laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) tahun …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=l-kip...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
D I N A S K E S E H A T A N Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PEMDA - Telp/Fax (0536) 4043577
E-mail : [email protected] website: http://dinkes.katingankab.go.id
KASONGAN
LAMPIRAN
i
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut ini
disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan merupakan
sistem dari akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang memuat
gambaran hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang di
dalamnya memuat keberhasilan atau kegagalannya.
Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir Pengukuran
Kinerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Katingan Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten katingan diharapkan
menjadi bahan masukan bagi penentuan kebijakan dalam melanjutkan sasaran, program, dan
kegiatan di masa yang akan datang serta bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2017.
Kasongan, Februari 2017
dr. ROBERTUS PAMURYANTO,M.Si Pembina TK.I
NIP.196811192000031003
ii
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014-2018, yang memiliki makna bahwa target sasaran
pada Tahun 2016 harus mencapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan menjadi dasar
bagi pencapaian target sasaran tahun-tahun berikutnya sehingga tercapai tujuan yang
ditetapkan sampai dengan akhir periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk
mendukung pencapaian sasaran ini dibutuhkan dukungan yang kuat dari pencapaian sasaran
pada sekretariat dan tiap bidang yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
Dalam penyusunan LKIP Tahun 2016 acuan teknis yang digunakan adalah Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi kinerja berdasarkan aturan dimaksud
menggunakan Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir
Pengukuran Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategik (RENSTRA), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2016.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan bahwa dari 31 program
dan 141 kegiatan serta 5 sasaran strategis dan 880 sasaran non strategis pada Tahun 2016 dalam
RKT, telah dilaksanakan 31 program, 141 kegiatan, 5 sasaran strategis, dan 880 sasaran non
strategis.
Secara rata-rata dari hasil pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan pada Tahun 2016 mencapai 99%.
Dalam memfasilitasi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran Tahun 2016
didukung dengan pendanaan dari berbagai sumber yaitu Rp. 72.348.953.895,38 dengan realisasi
sebesar Rp. 67.445.973.085,56 atau 93%.
Masalah pokok yang berpengaruh pada kinerja kegiatan dalam mencapai sasaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya yang dimiliki,
baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan
jaringannya dalam hal pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan serta masih belum
maksimalnya upaya-upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
iii
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan disertai ketersediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
khususnya tenaga kesehatan, baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas dan
jaringannya sebagai perencana dan pelaksana program dan kegiatan. Selain itu upaya kesehatan
tidak hanya difokuskan pada ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bersifat
pengobatan (kuratif) namun perlu diimbangi dengan upaya-upaya pencegahan (preventif) dan
peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat (promotif).
Peningkatan alokasi dana operasional Puskesmas serta dana-dana lain yang disalurkan
langsung ke Puskesmas harus diikuti dengan pembentukan tim verifikasi untuk menguji
kebenaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana-dana tersebut oleh Puskesmas sehingga
pemanfaatan dapat lebih tepat sasaran dan berhasil guna.
iv
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
DDAAFFTTAARR IISSII
Halaman
KATA PENGANTAR--------------------------------------------------------------------------------------------------- i
RINGKASAN EKSEKUTIF -------------------------------------------------------------------------------------------- ii
DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ---------------------------------------------------- 1
1.2. Tujuan ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4
1.3. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 ------------------------------------ 4
1.4. Permasalahan Utama -------------------------------------------------------------------------- 5
1.5. Sistematika Penulisan -------------------------------------------------------------------------- 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun 2014-2018 -------------------------------------------------------------------------------- 8
2.2. Tujuan dan Sasaran ----------------------------------------------------------------------------- 9
2.3. Rencana Kinerja Tahunan -------------------------------------------------------------------- 12
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) --------------------------------------------------------------- 22
2.5. Keterkaitan Rencana Kerja Anggaran Dengan RPJMD -------------------------------- 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ------------------------------------------------------------------- 27
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama ----------------------------------------------------------- 37
3.3. Realisasi Anggaran --------------------------------------------------------------------------- 40
BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
LAMPIRAN
v
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016-----------3
vi
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016------------------------12
Tabel 2.2. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016------------------------14
Tabel 2.3 Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian
Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------15
Tebel 2.4. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------16
Tabel 2.5. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan Dan
Sarana Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------17
Tabel 2.6. Rencana Capaian Kinerja Sasaran UPTD
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------18
Tabel 2.7. Program Prioritas Dan Jumlah Kegiatan Di Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------- 21
Tabel 2.8. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Di Kabupaten/Kota Berdasarkan
Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008---------------------------------------- 23
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------- 28
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016---------------------- 30
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016---------------------- 31
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016 ------------------------------------------------------------------------ 32
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggara 2015 ----------------------- 33
Tabel 3.6. Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 -------------------------------------------- 35
Tabel 3.7. Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016------------------------------------------------------------------------- 37
vii
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Gambaran Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Katingan, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah
Kabupaten Katingan. Dasar hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011, Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan,
dengan beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan
kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya
kesehatan dan bina program kesehatan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
2
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
3. Bidang, terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahi :
1). Seksi Kesehatan Dasar
2). Seksi Kesehatan Khusus
3). Seksi Kesehatan Rujukan
b. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi :
1). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
2). Seksi Wabah dan Kejadian Luar Biasa
3). Seksi Kesehatan Lingkungan
c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :
1). Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
2). Seksi Pendidikan dan Pelatihan
3). Seksi Registrasi dan Akreditasi
d. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahi :
1). Seksi Jaminan Kesehatan
2). Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
3). Seksi Kefarmasian
e. Kelompok Jabatan Fungsional
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
1). UPTD Kecamatan Katingan Kuala berkedudukan di Puskesmas Pegatan I dan
Puskesmas Pegatan II;
2). UPTD Kecamatan Mendawai berkedudukan di Puskesmas Mendawai;
3). UPTD Kecamatan Kamipang berkedudukan di Puskesmas Baun Bango;
4). UPTD Kecamatan Tasik Payawan berkedudukan di Puskesmas Petak
Bahandang;
5). UPTD Kecamatan Katingan Hilir berkedudukan di Puskesmas Kasongan,
Puskesmas Kereng Pangi, dan Puskesmas Kasongan II;
6). UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing berkedudukan di Puskesmas
Pendahara;
7). UPTD Kecamatan Pulau Malan berkedudukan di Puskesmas Buntut Bali;
8). UPTD Kecamatan Katingan Tengah berkedudukan di Puskesmas Tumbang
Samba;
3
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
9). UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei berkedudukan di Puskesmas Tumbang
Kaman;
10).UPTD Kecamatan Marikit berkedudukan di Puskesmas Tumbang Hiran;
11).UPTD Kecamatan Katingan Hulu berkedudukan di Puskesmas Tumbang
Sanamang;
12).UPTD Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Puskesmas Tumbang Baraoi;
13).UPTD Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Puskesmas Tumbang Kajamei.
Adapun struktur Organisasi pad Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 adalah
seperti tampak pada gambar dibawah ini :
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016
NIP 197509111996032001
ANDI NORALAM, SKM YUSTINIE PURNOMO
GLORIKUS G, SKM. M.KES
SUMIANTO
NIP 1967011919891005
KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN
SETIA JAYA, SKM
NIP 19690423
KEPALA SEKSI SARANA DAN PERALATAN
KESEHATAN
SRI KRISNA W.P.K, S.Kep
NIP 19860808 200904 1 001
KEPALA SEKSI KEFARFMASIAN
MISNITA RUSIDA
KEDPALA SEKSI KESEHATAN
LINGKUNGAN
YOSEP KALIWUS, SKM
NIP 197303011997031009
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN
I WAYAN TRIMANDALA JAYA, SKM
NIP 196210071982072001
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
ELISAWATI, S.FARM, Apt
NIP 197504262009042001
KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN
AKREDITASI
Plt. KEPALA SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
LESI, SKM
NIP 197502122000122002
KEPALA SEKSI WABAH DAN
BENCANA
SIPRIANUS NABAT, SKM
NIP 196412311986031173
KEPALA SEKSI KESEHATAN
RUJUKAN
BEDRI
NIP 196908241989111002
KEPALA SEKSI KESEHATAN
KHUSUS
SENSASRASWATIE, Amd. Keb
NIP 196501041984122005
Plt. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
ALIMANSYAH, S.SOS, M.Hum
NIP. 195909051985031000
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MASALAH
KESEHATAN
HELLY ENTHAI, SKM
NIP 196110051982072001
NIP 197305301989011006
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
KUARAIS, SE
NIP 196411231993031007
KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN
NIP 19710629 200003 1 001
ALIMANSYAH, S.SOS, M.Hum
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
NIP 196708111988021003
KASUBBAG KEUANGAN
NIP 196508161987032007
KASUB BAG PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
dr.ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si
NIP.19681119 200003 1 003
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
NIP. 195909051985031000
UPTD KESEHATAN
KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR
SIRWANTI, SKM
NIP 196911241993032010
Masing-masing bidang dan seksi melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu
kepada uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Katingan serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun 2014-2018.
4
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Seiring dengan terlaksananya program dan pelayanan serta berakhirnya tahun anggaran
2016, selanjutnya menindaklanjuti Surat Bupati Katingan Nomor 700/33/INSP/2017 tanggal 26
Januari 2017 perihal Pelaksanaan Edvaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan perlu
membuat pelaporan kinerja instansi untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah
ditetapkan, kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, serta analisis
pemecahan masalah untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi kemajuan program dan
pelayanan di bidang kesehatan pada tahun-tahun berikutnya.
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ini adalah :
1. Dinilainya pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,
dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
2. Dinilainya pencapaian setiap indikator kinerja standar pelayanan minimal guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran;
3. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan dan indikator kinerja standar pelayanan minimal;
4. Dilakukannya analisis upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan, program, dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi,
dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
1.3. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun
2016
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 disusun dengan
berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
5
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
9. Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
1.4. Permasalahan Utama
Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Katingan yang dihadapi pada Tahun 2016, berdasarkan pada evaluasi program dan kegiatan
serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada tahun 2016.
Berdasarkan evaluasi Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2016 sebagai indikator
kinerja utama, ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Masih terdapat kesenjangang antara realisasi dan target. Indikator-indikator yang belum
memenuhi target yang ditetapkan tersebut adalah cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang
ditangani, cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan desa/kelurahan UCI,
cakupan pelayanan anak balita, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
6
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
miskin, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dan cakupan desa siaga
aktif.
Disamping itu masalah kematian ibu melahirkan masih harus mendapat penanganan
yang serius karena sampai dengan tahun 2016 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
mencapai 144,8 , masih jauh dari target SDGs yaitu 70 yang diharapkan dapat tercapai pada
Tahun 2016.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada penyusunan LAKIP ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan
pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan penetapan kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi
kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014-2018;
membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
disertai dengan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta
altenatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya. Selain itu juga dilakuan analisis program atau
7
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian realisasi SPM bidang
kesehatan beserta analisis dan permasalahan yang dihadapi.
3.3. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Penetapan Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN :
1). Perjanjian Kinerja Tahun 2016
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN| TAHUN 2016
BBAABB IIII
PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA
2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016-2018
Arah pengembangan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan kepada rumusan visi
pembangunan daerah Kabupaten Katingan yakni “KATINGAN CERDAS, SEHAT, DAN TERBUKA”
dengan salah satu misinya “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Dalam Sistem dan
Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan”.
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2014-2018 Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan telah menetapkan visi dan beberapa misi untuk mencapai hasil
pembangunan yang optimal dalam bidang kesehatan. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
tahun 2016-2018 adalah “Terwujudnya Masyarakat Katingan Yang Mandiri Hidup Sehat Pada
Tahun 2018”.
Untuk mencapai visi tersebut, dijabarkan beberapa misi Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan sesuai dengan tugas fungsi bidang/sekretariat dan UPTD pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan, yaitu :
1. Mewujudkan pelayanan prima administrasi umum dan kepegawaian, administrasi
keuangan, penyusunan program dan pelaporan (Misi Sekretariat);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus, dan
pelayanan kesehatan rujukan (Misi Bidang Pelayanan Kesehatan);
3. Meningkatkan kualitas upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit, penanganan
wabah dan kejadian luar biasa, serta pengembangan upaya kesehatan lingkungan
(Misi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan);
4. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui perencanaan dan pendayagunaan,
pendidikan dan pelatihan, serta registrasi dan akreditasi tenaga (Misi Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan);
5. Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan kefarmasian, serta
penyediaan sarana dan peralatan kesehatan (Misi Bidang Jaminan dan Sarana
Kesehatan);
6. Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Misi UPTD).
