

650.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Basılı tanı�m malzemelerinin temin edilmesi.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 59: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-55-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

700.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

700.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Basılı tanı�m malzemelerinin temin edilmesi.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 60: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-56-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Çocuk dergisi yayımlanması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 61: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-57-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Vatandaşların taleplerinin yerinde tespi� için yerel veya bölgesel kamuoyu araş�rmalarının yapılması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 62: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-58-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklamalar:

Sosyal medya mecralarında ( facebook, twi�er, instagram ) belediyeyi takip edenlerin sayısının ar�rılması.

İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 63: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-59-

2021PG 1.4.1 10

PG 1.4.2 82%

PG 1.4.3 100%

PG 1.4.4 5

PG 1.4.5 82%

PG 1.4.6 82%

PG 1.4.7 82%

PG 1.4.8 240

PG 1.4.9 1%

F/P 1.4.1

F/P 1.4.2

F/P 1.4.3

F/P 1.4.4

F/P 1.4.5

F/P 1.4.6

F/P 1.4.7

F/P 1.4.8

F/P 1.4.9

WEB S�tes�nde Yayınlanan Doğrudan Tem�n İşlem� (%)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kurumsal Yapıyı Güçlend�rmek.

Hedef Destek H�zmetler�n�, Kurumsal Performansı Artıracak Yaklaşımlarla Yürütmek.

Performans Hedefi B�r�mler�m�zde gelen Talepler�n 100% Karşılanması

Açıklamalar: Destek H�zmetler�n�, Kurumsal Performansı Artıracak Yaklaşımlarla Yürütmek.

Performans Göstergeleri

Elektron�k Ortamda Yapılan İhaleler�n Sayısı (Adet)

Canlı Yayınlanan İhaleler�n Oranı (%)

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

Personele Ver�len İhale Eğ�t�m�n�n Toplam Süres� (Saat)Güvenl�k H�zmetler� İç�n Teknoloj�k Alt yapının Tamamlanmasının Memnun�yet Düzey� (%)

Tüm B�r�mler�n Tem�zl�k. Kırtas�ye , LPG Tüp Gaz , Bakım-Onarım ve Bayrak vb. İht�yaçların Karşılanması İç�n

Muhtel�f Mal ve Malzeme Alımı Memnun�yet Düzey� (%)

K�ralanan Araç Sayısı (Adet)

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Güvenl�k H�zmetler�n�n Devamlılığının Sağlamasında Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Elektron�k Ortamda Yapılan İhaleler�n Sayısal Oranının Artırılması

Doğrudan Tem�n İşler�n�n WEB S�tes�nde Yayınlanması

Tüm İhaleler�n Canlı Yayınlanması

İhale B�r�m�ndek� Personele İhale Eğ�t�m�n�n Ver�lmes� 15.000,00 55.000,00

Genel Toplam 23.397.000,00 23.397.000,00

Beled�yem�z Araç K�ralama H�zmet Alım İş�n�n Tamamlanması 19.300.000,00 19.500.000,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Yapılmasına Yönel�k Çalışmaların

Yapılması

3.926.000,00

500.000,00400.000,00

Güvenl�k H�zmetler�n�n Devamlılığının Sağlanması

3.682.000,00

Güvenl�k H�zmetler� İç�n Teknoloj�k Alt yapının Tamamlanması

Tüm B�r�mler�n Tem�zl�k. Kırtas�ye , LPG Tüp Gaz , Bakım-Onarım

ve Bayrak vb. İht�yaçların Karşılanması İç�n Muhtel�f Mal ve

Malzeme Alımı

Page 64: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-60-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

15.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

15.000,00

Birimlerimizden gelen taleplerin 100% karşılanması

Açıklamalar:ihale birimindeki personele ihale eği�minin verilmesinin sağlanması.

İhale birimindeki personele ihale eği�minin verilmesi

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 65: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-61-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

400.000,00

Birimlerimizden gelen taleplerin 100% karşılanması

Açıklamalar: güvenlik hizmetleri için teknolojik alt yapının tamamlanmasnın sağlanması.

Güvenlik hizmetleri için teknolojik alt yapının tamamlanması

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 66: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-62-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.682.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.682.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.682.000,00

Birimlerimizden gelen taleplerin 100% karşılanması

Açıklamalar:tüm birimlerin temizlik. Kırtasiye , lpg tüp gaz , bakım-onarım ve bayrak vb. İh�yaçların karşılanması için muhtelif mal ve malzeme alımının sağlanması.

Tüm birimlerin temizlik. Kırtasiye , lpg tüp gaz , bakım-onarım ve bayrak vb. İh�yaçların karşılanması için muhtelif mal ve malzeme alımı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 67: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-63-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

19.300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

19.300.000,00

Birimlerimizden gelen taleplerin 100% karşılanması

Açıklamalar: belediyemiz araç kiralama hizmet alımı işinin tamamlanmasının sağlanması.

Belediyemiz araç kiralama hizmet alımı işinin tamamlanması

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 68: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-64-

2021PG 1.5.1 100%

PG 1.5.2.1 1

PG 1.5.2.2 1

F/P 1.5.1

F/P 1.5.2

Genel Toplam 100.000,00 100.000,00

Te�iş Programının Uygulanması 100.000,00 100.000,00

Belediye İçerisinde Tasarrufların Ar�rılması ve Gelir

Kaynaklarının Çeşitlendirilmesine Yönelik Önerilerde

Bulunulması

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

Gelir Kaynaklarının Geliş�rilmesine Yönelik Öneri Sayısı (Adet)

Performans HedefiDenet�m� Etk�nleşt�rmek

Açıklamalar:Teft�ş Kurulu Başkanlığı gelecek çalışma dönem�nde b�r�mler�n teft�ş ve denet�m�nde daha etk�n olarak

ver�ml�l�ğ�n arttırılmasını hataların asgar�ye �nd�r�lmes�n� ve kaynakalrın ver�ml� şek�lde kullanılmasını amaçlamıştır.Teft�ş ve

denet�mlerde genel ekonom�k koşullar ve beled�yem�z�n sınırlı mal� �mkanları d�kkate alınarak b�r�mler�n �ş ve �şlemlerde azam�

tasarruf ve ver�ml�l�k �lkeler�ne uyup uymadıkları bel�rlenerek bu konudak� görüş ve öner�ler�n Başkanlık Makamına sunulması

hedeflenm�şt�r.

Performans Göstergeleri

Te�iş Programının Tamamlanma Oranı (%)

Tasarrufların Ar�rılmasına Yönelik Geliş�rilen Öneri Sayısı (Adet)

Hedef Teft�ş H�zmetler�n�, kurumsal performansı artıracak yaklaşımlarla yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kurumsal Yapı Güçlend�r�lecekt�r.

2021

Page 69: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-65-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Dene�mi etkinleş�rmek

Açıklamalar:

Te�iş programının uygulanması

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Page 70: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-66-

2021PG 1.6.1 90

PG 1.6.2.1 3

PG 1.6.2.2 1

PG 1.6.2.3 1

Bütçe Dışı Toplam

F/P 1.6.1 100.000,00

F/P 1.6.2

100.000,00

B�r�mler�n Performansının Yükselt�lmes�ne Yönel�k Gel�şt�r�len Öner� Sayısı (adet)

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİStratej�k Amaç Kurumsal Yapıyı Güçlend�rmek

Hedef İç Denet�m H�zmetler�n�, Kurumsal Performansı Artıracak Yaklaşımlarla Yürütmek.

Beled�yem�z�n çalışmalarına değer katmak ve gel�şt�rmek �ç�n kaynakların ekonom�kl�k, etk�l�l�k ve ver�ml�l�k esaslarına göre

yönet�l�p yönet�lmed�ğ�n� değerlend�rmek ve rehberl�k yapmak amacıyla �ç denet�m faal�yet� yapılmaktadır.

İç denet�m faal�yet�; kamu �dareler�n�n faal�yetler�n�n amaç ve pol�t�kalara, kalkınma planına, programlara, stratej�k planlara,

performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmes�n�; kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml�

kullanılmasını; b�lg�ler�n güven�l�rl�ğ�n�, bütünlüğünü ve zamanında elde ed�leb�l�rl�ğ�n� sağlamayı amaçlar. İç denet�m faal�yet�

sonucunda, kamu �dareler�n�n varlıklarının güvence altına alınması, �ç kontrol s�stem�n�n etk�nl�ğ� ve r�skler�n asgar�ye �nd�r�lmes�

�ç�n kamu �dares�n�n faal�yetler�n� olumsuz etk�leyeb�lecek r�skler�n tanımlanması, gerekl� önlemler�n alınması, sürekl� gözden

geç�r�lmes� ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönet�me öner�lerde bulunulur

Performans HedefiBeled�yem�z�n Çalışmalarına Değer Katmak Ve Gel�şt�rmek.

Performans Göstergeler�

İç Denet�m Programının Tamamlanma Oranı (%)

Tasarrufların Artırılmasına Yönel�k Gel�şt�r�len Öner� Sayısı (adet)

Gel�r Kaynaklarının Çeş�tlend�r�lmes�ne Yönel�k Gel�şt�r�len Öner� Sayısı (adet)

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

İç Denet�m Programının Uygulanması. 100.000,00

Beled�ye İç�nde Performansın Yükselt�lmes�,

Tasarrufların Arttırılması Ve Gel�r Kaynaklarının

Çeş�tlend�r�lmes�ne Yönel�k Öner�lerde Bulunulması

Genel Toplam 100.000,00

2021

Page 71: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-67-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Belediyemiz çalışmalarına değer katmak ve geliş�rmek

Açıklamalar:

İç dene�m programının uygulanması.

İç Dene�m Birim Başkanlığı

Page 72: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-68-

2021PG 1.7.1.1 12

PG 1.7.1.2 12

PG 1.7.2.1 1000

PG 1.7.2.2 500

PG 1.7.2.3 50%

PG 1.7.3.1 5

PG 1.7.3.2 5

F/P 1.7.1

F/P 1.7.2

F/P 1.7.3

Kazanılan Davaların Sayısal Oranının ar�rılması

Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesine Yönelik

Geliş�rilen Öneri Sayısı

4.400.000,004.400.000,00

Belediye Adına veya Aleyhine Açılan Toplam Dava Sayısı (Sayı)

Kazanılan Dava Sayısı (Adet)

Kazanılan Davaların Oranı (%)

Tasarrufların Ar�rılmasına Yönelik Geliş�rilen Öneri Sayısı

Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesine Yönelik Geliş�rilen Öneri Sayısı (Adet)

Performans Hedefi Hukuk süreçler�n�m anal�z�n�n yapılarak dava tak�p sürec�nde etk�n rol almak

Dava harç g�derler�,temy�z g�derler�, kusursuz tazm�natlar ve genel g�derler�

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kurumsal yapıyı güçlend�rmek

Hedef Hukuk� destek h�zmetlern�, kurumsal performansı artıracak yaklaşımlarla yürütmek.

Genel Toplam 4.400.000,00 4.400.000,00

Performans Göstergeleri

Verilen Eği�m Süresi (Saat)

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

En Çok Dava Konusu Olan İşler Hakkında İlgili Birimlere

Mevzuat ve Hukuk Bilgisi Eği�mlerinin Verilmesi

Eği�m Konularının Sayısı (Adet)

2021

Page 73: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-69-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

4.400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4.400.000,00

Hukuk süreçlerinin analizinin yapılarak dava takip süresinde etkin rol alınması

Açıklamalar:

Kazanılan davaların sayısal oranının ar�rılması

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Page 74: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-70-

2021

PG 2.2.1 0

PG 2.2.2 0

PG 2.2.3 0

PG 2.2.4 0

PG 2.2.13 5000

PG 2.2.14 100

PG 2.2.16

Bütçe Dışı

F/P 2.2.1 0

F/P 2.2.2 0

F/P 2.2.3 0

F/P 2.2.4 0

F/PG 2.2.13 8.750.000,00

F/PG 2.2.14 2.300.000,00

F/PG 2.2.16 950.000,00

Zeyt�nc�l�k Gel�ş�m Merkez� Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�

Sözleşmel� Üret�m S�stem� Projes�n�nHayata Geç�r�lmes�

Yerel Çeş�tler� Gel�şt�rme Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�

0

0

0

Genel Toplam 12.000.000,00

Tarım ve hayvancılık alanlarında üret�c�ler�n desteklenmes�

950.000,00D�ğer Proje ve faal�yetler�n yürütülmes�

Tarım ve hayvancılık alanlarında üret�c�lere ver�len eğ�t�m ve

b�l�nçlend�rme2.300.000,00

8.750.000,00

Tarımsal ve hayvancılık alanlarında üret�c�ler� destekley�c� faal�yetlerde bulunmak

Performans Göstergeler�

Açıklamalar

Ekonom�k gel�ş�m� desteklemek

Performans Hedefi

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HedefTarımsal gel�ş�m� desteklemek, doğal hayatın korunması ve hayvanat bahçes�n� dünyanın en öneml�

Hayvanat bahçeler�nden b�r� hal�ne get�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.

Antep Fıstığı Üret�m�n� Gel�şt�rme Projes�n�n Gerçekleşt�r�lme Oranı%

Zeyt�nc�l�k Gel�ş�m Merkez� Projes�n�n Tamamlanma Oranı%

Sözleşmel� Üret�m S�stem� Projes�n�n Gerçekleşt�r�lme Oranı%

Yerel Çeş�tler� Gel�şt�rme Projes�n�n Gerçekleşme Oranı

Antep Fıstığı Üret�m�n� Gel�şt�rme Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes� 0

Da�re Başkanlığımızın faal�yet alanı �çer�s�nde �ht�yaç duyduğu d�ğer projeler�n sayısı

Üret�c�lere Dağıtılan Hayvansal Üret�m İç�n mal ve Malzeme M�ktarı sayısı/adet

Üret�c�lere Yönel�k Düzenlenen Program Sayısı adet

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

12.000.000,00

2021

Page 75: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-71-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.750,000.00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

8.750,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

8.750,000.00

Tarımsal ve Hayvancılık Alanlarında Üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunmak

Açıklamalar:

Tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cilerin desteklenmesi

TARIMSAL HİZMETLER ve GIDA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

8.750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

8.750.000,00

Page 76: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-72-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.300.000,00

Tarımsal ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunmak

Açıklamalar:

Tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cilere verilen eği�m ve bilinçlendirme

TARIMSAL HİZMETLER ve GIDA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2.300.000,00

2021

Page 77: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-73-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 950.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

950.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

950.000,00

Tarımsal ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunmak

Açıklamalar:

Diğer proje ve faaliyetlerin yürütülmesi

TARIMSAL HİZMETLER ve GIDA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 78: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-74-

2021PG 2.2.5 100

PG 2.2.6 40

PG 2.2.7 10

PG 2.2.8 4

PG 2.2.9 10

PG 2.2.10 5.000.000

PG 2.2.11 8.000.000

PG 2.2.12 10.000

PG 2.2.13.1 1500

PG 2.2.15 1

PG 2.2.16 5

Bütçe Dışı ToplamF/P 2.2.5 250.000,00

F/P 2.2.6 6.000.000,00 6.350.000,00

F/P 2.2.7 700.000,00

F/P 2.2.8 500.000,00

F/P 2.2.9 750.000,00

F/P 2.2.10

F/P 2.2.11

F/P 2.2.12 1.000.000,00

F/P 2.2.15

F/P 2.2.16 3.500.000,00

6.000.000,00 13.050.000,00

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Ekonom�k gel�ş�m� desteklemek

HedefTarımsal gel�ş�m� desteklemek,doğal hayatın korunması ve hayvanat bahçes�n�n dünyanın en öneml�

hayvanat bahçeler�nden b�r� hal�ne get�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi Doğal hayatı koruyarak,sah�ps�z sokak hayvanlarının ıslahına yönel�k etk�n ve ver�ml� calışmalar

Yapıp,tarım ve hayvancılık alanlarında üret�c�ler� destekley�c� faal�yetlerde bulunup, Hayvanat

Bahçes�n�n etk�n b�r şek�lde yönet�lmes�n� sağlamak.

Açıklamalar

Performans Göstergeler�

Hayvanat Bahçes�ndek� Sosyal Donatı Alanlarının Sayısı (adet)

Hayvanat Bahçes�ndek� Tür Sayısı (adet)

Hayvanat Bahçes�n� Z�yaret Edenler�n Sayısı (k�ş�)

Şempanze Adası Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Sah�ps�z Hayvanlar İç�n Hayvan Barınağının Tamamlanma Oranı (%)

Hayvanat Bahçes�ndek� Doğal Yaşam Alanlarında İy�leşt�rme Oranı (%)

B�r�m Faal�yetler�nde Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Hayvanat Bahçes�nden Elde Ed�len Yıllık Gel�r M�ktarı (tl)

Islah Ed�len Sah�ps�z Hayvan Sayısı (adet)

Üret�c�lere Dağıtılan Hayvansal Üret�m İç�n Mal Ve Malzeme M�ktarı / Sayısı (adet)

Da�re Başkanlığımızın İht�yaç Duyduğu Tekn�k Araç, Gereç Ve Malzeme Alımı Sayısı (adet)

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

BütçeŞempanze Adası Projes�n�n Gerçekleşt�r�lmes�. 250.000,00

Sah�ps�z Hayvanlar İç�n Hayvan Barınağı Yapılması. 350.000,00

Hayvanat Bahçes�ndek� Tür Sayısının Artırılması. 750.000,00

Hayvanat Bahçes� Z�yaretç� Sayısının Artırılması.

Hayvanat Bahçes�ndek� Hayvanların Doğal Yaşam Alanlarının

�y�leşt�r�lmes�.700.000,00

Hayvanat Bahçes�ndek� Sosyal Donatı Alanlarının Çoğaltılması. 500.000,00

Hayvanat Bahçes�nden Elde Ed�len Yıllık Gel�r�n Artırılması.

Sah�ps�z Hayvanların Islahına Yönel�k Çalışmaların Yapılması. 1.000.000,00

Genel Toplam 7.050.000,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar

D�ğer Faal�yetler�n Ve Projeler�n Yürütülmes�. 3.500.000,00

2021

Page 79: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, hayvanat bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar: açıklamalar:hayvanat bahçesinde ziyaretçi sayısını ar�rmak, hayvanat bahçemizin gelişmesini sağlamak ve yeni alanlar oluşturmak üzere hayvanat bahçesi içerisine şempanze adası yapılması.

Şempanze adası projesinin gerçekleş�rilmesi

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

-75-

Page 80: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-76-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

6.350.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

350.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, Hayvanat Bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar: Şehrimizin ve ilçelerinin belirli bölgelerine sokak kedileri ile köpekleri için beslenme odaklarının yapılması ve yeni 15.000 m² geçici hayvan bakım evi yapılması.

Sahipsiz hayvanlar için hayvan barınağı yapılması.

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6.000.000,00

2021

Page 81: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

700.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

700.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, hayvanat bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar: hayvanat bahçemize yeni ge�rilecek hayvan türlerinin doğal yaşamlarına ve fizyolojilerine uygun yeni barınaklar, hayvanat bahçemizde bulunan mevcut yazlık ve kışlık barınakların ru�n tamir, bakım ve onarımı yapılarak hayvan barınaklarının sürekli olarak bakım ve eksikliklerini gidererek hizme�n devamlılığının ve kalitesinin ar�rılması

Hayvanat bahçesindeki hayvanların doğal yaşam alanlarının iyileş�rilmesi.

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

-77-

Page 82: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, hayvanat bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar: hayvanat bahçesi giriş kapısının yeniden dizayn edilerek, hayvanat bahçesi içerisinde yeni kafeteryalar ve sosyal dona� alanları oluşturup gelen ziyaretçilere daha kaliteli hizmet sunmak

Hayvanat bahçesindeki sosyal dona� alanlarının çoğal�lması.

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

-78-

2021

Page 83: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-79-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

750.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, hayvanat bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar:hayvanat bahçemizde olmayan türdeki yeni hayvanlar ile eşleri olmayan (tek eşli) hayvanların eşlerinin alımı yapılarak hayvanat bahçesi tür sayısının ar�rılmasını sağlamak ve gelen ziyaretçilerin gösterisine sunmak

Hayvanat bahçesindeki tür sayısının ar�rılması.

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 84: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-80-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, hayvanat bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar:sahipsiz sokak köpeklerinin toplanıp,kısırlaş�rarak gerekli tedavi ve bakım hizmetlerinin yapılarak yakalanan sokak köpeklerinin tüm bakım, besleme, tedavi, kısırlaş�rma,aşılama vb. Hizmetlerin yapılması

Sahipsiz hayvanların ıslahına yönelik çalışmaların yapılması.

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 85: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-81-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.500.000,00

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapıp, tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde bulunup, hayvanat bahçesinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlamak.

Açıklamalar: daire başkanlığımıza bağlı hayvanat bahçesi ile köpek barınağında bulunan hayvanların bakım, besleme, hijyen ve tedavileri vb. Diğer hizmetlerin yapılması.

Diğer faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi.

DOĞAL HAYATI KORUMA VE HAYVANAT BAHÇESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 86: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-82-

2021PG 2.3.1 1

PG 2.3.2 2

PG 2.3.3 40

PG 2.3.4 2

PG 2.3.5 100

Bütçe Dışı Toplam

F/P 2.3.1

F/P 2.3.2

F/P 2.3.3 500.000,00

F/P 2.3.4

F/P 2.3.5

500.000,00Genel Toplam 500.000,00

İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrol H�zmetler�n�n N�tel�ğ�n�n

Artırılmasına Yönel�k Çalışmaların YapılmasıD�ğer Faal�yet ve Projeler�n Yürütülmes�

Beled�yede Tasarruf Oranının Artırılmasına Yönel�k Çalışmalrın

Yapılması

Gel�rler�n Artırılmasına Yönel�k Çalışmaları Yapılması

Uluslararası Düzeyde Saygın B�r Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�n�n

Alınması500.000,00

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

Uluslararası Düzeyde Saygın B�r Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�n�n Alınmasına Yönel�k Çalışmaların

Tamamlanma Oranı (%)İç Kontrol Ve Ön Mal� Kontrol H�zmetler�n�n N�tel�ğ�n�n Artırılmasına Yönel�k Yapılan Çalışmaların

Sayısı (Adet)Mal� Ver� ve Raporların Tamamlanma Oranı (%)

Belediye Gelirlerinde Bir Önceki Yıla Göre Sağlanan Reel Ar�ş Oranı (%)

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Ekonom�k Gel�ş�m� Desteklemek

HedefBelediye de Tasarruf Oranını Yükseltmeye, Gelir Kaynaklarını Çeşitlendirmeye ve Gelirleri Ar�rmaya

Yönelik Kapsamlı Bir Eylem Planını Hayata Geçirmek.

Performans Hedefi Belediyemiz Kalite Yöne�m Sistemlerinin Geliş�rilerek Revize Edilmesi ve Tasarruf Tedbirleri Uygulanarak

Gelir ve Gider Dengesinin Sağlanması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

Belediye Cari Giderlerinde Bir Önceki Yıla Göre Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

2021

Page 87: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-83-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Belediyemiz kalite yöne�m sistemlerinin geliş�rilerek revize edilmesi ve tasarruf tedbirleri uygulanarak gelir ve gider dengesinin sağlanması

Açıklamalar:

Uluslararası düzeyde saygın bir kalite yöne�m sistemi belgesinin alınması

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 88: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-84-

2021

PG 2.4.1

PG 2.4.2 7

PG 2.4.3

PG 2.4.4 20

PG 2.4.5

PG 2.4.6 1

PG 2.4.7

PG 2.4.8 15

PG 2.4.9.1

PG 2.4.9.2 5

PG 2.4.10

F/P 2.4.1

F/P 2.4.2

F/P 2.4.3

F/P 2.4.4

F/P 2.4.5

F/P 2.4.6

F/P 2.4.7

F/P 2.4.8

F/P 2.4.9

F/P 2.4.10

800.000,00 TL

850.000,00

800.000,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k

Çalışmalar Yapılması

Genel Toplam 2.200.000,00 TL 2.200.000,00

Mevcut Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlarda Daha Etk�l�

Tems�l Ve Konum Elde Ed�lmes�ne Yönel�k Çalışmaların 250.000,00 TL 250.000,00

Kardeş Şeh�r Veya İşb�rl�ğ� Protokolü İmzalanan Şeh�rlerle

Mevcut İl�şk�ler�n Gözden Geç�r�lmes� Ve Daha Etk�l�

İşb�rl�kler� Yapılmasına Yönel�k Çalışmalrın Yapılması

100.000,00 TL 100.000,00

Yararlanılan Ulusal Ve Uluslararası H�be Ve Fon Kaynağı

Sayısının Artırılması

Şeh�rler Ve Yerel Yönet�mlerle İlg�l� Uluslararası Kuruluşların

Taranması Ve Gaz�antep'�n Tanıtımına Katkı Sağlayacak

Olanlara Üye Olunması

200.000,00 TL 200.000,00

Ulusal Ve Uluslararası H�be Ve Fon Kaynaklarından Yararlanan

Proje Sayısının Çoğaltılması

Ulusal Ve Uluslararası Kaynaklardan Sağlanan H�be Ve Fon

M�ktarının ArtırılmasıGaz�antep'�n Uluslararası Düzeyde Tanıtılması İç�n Katılım

Sağlanan Fuar, Kongre Ve D�ğer Uluslararası Organ�zasyonların

Sayısının ArtırılmasıStratej�k Plan Dönem� İç�nde Gaz�antep'te Yerel Yönet�mler

İle İlg�l� Büyük B�r Uluslararası Veya Küresel Organ�zasyonun

Düzenlenmes�

Şeh�rler Ve Yerel Yönet�mlerle İlg�l� Uluslararası Prest�jl�

Ödüller�n Bel�rlenmes� Ve Bunlara Başvuru Yapılması

850.000,00 TL

Mevcut Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlarda Daha Etkili Temsil Ve Konum Elde Edilmesine Yönelik Çalışmaların Ve Girişimlerin Sayısı

Gözden Geçirilen Protokol Sayısı

Gerçekleş�rilen Ortak Faaliyet / Proje Sayısı

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

Ulusal Ve Uluslararası Kaynaklardan Sağlanan Hibe Ve Fon Miktarı

Yıllık Bazda Ka�lım Sağlanan Uluslararası Organizasyon Sayısı

Uluslararası Veya Küresel Organizasyonun Düzenlenmesine Yönelik Hazırlıkların Tamamlanma Oranı

Başvuru Yapılan Uluslararası Pres�jli Ödül Sayısı

Üye Olunan Uluslararası Kuruluş Sayısı

Performans Hedefi Beled�yem�z�n uluslararası tanınırlığını artırmak ve yen� �şb�rl�kler� kurmak

Açıklamalar

Yıllık Yararlanılan Ulusal Ve Uluslararası Toplam Hibe Ve Fon Kaynağı Sayısı

Ulusal Ve Uluslararası Hibe Ve Fon Kaynaklarından Yıllık Bazda Yararlanılan Toplam Proje Sayısı

Performans Göstergeleri

Hedef Ulusal ve uluslararası �şb�rl�kler�n�n fon,h�be,dış �l�şk�ler ve kentler d�plomas�s� düzey�nde sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Ekonom�k gel�ş�m� desteklemek.

