unit kode +/- % kode nama...
TRANSCRIPT
Kode Nama
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 846,238,452,000 717,185,490,010 129,052,961,990 84.74
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 10,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
231,410,000 207,457,256 23,952,744 89.64
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
25,000,000 17,795,425 7,204,575 71.18
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 109,500,000 108,871,000 629,000 99.42
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
65,150,000 62,207,500 2,942,500 95.48
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
14,500,000 14,500,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 27,150,000 27,150,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 151,666,500 151,242,500 424,000 99.72
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
326,780,000 326,219,986 560,014 99.82
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 800,000,000 762,936,844 37,063,156 95.36
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
100,000,000 99,235,000 765,000 99.23
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 148,950,000 148,435,000 515,000 99.65
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
78,200,000 75,831,000 2,369,000 96.97
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
110,200,000 107,410,477 2,789,523 97.46
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
21,000,000 15,915,000 5,085,000 75.78
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
27,000,000 20,057,500 6,942,500 74.28
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
150,000,000 146,770,000 3,230,000 97.84
+/- %
RINCIAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA
MASING-MASING UNIT BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2015
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor UPT
PUD NFI Kec. Tawangmangu
750,000,000 731,282,883 18,717,117 97.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.63 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Pagar Kantor UPT PUD
NFI Kec. Tasikmadu
150,000,000 145,302,000 4,698,000 96.86
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
2.101.64 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Jembatan Jalan Masuk
UPT Tasikmadu
195,000,000 192,635,000 2,365,000 98.78
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
5.101.3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
25,000,000 16,471,000 8,529,000 65.88
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
6.101.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
134,400,000 132,300,000 2,100,000 98.43
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
6.101.14 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Dokumen SKPD 62,900,000 62,265,000 635,000 98.99
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD 100,000,000 99,824,900 175,100 99.82
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan buku-buku Perpustakaan
PAUD dan Rak Buku Perpustakaan
200,000,000 183,479,120 16,520,880 91.73
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.57 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 100,000,000 97,830,000 2,170,000 97.83
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.67 Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non
Formal
65,000,000 61,825,000 3,175,000 95.11
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.69 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum
bagi Kepala/Pengelola (PAUD Formal
dan Non Formal)
100,000,000 98,508,900 1,491,100 98.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.70 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB TK Kabupaten
20,000,000 20,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.74 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Sarana Prasarana
(Pagar, Keramik, Paving, Internit)
150,000,000 149,210,000 790,000 99.47
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.75 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung PAUD 650,000,000 639,499,200 10,500,800 98.38
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.76 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Pagar dan Paving PAUD 40,000,000 39,879,000 121,000 99.69
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.78 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)
PAUD dan Buku PAUD
200,000,000 194,188,000 5,812,000 97.09
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.79 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Buku Administrasi dan
Buku Kumpulan Peraturan Perundang-
undangan Pendidikan Non Formal dan
Informal
100,000,000 99,106,000 894,000 99.1
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.80 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung TK Desa
Karangrejo 03 Kecamatan Kerjo
100,000,000 99,960,000 40,000 99.96
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.81 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung TK Dharma Wanita
Gedongan Rt 02/05 Kecamatan
Colomadu
30,000,000 29,900,000 100,000 99.66
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.82 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Meubelair dan APE PAUD
TAruna Robbani Tawangmangu, Bener
Rt 03 Rw 5 Kecamatan Tawangmangu
50,000,000 48,500,000 1,500,000 97
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.90 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Gedung TK Dharma
Wanita Janten Rt 02/03 Desa Ngasem
Kec. Colomadu
40,000,000 39,760,000 240,000 99.4
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.91 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan Ruang Kelas TK Dharma
Wanita VI Baturan Rt 05/03 Colomadu
50,000,000 49,700,000 300,000 99.4
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.92 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Atap dan Ruang TK
Dharma Wanita X Dusun Ginung Rt
04/01 Gajahan Kec. Colomadu
50,000,000 49,210,000 790,000 98.42
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.93 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Gedung PAUD Salimah
Gondosuli Tawangmangu
50,000,000 - 50,000,000 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.94 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Sarana Prasarana TKN
Pembina Karanganyar
193,750,000 193,472,000 278,000 99.85
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.95 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Gebyar PAUD 20,000,000 19,025,000 975,000 95.12
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.96 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggara Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK Berprestasi
20,000,000 9,800,000 10,200,000 49
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.97 Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi Model Pembinaan Kepada
PAUD Holitik Integratif
50,000,000 48,685,000 1,315,000 97.37
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.98 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150,000,000 147,590,000 2,410,000 98.39
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.99 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Sarana Prasarana TK N
Pembina Jaten
65,000,000 64,850,000 150,000 99.76
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.100 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Sarana Prasarana TK N
Pembina Tasikmadu
15,000,000 14,950,000 50,000 99.66
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.101 Program Pendidikan Anak Usia Dini Visitasi Perijinan Pendirian dan
Monitoring PAUD dan Satuan PNF
15,000,000 15,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.102 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung TK Dharma Wanita
Klodran Colomadu
30,000,000 29,900,000 100,000 99.66
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.103 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Perlengkapan Aula TK
IT Insan Kamil Karanganyar
60,000,000 58,800,000 1,200,000 98
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.104 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Meubelair PAUD Insan Cita
Mulia Rt 02 Rw 12 Jetak Desa Bolon
Kecamatan Colomadu
30,000,000 29,800,000 200,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.105 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Meubelair Kelompok
Bermain (KB) Harapan Umat Jalan
Durian No 49 Rt 12 Rw 20 Perum
Wonorejo Indah Desa Wonorejo Kec.
Gondangrejo
30,000,000 29,800,000 200,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.106 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)
dan Meubelair TK Aisyiyah Bustanul
Athfal (BA) Mantren Klodran Kec.
Colomadu
30,000,000 29,800,000 200,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.107 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan TK 02 Desa Jatisuko
Kecamatan Jatipuro
130,000,000 129,100,000 900,000 99.3
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
15.101.108 Program Pendidikan Anak Usia Dini Perbaikan Atap TK Dharma Wanita
Desa Gawanan Kec Colomadu
50,000,000 49,326,000 674,000 98.65
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.3 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan LCD SD N 01 Karanganyar 50,000,000 49,000,000 1,000,000 98
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.79 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum
SD
150,000,000 114,325,000 35,675,000 76.21
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.80 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Lomba Perpustakaan SD 30,000,000 28,750,000 1,250,000 95.83
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.81 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Lomba Gugus SD 25,000,000 24,550,000 450,000 98.2
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.82 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Lomba Perpustakaan SMP 25,000,000 24,318,000 682,000 97.27
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.83 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembelajaran Yang Baik
10,000,000 8,481,000 1,519,000 84.81
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.84 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan Evaluasi
Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan
Kenaikan Kelas SD)
20,000,000 20,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.85 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Workshop Bedah SKL dan Penulisan
Soal US SD
76,737,000 60,467,000 16,270,000 78.79
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.86 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT 51,000,000 51,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.87 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Workshop Praktek Pembelajaran yang
baik
125,000,000 110,854,000 14,146,000 88.68
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.88 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan Evaluasi
Pembelajaran SD (Monitoring Ujian
Akhir Sekolah dan Nasional)
49,205,000 46,030,000 3,175,000 93.54
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.89 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan Evaluasi
Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian
Akhir Sekolah dan Nasional)
42,000,000 33,922,000 8,078,000 80.76
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.90 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembinaan Minat Bakat dan
Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba
Akademik SD) dan Pemberian Reward
Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba
Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN
Tertinggi (1, 2 dan 3)
232,295,000 217,945,000 14,350,000 93.82
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.91 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembinaan Minat Bakat dan
Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba
Akademik SMP) dan Pemberian
Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba
Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN
Tertinggi
213,554,000 184,666,500 28,887,500 86.47
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.93 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Bimbingan Teknis Pengembangan
Kurikulum SMP
188,000,000 173,241,250 14,758,750 92.14
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.95 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Monitoring Pelaksanaan Kurikulum
SMP
10,000,000 8,481,000 1,519,000 84.81
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.96 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Sosialisasi dan Monitoring Bantuan
APBD I
18,250,000 12,650,000 5,600,000 69.31
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.100 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Sanitasi SD dan SMP 129,000,000 127,475,000 1,525,000 98.81
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.102 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Musik / Kesenian
Tradisional SD
53,500,000 53,000,000 500,000 99.06
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.104 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Meubelair SD dan SMP 81,500,000 81,000,000 500,000 99.38
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.105 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar 42,750,000 42,300,000 450,000 98.94
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.106 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa
Berprestasi SMP
385,751,000 383,951,000 1,800,000 99.53
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.107 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa
Berprestasi SD
346,479,000 346,479,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.110 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan pagar dan kamar mandi
SD N 01 Brujul Kec. Jaten
125,000,000 124,700,000 300,000 99.76
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.111 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan talud SD N 03 Buran
Kec. Tasikmadu
100,000,000 99,800,000 200,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.112 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Aula SMP N 1 Tasikmadu 125,000,000 124,800,000 200,000 99.84
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.113 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembuatan Mushola SD Selokaton 02
Kec. Gondangrejo
100,000,000 99,800,000 200,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.114 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan buku perpustakaan
Sekolah Dasar
200,000,000 193,275,000 6,725,000 96.63
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.115 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan buku perpustakaan
Sekolah Menengah Pertama
200,000,000 192,887,000 7,113,000 96.44
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.116 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP
Negeri 3 Karanganyar
100,000,000 97,700,000 2,300,000 97.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.117 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Lab IPA SMP 100,000,000 99,700,000 300,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.118 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Olahraga SD 200,000,000 198,080,000 1,920,000 99.04
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.119 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Kesenian SD 198,000,000 197,685,000 315,000 99.84
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.120 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Pagar SD Negeri 02
Jatisuko Kec. Jatipuro
100,000,000 99,700,000 300,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.121 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab SD Negeri 02 Buntar Kec.
Mojogedang
50,000,000 49,800,000 200,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.122 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab SD Negeri 02 Sewurejo Kec.
Mojogedang
50,000,000 49,800,000 200,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.123 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Lapangan Tenis SMP
Negeri 1 Jaten
15,000,000 14,900,000 100,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.124 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru MI
Sudirman Suruh Kalang Kecamatan
Jaten
200,000,000 199,700,000 300,000 99.85
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.125 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas SD IT
Bina'ul Ummah Geneng Plesungan
Kecamatan Karangpandan
200,000,000 199,700,000 300,000 99.85
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.126 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 4
Matesih Mopyoretno Rt 01/07
Kecamatan Matesih
40,000,000 39,600,000 400,000 99
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.127 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 03
Karanganyar
50,000,000 49,600,000 400,000 99.2
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.128 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al
Amin Gedong Karanganyar
100,000,000 99,700,000 300,000 99.7
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.129 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang
SMPN 1 Mojogedang
47,000,000 46,900,000 100,000 99.78
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.130 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang
SMPN 2 Mojogedang
47,000,000 46,900,000 100,000 99.78
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.131 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku Perpustakaan SD 42,000,000 41,400,000 600,000 98.57
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.139 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 31,000,000 30,200,500 799,500 97.42
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.142 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2
Karanganyar
77,000,000 76,800,000 200,000 99.74
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.143 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2
Jatipuro
77,000,000 76,800,000 200,000 99.74
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.144 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB
50,000,000 36,215,000 13,785,000 72.43
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.145 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Meubelair Pengganti SD 41,200,000 40,900,000 300,000 99.27
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.147 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 41,200,000 40,850,000 350,000 99.15
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.151 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendampingan BOS SD/SDLB/MI 1,996,860,000 1,996,860,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.152 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 1,354,450,000 1,354,450,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.153 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Fasilitasi Program PMT-AS 54,000,000 50,184,000 3,816,000 92.93
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.154 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembelajaran Wisata Edukasi 15,000,000 12,300,000 2,700,000 82
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.155 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehabilitasi Ruang Kelas/Guru Rusak
Sedang/Berat SD Beserta Perabotnya
(DAK TA. 2015)
3,589,550,020 3,589,550,020 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.211 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Jamban Siswa/Guru SD
Beserta Sanitasinya (DAK TA. 2015)
1,260,720,000 1,260,720,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.247 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
Beserta Sanitasi dan Perabotnya (DAK
TA. 2015)
973,968,000 973,968,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.254 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Perpustakaan
SD Beserta Sanitasi dan Perabotnya
(DAK TA. 2015)
581,950,000 581,950,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.259 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak
Sedang SMP Beserta Perabotnya (DAK
TA. 2015)
2,956,100,000 2,956,100,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.275 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Jamban Siswa/Guru
SMP Beserta Sanitasinya (DAK TA.
2015)
806,131,560 806,131,560 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.285 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
Beserta Perabotnya (DAK TA. 2015)
252,749,640 252,749,640 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.287 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
(DAK TA. 2015)
1,055,752,900 523,218,500 532,534,400 49.55
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.293 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pemetaan, Survey, Sosialisasi dan
Monitoring DAK SD dan SMP (DAK TA.
