decollatura :bilancio 2012

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COMUNE COLLATURA (PROVINCIA DI CATANZARO) g w DI DE ORIGINALE DELIBIIRAZIONII I)Fll.l.A GIIINTA (IOMI ll\lALFl No 56 del 081$512012 Oggettor APPROVAZIONÈ SCHHMA DI BILANCIO ANNUALE O, O*UUrrat'" at,ìED AI,LEGATI, (RTLAZIONE PREVISIONALE - PI{OGRAMMATICA E SCHEMA DI BILANCIO PI,LÌzuENNALE 2012-2014) L'anno duemiladodici addì otto del mese di maggio alle ore 20,30 la Giunta Comunaìe, si è riunita nella sala delle adunanze. Presente Assente Anna Maria Cardamone SINDACO X Salvatol.e Staine Assessote X Tcresa Gigliotti X Anqelo Giqliotti X Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, Dr. Fabrizio Lo Moro , il quale prowede a1la redazione del presente verbale. Essendo legaìe ìl numero degli intervenuti, la Dott.ssa Cardamone Anna Maria, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichìara apeda la seduta per la tÌatfazione dell'oggelto sopra indicato.

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Bilancio del Comune per l'anno 2012

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Page 1: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE COLLATURA(PROVINCIA DI CATANZARO)

g

wDI DE

ORIGINALEDELIBIIRAZIONII I)Fll.l.A GIIINTA (IOMI ll\lALFl

No 56 del 081$512012

Oggettor APPROVAZIONÈ SCHHMA DI BILANCIO ANNUALE O, O*UUrrat'" at,ìEDAI,LEGATI, (RTLAZIONE PREVISIONALE - PI{OGRAMMATICA E SCHEMA DI BILANCIOPI,LÌzuENNALE 2012-2014)

L'anno duemiladodici addì otto del mese di maggio alle ore 20,30 la GiuntaComunaìe, si è riunita nella sala delle adunanze.

Presente AssenteAnna Maria Cardamone SINDACO XSalvatol.e Staine Assessote XTcresa Gigliotti XAnqelo Giqliotti X

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, Dr. Fabrizio Lo Moro , il qualeprowede a1la redazione del presente verbale.

Essendo legaìe ìl numero degli intervenuti, la Dott.ssa Cardamone Anna Maria,nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichìara apeda la seduta per latÌatfazione dell'oggelto sopra indicato.

Page 2: Decollatura :Bilancio 2012

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. '151 del D. Lgs. 26712000 il quale dispone che gli enti locali

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo,

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,

pareggìo finanziario e pubblicità;

Visto il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216 eosidetto "Milleproroghe"

con il quale è slalo prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione degli Enti locali per I'anno 2012, già prorogato sl 31

mazo 2012 con D.M. del2111212011,

Visto ì'art. 174 del D.Lgs. 26712000, il quale stabilisce che lo schema di

bilancio annuale di previsione, la relazione previsionaìe e programmatica e lo

schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo Esecutìvo e da

questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla

relazione dell'Organo di Revisione entro il termine stabilito dal vigente

Regolamento di Contabilità;

Visto lo schema di bilancio annuaìe di previsione esercizio 2012, la relazione

previsionale e programmatica e lo schema di bilanclo pluriennale 2012-2014,

predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario d'intesa con la Giunta

Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica-contabile ex art. 49 del

T.u.e.l.;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre

all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione

relativo all'anno 2012 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti res; nelle forme dì leggeì

Page 3: Decollatura :Bilancio 2012

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo,

Di approvare lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio

2012 corredalo dalla relazione previsionale e programmatica e del

bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014, allegati al presente

atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

di comunicare l'adozione del presente atto all'organo di revisione

economico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza e di

depositare lo schema di Bilanclo e dei relativi documenti allegati presso

I'ufficio di Segreteria Comunale, dandone contestuale nolizia aj

Ccnsiglieri comunali affinché possano presentare entro i successivi 10

giorni gli emendamenti previsti dall'art. I del Regolamento di contabilità

comunale vigente;

di rendere la presente immediatamente eseguibile con separata e

successiva votazione unanime.

Page 4: Decollatura :Bilancio 2012

Leito, confemato e

II, SINDACO(Dott. ssa Anra CARDAMONE)

Ai sensi dell'ar1.49, comma I, D. Lgs- N'2regoladtà tecnica del presente atto.

sottoscntto-

IL SEGRETARI(Dr. Fabri

COMUNALtrLO MORO)

in ordine allaparere fa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECMCO

Ai sensi deìl'art. 49, commaregolarità contabile attestante

1, D. Lgs. N" 26712000. si csprime parere favorevole in ordine alla

la copefiura flnanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIOìno!olì

-Ii()Ai sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgs- N" 26'/ 12000, si esprime palere favorevole inregolarità tecnica del presente atto.

qt

alìa

IL RESPONSABII,E DEL SERVIZIO AMMINISTRA.TIVO(Sinopoli Carmen)

si attesta che copia de1la presente delibcrazioDe viene pubbiicata all'Albo Pretorio on line di questo

Comune per 15 giomi consecutivi dal ' , , ,:- , ai sensì e per gli effetti dell'art. 124 del

Decreto Legislativo N'26112000. I t

rnor. N" !1132 d"r 1 0 1440. ?012 IIrT, SF,CRF,TAITO COMUI\ALE

(Dr. Fdfrizio LO MORO)

CRRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI P

la presetrte deliberazione:DI ESECUTI\'ITA'

13,1, comma 3, D. Lgs. N" 26712000).- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art- 134, comma 4, D- Lgs

i I i,;Ar, ;|.i- è stata affissa all'Albo Pretorio Comùnale per 15 giomi consecutivi con deconenza

(art. 124, comma I, D. Lgs. N" 26712000).

è slata comunicata ai capigruppo consilia (afi. 125, coúma 1, D. Lgs. N" 26712000).

- è divenùta esecutiva dopo il decimo giomo della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art

N'2út2loiD.

IL SEGRETA COMTINALEDecollatura.

(Dr. Fa o LO MORO)

Page 5: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 1

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Acquisto di | | | | Interessi |

| | | beni di | | | | passivi e |

| | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri |

| | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari |

| FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | |

| decentramento.............................| | | 55.663,00| | | 7.100,00|

| Segreteria generale, personale e | | | | | | |

| organizzazione............................| 106.860,00| 40.297,54| 86.820,00| | 8.750,00| |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| 92.950,00| | 27.500,00| | | |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | 1.500,00| 3.000,00| | | |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | | |

| patrimoniali..............................| | 2.000,00| | | | 9.500,00|

| Ufficio tecnico...........................| 180.700,00| 1.500,00| 25.000,00| | | |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | |

| e servizio statistico.....................| 143.650,00| 500,00| 500,00| | | |

| Altri servizi generali....................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 524.160,00| 45.797,54| 198.483,00| | 8.750,00| 16.600,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | | | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | | |

| Polizia municipale........................| 33.800,00| 8.500,00| 3.650,00| | | |

| Polizia commerciale.......................| | | | | | |

| Polizia amministrativa....................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 33.800,00| 8.500,00| 3.650,00| | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | |

| Scuola materna............................| | 10.000,00| 5.000,00| | | |

| Istruzione elementare.....................| | 14.000,00| 5.000,00| | 14.700,00| 19.000,00|

| Istruzione media..........................| | 18.500,00| 8.000,00| | | |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | 2.542,00|

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| 76.050,00| 23.000,00| 75.000,00| | 23.849,00| |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 76.050,00| 65.500,00| 93.000,00| | 38.549,00| 21.542,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |

|culturali | | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | 3.000,00| | 500,00| |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | 3.000,00| | 500,00| |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

Page 6: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 2

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Acquisto di | | | | Interessi |

| | | beni di | | | | passivi e |

| | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri |

| | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari |

| FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | |

| Piscine comunali..........................| | | | | | |

| Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | |

| e altri impianti..........................| | | | | | 2.500,00|

| Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | |

| sportivo e ricreativo.....................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | 2.500,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | |

| Servizi turistici.........................| | | | | | |

| Manifestazioni turistiche.................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | |

|trasporti | | | | | | |

| Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | |

| servizi connessi..........................| | 10.000,00| 1.000,00| | | 25.000,00|

| Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | 94.000,00| | | 2.000,00|

| Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | 10.000,00| 95.000,00| | | 27.000,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | |

|territorio e dell'ambiente | | | | | | |

| Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | | | |

| Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | |

| piano di edilizia economico—popolare......| | | | | | |

| Servizi di protezione civile..............| | | 12.500,00| | | |

| Servizio idrico integrato.................| 10.400,00| 65.000,00| 100.000,00| | | 43.000,00|

| Servizio smaltimento rifiuti..............| 54.080,00| 10.000,00| 75.000,00| | 130.000,00| 6.000,00|

| Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | |

| del verde.Altri servizi territoriali......| | 3.000,00| | | | |

| | | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 64.480,00| 78.000,00| 187.500,00| | 130.000,00| 49.000,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni nel settore sociale | | | | | | |

| Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | |

| per i minori..............................| | | | | | |

| Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | | |

| Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | |

| per anziani...............................| | | | | | |

| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | |

| diversi alla persona......................| | | | | 137.800,00| |

| Servizio necroscopico e cimiteriale.......| 10.400,00| 1.500,00| | | | 8.500,00|

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

Page 7: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 3

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Acquisto di | | | | Interessi |

| | | beni di | | | | passivi e |

| | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri |

| | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari |

| FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| | | | | | | |

| Totale..................| 10.400,00| 1.500,00| | | 137.800,00| 8.500,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | |

| Affissioni e pubblicita'..................| | | | | | |

| Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | | 12.000,00|

| Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | | |

| Servizi relativi all'industria............| | | | | | |

| Servizi relativi al commercio.............| | | | | | |

| Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | | |

| Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | 12.000,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | |

| Distribuzione gas.........................| | | | | | |

| Centrale del latte........................| | | | | | |

| Distribuzione energia elettrica...........| | | | | | |

| Teleriscaldamento.........................| | | | | | |

| Farmacie..................................| | | | | | |

| Altri servizi produttivi..................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| T O T A L I..................| 708.890,00| 209.297,54| 580.633,00| | 315.599,00| 137.142,00|

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 8: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 4

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Oneri | | | | |

| | | Straordinari | | Fondo | Fondo | |

| | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale |

| | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | |

| decentramento.............................| 3.557,00| 406.000,00| | *** | *** | 472.320,00 |

| Segreteria generale, personale e | | | | | | |

| organizzazione............................| 8.220,00| | | *** | *** | 250.947,54 |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| 7.150,00| | | *** | *** | 127.600,00 |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | | | *** | *** | 4.500,00 |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | | |

| patrimoniali..............................| | | | *** | *** | 11.500,00 |

| Ufficio tecnico...........................| 13.900,00| | | *** | *** | 221.100,00 |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | |

| e servizio statistico.....................| 11.050,00| | | *** | *** | 155.700,00 |

| Altri servizi generali....................| | 2.000,00| | | 10.000,00| 12.000,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 43.877,00| 408.000,00| | | 10.000,00| 1.255.667,54 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | *** | *** | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | | |

| Polizia municipale........................| 2.600,00| | | *** | *** | 48.550,00 |

| Polizia commerciale.......................| | | | *** | *** | |

| Polizia amministrativa....................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 2.600,00| | | *** | *** | 48.550,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | |

| Scuola materna............................| | | | *** | *** | 15.000,00 |

| Istruzione elementare.....................| | | | *** | *** | 52.700,00 |

| Istruzione media..........................| | | | *** | *** | 26.500,00 |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | *** | *** | 2.542,00 |

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| 5.850,00| | | *** | *** | 203.749,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 5.850,00| | | *** | *** | 300.491,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |

|culturali | | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | *** | *** | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | | *** | *** | 3.500,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 3.500,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

Page 9: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 5

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Oneri | | | | |

| | | Straordinari | | Fondo | Fondo | |

| | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale |

| | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | |

| Piscine comunali..........................| | | | *** | *** | |

| Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | |

| e altri impianti..........................| | | | *** | *** | 2.500,00 |

| Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | |

| sportivo e ricreativo.....................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 2.500,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | |

| Servizi turistici.........................| | | | *** | *** | |

| Manifestazioni turistiche.................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | |

|trasporti | | | | | | |

| Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | |

| servizi connessi..........................| | | | *** | *** | 36.000,00 |

| Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | *** | *** | 96.000,00 |

| Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 132.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | |

|territorio e dell'ambiente | | | | | | |

| Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | *** | *** | |

| Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | |

| piano di edilizia economico—popolare......| | | | *** | *** | |

| Servizi di protezione civile..............| | | | *** | *** | 12.500,00 |

| Servizio idrico integrato.................| 800,00| | | *** | *** | 219.200,00 |

| Servizio smaltimento rifiuti..............| 4.160,00| | | *** | *** | 279.240,00 |

| Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | |

| del verde.Altri servizi territoriali......| | | | *** | *** | 3.000,00 |

| | | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 4.960,00| | | *** | *** | 513.940,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni nel settore sociale | | | | | | |

| Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | |

| per i minori..............................| | | | *** | *** | |

| Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | *** | *** | |

| Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | |

| per anziani...............................| | | | *** | *** | |

| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | |

| diversi alla persona......................| | | | *** | *** | 137.800,00 |

| Servizio necroscopico e cimiteriale.......| 800,00| | | *** | *** | 21.200,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

