laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (lppd)
TRANSCRIPT
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
DESA BURAT
KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan
kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LPPD) Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Burat Kecamatan Kepil
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan
program dan kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Burat khususnya dan pada umumnya sebagai bahan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran berikutnya.
Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah
berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintah dan atau
Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
pada Tahun 2017, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang
pembangunan non fisik.
Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDesa dan RKPDesa, kami banyak
menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak
terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta
pembinaan dari pihak terkait.
Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada
tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam Penyelenggaraan
Pemerintah dan atau Penyelenggaraan Pelayaan terhadap masyarakat, menuju Desa Burat yang lebih
berdaya dan sejahtera.
Kepala Desa Burat
Ir. GUNAWAN SETYADI
DAFTAR ISI
SAMPUL
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
A. Tujuan ...........................................................................................................
B. Visi dan Misi ..................................................................................................
C. Strategi dan Arah Kebijakan .........................................................................
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....................................
B. Program Kerja Pelaksana Pembangunan Desa ...........................................
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan ................................................
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat ..................................................
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …………………
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja …………………………………………………….
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester 2 ……………………………………………………………………
F. Keberhasilan, permasalahan dan upaya yang ditempuh ..............................
PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................................
B. Ucapan terima kasih .....................................................................................
C. Saran .............................................................................................................
LAMPIRAN
ii
iii
1
1
1
3
3
5
5
6
6
6
6
20
20
20
BAB I
PENDAHULUAN
A.
B.
C.
TUJUAN
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat
dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan
Pengelolaan Keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan
dari Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pelaporan sebagai salah satu alat pengendali untuk :
- Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
- mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, tingkat keberhasilan) terkait pelaksanaan
Pemerintah Desa.
VISI DAN MISI
a. Visi
“BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT DESA BURAT UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LAHIR BATIN MELALUI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA BURAT YANG BERSIH, BEBAS DARI KORUPSI, PUNGUTAN LIAR,
JUJUR, ADIL DAN TRANSPARAN SERTA MENGUTAMAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DIDALAM SEGALA BIDANG PROGRAM PEMBANGUNAN”.
b. Misi
1. Melakukan perbaikan birokrasi di Pemerintah Desa Burat untuk meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat, meliputi kecepatan pelayanan, kemudahan pelayanan, dan
transparansi biaya.
2. Menyelenggarakan Pemerintah Desa Burat yang bersih dan jujur serta amanah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan perekonomian
masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat Desa Burat dalam program
pembangunan desa, dimulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program,
pengawasan serta pertanggungjawaban program pembangunan.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Strategi Pembangunan Desa Burat
Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Burat, ditempuh dengan 2 (dua) strategi pembangunan
desa yaitu :
▪ Strategi penguatan system politik dan hukum yang diarahkan untuk mengefektifkan
penyelenggaraan otonomi desa berdasarkan semangat jiwa, nilai dan consensus dasar
undang-undang nomor 32 tahun 2004.
▪ Strategi pembangunan Desa Burat yang diarahkan untuk membangun Desa Burat disegala
bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan landasan
pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan
berkelanjutan.
2. Arah Kebijakan
▪ Memperkuat system perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan :
o Mewujudkan system perencanaan yang berbasis usulan masyarakat.
o Mensinergikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
o Memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat dan swasta untuk mengawasi dan
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
Burat.
▪ Mewujudkan Desa Burat yang Aman, Sehat, rapi, Indah (ASRI)
o Peningkatan keamanan, ketertiban dan gangguan kriminalitas.
o Peningkatan kwalitas kehidupan beragama.
o Pengembangan kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan dan adat istiadat yang
berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
o Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.
▪ Mewujudkan Desa Burat yang Adil dan Demokratis
o Peningkatan kwalitas kehidupan berpolitik dan menegakkan hukum.
o Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk masyarakat dusun.
o Peningkatan kwalitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak.
o Peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi desa.
o Perwujudan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
▪ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Burat
o Peningkatan penanggulangan keluarga miskin
o Peningkatan kwalitas pembangunan pedusunan di wilayah Desa Burat.
o Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
o Peningkatan daya saing kerajinan dan industry rumah tangga.
o Peningkatan pengelolaan asset atau kekayaan desa.
o Peningkatan kemampuan masyarakat untuk bergotong royong dan berswadaya.
o Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkwalitas serta pemuda dan olah
raga.
o Perbaikan pengelolaan sumber kekayaan desa, pertanian, pelestarian lingkungan hidup
yang meliputi bidang kebersihan di tingkat RT/RW.
BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
1. BOP Pemerintahan Desa
2. BOP BPD
3. BOP RT/RW
4. Penguatan kapasitas SDM perangkat Desa Burat (Komputer, IT dan Internet)
5. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi buat Desa
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan (Laptop, Mebeler, kantor desa)
7. Pelatihan dan sosialisasi penanggulangan resiko bencana di desa
8. Penguatan kelembagaan (PKK, FKD dll)
Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :
1. BOP Pemerintahan Desa
2. BOP BPD
3. BOP RT/RW
4. Penguatan kapasitas SDM perangkat Desa Burat (Pelatihan Komputer, Pelatihan Sekdes,
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Bimtek Perangkat Desa)
5. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi buat Desa
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan (Laptop, Meja kursi, Almari, Jaringan Internet)
B. PROGRAM KERJA PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA
Rencana Program Kerja Pelaksana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
1. fasilitasi posyandu balita
2. fasilitasi posyandu lansia
3. fasilitasi kegiatan kependudukan keluarga berencana
4. Kegiatan BKB
5. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
6. Kegiatan infrastruktur desa
- Rabat beton jalan lingkar Rt 03 dan plat beton
- Pembangunan jembatan kaliwang wetan
- Pembangunan jembatan ndekem Dsn Kaliwang
- Rabat beton Rt 02 dan plat beton
- Rabat beton jalan ke mbah basri
- Senderan
- Rabat beton jalan dari masjid ke atas
- Rabat beton jalan ke mushola rt 03
- Rabat beton jalan ke makam
- Rabat beton jalan ke bapak muhsin