2015)
150,517,980 145,205,500 5,312,480 96.47
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.295 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Ruang Belajar SMP Bhayangkari
Karangpandan
85,000,000 84,700,000 300,000 99.64
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.296 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 1
Ngargoyoso
50,000,000 49,700,000 300,000 99.4
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.297 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP 40,000,000 39,000,000 1,000,000 97.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.298 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD 28,000,000 16,311,000 11,689,000 58.25
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.299 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Pagar SMPN 2 Matesih 63,000,000 62,900,000 100,000 99.84
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.300 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan TIK SMP Bhayangkari
Karangpandan
37,000,000 35,815,000 1,185,000 96.79
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.301 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Talud dan Saluran Air
SMPN 1 Jenawi
200,000,000 199,037,000 963,000 99.51
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.302 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Pagar SMPN 3
Karanganyar
40,000,000 39,900,000 100,000 99.75
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.303 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Talud SDN 03 Jatipurwo
Kec. Jatipuro
50,000,000 49,800,000 200,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.304 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab SD Muhammadiyah Plosorejo
Kec. Kerjo
90,000,000 - 90,000,000 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.305 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Pagar SDN 2 Kaliboto
Mojogedang
100,000,000 99,800,000 200,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.306 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab SDN 02 Bolong Karanganyar
(DAK 2014)
120,510,000 120,510,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.307 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung PKG SDN 03
Sumberejo (Lanjutan)
50,000,000 49,800,000 200,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.308 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK
2013)
1,502,553,440 572,070,120 930,483,320 38.07
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.309 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
(DAK 2013)
2,055,939,940 498,833,500 1,557,106,440 24.26
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.310 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK
2014)
2,289,160,900 900,531,680 1,388,629,220 39.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.311 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
(DAK 2014)
832,320,000 178,916,500 653,403,500 21.49
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.312 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Kantor dan
Perlengkapan Aula SD IT Insan Kamil
Karanganyar
200,000,000 199,700,000 300,000 99.85
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.313 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Lanjutan Gedung
Serbaguna SMP Negeri 1 Matesih
60,000,000 59,600,000 400,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.314 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan dan Rehab Toilet SD
Negeri 1 Karanganyar
100,000,000 99,400,000 600,000 99.4
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.315 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat-Alat Olahraga Untuk
SD Swasta
200,000,000 198,350,000 1,650,000 99.17
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.316 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Kesenian Untuk SD
Swasta
200,000,000 199,770,000 230,000 99.88
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.317 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Kursi dan Sound System
Aula SD Swasta
120,000,000 118,567,500 1,432,500 98.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.319 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Laptop SMP
Muhammadiyah 02 Karanganyar
30,000,000 29,800,000 200,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.320 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Talud SMPN 2
Jumantono
150,000,000 149,400,000 600,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.321 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas dan MCK
SDN 03 Matesih Kec. Matesih
160,000,000 159,200,000 800,000 99.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.322 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Ruang Belajar dan Talud SDN 02
Kaliwuluh Kec. Kebakkramat
160,000,000 159,800,000 200,000 99.87
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.323 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan ALat Peraga IPA SMP 200,000,000 197,390,000 2,610,000 98.69
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.324 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al
Huda Kec. Karangpandan
130,000,000 129,700,000 300,000 99.76
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.325 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Lokal Kelas MI
Sudirman Desa Jatirejo, Kec.
Ngargoyoso
120,000,000 119,500,000 500,000 99.58
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.326 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Desiminasi Replikasi PAKEM Kec.
Mojogedang
50,000,000 50,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.327 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku Perpustakaan SD 182,500,000 178,800,000 3,700,000 97.97
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.328 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Alat Olahraga SMP Negeri 200,000,000 198,290,000 1,710,000 99.14
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.329 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rehab Ruang Sekolah, Pengadaan
Meja Kursi Dan Pembangunan Kamar
Kecil SMPN 4 Karanganyar
150,000,000 149,300,000 700,000 99.53
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.330 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 200,000,000 194,200,000 5,800,000 97.1
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.331 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Pagar SDN 01 Koripan
Kec Matesih
50,000,000 49,900,000 100,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.332 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Workshop Pengembangan MBS SMP 100,000,000 91,006,250 8,993,750 91
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.333 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Mushola SD Negeri 3
Karanganyar
70,000,000 69,550,000 450,000 99.35
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.334 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Talud SD Negeri 02
Sewurejo, Desa Sewurejo, Kec.
Mojogedang
50,000,000 49,800,000 200,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.101.335 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Pagar SMP Negeri 3
Karangpandan
100,000,000 99,400,000 600,000 99.4
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.109.11 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri
Colomadu
20,000,000 20,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.118.14 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pemilihan dan Pengiriman Pemuda
Pelopor
37,932,500 35,322,500 2,610,000 93.11
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.118.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
(Pelatihan Guru Pembina OSIS)
25,000,000 20,450,000 4,550,000 81.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.118.17 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
(Pelatihan Pengurus OSIS)
22,997,500 19,922,500 3,075,000 86.62
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.118.18 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
(Pelatihan Kader Kesehatan Remaja
(KKR) SMP dan SMA/MA/SMK))
25,000,000 20,450,000 4,550,000 81.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.118.19 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
(Lomba Kader Kesehatan Remaja
(KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk.
Kabupaten dan Pengiriman Lomba Tk.
Propinsi)
30,000,000 24,165,000 5,835,000 80.55
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
16.118.22 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur
Pendidikan
100,000,000 69,072,500 30,927,500 69.07
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.25 Program Pendidikan Menengah Rehab Ruang Guru dan Pembangunan
Tangga Ruang SMAN Gondangrejo
100,000,000 100,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.69 Program Pendidikan Menengah Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
DAK
40,700,000 34,800,000 5,900,000 85.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.70 Program Pendidikan Menengah Workshop Pengembangan
Perpustakaan SMA
55,000,000 39,440,000 15,560,000 71.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.71 Program Pendidikan Menengah Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA 100,000,000 80,903,900 19,096,100 80.9
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.72 Program Pendidikan Menengah Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir
Sekolah dan Ujian Akhir Nasional
SMA/SMK
39,500,000 31,090,000 8,410,000 78.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.73 Program Pendidikan Menengah Monitoring dan Evaluasi Ulangan
Umum Semester I dan II SMA/SMK
30,000,000 17,380,000 12,620,000 57.93
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.74 Program Pendidikan Menengah Pameran Produk Inovasi dan Job Fair 105,000,000 48,195,000 56,805,000 45.9
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.75 Program Pendidikan Menengah Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengiriman Lomba-Lomba Akademik
SMA dan Pemberian Reward Hasil
Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik
SMA
581,000,000 460,169,000 120,831,000 79.2
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.76 Program Pendidikan Menengah Pembinaan Minat dan Bakat
Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan
Pengiriman Lomba-Lomba Akademik
SMK) dan Pemberian Reward Hasil
Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik
SMK
388,250,000 345,702,000 42,548,000 89.04
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.77 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Pembangunan USB
SMKN Matesih
1,500,000,000 733,960,500 766,039,500 48.93
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.78 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK Tunas
Muda Karanganyar
174,500,000 168,500,000 6,000,000 96.56
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.79 Program Pendidikan Menengah Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana
SMA/SMK
30,000,000 27,600,000 2,400,000 92
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.80 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Pagar SMK Negeri
Matesih
100,000,000 99,700,000 300,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.81 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair SMK Negeri
Matesih
200,000,000 199,450,000 550,000 99.72
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.82 Program Pendidikan Menengah Pemberdayaan dan Peningkatan
Prestasi Siswa SMA
310,000,000 300,433,250 9,566,750 96.91
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.83 Program Pendidikan Menengah Pemberdayaan dan Peningkatan
Prestasi Siswa SMK
500,000,000 490,239,400 9,760,600 98.04
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.86 Program Pendidikan Menengah Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK
Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi
Negeri
2,009,405,700 1,988,702,200 20,703,500 98.96
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.87 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK
Muhammadiyah 3 Karanganyar
174,700,000 169,700,000 5,000,000 97.13
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.88 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Jembatan Akses Masuk
SMA N Kebakkramat
140,000,000 139,576,000 424,000 99.69
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.89 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMK N
Jenawi
50,000,000 49,750,000 250,000 99.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.90 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N
2 Karanganyar
50,000,000 49,825,000 175,000 99.65
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.91 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N
Karangpandan
50,000,000 49,750,000 250,000 99.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.92 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N
Gondangrejo
50,000,000 49,750,000 250,000 99.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.93 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Satap
Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.94 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Perpustakaan
SMKN Satap Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.95 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN
Satap Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.96 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa
SMAN 1 Karanganyar
25,750,000 25,320,000 430,000 98.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.97 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa
SMAN 2 Karanganyar
25,750,000 25,280,000 470,000 98.17
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.98 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa
SMAN Karangpandan
25,750,000 25,320,000 430,000 98.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.99 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa
SMAN Jumapolo
25,750,000 25,320,000 430,000 98.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.100 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa
SMAN Kebakkramat
25,750,000 25,320,000 430,000 98.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.105 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMKN Satap
Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.106 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN
Karangpandan
51,500,000 51,350,000 150,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.107 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN
Jumapolo
51,500,000 51,350,000 150,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.108 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN 2
Karanganyar
51,500,000 51,350,000 150,000 99.7
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.109 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN
Gondangrejo
51,500,000 51,350,000 150,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.110 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Lab. IPA SMKN Satap
Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.111 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Satap
Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.112 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMKN
Jatipuro
51,500,000 51,350,000 150,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.113 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMKN
Jenawi
51,500,000 51,350,000 150,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.114 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Carier Center SMKN 1
Karanganyar
50,000,000 50,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.115 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja
Khusus (BKK) SMKN Jumantono
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.116 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pendidikan Berbasis
Keunggulan Lokal (PBKL) SMAN
Karangpandan
20,400,000 20,400,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.117 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Implementasi SMM ISO
SMAN Kebakkramat
25,500,000 24,500,000 1,000,000 96.07
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.118 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Implementasi SMM ISO
SMAN 2 Karanganyar
25,500,000 24,500,000 1,000,000 96.07
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.119 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMAN 2 Karanganyar
40,000,000 29,610,000 10,390,000 74.02
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.120 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMAN Mojogedang
40,800,000 31,900,000 8,900,000 78.18
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.121 Program Pendidikan Menengah Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari
Keluarga Kurang Mampu
451,860,000 444,860,000 7,000,000 98.45
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.122 Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Kelas Industri SMK 50,000,000 49,950,000 50,000 99.9
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.124 Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sanitasi SMKN Satap Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.125 Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sanitasi SMAN 1 Jumapolo
10,300,000 10,300,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.126 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti
SMKN Satap Jatiyoso
- - - 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.127 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti
SMKN Jenawi
30,900,000 30,600,000 300,000 99.02
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.128 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti
SMKN Jumantono
30,900,000 30,600,000 300,000 99.02
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.129 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Matesih 123,600,000 123,368,000 232,000 99.81
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.130 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Jenawi 123,600,000 123,409,000 191,000 99.84
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.131 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Jatipuro 123,600,000 123,600,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.132 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Perpustakaan
SMKN Jatipuro
164,800,000 163,940,000 860,000 99.47
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.133 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN
Matesih
25,750,000 25,250,000 500,000 98.05
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.134 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMKN
Matesih
51,500,000 51,250,000 250,000 99.51
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.135 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Lab. IPA SMKN Matesih 164,800,000 164,200,000 600,000 99.63
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.136 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN
Matesih
77,250,000 76,750,000 500,000 99.35
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.137 Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sanitasi SMKN Jatipuro
10,300,000 10,300,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.138 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti
SMKN Jatipuro
30,900,000 30,500,000 400,000 98.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.139 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
Negeri 1 Karanganyar (DAK TA. 2015)
168,000,000 168,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.140 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA
Negeri 01 Karanganyar (DAK TA. 2015)
365,000,000 365,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.141 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA
Negeri 01 Karanganyar (DAK TA. 2015)
139,000,000 137,000,000 2,000,000 98.56
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.142 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA
Negeri Jumapolo (DAK TA. 2015)
183,000,000 183,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.143 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA
Negeri Jumapolo (DAK TA. 2015)
139,000,000 137,000,000 2,000,000 98.56
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.144 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA
Negeri 2 Karanganyar (DAK TA. 2015)
183,000,000 183,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.145 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA
Negeri Kerjo (DAK TA. 2015)
183,000,000 183,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.146 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA
Negeri Karangpandan (DAK TA. 2015)
91,475,000 91,475,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.147 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA
Negeri Karangpandan (DAK TA. 2015)
139,000,000 137,150,000 1,850,000 98.66
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.148 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
Negeri Mojogedang (DAK TA. 2015)
335,000,000 335,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.149 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
Negeri Kebakkramat (DAK TA. 2015)
168,000,000 168,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.150 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA
Negeri Kebakkramat (DAK TA. 2015)
91,500,000 91,500,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.151 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA
Negeri Kebakkramat (DAK TA. 2015)
139,000,000 137,150,000 1,850,000 98.66
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.152 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
Negeri Gondangrejo (DAK TA. 2015)
335,000,000 335,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.153 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Referensi SMA
Negeri Gondangrejo (DAK TA. 2015)
27,810,000 27,362,550 447,450 98.39
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.154 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
Negeri 1 Karanganyar (DAK TA. 2015)
672,000,000 671,200,000 800,000 99.88
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.155 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Teknologi Non
Rekayasa SMK Negeri 1 Karanganyar
(DAK TA. 2015)
164,800,000 163,700,000 1,100,000 99.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.156 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Praktek Siswa
SMK Negeri Jatipuro (DAK TA. 2015)
249,000,000 249,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.157 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
Negeri Jatipuro (DAK TA. 2015)
168,000,000 168,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.158 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
Negeri Jenawi (DAK TA. 2015)
335,000,000 335,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.159 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
Negeri Jumantono (DAK TA. 2015)
335,000,000 335,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.160 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Praktek Siswa
SMK Negeri Jumantono (DAK TA.
2015)
249,000,000 249,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.161 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMK
Negeri Jenawi (DAK TA. 2015)
81,500,000 81,500,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.162 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Teknologi Non
Rekayasa SMK Negeri Jenawi (DAK TA.