Page 10: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 6

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Oneri | | | | |

| | | Straordinari | | Fondo | Fondo | |

| | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale |

| | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| | | | | | | |

| Totale..................| 800,00| | | *** | *** | 159.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | |

| Affissioni e pubblicita'..................| | | | *** | *** | |

| Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | *** | *** | 12.000,00 |

| Mattatoio e servizi connessi..............| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi all'industria............| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi al commercio.............| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi all'artigianato..........| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 12.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | |

| Distribuzione gas.........................| | | | *** | *** | |

| Centrale del latte........................| | | | *** | *** | |

| Distribuzione energia elettrica...........| | | | *** | *** | |

| Teleriscaldamento.........................| | | | *** | *** | |

| Farmacie..................................| | | | *** | *** | |

| Altri servizi produttivi..................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| T O T A L I..................| 58.087,00| 408.000,00| | | 10.000,00| 2.427.648,54 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 11: Decollatura :Bilancio 2012
Page 12: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 1

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | |

| | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | |

| | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi |

| | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali |

| | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | |

| decentramento.............................| | | | | | |

| Segreteria generale, personale e | | | | | | |

| organizzazione............................| | | | | | |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| | | | | | |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | | | | | |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | | |

| patrimoniali..............................| | | | | | |

| Ufficio tecnico...........................| | | | | | |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | |

| e servizio statistico.....................| | | | | | |

| Altri servizi generali....................| 27.000,00| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| 27.000,00| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | | | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | | |

| Polizia municipale........................| | | | | | |

| Polizia commerciale.......................| | | | | | |

| Polizia amministrativa....................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | |

| Scuola materna............................| | | | | | |

| Istruzione elementare.....................| | | | | | |

| Istruzione media..........................| | | | | | |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | |

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |

|culturali | | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

Page 13: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 2

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | |

| | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | |

| | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi |

| | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali |

| | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | |

| Piscine comunali..........................| | | | | | |

| Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | |

| e altri impianti..........................| | | | | | |

| Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | |

| sportivo e ricreativo.....................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | |

| Servizi turistici.........................| | | | | | |

| Manifestazioni turistiche.................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | |

|trasporti | | | | | | |

| Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | |

| servizi connessi..........................| | | | | | |

| Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | | | |

| Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | |

|territorio e dell'ambiente | | | | | | |

| Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | | | |

| Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | |

| piano di edilizia economico—popolare......| | | | | | |

| Servizi di protezione civile..............| | | | | | |

| Servizio idrico integrato.................| | | | | | |

| Servizio smaltimento rifiuti..............| | | | | | |

| Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | |

| del verde.Altri servizi territoriali......| | | | | | |

| | | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni nel settore sociale | | | | | | |

| Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | |

| per i minori..............................| | | | | | |

| Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | | |

| Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | |

| per anziani...............................| | | | | | |

| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | |

| diversi alla persona......................| | | | | | |

| Servizio necroscopico e cimiteriale.......| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

Page 14: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 3

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | |

| | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | |

| | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi |

| | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali |

| | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| | | | | | | |

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | |

| Affissioni e pubblicita'..................| | | | | | |

| Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | | |

| Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | | |

| Servizi relativi all'industria............| | | | | | |

| Servizi relativi al commercio.............| | | | | | |

| Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | | |

| Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | |

| Distribuzione gas.........................| | | | | | |

| Centrale del latte........................| | | | | | |

| Distribuzione energia elettrica...........| | | | | | |

| Teleriscaldamento.........................| | | | | | |

| Farmacie..................................| | | | | | |

| Altri servizi produttivi..................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| T O T A L I..................| 27.000,00| | | | | |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 15: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 4

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | |

| | | | | | |

| | Trasferimenti | Partecipazioni| Conferimenti | Concessioni | |

| | di capitale | azionarie | di capitale | di crediti e | Totale |

| | | | | anticipazioni | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | |

| decentramento.............................| | | | | |

| Segreteria generale, personale e | | | | | |

| organizzazione............................| | | | | |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| | | | | |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | | | | |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | |

| patrimoniali..............................| | | | | |

| Ufficio tecnico...........................| | | | | |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | |

| e servizio statistico.....................| | | | | |

| Altri servizi generali....................| | | | | 27.000,00 |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | 27.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | |

| Polizia municipale........................| | | | | |

| Polizia commerciale.......................| | | | | |

| Polizia amministrativa....................| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | |

| Scuola materna............................| | | | | |

| Istruzione elementare.....................| | | | | |

| Istruzione media..........................| | | | | |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | | |

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | |

|culturali | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

Page 16: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 5

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | |

| | | | | | |

| | Trasferimenti | Partecipazioni| Conferimenti | Concessioni | |

| | di capitale | azionarie | di capitale | di crediti e | Totale |

| | | | | anticipazioni | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| | | | | | |

|Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | |

| Piscine comunali..........................| | | | | |

| Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | |

| e altri impianti..........................| | | | | |

| Manifestazioni diverse nel settore | | | | | |

| sportivo e ricreativo.....................| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | |

| Servizi turistici.........................| | | | | |

| Manifestazioni turistiche.................| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | |

|trasporti | | | | | |

| Viabilita', circolazione stradale e | | | | | |

| servizi connessi..........................| | | | | |

| Illuminazione pubblica e servizi | | | | | |

| connessi..................................| | | | | |

| Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | |

| connessi..................................| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | |

|territorio e dell'ambiente | | | | | |

| Urbanistica e gestione del territorio.....| 3.000,00| | | | 3.000,00 |

| Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | |

| piano di edilizia economico—popolare......| | | | | |

| Servizi di protezione civile..............| | | | | |

| Servizio idrico integrato.................| | | | | |

| Servizio smaltimento rifiuti..............| | | | | |

| Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | |

| del verde.Altri servizi territoriali......| | | | | |

| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| 3.000,00| | | | 3.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni nel settore sociale | | | | | |

| Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | |

| per i minori..............................| | | | | |

| Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | |

| Strutture residenziali e di ricovero | | | | | |

| per anziani...............................| | | | | |

| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | |

| diversi alla persona......................| | | | | |

| Servizio necroscopico e cimiteriale.......| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

Page 17: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 6

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | |

| | | | | | |

| | Trasferimenti | Partecipazioni| Conferimenti | Concessioni | |

| | di capitale | azionarie | di capitale | di crediti e | Totale |

| | | | | anticipazioni | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| | | | | | |

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | |

| Affissioni e pubblicita'..................| | | | | |

| Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | |

| Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | |

| Servizi relativi all'industria............| | | | | |

| Servizi relativi al commercio.............| | | | | |

| Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | |

| Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | |

| Distribuzione gas.........................| | | | | |

| Centrale del latte........................| | | | | |

| Distribuzione energia elettrica...........| | | | | |

| Teleriscaldamento.........................| | | | | |

| Farmacie..................................| | | | | |

| Altri servizi produttivi..................| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|

| T O T A L I..................| 3.000,00| | | | 30.000,00 |

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Page 18: Decollatura :Bilancio 2012
Page 19: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO |

| 2.1.1 - Quadro Riassuntivo |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale |

| ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di |

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento |

| | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto |

| | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| - Tributarie | 477.795,84 | 443.231,03 | 1.343.320,23 | 1.309.352,00 | 1.328.992,29 | 1.348.927,29 | - 2,59 |

| - Contributi e trasferimenti Correnti | 1.233.252,09 | 1.256.112,41 | 338.776,54 | 344.748,54 | 349.919,77 | 355.168,58 | 1,74 |

| - Extratributarie | 307.577,25 | 387.930,22 | 447.239,00 | 465.548,00 | 472.531,22 | 479.619,23 | 3,94 |

| | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- |

| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |

| - Proventi oneri di urbanizzazione | | | | | | | |

| destinati a manutenzione ordinaria | | | | | | | |

| del patrimonio | | | | | | | |

| - Avanzo amministrazione applicato | | | | | | | |

| per spese correnti | | | | | | | |

| | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- |

| TOTALE ENTRATE | | | | | | | |

| UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI | | | | | | | |

| E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.018.625,18 | 2.087.273,66 | 2.129.335,77 | 2.119.648,54 | 2.151.443,28 | 2.183.715,10 | - 0,45 |

| ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== |

| - Alienazione e trasferimenti capitale | 116.054,62 | 1.199.822,96 | 151.950,00 | 405.000,00 | 1.643.532,66 | 984.906,76 | 62,49 |

| - Proventi oneri di urbanizzazione | | | | | | | |

| destinati a investimenti | | | | | | | |

| - Accensione mutui passivi | | | | | | | |

| - Altre Accensioni prestiti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| - Avanzo di amministrazione | | | | | | | |

| applicato per: | | | | | | | |

| *) fondo ammortamento | | | | | | | |

| *) finanziamento investimenti | | | | | | | |

| | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- |

| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE | | | | | | | |

| DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 116.054,62 | 1.199.822,96 | 151.950,00 | 405.000,00 | 1.643.532,66 | 984.906,76 | 62,49 |

| ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== |

| - Riscossione crediti | | | | | | | |

| - Anticipazioni di cassa | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 304.500,00 | 309.067,50 | |

| | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- |

| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 309.067,50 | 309.067,50 | |

| ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== |

| TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | | | | |

| (A+B+C) | 2.134.679,80 | 3.287.096,62 | 2.581.285,77 | 2.824.648,54 | 4.099.475,94 | 3.477.689,36 | 8,62 |

| ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== |

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Page 20: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 1|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |

|CATEGORIA 0 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010| | 146.329,10| | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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Page 21: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 2|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE |

|CATEGORIA 1 IMPOSTE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1.01.0050|ICI | 175.000,00| 230.000,00| | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.01.0060|COMPARTECIPAZIONE IVA DA FEDER| | 114.964,94| | | | | |

| |ALISMO MUNICIPALE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.01.0100|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 1.041,00| 1.000,00| 1.000,00| 1.015,00| 1.030,23| 3.045,23| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.01.0102|IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | | | 211.000,00| 214.165,00| 217.377,48| 642.542,48| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.01.0200|ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL| 30.815,10| 31.852,00| 31.852,00| 32.329,79| 32.814,84| 96.996,63| |

| |ETTRICA | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.01.0250|ICIAP | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 243.852,00| 247.509,79| 251.222,55| 742.584,34| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 22: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 3|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE |

|CATEGORIA 2 TASSE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1.02.0350|TOSAP PERMANENTE | 14.657,78| 566,00| 500,00| 507,50| 515,11| 1.522,61| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.02.0450|TRSU | 205.000,00| 225.000,00| 225.000,00| 228.375,00| 231.800,63| 685.175,63| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.02.0451|ACCERTAMENTO TARSU ANNI PRECED| | | 30.000,00| 30.450,00| 30.906,75| 91.356,75| |

| |ENTI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.02.1000|TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNA| | | | | | | |

| |LI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.02.1050|ALTRE TASSE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 255.500,00| 259.332,50| 263.222,49| 778.054,99| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 23: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 4|