9
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
2.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran dari penyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan
bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih
baik.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yakni sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan
berupa kebijakan alokasi sumber daya, program, dan kegiatan.
Tujuan dan sasaran prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian target kinerja, disusun
berdasarkan misi dari masing-masing bidang.
Misi I, Mewujudkan pelayanan prima administrasi umum dan kepegawaian, administrasi
keuangan, penyusunan program dan pelaporan, mempunyai beberapa tujuan :
1. Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi keuangan;
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan berbasis data
termutakhir dan tepat waktu.
Tujuan-tujuan tersebut mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian secara lengkap;
2. Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian;
3. Cakupan pelayanan administrasi keuangan sesuai standar yang dapat dilaksanakan
secara tepat waktu;
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
5. Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar;
6. Ketersediaan dokumen pelaporan sesuai standar;
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan pelaporan pada Dinas Kesehatan dan
Puskesmas;
8. Peningkatan pemutakhiran dan penyediaan database berbasis fakta (evidence based).
10
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Misi II, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus,
dan pelayanan kesehatan rujukan, mempunyai beberapa tujuan :
1. Meningkatkan kualitas status gizi keluarga dan masyarakat untuk menjadi keluarga
sadar gizi (Kadarzi);
2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta reproduksi.
Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :
1. Pelayanan gizi pada ibu hami, bayi, dan balita;
2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
3. Pelayanan kesehatan dasar.
Misi III, meningkatkan kualitas upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit,
penanganan wabah dan kejadian luar biasa, serta pengembangan upaya kesehatan lingkungan,
mempunyai beberapa tujuan :
1. Terwujudnya pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang berkualitas
sesuai SPM;
2. Terwujudnya pelayanan penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa yang
berkualitas sesuai SPM;
3. Terwujudnya upaya pengembangan kesehatan lingkungan yang berkualitas sesuai
SPM.
Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :
1. Cakupan desa/kelurahan UCI;
2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
3. Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan penderita malaria;
4. Penanganan dan pengobatan penderita filariasis;
5. Peningkatan penanganan HIV/AIDS;
6. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam;
7. Peningkatan promosi dan pengembangan media promosi penyehatan lingkungan;
8. Pemantauan kualitas air minum;
9. Peningkatan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan;
10. Peningkatan upaya sanitasi dasar berbasis masyarakat;
11
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
11. Peningkatan upaya pengawasan tempat pengolahan makanan;
12. Penyehatan lingkungan untuk mencegah perkembangan jentik nyamuk.
Misi IV, meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui perencanaan dan pendayagunaan,
pendidikan dan pelatihan, serta registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan, mempunyai
beberapa tujuan :
1. Terwujudnya upaya perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara
berhasil guna dan berdaya guna;
2. Terwujudnya upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan
pelatihan yang berhasil guna dan berdaya guna;
3. Terwujudnya upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui registrasi dan
akreditasi yang berhasil guna dan berdaya guna.
Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :
1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai ketentuan;
2. Peningkatan reward untuk peningkatan kinerja tenaga kesehatan;
3. Pemerataan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;
4. Peningkatan kompetensi teknis SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan formal
dan non formal;
5. Perijinan pemilik sarana prasarana kesehatan swasta;
6. Perijinan praktek kerja sesuai profesi di bidang kesehatan.
Misi V, meningkatkan cakupan pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan kefarmasian,
serta penyediaan sarana dan peralatan kesehatan, mempunyai beberapa tujuan :
1. Terwujudnya peningkatan upaya promosi kesehatan dan cakupan pelayanan jaminan
kesehatan masyarakat sesuai SPM;
2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan kefarmasian sesuai SPM;
3. Terwujudnya upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan.
Tujuan-tujuan tersebut mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Seluruh desa menjadi desa siaga;
12
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
2. Pelayanan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, dan
terjangkau;
3. Ketersediaan obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar yang merata
dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;
4. Kualitas obat dan bahan pangan yang aman bagi masyarakat pengguna
5. Standarisasi tanaman obat dan bahan alam Kabupaten Katingan;
6. Ketersedian sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan
terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.
2.3. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan tahun 2016 berdasarkan bidang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016
1 2 3 6 7
BAGIAN SEKRETARIAT
I.1.1 Jasa Surat Menyurat 90%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
90%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 90%
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
90%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
90%
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
80%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90%
Penyediaan Makanan dan Minuman 90%
Penyediaan Papan Pengumuman,
Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya
90%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
90%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah
90%
Pembinaan Non PNS 90%
Penyediaan Jasa administrasi
perkantoran
100%
Pembangunan Pengembangan Gedung
Kantor
100%
Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Administrasi Umum dan Kepegawaian
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
Secara Lengkap
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016
13
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
90%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
90%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
90%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan kantor
90%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Kantor
90%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
90%
I.1.3 Pemutakhiran data (SIMKA) 90%
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1 dokumen
I.2.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai
Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat
Waktu
Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai
Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat Waktu
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90%
Pelayanan Kesehatan Peserta
Jamkesmas
90%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan
90%
Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi
Keuangan
90%
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 90%
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD
90%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD
90%
I.3.2 Ketersediaan Dokumen Pelaporan Sesuai Standar Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan yang Ada
Dibandingkan Dokumen Pelaporan yang Seharusnya Ada
Sesuai Standar
Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP,
dan Rencana Kerja Tahunan Dinas
90%
Penyusunan Profil Kesehatan 90%
Sistim Informasi Kesehatan 90%
I.3.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar Persentase Dokumen Perencanaan yang Ada Dibandingkan
Dokumen Perencanaan yang Seharusnya Ada Sesuai
Standar
I.1.2 Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan
Administrasi Umum dan Kepegawaian
Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan
Administrasi Umum dan Kepegawaian
Peningkatan Pemutakhiran dan Penyediaan
Database Berbasis Fakta (Evidence Based)
Persentase Kelengkapan Database Kesehatan Kabupaten
Katingan
I.2.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Di
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Persentase SDM Pengelola Keuangan yang Memiliki
Kapasitas Melaksanakan Administrasi Keuangan Sesuai
Prosedur dengan Kategori Baik
14
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Tabel 2.2 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016
1 2 3 6 7
BIDANG YANKES
II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga dan Masyarakat Cakupan D/S Pertemuan Kader Posyandu 52%
Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan
Keluarga Miskin
Pemberian Makanan Pendamping ASI
dan Bahan Lokal
100%
Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada Bumil KEK Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
100%
Pemantuan Status Gizi Balita 100%
Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi
Buruk/Busung Lapar
100%
Peningkatan Ketrampilan Tenaga
Kesehatan dalam Melaksanakan
Perkesmas
100%
Survei PHBS 90%
Cakupan Pelayanan Anak Balita Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam MTBS (Manajemen
Terpadu Balita Sakit)
90%
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi
Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang)
90%
II.1.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak/Reproduksi
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Pertemuan Reorientasi PWS-KIA
(Pemantauan Wilayah Setempat -
Kesehatan Ibu dan Anak)
93%
Peningkatan Pergerakan dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Kesehatan Ibu dan Anak
90%
Pelacakan AKI, AKB, AKABA di Wilayah
Kab. Katingan
30%
Pertemuan Pengkajian Kasus AMP
(Audit Maternal Perinatal)
90%
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir
Rendah)
22%
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Penanganan Asfiksia
90%
Cakupan Peserta KB Aktif Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam
Pencatatan dan Pelaporan KB
73%
II.1.3 Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga Cakupan Desa Siaga Aktif Pembinaan Desa Siaga 100%
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Cakupan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan Kesehatan
Masyarakat)
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016
15
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
II.2.1 Peningkatan Usaha kesehatan sekolah 100%
Pelatihan Dokter Kecil 90%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi
Jemaah Haji
100%
Cakupan Pelayanan Posyandu Lansia Pembinaan dan Pengembangan
Posyandu Lansia
100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan
Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah
100%
II.2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas
dan Jaringannya
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat 100%
II.2.3 Ketersediaan Sarana Prasarana tempat bermain anak
di tempat-tempat Pelayanan Kesehatan di Seluruh
Wilayah Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana tempat bermain
anak di Pelayanan Kesehatan Dasar
Pembangunan Puskesmas (KLA) 40%
Cakupan Pelayanan Usaha Kesehatan SekolahCakupan Pelayanan Kesehatan Khusus dan
Kemitraan Lintas Sektor dalam Perberdayaan
Masyarakat untuk Pembangunan Kesehatan
Tabel 2.3 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016
1 2 3 6 7
BIDANG PMK
III.1.1 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit
Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita TB BTA
Positif
30%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
PML dan PTM
Pencatatan dan Pelaporan Penemuan
dan Penanganan Penderita Penyakit
70%
Cakupan Penemuan Penderita Malaria Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Malaria
Cakupan Pengobatan Penderita Malaria Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Malaria
III.1.3 Penanganan dan Pengobatan Penderita Filariasis Cakupan Penanganan dan Pengobatan Penderita Filariasis Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Filariasis
85%
1%
III.1.2 Peningkatan Cakupan Penemuan dan Pengobatan -
Penderita Malaria
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016
16
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Cakupan Penemuan Kasus HIV/AIDS 65%
Cakupan Penanganan Kasus HIV/AIDS
Cakupan Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS
III.1.5 Peningkatan KIE Pencegahan dan Penanganan
Penderita Penyakit
Penurunan Jumlah Penderita Penyakit Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pencegahan dan Penanganan Penderita
Penyakit
90%
III.2.1 Penanganan KLB dengan Penyelidikan Epidemiologi <
24 Jam
Cakupan Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Penanggulangan KLB 100%
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 100%
III.3.1 Peningkatan Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat
Kesehatan
Cakupan Jumlah Desa/RT yang Memperoleh Pembangunan
Sanitasi Pemukiman
Pemicuan STBM 16 PKM
III.3.2 Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air Minum Cakupan Upaya Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air Minum Pemeriksaan Kualitas Air Minum 4 PKM
III.3.3 Peningkatan Upaya Sanitasi Dasar Berbasis
Masyarakat
Persentase Desa yang Aktif Melaksanakan STBM Stimulasi PAB dan Sanitasi Desa 4 Desa
III.1.4 Peningkatan Penanganan HIV/AIDS Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita HIV AIDS
Tabel 2.4 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016
1 2 3 6 7
BIDANG PSDMK
IV.1.1 Peningkatan Reward untuk Peningkatan Kinerja
Tenaga Kesehatan
Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Orang
IV.1.2 Pemerataan Tenaga Kesehatan Berkualitas di
Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Profesi
Sesuai Kebutuhan
Pemerataan Tenaga Kesehatan 58 orang
Pemutakhiran Data Sebaran Dan
Ketersediaan Tenaga Kesehatan
1Paket
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016
17
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
IV.1.3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan Sesuai Ketentuan
Persentase Pejabat Fungsional yang Mampu Menyusun
Angka Kredit Sesuai Ketentuan
Pelatihan Penyusunan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Kesehatan
17 Orang
Persentase Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan Bersertifikat
Peningkatan Kompetensi Tim Penilai
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
519 Dupak
Tabel 2.5 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016
1 2 3 6 7
BIDANG JAMSARKES
V.1.1 Cakupan Kepesertaan Jamkesmas Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
di Puskesmas dan Jaringannya
16 PKM
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Strata 1
Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Strata 1
Masyarakat Miskin
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 PKM
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Penunjang Peningkatan JPKMM 16 PKM
Pelayanan Kesehatan Peserta
Jamkesmas
16 PKM
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi
Pasien Rujukan
16 PKM
Frekuensi Pertemuan Berkala Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
16 PKM
V.2.1 Cakupan Ketersediaan dan Keterjangkauan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
yang Bermutu, Merata dan Terjangkau
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016
18
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK NON DR)
300 macam
Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
16 PKM
Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 180 macam
Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
dan Makanan
80 orang
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
2 kecamatan
Peningkatan Pengawasan Obat,
Kosmetika, Makanan, Minuman
25 orang
V.3.3 Standarisasi Tanaman Obat dan Bahan Alam di
Kabupaten Katingan
Persentase Tanaman Obat Bahan Alam yang
Terstandarisasi
Pengembangan Standarisasi Tanaman
Obat Bahan Alam
2 jenis
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
16 PKM
Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Unit
Pembangunan Puskesmas 1 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan
Prasarana Puskesmas Pembantu
11 Unit
V.3.1 Ketersediaan Obat-obatan untuk Mendukung
Pelayanan Kesehatan Dasar yang Merata dan
Terjangkau di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
pada Puskesmas dan Jaringannya
V.3.2 Kualitas Obat dan Bahan Pangan yang Aman Bagi
Masyarakat Pengguna
Persentase Obat, Bahan Pangan dan Makanan yang
Beredar Memenuhi Syarat Kesehatan
V.4.1 Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Dasar yang Bermutu dan Terjangkau di Seluruh
Wilayah Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Dasar
Tabel 2.6 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 2016
1 2 3 6 7
PUSKESMAS
VI.1.1 Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan I
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan II
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Mendawai
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Baun Bango
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Petak Bahandang
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan II
100%
Cakupan Ketersediaan Dukungan Dana Pelayanan
Kesehatan
Cakupan Ketersediaan Dana Operasional Puskesmas di
Puskesmas dan Jaringannya
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016
19
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kereng Pangi
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pendahara
