dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten …
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SITUBONDO
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JL.PB.SUDIRMAN (KARANG ASEM) TELP/ FAX. (0338) 672664
SITUBONDO, 68312
2 0 1 9
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0|i
KATA PENGANTAR
Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasayang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehinggapenyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan
KesehatanHewan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 dapat terwujud.
Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo
Tahun 2020 pada hakikatnya merupakanrancangan agenda kerja tahunan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD sebagaimana yang tercantum dalamPeraturan Bupati
Kabupaten Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Situbondo.
Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 – 2021dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun
2018 dengan tema "Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah".
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2020 ini adalah
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan peternakan
disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis.Rencana Kerja
digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi
kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo maupun seluruh Stakeholder sektor
peternakan.
Demikian Rumusan Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Situbondo Tahun 2020, semoga bermanfaat dapat bermanfaat sebagai acuan
agenda kerja tahunan pembangunanpeternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Situbondo.
Situbondo, 2020
Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SITUBONDO
drh. M.H RIWANSIA NIP. 19641110 199202 1 003
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0|ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................................................
1.1 Latar Belakang ...........................................................................................
1.2 Landasan Hukum .....................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................
1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................................
1
1
3
6
7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU .............................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD ...................................................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...........................................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ......................................................................................
8
8
27
29
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....................................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
Daerah
3.3 Program dan Kegiatan ..............................................................................
32
32
32
33
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.................................
42
BAB V : PENUTUP ..... .......................................................................................................
46
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 1 -
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang
integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Situbondo, mempunyai
peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan
kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber
protein hewani. Di samping itu, memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah
pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu,
pembangunan sector peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang
memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di
Kabupaten Situbondo.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan
perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Tahunan (RKT). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan
berbagai unsure pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerntah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Kerja
(Renja) PD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD.
Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun
yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang
menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. Dokumen Renja PD sekurang-kurangnya memuat
program prioritas pembangunan PD, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan
maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo
dan Rencana Strategis (Renstra) PD.
BAB I
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 2 -
Terkait dengan amanat tersebut, penyusunan Renja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 disesuaikan dengan arahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 10 Tahun 2016 dan Riview Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 serta inventarisasi butuhan riil
pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten Situbondo yang memuat program prioritas pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019
berpedoman pada RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 yang merupakan
penjabaran tahun ketiga periode perencanaan pembangunan Tahun 2016-2021 yang
tercantum pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan merupakan
penjabaran tahun ketiga periode perencanaan pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam Renstra Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten SitubondoTahun 2016-2021.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 mengacu pada Tema
RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 yaitu :Pemantapan Kualitas Sumber Daya
Manusia Dan Daya Saing Daerah,Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima)
Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019, sebagai berikut :
1) Penguatan nilai-nilai agama kepada masyarakat untuk mendukung
pembangunan melalui peningkatan aktifitas keagamaan masyarakat;
2) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat miskin melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan ;
3) Pemantapan kualitas sumber daya masyarakat melalui peningkatan akses dan
kualitas pendidikan agama, pendidikan formal dan pendidikan tinggi ;
4) Pemantapan kualitas infrastruktur jalan, energi, dan komunikasi melalui
peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan peningkatan
sarana dan prasarana komunikasi dan informasi ;
5) Penguatan penerapan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan dan
pelayanan dasar ;
6) Penguatan fungsi kawasan penyangga second city untuk memperluas
pemerataan pembangunan daerah ;
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 3 -
7) Pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah melalui pengembangan
potensi dan produk-produk unggulan daerah ;
8) Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan teknologi informasi ;
9) Peningkatan cakupan area pelayanan publik bagi masyarakat.
Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
pembangunan peternakan, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan
strategis jangka menengah ke dalam rencana, program, dan penganggaran
tahunan.Rencana Kerjamerefleksikan Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah
tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan
pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), sehinggaRencana KerjaDinas Peternakan Dan Kesehatan Hewanmenjadi
acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di bidang peternakan.
Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi
yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
Daerah pada tahun sebelumnya.Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan
Rencana KerjaPerangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar
pelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD dan Rencana KerjaPerangkat
Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam
pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Situbondo.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan
sebagai dasar, yaitu :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 4 -
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 5 -
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (embaran
negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomr 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005
– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan DaerahKabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Situbondo Tahun
2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rincian
APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018;
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 6 -
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019.
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
1) Menjabarkan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten SitubondoTahun 2016-2021, dikaitkan dengan hasil kajian isu
strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap pelaksanaan pelayanan
dan pembangunan tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
2) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas
pembangunan;
3) Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan
yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
4) Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo untuk periode tahun
2018.
Tujuan :
1) Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun
2019;
2) Sebagai acuan dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Tahun 2019;
3) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya
dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
4) Menjadi acuan bagi stakeholder Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena
Renja memuat arah dan kebijakan pembangunan.
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 7 -
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten
Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.
3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 8 -
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo
dibentukberdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewandipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA PD
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo pada Tahun 2018
ditentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan
Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Situbondo.Adapun Realisasi
Keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun
2018 Setelah Perubahan dengan rekapitulasi sebagai berikut :
1. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp.1.013.242.000,00
Realisasi : Rp. 859.985.889,00
Prosentase Realisasi : 84,87 %
2. Program : ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp.3.127.400.000,00
Realisasi : Rp.2.948.140.400,00
Prosentase Realisasi : 94,27%
BAB II
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 9 -
3. Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 24.205.500,00
Realisasi : Rp. 23.483.000,00
Prosentase Realisasi : 97,02 %
4. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 122.100.000,00
Realisasi : Rp. 121.144.000,00
Prosentase Realisasi : 99,217 %
5. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 47.350.000,00
Realisasi : Rp. 47.349.300,00
Prosentase Realisasi : 99,99 %
6. Program : Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 38.750.000,00
Realisasi : Rp. 38.749.900,00
Prosentase Realisasi : 100,00 %
7. Program : Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 82.036.000,00
Realisasi : Rp. 44.722.000,00
Prosentase Realisasi : 54,52%
8. Program : Program Pelaksanaan Harjakasi
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 14.520.000,00
Realisasi : Rp. 9.920.000,00
Prosentase Realisasi : 68,32%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 10 -
9. Program : Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 18.700.000,00
Realisasi : Rp. 18.700.000,00
Prosentase Realisasi : 100,00%
10. Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp.323.313.085,00
Realisasi : Rp.309.173.201,00
Prosentase Realisasi : 95,63 %
11. Program : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp.119.600.000,00
Realisasi : Rp.108.295.000,00
Prosentase Realisasi : 90,55 %
12. Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp.1.129.018.210,00
Realisasi : Rp.1.049.514.400,00
Prosentase Realisasi : 92,96 %
13. Program : Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp.4.102.659.100,00
Realisasi : Rp. 3.611.769.931,77
Prosentase Realisasi : 88,06 %
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Tahun 2018, seperti pada tabel 2.1.