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|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE |

|CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1.03.0201|ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE | | 739.937,29| 810.000,00| 822.150,00| 834.482,25| 2.466.632,25| |

| |DI EQUILIBRIO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.03.1200|ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE | 16.717,15| | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|1.03.1250|ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZION| | | | | | | |

| |I ALLE NORME CHE DISCIPLINANO | | | | | | | |

| |I TRIBUTI SPECIALI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 810.000,00| 822.150,00| 834.482,25| 2.466.632,25| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 24: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 5|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE |

|CATEGORIA 0 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

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| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 243.852,00| 247.509,79| 251.222,55| 742.584,34| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 255.500,00| 259.332,50| 263.222,49| 778.054,99| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 810.000,00| 822.150,00| 834.482,25| 2.466.632,25| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 1.309.352,00| 1.328.992,29| 1.348.927,29| 3.987.271,58| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 25: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 6|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI |

|CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|2.01.1300|FONDO ORDINARIO | 1.020.129,96| 38.899,54| 38.899,54| 39.483,03| 40.075,28| 118.457,85| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.01.1400|FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILI| | | | | | | |

| |BRI FISCALITA' LOCALE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.01.2000|ALTRI CONTRIBUTI STATALI | 11.000,00| | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| 38.899,54| 39.483,03| 40.075,28| 118.457,85| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 26: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 7|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI |

|CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|2.02.2050|CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DE| 17.068,91| 23.849,00| 23.849,00| 24.206,74| 24.569,84| 72.625,58| |

| |L DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.02.2100|FONDI INTEGRATIVI PER INTERVEN| 68.425,35| 68.428,00| | | | | |

| |TI SOCIO ASSISTENZIALI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.02.2150|ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI | 100.497,00| | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.02.2250|TRASFERIMENTI DA ALTRI ENT | | 105.600,00| 40.000,00| 40.600,00| 41.209,00| 121.809,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|2.02.2262|CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZ| | | 145.000,00| 147.175,00| 149.382,63| 441.557,63| |

| |AZIONE LSU/LPU | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 208.849,00| 211.981,74| 215.161,47| 635.992,21| |

| | | | | | | | |

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Page 27: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 8|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI |

|CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|2.03.2200|CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGA| 34.838,95| 89.000,00| 89.000,00| 90.335,00| 91.690,03| 271.025,03| |

| |TE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| 89.000,00| 90.335,00| 91.690,03| 271.025,03| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 28: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 9|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI |

|CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|2.05.2300|CONTRIBUTI VARI | 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.241,80| 24.361,80| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.241,80| 24.361,80| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 29: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 10|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI |

|CATEGORIA 0 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

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| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| 38.899,54| 39.483,03| 40.075,28| 118.457,85| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 208.849,00| 211.981,74| 215.161,47| 635.992,21| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| 89.000,00| 90.335,00| 91.690,03| 271.025,03| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.241,80| 24.361,80| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 344.748,54| 349.919,77| 355.168,58| 1.049.836,89| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 30: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 11|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |

|CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|3.01.2350|DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI | 849,30| 3.000,00| 3.000,00| 3.045,00| 3.090,68| 9.135,68| |

| |DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STAT| | | | | | | |

| |O CIVILE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.2400|DIRITTI DI SEGRETERIA | 70.000,00| 31.000,00| 15.000,00| 15.225,00| 15.453,38| 45.678,38| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.2450|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZ| 5.483,80| 3.000,00| 2.000,00| 2.030,00| 2.060,45| 6.090,45| |

| |IONI ALLE NORME IN MATERIA EDI| | | | | | | |

| |LIZIAED URBANISTICA | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.2500|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOL.N| | | 1.000,00| 1.015,00| 1.030,23| 3.045,23| |

| |ORME CIRCOl.STRADALE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.3100|PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASP| 4.783,00| 12.500,00| 12.500,00| 12.687,50| 12.877,81| 38.065,31| |

| |ORTO ALUNNI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.3150|RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO | 20.596,84| 35.250,00| 50.000,00| 50.750,00| 51.511,25| 152.261,25| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.3250|PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 32.954,00| 26.000,00| 92.500,00| 93.887,50| 95.295,81| 281.683,31| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.3460|PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO | 62.000,00| 157.239,00| 146.798,00| 148.999,97| 151.234,98| 447.032,95| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.01.4000|PROVENTI VARI | 170,00| | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 322.798,00| 327.639,97| 332.554,59| 982.992,56| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 31: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 12|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |

|CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|3.02.4050|FITTI REALI FONDI RUSTICI E TE| | 18.300,00| 18.300,00| 18.574,50| 18.853,12| 55.727,62| |

| |RRENI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.02.4051|CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E| | | | | | | |

| |D AREE PUBBLICHE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.02.4060|FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDIL| 24.227,92| 23.800,00| 23.800,00| 24.157,00| 24.519,36| 72.476,36| |

| |IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.02.4200|PROVENTI DIVERSI | 4.414,91| 20.000,00| 15.000,00| 15.225,00| 15.453,38| 45.678,38| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| 57.100,00| 57.956,50| 58.825,86| 173.882,36| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 32: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 13|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |

|CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|3.03.4250|INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE D| | 500,00| 500,00| 507,50| 515,11| 1.522,61| |

| |I TESORERIE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|3.03.4301|INTERESSI ATTIVI DALLA CASSA D| 1.860,90| 2.000,00| 2.000,00| 2.030,00| 2.060,45| 6.090,45| |

| |D.PP. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| 2.500,00| 2.537,50| 2.575,56| 7.613,06| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 33: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 14|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |

|CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|3.05.4500|ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | 160.589,55| 114.650,00| 83.150,00| 84.397,25| 85.663,22| 253.210,47| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 83.150,00| 84.397,25| 85.663,22| 253.210,47| |

| | | | | | | | |

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Page 34: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 15|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |

|CATEGORIA 0 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

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| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 322.798,00| 327.639,97| 332.554,59| 982.992,56| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| 57.100,00| 57.956,50| 58.825,86| 173.882,36| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| 2.500,00| 2.537,50| 2.575,56| 7.613,06| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 83.150,00| 84.397,25| 85.663,22| 253.210,47| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 465.548,00| 472.531,22| 479.619,23| 1.417.698,45| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 35: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 16|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |

|CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|4.01.5000|ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E T| | | | | | | |

| |ITOLI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|4.01.5050|ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI | | | 375.000,00| 300.000,00| 250.000,00| 925.000,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| 300.000,00| 250.000,00| 925.000,00| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 36: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 17|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |

|CATEGORIA 2 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLO STATO |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|4.02.5150|CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO D| | | | 90.000,00| | 90.000,00| |

| |O OPERE PUBBLICHE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|4.02.5158|CONTRIBUTO CIPE PER METANIZZAZ| 997.054,93| | | | | | |

| |IONE TERRITORIO COMUNALE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | 90.000,00| | 90.000,00| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 37: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 18|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |

|CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|4.03.5300|CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIO| 65.053,20| 121.950,00| | 1.223.082,66| 704.000,00| 1.927.082,66| |

| |NE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 1.223.082,66| 704.000,00| 1.927.082,66| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 38: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 19|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |

|CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|4.05.5400|CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SO| 37.714,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.906,76| 91.356,76| |

| |GGETTI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|4.05.5410|TRASPERIMENTIDI CAPITALI DA AL| 100.000,00| | | | | | |

| |TRI SOGGETTI | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.906,76| 91.356,76| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 39: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 20|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |

|CATEGORIA 0 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

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| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| 300.000,00| 250.000,00| 925.000,00| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | 90.000,00| | 90.000,00| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 1.223.082,66| 704.000,00| 1.927.082,66| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.906,76| 91.356,76| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 405.000,00| 1.643.532,66| 984.906,76| 3.033.439,42| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 40: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 21|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI |

|CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|5.01.5500|ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 41: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

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| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 22|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI |

|CATEGORIA 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|5.03.6050|ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE | | 553.860,00| | 515.000,00| 203.291,00| 718.291,00| |

| |PUBBLICHE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| |

| | | | | | | | | |

| | TOTALE CATEGORIA 3| | 553.860,00| | 515.000,00| 203.291,00| 718.291,00| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| 300.000,00| 819.500,00| 512.358,50| 1.631.858,50| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 42: Decollatura :Bilancio 2012

"COMUNE DI DECOLLATURA

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 23|

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|TITOLO 0 |

|CATEGORIA 0 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | |

|————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

| CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI|

| NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| | | | | | | | | |

| TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 1.309.352,00| 1.328.992,29| 1.348.927,29| 3.987.271,58| |

| | | | | | | | | |

| TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 344.748,54| 349.919,77| 355.168,58| 1.049.836,89| |

| | | | | | | | | |

| TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 465.548,00| 472.531,22| 479.619,23| 1.417.698,45| |

| | | | | | | | | |

| TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 405.000,00| 1.643.532,66| 984.906,76| 3.033.439,42| |

| | | | | | | | | |

| TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| 300.000,00| 819.500,00| 512.358,50| 1.631.858,50| |

| | | | | | | | | |

| TOTALE DEL TITOLO 6| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| TOTALE ENTRATE | 3.287.096,62| 3.135.145,77| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| |

| | | | | | | | | |

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 146.329,10| | | | | |

| TOTALE GENERALE ENTRATE | 3.287.096,62| 3.281.474,87| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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Page 43: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014

COMUNE DI DECOLLATURA Pag. 1

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 | |

| Interventi | |ultimo esercizio| definitive |———————————————————————————————————————————————————————————————————| ANNOTAZIONI |

| | | chiuso |eserc. in corso| 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| TITOLO I | | | | | | | | |

| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Personale............................... | CO | 660.561,86| 547.757,00| 708.890,00| 719.523,35| 730.316,21| 2.158.729,56| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 660.561,86| 547.757,00| 708.890,00| 719.523,35| 730.316,21| 2.158.729,56| |

| | | | | | | | | |

| Acquisto di beni di consumo e/o di | | | | | | | | |

| materie prime........................... | CO | 149.202,94| 159.250,00| 209.297,54| 212.437,00| 215.623,60| 637.358,14| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 149.202,94| 159.250,00| 209.297,54| 212.437,00| 215.623,60| 637.358,14| |

| | | | | | | | | |

| Prestazioni di servizi.................. | CO | 714.149,89| 770.342,00| 580.633,00| 589.342,50| 598.182,68| 1.768.158,18| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 714.149,89| 770.342,00| 580.633,00| 589.342,50| 598.182,68| 1.768.158,18| |

| | | | | | | | | |

| Utilizzo di beni di terzi............... | CO | | | | | | | |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Trasferimenti........................... | CO | 117.198,72| 422.377,00| 315.599,00| 320.332,99| 325.138,01| 961.070,00| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 117.198,72| 422.377,00| 315.599,00| 320.332,99| 325.138,01| 961.070,00| |

| | | | | | | | | |

| Interessi passivi e oneri finanziari | | | | | | | | |

| diversi................................. | CO | 136.873,39| 137.226,00| 137.142,00| 139.199,13| 141.287,13| 417.628,26| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 136.873,39| 137.226,00| 137.142,00| 139.199,13| 141.287,13| 417.628,26| |

| | | | | | | | | |

| Imposte e tasse......................... | CO | 49.063,63| 48.738,00| 58.087,00| 58.958,31| 59.842,71| 176.888,02| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 49.063,63| 48.738,00| 58.087,00| 58.958,31| 59.842,71| 176.888,02| |

| | | | | | | | | |

| Oneri straordinari della gestione | | | | | | | | |

| corrente................................ | CO | 90.000,00| 127.708,87| 408.000,00| 333.495,00| 283.997,43| 1.025.492,43| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 90.000,00| 127.708,87| 408.000,00| 333.495,00| 283.997,43| 1.025.492,43| |

| | | | | | | | | |

| Ammortamenti di esercizio............... | CO | | | | | | | |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Fondo svalutazione crediti.............. | CO | | | | | | | |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Fondo di riserva........................ | CO | | | 10.000,00| 10.150,00| 10.302,25| 30.452,25| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | 10.000,00| 10.150,00| 10.302,25| 30.452,25| |

| | | | | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| Totale Titolo I | | | | | | | | |

| Spese Correnti (A)................... | CO | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 2.427.648,54| 2.383.438,28| 2.364.690,02| 7.175.776,84| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 2.427.648,54| 2.383.438,28| 2.364.690,02| 7.175.776,84| |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

Page 44: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014

COMUNE DI DECOLLATURA Pag. 2

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 | |

| Interventi | |ultimo esercizio| definitive |———————————————————————————————————————————————————————————————————| ANNOTAZIONI |

| | | chiuso |eserc. in corso| 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| TITOLO II | | | | | | | | |

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Acquisizione di beni immobili........... | SV | 65.413,08| 580.860,00| 27.000,00| 1.855.487,66| 935.107,08| 2.817.594,74| |

| Espropri e servitu' onerose............. | SV | | | | | | | |

| Acquisto di beni specifici per | | | | | | | | |

| realizzazioni in economia............... | SV | 38.400,00| | | | | | |

| Utilizzo di beni di terzi per | | | | | | | | |

| realizzazioni in economia............... | SV | | | | | | | |

| Acquisizione di beni mobili, macchine | | | | | | | | |

| ed attrezzature tecnico—scientifiche.... | SV | 103.453,20| 121.950,00| | | | | |

| Incarichi professionali esterni......... | SV | | | | | | | |

| Trasferimenti di capitale............... | SV | 997.054,93| 3.000,00| 3.000,00| 3.045,00| 3.090,68| 9.135,68| |

| Partecipazioni azionarie................ | SV | | | | | | | |

| Conferimenti di capitale................ | SV | | | | | | | |

| Concessioni di crediti e anticipazioni.. | SV | | | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| Totale Titolo II | | | | | | | | |

| Spese in conto Capitale (B).......... | SV | 1.204.321,21| 705.810,00| 30.000,00| 1.858.532,66| 938.197,76| 2.826.730,42| |

| | T | 1.204.321,21| 705.810,00| 30.000,00| 1.858.532,66| 938.197,76| 2.826.730,42| |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| TITOLO III | | | | | | | | |

| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Rimborso per anticipazioni di cassa..... | CO | | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| |

| | | | | | | | | |

| Rimborso di finanziamenti a breve | | | | | | | | |

| termine................................. | CO | | | | | | | |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Rimborso di quota capitale di mutui | | | | | | | | |

| e prestiti.............................. | CO | 164.160,27| 62.266,00| 67.000,00| 68.005,00| 69.025,08| 204.030,08| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 164.160,27| 62.266,00| 67.000,00| 68.005,00| 69.025,08| 204.030,08| |

| | | | | | | | | |

| Rimborso di prestiti obbligazionari..... | CO | | | | | | | |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Rimborso di quota capitale di debiti | | | | | | | | |

| pluriennali............................. | CO | | | | | | | |

| | SV | | | | | | | |

| | T | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| Totale Titolo III | | | | | | | | |

| Spese per rimborso di prestiti (C)... | CO | 164.160,27| 362.266,00| 367.000,00| 372.505,00| 378.092,58| 1.117.597,58| |

| | SV | | | | | | | |

| | T | 164.160,27| 362.266,00| 367.000,00| 372.505,00| 378.092,58| 1.117.597,58| |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

