fes todas las líneas de inversión

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F O N C O D E S Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social FICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICA INFRAESTRUCTURA SOCIAL - ELECTRIFICACION A. INFORMACION GENERAL A-1. DEL PROYECTO NUMERO DE EXPEDIENTE : 12990228 NOMBRE DEL PROYECTO : REDES SECUNDARIAS SANTA ROSA PUÑIZAS SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 74,090.70 APORTE DE FONCODES : S/. 73,230.00 PLAZO DE EJECUCION : 3.0 MESES A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION BID BM-PEAR JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION ESPECIFICAR A-3. UBICACION REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA DEPARTAMENTO : JUNIN COSTA URBANA PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA RURAL X DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA X LOCALIDAD : Anexo SANTA ROSA DE PUNIZAS ALTITUD 750.00 m.s.n.m. A-4. NOMENCLATURA AREA : INFRAESTRUCTURA ECONOMICA SECTOR : ENERGIA SUB SECTOR : ELECTRIFICACION LINEA ESPECIFICA : REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION X ENERGIA NO CONVENCIONAL A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO REEMPLAZO : CAPACITACION : NUEVO : X OTROS : B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO EXISTE RED PRIMARIA SI X NO B-2. COMENTARIOS EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVALUACION DEL PROYECTO. C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL C-1. RESPONSABLES RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN : COMITÉ DE ELECTRIFICACION GENERO APELLIDOS Y NOMBRES M F PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 2 NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 19 NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 49 C-2. COMENTARIOS EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA C D. DESCRIPCION DEL PROYECTO D-1. TIPO INTERCONECTADO X NO CONVENCIONAL AISLADO D-2. DESCRIPCION D-3. COMENTARIOS E. ESTADO ACTUAL E-1. SITUACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EXISTE : NO EXISTE : X PROVISIONAL : PERMANENTE : ENTIDAD QUE FINANCIA LA RED PRIMARIA LOCALIDAD: MUNICIPALIDAD: OTROS DISPONIBILIDAD DE RED PRIMARIA: SE INICIA AVANCE(%) TERMINADO

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electrificacinF O N C O D E SFondo Nacional de Compensacin y Desarrollo SocialFICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICAINFRAESTRUCTURA SOCIAL - ELECTRIFICACIONA. INFORMACION GENERALA-1. DEL PROYECTONUMERO DE EXPEDIENTE:12990228NOMBRE DEL PROYECTO:REDES SECUNDARIAS SANTA ROSA PUIZASSOLICITANTE:NUCLEO EJECUTORCOSTO TOTAL DEL PROYECTO:S/.74,090.70APORTE DE FONCODES:S/.73,230.00PLAZO DE EJECUCION:3.0MESESA-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCIONFUENTE DE FINANCIAMIENTOMODALIDAD DE EJECUCIONBIDBM-PEARJBICBM-PRONASARADMINISTRACION DIRECTAXROGLXOTROSCONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION0ESPECIFICARA-3. UBICACIONREGION:CACERESREGION GEOGRAFICAAREADEPARTAMENTO:JUNINCOSTA0URBANAPROVINCIA:CHANCHAMAYOSIERRARURALXDISTRITO:SAN LUIS DE SHUAROSELVAXxxLOCALIDAD:Anexo SANTA ROSA DE PUNIZASALTITUD750.00m.s.n.m.xxA-4. NOMENCLATURAAREA:INFRAESTRUCTURA ECONOMICAMARCAR SOLO UNA LINEASECTOR:ENERGIA0SUB SECTOR:ELECTRIFICACIONLINEA ESPECIFICA:REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIONXENERGIA NO CONVENCIONALA-5. COMPONENTES DEL PROYECTOREEMPLAZO:CAPACITACION:NUEVO:XOTROS:B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASB-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASEL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOSSIXNOEXISTE RED PRIMARIASIXNOB-2. COMENTARIOSEL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVALUACION DEL PROYECTO.C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONALC-1. RESPONSABLESRESPONSABLE DE LA OPERACIN:COMIT DE ELECTRIFICACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFPROYECTISTA:PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDOXEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANAXCAPACITADOR:POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIANXEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEASIXNOEXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCALSINOXNUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR:2NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:19NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:49C-2. COMENTARIOSEN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.D. DESCRIPCION DEL PROYECTOD-1. TIPOINTERCONECTADOXNO CONVENCIONALAISLADOD-2. DESCRIPCIOND-3. COMENTARIOS00E. ESTADO ACTUALE-1. SITUACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIASISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIAEXISTE:NO EXISTE:XPROVISIONAL:PERMANENTE:ENTIDAD QUE FINANCIA LA RED PRIMARIALOCALIDAD:MUNICIPALIDAD:OTROSDISPONIBILIDAD DE RED PRIMARIA:SE INICIAAVANCE(%)TERMINADOF. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOF-1. BENEFICIARIOS DIRECTOSLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA12060029930179000000000TOTAL12060029930179F-2. POBLACION TOTALLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA12060029930179000000000TOTAL12060029930179F-3. VIA DE ACCESO A LA OBRADE :A:TIPO DE VIAMEDIO DE TRASPORTEDISTANCIA (KM)TIEMPO (H)LA MERCEDSAN LUIS DE SHUAROCARRETERA AFIRMADAVEHICULO MOTORIZADO40.001.00SAN LUIS DE SHUAROSTA ROSA PUIZASTROCHAVEHICULO MOTORIZADO8.001.000.000.000.000.000.00F-4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOSAGUA POTABLE%DISPOSICION DE EXCRETAS%RED PUBLICA:0.00%LETRINA HOYO SECO:1.00%POZO:1.00%LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO:0.00%RED PUBLICA DE DESAGUE:0.00%AIRE LIBRE:99.00%OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO%ELECTRICIDAD%CANAL DE RIEGO:100.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:0.00%GENERADOR:0.00%F-5. SITUACION DE BENEFICIARIOSPOBRE EXTREMOXMUY POBREPOBREREGULARF-6. GRUPOS INDIGENASCOMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENAIDIOMA O DIALECTOSHIPIBO:CASTELLANO:XASHANINKA:AYMARA:UROS:QUECHUA:OTROS (ESPECIFICAR):OTROS (Especificar):COMUNIDAD CAMPESINA:XOTROS (ESPECIFICAR):F-9. COMENTARIOSLA ZONA DONDE SE UBICA LA POBLACION BENEFICIARIA ES DE FACIL ACCESO. ASIMISMO, LA SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS EN POBREZA NO LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES, RAZON POR LA CUAL EL PROYECTO CONTRIBUIRA A QUE REFUERCEN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE ESTA FORMA SEAN GESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO.G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOG-1. CATEGORIA AMBIENTAL (SIST. DISTRIB. SECUNDARIA)G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (S.D.SECUNDARIA)CATEGORIA (1, 2 3)2COSTO EN SOLES:3,800.00G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (SIST. DISTRIB. SECUNDARIA)G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (S.D.SECUNDARIA)1. ACCIDENTES FATALES1. CERCO DE PROTECCION2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEAG-5. CATEGORIA AMBIENTAL (ENERGIA NO CONVENCIONAL)G-6. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (E.N.CONVENCIONAL)CATEGORIA (1, 2 3)COSTO EN SOLES:G-7. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (ENERGIA NO CONVENCIONAL)G-8. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (ENERGIA NO CONVENCIONAL)H. DIMENSIONAMIENTOH-1. ANALISIS DE LA DEMANDAPOBLACION ACTUAL :600HAB.r :3.00%PERIODO DE DISEO :20AOSPOBLACION FUTURA :960HAB.H-2. ANALISIS DEL SISTEMASISTEMA INTERCONECTADORED PRIMARIASISTEMA AISLADOSISTEMA INTERCONECTADO NACIONALTRONCALXTERMICAHIDRAULICOSISTEMA INTERCONECTADO REGIONALXDERIVACIONENERGIA NO CONVENCIONALTIPO DE TENSION DE LA RED SECUNDARIALONGITUD380/220XPOTENCIA DEL TRANSFORMADORKVACONSUMO DE LA LOCALIDADKW440/220COSTO KW / Hr.SOLESH-3. COMPONENTES DE LA RED SECUNDARIA O SISTEMA FOTOVOLTAICO12691.0DEL PROYECTOCANTIDADUNIDADO. PRELIMINARES1.00GB.CANTIDAD DE POSTES80.00UND.CANTIDAD DE PASTORALES C/EQ. DE ILUMINACION80.00UND.CANTIDAD DE ARMADOS120.00UND.METRADO DE CABLES12,000.00ML.CANTIDAD DE RETENIDAS120.00UND.CANTIDAD DE PUESTAS A TIERRA10.00UND.CANTIDAD DE CONEXIONES DOMICILIARIAS220.00UND.CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS20.00UND.CANTIDAD DE BATERIAS20.00UND.CANTIDAD DE KITS DOMICILIARIOS20.00UND.H-4. COMENTARIOSI. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOI-1. ANALISISCATEGORIASSIN PROYECTOCON PROYECTOCOMUNIDADMUNICIPIOOTROSTOTAL S/.%COSTO DE OPERACIN (Soles)0.00360.00140.0020.00520.0053.61%. PERSONAL100.0050.0020.00170.0017.53%. INSUMOS250.0080.00330.0034.02%. OTROS10.0010.0020.002.06%COSTO MANTENIMIENTO (Soles)0.00350.00120.000.00470.0048.45%. PERSONAL100.00100.0010.31%. INSUMOS50.00120.00170.0017.53%. OTROS200.00200.0020.62%TOTAL0.00710.00260.000.00970.00100.00%SOSTENIMIENTO8.08SolesINGRESOS Y EGRESOS POR FAMILIAINGRESOSS/.por mesEGRESOSS/.por mesI-2. COMENTARIOSJ. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOCONCEPTOCOSTO%COSTOCOMUNIDADOTROSTOTALSIN IGVIGVFONCODESCONSTRUCCIONMANO DE OBRA CALIFICADA6,903.719.32%6,903.710.006,903.71MANO DE OBRA NO CALIFICADA8,607.0211.62%7,746.320.007,746.32860.70MATERIALES NACIONALES36,144.2448.78%31,124.525,019.7236,144.24MATERIALES INTERNACIONALES0.000.00%0.000.000.00EQUIPO/HERRAMIENTA2,475.333.34%2,204.09271.242,475.33FLETE5,692.457.68%5,692.450.005,692.45COSTO DIRECTO59,822.7580.74%53,671.095,290.9658,962.05860.700.00GASTOS GENERALES4,065.005.49%4,065.000.004,065.00UTILIDAD0.000.00%0.00COSTO DE OBRA63,887.7586.23%57,736.095,290.9663,027.05860.700.00GASTOS NUCLEO EJECUTOR0.000.00%0.000.000.00GASTOS PROMOCION0.000.00%0.00GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS REVISION VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.006000702529813.25028%6000GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.005000585441513.25028%5000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION)0.000.00%0.004000468353213.25028%4000GASTOS RESIDENCIA DE OBRA6,692.959.03%6,692.953000351264913.25028%3000GASTOS CAPACITACION TECNICA1,228.001.66%1,228.002000234176613.25028%2000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION)0.000.00%0.0010011.788.313.25028%100GASTOS SUPERVISION2,232.003.01%2,232.0050058.5441.513.25028%500GASTOS REPLANTEO PROYECTO0.000.00%0.0020023.4176.613.25028%200GASTOS LIQUIDACION50.000.07%50.00GASTOS TRANSFERENCIA0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)0.000.00%0.00GASTOS GESTION0.000.00%0.00GASTOS POR EMERGENCIA0.000.00%0.00GASTOS FINANCIEROS0.000.00%0.00TOTAL ( S/. )74,090.70100.00%57,736.095,290.9673,230.00860.700.00% APORTE98.84%1.16%0.00Fecha de actualizacion del presupuesto :11/7/05Tasa de cambio:3.520922.85714K. ESTRUCTURA DE LA INVERSION36,700.00ELECTRIFICACION12,691.00UNIDADCOSTO S/FLETE%O. PRELIMINARES1.00GB.5,000.0013.62%CANTIDAD DE POSTES80.00UND.2,000.005.45%CANTIDAD DE PASTORALES C/EQ. DE ILUMINACION80.00UND.1,000.002.72%CANTIDAD DE ARMADOS120.00UND.8,000.0021.80%METRADO DE CABLES12,000.00ML.6,000.0016.35%CANTIDAD DE RETENIDAS120.00UND.12,000.0032.70%CANTIDAD DE PUESTAS A TIERRA10.00UND.1,500.004.09%CANTIDAD DE CONEXIONES DOMICILIARIAS220.00UND.1,200.003.27%CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS20.00UND.0.00%CANTIDAD DE BATERIAS20.00UND.0.00%CANTIDAD DE KITS DOMICILIARIOS20.00UND.0.00%100.00%L. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTAL-1. EFICIENCIA ECONOMICALINEA ESPECIFICA:REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIONJORNALES Y EMPLEOS GENERADOSLINEAS DE CORTEno convencionalredes secundariasREGION GEOGRAFICA:SELVAmlfamiliapanelNORMAPROYECTONORMAPROYECTONUMERO DE JORNALES GENERADOSCOSTO / PANELCOSTO / FAMILIACOSTO / PANELCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIANORMAPROYECTO1,354.45costasierraselvacostasierraselvacostasierraselva00005516704.51451.09COSTO/ML:554.5108583337060551310130016703635COSTO/FAMILIA:1670451.0858333CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)COSTO/PANEL:0017.36CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES8.68L-2. COMENTARIOSM. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONESDE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDERN. RESPONSABLES DE LA EVALUACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFEVALUADOR DE PROYECTOS:LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDOXFIRMAFECHA DE VISITA DE CAMPO:24-Mar-04FECHA DE EVALUACION:30-Mar-04APELLIDOS Y NOMBRESEVALUADOR ZONAL:PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRAXFIRMAFECHA:5-Apr-04EVALUADOR GENERAL:-FIRMAFECHA:-

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saneamientoF O N C O D E SFondo Nacional de Compensacin y Desarrollo SocialFICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICAINFRAESTRUCTURA SOCIAL - AGUA Y SANEAMIENTOA. INFORMACION GENERALA-1. DEL PROYECTONUMERO DE EXPEDIENTE:12990228NOMBRE DEL PROYECTO:AGUA POTABLE Y LETRINAS SANTA ROSA PUIZASSOLICITANTE:NUCLEO EJECUTORCOSTO TOTAL DEL PROYECTO:S/.74,090.70APORTE DE FONCODES:S/.73,230.00PLAZO DE EJECUCION:3.0MESESA-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCIONFUENTE DE FINANCIAMIENTOMODALIDAD DE EJECUCIONBIDBM-PEARJBICBM-PRONASARADMINISTRACION DIRECTAXROGLXOTROSCONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION0ESPECIFICARA-3. UBICACIONREGION:CACERESREGION GEOGRAFICAAREADEPARTAMENTO:JUNINCOSTA0URBANAPROVINCIA:CHANCHAMAYOSIERRARURALXDISTRITO:SAN LUIS DE SHUAROSELVAXxxLOCALIDAD:Anexo SANTA ROSA DE PUNIZASALTITUD750.00m.s.n.m.xxA-4. NOMENCLATURAAREA:INFRAESTRUCTURA SOCIALMARCAR SOLO UNA LINEASECTOR:SANEAMIENTO0SUB SECTOR:CONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLESISTEMAS DE DESAGUES Y DISPOSICION DE EXCRETASLINEA ESPECIFICA:CONST. Y MEJORAMIENTO DE POZOS ARTESANALESCONSTRUCCION DE LETRINASCONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLEXCONST. Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DESAGUEA-5. COMPONENTES DEL PROYECTOREHABILITACION:CAPACITACION:AMPLIACION:OTROS:REEMPLAZO:NUEVO:XB. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASB-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASEL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOSSIXNOEL RECURSO HIDRICO ESTA DISPONIBLE EN CANTIDAD SUFICIENTESIXNOLAS AGUAS SERVIDAS RECIBIRAN TRATAMIENTOSINOXSE CUENTA CON LA POSESION O PERMISO DE USO EN LOS TERRENOS DONDE SE PROYECTA LA LINEASINOXDE CONDUCCION, EL EMISOR Y LA PLANTA DE TRATAMIENTOB-2. COMENTARIOSEL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONALC-1. RESPONSABLESRESPONSABLE DE LA OPERACIN:JUNTA ADMINISTRADORAGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFPROYECTISTA:PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDOXEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANAXCAPACITADOR:POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIANXEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEASIXNOEXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCALSINOXNUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR:2NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:19NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:49C-2. COMENTARIOSEN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.D. DESCRIPCION DEL PROYECTOD-1. DESCRIPCIONEL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMNISTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD BENEFICIARIA, EL SISTEMA DE AGUA SERA POR GRAVEDAD. LA CAPTACIONSER DEL RIO HUALLAGA Y TENDR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CON PREFILTRO, FILTRO. ASIMISMO, SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 60 LETRINAS A NIVEL DOMICILIARIO, INCLUYENDO DOS MAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO.D-2. COMENTARIOSEL TERRENO DONDE SE UBICAR EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA POCO ACCIDENTADA, LO QUE PERMITE QUE EL SISTEMA DE AGUA SEA POR GRAVEDAD. ASIMISMO, SE HA PROYECTADO CONSTRUIR UN CERCO PERIMETRICO EN LA CAPTACION Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO TODA VEZ QUE HAY TRANSIDO FLUIDO DE ANIMALES DE PASTOREO Y DE CARGA.00E. ESTADO ACTUALE-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL DE AGUA POTABLESISTEMA DE AGUA POTABLEEXISTE:NO EXISTE:XCOBERTURA PARCIAL:CUBRE TODA LA POBLACION:ESTADO FISICOBUENO:DETERIORADO:ESTADO FUNCIONALBUENO:DEFICIENTEEN DESUSO:ANTIGUEDADAOS:DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICOSIXNOE-2. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL DE ALCANTARILLADOSISTEMA DE ALCANTARILLADOEXISTE:NO EXISTE:XCOBERTURA PARCIAL:CUBRE TODA LA POBLACION:ESTADO FISICOBUENO:DETERIORADO:ESTADO FUNCIONALBUENO:DEFICIENTEEN DESUSO:SISTEMA DE TRATAMIENTOTIENE:NO TIENEANTIGUEDADAOS:F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOF-1. BENEFICIARIOS DIRECTOSLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA22132666617000000000TOTAL22132666617F-2. POBLACION TOTALLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA22132666617000000000TOTAL22132666617F-3. CAUSAS DE MORBI-MORTALIDADF-4. TASA DE MORTALIDAD INFANTILENFERMEDADES DIARREICASINFECCIONES RESPIRATORIASTMI=80por milENFERMEDADES GINECO - OBSTETRICASENFERMEDADES TRANSMISIBLESF-5. VIA DE ACCESO A LA OBRADE :A:TIPO DE VIAMEDIO DE TRASPORTEDISTANCIA (KM)TIEMPO (H)LA MERCEDSAN LUIS DE SHUAROCARRETERA AFIRMADAVEHICULO MOTORIZADO40.001.00SAN LUIS DE SHUAROSTA ROSA PUIZASTROCHAVEHICULO MOTORIZADO8.001.000.000.000.000.000.00F-6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOSAGUA POTABLE%DISPOSICION DE EXCRETAS%RED PUBLICA:0.00%LETRINA HOYO SECO:1.00%POZO:1.00%LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO:0.00%RED PUBLICA DE DESAGUE:0.00%AIRE LIBRE:99.00%OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO%ELECTRICIDAD%CANAL DE RIEGO:100.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:0.00%GENERADOR:0.00%F-7. SITUACION DE BENEFICIARIOSPOBRE EXTREMOXMUY POBREPOBREREGULARF-8. GRUPOS INDIGENASCOMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENAIDIOMA O DIALECTOSHIPIBO:CASTELLANO:XASHANINKA:AYMARA:UROS:QUECHUA:OTROS (ESPECIFICAR):OTROS (Especificar):COMUNIDAD CAMPESINA:XOTROS (ESPECIFICAR):F-9. COMENTARIOSLA ZONA DONDE SE UBICA LA POBLACION BENEFICIARIA ES DE FACIL ACCESO. ASIMISMO, LA SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS EN POBREZA NO LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES, RAZON POR LA CUAL EL PROYECTO CONTRIBUIRA A QUE REFUERCEN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE ESTA FORMA SEAN GESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO.G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOG-1. CATEGORIA AMBIENTAL (AGUA POTABLE)G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (AGUA)CATEGORIA (1, 2 3)3COSTO EN SOLES:3,800.00G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (AGUA POTABLE)G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (AGUA POTABLE)1. CAPTACION MUY ACCESIBLE1. CERCO DE PROTECCION A LA CAPTACION2. ALTERACION DEL BALANCE HIDRICO2. REFORESTAR PARTE ALTA DE LA CUENCA3. ACCIDENTES FATALES3. CERCO DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATMIENTO4. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS4. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCIONG-5. CATEGORIA AMBIENTAL (ELIMINACION DE EXCRETAS)G-6. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (ELIM. EXCRETAS)CATEGORIA (1, 2 3)2COSTO EN SOLES:1,150.00G-7. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (ELIMINACION DE EXCRETAS)G-8. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (ELIMINACION DE EXCRETAS)1. CONTAMINACION DE QUEBRADA1. INCLUIR TRATAMIENTO SECUNDARIO2. CONTAMINACION DEL AGUA2. ALEJAR LETRINAS A 20 MTS. DE LOS POZOSH. NORMATIVIDADRURALURBANO MARGINALCOSTASIERRASELVACOSTASIERRASELVADOTACIONES( LT./HAB./DIA )( LT./HAB./DIA )1. SISTEMA DE AGUA POTABLE6050701501201502. PILETAS303030303030COSTASIERRASELVACOSTASIERRASELVADIAMETROSPULGADAPULGADADIAMETRO MINIMO - RED AGUA3/4"3/4"3/4"3"3"3"DIAMETRO MINIMO - RED DESAGUE6"6"6"6"6"6"I. DIMENSIONAMIENTOI-1. ANALISIS DE LA DEMANDAPOBLACION ACTUAL :132HAB.r :3.00%PERIODO DE DISEO :20AOSPOBLACION FUTURA :211HAB.DOTACION PROYECT0:70LT./HAB./DIAI-2. ANALISIS DE LOS RECURSOSFUENTE DE AGUA :CAPTACION DEL AGUA:SUBTERRANEAMANANTIALPOZO ARTESANALPOZO DOMICILIARIORIOXQUEBRADACANAL O ACEQUIALAGOSUPERFICIALXTIPO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTOLLUVIAGRAVEDAD SIN TRATAMIENTOXBOMBEO SIN TRATAMIENTOGRAVEDAD SIN TRATAMIENTOBOMBEO CON TRATAMIENTOCAUDAL PROMEDIO0.80LT/SG.ESTIAJE :0.55LT/SG.AVENIDA :1.00LT/SG.DISPOSICIN FINAL DEL AGUA RESIDUAL :RIOXQUEBRADAINFILTRACIONOTROSREUSOCAUDAL DEL CUERPO RECEPTOR350LT/SG.ESTIAJE :25LT/SG.TOPOGRAFIA (%)PLANA80%ONDULADA15%ACCIDENTADA5%TIPO DE SUELO (%)TIERRA SUELTA85%ROCA DURA10%ROCA SUELTA5%I-3. COMPONENTES DE AGUA POTABLE2860.0AGUA POTABLESIN PROYECTODEL PROYECTOCANTIDADUNIDADCAPACIDADCANTIDADUNIDADCAPACIDADCAPTACIONUND.1.00UND.DESARENADORUND.0.00UND.SEDIMENTADORUND.0.00UND.PREFILTRO DE GRAVAUND.0.00UND.FILTRO LENTOUND.0.00UND.CAMARA DE BOMBEOUND.0.00UND.LINEA CONDUCCIONML.83.00ML.LINEA DE IMPULSIONML.0.00ML.RED DISTRIBUCIONML.2765.00ML.CAM.ROMPE PRESION N 6UND.4.00UND.RESERVORIOUND.M31.00UND.6.00M3CAM.ROMPE PRESION N 7UND.0.00UND.CONEXIONES DOMICILIARIASUND.0.00UND.LAVADEROS DOMICILIARIOSUND.0.00UND.PILETAS PUBLICASUND.6.00UND.POZOSUND.UND.I-4. COMPONENTES DE ELIMINACION DE EXCRETASDESAGUESIN PROYECTOCON PROYECTOCANTIDADUNIDADCANTIDADUNIDADREDES COLECTORASMLMLTIPO DE SISTEMAEMISORMLMLBUZONESUND.UND.CONVENCIONALCONDOMINIALCONEXIONES DOMICILIARIASUND.UND.CONEXIONES INTRA- DOMICILIARIASUND.UND.SISTEMA DE TRATAMIENTOCANTIDADUNIDADCANTIDADUNIDADTANQUE SEPTICOUND.UND.POZOS DE PERCOLACIONUND.UND.ZANJAS DE PERCOLACIONUND.UND.TANQUE IMHOFFUND.UND.LECHO DE SECADOUND.UND.FILTRO BIOLOGICOUND.UND.LAGUNAS PRIMARIASUND.UND.LAGUNAS SECUNDARIASUND.UND.LAGUNAS ANEROBIASUND.UND.LETRINASCANTIDADUNIDADCANTIDADUNIDADLETRINA PUBLICA0.00UND.0.00UND.LETRINA DOMICILIARIA0.00UND.22.00UND.I-5. COMENTARIOSLA CAPTACION Y LAS OBRAS QUE SIRVEN PARA POTABILIZAR EL AGUA SERAN DE CONCRETO ARMADO. ASIMISMO, LAS CAMARAS ROMPE PRESION SERAN DE CONCRETO. EL RESERVORIO TAMBIEN SERA DE CONCRETO ARMADO.J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOJ-1. ANALISISCATEGORIASSIN PROYECTOCON PROYECTOCOMUNIDADMUNICIPIOOTROSTOTAL S/.%COSTO DE OPERACIN (Soles)0.00100.000.000.00100.0050.00%. PERSONAL100.00100.0050.00%41.25. INSUMOS0.000.00%13.29. OTROS0.000.00%COSTO MANTENIMIENTO (Soles)0.00100.000.000.00100.0050.00%. PERSONAL100.00100.0050.00%33.0. INSUMOS0.000.00%42.27. OTROS0.000.00%TOTAL0.00200.000.000.00200.00100.00%CUOTA PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA (POR FAMILIA)9.09SolesJ-2. COMENTARIOSLA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIN AL SISTEMA, COBRO DE TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOCONCEPTOCOSTO%COSTOCOMUNIDADOTROSTOTALSIN IGVIGVFONCODESCONSTRUCCIONMANO DE OBRA CALIFICADA6,903.719.32%6,903.710.006,903.71MANO DE OBRA NO CALIFICADA8,607.0211.62%7,746.320.007,746.32860.70MATERIALES NACIONALES36,144.2448.78%31,124.525,019.7236,144.24MATERIALES INTERNACIONALES0.000.00%0.000.000.00EQUIPO/HERRAMIENTA2,475.333.34%2,204.09271.242,475.33FLETE5,692.457.68%5,692.450.005,692.45COSTO DIRECTO59,822.7580.74%53,671.095,290.9658,962.05860.700.00GASTOS GENERALES4,065.005.49%4,065.000.004,065.00UTILIDAD0.000.00%0.00COSTO DE OBRA63,887.7586.23%57,736.095,290.9663,027.05860.700.00GASTOS NUCLEO EJECUTOR0.000.00%0.000.000.00GASTOS PROMOCION0.000.00%0.00GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS REVISION VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.006000702529813.25028%6000GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.005000585441513.25028%5000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION)0.000.00%0.004000468353213.25028%4000GASTOS RESIDENCIA DE OBRA6,692.959.03%6,692.953000351264913.25028%3000GASTOS CAPACITACION TECNICA1,228.001.66%1,228.002000234176613.25028%2000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION)0.000.00%0.0010011.788.313.25028%100GASTOS SUPERVISION2,232.003.01%2,232.0050058.5441.513.25028%500GASTOS REPLANTEO PROYECTO0.000.00%0.0020023.4176.613.25028%200GASTOS LIQUIDACION50.000.07%50.00GASTOS TRANSFERENCIA0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)0.000.00%0.00GASTOS GESTION0.000.00%0.00GASTOS POR EMERGENCIA0.000.00%0.00GASTOS FINANCIEROS0.000.00%0.00TOTAL ( S/. )74,090.70100.00%57,736.095,290.9673,230.00860.700.00% APORTE98.84%1.16%0.00Fecha de actualizacion del presupuesto :11/7/05Tasa de cambio:3.520922.85714L. ESTRUCTURA DE LA INVERSIONAGUAUNIDADCOSTO S/FLETE%DESAGUEUNIDADCOSTO S/FLETE%CAPTACION1.00UND.1,600.324.71%REDES COLECTORAS0.00ML0.00%DESARENADOR0.00UND.0.000.00%EMISOR0.00ML0.00%SEDIMENTADOR0.00UND.0.000.00%BUZONES0.00UND.0.00%PREFILTRO DE GRAVA0.00UND.0.000.00%CONEXIONES DOMICILIARIAS0.00UND.0.00%FILTRO LENTO0.00UND.0.000.00%CONEXIONES INTRA- DOMICILIARIAS0.00UND.0.00%CAMARA DE BOMBEO0.00UND.0.000.00%SISTEMA DE TRATAMIENTOLINEA CONDUCCION83.00ML.699.592.06%TANQUE SEPTICO0.00UND.0.00%LINEA DE IMPULSION0.00ML.0.000.00%ZANJAS DE PERCOLACION0.00UND.0.00%RED DISTRIBUCION2,765.00ML.21,816.0664.24%LECHO DE SECADO0.00UND.0.00%CAM.ROMPE PRESION N 64.00UND.2,959.178.71%POZOS DE PERCOLACION0.00UND.0.00%RESERVORIO1.00UND.4,448.7113.10%TANQUE IMHOFF0.00UND.0.00%CAM.ROMPE PRESION N 70.00UND.0.000.00%FILTRO BIOLOGICO0.00UND.0.00%CONEXIONES DOMICILIARIAS0.00UND.0.000.00%LAGUNAS PRIMARIAS0.00UND.0.00%LAVADEROS DOMICILIARIOS0.00UND.0.000.00%LAGUNAS SECUNDARIAS0.00UND.0.00%PILETAS PUBLICAS6.00UND.2,436.317.17%LAGUNAS ANEROBIAS0.00UND.0.00%POZOS0.00UND.0.00%LETRINAS0.00LETRINA PUBLICA0.00UND.0.000.00%33,960.16100.00%LETRINA DOMICILIARIA22.00UND.18,529.90100.00%18,529.90LINEAS DE CORTE2,848.00SUB TOTAL 133,960.1622.00SUB TOTAL 218,529.90M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTAmlfamiliaTOTAL :52,490.06M-1. EFICIENCIA ECONOMICAPORCENTAJE (1)64.70%PORCENTAJE (2)35.30%LINEA ESPECIFICA:CONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLEJORNALES Y EMPLEOS GENERADOScostasierraselvacostasierraselvaAGUADESAGUELETRINASPOZOSCOSTO DIRECTO - ESTRUCTURA DE INVERSION :7,332.69(1)REGION GEOGRAFICA:SELVAagua1458191230124322880NORMAPROYECTONORMAPROYECTONORMAPROYECTONORMAPROYECTO(1) x PORCENTAJE (1) :4,744.12(1) x PORCENTAJE (2) :2,588.57NUMERO DE JORNALES GENERADOSdesague109122124238424602880COSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / LETRINACOSTO / FAMILIACOSTO / LETRINACOSTO / FAMILIACOSTO / POZOCOSTO / FAMILIACOSTO / POZOCOSTO / FAMILIANORMAPROYECTO1,354.45pozos00294400027201912880192460000000000000.00FLETE x PORCENTAJE (1) :3,682.92FLETE x PORCENTAJE (2) :2,009.53COSTO / ML:19112.29682826letrinas95281015159588751690COSTO / FAMILIA:28801591.880313CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)costo/ml12.30costo/ml868.5917.36costo/familia1,591.88costo/familia868.59LINEA ESPECIFICA:CONSTRUCCION DE LETRINASNORMAPROYECTOCANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESESCOSTO / LETRINA:1515868.58786918.68COSTO / FAMILIA:1690868.5878691CONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLECONSTRUCCION DE LETRINASM-2. COMENTARIOSDE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO LINEAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR FAMILIA DEL PROYECTO ES CERCA DEL 55% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA. POR OTRO LADO, CON RESPECTO AL COSTO POR LETRINA Y POR FAMILIA, LO PROYECTADO REPRESENTA EL 57% Y EL 51% RESPECTIVAMENTE.0.00N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONESDE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DEMANDANTES.O. RESPONSABLES DE LA EVALUACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFEVALUADOR DE PROYECTOS:LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDOXFIRMAFECHA DE VISITA DE CAMPO:24-Mar-04FECHA DE EVALUACION:30-Mar-04APELLIDOS Y NOMBRESEVALUADOR ZONAL:PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRAXFIRMAFECHA:5-Apr-04EVALUADOR GENERAL:-FIRMAFECHA:-

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vialF O N C O D E SFondo Nacional de Compensacin y Desarrollo SocialFICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICAINFRAESTRUCTURA SOCIAL - VIALA. INFORMACION GENERALA-1. DEL PROYECTONUMERO DE EXPEDIENTE:12990228NOMBRE DEL PROYECTO:TROCHA SANTA ROSASOLICITANTE:NUCLEO EJECUTORCOSTO TOTAL DEL PROYECTO:S/.74,090.70APORTE DE FONCODES:S/.73,230.00PLAZO DE EJECUCION:3.0MESESA-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCIONFUENTE DE FINANCIAMIENTOMODALIDAD DE EJECUCIONBIDBM-PEARJBICBM-PRONASARADMINISTRACION DIRECTAXROGLXOTROSCONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION0ESPECIFICARA-3. UBICACIONREGION:CACERESREGION GEOGRAFICAAREADEPARTAMENTO:JUNINCOSTA0URBANAPROVINCIA:CHANCHAMAYOSIERRAXRURALXDISTRITO:SAN LUIS DE SHUAROSELVALOCALIDAD:Anexo SANTA ROSA DE PUNIZASALTITUD750.00m.s.n.m.A-4. NOMENCLATURAAREA:INFRAESTRUCTURA SOCIALSECTOR:TRANSPORTE0SUB SECTOR:CONST. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOSCONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTESLINEA ESPECIFICA:CONST. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALESCONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLESCONST. Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALESCONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALESXA-5. COMPONENTES DEL PROYECTOREHABILITACION:CAPACITACION:AMPLIACION:OTROS:REEMPLAZO:NUEVO:XB. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASB-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASEL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOSSIXNOEL CAMINO UNE DOS LOCALIDADESSIXNOEL PUENTE CARROZABLE FORMA PARTE DE UNA VIA EXISTENTESINOSE CUENTA CON LA POSESION O PERMISO DE USO EN LOS TERRENOS DONDE SE PROYECTA LA VIASIXNOCARROZABLE O EL PUENTEB-2. COMENTARIOSEL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONALC-1. RESPONSABLESRESPONSABLE DE LA OPERACIN:COMIT DE ADMINISTRACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFPROYECTISTA:PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDOXEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANAXCAPACITADOR:POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIANXEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEASIXNOEXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCALSINOXNUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR:2NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:19NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:49C-2. COMENTARIOSEN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.D. DESCRIPCION DEL PROYECTOD-1. DESCRIPCIONEL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA TROCHA CARROZABLE DE 6.4 KMS. CON UN ANCHO DE VIA DE 4.5 MTS. CONTEMPLA LA COSNTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS Y DOS PONTONES DE MADERA ROLLIZA. LA VIA CARROZABLE UNIRA LOS CENTROS POBLADOS DE URCASHA CON LOS MOLINOS.D-2. COMENTARIOSEL TERRENO DONDE SE UBICAR EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA POCO ACCIDENTADA, LO QUE PERMITE QUE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS SEA MODERADO. ASIMISMO, LA VIA CARROZABLE CRUZAR CUATRO PEQUEAS QUEBRADAS Y UN RIACHUELO QUE SE CARGA EN EPOCAS DE LLUVIAS.00E. ESTADO ACTUALE-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUALINFRAESTRUCTURA VIALEXISTE:NO EXISTE:XESTADO FISICOBUENO:DETERIORADO:ESTADO FUNCIONALBUENO:DEFICIENTEEN DESUSO:ANTIGUEDADAOS:NIVEL DE SUPERFICIE DE RODADURA:F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOF-1. BENEFICIARIOS DIRECTOSLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA22132666617000000000TOTAL22132666617F-2. POBLACION TOTALLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA22132666617000000000TOTAL22132666617F-3. VIA DE ACCESO A LA OBRADE :A:TIPO DE VIAMEDIO DE TRASPORTEDISTANCIA (KM)TIEMPO (H)LA MERCEDSAN LUIS DE SHUAROCARRETERA AFIRMADAVEHICULO MOTORIZADO40.001.00SAN LUIS DE SHUAROSTA ROSA PUIZASTROCHAVEHICULO MOTORIZADO8.001.000.000.000.000.000.00F-4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOSF-5. ACTIVIDADES PRODUCTIVASAGUA POTABLE%DISPOSICION DE EXCRETAS%RED PUBLICA0.00%LETRINA HOYO SECO1.00%AGRICULTURA20.00%POZO1.00%LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO0.00%GANADERIA50.00%RED PUBLICA DE DESAGUE0.00%MINERIA5.00%AIRE LIBRE99.00%SERVICIOS20.00%OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO%ELECTRICIDAD%OTROS5.00%CANAL DE RIEGO99.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD0.00%100.00%GENERADOR0.00%F-6. SITUACION DE BENEFICIARIOSPOBRE EXTREMOXMUY POBREPOBREREGULARF-7. GRUPOS INDIGENASCOMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENAIDIOMA O DIALECTOSHIPIBO:CASTELLANO:XASHANINKA:AYMARA:UROS:QUECHUA:OTROS (ESPECIFICAR):OTROS (Especificar):COMUNIDAD CAMPESINA:XOTROS (ESPECIFICAR):F-8. COMENTARIOSLA ZONA DONDE SE UBICA LA POBLACION BENEFICIARIA ES DE FACIL ACCESO. ASIMISMO, LA SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS EN POBREZA NO LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES, RAZON POR LA CUAL EL PROYECTO CONTRIBUIRA A QUE REFUERCEN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE ESTA FORMA SEAN GESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO.G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOG-1. CATEGORIA AMBIENTAL (CAMINOS)G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (CAMINOS)CATEGORIA (1, 2 3)2COSTO EN SOLES:3,800.00G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (CAMINOS)G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (CAMINOS)1. ALTERACION DEL BALANCE HIDRICO1. REFORESTAR PARTE ALTA DE LA CUENCA2. ACCIDENTES FATALES2. CERCO DE PROTECCION3. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS3. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA VIAG-5. CATEGORIA AMBIENTAL (PUENTES)G-6. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (PUENTES)CATEGORIA (1, 2 3)COSTO EN SOLES:G-7. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (PUENTES)G-8. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (PUENTES)H. DIMENSIONAMIENTOH-1. PARAMETROS CLIMATICOSDATOSUNIDADCANTIDADOBSERVACIONESPERIODO DE PRECIPITACION PLUVIALMES6.00DESDE OCTUBRE HASTA MARZOALTITUDmsnm1,100.00TEMPERATURA MEDIA MENSUALC25.00PENDIENTE PROMEDIO DEL TRAZO%5.00NIVEL DE MAXIMA AVENIDA (para Puentes)msnm5,450.00NIVEL EN EPOCA DE ESTIAJE (para Puentes)msnm4,444.00H-2. COMPONENTES DEL PROYECTOCAMINOS VECINALESTIPOUNIDADCANTIDADOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)km5.40EL ANCHO DE LA TROCHA ES DE 4.5 MTS.MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)km2.00EL ANCHO DE LA TROCHA ES DE 4.5 MTS.MURO DE CONTENCION(LONG.)ml100.00LA ALTURA PROMEDIO DEL MURO ES DE 2.5 MTS.PUENTES/ LUZml25.00SON 2 PUENTES, UNO DE 12 Y EL OTRO DE 13 MTSPONTONESml10.00SON 3 PONTONES, DE 2 MTS., 3 MTS. Y 5 MTS.ALCANTARILLASun.5.00SON 2 ALCANTARILLAS DE 5 MTS. Y 3 DE 6 MTS.BADENESml10.00EL ANCHO DEL BADEN ES DE 5 MTS.VEREDAS PEATONALESTIPOUNIDADCANTIDADOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)ml5,250.00EL ANCHO DE LA VEREDA ES DE 2 MTS.MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)ml1,250.00EL ANCHO DE LA VEREDA ES DE 2 MTS.ALCANTARILLASun.4.00SON 2 ALCANTARILLAS DE 5 MTS. Y 2 DE 6 MTS.PUENTES CARROZABLESTIPOUNIDADCANTIDADOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)ml25.00EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 5 MTS.MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)ml10.00EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 5 MTS.MURO DE CONTENCION(LONG.)ml18.00LA ALTURA PROMEDIO DEL MURO ES DE 4.5 MTS.ACCESOSml600.00EL ANCHO DE LOS ACCESOS ES DE 5 MTS.PUENTES PEATONALESTIPOUNIDADCANTIDADOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)ml45.00EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 1.80 MTS.MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)ml20.00EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 1.80 MTS.MURO DE CONTENCION(LONG.)ml24.00LA ALTURA PROMEDIO DEL MURO ES DE 6.5 MTS.ACCESOSml450.00EL ANCHO DE LOS ACCESOS ES DE 3 MTS.H-3 PRODUCCIONCULTIVOSTONELADAS POR AOCRIANZA DE ANIMALESNUMERO DE CABEZASPAPA:45.00VACUNO:4,500MAIZ:15.00CAPRINO:6,000HABAS:34.00PORCINO:1,500TRIGO:11.00AUQUENIDOS:250I. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOI-1. ANALISISCATEGORIASSIN PROYECTOCON PROYECTOCOMUNIDADMUNICIPIOOTROSTOTAL S/.%COSTO DE OPERACIN (Soles)0.00120.00100.000.00220.0047.83%. PERSONAL100.0030.00130.0028.26%. INSUMOS10.0020.0030.006.52%. OTROS10.0050.0060.0013.04%COSTO MANTENIMIENTO (Soles)0.00125.00115.000.00240.0052.17%. PERSONAL100.0025.00125.0027.17%. INSUMOS10.0035.0045.009.78%. OTROS15.0055.0070.0015.22%TOTAL0.00245.00215.000.00460.00100.00%I-2. COMENTARIOSLA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIN AL SISTEMA, COBRO DE TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.J. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOCONCEPTOCOSTO%COSTOCOMUNIDADOTROSTOTALSIN IGVIGVFONCODESCONSTRUCCIONMANO DE OBRA CALIFICADA6,903.719.32%6,903.710.006,903.71MANO DE OBRA NO CALIFICADA8,607.0211.62%7,746.320.007,746.32860.70MATERIALES NACIONALES36,144.2448.78%31,124.525,019.7236,144.24MATERIALES INTERNACIONALES0.000.00%0.000.000.00EQUIPO/HERRAMIENTA2,475.333.34%2,204.09271.242,475.33FLETE5,692.457.68%5,692.450.005,692.45COSTO DIRECTO59,822.7580.74%53,671.095,290.9658,962.05860.700.00GASTOS GENERALES4,065.005.49%4,065.000.004,065.00UTILIDAD0.000.00%0.00COSTO DE OBRA63,887.7586.23%57,736.095,290.9663,027.05860.700.00GASTOS NUCLEO EJECUTOR0.000.00%0.000.000.00GASTOS PROMOCION0.000.00%0.00GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS REVISION VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.00GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.00GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION)0.000.00%0.00GASTOS RESIDENCIA DE OBRA6,692.959.03%6,692.95GASTOS CAPACITACION TECNICA1,228.001.66%1,228.00GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION)0.000.00%0.00GASTOS SUPERVISION2,232.003.01%2,232.00GASTOS REPLANTEO PROYECTO0.000.00%0.00GASTOS LIQUIDACION50.000.07%50.00GASTOS TRANSFERENCIA0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)0.000.00%0.00GASTOS GESTION0.000.00%0.00GASTOS POR EMERGENCIA0.000.00%0.00GASTOS FINANCIEROS0.000.00%0.00TOTAL ( S/. )74,090.70100.00%57,736.095,290.9673,230.00860.700.00% APORTE98.84%1.16%0.00Fecha de actualizacion del presupuesto :11/7/05Tasa de cambio:3.520922.85714K. ESTRUCTURA DE LA INVERSIONCAMINOS VECINALESTIPOUNIDADCANTIDADCOSTO TOTALCOSTO UNITARIOOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)km5.40195,000.0036,111.11MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)km2.0045,000.0022,500.00MURO DE CONTENCION(LONG.)ml100.009,500.0095.00PUENTES/ LUZml25.00170,000.006,800.00PONTONESml10.0040,000.004,000.00ALCANTARILLASun.5.0010,000.002,000.00BADENESml10.0012,000.001,200.00481,500.00VEREDAS PEATONALESTIPOUNIDADCANTIDADCOSTO TOTALCOSTO UNITARIOOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)ml5,250.0070,500.0013.43MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)ml1,250.0089,033.7671.23ALCANTARILLASun.4.001,500.00375.00161,033.76PUENTES CARROZABLESTIPOUNIDADCANTIDADCOSTO TOTALCOSTO UNITARIOOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)ml25.00215,000.008,600.00MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)ml10.0075,250.007,525.00MURO DE CONTENCION(LONG.)ml18.001,850.00102.78ACCESOSml600.0018,000.0030,000.00310,100.00PUENTES PEATONALESTIPOUNIDADCANTIDADCOSTO TOTALCOSTO UNITARIOOBSERVACIONESCONSTRUCCION (LONG.)ml45.0084,000.001,866.67MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD)ml20.0033,900.001,695.00MURO DE CONTENCION(LONG.)ml24.002,500.00104.17ACCESOSml450.0013,000.0028,888.89133,400.00LINEAS DE CORTEL. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTAmlfamiliaL-1. EFICIENCIA ECONOMICAJORNALES Y EMPLEOS GENERADOScostasierraselvacostasierraselvacaminos vecinalesveredapuente carrozablepuente peatonalLINEA ESPECIFICA:CONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALEStrocha88,040124,485103,9206112,7163,202NORMAPROYECTONORMAPROYECTONORMAPROYECTONORMAPROYECTOREGION GEOGRAFICA:SIERRANUMERO DE JORNALES GENERADOSvereda00146003,062COSTO / KMCOSTO / FAMILIACOSTO / KMCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIACOSTO / MLCOSTO / FAMILIA741.32puente carrozable14,50013,61014,6501,1861,1907350000000000005,2401,1971,2032,460NORMAPROYECTOpuente peatonal05,2404,28501,1972,095COSTO / ML:52401202.895556CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)COSTO / FAMILIA:11972460.4681829.50CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES4.75L-2. COMENTARIOSDE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO LINEAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR FAMILIA DEL PROYECTO ES CERCA DEL 55% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA. POR OTRO LADO,M. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONESDE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDERN. RESPONSABLES DE LA EVALUACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFEVALUADOR DE PROYECTOS:LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDOXFIRMAFECHA DE VISITA DE CAMPO:24-Mar-04FECHA DE EVALUACION:30-Mar-04APELLIDOS Y NOMBRESEVALUADOR ZONAL:PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRAXFIRMAFECHA:5-Apr-04EVALUADOR GENERAL:-FIRMAFECHA:-H-3. COMPONENTES DE AGUA POTABLE2860.0AGUA POTABLESIN PROYECTODEL PROYECTOCANTIDADUNIDADCAPACIDADCANTIDADUNIDADCAPACIDADCAPTACIONUND.1.00UND.DESARENADORUND.0.00UND.SEDIMENTADORUND.0.00UND.PREFILTRO DE GRAVAUND.0.00UND.FILTRO LENTOUND.0.00UND.CAMARA DE BOMBEOUND.0.00UND.LINEA CONDUCCIONML.83.00ML.LINEA DE IMPULSIONML.0.00ML.RED DISTRIBUCIONML.2765.00ML.CAM.ROMPE PRESION N 6UND.4.00UND.RESERVORIOUND.M31.00UND.6.00M3CAM.ROMPE PRESION N 7UND.0.00UND.CONEXIONES DOMICILIARIASUND.0.00UND.LAVADEROS DOMICILIARIOSUND.0.00UND.PILETAS PUBLICASUND.6.00UND.POZOSUND.UND.H-4. COMPONENTES DE ELIMINACION DE EXCRETASDESAGUESIN PROYECTOCON PROYECTOCANTIDADUNIDADCANTIDADUNIDADREDES COLECTORASMLMLTIPO DE SISTEMAEMISORMLMLBUZONESUND.UND.CONVENCIONALCONDOMINIALCONEXIONES DOMICILIARIASUND.UND.CONEXIONES INTRA- DOMICILIARIASUND.UND.SISTEMA DE TRATAMIENTOCANTIDADUNIDADCANTIDADUNIDADTANQUE SEPTICOUND.UND.POZOS DE PERCOLACIONUND.UND.ZANJAS DE PERCOLACIONUND.UND.TANQUE IMHOFFUND.UND.LECHO DE SECADOUND.UND.FILTRO BIOLOGICOUND.UND.LAGUNAS PRIMARIASUND.UND.LAGUNAS SECUNDARIASUND.UND.LAGUNAS ANEROBIASUND.UND.LETRINASCANTIDADUNIDADCANTIDADUNIDADLETRINA PUBLICA0.00UND.0.00UND.LETRINA DOMICILIARIA0.00UND.22.00UND.H-5. COMENTARIOSLA CAPTACION Y LAS OBRAS QUE SIRVEN PARA POTABILIZAR EL AGUA SERAN DE CONCRETO ARMADO. ASIMISMO, LAS CAMARAS ROMPE PRESION SERAN DE CONCRETO. EL RESERVORIO TAMBIEN SERA DE CONCRETO ARMADO.AGUAUNIDADCOSTO S/FLETE%DESAGUEUNIDADCOSTO S/FLETE%CAPTACION1.00UND.1,600.324.71%REDES COLECTORAS0.00ML0.00%DESARENADOR0.00UND.0.000.00%EMISOR0.00ML0.00%SEDIMENTADOR0.00UND.0.000.00%BUZONES0.00UND.0.00%PREFILTRO DE GRAVA0.00UND.0.000.00%CONEXIONES DOMICILIARIAS0.00UND.0.00%FILTRO LENTO0.00UND.0.000.00%CONEXIONES INTRA- DOMICILIARIAS0.00UND.0.00%CAMARA DE BOMBEO0.00UND.0.000.00%SISTEMA DE TRATAMIENTOLINEA CONDUCCION83.00ML.699.592.06%TANQUE SEPTICO0.00UND.0.00%LINEA DE IMPULSION0.00ML.0.000.00%ZANJAS DE PERCOLACION0.00UND.0.00%RED DISTRIBUCION2,765.00ML.21,816.0664.24%LECHO DE SECADO0.00UND.0.00%CAM.ROMPE PRESION N 64.00UND.2,959.178.71%POZOS DE PERCOLACION0.00UND.0.00%RESERVORIO1.00UND.4,448.7113.10%TANQUE IMHOFF0.00UND.0.00%CAM.ROMPE PRESION N 70.00UND.0.000.00%FILTRO BIOLOGICO0.00UND.0.00%CONEXIONES DOMICILIARIAS0.00UND.0.000.00%LAGUNAS PRIMARIAS0.00UND.0.00%LAVADEROS DOMICILIARIOS0.00UND.0.000.00%LAGUNAS SECUNDARIAS0.00UND.0.00%PILETAS PUBLICAS6.00UND.2,436.317.17%LAGUNAS ANEROBIAS0.00UND.0.00%POZOS0.00UND.0.00%LETRINAS0.00LETRINA PUBLICA0.00UND.0.000.00%LETRINA DOMICILIARIA22.00UND.18,529.90100.00%33,960.1618,529.90

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local comunalF O N C O D E SFondo Nacional de Compensacin y Desarrollo SocialFICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICAINFRAESTRUCTURA SOCIAL - LOCAL COMUNALA. INFORMACION GENERALA-1. DEL PROYECTONUMERO DE EXPEDIENTE:20020057NOMBRE DEL PROYECTO:LOCAL COMUNAL SANTA RITA DE CASIASSOLICITANTE:NUCLEO EJECUTORCOSTO TOTAL DEL PROYECTO:S/.91,225.09APORTE DE FONCODES:S/.88,245.09PLAZO DE EJECUCION:3.5MESESA-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCIONFUENTE DE FINANCIAMIENTOMODALIDAD DE EJECUCIONBIDBM-PEARJBICBM-PRONASARADMINISTRACION DIRECTAXROGLXOTROSCONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION0ESPECIFICARA-3. UBICACIONREGION:CACERESREGION GEOGRAFICAAREADEPARTAMENTO:JUNINCOSTAX0URBANAPROVINCIA:CHANCHAMAYOSIERRARURALXDISTRITO:SAN LUIS DE SHUAROSELVALOCALIDAD:SANTA RITA DE CASIASALTITUD400.00m.s.n.m.A-4. NOMENCLATURAAREA:INFRAESTRUCTURA SOCIALSECTOR:APOYO COMUNITARIOSUB SECTOR:CONST. Y MEJORAMIENTO CENTROS COMUNALESLINEA ESPECIFICA:CONST. Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALESA-5. COMPONENTES DEL PROYECTOREHABILITACION:CAPACITACION:AMPLIACION:MOBILIARIO / EQUIPOS:REEMPLAZO:OTROS:NUEVO:XB. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASB-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASEL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOSSIXNOSE CUENTA CON LA POSESION O PERMISO DE USO EN LOS TERRENOS DONDE SE PROYECTA LA LINEASIXNODE CONDUCCION, EL EMISOR Y LA PLANTA DE TRATAMIENTOB-2. COMENTARIOSEL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONALC-1. RESPONSABLESRESPONSABLE DE LA OPERACIN:JUNTA ADMINISTRADORAGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFPROYECTISTA:PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDOXEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANAXCAPACITADOR:POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIANXEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEASIXNOEXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCALSINOXNUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR:2NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:19NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:49C-2. COMENTARIOSEN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.D. DESCRIPCION DEL PROYECTOD-1. TERRENOAREA TOTAL350.00m2.AREA CONSTRUIDA125.00m2.AREA DISPONIBLE225.00m2.D-2. MATERIAL DE COSNTRUCCIONERROR: MARCAR SOLO UN MATERIAL DE CONSTRUCCIONLADRILLOXADOBEXMADERAD-3. DESCRIPCIONEL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL TIPICO. CUENTA CON UN AMBIENTE PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE COSTURA. ASIMISMO, CUENTA CON UN AMBIENTE ESPECIAL PARA COMEDOR QUE SE USARA PARA EL DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.D-4. COMENTARIOSEL TERRENO DONDE SE UBICAR EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA POCO ACCIDENTADA, LO QUE PERMITE QUE EXISTA POCO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CIMENTACION DE LA EDIFICACION00E. ESTADO ACTUALE-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUALCONDICION DEL ESTABLECIMIENTO:PRESTADOXALQUILADOPROPIOESTADO FISICO:BUENOREGULARXDETERIORADOESTADO FUNCIONAL:BUENODEFICIENTEXEN DESUSOANTIGEDAD DEL LOCAL:35AOSMATERIAL DE CONSTRUCCION (%):LADRILLO10%ADOBE50%OTROS0%MADERA10%QUINCHA30%F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOF-1. BENEFICIARIOS DIRECTOSLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA30160808021000000000TOTAL30160808021F-2. VIA DE ACCESO A LA OBRADE :A:TIPO DE VIAMEDIO DE TRASPORTEDISTANCIA (KM)TIEMPO (H)LA MERCEDSAN LUIS DE SHUAROCARRETERA AFIRMADAVEHICULO MOTORIZADO40.001.00SAN LUIS DE SHUAROSTA ROSA PUIZASTROCHAVEHICULO MOTORIZADO8.001.000.000.000.000.000.00F-3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOSEN LA LOCALIDAD%EN EL ESTABLECIMIENTO%RED PUBLICA DE AGUA POTABLE:80.00%RED PUBLICA DE AGUA POTABLE:10.00%RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO:30.00%RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO:10.00%POZO SEPTICO:50.00%POZO SEPTICO:10.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:30.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:10.00%OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO%ELECTRICIDAD%CANAL DE RIEGO:100.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:0.00%GENERADOR:0.00%F-4. SITUACION DE BENEFICIARIOSPOBRE EXTREMOXMUY POBREPOBREREGULARF-5. GRUPOS INDIGENASCOMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENAIDIOMA O DIALECTOSHIPIBO:CASTELLANO:XASHANINKA:AYMARA:UROS:QUECHUA:OTROS (ESPECIFICAR):OTROS (Especificar):COMUNIDAD CAMPESINA:XOTROS (ESPECIFICAR):F-6. COMENTARIOSLA POBLACION ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ES IMPOSIBLE EJECUTAR ELLOS MISMOS EL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN QUE SE BENEFICIARA CON EL PROYECTOG. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOG-1. CATEGORIA AMBIENTALG-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTALCATEGORIA (1, 2 3)2COSTO EN SOLES:1,890.00G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES)G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL1. ACCIDENTES FATALES1. CERCO DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATMIENTO2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCIONH. NORMATIVIDAD (Referencial)AREA TOTALSALON DE REUNIONESSSHH (ADULTOS)AMBIENTES ADMINISTRATIVOSOTROSALMACEN/DEPOSITO100 m2. a 280 m2.50 m2. a 150 m2.menor a 20 m2.12 m2.menor al 30% del Area del Saln de ReunionesI. DIMENSIONAMIENTOI-1. ANALISIS DE LA DEMANDAFAMILIAS BENEFICIARIAS:30NIOS DE 0 A 5 AOS:21N DE HABITANTES:160I-2. ANALISIS DE LOS AMBIENTESSIN PROYECTODEL PROYECTOCON PROYECTOAMBIENTESNORMAAREAdficitREHABAMPLIACREEMPNUEVOAREADef / Supm2m2supervitm2m2m2m2m2reaSaln de Reuniones50.0030.00(20.00)(50.00)Servicios Higinicos3.000.000.00(3.00)Ambiente Administrativo12.0010.00(2.00)25.00100.00100.0088.00Depsito0.000.00Otros15.000.000.00(15.00)40.00(22.00)25.000.00100.000.00100.00I-3. COMENTARIOSES NECESARIO PROYECTAR SERVICIOS HIGIENICOS. ASIMISMO, SE CONSIDERARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DEPOSITO.J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOJ-1. ANALISISCATEGORIASSIN PROYECTOCON PROYECTOCOMUNIDADMUNICIPIOOTROSTOTAL S/.