2015)
82,400,000 82,250,000 150,000 99.81
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.163 Program Pendidikan Menengah Pemetaan, Survey, Sosialisasi dan
Monitoring DAK SMA dan SMK (DAK
TA. 2015)
70,895,000 53,355,000 17,540,000 75.25
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.164 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK 50,000,000 36,832,000 13,168,000 73.66
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.165 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK Adi
Sumarmo
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.166 Program Pendidikan Menengah Pemberdayaan MGMP SMK 100,000,000 86,443,000 13,557,000 86.44
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.167 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN
Jenawi (DAK 2014)
171,500,000 166,500,000 5,000,000 97.08
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.168 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alata Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN
Jumantono (DAK 2014)
171,500,000 169,500,000 2,000,000 98.83
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.169 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN
Jatipuro (DAK 2014)
171,500,000 171,000,000 500,000 99.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.170 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alata Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN
2 Karanganyar (DAK 2014)
171,500,000 169,500,000 2,000,000 98.83
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.171 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK
2014)
144,800,000 141,819,875 2,980,125 97.94
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.172 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
SMAN Karangpandan (DAK 2014)
90,000,000 89,200,000 800,000 99.11
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.173 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
SMAN Gondangrejo (DAK 2014)
90,000,000 89,500,000 500,000 99.44
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.174 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
SMAN Kebakkramat (DAK 2014)
90,000,000 89,500,000 500,000 99.44
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.175 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK
2014)
170,610,500 168,194,900 2,415,600 98.58
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.176 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Rekayasa SMK
PENDA 2 Karanganyar (DAK 2014)
175,000,000 173,000,000 2,000,000 98.85
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.177 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Non Rekayasa
SMKN Jumantono (DAK 2014)
90,000,000 89,850,000 150,000 99.83
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.178 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK
Bidang Teknologi dan Non Rekayasa
SMK Bhakti Karya (DAK 2014)
90,000,000 89,850,000 150,000 99.83
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.179 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Ngargoyoso 170,000,000 169,940,000 60,000 99.96
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.180 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meuebelair SMKN
Ngargoyoso
200,000,000 197,250,000 2,750,000 98.62
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.181 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Pembangunan Ruang
Pembelajaran SMAN Jumapolo
50,000,000 49,800,000 200,000 99.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.182 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Akibat Bencana Alam
SMKN Jenawi
135,000,000 134,758,000 242,000 99.82
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.183 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Akibat Bencana Alam
SMKN Jatipuro
50,000,000 49,980,000 20,000 99.96
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.184 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK 2,357,400,000 20,250,000 2,337,150,000 0.85
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.185 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multi Media SMK dan
SMA
1,420,000,000 1,302,435,000 117,565,000 91.72
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.186 Program Pendidikan Menengah Pengelolaan Buursa Kerja Khusus SMK
Penda 2 Karanganyar
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.187 Program Pendidikan Menengah Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK
Al Huda Karanganyar
25,000,000 23,625,000 1,375,000 94.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.188 Program Pendidikan Menengah Pemasaran Tamatan SMK WIKARYA 25,000,000 23,355,000 1,645,000 93.42
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.190 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK Jatipuro 50,000,000 49,950,000 50,000 99.9
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.191 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK
Jumantono
50,000,000 49,900,000 100,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.192 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair SMA
Mojogedang
100,000,000 99,910,000 90,000 99.91
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.193 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat IPA SMA
Karangpandan
50,000,000 49,900,000 100,000 99.8
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.194 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat IPA SMA Colomadu 50,000,000 49,940,000 60,000 99.88
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.195 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat IPA SMAN 2
Karanganyar
100,000,000 99,950,000 50,000 99.95
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.196 Program Pendidikan Menengah Pembangunan I Ruang Kelas Baru SMK
Al Huda Karangpandan Kec.
Karangpandan
180,000,000 179,645,000 355,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.197 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Laptop SMA
Muhammadiyah 1 Karanganyar
40,000,000 39,750,000 250,000 99.37
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.198 Program Pendidikan Menengah Bantuan Pengadaan Mesin Bubut SMK
Bina Karya
100,000,000 98,500,000 1,500,000 98.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.199 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan
Referensi dan Pengayaan SMA
200,000,000 196,040,000 3,960,000 98.02
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.200 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan
Referensi dan Pengayaan SMK
200,000,000 196,040,000 3,960,000 98.02
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.101.201 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Program Penelitian Mobil
Listrik Tenaga Matahari
106,000,000 105,465,000 535,000 99.49
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.117.10 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA,
SMK Tk. Kabupaten
49,850,000 45,150,000 4,700,000 90.57
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.117.12 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengiriman Festival dan Lomba Seni
Siswa Nasional Tk. Propinsi
30,000,000 29,715,000 285,000 99.05
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
17.117.13 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) Tk. Kabupaten
30,715,000 25,400,000 5,315,000 82.69
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.3 Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
36,353,000 27,803,000 8,550,000 76.48
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.4 Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan
keaksaraan
200,000,000 186,363,000 13,637,000 93.18
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.12 Program Pendidikan Non Formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal
25,000,000 22,318,000 2,682,000 89.27
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.15 Program Pendidikan Non Formal Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI
Berprestasi Tingkat Kabupaten
35,000,000 32,625,000 2,375,000 93.21
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.16 Program Pendidikan Non Formal Bimbingan Teknis Pengelola
Pendidikan Non Formal (PKBM Desa
Vokasi)
40,000,000 39,755,000 245,000 99.38
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.18 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi
Tutor Paket A, B, C Mapel UNPK
180,000,000 166,692,500 13,307,500 92.6
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.19 Program Pendidikan Non Formal Kegiatan SKB 100,000,000 100,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.20 Program Pendidikan Non Formal Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan
Pendidikan Non Formal
25,000,000 23,776,000 1,224,000 95.1
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.21 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Penyusunan Soal Semester
Pendidikan Kesetaraan
25,000,000 24,580,500 419,500 98.32
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.22 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan
Kecakapan Hidup
38,800,000 38,800,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.23 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan dan Penyelenggaraan
Kegiatan Belajar Usaha
110,000,000 48,450,000 61,550,000 44.04
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.24 Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
25,000,000 24,087,500 912,500 96.35
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.25 Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Pendidikan
Kelompok Belajar (Kejar Paket A, B
dan C)
100,000,000 99,800,000 200,000 99.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.27 Program Pendidikan Non Formal Pengadaan buku modul pembelajaran
Paket B dan C
200,000,000 196,256,000 3,744,000 98.12
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.28 Program Pendidikan Non Formal Fasilitasi Hari Aksara Internasional
(HAI)
10,000,000 8,975,000 1,025,000 89.75
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.101.36 Program Pendidikan Non Formal Pengarusutamaan Gender 50,000,000 39,870,000 10,130,000 79.74
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
18.120.9 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Pembinaan Pengelola Barang Milik
Daerah
475,000,000 466,930,000 8,070,000 98.3
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.13 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pembinaan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang Berprestasi
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.14 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penyelesaian Usulan Penyesuaian
Jabatan Fungsional Guru
25,000,000 24,903,000 97,000 99.61
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.15 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Workshop Peningkatan Kompetensi
Guru
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.16 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis Manajemen
Kepegawaian
30,000,000 29,248,000 752,000 97.49
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.17 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis Kepengawasan
Formal
50,000,000 43,811,500 6,188,500 87.62
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.18 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Fasilitasi dan Verifikasi Peserta
Sertifikasi Guru
30,000,000 27,875,000 2,125,000 92.91
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.19 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
(PKKS)
50,000,000 47,780,000 2,220,000 95.56
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan dan Latihan Penilaian
Kinerja Guru
50,000,000 48,796,000 1,204,000 97.59
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.21 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penyiapan Kepala Sekolah 115,000,000 113,231,600 1,768,400 98.46
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.22 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Seleksi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang Berprestasi dan
Berdedikasi dan Pemberian Reward
PTK Berprestasi
162,300,000 160,666,000 1,634,000 98.99
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan dan Latihan Karakter
Nasionalisme dan Empat Pilar
Kebangsaan bagi Guru SD, SMP, SMA
dan SMK
30,000,000 30,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.24 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Fasilitasi Pelaksanaan PAK 100,000,000 93,197,000 6,803,000 93.19
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.25 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan
Latihan Penilik
20,000,000 19,036,000 964,000 95.18
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.26 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan dan Penyesuaian
Kualifikasi Tenaga Pendidik
150,000,000 90,000,000 60,000,000 60
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.27 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan
50,000,000 49,979,600 20,400 99.95
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.28 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan dan Latihan Calon Tim
Penilai Angka Kredit
150,000,000 148,450,000 1,550,000 98.96
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.29 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti,
Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan
Penjaga Sekolah Wiyata Bakti
2,840,400,000 2,751,537,000 88,863,000 96.87
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.30 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
Pendidikan Formal
590,200,000 542,400,000 47,800,000 91.9
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.31 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan Pendidik PAUD 767,000,000 698,400,000 68,600,000 91.05
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.32 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4
Pendidikan Formal
280,000,000 182,000,000 98,000,000 65
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.33 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik
PAUD
280,000,000 129,500,000 150,500,000 46.25
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.34 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan Formal
30,000,000 28,525,000 1,475,000 95.08
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.35 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi
25,000,000 13,712,000 11,288,000 54.84
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.36 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Penilaian Angka Kredit
Dan Sertifikasi Pendidik
45,000,000 43,392,500 1,607,500 96.42
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.37 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Lomba Guru Kelas Dan Guru Mapel 268,100,000 248,794,900 19,305,100 92.79
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.38 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pemberian Reward PTK Berprestasi
Tingkat Provinsi
25,000,000 25,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.39 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Sosialisasi SKP dan PIGP bagi Kepala
Sekolah
20,700,000 18,910,000 1,790,000 91.35
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.40 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala 20,000,000 - 20,000,000 0
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.41 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Sosialisasi Program Induksi Guru
Pemula
40,000,000 32,180,000 7,820,000 80.45
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.42 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS
Formal dan Non Formal
670,800,000 670,800,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.43 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan SIMPTK 50,000,000 47,470,000 2,530,000 94.94
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.101.44 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Stimulan Lomba Guru Kelas dan Guru
Mapel
220,000,000 210,000,000 10,000,000 95.45
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.19 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat
Kabupaten
225,150,000 225,150,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
POPDA SD, SMP, SMA Tingkat
Karesidenan
132,000,000 129,690,000 2,310,000 98.25
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.21 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN)
Siswa SD, SMP, SMA, SMK Tingkat
Propinsi
100,000,000 100,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.23 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28
KM Tingkat Propinsi
42,300,000 39,914,000 2,386,000 94.35
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.24 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan
SMK Sederajat Tingkat Propinsi
148,420,000 148,420,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.25 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pemberian Reward Hasil Kejuaraan
Lomba-Lomba Non Akademik
531,000,000 498,100,000 32,900,000 93.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.28 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even
Olah Raga Tingkat Karisidenan,
Propinsi dan Nasional
50,000,000 44,965,000 5,035,000 89.93
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.32 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Seleksi dan Pengiriman Paskibraka 190,448,000 189,645,000 803,000 99.57
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.33 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pelaksanaan Lomba-Lomba Non
Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK
(Sekolah Sehat, TUB, PBB)
80,000,000 67,575,000 12,425,000 84.46
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.34 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit
dan Pelatih Tingkat Propinsi dan
Nasional
150,000,000 110,880,000 39,120,000 73.92
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.37 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Upacara Pembukaan POPDA Pekan
Seni
117,915,000 117,840,000 75,000 99.93
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.39 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Fasilitasi Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
100,000,000 94,185,000 5,815,000 94.18
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.41 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga
Tradisional Tk Propinsi
20,000,000 20,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.42 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan 40,000,000 38,250,000 1,750,000 95.62
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.43 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Lomba Mata Pelajaran Agama dan
Seni Islam
180,000,000 171,575,000 8,425,000 95.31
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
20.118.44 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Seleksi dan Pelatihan Rintisan
Pembentukan Pusat Pelatihan Atlet
Daerah (PPLD)
70,000,000 61,760,000 8,240,000 88.22
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
21.118.8 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Pengadaan Sarana Olahraga 150,000,000 146,970,000 3,030,000 97.98
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
21.118.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Pengadaan Sarana Kegiatan
Kepemudaan
50,000,000 49,700,000 300,000 99.4
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.10 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyelenggaraan PPDB On Line 270,000,000 258,673,000 11,327,000 95.8
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.12 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Operasional Pelaksanaan
Pendampingan Pendidikan Gratis
200,816,000 188,366,000 12,450,000 93.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.13 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Sosialisasi dan Pendataan Ujian
Sekolah/Madrasah
SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan
Scaning LJUS SD/MI
114,500,000 110,753,320 3,746,680 96.72
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.14 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS
50,000,000 46,605,000 3,395,000 93.21
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.15 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan 30,000,000 28,327,500 1,672,500 94.42
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.16 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Rekonsiliasi Aset dan Persediaan
Barang Milik Daerah
30,000,000 26,275,500 3,724,500 87.58
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.17 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Operasional Pengelola BOS,
Monitoring dan Sosialisasi BOS
SD/SMP/SMA/SMK
100,000,000 99,050,000 950,000 99.05
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.18 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Pendidikan
100,000,000 96,920,000 3,080,000 96.92
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.19 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyusunan Profil Pendidikan 50,000,000 47,435,000 2,565,000 94.87
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.21 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Operasional Tim Pengendali
Pengembangan Kurikulum
40,000,000 35,750,000 4,250,000 89.37
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Bimbingan Teknis Manajemen Kepala
TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI
SD dan SKB
35,000,000 32,320,000 2,680,000 92.34
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.23 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Inventaris Barang
35,000,000 32,779,500 2,220,500 93.65
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.24 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyusunan dan Penggandaan
Kalender Pendidikan
40,000,000 39,730,000 270,000 99.32
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.25 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pembuatan Kartu NISN 50,000,000 48,000,000 2,000,000 96
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.26 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pengembangan SDM Operator
Dapodikdas