2021

Page 89: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-85-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 850.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

850.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

850.000,00

Belediyemizin uluslararası tanınırlığını ar�rmak ve yeni işbirlikleri kurmak

Açıklamalar:

Gaziantep'in uluslararası düzeyde tanı�lması için ka�lım sağlanan fuar, kongre ve diğer uluslararası organizasyonların sayısının ar�rılması

Page 90: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-86-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 800.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

800.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

800.000,00

Belediyemizin uluslararası tanınırlığını ar�rmak ve yeni işbirlikleri kurmak

Açıklamalar:

Stratejik plan dönemi içinde gaziantep'te yerel yöne�mler ile ilgili büyük bir uluslararası veya küresel organizasyonun düzenlenmesi

2021

Page 91: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-87-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Belediyemizin uluslararası tanınırlığını ar�rmak ve yeni işbirlikleri kurmak

Açıklamalar:

Şehirler ve yerel yöne�mlerle ilgili uluslararası kuruluşların taranması ve gaziantep'in tanı�mına katkı sağlayacak olanlara üye olunması

Page 92: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-88-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Belediyemizin uluslararası tanınırlığını ar�rmak ve yeni işbirlikleri kurmak

Açıklamalar:

Mevcut üye olunan uluslararası kuruluşlarda daha etkili temsil ve konum elde edilmesine yönelik çalışmaların yapılması

2021

Page 93: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-89-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Belediyemizin uluslararası tanınırlığını ar�rmak ve yeni işbirlikleri kurmak

Açıklamalar:

Kardeş şehir veya işbirliği protokolü imzalanan şehirlerle mevcut ilişkilerin gözden geçirilmesi ve daha etkili işbirlikleri yapılmasına yönelik çalışmalrın yapılması

Page 94: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-90-

2020

PG 3.1.1 0%

PG 3.1.20

PG 3.1.3 0%

PG 3.1.4 0

PG 3.1.5 10%

PG 3.1.6 10%

PG 3.1.7 0%

PG 3.1.8 98%

PG 3.1.9 98%

PG 3.1.10 80%

PG 3.1.11 95%

PG 3.1.12 11.000

PG 3.1.13 90%

PG 3.1.14 70%

PG 3.1.15 90%

PG 3.1.16 85%

PG 3.1.17.1 10

PG 3.1.17.2 98%

PG 3.1.18 90%

PG 3.1.19 90%

PG 3.1.20 95%

PG 3.1.21 2

PG 3.1.22 90%

PG 3.1.23.1 20%

PG 3.1.23.2 3

PG 3.1.24.1 2

PG 3.1.24.2 1

PG 3.1.25 14

PG 3.1.26 20%

PG 3.1.27 15%

Açıklamalar: Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �çer�s�nde beled�yece yapılacak sosyal h�zmetler ve yardımlar �le bu h�zmet ve yardımlardan

faydalananları kapsamak üzere; temel �ht�yaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük sev�yede dah� sürdürmekte güçlük çeken dar gel�rl�,

yoksul, muhtaç, k�mses�z, kadın, çocuk, yaşlı, sığınmacı statüsüne sah�p k�ş� ve gruplarına, öğrenc�, şeh�t ve gaz� a�leler�n�n �ht�yaçlarını

Karşılamak. aynı zamanda gaz�antep �l� mevcut mücav�r alanlarda bulunan taz�ye evler� ve mezarlıkların etk�n olarak h�zmet vermes�n�

Sağlamak. Ayrıca �l sınırları �ç�nde halk sağlığı alanında vektörle mücadele amacıyla �laçlama h�zmet� vermek.

Çocuk Meclisinin Koordinasyonunda Gerçekleş�rilen Faaliyet Sayısı (adet)

Muhtarlıkların Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Ka�lımı İle Gerçekleş�rilen Faaliyet Sayısı (adet)

Taziye Evlerindeki Fiziksel Şartların İyileş�rilmesine Yönelik Yapılan İşlerin Sayısı (adet/yüzde)

Birim Faaliyetlerinde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Tcdb Kapsamında Kadınların Korunması, Kişisel Ve Toplumsal Gelişimlerinin Sağlanması Ve Bu Konularda Toplumsal Bilincin

Ar�rılmasına Yönelik Düzenlenen Eği�m Ve Programların Sayısı (adet)

Belediye Tara�ndan İşle�len Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

“çocuk Odaklı Yerel Eşitlik Planı”nın Uygulanma Oranı (%)

Çocuklara Yönelik Düzenlenen Faaliyet Sayısı (adet)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Toplumsal Gel�ş�m� Desteklemek

Aile Destek Merkezinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

"okuyan Bir Çocuk Dünyayı Değiş�rebilir" Projesinin Tamanlanma Oranı (%)

Hizmete Açılan Bilgi Evi Sayısı (adet)

Girişimci Kadınlara Destek Ve İş Kurma Merkezi Projesinin Tamamlanma Oranı (%)

“Kadın Emeği” Projesi Kapsamında Kurulan “El Emeği Pazarı” Sayısı (adet)

Çocuk Meclisinin Toplan� Sayısı (adet)

Daire Başkanlığımızın Birimleri İçin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlayacak Malzeme Ve Ekipmanların Temin Edilmesi Oranı (%)

Yardım Yapılan İh�yaç Sahibi Aile Sayısı (adet)

Gıda Marketlerinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

Aşevlerinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

Ye�m Koordinasyon Merkezinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

Çocuk Ve Gençlik Merkezinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

Kadın Konuk Evinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

"anne Yarısı" Projesinin Tamamlanma Oranı (%)

“kentli Kadın (üreten Kadın)” Projesinin Tamamlanma Oranı (%)

Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele İçin Yapılan İlaçlama Hizme�nin Tamamlanma Oranı (%)

Performans Göstergeleri

Kadınlara, çocuklara ve �ht�yaç sah�b� d�ğer toplumsal kes�mlere yönel�k h�zmetler�n kapsamını ve n�tel�ğ�n�

artırmak, a�len�n korunmasına ve b�reyler�n k�ş�sel, sosyal ve meslekî gel�ş�m�n�n desteklenmes�ne yönel�k

programlar gerçekleşt�rmek

Hedef

Performans Hedefi Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, k�mses�z ve �ht�yaç sah�b� k�ş�ler�n bel�rlenerek gıda, eğ�t�m ve sosyal

h�zmet alanlarındak� �ht�yaçlarını karşılamak ve bununla b�rl�kte tüm vatandaşların sosyal h�zmet uygulamalarına

ulaşımını kolayşatırmak amacıyla etk�n sosyal h�zmet programları gel�şt�rmek.

Aile Sağlıklı Yaşam Ve Eği�m Merkezinin Tamamlanma Oranı (%)

Göç Kapsamında Verilen Hizmetlerden Memnuniyet Oranı (%)

Yapılan Alan Araş�rması Sayısı (adet)

Veri Bankasının Oluşturulma Oranı (%)

Meslek Edindirme Ve Etüt Kurslarından (gasmek) Duyulan Memnuniyet Düzeyi (%)

2021

Page 95: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-91-

Bütçe Bütçe Dışı Kaynak

F/P 3.1.1 0,00 0,00

F/P 3.1.2 60.000,00 60.000,00

F/P 3.1.3 310.000,00 10.000,00

F/P 3.1.4 0,00 0,00

F/P 3.1.5 60.000,00 60.000,00

F/P 3.1.6 40.000,00 40.000,00

F/P 3.1.7 0,00 0,00

F/P 3.1.9 4.200.000,00 4.200.000,00

F/P 3.1.10 75.000,00 75.000,00

F/P 3.1.11 100.000,00 100.000,00

F/P 3.1.12 2.500.000,00 2.500.000,00

F/P 3.1.13 12.000.000,00 12.000.000,00

F/P 3.1.14 2.500.000,00 2.500.000,00

F/P 3.1.15 100.000,00 100.000,00

F/P 3.1.16 500.000,00 500.000,00

F/P 3.1.17 40.000,00 40.000,00

F/P 3.1.18 1.800.000,00 1.800.000,00

F/P 3.1.19 150.000,00 150.000,00

F/P 3.1.20 900.000,00 900.000,00

F/P 3.1.21 250.000,00 250.000,00

F/P 3.1.22 200.000,00 200.000,00

F/P 3.1.23 200.000,00 200.000,00

F/P 3.1.24 25.000,00 25.000,00

F/P 3.1.25 100.000,00 100.000,00

F/P 3.1.26 250.000,00 250.000,00

F/P 3.1.27 40.000,00 40.000,00

F/P 3.1.28 0,00 0,00

26.400.000,00 26.400.000,00

Kaynak İht�yacı (2021)

"Okuyan B�r Çocuk Dünyayı Değ�şt�reb�l�r" Projes�n�n hayata

Geç�r�lmes�.

Yet�m Koord�nasyon Merkez�n�n İşlet�lmes�.

Yen�l B�lg� Evler�n�n Faal�yete Geç�r�lmes�

G�r�ş�mc� Kadınlara Destek ve İş Kurma Merkez� Projes�n�n hayata

geç�r�lmes�.

"kadın Emeğ�" Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�.

"anne Yarısı" Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�.

"kentl� Kadın (üreten Kadın)" Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�.

A�le Sağlıklı Yaşam Ve Eğ�t�m Merkez�n�n Kurulması.

Mezarlıklar Müdürlüğü Ve Bağlı Mezarlıklarda H�zmet Devamlılığının

sağlanması.

Meslek Ed�nd�rme Ve Etüt Kurslarından (gasmek) Duyulan

Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Kadın Konuk Ev�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Kadınların Korunması, K�ş�sel Ve Toplumsal Gel�ş�mler�n�n Sağlanması Ve

Bu Konularda Toplumsal B�l�nc�n Artırılmasına Yönel�k Eğ�t�m Ve

Programların Yapılması.

Beled�ye Tarafından İşlet�len Kreş Ve Gündüz Bakımevler�nden Duyulan

Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�

A�le Destek Merkez�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Göç Kapsamında Ver�len H�zmetlerden Devamlılığının Sağlanması.

İş Sağlığı Ve Güvenl�ğ�n� Sağlayacak Malzeme Ve Ek�pmanların Tem�n

ed�lmes�.

İht�yaç Sah�b� A�lelere Yardım Yapılması.

Gıda Marketler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Aşevler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Faal�yetler

Genel Toplam

"çocuk Dostu Kent" Kapsamında "çocuk Odaklı Yerel Eş�tl�k Planı"

Hazırlanması Ve Çocuklara Yönel�k Faal�yetler Yapılması.

Çocuk Mecl�s�n�n Akt�fleşt�r�lmes�.

Muhtarlıkların Ve S�v�l Toplum Kuruluşlarının Kent Yönet�m�ne Katılımını

Ve Yerel H�zmetler�n Yürütülmes�ne Katkılarını Artırıcı Çalışmalar

Yapılması.

Taz�ye Evler�ndek� F�z�ksel Şartların İy�leşt�r�lmes�.

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar

Yapılması.

Kent Konsey�'n�n "muhtarlıklar Ve S�v�l Toplum Kuruluşları Şube

Müdürlüğü" İle Koord�ne Ed�lmes� Sağlanarak Kurumsallaşmasının

Desteklenmes�.

Çocuk Ve Gençl�k Merkez�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n

Yükselt�lmes�

Şehr�n Sosyal Dokusundak� Değ�ş�m� Anal�z Etmeye Yönel�k Alan

Araştırmalarının Yapılarak Ver� Bankası Oluşturulması.

Page 96: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-92-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

60.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

60.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Yeni bilgi evlerinin faaliyete geçirilmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 97: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-93-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

60.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

60.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolayşa�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

“anne yarısı” projesinin hayata geçirilmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 98: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-94-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 310.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

310.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

310.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Girişimci kadınlara destek ve iş kurma projesinin hayata geçirilmesi

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 99: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-95-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

40.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

40.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

“Kentli kadın (Üreten kadın)” projesinin hayata geçirilmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 100: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-96-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

4.200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4.200.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Mezarlıklar müdürlüğü ve bağlı mezarlıklarda hizmet devamlılığının sağlanması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 101: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-97-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

75.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

75.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Göç kapsamında verilen hizmetlerde devamlılığın sağlanması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 102: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-98-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak malzeme ve ekipmanların temin edilmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 103: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-99-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.500.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

İh�yaç sahibi ailelere yardım yapılması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 104: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-100-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

12.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

12.000.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Gıda marketlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 105: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-101-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.500.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Aşevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. (İ�ar çadırları dahil)

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 106: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-102-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Ye�m koordinasyon merkezinin işle�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 107: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-103-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Açıklamalar:

Çocuk ve gençlik merkezi, hoşgeldin minik hemşerim ve ikram çeşmesi gibi faaliyetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 108: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-104-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

40.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

40.000,00

Açıklamalar:

Şehrin sosyal dokusundaki değişimi analiz etmeye yönelik alan araş�rmalarının yapılarak veri bankası oluşturulması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

2021

Page 109: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-105-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.800.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.800.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.800.000,00

Açıklamalar:

Meslek edindirme ve etüt kurslarından (GASMEK) duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Page 110: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-106-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

150.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

150.000,00

Açıklamalar:

Kadın konuk evinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

2021

Page 111: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-107-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 900.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

900.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

900.000,00

Açıklamalar:

Aile destek merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Page 112: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-108-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Açıklamalar:

Kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin ar�rılmasına yönelik eği�m ve programların yapılması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

2021

Page 113: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-109-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Açıklamalar:

Belediye tara�ndan işle�len kreş ve gündüz bakımevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Page 114: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-110-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Açıklamalar:

“Çocuk dostu kent” kapsamında “çocuk odaklı yerel eşitlik planı” hazırlanması ve çocuklara yönelik faaliyetler yapılması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

2021

Page 115: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-111-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

25.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

25.000,00

Açıklamalar:

“Çocuk Meclisinin ak�fleş�rilmesi”

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Page 116: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-112-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 TL

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00 TL

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00 TL

Açıklamalar:

Muhtarlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının kent yöne�mine ka�lımını ve yerel hizmetlerin yürütülmesine katkılarını ar�rıcı çalışmalar yapılması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

2021

Page 117: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-113-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Açıklamalar:

Taziye evlerindeki fiziksel şartların iyileş�rilmesi.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

Page 118: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-114-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

40.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

40.000,00

Açıklamalar:

Birim faaliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

KADIN, AİLE, EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına ulaşımını kolaylaş�rmak amacıyla etkin sosyal hizmet programları geliş�rmek.

2021

Page 119: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-115-

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Toplumsal dönüşümü pek�şt�rmek

Hedef

Performans Hedefi

2021

PG. 3.1.8 98

PG.3.2.1 80

PG.3.2.2 75

PG.3.2.3 85

PG.3.2.4 70

PG.3.2.5 85

PG. 3.2.6 80

PG. 3.2.7 -

PG. 3.2.8 80

PG. 3.2.9 70

PG. 3.2.10.1 900

PG. 3.2.10.2 75

PG.3.2.11 70

PG. 3.2.12 82

PG. 3.2.13.1 65

PG. 3.2.13.2 80

PG. 3.2.14 75

PG.3.2.15 85

PG. 3.2.16 65

PG: 3.2.17 1

R�skler

Bütçe Bütçe Toplam

F / P 3.1.8Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele İç�n Yapılan İlaçlama

H�zmet�n�n Devamının Sağlanması 14.483.860,00 14.483.860,00

F / P 3.2.1 Engels�z F�k�r Üret�m Merkez� Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes� 1.000.000,00 1.000.000,00

F / P 3.2.2 Engels�z Fuar projes�n�n hayata geç�r�lmes� 800.000,00 800.000,00

F / P 3.2.3 İş�tme Engell�ler İç�n Onl�ne Tercüme ve Yardım S�stem�n�n kurulması 400.000,00 400.000,00

F / P 3.2.4 Organ�ze Sanay� Bölges� Korumalı İşyer� Projes�n�n hayata geç�r�lmes� 800.000,00 800.000,00

F / P 3.2.5 "Ses�nde Hayat Var" Projes�n�n gerçekleşt�r�lmes� 700.000,00 700.000,00

F / P 3.2.6 "değer Sens�n" Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes� 300.000,00 300.000,00

F / P 3.2.7Engell�ler İç�n H�zmete Sokulan Ağız Ve D�ş Sağlığı Tanı Ve Tedav�

Aracının H�zmete Sokulması500.000,00 500.000,00

F / P 3.2.8 Engell�lere Sunulan H�zmetlerden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n 600.000,00 600.000,00

F / P 3.2.9Evde Yaşama Destek B�r�m� Tarafından Ver�len H�zmetlerden Duyulan

Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�700.000,00 700.000,00

F / P 3.2.10 Yaşlılara Ve Engell�lere Ver�len Eğ�t�mler�n Yaygınlaştırılması 400.000,00 400.000,00

F / P 3.2.11 Engels�z Yaşam Merkez�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n 400.000,00 400.000,00

F / P 3.2.12Alzhe�mer Hastalarına Yönel�k Ver�len H�zmetlerden Duyulan Memnun�yet

Düzey�n�n Yükselt�lmes�300.000,00 300.000,00

F / P 3.2.13 Madde Bağımlılarına Yönel�k Tedav� H�zmetler�n�n N�tel�g�n�n Arttırılması 250.000,00 250.000,00

F / P 3.2.14Koruyucu Sağlık H�zmetler�nden ( Gebe Okulu, Anne Otel�, Ketem,

Tüp Bebek, Genet�k Tanı Merkez�) Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n 215.000,00 215.000,00

F / P 3.2.15 Beled�ye Hastanes� H�zmetler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n 71.501.140,00 71.501.140,00

F / P 3.2.16 Evde Sağlık H�zmetler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Arttırılması 400.000,00 400.000,00

F / P 3.2.17 B�r�m Fal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar 500.000,00 500.000,00

94.250.000,00 94.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Beled�ye Hastanes� H�zmetler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Evde Sağlık H�zmetler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)B�r�m Fal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

B�lg�lend�rme, Yönlend�rme Ve Tanıtım Olanaklarının Yeters�z Kalması,. Vatandaşların Bu Konuda Yeterl�

Duyarlılığa Sah�p Olmaması. Merkez� Payların Düşük Olmasından Kaynaklanan Mal� Bütçe Yeters�zl�ğ�.

Madde Bağımlılarına Yönel�k Tedav� Ve Destek H�zmetler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Koruyucu Sağlık H�zmetler�nden ( Gebe Okulu, Anne Otel�, Ketem, Tüp Bebek, Genet�k Tanı

Merkez�) Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Genel Toplam

Evde Yaşama Destek B�r�m� Tarafından Ver�len H�zmetlerden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Yaşlılara Ve Engell�lere Ver�lan Eğ�t�mler�n Toplam Saat Süres�

Yaşlılara Ve Engell�lere Yönel�k Ver�len Eğ�t�mlerden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Engels�z Yaşam Merkez�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Alzhe�mer Hastalarına Yönel�k Ver�len H�zmetlerden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Madde Bağımlılarına Yönel�k Tedav� H�zmetler�n�n Başarı Oranı (%)

İş�tme Engell�ler İç�n Onl�ne Tercüme Ve Yardım S�stem�n�n Kurulması Oranı (%)

Organ�ze Sanay� Bölges� Korumalı İşyer� Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Ses�nde Hayat Var" Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Değer Sens�n" Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Engell�ler İç�n H�zmete Sokulan Ağız Ve D�ş Sağlığı Tanı Ve Tedav� Aracı Sayısı ( Adet )

Engell�lere Sunulan H�zmetlerden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Toplum sağlığını koruyarak, engell� ve yaşlı b�reyler�m�z�n toplumsal hayata akt�f olarak katılımlarını sağlamak, �ht�yaç

duydukları tıbb� ve med�kal malzeme desteğ� sağlanarak yaşam kal�teler�n� arttırıp �ht�yaç duydukları konularda eğ�t�mler

organ�ze ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Engell�lere ve yaşılara yönel�k h�zmetler�n kapsamını ve n�teleğ�n� arttırarak k�ş�sel, sosyal ve meslek� gel�ş�mler�n�n

desteklenmes�ne yönel�k programlar gel�şt�rmek, toplum sağlığının korunmasına yönel�k h�zmetler yürütmek.

Performans Göstergeler�

Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele İç�n Yapılan İlaçlama H�zmet�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Engels�z F�k�r Üret�m Merkez� Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Engels�z Fuar Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Page 120: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-116-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.483.863,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

14.483.863,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

14.483.863,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar:Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama hizme�nin devamının sağlanması

Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 121: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-117-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Engelsiz fikir üre�m merkezi projesinin hayata geçirilmesi

Engelsiz fikir üre�m merkezi projesinin hayata geçirilmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 122: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-118-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 800.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

800.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

800.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Engelsiz fuar projesinin hayata geçirilmesi

Engelsiz fuar projesinin hayata geçirilmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 123: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-119-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

400.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama: İşitme engelliler için online tercüme ve yardım sisteminin kurulması

İşitme engelliler için online tercüme ve yardım sisteminin kurulması

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 124: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-120-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 800.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

800.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

800.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama:Organize sanayi bölgesi korumalı işyeri projesinin hayata geçirilmesi

Organize sanayi bölgesi korumalı işyeri projesinin hayata geçirilmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 125: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-121-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

700.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

700.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama:"Sesinde hayat var" projesinin gerçekleş�rilmesi

"Sesinde hayat var" projesinin gerçekleş�rilmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 126: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-122-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama:"Değer sensin" projesinin hayata geçirilmesi

"Değer sensin" projesinin hayata geçirilmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 127: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-123-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama:Engelliler için hizmete sokulan ağız ve diş sağlığı tanı ve tedavi aracının hizmete sokulması

Engelliler için hizmete sokulan ağız ve diş sağlığı tanı ve tedavi aracının hizmete sokulması.

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 128: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-124-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

600.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

600.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama: Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yükselmesi

Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yükselmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 129: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-125-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

700.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

700.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama:Evde yaşama destek birimi tara�ndan verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

Evde yaşama destek birimi tara�ndan verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 130: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-126-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

400.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama:Yaşlılara ve engellilere verilen eği�mlerin yaygınlaş�rılması

Evde yaşama destek birimi tara�ndan verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 131: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-127-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

400.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklama: Engelsiz yaşam merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

Engelsiz yaşam merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 132: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-128-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Alzheimer hastalarına yönelik verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

Alzheimer hastalarına yönelik verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

2021

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 133: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-129-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmetlerinin niteliginin ar�rılması

Madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmetlerinin niteliginin ar�rılması

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 134: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-130-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 215.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

215.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

215.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Koruyucu sağlık hizmetlerinden ( gebe okulu, anne oteli, ketem, tüp bebek, gene�k tanı merkezi) duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması

Koruyucu sağlık hizmetlerinden ( gebe okulu, anne oteli, ketem, tüp bebek, gene�k tanı merkezi) duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması

2021

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 135: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-131-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 71.501.140,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

71.501.140,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

71.501.140,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Belediye hastanesi hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması

Belediye hastanesi hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 136: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-132-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

400.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Evde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması.

Evde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması.

2021

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 137: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-133-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda eği�mler organize ederek hayata tutunmalarında yardımcı olmak.

Açıklamalar: Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

ENGELLİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 138: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-134-

2021

PG 3.3.1 100

PG 3.3.2 85

PG 3.3.3 44

PG 3.3.4 12

PG 3.3.5 22

PG 3.3.6 12

PG 3.3.7 100

PG 3.3.8 5

PG 3.3.9 1

PG 3.3.10 1

F / P 3.3.1

F / P 3.3.2

F / P 3.3.3

F / P 3.3.4

F / P 3.3.

F / P 3.3.6

F / P 3.3.7

F / P 3.3.8

F / P 3.3.9

F / P 3.3.10

F / P 3.3.11

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef

Gençler�n; sağlıklı, z�nde, gel�ş�me açık ve topluma akt�f katkı yapacak şek�lde gel�ş�mler�n� sürdürmeler�ne yönel�k faal�yetler

yürütmek, şeh�rde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organ�zasyonlarının sayısının ve n�tel�ğ�n�n arttırılmasına yönel�k

çalışmalar yapmak

Et�k değerlere sah�p gençler�n yet�şmes�, sporun yaygınlaşması ve yaşam b�ç�m� hal�ne get�r�lmes� �ç�n eğ�tsel, sosyal, kültürel,

sanatsal , sport�f becer�ler kazandırmak, b�reysel ve sosyal gel�ş�mler�ne katkıda bulunmak, ver�lecek sport�f, santsal, kültürel ve

eğ�t�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yetenekler�n� gel�şt�r�rken k�ş�sel gel�ş�m �çer�kl� eğ�tsel oyunlar ve gez�lerle key�fl� b�r vak�t

geç�rmeler� hedeflenmekted�r.

Açıklamalar

Performans Hedefi

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç

0,00 B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar

Yapılması0,00

Toplumsal dönüşümü pek�şrmek.

Genel Toplam 8.800.000,00 8.800.000,00

Faal�yetler

Kaynak İht�yacı (2021)

M�llî B�l�nç Ve Kültür Gez� Organ�zasyonlarının Düzenlenmes�. 500.000,00 500.000,00

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

0,00 0,00

“Gençl�k Yarışıyor” Adlı Ş��r, Kısa F�lm, Öykü, Müz�k, Yatro,

Münazara Vb. Yarışmalar Düzenlenmes�.300.000,00

Temel Gençl�k Pol�kaları Alanında Çalışmalar Yürütülmes�.

İş Gel�şrme, Emp Dışı Kamp, Doğasporları Şenl�ğ�, Trekk�ng, Yamaç Paraşütüetk�nl�kler�n�n Sayısı (adet)

“Gençl�k Yarışıyor” Adlı Ş��r, Kısa F�lm,öykü, Müz�k, Yatro, Münazara Vb. Yarışmaların Sayısı (adet)

Gençl�k Dernek Ve Grupları İle Düzenlenen Ortak Faal�yet Sayısı (adet)

Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Organ�ze Ed�len Spor Ve Gençl�k Organ�zasyonları, Sempozyum, Kongre, Çalıştay Vb. Etk�nl�kler

Sayısı(adet)

Ün�vers�te Gençl�k Merkez� Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Yerelde Kısa, Orta Ve Uzun Zamanlamalı Olarak Düzenlenen Sporf Etk�nl�k Sayısı (adet)

300.000,00

Gençlere Yönel�k Düzenlenen Programlardan (genç Yazarlar

Atölyes�, Kısa F�lm Atölyes�, Geleceğe Doğada Hazırlan, Doğada

Okuyorum, Ben�m Kütüphanem, Geçm�şten Geleceğe Yolculuk)

Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yüksellmes�.