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 11 -
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Dan Kegiatan (Output)
Satuan
Target Capaian Kinerja
Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
S/D Dengan Tahun 2016
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016 (N-2) Target
Program/ Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
Dan Kegiatan
S/D Tahun Berjalan
2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)X100
02.01 02.01 02.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
02.01 02.01 02.01 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jasa Pengiriman Surat
Kali 260 30 30 30 100% 50 110 100%
02.01 02.01 02.01 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening yang terbayarkan
Rekening 216 36 36 36 100% 36 108 50%
02.01 02.01 02.01 01.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar
STNK 222 37 37 37 100% 37 111 50%
02.01 02.01 02.01 01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan yang terbayar
Orang 100 18 18 18 100% 16 52 52%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 12 -
02.01 02.01 02.01 01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor
Orang 136 28 28 28 100% 20 76 56%
02.01 02.01 02.01 01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia
Jenis 282 47 47 47 100% 47 141 50%
02.01 02.01 02.01 01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Jenis 84 14 11 11 100% 14 39 46%
02.01 02.01 02.01 01.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
Jenis 72 12 12 12 100% 12 36 50%
02.01 02.01 02.01 01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
Jenis 24 4 4 4 100% 4 12 50%
02.01 02.01 02.01 01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Rapat yang dilaksanakan
Kali 2080 960 1120 1120 100% 960 3040 146%
02.01 02.01 02.01 01.16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah serta Dalam Daerah
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
Kali 522 87 87 87 100% 87 261 50%
02.01 02.01 02.01 01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
Orang 30 5 5 5 100% 5 15 50%
02.01 02.01 02.01 01.21 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis (THL)
Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis (THL)
Orang 65 4 5 5 100% 14 23 35%
02.01 02.01 02.01 01.25 Jasa Petugas Parkir Pasar Umum
Waktu Jasa Petugas Parkir Pasar Umum
Bulan 24 12 0 0 100% 0 12 50%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 13 -
02.01 02.01 02.01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persen 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
02.01 02.01 02.01 02.03 Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung yang dibangun
Unit 6 2 1 1 100% 1 4 67%
02.01 02.01 02.01 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit 1 0 1 1 0% 0 1 100%
02.01 02.01 02.01 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Unit 101 38 46 46 100% 16 100 99%
02.01 02.01 02.01 02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur
Unit 178 15 28 28 100% 0 43 24%
02.01 02.01 02.01 02.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Unit 9 1 1 1 100% 0 2 22%
02.01 02.01 02.01 02.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit Kendaraan
100 28 17 17 100% 17 62 62%
02.01 02.01 02.01 02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Unit 309 48 59 59 100% 59 166 54%
02.01 02.01 02.01 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Unit 231 30 81 81 100% 81 192 83%
02.01 02.01 02.01 02.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Unit 12 8 8 8 100% 2 18 150%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 14 -
02.01 02.01 02.01 02.42 Rehabilitasi/Renovasi RPH Ruminansia
Jumlah Rehabilitasi/Renovasi RPH Ruminansia
Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 02.45 Pembangunan Los Selep Daging
Jumlah Pembangunan Los Selep Daging
Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Persen 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
02.01 02.01 02.01 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Stel 874 147 74 74 100% 84 305 35%
02.01 02.01 02.01 03.10 Penataan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Pegawai yang mendapatkan formasi jabatan
Orang 61 0 61 61 0% 0 61 100%
02.01 02.01 02.01 03.11 Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan
Jumlah Pegawai yang mendapatkan formasi jabatan
Orang 4 0 0 0 0% 61 0 0%
02.01 02.01 02.01 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persen 90% 0% 90% 90% 0% 90% 90% 100%
02.01 02.01 02.01 05.10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Orang 630 0 74 74 0% 131 205 33%
02.01 02.01 02.01 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 15 -
02.01 02.01 02.01 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 50 5 9 9 100% 9 23 46%
02.01 02.01 02.01 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Jumlah Laporan Keuangan Semester
Dokumen 60 10 10 10 100% 10 30 50%
02.01 02.01 02.01 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen 60 10 10 10 100% 10 30 50%
02.01 02.01 02.01 06.05 Penyusunan RKA Dan DPA
Jumlah Penyusunan RKA Dan DPA
Dokumen 230 42 42 42 100% 40 124 54%
02.01 02.01 02.01 06.10 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dokumen 6 0 7 7 0% 0 7 117%
02.01 02.01 02.01 06.22 Penyusunan SPP Jumlah Penyusunan SPP
Dokumen 50 7 0 0 100% 0 7 14%
02.01 02.01 02.01 06.26 Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Jumlah Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Orang 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 06.27 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan
Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Dokumen 35 10 10 10 100% 5 25 71%
Pembangunan Peternakan
02.01 02.01 02.01 06.29 Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD
Jumlah Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD
Buah 1.995 500 495 495 100% 0 995 50%
02.01 02.01 02.01 06.31 Sarana Informasi Dan Promosi
Jumlah Sarana Informasi Dan Promosi
Kali 5 2 3 3 100% 0 5 100%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 16 -
02.01 02.01 02.01 7 Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan benar dan tepat waktu
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02.01 02.01 02.01 07.01 Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah Renstra SKPD
Dokumen 10 10 0 0 100% 0 10 100%
02.01 02.01 02.01 07.02 Penyusunan Renja SKPD
Jumlah Renja SKPD Dokumen 55 10 10 10 100% 10 30 55%
02.01 02.01 02.01 07.04 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pebangunan
Jumlah Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Kecamatan 125 0 0 0 0% 17 17 14%
02.01 02.01 02.01 8 Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi
Prosentase Penyediaan Dukungan Data/Informasi
Persen 90% 0 0% 0% 0% 90% 0,9 100%
02.01 02.01 02.01 08.04 Updating Data Jumlah buku validasi data potensi pembangunan peternakan
Software 1 0 0 0 0% 1 1 100%
02.01 02.01 02.01 08.06 Sarana Informasi Dan Promosi
Jumlah Sarana Informasi Dan Promosi
Kali Pameran
18 0 0 0 0% 3 3 17%
02.01 02.01 02.01 9 Program Pelaksanaan Harjakasi
Prosentase Pelaksanaan Harjakasi
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02.01 02.01 02.01 09.01 Dukungan Pelaksanaan Harjakasi
Jumlah Penyelenggaraan Harjakasi
Kali 6 1 1 1 0% 1 3 50%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 17 -
02.01 02.01 02.01 10 Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN
Jumlah Kegiatan PHBA dan PHBN yang dilaksanakan
Kali 10 0 2 2 0% 2 4 40%
02.01 02.01 02.01 10.01 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Jumlah Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Kali 5 0 1 1 0% 1 2 40%
02.01 02.01 02.01 10.02 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Jumlah Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Kali 5 0 0 0 0% 1 1 20%
02.01 02.01 02.01 11 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah
Prosentase dokumen aset dan barang daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu
Persen 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0%
02.01 02.01 02.01 11.01 Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD
Jumlah Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD
Dokumen 40 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Ternak
-
0,00%
0%
-
AI Persen 0,00% 0,00%
BEF Persen 2,04% 1,33% 1,33% 100% Scabiosis Persen 0,22% 0,19% 0,19% 100% Helmintiasis Persen 0,14% 0,12% 0,12% 100% Brucella Persen N/A 0,00% 0,00% 0% Rabies Persen N/A 0,00% 0,00% 0% Anthrax Persen N/A 0,00% 0,00% 0%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 18 -
Prosentase Pengamatan Penyakit Hewan
Persen 0,61% 0 N/A N/A 0% 0,28%
Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan
Persen 2,27% 0 N/A N/A 0% 1,98%
Prosentase Penurunan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan
Persen 6,67% 0 N/A N/A 0% 11,67%
02.01 02.01 02.01 19 Pengendalian Penyakit Flu Burung
Jumlah dosis vaksin Penyakit Flu Burung
Dosis 51000 51000 17.000 17.000 100% 17.000 85.000 167%
( Avian Influenza) ( Avian Influenza)
02.01 02.01 02.01 19 Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu
Jumlah ternak yang terlayani
ekor 4080 4080 6.500 6.500 100% 6.000 16.580 406%
02.01 02.01 02.01 19 Kewaspadaan dini penyait hewan menular
Jumlah sampel yang di uji laboraturium
Sampel 109 109 75 75 100% 227 411 377%
02.01 02.01 02.01 19 Pengawasan lalu lintas ternak
Jumlah lokasi lalu lintas ternak yang diawasi
lokasi 7 7 10 10 100% 7 24 343%
02.01 02.01 02.01 19 Pengawasan produk pangan asal hewan (PPAH)
Jumlah produk pangan asal hewan (PPAH) yang di awasi
produk 5 5 4 4 100% 5 14 280%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 19 -
02.01 02.01 02.01 19 Peningkatan gizi masyarakat melalui produk peternakan
Jumlah paket produk peternakan
Paket 3000 3000 1.000 1.000 300% 600 4.600 153%
02.01 02.01 02.01 19 Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan
Jumlah dan jenis Prasarana laboratorium kesehatan hewan
Sampel 247 247 500 500 100% 450 1.197 485%
02.01 02.01 02.01 19 Apresiasi Penilaian Lomba Puskeswan Tingkat Provinsi
Jumlah lomba Apresiasi Penilaian Lomba Puskeswan Tingkat Provinsi
Kali 1 1 1 1 100% 0 2 200%
02.01 02.01 02.01 19 Pemberdayaan Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan (PPAH)
Jumlah peserta Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) yang diberdayakan
Orang 32 32 0 0 100% 0 32 100%
02.01 02.01 02.01 19 Sinkronisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Jumlah pertemuan Sinkronisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Kali 4 4 3 3 100% 4 11 275%
02.01 02.01 02.01 19 Pengendalian Penyakit Rabies
Jumlah Hewan Pembawa Rabies yang di vaksin
Ekor 500 500 250 250 100% 250 1.000 200%
02.01 02.01 02.01 19 Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis Veteriner
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis Veteriner
Orang 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 19 Optimalisasi Puskeswan
Jumlah Pusat Kesehatan Hewan
Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 19 Optimalisasi Rumah Potong Hewan
Jumlah Rumah Potong Hewan
Unit 0 0 0 0 0% 3 3 0%
02.01 02.01 02.01 19 Optimalisasi Klinik Hewan
Jumlah Klinik Hewan Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 20 -
02.01 02.01 02.01 19 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan
Jumlah Laboraturium Kesehatan Hewan
Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 19 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Jumlah ternak terjangkit penyakit endimik yang dimusnahkan
Ekor 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 19 Apresiasi Lomba Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Jumlah Lomba Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Kali 0 0 0 0 0% 1 1 0%
02.01 02.01 02.01 20 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Jumlah Populasi Ternak :
Ekor
-
176.398
176.410
165.539
94%
Sapi Potong
Sapi Perah Ekor 218 239 216 90%
Kerbau Ekor 280 202 225 111%
Kuda Ekor 186 228 163 71%
Kambing Ekor 73.780 53.050 40.601 77%
Domba Ekor 88.324 66.698 55.243 83%
Ayam Buras Ekor 995.554 638.747 420.486 66%
Ayam Ras Petelur Ekor 42.073 43.098 25.110 58%
Ayam Ras Pedaging Ekor 316.500 111.335 617.742 555%
Itik Ekor 68.820 60.039 54.222 90%
Entok Ekor 15.260 9.498 19.229 202%
02.01 02.01 02.01 20 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Jumlah Kelompok Peternak yang mengikuti pembinaan
Orang 0 0 180 180 0% 0 180 0%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 21 -
02.01 02.01 02.01 20 Pengembangan agribisnis peternakan
Jumlah dan jenis agribisnis peternakan yang dikembangkan
Paket 1 4 400% 0 4 400%
02.01 02.01 02.01 20 Pengembangan Agribisnis Peternakan Poverty Solution Program (PSP)
Jumlah kelompok penerima bantuan
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 20 Pembinaan Lembaga ekonomi Kelompok peternak
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 20 Pembangunan dan pengelolaan kebun rumput dan taman ternak
Jumlah yng di bangun
Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 20 Bimbingan teknis pengembangan usaha olahan hasil peternakan
Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha olahan hasil peternakan
Orang 0 0 36 36 0% 0 36 0%
02.01 02.01 02.01 20 Pendataan perkembangan populasi ternak
Jumlah lokasi pendataan perkembangan populasi ternak
Kecamatan 0 0 17 17 0% 0 17 0%
02.01 02.01 02.01 20 Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak
Orang 36 0 350 350 0% 0 350 972%
02.01 02.01 02.01 20 Penyebaran Dan Pendistribusian Ternak Sapi Potong
Jumlah Penyebaran Dan Pendistribusian Ternak Sapi Potong
Kelompok 17 0 0 0 0% 0 0 0%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 22 -
02.01 02.01 02.01 20 Pemberdayaan Kelompok Peternak Itik
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Peternak Itik
Kelompok 350 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 20 Pengembangan ternak domba
Jumlah Pengembangan ternak domba
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 20 Pembinaan dan Temu Usaha Peternak Unggas
Jemlah peserta pembinaan dan temu usaha peternak unggas
Orang 0 0 40 40 0% 0 40 0%
02.01 02.01 02.01 21 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Prosentase Kelompok Peternak Binaan Yang Terakses Pemasaran Antar Wilayah
- 0 7,42% 7,42% 0 -
02.01 02.01 02.01 21 Prosentase Terbentuknya Wirausaha Bidang Peternakan
100% 0 N/A N/A 0 48,00%
02.01 02.01 02.01 21 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan
Unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 21 Kontes ternak Jumlah kategori dalam Kontes Ternak
Kategori 84 12 14 14 86% 14 40 48%
02.01 02.01 02.01 21 Kontes ternak Tingkat Provinsi
Jumlah kontes ternak tingkat provinsi
Kali 3 0 0 0 0% 1 1 33%
02.01 02.01 02.01 21 Apresiasi kelompok ternak berprestasi
Jumlah kelompok ternak berprestasi yang mendapatkan apresiasi
Kelompok 36 6 6 6 100% 6 18 50%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 23 -
02.01 02.01 02.01 21 Pembinaan Usaha Peternakan (P2WKSS)
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 21 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Jumlah Kelompok Peternak yang mengikuti pembinaan
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 21 Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pada Kelompok Tani Ternak
Jumlah kecamatan yang di evaluasi
kecamatan 17 0 0 0 0% 17 17 100%
02.01 02.01 02.01 21 Pembinaan kelompok wanita ternak
Jumlah kelompok wanita yang dibina
kelompok 3 0 0 0 0% 1 1 33%
02.01 02.01 02.01 21 Bimbingan teknis pengembangan usaha olahan hasil peternakan
Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha olahan hasil peternakan
orang 156 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 21 Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak
kecamatan 60 0 0 0 0% 17 17 28%
02.01 02.01 02.01 21 Pembinaan dan Temu Usaha Peternak
Jemlah peserta pembinaan dan temu usaha peternak
Orang 120 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 22 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Prosentase Pengembangan Kawasan Terpadu Pusat Inovasi Bioindustri dan Aquakultur Situbondo
Persen 100% 25% 35% 35% 100% 45%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 24 -
02.01 02.01 02.01 22 Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Teknologi
Persen 15,28% 0 5,24% 5,24% 0 8,73%