100,000,000 97,500,000 2,500,000 97.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.27 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pengadaan Bendwidt 50,000,000 49,000,000 1,000,000 98
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.28 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pendirian dan Penggabungan Sekolah 9,000,000 9,000,000 - 100
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.29 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pengembangan Aplikasi Database
Profil Pendidikan
110,250,000 108,906,600 1,343,400 98.78
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.30 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Petunjuk Teknis BOSDA
50,000,000 42,900,000 7,100,000 85.8
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.31 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pengembangan SDM Operator
Dapodikmen
60,000,000 57,200,000 2,800,000 95.33
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.32 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Implementasi Permendikbud Nomor
23 Tahun 2013 tentang SPM Bidang
Pendidikan
71,700,000 67,061,000 4,639,000 93.52
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.33 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah 109,957,000 107,437,000 2,520,000 97.7
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.34 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS 108,250,000 103,326,000 4,924,000 95.45
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.35 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Verifikasi Penyusunan APBS 95,000,000 92,615,000 2,385,000 97.48
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.36 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring Pelaksanaan Akreditasi
Sekolah
34,466,820 34,374,820 92,000 99.73
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.37 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan 56,320,000 44,825,000 11,495,000 79.58
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.38 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan 100,000,000 88,998,309 11,001,691 88.99
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.39 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan
UNPK
387,466,000 352,686,800 34,779,200 91.02
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.40 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Manajemen Pendataan Pendidikan 122,800,000 122,650,000 150,000 99.87
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.41 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Operasional Pengelolaan Bantuan
Pendidikan
35,000,000 34,972,500 27,500 99.92
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.42 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pendataan anak Usia Sekolah Yang
Tidak Bersekolah
60,500,000 39,300,000 21,200,000 64.95
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.43 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Lomba Tata Kelola BOS 50,000,000 43,910,000 6,090,000 87.82
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.44 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja
Pegawai
100,000,000 99,500,000 500,000 99.5
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.45 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidupan
20,000,000 18,188,000 1,812,000 90.94
1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
22.101.46 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Bintek KPA dan PPTK UPT PUD NFI dan
SD
40,000,000 39,484,000 516,000 98.71
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15,240,000 12,510,392 2,729,608 82.08
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
691,850,000 691,850,000 - 100
1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karanganyar
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9,062,100 8,537,391 524,709 94.2
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 2,400,000 1,800,000 57.14
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
494,900,000 494,900,000 - 100
1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tasikmadu
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 7,068,929 431,071 94.25
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
10,000,000 10,000,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
620,950,000 620,950,000 - 100
1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 6,958,328 541,672 92.77
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 1,867,000 183,000 91.07
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,422,000 78,000 94.8
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 800,000 400,000 66.66
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 - 1,250,000 0
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 3,500,000 700,000 83.33
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
580,325,000 580,325,000 - 100
1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Kebakkramat
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,550,000 5,450,000 45.5
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 6,948,383 551,617 92.64
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
581,813,000 581,813,000 - 100
1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Mojogedang
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 6,100,000 3,900,000 61
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 6,986,292 513,708 93.15
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
368,900,000 368,900,000 - 100
1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Karangpandan
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
11,940,000 9,039,942 2,900,058 75.71
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 2,230,000 770,000 74.33
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 1,654,600 345,400 82.73
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 3,150,000 1,050,000 75
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
340,550,000 340,550,000 - 100
1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Matesih
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 1,992,000 8,008,000 19.92
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 6,438,260 1,061,740 85.84
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 3,300,000 900,000 78.57
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
396,900,000 396,900,000 - 100
1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Tawangmangu
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 9,750,000 250,000 97.5
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 5,305,520 2,194,480 70.74
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,398,250 101,750 99.11
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,045,200 4,800 99.76
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 3,850,000 350,000 91.66
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
254,800,000 239,656,000 15,144,000 94.05
1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Ngargoyoso
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,000,000 6,000,000 40
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 4,781,460 2,718,540 63.75
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 7,837,000 3,663,000 68.14
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 1,954,850 95,150 95.35
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 750,000 2,250,000 25
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 1,500,000 1,500,000 50
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,200,000 50,000 96
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 2,800,000 1,400,000 66.66
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
226,750,000 226,750,000 - 100
1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jenawi
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,861,000 5,139,000 48.61
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 7,057,937 442,063 94.1
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 10,638,300 861,700 92.5
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 1,000,000 1,000,000 50
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 - 4,200,000 0
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
301,200,000 248,923,000 52,277,000 82.64
1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 3,975,000 6,025,000 39.75
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 3,005,708 4,494,292 40.07
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 1,950,000 100,000 95.12
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 2,250,000 750,000 75
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,100,000 150,000 88
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,000,000 200,000 95.23
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
394,800,000 393,800,000 1,000,000 99.74
1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 7,000,000 3,000,000 70
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 6,309,638 1,190,362 84.12
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,496,000 4,000 99.96
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 - 3,000,000 0
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 - 2,000,000 0
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 - 1,250,000 0
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 3,850,000 350,000 91.66
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
368,700,000 368,026,794 673,206 99.81
1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Gondangrejo
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 7,525,000 2,475,000 75.25
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4,200,000 3,222,574 977,426 76.72
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 10,223,250 1,276,750 88.89
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,042,029 7,971 99.61
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,365,000 135,000 91
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,294,000 6,000 99.53
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
2,520,000 2,520,000 - 100
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 1,999,000 1,000 99.95
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,040,000 210,000 83.2
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
257,320,000 210,126,625 47,193,375 81.65
1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumapolo
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7,879,000 3,893,000 3,986,000 49.4
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5,700,000 4,730,567 969,433 82.99
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
261,550,000 231,383,200 30,166,800 88.46
1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatipuro
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 6,432,797 1,067,203 85.77
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,050,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,298,000 2,000 99.84
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 2,350,000 650,000 78.33
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 1,250,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
362,350,000 362,350,000 - 100
1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jumantono
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 9,975,000 25,000 99.75
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,500,000 5,977,232 1,522,768 79.69
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,050,000 2,049,900 100 99.99
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,499,800 200 99.98
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
1.101.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,000,000 840,000 2,160,000 28
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2,000,000 - 2,000,000 0
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,250,000 400,000 850,000 32
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
6.101.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
4,200,000 4,200,000 - 100
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
291,300,000 253,882,000 37,418,000 87.15
1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan
Jatiyoso
22.101.9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 3,970,000 6,030,000 39.7
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.19 SMP Negeri 1 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
219,555,000 215,698,000 3,857,000 98.24
1.1.1.20 SMP Negeri 2 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
234,468,750 231,668,750 2,800,000 98.8
1.1.1.21 SMP Negeri 3 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
268,293,750 207,114,250 61,179,500 77.19
1.1.1.22 SMP Negeri 4 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
223,245,000 216,904,000 6,341,000 97.15
1.1.1.23 SMP Negeri 5 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
239,235,000 238,414,000 821,000 99.65
1.1.1.24 SMP Negeri 1 Tasikmadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
238,158,750 237,906,750 252,000 99.89
1.1.1.25 SMP Negeri 2 Tasikmadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
191,572,500 184,837,500 6,735,000 96.48
1.1.1.26 SMP Negeri 3 Tasikmadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
171,328,650 164,877,500 6,451,150 96.23
1.1.1.27 SMP Negeri 1 Jaten 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
239,388,750 179,227,500 60,161,250 74.86
1.1.1.28 SMP Negeri 2 Jaten 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
212,021,250 179,712,250 32,309,000 84.76
1.1.1.29 SMP Negeri 1 Kebakkramat 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
183,731,250 176,342,250 7,389,000 95.97
1.1.1.30 SMP Negeri 2 Kebakkramat 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
204,948,750 202,646,750 2,302,000 98.87
1.1.1.31 SMP Negeri 3 Kebakkramat 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
150,828,750 144,063,750 6,765,000 95.51
1.1.1.32 SMP Negeri 1 Mojogedang 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
232,777,500 230,752,500 2,025,000 99.13
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.33 SMP Negeri 2 Mojogedang 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
228,318,750 228,318,750 - 100
1.1.1.34 SMP Negeri 3 Mojogedang 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
158,516,250 156,826,250 1,690,000 98.93
1.1.1.35 SMP Negeri 1 Karangpandan 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
172,815,000 171,917,000 898,000 99.48
1.1.1.36 SMP Negeri 2 Karangpandan 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
196,646,250 195,302,250 1,344,000 99.31
1.1.1.37 SMP Negeri 3 Karangpandan 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
168,510,000 166,193,500 2,316,500 98.62
1.1.1.38 SMP Negeri 1 Matesih 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
200,490,000 168,700,436 31,789,564 84.14
1.1.1.39 SMP Negeri 2 Matesih 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
124,383,750 121,661,750 2,722,000 97.81
1.1.1.40 SMP Negeri 1 Tawangmangu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
197,261,250 196,461,250 800,000 99.59
1.1.1.41 SMP Negeri 2 Tawangmangu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
104,703,750 103,553,750 1,150,000 98.9
1.1.1.42 SMP Negeri 1 Ngargoyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
203,411,250 193,285,250 10,126,000 95.02
1.1.1.43 SMP Negeri 2 Ngargoyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
124,230,000 113,061,000 11,169,000 91
1.1.1.44 SMP Negeri 3 Ngargoyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
82,410,000 81,510,000 900,000 98.9
1.1.1.45 SMP Negeri 1 Jenawi 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
128,996,250 127,696,250 1,300,000 98.99
1.1.1.46 SMP Negeri 2 Jenawi 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
147,446,250 146,796,250 650,000 99.55
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.47 SMP Negeri 3 Jenawi (satu atap) 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
38,130,000 38,130,000 - 100
1.1.1.48 SMP Negeri 1 Kerjo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
205,410,000 196,903,000 8,507,000 95.85
1.1.1.49 SMP Negeri 2 Kerjo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
177,273,750 168,320,750 8,953,000 94.94
1.1.1.50 SMP Negeri 3 Kerjo (satu atap) 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
30,135,000 29,625,000 510,000 98.3
1.1.1.51 SMP Negeri 1 Colomadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
234,007,500 214,557,700 19,449,800 91.68
1.1.1.52 SMP Negeri 2 Colomadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
250,305,000 228,259,000 22,046,000 91.19
1.1.1.53 SMP Negeri 3 Colomadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
234,468,750 226,123,750 8,345,000 96.44
1.1.1.54 SMP Negeri 1 Gondangrejo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
173,891,250 166,691,250 7,200,000 95.85
1.1.1.55 SMP Negeri 2 Gondangrejo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
142,680,000 141,030,000 1,650,000 98.84
1.1.1.56 SMP Negeri 3 Gondangrejo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
73,185,000 69,160,000 4,025,000 94.5
1.1.1.57 SMP Negeri 1 Jumapolo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
232,777,500 223,994,000 8,783,500 96.22
1.1.1.58 SMP Negeri 2 Jumapolo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
151,443,750 147,698,750 3,745,000 97.52
1.1.1.59 SMP Negeri 3 Jumapolo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
60,885,000 57,983,200 2,901,800 95.23
1.1.1.60 SMP Negeri 1 Jatipuro 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
175,428,750 172,449,250 2,979,500 98.3
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.61 SMP Negeri 2 Jatipuro 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
76,875,000 76,643,000 232,000 99.69
1.1.1.62 SMP Negeri 3 Jatipuro 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
92,155,000 86,812,000 5,343,000 94.2
1.1.1.63 SMP Negeri 1 Jumantono 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
233,238,750 228,513,750 4,725,000 97.97
1.1.1.64 SMP Negeri 2 Jumantono 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
98,400,000 98,225,000 175,000 99.82
1.1.1.65 SMP Negeri 3 Jumantono 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
55,657,500 50,980,500 4,677,000 91.59
1.1.1.66 SMP Negeri 1 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
140,988,750 138,204,750 2,784,000 98.02
1.1.1.67 SMP Negeri 2 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
124,691,250 124,430,000 261,250 99.79
1.1.1.68 SMP Negeri 3 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
85,023,750 82,143,750 2,880,000 96.61
1.1.1.69 SMP Negeri 4 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
73,492,500 73,492,500 - 100
1.1.1.70 SMA Negeri 1 Karanganyar 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
979,884,000 868,678,290 111,205,710 88.65
1.1.1.71 SMA Negeri 2 Karanganyar 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
828,364,225 701,945,000 126,419,225 84.73
1.1.1.72 SMK Negeri 1 Karanganyar 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK Negeri
1,925,750,000 1,501,729,600 424,020,400 77.98
1.1.1.73 SMK Negeri 2 Karanganyar 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK Negeri
1,839,969,825 1,621,885,325 218,084,500 88.14
1.1.1.74 SMA Negeri Kebakkramat 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
820,440,000 721,305,645 99,134,355 87.91
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.1.1.75 SMA Negeri Mojogedang 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
608,751,000 563,453,701 45,297,299 92.55
1.1.1.76 SMA Negeri Karangpandan 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
867,267,000 733,033,174 134,233,826 84.52
1.1.1.77 SMK Negeri Jenawi 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK Negeri
791,050,000 763,824,900 27,225,100 96.55
1.1.1.78 SMA Negeri Kerjo 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
550,314,000 501,246,400 49,067,600 91.08
1.1.1.79 SMA Negeri Colomadu 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
676,863,000 643,976,000 32,887,000 95.14
1.1.1.80 SMA Negeri Gondangrejo 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
479,106,000 289,164,700 189,941,300 60.35
1.1.1.81 SMA Negeri Jumapolo 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA Negeri
755,424,000 700,221,700 55,202,300 92.69
1.1.1.82 SMK Negeri Jatipuro 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK Negeri
861,107,800 802,514,800 58,593,000 93.19
1.1.1.83 SMK Negeri Jumantono 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK Negeri
1,168,700,000 1,162,830,200 5,869,800 99.49
1.1.1.84 SMK Negeri Ngargoyoso 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK
157,950,000 141,944,500 16,005,500 89.86
1.1.1.85 SMK Negeri Matesih 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMK
137,800,000 119,289,000 18,511,000 86.56
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 46,575,817,000 44,217,791,017 2,358,025,983 94.93
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 13,600,000 3,700,000 9,900,000 27.2
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
185,000,000 172,182,939 12,817,061 93.07
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,600,000 18,482,300 117,700 99.36
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 25,000,000 24,842,000 158,000 99.36
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
25,000,000 25,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000 5,000,000 - 100
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,500,000 1,190,000 1,310,000 47.6
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 90,000,000 70,550,000 19,450,000 78.38
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
45,000,000 44,962,000 38,000 99.91
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
174,300,000 142,800,000 31,500,000 81.92
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
30,000,000 27,650,000 2,350,000 92.16
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100,000,000 80,819,200 19,180,800 80.81
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000 3,000,000 - 100
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 15,000,000 14,885,000 115,000 99.23
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Balai Penyehatan
Penyakit Akibat Dampak Rokok
2,488,938,000 40,883,000 2,448,055,000 1.64