750.000,00 750.000,00

2.000.000,00

Ün�vers�te Gençl�k Merkez�n�n Kurulması. 0,00 0,00

Yerelde Kısa, Orta Ve Uzun Zamanlamalı Sport�f Etk�nl�kler

Düzenlenmes�3.000.000,00 3.000.000,00

İş Gel�şrme, Emp Dışı Kamp, Doğa Sporları Şenl�ğ�, Trekk�ng, Yamaç

Paraşütü Etk�nl�kler� Vb. Organ�zasyonlar Düzenlenmes�.750.000,00 750.000,00

Gençl�k Dernek Ve Grupları İle Ortak Faal�yetler Düzenlenmes�. 500.000,00 500.000,00

Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Spor Ve Gençl�k Organ�zasyonları,

Sempozyum, Kongre, Çalıştay Vb. Etk�nl�kler Düzenlenmes�2.000.000,00

Gençlere Yönel�k Düzenlenen Programlardan Duyulanmemnun�yet Düzey� (%)

Düzenlenen Gez� Organ�zasyonu Sayısı (adet)

Temel Gençl�k Pol�kaları Alanında Yürütülen Çalışma Sayısı (adet)

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Performans Göstergeler�

Gençl�k Ve Spor Faal�yetler�n�n Desteklenmes�ne Yönel�k Mal Ve

Malzeme Yardımı Yapılması1.000.000,00 1.000.000,00

2021

Page 139: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-135-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.000.000,00

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

Açıklamalar:

Yerelde kısa, orta ve uzun zamanlamalı spor�f etkinlikler düzenlenmesi

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 140: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-136-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Açıklamalar:

Gençlik dernek ve grupları ile ortak faaliyetler düzenlenmesi.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

2021

Page 141: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-137-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.000.000,00

Açıklamalar:

Ulusal ve uluslararası düzeyde spor ve gençlik organizasyonları, sempozyum, kongre, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenmesi

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

Page 142: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-138-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Açıklamalar:

Gençlik ve spor faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mal ve malzeme yardımı yapılması

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

2021

Page 143: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-139-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

750.000,00

Açıklamalar:

İş geliş�rme, EMP dışı kamp, doğa sporları şenliği, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri vb. organizasyonlar düzenlenmesi.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

Page 144: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-140-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Açıklamalar:

“Gençlik Yarışıyor” adlı şiir, kısa film, öykü, müzik, yatro, münazara vb. yarışmalar düzenlenmesi.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

Page 145: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-141-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

750.000,00

Açıklamalar:

Gençlere yönelik düzenlenen programlardan (genç yazarlar atölyesi, kısa film atölyesi, geleceğe doğada hazırlan, doğada okuyorum, benim kütüphanem, geçmişten geleceğe yolculuk) duyulan memnuniyet düzeyinin yüksellmesi.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

Page 146: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-142-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Açıklamalar:

Millî bilinç ve kültür gezi organizasyonlarının düzenlenmesi.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi için eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal , spor�f beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek spor�f, sanatsal ve kültürel eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�rirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

2021

Page 147: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-143-

PG 3.4.1

PG 3.4.2

PG 3.4.3

PG 3.4.4

PG 3.4.5

PG 3.4.6

PG 3.4.7.1

PG 3.4.7.2

PG 3.4.8

PG 3.4.9

PG 3.4.10

PG 3.4.11

PG 3.4.12

PG 3.4.13

PG 3.4.14

PG 3.4.15

PG 3.4.16

PG 3.4.17

PG 3.4.18

PG 3.4.19

PG 3.4.20

PG 3.4.21

PG 3.4.22

980000Müzeler�n Z�yaretç� Sayısı

300

Kültür Merkezler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

Kent Tanıtım Gez�ler�n�n Sayısı (adet)

Kültür Merkezler�nden Faydalananların Sayısı (k�ş�)

Katılım Sağlanan Ulusal Ve Uluslararası Fuarların Sayısının Artırılması.

90Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%)

100.000

90

7

Toplumsal dönüşümü pek�şt�rmek.

Kültür ve sanat hayatının, gastronom�n�n ve tur�zm�n ulusal ve uluslararası ölçekte gel�şmes�neyönel�k gen�ş perspekt�fl� faal�yetler yürütmek.

Kent halkının katılımına yönel�k kültürel, sanatsal ve tur�zm faal�yetler� düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar: Cov�t 19 salgını neden�yle, etk�ler�n önümüzdek� yıl da devam edeceğ� öngörüldüğü d�kkate alınmıştır.

2021

80

150.000

Müzelerden Duyulan Memnun�yet Düzey� % 74

Derleme Çalışmaları

Kütüphanelerde Ve Müzelerde Düzenlenen Etk�nl�k Sayısı

B�r�m Faal�yetler�nde Sağlanan Tasarruf Oranı (%) 10

Performans Göstergeler�

Ulusal Ve Uluslararası N�tel�ktek� Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�n�n Sayısı (adet)

Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�ne Katılanların Sayısı (k�ş�)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

Stratej�k Amaç

Hedef

Performans Hedefi

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Kent Tanıtım Gez�ler�ne Katılanların Sayısı (k�ş�) 10000

Tanıtım Yapılan İnsanların Sayısı (k�ş�) 20000

Gaz�antep Mutfak Ve Gastronom� Kültürünün Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılması Ve Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Düzenlenen Etk�nl�kler�n Sayısı(adet)

2

Beled�ye Bandosunun Kapas�tes�n�n Artırılmasına Yönel�k Çalışmaların Tamamlanma Oranı% 20%

Coğrafi İşaretleme Ve Markalaşmaya Yönel�k Uygulanana Proje Sayısı (adet) 0

Şehre Kazandırılan Envanter Sayısı (adet) 2920

Ulusal Ve Uluslararası N�tel�ktek� Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�n�n Sayısı (adet) 2

Kütüphanelerdek� Materyaller�n (k�tap, Sürel� Yayın, Elektron�k Yayın) Toplam Sayısı. (adet) 8800

161700Kütüphaneler�n Z�yaretç� Sayısı (adet)

Gezegenev� Ve B�l�m Merkez�nden Duyulan Memnun�yet Düzey� (%) 90

63Kütüphanelerden Duyulan Memnun�yet Düzey� %

105

16

Page 148: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-144-

Bütçe Dışı

F/P 3.4.1

F/P 3.4.2

F/P 3.4.3

F/P 3.4.4

F/P 3.4.5

F/P 3.4.6

F/P 3.4.7

F/P 3.4.8

F/P 3.4.9

F/P 3.4.10

F/P 3.4.11

F/P 3.4.12

F/P 3.4.13

F/P 3.4.14

F/P 3.4.15

F/P 3.4.16

F/P 3.4.17

F/P 3.4.18

F/P 3.4.19

F/P 3.4.20

F/P 3.4.21

F/P 3.4.22

100.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

100.000,00

100.000,00100.000,00

0,00

250.000,00

10%

11.000.000,00

350.000,00

100.000,00

150.000,00

500.000,00

300.000,00

250.000,00

Müzeler�n Z�yaretç� Sayısının Artırılması. 300.000,00

Kaynak İht�yacı (2021)

Toplam

4.000.000,00

600.000,00

300.000,00

300.000,00

200.000,00

950.000,00

Kütüphaneler�n Z�yaretç� Sayısının Artırılması.

350.000,00

100.000,00

150.000,00

500.000,00Kütüphanelerden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

200.000,00

200.000,00

Faal�yetler

Kütüphanelerdek� Dermeler�n (k�tap, Sürel� Yayın, Elektron�k Kaynak, Ver�tabanı Vb.) Artırılması.

200.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

950.000,00

Beled�ye Bandosunun Kapas�tes�n�n Artırılması 1.000.000,00

10%

Kent Tanıtım Gez�ler�n�n Sayısının Artırılması.

Tanıtım Yapılan K�ş� Sayısının Artırılması.

Coğrafi İşaretleme Ve Markalaşmaya Yönel�k Projeler Uygulanması

Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Tanıtım Etk�nl�kler�n�n Düzenlenmes�

Şehre Kazandırılan Envanter Sayısının Artırılması.

Gezegenev� Ve B�l�m Merkez�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�

Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Gaz�antep Mutfak Ve Gastronom� Kültürünün Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılması Ve Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Etk�nl�kler Düzenlenmes�.

1.000.000,00

4.000.000,00

Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�ne Katılan K�ş� Sayısının Artırılması.

Bütçe

Ulusal Ve Uluslararası N�tel�ktek� Kültür Ve Sanat Etk�nl�kler�n�n Sayısının Artırılması

300.000,00

Katılım Sağlanan Ulusal Ve Uluslararası Fuarların Sayısının Artırılması.

Kültür Merkezler�nden Faydalanan K�ş� Sayısının Artırılması. 300.000,00

600.000,00

Genel Toplam 11.000.000,00

Kültür Merkezler�nden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�.

Derleme Çalışmalarının Sayısının Artırılması. 100.000,00

Müzelerden Duyulan Memnun�yet Düzey�n�n Yükselt�lmes�. 250.000,00

Kütüphanelerde Ve Müzelerde Düzenlenen Etk�nl�kler�n Sayısının Artırılması. 250.000,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar Yapılması.

2021

Page 149: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-145-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

4.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4.000.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama; Uluslararası gastronomi fes�vali, duvar resimleri fes�vali, mozaik çalıştayı, çocuk fes�vali , ramazan şenlikleri, 25 Aralık kurtuluş ha�ası etkinlikleri , öğrenme şenliği , bilim şenliği , opera bale fes�vali , �yatro ve sinema şenliği, açık hava ve arabalı sinema şenlikleri, 15 Temmuz anma etkinlikleri , Ahilik Ha�ası etkinlikleri vb. THM, TSM, çocuk korosu, gençlik korosu, ritm grubu, kadınlar korosu ve halkoyunları toplulukları faaliyetleri, konserler, dinle�ler, gösteriler, söyleşiler, sinema, �yatro, yarışmalar, milli tarih bilinci gezileri, güzel sanatlara ve yöresel el sanatlarına yönelik sergiler, fotoğraf, resim vb sergileri düzenlenmesi, yarışmalar yapılması vb. etkinlikleri düzenlemek.

Ulusal ve uluslararası nitelikteki kültür ve sanat etkinliklerinin sayısının ar�rılması.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 150: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-146-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

600.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

600.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama; çeşitli fes�valler, konserler, dinle�ler, gösteriler, söyleşiler, sinema, �yatro, yarışmalar, milli tarih bilinci gezileri, güzel sanatlara ve yöresel el sanatlarına yönelik sergiler, fotoğraf, resim, heykel sergileri düzenlenmesi, yarışmalar yapılması vb. Etkinlikleri düzenlemek, mevcut toplulukların sayısını ar�rmak, canlı yayın etkinliklerinin ar�rılması, sosyal medyayı etkin kullanmak, sosyal medya fenomenleri ile çalışmak,

Kültür ve sanat etkinliklerine ka�lan kişi sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 151: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-147-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama; Etkinliklerin içeriğinde yapılacak olumlu değişiklikler, tanınmış sanatçı ve konukların tercihi vb., mekanların düzenlemeleri, gösteri performansları, memnuniye�n ölçülmesi geri bildirimler

Kültür ve sanat etkinliklerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 152: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-148-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama; Çocuklara, gençlere ve ye�şkinlere yönelik el sanatları, görsel sanatlar, müzik vb. Sanat kursları ve atölyelerin düzenlenmesi, ünlü sanatçılarla buluşma, atölye şenliği, kurs sonu gösterileri ve sergileri vb düzenlenmesi

Kültür merkezlerinden faydalanan kişi sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 153: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-149-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama; Sanat kurslarının çeşitliliğini ar�rmak, atölye ve workshoplarla, fuar fes�val vb ka�lımları ile yaygınlaş�rmak, ünlü sanatçıların sergi vb etkinliklerine �rsat yaratmak

Kültür merkezlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 154: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-150-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 950.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

950.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

950.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama; Ulusal Ve Uluslararası Fuar, Kongre, Sempozyum, Fes�val, Şenlik vb. Etkinliklere Ka�lımın Sağlanması, Birliklere ve Ağlara Üye Olunması, Emı� 2021 Turizm Fuarı, Travel Turkey İzmir Fuarı, Itb Berlin 2021 Fuarı, World Travel Market (wtm) Londra, Co�m Pekin 2021 Fuarı, Jata Turizm Fuarı 2021, Cı�e (ÇİN) Fuarı.

Ka�lım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 155: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-151-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

200.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Ulusal düzeyde fuar, kongre, sempozyum, fes�val, şenlik vb. etkinlikler düzenlemek.

Kent tanı�m gezilerinin düzenlenmesi.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 156: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-152-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, kongre,sempozyum, fes�val, şenlik vb etkinliklerle ka�lım sağlayan kişi sayısını ar�rmak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanı�m yapılan kişi sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 157: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-153-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Hasat şenlikleri, gastroekonomi zirvesi, kısa film belgesel yarışması vb. ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum, fes�val, şenlik vb etkinliklere ka�lımın sağlanması.

Gaziantep mu�ak ve gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanı�lması ve geliş�rilmesine yönelik düzenlenen etkinliklerin fuarların sayısının ar�rılması.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 158: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-154-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Çocuk ve gençlik orkestrası ile büyükşehir belediye bandosunun kapasitesinin ar�rılması,geliş�rilmesi ve kent orkestrasına dönüştürülmesinin sağlanması, belediye başkanlığımız bünyesinde yıl boyunca yapılacak açılış, tören, organizasyon, toplan� ile önemli anma günü ve ha�aları vb. etkinlikler.

Çocuk ve gençlik orkestrasında bulunan öğrencilerin verilecek olan eği�mlerle belediye bandomuz bünyesine ka�lmasının sağlanması kapasitesinin ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 159: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-155-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, kongre,sempozyum, fes�val,şenlik vb etkinliklerle ka�lım sayısını ar�rmak

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanı�m etkinliklerinin düzenlenmesi

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 160: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-156-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

350.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

350.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Başkanlığımıza bağlı bulunan müzelerin ve kent arşivindeki eser ve envanterlerin sayısının ar�rılması.

Şehre kazandırılan envanter sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 161: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-157-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Kütüphanelerimizde bulunan kitap vb. Materyallerin okuyucuların ilgisi ve gelişimi için ar�rılması.

Kütüphanelerdeki derlemelerin (kitap, süreli yayın, elektronik kaynak, veritabanı vb.) ar�rılması.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 162: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

150.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

150.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Kütüphanelerde düzenlenecek etkinliklerle (değerli gençli ve çocuk buluşmaları, yazar buluşmaları) gelen ziyaretçi ve okuyan sayısını ar�rmak.

Kütüphanelerin ziyaretçi sayısının ar�rılması.

-158-

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 163: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-159-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Kütüphanelerde düzenlenecek etkinliklerle (değerli gençli ve çocuk buluşmaları, yazar buluşmaları, Kitap fuarları) gelen ziyaretçi ve okuyanların ilgisini çekmek, verilen hizmetlerle memnuniye� ar�rmak.

Kütüphanelerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 164: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-160-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

300.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Müzelerde ki verilen hizme�n kalitesini ar�rarak ziyaretçi sayısını ar�rmak.

Müzelerin ziyaretçi sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 165: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-161-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Müzelerde düzenlenen etkinliklerin sayısını ar�rıp, halkın ilgisini çekecek ak�viteler yaparak, müzelerden duyulan memnuniye� a�rmak.

Müzelerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 166: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-162-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

250.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

250.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Mevcu�aki kütüphane ve müzelerimizde yazar - okuyucu, yazar - genç, yazar - çocuk buluşmaları, atölye çalışmaları (Ezogelin yöresel bebek çalıştayı, ahşap oyuncak atölyesi vb.) yaparak halkın ilgisini ve memnuniye� ar�rmak

Kütüphanelerde ve müzelerde düzenlenen etkinliklerin sayısının ar�rılması.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 167: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-163-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklamalar; Kent arşivinde bulunan bilgi ve belgeleri halka duyurmak, yeni belgeler temin etmek ve Gaziantep tarihi ile ilgili, kişilerle yapılan röportajların sayısını ar�rmak.

Derleme çalışmalarının sayısının ar�rılması.

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 168: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-164-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100.000,00

Kent halkının ka�lımına yönelik kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek

Açıklama: Hizme� yaygınlaş�rmak, mevcut merkezde içerik güncellemeleri yapmak, yeni merkezler ve gezici araçlarla bilim atölyeleri hizme� vermek,

Gezegenevi ve bilim merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

2021

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 169: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-165-

2021

P/G 1.3.1

P/G 1.3.3.1

P/G 1.3.3.2 90.000

P/G 1.3.6

P/G 1.3.7

P/G 1.3.8.2

P/G 1.3.11

Bütçe

DışıToplam

F/P 1.3.1 0,00 750.000,00

F/P 1.3.3.1 0,00 350.000,00

F/P 1.3.3.2 0,00 0,00

F/P 1.3.6 0,00 1.000.000,00

F/P 1.3.7 0,00 900.000,00

F/P 1.3.8.2 0,00 0,00

F/P 1.3.11 0,00 0,00

0,00 3.000.000,00

10.000Hazırlanan Tanıtım F�lm� Sayısı (adet)

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Tem�n Ed�len Basılı Tanıtım Malzemeler�n�n M�ktarı (adet) 20.000

100

20.000

Hazırlanan Tanıtım F�lmler�n�n Toplam Süres� (dak�ka)

1

Yayımlanan Çocuk Derg�s� Sayısı (adet)

Görüşülen Toplam Dernek Sayısı (adet)

Hazırlanan Tanıtım F�lmler�n�n Toplam Süres�

(dak�ka)0,00

Genel Toplam 3.000.000,00

Basılı Tanıtım Malzemeler�n�n Alınması 1.000.000,00

Çocuk Derg�s� Bastırılması İş� 900.000,00

Görüşülen Toplam Dernek Sayısı ( Adet ) 0,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına

Yönel�k Çalışmalar Yapılması.0,00

Faal�yetler

Kaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

350.000,00

Faal�yet Bülten�n�n Yayımlanması. 750.000,00

Beled�ye Yatırım ve Faal�yetler� İç�n Tanıtım

F�lmler�n�n Yaptırılması

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİStratej�k Amaç Kurumsal Yapıyı Güçlend�rmek

Hedef Paydaşlarla İşb�rl�ğ�n� Ve Hedef K�tlelerle İleş�m Süreçler�n� Güçlend�rmek.

Performans Hedefi Paydaş Ve Hedef K�tlelerle İleş�mde Sürdürüleb�l�r, Güçlü B�r Bağ Kurulması.

Açıklamalar

Performans Göstergeler�

20.000Yayımlanan Faal�yet Bülten� Sayısı (adet)

Page 170: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-166-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

750.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

750.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklama: Hizme� yaygınlaş�rmak, mevcut merkezde içerik güncellemeleri yapmak, yeni merkezler ve gezici araçlarla bilim atölyeleri hizme� vermek,

Faaliyet bülteninin yayımlanması.

DEĞERLER EĞİTİMİ VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 171: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-167-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

350.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

350.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklama:

Belediye ya�rım ve faaliyetleri için tanı�m filmlerinin yap�rılması

DEĞERLER EĞİTİMİ VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 172: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-168-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklama:

Basılı tanı�m malzemelerinin alınması

DEĞERLER EĞİTİMİ VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

Page 173: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-169-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 900.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

900.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

900.000,00

Paydaş ve hedef kitlelerle ile�şimde sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Açıklama:

Çocuk dergisi bas�rılması işi

DEĞERLER EĞİTİMİ VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 174: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-170-

2021

PG 4.1.1 80%

PG 4.1.2 95%

PG 4.1.3 50%

PG 4.1.4 60%

PG 4.1.5 100%

PG 4.1.6 40%

PG 4.1.7 80%

PG 4.1.8 5%

PG 4.1.9 100%

PG 4.1.10 100%

PG 4.1.11 5%

PG 4.1.12 50%

PG 4.1.13 100%

PG 4.1.14 100%

PG 4.1.15100%

PG 4.1.16 3

PG 4.1.17 118

PG 4.1.18 52

PG 4.1.19 35%

PG 4.1.20 130

PG 4.1.21 970

PG 4.1.22 23.000.000

PG 4.1.23 170

PG 4.1.24.1 170

PG 4.1.24.2 29.000

PG 4.1.25 15

PG 4.1.26 1%

Kentsel Dönüşüm Alanı İçer�s�nde Hak Sah�pler�yle Uzlaşma / Sözleşme Oranı (%)

Kentsel Dönüşüm Ve Gel�ş�m Alanı İlan Ed�len Bölgelerdek� Yapılarda Gerçekleşt�r�len Ruhsat-yapı Kontrol Ve

İskan İşlemler�n�n Toplam Sayısı (adet)

Hazırlanan / Hazırlanması Sağlanan İmar Planlarının Yıllık Oranı (%)

Denetlenen Mecurların (k�raya Ver�len Mülkler�n) Toplam Sayısı (adet)

Kentsel Dönüşüm Alanı İçer�s�nde Kamulaştırılan Toplam Yapı Sayısı (adet)

Kentsel Dönüşüm Alanı İçer�s�nde Kamulaştırılan Toplam Alan M�ktarı (m²)

Kuzey Şeh�r Konut Proje Alanı İle Gaz�antep-araban Karayolu Bağlantısını Sağlayan İmar Yolu Ve Çevres�ne

İl�şk�n Çalışmaların Yıllık Bazda Tamamlanması Oranı (%)

Tamamlanan Restorasyon Çalışmalarının Toplam Sayısı (adet)

Kentsel Dönüşüm Alanı İçer�s�nde Yıktırılması Planlanan B�naların Toplam Sayısı (adet)

K�raya Ver�len Mülkler�n Toplam Sayısı (adet)

Yıllık Toplam K�ra Gel�r� (tl)

Halep Bulvarı Ve K�l�s Yolu Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Tamamlanma Oranı (%)

Performans Göstergeler�

Bayramlı Kentsel Dönüşüm Uygulamasının Tamamlanma Oranı (%)

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Geney�k Kentsel Dönüşüm Uygulamasının Tamamlanma Oranı (%)

Kamışlı Köyündek� Tar�hî Evlerden Konaklama Tes�s�ne Dönüştürülenler�n Oranı (%)

N�z�p Caddes� Kentsel Dönüşüm Projes�n�n Gerçekleşt�r�lme Oranı (%)

Tar�hî Doku İç�nde Sağlıklaştırması Ve Rehab�l�tasyonu Çalışmalarının Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Bey Mahalles� Sanat Sokağı Projes�n�n Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

İpek Yolu Tar�h Müzes� Projes�n�n Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Esk� Merkez Bankası Para Müzes� Projes�n�n Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Sabun Ve Pekmez Müzes� Projes�n�n Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Tıp Tar�h� Müzes� Projes�n�n Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Alleben Gölet� Çevres�nde 4., 5. Ve 6. Parselasyon Etaplarında İmar Uygulamalarının Yıllık Bazda Tamamlanması Oranı (%)

Aşağı Fırat Havzasının Canlandırılması Ve Tur�zme Kazandırılmasına Yönel�k Çalışmaların Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Büyükşeh�r Sanay� Ve Endüstr� Merkez� (büsem) Projes�n�n Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Anal�z Ed�leb�l�r, Sorgulanab�l�r Ve Raporlanab�l�r Hale Get�r�len İmar Planlarının Toplam Sayısı (oran)

Gaz�antep'�n kentsel gel�ş�m�n� �mar planı �le uyumlu yönetmek, �l�n tar�h� ve kültürel m�rasını korumak

canlandırmak ve yen� nes�llere aktarmak

Açıklamalar

Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak

Performans Hedefi

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HedefKentsel gel�ş�m� 2040 çevre düzen� planına uygun olarak gerçekleşt�rmek, kentsel dönüşüm sürec�n�,

kapsamlı b�r yaklaşımla ve �lg�l� paydaşların yararını opt�mal düzeyde koruyacak şek�lde yürütmek, tar�hî ve

kültürel m�rası korumaya ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönel�k çalışmalar yapmak.

2021

Page 175: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-171-

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

F / P 4.1.1 0,00 0,00

F / P 4.1.2 0,00 0,00

F / P 4.1.3 0,00 0,00

F / P 4.1.4 0,00 0,00

F / P 4.1.5 0,00 0,00

F / P 4.1.6 4.000.000,00 4.000.000,00

F / P 4.1.7 2.000.000,00 2.000.000,00

F / P 4.1.8 0,00 0,00

F / P 4.1.9 1.000.000,00 1.000.000,00

F / P 4.1.10 2.000.000,00 2.000.000,00

F / P 4.1.11 0,00 0,00

F / P 4.1.12 0,00 0,00

F / P 4.1.13 0,00 0,00

F / P 4.1.14 0,00 0,00

F / P 4.1.15 0,00 0,00

F / P 4.1.16 10.000.000,00 10.000.000,00

F / P 4.1.17 0,00 0,00

F / P 4.1.18 1.000.000,00 1.000.000,00

F / P 4.1.19 2.100.000,00 2.100.000,00

F / P 4.1.20 0,00 0,00

F / P 4.1.21 5.500.000,00 5.500.000,00

F / P 4.1.22 500.000,00 500.000,00

F / P 4.1.23 500.000,00 500.000,00

F / P 4.1.24 41.400.000,00 41.400.000,00

F / P 4.1.25 13.500.000,00 13.500.000,00

F / P 4.1.26 0,00 0,00

83.500.000,00 83.500.000,00

Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Hayata Geçirilmesi.

TOPLAM

Tarihî Doku İçinde Sokak Sağlıklaş�rma Ve Rehabilitasyon Çalışmalarının Yapılması.

Bey Mahallesi Sanat Sokağı Projesinin Hayata Geçirilmesi.

Faal�yetler

Halep Bulvarı Ve Kilis Yolu Kentsel Dönüşüm Alanında İmar Uygulamalarının Yapılması.

Geneyik Kentsel Dönüşüm Alanında İmar Uygulamasının Yapılması.

Bayramlı Kentsel Dönüşüm Alanında İmar Uygulamasının Yapılması.

İpek Yolu Tarih Müzesinin Kurulması.

Eski Merkez Bankası Para Müzesi Projesinin Kurulması.

Sabun Ve Pekmez Müzesinin Kurulması.

Tıp Tarihi Müzesinin Kurulması.

Aşağı Fırat Havzasının Canlandırılması Ve Turizme Kazandırılmasına Yönelik Çalışmalar

Yapılması.

Kaynak İht�yacı (2021)

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanın İlan Edilen Bölgelerdeki Yapıların Ruhsat-yapı Kontrol

Ve İskan İşlemlerinin Yapılması.

Kentsel Dönüşüm Alanı İçerisinde Kamulaş�rmaların Yapılması.

Kentsel Dönüşüm Alanı İçerisinde Hak Sahipleriyle Uzlaşılmasına Yönelik Çalışmaların

Yapılması.

Birim Faaliyetlerinde Tasarruf Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması.

Kentsel Dönüşüm Alanları İçerisinde Yıkımların Yap�rılması.

İmar Planlarının Analiz Edilebilir, Sorgulanabilir Ve Raporlanabilir Hale Ge�rilmesi.

İh�yaç Duyulan Yerlerde Yeni İmar Planlarının Yapılmasının Sağlanması.

Kiraya Verilen Taşınmazların Düzenli Dene�mlerinin Yapılması.

Yeni Kiraya Verilebilecek Nitelikteki Yerlerin Tespi� İçin Araş�rma Ve Düzenleme

Yapılması.

Büyükşehir Sanayi Ve Endüstri Merkezi (büsem) Projesinin Hayata Geçirilmesi.

Alleben Göle� Çevresinde 4., 5. Ve 6. Parselasyon Etaplarında İmar Uygulamalarının

Yapılması.

Kuzey Şehir Konut Proje Alanı İle Gaziantep-araban Karayolu Bağlan�sını Sağlayan İmar

Yolu Ve Çevresinde İmar Uygulamasının Yapılması.

Kira Gelirlerinin Ar�rılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması.

Restorasyon Çalışmalarının Yapılması.

Kamışlı Köyü Tarihî Evlerinin Konaklama Tesisine Dönüştürülmesi.

Page 176: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-172-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

4.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4.000.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Tarihî doku içinde sokak sağlıklaş�rma ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

1.000.000,00

2021

Page 177: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-173-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.000.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Bey mahallesi sanat sokağı projesinin hayata geçirilmesi

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 178: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-174-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Eski merkez bankası para müzesi projesinin kurulması.

2021

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 179: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-175-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.000.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Sabun ve pekmez müzesinin kurulması.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 180: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-176-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

10.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

10.000.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Restorasyon çalışmalarının yapılması.

2021

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 181: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-177-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.000.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

İmar planlarının analiz edilebilir, sorgulanabilir ve raporlanabilir hale ge�rilmesi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 182: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-178-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.100.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.100.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.100.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

İh�yaç duyulan yerlerde yeni imar planlarının yapılmasının sağlanması.

2021

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 183: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-179-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

5.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5.500.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Yeni kiraya verilebilecek nitelikteki yerlerin tespi� için araş�rma ve düzenleme yapılması.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 184: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-180-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Kira gelirlerinin ar�rılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

2021

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 185: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-181-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanın ilan edilen bölgelerdeki yapıların ruhsat-yapı kontrol ve iskan işlemlerinin yapılması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 186: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-182-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

41.400.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

41.400.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

41.400.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kamulaş�rmaların yapılması.