Page 45: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014

COMUNE DI DECOLLATURA Pag. 3

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 | |

| Interventi | |ultimo esercizio| definitive |———————————————————————————————————————————————————————————————————| ANNOTAZIONI |

| | | chiuso |eserc. in corso| 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | |

| Titolo I | T | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 2.427.648,54| 2.383.438,28| 2.364.690,02| 7.175.776,84| |

| Titolo II | T | 1.204.321,21| 705.810,00| 30.000,00| 1.858.532,66| 938.197,76| 2.826.730,42| |

| Titolo III | T | 164.160,27| 362.266,00| 367.000,00| 372.505,00| 378.092,58| 1.117.597,58| |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| Totale | T | 3.285.531,91| 3.281.474,87| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| |

| Disavanzo di amministrazione | T | | | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

| TOTALE GENERALE | T | 3.285.531,91| 3.281.474,87| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| |

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 46: Decollatura :Bilancio 2012
Page 47: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 1|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010| | 146.329,10| | 146.329,10| | || 1 | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 48: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 2|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE ||CATEGORIA 1 IMPOSTE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0050|ICI | 175.000,00| 230.000,00| | 230.000,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0060|COMPARTECIPAZIONE IVA DA FEDER| | 114.964,94| | 114.964,94| | || |ALISMO MUNICIPALE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0100|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 1.041,00| 1.000,00| | | 1.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0102|IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | | | 211.000,00| | 211.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0200|ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL| 30.815,10| 31.852,00| | | 31.852,00| || |ETTRICA | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 211.000,00| 344.964,94| 243.852,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 49: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 3|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE ||CATEGORIA 2 TASSE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.02.0350|TOSAP PERMANENTE | 14.657,78| 566,00| | 66,00| 500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.02.0450|TRSU | 205.000,00| 225.000,00| | | 225.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.02.0451|ACCERTAMENTO TARSU ANNI PRECED| | | 30.000,00| | 30.000,00| || |ENTI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 30.000,00| 66,00| 255.500,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 50: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 4|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE ||CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.03.0201|ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE | | 739.937,29| 70.062,71| | 810.000,00| || |DI EQUILIBRIO | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.1200|ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE | 16.717,15| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 70.062,71| | 810.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 51: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 5|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 211.000,00| 344.964,94| 243.852,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 30.000,00| 66,00| 255.500,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 70.062,71| | 810.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 311.062,71| 345.030,94| 1.309.352,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 52: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 6|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ||CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.01.1300|FONDO ORDINARIO | 1.020.129,96| 38.899,54| | | 38.899,54| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.01.2000|ALTRI CONTRIBUTI STATALI | 11.000,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| | | 38.899,54| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 7|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ||CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.02.2050|CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DE| 17.068,91| 23.849,00| | | 23.849,00| || |L DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.02.2100|FONDI INTEGRATIVI PER INTERVEN| 68.425,35| 68.428,00| | 68.428,00| | || |TI SOCIO ASSISTENZIALI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.02.2150|ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI | 100.497,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.02.2250|TRASFERIMENTI DA ALTRI ENT | | 105.600,00| | 65.600,00| 40.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.02.2262|CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZ| | | 145.000,00| | 145.000,00| || |AZIONE LSU/LPU | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 145.000,00| 134.028,00| 208.849,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 8|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ||CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.03.2200|CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGA| 34.838,95| 89.000,00| | | 89.000,00| || |TE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| | | 89.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 9|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ||CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.05.2300|CONTRIBUTI VARI | 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 13.000,00| 8.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 13.000,00| 8.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 10|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| | | 38.899,54| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 145.000,00| 134.028,00| 208.849,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| | | 89.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 13.000,00| 8.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 153.000,00| 147.028,00| 344.748,54| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 11|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ||CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.01.2350|DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI | 849,30| 3.000,00| | | 3.000,00| || |DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STAT| | | | | | || |O CIVILE | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.2400|DIRITTI DI SEGRETERIA | 70.000,00| 31.000,00| | 16.000,00| 15.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.2450|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZ| 5.483,80| 3.000,00| | 1.000,00| 2.000,00| || |IONI ALLE NORME IN MATERIA EDI| | | | | | || |LIZIAED URBANISTICA | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.2500|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOL.N| | | 1.000,00| | 1.000,00| || |ORME CIRCOl.STRADALE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.3100|PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASP| 4.783,00| 12.500,00| | | 12.500,00| || |ORTO ALUNNI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.3150|RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO | 20.596,84| 35.250,00| 14.750,00| | 50.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.3250|PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 32.954,00| 26.000,00| 66.500,00| | 92.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.3460|PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO | 62.000,00| 157.239,00| 11.891,00| 22.332,00| 146.798,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.4000|PROVENTI VARI | 170,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 94.141,00| 39.332,00| 322.798,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 12|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ||CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.02.4050|FITTI REALI FONDI RUSTICI E TE| | 18.300,00| | | 18.300,00| || |RRENI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.02.4060|FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDIL| 24.227,92| 23.800,00| | | 23.800,00| || |IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.02.4200|PROVENTI DIVERSI | 4.414,91| 20.000,00| | 5.000,00| 15.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| | 5.000,00| 57.100,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 13|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ||CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.03.4250|INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE D| | 500,00| | | 500,00| || |I TESORERIE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.03.4301|INTERESSI ATTIVI DALLA CASSA D| 1.860,90| 2.000,00| | | 2.000,00| || |D.PP. | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| | | 2.500,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 14|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ||CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.05.4500|ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | 160.589,55| 114.650,00| 1.500,00| 33.000,00| 83.150,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 1.500,00| 33.000,00| 83.150,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 15|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 94.141,00| 39.332,00| 322.798,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| | 5.000,00| 57.100,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| | | 2.500,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 1.500,00| 33.000,00| 83.150,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 95.641,00| 77.332,00| 465.548,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 16|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI ||CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.01.5050|ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI | | | 375.000,00| | 375.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| | 375.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 17|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI ||CATEGORIA 2 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLO STATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.02.5158|CONTRIBUTO CIPE PER METANIZZAZ| 997.054,93| | | | | || |IONE TERRITORIO COMUNALE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 18|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI ||CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.03.5300|CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIO| 65.053,20| 121.950,00| | 121.950,00| | || |NE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 121.950,00| | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 19|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI ||CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.05.5400|CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SO| 37.714,83| 30.000,00| | | 30.000,00| || |GGETTI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.05.5410|TRASPERIMENTIDI CAPITALI DA AL| 100.000,00| | | | | || |TRI SOGGETTI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| | | 30.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 66: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 20|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| | 375.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | | | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 121.950,00| | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| | | 30.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 375.000,00| 121.950,00| 405.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 67: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 21|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ||CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.01.5500|ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 300.000,00| | | 300.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| | | 300.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 68: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 22|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ||CATEGORIA 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.03.6050|ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE | | 553.860,00| | 553.860,00| | || |PUBBLICHE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE CATEGORIA 3| | 553.860,00| | 553.860,00| | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 69: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 23|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| | | 300.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE CATEGORIA 3| | 553.860,00| | 553.860,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| | 553.860,00| 300.000,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 70: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 24|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|6.01.0000|RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI| 65.141,83| 103.291,00| | 291,00| 103.000,00| || |STENZIALI AL PERSONALE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||6.02.0000|RITENUTE ERARIALI | 128.240,20| 180.759,00| | 759,00| 180.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||6.03.0000|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE| 27.805,74| 70.000,00| | 40.000,00| 30.000,00| || |R CONTO DI TERZI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||6.04.0000|DEPOSITI CAUZIONALI | | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||6.05.0000|RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER| 112.832,26| 270.000,00| | 220.000,00| 50.000,00| || | CONTO DI TERZI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||6.06.0000|RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI F| 2.500,00| 2.500,00| | | 2.500,00| || |ONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO| | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||6.07.0000|DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL| | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| || |I | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 6| 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 71: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 25|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 0 ||CATEGORIA 0 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 311.062,71| 345.030,94| 1.309.352,00| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 153.000,00| 147.028,00| 344.748,54| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 95.641,00| 77.332,00| 465.548,00| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 375.000,00| 121.950,00| 405.000,00| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| | 553.860,00| 300.000,00| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 6| 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| || | | | | | | | || TOTALE ENTRATE | 3.623.616,65| 3.782.353,77| 934.703,71| 1.506.908,94| 3.210.148,54| || | | | | | | | || | | | 146.329,10| | 146.329,10| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || TOTALE GENERALE ENTRATE | 3.623.616,65| 3.928.682,87| 934.703,71| 1.653.238,04| 3.210.148,54| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 1|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0101 ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0101|PERSONALE | | 19.865,00| | 19.865,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 37.933,62| 57.113,00| 1.500,00| 2.950,00| 55.663,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 7.138,00| | 38,00| 7.100,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0107|IMPOSTE E TASSE | 2.476,00| 4.982,00| | 1.425,00| 3.557,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0108|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 90.000,00| 127.708,87| 385.000,00| 106.708,87| 406.000,00| || |ONE CORRENTE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0101| 130.409,62| 216.806,87| 386.500,00| 130.986,87| 472.320,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 2|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0102 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0201|PERSONALE | 142.671,00| 143.149,00| | 36.289,00| 106.860,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 65.136,43| 40.000,00| 297,54| | 40.297,54| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 72.139,30| 86.120,00| 700,00| | 86.820,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0205|TRASFERIMENTI | 3.941,51| 9.850,00| | 1.100,00| 8.750,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 10.917,06| | | | | || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0207|IMPOSTE E TASSE | 12.618,00| 9.818,00| 177,00| 1.775,00| 8.220,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0102| 307.423,30| 288.937,00| 1.174,54| 39.164,00| 250.947,54| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 74: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 3|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0103 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLO DI GESTIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0301|PERSONALE | 89.736,69| 72.362,00| 20.588,00| | 92.950,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 24.419,04| 26.210,00| 1.490,00| 200,00| 27.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0307|IMPOSTE E TASSE | 6.282,00| 5.156,00| 1.994,00| | 7.150,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0103| 120.437,73| 103.728,00| 24.072,00| 200,00| 127.600,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 4|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.116,00| 1.500,00| | | 1.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 8.175,00| 20.000,00| | 17.000,00| 3.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0104| 9.291,00| 21.500,00| | 17.000,00| 4.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 5|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.000,00| 2.000,00| | | 2.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 4.282,28| 9.566,00| | 66,00| 9.500,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0105| 5.282,28| 11.566,00| | 66,00| 11.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 6|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0106 UFFICIO TECNICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0601|PERSONALE | 108.849,13| 75.020,00| 105.680,00| | 180.700,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 450,10| 1.500,00| | | 1.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0603|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 32.500,00| 56.500,00| | 31.500,00| 25.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0607|IMPOSTE E TASSE | 2.033,00| 5.217,00| 8.683,00| | 13.900,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0106| 143.832,23| 138.237,00| 114.363,00| 31.500,00| 221.100,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 7|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0107 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0701|PERSONALE | 96.566,48| 105.967,00| 37.683,00| | 143.650,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 444,01| 500,00| | | 500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0703|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 222,00| 500,00| | | 500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0707|IMPOSTE E TASSE | 5.044,28| 7.008,00| 4.042,00| | 11.050,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0107| 102.276,77| 113.975,00| 41.725,00| | 155.700,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 8|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.01.0801|PERSONALE | 28.397,73| 3.000,00| | 3.000,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0807|IMPOSTE E TASSE | 7.805,52| 8.000,00| | 8.000,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0808|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| | | 2.000,00| | 2.000,00| || |ONE CORRENTE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.01.0811|FONDO DI RISERVA | | | 10.000,00| | 10.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0108| 36.203,25| 11.000,00| 12.000,00| 11.000,00| 12.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 01 | 855.156,18| 905.749,87| 579.834,54| 229.916,87| 1.255.667,54| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 9|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ||SERVIZIO 0301 POLIZIA MUNICIPALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.03.0101|PERSONALE | 74.604,07| 34.961,00| 27,00| 1.188,00| 33.800,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 4.000,00| 4.000,00| 4.500,00| | 8.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 7.684,60| 10.150,00| 500,00| 7.000,00| 3.650,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.03.0107|IMPOSTE E TASSE | 5.839,00| 2.342,00| 258,00| | 2.600,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0301| 92.127,67| 51.453,00| 5.285,00| 8.188,00| 48.550,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 81: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 10|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ||SERVIZIO 0302 POLIZIA COMMERCIALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0302| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 03 | 92.127,67| 51.453,00| 5.285,00| 8.188,00| 48.550,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 82: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 11|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0401 SCUOLA MATERNA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 4.000,00| 10.000,00| | | 10.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 9.957,75| 5.000,00| | | 5.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0401| 13.957,75| 15.000,00| | | 15.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 83: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 12|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 5.927,00| 14.000,00| | | 14.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 13.740,00| 5.000,00| | | 5.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0205|TRASFERIMENTI | 14.374,00| 14.700,00| | | 14.700,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 20.394,74| 19.112,00| | 112,00| 19.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0402| 54.435,74| 52.812,00| | 112,00| 52.700,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 13|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0403 ISTRUZIONE MEDIA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 10.931,37| 17.000,00| 1.500,00| | 18.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 16.607,00| 8.000,00| | | 8.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0403| 27.538,37| 25.000,00| 1.500,00| | 26.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 14|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0404 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 2.542,00| | | 2.542,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0404| | 2.542,00| | | 2.542,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 15|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.04.0501|PERSONALE | 60.333,06| 60.332,00| 15.718,00| | 76.050,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 16.047,30| 23.000,00| | | 23.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 60.617,53| 80.000,00| | 5.000,00| 75.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0505|TRASFERIMENTI | 17.068,91| 23.849,00| | | 23.849,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.04.0507|IMPOSTE E TASSE | 3.570,00| 3.895,00| 1.955,00| | 5.850,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0405| 157.636,80| 191.076,00| 17.673,00| 5.000,00| 203.749,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 04 | 253.568,66| 286.430,00| 19.173,00| 5.112,00| 300.491,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 16|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI ||SERVIZIO 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.05.0101|PERSONALE | 35.565,11| 33.101,00| | 33.101,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.05.0107|IMPOSTE E TASSE | 1.983,39| 2.320,00| | 2.320,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0501| 37.548,50| 35.421,00| | 35.421,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 17|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI ||SERVIZIO 0502 TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.05.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 5.617,85| 5.000,00| | 2.000,00| 3.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.05.0205|TRASFERIMENTI | | | 500,00| | 500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0502| 5.617,85| 5.000,00| 500,00| 2.000,00| 3.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 05 | 43.166,35| 40.421,00| 500,00| 37.421,00| 3.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 89: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 18|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ||SERVIZIO 0602 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.06.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 399,31| 1.000,00| | 1.000,00| | || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.06.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 1.000,00| | 1.000,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.06.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 2.692,25| 2.536,00| | 36,00| 2.500,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0602| 3.091,56| 4.536,00| | 2.036,00| 2.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 90: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 19|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ||SERVIZIO 0603 MANIFESTAZIONI DEIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0603| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 06 | 3.091,56| 4.536,00| | 2.036,00| 2.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 91: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 20|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0801 VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.08.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 9.940,55| 10.250,00| | 250,00| 10.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.08.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 15.750,00| | 14.750,00| 1.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.08.0106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 27.563,77| 24.810,00| 190,00| | 25.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0801| 37.504,32| 50.810,00| 190,00| 15.000,00| 36.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 92: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 21|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.08.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.500,00| 6.000,00| | 6.000,00| | || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.08.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 65.739,79| 101.000,00| | 7.000,00| 94.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.08.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 2.025,00| | 25,00| 2.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0802| 67.239,79| 109.025,00| | 13.025,00| 96.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 08 | 104.744,11| 159.835,00| 190,00| 28.025,00| 132.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 22|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0901| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 23|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 17.903,57| 28.025,00| | 15.525,00| 12.500,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0903| 17.903,57| 28.025,00| | 15.525,00| 12.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 24|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0401|PERSONALE | | | 10.400,00| | 10.400,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 5.997,64| 12.000,00| 53.000,00| | 65.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 87.642,84| 141.911,00| | 41.911,00| 100.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 38.013,48| 43.408,00| | 408,00| 43.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0407|IMPOSTE E TASSE | | | 800,00| | 800,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0904| 131.653,96| 197.319,00| 64.200,00| 42.319,00| 219.200,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 25|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0501|PERSONALE | | | 54.080,00| | 54.080,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 22.229,23| 10.000,00| | | 10.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 242.750,00| 101.163,00| | 26.163,00| 75.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0505|TRASFERIMENTI | | 130.000,00| | | 130.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 5.842,00| 158,00| | 6.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.09.0507|IMPOSTE E TASSE | | | 4.160,00| | 4.160,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0905| 264.979,23| 247.005,00| 58.398,00| 26.163,00| 279.240,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 97: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 26|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.09.0602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 5.000,00| | 2.000,00| 3.000,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0906| | 5.000,00| | 2.000,00| 3.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 09 | 414.536,76| 477.349,00| 122.598,00| 86.007,00| 513.940,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 98: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 27|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1002| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 99: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 28|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1004 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.10.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 10.500,00| 21.900,00| | 21.900,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.10.0405|TRASFERIMENTI | 81.814,30| 243.978,00| 5.950,00| 112.128,00| 137.800,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1004| 92.314,30| 265.878,00| 5.950,00| 134.028,00| 137.800,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 100: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 29|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.10.0501|PERSONALE | 23.838,59| | 10.400,00| | 10.400,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.10.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 84,00| 1.500,00| | | 1.500,00| || |O DI MATERIE PRIME | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.10.0506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 17.931,53| 8.237,00| 263,00| | 8.500,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||1.10.0507|IMPOSTE E TASSE | 1.412,44| | 800,00| | 800,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1005| 43.266,56| 9.737,00| 11.463,00| | 21.200,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 10 | 135.580,86| 275.615,00| 17.413,00| 134.028,00| 159.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 101: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 30|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ||SERVIZIO 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.11.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1102| | 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 102: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 31|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ||SERVIZIO 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.11.0306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 15.078,28| | | | | || |ANZIARI DIVERSI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1103| 15.078,28| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 11 | 15.078,28| 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 32|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 1 SPESE CORRENTI ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 1| 855.156,18| 905.749,87| 579.834,54| 229.916,87| 1.255.667,54| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 3| 92.127,67| 51.453,00| 5.285,00| 8.188,00| 48.550,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 4| 253.568,66| 286.430,00| 19.173,00| 5.112,00| 300.491,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 5| 43.166,35| 40.421,00| 500,00| 37.421,00| 3.500,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 6| 3.091,56| 4.536,00| | 2.036,00| 2.500,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 8| 104.744,11| 159.835,00| 190,00| 28.025,00| 132.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 9| 414.536,76| 477.349,00| 122.598,00| 86.007,00| 513.940,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 10| 135.580,86| 275.615,00| 17.413,00| 134.028,00| 159.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 11| 15.078,28| 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 1 | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 744.993,54| 530.743,87| 2.427.648,54| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 104: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 33|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0101 ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0101| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 105: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 34|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0102 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0102| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 106: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 35|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0105| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 107: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 36|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0106 UFFICIO TECNICO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0106| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 108: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 37|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.01.0801|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0108| 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 01 | 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 109: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 38|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0401 SCUOLA MATERNA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0401| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 110: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 39|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.04.0201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 38.860,00| | 38.860,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0402| | 38.860,00| | 38.860,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 111: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 40|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ||SERVIZIO 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.04.0505|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI,| 65.053,20| | | | | || | MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN| | | | | | || |ICO— SCIENTIFICHE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0405| 65.053,20| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 04 | 65.053,20| 38.860,00| | 38.860,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 112: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 41|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ||SERVIZIO 0602 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0602| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 06 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 113: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 42|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0801 VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0801| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 114: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 43|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ||SERVIZIO 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.08.0205|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI,| | 121.950,00| | 121.950,00| | || | MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN| | | | | | || |ICO— SCIENTIFICHE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0802| | 121.950,00| | 121.950,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 08 | | 121.950,00| | 121.950,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 115: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 44|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.09.0101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 23.200,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.09.0103|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 38.400,00| | | | | || | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||2.09.0105|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI,| 38.400,00| | | | | || | MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN| | | | | | || |ICO— SCIENTIFICHE | | | | | | || | | | | | | | ||2.09.0107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 3.000,00| | | 3.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0901| 100.000,00| 3.000,00| | | 3.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 116: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 45|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.09.0401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 515.000,00| | 515.000,00| | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0904| | 515.000,00| | 515.000,00| | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 117: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 46|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ||SERVIZIO 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0905| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 09 | 100.000,00| 518.000,00| | 515.000,00| 3.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 118: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 47|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1002| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 119: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 48|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1003| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 120: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 49|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ||SERVIZIO 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.10.0501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 933,00| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1005| 933,00| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 10 | 933,00| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 121: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 50|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ||SERVIZIO 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1102| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 122: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 51|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ||SERVIZIO 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1103| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 52|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ||SERVIZIO 1107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1107| | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 11 | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 53|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI ||SERVIZIO 1201 DISTRIBUZIONE GAS |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.12.0107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 997.054,93| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 1201| 997.054,93| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 12 | 997.054,93| | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 54|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 1| 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 4| 65.053,20| 38.860,00| | 38.860,00| | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 8| | 121.950,00| | 121.950,00| | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 9| 100.000,00| 518.000,00| | 515.000,00| 3.000,00| || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 10| 933,00| | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 12| 997.054,93| | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 2 | 1.204.321,21| 705.810,00| | 675.810,00| 30.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 126: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 55|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ||FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ||SERVIZIO 0103 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.01.0301|RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI | | 300.000,00| | | 300.000,00| || |CASSA | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||3.01.0303|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI | 164.160,27| 62.266,00| 4.734,00| | 67.000,00| || |MUTUI E PRESTITI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE SERVIZIO 0103| 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE FUNZIONE 01 | 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 127: Decollatura :Bilancio 2012

�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 56|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | TOTALE FUNZIONE 1| 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 3 | 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 57|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO 4 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.00.0001|RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI| 65.141,83| 103.291,00| | 291,00| 103.000,00| || |STENZIALI AL PERSONALE | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0002|RITENUTE ERARIALI | 128.240,20| 180.759,00| | 759,00| 180.000,00| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE| 27.805,74| 70.000,00| | 40.000,00| 30.000,00| || |R CONTO DI TERZI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI| | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| || |ONALI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0005|SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI | 112.832,26| 270.000,00| | 220.000,00| 50.000,00| || |TERZI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0006|ANTICIPAZIONI DI FONDI PR IL S| 2.500,00| 2.500,00| | | 2.500,00| || |ERVIZIO ECONOMATO | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||4.00.0007|RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER S| | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| || |PESE CONTRATTUALI | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| TOTALE DEL TITOLO 4 | 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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�COMUNE DI DECOLLATURA+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 58|+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|TITOLO ||FUNZIONE ||SERVIZIO |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| ||————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| || CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E || NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 1 | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 744.993,54| 530.743,87| 2.427.648,54| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 2 | 1.204.321,21| 705.810,00| | 675.810,00| 30.000,00| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 3 | 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| || | | | | | | | || TOTALE DEL TITOLO 4 | 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| || | | | | | | | || TOTALE USCITE | 3.622.051,94| 3.928.682,87| 749.727,54| 1.468.261,87| 3.210.148,54| || | | | | | | | || TOTALE GENERALE USCITE | 3.622.051,94| 3.928.682,87| 749.727,54| 1.468.261,87| 3.210.148,54| || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| | | | | | | |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Comune di DECOLLATURA

Provincia di CATANZARO

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione anno 2012

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

INTRODUZIONE

L'evoluzione legislativa invita le amministrazioni degli Enti locali ad assumere

atteggiamenti di trasparenza in merito agli obiettivi politico-amministrativi, che le stesse adottano

nell'amministrare i rispettivi ENTI. Pertanto, al fine di fornire un valido strumento di valutazione

del piano di amministrazione, viene redatta la presente relazione che mette in risalto le

caratteristiche principali del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

Pertanto la presente relazione viene elaborata nei seguenti punti:

- Analisi dell'avanzo/disavanzo di amministrazione, e suo eventuale ;

- Il Bilancio di previsione: vengono riportate le singole voci di bilancio, divise per

Entrata e Spesa, esplicitando le categorie per l'Entrata ed alle funzioni per la Spesa relativo

all'anno corrente, nonché l'andamento temporale del bilancio, relativamente all'ultimo

triennio trascorso, confrontato con l'attuale previsione;

- Gli equilibri di bilancio, dai quali si evince la corretta amministrazione dell'Ente, al

fine di garantire la copertura economica delle spese relative a servizi, investimenti, fondi e

attività per terzi;

- Di particolare interesse, gli indici al bilancio, che esaltano gli aspetti fondamentali

della gestione economica dell'Ente.

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

PARTE PRIMA - L'ANALISI DEL BILANCIO 2012

1 Analisi dell'avanzo / disavanzo d'amministrazione 2012

L'avanzo o il disavanzo di amministrazione, misurano la capacità dell'ente di ottenere un pressoché totale equilibrio tra le entrate e le spese. Esso viene quantificato nel rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, cosi come riportato nel art 186 del D.Lgs. n. 267/2000.

"1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui

all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento."