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.63 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Penunjang Balai
Penyehatan Penyakit Akibat Dampak
Rokok
4,091,062,000 3,974,676,536 116,385,464 97.15
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.64 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Ambulance 320,000,000 244,043,000 75,957,000 76.26
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 5.102.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 1,900,000 18,100,000 9.5
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 6.102.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
215,000,000 214,155,000 845,000 99.6
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 6.102.2 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
5,000,000 4,988,000 12,000 99.76
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 6.102.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
30,000,000 26,100,000 3,900,000 87
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.1 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1,836,532,500 1,819,377,791 17,154,709 99.06
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.12 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Monitoring dan Pemeliharaan
Perbekalan Kesehatan
10,000,000 8,645,000 1,355,000 86.45
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.13 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Laboratorium
125,000,000 124,711,000 289,000 99.76
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.14 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 10,000,000 9,916,000 84,000 99.16
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.16 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Pemusnahan Obat 10,000,000 10,000,000 - 100
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.17 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi
dan Pelayanan Kefarmasian serta
Perbekalan Kesehatan
30,000,000 27,285,000 2,715,000 90.95
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembiayaan Jaminan Keselamatan
Kerja
36,000,000 5,287,600 30,712,400 14.68
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Dana Kapitasi
di Puskesmas
50,000,000 37,623,750 12,376,250 75.24
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan
dan Sarana Umum Lainnya
50,000,000 39,219,300 10,780,700 78.43
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.27 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Nasional
2,560,000,000 2,224,743,845 335,256,155 86.9
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.31 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jasa Pelayanan 2,354,850,000 1,842,866,700 511,983,300 78.25
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.32 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penunjang Puskesmas 1,006,550,000 765,754,414 240,795,586 76.07
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.108.37 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup (DPLH)
50,000,000 43,489,000 6,511,000 86.97
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 17.102.6 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Pengawasan Pengendalian Produk
Farmasi dan Makanan
25,000,000 22,687,000 2,313,000 90.74
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 18.102.7 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Pengembangan Obat Asli Indonesia 30,000,000 28,890,000 1,110,000 96.3
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.6 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Bidang Kesehatan
60,000,000 37,807,000 22,193,000 63.01
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.8 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Percepatan Pencapaian Strata Mandiri
Desa Siaga Sehat dan Sejahtera
90,000,000 85,188,000 4,812,000 94.65
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.10 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
15,000,000 13,487,500 1,512,500 89.91
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.11 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Penyebarluasan tentang Informasi
Kesehatan
30,000,000 29,226,000 774,000 97.42
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.15 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Promosi
Kesehatan
462,272,500 453,257,500 9,015,000 98.04
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 30,000,000 23,628,500 6,371,500 78.76
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 30,000,000 28,284,000 1,716,000 94.28
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Institusi 25,000,000 20,242,000 4,758,000 80.96
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Kader Posyandu 2,064,660,000 2,062,556,000 2,104,000 99.89
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 21.102.6 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Penyediaan Sanitasi Dasar 429,655,000 398,944,000 30,711,000 92.85
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 21.102.7 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Pelayanan Laboratorium Kesehatan 104,600,000 92,434,000 12,166,000 88.36
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 21.102.10 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Pengawasan Kualitas Kesehatan
Lingkungan
50,000,000 46,889,000 3,111,000 93.77
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.13 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan KLB Menular 100,000,000 88,016,000 11,984,000 88.01
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.15 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 155,000,000 125,514,500 29,485,500 80.97
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.17 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 75,538,000 66,561,000 8,977,000 88.11
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.19 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Deteksi Dini Kanker Payudara dan
Kanker Leher Rahim Dengan Metode
IVA
100,000,000 86,440,000 13,560,000 86.44
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.20 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar
dan Lanjutan
275,000,000 255,004,000 19,996,000 92.72
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular (Hipertensi
dan DM)
75,000,000 70,350,000 4,650,000 93.8
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pengendalian penyakit DBD dan
Chikungunya
75,000,000 71,188,500 3,811,500 94.91
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.23 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pengendalian penyakit TB paru dan
Kusta
50,000,000 42,029,500 7,970,500 84.05
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.24 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pengendalian penyakit ISPA dan Diare 50,000,000 38,998,000 11,002,000 77.99
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.25 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pengasapan/Fogging Focus 150,000,000 132,199,850 17,800,150 88.13
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.7 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
50,000,000 46,480,000 3,520,000 92.96
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.10 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pengembangan Manajemen
Kepegawaian
25,000,000 21,751,000 3,249,000 87
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.15 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan Penetapan Angka Kredit 20,000,000 14,524,000 5,476,000 72.62
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.16 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 30,000,000 29,961,000 39,000 99.87
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.17 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Bimbingan Teknis ke Puskesmas 27,425,000 25,955,000 1,470,000 94.63
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.18 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Upaya Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Dasar dan Rujukan
100,000,000 89,525,000 10,475,000 89.52
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.19 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Akreditasi Puskesmas 60,000,000 54,182,200 5,817,800 90.3
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.20 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA)
Kabupaten Karanganyar
15,000,000 11,142,000 3,858,000 74.28
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.22 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan Perencanaan Terpadu
Tingkat Puskesmas
20,000,000 19,640,000 360,000 98.2
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Kajian Teknis Pendalaman Indikator
SPM Bidang Kesehatan
20,000,000 14,760,000 5,240,000 73.8
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 24.102.12 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Daerah
10,297,094,500 8,943,441,414 1,353,653,086 86.85
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.4 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Relokasi Puskesmas Jatipuro 20,000,000 - 20,000,000 0
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.5 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Relokasi Puskesmas Tawangmangu 25,000,000 - 25,000,000 0
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.6 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Relokasi Puskesmas Kebakkramat I 15,000,000 - 15,000,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.7 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Relokasi Puskesmas Karanganyar 20,000,000 18,800,000 1,200,000 94
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.8 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Penyusunan DED Puskesmas
Colomadu II
35,000,000 34,683,000 317,000 99.09
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.9 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Penyusunan DED Puskesmas Jaten II 35,000,000 34,733,000 267,000 99.23
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.10 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Penyusunan DED Puskesmas Jumapolo 35,000,000 34,661,000 339,000 99.03
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.11 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Penyusunan DED Puskesmas Jenawi 35,000,000 34,683,000 317,000 99.09
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.12 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Penyusunan DED Puskesmas
Mojogedang I
35,000,000 34,633,500 366,500 98.95
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.24 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehab Total Atap Puskesmas
Pembantu Kragan
150,000,000 148,468,000 1,532,000 98.97
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.25 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehab Total Dinding Puskesmas
Pembantu Jatikuwung
100,000,000 99,693,000 307,000 99.69
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.26 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan PKD Kemuning 135,000,000 134,850,000 150,000 99.88
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.27 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehabilitasi PKD Gumeng 50,000,000 47,500,000 2,500,000 95
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.28 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehabilitasi Puskesmas Karanganyar 1,335,455,000 1,321,107,000 14,348,000 98.92
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.29 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso 719,090,000 703,090,000 16,000,000 97.77
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.30 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehabilitasi Puskesmas Mojogedang II 533,448,000 516,956,000 16,492,000 96.9
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.31 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Penyusunan Master Plan Puskesmas 50,000,000 48,600,000 1,400,000 97.2
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.32 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehab PKD Desa Gebyog Kec.
Mojogedang
100,000,000 99,500,000 500,000 99.5
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.33 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehab Gedung PKD Kedung Jeruk
Kecamatan Mojogedang
100,000,000 99,376,000 624,000 99.37
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.34 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas 7,140,000,000 107,256,900 7,032,743,100 1.5
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.35 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Pengadaan Alat di Puskesmas 5,050,000,000 5,000,549,868 49,450,132 99.02
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 26.120.15 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan Raperda Bidang
Kesehatan
50,000,000 42,800,000 7,200,000 85.6
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 29.102.8 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
Penanggulangan Balita Kurang Gizi 100,000,000 97,503,000 2,497,000 97.5
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 30.102.8 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Peningkatan Manajemen Kesehatan
Lansia
30,000,000 28,257,500 1,742,500 94.19
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 31.102.5 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
Pemeliharaan dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan Tempat
Pengelolaan Makanan dan Minuman
(TPM)
40,000,000 29,681,600 10,318,400 74.2
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.4 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 40,000,000 39,091,000 909,000 97.72
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.5 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Peningkatan Pelayanan Keluarga
Berencana
20,000,000 17,980,000 2,020,000 89.9
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.6 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja 20,000,000 19,892,000 108,000 99.46
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.8 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Remaja
25,000,000 22,980,000 2,020,000 91.92
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.10 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Kesehatan Ibu dan Anak 258,943,500 241,730,000 17,213,500 93.35
1.2.1.2 Puskesmas Karanganyar 0.0.0 Non Program Non Kegiatan - - - 0
1.2.1.2 Puskesmas Karanganyar 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 2,367,433,077 1,471,083,442 896,349,635 62.13
1.2.1.3 Puskesmas Tasikmadu 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,907,872,534 1,375,404,466 532,468,068 72.09
1.2.1.4 Puskesmas Jaten I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,118,729,875 848,117,650 270,612,225 75.81
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.1.5 Puskesmas Jaten II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 801,316,852 655,319,124 145,997,728 81.78
1.2.1.6 Puskesmas Kebakkramat I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 966,404,741 766,819,986 199,584,755 79.34
1.2.1.7 Puskesmas Kebakkramat II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,016,684,920 749,087,192 267,597,728 73.67
1.2.1.8 Puskesmas Mojogedang I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,494,236,915 1,097,652,933 396,583,982 73.45
1.2.1.9 Puskesmas Mojogedang II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,231,164,639 936,586,240 294,578,399 76.07
1.2.1.10 Puskesmas Karangpandan 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,658,741,519 1,268,521,704 390,219,815 76.47
1.2.1.11 Puskesmas Matesih 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,621,196,573 1,370,590,079 250,606,494 84.54
1.2.1.12 Puskesmas Tawangmangu 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,300,099,798 818,476,524 481,623,274 62.95
1.2.1.13 Puskesmas Ngargoyoso 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,475,723,600 1,172,657,346 303,066,254 79.46
1.2.1.14 Puskesmas Jenawi 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,173,409,119 931,069,769 242,339,350 79.34
1.2.1.15 Puskesmas Kerjo 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,388,892,740 933,004,037 455,888,703 67.17
1.2.1.16 Puskesmas Colomadu I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 857,419,599 774,735,395 82,684,204 90.35
1.2.1.17 Puskesmas Colomadu II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 730,327,652 599,879,643 130,448,009 82.13
1.2.1.18 Puskesmas Gondangrejo 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 2,330,984,993 1,723,914,016 607,070,977 73.95
1.2.1.19 Puskesmas Jumapolo 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,306,611,091 1,018,196,292 288,414,799 77.92
1.2.1.20 Puskesmas Jatipuro 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,023,800,329 887,814,850 135,985,479 86.71
1.2.1.21 Puskesmas Jatiyoso 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,418,205,864 1,127,669,580 290,536,284 79.51
1.2.1.22 Puskesmas Jumantono 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,843,933,570 1,531,407,750 312,525,820 83.05
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 23,377,284,000 22,370,944,891 1,006,339,109 95.69
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.16 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pengadaan instalasi pengolahan
limbah rumah sakit dan sarana
penunjangnya
1,989,592,000 1,937,726,700 51,865,300 97.39
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.27 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Rehab Tempat Parkir RSUD
Karanganyar
100,000,000 97,123,000 2,877,000 97.12
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.28 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pembangunan Gedung Pelayanan
Kesehatan RSUD Karanganyar
1,530,000,000 1,503,394,044 26,605,956 98.26
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.29 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pengadaan Flowmeter dan Tiang Infus 281,714,000 270,116,525 11,597,475 95.88
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.30 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Peningkatan Derajad Kesehatan
Masyarakat Bagi Pasien Akibat
Dampak Asap Rokok Melalui
Pengadaan Peralatan Kesehatan
Diagnosis Untuk Pasien Penyakit
Jantung Dan Paru-Paru
700,000,000 668,062,213 31,937,787 95.43
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.31 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Rehab Tempat Parkir Barat dan Utara
Masjid
195,000,000 192,570,000 2,430,000 98.75
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.32 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pengaspalan Area Parkir Poliklinik
Rawat Jalan
195,000,000 192,470,000 2,530,000 98.7
1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.33 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pavingisasi Tempat Parkir Kendaraan
Roda Dua RSUD Karanganyar
110,000,000 105,450,000 4,550,000 95.86
1.2.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) 16.102.35 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 59,824,324,000 56,074,197,668 3,750,126,332 93.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 13,272,712,000 12,724,359,484 548,352,516 95.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 9,982,500 17,500 99.82
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
226,475,000 200,138,538 26,336,462 88.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
302,547,000 253,689,975 48,857,025 83.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 177,800,000 147,200,000 30,600,000 82.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 70,000,000 69,695,000 305,000 99.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
66,452,000 65,824,000 628,000 99.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
20,000,000 19,889,500 110,500 99.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
95,630,000 94,422,000 1,208,000 98.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 80,150,000 78,606,000 1,544,000 98.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 94,857,500 88,372,500 6,485,000 93.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
181,282,500 171,141,565 10,140,935 94.4
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.30 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Operasional
Pelaksanaan Kegiatan
16,855,000 14,975,000 1,880,000 88.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
867,650,000 808,147,000 59,503,000 93.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
47,150,000 46,625,000 525,000 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 84,275,000 83,451,000 824,000 99.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 151,325,000 149,340,000 1,985,000 98.68
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 161,709,950 158,874,000 2,835,950 98.24
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Ngargoyoso
4,670,000,000 4,070,664,500 599,335,500 87.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.15 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Colomadu
4,112,270,000 3,925,652,600 186,617,400 95.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
97,310,950 97,256,000 54,950 99.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
62,175,000 53,895,000 8,280,000 86.68
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,175,000 10,050,000 125,000 98.77
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 13,175,000 13,175,000 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
40,350,000 10,297,000 30,053,000 25.51
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 10,175,000 10,099,600 75,400 99.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.52 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Kebakkramat
2,980,000,000 2,830,995,600 149,004,400 94.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.53 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Kerjo
1,585,000,000 1,478,725,014 106,274,986 93.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.54 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Dinas
Kesehatan Kab. Karanganyar
10,000,000,000 9,914,488,700 85,511,300 99.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.55 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung BP3AKB Kab.