2021

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 187: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-183-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.850.000,00

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

13.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

13.500.000,00

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek, ilin tarihi ve kültürel mirasını korumak canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak.

Açıklama:

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahipleriyle uzlaşılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

10.650.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 188: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-184-

2021

2021

PG 4.2.1 10

PG 4.2.2 250.000

PG 4.2.6 6

PG 4.2.7 2

PG 4.2.8 200.000

PG 4.2.9 100

PG 4.2.10 300.000

PG 4.2.11 60

PG 4.2.12 6

PG 4.2.14 5

PG 4.2.15 4.700.00

PG 4.2.16 6000

PG 4.2.17 15%

İdare Adı

Performans Hedefi

Stratej�k Amaç

Kent hayatının n�tel�ğ�n� yükseltecek altyapı yatırımları yapmak, fen ve mühend�sl�k projeler� yürütmek

Performans Göstergeler�

Aydınlatma Çalışması Yapılan Mekan/b�na (adet)

Akaryakıt M�ktarı (ton)

Bakımı Yapılan Araç Sayısı (adet)

B�r�m Faal�yetler�nde Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef Kent hayatının n�tel�ğ�n� yükseltecek altyapı yatırımları y apmak, fen ve mühend�sl�k projeler� yürütmek

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak

Beled�ye h�zmetler�n�n sürekl�l�ğ�n� ve h�zmet kal�tes�n� arttırarak çalışmalarımızı sürdürmek

Hazırlanan Proje Ve Rapor Sayısı (adet)

Sath� Kaplama (km)

Ser�len Asfalt M�ktarı (ton)

Düzenlemes� Yapılan Kavşak Sayısı (adet)

Kaldırım, Bordür Ve Refüj Çalışmalarının Büyüklüğü (m²)

İnşa Ed�len H�zmet B�nası Sayısı (adet)

Yıllık Üret�len Akt�f Yeş�l Alan Büyüklüğü (m�lyon M²)

Gerçekleşt�r�len Üst Yapı Projes� Sayısı (adet)

İnşa Ed�len Köprü, Menfez, V�yadük, Alt-üst Geç�t G�b� Sanat Yapılarının Sayısı (adet)

Page 189: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-185-

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

F/P 4.2.1İht�yaç Duyulan Proje ve Raporların, Zem�n Etüd Vb. Raporların Hazırlanması, İş Sağlığı Ve Güvenl�ğ� Kanunu Kapsamındak� Faal�yetler�n Yer�ne Get�r�lmes�

1.165.916,00 TL 1.165.916,00 TL

F/P 4.2.2K�ş� Başına Düşen Ortalama Akt�f Yeş�l Alan M�ktarının Artırılmasına Yönel�k Yen� Rekreasyon Alanları Oluşturulması

60.070.000,00 TL 60.070.000,00 TL

F/P 4.2.4Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sürdürüleb�l�rl�ğ�n� Sağlayarak Mezarlıklarda İht�yaç Duyulan Çevre Düzenleme Çalışmaları ve Mezar Yer� Yapılması ve Gerekl� Malzeme ve H�zmetler�n Tem�n Ed�lmes�

1.200.000,00 TL 1.200.000,00 TL

F/P 4.2.6

Üst Yapı Projeler�n�n Uygulanması, Kent Genel� ve İlçeler�m�zde Sosyal Tes�sler�n (Eğ�t�m, Sağlık, Tur�zm, Spor, Konut ve D�n� Yapılar, H�zmet B�naları Vb.) Bakım Onarım ve Yapısal Malzeme İht�yaçlarını Sağlayarak, İht�yaç Duyulan Tes�sler� Hayata Geç�r�lmes� ve Gerekl� Malzeme ve H�zmetler�n Tem�n Ed�lmes�

44.900.000,00 TL 44.900.000,00 TL

F/P 4.2.7Köprü, Menfez, V�yadük, Alt-Üst Geç�t, Köprülü Kavşak G�b� Sanat Yapılarının İnşa Ed�lmes�

6.947.000,00 TL 6.947.000,00 TL

F/P 4.2.8 Kaldırım, Bordür ve Refüj Çalışmalarının Yapılması 20.138.000,00 TL 20.138.000,00 TL

F/P 4.2.9 İmar Yollarının Açılarak Asfalt Çalışmalarının Yapılması 196.943.334,00 TL 196.943.334,00 TL

F/P 4.2.10

Kent Genel� ve İlçeler�m�zde Altyapı Kuruluşları �le Koord�nel� Çalışarak Metro, Durak, Aktarma Merkezler�, Kavşak Otopark, Altyapı, Sokak Sağlıklaştırma Vb. Çalışmaların Yapılması İç�n Malzeme ve H�zmet Desteğ�n�n Sağlanması

3.870.000,00 TL 3.870.000,00 TL

F/P 4.2.11Kent Genel� ve İlçeler�m�zde Altyapı Kuruluşları �le Koord�nel� Çalışarak Metro, Durak, Aktarma Merkezler�, Kavşak Otopark, Altyapı, Sokak Sağlıklaştırma Vb. Çalışmaların Yapılması

2.500.000,00 TL 2.500.000,00 TL

F/P 4.2.12H�zmet B�nalarının İnşa Ed�lmes�, Mevcut H�zmet B�nalarında Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması

42.000.000,00 TL 42.000.000,00 TL

F/P 4.2.13Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması, Malzeme ve H�zmet Desteğ�n�n Sağlanması

2.210.750,00 TL 2.210.750,00 TL

F/P 4.2.14 Akaryakıt ve Yağ Alımının Yapılması 19.130.000,00 TL 19.130.000,00 TL

F/P 4.2.15Araçların Bakım Onarımının Yapılarak İht�yaç Duyulan Araçların Alımının Yapılması, Zorunlu Trafik S�gortalarının Yaptırılması, İht�yaç Duyulan İş Mak�neler� K�ralanması ve Alınması

28.925.000,00 TL 28.925.000,00 TL

430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 TLGenel Toplam

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Page 190: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-186-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.165.916,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.165.916,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.165.916,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımız sürdürmek

Açıklamalar: İh�yaç duyulan proje ve raporların, zemin etüd vb. raporların hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine ge�rilmesi.

İh�yaç duyulan proje ve raporların, zemin etüd vb. Raporların hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine ge�rilmesi

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

Page 191: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-187-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

60.070.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

60.070.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımız sürdürmek

Açıklamalar: Kişi başına düşen ortalama ak�f yeşil alan miktarının ar�rılmasına yönelik yeni rekreasyon alanları oluşturulması.

Kişi başına düşen ortalama ak�f yeşil alan miktarının ar�rılmasına yönelik yeni rekreasyon alanları oluşturulması

58.070.000,00

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 192: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-188-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 900.000,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.200.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Mevcut rekreasyon alanlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak mezarlıklarda ih�yaç duyulan çevre düzenleme çalışmaları ve mezar yeri yapılması ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi.

Mevcut rekreasyon alanlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak mezarlıklarda ih�yaç duyulan çevre düzenleme çalışmaları ve mezar yeri yapılması ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi

300.000,00

2021

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 193: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-189-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,000,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

44.900,000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

44.900,000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Üst yapı projelerinin uygulanması, kent geneli ve ilçelerimizde sosyal tesislerin (eği�m, sağlık, turizm, spor, konut ve dini yapılar, hizmet binaları vb.) bakım onarım ve yapısal malzeme ih�yaçlarını sağlayarak, ih�yaç duyulan tesisleri hayata geçirilmesi ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi.

Üst yapı projelerinin uygulanması, kent geneli ve ilçelerimizde sosyal tesislerin (eği�m, sağlık, turizm, spor, konut ve dini yapılar, hizmet binaları vb.) bakım onarım ve yapısal malzeme ih�yaçlarını sağlayarak, ih�yaç duyulan tesisleri hayata geçirilmesi ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi

43.900,000,00

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 194: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-190-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

6.947.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

6.947.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Köprü, menfez, viyadük, alt-üst geçit, köprülü kavşak gibi sanat yapılarının inşa edilmesi.

Köprü, menfez, viyadük, alt-üst geçit, köprülü kavşak gibi sanat yapılarının inşa edilmesi

6.647.000,00

2021

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 195: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-191-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

20.138.052,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

20.138.052,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Kaldırım, bordür ve refüj çalışmalarının yapılması.

Kaldırım, bordür ve refüj çalışmalarının yapılması

19.738.052,00

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 196: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-192-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.944.890,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

196.944.890,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

196.944.890,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: İmar yollarının açılarak, asfalt çalışmalarının yapılması ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması.

İmar yollarının açılarak, asfalt çalışmalarının yapılması ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması

190.000.000,00

2021

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 197: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-193-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.870.000,004 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.870.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.870.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Kent geneli ve ilçelerimizde altyapı kuruluşları ile kordineli çalışarak metro, durak, aktarma merkezleri, kavşak otopark, altyapı, sokak sağlıklaş�rma vb. çalışmaların yapılması için malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması

Kent geneli ve ilçelerimizde altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak metro, durak, aktarma merkezleri, kavşak otopark, altyapı, sokak sağlıklaş�rma vb. Çalışmaların yapılması için malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 198: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-194-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.500.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Kent geneli ve ilçelerimizde altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak metro, durak, aktarma merkezleri, kavşak otopark, altyapı, sokak sağlıklaş�rma vb. çalışmaların yapılması

Kent geneli ve ilçelerimizde altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak metro, durak, aktarma merkezleri, kavşak otopark, altyapı, sokak sağlıklaş�rma vb. Çalışmaların yapılması

2.500.000,00

2021

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 199: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-195-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

42.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

42.000.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Hizmet binalarının inşa edilmesi, mevcut hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.

Hizmet binalarının inşa edilmesi, mevcut hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmalarının yapılması

40.000.000,00

2.000.000,00

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 200: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-196-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.210.750,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.210.750,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Aydınlatma çalışmalarının yapılması, malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması.

Aydınlatma çalışmalarının yapılması, malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması

500.000,00

1.710.750,00

2021

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 201: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-197-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

19.130.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

19.130.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Akaryakıt ve yağ alımının yapılması.

Akaryakıt ve yağ alımının yapılması

19.130.000,00

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 202: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-198-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

28.925.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

28.925.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Araçların bakım onarımının yapılarak ih�yaç duyulan araçların alımının yapılması, zorunlu trafik sigortalarının yap�rılması, ih�yaç duyulan iş makineleri kiralanması ve alınması.

Araçların bakım onarımının yapılarak ih�yaç duyulan araçların alımının yapılması, zorunlu trafik sigortalarının yap�rılması, ih�yaç duyulan iş makineleri kiralanması ve alınması

28.925.000,00

2021

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 203: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-199-

2021

PG.4.2.1 12

PG 4.2.2 200.000

PG 4.2.3 9,5

PG 4.2.4 10.000

PG 4.2.5 6

PG 4.2.6 35

PG 4.2.8 50.000

PG 4.2.13 85

PG 4.2.14 300

PG 4.2.17 25%

Bütçe Dışı Toplam

F/P 4.2.1 590.000,00

F/P 4.2.2 7.600.000,00

F/P 4.2.3 10.180.000,00

F/P 4.2.4 2.967.000,00

F/P 4.2.6 15.934.000,00

F/P 4.2. 8 2.000.000,00

F/P 4.2.12 3.439.000,00

F/P 4.2.13 5.140.000,00

F/P 4.2.15 9.350.000,00

57.200.000,00

Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sürdürüleb�l�rl�ğ�n� Sağlayarak ,Mezarlıklarda İht�yaç

Duyulan Çevre Düzenleme Çalışmaları ve Mezar Yer� Yapılması ve Gerekl� Malzeme ve

H�zmetler�n Tem�n Ed�lmes�

2.967.000,00

Üst Yapı Projeler�n�n Uygulanması, Kent Genel� ve İlçeler�m�zde Sosyal Tes�sler�n (Eğ�m,

Sağlık, Tur�zm, Spor,Konut ve D�n� Yapılar, H�zmet B�naları Vb.) Bakım Onarım ve Yapısal

Malzeme İhyaçlarını Sağlayarak, İhyaç Duyulan Tes�sler� Hayata Geç�r�lmes� ve Gerekl�

Malzeme ve H�zmetler�n Tem�n Ed�lmes�

15.934.000,00

Genel Toplam 57.200.000,00

Araçların Bakım Onarımının Yapılarak İhyaç Duyulan Araçların Alımının Yapılması,

Zorunlu Trafik S�gortalarının Yaprılması, İhyaç Duyulan İş Mak�neler� K�ralanması ve Alınması 9.350.000,00

Kaldırım, Bordür ve Refüj Çalışmalarının Yapılması 2.000.000,00

H�zmet B�nalarının İnşa Ed�lmes�, Mevcut H�zmet B�nalarında Bakım ve Onarım

Çalışmalarının Yapılması3.439.000,00

Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması, Malzeme ve H�zmet Desteğ�n�n Sağlanması 5.140.000,00

İhyaç Duyulan Proje Ve Raporların, Zem�n Etüd Vb. Raporların Hazırlanması, İş Sağlığı Ve

Güvenl�ğ� Kanunu Kapsamındak� Faal�yetler�n Yer�ne Ger�lmes�590.000,00

K�ş� Başına Düşen Ortalama Akt�f Yeş�l Alan M�ktarının Artırılmasına Yönel�k Yen�

Rekreasyon Alanları Oluşturulması 7.600.000,00

Ağaçlandırma ve B�tk�sel Peyzaj Faal�yetler� İç�n Gerekl� Çalışmaların Yapılması 10.180.000,00

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

Yen� D�k�len Ağaç Sayısı (adet)

Yeş�l Alanların Korunmasına Yönel�k Yapılan B�l�çlend�r�lme Çalışmalarının Sayısı (adet)

Bakım Onarım Yapılan H�zmet B�nası (adet)

Aydınlatma Çalışması Yapılan Mekan B�na (adet )

B�r�m Faal�yetler�nde Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

Kaldırım, Bordür Ve Refüj Çalışmalarının Büyüklüğü (m²)

Gerçekleşt�r�len Üst Yapı Proje Sayısı (adet)

K�ş� Başı Ortalama Akt�f Yeş�l Alan Büyüklüğü (m²)

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak

Hedef

Performans Hedefi

Kent hayatının n�tel�ğ�n� yükseltecek üst yapı çalışmaları yapmak

Performans Göstergeler�

Yıllık Üret�len Akt�f Yeş�l Alan Büyüklüğü (b�n M²)

Hazırlanan Proje Ve Rapor Sayısı

Kent hayatının n�tel�ğ�n� yükseltecek alt yapı yatırımları yapmak, fen ve mühend�sl�k projeler� yürütmek

Beled�ye h�zmetler�n�n sürekl�l�ğ�n� ve h�zmet kal�tes�n� artırarak çalışmalarımızı sürdürmek

Page 204: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-200-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

590.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

590.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: İh�yaç duyulan proje ve raporların yap�rılması

İh�yaç duyulan proje ve raporların, zemin etüd vb. Raporların hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine ge�rilmesi.

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

590.000,00

2021

Page 205: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-201-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

7.600.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

7.600.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Kişi başına düşen ortalama ak�f yeşil alan miktarının ar�lmasına yönelik yeni rekreasyon alanları oluşturulması.

Kişi başına düşen ortalama ak�f yeşil alan miktarının ar�rılmasına yönelik yeni rekreasyon alanları oluşturulması.

7.600.000,00

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 206: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-202-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

10.180.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

10.180.000,00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Ağaçlandırma ve bitkisel peyzaj faaliyetleri için gerekli çalışmaların yapılması.

Ağaçlandırma ve bitkisel peyzaj faaliyetleri için gerekli çalışmaların yapılması.

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

10.180.000,00

2021

Page 207: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-203-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.967.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.967.000,00

Açıklamalar: Mevcut rekreasyon alanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve gerekli malzemelerin alınması.

Mevcut rekreasyon alanlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak mezarlıklarda ih�yaç duyulan çevre düzenleme çalışmaları ve mezar yeri yapılması ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi.

2.967.000,00

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Page 208: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-204-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

15.934.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

15.934.000,00

Açıklamalar: Üst yapı projelerinin uygulanması ve hizmet binaları bakım onarım çalışmalarının yapılması, ih�yaç duyulan tesislerin hayata geçirilmesi ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi.

Üst yapı projelerinin uygulanması kent geneli ve ilçelerimizde sosyal tesislerin (eği�m, sağlık , turizm, spor, konut ve dini yapılar, hizmet binaları v.b.) bakım onarım ve yapısal malzeme ih�yaçlarını sağlayarak, ih�yaç duyulan tesislerin hayata geçirilmesi ve gerekli malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi

7.884.000,00

8.050.000,00

2021

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Page 209: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-205-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Açıklamalar: Refüj çalışmalarının yapılması.

Kaldırım bordür ve refüj çalışmalarının yapılması.

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.000.000,00

2.000.000,00

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 210: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-206-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Hizmet binaları bakım onarım yapılması.

Hizmet binalarının inşaa edilmesi mevcut hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmalarının yapılması

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.439.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.439.000,00

3.439.000,00

2021

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Page 211: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-207-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Aydınlatma çalışmalarının yapılması malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması.

Aydınlatma çalışmalarının yapılması malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması.

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

5.140.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5.140.000,00

3.540.000,00

1.600.000,00

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Page 212: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-208-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Araç kiralama hizmet alımı işi.

Araçların bakım onarımının yapılarak ih�yaç duyulan araçların alımının yapılması, zorunlu trafik sigortalarının yap�rılması, ih�yaç duyulan iş makinelerinin kiralanması ve alınması

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

9.350.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

9.350.000,00

9.350.000,00

2021

KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediye hizmetlerinin sürekliliğini ve hizmet kalitesini ar�rarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Page 213: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-209-

2021PG 4.3.1 50

PG 4.3.2 0

PG 4.3.3 0

PG 4.3.4 0

PG 4.3.5 100

PG 4.3.6 100

PG 4.3.7 0

PG 4.3.8 60

PG 4.3.9 50

PG 4.3.10 100

PG 4.3.11 2200

PG 4.3.12 320

PG 4.3.13 260

PG 4.3.14.1 2

PG 4.3.14.2 100

PG 4.3.15 100

PG 4.3.16 0

PG 4.3.17 70

PG 4.3.18 2

PG 4.3.19 100

PG 4.3.20 0

PG 4.3.21 90

PG 4.3.22 0

PG 4.3.23 1

14001 Çys İç Tetk�kler�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Oğuzel� B�yogaz Enerj� Santral� 2 Mw Kapas�te Artışı Yatırımının Tamamlanma Oranı (%)

1 Mw Kapas�tel� Bağlarbaşı Güneş Enerj� Santral�n�n Tamamlanma Oranı (%)

3 Mw Kapas�tel� Nurdağı B�yogaz Enerj� Santral�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Yıllık Bazda Enerj� Etüdü Yapılan Kamu B�nas Sayısı (adet)

Gaz�antep’te Enerj� Z�rves�n�n Düzenlenmes�ne Yönel�k Hazırlık Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%)

Enerj� Parkı Projes�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Ş�kâyet, İstek Ve Talepler�n Karşılanma Oranı (%)

H�zmete Açılan Yen� Hafr�yat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı Sayısı (adet)

B�r�m Faal�yetler�nde Sağlanan Tasarruf Oranı (%)

14001 Çys İl�şk�n Ver�len Farkındalık Eğ�t�mler�n�n Süres� (saat)

Gaz�antep Merkez Düzenl� Depolama Alanı 1’�nc� Etabının Rehab�l�te Ed�lmes�ne Yönel�k Çalışmaların Tamamlanma

Oranı (%)

Gaz�antep Merkez Katı Atık Düzenl� Depolama Alanı 3’üncü Etabının Yapılmasına Yönel�k Çalışmaların

Tamamlanma oranı (%)

Araban, Nurdağı, Yavuzel�, İslah�ye İlçeler�ndek� Vahş� Depolama Alanlarının Rehab�l�te Ed�lmes�ne Yönel�k

Çalışmaların tamamlanma oranı (%)

Gaz�antep Merkez Mbr Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tes�s�n�n Faal�yete Geç�r�lmes�ne Yönel�k Çalışmaların

Tamamlanma oranı (%)

Gaz�antep İl� Entegre Atık Yönet�m Planının Tamamlanma Oranı (%)

N�z�p Katı Atık Düzenl� Depolama Alanı Ters Osmoz Çöp Sızıntı Suyu Tes�s�n�n Kurulumunun Ve Rev�zyonunun

Tamamlanma Oranı (%)

N�z�p Katı Atık Düzenl� Depolama Alanının 3’üncü Etabının Tamamlanma Oranı (%)

Mekan�k B�yoloj�k Ayrıştırma Tes�s�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Yıllık Toplanan Atık P�l M�ktarı (kg)

Yıllık Toplanan B�tk�sel Atık Yağ M�ktarı (m³)

“sıfır Atık” Ve Çevre B�l�nc� Eğ�t�m� Ver�len Okul Sayısı (adet)

15 Mw Kapasiteli Solarpark Projesinin Tamamlanma Oranı (%)

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak

Hedef

İl genelinde çevresel değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir kent olmak amacıyla, a�kların çevreye ve topluma olumsuz

etkilerinin asgari seviyede tutulmasına, ekonomiye katkılarının azami seviyeye yüksel�lmesine, çevre ve sürdürülebilirlik

bilincinin geliş�rilmesine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve enerji verimliliğinin ar�rılmasına yönelik

çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek

Şeh�r merkez�nde ve �lçelerde etk�n atık yönet�m� �le Enerj� Yönet�m� sağlamak amacı �le sürdürüleb�l�r atık yönet�m planları oluşturmak, katı

atıkların düzenl� depolanması amacı �le depolama alanlarının �şlet�lmes�n� sağlamak, �lçelerdek� vahş� depolama alanları kapatılarak �lg�l� alanlar

�ç�n rehab�l�tasyon projeler� hazırlamak, katı atıkların düzenl� depolanması �ç�n katı atık transfer �şlemler� gerçekleşt�rmek,katı atıklardan

kaynaklanan çöp sızıntı sularını kontrol altına alarak arıtma tes�s�n�n ver�m�n� arıtmak, katı atıkların ayrıştırılmasını sağlamak,çevre ve enerj�

b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k kurum �ç�nde ve dışında eğ�t�m , organ�zasyon faal�yetler� düzenlemek,b�tk�sel atık yağ, atık p�l , ömrünü

tamamlamış last�k vb. atıkların toplumda farkındalık yaratacak kampanyalar düzenleyerek bertarafını sağlamak, atık yönet�m� , çevre

teknoloj�ler� ve enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� sem�ner, fuar , sempozyum,eğ�t�m vb. organ�zasyonlara katılım sağlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Sı�r A�k Evi Projesinin Yıllık Bazda Tamamlanma Oranı (%)

Page 214: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-210-

Bütçe Dışı Toplam

F/P 4.3.1 577.000,00

F/P 4.3.2 10.000.000,00

F/P 4.3.3

F/P 4.3.4

F/P 4.3.5 4.000.000,00

F/P 4.3.6 6.000.000,00

F/P 4.3.7

F/P 4.3.8

F/P 4.3.9

F/P 4.3.10

F/P 4.3.11

F/P 4.3.12

F/P 4.3.13 500.000,00

F/P 4.3.14

F/P 4.3.15

F/P 4.3.16

F/P 4.3.17

F/P 4.3.18

F/P 4.3.19

F/P 4.3.20 150.000,00

F/P 4.3.21

F/P 4.3.22

F/P 4.3.23

21.227.000,00

Gaz�antep’te Enerj� Z�rves�n�n Düzenlenmes�.

Enerj� Parkı Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�. 150.000,00

Genel Toplam 21.227.000,00

Başkanlığımız Gelen İhbar, Talep, Ş�kayet Vb. Karşılanması

3 Adet Hafr�yat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanlarının

H�zmete Açılması (dündarlı, Karahan, Yağdöver)

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar Yapılması

1 Mw Kapas�tel� Bağlarbaşı Güneş Enerj� Santral�n�n Yapılması.

3 Mw Kapas�tel� Nurdağı B�yogaz Enerj� Santral�n�n Yapılması

Kamu B�nalarında Enerj� Etütler�n�n Yapılması.

Okullarda “sıfır Atık” Ve Çevre B�l�nc� Eğ�t�mler�n�n Ver�lmes� 500.000,00

14001 Çys İl�şk�n Farkındalık Eğ�t�m Ve İç Tetk�kler�n Gerçekleşt�r�lmes�

Oğuzel� B�yogaz Enerj� Santral� 2 Mw Kapas�te Artışının Gerçekleşt�r�lmes�

Mekan�k B�yoloj�k Ayrıştırma Tes�s�n�n Kurulumu Ve Faal�yete Geç�r�lmes�.

Atık P�ller�n Toplanma Oranının Yükselt�lmes�

B�tk�sel Atık Yağların Toplanma Oranının Yükselt�lmes�

Gaz�antep İl� Entegre Atık Yönet�m� Planın Hazırlanması

N�z�p Katı Atık Düzenl� Depolama Alanı Ters Osmoz Çöp Sızıntı Suyu

Tes�s�n�n Kurulumu Ve Rev�zyonu

N�z�p Katı Atık Düzenl� Depolama Alanının 3’üncü Etap Yapımı

Gaz�antep Merkez Katı Atık Düzenl� Depolama Alanı 3. Etabının

Yapılması

Araban, Nurdağı, Yavuzel�, İslah�ye İlçeler�ndek� Vahş� Depolamam

Alanlarının Rehab�l�te Ed�lmes�4.000.000,00

Gaz�antep Merkez Mbr Çöp Sızıntı Suyu Artıma Tes�s�n�n Faal�yete

Geç�r�lmes�6.000.000,00

Sıfır Atık Ev� Projes�n�n Hayat Geç�r�lmes� 577.000,00

15 Mw Kapas�tel� Solarpark Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes� 10.000.000,00

Gaz�antep Merkez Düzenl� Depolama Alanı 1. Etabının Rehab�l�te Ed�lmes�

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe2021

Page 215: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-211-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek

Açıklamalar: Araban, İslahiye, Nurdağı, Yavuzeli ilçelerinde bulunan vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonlarının gerçekleş�rilmesi için hazırlanan projelerinin uygulanması hedeflenmektedir.

Araban, Nurdağı, Yavuzeli, İslahiye ilçelerindeki vahşi depolama alanlarının rehabilite edilmesi.

ÇEVRE KORUMA, SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

4.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4.000.000,00

4.000.000,00

Page 216: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-212-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek.

Açıklamalar: A�k yöne�mi kapsamında merkez ka� a�k düzenli depolama alanında oluşan çöp sızın� suyunun bertara�nın sağlanması amacı ile arıtma tesisi yapılması planlanmaktadır.

Gaziantep merkez mbr çöp sızın� suyu arıtma tesisinin faaliyete geçirilmesi.

ÇEVRE KORUMA, SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

6.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

6.000.000,00

6.000.000,00

2021

Page 217: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-213-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek.

Açıklamalar: Şehir merkezinde ve ilçelerimizde bulunan anaokulu ve ilkokullarda çevre bilinci ve sı�r a�k eği�mlerinin gerçekleş�rilmesi hedeflenmektedir.

Okullarda “sı�r a�k” ve çevre bilinci eği�mlerinin verilmesi.

ÇEVRE KORUMA, SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

500.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

500.000,00

500.000,00

Page 218: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-214-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek.

Açıklamalar: Belediyemiz elektrik enerjisi tüke�minin yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması hedeflenmektedir.