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Buntut Bali
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Samba
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kaman
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Hiran
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Sanamang
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Baraoi
100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kajamei
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan I
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan II
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Mendawai
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Baun Bango
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Petak Bahandang
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan II
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kereng Pangi
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pendahara
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Buntut Bali
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Samba
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kaman
100%
20
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Hiran
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Sanamang
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Baraoi
100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kajamei
100%
Rp38,842,978,598.80
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Pegatan 1
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Pegatan 2
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Mendawai
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Baun Bango
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Petak Bahandang
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Kereng Pangi
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Kasongan
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Kasongan 2
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Pendahara
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Buntut Bali
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Samba
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Kaman
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Hiran
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Sanamang
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Baraoi
100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Kajamei
100%
Manajemen Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
100%
Pelayanan Jaminan Persalinan di 16
UPTD Kesehatan Se Kabupaten
Katingan
100%
21
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas program-program prioritas dan jumlah
kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 : Program Prioritas dan Jumlah Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17
2PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5
3PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4
4PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
5 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI UMUM 26 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI KEUANGAN 27 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 38 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 19 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 3
10 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 1
11PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
5
12 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 3
13PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
3
14 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 115 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 2
16PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 3
17PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 2
18PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK
6
19 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 120 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 4
21PROGRAM PENCEGAHAN, PENEMUAN DAN PENANGANAN HIV AIDS 1
22PROGRAM PEMANTAPAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN
1
23PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2
24PROGRAM PENINGKATAN KOMPENTENSI TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN
1
25PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA
DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
5
26PROGRAM PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL BAGI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU, POLINDES POSKESDES DAN SARANA
KESEHATAN LAINNYA
50
27 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 2
28 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI 1
29PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK
LANJUT USIA (LANSIA)
1
30 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN REMAJA 231 PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SEHAT 4
JUMLAH
KEGIATANNo PROGRAM
22
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja ,
tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator yang digunakan harus selaras antar
tingkatan unit organisasi, dana harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,
releva, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan
kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang
diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. Dalam bidang
kesehatan Indikator Kinerja Utama dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Untuk memberikan panduan kepada daerah dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan
Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, maka diterbitkanlah
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Secara garis besar, SPM
bidang kesehatan memuat indikator pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan,
penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
23
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Tabel 2.8 : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
Berdasarkan Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
% Tahun
I Pelayanan Kesehatan
Dasar
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 82.47 95.00 2015 12.53
2 Cakupan Ibu hamil dengan Komplikasi yang Ditangani25.22 80.00 2015 54.78
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 84.18 90.00 2015 5.82
4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 88.84 90.00 2015 1.16
5 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani20.95 80.00 2010 59.05
6 Cakupan Kunjungan Bayi 99.38 90.00 2010 Terlampaui
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)41.61 100.00 2010 58.39
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 76.25 90.00 2010 13.75
9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada
Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin53.24 100.00 2010 46.76
10 Cakupan Balita gizi Buruk Mendapat Perawatan 100.00 100.00 2010 Tercapai
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat10.59 100.00 2010 89.41
12 Cakupan Peserta KB Aktif 78.33 70.00 2010 Terlampaui
13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk
< 15 Tahun0.00 100.00 2010 100.00
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 2.00 100.00 2010 Terlampaui
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 43.00 100.00 2010 57.00
d. Penderita DBD yang Ditangani 100.00 100.00 2010 Tercapai
e. Penemuan Penderita Diare 77.32 100.00 2010 22.68
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin65.92 100.00 2015 34.08
15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin3.50 100.00 2015 96.50
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus
Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota 100.00 100.00 2015 Tercapai
III Penyelidikan
Epidemologi dan
Penanggulangan KLB
17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam100.00 100.00 2015 Tercapai
IV Promkes dan
Pemberdayaan
Masyarakat
18 Cakupan Desa Siaga Aktif
39.75 80.00 2015 40.25
Jenis Pelayanan
KegiatanNo. Indikator
Capaian SPM
2016 (%)
Target SPM Nasional Gap/
Kesenjangan
(%)
II Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Dalam RPJMD Kabupaten Katingan tahun 2008-2013 belum semua indikator SPM bidang
kesehatan yang terakomodir, terdapat beberapa indikator yang masih kurang jelas definisi
operasionalnya sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan rumus dan cara perhitungan.
Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperjelas definisi operasional
masing-masing indikator, sehingga dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan tahun 2016-2018 telah dimasukkan semua indikator SPM.
24
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
2.5. Keterkaitan Rencana Kerja Dengan RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan tahun 2013-2018
merupakan jabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, didalamnya berisi tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2018.
Dalam RPJMD ini masalah kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di
Kabupaten Katingan, tercermin dari Visi Kabupaten Katingan “Katingan Cerdas, Sehat, dan
Terbuka”. Untuk mencapai visi itu tercermin dari Misi III dalam RPJMD yaitu “Meningkatkan
Kualitas dan Kuantitas Dalam Sistem dan Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan”.
Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan
sasaran yaitu meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
Strategi untutuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan peningkatan akses pelayanan
kesehatan bagi seluruh penduduk, meliputi dua arah kebijakan :
1. Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh (total coverage) bagi
masyarakat, antara lain melalui penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh
warga miskin;
2. Mengembangkan Puskesmas rawat inap.
Berapa indikator yang berhubungan dengan kesehatan termuat dalam RPJMD Kabupaten
Katingan tahun 2013-2018 yaitu :
1. Cakupan masyarakat miskin dan rentan yang mendapat layanan kesehatan;
2. Jumlah Puskesmas kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap;
3. Persentase Desa/Kelurahan siaga aktif;
4. Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan STBM;
5. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup);
6. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup);
7. Angka Usia Harapan Hidup (tahun);
8. Persentase balita gizi buruk (%);
9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (%);
25
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
10 Peningkatan melek gizi (%);
11. Penurunan gizi kurang dan gizi buruk (%)
Indikator-indikator ini juga telah termuat dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016.
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan yang tercantum dalam RPJMD
telah dimuat pula dalam Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan yaitu :
1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
6. Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes,
Poskesdes, dan Sarana Kesehatan Lainnya;
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
13. Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit;
14. Program Pencegahan, Penemuan, dan Penanganan HIV AIDS;
15. Program Penanggulangan Bencana Alam Terkait Kesehatan;
16. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
17. Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
26
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (Lansia);
19. Program Pelayanan Kesehatan Remaja.
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
BBAABB IIIIII
AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam
bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. LKIP menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama tahun 2016
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA).
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018. Jika dibandingkan dengan Rencana
Strategis (Renstra) periode sebelumnya maka terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja.
Oleh karena itu beberapa indikator tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun
sebelumnya. Disamping itu juga mengenai pagu anggaran yang tertulis di Penetapan Kinerja
tidak sama dengan laporan realisasi untuk kegiatan-kegiatan, dikarenakan ada beberapa
kegiatan yang mengalami revisi dan perubahan sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar
Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun
2016.
Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014-2018 terdapat
42 sasaran strategis dan 77 indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut.
Secara rata-rata dari hasil pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan pada tahun 2016 mencapai 99%. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap
sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan berdasarkan
sekretariat/bidang yang merupakan pemegang program dan kegiatan di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan, sebagai berikut :
28
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
3.1.1. Sekretariat
Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai beberapa sasaran strategis
berdasarkan sub bagian yang terdapat dalam Sekretariat. Sasaran-sasaran strategis tersebut
didukung oleh delapan indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada Sekretariat
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada tahun 2016 adalah 96,18%. Adapun capaian dari
kinerja pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut
:
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2016
REALISASI
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAGIAN SEKRETARIAT
Jasa Surat Menyurat 90% 90% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
90% 80% 89%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90% 90% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 90% 90% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
90% 90% 100%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
90% 90% 100%
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
80% 80% 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90% 90% 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman 90% 90% 100%
Penyediaan Papan Pengumuman,
Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya
90% 90% 100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
90% 90% 100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah
90% 90% 100%
Pembinaan Non PNS 90% 90% 100%
Penyediaan Jasa administrasi
perkantoran
100% 100% 100%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Pengembangan Gedung
Kantor
100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
90% 90% 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
90% 90% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
90% 90% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan kantor
90% 90% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Kantor
90% 90% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
90% 90% 100%
%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016
I.1.1 Cakupan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Administrasi
Umum dan Kepegawaian
Secara Lengkap
Persentase Kelengkapan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Administrasi
Umum dan Kepegawaian
% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
I.1.2 Cakupan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Pelayanan Administrasi
Umum dan Kepegawaian
Persentase
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Pelayanan
Administrasi Umum dan
Kepegawaian
% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
29
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
I.1.3 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pemutakhiran data (SIMKA) 90% 90% 100%
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1 dokumen 1 dokumen 100%
I.2.1 Cakupan Pelayanan
Administrasi Keuangan
Sesuai Standar yang
Dapat Dilaksanakan
Secara Tepat Waktu
Persentase Pelayanan
Administrasi Keuangan
Sesuai Standar yang
Dapat Dilaksanakan
Secara Tepat Waktu
% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90% 90% 100%
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Peserta
Jamkesmas
90% 90% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan
90% 90% 100%
Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi
Keuangan
90% 90% 100%
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 90% 90% 100%
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD
90% 90% 100%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD
90% 90% 100%
I.3.2 Ketersediaan Dokumen
Pelaporan Sesuai
Standar
Persentase Ketersediaan
Dokumen Pelaporan
yang Ada Dibandingkan
Dokumen Pelaporan
yang Seharusnya Ada
% Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP,
dan Rencana Kerja Tahunan Dinas
90% 90% 100%
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyusunan Profil Kesehatan 90% 90% 100%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sistim Informasi Kesehatan 90% 90% 100%
Peningkatan
Pemutakhiran dan
Penyediaan Database
Berbasis Fakta (Evidence
Based)
Persentase Kelengkapan
Database Kesehatan
Kabupaten Katingan
%
I.2.2 Peningkatan Kapasitas
SDM Pengelola
Keuangan Di Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Persentase SDM
Pengelola Keuangan
yang Memiliki Kapasitas
Melaksanakan
Administrasi Keuangan
Sesuai Prosedur dengan
Kategori Baik
% Program Pelayanan
Administrasi Keuangan
I.3.1 Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Sesuai
Standar
Persentase Dokumen
Perencanaan yang Ada
Dibandingkan Dokumen
Perencanaan yang
Seharusnya Ada Sesuai
Standar
% Program Pelayanan
Administrasi Umum
3.1.2. Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai lima
sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang pelayanan kesehatan. Sasaran-
sasaran strategis tersebut didukung oleh dua puluh tiga indikator kinerja. Rata-rata pencapaian
kinerja sasaran pada Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah
97,14%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
30
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2016.