- Telasah jalan ke sisuruh
- Rabat beton jalan ke makam
- Senderan Rt 03 Dusuh Kalibarong
7. Penataan Lingkungan Pemukiman
- Penataan lingkungan pemukiman Dsn Kaliwang, Dsn Krungsung, Dsn Kalinongko
8. Penambahan togor jaringan listrik
- Penambahan togor jaringan listrik Dsn Gegerjeruk
9. Pembangunan gedung Mts, Ponpes dan TPQ
10. Pembentukan BUMDesa
11. Kegiatan jambanisasi keluarga
Program Kerja Pelaksana Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :
1. fasilitasi posyandu balita
2. fasilitasi posyandu lansia
3. fasilitasi kegiatan kependudukan keluarga berencana
4. Kegiatan BKB
5. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
6. Kegiatan infrastruktur desa
- Rabat beton jalan Rt 03 Dsn kaliwang
- Pembangunan jembatan kaliwang wetan
- Pembangunan jembatan ndekem Dsn Kaliwang
- Rabat beton Rt 02 Dsn Krungsung
- Rabat beton jalan Dsn Burat
- Senderan jalan Dsn Burat
- Rabat beton jalan ke mushola rt 03
- Rabat beton jalan ke makam/jalan ke serang Dsn Krajan
- Rabat beton jalan ke bapak muhsin/jalan lingkungan Rt 03 Dsn Krajan
- Telasah jalan ke sisuruh
- Rabat beton jalan Dsn Gegerjeruk
- Senderan Rt 03 Dusuh Kalibarong
7. Pelatihan kader BMDesa
8. Kegiatan jambanisasi keluarga
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
1. fasilitasi kegiatan Linmas
2. Penggiatan gotong royong masyarakat
3. Kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan desa
Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :
1. fasilitasi kegiatan Linmas
2. Kegiatan gotong royong masyarakat yang diuangkan
3. Fasilitasi kegiatan HUT RI Tingkat Desa
4. Fasilitasi kegiatan hari jadi Wonosobo/jagong budaya di tingkat Kecamatan
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
1. Kegiatan pengembangan seni budaya lokal
2. Kegiatan pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin
3. Kegiatan pemberian barang kepada keluarga miskin
4. Pemberian barang kepada kelompok-kelompok masyarakat (remaja dusun)
5. Pemberian uang kepada kelompok-kelompok masyarakat (kelompok tani)
6. Fasilitasi LPMD
7. Fasilitasi KPMD
8. Fasilitasi PKK
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:
1. Kegiatan pengembangan seni budaya lokal
2. Pemberian uang kepada kelompok-kelompok masyarakat (kelompok tani)
3. Kegiatan pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin
4. Kegiatan pemberian barang kepada keluarga miskin (berupa bantuan jaringan listrik dan Rumah
Tangga Tidak Layak Huni)
5. Pemberian barang kepada kelompok-kelompok masyarakat (remaja dusun) Operasional kegiatan
karang taruna Desa
6. Fasilitasi LPMD
7. Fasilitasi KPMD
8. Fasilitasi PKK
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
Burat Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2017, dengan rincian terlampir.
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Burat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2017 dengan rincian terlampir.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 (hasil mitra desa) dengan
rincian terlampir.
F. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 190.080.000,- kepada 1 orang Kepala Desa dan
12 orang Perangkat Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2018.
Pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 36.000.000,- kepada 1 orang Kepala Desa dan
12 orang Perangkat Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2018.
Operasional Pemerintah Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 100.200.000,- untuk kegiatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2018.
Insentiv RT/RW
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 21.120.000,- untuk pembayaran insentiv RT/RW
Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2018.
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 10.200.000,- untuk pembayaran Penghasilan
Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 bulan.
Permasalahan
Kurang maksimal dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa yang dikelola
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Penyelesaian
Memaksimalkan dalam pengelolaan aset tanah kas desa.
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi, Data dan Informasi Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk upah petugas pendataan dan
entri data profil desa.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2018.
BOP BPD
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 17.650.000,- untuk Operasional kegiatan 7 orang
BPD
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2018.
Penetapan RPJMDesa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk kegiatan honor tim RPJMDesa
dan belanja makan minum kegiatan.
Permasalahan
Kurang maksimal kinerja Tim.
Penyelesaian
Bimtek dan fasilitasi kegiatan Tim.
Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk biaya kepesertaan pelatihan
komputer.
Permasalahan
Peserta yang di latih terbatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk menambah peserta pelatihan.
Pelatihan Sekretaris Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 300.000,- untuk biaya kepesertaan pelatihan
Sekretaris Desa.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan sekretaris.
Bimtek untuk Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 880.000,- untuk biaya kepesertaan bimtek
Perangkat Desa.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan bimtek.
Peningkatan Kinerja Perangkat Desa
a.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk biaya kepesertaan peningkatan
kinerja Perangkat Desa.
b.
c.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
2. Bidang Pelaksana Pembangunan
PELAYANAN DASAR DESA
Fasilitasi Kegiatan Posyandu Balita
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 20.750.000,- untuk operasional kegiatan
Posyandu Balita yaitu : Pembayaran Honorarium 29 orang kader yandu, ATK, Belanja
makan minum rapat kader yandu, PMT untuk 180 balita, Perjalanan dinas rapat-rapat kader
yandu Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Posyandu Lansia
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 3.250.000,- untuk operasional kegiatan Posyandu
Lansia yaitu : Pembelian ATK, PMT untuk 25 orang lansia selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Pendataan Keluarga
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk operasional kegiatan
Pendataan Keluarga bidang KBKS yaitu : Pembelian ATK, dan pembayaran upah tenaga
pendata.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan BKB Desa Burat
a.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 6.065.000,- untuk operasional kegiatan BKB yaitu
b.
c.
: Pembayaran pengganti uang transport Kader BKB,Pembelian ATK, Belanja makan
minum rapat kader BKB, dan perjalanan dinas rapat-rapat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan TK Pertiwi Desa Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 6.900.000,- untuk operasional kegiatan Guru TK
dan rehab kamar mandi.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Pos Paud Desa Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk operasional kegiatan Pendidik
Paud.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Belajar Keagamaan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.500.000,- untuk bantuan insentiv guru ngaji.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk bantuan insentiv guru TPQ.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Taman Belanjar Keagamaan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 500.000,- untuk fasilitasi kegiatan poskestren.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
SARANA DAN PRASARANA DESA
Rabat Beton Jalan Dsn Kaliwang
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 73.035.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 141 m L. 2,5 m tinggi. 0,15 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan Dsn Krungsung
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 54.290.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 166 m L. 2 tinggi. 0,12 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan Dsn Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 99.200.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 231 L. 2 tinggi. 0,12 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan Dsn Kalinongko
a.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 97.325.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 121 m x 2 L. 2 m tinggi. 0,12 cm (ruas A)
Ukuran : P. 146 m x 2 L. 2,5 m tinggi. 0,15 cm (ruas B)
b.