15 mw kapasiteli solarpark projesinin hayata geçirilmesi.

ÇEVRE KORUMA, SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

10.000.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

10.000.000,00

10.000.000,00

2021

Page 219: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-215-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek.

Açıklamalar: Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yöne�mi konularında tüm paydaşları bir araya ge�rmek.

Gaziantep'te enerji zirvesinin gerçekleş�rilmesi.

ÇEVRE KORUMA, SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

150.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

150.000,00

150.000,00

Page 220: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

A�k yöne�mi ile çevreyi zararlı a�klardan korumak ve çevre bilincinin ar�rılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliğine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek.

Açıkalamalar: Araban, İslahiye, Nurdağı, Yavuzeli ilçelerinde bulunan vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonlarının gerçekleş�rilmesi için hazırlanan projelerinin uygulanması hedeflenmektedir.

Sı�r a�k evi projesinin hayat geçirilmesi.

ÇEVRE KORUMA, SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.884,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

577.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

577.000,00

577.000,00

-216-

2021

Page 221: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-217-

2021

PG 4.4.2 1

PG 4.4.3 4

PG 4.4.4.1 300

PG 4.4.4.2 300

PG 4.4.5 50

PG 4.4.9 1

PG 4.4.10 60

PG 4.4.11 100

PG 4.4.13 1

PG 4.4.14 30

PG 4.4.16 100

PG 4.4.17 20

PG 4.4.18 40

PG 4.4.19 15

PG 4.4.20 20

PG 4.4.21 30.000

PG 4.4.22 225

PG 4.4.23 40.000

PG 4.4.24 20.000

PG 4.4.25 15

PG 4.4.26 0

İdare Personel� Tarafından Yapılan Ç�ft Kompenant Yol Ç�zg� Boyası Uygulaması Toplam M�ktarı (m²)

İmalatı Yapılan Toplam Düşey İşaretleme Sayısı (adet)

Elektron�k Denetleme S�stem�ne (eds) Eklenen Uygulama Noktalarının Yıllık Sayısı (adet)

Değ�şken Mesaj S�stem�ne (dm�) Dâh�l Ed�len Noktaların Yıllık Sayısı (adet)

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak

Trafik sayımı yapılan ortalama kavşak sayısı (adet)

Ulaşım S�stem�ne İl�şk�n Yapılan Anket Sayısı (adet)

Ortalama Görüşülen Denek Sayısı (adet)

Hazırlanan Toplam Kor�dor Projes� Uzunluğu (km)

HedefUlaşım h�zmetler�n� er�ş�leb�l�r, ekonom�k, güvenl�, konforlu, entegre, çevre dostu, sürdürüleb�l�r ve akıllı ulaşım yöntemler�nden

yararlanarak sunmak

Performans Hedefi Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genel�nde standartlara uygun güvenl�, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürüleb�l�r toplu taşıma

h�zmet sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale get�rmek �ç�n alt ve üst yapıyı güçlend�recek ulaşım ve trafik projeler�

hazırlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeler�

Hazırlanan Trafik Etk� Değerlend�rme Anal�z� Ve Rapor Sayısı (adet)

Tamamlanan Metro Uygulama Projeler� (adet)

İhale Sürec� Tamamlanan Gaz�ray Hattı Banl�yö Araç Alımı İş�ne A�t Banl�yö Araçlarının Tasarım Ve İmalat Çalışmalarının

Tamamlanma Oranı (%)

Yıllık Bazda F�ber Opt�k Haberleşme Altyapısına Sah�p Kavşak Sayısı (adet)

Yıllık Bazda Kamera İle İzleneb�len Ve Uzaktan Müdahale Ed�leb�len Kavşak Sayısı (adet)

Enerj� Bakımından Kes�nt�s�z Hale Get�r�len Toplam S�nyal�ze Kavşak Sayısı (adet)

Gaz�ray Araç Bakım-onarım Depo Sahası İht�yaçlarının Tamamlanma Oranı (%)

Hat Opt�m�zasyonu Yapılan Bölge Sayısı (adet)

Yapılan Durak Aded�

Toplu Taşıma Araçlarına Ver�lecek Gel�r Desteğ�n�n Tamamlanma Oranı (%)

Yıllık S�nyal�ze Ed�len Ortalama Kavşak Sayısı (adet)

Termoplast�k Yol Ç�zg� Uygulaması Toplam M�ktarı (m²)

Soğuk Yol Ç�zg� Boyası Alımı Uygulama M�ktarı (ton)

Page 222: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-218-

Bütçe Dışı Toplam

F/P 4.4.2 44.000,00

F/P 4.4.3 44.000,00

F/P 4.4.4 44.000,00

F/P 4.4.5 176.000,00

F/P 4.4.9 953.902,40

F/P 4.4.10 2.640.000,00

F/P 4.4.11 2.640.000,00

F/P 4.4.13 88.000,00

F/P 4.4.14 281.600,00

F/P 4.4.16 2.640.000,00

F/P 4.4.17 2.185.409,60

F/P 4.4.18 591.888,00

F/P 4.4.19 440.000,00

F/P 4.4.20 440.000,00

F/P 4.4.21 3.115.200,00

F/P 4.4.22 2.244.000,00

F/P 4.4.23 352.000,00

F/P 4.4.24 2.200.000,00

F/P 4.4.25 5.280.000,00

26.400.000,00

44.000,00

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

Trafik Etk� Değerlend�rme Anal�zler�n�n Ve Raporlarının Hazırlanması 44.000,00

Kavşaklarda Trafik Sayımının Yapılması

26.400.000,00

Ulaşım S�stem�ne İl�şk�n Anketler�n Yapılması 44.000,00

Trafik Ve Ulaşım Planları İle Kor�dor Projeler�n Hazırlanması 176.000,00

Genel Toplam

Gaz�ray Banl�yö Deposuna A�t Muhtel�f İht�yaçlarının Karşılanması

İl�m�z Genel�nde Toplu Ulaşım Hatlarında Hat Opt�m�zasyon Çalışmaları

Yapılması88.000,00

Toplu Taşıma Hatlarına Otobüs Durağı Alımı 281.600,00

Toplu Taşıma Araçlarına Toplu Ulaşım H�zmetler� İç�n Ver�lecek Gel�r Desteğ�

Gaz�ray Projes�ne A�t Banl�yö Araç İht�yacının Karşılanması

2.640.000,00

Ulaşım Ana Planı Sonuçlarına Göre Metro Uygulama Projeler�n�n

Yapılması953.902,40

2.640.000,00

591.888,00

S�nyal�ze Kavşak Sayısının Arttırılması. 2.185.409,60

2.640.000,00

(aus) Akıllı Şeh�rc�l�k Kapsamında Trafik Yoğunluk Har�ta

Uygulamasının Hayat Geç�r�lmes� İç�n Kamera İle İzleneb�len Veuzaktan

Müdahale Ed�leb�len Kavşak Sayısının Arttrılması.

440.000,00

Enerj� Bakımından Kes�nt�s�z Hale Get�r�len S�nyal�ze Kavşak Sayısının

Arttırılması.440.000,00

F�ber Opt�k Haberleşme Altyapısına Sah�p Kavşak Sayısının Arttırılması.

Düşey İşaretleme İmalatnın Yapılması. 2.200.000,00

Elektron�k Denetleme S�stem�n�n (eds) Var Olan S�steme Ek Olarak

Gen�şlet�lmes�.5.280.000,00

Termoplast�k Yol Ç�zg� Uygulaması M�ktarının Arttırılması 3.115.200,00

Soğuk Yol Ç�zg� Boyası Uygulamasının Yapılması. 2.244.000,00

Ç�ft Komponent Yol Ç�zg� Boyası Uygulamasının Yapılması. 352.000,00

2021

Page 223: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-219-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

Açıklamalar:• Tesisi alanlarının vaziyet planları,• Otopark çözümlemeleri ve kapasiteleri,• Tesis alanlarının kapasitesi,• Tesislere ait fonksiyonlar,• Tesis alanlarının giriş-çıkış bağlan�ları vs. gibi verilerin toplanması halinde ulaşım ile ilgili etki ve değerlendirme raporlarının hizmet alım yoluyla yapılması planlanarak tesisin geleceğe yönelik ulaşım ve trafik sorunlarının minimize edilmesi bu raporlarla hedeflenmektedir.

Trafik etki değerlendirme analizlerinin ve raporlarının hazırlanması.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

44.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

44.000,00

44.000,00

Page 224: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-220-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Herhangi bir kavşakta, kavşak düzenlemesi yapılabilmesi ve kavşağın �pine karar verile bilinmesi için trafik sayımına ih�yaç duyulmakta ve hizmet alım yoluyla yapılması planlanmaktadır.

Kavşaklarda trafik sayımının yapılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

44.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

44.000,00

44.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 225: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-221-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Bir kavşak veya bir koridorda düzenleme yapılmadan önce esnafa, yaya ya, sürücüye yönelik anket çalışmaları yapılarak talep ölçülmesi için hizmet alım yoluyla yapılması planlanmaktadır.

Ulaşım sistemine ilişkin anketlerin yapılması.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

44.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

44.000,00

44.000,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

Page 226: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-222-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Ulaşımla ilgili projelerin hazırlanabilmesi için harita çalışmalarına ih�yaç duyulacak ekip ve ekipmanı tedarik etmek (aplikasyon/alım için), trafik sirkülasyon projesi, geometrik düzenleme ve koridor hazırlanacak alanların tespit edilerek projelerinin hizmet alım yoluyla yapılması planlanmaktadır.

Trafik ve ulaşım planları ile koridor projelerin hazırlanması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

176.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

176.000,00

176.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 227: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-223-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: "Gar-Düztepe-Hastane hafif raylı sistem (metro) ha�nın uygulamaya esas kesin proje hizmetleri işi" 2017 yılında ihalesi yapılan metro uygulama projeleri 2 ayrı hat olarak çıkılmış olup, 2021 yılında 1 adet metro uygulama projesinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Ulaşım ana planı sonuçlarına göre metro uygulama projelerinin yapılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

953.902,40

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

953.902,40

953.902,40

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 228: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-224-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Gaziray projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde ihale süreci tamamlanması planlanan banliyö araçlarının 2021 yılında tasarım çalışmalarının tamamlanması, imalat çalışmalarının ise devam etmesi öngörülmektedir.

Gaziray banliyö deposuna ait muhtelif ih�yaçlarının karşılanması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.640.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.640.000,00

2.640.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 229: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-225-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Gaziray ha� depo sahası için banliyö araçlarının bakım-onarımlarında kullanılmak üzere ekipman ve teçhizat alımlarının yapılması planlanmaktadır.

Gaziray banliyö deposuna ait muhtelif ih�yaçlarının karşılanması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.640.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.640.000,00

2.640.000,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 230: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-226-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Mevcut toplu taşıma hatlarında hat op�mizasyon çalışmaları kapsamında yapılacak anket, etüt, fizibilite vb. Çalışmalar ne�cesinde oluşturulacak raporlar ile hatların güncellenmesi ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin ar�rılması planlanmaktadır.

İlimiz genelinde toplu ulaşım hatlarında hat op�mizasyon çalışmaları yapılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

88.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

88.000,00

88.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 231: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-227-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: İdaremiz tara�ndan toplu taşıma hatlarında kullanılmak üzere otobüs durağı alımı planlanmaktadır.

Toplu taşıma hatlarına otobüs durağı alımı.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

281.600,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

281.600,00

60.000,00

221.600,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 232: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-228-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Toplu ulaşım sistemlerinde kalitenin ar�rılması amacıyla, 7144 sayılı kanun gereği toplu ulaşım paydaşlarının yaşadıkları kayıpların çözümüne yönelik gelir desteği ödenmesi planlanmaktadır.

Toplu taşıma araçlarına toplu ulaşım hizmetleri için verilecek gelir desteği.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.640.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.640.000,00

2.640.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 233: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-229-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Sinyalize kavşak sayısının ar�rılması kapsamında, sinyalizasyon alt yapısı yapımı işi, sinyalizasyon kablosu mal alımı, KKC (Kavşak Kontrol Cihazı) mal alımı, standart ve dekora�f sinyalizasyon direği mal alımı, ledli ünite mal alımı işleri yapılması planlanmaktadır.

Sinyalize kavşak sayısının ar�rılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.185.409,60

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.185.409,60

2.185.409,60

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 234: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-230-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Fiber op�k haberleşme altyapısına sahip kavşak sayısının ar�rılması kapsamında, bluetooth sayısının ar�rlıması mal alımı, OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizme�) alımı, telsiz bakım onarım hizmet alımı işleri yapılması planlanmaktadır.

Fiber op�k haberleşme altyapısına sahip kavşak sayısının ar�rılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

591.888,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

591.888,00

191.888,00

400.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 235: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-232-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Sinyalizasyon ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan kavşakların enerji bakımından kesin�siz hale ge�rilen sinyalize kavşak sayısının ar�rılması kapsamında, elektrik kesin�lerinden dolayı enerjisiz kalan kavşakların, KGK (Kesin�siz Güç Kaynağı) cihazları ile kısmi olarak ak�f hale ge�rilerek trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması planlanmaktadır. Diğer yasal giderler bu kapsamdadır

Enerji bakımından kesin�siz hale ge�rilen sinyalize kavşak sayısının ar�rılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

440.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

440.000,00

80.000,00

360.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 236: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-231-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: (AUS) Akıllı şehircilik kapsamında trafik yoğunluk harita uygulamasının hayat geçirilmesi için kamera ile izlenebilen veuzaktan müdahale edilebilen kavşak sayısının ar�rılması, kapsamında, muhtelif kavşakların kontrol merkezinden izlenmesi için kamera ve ekipmanlarının temini (s�,switch, patchcord, ek kutusu, patch panel, kamera bağlan� kolu vs.), trafik kontrol merkezi modernizasyonun yapımı mal alımı ve montajı (merkez pla�ormunun güncellenmesi) işleri yapılması, planlanmaktadır.

(AUS) Akıllı şehircilik kapsamında trafik yoğunluk harita uygulamasının hayat geçirilmesi için kamera ile izlenebilen ve uzaktan müdahale edilebilen kavşak sayısının ar�rılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

440.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

440.000,00

330.000,00

110.000,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 237: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-233-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Termoplas�k yol çizgi uygulaması miktarının ar�rılması kapsamında, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, orta mihver, şerit ve kenar çizgilerinin çizilmesi, kavşaklarda sınır çizgilerinin çizilmesi, ayrılma ve ka�lmaların işaretlenmesi, yaya geçitlerinin çizgi ile belirlenmesi, yönlendirme oklarının çizilmesi, sınır çizgilerinin çizilmesi, ayrılma ve ka�lmaların işaretlenmesi, park yerlerinin çizilmesi, refüj yaklaşım işaretlemesi, dönüş adaları yaklaşım işaretlemesi, semboller, yazılar ve benzeri yatay işaretleme işlerinin yap�rılması planlanmaktadır.

Termoplas�k yol çizgi uygulaması miktarının ar�rılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

3.115.200,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3.115.200,00

3.115.200,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 238: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-234-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Soğuk yol çizgi boyası uygulamasının yapılması kapsamında, Gaziantep ili Büyükşehir Belediye sınırları içinde artan trafik hacminin ve yeni yol güzergahları ile mevcut yol ve kavşak düzenlemelerinin yapılabilmesi, trafik güvenliği ve sürüş konforunun ar�rılarak ekonomik kazanç sağlanması amacıyla trafik yükünün az olduğu noktalarda yol, şerit ve çizgilerinin tespit edilmesi amacıyla, soğuk yol çizgi boyası işlerinin ekiplerimizce yapılması için çizgi boyası mal alımı yapılması planlanmaktadır.

Soğuk yol çizgi boyası uygulamasının yapılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.244.000,00

2.244.000,00

2.244.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 239: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-235-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: Çi� komponent yol çizgi boyası uygulamasının yapılması kapsamında, Gaziantep ili Büyükşehir Belediye sınırları içinde artan trafik hacminin ve yeni yol güzergahları ile mevcut yol ve kavşak düzenlemelerinin yapılabilmesi amacıyla orta mihver, şerit ve kenar çizgilerinin çizilmesi, kavşaklarda sınır çizgilerinin çizilmesi, ayrılma ve ka�lmaların işaretlenmesi, yaya geçitlerinin çizgi ile belir�lmesi, yönlendirme oklarının çizilmesi, kavşaklarda sınır çizgilerinin çizilmesi, ayrılma veKa�lmaların işaretlenmesi, park yerlerinin çizilmesi, refüj yaklaşım işaretlemesi, dönüş adaları yaklaşım işaretlemesi, semboller, yazılar ve benzeri yatay işaretleme işlerinin ihale kapsamında yapılması planlanmaktadır.

Çi� komponent yol çizgi boyası uygulamasının yapılması.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

352.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

352.000,00

352.000,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 240: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-236-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Açıklamalar: Düşey işaretleme imala�nın yapılması kapsamında, standart trafik işaret levhaları, levha direkleri ve muhtelif trafik malzemesi ile şehir merkezi ve ilçelerinde reflek� ömrünü tamamlayan yönlendirme levhaların projelendirilerek reflek�finin yenilenmesi, yeni açılan bölgelerin şehir merkezi bağlan�sının sağlanarak yönlendirme ve bilgilendirme levhaları ile taşıyıcı sisteminin yap�rılması, idare malı alüminyum sac tava levhalara tek kat (�p-ıv) tam refleklek�f malzeme yapıştrılması ve reflek�f üzerine vinil (folyo) malzeme ile yazı ve sembol yap�rılması işleri planlanmaktadır.

Düşey işaretleme imalatnın yapılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

2,967,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2.200.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

2.200.000,00

130.000,00

2.070.000,00

2021

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 241: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-237-

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Açıklamalar: EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)’nin genişle�lmesi kapsamında yapılacak ek olarak kırmızı ışık ve ana yollar üzerindeki hız, park yasakları ihlallerinin tespit edilerek trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) sisteme ait ceza ihlal tutanaklarının kağıt ve basımlı kağıt temini mal alımı işi, EDS protokol kapsamında kırtasiye malzemesi ve protokol kapsamında yükümlülüklerinin temini planlanmaktadır.

Elektronik denetleme sisteminin (EDS) var olan sisteme ek olarak genişle�lmesi.

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

5.280.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5.280.000,00

200.000,00

5.080.000,00

Ulaşım ana plan sonuçlarına göre kent genelinde standartlara uygun güvenli, hızlı, konforlu, entegre ve sürdürülebilir toplu taşıma hizme� sunmak ve trafik akışını standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri hazırlamak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 242: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-238-

2021

PG 4.5.1 25

PG 4.5.2 3

PG 4.5.3 8

PG 4.5.4 57256

PG 4.5.5 1

PG 4.5.6 5662

PG 4.5.7.1 142

PG 4.5.7.2 495

PG 4.5.8 1

PG 4.5.9 495

PG 4.5.10 69

PG 4.5.11 1

Bütçe Dışı Kaynak

F/P 4.5.1

F/P 4.5.2

F/P 4.5.3

F/P 4.5.4 220.000,00

F/P 4.5.5

F/P 4.5.6

F/P 4.5.7 25.000,00

F/P 4.5.8 55.000,00

F/P 4.5.9

F/P 4.5.10 1.900.000,00

F/P 4.5.11

2.200.000,00

Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunması İç�n Ulusal Ve Uluslar Arası

Çalışmalara Katılım Sağlanması55.000,00

Vatandaşlarda Yangın B�l�nc�n�n Oluşturulmasına Yönel�k

Çalışmalar Yapılması220.000,00

B�naların Angından Korunması Hakkındak� Yönetmel�ğe İl�şk�n

B�r Yazılımın Tem�n Ed�lmes�.

Denetlenen B�na Ve Tes�s Sayısını Arttırılması

HedefEtk�n r�sk yönet�m� �le afet ve ac�l durumlara müdahale kapas�tes�n� gel�şt�rmek ve bu tür durumlara

karşı d�rençl� (hazırlıklı) olmak.

Afetlere D�rençl� Şeh�r Programının Hazırlanması Oranı (%)

Sağlanan Yer Tahs�sler�n�n Toplam Sayısı (adet)

Performans Hedefi

Genel Toplam 2.200.000,00

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Yapılmasına Yönel�k Çalışmalar Yapılması

Araz� Tahs�s� Yapılan İlçe Veya Bölgelere İtfa�ye H�zmet B�nasının

Yapılmasının Sağlanması

İtfa�ye Personel� Sayısının, H�zmetler�n Gerekt�ğ� Değere Yükselt�lmes�

Müdahale kapas�tes�n� arttırmak amacıyla n�tel�kl� personel sayısı arttırılacak ve modern çağın

teknoloj�s�ne uygun �tfa�ye araçları, müdahale malzemeler�, ek�pman �le donanımları tedar�k ed�lerek

mevcut araçların devamlılığı sağlanacak; b�rleşm�ş m�lletler afetlere d�rençl� şeh�rler�n üyes� olarak tüm

afetlere karşı hazırlıklı olmak �ç�n ulusal ve uluslar arası çalışmalara katılım sağlamak, yangın güvenl�k

önlemler� ve ac�l durumlara karşı önley�c� eğ�t�m çalışmalarını �l genel�nde yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeler�

Açıklama: N�tel�kl� personel sayısının beled�ye norm kadro cetvel�ndek� sayıya göre olması, �tfa�ye araçları �le yangın / arama ve

kurtarma ek�pmanları alımı yapılması gerekmekte olup; mevcut araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılarak devamlılığının

sağlanması gerekmekted�r. Farkındalığı arttırmak amacıyla ac�l durumlara karşı önley�c� eğ�t�m çalışmalarını devam edecekt�r.

Yapılması Sağlanan İtfa�ye H�zmet B�nası Sayısı (adet)

Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak.

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İtfa�ye Aracı Sayısının, H�zmetler�n Gerekt�ğ� Değere Yükselt�lmes� 1.900.000,00

Denetlenen Toplam B�na Ve Tes�s Sayısı (adet)

Katılım Sağlanan Ulusal Ve Uluslararası Toplam Program Sayısı (adet)

İst�hdam Ed�len Toplam İtfa�ye Personel� Sayısı (k�ş�)

Araz� Tahs�s� Olmayan İlçe Veya Bölgeler İç�n Yer Tahs�s�

Yapılmasının Sağlanması

Envanterde Bulunan Toplam İtfa�ye Aracı Sayısı (adet)

Personele Gerekl� Meslek� Ve Tekn�k Eğ�t�mler�n Ver�lmes� 25.000,00

Vatandaşlarda Yangın B�l�nc�n�n Oluşturulmasına Yönel�k Farkındalık Eğ�t�m� Ver�lenler�n Toplam

SayısıB�naların Yangından Korunması Hakkındak� Yönetmel�ğe İl�şk�n Yazılımın Tedar�k Ed�lmes�n�n

Sağlanması

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

Afetlere D�rençl� Şeh�r Programının Hayata Geç�r�lmes�

Personele Yıllık Ver�len Yıllık Meslekî Ve Tekn�k Eğ�t�mler�n Toplam Süres� (saat)

Yıllık Bazda Eğ�t�mlere Katılan Toplam Personel Sayısı (k�ş�)

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf (%)

2021

Page 243: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Müdahale kapasitesini ar�rmak amacıyla nitelikli personel sayısı ar�rılacak ve modern çağın teknolojisine uygun i�aiye araçları, müdahale malzemeleri, ekipman ile donanımları tedarik edilerek mevcut araçların devamlılığı sağlanacak; birleşmiş milletler afetlere dirençli şehirlerin üyesi olarak tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak için ulusal ve uluslar arası çalışmalara ka�lım sağlamak, yangın güvenlik önlemleri ve acil durumlara karşı önleyici eği�m çalışmalarını il genelinde yaygınlaş�rmak.

Açıklamalar: Dirençli şehirler, i�aiyecilik ha�ası kapsamında ve yılboyunca yapılacak olan eği�m ve farkındalık tanı�mları ve i�aiye dene�m çalışmaları için yapılacak materyaller ve basın yayın matbaa giderlerini kapsamaktadır.

Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

2,967,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

220.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

220.000,00

220.000,00

-239-

Page 244: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Müdahale kapasitesini ar�rmak amacıyla nitelikli personel sayısı ar�rılacak ve modern çağın teknolojisine uygun i�aiye araçları, müdahale malzemeleri, ekipman ile donanımları tedarik edilerek mevcut araçların devamlılığı sağlanacak; birleşmiş milletler afetlere dirençli şehirlerin üyesi olarak tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak için ulusal ve uluslar arası çalışmalara ka�lım sağlamak, yangın güvenlik önlemleri ve acil durumlara karşı önleyici eği�m çalışmalarını il genelinde yaygınlaş�rmak.

Açıklamalar: Hizmet içi eği�m kapsamında eği�m, seminer ve personelin eği�mi için yapılacak faaliyetler.

Personele gerekli mesleki ve teknik eği�mlerin verilmesi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

2,967,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

25.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

25.000,00

25.000,00

-240-

2021

Page 245: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Müdahale kapasitesini ar�rmak amacıyla nitelikli personel sayısı ar�rılacak ve modern çağın teknolojisine uygun i�aiye araçları, müdahale malzemeleri, ekipman ile donanımları tedarik edilerek mevcut araçların devamlılığı sağlanacak; birleşmiş milletler afetlere dirençli şehirlerin üyesi olarak tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak için ulusal ve uluslar arası çalışmalara ka�lım sağlamak, yangın güvenlik önlemleri ve acil durumlara karşı önleyici eği�m çalışmalarını il genelinde yaygınlaş�rmak.

Afetlere karşı hazırlıklı olunması için ulusal ve uluslar arası çalışmalara ka�lım sağlanması

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

2,967,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

55.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

55.000,00

55.000,00

-241-

Page 246: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Müdahale kapasitesini ar�rmak amacıyla nitelikli personel sayısı ar�rılacak ve modern çağın teknolojisine uygun i�aiye araçları, müdahale malzemeleri, ekipman ile donanımları tedarik edilerek mevcut araçların devamlılığı sağlanacak; birleşmiş milletler afetlere dirençli şehirlerin üyesi olarak tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak için ulusal ve uluslar arası çalışmalara ka�lım sağlamak, yangın güvenlik önlemleri ve acil durumlara karşı önleyici eği�m çalışmalarını il genelinde yaygınlaş�rmak.

Açıklamalar: Daire başkanlığımızın tüm acil olaylara müdahale aşamasında kullanacağı i�aiye araçlarını, yangın/ arama kurtarma ekipmanlarını, araç bakım onarım ve diğer giderleri kapsamaktadır.