REALISASI
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIDANG YANKES
II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi
Keluarga dan
Masyarakat
Cakupan D/S % Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pertemuan Kader Posyandu 52% 52% 100%
Cakupan Pemberian MP-
ASI pada Anak Usia 6-24
Bulan Keluarga Miskin
% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemberian Makanan Pendamping ASI
dan Bahan Lokal
100% 100% 100%
Cakupan Pemberian
Makanan Tambahan
pada Bumil KEK
% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
100% 100% 100%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemantuan Status Gizi Balita 100% 100% 100%
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi
Buruk/Busung Lapar
100% 100% 100%
Peningkatan Ketrampilan Tenaga
Kesehatan dalam Melaksanakan
Perkesmas
100% 100% 100%
Survei PHBS 90% 90% 100%
Cakupan Pelayanan
Anak Balita
% Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam MTBS (Manajemen
Terpadu Balita Sakit)
90% 90% 100%
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi
Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang)
90% 90% 100%
II.1.2 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak/Reproduksi
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil (K4)
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Pertemuan Reorientasi PWS-KIA
(Pemantauan Wilayah Setempat -
Kesehatan Ibu dan Anak)
93% 93% 100%
Peningkatan Pergerakan dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Kesehatan Ibu dan Anak
90% 90% 100%
Pelacakan AKI, AKB, AKABA di Wilayah
Kab. Katingan
30% 30% 100%
Pertemuan Pengkajian Kasus AMP
(Audit Maternal Perinatal)
90% 90% 100%
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir
Rendah)
22% 22% 100%
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Penanganan Asfiksia
90% 90% 100%
Cakupan Peserta KB
Aktif
% Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam
Pencatatan dan Pelaporan KB
73% 73% 100%
II.1.3 Seluruh Desa Menjadi
Desa Siaga
Cakupan Desa Siaga Aktif % Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pembinaan Desa Siaga 100% 100% 100%
II.2.1 Peningkatan Usaha kesehatan sekolah 100% 100% 100%
Pelatihan Dokter Kecil 90% 90% 100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Jemaah Haji
% Program Pelayanan
Kesehatan Calon Jemaah
Haji
Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi
Jemaah Haji
100% 100% 100%
%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016
%
%
Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat
Perawatan
%
Cakupan Pelayanan
PERKESMAS (Perawatan
Kesehatan Masyarakat)
% Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Cakupan Neonatus
dengan Komplikasi yang
Ditangani
% Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Cakupan Pelayanan
Usaha Kesehatan
Sekolah
% Program Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah
Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang
Ditangani
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Khusus dan
Kemitraan Lintas Sektor
dalam Perberdayaan
Masyarakat untuk
Pembangunan
Kesehatan
31
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Cakupan Pelayanan
Posyandu Lansia
% Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Lanjut Usia
(Lansia)
Pembinaan dan Pengembangan
Posyandu Lansia
100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Remaja
% Program Pelayanan
Kesehatan Remaja
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan
Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah
100% 100% 100%
II.2.2 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja di
Puskesmas dan
Jaringannya
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja di
Puskesmas
% Program Pelayanan
Kesehatan Remaja
Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 100% 100%
II.2.3 Ketersediaan Sarana
Prasarana tempat
bermain anak di tempat-
tempat Pelayanan
Kesehatan di Seluruh
Persentase Ketersediaan
Sarana Prasarana
tempat bermain anak di
Pelayanan Kesehatan
Dasar
PKM Program Pengadaan
Peningkatan dan perbaikan
sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
Pembangunan Puskesmas (KLA) 40% 40% 100%
3.1.3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
mempunyai enam belas sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang
pengendalian masalah kesehatan. Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh dua puluh
enam indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Pengendalian Masalah
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah 90,66%. Adapun capaian
dari kinerja pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.
REALISASI
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIDANG PMK
III.1.1 Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Persentase Penemuan
Pasien Baru TB BTA
Positif
% Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita TB BTA
Positif
30% 30% 100%
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit PML dan PTM
% Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pencatatan dan Pelaporan Penemuan
dan Penanganan Penderita Penyakit
70% 70% 100%
Cakupan Penemuan
Penderita Malaria
% Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Malaria
Cakupan Pengobatan
Penderita Malaria
% Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Malaria
III.1.3 Penanganan dan
Pengobatan Penderita
Filariasis
Cakupan Penanganan
dan Pengobatan
Penderita Filariasis
% Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Filariasis
85% 85% 100%
%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016
III.1.2 Peningkatan Cakupan
Penemuan dan
Pengobatan - Penderita
Malaria1% 1% 100%
32
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Cakupan Penemuan
Kasus HIV/AIDS
% Program Pencegahan,
Penemuan dan Penanganan
HIV/AIDS
65% 65% 100%
III.1.5 Peningkatan KIE
Pencegahan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Penurunan Jumlah
Penderita Penyakit
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pencegahan dan Penanganan Penderita
Penyakit
90% 90% 100%
III.2.1 Penanganan KLB dengan
Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam
Cakupan
Desa/Kelurahan yang
Mengalami KLB
Dilakukan Penyelidikan
% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penanggulangan KLB 100% 100% 100%
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 100% 100% 100%
III.3.1 Peningkatan Sarana
Sanitasi yang Memenuhi
Syarat Kesehatan
Cakupan Jumlah
Desa/RT yang
Memperoleh
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
UPTD
KESEHATAN
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pemicuan STBM 16 PKM 16 PKM 100%
III.3.2 Pemantauan Kualitas Air
Bersih/Air Minum
Cakupan Upaya
Pemantauan Kualitas Air
Bersih/Air Minum
UPTD
KESEHATAN
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pemeriksaan Kualitas Air Minum 4 PKM 4 PKM 100%
III.3.3 Peningkatan Upaya
Sanitasi Dasar Berbasis
Masyarakat
Persentase Desa yang
Aktif Melaksanakan
STBM
Desa Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Stimulasi PAB dan Sanitasi Desa 4 Desa 4 Desa 100%
III.1.4 Peningkatan
Penanganan HIV/AIDS
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita HIV AIDS
3.1.4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan mempunyai enam sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang ini.
Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh delapan indikator kinerja. Rata-rata
pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah 100%. Adapun capaian dari kinerja pada
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.
REALISASI
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIDANG PSDMK
IV.1.1 Peningkatan Reward
untuk Peningkatan
Kinerja Tenaga
Kesehatan
Hasil Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan
Org Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Orang 3 Orang 100%
IV.1.2 Pemerataan Tenaga
Kesehatan Berkualitas di
Seluruh Wilayah
Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan
Tenaga Kesehatan
Sesuai Profesi Sesuai
Kebutuhan
Org Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Pemerataan Tenaga Kesehatan 58 orang 58 orang 100%
%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016
33
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Paket Pemutakhiran Data Sebaran Dan
Ketersediaan Tenaga Kesehatan
1Paket 1Paket 100%
Persentase Pejabat
Fungsional yang Mampu
Menyusun Angka Kredit
Sesuai Ketentuan
Org Program Pemantapan
Penyusunan Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Kesehatan
Pelatihan Penyusunan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Kesehatan
17 Orang 17 Orang 100%
Persentase Anggota Tim
Penilai Jabatan
Fungsional Tenaga
Kesehatan Bersertifikat
Dupak Program Peningkatan
Kompetensi Tim Penilai
Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan
Peningkatan Kompetensi Tim Penilai
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
519 Dupak 519 Dupak 100%
IV.1.3 Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan
Sesuai Ketentuan
3.1.5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai
enam sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang ini. Sasaran-sasaran
strategis tersebut didukung oleh sebelas indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran
pada Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016
adalah 96%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5 : Capaian Kinerja Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 2016.
REALISASI
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIDANG JAMSARKES
V.1.1 Cakupan Kepesertaan
Jamkesmas
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
di Puskesmas dan Jaringannya
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rawat Jalan
Strata 1 Masyarakat
Miskin
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rawat Inap
Strata 1 Masyarakat
Miskin
PKM Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 PKM 16 PKM 100%
%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016
16 PKM16 PKMPelayanan Jaminan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat yang
Bermutu, Merata dan
Terjangkau
PKM Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
34
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Miskin
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penunjang Peningkatan JPKMM 16 PKM 16 PKM 100%
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Peserta
Jamkesmas
16 PKM 16 PKM 100%
Persentase Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat
Miskin
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi
Pasien Rujukan
16 PKM 16 PKM 100%
Frekuensi Pertemuan
Berkala Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
16 PKM 16 PKM 100%
Macam Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK NON DR)
300 macam 300 macam 100%
PKM Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
16 PKM 16 PKM 100%
Macam Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 180 macam 180 macam 100%
Org Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
dan Makanan
80 orang 80 orang 100%
Kecamatan Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
2 kecamatan 2 kecamatan 100%
org Peningkatan Pengawasan Obat,
Kosmetika, Makanan, Minuman
25 orang 25 orang 100%
V.3.3 Standarisasi Tanaman
Obat dan Bahan Alam di
Kabupaten Katingan
Persentase Tanaman
Obat Bahan Alam yang
Terstandarisasi
Jenis Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Pengembangan Standarisasi Tanaman
Obat Bahan Alam
2 jenis 2 jenis 100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
16 PKM 16 PKM 100%
Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Unit 1 Unit 100%
Pembangunan Puskesmas 1 Unit 1 Unit 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan
Prasarana Puskesmas Pembantu
11 Unit 11 Unit 100%
PKM
V.2.1 Cakupan Ketersediaan
dan Keterjangkauan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
PKM
V.4.1 Ketersediaan Sarana
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Bermutu dan Terjangkau
di Seluruh Wilayah
Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan
Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan
Dasar
PKM Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
V.3.1 Ketersediaan Obat-
obatan untuk
Mendukung Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Merata dan Terjangkau
di Seluruh Wilayah
Kabupaten Katingan
Persentase Ketersediaan
Obat Pelayanan
Kesehatan Dasar pada
Puskesmas dan
Jaringannya
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
V.3.2 Kualitas Obat dan Bahan
Pangan yang Aman Bagi
Masyarakat Pengguna
Persentase Obat, Bahan
Pangan dan Makanan
yang Beredar Memenuhi
Syarat Kesehatan
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
3.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai satu
sasaran sasaran strategis dan didukung oleh satu indikator kinerja dengan rata-rata pencapaian
kinerja sebesar 90%. Adapun capaian dari kinerja pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
35
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Tabel 3.6 : Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2016.
REALISASI
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PUSKESMAS
VI.1.1 % Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan I
100% 65% 65%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan II
100% 98% 98%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Mendawai
100% 99% 99%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Baun Bango
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Petak Bahandang
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan II
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kereng Pangi
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pendahara
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Buntut Bali
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Samba
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kaman
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Hiran
100% 98% 98%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Sanamang
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Baraoi
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kajamei
100% 100% 100%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan I
100% 50% 50%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan II
100% 68% 68%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Mendawai
100% 75% 75%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Baun Bango
100% 65% 65%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Petak Bahandang
100% 87% 87%
%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016
Cakupan Ketersediaan
Dukungan Dana
Pelayanan Kesehatan
Cakupan Ketersediaan
Dana Operasional
Puskesmas di Puskesmas
dan Jaringannya
Program Penyediaan Dana
Operasional Puskesmas,
Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes dan
Sarana
36
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan
100% 80% 80%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan II
100% 80% 80%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kereng Pangi
100% 56% 56%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pendahara
100% 80% 80%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Buntut Bali
100% 80% 80%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Samba
100% 80% 80%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kaman
100% 85% 85%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Hiran
100% 43% 43%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Sanamang
100% 60% 60%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Baraoi
100% 58% 58%
Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,
Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kajamei
100% 75% 75%
Rp38,842,978,598.80
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Pegatan 1
100% 100% 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Pegatan 2
100% 100% 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Mendawai
100% 98% 98%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Baun Bango
100% 70% 70%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Petak Bahandang
100% 100% 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Kereng Pangi
100% 85% 85%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Kasongan
100% 96% 96%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Kasongan 2
100% 99% 99%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Pendahara
100% 98% 98%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Buntut Bali
100% 88% 88%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Samba
100% 100% 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Kaman
100% 98% 98%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Hiran
100% 100% 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Sanamang
100% 100% 100%
37
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Baraoi
100% 98% 98%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan
Tumbang Kajamei
100% 100% 100%
Manajemen Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
100% 100% 100%
Pelayanan Jaminan Persalinan di 16
UPTD Kesehatan Se Kabupaten
Katingan
100% 25% 25%
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan termuat dalam
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai deng Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
828/MENKES/SK/IX/2008 yang mengatur petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang
kesehatan di Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. SPM ini berisi indikator sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian
suatu SPM tertentu.