02.01 02.01 02.01 22 Prosentase Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan
Persen 37,27% 0 N/A N/A 0 31,82%
02.01 02.01 02.01 22 Pengembangan agribisnis peternakan
Jumlah dan jenis agribisnis peternakan yang dikembangkan
Jenis 16 0 10 10 0% 6 16 100%
02.01 02.01 02.01 22 Pembinaan Pengelolaan Biogas
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 22 Pembinaan Pengelolaan Limbah Pertanian Untuk Pakan Ternak
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 22 Peningkatan Genetik Ternak
Jumlah bibit ternak berkualitas
Kelompok 225 0 5 5 0% 5 10 4%
02.01 02.01 02.01 22 Bimbingan teknis pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Jumlah petugas PKB, ATR dan operator TE yang dilatih
Orang 38 0 4 4 0% 40 44 116%
02.01 02.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Dem Pembuatan Urea Molases Blok (UMB)
Jumlah peserta yang dibina tentang pembuatan urea molases blok (UMB)
Orang 0 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 22 Pengolahan Pakan Ternak (Formulasi Pakan)
Jumlah peserta Pengolahan Pakan Ternak (Formulasi Pakan)
Orang 40 0 40 40 0% 30 70 175%
02.01 02.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Pengelolaan Biogas
Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan biogas
Orang 185 0 65 65 0% 0 65 35%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 25 -
02.01 02.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Pertanian Untuk Pakan Ternak
Jumlah peserta pelatihan pengelolaan limbah pertanian Untuk pakan ternak
Orang 150 0 30 30 0% 30 60 40%
02.01 02.01 02.01 22 Peningkatan Produktifitas dan Genetik Ternak
Jumlah bibit ternak ekor 20 0 0 0 0% 8 8 40%
02.01 02.01 02.01 22 Optimalisasi Kebun Rumput dan Taman Ternak
Jumlah Optimalisasi Kebun Rumput dan Taman Ternak
Unit 4 0 1 1 0% 1 2 50%
02.01 02.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Peternak Plasma Nutfah
Jumlah kelompok pelatihan plasma nutfah
Kelompok 50 0 50 50 0% 0 50 100%
02.01 02.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Budidaya Unggas
Jumlah kelompok pelatihan budidaya unggas
Kelompok 0 0 55 55 0% 0 55 0%
02.01 02.01 02.01 22 Pengelolaan Limbah Ternak
Jumlah Peserta Pengelolaan Limbah Ternak
Orang 30 0 0 0 0% 30 30 100%
02.01 02.01 02.01 22 Pendataan perkembangan populasi ternak
Jumlah lokasi pendataan perkembangan populasi ternak
Kecamatan 17 0 0 0 0% 0 0 0%
02.01 02.01 02.01 27 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Prosentase Kelompok Ternak yang Mendapatkan Pembinaan
Persen 10,92% 0 N/A N/A 6,55%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 26 -
02.01 02.01 02.01 27 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT bagi peternak
Jumlah peserta Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT bagi peternak
Orang 323 323 0 0 100% 0 323 100%
02.01 02.01 02.01 27 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Peternak
Jumlah peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Peternak
Orang 330 330 0 0 100% 0 330 100%
02.01 02.01 02.01 27 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Masyarakat
Jumlah Peserta Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Masyarakat Peternak
Kelompok 540 0 20 20 0% 5 25 5%
02.01 02.01 02.01 27 Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan
Jumlah kelompok penerima bantuan
Kelompok 4 0 0 0 0% 0 0 0%
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 27 -
1. Permasalahan dan Solusi
Dari pelaksanaan program dan kegiatan masih ditemui beberapa permasalahan,
penyebab masalah dan solusi/kebijakan sebagaimana penjabaran berikut:
a. Jumlah produksi telur tidak mencapai target (31,16%), hal tersebut disebabkan
oleh :
kemampuan produksi telur di situbono masih rendah, karena usaha budidaya ayam
petelur masih kurang
lokasi produksi/ lingkungan di kabupaten situbondo kurang mendukung (cuaca terlalu
panas).
kemampuan modal masih terbatas
kemampuan SDM pengelola masih kurang ulet/tekun
Solusi
Pelatihan Managemen SDM Peternak dan Pendampingan
Pelatihan penyusunan ransum pakan ternak
Mengajak wirausaha di sektor ternak ayam
b. Jumlah produksi Susu tidak mencapai target (98,99%), hal tersebut disebabkan
oleh :
pada umumnya sapi perah di situbondo usianya pasca produktif sehingga produksi susu
cenderung menurun(jarang pergantian/ regenerasi sapi induk).
Sumber daya peternak masih kurang.
Solusi
Upaya mendorong peternak melakukan regenerasi terhadap sapi perah
Pelatihan SDM peternak sapi perah
Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Situbondo menyadari
bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk
mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa
yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut
sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dapat digambarkan
sebagai berikut :
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 28 -
1. Kinerja Produksi dan Nilai Pendapatan Peternak
Tabel 2. Produksi dan Nilai Pendapatan Peternak
Dilihat data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Produksi Produk Pangan Asal Hewan tahun 2018 dibandingkan dengan
tahun 2017 mengalami kenaikan pada produksi daging sapi, daging
kambing, daging ayam, telur dan susu. Hal ini menunjukkan bahwa program
pengamanan ternak, pengendalian penyakit hewan menular serta adanya
usaha-usaha peternakan di Kabupaten Situbondo yang semakin
berkembang dan meningkat.
- Dilihat dari peningkatan produksi daging, telur maupun susu akan
berdampak positif bagi usaha di bidang peternakan karena kesempatan
berusaha di bidang peternakan akan meningkat pula, hal ini juga akan
berdampak pada semakin meningkatnya konsumsi bahan makanan hasil
peternakan yang kaya akan protein yang amat dibutuhkan untuk
meningkatkan kecerdasan.
- Dari seluruh indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Situbondo ada yang belum memenuhi target yaitu pada jumlah Produksi
telur mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh :
1. kemampuan produksi telur di situbono masih rendah, karena usaha
budidaya ayam petelur masih kurang
2. lokasi produksi/ lingkungan di kabupaten situbondo kurang mendukung.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2018 % thd tahun
2018
-1 -2 -3 -4 -5 -6
1 Meningkatnya produksi hasil Peternakan
Jumlah Produksi Ternak
- Daging Sapi (Ton) 1.547 1.501 1.903
- Daging Kambing (Ton) 89 85 404
- Daging Ayam (Ton) 2.405 5.679 5.899
- Telur (Ton) 3.097 922 965
- Susu (Liter) 406.336 279.936 402.245
Meningkaynya kesejahteraan peternak
Nilai pendapatan peternak
Rp. 7.056.958 Rp. 7.437.231 Rp. 8.474.835
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 29 -
3. kemampuan modal masih terbatas
4. kemampuan SDM pengeola masih kurang ulet/tekut
2. Kinerja Pembangunan Populasi
Tercapainya Pertumbuhan Populasi Hewan dan Ternak, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Tahun 2018 menetapkan target untuk Sapi potong: 177.027
ekor dengan realisasi 177.317 ekor (100,16%), Sapi perah: 242 ekor dengan
realisasi 251 ekor (103,72%), Kerbau: 205 ekor dengan realisasi 246 ekor
(120%), kuda: 229 ekor dengan realisasi 235 ekor (102,62%), Kambing:
55.703 ekor dengan realisasi 56.001 ekor (100,53%), Domba: 70.033 ekor
dengan realisasi 71.012 ekor (101,40%), Ayam buras: 519.829 ekor dengan
realisasi 522.234 ekor (100,46%), ayam ras petelur: 44.257 ekor dengan
realisasi 40.497 ekor (91,50%), ayam ras pedaging: 121.355 ekor dengan
realisasi 1.177.665 ekor (970,43%), Itik: 65.443 ekor dengan realisasi 67.092
ekor (102,52%), entok: 10.353 dengan realisasi 18.791 (181.791%). Rata-rata
capaian kinerja sebesar 188,62% (sudah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan).
Dari seluruh indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Situbondo belum memenuhi target yaitu pada jumlah populasi ternak seperti
ayam ras petelur mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh:
Budi daya ternak yang masih bersifat tradisional.
SDM petugas teknis peternakan yang masih kurang.
Sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama disektor
perunggasan, perlu adanya pembangunan kandang dan peralatan memadai
serta sumber air yang bagus. Kenyataan seperti ini sulit disiapkan oleh
peternak.