c.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan ke Mushola Puntuk Dsn Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 42.550.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 82 L. 2,5 tinggi. 0,15 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan ke Muhsin (Jalan Lingkungan RT 03) Dsn Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 36.725.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 107 m L. 1,5 m tinggi. 0,08 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan ke Makam (Jalan ke Serang) Dsn Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 20.425.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 154 m L. 2 tinggi. 0,08 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Telasah Jalan ke Sisuruh Dsn Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 13.925.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
telasah jalan dengan ukuran : P. 79,5 m L. 1,5 m tinggi. 0,10 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Rabat Beton Jalan Dsn Gegerjeruk
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 32.225.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P. 178 m L. 1,5 m tinggi. 0,08 cm
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Pembangunan Jamban Masyarakat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
12 KK jamban keluarga
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Pembangunan Jembatan kaliwang Wetan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 45.230.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
Jembatan dengan ukuran : P. 1,5 m L. 4,5 m tinggi. 3,1 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Pembangunan Jembatan Ndekem Dsn kaliwang
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 29.525.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
Jembatan dengan ukuran : P. 1,5 m L. 4,5 m tinggi. 3,1 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Pembangunan Senderan Jalan Dsn Burat
a.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 29.525.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
Senderan jalan dengan ukuran : P. 18,5 m L. 0,3 m tinggi. 1,6 m
b.
c.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
Pembangunan Senderan Jalan RT 03/Kalibarong Dsn Gegerjeruk
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 52.207.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
Senderan jalan dengan ukuran : P. 11 m L. 6,3 m tinggi. 0,8 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2018.
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA
Pelatihan BUMDesa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 225.000,- untuk biaya kepesertaan Pelatihan
BUMDesa
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Peningkatan Kapasitas Kader BUMDesa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 600.000,- untuk biaya kepesertaan peningkatan
kapasitas BUMDesa
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Fasilitasi Kegiatan Linmas
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 35.100.000,- untuk biaya kepesertaan
peningkatan kapasitas BUMDesa
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa yang diuangkan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Pemeliharaan jalan sepanjang kurang lebih m2 dengan anggaran apabila diuangkan sekitar Rp.
12.000.000,-
Permasalahan
Kurangnya kesadaran untuk melaksanakan gotong royong pemeliharaan jalan dusun dan desa.
Penyelesaian
Bagi warga masyarakat yang tidak hadir dalam gotong royong akan dikenakan sangsi yang telah
disepakati dalam musyawarah dusun.
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Pemeliharaan makam di wilayah Desa Burat dengan anggaran apabila diuangkan sekitar Rp.
12.000.000,-
Permasalahan
Kebersihan makam dilaksanakan pada pagi hari setelah sholat subuh, terkadang ada warga yang
lupa untuk melaksakan gotong royong tersebut.
Penyelesaian
✓ Diumumkan pada sore/malam harinya lewat pengeras suara
✓ Sebelum kebersihan makam dilaksanakan terlebih dahulu diadakan tahlilan bersama
dipimpin oleh Tokoh Agama
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Pemeliharaan jembatan di Dsn Kaliwang, Dsn kalinongko dan Dsn Gegerjeruk (Kalibarong)
dengan anggaran apabila diuangkan sekitar Rp. 3.000.000,-
Permasalahan
Kurangnya kesadaran untuk melaksanakan gotong royong pemeliharaan jembatan.
Penyelesaian
Bagi warga masyarakat yang tidak hadir dalam gotong royong akan dikenakan sangsi yang telah
disepakati dalam musyawarah dusun.
Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat
Desa yaitu Pembelian hadiah lomba dan belanja makan minum pelaksanaan lomba
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan hari Jadi Wonosobo/Jagong Budaya
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 500.000,- untuk biaya kepesertaan jagong budaya.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Seni Budaya Lokal dan Kontemporer
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 16.300.000,- untuk belanja barang untuk 6
Kelompok Kesenian di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 39.000.000,- untuk belanja barang untuk 10 Kelompok
Tani di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Karang Taruna Desa Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk Operasional kegiatan Karang Taruna
yaitu : belanja makan minum kegiatan rapat-rapat, pembelian ATK dan pembelian kursi untuk
remaja dusun.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2018.
Pemberian Uang kepada Anak Yatim/Piatu Desa Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pemberian santunan untuk 20 anak
yatim/piatu di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2018.
Fasilitasi Jaringan Listrik Tempat Tinggal
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 19.320.000,- untuk belanja pengadaan matrial jaringan
listrik tempat tinggal sejumlah 12 RTM di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2018.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk 3 unit rumah yaitu : 1 unit di Dsn
Kaliwang, 1 unit di Dsn Burat dan 1 unit di Dsn Kalinongko.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan LPMD
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 8.580.000,- untuk operasional kegiatan LPMD
(Honorarium LPMD dan Belanja seragam).
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Relawan Pencerah Desa
a.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 900.000,- untuk operasional kegiatan Relawan
Pencerah Desa (Honorarium Relawan Pencerah Desa).
b.
c.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2018.
Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk operasional kegiatan KPMD.
Permasalahan
Kurang pemahaman apa tugas KPMD.
Penyelesaian
Sosialisasi dan peningkatan pelatihan untuk kader KPMD.
Fasilitasi Kegiatan KONI
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 500.000,- untuk biaya kepesertaan KEGIATAN KONI
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Fasilitasi Kegiatan PKK Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 26.868.000,- untuk Operasional kegiatan PKK Desa
(HonorariumTP-PKK, Belanja ATK, belanja makan minum rapat-rapat, biaya perjalanan dinas,
belanja pembelian seragam TP-PKK).
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Fasilitasi Kegiatan PKK Desa di Tingkat Kecamatan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 2.850.000,- untuk biaya kepesertaan Kegiatan PKK
Desa di tingkat Kecamatan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Fasilitasi GOP Tk I Kecamatan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 200.000,- untuk biaya kepesertaan Kegiatan GOP TK I
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
5. Bidang Tak Terduga
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk belanja barang bantuan rumah
roboh hak milik Sdr. Ritno dengan alamat RT 02 RW 01 Dusun Kaliwang Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan dana tak terduga.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa wajib :
1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati;
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada
Bupati;
3. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD
setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
B. UCAPAN TERIMA KASIH
Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu
dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Burat Tahun Anggaran 2017,
baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga
Desa serta warga masyarakat Desa Burat.
C. SARAN
Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa maka kami dari
Pemerintah Desa, mohon bimbingan dari Kabupaten/ dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas
aparat desa, terkhusus pengelolaan keuangan dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaan 2017 ini dibuat sebagai
bahan seperlunya.
Burat, 30 Desember 2017
KEPALA DESA BURAT
Ir. GUNAWAN SETYADI
LAMPIRAN I PERATURAN DESA BURAT NOMOR : 03 TAHUN 2017 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2017
(HASIL MITRA DESA)
LAMPIRAN II PERATURAN DESA BURAT NOMOR : 6 TAHUN 2017 TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
Lampiran I Peraturan Desa Burat
Nomor : 6 Tahun 2017
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran : 2017
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA BURAT TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENING URAIAN JML ANGGARAN
(Rp) JML REALISASI
(Rp) LEBIH/KURA
NG (Rp) KET
1 2 3 3 4 4
1 PENDAPATAN DESA 1,298,835,569 1,301,613,672 (2,778,103)
1 1 Pendapatan Asli Desa 38,810,569 39,204,672 (394,103)
1 1 1 Pendapatan Hasil Usaha
1 1 1 1 Hasil Penyertaan Modal Desa
1 1 1 1 1 Hasil Penyertaan Modal BUMDesa …
1 1 1 1 2 Hasil Penyertaan Modal BUMDesa…..