Karanganyar
3,278,000,000 3,232,613,000 45,387,000 98.61
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.56 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengaspalan Halaman Belakang
Rumah Dinas Bupati Karanganyar
60,000,000 58,906,100 1,093,900 98.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.57 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehab Kantor SAR Karanganyar 100,000,000 97,425,100 2,574,900 97.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.58 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Modifikasi Mobil Katrol Aspal 25,000,000 24,975,000 25,000 99.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.59 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Modifikasi Mobil Pemangkas Pohon 50,000,000 49,879,000 121,000 99.75
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.60 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Kantor UPT PUD NFI
Kec. Jaten
1,125,000,000 - 1,125,000,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Bumi Perkemahan Delingan 100,000,000 89,391,000 10,609,000 89.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 5.103.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 13,487,000 13,483,400 3,600 99.97
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 5.103.2 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
20,128,300 20,118,300 10,000 99.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 5.103.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 110,175,000 107,407,600 2,767,400 97.48
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.2 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
4,100,000 3,783,200 316,800 92.27
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
7,100,000 7,073,300 26,700 99.62
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 29,412,000 29,410,000 2,000 99.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
12,745,000 12,000,900 744,100 94.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
13,460,000 13,459,800 200 99.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.8 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan SOP 10,362,600 10,362,600 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.13 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD
Bulanan dan Tahunan
92,972,000 92,972,000 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.14 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
42,180,000 38,710,000 3,470,000 91.77
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.7 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso 8,348,300,000 8,069,958,933 278,341,067 96.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.8 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan 913,390,300 884,886,085 28,504,215 96.87
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.9 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Semang - Guntur 914,802,600 846,987,495 67,815,105 92.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.10 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan -
Jrakah
915,000,000 830,102,300 84,897,700 90.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.11 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton 796,000,000 772,757,500 23,242,500 97.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.12 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro 545,000,000 514,976,123 30,023,877 94.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.15 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan 892,608,600 832,037,427 60,571,173 93.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.16 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Wonorejo -
Plesungan Tahap II
1,500,000,000 1,409,331,821 90,668,179 93.95
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.17 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Gembong - Blorong 400,000,000 379,373,145 20,626,855 94.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.18 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jembatan Jetis 2,700,000,000 2,599,113,368 100,886,632 96.26
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.19 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jembatan Barito 1,000,000,000 948,746,446 51,253,554 94.87
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.20 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Ngargoyoso -
Kadipekso
1,100,000,000 1,060,203,255 39,796,745 96.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.21 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Penataan City Walk Jalan Depan
Kantor BRI-Papahan
1,400,000,000 1,372,392,000 27,608,000 98.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.22 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Karang - Dersono 500,000,000 452,156,927 47,843,073 90.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.23 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan
Kecamatan Gondangrejo
100,000,000 840,000 99,160,000 0.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.24 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Saluran Drainase Jalan
Wonorejo - Jatikuwung
75,000,000 73,477,500 1,522,500 97.97
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.25 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Tuban
Gondangrejo
200,000,000 191,754,699 8,245,301 95.87
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.26 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jembatan Songgorunggi
Desa Dagen Kecamatan Jaten
100,000,000 97,521,000 2,479,000 97.52
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.27 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso
Kab Karanganyar
1,036,000,000 1,012,532,697 23,467,303 97.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.28 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Kab
Karanganyar
1,036,000,000 1,015,636,500 20,363,500 98.03
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.29 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang
Kab Karanganyar
1,540,000,000 1,412,089,776 127,910,224 91.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.30 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari
Kab Karanganyar
1,036,000,000 1,009,006,856 26,993,144 97.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.31 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu
Kab Karanganyar
1,036,000,000 995,797,585 40,202,415 96.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.32 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati
Kab Karanganyar
1,036,000,000 1,013,372,500 22,627,500 97.81
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.33 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jalan Penghubung
Klaster Dayu Menuju Jembatan
Sangiran
2,045,000,000 2,002,825,310 42,174,690 97.93
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.34 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi 6,080,000,000 5,817,959,644 262,040,356 95.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.35 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Beji - Pojok 2,000,000,000 1,965,514,500 34,485,500 98.27
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.36 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu 800,000,000 780,674,441 19,325,559 97.58
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.37 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Timur Belakang
Bank Jateng - Pujasera
200,000,000 194,620,500 5,379,500 97.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.38 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Karanganyar -
Ngadiluwih
5,535,552,000 - 5,535,552,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.39 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Ngadiluwih -
Matesih
6,727,515,000 - 6,727,515,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.40 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Ngargoyoso -
Kadipekso
2,583,303,000 2,487,772,976 95,530,024 96.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.41 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Tasikmadu - Waru 6,137,400,000 6,008,439,800 128,960,200 97.89
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.42 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Gebyok - Munggur 4,016,230,000 2,792,055,848 1,224,174,152 69.51
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.43 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang
Tahap II
1,000,000,000 977,330,720 22,669,280 97.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.44 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Beji - Pojok Tahap II 2,580,000,000 2,530,589,498 49,410,502 98.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.45 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Sedayu - Kebak 4,100,000,000 3,935,448,909 164,551,091 95.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.46 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Beruk - Wonokeling 3,000,000,000 - 3,000,000,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.47 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Delingan - Jrakah 400,000,000 386,783,693 13,216,307 96.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.48 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Karangrejo -
Plosorejo
1,000,000,000 966,305,330 33,694,670 96.63
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.49 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Kemuning -
Munggur
250,000,000 - 250,000,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.50 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Nanasan - Sarsono 500,000,000 482,273,200 17,726,800 96.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.51 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pelebaran Jalan Menuju Kluster Dayu 500,000,000 476,107,940 23,892,060 95.22
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.53 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Tasikmadu - Dagen - 1,148,297,050 (1,148,297,050) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.54 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari - 1,090,517,438 (1,090,517,438) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.55 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Ocak Acik -
Kayuapak Kab Karanganyar
- 902,349,800 (902,349,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.56 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Kayuapak - Ngaliyan - 2,989,264,050 (2,989,264,050) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.57 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Dr. Soeharso - 506,958,700 (506,958,700) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.58 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Samanhudi - 332,923,700 (332,923,700) 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.59 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Cik Di Tiro - 466,969,200 (466,969,200) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.60 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Mataram - 730,219,800 (730,219,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.61 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Majapahit - 465,873,300 (465,873,300) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.62 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Penyelesaian Penataan Citywalk Jalan
depan BRI
- 1,635,040,000 (1,635,040,000) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.64 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Wonorejo -
Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo
Kab. Karanganyar
- 1,295,332,050 (1,295,332,050) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.65 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Geneng - Wonolopo
Kecamatan tasikmadu Kab.
Karanganyar
- 648,751,800 (648,751,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.67 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Grompol -
Jambangan Kecamatan Kebakkramat
Kab. Karanganyar
- 2,607,873,050 (2,607,873,050) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.68 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Kerjo - Tawangsari - 4,914,602,050 (4,914,602,050) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.69 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Jumok - Jungkang
Kecamatan Jaten/Tasikmadu
- 1,381,287,050 (1,381,287,050) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.70 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Peningkatan Jalan Lingkungan Pokoh
Baru Kecamatan Tasikmadu
- 988,000,800 (988,000,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.9 Program Pengembangan Perumahan Biaya Operasional Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
1,409,500 827,800 581,700 58.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.10 Program Pengembangan Perumahan Pemutakhiran Data RTLH 50,000,000 47,919,000 2,081,000 95.83
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.11 Program Pengembangan Perumahan Pemutakhiran Data Pemukiman
Kumuh
677,500 309,000 368,500 45.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.12 Program Pengembangan Perumahan Biaya Operasional Penyerahan Fasos
dan Fasum Perumahan di Kabupaten
Karanganyar
420,500 419,500 1,000 99.76
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.16 Program Perencanaan Tata Ruang Biaya Operasional ADVICE PLANNING
(AP)
29,950,000 7,617,400 22,332,600 25.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.17 Program Perencanaan Tata Ruang Biaya Operasional SITE PLAN 28,000,000 12,213,900 15,786,100 43.62
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.18 Program Perencanaan Tata Ruang Pemutakhiran Data Gedung-gedung
Pemerintah
724,500 - 724,500 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.26 Program Perencanaan Tata Ruang DED Program RP2KP 50,000,000 48,431,500 1,568,500 96.86
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.27 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Pemukiman Kumuh
Desa Jati dan Brujul Kec. Jaten
50,000,000 48,622,500 1,377,500 97.24
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.28 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Kluster Dayu 50,000,000 48,437,500 1,562,500 96.87
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.29 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Pemukiman Kumuh
Kel. Popongan dan Karanganyar
50,000,000 48,302,500 1,697,500 96.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.37 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan
(RKPKP)
55,500,000 37,026,000 18,474,000 66.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.17 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Perencanaan Program 145,470,000 140,435,000 5,035,000 96.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.22 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik
Konstruksi
16,187,800 16,187,800 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.23 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Analisa Kegiatan
Infrastruktur
16,187,800 16,187,800 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.24 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan laporan e-Monitoring
DAK dan APBN
21,485,000 14,383,600 7,101,400 66.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.25 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan dan Verifikasi Rencana
Kerja Operasional Bantuan Sarana
Prasarana
13,467,000 12,210,900 1,256,100 90.67
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.26 Program pengembangan
data/informasi
Kajian Strategi Penyelenggaraan
Kegiatan Bidang Infrastruktur
10,272,600 10,272,600 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.124.8 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pengelolaan Data Elektronik Surat
Menyurat dan Arsip
14,730,000 - 14,730,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.203.10 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral
50,000,000 7,214,200 42,785,800 14.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.203.11 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
Pengawasan Pengelolaan Air Tanah
dan Pertambangan
50,000,000 38,789,500 11,210,500 77.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.5 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Biaya Operasional Kegiatan
Keciptakaryaan
108,319,100 82,833,339 25,485,761 76.47
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.6 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Belanja Operasional Pemeliharaan
Saluran Drainase
471,136,000 460,121,900 11,014,100 97.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.7 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pemutakhiran Data Saluran Drainase
Gondangrejo, Karangpandan,
Ngargoyoso, Matesih dan
Tawangmangu
50,000,000 48,566,500 1,433,500 97.13
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.8 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Gorong Gorong Jl.
Kalijirak Gunungwatu Tasikmadu
100,000,000 97,580,000 2,420,000 97.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.9 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Desa
Pokoh Kec. Tasikmadu
400,000,000 299,860,000 100,140,000 74.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.10 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Gorong-gorong dan
Saluran Drainase Komplek
Perkantoran (Depan BKK Karanganyar)
120,000,000 117,849,100 2,150,900 98.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.11 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Gorong-gorong
Crossing Jalan Slamet Riyadi
80,000,000 78,540,850 1,459,150 98.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.12 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu 100,000,000 98,497,600 1,502,400 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.13 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase
Lingkungan Beji Kec. Tawangmangu
Kab. Karanganyar
408,000,000 399,552,600 8,447,400 97.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.14 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran dan Trotoir
Lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu
Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar
409,300,000 401,483,000 7,817,000 98.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.15 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Pasar
Tuban Kab. Karanganyar
308,000,000 302,311,100 5,688,900 98.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.111.10 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 16,608,600 16,608,600 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.204.12 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pembangunan Taman Wisata Edukasi
Dirgantara Karanganyar
5,000,000,000 4,927,483,430 72,516,570 98.54
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.204.14 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pembangunan Edupark Tahap II 2,000,000,000 - 2,000,000,000 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.204.15 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Penataan Parkir Wisata Edupark Tahap
II
200,000,000 196,599,000 3,401,000 98.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.5 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Mojosongo -
Wonosari
200,000,000 195,980,500 4,019,500 97.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.6 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud dan cor Beton
Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon
150,000,000 146,981,500 3,018,500 97.98
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.8 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun
Klegen Desa Malangjiwan Colomadu
185,000,000 181,205,500 3,794,500 97.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.9 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Seloromo -
Jenawi Kec. Jenawi
195,000,000 191,275,500 3,724,500 98.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.10 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Kepuh Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro
90,000,000 87,715,000 2,285,000 97.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.11 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Tegalgede -
Matesih
200,000,000 196,397,500 3,602,500 98.19
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.12 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Jendral
Sudirman
200,000,000 196,107,500 3,892,500 98.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.13 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih -
Matesih
150,000,000 146,910,500 3,089,500 97.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.14 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan
Karanganyar - Ngadiluwih
200,000,000 195,987,500 4,012,500 97.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.15 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Desa Jati Kec.
Jaten
100,000,000 97,500,000 2,500,000 97.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.16 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Bejen 200,000,000 196,309,500 3,690,500 98.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.17 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Dukuh
Beningrejo, Desa Gaum, Kec.
Tasikmadu
150,000,000 147,872,000 2,128,000 98.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.18 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Dukuh Pondok
Desa Gaum, Kec. Tasikmadu
150,000,000 147,871,700 2,128,300 98.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.19 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Lingkungan
Dusun Kadipekso Desa Gumeng, Kec.