Pemasaran unggas ke luar daerah terkendala masalah tekhnis dan perijinan
diantaranya yaitu pengusaha ternak harus memiliki ijin NKV (Nomor Kontrol
Veteriner) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan
setiap pengiriman unggas ke bali berbentuk karkas (tidak boleh keadaan
hidup). -
-
3. Kinerja Pengamanan Ternak
Pengamanan ternak telah dilakukan berbagai upaya penanganan
pemberantasan penyakit yaitu melalui pelaksanaan vaksinasi AI, vaksinasi
Rabies, pelayanan kesehatan hewan terpadu, pengawasan lalu lintas ternak
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 30 -
dipelabuhan dan pasar hewan, peningkatan pelayanan lab kesehatan hewan
serta kewaspadaan dini penyakit hewan menular Sedangkan kinerja yang
dihasilkan, yaitu :
Tercapainya penurunan jumlah pemotongan ternak betina produktif ;
Tercapainya penekanan angka kematian ternak ;
Tercapainya penurunan kejadian kasus penyakit ;
Tercapainya upaya mempertahankan “bebas” penyakit Rabies dan penyakit
Mulut dan Kuku ;
Terbebasnya ternak besar dari penyakit brucellosis
4. Kinerja Usaha Peternakan dan Penguatan Modal
Terwujudnya kelompok yang ada di kabupaten Situbondo 473 kelompok
terdiri antara lain :
Yang terdaftar : 382 kelompok
Yang aktif dan memiliki SK Desa : 91 kelompok
Komoditi kelompok sekabupaten Situbondo terdiri dari :
Sapi potong : 57 Kelompok
Sapi perah : 5 kelompok
Domba : 14 Kelompok
Kambing : 13 Kelompok
Unggas : 2 kelompok
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Melalui pencermatan atas sejumlah potensi kekuatan dan potensi kelemahan.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan
proyeksi kedepan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo dalam mencapai tugas pokok dan fungsi
sebagai mandat dari Bupati. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang
berkaitan dengan Tupoksi dan peran Dinas Peternakan Dan Kesehatan
Hewansebagai berikut :
1. Terkendalinya penyakit hewan menular dengan meningkatkan dan
mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan;
2. Terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat peternakan dan kesehatan
hewan;
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 31 -
3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dengan meningkatnya jaminan keamanan
pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
4. Meningkatnya kemampuan peternak menghasilkan komoditas sumberdaya lokal
berdaya saing tinggi;
5. Pemberdayaan dan pembinaan peternak dan kelompok yang berkesinambungan
agar berkembang dan mampu menjadi salah satu icon ekonomi;
6. Terciptanya peluang ekonomi untuk membuka kesempatan berusaha dibidang
peternakan sehingga menambah pendapatan peternak;
7. Terciptanya penerapan teknologi tepat guna yang lebih efisien dan ramah
lingkungan dengan melestarikan sumberdaya alam dan memanfaatkan limbah
peternakan untuk pertanian;
8. Tercapainya peningkatan populasi dan mutu genetik ternak melalui bioteknologi
peternakan (Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio);
9. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang program
pembanguan peternakan.
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 32 -
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Pembangunan peternakan di Kabupaten Situbondo mengacu pada UU no 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta UU no 18 Tahun 2010
tentang Peternakan dan Kesahatan Hewan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan
pembangunannya adalah :
a) Meningkatnya kinerja sektor peternakan, dan
b) Pengamanan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan
HewanKabupaten Situbondo melaksanakan program utama berupa :
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Berdasarkan hal di atas maka terlihat secara tersirat tentang perlunya
pendekatan pada masyarakat (peternak) sebagai subyek pembangunan. Dalam
keadaan seperti ini maka pendekatan pembangunan yang tepat sangat penting
dilakukan, karena :
1. Kabupaten Situbondo memiliki potensi untuk pengembangan peternakan dengan
didasarkan pada topografi, ketersediaan lahan dan sumberdaya lainnya.
2. Didasarkan pada skala usaha, jenis ternak, sistem pemeliharaannya, pada
umumnya sistem pemeliharaannya masih tradisional dan semi intensif, sehingga
perlu bimbingan dan pengarahan serta bantuan modal untuk pengembangannya.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna
mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah
semua program dan aktivitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
KabupatenSitubondo dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
BAB III
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 33 -
Adapun tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo adalah
sebagai berikut :
“ Meningkatkan kinerja peternakan ”
SASARAN
Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. “ Meningkatnya produksi hasil peternakan “
2. “ Meningkatnya Kesejahteraan peternak”
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo
dapat kami sajikan pada tabel berikut :
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 34 -
Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Situbondo
Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10
5 2 1 Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
Prosentase terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 100% 5.500.000.000
APBD (DAU)
100% 5.500.000.000
5 2 2 Belanja Langsung
2.01 2.01 02.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
90% 1.389.900.000 90% 1.389.900.000
2.01 2.01 02.01 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Pengiriman Surat Kabupaten Situbondo 50 Kali 15.200.000 APBD
(DAU)
50 Kali 5.200.000
2.01 2.01 02.01 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening yang terbayarkan Kabupaten Situbondo 36 Rekening 249.600.000 APBD (DAU)
36 Rekening 250.000.000
2.01 2.01 02.01 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar Kabupaten Situbondo 37 STNK 15.000.000 APBD
(DAU)
37 STNK 15.000.000
2.01 2.01 02.01 1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan yang terbayar
Kabupaten Situbondo 17 Orang 172.960.000 APBD (DAU)
17 Orang 150.000.000
2.01 2.01 02.01 1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Kabupaten Situbondo 29 Orang 370.000.000 APBD (DAU)
29 Orang 370.000.000
2.01 2.01 02.01 1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia
Kabupaten Situbondo 51 Jenis 36.296.800 APBD (DAU)
51 Jenis 35.000.000
2.01 2.01 02.01 1.9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kabupaten Situbondo 13 Jenis 37.496.500 APBD (DAU)
13 Jenis 35.000.000
2.01 2.01 02.01 1.10 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
Kabupaten Situbondo 12 Jenis 9.790.200 APBD
(DAU)
12 Jenis 9.500.000
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 35 -
2.01 2.01 02.01 1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
tersedia
Kabupaten Situbondo 4 Jenis 6.000.000 APBD (DAU)