Untuk Tahun 2016 hasil dari capaian pelaksanaan SPM di Kabupaten Katingan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.7 : Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2016.
% Tahun
I Pelayanan Kesehatan
Dasar
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 82.47 95.00 2015 12.53
2 Cakupan Ibu hamil dengan Komplikasi yang Ditangani25.22 80.00 2015 54.78
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 84.18 90.00 2015 5.82
4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 88.84 90.00 2015 1.16
5 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani20.95 80.00 2010 59.05
6 Cakupan Kunjungan Bayi 99.38 90.00 2010 Terlampaui
Jenis Pelayanan
KegiatanNo. Indikator
Capaian SPM
2016 (%)
Target SPM Nasional Gap/
Kesenjangan
(%)
38
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)41.61 100.00 2010 58.39
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 76.25 90.00 2010 13.75
9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada
Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin53.24 100.00 2010 46.76
10 Cakupan Balita gizi Buruk Mendapat Perawatan 100.00 100.00 2010 Tercapai
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat10.59 100.00 2010 89.41
12 Cakupan Peserta KB Aktif 78.33 70.00 2010 Terlampaui
13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk
< 15 Tahun0.00 100.00 2010 100.00
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 2.00 100.00 2010 Terlampaui
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 43.00 100.00 2010 57.00
d. Penderita DBD yang Ditangani 100.00 100.00 2010 Tercapai
e. Penemuan Penderita Diare 77.32 100.00 2010 22.68
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin65.92 100.00 2015 34.08
15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin3.50 100.00 2015 96.50
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus
Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota 100.00 100.00 2015 Tercapai
III Penyelidikan
Epidemologi dan
Penanggulangan KLB
17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam100.00 100.00 2015 Tercapai
IV Promkes dan
Pemberdayaan
Masyarakat
18 Cakupan Desa Siaga Aktif
39.75 80.00 2015 40.25
II Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 3.7 diatas terlihat bahwa dari delapan belas
indikator SPM tersebut terdapat beragam capaian, ada beberapa indikator yang sudah
terlampaui, tercapai, dan belum mencapai target antara lain :
1. Satu indikator melampaui target;
2. Empat indikator mencapai target;
3. Tujuh Belas indikator belum mencapai target.
Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian SPM adalah sebagai
berikut :
1. Belum tersusunnya rencana pencapaian target SPM sesuai dengan kemampuan
daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada;
2. SPM yang merupakan program nasional tidak termasuk dalam penyediaan anggaran
dari pemerintah pusat, sehingga daerah harus mengalokasikan sendiri anggaran yang
dibutuhkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka beberapa kegiatan
terpaksa harus ditunda dulu pelaksanaannya;
39
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
3. Masalah definisi operasional dalam petunjuk teknis masih menjadi kendala dalam
pelaksanaan di lapangan, karena masalah ketersediaan data;
4. Untuk berberapa indikator yang belum tercapai :
a) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani dan cakupan neonatal
dengan komplikasi ditangani masih belum tercapai hal ini disebabkan karena
masih lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh petugas
di Puskesmas, Pustu, Polindes serta Poskesdes;
b) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) berdasarkan angka
tabel diatas masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pencapaian. Adapun
masalah yang ditemukan adalah jumlah data penduduk yang dikeluarkan oleh
BPS, dimana berdampak pada perhitungan pencapaian di beberapa wilayah kerja
Puskesmas. Selain itu koordinasi lintas sektoral pun perlu diadakan di tingkat
Kecamatan/Kelurahan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat, sehingga
diharapkan dukungan masyarakat juga akan meningkat terhadap program
imunisasi, terutama imunisasi yang menjadi indikator UCI, yaitu BCG, DPT-HB3,
Polio 4 dan Campak;
c) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dimana masih terdapat
perbedaan pemahaman antara pemegang program dan pelaksana kegiatan
terhadap definisi operasional indikator. Tidak semua petugas kesehatan di
Puskesmas mampu mendeteksi penyakit-penyakit tertentu seperti pneumonia
sehingga penderita seringkali tidak terdeteksi. Tidak semua petugas kesehatan
mencatat dan melaporkan penemuan dan penanganan penderita penyakit yang
dilakukannya. Sedangkan untuk BTA Positif tidak semua puskesmas memiliki
petugas analis, pada tahun 2012-2013 berjalan sudah dilaksanakan kegiatan
untuk melatih petugas kesehatan untuk memegang program BTA posistif akan
tetapi petugas-petugas yang sudah dilatih tersebut mutasi. Hal ini juga
merupakan sebuah kendala yang sangat berpengaruh dalam pencapain indikator
penemuan dan penanganan penderita penyakit;
d) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terkait perhitungan untuk
menentukan target capaian indikator yang sudah terlayani di sarana kesehatan
masih sulit karena penetapan capaian didasarkan pada jumlah penduduk miskin
40
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
yang ada di Kabupaten Katingan, hal ini tentu sangat berpengaruh dalam
pencapaian program.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka ada beberapa alternatif dalam
pemecahan masalah, antara lain :
1. Melaksanakan bimbingan teknis terkait indikator kinerja utama bidang kesehatan
bagi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan
Polindes/Poskesdes, terutama pemegang program dan pelaksana kegiatan dalam
rangka penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman terhadap indikator kinerja
utama bidang kesehatan;
2. Adanya pertemuan dan koordinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dalam
bentuk pertemuan rutin antar bidang, yang terencana dan sistematis, untuk
membahas dan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama pada masing-masing
bidang;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan terpadu dalam setiap
pelaksanaan pencapain program, dalam bentuk pertemuan secara rutin dengan
petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes agar
permasalahan atau kendala yang dihadapi dilapangan dapat segera teratasi;
4. Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait
dengan indikator kinerja utama sehingga sangat perlunya dukungan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk regulasi terkait pendanaan bidang
kesehatan minimal 10% dari total APBD sesuai dengan amanat UU Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam hal penentuan jumlah
masyarakat miskin di Kabupaten Katingan.
3.3. Realisasi Anggaran
Belanja daerah Kabupaten Katingan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun
41
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Anggaran 2016 persentase pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung)
lebih diutamakan daripada belanja tidak langsung.
Struktur belanja dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014 terdiri dari
dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Target belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp. 29.519.556.754 dengan capaian
sebesar 100,30%, adanya kelebihan realisasi ini disebabkan adanya PERPRES 66
TAHUN 2016 yaitu rasionalisasi sebesar 10%.
2. Belanja Langsung
Target belanja langsung tahun 2016 sebesar Rp. 42.917.899.408,8 dengan realisasi
tahun 2016 sebesar Rp. 37.926.416.331.56 dengan capaian sebesar 88,4%.
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
BBAABB IIVV
PPEENNUUTTUUPP
Penyusunan LKIP Tahun 2016 berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja beserta program dan kegiatan menunjukkan
bahwa dari 31 program, 141 kegiatan, 5 sasaran strategis, dan 880 sasaran non strategis pada
Tahun 2016, telah terlaksana seluruhnya atau 100% dilaksanakan. Berdasarkan capaian kinerja
sasaran pada sekretariat dan bidang-bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah 99%.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam SPM kesehatan terdapat
capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :
1. Satu indikator melampaui target;
1. Empat indikator mencapai target; dan
2. Tujuh Belas indikator belum mencapai target.
Apabila dilihat berdasarkan keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018, maka hampir semua sasaran dan indikator yang terdapat
dalam RPJMD telah diakomodir di dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
Dari sebelas indikator yang terdapat dalam RPJMD, beberapa diantaranya terdapat dalam
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, sehingga dari realisasi pelaksanaan
mencapai 100%.
Dari segi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 mempunyai
pagu anggaran sebesar Rp. 72.348.953.895,38 dengan realisasi sebesar Rp. 67.445.973.085,56
atau 93% dari total belanja tersebut Belanja Tidak Langsung mempunyai pagu anggaran Rp.
29.431.054.486,58 dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 29.519.556.754 dengan capaian
sebesar 100%. Sedangkan Belanja Langsung mempunyai pagu anggaran Rp. 42.917.899.408,8
dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 37.926.416.331.56 dengan capaian sebesar 88,4%.
43
LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016
Dari capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 telah
menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan
indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat
capaian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun kedepan.