In seguito, nella parte dedicata agli equilibri di bilancio, si noterà come esso abbia partecipato alla determinazione dei risultati relativi agli equilibri di bilancio, così come, viene considerato nei calcoli relativi al valore complessivo del bilancio.

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

2 Il Bilancio di Previsione 2012 ENTRATA

Una delle fasi più importanti nella vita di un Ente locale è la raccolta di fondi necessari per poter erogare tutti i servizi di sua competenza programmati nella parte relativa alle spese. Pertanto l'analisi delle entrate di bilancio richiede quindi una loro suddivisione per titoli e categorie, cosi come riportato nell' art. 165 del D.Lgs n. 267/2000:In particolare la suddivisione per titoli è di seguito esplicitata:

TITOLO I - Entrate tributarie:è costituito da entrate aventi natura tributaria.Questo titolo è costituito da entrate aventi natura tributaria, quindi racchiude le categorie relative alle imposte, alle tasse e ad eventuali tributi speciali.

Categoria 1 - Imposte:Raggruppa le imposte spettanti ai comuni, quali ad esempio l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale sull'energia elettrica, l'addizionale IRPEF qualora l'Ente abbia deliberato in merito.

TITOLI I - Entrate tributarie Previsione % sul titolo Categoria 1 – Imposte 243.852,00 18,62Categoria 2 – Tasse 255.500,00 19,51Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 810.000,00 61,86

Totale Titolo I 1.309.352,00 100,00

243.852 1255.500 2810.000 3

18,62 %

19,51 %

61,86 %

In merito all'Imposta Comunale sugli Immobili, ed al fine di trovare risconti sugli importi su riportati, si riporta la seguente tabella esplicativa, comprendente le aliquote, le detrazioni e le riduzioni valide per l'anno 2012, come deliberato dalla Giunta Comunale.

Aliquote - detrazioni - riduzioni Importi/aliquote

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

comprende le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico, rivolte alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione

Previsione % sul titolo

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 38.899,54 11,28Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 208.849,00 60,58Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate

89.000,00 25,82

Categoria 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

0,00 0,00

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

8.000,00 2,32

Totale del Titolo II 344.748,54 100,00

38.899,54 1208.849 289.000 30 48.000 511,28 %

60,58 %

25,82 %

0 %2,32 %

TITOLO III - Entrate extratributariecontiene tutte le entrate di natura extratributaria costituite, per la maggior parte, da entrate di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;

TITOLO III - Entrate extratributarie Previsione % sul titolo Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici 322.798,00 69,34Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente 57.100,00 12,27Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 2.500,00 0,54Categoria 4 - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

0,00 0,00

Categoria 5 - Proventi diversi 83.150,00 17,86Totale del Titolo III 465.548,00 100,00

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

322.798 157.100 22.500 30 483.150 5

69,34 %

12,27 %0,54 %0 %

17,86 %

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

comprende entrate destinate a finanziare le spese d'investimento, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti di capitali dello Stato o di altri enti del settore pubblico

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Previsione % sul titolo

Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali 375.000,00 92,59Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0,00Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 30.000,00 7,41Categoria 6 - Riscossioni di crediti 30.000,00 7,41

Totale del Titolo IV 405.000,00 100,00

375.000 10 20 30 430.000 530.000 5

86,21 %

0 %0 %0 %6,9 %

6,9 %

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestitiracchiude le entrate relative a indebitamenti nei confronti di terzi.

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Previsione % sul titolo Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 300.000,00 100,00Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Totale del Titolo V 300.000,00 100,00

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300.000 10 20 30 4

100 % 0 %0 %0 %

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzicomprende le entrate derivanti da servizi erogati per conto di terzi. In questa fase il suo stanziamento deve coincidere con quello del titolo 4° della spesa, in quanto tali entrate sono vincolate per la copertura finanziaria delle spese racchiuse in quel titolo. Per tale motivo dette voci prendono il nome di partite di giro.

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi PrevisioneEntrata da servizi per conto di terzi 385.500,00

Riepilogando per titoli si ottiene la seguente tabella:

TITOLI DELL'ENTRATA Previsione % sul titolo TITOLO I - Entrate tributarie 1.309.352,00 40,79TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione

344.748,54 10,74

TITOLO III - Entrate extratributarie 465.548,00 14,50TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

405.000,00 12,62

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 300.000,00 9,35TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 385.500,00 12,01

TOTALE DELLA PREVISIONE ENTRATA 3.210.148,54 100,00

1.309.352 1344.748,54 2465.548 3405.000 4300.000 5385.500 6

40,79 %

10,74 %

14,5 %

12,62 % 9,35 %

12,01 %

Per consentire il confronto con il triennio precedente, di seguito viene riportata la seguente tabella, inerente agli accertamenti definitivi degli anni 2009 e 2010 derivanti dal Conto del Bilancio, nonché lo stanziamento definitivo dell'anno 2011, per poterli confrontare con la previsione relativa all'anno 2012.

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Accertamenti 2009

Accertamenti 2010

Stanziamento 2011

Previsioni 2012

TITOLO I - Entrate tributarieCategoria 1 – Imposte 213.845,84 206.856,10 377.816,94 243.852,00

Categoria 2 – Tasse 246.950,00 219.657,78 225.566,00 255.500,00

Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

17.000,00 16.717,15 739.937,29 810.000,00

Totale del titolo 1 477.795,84 443.231,03 1.343.320,23 1.309.352,00

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regioneCategoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

1.060.905,03 1.031.129,96 38.899,54 38.899,54

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

66.217,28 185.991,26 197.877,00 208.849,00

Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate

89.000,00 34.838,95 89.000,00 89.000,00

Categoria 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

17.129,78 4.152,24 13.000,00 8.000,00

Totale del Titolo II 1.233.252,09 1.256.112,41 338.776,54 344.748,54

TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici 150.994,84 196.836,94 267.989,00 322.798,00

Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente 38.716,08 28.642,83 62.100,00 57.100,00

Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti

6.113,90 1.860,90 2.500,00 2.500,00

Categoria 4 - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 5 - Proventi diversi 111.752,43 160.589,55 114.650,00 83.150,00

Totale del Titolo III 307.577,25 387.930,22 447.239,00 465.548,00

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di creditiCategoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 375.000,00

Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato

2.071,83 997.054,93 0,00 0,00

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione

75.350,00 65.053,20 121.950,00 0,00

Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

38.632,79 137.714,83 30.000,00 30.000,00

Categoria 6 - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale del Titolo IV 116.054,62 1.199.822,96 151.950,00 405.000,00

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestitiCategoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti 280.000,00 0,00 553.860,00 0,00

Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale del Titolo V 280.000,00 0,00 853.860,00 300.000,00

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terziEntrate da servizi per conto di terzi 376.244,89 336.520,03 647.208,00 385.500,00

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

TITOLO I - Entrate tributarie 477.795,84 443.231,03 1.343.320,23 1.309.352,00

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione

1.233.252,09 1.256.112,41 338.776,54 344.748,54

TITOLO III - Entrate extratributarie 307.577,25 387.930,22 447.239,00 465.548,00

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

116.054,62 1.199.822,96 151.950,00 405.000,00

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

280.000,00 0,00 853.860,00 300.000,00

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

376.244,89 336.520,03 647.208,00 385.500,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 2.790.924,69 3.623.616,65 3.782.353,77 3.210.148,54

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3 Il Bilancio di Previsione 2012 SPESA

Analogamente a quanto fatto per la parte Entrate del bilancio di previsione, si esamina ora la parte relativa alle spese. L'analisi si articola nei quattro titoli dettagliando le funzioni relative ad ogni titolo discusso. Viene quindi riportata anche la percentuale di incidenza delle singole funzioni sul totale di titolo. Si sottolinea inoltre, come le entrate dell'Ente siano state distribuite nei vari punti che caratterizzano gli obbiettivi programmatici posti in essere da questa amministrazione.

TITOLO I - SPESE CORRENTIQuesto titolo raggruppa quelle voci della spesa relative alle spese dell'anno finanziario corrente e quindi, che non riguardano altri anni di gestione:

TITOLI I - Spese correnti Previsione % sul titolo FUNZIONE 1 - Amministrazione, di gestione e di controllo 1.255.667,54 51,72FUNZIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00FUNZIONE 3 - Polizia locale 48.550,00 2,00FUNZIONE 4 - Istruzione pubblica 300.491,00 12,38FUNZIONE 5 - Cultura e ai beni culturali 3.500,00 0,14FUNZIONE 6 - Sport e ricreazione 2.500,00 0,10FUNZIONE 7 - Turismo 0,00 0,00FUNZIONE 8 - Viabilita` e trasporti 132.000,00 5,44FUNZIONE 9 - Territorio e ambiente 513.940,00 21,17FUNZIONE 10 - Settore sociale 159.000,00 6,55FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 12.000,00 0,49FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale del titolo I 2.427.648,54 100,00

In termini grafici si ottiene:

1.255.667,54 10 248.550 3300.491 43.500 52.500 60 7132.000 8513.940 9159.000 1012.000 110 12

51,72 %

0 %2 %

12,38 %0,14 %0,1 %0 %5,44 % 21,17 %

6,55 %0,49 %0 %

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALEIl titolo II della spesa raggruppa quelle voci di bilancio relative al conto capitale, cioè quelle voci che riguardano i beni patrimoniali dell'Ente.

TITOLI II - SPESE IN CONTO CAPITALE Previsione % sul titolo FUNZIONE 1 - Amministrazione, di gestione e di controllo 27.000,00 90,00FUNZIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00FUNZIONE 3 - Polizia locale 0,00 0,00FUNZIONE 4 - Istruzione pubblica 0,00 0,00

Page 141: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

FUNZIONE 5 - Cultura e ai beni culturali 0,00 0,00FUNZIONE 6 - Sport e ricreazione 0,00 0,00FUNZIONE 7 - Turismo 0,00 0,00FUNZIONE 8 - Viabilita` e trasporti 0,00 0,00FUNZIONE 9 - Territorio e ambiente 3.000,00 10,00FUNZIONE 10 - Settore sociale 0,00 0,00FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale del titolo II 30.000,00 100,00

27.000 10 20 30 40 50 60 70 83.000 90 100 110 12

90 %

0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %10 %

0 %0 %0 %

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITIIn questo titolo vengono invece raggruppate le voci di bilancio relativi a rimborsi di vario genere, dalle anticipazioni di cassa alle quote di rimborso relative a prestiti contratti precedentemente. Tale discussione permette quindi di comprendere la situazione di indebitamento dell'Ente comunale.

TITOLI III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Previsione % sul titolo Rimborso per anticipazioni di cassa 300.000,00 81,74Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 67.000,00 18,26Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00

Totale del titolo III 367.000,00 100,00

300.000 10 267.000 30 40 5

81,74 %

0 %

18,26 %

0 %0 %

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Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZICome prima citato, questo titolo contiene le spese derivanti da servizi erogati per conto di terzi. Il loro stanziamento deve coincidere con quello del titolo 6° dell'entrata, in quanto la copertura finanziaria di tali spese è vincolata alle somme dell'entrata.

TITOLI IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Previsione % sul titolo Servizi per conto terzi 385.500,00

Riepilogando le voci su citate e raggruppandole per titolo, si ottiene la seguente tabella nella quale si mette in evidenza anche la percentuale di incidenza dei singoli titoli con il totale generale della parte spesa del bilancio.

TITOLI DELL'USCITA Previsione % sul titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.427.648,54 75,62TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 30.000,00 0,93TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 367.000,00 11,43TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 385.500,00 12,01

TOTALE DELLA PREVISIONE USCITA 3.210.148,54 100,00

2.427.648,54 130.000 2367.000 3385.500 4

75,62 %

0,93 %11,43 %

12,01 %

Anche per la parte spesa del bilancio di previsione, al fine di consentire il confronto con il triennio precedente per esaltare quindi eventuali scostamenti, di seguito viene riportata la seguente tabella, inerente agli impegni definitivi degli anni 2009 e 2010 derivanti dal Conto del Bilancio, nonché lo stanziamento definitivo dell'anno 2011, per poterli confrontare con la previsione relativa all'anno 2012.