4 Jenis 6.000.000
2.01 2.01 02.01 1.15 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Peserta Rapat Kabupaten Situbondo 960 Orang 29.600.000 APBD (DAU)
960 Orang 30.000.000
2.01 2.01 02.01 1.16 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah serta Dalam Daerah
Jumlah Pegawai Yang Melaaksanakan
Koordinasi dan Konsultasi
Kabupaten Situbondo 95 Orang 160.800.000 APBD
(DAU)
95 Orang 160.000.000
2.01 2.01 02.01 1.17 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Kabupaten Situbondo 5 Orang 60.000.000 APBD (DAU)
5 Orang 60.000.000
2.01 2.01 02.01 1.18 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis
(THL)
Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis
(THL)
Kabupaten Situbondo 14 Orang 54.000.000 APBD
(DAU)
14 Orang 54.000.000
2.01 2.01 02.01 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Kabupaten Situbondo 84 stel 21.300.000 APBD (DAU)
84 stel 25.000.000
2.01 2.01 02.01 3.11 Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan
Kabupaten Situbondo 4 Kali 10.000.000 APBD (DAU)
4 Kali 9.000.000
2.01 2.01 02.01 5.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Luar Kabupaten
Situbondo
131 Orang 110.500.000 APBD
(DAU)
131 Orang 125.000.000
2.01 2.01 02.01 10.1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Jumlah Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Kabupaten Situbondo 1 Kali 9.200.000 APBD (DAU)
1 Kali 9.200.000
2.01 2.01 02.01 10.2 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Jumlah Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Kabupaten Situbondo 1 Kali 9.500.000 APBD (DAU)
1 Kali 9.500.000
2.01 2.01 02.01 9.1 Dukungan Pelaksanaan Harjakasi Jumlah Penyelenggaraan Harjakasi Kabupaten Situbondo 1 Kali 13.150.000 APBD
(DAU)
1 Kali 15.000.000
2.01 2.01 02.01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90% 1.599.043.000 90% 1.599.043.000
2.01 2.01 02.01 2.3 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung yang dibangun Kabupaten Situbondo 1 unit 350.000.000 APBD (DAU)
1 unit 350.000.000
2.01 2.01 02.01 2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Situbondo 1 unit kendaraan Dinas dan 1 unit kendaraan Operasional
550.000.000 1 unit kendaraan Dinas dan 1 unit kendaraan
Operasional
550.000.000
2.01 2.01 02.01 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten Situbondo Finger 8, printer 4, laptop 3 genset 1, neon box,
komputer, scan
158.000.000 APBD (DAU)
Finger 8, printer 4, laptop 3 genset 1,
neon box, komputer, scan
158.000.000
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 36 -
2.01 2.01 02.01 2.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten Situbondo 1 unit 145.232.000 1 unit 145.232.000
2.01 2.01 02.01 2.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kabupaten Situbondo 17 Unit Kendaraan 176.811.000 APBD (DAU)
17 Unit Kendaraan 176.811.000
Pengadaan Mebeleur Jumlah Jenis Pengadaan Mebeleur Kabupaten Situbondo 1 Paket 34.500.000 APBD (DAU)
1 Paket 34.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara
Kabupaten Situbondo 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000
2.01 2.01 02.01 2.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor terpelihara
Kabupaten Situbondo 5 Jenis 29.500.000 APBD (DAU)
5 Jenis 29.500.000
2.01 2.01 02.01 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Jenis Mebeleur Terpelihara Kabupaten Situbondo 4 Jenis 5.000.000 APBD (DAU)
4 Jenis 5.000.000
2.01 2.01 02.01 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang
disusun dengan benar dan tepat waktu
100% 333.835.500 100% 333.835.500
2.01 2.01 02.01 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Situbondo 9 Dokumen 15.000.000 APBD (DAU)
9 Dokumen 15.000.000
2.01 2.01 02.01 7.2 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Renstra SKPD Kabupaten Situbondo 10 Dokumen 6.129.200 APBD
(DAU)
10 Dokumen 6.129.200
2.01 2.01 02.01 7.4 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja SKPD Kabupaten Situbondo 10 dokumen 8.064.200 APBD (DAU)
10 dokumen 8.064.200
2.01 2.01 02.01 6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten Situbondo 10 Dokumen 9.749.950 APBD
(DAU)
10 Dokumen 9.749.950
2.01 2.01 02.01 6.5 Penyusunan RKA Dan DPA Jumlah Penyusunan RKA Dan DPA Kabupaten Situbondo 40 Dokumen 30.447.300 APBD (DAU)
40 Dokumen 30.447.300
2.01 2.01 02.01 6.6 Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 30.000.000 APBD
(DAU)
1 Dokumen 30.000.000
2.01 2.01 02.01 6.7 Penyusunan SPP Jumlah Penyusunan SPP Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 6.785.400 APBD (DAU)
1 Dokumen 6.785.400
2.01 2.01 02.01 6.8 Koordinsi dan fasilitasi perencanaan
pembangunan
Jumlah Rapat Koordinasi Dan fasilitasi
perencanaan pembangunan
Kabupaten Situbondo 17 Kecamatan 39.187.450 APBD
(DAU)
17 Kecamatan 39.187.450
2.01 2.01 02.01 6.11 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan
Jumlah Monitoring dan EvaluasiPembangunan Peternakan
Kabupaten Situbondo 5 Dokumen 26.374.900 APBD (DAU)
5 Dokumen 26.374.900
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 24.146.400 24.146.400
2.01 2.01 02.01 8.4 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Jumlah software peternakan yang dibuat Kabupaten Situbondo 1 Software 50.000.000 APBD (DAU)
1 Software 50.000.000
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 37 -
2.01 2.01 02.01 8.6 Sarana Informasi Dan Promosi Jumlah Sarana Informasi Dan Promosi Kabupaten Situbondo 3 Kali Pameran 78.950.000 APBD (DAU)
3 Kali Pameran 78.950.000
2.01 2.01 02.01 11.1 Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD
Jumlah Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD
Kabupaten Situbondo 2 Dokumen 9.000.700 APBD (DAU)
2 Dokumen 9.000.700
2.01 2.01 02.01 19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Prosentase Peningkatan Ternak Besar, Ternak Kecil, unggas yang Sehat
91,00% 803.991.800 92,00% 803.991.800
Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH
75,00% 78,00%
Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan HPR yang terlayani
Kabupaten Situbondo 294.562.300 294.562.300
2.01 2.01 02.01 19.1 Pengendalian Penyakit Flu Burung ( Avian Influenza)
Jumlahl liter desinfektan Kabupaten Situbondo 200 liter 24.910.000 APBD (DAU)
200 liter 24.910.000
2.01 2.01 02.01 19.2 Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu Jumlah ternak yang terlayani Kabupaten Situbondo 6.500 ekor 198.083.000 APBD (DAU)
6.500 ekor 198.083.000
2.01 2.01 02.01 19.10 Pengendalian Penyakit Rabies Jumlah Hewan Pembawa Rabies yang
di vaksin
Kabupaten Situbondo 250 ekor 38.131.300 APBD
(DAU)
250 ekor 38.131.300
2.01 2.01 02.01 19.12 Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis Veteriner
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis Veteriner
Kabupaten Situbondo 25 0rang 33.438.000 APBD (DAU)
25 0rang 33.438.000
Pengamatan dan pengidentivikasian Penyakit Hewan
Jumlah Sampel dan Lokasi yang diamati dan diidentifikasi.