1 1 1 2 Hasil Pelayanan Umum
1 1 1 2 1 Pelayanan Persampahan
1 1 1 2 2 Pelayanan….
1 1 2 Hasil Aset Desa 10,200,000 10,200,000 -
1 1 2 1 Tanah Kas Desa 10,200,000 10,200,000 -
1 1 2 1 1 Tanah Kas Desa (Bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diuangkan
10,200,000 10,200,000 -
1 1 2 1 2 Tanah Kas Desa …
1 1 2 2 Tambatan Perahu
1 1 2 2 1 Tambatan Perahu …
1 1 2 2 2 Tambatan Perahu …
1 1 2 3 Pasar Desa
1 1 2 3 1 Pasar Desa…
1 1 2 3 2 Pasar Desa…
1 1 2 4 Tempat Rekreasi;Olah Raga
1 1 2 4 1 Tempat Pemandian Umum
1 1 2 4 2 Tempat Rekreasi
1 1 2 4 3 Tempat Olah Raga
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 27,000,000 27,000,000 -
1 2 3 1 Swadaya dan partisipasi 27,000,000 27,000,000 -
1 2 3 1 1 Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa yang diuangkan
27,000,000 27,000,000 -
1 2 3 1 2 Swadaya dan partisipasi….
1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
1 1 4 1 Hasil Penjualan Aset Desa
1 1 4 1 1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
1 1 4 1 2 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
1 1 4 1 3 Penjualan bahan- bahan bekas bangunan
1 1 4 2 Penerimaan Bunga simpanan/Jasa Giro 1,610,569 2,004,672 (394,103)
1 1 4 2 1 Jasa Giro Kas Umum Desa 1,610,569 2,004,672 (394,103)
1 1 4 2 2 Bunga Deposito
1 1 4 3 Pungutan Desa
1 1 4 3 1 Pungutan…
1 1 4 3 2 Pungutan…
1 2 Pendapatan Transfer 1,260,025,000 1,262,409,000 (2,384,000)
1 2 1 Dana Desa 806,122,000 806,122,000 -
1 2 1 1 Dana Desa bersumber dari APBN 806,122,000 806,122,000 -
1 2 1 1 1 Dana Desa bersumber dari APBN ke Pemerintah Desa
806,122,000 806,122,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
18,765,000 19,853,000 (1,088,000)
1 2 2 1 Bagi hasil Pajak Daerah 14,110,000 15,198,000 (1,088,000)
1 2 2 1 1 Bagi hasil Pajak Daerah 14,110,000 15,198,000 (1,088,000)
1 2 2 2 Bagi hasil Retribusi Daerah 4,655,000 4,655,000 -
1 2 2 2 1 Bagi hasil Retribusi Daerah 4,655,000 4,655,000 -
1 2 3 Alokasi Dana Desa 400,138,000 401,434,000 (1,296,000)
1 2 3 1 Alokasi Dana Desa 400,138,000 401,434,000 (1,296,000)
1 2 3 1 1 Alokasi Dana Desa 400,138,000 401,434,000 (1,296,000)
1 2 4 Bantuan keuangan 35,000,000 35,000,000 -
1 2 4 1 Bantuan keuangan dari APBD Provinsi 35,000,000 35,000,000 -
1 2 4 1 1 Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan
1 2 4 1 2 Bantuan Sarana Prasarana Perpustakaan
1 2 4 1 3 Bantuan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan
1 2 4 1 4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah
35,000,000 35,000,000 -
1 2 4 1 4 1 Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa 30,000,000 30,000,000 -
1 2 4 1 4 2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5,000,000 5,000,000 -
1 2 4 2 Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten
1 2 4 2 1 Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan
1 2 4 2 2 Bantuan Sarana Prasarana Perpustakaan
1 2 4 2 3 Bantuan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan
1 2 4 2 4 Bantuan …
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
1 3 1 1 Pendapatan Hibah
1 3 1 1 1 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi…
1 3 1 1 2 dst…
1 3 1 2 Pendapatan Sumbangan
1 3 1 2 1 Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi…
1 3 1 2 2 dst…
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
1 3 2 1 Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga
1 3 2 1 1 Kerjasama dengan …
1 3 2 2 Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
1 3 2 2 1 Bantuan perusahaan…..
JUMLAH PENDAPATAN 1,298,835,569 1,301,613,672 (2,778,103)
2 BELANJA DESA
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
383,230,000 383,230,000 -
2 1 1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
226,080,000 226,080,000 -
2 1 1 1 Belanja Pegawai 226,080,000 226,080,000 -
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
190,080,000 190,080,000 -
2 1 1 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa 26,400,000 26,400,000 -
2 1 1 1 1 2 Penghasilan tetap Perangkat Desa 163,680,000 163,680,000 -
2 1 1 1 2 Penghasilan tenaga pembantu di luar perangkat desa
- - -
2 1 2 1 2 1 Tenaga Administrasi….. - - -
2 1 1 1 4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa 36,000,000 36,000,000 -
2 1 1 1 4 1 Tunjangan Kepala Desa 6,000,000 6,000,000 -
2 1 1 1 4 2 Tunjangan Perangkat Desa 30,000,000 30,000,000 -
2 1 1 1 5 Tunjangan Penjabat Kepala Desa - - -
2 1 1 1 5 1 Tunjangan Penjabat Kepala Desa - - -
2 1 2 Operasional Pemerintahan Desa 100,200,000 100,200,000 -
2 1 2 1 Belanja Pegawai 25,800,000 25,800,000 -
2 1 2 1 9 Tunjangan Pengelola Keuangan Desa 25,800,000 25,800,000 -
2 1 2 1 9 1 Tunjangan Pemegang Kekuasaan 9,000,000 9,000,000 -
2 1 2 1 9 2 Tunjangan Koordinator Teknis PKD 4,800,000 4,800,000 -
2 1 2 1 9 3 Kepala Seksi 6,000,000 6,000,000 -
2 1 2 1 9 4 Tunjangan Bendahara Desa 4,200,000 4,200,000 -
2 1 2 1 9 5 Tunjangan Pengelola Barang Milik Desa 1,800,000 1,800,000 -
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,050,000 62,050,000 -
2 1 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 6,440,000 6,440,000 -
2 1 2 2 1 1 Belanja alat tulis kantor 4,000,000 4,000,000 -
2 1 2 2 1 2 Belanja perlengkapan kantor 1,940,000 1,940,000 -
- Alat Listrik dan elektronik ( lampu dll) 500,000 500,000 -
- Perangko,materai dan benda pos lainnya 1,200,000 1,200,000 -
- BBM, Pengisian Tabung Gas 240,000 240,000 -