Impegni 2009

Impegni 2010

Stanziamenti 2011

Previsione 2012

TITOLI I - Spese correntiFunzione - 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

724.604,44 855.156,18 905.749,87 1.255.667,54

Funzione - 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 85.053,07 92.127,67 51.453,00 48.550,00

Funzione - 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 313.119,56 253.568,66 286.430,00 300.491,00

Funzione - 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

45.453,13 43.166,35 40.421,00 3.500,00

Funzione - 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.892,25 3.091,56 4.536,00 2.500,00

Funzione - 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA` E DEI TRASPORTI

100.663,77 104.744,11 159.835,00 132.000,00

Page 143: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Funzione - 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

324.830,40 414.536,76 477.349,00 513.940,00

Funzione - 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 169.466,76 135.580,86 275.615,00 159.000,00

Funzione - 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

17.478,28 15.078,28 12.010,00 12.000,00

Funzione - 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titolo I 1.784.561,66 1.917.050,43 2.213.398,87 2.427.648,54

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione - 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

99.690,78 41.280,08 27.000,00 27.000,00

Funzione - 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 0,00 65.053,20 38.860,00 0,00

Funzione - 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA` E DEI TRASPORTI

75.350,00 0,00 121.950,00 0,00

Funzione - 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

280.000,00 100.000,00 518.000,00 3.000,00

Funzione - 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10.941,00 933,00 0,00 0,00

Funzione - 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione - 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

0,00 997.054,93 0,00 0,00

Totale titolo II 465.981,78 1.204.321,21 705.810,00 30.000,00

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 140.375,25 164.160,27 62.266,00 67.000,00

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titolo III 140.375,25 164.160,27 362.266,00 367.000,00

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Servizi per conto terzi 376.244,89

336.520,03 647.208,00 385.500,00

Totale titolo IV 376.244,89 336.520,03 647.208,00 385.500,00

TOTALE DELLA SPESA 2.767.163,58 3.622.051,94 3.928.682,87 3.210.148,54

Page 144: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

PARTE SECONDA - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012

4 ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIOLa gestione contabile dell'Ente tiene conto dei vincoli legislativi imposti dalle norme vigenti, in particolare il D.Lgs n° 267/2000. Bisogna comunque tener conto dei vincoli gestionali imposti dal buon senso, al fine di avere una conduzione contabile oculata e corretta.In quest'ottica, di particolare interesse, risulta essere la parte relativa agli equilibri di bilancio di seguito riportata. Le parti del bilancio: In questa fase si sottolinea la corrispondenza numerica fra le singole parti del bilancio. In particolare si vogliono evidenziare i seguenti equilibri di bilancio: Bilancio corrente: mette in evidenza l'equilibrio relativo alla parte corrente del bilancio, cioè quella parte relativa alla gestione economica dell'anno in corso, Bilancio investimenti: relativo ai movimenti che riguardano il patrimonio dell'Ente. Bilancio movimento fondi: confronta gli importi relativi a riscossioni e concessioni di crediti, anticipazioni di cassa e rimborsi, finanziamenti a breve termine.

Le parti del bilancio Risultato totaleRisultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)

0,00

Risultato del Bilancio investimenti (Entrate c/capitale - Spese c/capitale)

0,00

Risultato del Bilancio movimento di fondi (Entrate movimento fondi - Spese movimento fondi)

0,00

Risultato del Bilancio di terzi (Entrate c/terzi - Spese c/terzi)

0,00

Saldo complessivo(Entrate - Spese)

0,00

Bilancio Corrente - E N T R A T E ImportoE1) Titolo I - Entrate tributarie (+) 1.309.352,00E2) Titolo II - Entrate da trasferimenti (+) 344.748,54E3) Titolo III - Entrate extratributarie (+) 465.548,00

E123) Totale Entrate titoli I, II, III (E1+E2+E3) (=) 2.119.648,54Ec) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00Aa) Avanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00Ou) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria (+) 0,00Ei) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente (+) 375.000,00

TR) Totale rettifiche Entrate correnti (-Ec + Aa + Ou + Ei) (=) 375.000,00TEB) TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE (E123 + TR) (=) 2.494.648,54

Bilancio Corrente - S P E S E ImportoS1) Titolo I - Spese correnti (+) 2.427.648,54S3) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (+) 367.000,00

S13) Totale Spese titoli I, III (S1+S3) (=) 2.794.648,54As) Titolo III int. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 0,00Fbs) Titolo III int.02 - Finanziamenti a breve (-) 300.000,00Da) Disavanzo applicato al Bilancio corrente (+) 0,00TRS) Totale rettifiche Spese correnti (-As +Fbs + Da ) (+) -300.000,00TSB) TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE (S13 + TRS) (=) 2.494.648,54

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RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA ImportoTEB) Totale Entrate del Bilancio corrente (+) 2.494.648,54TSB) Totale Spese del Bilancio corrente (-) 2.494.648,54RBC) Risultato del Bilancio corrente [Avanzo (+) o Disavanzo (-)] (TEB-TSB) (=) 0,00

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE Importo E4) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, ecc. (+) 405.000,00E5) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti (+) 300.000,00

E45) Totale titoli IV e V Entrate (E4 + E5) (=) 705.000,00Rc) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (-) 0,00ACE) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 300.000,00Fbe) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine (-) 0,00Ou) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria (-) 0,00Ei) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti (-) 375.000,00Ec) Entrate correnti che finanziano gli investimenti (+) 0,00Aai) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+) 0,00

TRE - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-Rc+Ace+Fbe+Ei+Ec+Aai)

(=) -675.000,00

TEI) TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (E45 + Tre) (=) 30.000,00

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE ImportoU2) Titolo II - Spese in conto capitale (+) 30.000,00CC) Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti (-) 0,00TSI) TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI (U2+Cc) (=) 30.000,00

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI ImportoTEI) Totale Entrate del Bilancio investimenti (+) 30.000,00TSI) Totale Spese del Bilancio investimenti (-) 30.000,00RSI) Risultato Bilancio investimenti Avanzo (+) o Disavanzo (-) (TEI - TSI)

(=) 0,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - ENTRATE Importo Rc) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (+) 0,00Ace) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (+) 300.000,00Fbe) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine (+) 0,00TEF) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (Rc + Ace + Fbe) (=) 300.000,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - SPESE ImportoCC) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti (+) 0,00RAC) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 300.000,00RFB) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine (+) 0,00TSF) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (CC+RAC+RFB) (=) 300.000,00

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI ImportoTEF) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi (+) 300.000,00TSF) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi (+) 300.000,00RMF) Risultato del Bilancio movimento fondi (TEF - TSF) (=) 0,00

RISULTATO BILANCIO DI TERZI Importo TET) Totale Entrate del Bilancio di terzi (+) 385.500,00TST) Totale Spese del Bilancio di terzi (-) 385.500,00RBT) Risultato del Bilancio di terzi (TET - TST) (=) 0,00

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Page 147: Decollatura :Bilancio 2012

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PARTE TERZA - GLI INDICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

5 Indici di entrata

Questa parte della relazione è dedicata agli indici del bilancio. Essi rivestono un particolare interesse per porre in evidenza il trend, nel corso dei vari anni, di particolari stadi di cui una gestione attenta e oculata della contabilità finanziaria deve tenere conto. Pertanto nelle tabelle successive viene riportato la denominazione dell'indice, la formula algebrica per ottenerlo, e il trend dell'indice stesso.

DENOMINAZIONE INDICATORE

COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012

E1 - Autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti

0,39 0,40 0,84 0,84

L'autonomia finanziaria è ottenuta come il rapporto delle entrate proprio dell'Ente, quali le entrate tributarie più le extra tributarie diviso le entrate correnti. Essa indica quanto l'Ente è in grado di essere indipendente dalle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato e/o altri Enti.

0,389 20090,398 20100,841 20110,837 2012

2009 2010 2011 2012

0,80,750,7

0,650,6

0,550,5

0,450,4

0,389 0,398

0,841 0,837

DENOMINAZIONE INDICATORE

COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012

E2 - Autonomia impositiva Entrate tributarieEntrate correnti

0,24 0,21 0,63 0,62

L'obbiettivo è mettere in evidenza il rapporto fra le entrate dovute al pagamento dei tributi, da parte degli utenti per servizi erogati, con le entrate correnti dell'Ente. In altri termini si calcolano le aliquote di entrate correnti dovute alle tributarie.

Page 148: Decollatura :Bilancio 2012

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0,237 20090,212 20100,631 20110,618 2012

2009 2010 2011 2012

0,60,550,5

0,450,4

0,350,3

0,250,237

0,212

0,631 0,618

DENOMINAZIONE INDICATORE

COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012

E3 - Prelievo tributario pro capite Entrate tributariePopolazione

381,62

Questo indice evidenzia il rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione, sostanzialmente è l'importo medio pro-capite pagato dai contribuenti.

0 20090 20100 2011381,624 2012

2009 2010 2011 2012

350300

250200

150100500

381,624

DENOMINAZIONE INDICATORE

COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012

E4 - Autonomia tariffaria propria Entrate extratributarieEntrate correnti

0,15 0,19 0,21 0,22

Per completezza, si riporta il rapporto fra le entrate extratributarie e le entrate correnti.

Page 149: Decollatura :Bilancio 2012

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0,152 20090,186 20100,21 20110,22 2012

2009 2010 2011 2012

0,2

0,152

0,186

0,21

0,22

Riassumendo le percentuali su citate per l'anno 2012 sono :

DENOMINAZIONE INDICATORE

COMPOSIZIONE 2012

E1 - Autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarieEntrate correnti

83,74 %

E2 - Autonomia impositiva Entrate tributarieEntrate correnti

61,77 %

E3 - Prelievo tributario pro capite Entrate tributariePopolazione

381,62 €

E4 - Autonomia tariffaria propria Entrate extratributarieEntrate correnti

21,96 %

Mentre per il quadriennio corrente si ottiene:DENOMINAZIONE INDICATORE 2009 2010 2011 2012

E1 - Autonomia finanziaria 38,91 % 39,82 % 84,09 % 83,74 %E2 - Autonomia impositiva 23,67 % 21,23 % 63,09 % 61,77 %

E3 - Prelievo tributario pro capite 381,62 €E4 - Autonomia tariffaria propria 15,24 % 18,59 % 21,00 % 21,96 %

Page 150: Decollatura :Bilancio 2012

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6 Indici della spesa

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S1 - Rigidità delle Spese correnti Personale + Interessi passivi

Spese correnti0,08 0,07 0,06 0,28

La rigidità delle spese correnti è data dal rapporto tra le spese del personale sommate agli interessi passivi con le spese correnti.

0,078 20090,071 20100,062 20110,284 2012

2009 2010 2011 2012

0,25

0,2

0,15

0,10,078 0,071 0,062

0,284

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S2 - Incidenza degli Interessi

passivi sulle Spese correnti Interessi passivi

Spese correnti0,08 0,07 0,06 0,06

Indica l'aliquota delle spese correnti dovuta agli interessi passivi.

0,078 20090,071 20100,062 20110,056 2012

2009 2010 2011 2012

0,078

0,071

0,062

0,056

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

Personale Spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,23

Allo stesso modo, si ottiene il rapporto fra le spese relative al personale e le spese correnti. Quindi tale indice rappresenta l'aliquota del Bilancio destinata alle spese del personale rispetto alle spese correnti.

Page 151: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

0 20090 20100 20110,228 2012

2009 2010 2011 2012

0,2

0,15

0,1

0,05

00 0 0

0,228

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S4 - Spesa media del personale Personale

n° dipendenti26.348

,90

Rappresenta il costo medio di un dipendente.

0 20090 20100 201126.348,905 2012

2009 2010 2011 2012

26.00024.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000

0

26.348,905

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S5 - Copertura delle Spese correnti

con Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti

Spese correnti0,69 0,66 0,15 0,14

Indica il costo medio affrontato dal Comune per sostenere le spese correnti, per ogni abitante.

Page 152: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

0,691 20090,655 20100,153 20110,142 2012

2009 2010 2011 2012

0,650,6

0,550,5

0,450,4

0,350,3

0,250,2

0,15

0,6910,655

0,153 0,142

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S6 - Spese correnti pro capite Spese correnti

Popolazione 707,56

Allo stesso modo otteniamo l'incidenza pro capite delle spese in conto capitale.

0 20090 20100 2011520,129 2012

2009 2010 2011 2012

500450400350300250200150100500

520,129

INDICATORE COMPOSIZIONE 2009 2010 2011 2012S7 - Spese in conto capitale pro capite

Spese in conto capitale Popolazione

8,74

Allo stesso modo otteniamo l'incidenza pro capite delle spese in conto capitale.

Page 153: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

0 20090 20100 2011135,815 2012

2009 2010 2011 2012

120

100

80

60

40

20

0

135,815

Riassumendo gli indici della spesa.