İ�aiye aracı sayısının, hizmetlerin gerek�ği değere yüksel�lmesi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2,967,000.00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

2,967,000.00

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

1.900.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

1.900.000,00

1.900.000,00

-242-

2021

Page 247: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

PG 1.1.1 3

PG 1.1.2 2

PG 1.1.3 36.300

PG 1.1.4 D�lenc�l�ğ�n Önlenmes�ne Yönel�k Ana Arterlerde Yıllık Gerçekleşt�r�len Denet�m Sayısı(adet). 4.800

PG 1.1.5 Hal Kanunundan Kaynaklanan Beled�yem�ze A�t Rüsum Tahs�latında Yıllık Artış Oranı(%). 30

PG 1.1.6 Toptancı Haller�nde Bulunan Ürünler�n Stok Tak�b� Yapılması(%). 100

PG 1.1.7 A.v.m Ler Ve D�ğer Marketlerde Yıllık Yapılan F�yat Et�ket Kontroller�n�n Sayısı(adet). 11.110

PG 1.1.8 Genel Denet�m� Yapılan İşyerler�n�n Yıllık Ortalama Sayısı(adet). 888

PG 1.1.9 Ekonom�de Kayıt Dışılığının Önlenmes� İç�n İz�ns�z Seyyar Satıcılara Yönel�k Denet�mler Yapılması 13.200

PG 1.1.10 İlan Ve Reklam Yönetmel�ğ�ne Aykırı Tabela, Afiş Ve Totemler�n Toplanması(adet). 2.800

PG 1.1.11 1

Bütçe Dışı Toplam

F/P 1.1.1

F/P 1.1.2 20.000,00

F/P 1.1.3 790.000,00

F/P 1.1.4

F/P 1.1.5

F/P 1.1.6

F/P 1.1.7

F/P 1.1.8

F/P 1.1.9

F/P 1.1.10

F/P 1.1.11

810.000,00Genel Toplam 810.000,00

Seyyar Satıcılarla Etk�n Mücaadele Etmek İç�n İlçe Beled�yelerle Kord�nasyonun Sağlanması

İlan Ve Reklam Denet�mler�n�n Etk�n B�r Şek�lde Sürdürülmes�

B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Sağlanmasına Yönel�k Çalışmalar Yapmak.

T�caret Bakanlığı Hal Kayıt S�stem�nde Stokların Düşüşünü Sağlayarak Verg� Ve Hal

rüsum kaçağının önlenmes�

Avm Lerde Etk�n Ve Sürekl� Denet�m Yapılması.

İşyerler� Denet�m� Yapılarak Eks�kler�n�n G�der�lmes�.

Mevzuat gereğ� denet�mler�n yapılması ve bu doğrultuda personeller�n �ht�yacı olan

Malzeme Ve Ek�pmanların Tem�n Ed�lemes�790.000,00

D�lenc�l�ğ�n Önlenmes�ne Yönel�k Ana Arterlerde Denet�m Sayısı.

Rüsum Tahs�latları İç�n Etk�n B�r Denet�m Yapılması.

Kamuoyunu B�l�nçlend�rmek İç�n Eğ�t�m Ve D�ğer Programların Gerçekleşt�r�lmes�. 20.000,00

Yıllık Denetlenen Yerler�n Sayısı(adet)

B�r�m Faal�yetler�nde Yıllık Bazda Sağlanan Tasarruf Oranı(%)

Faal�yetlerKaynak İht�yacı (2021)

Bütçe

Personel�n�n Eğ�t�m Ve Mot�vasyon İht�yacının Karşılanması.

Kamuoyunu B�l�nçlend�rmek İç�n Düzenlenen Eğ�t�m Ve D�ğer Programların Yıllık Sayısı(adet).

İdare Adı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratej�k Amaç Kentsel gel�ş�m� hızlandırmak.

Hedef Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik dene�m,eği�m ve diğer uygulamaların etkinliğini ar�rmak.

Performans Hedefi Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik dene�m,eği�m ve diğer uygulamaların etkinliğini ar�rarak toplumsal düzeni

sağlamaya yönelik önleyici tedbirler almak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

Personelin Eği�m Ve Mo�vasyon İh�yacının Karşılanmasına Yönelik Düzenlenen Yıllık Etkinlik Sayısı(adet).

-243-

Page 248: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik dene�m, eği�m ve diğer uygulamaların etkinliğini ar�rarak toplumsal düzeni sağlamaya yönelik önleyici tedbirler almak.

Açıklamalar:

Kamuoyunu bilinçlendirmek için eği�m ve diğer programların gerçekleş�rilmesi

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

20.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

20.000,00

-244-

2021

Page 249: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,967,000.00

Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik dene�m, eği�m ve diğer uygulamaların etkinliğini ar�rarak toplumsal düzeni sağlamaya yönelik önleyici tedbirler almak.

Açıklamalar:

Mevzuat gereği dene�mlerin yapılması ve bu doğrultuda personellerin ih�yacı olan malzeme ve ekipmanların temin edilemesi

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

2021

1 Personel Giderleri2 SGK Devlet Primi Giderleri3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 Faiz Giderleri5 Cari Transferler6 Sermaye Giderleri7 Sermaye Transferleri8 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

790.000,00

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

tçe

D

ışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

240.000,00

550.000,00

790.000,00

-245-

Page 250: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-246-

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo 18: Toplam Kaynak İh�yacı Tablosu

2021

(TL)Faaliyet ToplamıGenel Yöne�m

Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer

Edilecek Kaynaklar ToplamıGenel Toplam

01 Personel Giderleri 0,00 110.570.000,00 0,00 110.570.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 13.470.000,00 0,00 13.470.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 359.499.997,75 263.479.002,25 0,00 622.979.000,00

04 Faiz Giderleri 0,00 250.200.000,00 0,00 250.200.000,00

05 Cari Transferler 0,00 77.255.000,00 0,00 77.255.000,00

06 Sermaye Giderleri 471.812.261,60 166.853.738,40 0,00 638.666.000,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 26.860.000,00 26.860.000,00

08 Borç Verme 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

09 Yedek Ödenek 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

831.312.259,35 991.827.740,65 146.860.000,00 1.970.000.000,00

Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

837.312.259,35 991.827.740,65 146.860.000,00 1.976.000.000,00

Ekonomik Kod

İdare Adı

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Kaynak İh�yacı

Toplam Kaynak İh�yacı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

tçe

Dış

ı Kay

nak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh�yacı

tçe

Ka

yna

k İh

�ya

Page 251: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-247-

Tablo 19: İdare Performans Tablosu

E - İDARENİN PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%)

Eği�m Akademisinin Kurulması 1.156.000,00 0,06% 0,00% 0,00% 1.156.000,00 0,06%

Eği�m ih�yaç analizi çalışmasının yapılması. 50.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 50.000,00 0,00%

Personelin meslekî yetkinliklerini ar�rmaya yönelik eği�m faaliyetlerinin

düzenlenmesi.192.500,00 0,01% 0,00% 0,00% 192.500,00 0,01%

Kurum personeli ve paydaşlara yönelik İSG farkındalığı için eği�mler ve

etkinlikler yapmak, kanun ve yönetmeliklerin gerek�rdiği tüm İSG çalışmalarını

yürütmek

2.000.000,00 0,11% 0,00% 0,00% 2.000.000,00 0,11%

Personelin özel günlerinin kutlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

Birimlerce talep edilen bilişim malzemelerinin tedarik edilmesi. 3.500.000,00 0,19% 0,00% 0,00% 3.500.000,00 0,19%

Birimler tara�ndan talep edilen yazılımların hazırlanması veya tedarik

edilmesi.2.500.000,00 0,13% 0,00% 0,00% 2.500.000,00 0,13%

Kent bilgi sistemlerinin tamamlanması. 1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Akıllı kent teknolojilerinin yaygınlaş�rılması. 3.500.000,00 0,19% 0,00% 0,00% 3.500.000,00 0,19%

Faaliyet Bülteni Bas�rılması 300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Açık Hava Reklam Araçları İmala� ve Montajı 3.000.000,00 0,16% 0,00% 0,00% 3.000.000,00 0,16%

Belediyemizin Faaliyet ve Duyurularının Yerel Tv kanallarında Yayınlanması 750.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 750.000,00 0,04%

Belediyemizin Faaliyetlerinin Yerel - Ulusal ve Uluslar arası Basında

Duyurulmasının Reklam Eşdeğeri Karşılığının Ar�rılması1.500.000,00 0,08% 0,00% 0,00% 1.500.000,00 0,08%

Belediyemizin Faaliyetlerinin Tanı�m Filmlerinin Çekilmesi 750.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 750.000,00 0,04%

Led Ekran Alınması 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Tanı�m Panoları Yap�rılması ve Alımı (Bilboard-Parapet) 650.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 650.000,00 0,03%

Basılı Tanı�m Malzemeleri Alımı (Kitap-Broşür vs.) 700.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 700.000,00 0,04%

Çocuk Dergisi Basımı 200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

Vatandaşların Taleplerinin Yerinde Tespi� İçin Yerel veya Bölgesel Kamuoyu

Araş�rmalarının Yapılması.250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Sosyal Medya Mecralarında Belediyeyi Takip Edenlerin Sayısının Ar�rılması 200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

İhale Birimindeki Personele İhale Eği�minin Verilmesi 15.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 15.000,00 0,00%

Güvenlik Hizmetleri İçin Teknolojik Alt yapının Tamamlanması 400.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 400.000,00 0,02%

Tüm Birimlerin Temizlik. Kırtasiye , LPG Tüp Gaz , Bakım-Onarım ve Bayrak vb.

İh�yaçların Karşılanması İçin Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı3.682.000,00 0,19% 0,00% 0,00% 3.682.000,00 0,19%

Belediyemiz Araç Kiralama Hizmet Alımı İşinin Tamamlanması 19.300.000,00 1,02% 0,00% 0,00% 19.300.000,00 1,02%

Dene�mi Etkinleş�rmek Te�iş Programının Uygulanması 100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Belediyemizin çalışmalarına değer katmak ve

geliş�rmekİç dene�m programının uygulanması. 100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Hukuk süreçlerinin analizinin yapılarak dava

takip süresinde etkin rol alınmasıKazanılan Davaların Sayısal Oranının ar�rılması 4.400.000,00 0,23% 0,00% 0,00% 4.400.000,00 0,23%

Belediyede ve toplumda Ar-ge ve İnovasyon Bilgisinin ve Kültürünün

Geliş�rilmesine Yönelik Eği�m ve Organizasyonların Yapılması50.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 50.000,00 0,00%

Türkiye ve Dünyada ki Sektörel Gelişmelere İlişkin İzleme ve Değerlendirme

Raporlarının Paydaşlarla İşbirliği Halinde Hazırlanması150.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 150.000,00 0,01%

Belediye İçinde Tasarrufların Ar�rılması ve Gelir Kaynaklarının

Çeşitlendirilmesine Yönelik Önerilerde Bulunulması30.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 30.000,00 0,00%

Ar-ge ve İnovasyon Yönelik Projelerin Hayata Geçirilmesi 630.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 630.000,00 0,03%

Yaşam Loboratuvarının Kurulması 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Bir Fikrim Var Projesinin Hayata Geçirilmesi 40.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 40.000,00 0,00%

Ar-ge ve İnovasyon Projelerinin Yürütülmesi veya Desteklenmesi 700.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 700.000,00 0,04%

Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, Kongre Fuar vb. Etkinliklere Ka�lım

Sağlanması150.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 150.000,00 0,01%

Tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cilerin desteklenmesi 8.750.000,00 0,46% 0,00% 0,00% 8.750.000,00 0,46%

Tarım ve hayvancılık alanlarında üre�cilere verilen eği�m ve bilinçlendirme 2.300.000,00 0,12% 0,00% 0,00% 2.300.000,00 0,12%

Diğer Proje ve faaliyetlerin yürütülmesi 950.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 950.000,00 0,05%

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik

destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve

akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde

yararlanmak.

Paydaş ve Hedef kitlelerle ile�şimde

sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Birimlerimizde gelen Taleplerin 100%

Karşılanması

Belediye hizmetlerinde verimliliği ar�racak ve

şehir haya�nın niteliğini yükseltecek, şehrin

ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve

inovasyon çalışmaları yapmak, sektörel raporlar

hazırlamak.

Tarımsal ve Hayvancılık Alanlarında Üre�cileri

destekleyici faaliyetlerde bulunmak

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETBÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Kurumun İnsan kaynakları ile ilgili Kurumsal

kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlernin

iyileş�rilmesi

Page 252: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

İdare Adı

TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETBÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Şempanze Adası Projesinin gerçekleş�rilmesi. 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Sahipsiz hayvanlar için hayvan barınağı yapılması. 350.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 350.000,00 0,02%

Hayvanat Bahçesindeki hayvanların doğal yaşam alanlarının iyileş�rilmesi. 700.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 700.000,00 0,04%

Hayvanat Bahçesindeki sosyal dona� alanlarının çoğal�lması. 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Sahipsiz hayvanların ıslahına yönelik çalışmaların yapılması. 1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Diğer faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi. 3.500.000,00 0,19% 0,00% 0,00% 3.500.000,00 0,19%

Belediyemiz Kalite Yöne�m Sistemlerinin

Geliş�rilerek Revize Edilmesi ve Tasarruf

Tedbirleri Uygulanarak Gelir ve Gider Dengesinin

Sağlanması

Uluslararası Düzeyde Saygın Bir Kalite Yöne�m Sistemi Belgesinin Alınması 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Gaziantep'in uluslararası düzeyde tanı�lması için ka�lım sağlanan fuar, kongre

ve diğer uluslararası organizasyonların sayısının ar�rılması850.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 850.000,00 0,04%

Stratejik Plan dönemi içinde Gaziantep'te yerel yöne�mler ile ilgili büyük bir

uluslararası veya küresel organizasyonun düzenlenmesi800.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 800.000,00 0,04%

Şehirler ve Yerel Yöne�mlerle ilgili uluslararası kuruluşların taranması ve

Gaziantep'in tanı�mına katkı sağlayacak olanlara üye olunması200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

Mevcut üye olunan uluslararası kuruluşlarda daha etkili temsil ve konum elde

edilmesine yönelik çalışmaların yapılması250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Kardeş şehir veya işbirliği protokolü imzalanan şehirlerle mevcut ilişkilerin

gözden geçirilmesi ve daha etkili işbirlikleri yapılmasına yönelik çalışmalrın

yapılması

100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Yeni Bilgi Evlerinin faaliyete geçirilmesi. 60.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 60.000,00 0,00%

“Anne Yarısı” Projesinin hayata geçirilmesi. 60.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 60.000,00 0,00%

“Kentli Kadın (Üreten Kadın)” Projesinin hayata geçirilmesi. 40.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 40.000,00 0,00%

Girişimci Kadınlara Destek ve İş Kurma Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi. 310.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 310.000,00 0,02%

Mezarlıklar müdürlüğü ve bağlı mezarlıklarda hizmet devamlılığının

sağlanması.4.200.000,00 0,22% 0,00% 0,00% 4.200.000,00 0,22%

Göç kapsamında verilen hizmetlerde devamlılığın sağlanması. 75.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 75.000,00 0,00%

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak malzeme ve ekipmanların temin edilmesi. 100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

İh�yaç sahibi ailelere yardım yapılması. 2.500.000,00 0,13% 0,00% 0,00% 2.500.000,00 0,13%

Gıda marketlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 12.000.000,00 0,63% 0,00% 0,00% 12.000.000,00 0,63%

Aşevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. (İ�ar çadırları

dahil)2.500.000,00 0,13% 0,00% 0,00% 2.500.000,00 0,13%

Ye�m Koordinasyon Merkezinin işle�lmesi. 100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Çocuk ve Gençlik Merkezi, Hoşgeldin Minik Hemşerim ve İkram Çeşmesi gibi

faaliyetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Şehrin sosyal dokusundaki değişimi analiz etmeye yönelik alan

araş�rmalarının yapılarak veri bankası oluşturulması.40.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 40.000,00 0,00%

Meslek edindirme ve etüt kurslarından (GASMEK) duyulan memnuniyet düzeyi 1.800.000,00 0,10% 0,00% 0,00% 1.800.000,00 0,10%

Kadın Konuk Evinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 150.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 150.000,00 0,01%

Aile Destek Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 900.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 900.000,00 0,05%

Kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu

konularda toplumsal bilincin ar�rılmasına yönelik eği�m ve programların

yapılması.

250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Belediye tara�ndan işle�len kreş ve gündüz bakımevlerinden duyulan

memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

“Çocuk dostu kent” kapsamında “Çocuk Odaklı Yerel Eşitlik Planı” hazırlanması

ve çocuklara yönelik faaliyetler yapılması.200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

Çocuk Merclisinin Ak�fleş�rilmesi 25.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 25.000,00 0,00%

Muhtarlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının kent yöne�mine ka�lımını ve

yerel hizmetlerin yürütülmesine katkılarını ar�rıcı çalışmalar yapılması.100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Taziye evlerindeki fiziksel şartların iyileş�rilmesi. 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Birim faaliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması. 40.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 40.000,00 0,00%

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak

hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve verimli

calışmalar yapıp,Tarım ve hayvancılık

alanlarında üre�cileri destekleyici faaliyetlerde

bulunup, Hayvanat Bahçesinin etkin bir şekilde

yöne�lmesini sağlamak.

Belediyemizin Uluslararası Tanınırlığını Ar�rmak

ve Yeni İşbirlikleri Kurmak

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul, kimsesiz

ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek gıda,

eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki

ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte tüm

vatandaşların sosyal hizmet uygulamalarına

ulaşımını kolayşa�rmak amacıyla etkin sosyal

hizmet programları geliş�rmek.

-248-

2021

Page 253: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

İdare Adı

TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETBÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama hizme�nin

devamlılığının sağlanması.14.483.860,00 0,77% 0,00% 0,00% 14.483.860,00 0,77%

Engelsiz fikir projesinin hayata geçirilmesi 1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Engelsiz fuar projesinin hayata geçirilmesi 800.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 800.000,00 0,04%

İşitme Engelliler İçin Online Tercüme ve Yardım Sisteminin kurulması 400.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 400.000,00 0,02%

Organize Sanayi Bölgesi Korumalı İşyeri Projesinin hayata geçirilmesi 800.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 800.000,00 0,04%

Sesinde Hayat Var Projesinin gerçekleş�rilmesi 700.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 700.000,00 0,04%

Değer Sensin Projesinin hayata geçirilmesi 300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Engelliler için hizmete sokulan Ağız ve Diş Sağlığı Tanı ve Tedavi Aracının

hizmete sokulması500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yükselmesi 600.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 600.000,00 0,03%

Evde Yaşama Destek Birimi tara�ndan verilen hizmetlerden duyulan

memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi700.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 700.000,00 0,04%

Yaşlılara ve engellilere verilen eği�mlerin yaygınlaş�rılması 400.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 400.000,00 0,02%

Engelsiz Yaşam Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi 400.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 400.000,00 0,02%

Alzheimer hastalarına yönelik verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet

düzeyinin yüksel�lmesi300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmetlerinin niteliginin ar�rılması 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Koruyucu sağlık hizmetlerinden ( Gebe Okulu, Anne Oteli, KETEM, Tüp Bebek,

Gene�k Tanı Merkezi) duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması215.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 215.000,00 0,01%

Belediye Hastanesi hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması 71.501.140,00 3,78% 0,00% 0,00% 71.501.140,00 3,78%

Evde Sağlık Hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ar�rılması 400.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 400.000,00 0,02%

Birim faliyetlerinde yıllık bazda sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Yerelde kısa orta ve uzun zamanlı etkinlikler düzenlenmesi 3.000.000,00 0,16% 0,00% 0,00% 3.000.000,00 0,16%

Gençlik dernek ve grupları ile ortak faaliyetler düzenlenmesi 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Ulusal ve uluslar arası düzeyde spor ve gençlik organizasyonları, sempozyum

kongre, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenmesi2.000.000,00 0,11% 0,00% 0,00% 2.000.000,00 0,11%

Gençlik ve spor faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mal ve malzeme

yardımı yapılması1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

İş geliş�rme EMP dışı kamp, doğa sporlarışenliği trekking, yamaç paraşütü

etkinlikleri vb. organizasyonlar düzenlenmesi750.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 750.000,00 0,04%

Gençler Yarışıyor adlı şiir,kısafilm, öykü, müzik, �yatro, münazara vb

yarışmalar düzenlenmesi300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Gençlere yönelik düzenlenen programlardan (Genç Yazarlar Atölyesi, Kıa Film

Atölyesi, Geleceğe Doğada Hazırlan, Doğada Okuyorum,Benim Kütüphanem,

Geçmişten Geleceğe Yolculuk) duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

750.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 750.000,00 0,04%

Milli Bilinç ve Kültür gezilerini organizasyonlarının düzenlenmesi 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı

bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak

ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi

ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam

kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları konularda

eği�mler organize ederek hayata

tutunmalarında yardımcı olmak.

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi, sporun

yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline ge�rilmesi

için Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal , Spor�f

beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal

gelişimlerine katkıda bulunmak, verilecek

spor�f, santsal, kültürel ve eği�mlerle takım

ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliş�riken

kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle

keyifli bir vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

-249-

Page 254: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Faaliyet Bülteninin Yayımlanması. 750.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 750.000,00 0,04%

Belediye Ya�rım ve Faaliyetleri İçin Tanı�m Filmlerinin Yap�rılması 350.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 350.000,00 0,02%

Basılı Tanı�m Malzemelerinin Alınması 1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Çocuk Dergisi Bas�rılması İşi 900.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 900.000,00 0,05%

Tarihî doku içinde sokak sağlıklaş�rma ve rehabilitasyon çalışmalarının

yapılması.4.000.000,00 0,21% 0,00% 0,00% 4.000.000,00 0,21%

Bey Mahallesi Sanat Sokağı Projesinin hayata geçirilmesi. 2.000.000,00 0,11% 0,00% 0,00% 2.000.000,00 0,11%

Eski Merkez Bankası Para Müzesi Projesinin kurulması. 1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Sabun ve Pekmez Müzesinin kurulması. 2.000.000,00 0,11% 0,00% 0,00% 2.000.000,00 0,11%

Restorasyon çalışmalarının yapılması. 10.000.000,00 0,53% 0,00% 0,00% 10.000.000,00 0,53%

İmar planlarının analiz edilebilir, sorgulanabilir ve raporlanabilir hale

ge�rilmesi.1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

İh�yaç duyulan yerlerde yeni imar planlarının yapılmasının sağlanması. 2.100.000,00 0,11% 0,00% 0,00% 2.100.000,00 0,11%

Yeni kiraya verilebilecek nitelikteki yerlerin tespi� için araş�rma ve düzenleme

yapılması.5.500.000,00 0,29% 0,00% 0,00% 5.500.000,00 0,29%

Kira gelirlerinin ar�rılmasına yönelik çalışmaların yapılması. 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanın ilan edilen bölgelerdeki yapıların ruhsat-yapı kontrol ve iskan işlemlerinin yapılması. 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kamulaş�rmaların yapılması. 41.400.000,00 2,19% 0,00% 0,00% 41.400.000,00 2,19%

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahipleriyle uzlaşılmasına yönelik çalışmaların yapılması. 13.500.000,00 0,71% 0,00% 0,00% 13.500.000,00 0,71%

Paydaş ve Hedef kitlelerle ileşimde

sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile

uyumlu yönetmek ve İlin tarihi ve kültürel mirası

korumak canlandırmak ve yeni nesillere

aktarmak

Ulusal ve uluslararası nitelikteki kültür ve sanat etkinliklerinin sayısının

ar�rılması.4.000.000,00 0,21% 0,00% 0,00% 4.000.000,00 0,21%

Kültür ve sanat etkinliklerine ka�lan kişi sayısının ar�rılması. 600.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 600.000,00 0,03%

Kültür ve sanat etkinliklerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Kültür merkezlerinden faydalanan kişi sayısının ar�rılması. 300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Kültür merkezlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

Ka�lım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların sayısının ar�rılması. 950.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 950.000,00 0,05%

Kent tanı�m gezilerinin sayısının ar�rılması. 200.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 200.000,00 0,01%

Tanı�m yapılan kişi sayısının ar�rılması. 100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Gaziantep mu�ak ve gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde

tanı�lması ve geliş�rilmesine yönelik etkinlikler düzenlenmesi.1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Belediye bandosunun kapasitesinin ar�rılması. 1.000.000,00 0,05% 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,05%

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanı�m etkinliklerinin düzenlenmesi. 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Şehre kazandırılan envanter sayısının ar�rılması. 350.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 350.000,00 0,02%

Kütüphanelerdeki dermelerin (kitap, süreli yayın, elektronik kaynak, veritabanı

vb.) ar�rılması.100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Kütüphanelerin ziyaretçi sayısının ar�rılması. 150.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 150.000,00 0,01%

Kütüphanelerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Müzelerin ziyaretçi sayısının ar�rılması. 300.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 300.000,00 0,02%

Müzelerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi. 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Kütüphanelerde ve müzelerde düzenlenen etkinliklerin sayısının ar�rılması. 250.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 250.000,00 0,01%

Derleme çalışmalarının sayısının ar�rılması. 100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Gezegenevi ve Bilim Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin

yüksel�lmesi.100.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 100.000,00 0,01%

Kent Halkının Ka�lımına Yönelik Kültürel,

Sanatsal ve Turizm Faaliyetleri Düzenlemek ve

Denetlemek

İdare Adı

TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETBÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

-250-

2021

Page 255: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-251-

İh�yaç Duyulan Proje ve Raporların, Zemin Etüd Vb. Raporların Hazırlanması,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamındaki Faaliyetlerin Yerine Ge�rilmesi1.165.916,00 0,06% 0,00% 0,00% 1.165.916,00 0,06%

Kişi Başına Düşen Ortalama Ak�f Yeşil Alan Miktarının Ar�rılmasına Yönelik

Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturulması 60.070.000,00 3,18% 0,00% 0,00% 60.070.000,00 3,18%

Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sürdürülebilirliğini Sağlayarak Mezarlıklarda

İh�yaç Duyulan Çevre Düzenleme Çalışmaları ve Mezar Yeri Yapılması ve

Gerekli Malzeme ve Hizmetlerin Temin Edilmesi

1.200.000,00 0,06% 0,00% 0,00% 1.200.000,00 0,06%

Üst Yapı Projelerinin Uygulanması, Kent Geneli ve İlçelerimizde Sosyal

Tesislerin (Eği�m, Sağlık, Turizm, Spor, Konut ve Dini Yapılar, Hizmet Binaları

Vb.) Bakım Onarım ve Yapısal Malzeme İh�yaçlarını Sağlayarak, İh�yaç

Duyulan Tesisleri Hayata Geçirilmesi ve Gerekli Malzeme ve Hizmetlerin Temin

Edilmesi

44.900.000,00 2,38% 0,00% 0,00% 44.900.000,00 2,38%

Köprü, Menfez, Viyadük, Alt-Üst Geçit, Köprülü Kavşak Gibi Sanat Yapılarının

İnşa Edilmesi6.947.000,00 0,37% 0,00% 0,00% 6.947.000,00 0,37%

Kaldırım, Bordür ve Refüj Çalışmalarının Yapılması 20.138.000,00 1,07% 0,00% 0,00% 20.138.000,00 1,07%

İmar Yollarının Açılarak Asfalt Çalışmalarının Yapılması ve yol çalışmalarındea

kullanılmak üzere gerekli malzeme ve hizmet desteğinin sağlanması196.943.334,00 10,42% 0,00% 0,00% 196.943.334,00 10,42%

Kent Geneli ve İlçelerimizde Altyapı Kuruluşları ile Koordineli Çalışarak Metro,

Durak, Aktarma Merkezleri, Kavşak Otopark, Altyapı, Sokak Sağlıklaş�rma Vb.

Çalışmaların Yapılması İçin Malzeme ve Hizmet Desteğinin Sağlanması

3.870.000,00 0,20% 0,00% 0,00% 3.870.000,00 0,20%

Kent Geneli ve İlçelerimizde Altyapı Kuruluşları ile Koordineli Çalışarak Metro,

Durak, Aktarma Merkezleri, Kavşak Otopark, Altyapı, Sokak Sağlıklaş�rma Vb.