Jenawi
200,000,000 196,265,500 3,734,500 98.13
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.20 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok 200,000,000 196,147,500 3,852,500 98.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.21 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Kanguru
Tegalgede, Karanganyar
150,000,000 146,801,500 3,198,500 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.22 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih-
Jumantono
200,000,000 195,462,500 4,537,500 97.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.23 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Pojok,
Munggur, Mojogedang
150,000,000 146,565,500 3,434,500 97.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.24 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Lapangan Dayu,
Kec. Karangpandan
100,000,000 97,933,000 2,067,000 97.93
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.25 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Sukuh -
Tawangmangu
150,000,000 146,977,500 3,022,500 97.98
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.26 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu
150,000,000 147,091,700 2,908,300 98.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.27 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Gunung Watu Desa Alastuwo
Kec. Kebakkramat
50,000,000 48,269,000 1,731,000 96.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.28 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Nglano - Suruh
50,000,000 48,069,000 1,931,000 96.13
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.29 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Kapten Tendean
100,000,000 97,544,000 2,456,000 97.54
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.30 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Gondang Girilayu Kec. Matesih
400,000,000 389,852,000 10,148,000 97.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.31 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman 200,000,000 196,213,500 3,786,500 98.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.32 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan Gatot
Subroto
200,000,000 196,086,500 3,913,500 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.33 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Selangkah Desa
Beruk Kec. Jatiyoso
- - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.34 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Lingkar Lapangan
Desa Matesih Kec. Matesih
100,000,000 97,571,000 2,429,000 97.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.35 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo 200,000,000 196,095,500 3,904,500 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.36 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Ngargoyoso -
Kuto
175,000,000 171,590,500 3,409,500 98.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.37 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Perempatan Jalan
Tasikmadu - Wonolopo
50,000,000 47,115,000 2,885,000 94.23
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.38 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Tegalgede - Matesih
1,500,000,000 1,474,534,050 25,465,950 98.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.120.2 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan standar satuan harga 18,720,000 18,700,000 20,000 99.89
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.120.13 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah 9,200,000 9,200,000 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.6 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 5,065,000,000 4,495,258,604 569,741,396 88.75
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.21 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki
Rahmat
1,700,000,000 1,619,965,500 80,034,500 95.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.23 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Malanggaten - Buntar
300,000,000 291,007,000 8,993,000 97
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.24 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten -
Jetis
1,000,000,000 951,683,376 48,316,624 95.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.26 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Mojogedang - Sewurejo
800,000,000 775,598,231 24,401,769 96.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.27 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan - - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.28 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-
Jrakah
900,000,000 845,308,100 54,691,900 93.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.29 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem -
Ngargoyoso
1,000,000,000 967,152,522 32,847,478 96.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.30 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Jalan Dan Saluran
Wonorejo - Bejen Kecamatan
Karanganyar
160,000,000 156,178,500 3,821,500 97.61
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.31 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro -
Dompon Kecamatan Karanganyar
100,000,000 97,236,000 2,764,000 97.23
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.32 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor
Colomadu
400,000,000 390,201,218 9,798,782 97.55
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.33 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo -
Kedawung
500,000,000 453,020,300 46,979,700 90.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.34 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon -
Puntukrejo
500,000,000 485,269,567 14,730,433 97.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.36 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Kerjo -
Tamansari Kecamatan Kerjo Kab.
Karanganyar
- 325,717,700 (325,717,700) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.37 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Laksamana Yos Sudarso Kec.
Tasikmadu
- 433,059,300 (433,059,300) 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.38 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Kapten P.
Tendean Kec. Tasikmadu
- 600,797,800 (600,797,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.39 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Letjen
Suprapto Kec. Tasikmadu
- 550,115,156 (550,115,156) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.108.14 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Sosialisasi Hemat Energi dan Air - - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 20.106.4 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Bimbingan Teknis Perencanaan dan
Bina Teknik Bagi Pelaku Usaha Jasa
Konstruksi
13,735,000 13,735,000 - 100
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 20.120.28 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penyusunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
- - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 21.118.8 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Penataan Lingkungan GOR RM Said 1,500,000,000 1,400,008,000 99,992,000 93.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 22.103.1 Program pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
Penyusunan Data Dasar Prasarana
Jalan
24,400,000 4,675,000 19,725,000 19.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.14 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Operasional Alat Berat - - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.15 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Operasional Laboratorium 19,775,000 10,735,000 9,040,000 54.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.16 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Operasional Kegiatan Kebinamargaan 82,000,000 36,372,773 45,627,227 44.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.17 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Pemangkasan Turus Jalan/Pohon
Ayoman Jalan
150,000,000 136,213,800 13,786,200 90.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.18 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Pemeliharaan Berkala Jalan Bahu Jalan 112,190,600 101,097,200 11,093,400 90.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.18 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (Kegiatan WISMP)
1,000,000,000 875,643,391 124,356,609 87.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.19 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (Pendamping Kegiatan
WISMP)
329,000,000 320,414,973 8,585,027 97.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.20 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
1,421,800,000 1,272,989,598 148,810,402 89.53
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.21 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
KEDUNG BANG
379,680,000 371,351,300 8,328,700 97.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.22 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI 113,000,000 110,996,000 2,004,000 98.22
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.23 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
GANDU
113,000,000 111,138,000 1,862,000 98.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
KOTONG
188,133,700 184,930,000 3,203,700 98.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.25 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
KEDUNGMEDI
113,000,000 111,189,000 1,811,000 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.26 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK 113,000,000 111,268,000 1,732,000 98.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.27 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
SIMPAR
192,100,000 189,213,000 2,887,000 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.28 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE 113,000,000 111,248,000 1,752,000 98.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.29 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
SEKLITIK
113,000,000 111,288,000 1,712,000 98.48
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.30 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I.NGLUWAK
169,500,000 166,973,000 2,527,000 98.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.31 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK
DALEM I
113,000,000 110,925,000 2,075,000 98.16
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.32 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
JIRINGAN
226,000,000 224,310,450 1,689,550 99.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.33 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
JAMBON 1
113,000,000 111,132,000 1,868,000 98.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.34 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
JURANG JERO
113,000,000 111,143,000 1,857,000 98.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.35 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
PANDEKAN
113,000,000 110,861,000 2,139,000 98.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.36 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
SEJAMBAN
113,000,000 111,179,000 1,821,000 98.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.37 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
SEPLANDAKAN
113,000,000 111,019,000 1,981,000 98.24
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.38 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
SEGANDU
113,000,000 111,153,000 1,847,000 98.36
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.39 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
BANCANG
113,000,000 111,070,000 1,930,000 98.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.40 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
JUMAPURO
113,000,000 111,251,000 1,749,000 98.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.41 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
LEMAHBANG I
113,000,000 111,168,000 1,832,000 98.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.42 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
SEGOBOG
113,000,000 111,234,000 1,766,000 98.43
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.43 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER 113,000,000 111,074,000 1,926,000 98.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.44 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
TAWANG I
113,000,000 111,259,000 1,741,000 98.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.45 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
BRANGKAL
169,500,000 166,018,000 3,482,000 97.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.46 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO 113,000,000 111,184,000 1,816,000 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.47 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
KRANDON
113,000,000 111,170,000 1,830,000 98.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.48 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
MANTREN
113,000,000 111,186,000 1,814,000 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.49 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.
Sabrang Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso
100,000,000 98,249,000 1,751,000 98.24
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.50 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kikis
Desa Kemuning Kec. Ngargoyoso
100,000,000 98,122,000 1,878,000 98.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.51 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.
Tompe Desa Lempong Kec. Jenawi
100,000,000 97,860,000 2,140,000 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.52 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
Dimoro Desa Karangpandan, Kec.
Karangpandan
100,000,000 89,572,224 10,427,776 89.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.53 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
NGRANTEN, Desa Puntukrejo Kec.
Ngargoyoso
100,000,000 98,293,000 1,707,000 98.29
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.54 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JETU,
Kec Karanganyar
50,000,000 49,059,000 941,000 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.55 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
GONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec.
Gondangrejo
50,000,000 49,070,000 930,000 98.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.56 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
CEPER, Dusun Ganten, DUsun Kepoh,
Kec. Kerjo
100,000,000 98,494,000 1,506,000 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.57 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
SPALEM, Desa Lempong, Kec. Jenawi
100,000,000 98,184,000 1,816,000 98.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.58 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SILO,
Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro
200,000,000 197,365,000 2,635,000 98.68
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.59 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
PENDEKAN, Desa Karangbangun, Kec.
Matesih
100,000,000 98,170,000 1,830,000 98.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.60 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
SEKENDAL, Desa Seloromo, Kec.
Jenawi
100,000,000 98,448,000 1,552,000 98.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.61 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
JONGKEH, Ds. Matesih, Kec. Matesih
60,000,000 59,058,000 942,000 98.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.62 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
KEDUNG GONG, Ds. Lempong, Kec.
Jenawi
100,000,000 98,288,000 1,712,000 98.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.63 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
LENCONG, Desa Alastuwo, Kec.
Kebakkramat
200,000,000 196,278,800 3,721,200 98.13
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.64 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I
NGEMBET, Desa Botok, Kec. Kerjo
50,000,000 49,356,000 644,000 98.71
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.65 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.
WETAN JETU, Desa Gaum Kec.
Tasikmadu
100,000,000 98,176,000 1,824,000 98.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.66 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.
SIJEPIT, Desa Gaum Kec. Tasikmadu
100,000,000 98,129,000 1,871,000 98.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.67 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
TEDUNAN
551,800,000 539,361,200 12,438,800 97.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.68 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
KEDUNGUNUT
610,775,000 532,755,000 78,020,000 87.22
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.69 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
LENCONG
605,125,000 591,093,000 14,032,000 97.68
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.70 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
PARAKAN
509,850,000 489,163,000 20,687,000 95.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.71 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJATI 256,250,000 248,152,800 8,097,200 96.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.73 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pembangunan Saluran D.I. KALONGAN
Di Wilayah Desa Suruh Kec Tasikmadu
50,000,000 48,590,300 1,409,700 97.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.75 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Namblo II
Desa Genengan Kecamatan
Jumantono
- 234,005,800 (234,005,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.77 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Kaliyono
Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso
- 218,609,800 (218,609,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.78 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Segawe
Desa Gempolan Kecamatan Kerjo
- 239,810,800 (239,810,800) 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.79 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I.
Sekrapyak Desa Buntar Kecamatan
Mojogedang
- 235,731,000 (235,731,000) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.80 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Nglori
Desa Jati Kecamatan Jaten
- 241,777,800 (241,777,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.81 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Bangsri
Desa Bagsri Kecamatan Karangpandan
- 212,832,800 (212,832,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.82 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I.
Kedunggudel Desa Mojogedang
Kecamatan Mojogedang
- 220,698,800 (220,698,800) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.83 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I.
Plampeyan Desa Tawangsari
Kecamatan Kerjo
- 796,216,000 (796,216,000) 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.108.55 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pembangunan Trotoar Jalan Sultan
Agung
200,000,000 198,201,100 1,798,900 99.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 26.120.24 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan Produk Hukum Non Perda 51,500,000 51,243,500 256,500 99.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 27.103.10 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Perencanaan Titik Sumur Metode
Geolistrik
50,000,000 48,165,000 1,835,000 96.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 27.103.11 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Operasional Pendampingan Pansimas 107,000,000 53,828,968 53,171,032 50.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.9 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Biaya Operasional Program PNPM
(P2KP)
95,000,000 30,491,000 64,509,000 32.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.10 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Biaya Operasional Kegiatan
Monitoring Prasarana dan Sarana
Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP
15,000,000 11,999,000 3,001,000 79.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.11 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Biaya Operasional Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(PPIP)
68,400,000 43,208,000 25,192,000 63.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.12 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Kragan
Kec.Gondangrejo
245,294,500 242,468,850 2,825,650 98.84
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.13 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Mojogedang
Kec.Mojogedang
245,294,500 242,554,850 2,739,650 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.14 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Selokaton
Kec.Gondangrejo
245,294,500 243,309,850 1,984,650 99.19
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.15 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Kemiri Kec.
Kebakkramat
245,294,500 243,862,850 1,431,650 99.41
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.16 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Dusun Sukorejo Desa
Kedungjeruk Kec. Mojogedang
245,294,500 243,288,850 2,005,650 99.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.17 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Dusun Gambar Uwi
Desa Sewurejo Kecamatan
Mojogedang
245,294,500 242,479,850 2,814,650 98.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.18 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Dusun Puntuk Kwalen
Desa Kebak Kecamatan Jumantono
200,000,000 198,684,100 1,315,900 99.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.19 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Dusun Jurang Gebang
Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang
245,294,500 242,465,850 2,828,650 98.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.20 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS Desa Jumantoro
Kecamatan Jumapolo
245,294,500 242,324,850 2,969,650 98.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.21 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Dusun Karangan Desa
Ngunut Kecamatan Jumantono
245,294,500 243,467,850 1,826,650 99.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.22 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengembangan Jaringan Pipa Dusun
Pacet Desa Karangsari Kecamatan
Jatiyoso
137,659,500 136,206,600 1,452,900 98.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.23 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengembangan Jaringan Pipa Desa
Koripan Kec. Matesih
137,659,500 136,166,600 1,492,900 98.91
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.24 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengembangan Jaringan Pipa Desa
Plosorejo Kec. Matesih
139,608,000 138,184,500 1,423,500 98.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.25 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Biaya Operasional Kegiatan DAK
Sanitasi di Kec. Karanganyar,
Kebakkramat dan Karangpandan
91,000,000 74,146,260 16,853,740 81.47
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.26 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Hotmix Kp.
Pawisman Gedangan RT 04 RW 02
Desa Kemiri Kebakkramat
40,000,000 36,937,500 3,062,500 92.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.27 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Hotmix Dk.
Tasgunting RT 02 RW XI Desa Nangsri
Kebakkramat
30,000,000 27,045,200 2,954,800 90.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.28 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Lanjutan Balai RW XI
Dk. Tasgunting Desa Nangsri
Kebakkramat
90,000,000 88,537,500 1,462,500 98.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.29 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Wirorejan Dk.
Kebakkramat Desa Kemiri Kec.
Kebakkramat
100,000,000 99,225,900 774,100 99.22
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Karangsono
Desa Plosorejo Kec. Matesih
100,000,000 98,545,900 1,454,100 98.54
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.31 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Sedemung
Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten
150,000,000 148,224,100 1,775,900 98.81
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.32 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan (Latasir)
Jembangan Desa Kaling Kec.
Tasikmadu
200,000,000 197,574,100 2,425,900 98.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.33 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul
Kec. Jaten
50,000,000 49,191,200 808,800 98.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.34 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Purworejan Desa
Brujul Kec Jaten
50,000,000 49,432,200 567,800 98.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.35 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa
Ngijo Kec. Tasikmadu
35,000,000 34,341,200 658,800 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.36 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lapangan bola
voley Dusun Klegen Desa Malangjiwan
Colomadu
80,000,000 78,777,500 1,222,500 98.47
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.37 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun
Pancot Kel. Kalisoro Kec.