Hal-hal yang harus lebih lagi ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian adalah :
1. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga diharapkan dengan perencanaan yang
baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi;
2. Efisiensi anggaran, agar dengan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan kinerja
yang optimal;
3. Perumusan indikator (output dan outcome) yang semakin tajam, sehingga capaian
kinerja dapat terukur dengan baik;
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi agar program dan kegiatan dapat berjalan baik;
5. Peningkatan koordinasi baik antar bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan maupun dengan lintas sektor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAGIAN SEKRETARIAT
100% Jasa Surat Menyurat 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
172,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,000,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 92,500,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
133,987,500.00
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25,000,000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
368,000,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman 135,500,000.00
Penyediaan Papan Pengumuman,
Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya
78,400,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
610,850,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah
804,160,000.00
Pembinaan Non PNS 1,367,420,000.00
Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
195,600,000.00
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Pengembangan Gedung
Kantor
698,000,000.00
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
- -
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
KEGIATANTARGET 2016
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Administrasi
Umum dan
Kepegawaian
%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAM
(Jumlah dan Jenis Sarana dan
Prasarana Pelayanan Administrasi
Umum dan Kepegawaian yang
Tersedia dan Berfungsi dengan
Baik pada Dinas Kesehatan dan
Puskesmas/Pustu/Polindes dibagi
dengan Jumlah dan Jenis Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Administrasi Umum dan
Kepegawaian yang Seharusnya
Ada Sesuai Standar di Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas/Pustu/Polindes) dikali
100%
NO. SASARAN STRATEGIS
Cakupan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Administrasi
Umum dan
Kepegawaian Secara
Lengkap
I.1.1
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 1
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
241,250,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
45,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan kantor
50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Kantor
31,600,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
25,000,000.00
I.2.1 Cakupan Pelayanan
Administrasi Keuangan
Sesuai Standar yang
Dapat Dilaksanakan
Secara Tepat Waktu
Persentase Pelayanan
Administrasi Keuangan
Sesuai Standar yang
Dapat Dilaksanakan
Secara Tepat Waktu
% Jumlah Pelayanan Administrasi
Keuangan Sesuai Standar yang
dapat Dilaksanakan Secara Tepat
Waktu dibagi dengan Jumlah
Pelayanan Administrasi Keuangan
Sesuai Standar yang Seharusnya
Dilaksanakan Tepat Waktu Sesuai
Jadwal dikali 100%
100% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8,700,000.00
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Peserta
Jamkesmas
1,100,000,000.00
Program Pelayanan
Administrasi Keuangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan
79,860,000.00
Peningkatan Penatausahaan /
Verifikasi Keuangan
75,000,000.00
100% Penyusunan Rencana Kerja SKPD 61,932,000.00
a. (Alokasi Dana Pemeliharaan
yang Termuat di dalam DPA
dibagi dengan Total Kebutuhan
Dana untuk Pemeliharaan Sarana
Prasarana) dikali 100%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Perencanaan
yang Tersedia pada Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Dibandingkan Dokumen
Perencanaan yang Seharusnya
Ada Sesuai Standar dikalikan
100%
Program Pelayanan
Administrasi Umum
I.2.2 Peningkatan Kapasitas
SDM Pengelola
Keuangan Di Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Persentase SDM
Pengelola Keuangan
yang Memiliki Kapasitas
Melaksanakan
Administrasi Keuangan
Sesuai Prosedur dengan
Kategori Baik
%
I.3.1 Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Sesuai
Standar
Jumlah SDM Pengelola Keuangan
yang Memiliki Kapasitas
Melaksanakan Administrasi
Keuangan Sesuai Prosedur
dengan Kategori Baik dibagi
dengan Jumlah SDM Pengelola
Keuangan yang Ada dikalikan
100%
100%
b. (Jumlah Sarana dan Prasarana
yang Diperbaiki Sehingga dapat
Berfungsi Kembali dibagi dengan
Total Jumlah Sarana dan
Prasarana yang Rusak) dikali 100%
%Persentase
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Pelayanan
Administrasi Umum dan
Kepegawaian
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Dokumen
Perencanaan yang Ada
Dibandingkan Dokumen
Perencanaan yang
Seharusnya Ada Sesuai
Standar
%
Cakupan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Pelayanan Administrasi
Umum dan
Kepegawaian
I.1.2
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 2
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD
-
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD
13,000,000.00
100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
-
Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP,
dan Rencana Kerja Tahunan Dinas
30,000,000.00
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyusunan Profil Kesehatan 70,000,000.00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sistim Informasi Kesehatan 474,810,000.00
50% Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
305,500,000.00
Peningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM) Dalam Rangka Penerapan
Sistem Informasi Manajemen (SIM)
126,000,000.00
60% Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pemutakhiran data (SIMKA) 192,000,000.00
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
56,580,000.00
BIDANG YANKES
22% Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
85,000,000.00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Dokumen Perencanaan
yang Tersedia pada Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Dibandingkan Dokumen
Perencanaan yang Seharusnya
Ada Sesuai Standar dikalikan
100%
Program Pelayanan
Administrasi Umum
Jml Bayi yang Mendapat ASI
Ekslusif dibagi dengan Jumlah
Bayi Umur 0-6 Bulan dikalikan
100%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
I.3.1 Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Sesuai
Standar
I.3.3 Peningkatan Kapasitas
SDM Pengelola Data
dan Pelaporan pada
Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
Persentase SDM
Pengelola Data dan
Pelaporan dengan
Kapasitas Kategori Baik
% Jumlah SDM Pengelola Data dan
Pelaporan dengan Kapasitas
Kategori Baik dibagi dengan
Jumlah SDM Pengelola Data dan
Pelaporan yang Ada pada Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
dikalikan 100%
I.3.4
Persentase
Ketersediaan Dokumen
Pelaporan yang Ada
Dibandingkan Dokumen
Pelaporan yang
Seharusnya Ada Sesuai
Standar
Ketersediaan Dokumen
Pelaporan Sesuai
Standar
I.3.2
Peningkatan
Pemutakhiran dan
Penyediaan Database
Berbasis Fakta
(Evidence Based)
Persentase
Kelengkapan Database
Kesehatan Kabupaten
Katingan
% Jumlah Database yang Tersedia
Sesuai SPM Kesehatan dibagi
dengan Jumlah Database yang
Seharusnya Tersedia Sesuai
dengan SPM Kesehatan dikalikan
100%
Jumlah Dokumen Pelaporan yang
Tersedia pada Dinas Kesehatan
dan Puskesmas Dibandingkan
Dokumen Pelaporan yang
Seharusnya Ada Sesuai Standar
dikalikan 100%
%
Persentase Dokumen
Perencanaan yang Ada
Dibandingkan Dokumen
Perencanaan yang
Seharusnya Ada Sesuai
Standar
%
Cakupan ASI Eksklusif %II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi
Keluarga dan
Masyarakat
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 3
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Peningkatan Peran Serta Tenaga
Kesehatan Dalam Pemberian ASI
Eksklusif
40,000,000.00
Kampanye Ayo Melek Gizi 100,000,000.00
50% Peningkatan Kapasitas Tenaga Gizi
dalam Pemantauan Tumbuh Kembang
Anak
40,000,000.00
Pertemuan Kader Posyandu 40,000,000.00
Cakupan Pemberian MP-
ASI pada Anak Usia 6-24
Bulan Keluarga Miskin
% Jumlah Balita dari Keluarga
Miskin yang Berusia 6-24 Bulan
yang Memperoleh MP-ASI dibagi
dengan Jumlah Seluruh Balita
dari Keluarga Miskin yang Berusia
6-24 Bulan dikalikan 100%
30% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan Ketersediaan
Bufferstock MP-ASI
% Jumlah Bufferstock MP-ASI yang
Ada dibagi dengan Jumlah
Kebutuhan Bufferstock MP-ASI
yang Seharusnya Ada dikalikan
100%
100% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan Pemberian
Makanan Tambahan
pada Bumil KEK
% Jml Bumil KEK yang Memperoleh
PMT dibagi dengan Jumlah Bumil
KEK yang Ada dikalikan 100%
100% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
60,000,000.00
Cakupan Ketersediaan
PMT Bumil KEK
% Jumlah PMT Bumil KEK yang
Tersedia dibagi dengan Jumlah
Kebutuhan PMT Bumil KEK yang
Seharusnya dikalikan 100%
100% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan Pemberian
Tablet Fe
% Jumlah Bumil yang Mendapat
Tablet Fe Sebanyak Tiga Kali
dibagi dengan Jumlah Bumil yang
Ada dikalikan 100%
92.5% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan Pemberian
Vitamin A
% Jumlah Balita yang Mendapat
Kapsul Vitamin A pada Bulan
Februari dan Agustus dibagi
dengan Jumlah Seluruh Balita
yang Ada dikalikan 100%
100% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Jml Bayi yang Mendapat ASI
Ekslusif dibagi dengan Jumlah
Bayi Umur 0-6 Bulan dikalikan
100%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Jumlah Balita yang Ditimbang
dibagi dengan Jumlah Balita yang
Ada dikalikan 100%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
60,000,000.00 Pemberian Makanan Pendamping ASI
dan Bahan Lokal
Cakupan ASI Eksklusif %II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi
Keluarga dan
Masyarakat
Cakupan D/S %
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 4
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
100% Penanggulangan KEP (Kurang Energi
Protein), AGB (Anemia Gizi Besi), GAKY
(Gangguan Akibat Kurang Yodium),
KVA (Kurang Vitamin A) dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
80,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam Tatalaksana Gizi
Buruk
60,000,000.00
Pemantuan Status Gizi Balita 60,000,000.00
Penyusunan Peta Informasi Mayarakat
Kurang Gizi
100,000,000.00
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi
Buruk/Busung Lapar
150,000,000.00
16 PKM Peningkatan Ketrampilan Tenaga
Kesehatan dalam Melaksanakan
Perkesmas
100,000,000.00
Manajemen Puskesmas 65,500,000.00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
45% Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten
Katingan
75,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam MTBS (Manajemen
Terpadu Balita Sakit)
60,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi
Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang)
60,000,000.00
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil (K4)
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat
Pelayanan Antenatal Sesuai
Standar Minimal 4 Kali dibagi
Jumlah Sasaran Ibu Hamil
dikalikan 100 %
92.5% Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Pertemuan Reorientasi PWS-KIA
(Pemantauan Wilayah Setempat -
Kesehatan Ibu dan Anak)
40,000,000.00
Peningkatan Pergerakan dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Kesehatan Ibu dan Anak
100,000,000.00
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Jumlah Puskesmas yang
Melaksanakan Perkesmas dibagi
dengan Jumlah Puskesmas yang
Ada dikalikan 100%
Jumlah Anak Balita (Usia 12-59
Bulan) yang Memperoleh
Pelayanan Pemantauan
Pertumbuhan Minimal 8 Kali
dibagi dengan Jumlah Seluruh
Anak Balita dikalikan 100%
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Balita Gizi Buruk yang
Mendapat Perawatan dibagi
dengan Jumlah Balita Gizi Buruk
yang Ada dikalikan 100%
II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi
Keluarga dan
Masyarakat
Cakupan Pelayanan
Anak Balita
%
%
Cakupan Pelayanan
PERKESMAS (Perawatan
Kesehatan Masyarakat)
PKM
II.1.2 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak/Reproduksi
Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat
Perawatan
%
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 5
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Sosialisasi Penggunaan Buku KIA,
Autopsi Verbal, dan Audit Kematian
Balita
100,000,000.00
Pelaksanaan Reviu Kelas Ibu Hamil 100,000,000.00
28% Pelacakan AKI, AKB, AKABA di Wilayah
Kab. Katingan
25,000,000.00
Pertemuan Pengkajian Kasus AMP
(Audit Maternal Perinatal)
100,000,000.00
92.5% Sosialisasi Kemitraan Bidan dan Dukun
Kampung
100,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
APN (Asuhan Persalinan Normal)
21% Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir
Rendah)