Çalışmaların Yapılması

2.500.000,00 0,13% 0,00% 0,00% 2.500.000,00 0,13%

Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi, Mevcut Hizmet Binalarında Bakım ve Onarım

Çalışmalarının Yapılması42.000.000,00 2,22% 0,00% 0,00% 42.000.000,00 2,22%

Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması, Malzeme ve Hizmet Desteğinin

Sağlanması2.210.750,00 0,12% 0,00% 0,00% 2.210.750,00 0,12%

Akaryakıt Alımının Yapılması 19.130.000,00 1,01% 0,00% 0,00% 19.130.000,00 1,01%

Araçların Bakım Onarımının Yapılarak İh�yaç Duyulan Araçların Alımının

Yapılması, Zorunlu Trafik Sigortalarının Yap�rılması, İh�yaç Duyulan İş

Makineleri Kiralanması ve Alınması

28.925.000,00 1,53% 0,00% 0,00% 28.925.000,00 1,53%

İhyaç Duyulan Proje ve Raporların, Zemin Etüd Vb. Raporların Hazırlanması, İş

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamındaki Faaliyetlerin Yerine Gerilmesi590.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 590.000,00 0,03%

Kişi Başına Düşen Ortalama Ak�f Yeşil Alan Miktarının

Arrılmasına Yönelik Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturulması 7.600.000,00 0,40% 0,00% 0,00% 7.600.000,00 0,40%

Ağaçlandırma ve bitkisel peyzaj faaliyetleri için gerekli çalışmaların yapılması 10.180.000,00 0,54% 0,00% 0,00% 10.180.000,00 0,54%

Mevcut Rekreasyon Alanalrının sürdürülebiliriliğini sağlayarak Mezarlıklarda

İh�yaç Duyulan Çevre Düzenleme Çalışmaları ve ve Mezar yeri Yapılması ve

Gerekli Malzeme ve Hizmetlerin Temin edilmesi

2.967.000,00 0,16% 0,00% 0,00% 2.967.000,00 0,16%

Üst Yapı Projelerinin Uygulanması Kent Geneli ve İlçelerimizde Sosyal

Tesislerin (Eği�m,Sağlık ,Turizm,Spor,Konut ve dini Yapılar, Hizmet Binaları

v.b.) Bakım Onarım ve Yapısal Malzeme İh�yaçlarını Sağlayarak ,İh�yaç

Duyulan Tesislerin Hayata Geçirilmesi Ve Gerekli Malzeme ve Hizmetlerin

Temin Edilmesi

15.934.000,00 0,84% 0,00% 0,00% 15.934.000,00 0,84%

Kaldırım Bordür ve Refüj Çalışmalarının Yapılması 2.000.000,00 0,11% 0,00% 0,00% 2.000.000,00 0,11%

Hizmet Binalarının İnşaa Edilmesi Mevcut Hizmet Binalarında Bakım ve

Onarım Çalışmalarının Yapılması 3.439.000,00 0,18% 0,00% 0,00% 3.439.000,00 0,18%

Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması Malzeme ve Hizmet Desteğinin

Sağlanması 5.140.000,00 0,27% 0,00% 0,00% 5.140.000,00 0,27%

Araçların Bakım Onarımının Yapılarak İh�yaç duyulan Araçların Alımının

Yapılması, Zorunlu Trafgik Sigortalarının Yap�rılması ,İh�yaç Duyulan İş

Makinelerinin Kiralanması ve Alınması

9.350.000,00 0,49% 0,00% 0,00% 9.350.000,00 0,49%

15 MW kapasiteli Solarpark projesinin hayata geçirilmesi 10.000.000,00 0,53% 0,00% 0,00% 10.000.000,00 0,53%

Araban, Nurdağı, Yavuzeli, İslahiye ilçelerindeki vahşi depolamam alanlarının

rehabilite edilmesi4.000.000,00 0,21% 0,00% 0,00% 4.000.000,00 0,21%

Gaziantep Merkez MBR Çöp Sızın� Suyu Arıtma Tesisinin faaliyete geçirilmesi 6.000.000,00 0,32% 0,00% 0,00% 6.000.000,00 0,32%

Sı�r a�k evi projesinin hayat geçirilmesi 577.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 577.000,00 0,03%

Okullarda “sı�r a�k” ve çevre bilinci eği�mlerinin verilmesi 500.000,00 0,03% 0,00% 0,00% 500.000,00 0,03%

Gaziantep’te enerji zirvesinin düzenlenmesi 150.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 150.000,00 0,01%

A�k Yöne�mi İle Çevreyi Zararlı A�klardan

Korumak ve Çevre Bilincinin Ar�rılmasına

Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak, Enerji

Verimliliğine Katkı Sağlamak, Yenilenebilir Enerji

Projelerini Hayata Geçirmek

Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Ve Hizmet

Kalitesini Ar�rarak Çalışmalarımız Sürdürmek

Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Ve Hizmet

Kalitesini Ar�rarak Çalışmalarımız Sürdürmek

İdare Adı

TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETBÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Page 256: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

Ulaşım Ana Planı sonuçlarına göre metro uygulama projelerinin yapılması 953.902,40 0,05% 0,00% 0,00% 953.902,40 0,05%

Gaziray Banliyö Deposuna ait muhtelif ih�yaçlarının karşılanması 2.640.000,00 0,14% 0,00% 0,00% 2.640.000,00 0,14%

Gaziray Projesine ait banliyö araç ih�yacının karşılanması 2.640.000,00 0,14% 0,00% 0,00% 2.640.000,00 0,14%

İlimiz genelinde toplu ulaşım hatlarında hat op�mizasyon çalışmaları

yapılması88.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 88.000,00 0,00%

Toplu taşıma hatlarına otobüs durağı alımı 281.600,00 0,01% 0,00% 0,00% 281.600,00 0,01%

Gazi Ulaş ve özel halk otobüslerine toplu ulaşım hizmetleri için verilecek katkı

payı (gelir desteği)2.640.000,00 0,14% 0,00% 0,00% 2.640.000,00 0,14%

Sinyalize kavşak sayısının ar�rılması. 2.185.409,60 0,12% 0,00% 0,00% 2.185.409,60 0,12%

Fiber op�k haberleşme altyapısına sahip kavşak sayısının ar�rılması. 591.888,00 0,03% 0,00% 0,00% 591.888,00 0,03%

(AUS) Akıllı Şehircilik Kapsamında Trafik Yoğunluk Harita Uygulamasının Hayat

Geçirilmesi için kamera ile izlenebilen ve uzaktan müdahale edilebilen kavşak

sayısının ar�rılması,

440.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 440.000,00 0,02%

Enerji bakımından kesin�siz hale ge�rilen sinyalize kavşak sayısının ar�rılması. 440.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 440.000,00 0,02%

Termoplas�k yol çizgi uygulaması miktarının ar�rılması. 3.115.200,00 0,16% 0,00% 0,00% 3.115.200,00 0,16%

Soğuk yol çizgi boyası uygulamasının yapılması. 2.244.000,00 0,12% 0,00% 0,00% 2.244.000,00 0,12%

Çi� komponent yol çizgi boyası uygulamasının yapılması. 352.000,00 0,02% 0,00% 0,00% 352.000,00 0,02%

Düşey işaretleme imala�nın yapılması. 2.200.000,00 0,12% 0,00% 0,00% 2.200.000,00 0,12%

Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) Var Olan Sisteme Ek Olarak

Genişle�lmesi.5.280.000,00 0,28% 0,00% 0,00% 5.280.000,00 0,28%

Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması 220.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 220.000,00 0,01%

Personele gerekli mesleki ve teknik eği�mlerin verilmesi 25.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 25.000,00 0,00%

Afetlere karşı hazırlıklı olunması için ulusal ve uluslar arası çalışmalara ka�lım

sağlanması55.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 55.000,00 0,00%

İ�aiye aracı sayısının, hizmetlerin gerek�ği değere yüksel�lmesi. 1.900.000,00 0,10% 0,00% 0,00% 1.900.000,00 0,10%

Kamuoyunu bilinçlendirmek için eği�m ve diğer programların

gerçekleş�rilmesi.20.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 20.000,00 0,00%

Mevzuat gereği dene�mlerin yapılması ve bu doğrultuda personellerin ih�yacı

olan malzeme ve ekipmanların temin edilemesi790.000,00 0,04% 0,00% 0,00% 790.000,00 0,04%

Ulaşım Ana Plan sonuçlarına göre kent

genelinde standartlara uygun Güvenli, Hızlı,

Konforlu, Entegre ve Sürdürülebilir toplu taşıma

hizme� sunmak ve Trafik akışını standartlara

uygun hale ge�rmek için alt ve üst yapıyı

güçlendirecek ulaşım ve trafik projeleri

hazırlamak

Müdahale kapasitesini ar�rmak amacıyla

nitelikli personel sayısı ar�rılacak ve modern

çağın teknolojisine uygun i�aiye araçları,

müdahale malzemeleri, ekipman ile donanımları

tedarik edilerek mevcut araçların devamlılığı

sağlanacak; birleşmiş milletler afetlere dirençli

şehirlerin üyesi olarak tüm afetlere karşı

hazırlıklı olmak için ulusal ve uluslar arası

çalışmalara ka�lım sağlamak, yangın güvenlik

önlemleri ve acil durumlara karşı önleyici eği�m

çalışmalarını il genelinde yaygınlaş�rmak.

Trafik etki değerlendirme analizlerinin ve raporlarının hazırlanması 44.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 44.000,00 0,00%

Kavşaklarda trafik sayımının yapılması 44.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 44.000,00 0,00%

Ulaşım sistemine ilişkin anketlerin yapılması 44.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 44.000,00 0,00%

Trafik ve Ulaşım Planları ile Koridor projelerin hazırlanması. 176.000,00 0,01% 0,00% 0,00% 176.000,00 0,01%

İdare Adı

TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETBÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

-252-

2021

Page 257: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

EKLER

-253-

Page 258: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-254-

FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER

Tablo 20: Faaliyetlerden Sorumlu Birimler

AMAÇ VE HEDEFLER PERFORMANS HEDEFİ DAİRE BAŞKANLIĞI

S.A.1 Kurumsal yapıyı güçlendirmek

SH1.1

F/P 1.1.1 Yıllara göre �nsan kaynakları ve �st�hdam planlamasının yapılması.

F/P 1.1.2 Mevcut personel�n yeterl�k envanter�n�n çıkarılması.

F/P 1.1.3 Süreç �y�leşt�rme çalışmasının yapılması.

F/P 1.1.4 R�sk

değerlend�rme metodoloj�s�n�n uygulanması.

F/P 1.1.5 Eğ�t�m Akadem�s�n�n kurulması.

F/P 1.1.6 Ver� ve l�teratür taramasının yapılması.

F/P 1.1.7 Eğ�t�m �ht�yaç anal�z� çalışmasının yapılması.

F/P 1.1.8 Her harcama b�r�m� �ç�n personel yetk�nl�k kr�terler�n�n oluşturulması.

F/P 1.1.9 Personel�n meslekî yetk�nl�kler�n� artırmaya yönel�k eğ�t�m faal�yetler�n�n düzenlenmes�.

F/P 1.1.10 Eğ�t�m önces�nde ve sonrasında yetk�nl�k görüşmeler�n�n yapılması.

F/P 1.1.11 Ş�rket personeller� arasında ücret ve sosyal haklar açısından denge sağlanması.

F/P 1.1.12 Özlük ve maaş s�stem� yazılımının tedar�k ed�lmes�.

F/P 1.1.13 Personel�n özel günler�n�n kutlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması.

F/P 1.1.14 İnsan kaynakları memnun�yet anketler�n�n düzenlenmes�.

F/P 1.1.15 Mecl�s ve encümen kararlarının elektron�k ortama aktarılması.

F/P 1.1.16 Kurum arş�v�n�n bütünüyle elektron�k hale get�r�lmes�.

F/P 1.1.17 Kurum arş�v�ndek� fiz�ksel şartların �y�leşt�r�lmes�.

F/P 1.1.18 B�r�m faal�yetler�nde tasarruf sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması.

F/P 1.1.19 Kurum personel� ve paydaşlara yönel�k İSG farkındalığı �ç�n eğ�t�mler ve etk�nl�kler yapmak, kanun ve yönetmel�kler�n gerekt�rd�ğ� tüm İSG çalışmalarını yürütmek

F/P 1.1.20 D�ğer faal�yetler�n ve projeler�n yürütülmes�.

SH1.2

F/P1.2.1 Birimlerce talep edilen bilişim malzemelerinin tedarik edilmesi.

F/P1.2.2 Birimler tara�ndan talep edilen yazılımların hazırlanması veya tedarik edilmesi.

F/P1.2.3 Kent bilgi sistemlerinin tamamlanması.

F/P1.2.4 Akıllı kent teknolojilerinin yaygınlaş�rılması.

F/P1.2.5 Elektronik Belge Yöne�m Sisteminin kurulması.

F/P1.2.6 WEB sitesinin yeniden düzenlenmesi.

F/P1.2.7 WEB sitesinin İngilizce yayın yapmasının sağlanması.

F/P1.2.8 Kent Rehberinin tamamlanması.

SH1.3

F/P 1.3.1 Faaliyet Bülteni Bas�rılması

F/P 1.3.2 Açık Hava Reklam Araçları İmala� ve Montajı

F/P 1.3.3 Belediyemizin Faaliyet ve Duyurularının Yerel Tv kanallarında Yayınlanması

F/P 1.3.4 Belediyemizin Faaliyetlerinin Yerel - Ulusal ve Uluslar arası Basında Duyurulması

F/P 1.3.5 Belediyemizin Faaliyetlerinin Tanı�m Filmlerinin Çekilmesi

F/P 1.3.6 Led Ekran Alınması

F/P 1.3.7 Tanı�m Panoları Yap�rılması ve Alımı (Bilboard-Parapet)

F/P 1.3.8 Basılı Tanı�m Malzemeleri Alımı (Kitap-Broşür vs.)

F/P 1.3.9 Çocuk Dergisi Basımı

F/P 1.3.10 Vatandaşların Taleplerinin Yerinde Tespi� İçin Yerel veya Bölgesel Kamuoyu Araş�rmalarının Yapılması

F/P 1.3.11 Sosyal Medya Mecralarında Belediyeyi Takip Edenlerin Sayısının Ar�rılması

F/P 1.3.12 Çağrı Merkezleri İle Gelen ikayet ve Taleplerin Değerlendirilip Çözülmesi

F/P 1.3.13 Birim Faaliyetlerinde Tasarruf Sağlanmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması

Paydaşlarla işbirliğini ve hedef kitlelerle ile�şim süreçlerini güçlendirmek

FA

ALİ

YE

TLE

R İle�şim Dairesi Başkanlığı/Gönüllü

Kuruluşlar ve eği�m Daire

Başkanlığı

Paydaş ve Hedef kitlelerle ile�şimde

sürdürülebilir, güçlü bir bağ kurulması.

İnsan kaynaklarına, hizmetlerin gereklerine uygun yetkinlikler kazandırmak, kurumsal yazışma ve arşiv süreçlerini doğru bilgiye hızlı erişimi

sağlayacak şekilde yapılandırmak.

İnsan Kaynakları ve Kurumsal

Gelişim Dairesi Başkanlığı

Kurumun İnsan kaynakları ile ilgili Kurumsal

kapasitesinin ar�rılması ve iş süreçlernin

iyileş�rilmesi

FA

ALİ

YE

TLE

R

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde

yararlanmak.

Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik

destek süreçlerini güçlendirerek e-belediye ve

akıllı şehir teknolojilerinden kapsamlı bir

şekilde yararlanmak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

FA

ALİ

YE

TLE

R

SH1.4

F/P 1.4.1 Elektron�k Ortamda Yapılan İhaleler�n Sayısal Oranının ArtırılmasıF/P 1.4.2 Doğrudan Tem�n İşler�n�n WEB S�tes�nde YayınlanmasıF/P 1.4.3 Tüm İhaleler�n Canlı YayınlanmasıF/P 1.4.4 İhale B�r�m�ndek� Personele İhale Eğ�t�m�n�n Ver�lmes�F/P 1.4.5 Güvenl�k H�zmetler� İç�n Teknoloj�k Alt yapının TamamlanmasıF/P 1.4.6 Güvenl�k H�zmetler�n�n Devamlılığının Sağlaması

F/P 1.4.7Tüm B�r�mler�n Tem�zl�k. Kırtas�ye , LPG Tüp Gaz , Bakım-Onarım ve Bayrak vb. İht�yaçların Karşılanması İç�n Muhtel�f

Mal ve Malzeme Alımı

F/P 1.4.8 Beled�yem�z Araç K�ralama H�zmet Alım İş�n�n TamamlanmasıF/P 1.4.9 B�r�m Faal�yetler�nde Tasarruf Yapılmasına Yönel�k Çalışmaların Yapılması

SH1.5

F/P 1.5.1 Te�iş Programının Uygulanması

F/P 1.5.2 Belediye İçerisinde Tasarrufların Ar�rılması ve Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesine Yönelik Önerilerde Bulunulması

SH1.6

F/P 1.6.1 İç denet�m programının uygulanması.

F/P 1.6.2Beled�ye �ç�nde performansın yükselt�lmes�, tasarrufların artırılması ve gel�r kaynaklarının çeş�tlend�r�lmes�ne yönel�k

öner�lerde bulunulması.FA

ALİ

YE

TLE

R

İç Dene�m Hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek.

Belediyemizin çalışmalarına değer katmak ve

geliş�rmek İç Dene�m Birimi Başkanlığı

FA

ALİ

YE

TLE

R

Te�iş Hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek.

Dene�mi Etkinleş�rmek Te�iş Kurulu Başkanlığı

Birimlerimizde gelen Taleplerin 100%

Karşılanması

Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı

FA

ALİ

YE

TLE

R

Destek Hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek.

SH1.7

F/P 1.7.1 En çok Dava Konusu Olan İşler Hakkında İlg�l� B�r�mlere Mevzuat ve Hukuk B�lg�s� Eğ�t�mler�n�n Ver�lmes�

F/P 1.7.2 Kazanılan Davaların Sayısal Oranının arttırılması

F/P 1.7.3 Gel�r Kaynaklarının Çeş�tlend�r�lmes�ne Yönel�k Gel�şt�r�len Öner� Sayısı

SH1.8 Özel Kalem MüdürlüğüBaşkanlık özel kalem ve protokol hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

Hukukî destek hizmetlerini, kurumsal performansı ar�racak yaklaşımlarla yürütmek

Hukuk süreçlerinin analizinin yapılarak dava

takip süresinde etkin rol alınması Hukuk Müşavirliği

2021

Page 259: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

S.A.2 Ekonomik gelişimi desteklemek

SH2.2

F/P 2.2.1 Antep Fıstığı Üret�m�n� Gel�şt�rme Projes�n�n Hayata Geç�r�lmes�

F/P 2.2.2 Zey�ncilik Gelişim Merkezi Projesinin Hayata Geçirilmesi

F/P 2.2.3 Sözleşmel� Üret�m S�stem� Projes�n�nHayata Geç�r�lmes�

F/P 2.2.4 Yerel Çeşitleri Geliş�rme Projesinin Hayata Geçirilmesi

F/P 2.2.5 Şempanze Adası Projes�n�n gerçekleşt�r�lmes�.

F/P 2.2.6 Sah�ps�z hayvanlar �ç�n hayvan barınağı yapılması.

F/P 2.2.7 Hayvanat Bahçes�ndek� hayvanların doğal yaşam alanlarının �y�leşt�r�lmes�.

F/P 2.2.8 Hayvanat Bahçes�ndek� sosyal donatı alanlarının çoğaltılması.

F/P 2.2.9 Hayvanat Bahçes�ndek� tür sayısının artırılması.

F/P 2.2.10 Hayvanat Bahçes� z�yaretç� sayısının artırılması.

F/P 2.2.11 Hayvanat Bahçes�nden elde ed�len yıllık gel�r�n artırılması.

F/P 2.2.12 Sah�ps�z hayvanların ıslahına yönel�k çalışmaların yapılması.

F/P 2.2.13 Tarım ve hayvancılık alanlarında üret�c�ler�n desteklenmes�

F/P 2.2.14 Tarım ve hayvancılık alanlarında üret�c�lere ver�len eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme

F/P 2.2.15 D�ğer faal�yetler�n ve projeler�n yürütülmes�.

F/P 2.2.16 Birim faaliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

SH2.3

F/P 2.3.1 Beled�yede Tasarruf Oranının Artırılmasına Yönel�k Çalışmalrın Yapılması

F/P 2.3.2 Gel�rler�n Artırılmasına Yönel�k Çalışmaları Yapılması

F/P 2.3.3 Uluslararası Düzeyde Saygın B�r Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�n�n Alınması

F/P 2.3.4 İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrol H�zmetler�n�n N�tel�ğ�n�n Artırılmasına Yönel�k Çalışmaların Yapılması

F/P 2.3.5 D�ğer Faal�yet ve Projeler�n Yürütülmes�

SH2.4

F/P 2.4.1 Yararlanılan ulusal ve uluslararası h�be ve fon kaynağı sayısının artırılması

F/P 2.4.2 Ulusal ve uluslararası h�be ve fon kaynaklarından yararlanan proje sayısının çoğaltılması

F/P 2.4.3 Ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan h�be ve fon m�ktarının artırılması

F/P 2.4.4Gaz�antep'�n uluslararası düzeyde tanıtılması �ç�n katılım sağlanan fuar, kongre ve d�ğer uluslararası organ�zasyonların

sayısının artırılması

F/P 2.4.5 Stratej�k Plan dönem� �ç�nde Gaz�antep'te yerel yönet�mler �le �lg�l� büyük b�r uluslararası veya küresel organ�zasyonun düzenlenmes�

F/P 2.4.6 Şeh�rler ve Yerel Yönet�mlerle �lg�l� uluslararası prest�jl� ödüller�n bel�rlenmes� ve bunlara başvuru yapılması

F/P 2.4.7 Şeh�rler ve Yerel Yönet�mlerle �lg�l� uluslararası kuruluşların taranması ve Gaz�antep'�n tanıtımına katkı sağlayacak olanlara üye olunması

F/P 2.4.8 Mevcut üye olunan uluslararası kuruluşlarda daha etk�l� tems�l ve konum elde ed�lmes�ne yönel�k çalışmaların yapılması

F/P 2.4.9Kardeş şeh�r veya �şb�rl�ğ� protokolü �mzalanan şeh�rlerle mevcut �l�şk�ler�n gözden geç�r�lmes� ve daha etk�l� �şb�rl�kler� yapılmasına

yönel�k çalışmalrın yapılması

F/P 2.4.10 B�r�m Faal�yetler�nde tasarruf sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması

Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin fon, hibe, dış ilişkiler ve kentler diplomasisi düzeyinde sürdürülebilirliğini sağlamak

Belediyemizin Uluslararası Tanınırlığını

Ar�rmak ve Yeni İşbirlikleri Kurmak Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Belediyemiz Kalite Yöne�m Sistemlerinin

Geliş�rilerek Revize Edilmesi ve Tasarruf

Tedbirleri Uygulanarak Gelir ve Gider

Dengesinin Sağlanması

Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı

FA

ALİ

YE

TLE

RF

AA

LİY

ET

LER

Belediyede tasarruf oranını yükseltmeye, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve gelirleri ar�rmaya yönelik kapsamlı bir eylem planını hayata

geçirmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

Doğal haya� koruyarak,sahipsiz sokak

hayvanlarının ıslahına yönelik etkin ve

verimli calışmalar yapıp,Tarım ve

hayvancılık alanlarında üre�cileri

destekleyici faaliyetlerde bulunup,

Hayvanat Bahçesinin etkin bir şekilde

yöne�lmesini sağlamak.

Doğal Haya� Koruma ve Hayvanat

Bahçesi Dairesi Başkanlığı-Tarım

Hizmetler ve Gıda Dairesi

Başkanlığı

Tarımsal gelişimi desteklemek, doğal haya�n korunması ve Hayvanat Bahçesinin dünyanın en önemli hayvanat bahçelerinden biri haline

ge�rilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

S.A.3 Toplumsal gelişimi desteklemek

SH3.1

F/P 3.1.1 "Okuyan Bir Çocuk Dünyayı Değiş�rebilir" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.2 Yenil Bilgi Evlerinin faaliyete geçirilmesi

F/P 3.1.3 Girişimci Kadınlara Destek ve İş Kurma Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.4 "Kadın Emeği" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.5 "Anne Yarısı" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.6 "Kentli Kadın (Üreten Kadın)" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.7 Aile Sağlıklı Yaşam ve Eği�m Merkezinin kurulması.

F/P 3.1.8Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama hizme�nin devamlılığının sağlanması. (Faaliyet Sağlık Hizmetleri ve

Engelliler Daire Başkanlığı tara�ndan Yürütülecek�r.)

F/P 3.1.9 Mezarlıklar Müdürlüğü ve bağlı mezarlıklarda hizmet devamlılığının sağlanması.

F/P 3.1.10 Göç kapsamında verilen hizmetlerden devamlılığının sağlanması.

F/P 3.1.11 İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak malzeme ve ekipmanların temin edilmesi.

F/P 3.1.12 İh�yaç sahibi ailelere yardım yapılması.

F/P 3.1.13 Gıda marketlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�mesi.

F/P 3.1.14 Aşevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.15 Ye�m Koordinasyon Merkezinin işle�lmesi.

F/P 3.1.16 Çocuk ve Gençlik Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.1.17 Şehrin sosyal dokusundaki değişimi analiz etmeye yönelik alan araş�rmalarının yapılarak veri bankası oluşturulması.

F/P 3.1.18 Meslek edindirme ve etüt kurslarından (GASMEK) duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.19 Kadın Konuk Evinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.20 Aile Destek Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.21Kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin ar�rılmasına yönelik eği�m ve programların yapılması.

F/P 3.1.22 Belediye tara�ndan işle�len kreş ve gündüz bakımevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.1.23 "Çocuk Dostu Kent" kapsamında "Çocuk Odaklı Yerel Eşitlik Planı" hazırlanması ve çocuklara yönelik faaliyetler yapılması.

F/P 3.1.24 Çocuk Meclisinin ak�fleş�rilmesi.

F/P 3.1.25Muhtarlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının kent yöne�mine ka�lımını ve yerel hizmetlerin yürütülmesine katkılarını ar�rıcı

çalışmalar yapılması.

F/P 3.1.26 Taziye evlerindeki fiziksel şartların iyileş�rilmesi.

F/P 3.1.27 Birim faaliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

F/P 3.1.28Kent Konseyi'nin "Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğğü" ile koordine edilmesi sağlanarak kurumsallaşmasının

desteklenmesi.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul,

kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek

gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki

ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte

tüm vatandaşların sosyal hizmet

uygulamalarına ulaşımını kolayşa�rmak

amacıyla etkin sosyal hizmet programları

geliş�rmek.

Kadın, Aile, Eği�m ve Sosyal

Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kadınlara, çocuklara ve ih�yaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini ar�rmak, ailenin korunmasına ve

bireylerin kişisel, sosyal ve meslekî gelişiminin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleş�rmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

-255-

Page 260: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-256-

S.A.3 Toplumsal gelişimi desteklemek

SH3.1

F/P 3.1.1 "Okuyan Bir Çocuk Dünyayı Değiş�rebilir" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.2 Yenil Bilgi Evlerinin faaliyete geçirilmesi

F/P 3.1.3 Girişimci Kadınlara Destek ve İş Kurma Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.4 "Kadın Emeği" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.5 "Anne Yarısı" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.6 "Kentli Kadın (Üreten Kadın)" Projesinin hayata geçirilmesi.

F/P 3.1.7 Aile Sağlıklı Yaşam ve Eği�m Merkezinin kurulması.

F/P 3.1.8Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama hizme�nin devamlılığının sağlanması. (Faaliyet Sağlık Hizmetleri ve

Engelliler Daire Başkanlığı tara�ndan Yürütülecek�r.)

F/P 3.1.9 Mezarlıklar Müdürlüğü ve bağlı mezarlıklarda hizmet devamlılığının sağlanması.

F/P 3.1.10 Göç kapsamında verilen hizmetlerden devamlılığının sağlanması.

F/P 3.1.11 İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak malzeme ve ekipmanların temin edilmesi.