%COSTO DE OPERACIN (Soles)0.00140.000.0025.00165.0049.25%. PERSONAL0.00100.000.0010.00110.0032.84%. INSUMOS0.0020.000.0010.0030.008.96%. OTROS0.0020.000.005.0025.007.46%COSTO MANTENIMIENTO (Soles)0.00145.000.0025.00170.0050.75%. PERSONAL0.00100.000.0010.00110.0032.84%. INSUMOS0.0020.000.0010.0030.008.96%. OTROS0.0025.000.005.0030.008.96%TOTAL0.00285.000.0050.00335.00100.00%J-2. COMENTARIOSLA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIN AL SISTEMA, COBRO DE TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOCONCEPTOCOSTO%COSTOCOMUNIDADOTROSTOTALSIN IGVIGVFONCODESCONSTRUCCIONMANO DE OBRA CALIFICADA6,903.717.57%6,903.710.006,903.71MANO DE OBRA NO CALIFICADA10,726.3211.76%7,746.320.007,746.322,980.00MATERIALES NACIONALES36,799.5240.34%31,124.525,675.0036,799.52MATERIALES INTERNACIONALES0.000.00%0.00EQUIPO/HERRAMIENTA2,359.092.59%2,204.09155.002,359.09FLETE8,986.459.85%5,692.453,294.008,986.45COSTO DIRECTO65,775.0972.10%53,671.099,124.0062,795.092,980.000.00GASTOS GENERALES6,500.007.13%6,500.000.006,500.00UTILIDAD0.000.00%0.00COSTO DE OBRA72,275.0979.23%60,171.099,124.0069,295.092,980.000.00GASTOS NUCLEO EJECUTOR250.000.27%100.00150.00250.00GASTOS PROMOCION0.000.00%0.00GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD800.000.88%800.00GASTOS REVISION VIABILIDAD600.000.66%600.00GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO3,000.003.29%3,000.006000702529813.25028%6000GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO700.000.77%700.005000585441513.25028%5000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION)200.000.22%200.004000468353213.25028%4000GASTOS RESIDENCIA DE OBRA4,000.004.38%4,000.003000351264913.25028%3000GASTOS CAPACITACION TECNICA1,500.001.64%1,500.002000234176613.25028%2000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION)2,000.002.19%2,000.0010011.788.313.25028%100GASTOS SUPERVISION5,000.005.48%5,000.0050058.5441.513.25028%500GASTOS REPLANTEO PROYECTO200.000.22%200.0020023.4176.613.25028%200GASTOS LIQUIDACION200.000.22%200.00GASTOS TRANSFERENCIA100.000.11%100.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)100.000.11%100.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)300.000.33%300.00GASTOS GESTION0.000.00%0.00GASTOS POR EMERGENCIA0.000.00%0.00GASTOS FINANCIEROS0.000.00%0.00TOTAL ( S/. )91,225.09100.00%60,271.099,274.0088,245.092,980.000.00% APORTE96.73%3.27%0.00Fecha de actualizacion del presupuesto :11/7/05Tasa de cambio:3.525212.88286L. ESTRUCTURA DE LA INVERSIONCONCEPTOCOSTO DIRECTO S/.M2.MEJORAMIENTO:PRODUCCION Y/O APOYOREHABILITACION:500.0025.00AMPLIACION/REEMPLAZO/NUEVO:56,288.64100.00FLETE:8,986.45MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO:CERCO PERIMETRICO:OBRAS EXTERIORES:0.00M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTAM-1. EFICIENCIA ECONOMICALINEA DE CORTE S/. X M2.LOCALESJORNALES Y EMPLEOS GENERADOSCOSTASIERRASELVALADRILLOADOBEMADERALINEA ESPECIFICA:CONST. Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALESLADRILLO864890924NORMANORMANORMAREGION GEOGRAFICA:COSTANUMERO DE JORNALES GENERADOSADOBE706COSTO / M2COSTO / M2COSTO / M21,675.99MADERA95986400NORMAPROYECTOCOSTO / M2.:864562.8864CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)18.42CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES10.74M-2. COMENTARIOSDE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO CUADRADO DEL LOCAL COMUNAL ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR FAMILIA DEL PROYECTO ES CERCA DEL 55% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA.N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONESDE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDERO. RESPONSABLES DE LA EVALUACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFEVALUADOR DE PROYECTOS:LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDOXFIRMAFECHA DE VISITA DE CAMPO:24-Mar-04FECHA DE EVALUACION:30-Mar-04APELLIDOS Y NOMBRESEVALUADOR ZONAL:PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRAXFIRMAFECHA:25-Apr-04EVALUADOR GENERAL:-FIRMAFECHA:-

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saludF O N C O D E SFondo Nacional de Compensacin y Desarrollo SocialFICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICAINFRAESTRUCTURA SOCIAL - SALUDA. INFORMACION GENERALA-1. DEL PROYECTONUMERO DE EXPEDIENTE:12990228NOMBRE DEL PROYECTO:PUESTO DE SALUD CHUJI (REEMP)SOLICITANTE:NUCLEO EJECUTORCOSTO TOTAL DEL PROYECTO:S/.114,152.52APORTE DE FONCODES:S/.113,032.52PLAZO DE EJECUCION:3.0MESESA-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCIONFUENTE DE FINANCIAMIENTOMODALIDAD DE EJECUCIONBIDBM-PEARJBICBM-PRONASARADMINISTRACION DIRECTAXROGLXOTROSCONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION0ESPECIFICARA-3. UBICACIONREGION:CACERESREGION GEOGRAFICAAREADEPARTAMENTO:JUNINCOSTA0URBANAPROVINCIA:CHANCHAMAYOSIERRAXRURALXDISTRITO:SAN LUIS DE SHUAROSELVALOCALIDAD:Anexo SANTA ROSA DE PUNIZASALTITUD1,790.00m.s.n.m.A-4. NOMENCLATURAAREA:INFRAESTRUCTURA SOCIALSECTOR:SALUDSUB SECTOR:PUESTOS DE SALUDLINEA ESPECIFICA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUDA-5. COMPONENTES DEL PROYECTOREHABILITACION:EQUIPAMIENTO:XAMPLIACION:MEDICAMENTOS:REEMPLAZO:CAPACITACION:XNUEVO:XOTROS:B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASB-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASEL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOSSIXNOTIENE LA POSESION DEL TERRENOSIXNOTIENE MINIMO 1,200 ATENCIONES ANUALESSIXNOEL TERRENO ES PROPIEDAD DEL MINSA Y ESTA ACREDITADOSIXNOEL PERSONAL ESTA GARANTIZADOSIXNOB-2. COMENTARIOSEL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONALC-1. RESPONSABLESINSTITUCION QUE GARANTIZA EL PERSONAL::MINISTERIO DE SALUDGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFPROYECTISTA:PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDOXEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANAXCAPACITADOR:POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIANXEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEASIXNOEXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCALSINOXNUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR:2NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:19NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:49C-2. COMENTARIOSEN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.D. DESCRIPCION DEL PROYECTOD-1. TERRENOAREA TOTAL800.00m2AREA CONSTRUIDA10.00m2AREA DISPONIBLE790.00m2D-2. MATERIAL DE CONSTRUCCION0D-3. MODULOS0LADRILLOXADOBEMADERATIPICOXOTROSD-4. DESCRIPCIONEL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD QUE TIENE LOS SIGUIENTES AMBIENTES: TOPICO, ENFERMERIA, SALA DE RAYOS X, CONSULTORIO PARA ATENCIN, CONSULTORIO GINECO-OBSTETRA Y SALA DE REPOSO.D-5. COMENTARIOSSE PLANTEA EL REEMPLAZO DEL PUESTO DE SALUD TODA VEZ QUE EL ACTUAL ESTA SUMAMENTE DETERIORADO. ASIMISMO, ELR TERRENO DONDE SE UBICARA EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA CASI PLANA, LO QUE PERMITE QUE EXISTA POCO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CIMENTACION DE LA EDIFICACION.00E. ESTADO ACTUALE-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUALCONDICION DEL ESTABLECIMIENTO:PRESTADOXALQUILADOPROPIOESTADO FISICO:BUENOREGULARDETERIORADOXESTADO FUNCIONAL:BUENODEFICIENTEXANTIGEDAD DEL LOCAL:45AOSMATERIAL DE CONSTRUCCION (%):LADRILLO0%ADOBE80%OTROS0%MADERA10%QUINCHA10%F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOF-1. BENEFICIARIOS DIRECTOSLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA22132666617000000000TOTAL22132666617F-2. POBLACION TOTALLOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA22132666617000000000TOTAL22132666617F-3. ACCESO A SERVICIOS DE SALUDTIPO Y NOMBRE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MAS CERCANOSGESTIONUBICACIONVIA DE ACCESO (Carrozable o Peatonal)ACCESIBILIDAD(Pb./Priv.)(Localidad / distrito)Distancia(Km.)Tiempo - AutoTiempo a Pie1. PUESTO DE SALUDPUBLICALOS MOLINOSPEATONAL37.00-6.002. CENTRO DE SALUDPUBLICALA PASTRANACARROZABLE79.004.0012.003. HOSPITAL REGIONALPUBLICARANRACANCHACARROZABLE148.008.0018.004.5.F-4. CAUSAS DE MORBI-MORTALIDADF-5. TASA DE MORTALIDAD INFANTILENFERMEDADES DIARREICASINFECCIONES RESPIRATORIASTMI=80por milENFERMEDADES GINECO - OBSTETRICASENFERMEDADES TRANSMISIBLESF-6. VIA DE ACCESO A LA OBRADE :A:TIPO DE VIAMEDIO DE TRASPORTEDISTANCIA (KM)TIEMPO (H)LA MERCEDSAN LUIS DE SHUAROCARRETERA AFIRMADAVEHICULO MOTORIZADO40.001.00SAN LUIS DE SHUAROSTA ROSA PUIZASTROCHAVEHICULO MOTORIZADO8.001.000.000.000.000.000.00F-7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA COMUNIDADF-8. ACTIVIDADES PRODUCTIVASEN LA LOCALIDAD%EN EL ESTABLECIMIENTO%RED PUBLICA DE AGUA POTABLE:80.00%RED PUBLICA DE AGUA POTABLE:5.00%RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO:30.00%RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO:0.00%POZO SEPTICO:50.00%POZO SEPTICO:10.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:30.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:5.00%OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO%ELECTRICIDAD%CANAL DE RIEGO:100.00%:0.00%GENERADOR:0.00%F-10. SITUACION DE BENEFICIARIOSPOBRE EXTREMOXMUY POBREPOBREREGULARF-11. GRUPOS INDIGENASCOMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENAIDIOMA O DIALECTOSHIPIBO:CASTELLANO:XASHANINKA:AYMARA:UROS:QUECHUA:OTROS (ESPECIFICAR):OTROS (Especificar):COMUNIDAD CAMPESINA:XOTROS (ESPECIFICAR):F-12. COMENTARIOSLA POBLACION ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ES IMPOSIBLE EJECUTAR ELLOS MISMOS EL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN QUE SE BENEFICIARA CON EL PROYECTOG. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOG-1. CATEGORIA AMBIENTALG-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTALCATEGORIA (1, 2 3)3COSTO EN SOLES:3,800.00G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES)G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL1. ACCIDENTES FATALES1. CERCO DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATMIENTO2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCIONH. NORMATIVIDAD1 RECURSO HUMANO2 o MAS RECURSOS HUMANOSESPACIOSPROD.RENDIMIENTOPROD.RENDIMIENTOPRODUCTIVOSSERV.HORAS/NORMAATENC./NORMAATENC.HORAS/NORMAATENC./NORMAANUALESPACIOESPACIOANUALESPACIOESPACIOCONS. ATENCION600.001,872.0040.00%3,744.000.161,200.001,872.000.403,744.0032.00%CONS. MEDICO1,200.001,872.000.403,744.0032.00%CONS. GINECO-OBST. SH1,200.001,872.000.403,744.0032.00%CONS. ODONT.1,200.001,872.000.401,872.0064.00%TOPICO/CURAC.600.001,872.0040.00%3,744.000.161,200.001,872.000.403,744.0032.00%SALA DE REPOSO1,200.001,872.000.403,744.0032.00%OTROS1,200.001,872.000.403,744.0032.00%AMBIENTES DE PRODUCCIONAMBIENTES DE APOYOVIVIENDAESPACIOSNORMAPRODUCTIVOSM2AMBIENTENORMAAMBIENTENORMAAMBIENTENORMACONS. ATENCION13.00M2M2M2CONS. MEDICO13.00USO MULT/ESPERA28.00S.H. PERSONAL2.40CONS. GINECO-OBST. SH13.00BOTIQUIN5.00LABORATORIO22.00DORMITORIO13.00CONS. ODONT.13.00DEPOS./ALMACEN12.00RAYOS X30.00SS.HH.3.00TOPICO/CURAC.16.00ADMINISTRACION25.00GRUPO ELECTR.10.00COCINA15.00SALA DE REPOSO14.00SALUD AMBIENTAL15.00BOTADERO2.50SALA COMEDOR COCINA15.00S.H. PUBLICO2.40I. DIMENSIONAMIENTORECURSO HUMANORENDIMIENTOESPACIOSHORAS TRABAJADAS/AOPRODUCCION% horas / espacio% de atenciones / espacioPRODUCTIVOSdias/semanaMEDICOENFERMERATECNICO SANITARIOAUXILIAR ENFERMERIAOBSTETRIZODONTOLOGOSICOLOGOATENCIONES ANUALESCONS. ATENCION6.001,872.001,920.00100.00%51.28%CONS. MEDICO0.00%CONS. GINECO-OBST. SH0.00%CONS. ODONT.0.00%TOPICO/CURAC.6.001,872.001,920.00100.00%51.28%SALA DE REPOSO2.0096.0048.00216.007.69%5.77%OTROS0.00%TOTAL1,872.000.001,872.000.0096.0048.000.004,056.00I-2. PERSONAL TECNICO ASIGNADO Y RENDIMIENTODESCRIPCIONNUMEROHORAS/ATENCIONES/AOATENCIONES / HORADEFICIT/SUPERAVITAOACTUALNORMAACTUALNORMAatenc/aoatenc/horaMEDICO1.001,872.001,920.003,744.001.032.00-1,824.00-0.97ENFERMERA0.000.002.000.000.00TECNICO SANITARIO1.001,872.001,920.003,744.001.032.00-1,824.00-0.97AUXILIAR ENFERMERIA0.000.002.000.000.00OBSTETRIZ1.0096.00120.003,744.001.252.00-3,624.00-0.75ODONTOLOGO1.0048.0096.001,872.002.001.00-1,776.001.00SICOLOGO0.000.001.000.000.000.000.002.000.000.00TOTAL4.003,888.004,056.005.30-9,048.00-1.70I-3. ANALISIS DE AMBIENTES DE PRODUCCIONSIN PROYECTODEL PROYECTOCON PROYECTOAMBIENTENAREADEFICIT/NREHAMPLREEMNUEVOTOTALM2DEF/AMB.M2SUPERAVITAMB.M2M2M2M2M2SUPER.CONS. ATENCION1.0019.906.901.0013.0013.0013.000.00CONS. MEDICO0.00CONS. GINECO0.00CONS. ODONT.0.00TOPICO/CURAC.1.0016.380.381.0016.0016.0016.000.00SALA DE REPOSO1.0014.0014.0014.000.00OTROS0.00OTROS0.00TOTAL PRODUCCION2.0036.287.283.0014.0029.0043.0043.000.00I-4. ANALISIS DE AMBIENTES DE APOYOSIN PROYECTODEL PROYECTOCON PROYECTOAMBIENTENAREADEFICIT/NREHAMPLREEMNUEVOTOTALM2DEF/AMB.M2SUPERAVITAMB.M2M2M2M2M2SUPER.USO MULT/ESPERA1.0024.94-3.061.0028.0028.0028.000.00BOTIQUIN0.00DEPOS./ALMACEN1.0014.202.201.0012.0012.0012.000.00ADMINISTRACION1.005.005.005.00-20.00SALUD AMBIENTAL0.00S.H. PUBLICO1.002.502.502.400.00S.H. PERSONAL1.002.402.402.400.00LABORATORIO0.00RAYOS X0.00GRUPO ELECTR.0.00BOTADERO1.002.402.402.40-0.10OTROS0.000.00TOTAL APOYO2.0039.14-0.866.000.0012.3040.000.0052.3052.20-20.10VIVIENDA0.000.00DORMITORIO1.0013.0013.0013.000.00SS.HH.0.000.00COCINA0.000.00SALA COM. COC1.0015.0015.0015.000.00OTROS0.000.00TOTAL VIVIENDA0.000.000.002.000.0028.000.000.0028.0028.000.00CIRCULACION Y MUROS31.0031.0031.00TOTAL GENERAL4.0075.426.4211.000.0085.3069.000.00154.30154.20-20.10I-5. COMENTARIOSES NECESARIO PROYECTAR SERVICIOS HIGIENICOS. ASIMISMO, SE CONSIDERARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DEPOSITO.J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOJ-1. COSTO DEL PERSONALJ-2. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOPERSONALSIN PROYECTOCON PROYECTOCONCEPTOSIN PROYECTOCON PROYECTOCANT.COSTOCANTCOSTOCOSTOCOMUNIDADMUNICIPIOOTROSTOTAL S/.MEDICO1,700.001.001,700.00OPERACIN0.00100.000.000.00100.00ENFERMERA0.38PERSONAL100.00100.00TEC. SANITARIO800.001.00800.00MEDICAMENTOS0.00AUXILIAR ENF.OTROS INSUMOS0.00OBSTETRIZ64.001.0064.00MANTENIMIENTO0.00120.000.000.00120.00ODONTOLOGO7.2832.001.0032.00PERSONAL100.00100.00SICOLOGO0.00INSUMOS20.0020.00OTROS0.000.00TOTAL7.662,596.004.002,596.00TOTAL0.00220.000.000.00220.00J-3. COMENTARIOSLA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIN AL SISTEMA, COBRO DE TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOCONCEPTOCOSTO%COSTOCOMUNIDADOTROSTOTALSIN IGVIGVFONCODESCONSTRUCCIONMANO DE OBRA CALIFICADA9,900.008.67%9,900.000.009,900.00MANO DE OBRA NO CALIFICADA12,370.0010.84%11,250.000.0011,250.001,120.00MATERIALES NACIONALES56,144.2449.18%51,124.525,019.7256,144.24MATERIALES INTERNACIONALES9,000.007.88%7,500.001,500.009,000.00EQUIPO/HERRAMIENTA2,475.332.17%2,204.09271.242,475.33FLETE9,995.008.76%9,995.000.009,995.00COSTO DIRECTO99,884.5787.50%91,973.616,790.9698,764.571,120.000.00GASTOS GENERALES4,065.003.56%4,065.000.004,065.00UTILIDAD0.000.00%0.00COSTO DE OBRA103,949.5791.06%96,038.616,790.96102,829.571,120.000.00GASTOS NUCLEO EJECUTOR0.000.00%0.000.000.00GASTOS PROMOCION0.000.00%0.00GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS REVISION VIABILIDAD0.000.00%0.00GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.00GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO0.000.00%0.00GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION)0.000.00%0.00GASTOS RESIDENCIA DE OBRA6,692.955.86%6,692.95GASTOS CAPACITACION TECNICA1,228.001.08%1,228.00GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION)0.000.00%0.00GASTOS SUPERVISION2,232.001.96%2,232.00GASTOS REPLANTEO PROYECTO0.000.00%0.00GASTOS LIQUIDACION50.000.04%50.00GASTOS TRANSFERENCIA0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)0.000.00%0.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)0.000.00%0.00GASTOS GESTION0.000.00%0.00GASTOS POR EMERGENCIA0.000.00%0.00GASTOS FINANCIEROS0.000.00%0.00TOTAL ( S/. )114,152.52100.00%96,038.616,790.96113,032.521,120.000.00% APORTE99.02%0.98%0.00Fecha de actualizacion del presupuesto :11/7/05Tasa de cambio:3.532295.00571L. ESTRUCTURA DE LA INVERSIONAMBIENTES DE PRODUCCIONCANTIDADUNIDADCOSTO S/FLETE%AMBIENTES DE APOYOCANTIDADUNIDADCOSTO S/FLETE%CONS. ATENCION13.00M22,600.008.31%USO MULT/ESPERA28.00M24,480.0014.31%CONS. MEDICOM20.00%BOTIQUINM20.00%CONS. GINECOM20.00%DEPOS./ALMACEN12.00M22,088.006.67%CONS. ODONT.M20.00%ADMINISTRACION5.00M2950.003.04%TOPICO/CURAC.16.00M23,040.009.71%SALUD AMBIENTALM20.00%SALA DE REPOSO14.00M22,450.007.83%S.H. PUBLICO2.50M21,000.003.20%OTROSM20.00%S.H. PERSONAL2.40M21,200.003.83%OTROSM20.00%LABORATORIOM20.00%TOTAL PRODUCCION43.00M28,090.0025.85%RAYOS XM20.00%VIVIENDAGRUPO ELECTR.M20.00%DORMITORIO13.00M22,190.007.00%BOTADERO2.40M21,300.004.15%SS.HH.0.00M20.00%OTROSM20.00%COCINA0.00M20.00%TOTAL APOYO52.30M211,018.0035.20%SALA COM. COC15.00M23,500.0011.18%OTROS0.00M20.00%TOTAL VIVIENDA28.00M25,690.0018.18%CIRCULACION Y MUROS31.00M26,500.0020.77%TOTAL GENERAL154.30M231,298.00100.00%M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTASALUDM-1. EFICIENCIA ECONOMICAcostasierraselvaJORNALES Y EMPLEOS GENERADOSLADRILLOLADRILLOADOBELADRILLOMADERALINEA ESPECIFICA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUDCOSTO/M2COSTO/ ATENCION ANUALCOSTO/M2COSTO/ ATENCION ANUALCOSTO/M2COSTO/ ATENCION ANUALCOSTO/M2COSTO/ ATENCION ANUALCOSTO/M2COSTO/ ATENCION ANUALREGION GEOGRAFICA:SIERRANUMERO DE JORNALES GENERADOS72090742905888077010079980MATERIAL CONSTRUCCION:LADRILLO1,199.24NORMAPROYECTOCANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)COSTO / M2:742582.563642315.37COSTO / ATENCION ANUAL:9022.16212278CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES7.69M-2. COMENTARIOSDE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO CUADRADO DEL PUESTO DE SALUD ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO DE ATENCION ANUAL DEL PROYECTO ES CERCA DEL 25% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA.0.00N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONESDE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDERO. RESPONSABLES DE LA EVALUACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFEVALUADOR DE PROYECTOS:LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDOXFIRMAFECHA DE VISITA DE CAMPO:24-Mar-04FECHA DE EVALUACION:30-Mar-04APELLIDOS Y NOMBRESEVALUADOR ZONAL:PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRAXFIRMAFECHA:5-Apr-04EVALUADOR GENERAL:-FIRMAFECHA:-

&RPAGINA &P DE &N

educacinF O N C O D E SFondo Nacional de Compensacin y Desarrollo SocialFICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICAINFRAESTRUCTURA SOCIAL - EDUCACIONA. INFORMACION GENERALA-1. DEL PROYECTONUMERO DE EXPEDIENTE:27990060NOMBRE DEL PROYECTO:AULAS C.E. N 25874 SAN JUAN DIOS (REEMP.)SOLICITANTE:NUCLEO EJECUTORCOSTO TOTAL DEL PROYECTO:S/.148,731.43APORTE DE FONCODES:S/.148,062.00PLAZO DE EJECUCION:3.5MESESA-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCIONFUENTE DE FINANCIAMIENTOMODALIDAD DE EJECUCIONBIDBM-PEARJBICBM-PRONASARADMINISTRACION DIRECTAXROGLXOTROSCONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION0ESPECIFICARA-3. UBICACIONREGION:CACERESREGION GEOGRAFICAAREADEPARTAMENTO:JUNINCOSTA0URBANAPROVINCIA:CHANCHAMAYOSIERRARURALXxxDISTRITO:SAN LUIS DE SHUAROSELVAXxxLOCALIDAD:Anexo SANTA ROSA DE PUNIZASALTITUD750.00m.s.n.m.A-4. NOMENCLATURAMARCAR SOLO UNA LINEAAREA:INFRAESTRUCTURA SOCIALSECTOR:EDUCACIONNIVEL:PRONOEISUB SECTOR:CENTROS EDUCATIVOSINICIALLINEA ESPECIFICA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULASPRIMARIAXESPECIALA-5. COMPONENTES DEL PROYECTOREHABILITACION:MOBILIARIO:XAMPLIACION:CAPACITACION:XREEMPLAZO:XOTROS:NUEVO:B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASB-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIASEL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOSSIXNOSE CUENTA CON LA POSESION LEGAL Y DISPOSICION DEL TERRENO DONSE SE PROYECTANLAS OBRAS, A FAVOR DEL MEDSINOXEL PERSONAL ESTA GARANTIZADOSINOXCADA AULA CUENTA CON UN PROFESOR Y 15 ALUMNOS COMO MINIMOSINOINSTITUCION QUE GARANTIZA EL PERSONALMEDB-2. COMENTARIOSEL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONALC-1. RESPONSABLESRESPONSABLE DE LA OPERACIN:MINISTERIO DE EDUCACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFPROYECTISTA:PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDOXEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANAXCAPACITADOR:POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIANXEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEASIXNOEXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCALSINOXNUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR:1NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:15NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:47C-2. COMENTARIOSEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA POPULAR EL 15/04/04. ASIMISMO, EL PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS Y CAPACITADOR FUERON ELEGIDOS EN EL MOMENTO EN QUE SE SELECIONARON LOS PROYECTOS. POR OTRO LADO, EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.D. DESCRIPCION DEL PROYECTOD-1. TERRENOAREA TOTAL1899.00m2AREA CONSTRUIDA140.00m2AREA DISPONIBLE1759.00m2D-2. MATERIAL DE