65,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Penanganan Asfiksia
65,000,000.00
72.5% Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan Puskesmas dalam
Pelayanan KB Pasca Persalinan
65,000,000.00
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam
Pencatatan dan Pelaporan KB
60,000,000.00
Pelayanan KB dan Kesehatan Terpadu 66,892,000.00
II.1.3 Seluruh Desa Menjadi
Desa Siaga
Cakupan Desa Siaga
Aktif
Desa Jumlah Desa Siaga Aktif yang Ada
dibagi dengan Jumlah Seluruh
Desa Siaga yang Ada di
Kabupaten Katingan dikali 100%
4 Desa Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Desa Siaga 150,000,000.00
42% Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 87,000,000.00
Jumlah Peserta KB Aktif dibagi
Jumlah Seluruh PUS dikalikan
100%
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Jumlah Persalinan yang Ditolong
Oleh Tenaga Kesehatan
Kompeten dibagi Jumlah Sasaran
Ibu Bersalin dikalikan 100%
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Jumlah Komplikasi Kebidanan
yang Mendapatkan Penanganan
Definitif dibagi 20% Jumlah Ibu
Hamil dikalikan 100%
Program Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Jumlah Neonatus dengan
Komplikasi yang Mendapatkan
Penanganan Definitif dibagi 15%
Jumlah Sasaran Bayi dikalikan
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Khusus dan
Kemitraan Lintas Sektor
dalam Perberdayaan
Masyarakat untuk
Pembangunan
Kesehatan
%
%
%Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi
Kebidanan
Cakupan Neonatus
dengan Komplikasi yang
Ditangani
%
%Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang
Ditangani
II.1.2 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak/Reproduksi
Cakupan Peserta KB
Aktif
II.2.1 Jumlah Murid SD dan Setingkat
yang Diperiksa Kesehatannya
oleh Tenaga Terlatih di Satu
Wilayah Kerja pada Kurun Waktu
Tertentu dikalikan 100%
%Cakupan Pelayanan
Usaha Kesehatan
Sekolah
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 6
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Pelatihan Dokter Kecil 85,000,000.00
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Jemaah Haji
% Jumlah Jemaah Haji yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan dibagi dengan Jumlah
Jemaah Haji yang Seharusnya
Memperoleh Pelayanan
Kesehatan dikalikan 100%
Program Pelayanan
Kesehatan Calon Jemaah
Haji
Cakupan Pelayanan
Imunisasi Calon Jemaah
Haji
% Jumlah Calon Jemaah Haji yang
Diimunisasi dibagi dengan Jumlah
Calon Jemaah Haji yang Ada
dikalikan 100%
Cakupan Pelayanan
Posyandu Lansia
% Jumlah Posyandu Lansia Aktif
dibagi dengan Jumlah Posyandu
Lansia Aktif yang Seharusnya Ada
dikalikan 100%
86% Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Lanjut Usia
(Lansia)
Pembinaan dan Pengembangan
Posyandu Lansia
35,000,000.00
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Remaja
% Jumlah SMP dan SMU yang
Pernah Memperoleh Penyuluhan
Kesehatan (Narkoba dan Kespro)
dibagi dengan Jumlah Seluruh
SMP dan SMU yang Ada dikalikan
100%
4% Program Pelayanan
Kesehatan Remaja
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan
Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah
44,400,000.00
II.2.2 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja di
Puskesmas dan
Jaringannya
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja di
Puskesmas
% Jumlah Puskesmas yang
Melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Kerja dibagi dengan
Jumlah Puskesmas yang Ada
dikalikan 100%
87% Program Pelayanan
Kesehatan Remaja
Upaya Kesehatan Masyarakat 55,000,000.00
BIDANG PMK
III.1.1 Cakupan
Desa/Kelurahan UCI
Cakupan
Desa/Kelurahan UCI
% Jumlah Desa/Kelurahan UCI
dibagi dengan Seluruh Jumlah
Desa yang Ada dikali 100%
85% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Peningkatan Imunisasi 50,000,000.00
Non Polio AFP Rate per
100.000 Penduduk < 15
Tahun
% Jumlah Kasus AFP Non Polio yang
Dilaporkan dibagi Jumlah
Penduduk < 15 Tahun dikali 100%
2 dokumen Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita AFP
10,000,000.00
Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi
Jemaah Haji
35,000,000.00
Program Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Khusus dan
Kemitraan Lintas Sektor
dalam Perberdayaan
Masyarakat untuk
Pembangunan
Kesehatan
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
III.1.2
II.2.1
100%
Jumlah Murid SD dan Setingkat
yang Diperiksa Kesehatannya
oleh Tenaga Terlatih di Satu
Wilayah Kerja pada Kurun Waktu
Tertentu dikalikan 100%
%Cakupan Pelayanan
Usaha Kesehatan
Sekolah
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 7
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Cakupan Balita dengan
Pneumonia yang
Ditangani
% Jumlah Penderita Pneumonia
Balita yang Ditangani dalam Satu
Wilayah Kerja dalam Kurun
Waktu Satu Tahun dibagi Jumlah
Perkiraan Penderita Pneumonia
Balita di Satu Wilayah Kerja pada
Kurun Waktu yang Sama dikali
100%
1 dokumen Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Pneumonia
Balita
25,000,000.00
Persentase Penemuan
Pasien Baru TB BTA
Positif
% Jumlah Pasien Baru TB BTA Positif
yang Ditemukan dan Diobati
dalam Satu Wilayah dalam Satu
Tahun dibagi Jumlah Perkiraan
Pasien Baru TB BTA Positif dalam
Satu Wilayah dalam Kurun Waktu
Satu Tahun dikali 100%
1 dokumen Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita TB BTA
Positif
50,000,000.00
Penderita Diare yang
Ditangani
% Jumlah Penderita Diare yang
Datang dan Dilayani di Sarana
Kesehatan dan Kader di Satu
Wilayah Tertentu dalam Waktu
Satu Tahun dibagi Jumlah
Perkiraan Penderita Diare pada
Satu Wilayah Tertentu dalam
Waktu yang Sama (10% dari
Angka Kesakitan Diare x Jumlah
Penduduk) dikali 100%
1 dokumen Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Diare
41,000,000.00
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit PML dan PTM
% Jumlah Kasus PML dan PTM yang
Dilaporkan dibagi dengan Jumlah
Kasus PML dan PTM yang
Ditangani Nakes dikali 100%
35% Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pencatatan dan Pelaporan Penemuan
dan Penanganan Penderita Penyakit
80,000,000.00
Cakupan Penemuan
Penderita Malaria
% Jumlah Kasus Malaria yang
Ditemukan di Satu Wilayah dalam
1 Tahun dibagi Perkiraan Jumlah
Kasus Malaria di Satu Wilayah
dalam 1 Tahun yang Sama dikali
100%
Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Malaria
50,000,000.00
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Peningkatan Cakupan
Penemuan dan
Pengobatan - Penderita
Malaria
III.1.2
III.1.3 1 dokumen
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 8
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Cakupan Pengobatan
Penderita Malaria
% Jumlah Kasus Malaria yang
Diobati dalam 1 Wilayah dalam 1
Tahun dibagi dengan Jumlah
Kasus Malaria yang Ditemukan di
Satu Wilayah dalam 1 tahun yang
Sama dikali 100%
Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Malaria
III.1.4 Penanganan dan
Pengobatan Penderita
Filariasis
Cakupan Penanganan
dan Pengobatan
Penderita Filariasis
Penduduk Jumlah Kasus Filariasis yang
Ditangani dan Diobati di Satu
Wilayah dalam 1 Tahun dibagi
dengan Jumlah Kasus Filariasis
yang Ada di Satu Wilayah dalam 1
Tahun yang Sama dikali 100%
1 dokumen Program Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita Filariasis
428,000,000.00
III.1.5 Peningkatan
Manajemen Penemuan
dan Penanganan
HIV/AIDS
Peningkatan
Penatalaksanaan
HIV/AIDS
% Jumlah Tenaga Kesehatan
Terlatih yang Mampu Melakukan
Penanganan pada Penderita
HIV/AIDS dibagi dengan Jumlah
Petugas Kesehatan yang Ada Di
Daerah Hotspot HIV/AIDS dikali
100%
60% Program Pencegahan,
Penemuan dan
Penanganan HIV/AIDS
Manajemen Penemuan dan
Penanganan HIV/AIDS
45,000,000.00
III.1.6 Peningkatan KIE
HIV/AIDS
Penurunan Jumlah
Penderita HIV/AIDS
% Jumlah Kelompok Berisiko Usia
Produktif Memperoleh KIE dibagi
dengan Jumlah Kelompok
Berisiko Usia Produktif Di Daerah
Hotspot dikali 100%
0% Program Pencegahan,
Penemuan dan
Penanganan HIV/AIDS
KIE HIV/AIDS 40,000,000.00
Cakupan Penemuan
Kasus HIV/AIDS
% Jumlah Kasus HIV/AIDS yang
Ditemukan dalam Satu Wilayah
pada 1 Tahun Tertentu dibagi
dengan Jumlah Perkiraan Kasus
HIV/AIDS pada Satu Wilayah
dalam 1 Tahun yang Sama dikali
100%
Program Pencegahan,
Penemuan dan
Penanganan HIV/AIDS
Cakupan Penanganan
Kasus HIV/AIDS
% Jumlah Kasus HIV/AIDS yang
Ditangani dalam Satu Wilayah
dalam 1 Tahun dibagi dengan
Jumlah Kasus HIV/AIDS yang
Ditemukan pada Satu Wilayah
dalam 1 Tahun yang Sama dikali
100%
Program Pencegahan,
Penemuan dan
Penanganan HIV/AIDS
50,000,000.00
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita HIV AIDS
85,000,000.00
Peningkatan Cakupan
Penemuan dan
Pengobatan - Penderita
Malaria
Peningkatan
Penanganan HIV/AIDS
III.1.3
III.1.7
1 dokumen
1 dokumen
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 9
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Cakupan Upaya
Pencegahan Penularan
HIV/AIDS
% Jumlah Upaya Pencegahan
Penularan HIV/AIDS yang
Dilaksanakan Sesuai SOP dibagi
dengan Jumlah Seluruh Upaya
Pencegahan Penularan HIV/AIDS
yang Seharusnya Dilaksanakan
dikali 100%
Program Pencegahan,
Penemuan dan
Penanganan HIV/AIDS
III.1.8 Penanganan dan
Pengobatan Penderita
Gigitan Anjing dan Ular
Cakupan Penanganan
dan Pengobatan
Penderita Gigitan
Anjing dan Ular
% Jumlah Kasus Gigitan yang
Bersumber Binatang yang
Dilaporkan dibagi dengan Jumlah
Kasus Gigitan yang Diberi Vaksin
ABU dan VAR dikali 100%
70% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 40,000,000.00
III.1.9 Peningkatan KIE
Pencegahan dan
Penanganan Penderita
Penyakit
Penurunan Jumlah
Penderita Penyakit
% Jumlah Kelompok Masyarakat
yang Diberi KIE dibagi dengan
Jumlah Masyarakat Di Wilayah
yang Diberi KIE dikali 100%
75% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pencegahan dan Penanganan
Penderita Penyakit
58,000,000.00
50% Pengadaan Alat Fogging dan Bahan
Fogging
30,000,000.00
1 dokumen Peningkatan Surveilans Epidemiologi
dan Penanggulangan Wabah
35,000,000.00
1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000.00
100% Penanggulangan KLB 70,000,000.00
25% Pelatihan DBD 33,500,000.00
100% Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 55,000,000.00
60% Program Penanggulangan
Bencana Alam Terkait
Kesehatan
Upaya Kesehatan Terkait Dampak
Bencana Alam
70,000,000.00
Cakupan Upaya
Penyuluhan dan
Promosi Penyehatan
Lingkungan
% Jumlah dan Jenis Penyuluhan
yang Dilaksanakan dibagi dengan
Jumlah dan Jenis Penyuluhan
yang Seharusnya Dilaksanakan
dikali 100%
23.8% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
Sehat
40,000,000.00
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Pelacakan, Pencegahan, dan
Penanggulangan Penderita HIV AIDS
85,000,000.00
Peningkatan Promosi
dan Pengembangan
Media Promosi
Penyehatan Lingkungan
Penanganan KLB
dengan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam
III.2.1 %Cakupan
Desa/Kelurahan yang
Mengalami KLB
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
Peningkatan
Penanganan HIV/AIDS
III.3.1
III.1.7 1 dokumen
Jumlah Desa/Kelurahan yang
Mengalami KLB Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24
jam dibagi dengan Seluruh
Desa/Kelurahan yang Mengalami
KLB dikali 100%
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 10
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Cakupan Ketersediaan
Media Promosi
Penyehatan Lingkungan
% Jumlah dan Jenis Media Promosi
Kesehatan Lingkungan yang
Tersedia dibagi dengan Jumlah
dan Jenis Media Promosi
Kesehatan Lingkungan yang
Seharusnya Tersedia dikali 100%
23.8% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pengadaan Sarana Penyuluhan
Kesehatan Lingkungan
50,000,000.00
Cakupan Jumlah
Desa/RT yang
Memperoleh
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
% Jumlah Desa/RT yang Menjadi
Sasaran Pembangunan Sanitasi
dibagi 10% Sampel Desa
65% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 40,000,000.00
Persentase Sarana
Sanitasi yang
Memenuhi Syarat
Kesehatan
% Jumlah Sarana Sanitasi yang
Memenuhi Syarat Kesehatan
dibagi Jumlah Seluruh Sarana
Sanitasi yang Diperiksa dikali
100%
10.39% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Inspeksi Sanitasi 55,000,000.00
Cakupan Persentase
Jumlah Kegiatan Monev
% Jumlah Kegiatan Monev yang
Terlaksana dibagi Jumlah
Kegiatan dikali 100%
65% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40,000,000.00
Cakupan Pemeriksaan
Jentik Berkala
% Jumlah Daerah Bebas Jentik
Nyamuk dibagi Jumlah Daerah
yang Diperiksa dikali 100%
24.48% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pelatihan/Pendataan Jentik Berkala
pada SAB
40,000,000.00
III.3.4 Pemantauan Kualitas
Air Bersih/Air Minum
Cakupan Upaya
Pemantauan Kualitas
Air Bersih/Air Minum
% Jumlah Sarana Penyedia Air
Minum Isi Ulang yang Diperiksa
dibagi dengan Jumlah Sarana
Penyedia Air Minum Isi Ulang
yang Ada dikali 100%
65% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pemeriksaan Kualitas Air Minum 40,000,000.00
III.3.5 Peningkatan Upaya
Sanitasi Dasar Berbasis
Masyarakat
Persentase Desa yang
Aktif Melaksanakan
STBM
% Jumlah Desa/Kelurahan STBM