2 1 2 2 1 3 Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
500,000 500,000 -
2 1 2 2 1 4 Belanja Bahan/Material - - -
- Bibit tanaman
-obat-obatan
-dll
2 1 2 2 2 Belanja Jasa Kantor 22,800,000 22,800,000 -
2 1 2 2 2 1 Belanja telepon
2 1 2 2 2 2 Belanja air 1,200,000 1,200,000 -
2 1 2 2 2 3 Belanja listrik 1,200,000 1,200,000 -
2 1 2 2 2 4 Belanja Surat kabar/majalah
2 1 2 2 2 5 Belanja langganan internet 3,600,000 3,600,000 -
2 1 2 2 2 6 Belanja Upah tenaga kerja ( Kebersihan,keamanan)
16,800,000 16,800,000 -
2 1 2 2 2 7 Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli
2 1 2 2 3 Belanja Pemeliharaan 11,500,000 11,500,000 -
2 1 2 2 3 1 Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung (tukang,bahan bangunan)
10,500,000 10,500,000 -
2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan peralatan kantor - - -
2 1 2 2 3 3 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor - - -
2 1 2 2 3 4 Belanja pemeliharaan komputer - - -
2 1 2 2 3 5 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 1,000,000 1,000,000 -
2 1 2 2 3 6 Belanja pemeliharaan taman - - -
2 1 2 2 3 7 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportansi
- - -
2 1 2 2 3 8 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi
- - -
2 1 2 2 3 9 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian
- - -
2 1 2 2 3 10
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
- - -
2 1 2 2 3 11
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
- - -
2 1 2 2 3 12
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2 1 2 2 3 1 Belanja Pemeliharaan lainnya
3
2 1 2 2 4 Sewa alat berat - - -
2 1 2 2 4 1 Belanja sewa eskavator - - -
2 1 2 2 4 2 Belanja sewa bego - - -
2 1 2 2 5 Belanja Cetak dan penggandaan 1,340,000 1,340,000 -
2 1 2 2 5 1 Belanja penggandaan 1,045,000 1,045,000 -
2 1 2 2 5 2 Belanja cetak dan jilid 295,000 295,000 -
2 1 2 2 6 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- - -
2 1 2 2 6 1 Belanja sewa meja dan kursi - - -
2 1 2 2 6 2 Belanja sewa tenda - - -
2 1 2 2 6 3 Belanja sewa soundsystem - - -
2 1 2 2 7 Belanja Makanan dan minuman 10,560,000 10,560,000 -
2 1 2 2 7 1 Belanja makanan dan minuman rapat 8,060,000 8,060,000 -
2 1 2 2 7 2 Belanja makanan dan minuman tamu 2,500,000 2,500,000 -
2 1 2 2 8 Belanja pakaian dinas 7,150,000 7,150,000 -
2 1 2 2 8 1 Belanja pakaian dinas Kepala Desa 550,000 550,000 -
2 1 2 2 8 2 Belanja pakaian dinas perangkat 6,600,000 6,600,000 -
2 1 2 2 8 3 Belanja pakaian dinas staf desa - - -
2 1 2 2 9 Belanja perjalanan dinas 2,260,000 2,260,000 -
2 1 2 2 9 1 Perjalanan dinas dalam daerah 1,660,000 1,660,000 -
2 1 2 2 9 2 Perjalanan dinas luar daerah 600,000 600,000 -
2 1 2 3 Belanja Modal 12,350,000 12,350,000 -
2 1 2 3 1 Belanja Modal Tanah - - -
2 1 2 3 1 1 Belanja modal tanah kantor - - -
2 1 2 3 1 2 Belanja modal tanah sarana pendidikan…dst - - -
2 1 2 3 2 Belanja modal sarana prasarana perkantoran
12,350,000 12,350,000 -
2 1 2 3 2 1 Belanja printer/computer 5,850,000 5,850,000 -
2 1 2 3 2 2 Belanja meja kursi 2,000,000 2,000,000 -
2 1 2 3 2 3 Belanja lemari 1,000,000 1,000,000 -
2 1 2 3 2 4 Belanja filling cabinet - - -
2 1 2 3 2 5 Belanja rak arsip - - -
2 1 2 3 2 6 Belanja modal gedung kantor 3,500,000 3,500,000 -
2 1 2 3 2 7 Belanja kendaraan dinas - - -
2 1 3 Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD
17,650,000 17,650,000 -
2 1 3 1 Belanja Pegawai 16,990,000 16,990,000 -
2 1 3 1 6 Tunjangan BPD 16,500,000 16,500,000 -
2 1 3 1 6 1 Tunjangan Ketua BPD 3,000,000 3,000,000 -
2 1 3 1 6 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 2,700,000 2,700,000 -
2 1 3 1 6 2 Tunjangan Sekretaris BPD 2,400,000 2,400,000 -
2 1 3 1 6 3 Tunjangan Anggota BPD 8,400,000 8,400,000 -
2 1 3 1 7 Uang Sidang BPD 490,000 490,000 -
2 1 3 1 7 1 Uang Sidang BPD 490,000 490,000 -
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 660,000 660,000 -
2 1 3 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 450,000 450,000 -
2 1 3 2 1 1 Belanja alat tulis kantor 450,000 450,000 -
2 1 3 2 1 2 Belanja perlengkapan kantor - - -
2 1 3 2 5 Belanja Cetak dan penggandaan - - -
2 1 3 2 5 1 Belanja penggandaan - - -
2 1 3 2 5 2 Belanja cetak dan jilid - - -
2 1 3 2 7 Belanja Makanan dan minuman 210,000 210,000 -
2 1 3 2 7 1 Belanja makanan dan minuman rapat 210,000 210,000 -
2 1 3 2 7 2 Belanja makanan dan minuman tamu - - -
2 1 3 2 8 Belanja pakaian dinas - - -
2 1 3 2 8 4 Belanja pakaian dinas anggota BPD - - -
2 1 3 2 9 Belanja perjalanan dinas - -
2 1 3 2 9 1 Perjalanan dinas dalam daerah - -
2 1 4 Penetapan RPJMDes, RKPDesa,APBDesa 3,600,000 3,600,000 -
2 1 4 1 Penetapan RPJMDesa 3,600,000 3,600,000 -
2 1 4 1 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000 3,600,000 -
2 1 4 1 3 Belanja Modal - - -
2 1 5 Pembayaran Insentif RT/RW dan operasional RT/RW
21,120,000 21,120,000 -
2 1 5 1 Belanja Pegawai 21,120,000 21,120,000 -
2 1 5 1 8 Insentif RT/RW 21,120,000 21,120,000 -
2 1 5 1 8 1 Insentif RT 15,360,000 15,360,000 -
2 1 5 1 8 2 Insentif RW 5,760,000 5,760,000 -
2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 1 5 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis - - -
2 1 5 2 1 1 Belanja alat tulis kantor - - -
2 1 5 2 1 2 Belanja perlengkapan kantor - - -
-
2 1 5 2 5 Belanja Cetak dan penggandaan - - -
2 1 5 2 5 1 Belanja penggandaan - - -
2 1 5 2 5 2 Belanja cetak dan jilid - - -
2 1 6 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10,200,000 10,200,000 -