F/P 3.1.12 İh�yaç sahibi ailelere yardım yapılması.

F/P 3.1.13 Gıda marketlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�mesi.

F/P 3.1.14 Aşevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.15 Ye�m Koordinasyon Merkezinin işle�lmesi.

F/P 3.1.16 Çocuk ve Gençlik Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.1.17 Şehrin sosyal dokusundaki değişimi analiz etmeye yönelik alan araş�rmalarının yapılarak veri bankası oluşturulması.

F/P 3.1.18 Meslek edindirme ve etüt kurslarından (GASMEK) duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.19 Kadın Konuk Evinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.20 Aile Destek Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi.

F/P 3.1.21Kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin ar�rılmasına yönelik eği�m ve programların yapılması.

F/P 3.1.22 Belediye tara�ndan işle�len kreş ve gündüz bakımevlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.1.23 "Çocuk Dostu Kent" kapsamında "Çocuk Odaklı Yerel Eşitlik Planı" hazırlanması ve çocuklara yönelik faaliyetler yapılması.

F/P 3.1.24 Çocuk Meclisinin ak�fleş�rilmesi.

F/P 3.1.25Muhtarlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının kent yöne�mine ka�lımını ve yerel hizmetlerin yürütülmesine katkılarını ar�rıcı

çalışmalar yapılması.

F/P 3.1.26 Taziye evlerindeki fiziksel şartların iyileş�rilmesi.

F/P 3.1.27 Birim faaliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

F/P 3.1.28Kent Konseyi'nin "Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğğü" ile koordine edilmesi sağlanarak kurumsallaşmasının

desteklenmesi.

SH3.2

F/P 3.2.1 Engelsiz fikir projesinin hayata geçirilmesi

F/P 3.2.2 Engelsiz fuar projesinin hayata geçirilmesi

F/P 3.2.3 İşitme engelliler için online tercüme ve yardım sisteminin kurulması

F/P 3.2.4 Organize sanayi bölgesi korumalı işyeri projesinin hayata geçirilmesi

F/P 3.2.5 Sesinde hayat var projesinin gerçekleş�rilmesi

F/P 3.2.6 Değer sensin projesinin hayata geçirilmesi

F/P 3.2.7 Engelliler için ağız ve diş sağlığı tanı ve tedavi aracının hizmete sokulması

F/P 3.2.8 Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yükselmesi

F/P 3.2.9 Evde yaşama destsk birimi tara�ndan verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yükse�lmesi

F/P 3.2.10 Yaşlılara ve engellilere yönelik verilen eği�m hizmetlerinin yaygınlaş�rılması

F/P 3.2.11 Engelsiz yaşam merkezine duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.2.12 Alzheimer hastalarına yönelikl verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.2.13 Madde bağımlılarına yönelik tedavi ve destek hizmetlerinin niteliğinin ar�rılması

F/P 3.2.14Koruyucu sağlık hizmetlerinden (gebe okulu,anne oteli,KETEM,tüp bebek,gene�k tanı merkezi)duyulan memnuniyet düzeyinin

yüksel�lmesi

F/P 3.2.15 Belediye hastanelerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.2.16 Evde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F/P 3.2.17 Birim faaliyetlerinde tasarrruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması

F/P 3.1.8 Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama hizme�nin devamlılığının sağlanması.

Toplum sağlığını koruyarak, engelli ve yaşlı

bireylerimizin toplumsal hayata ak�f olarak

ka�lımlarını sağlamak, ih�yaç duydukları �bbi

ve medikal malzeme desteği sağlanarak yaşam

kalitelerini ar�rıp ih�yaç duydukları

konularda eği�mler organize ederek hayata

tutunmalarında yardımcı olmak.

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler

Dairesi Başkanlığı

Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini ar�rarak kişisel, sosyal ve meslekî gelişimlerinin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleş�rmek, toplum sağlığının korunmasına yönelik hizmetler yürütmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan yoksul,

kimsesiz ve ih�yaç sahibi kişilerin belirlenerek

gıda, eği�m ve sosyal hizmet alanlarındaki

ih�yaçlarını karşılamak ve bununla birlikte

tüm vatandaşların sosyal hizmet

uygulamalarına ulaşımını kolayşa�rmak

amacıyla etkin sosyal hizmet programları

geliş�rmek.

Kadın, Aile, Eği�m ve Sosyal

Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kadınlara, çocuklara ve ih�yaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini ar�rmak, ailenin korunmasına ve

bireylerin kişisel, sosyal ve meslekî gelişiminin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleş�rmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

SH3.3

F / P 3.3.1 Üniversite Gençlik Merkezinin kurulması

F / P 3.3.2 Yerelde kısa orta ve uzun zamanlı etkinlikler düzenlenmesi

F / P 3.3.3 Gençlik dernek ve grupları ile ortak faaliyetler düzenlenmesi

F / P 3.3.4 Ulusal ve uluslar arası düzeyde spor ve gençlik organizasyonları, sempozyum kongre, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenmesi

F / P 3.3.5 Gençlik ve spor faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mal ve malzeme yardımı yapılması

F / P 3.3.6 İş geliş�rme EMP dışı kamp, doğa sporlarışenliği trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri vb. organizasyonlar düzenlenmesi

F / P 3.3.7 "Gençler Yarışıyor" adlı şiir,kısafilm, öykü, müzik, �yatro, münazara vb yarışmalar düzenlenmesi

F / P 3.3.8Gençlere yönelik düzenlenen programlardan (Genç Yazarlar Atölyesi, Kıa Film Atölyesi, Geleceğe Doğada Hazırlan, Doğada

Okuyorum,Benim Kütüphanem, Geçmişten Geleceğe Yolculuk) duyulan memnuniyet düzeyinin yüksel�lmesi

F / P 3.3.9 Milli Bilinç ve Kültür gezilerini organizasyonlarının düzenlenmesi

F / P 3.3.10 Temel Gençlik poli�kaları alanında çalışmaların yürütülmesi

F / P 3.3.11 Birim faaliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması

E�k değerlere sahip gençlerin ye�şmesi,

sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline

ge�rilmesi için Eğitsel, Sosyal, Kültürel,

Sanatsal , Spor�f beceriler kazandırmak,

bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda

bulunmak, verilecek spor�f, santsal, kültürel

ve eği�mlerle takım ruhuyla paylaşma,

yeteneklerini geliş�riken kişisel gelişim içerikli

eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli bir vakit

geçirmeleri hedeflenmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi

Başkanlığı

Gençlerin; sağlıklı, zinde, gelişime açık ve topluma ak�f katkı yapacak şekilde gelişimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetler yürütmek,

şehirde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının sayısının ve niteliğinin ar�rılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

FA

ALİ

YE

TLE

R

2021

Page 261: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

SH3.4

F/P 3.4.1 Ulusal ve uluslararası n�tel�ktek� kültür ve sanat etk�nl�kler�n�n sayısının artırılması.

F/P 3.4.2 Kültür ve sanat etk�nl�kler�ne katılan k�ş� sayısının artırılması.

F/P 3.4.3 Kültür ve sanat etk�nl�kler�nden duyulan memnun�yet düzey�n�n yükselt�lmes�.

F/P 3.4.4 Kültür merkezler�nden faydalanan k�ş� sayısının artırılması.

F/P 3.4.5 Kültür merkezler�nden duyulan memnun�yet düzey�n�n yükselt�lmes�.

F/P 3.4.6 Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların sayısının artırılması.

F/P 3.4.7 Kent tanıtım gez�ler�n�n sayısının artırılması.

F/P 3.4.8 Tanıtım yapılan k�ş� sayısının artırılması.

F/P 3.4.9

Gaz�antep mutfak ve gastronom� kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k etk�nl�kler

düzenlenmes�.

F/P 3.4.10 Beled�ye bandosunun kapas�tes�n�n artırılması.

F/P 3.4.11 Coğrafî �şaretleme ve markalamaya yönel�k projeler uygulanması.

F/P 3.4.12 Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım etk�nl�kler�n�n düzenlenmes�.

F/P 3.4.13 Şehre kazandırılan envanter sayısının artırılması.

F/P 3.4.14 Kütüphanelerdek� dermeler�n (k�tap, sürel� yayın, elektron�k kaynak, ver�tabanı vb.) artırılması.

F/P 3.4.15 Kütüphaneler�n z�yaretç� sayısının artırılması.

F/P 3.4.16 Kütüphanelerden duyulan memnun�yet düzey�n�n yükselt�lmes�.

F/P 3.4.17 Müzeler�n z�yaretç� sayısının artırılması.

F/P 3.4.18 Müzelerden duyulan memnun�yet düzey�n�n yükselt�lmes�.

F/P 3.4.19 Kütüphanelerde ve müzelerde düzenlenen etk�nl�kler�n sayısının artırılması.

F/P 3.4.20 Derleme çalışmalarının sayısının artırılması.

F/P 3.4.21 Gezegenev� ve B�l�m Merkez�nden duyulan memnun�yet düzey�n�n yükselt�lmes�.

F/P 3.4.22 B�r�m faal�yetler�nde tasarruf sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması.

S.A.4 Kentsel gelişimi hızlandırmak

Kent Halkının Ka�lımına Yönelik Kültürel,

Sanatsal ve Turizm Faaliyetleri Düzenlemek ve

DenetlemekKültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Kültür ve sanat haya�nın, gastronominin ve turizmin ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmesine yönelik geniş perspek�fli faaliyetler

yürütmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

SH4.1

F / P 4.1.1 Halep Bulvarı ve K�l�s Yolu kentsel dönüşüm alanında �mar uygulamalarının yapılması.

F / P 4.1.2 Geney�k kentsel dönüşüm alanında �mar uygulamasının yapılması.

F / P 4.1.3 Bayramlı kentsel dönüşüm alanında �mar uygulamasının yapılması.

F / P 4.1.4 N�z�p Caddes� Kentsel Dönüşüm Projes�n�n hayata geç�r�lmes�.

F / P 4.1.6 Kamışlı Köyü tar�hî evler�n�n konaklama tes�s�ne dönüştürülmes�.

F / P 4.1.8 Tar�hî doku �ç�nde sokak sağlıklaştırma ve rehab�l�tasyon çalışmalarının yapılması.

F / P 4.1.9 Bey Mahalles� Sanat Sokağı Projes�n�n hayata geç�r�lmes�.

F / P 4.1.10 İpek Yolu Tar�h Müzes�n�n kurulması.

F / P 4.1.11 Esk� Merkez Bankası Para Müzes� Projes�n�n kurulması.

F / P 4.1.12 Sabun ve Pekmez Müzes�n�n kurulması.

F / P 4.1.13 Tıp Tar�h� Müzes�n�n kurulması.

F / P 4.1.14 Aşağı Fırat Havzasının canlandırılması ve tur�zme kazandırılmasına yönel�k çalışmalar yapılması.

F / P 4.1.16 Büyükşeh�r Sanay� ve Endüstr� Merkez� (BÜSEM) Projes�n�n hayata geç�r�lmes�.

F / P 4.1.17 Alleben Gölet� çevres�nde 4., 5. ve 6. parselasyon etaplarında �mar uygulamalarının yapılması.

F / P 4.1.20Kuzey Şeh�r Konut Proje Alanı �le Gaz�antep-Araban karayolu bağlantısını sağlayan �mar yolu ve çevres�nde �mar

uygulamasının yapılması.

F / P 4.1.21 Restorasyon çalışmalarının yapılması.

F / P 4.1.22 Kentsel dönüşüm alanları �çer�s�nde yıkımların yaptırılması.

F / P 4.1.23 İmar planlarının anal�z ed�leb�l�r, sorgulanab�l�r ve raporlanab�l�r hale get�r�lmes�.

F / P 4.1.24 İht�yaç duyulan yerlerde yen� �mar planlarının yapılmasının sağlanması.

F / P 4.1.25 K�raya ver�len taşınmazların düzenl� denet�mler�n�n yapılması.

F / P 4.1.26 Yen� k�raya ver�leb�lecek n�tel�ktek� yerler�n tesp�t� �ç�n araştırma ve düzenleme yapılması.

F / P 4.1.27 K�ra gel�rler�n�n arttırılmasına yönel�k çalışmaların yapılması.

F / P 4.1.28 Kentsel dönüşüm ve gel�ş�m alanın �lan ed�len bölgelerdek� yapıların ruhsat-yapı kontrol ve �skan �şlemler�n�n yapılması.

F / P 4.1.29 Kentsel dönüşüm alanı �çer�s�nde kamulaştırmaların yapılması.

F / P 4.1.30 Kentsel dönüşüm alanı �çer�s�nde hak sah�pler�yle uzlaşılmasına yönel�k çalışmaların yapılması.

F / P 4.1.31 B�r�m faal�yetler�nde tasarruf sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması.

Gaziantep'in kentsel gelişimini imar planı ile

uyumlu yönetmek ve İlin tarihi ve kültürel

mirası korumak canlandırmak ve yeni nesillere

aktarmak

İmar ve Şehircilik Dairesi

Başkanlığı

Kentsel gelişimi 2040 Çevre Düzeni Planına uygun olarak gerçekleş�rmek, kentsel dönüşüm sürecini, kapsamlı bir yaklaşımla ve ilgili

paydaşların yararını op�mal düzeyde koruyacak şekilde yürütmek, tarihî ve kültürel mirası korumaya ve yaşatarak gelecek kuşaklara

aktarmaya yönelik çalışmalar yapmak.

FA

ALİ

YE

TLE

R

-257-

Page 262: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

SH4.2

F / P 4.2.1İh�yaç Duyulan Proje ve Raporların, Zemin Etüd Vb. Raporların Hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamındaki

Faaliyetlerin Yerine Ge�rilmesi

F / P 4.2.2 Kişi Başına Düşen Ortalama Ak�f Yeşil Alan Miktarının Ar�rılmasına Yönelik Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturulması

F / P 4.2.3 Ağaçlandırma ve Bitkisel Peyzaj Faaliyetleri İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması

F / P 4.2.4Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sürdürülebilirliğini Sağlayarak Mezarlıklarda İh�yaç Duyulan Çevre Düzenleme Çalışmaları

ve Mezar Yeri Yapılması ve Gerekli Malzeme ve Hizmetlerin Temin EdilmesiF / P 4.2.5 Yeşil Alanların Korunmasına Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması

F / P 4.2.6

Üst Yapı Projelerinin Uygulanması, Kent Geneli ve İlçelerimizde Sosyal Tesislerin (Eği�m, Sağlık, Turizm, Spor, Konut ve Dini

Yapılar, Hizmet Binaları Vb.) Bakım Onarım ve Yapısal Malzeme İh�yaçlarını Sağlayarak, İh�yaç Duyulan Tesisleri Hayata

Geçirilmesi ve Gerekli Malzeme ve Hizmetlerin Temin Edilmesi

F / P 4.2.7 Köprü, Menfez, Viyadük, Alt-Üst Geçit, Köprülü Kavşak Gibi Sanat Yapılarının İnşa Edilmesi

F / P 4.2.8 Kaldırım, Bordür ve Refüj Çalışmalarının Yapılması

F / P 4.2.9İmar Yollarının Açılarak Asfalt Çalışmalarının Yapılması ve yol çalışmalarındea kullanılmak üzere gerekli malzeme ve

hizmet desteğinin sağlanması

F / P 4.2.10Kent Geneli ve İlçelerimizde Altyapı Kuruluşları ile Koordineli Çalışarak Metro, Durak, Aktarma Merkezleri, Kavşak Otopark,

Altyapı, Sokak Sağlıklaş�rma Vb. Çalışmaların Yapılması İçin Malzeme ve Hizmet Desteğinin Sağlanması

F / P 4.2.11Kent Geneli ve İlçelerimizde Altyapı Kuruluşları ile Koordineli Çalışarak Metro, Durak, Aktarma Merkezleri, Kavşak Otopark,

Altyapı, Sokak Sağlıklaş�rma Vb. Çalışmaların YapılmasıF / P 4.2.12 Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi, Mevcut Hizmet Binalarında Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması

F / P 4.2.13 Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması, Malzeme ve Hizmet Desteğinin Sağlanması

F / P 4.2.14 Akaryakıt ve Yağ Alımının Yapılması

F / P 4.2.15Araçların Bakım Onarımının Yapılarak İh�yaç Duyulan Araçların Alımının Yapılması, Zorunlu Trafik Sigortalarının

Yap�rılması, İh�yaç Duyulan İş Makineleri Kiralanması ve Alınması

Kent haya�nın niteliğini yükseltecek altyapı ya�rımları yapmak, fen ve mühendislik projeleri yürütmek.

FA

ALİ

YE

TLE

R

Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Ve Hizmet

Kalitesini Ar�rarak Çalışmalarımız Sürdürmek

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/ Kent

Este�ği ve Yeşil Alanlar Daire

Başkanlığı

SH4.3

F/P 4.3.1 Sıfır atık ev� projes�n�n hayat geç�r�lmes�

F/P 4.3.2 15 MW kapas�tel� Solarpark projes�n�n hayata geç�r�lmes�

F/P 4.3.3 Gaz�antep Merkez Düzenl� Depolama Alanı 1. etabının rehab�l�te ed�lmes�

F/P 4.3.4 Gaz�antep Merkez Katı Atık Düzenl� Depolama Alanı 3. etabının yapılması

F/P 4.3.5 Araban, Nurdağı, Yavuzel�, İslah�ye �lçeler�ndek� vahş� depolamam alanlarının rehab�l�te ed�lmes�

F/P 4.3.6 Gaz�antep Merkez MBR Çöp Sızıntı Suyu Artıma Tes�s�n�n faal�yete geç�r�lmes�

F/P 4.3.7 Gaz�antep İl� entegre Atık Yönet�m� Planın hazırlanması

F/P 4.3.8 N�z�p Katı Atık Düzenl� Depolama Alanı Ters Osmoz Çöp Sızıntı Suyu Tes�s�n�n kurulumu ve rev�zyonu

F/P 4.3.9 N�z�p Katı Atık Düzenl� Depolama Alanının 3’üncü Etap yapımı

F/P 4.3.10 Mekan�k B�yoloj�k Ayrıştırma Tes�s�n�n kurulumu ve faal�yete geç�r�lmes�.

F/P 4.3.11 Atık P�ller�n toplanma oranının yükselt�lmes�

F/P 4.3.12 B�tk�sel atık yağların toplanma oranının yükselt�lmes�

F/P 4.3.13 Okullarda “sıfır atık” ve çevre b�l�nc� eğ�t�mler�n�n ver�lmes�

F/P 4.3.14 14001 ÇYS �l�şk�n farkındalık eğ�t�m ve �ç tetk�kler�n gerçekleşt�r�lmes�

F/P 4.3.15 Oğuzel� B�yogaz enerj� Santral� 2 MW kapas�te artışının gerçekleşt�r�lmes�

F/P 4.3.16 1 MW kapas�tel� Bağlarbaşı Güneş Enerj� Santral�n�n yapılması.

F/P 4.3.17 3 MW kapas�tel� Nurdağı B�yogaz Enerj� Santral�n�n yapılması

F/P 4.3.18 Kamu b�nalarında enerj� etütler�n�n yapılması.

F/P 4.3.19 Gaz�antep’te enerj� z�rves�n�n düzenlenmes�.

F/P 4.3.20 Enerj� parkı projes�n�n hayata geç�r�lmes�.

F/P 4.3.21 Başkanlığımız gelen �hbar, talep, ş�kayet vb. karşılanması

F/P 4.3.22 3 adet hafr�yat toprağı, �nşaat ve yıkıntı atıkları depolama alanlarının h�zmete açılması (Dündarlı, Karahan, Yağdöver)

F/P 4.3.23 B�r�m faal�yetler�nde tasarruf sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması

SH4.4

F / P 4.4.2 Trafik etk� değerlend�rme anal�zler�n�n ve raporlarının hazırlanması

F / P 4.4.3 Kavşaklarda trafik sayımının yapılması

F / P 4.4.4 Ulaşım s�stem�ne �l�şk�n anketler�n yapılması

F / P 4.4.5 Trafik ve Ulaşım Planları �le Kor�dor projeler�n hazırlanması

F / P 4.4.9 Ulaşım ana planı sonuçlarına göre metro uygulama projeler�n�n yapılması

F / P 4.4.10 Gaz�ray Projes�ne a�t banl�yö araç �ht�yacının karşılanması

F / P 4.4.11 Gaz�ray araç bakım onarım deposuna a�t bakım onarım ek�pman �ht�yacının karşılanması

F / P 4.4.13 İl�m�z genel�nde toplu ulaşım hatlarında hat opt�m�zasyon çalışmaları yapılması

F / P 4.4.14 Toplu taşıma hatlarına otobüs durağı alımı

F / P 4.4.16 Gaz� Ulaş ve özel halk otobüsler�ne toplu ulaşım h�zmetler� �ç�n ver�lecek katkı payı (gel�r desteğ�)

F / P 4.4.17 S�nyal�ze kavşak sayısının artırılması

F / P 4.4.18 F�ber opt�k haberleşme altyapısına sah�p kavşak sayısının artırılması

F / P 4.4.19(AUS) Akıllı Şeh�rc�l�k Kapsamında Trafik Yoğunluk Har�ta Uygulamasının Hayat Geç�r�lmes� �ç�n kamera �le �zleneb�len

ve uzaktan müdahale ed�leb�len kavşak sayısının artırılması

F / P 4.4.20Enerj� bakımından kes�nt�s�z hale get�r�len s�nyal�ze kavşak sayısının

artırılması

F / P 4.4.21 Termoplast�k yol ç�zg� uygulaması m�ktarının artırılması

F / P 4.4.22 Soğuk yol ç�zg� boyası uygulamasının yapılması

F / P 4.4.23 Ç�ft komponent yol ç�zg� boyası uygulamasının yapılması.

F / P 4.4.24 Düşey �şaretleme �malatının yapılması

F / P 4.4.25 Elektron�k Denetleme S�stem�n�n (EDS) var olan S�steme ek olarak gen�şlet�lmes�

Ulaşım Ana Plan sonuçlarına göre kent

genelinde standartlara uygun Güvenli, Hızlı,

Konforlu, Entegre ve Sürdürülebilir toplu

taşıma hizme� sunmak ve Trafik akışını

standartlara uygun hale ge�rmek için alt ve

üst yapıyı güçlendirecek ulaşım ve trafik

projeleri hazırlamak

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım hizmetlerini erişilebilir, ekonomik, güvenli, konforlu, entegre, çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım yöntemlerinden

yararlanarak sunmak.

A�k Yöne�mi İle Çevreyi Zararlı A�klardan

Korumak ve Çevre Bilincinin Ar�rılmasına

Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak, Enerji

Verimliliğine Katkı Sağlamak, Yenilenebilir

Enerji Projelerini Hayata Geçirmek

Çevre Koruma, Sı�r A�k ve İklim

Değişikliği Dairesi Başkanlığı

FA

ALİ

YE

TLE

R

İl genelinde çevresel değerlerin korunması amacıyla, a�kların çevreye ve topluma olumsuz etkilerinin asgarî seviyede tutulmasına,

ekonomiye katkılarının azamî seviyeye yüksel�lmesine, çevre bilincinin geliş�rilmesine ve enerji verimliliğinin ar�rılmasına yönelik

çalışmalar yapmak.

-258-

2021

Page 263: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

-259-

SH4.5

F/P 4.5.1 Afetlere D�rençl� Şeh�r Programının hayata geç�r�lmes�

F/P 4.5.2 Araz� tahs�s� yapılan �lçe veya bölgelere �tfa�ye h�zmet b�nasının yapılmasının sağlanması

F/P 4.5.3 Araz� tahs�s� olmayan �lçe veya bölgeler �ç�n yer tahs�s� yapılmasının sağlanması

F/P 4.5.4 Vatandaşlarda yangın b�l�nc�n�n oluşturulmasına yönel�k çalışmalar yapılması

F/P 4.5.5 B�naların Yangından Korunması Hakkındak� Yönetmel�ğe �l�şk�n b�r yazılımın tem�n ed�lmes�.

F/P 4.5.6 Denetlenen b�na ve tes�s sayısını arttırılması

F/P 4.5.7 Personele gerekl� meslek� ve tekn�k eğ�t�mler�n ver�lmes�

F/P 4.5.8 Afetlere karşı hazırlıklı olunması �ç�n ulusal ve uluslar arası çalışmalara katılım sağlanması

F/P 4.5.9 İtfa�ye personel� sayısının, h�zmetler�n gerekt�ğ� değere yükselt�lmes�.

F/P 4.5.10 İtfa�ye aracı sayısının, h�zmetler�n gerekt�ğ� değere yükselt�lmes�

F/P 4.5.11 B�r�m faal�yetler�nde tasarruf yapılmasına yönel�k çalışmalar yapılması

Müdahale kapasitesini ar�rmak amacıyla

nitelikli personel sayısı ar�rılacak ve modern

çağın teknolojisine uygun i�aiye araçları,

müdahale malzemeleri, ekipman ile

donanımları tedarik edilerek mevcut araçların

devamlılığı sağlanacak; birleşmiş milletler

afetlere dirençli şehirlerin üyesi olarak tüm

afetlere karşı hazırlıklı olmak için ulusal ve

uluslar arası çalışmalara ka�lım sağlamak,

yangın güvenlik önlemleri ve acil durumlara

karşı önleyici eği�m çalışmalarını il genelinde

yaygınlaş�rmak.

İ�aiye Dairesi Başkanlığı

Etkin risk yöne�mi ile afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliş�rmek ve bu tür durumlara karşı dirençli (hazırlıklı) olmak.

FA

ALİ

YE

TLE

R

SH4.6

F/P 4.6.1 Personel�n eğ�t�m ve mot�vasyon �ht�yacının karşılanması.

F/P 4.6.3 Kamuoyunu b�l�nçlend�rmek �ç�n eğ�t�m ve d�ğer programların gerçekleşt�r�lmes�.

F/P 4.6.4Mevzuat gereğ� denet�mler�n yapılması ve bu doğrultuda personeller�n �ht�yacı olan malzeme ve ek�pmanların tem�n

ed�lemes�

F/P 4.6.5 D�lenc�l�ğ�n önlenmes�ne yönel�k ana arterlerde denet�m sayısı.

F/P 4.6.6 Rüsum tahs�latları �ç�n etk�n b�r denet�m yapılması.

F/P 4.6.7 T�caret Bakanlığı hal kayıt s�stem�nde stokların düşüşünün sağlanarak verg� ve hal rüsum kaçağının önlenmes�.

F/P 4.6.8 AVM'lerde etk�n ve sürekl� denet�m yapılması.

F/P 4.6.9 İşyerler� denet�mler�n�n yapılarak eks�kl�kler�n�n g�der�lmes�.

F/P 4.6.10 Seyyar satıcılarla etk�n mücadale etmek �ç�n �lçe beled�yelerle koord�nasyon sağlanması.

F/P 4.6.11 İlan ve reklam denet�mler�n�n etk�n ve şek�lde sürdürülmes�.

F/P 4.6.12 B�r�m faal�yetler�nde tasarruf sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapılması.

Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik

dene�m,eği�m ve diğer uygulamaların

etkinliğini ar�rarak topplumsal düzeni

sağlamaya yönelik önleyici tedbirler almak.

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Şehrin huzur ve esenliğini ar�rmaya yönelik dene�m, eği�m ve diğer uygulamaların etkinliğini ar�rmak.

FA

ALİ

YE

TLE

R

Page 264: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 265: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden
Page 266: MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI...Tablo-17 Performans Hedefi ve Faalyet Malyet Tabloları Tablo-18 Toplam Kaynak İhtyac Tablosu Tablo-19 İdare Performans Tablosu Tablo-20 Faalyetlerden

/gaziantepbeldg+