Kabupaten Situbondo 152.329.000 152.329.000
2.01 2.01 02.01 19.3 Kewaspadaan dini penyait hewan menular
Jumlah sampel yang di uji laboraturium Kabupaten Situbondo 320 Sampel 34.207.500 APBD (DAU)
220 Sampel 34.207.500
2.01 2.01 02.01 19.4 Pengawasan lalu lintas ternak Jumlah lokasi lalu lintas ternak yang diawasi
Kabupaten Situbondo 10 lokasi 63.121.500 APBD (DAU)
10 lokasi 63.121.500
2.01 2.01 02.01 19.7 Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan
Jumlah peserta Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan
Kabupaten Situbondo 25 Orang 30.000.000 APBD (DAU)
25 Orang 30.000.000
2.01 2.01 02.01 19.8 Apresiasi Penilaian Lomba Puskeswan Tingkat Provinsi
Jumlah lomba Apresiasi Penilaian Lomba Puskeswan Tingkat Provinsi
Kabupaten Situbondo 2 lomba 31.062.000 APBD (DAU)
2 lomba 31.062.000
2.01 2.01 02.01 19.13 Optimalisasi Puskeswan Jumlah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo 6 Unit 25.000.000 APBD
(DAU)
6 Unit 25.000.000
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 38 -
Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Produk Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Serta
Terlaksananya Kesejahteraan Hewan
Kabupaten Situbondo 357.100.500 357.100.500
2.01 2.01 02.01 19.5 Pengawasan produk pangan asal hewan (PPAH)
Jumlah produk pangan asal hewan (PPAH) yang di awasi
Kabupaten Situbondo 5 produk 37.466.400 APBD (DAU)
5 produk 37.466.400
2.01 2.01 02.01 19.6 Peningkatan gizi masyarakat melalui produk peternakan
Jumlah paket produk peternakan Kabupaten Situbondo 1000 paket 84.880.800 APBD (DAU)
1000 paket 84.880.800
2.01 2.01 02.01 19.9 Sinkronisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Jumlah pertemuan Sinkronisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Kabupaten Situbondo 15 kali 26.449.400 APBD (DAU)
15 kali 26.449.400
2.01 2.01 02.01 19.14 Optimalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah Rumah Potong Hewan Kabupaten Situbondo 3 unit 170.736.500 APBD
(DAU)
3 unit 170.736.500
2.01 2.01 02.01 19.18 Apresiasi Lomba Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner tingkat Provinsi
Jumlah Lomba Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Kabupaten Situbondo 1 lomba 37.567.400 APBD (DAU)
1 lomba 37.567.400
2.01 2.01 02.01 21 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Prosentase Omset Hasil Pemasaran
115,00% 1.419.169.580
118,00% 1.419.169.580
Prosentase Produksi Hasil Olahan Produk Peternakan
104,00%
106,00%
Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu
Jumlah Peserta Peningkatan Standarisasi Mutu Olahan Hasil
Kabupaten Situbondo 1.162.507.500 1.162.507.500
2.01 2.01 02.01 21.3 Kontes ternak Jumlah kontes ternak Kabupaten Situbondo 1 Kali 910.187.900 APBD (DAU)
1 Kali 910.187.900
2.01 2.01 02.01 21.3 Kontes ternak Tingkat Provinsi/asional Jumlah kontes ternak tingkat provinsi Kabupaten Situbondo 1 Kali 72.158.800 APBD
(DAU)
1 Kali 72.158.800
2.01 2.01 02.01 21 Monitoring Dan Evaluasi terhadap pelaku usaha olahan hasil usaha peternakan
Jumlah Pelaku usaha yang sudah dilatih Kabupaten Situbondo 3 Wilayah 30.160.800 APBD (DAU)
3 Wilayah 30.160.800
2.01 2.01 02.01 21 Bimbingan teknis pengembangan usaha olahan hasil peternakan
Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha olahan hasil
peternakan
Kabupaten Situbondo 45 Orang 30.000.000 APBD (DAU)
45 Orang 30.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterapilan kerja bagi masyarakat melalui bimbingan pengolahan hasil ternak
Jumlah Peserta Pembinaan dan pelatihan keterapilan kerja bagi masyarakat melalui bimbingan
pengolahan hasil ternak
Kabupaten Situbondo 40 Peserta 30.000.000 APBD (DAU)
40 Peserta 30.000.000
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 39 -
Penyusunan UKL/UPL Jumlah Penyusunan UKL/UPL Pasar Hewan dan RPH 2 Dokumen 90.000.000 APBD (DAU)
2 Dokumen 90.000.000
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Jumlah Peserta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Kabupaten Situbondo 77.194.480 77.194.480
2.01 2.01 02.01 21 Pembinaan Usaha Peternakan
(P2WKSS)
Jumlah kelompok yang dibina Kabupaten Situbondo 1 kelompok 17.315.980 APBD
(DAU)
1 kelompok 17.315.980
2.01 2.01 02.01 21 Pembinaan kelompok wanita ternak Jumlah kelompok wanita yang dibina Kabupaten Situbondo 4 Kelompok 15.000.000 APBD (DAU)
4 Kelompok 15.000.000
2.01 2.01 02.01 21 Survey Harga Pasar Jemlah peserta pembinaan dan temu
usaha peternak
Kabupaten Situbondo 15 Pasar 30.005.000 APBD
(DAU)
15 Pasar 30.005.000
2.01 2.01 02.01 21 Pembinaan dan Temu Usaha Peternak Jemlah peserta pembinaan dan temu usaha peternak
Kabupaten Situbondo 40 Peserta 14.873.500 APBD (DAU)
40 Peserta 14.873.500
Investasi Usaha dan Kelembagaan Jumlah Peningkatan Kelompok usaha Kabupaten Situbondo 179.467.600 179.467.600
2.01 2.01 02.01 21.4 Apresiasi kelompok ternak berprestasi Jumlah kelompok ternak berprestasi yang mendapatkan apresiasi
Kabupaten Situbondo 6 Kelompok 40.066.000 APBD (DAU)
6 Kelompok 40.066.000
2.01 2.01 02.01 21 Pendataam Kelompok ternak Jumlah Kelompok ternak yang didata Kabupaten Situbondo 17 Kecamatan/ 1
dokumen
50.102.000 APBD
(DAU)
17 Kecamatan/ 1
dokumen
50.102.000
2.01 2.01 02.01 21 Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak
Kabupaten Situbondo 17 Kecamatan 39.301.000 APBD (DAU)
17 Kecamatan 39.301.000
Optimalisasi Operasional Pasar Hewan Jumlah PesertaPeningkatan potensi pendapayan bidang peternakan
Kabupaten Situbondo 150 Orang 49.998.600 APBD (DAU) 150 Orang 49.998.600
2.01 2.01 02.01 22 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Teknologi
Kabupaten Situbondo 13,10% 4.068.119.850 45% 4.068.119.850
Prosentase Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan
Kabupaten Situbondo 35,45% 15,28%
Peningkatan Budidaya dan Produksi
Ternak
Jumlah Populasi Ternak dan
Kawasan Peternakan Terpadu
Kabupaten Situbondo 75 Dosis
5 PKB 5 Kambing
722.603.800 APBD
(DAU)
80 Dosis
5 PKB 5 Kambing
722.603.800
2.01 2.01 02.01 22.3 Bimbingan teknis pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Jumlah petugas yang dilatih Kabupaten Situbondo / Di Aula Dnas
Peternakan dan Keswan
53 Orang 25.299.400 APBD (DAU)
53 Orang 25.299.400
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 40 -
2.01 2.01 02.01 22.5 Peningkatan Genetik Ternak Jumlah Kualitas Ternak Kabupaten Situbondo / 17 Kecamatan
20 Ekor 697.304.400 APBD (DAU)
20 Ekor 697.304.400
Pengembangan Perbibitan dan Kawasan Peternakan
Jumlah Straw yang digunakan untuk menambah populasi ternak
Kabupaten Situbondo 27 Kelompok 17 Kecamatan Telur Ayam 58.400 Kg pedet 5 ekor 1Unit
2.553.837.200 APBD (DAU)
45 Kelompok 17 Kecamatan Pullet 4.000 Ekor pedet 5 ekor
2.553.837.200
2.01 2.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Budidaya Sapi Jumlah kelompok pelatihan budidaya Sapi
Kabupaten Situbondo / Di Aula Dnas Peternakan dan Keswan
40 Orang 103.789.200 APBD (DAU)
40 Orang 103.789.200
2.01 2.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Budidaya Unggas Jumlah kelompok pelatihan budidaya
unggas
Kabupaten Situbondo /
Di Aula Dnas Peternakan dan Keswan
20 Orang 850.048.000 APBD
(DAU)
20 Orang 850.048.000
2.01 2.01 02.01 22.10 Pengembangan agribisnis peternakan Jumlah kunjungan siswa dan mahasiswa dikabupaten situbondo Jumlah kunjungan kelompok ternak di
kabupaten situbondo
Desa Gelung Kec. Panarukan
500 Orang 2 kelompok
1.600.000.000 APBD (DAU)
600 Orang 3 Kelompok
1.600.000.000
Pengolahan Pakan dan Teknologi Peternakan
Jumlah Kelompok ternak yang dibina dan tersedianya data pakan ternak
Kabupaten Situbondo 15 Kelompok 17 Kec 30 Orang
1 Unit
791.678.850 APBD (DAU)
15 Kelompok 30 Orang 1 Unit
791.678.850
2.01 2.01 02.01 22.2 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak
Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak
KRTT Trebungan kec. Mangaran
50 orang 51.828.500 APBD (DAU)
50 orang 51.828.500
2.01 2.01 02.01 22.6 Bimbingan teknis budidaya hijauan pakan ternak
Jumlah peserta Bimbingan teknis budidaya hijauan pakan ternak
Kabupaten Situbondo 50 Orang 159.755.950 APBD (DAU)
50 Orang 159.755.950
2.01 2.01 02.01 22.7 Optimalisasi Kebun Rumput dan Taman Ternak
Jumlah Optimalisasi Kebun Rumput dan Taman Ternak
KRTT Trebungan kec. Mangaran
1 Hektar 49.244.000 APBD (DAU)
1 Hektar 49.244.000
2.01 2.01 02.01 22.12 Bimbingan teknis pembuatan mikroorganisme lokal
Jumlah peserta Bimbingan teknis pembuatan mikroorganisme lokal
KRTT Trebungan kec. Mangaran
50 Orang 28.951.500 APBD (DAU)
50 Orang 28.951.500
2.01 2.01 02.01 22 Bimbingan Teknis penyusunan
formulasi pakan
Jumlah peserta Bimbingan Teknis
penyusunan formulasi pakan
Kabupaten Situbondo 40 Orang 72.640.900 APBD
(DAU)
40 Orang 72.640.900
2.01 2.01 02.01 22 Bimbingan Teknis Pemanfaatan biogas Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pemanfaatan biogas
Kabupaten Situbondo 50 Orang 300.612.500 APBD (DAU)
50 Orang 300.612.500
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |- 41 -