2 1 6 1 Belanja Pegawai 10,200,000 10,200,000 -
2 1 6 1 3 Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10,200,000 10,200,000 -
2 1 6 1 3 1 Penghasilan Tambahan Kepala Desa 2,400,000 2,400,000 -
2 1 6 1 3 2 Penghasilan Tambahan Perangkat Desa 7,800,000 7,800,000 -
2 1 7 Kegiatan Pembayaran Honor Profil Desa 1,000,000 1,000,000 -
2 1 7 1 Honor Petugas Pengolah data Profil Desa 1,000,000 1,000,000 -
2 1 7 1 1 Belanja Pegawai 1,000,000 1,000,000 -
2 1 7 1 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 1 7 1 3 Belanja Modal - - -
2 1 8 Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Komputer Bagi Perangkat Desa
1,200,000 1,200,000 -
2 1 8 2 Biaya kepesertaan pelatihan komputer 1,200,000 1,200,000 -
2 1 8 2 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 8 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000 1,200,000 -
2 1 8 2 3 Belanja Modal - - -
2 1 9 Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Sekretaris Desa
300,000 300,000 -
2 1 9 2 Biaya kepesertaan pelatihan sekretaris desa 300,000 300,000 -
2 1 9 2 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 9 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000 300,000 -
2 1 9 2 3 Belanja Modal - - -
2 1 10 Kegiatan Bintek untuk Perangkat Desa 880,000 880,000 -
2 1 10 2 Biaya kepesertaan bintek perangkat desa 880,000 880,000 -
2 1 10 2 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 10 2 2 Belanja Barang dan Jasa 880,000 880,000 -
2 1 10 2 3 Belanja Modal - - -
2 1 11 Kegiatan Peningkatan Kinerja Perangkat Desa
1,000,000 1,000,000 -
2 1 11 2 Biaya kepesertaan peningkatan kinerja perangkat desa
1,000,000 1,000,000 -
2 1 11 2 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 11 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
2 1 11 2 3 Belanja Modal - - -
2 1 12 Kegiatan…dst
2 1 12 1 Belanja Pegawai
2 1 12 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 12 3 Belanja Modal
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
680,377,000 680,377,000 -
2 2 1 Kegiatan Pelayanan Dasar Desa 52,165,000 52,165,000 -
2 2 1 3
Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Gizi untuk Balita, Pemerksaan Ibu Hamil, Pembrian Makanan Tambahan, Penyuluhan Kesehatan, Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Penimbangan Bayi dan Gerakan Sehat untuk Lanjut Usia
24,000,000 24,000,000 -
2 2 1 3 1 Fasilitasi Kegiatan Posyandu Balita 20,750,000 20,750,000 -
2 2 1 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20,750,000 20,750,000 -
2 2 1 3 2 Fasilitasi Kegiatan Posyandu Lansia 3,250,000 3,250,000 -
2 2 1 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,250,000 3,250,000 -
2 2 1 5 Penyebarluasan Informasi Program Keluarga Berencana
1,000,000 1,000,000 -
2 2 1 5 1 Fasilitasi Kegiatan Pendataan Keluarga 1,000,000 1,000,000 -
2 2 1 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
2 2 1 6 Pengelolaan Kelompok-Kelompok BKB, BKR, BKL
6,065,000 6,065,000 -
2 2 1 6 1 Fasilitasi Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
6,065,000 6,065,000 -
2 2 1 6 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6,065,000 6,065,000 -
2 2 1 8 Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
11,500,000 11,500,000 -
2 2 1 8 1 Fasilitasi Kegiatan Taman Kanak-Kanak 6,900,000 6,900,000 -
2 2 1 8 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6,900,000 6,900,000 -
2 2 1 11 2 Fasilitasi Kegiatan Pos Paud 3,600,000 3,600,000 -
2 2 1 11 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000 3,600,000 -
2 2 1 11 3 Fasilitasi Kegiatan Anak-Anak RA 1,000,000 1,000,000 -
2 2 1 11 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
2 2 1 9 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal
9,600,000 9,600,000 -
2 2 1 9 1 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Belajar Keagamaan
5,500,000 5,500,000 -
2 2 1 9 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000 5,500,000 -
2 2 1 9 2 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an
3,600,000 3,600,000 -
2 2 1 9 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000 3,600,000 -
2 2 1 9 3 Fasilitasi Kegiatan Taman Belajar Keagamaan
500,000 500,000 -
2 2 1 9 3 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000 500,000 -
2 2 2 Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa 627,387,000 627,387,000 -
2 2 2 2 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa 469,700,000 469,700,000 -
2 2 2 2 1 Rabat Beton Jalan Dsn Kaliwang 73,035,000 73,035,000 -
2 2 2 2 1 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan Dsn Kaliwang
73,035,000 73,035,000 -
2 2 2 2 2 Rabat Beton Jalan Dsn Krungsung 54,290,000 54,290,000 -
2 2 2 2 2 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan Dsn Krungsung
54,290,000 54,290,000 -
2 2 2 2 3 Rabat Beton Jalan Dsn Burat 99,200,000 99,200,000 -
2 2 2 2 3 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan Dsn Burat
99,200,000 99,200,000 -
2 2 2 2 4 Rabat Beton Jalan Dsn Kalinongko 97,325,000 97,325,000 -
2 2 2 2 4 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan Dsn Kalinongko
97,325,000 97,325,000 -
2 2 2 2 5 Rabat Beton Jalan Dsn Krajan
2 2 2 2 5 1 Rabat Beton Jalan ke Mushola Puntuk Dsn Krajan
42,550,000 42,550,000 -
2 2 2 2 5 1 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan ke Mushola Puntuk Dsn Krajan
42,550,000 42,550,000 -
2 2 2 2 5 2 Rabat Beton Jalan ke Muhsin (Jalan Lingkungan Rt 03) Dsn Krajan