dibagi Seluruh Jumlah
Desa/Kelurahan yang Ada
dikalikan 100%
65% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Stimulasi PAB dan Sanitasi Desa 75,000,000.00
III.3.6 Peningkatan Upaya
Pengawasan Tempat
Pengolahan Makanan
Persentase TPM yang
Memenuhi Syarat
Kesehatan
% Jumlah TPM yang Memenuhi
Syarat Kesehatan dibagi dengan
Jumlah TPM yang Diperiksa
dikalikan 100%
65% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pengawasan dan Pemeriksaan TPM 40,000,000.00
BIDANG PSDMK
Peningkatan Promosi
dan Pengembangan
Media Promosi
Penyehatan Lingkungan
Peningkatan Sarana
Sanitasi yang
Memenuhi Syarat
Kesehatan
Penyehatan Lingkungan
untuk Mencegah
Perkembangan Jentik
Nyamuk
III.3.1
III.3.2
III.3.3
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 11
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
IV.1.1 Peningkatan Reward
untuk Peningkatan
Kinerja Tenaga
Kesehatan
Hasil Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan
Orang 3 Orang Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 25,190,000.00
IV.1.2 Pemerataan Tenaga
Kesehatan Berkualitas
di Seluruh Wilayah
Kabupaten Katingan
Persentase
Ketersediaan Tenaga
Kesehatan Sesuai
Profesi Sesuai
Kebutuhan
Orang Jumlah Tenaga Kesehatan yang
Tersedia (Perjenis/Profesi) dibagi
dengan Jumlah Tenaga Kesehatan
(Perjenis/Perprofesi) yang
seharusnya Tersedia
55 Orang Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Pemerataan Tenaga Kesehatan 1,275,358,000.00
Pemutakhiran Data Sebaran Dan
Ketersediaan Tenaga Kesehatan
1,658,000.00
Persentase Pejabat
Fungsional yang
Mampu Menyusun
Angka Kredit Sesuai
Ketentuan
Orang Jumlah Pejabat Fungsional yang
Mampu Menyusun Angka Kredit
Sesuai Ketentuan dibagi dengan
Jumlah Seluruh Pejabat
Fungsional yang Ada dikali 100%
14 Orang Program Pemantapan
Penyusunan Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Kesehatan
Pelatihan Penyusunan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Kesehatan
53,200,000.00
Persentase Anggota Tim
Penilai Jabatan
Fungsional Tenaga
Kesehatan Bersertifikat
Orang Jumlah Anggota Tim Penilai
Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan Bersertifikat dibagi
dengan Jumlah Seluruh Tim
Penilai Jabatan Fungsional yang
Ada dikali 100%
28 Orang Program Peningkatan
Kompetensi Tim Penilai
Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan
Peningkatan Kompetensi Tim Penilai
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
59,986,000.00
Persentase Tenaga
Kesehatan yang Telah
Memenuhi Syarat
Pendidikan Minimal
Sesuai Kompetensi
Orang Jumlah Tenaga Kesehatan yang
Telah Memenuhi Syarat
Pendidikan Minimal Sesuai
Kompetensi dibagi dengan
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
Memerlukan Penyesuaian
Pendidikan Minimal Sesuai
Kompetensi dikali 100%
14 Orang Program Fasilitasi
Pendidikan Formal dan Non
Formal Tenaga Kesehatan
Peningkatan Ketrampilan Tenaga
Teknis Kesehatan
53,200,000.00
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan
Sesuai Ketentuan
IV.1.3
IV.2.1 Peningkatan
Kompetensi Teknis
SDM Tenaga Kesehatan
Melalui Pendidikan
Formal dan Non Formal
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 12
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Persentase Tenaga
Kesehatan yang Telah
Memenuhi Syarat
Kompetensi Teknis
Minimal Sesuai Profesi
Orang Jumlah Tenaga Kesehatan yang
Telah Memenuhi Syarat
Kompetensi Teknis Minimal
Sesuai Profesi dibagi dengan
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
Memerlukan Penyesuaian
Kompetensi Teknis Minimal
Sesuai Profesi dikalikan 100%
10 Orang Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
APN (Asuhan Persalinan Normal)
40,000,000.00
IV.3.1 Perijinan Pemilik Sarana
Prasarana Kesehatan
Swasta
Persentase Sarana
Prasarana Kesehatan
Swasta yang Terdaftar
dan Memiliki Ijin dan
Rekomendasi dari Dinas
Kesehatan Kabupaten
Katingan
Kecamata
n
Jumlah Sarana Prasarana
Kesehatan Swasta yang Terdaftar
dan Memiliki Ijin dan
Rekomendasi dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan
dibagi dengan Jumlah Seluruh
Sarana Prasarana Kesehatan
Swasta yang Ada dikalikan 100%
7 Kecamatan Program Fasilitasi Perijinan,
Standarisasi, dan
Pengawasan Sarana
Prasarana Kesehatan
Swasta
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Perijinan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan Swasta
IV.3.2 Profesi tenaga
Kesehatan yang
melaksanakan praktek
Persentase Profesi
Kesehatan yang
Melakukan Praktek
Swasta yang Terdaftar
dan Memiliki Ijin dan
Rekomendasi dari Dinas
Kesehatan Kabupaten
Katingan
Kecamata
n
Jumlah Persentase Profesi
Kesehatan yang Melakukan
Praktek Swasta yang Terdaftar
dan Memiliki Ijin dan
Rekomendasi dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan
dibagi dengan Jumlah Seluruh
Profesi Kesehatan yang
Melakukan Praktek Swasta yang
Ada dikalikan 100%
7 Kecamatan Program Fasilitasi Perijinan
Praktek Profesi Tenaga
Kesehatan
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Perijinan Praktek Profesi Bidang
Kesehatan
BIDANG JAMSARKES
Cakupan Kepesertaan
Jamkesmas
Jumlah Masyarakat Miskin yang
Menjadi Peserta Jamkesmas
dibagi dengan Jumlah Seluruh
Masyarakat Miskin yang Ada
dikali 100%
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
di Puskesmas dan Jaringannya
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rawat Jalan
Strata 1 Masyarakat
Miskin
Jumlah Maskin Peserta
Jamkesmas yang Memperoleh
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
Strata 1 dibagi dengan Jumlah
Maskin Dicakup Jamkesmas dikali
100%
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
40%% 300,000,000.00 V.1.1 Pelayanan Jaminan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat yang
Bermutu, Merata dan
Terjangkau
IV.2.1 Peningkatan
Kompetensi Teknis
SDM Tenaga Kesehatan
Melalui Pendidikan
Formal dan Non Formal
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 13
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rawat Inap
Strata 1 Masyarakat
Miskin
Jumlah Maskin Peserta
Jamkesmas yang Memperoleh
Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
Strata 1 dibagi dengan Jumlah
Maskin Dicakup Jamkesmas dikali
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat
Miskin
Jumlah Maskin Peserta
Jamkesmas yang Memperoleh
Pelayanan Kesehatan Rujukan
dibagi dengan Jumlah Maskin
Dicakup Jamkesmas dikali 100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Miskin
% Jumlah Kunjungan Pasien Maskin
di Sarkes Strata I dibagi dengan
Jumlah Seluruh Maskin yang Ada
dikalikan 100%
100% Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Penunjang Peningkatan JPKMM 200,000,000.00
Persentase Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat
Miskin
% Jumlah Pasien Maskin yang
Dirujuk dibagi dengan Jumlah
Pasien Maskin yang Seharusnya
Dirujuk dikalikan 100%
85% Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi
Pasien Rujukan
55,000,000.00
Frekuensi Pertemuan
Berkala Pelayanan
Kesehatan Rujukan
% Jumlah Pertemuan Berkala
Pelayanan Kesehatan Rujukan
yang Dilaksanakan dibagi dengan
Jumlah Pertemuan Berkala
Pelayanan Kesehatan Rujukan
yang Seharusnya Dilaksanakan
dikalikan 100%
Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
190,000,000.00
94% Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
2,400,000,000.00
Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
170,500,000.00
Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 412,564,920.00
88% Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
dan Makanan
200,000,000.00
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah Obat, Bahan Pangan dan
Makanan yang Beredar Bebas
Bahan Berbahaya dibagi dengan
Jumlah Seluruh Jenis Obat, Bahan
Pangan dan Makanan yang
Beredar dikali 100%
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
40%
Jumlah Obat yang Tersedia dibagi
dengan Jumlah Obat yang
Dibutuhkan Sesuai Standar
Perkapita dikali 100%
V.3.1
%Persentase Obat, Bahan
Pangan dan Makanan
yang Beredar
Memenuhi Syarat
Kesehatan
Kualitas Obat dan
Bahan Pangan yang
Aman Bagi Masyarakat
Pengguna
V.3.2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,000,000.00
Ketersediaan Obat-
obatan untuk
Mendukung Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Merata dan Terjangkau
di Seluruh Wilayah
Kabupaten Katingan
Persentase
Ketersediaan Obat
Pelayanan Kesehatan
Dasar pada Puskesmas
dan Jaringannya
%
V.2.1
V.1.1
Cakupan Ketersediaan
dan Keterjangkauan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Pelayanan Jaminan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat yang
Bermutu, Merata dan
Terjangkau
%
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 14
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
80,000,000.00
Peningkatan Pengawasan Obat,
Kosmetika, Makanan, Minuman
65,000,000.00
V.3.3 Standarisasi Tanaman
Obat dan Bahan Alam di
Kabupaten Katingan
Persentase Tanaman
Obat Bahan Alam yang
Terstandarisasi
% Jumlah Tanaman Obat Bahan
Alam Lokal yang Terstandarisasi
dibagi Jumlah Seluruh Tanaman
Obat Bahan Alam Lokal yang
Digunakan Masyarakat dikali
100%
65% Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Pengembangan Standarisasi Tanaman
Obat Bahan Alam
200,000,000.00
83% Pembangunan Puskesmas 3,707,591,880.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1,852,700,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
-
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan
Prasarana Puskesmas
1,567,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan
Prasarana Puskesmas Pembantu
PUSKESMAS
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan I
175,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pegatan II
165,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Mendawai
155,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Baun Bango
140,000,000.00
100% Program Penyediaan Dana
Operasional Puskesmas,
Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes dan
Sarana
Jumlah Obat, Bahan Pangan dan
Makanan yang Beredar Bebas
Bahan Berbahaya dibagi dengan
Jumlah Seluruh Jenis Obat, Bahan
Pangan dan Makanan yang
Beredar dikali 100%
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
VI.1.1 Cakupan Ketersediaan
Dukungan Dana
Pelayanan Kesehatan
Cakupan Ketersediaan
Dana Operasional
Puskesmas di
Puskesmas dan
Jaringannya
% Jumlah Dana Operasional
Puskesmas yang Tersedia dibagi
dengan Jumlah Dana Operasional
yang Seharusnya Tersedia
dikalikan 100%
%Persentase Obat, Bahan
Pangan dan Makanan
yang Beredar
Memenuhi Syarat
Kesehatan
Kualitas Obat dan
Bahan Pangan yang
Aman Bagi Masyarakat
Pengguna
V.3.2
Ketersediaan Sarana
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Bermutu dan
Terjangkau di Seluruh
Wilayah Kabupaten
Katingan
V.4.1 Persentase
Ketersediaan Sarana
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Dasar
% Jumlah Ketersediaan Sarana
Prasarana Pelayanan Kesehatan
Dasar yang Ada dibagi dengan
Jumlah Ketersediaan Sarana
Prasarana Pelayanan Kesehatan
Dasar yang Seharusnya Ada dikali
100%
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 15
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Petak Bahandang
140,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan
110,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kasongan II
110,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Kereng Pangi
110,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Pendahara
125,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Buntut Bali
125,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Samba
155,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kaman
140,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Hiran
148,250,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Sanamang
165,000,000.00
100% Program Penyediaan Dana
Operasional Puskesmas,
Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes dan
Sarana
VI.1.1 Cakupan Ketersediaan
Dukungan Dana
Pelayanan Kesehatan
Cakupan Ketersediaan
Dana Operasional
Puskesmas di
Puskesmas dan
Jaringannya
% Jumlah Dana Operasional
Puskesmas yang Tersedia dibagi
dengan Jumlah Dana Operasional
yang Seharusnya Tersedia
dikalikan 100%
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 16
KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016
(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Baraoi
170,000,000.00
Penyediaan Dana Operasional bagi
PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di
Puskesmas Tumbang Kajamei
170,000,000.00
Jumlah Anggaran : Rp27,411,140,300.00
Kasongan, Januari 2016
BUPATI KATINGAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN
AHMAD YANTENGLIE dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196811192000031003
100% Program Penyediaan Dana
Operasional Puskesmas,
Puskesmas Pembantu,
Polindes, Poskesdes dan
Sarana
VI.1.1 Cakupan Ketersediaan
Dukungan Dana
Pelayanan Kesehatan
Cakupan Ketersediaan
Dana Operasional
Puskesmas di
Puskesmas dan
Jaringannya
% Jumlah Dana Operasional
Puskesmas yang Tersedia dibagi
dengan Jumlah Dana Operasional
yang Seharusnya Tersedia
dikalikan 100%
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 17