INDICATORE COMPOSIZIONE 2012S1 - Rigidità delle Spese correnti Personale + Interessi passivi

Spese correnti 0,28

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti

Interessi passivi Spese correnti

0,06

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

PersonaleSpese correnti

0,23

S4 - Spesa media del personale Personalen° dipendenti

26.348,90

S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti

Trasferimenti correntiSpese correnti

0,14

S6 - Spese correnti pro capite Spese correntiPopolazione

707,56

S7 - Spese in conto capitale pro capite Spese in conto capitalePopolazione

8,74

INDICATORE 2009 2010 2011 2012S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,08 0,07 0,06 0,28S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti

0,08 0,07 0,06 0,06

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,23

S4 - Spesa media del personale 26.348,90S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti

0,69 0,66 0,15 0,14

S6 - Spese correnti pro capite 707,56S7 - Spese in conto capitale pro capite 8,74

Page 154: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

INDICATORE Composizione 20121.1 Autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarie

Entrate correnti 83,74%

1.2 Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti

61,77%

1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie

Entrate tributarie Entrate tributarie + extratributarie

73,77%

1.4 Dipendenza erariale Trasferimenti correnti Stato Entrate correnti

1,84%

1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti Spese correnti

14,20%

1.6 Autonomia tariffaria Entrate extratributarie Entrate correnti

21,96%

1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie

Entrate extratributarie Entrate tributarie + extratributarie

26,23%

INDICATORE 2009 2010 2011 20121.1 Autonomia finanziaria 38,91 % 39,82 % 84,09 % 83,74 %1.2 Autonomia impositiva 23,67% 21,23% 63,09% 61,77%1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie 60,84% 53,33% 75,02% 73,77%1.4 Dipendenza erariale 52,56% 49,40% 1,83% 1,84%1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti

69,11% 65,52% 15,31% 14,20%

1.6 Autonomia tariffaria 15,24 % 18,59 % 21,00 % 21,96 %1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie 39,16 % 46,67 % 24,98 % 26,23 %

INDICATORE Composizione 20122.1 Prelievo tributario pro capite Entrate tributarie

Popolazione 38.162,40 %

2.2 Pressione entrate proprie pro capite Entrate tributarie + extratributarie Popolazione

51.731,27 %

2.3 Trasferimenti erariali pro capite Trasferimenti correnti Stato Popolazione

1.133,77 %

INDICATORE 2009 2010 2011 20122.1 Prelievo tributario pro capite 38.162,40 %2.2 Pressione entrate proprie pro capite 51.731,27 %2.3 Trasferimenti erariali pro capite 1.133,77 %

INDICATORE Composizione 20123.1 Rigidità strutturale Spesa personale + Rimborso mutui

Entrate correnti 29,27 %

3.2 Rigidità della Spesa del personale Spesa del personale Entrate correnti

26,10 %

3.3 Rigidità delle Spese per investimento Rimborso mutui Entrate correnti

3,16 %

3.4 Rigidità delle Spese correnti Spesa personale + Interessi Spese correnti

28,44 %

3.5 Rigidità strutturale pro capite Spesa personale + Rimborso mutui Popolazione

180,80

3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite

Spesa personale Popolazione

161,27

INDICATORE 2009 2010 2011 20123.1 Rigidità strutturale 6,95 % 7,86 % 2,92 % 29,27 %

Page 155: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

3.2 Rigidità della Spesa del personale 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26,10 %3.3 Rigidità delle Spese per investimento 6,95 % 7,86 % 2,92 % 3,16 %3.4 Rigidità delle Spese correnti 7,80 % 7,14 % 6,20 % 28,44 %3.5 Rigidità strutturale pro capite 180,803.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite

161,27

INDICATORE Composizione 20124.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti

Interessi passivi Spese correnti

5,65 %

4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

Spesa personale Spese correnti

22,79 %

4.3 Spesa media del personale Spesa personale n° dipendenti

26.348,90

INDICATORE 2009 2010 2011 20124.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti

7,80 % 7,14 % 6,20 % 5,65 %

4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

0,00 % 0,00 % 0,00 % 22,79 %

4.3 Spesa media del personale 26.348,90

INDICATORE Composizione 20125.1 Spese correnti pro capite Spese correnti

Popolazione 707,56

5.2 Spese in conto capitale pro capite Spese in c/capitale Popolazione

8,74

5.3 Propensione all'investimento Spese in c/capitale _ Sp.corr. + Sp.c/cap. + Rimb.prestiti

1,06 %

INDICATORE 2009 2010 2011 20125.1 Spese correnti pro capite 707,565.2 Spese in conto capitale pro capite 8,745.3 Propensione all'investimento 19,49 % 36,66 % 21,51 % 1,06 %

INDICATORE Composizione 2012 6.1 Numero di abitanti per dipendente Popolazione

n° dipendenti 163,38

6.2 Spese correnti controllabili per dipendente

Sp. correnti - Personale - Interessi n° dipendenti

82.722,84

INDICATORE 2009 2010 2011 2012 6.1 Numero di abitanti per dipendente 163,386.2 Spese correnti controllabili per dipendente

82.722,84

Page 156: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

PARTE QUARTA - L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

Concludiamo quindi la relazione al bilancio di previsione esponendo gli importi relativi ai servizi erogati in funzione di quanto trattato fino ad ora.

7 Servizi erogati

Servizi istituzionali - Bilancio 2012 Entrate 2012 Spese 2012 Risultato 2012

Copertura in percentuale

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00Amministrazione generale e elettorale 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00Leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00Protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione primaria e secondaria inferiore 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00Nettezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilità ed illuminazione pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2012

Entrate 2012 Spese 2012 Risultato 2012

Copertura in percentuale

Alberghi case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00 0,00Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00 0,00Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00Mense scolastiche 50.000,00 68.000,00 -18.000,00 73,53Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00 0,00Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 50.000,00 68.000,00 -18.000,00 73,53

Page 157: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Servizi a domanda individuale - Composizione Entrate Tariffe 2012 Altre Entrate 2012

Totale Entrate 2012

Alberghi case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00Asili nido 0,00 0,00 0,00Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00Teatri 0,00 0,00 0,00Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00Mense scolastiche 50.000,00 0,00 50.000,00Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00Spettacoli 0,00 0,00 0,00Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00

Totale 50.000,00 0,00 50.000,00

Servizi a domanda individuale - Composizione Spese Personale 2012

Altre Spese 2012

Totale Spese 2012

Alberghi case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00Asili nido 0,00 0,00 0,00Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00Teatri 0,00 0,00 0,00Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00Mense scolastiche 0,00 68.000,00 68.000,00Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00Spettacoli 0,00 0,00 0,00Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 68.000,00 68.000,00

Page 158: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Servizi a domanda individuale - Trend Entrate Entrate 2009 Entrate 2010 Entrate 2011Alberghi case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00Asili nido 0,00 0,00 0,00Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00Teatri 0,00 0,00 0,00Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00Spettacoli 0,00 0,00 0,00Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizi a domanda individuale - Trend Spese Entrate 2009 Entrate 2010 Entrate 2011Alberghi case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00Asili nido 0,00 0,00 0,00Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00Teatri 0,00 0,00 0,00Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00Spettacoli 0,00 0,00 0,00Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizi produttivi - Bilancio 2012 Entrate 2012

Spese 2012

Risultato 2012

Copertura in

Page 159: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

percentuale 2012

Acquedotto 146.000,00

176.200,00

-30.200,00

82,86

Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00Farmacie 0,00 0,00 0,00Centrale del latte 0,00 0,00 0,00Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 146.000,00

176.200,00

322.200,00

82,86

Servizi produttivi - Composizione Entrate Tariffe 2012 Altre Entrate2012

Totale Entrate 2012

Acquedotto 146.000,00 0,00 146.000,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00Farmacie 0,00 0,00 0,00Centrale del latte 0,00 0,00 0,00Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 146.000,00 0,00 146.000,00

Servizi produttivi - Composizione Spese Personale 2012

Altre Spese 2012

Totale Spese 2012

Acquedotto 11.200,00 165.000,00 176.200,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00Farmacie 0,00 0,00 0,00Centrale del latte 0,00 0,00 0,00Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 11.200,00 165.000,00 176.200,00

Servizi produttivi - Entrate Entrate 2009 Entrate 2010 Entrate 2011Acquedotto 0,00 0,00 0,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00Farmacie 0,00 0,00 0,00Centrale del latte 0,00 0,00 0,00Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizi produttivi - Spese Spese 2009 Spese 2010 Spese 2011Acquedotto 0,00 0,00 0,00

Page 160: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00Farmacie 0,00 0,00 0,00Centrale del latte 0,00 0,00 0,00Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Page 161: Decollatura :Bilancio 2012

Comune di DECOLLATURA Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

INTRODUZIONE................................................................................................................................2PARTE PRIMA - L'ANALISI DEL BILANCIO 2012.......................................................................3

1 Analisi dell'avanzo / disavanzo d'amministrazione 2012..............................................................32 Il Bilancio di Previsione 2012 ENTRATA...................................................................................4

TITOLO I - Entrate tributarie:......................................................................................................4TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione...............5TITOLO III - Entrate extratributarie............................................................................................5TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti............................................................................................................................................6TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti..............................................................6TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.......................................................................7

3 Il Bilancio di Previsione 2012 SPESA........................................................................................10TITOLO I - SPESE CORRENTI...............................................................................................10TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE...........................................................................10TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI............................................................11TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.....................................................12

PARTE SECONDA - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012..........................................................144 ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO..........................................................................14

PARTE TERZA - GLI INDICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.......................................175 Indici di entrata............................................................................................................................176 Indici della spesa.........................................................................................................................20

PARTE QUARTA - L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI.............................................................267 Servizi erogati..............................................................................................................................26

Page 162: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 2.2 ANALISI DELLE RISORSE |

| 2.2.1 ( ENTRATE TRIBUTARIE ) |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2.1.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale |

| ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di |

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento |

| | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto |

| | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Imposte | 213.845,84 | 206.856,10 | 377.816,94 | 243.852,00 | 247.509,79 | 251.222,55 | - 54,93 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tasse | 246.950,00 | 219.657,78 | 225.566,00 | 255.500,00 | 259.332,50 | 263.222,49 | 11,72 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 17.000,00 | 16.717,15 | 739.937,29 | 810.000,00 | 822.150,00 | 834.482,25 | 8,65 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTALE | 477.795,84 | 443.231,03 | 1.343.320,23 | 1.309.352,00 | 1.328.992,29 | 1.348.927,29 | - 2,59 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2.1.2 | ALIQUOTE ICI | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA NON | |

| | | RESIDENZIALE (A) | RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL |

| | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- | GETTITO (A+B) |

| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio | Esercizio in corso | Esercizio bilancio | Esercizio in corso | Esercizio bilancio | |

| | | previsione annuale | | previsione annuale | | previsione annuale | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ICI I^ Casa | | | | | ==================== | ==================== | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ICI II^ Casa | | | | | ==================== | ==================== | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fabbricati Produttivi | | | ==================== | ==================== | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Altro | | | ==================== | ==================== | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTALE | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Page 163: Decollatura :Bilancio 2012

------ Note Conclusive ------

Page 164: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 2.2 ANALISI DELLE RISORSE |

| 2.2.2 ( CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ) |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2.2.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale |

| ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di |

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento |

| | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto |

| | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Contributi e trasferimenti | | | | | | | |

| correnti dallo stato | 1.060.905,03 | 1.031.129,96 | 38.899,54 | 38.899,54 | 39.483,03 | 40.075,28 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Contributi e trasferimenti | | | | | | | |

| correnti dalla Regione | 66.217,28 | 185.991,26 | 197.877,00 | 208.849,00 | 211.981,74 | 215.161,47 | 5,26 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Contributi e trasferimenti dalla | | | | | | | |

| Regione per funzioni delegate | 89.000,00 | 34.838,95 | 89.000,00 | 89.000,00 | 90.335,00 | 91.690,03 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Contributi e trasferimenti da parte di | | | | | | | |

| organismi comunitari e internazionali | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Contributi e trasferimenti da altri | | | | | | | |

| enti del settore pubblico | 17.129,78 | 4.152,24 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.241,80 | - 62,50 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTALE | 1.233.252,09 | 1.256.112,41 | 338.776,54 | 344.748,54 | 349.919,77 | 355.168,58 | 1,74 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Page 165: Decollatura :Bilancio 2012

------ Note Conclusive ------

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COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 2.2 ANALISI DELLE RISORSE |

| 2.2.3 ( PROVENTI EXTRATRIBUTARI ) |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2.3.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale |

| ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di |

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento |

| | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto |

| | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Proventi dei servizi pubblici | 150.994,84 | 196.836,94 | 267.989,00 | 322.798,00 | 327.639,97 | 332.554,59 | 16,98 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Proventi dei beni dell'Ente | 38.716,08 | 28.642,83 | 62.100,00 | 57.100,00 | 57.956,50 | 58.825,86 | - 8,75 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Interessi su anticipazione e crediti | 6.113,90 | 1.860,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, | | | | | | | |

| dividendi di societa' | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Proventi Diversi | 111.752,43 | 160.589,55 | 114.650,00 | 83.150,00 | 84.397,25 | 85.663,22 | - 37,88 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTALE | 307.577,25 | 387.930,22 | 447.239,00 | 465.548,00 | 472.531,22 | 479.619,23 | 3,94 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Page 167: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 2.2 ANALISI DELLE RISORSE |

| 2.2.4 ( CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ) |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2.4.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale |

| ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di |

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento |

| | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto |

| | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Alienazione di beni patrimoniali | | | | 375.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 2.071,83 | 997.054,93 | | | 90.000,00 | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 75.350,00 | 65.053,20 | 121.950,00 | | 1.223.082,66 | 704.000,00 | 100,00 |

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| Trasferimenti di capitale da altri Enti del | | | | | | | |

| settore pubblico | | | | | | | |

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| Trasferimenti di capitale da altri Soggetti | 38.632,79 | 137.714,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,76 | |

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| TOTALE | 116.054,62 | 1.199.822,96 | 151.950,00 | 405.000,00 | 1.643.532,66 | 984.906,76 | 62,49 |

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