36,725,000 36,725,000 -
2 2 2 2 5 2 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan ke Muhsin (Jalan Lingkungan Rt 03) Dsn Krajan
36,725,000 36,725,000 -
2 2 2 2 5 3 Rabat Beton Jalan ke Makam (Jalan ke Serang) Dsn Krajan
20,425,000 20,425,000 -
2 2 2 2 5 3 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan ke Makam (Jalan ke Serang) Dsn Krajan
20,425,000 20,425,000 -
2 2 2 2 5 4 Telasah Jalan ke Sisuruh Dsn Krajan 13,925,000 13,925,000 -
2 2 2 2 5 4 Belanja Modal Pembangunan Telasah Jalan ke Sisuruh Dsn Krajan
13,925,000 13,925,000 -
2 2 2 2 6 Rabat Beton Jalan Dsn Gegerjeruk 32,225,000 32,225,000 -
2 2 2 2 6 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Jalan Dsn Gegerjeruk
32,225,000 32,225,000 -
2 2 2 6 1 Penyelenggaraan Upaya Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan
12,000,000 12,000,000 -
2 2 2 6 1 Fasilitasi Pembangunan Jamban Masyarakat 12,000,000 12,000,000 -
2 2 2 6 1 Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Jamban Masyarakat
12,000,000 12,000,000 -
2 2 2 7 Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi
74,755,000 74,755,000 -
2 2 2 7 1 Pembangunan Jembatan 74,755,000 74,755,000 -
2 2 2 7 1 1 Pembangunan Jembatan Kaliwang Wetan 45,230,000 45,230,000 -
2 2 2 7 1 1 Belanja Modal Pembangunan Jembatan Kaliwang Wetan
45,230,000 45,230,000 -
2 2 2 7 1 2 Pembangunan Jembatan Ndekem Dsn Kaliwang
29,525,000 29,525,000 -
2 2 2 7 1 2 Belanja Modal Pembangunan Jembatan Kaliwang Wetan
29,525,000 29,525,000 -
2 2 2 10 Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
70,932,000 70,932,000 -
2 2 2 10 1 Pembangunan Senderan 70,932,000 70,932,000 -
2 2 2 10 1 1 Pembangunan Senderan Dsn Burat 18,725,000 18,725,000 -
2 2 2 10 1 1 Belanja Modal Pembangunan Senderan Dsn Burat
18,725,000 18,725,000 -
2 2 2 10 1 2 Pembangunan Senderan RT 03/Kalibarong Dsn Gegerjeruk
52,207,000 52,207,000 -
2 2 2 10 1 2 Belanja Modal Pembangunan Senderan RT 03/Kalibarong Dsn Gegerjeruk
52,207,000 52,207,000 -
2 2 3 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
825,000 825,000 -
2 2 3 1 Pendirian, Pengelolaan dan Penguatan Permodalan BUMDesa
825,000 825,000 -
2 2 3 1 1 Pendirian BUMDesa
2 2 3 1 1 1 Kegiatan Pelatihan BUMDesa 225,000 225,000 -
2 2 3 1 1 1 Biaya kepesertaan Pelatihan BUMDesa 225,000 225,000 -
2 2 3 1 1 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader BUMDesa
600,000 600,000 -
2 2 3 1 1 2 Biaya kepesertaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader BUMDesa
600,000 600,000 -
2 2 4 Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa
- - -
2 2 4 1 Belanja Pegawai - - -
2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 4 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis
2 2 4 2 1 1 Belanja alat tulis kantor
2 2 4 2 2 Belanja Jasa Kantor - - -
2 2 4 2 2 6 Belanja Upah tenaga kerja
2 2 4 2 2 7 Belanja Jasa/honorarium narasumber/ahli
2 2 4 2 3 Sewa alat berat - - -
2 2 4 2 3 1 Belanja sewa eskavator
2 2 4 2 3 2 Belanja sewa bego
2 2 4 3 Belanja Modal - - -
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 67,600,000 67,600,000 -
2 3 1 Kegiatan Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa
35,100,000 35,100,000 -
2 3 1 1 Fasilitasi Kegiatan Linmas 35,100,000 35,100,000 -
2 3 1 1 1 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
35,100,000 35,100,000 -
2 3 1 1 1 Operasional Kegiatan Linmas 35,100,000 35,100,000 -
2 3 1 7 Kegiatan Pelestarian dan Penggiatan Gotong Royong Masyarakat Desa
27,000,000 27,000,000 -
2 3 1 7 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000 27,000,000 -
2 3 1 7 1 Program Pelaksanaan Gotong Royong 27,000,000 27,000,000 -
2 3 1 7 1 1 Gotong royong pemeliharaan Jalan 12,000,000 12,000,000 -
2 3 1 7 1 2 Gotong royong pemeliharaan makam 12,000,000 12,000,000 -
2 3 1 7 1 3 Gotong royong pemeliharaan Jembatan 3,000,000 3,000,000 -
2 3 1 8 Kegiatan Lain Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Desa
5,500,000 5,500,000 -
2 3 1 8 1 Fasilitasi Kegiatan Peringatan HUT RI tingkat Desa
5,000,000 5,000,000 -
2 3 1 8 1 Belanja barang dan jasa 5,000,000 5,000,000 -
2 3 1 8 2 Fasilitasi Kegiatan Hari Jadi Wonosobo/Jagong Budaya
500,000 500,000 -
2 3 1 8 2 Biaya kepesertaan Kegiatan Hari Jadi Wonosobo/Jagong Budaya
500,000 500,000 -
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 162,978,569 161,518,000 1,460,569
2 4 1 1 Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal dan Kontemporer
16,300,000 16,300,000 -
2 4 1 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 4 1 1 1 Belanja barang untuk 6 kelompok kesenian 16,300,000 16,300,000 -
2 4 1 1 1 1 Kelompok kesenian Kuda Lumping Putra Warga Budaya Dsn kaliwang
3,000,000 3,000,000 -
2 4 1 1 1 2 Kelompok kesenian Dayak karya Muda Budaya Dsn Burat
3,000,000 3,000,000 -
2 4 1 1 1 3 Kelompok kesenian Seni Musik Dangdut Dsn Burat
2,800,000 2,800,000 -
2 4 1 1 1 4 Kelompok kesenian Kubro Bangun Siswo Dsn Krungsung
2,000,000 2,000,000 -
2 4 1 1 1 5 Kelompok kesenian Hadroh Ahbaburrasul Dsn Kalinongko
2,000,000 2,000,000 -
2 4 1 1 1 6 Kelompok kesenian Hadroh Khoirun Nisa Dsn Krajan
3,500,000 3,500,000 -
2 4 1 2 Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok-Kelompok Masyarakat
39,000,000 39,000,000 -
2 4 1 2 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani
2 4 1 2 1 Belanja barang untuk 10 kelompok tani 39,000,000 39,000,000 -