CONSTRUCCION0LADRILLOADOBEMADERAXTIPICOXOTOSD-3. DESCRIPCIONEL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE 4 AULAS LAS CUALES REEMPLAZARAN A LAS DOS EXISTENTES. EL MATERIAL A UTILIZAR SER EL LADRILLO Y SE USARA EL MODULO TIPO DE FONCODES QUE CORRESPONDE A AULAS DE LADRILLO CON CAPACIDAD PORTANTE DE 2.5 KG/CM2. TAMBIEN SE CONTEMPLA LA COSNTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE 04 BATERIAS Y EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR.D-4. COMENTARIOSSE PLANTEA EL REEMPLAZO DE LAS AULAS DE ADOBE TODA VEZ QUE ESTAS TIENEN 45 AOS DE ANTIGEDAD. EL TIPO DE TERRENO ES CONGLOMERADO CON PRESENCIA DE MATERIAL GRAVOSO CORRESPONDIENDO A UNA CAPACIDAD DE TERRENO DE 2.5 KG./CM2.00E. ESTADO ACTUALE-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUALCONDICION DEL ESTABLECIMIENTO:PRESTADOXALQUILADOPROPIOESTADO FISICO:BUENOREGULARDETERIORADOXESTADO FUNCIONAL:BUENODEFICIENTEXANTIGEDAD DEL LOCAL:45AOSMATERIAL DE CONSTRUCCION (%):LADRILLO0%ADOBE80%OTROS0%MADERA10%QUINCHA10%F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOF-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS (ALUMNOS)CENTRO EDUCATIVON TOTAL DE ALUMNOS (TODOS LOS TURNOS)HOBRESMUJERESTOTALCOMPATIBILIZAR CON LA SUMA DE ALUMNOS SIN PROYECTO TURNO MAANA Y TARDESANTA ROSA4360103(LITERAL I.1. ANALISIS DE LA DEMANDA)000F-2.BENEFICIARIOS DIRECTOS (FAMILIAS)LOCALIDADN FAMILIASN DE HABITANTESN DE HOMBRESN DE MUJERESNIOS 0-5SANTA ROSA6030014915139000000000000TOTAL6030014915139F-3. INDICES DE POBREZA EDUCATIVAF-4. TASA DE MORTALIDAD INFANTILTASA DE ANALFABETISMO :GENERAL15%TMI=5por milFEMENINO12%DEFECIT DE ATENCION :F-5. SERVICIOS EDUCATIVOS MAS CERCANOS AL PROYECTOTIPO Y NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOSGestionN de aulasN de AlumnosVIA DEACCESIBILIDADEDUCATIVOS MAS CERCANOS(Pb/Priv.)por turnoexistentesACCESODistancia (km)Tiempo en auto (hr)Tiempo a pieC.E. COROISEPUBLICA452CAMINO DE HERRADURA2504F-6. VIA DE ACCESO A LA OBRADE :A:TIPO DE VIAMEDIO DE TRASPORTEDISTANCIA (KM)TIEMPO (H)LA MERCEDSAN LUIS DE SHUAROCARRETERA AFIRMADAVEHICULO MOTORIZADO40.001.00SAN LUIS DE SHUAROSTA ROSA PUIZASTROCHAVEHICULO MOTORIZADO8.001.000.000.000.000.000.00F-7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOSAGUA POTABLE%DISPOSICION DE EXCRETAS%RED PUBLICA:0.00%LETRINA HOYO SECO:10.00%POZO:10.00%LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO:0.00%RED PUBLICA DE DESAGUE:0.00%AIRE LIBRE:90.00%OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO%ELECTRICIDAD%CANAL DE RIEGO:100.00%RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD:0.00%GENERADOR:0.00%F-8. SITUACION DE BENEFICIARIOSPOBRE EXTREMOMUY POBREXPOBREREGULARF-9. GRUPOS INDIGENASGRUPO ETNICOIDIOMA O DIALECTOSHIPIBO:CASTELLANO:XASHANINKA:AYMARA:UROS:QUECHUA:COMUNIDAD CAMPESINA (Otros Especificar):XOTROS (Especificar):F-10. COMENTARIOSLA POBLACION ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ES IMPOSIBLE EJECUTAR ELLOS MISMOS EL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN QUE SE BENEFICIARA CON EL PROYECTO A TRAVES DE LA ASISTENCIA DE SUS HIJOS A ESCUELAS CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA.G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOG-1. CATEGORIA AMBIENTALG-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTALCATEGORIA (1, 2 3)3COSTO EN SOLES:1,250.00G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES)G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL1. ACCIDENTES FATALES1. CERCO DE PROTECCION2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LAS AULASH. NORMATIVIDADRENDIMIENTOAREAS MINIMASHORAS /DIAS /TIPO DEm2 /Alumno/m2 /m2NNPERSONAL TECNICODIASEMANAC.E.alumnomaestroaulaAdm.GradoTurnosDIRECTOR85INICIAL2.003060.0012.0032SUB DIRECTOR85DOCENTE TITULADO65PRIM.1.304052.0012.0063DOCENTE NO TITULADO65AUXILIAR65ESPEC.4.001040.0012.002I. DIMENSIONAMIENTOI-1. ANALISIS DE LA DEMANDAAULASSIN PROYECTODEL PROYECTOCON PROYECTOYALUMNOSPROFESORESAREAPLAZASNo.PROFESORESAREAPLAZASPROF/ALUMNOSPLAZAGRADOSMAANATARDEMAANATARDEm2ALUMNOSMAANATARDEm2AREA1 115130.002315130.0023115232 215130.0023151130.0023115233 315124.0018151150.0038114374 419124.0018191150.0038119385 517124.0018171150.0038117386 622124.001822150.003812238000000000000000000000000000000TOTAL103060156.0011810364260.001986102197103OK.I-2. ANALISIS DE AMBIENTES DE PRODUCCION (AULAS)SIN PROYECTODEL PROYECTOCON PROYECTOAULAAREANo. DEDef / Sup.No. DENo. DEREHABNo. DENo. DEAMPLIAC.REEMP.NUEVOAREADef / SupDef/supNo.M2PLAZASPlazasAULASPLAZASm2AULASPLAZASm2m2m2m2AREAplazas130.002312330.00030.00(22.00)8230.002312330.00030.00(22.00)8324.0018013850.0050.00(2.00)23424.0018013850.0050.00(2.00)19524.0018013850.0050.00(2.00)21624.0018013850.0050.00(2.00)160.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.00TOTAL156.001180.0024660.004.001520.00200.000.00260.00-52.0095I-3. ANALISIS DE AMBIENTES DE APOYO0.0SIN PROYECTODEL PROYECTOCON PROYECTOAMBIENTESNORMAAREAdficitREHAB.AMPLIACREEMPNUEVOAREADef/supm2m2supervitm2m2m2m2m2reaServicios Higinicos18.301.00-17.3015.0015.00(3.30)Direccin12.000.00-12.0012.0012.000.00Cocina10.0010.00Vivienda de Profesor1.001.00Ncleo Administrativo CB1.001.000.00Albetgue CB0.001.001.001.0026.00Otros0.001.001.001.00260.000.00Total ambientes de Apoyo1.00(29.30)15.000.000.0026.0041.000.00-1.30TOTAL157.0075.000.00200.0026.00301.00I-4. COMENTARIOSLA CANTIDAD DE ALUMNOS CON LA QUE CUENTA EL CENTRO EDUCATIVO ES DE 103 Y SOLAMENTE TIENEN DOS AULAS QUE SE ENCUENTRAN EN PESIMAS CONDICIONES, REQUIRIENDOSE POR LO TANTO EL REEMPLAZO DE DOS AULAS Y LA COSNTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS.J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOJ-1. ANALISIS DEL COSTO DE PERSONALJ-2. ANALISIS DEL COSTO DE PERSONALPERSONALSIN PROYECTOCON PROYECTOCONCEPTOSIN PROYECTOCON PROYECTODiferenciaCANT.COSTOFINANC.CANT.COSTOFINANC.COSTOFINANCCOSTOFINANC.con/sinDIRECTOR0.000.000.00OPERACIN3,9503,9500.000.00SUB-DIRECTOR0.000.000.00PERSONAL3,8503,8500.000.000.000.000.00INSUMOS EDUCATIVOS1001000.000.00PROFESORES0.000.000.0000.00TITULADOS2.001,600MED2.001,600MEDMANTENIMIENTO70700.000.00NO TITULADOS3.002,250MED3.002,250MEDPERSONAL50500.000.00AUXILIAR0.0000.00INSUMOS20200.000.00SECRETARIA0.0000.0000.000.00TOTAL5.003,8505.003,850TOTAL8,0408,0400.00K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOCONCEPTOCOSTO%COSTOCOMUNIDADOTROSTOTALSIN IGVIGVFONCODESCONSTRUCCIONMANO DE OBRA CALIFICADA18,262.4912.28%18,262.4918,262.49MANO DE OBRA NO CALIFICADA3,721.592.50%3,052.163,052.16669.43MATERIALES NACIONALES85,072.7157.20%75,633.029,439.6985,072.71MATERIALES INTERNACIONALES2,301.801.55%2,059.62242.182,301.80EQUIPO/HERRAMIENTA9,642.846.48%8,171.901,470.949,642.84FLETE0.000.00%0.00COSTO DIRECTO119,001.4380.01%107,179.1911,152.81118,332.00669.430.00GASTOS GENERALES4,800.003.23%4,800.000.004,800.00UTILIDAD0.000.00%0.00COSTO DE OBRA123,801.4383.24%111,979.1911,152.81123,132.00669.430.00GASTOS NUCLEO EJECUTOR300.000.20%300.000.00300.00GASTOS PROMOCION20.000.01%20.00GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD1,600.001.08%1,600.00GASTOS REVISION VIABILIDAD400.000.27%400.00GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO6,000.004.03%6,000.006000702529813.25028%6000GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO900.000.61%900.005000585441513.25028%5000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION)1,500.001.01%1,500.004000468353213.25028%4000GASTOS RESIDENCIA DE OBRA9,000.006.05%9,000.003000351264913.25028%3000GASTOS CAPACITACION TECNICA0.000.00%2000234176613.25028%2000GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION)500.000.34%500.0010011.788.313.25028%100GASTOS SUPERVISION4,640.003.12%4,640.0050058.5441.513.25028%500GASTOS REPLANTEO PROYECTO60.000.04%60.0020023.4176.613.25028%200GASTOS LIQUIDACION0.000.00%0.00GASTOS TRANSFERENCIA10.000.01%10.00GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)0.000.00%GASTOS ACOMPAAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)0.000.00%GASTOS GESTION0.000.00%GASTOS POR EMERGENCIA0.000.00%GASTOS FINANCIEROS0.000.00%TOTAL ( S/. )148,731.43100.00%112,279.1911,152.81148,062.00669.430.00% APORTE99.55%0.45%0.00Fecha de actualizacion del presupuesto :11/7/05Tasa de cambio:3.542303.42857L. ESTRUCTURA DE LA INVERSIONCONCEPTOVIDA UTILCOSTOTOTALNUMEROALUMNOSAOSDIRECTOM2AULASBENEFICIADOSMEJORAMIENTO50.00REHABILITACION103,966.590.00246AMPL./REEMP./NUEVO25108,781.84226.004152FLETE0.00CERCO150.00OBRAS EXTERIORES150.00MOBILIARIO56,253.00CAPACITACION200.00M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTALINEAS DE CORTECOSTO/M2M-1. EFICIENCIA ECONOMICAm2aulapor alumnoLADRILLOADOBEMADERAJORNALES Y EMPLEOS GENERADOScostasierraselvacostasierraselvacostasierraselva00746LINEA ESPECIFICA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULASladrillo1005823670684705524053325570546054445REGION GEOGRAFICA:SELVANUMERO DE JORNALES GENERADOSadobeNO HAY L.C.760NO HAY L.C.NO HAY L.C.44000NO HAY L.C.NO HAY L.C.3670NO HAY L.C.COSTO/AULAMATERIAL CONSTRUCCION:MADERA1,029.67maderaNO HAY L.C.NO HAY L.C.746NO HAY L.C.NO HAY L.C.47217NO HAY L.C.NO HAY L.C.3935LADRILLOADOBEMADERANORMAPROYECTO0047,217COSTO / M2:746481.3355752CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)COSTO / AULA:4721727195.4611.32COSTO/ALUMNOCOSTO / ALUMNO BENEFICIADO:3935715.67LADRILLOADOBEMADERACANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES003,9356.60M-2. COMENTARIOSDE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO CUADRADO DE LAS AULAS ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR AULA DEL PROYECTO ES CERCA DEL 35% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA. POR OTRO LADO, EL COSTO POR ALUMNO BENEFICIADO TAMBIEN ES MENOR QUE LO NORMADO.N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONESDE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDERO. RESPONSABLES DE LA EVALUACIONGENEROAPELLIDOS Y NOMBRESMFEVALUADOR DE PROYECTOS:ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA0.00XFIRMAFECHA DE VISITA DE CAMPO:24-Mar-04FECHA DE EVALUACION:30-Mar-04APELLIDOS Y NOMBRESEVALUADOR ZONAL:PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRAXFIRMAFECHA:5-Apr-04EVALUADOR GENERAL:-FIRMAFECHA:-

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