2.01 2.01 02.01 22 Pendataan potensi pakan ternak di kab. Situbondo
Jumlah Pendataan potensi pakan ternak di kab. Situbondo
17 Kecamatan data di136 desa 128.645.500 APBD (DAU)
data di136 desa 128.645.500
2.01 2.01 02.01 27 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Prosentase Kelompok Ternak yang Mendapatkan Pembinaan
3.600.000.000 3.600.000.000
2.01 2.01 02.01 27.02 002 Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan pasar Hewan Besuki (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan pasar Hewan Besuki (DBHCHT)
Kabupaten Situbondo 1.000.000.000
DBHCHT 1.000.000.000
Pembangunan/ Rehabilitasi/
pemeliharaan Pasar hewan Asembagus (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/
pemeliharaan Pasar hewan Asembagus (DBHCHT)
Kabupaten Situbondo 600.000.000 DBHCHT 600.000.000
Pembangunan/ Rehabilitasi/
pemeliharaan Pasar Hewan Sumberkolak (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/
pemeliharaan Pasar Hewan Sumberkolak (DBHCHT)
Kabupaten Situbondo 1.500.000.000 DBHCHT 1.500.000.000
Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan Pasar Unggas kec.
Panji (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan Pasar Unggas kec. Panji
(DBHCHT)
Kabupaten Situbondo 500.000.000 DBHCHT 500.000.000
17.115.510.230 17.115.510.230
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e se h a t a n H ew a n 2 0 1 9 |13
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e s eh a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 42 -
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE SATUAN KERJA / BIDANG URUSAN /
PROGRAM / KEGIATAN RENJA (Rp)
RKPD
PAGU (Rp) %
1 2 3 4 5
200302 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
11.821.849.930,00 11.230.216.480,00 95,00
2003 Pertanian 11.821.849.930,00 11.230.216.480,00 95,00
2003.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.256.743.500,00 1.256.743.500,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
249.600.000,00 249.600.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.004 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 172.960.000,00 172.960.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.005 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 370.000.000,00 370.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.006 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.296.800,00 36.296.800,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.496.500,00 37.496.500,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.008 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.790.200,00 9.790.200,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.010 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.600.000,00 29.600.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.011 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah Serta Dalam Daerah
160.800.000,00 160.800.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.012 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.013 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.014 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
21.300.000,00 21.300.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.021 Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
Agama
9.200.000,00 9.200.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.01.032 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
Nasional
9.500.000,00 9.500.000,00 100,00
2003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
949.043.000,00 620.811.000,00 65,41
2.0.03.2.0.03.02.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 350.000.000,00 150.000.000,00 42,86
BAB IV
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e s eh a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 43 -
2.0.03.2.0.03.02.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 158.000.000,00 100.000.000,00 63,29
2.0.03.2.0.03.02.00.02.010 Pengadaan Mebeleur 34.500.000,00 34.500.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.02.015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 145.232.000,00 75.000.000,00 51,64
2.0.03.2.0.03.02.00.02.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
176.811.000,00 176.811.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.02.019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
29.500.000,00 29.500.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
2003.03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
283.835.500,00 283.835.500,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.749.950,00 9.749.950,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.005 Penyusunan RKA dan DPA 30.447.300,00 30.447.300,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.008 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.015 Penyusunan SPP 6.785.400,00 6.785.400,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.016 Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang SKPD 9.000.700,00 9.000.700,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.017 Penyusunan Renstra SKPD 6.129.200,00 6.129.200,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.018 Penyusunan Renja SKPD 8.064.200,00 8.064.200,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.020 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan
39.187.450,00 39.187.450,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.021 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah
24.146.400,00 24.146.400,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.022 Sarana Informasi Dan Promosi 78.950.000,00 78.950.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.03.023 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
26.374.900,00 26.374.900,00 100,00
2003.19 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
835.053.600,00 835.053.600,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.19.001 Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan
294.562.300,00 294.562.300,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.19.002 Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit
Hewan
183.391.000,00 183.391.000,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.19.003 Kesehatan Masyarakat Veteriner 357.100.300,00 357.100.300,00 100,00
2003.21 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
1.429.054.480,00 1.429.054.480,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.21.001 Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu 1.162.392.400,00 1.162.392.400,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.21.002 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 87.194.480,00 87.194.480,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.21.003 Investasi Usaha dan Kelembagaan 179.467.600,00 179.467.600,00 100,00
2003.22 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
4.068.119.850,00 4.004.718.400,00 98,44
2.0.03.2.0.03.02.00.22.001 Peningkatan Budidaya dan Produksi Ternak 722.603.800,00 722.603.800,00 100,00
2.0.03.2.0.03.02.00.22.002 Pengolahan Pakan dan Teknologi Peternakan 791.678.850,00 728.277.400,00 91,99
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e s eh a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 44 -
2.0.03.2.0.03.02.00.22.003 Pengembangan Perbibitan dan Kawasan
Peternakan
2.553.837.200,00 2.553.837.200,00 100,00
2003.27 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3.000.000.000,00 2.800.000.000,00 93,33
2.0.03.2.0.03.02.00.27.007 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar
Hewan
3.000.000.000,00 2.800.000.000,00 93,33
R e n c a n a K e r j a D i na s P e t e r n a k a n d a n K e s eh a t a n H ew a n 2 0 2 0 |- 45 -
PENUTUP
Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo diharapkan prioritas pembangunan peternakan
sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas
dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanKabupaten Situbondo sebagai acuandalam
melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Selanjutnya Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Situbondo ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA )
serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara ( PPAS ) Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2020.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2020 ini adalah
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan peternakan
disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini
akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi
kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo maupun seluruh Stakeholder
sektor peternakan.
Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) tahun 2020, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai
pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2020 yang akan datang. Semoga Allah
SWT senantiasa melindungi dalam upaya memajukan pembangunan peternakan serta
kesejahteraan masyarakat peternak di kabupaten Situbondo.
Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SITUBONDO
drh. M.H RIWANSIA
NIP. 19641110 199202 1 003
BAB V