2 4 1 2 1 1 Kelompok Tani Rahayu Desa Burat 3,000,000 3,000,000 -
2 4 1 2 1 2 BPP Pandu Tani Tk Desa 1,000,000 1,000,000 -
2 4 1 2 1 3 Kelompok Tani Harapan Dsn Kaliwang Wetan 4,000,000 4,000,000 -
2 4 1 2 1 4 Kelompok Tani Amanah Dsn Gegerjeruk Kidul 3,000,000 3,000,000 -
2 4 1 2 1 5 Kelompok Tani Burat Mukti Dsn Burat 8,000,000 8,000,000 -
2 4 1 2 1 6 Kelompok Tani Setyo Makmur Dsn Krajan 5,000,000 5,000,000 -
2 4 1 2 1 7 Kelompok Tani Puyuh Rahayu Dsn Kaliwang Tengah
3,000,000 3,000,000 -
2 4 1 2 1 8 Kelompok Tani Mina Lestari Dsn kalinongko 4,000,000 4,000,000 -
2 4 1 2 1 9 Kelompok Tani Bina Sejahtera Dsn Kalinongko 4,000,000 4,000,000 -
2 4 1 2 1 10
Kelompok Tani Puger Sentosa Dsn Gegerjeruk 4,000,000 4,000,000 -
2 4 1 3 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Karang taruna Desa Burat
8,000,000 8,000,000 -
2 4 1 3 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
2 4 1 3 1 Operasional Kegiatan Karang Taruna 8,000,000 8,000,000 -
2 4 1 4 Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin
4,000,000 4,000,000 -
2 4 1 4 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
2 4 1 4 1 Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin
4,000,000 4,000,000 -
2 4 1 5
Kegiatan Fasilitasi terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat dan Difabel
49,320,000 49,320,000 -
2 4 1 5 1 Kegiatan Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui 8 Area Kemiskinan Micro
49,320,000 49,320,000 -
2 4 1 5 1 1 Fasilitasi Jaringan Listrik Tempat Tinggal 19,320,000 19,320,000 -
2 4 1 5 1 1 Belanja pengadaan Jaringan Listrik Tempat Tinggal
19,320,000 19,320,000 -
2 4 1 5 1 2 Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
30,000,000 30,000,000 -
2 4 1 5 1 2 Pemberian uang kepada masyarakat 30,000,000 30,000,000 -
2 4 1 5 1 2 Belanja matrial RTLH 30,000,000 30,000,000 -
2 4 1 6 Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
14,480,000 14,480,000 -
2 4 1 6 1 Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
14,480,000 14,480,000 -
2 4 1 6 1 1 Fasilitasi Kegiatan LPMD 8,580,000 8,580,000 -
2 4 1 6 1 1 Belanja Barang dan Jasa 8,580,000 8,580,000 -
2 4 1 6 1 1 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
8,580,000 8,580,000 -
2 4 1 6 1 2 Fasilitasi Kegiatan Relawan Pencerah Desa 900,000 900,000 -
2 4 1 6 1 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 900,000 -
2 4 1 6 1 2 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
900,000 900,000 -
2 4 1 6 1 3 Fasilitasi Kegiatan KPMD 5,000,000 5,000,000 -
2 4 1 6 1 3 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 -
2 4 1 6 1 3 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
5,000,000 5,000,000 -
2 4 1 7 Kegiatan Kapasitas Masyarakat 500,000 500,000 -
2 4 1 7 1 Fasilitasi Kegiatan KONI 500,000 500,000 -
2 4 1 7 1 Belanja Barang dan Jasa 500,000 500,000 -
2 4 1 7 1 1 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
500,000 500,000 -
2 4 1 8 Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa
31,378,569 29,918,000 1,460,569
2 4 1 8 1 Fasilitasi Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa
31,378,569 29,918,000 1,460,569
2 4 1 8 1 1 Fasilitasi Kegiatan TP PKK Tingkat Desa 26,868,000 26,868,000 -
2 4 1 8 1 1 Belanja Barang dan Jasa 26,868,000 26,868,000 -
2 4 1 8 1 1 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
26,868,000 26,868,000 -
2 4 1 8 1 2 Fasilitasi Kegiatan PKK Desa di Tingkat Kecamatan
2,850,000 2,850,000 -
2 4 1 8 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2,850,000 2,850,000 -
2 4 1 8 1 2 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
2,850,000 2,850,000 -
2 4 1 8 1 2 Biaya kepesertaan Kegiatan PKK Desa di Tingkat Kecamatan
2,850,000 2,850,000 -
2 4 1 8 1 3 Fasilitasi GOP TK I Kecamatan 200,000 200,000 -
2 4 1 8 1 3 Belanja Barang dan Jasa 200,000 200,000 -
2 4 1 8 1 3 Pemberian Uang kepada Kelompok Masyarakat
200,000 200,000 -
2 4 1 8 1 3 Biaya kepesertaan GOP TK I Kecamatan 200,000 200,000 -
2 4 1 8 1 3 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Anggota PKK Desa
1,460,569 - 1,460,569
2 4 1 8 1 3 Belanja Barang dan Jasa 1,460,569 - 1,460,569
2 5 BELANJA TAK TERDUGA 5,000,000 5,000,000 -
Uang cadangan bila ada kegiatan tak terduga 5,000,000 5,000,000 -
Belanja barang dan jasa 5,000,000 5,000,000 -
JUMLAH BELANJA 1,299,185,569 1,297,725,000 1,460,569
SURPLUS/DEFISIT (350,000) 3,888,672 (4,238,672)
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan 350,000 - 350,000
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya
350,000 - 350,000
3 1 1 1 Pelampauan Penerimaan PADesa
3 1 1 1 1 Pelampauan Pendapatan Hasil Usaha
3 1 1 1 2 Pelampauan Pendapatan Hasil Aset Desa
3 1 1 1 3 Pelampauan Swadaya dan Partisipasi,Gotong Royong
3 1 1 1 4 Pelampauan lain-lain PADesa
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan
3 1 2 1 1 Pencairan Dana Cadangan…
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan
3 1 3 Hasil Penjualan Perusahaan milik desa…
3 1 3 BUMDesa…
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 1 1 1 Pembentukan Dana Cadangan…
3 2 2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa
3 2 2 1 Penyertaan Modal pada BUMD
3 2 2 1 1 BUMD… (nama BUMD)
3 2 2 2 Penyertaan Modal pada BUMDesa
3 2 2 2 1 BUMDesa… (nama BUMDesa)
JUMLAH (Rp) 350,000 - 350,000
Burat, 30 Desember 2017
KEPALA DESA BURAT
GUNAWAN SETYADI
LAMPIRAN III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2017
(HASIL MITRA DESA)