Tawangmangu
185,000,000 182,107,600 2,892,400 98.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.38 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT
02/04 Desa Gerdu Kec. Karangpandan
80,000,000 79,065,000 935,000 98.83
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.39 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa
Kalijirak Kec. Tasikmadu
100,000,000 98,031,900 1,968,100 98.03
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.40 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dukuh
Gunungwatu - Talang Desa Kalijirak
Kec. Tasikmadu
140,000,000 136,404,100 3,595,900 97.43
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.41 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum
Kec. Tasikmadu
150,000,000 148,544,100 1,455,900 99.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.42 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo
dan Dusun Salam Desa Salam Kec.
Karangpandan
110,000,000 108,345,900 1,654,100 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.43 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Dusun Salaman
Jajar Jatikuwung Kec. Jatipuro
185,000,000 183,973,100 1,026,900 99.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.44 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe
Kidul Desa Jatisuko Kec. Jatipuro
180,000,000 177,958,100 2,041,900 98.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.45 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dusun Pamotan
Desa Kedawung Kec. Jumapolo
180,000,000 178,533,100 1,466,900 99.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.46 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Sidodadi
Kedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih
100,000,000 99,065,900 934,100 99.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.47 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehab Lapangan Olahraga Desa
Krangan Kec. Gondangrejo
100,000,000 98,285,900 1,714,100 98.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.48 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehab Lapangan Olahraga Desa
Wonosari Kec. Gondangrejo
100,000,000 98,055,900 1,944,100 98.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.49 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Mekar
Mulyo Desa Moyoretno Kec. Matesih
125,000,000 122,255,900 2,744,100 97.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.50 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Sidodadi Jalan
Jloko Wetan, Kedungdowo -
Kedungngunut Desa Plosorejo Kec.
Matesih
155,000,000 152,769,000 2,231,000 98.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.51 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Bendungan Etan -
Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kec.
Jatipuro
100,000,000 99,420,900 579,100 99.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.52 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Manggal Etan -
Manggal Kulon Desa Jatisawit Kec.
Jatiyoso
100,000,000 98,439,900 1,560,100 98.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.54 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembuatan Sumur Dalam Dusun
Bulurejo Desa Sewurejo Kec.
Mojogedang
175,000,000 173,448,200 1,551,800 99.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.55 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengerasan Jalan Dusun Tohudan
Wetan RT. 03/05 Desa Tohudan Kec.
Colomadu
50,000,000 48,819,200 1,180,800 97.63
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.56 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan
pasar Dusun kangsi Desa karangsari
Kec. Jatiyoso
200,000,000 197,298,600 2,701,400 98.64
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.57 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn.
Ngabean Bulak Desa Kragan Kec.
Gondangrejo
100,000,000 98,454,900 1,545,100 98.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.58 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn.
Randusari Desa Wonosari Kec.
Gondangrejo
100,000,000 97,780,900 2,219,100 97.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.59 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan dan Talud
Penghubung Selorejo - Sukorejo Ds.
Kedungjeruk Kec. Mojogedang
200,000,000 197,441,100 2,558,900 98.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.60 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan
Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo
100,000,000 98,632,900 1,367,100 98.63
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.61 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa
Gebyok Kec. Mojogedang
100,000,000 98,655,900 1,344,100 98.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.62 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk.
Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi
100,000,000 98,092,900 1,907,100 98.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.63 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk.
Tanggung Ds. Menjing Kec. Jenawi
100,000,000 98,380,900 1,619,100 98.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.64 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan
Seloromo-Jenawi
50,000,000 48,432,200 1,567,800 96.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.65 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur
Dalam Di Dusun Ngunut Jumantono
100,000,000 98,345,900 1,654,100 98.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.71 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dukuh
Karang Kaliboto Mojogedang
150,000,000 147,714,000 2,286,000 98.47
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.72 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Drainase
Lapangan Desa Kaliboto
150,000,000 147,797,000 2,203,000 98.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.73 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Pengaspalan Jalan
Dukuh Mencon Desa Kalijirak
100,000,000 98,965,900 1,034,100 98.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.75 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Betonisasi Desa Berjo
Kec. Ngargoyoso
50,000,000 49,253,200 746,800 98.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.77 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Desa Dagen 150,000,000 147,274,000 2,726,000 98.18
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.78 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung,
Desa Gebyog, Mojogedang
110,000,000 108,774,900 1,225,100 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.79 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa
Gebyog, Mojogedang
100,000,000 98,805,900 1,194,100 98.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.80 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Jalan Dusun
Tepus, Desa Sewurejo, Mojogedang
115,000,000 114,145,900 854,100 99.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.82 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan
Dukuh Setup Desa Karang, Kec.
Karangpandan
150,000,000 149,765,600 234,400 99.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.83 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan
Tengklik, Tawangmangu
75,000,000 74,255,000 745,000 99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.84 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gudang Dusun Ngreso,
Desa Nglebak, Tawangmangu
54,000,000 53,246,200 753,800 98.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.85 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan Jalan Aspal Mantren,
Klodran, Colomadu
100,000,000 98,578,900 1,421,100 98.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.86 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT
04/06, Baturan, Colomadu
50,000,000 49,311,200 688,800 98.62
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.87 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Penyemiran Jalan Bendungan,
Klodran, Colomadu
100,000,000 99,120,900 879,100 99.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.88 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Penyemiran Jalan Klodran, Desa
Klodran, Colomadu
100,000,000 98,600,900 1,399,100 98.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.89 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya
Perum Wonorejo
100,000,000 98,760,900 1,239,100 98.76
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.90 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT
03/09, Desa Nangsri, Kebakkramat
100,000,000 98,860,900 1,139,100 98.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.91 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT
02/09, Desa Nangsri, Kebakkramat
125,000,000 123,870,900 1,129,100 99.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.92 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt
01/V dan Rt 06/IV Desa Sroyo, Jaten
75,000,000 74,275,000 725,000 99.03
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.93 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt
03/V, Desa Sroyo, Jaten
50,000,000 49,311,200 688,800 98.62
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.94 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan sumur dalam Dusun
Gondangrejo Desa Plosorejo Kec.
Matesih
170,000,000 168,814,700 1,185,300 99.3
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.95 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud lingkungan
Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel. Lalung
Kec. Karanganyar
64,000,000 63,091,200 908,800 98.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.96 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt
02/05 Gedongan, Colomadu
50,000,000 49,011,200 988,800 98.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.97 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Desa Tohudan
Wetan, Colomadu
50,000,000 49,291,200 708,800 98.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.98 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt
01/11 Desa Gawanan, Colomadu
50,000,000 49,671,200 328,800 99.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.99 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengerasan Jalan Dusun Gawanan
Barat Rt 04/12 Desa Gawanan,
Colomadu
50,000,000 49,131,200 868,800 98.26
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.100 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan
Timur Rt 02/06 Desa Gawanan,
Colomadu
150,000,000 147,440,100 2,559,900 98.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.101 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Peningkatan Jalan Perumahan Dosen
UNS Rw 05 Desa Jati Kec. Jaten
100,000,000 98,175,700 1,824,300 98.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.102 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dukuh Dingin
Ngentak Desa Kemiri Kec.
Kebakkramat
60,000,000 58,252,600 1,747,400 97.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.104 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw
14 Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten
50,000,000 48,898,200 1,101,800 97.79
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.105 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Crossing Jalan Dusun Gedongan RT 01
RW 05 Colomadu
40,000,000 38,686,600 1,313,400 96.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.106 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Jalan Makam
Dusun Samggrahan, Wonorejo,
Gondangrejo
50,000,000 48,951,200 1,048,800 97.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.107 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Kampung Dusun
Blembem Desa Plesungan,
Gondangrejo
45,000,000 44,001,200 998,800 97.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.108 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Desa Nglegok Di
Dukuh Dali Desa Nglegok, Ngargoyoso
110,000,000 107,717,900 2,282,100 97.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.109 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec
Ngargoyoso
100,000,000 97,812,900 2,187,100 97.81
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.110 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Betonisasi Jalan Dan
Talud Dusun Banyubiru Desa
Jatikuwung, Gondangrejo
100,000,000 97,609,900 2,390,100 97.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.111 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Dan Talud
Jatikuwung Lor - Matokan Selokaton,
Jatikuwung, Gondangrejo
70,000,000 68,518,200 1,481,800 97.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.112 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dan
Betonisasi Jalan Dusun Paras -
Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo
50,000,000 49,116,200 883,800 98.23
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.113 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Dalon Desa Plesungan Kecamatan
Gondangrejo
50,000,000 48,971,200 1,028,800 97.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.114 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Desa Tuban
dengan Perbatasan Ds. Bulurejo
(Perbatasan Bulurejo ke Blencon)
50,000,000 48,901,200 1,098,800 97.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.115 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Gedongan
Kecamatan Colomadu
40,000,000 39,135,000 865,000 97.83
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.116 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Kedung Gong,
Jeruk Sawit, Gondangrejo
40,000,000 39,855,000 145,000 99.63
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.120 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt
02/01, Desa Brujul, Kec. Jaten
20,000,000 19,356,000 644,000 96.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.121 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gedung TPA Masjid
Darul Wasilah Rt 04/12, Dukuh
Sobayan, Brujul, Jaten
50,000,000 47,972,200 2,027,800 95.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.125 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo
Kec. Jaten
195,000,000 192,233,100 2,766,900 98.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.126 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Dusun Desa
Alastuwo
100,000,000 97,887,900 2,112,100 97.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.131 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec.
Jatiyoso
75,000,000 73,535,000 1,465,000 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.132 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt
03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten
100,000,000 98,161,100 1,838,900 98.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.134 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa
Tuban Kec. Gondangrejo
175,000,000 172,883,200 2,116,800 98.79
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.135 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07
Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrejo
75,000,000 73,715,000 1,285,000 98.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.136 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Antar Dusun
Kedunggong - Banyuanayar, Desa
Jeruksawit, Kec.Gondangrejo
200,000,000 196,993,100 3,006,900 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.137 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt
02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling Kec.
Tasikmadu
140,000,000 138,386,700 1,613,300 98.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.138 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06,
07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec.
Kebakkramat
150,000,000 148,072,200 1,927,800 98.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.140 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sumur Atitis Bantuan
Kelompok Sumber Rejeki 3 Desa Sroyo
Kec. Jaten
- - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.141 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan
Tembus Matesih - Karangbangun
Dusun Mrangkang Desa Matesih
Sebelah Selatan dan Sebelah Utara
100,000,000 98,629,000 1,371,000 98.62
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.142 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pipanisasi Kecamatan Jumapolo - - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.143 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Talud Jalan Dusun Garas - Randusari
Desa Wonosari Kec. Gondangrejo
190,000,000 186,728,100 3,271,900 98.27
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.144 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Talud Jalan Dusun Sugihwaras -
Saudan Ds Wonorejo Kec.
Gondangrejo
100,000,000 98,090,900 1,909,100 98.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.145 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Talud Jalan Dusun Geneng Desa
Karangturi Kec. Gondangrejo
100,000,000 98,377,900 1,622,100 98.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.146 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Talang
Desa Pablengan Kec. Matesih
100,000,000 97,617,900 2,382,100 97.61
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.147 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Triping Lapangan Desa
Dawung Kec. Matesih
50,000,000 49,006,200 993,800 98.01
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.148 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun
Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec.
Mojogedang
100,000,000 98,366,900 1,633,100 98.36
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.149 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh
Dawe Desa Mojoroto Kec.
Mojogedang
100,000,000 98,315,900 1,684,100 98.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.150 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa
Kaliboto
150,000,000 147,897,700 2,102,300 98.59
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.151 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa
Munggur Kec. Mojogedang
100,000,000 97,935,900 2,064,100 97.93
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.152 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Atap Gedung
Serbaguna Dukuh Ngemplak Desa
Kaliboto Kec. Mojogedang
100,000,000 98,110,900 1,889,100 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.153 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dukuh
Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang
175,000,000 147,783,100 27,216,900 84.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.154 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum 150,000,000 147,701,700 2,298,300 98.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.155 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso
50,000,000 49,031,200 968,800 98.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.156 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso
50,000,000 49,035,000 965,000 98.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.157 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Karang, Sedayu, Jumantono
25,000,000 24,231,200 768,800 96.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.158 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro
RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec.
Karanganyar
100,000,000 97,890,900 2,109,100 97.89
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.159 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan Dusun
Bolotan Desa Karangbangun Kec.
Matesih
25,000,000 23,996,200 1,003,800 95.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.160 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi pelebaran jalan Dukuh
Pulosari Desa Sroyo Kec. Jaten
75,000,000 73,530,000 1,470,000 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.161 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Penutupan plat beton saluran
lingkungan Dompon RT 03 RW 08 Kel.
Karanganyar Kec. Karanganyar
25,000,000 24,361,000 639,000 97.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.162 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan tower dan pemipaan
air bersih Dusun Sidomulyo Desa
Ngadiluwih Kec. Matesih
75,000,000 74,295,200 704,800 99.06
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.163 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran jalan Dusun Klamongan
RT 02 RW 07 Desa Ngasem Kec.
Colomadu
25,000,000 24,611,200 388,800 98.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.165 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung
Desa Jatirejo Kec. Jumapolo
200,000,000 148,428,100 51,571,900 74.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.166 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Jengglong Bejen Kec. Karanganyar
130,000,000 129,166,100 833,900 99.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.167 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Beruk Kulon, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso
60,000,000 59,095,000 905,000 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.168 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Beruk Wetan, Desa Beruk, Kec.
Jatiyoso
50,000,000 49,491,200 508,800 98.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.171 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Madang Desa Girilayu Rt 04/09 Kec.
Matesih
40,000,000 39,375,000 625,000 98.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.172 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan (Hotmix)
Lingkungan Bendorejo dan Mencon
Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
200,000,000 198,767,100 1,232,900 99.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.174 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gedung Olahraga
Tahap II Desa Dayu Kec. Karangpandan
100,000,000 98,422,900 1,577,100 98.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.175 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Modul
SIPAS Desa Blimbing Mulyo
Mojogedang
150,000,000 148,606,200 1,393,800 99.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.176 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Modul
SIPAS Dusun Tugu, Desa Genengan,
Kec. Jumantono
- - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.178 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan sarana air bersih dengan
model sipas di Dusun Wonokerso
Wonolopo Kec. Tasikmadu
200,000,000 198,803,100 1,196,900 99.4
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.179 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
pengadaan sarana air bersih dengan
model sipas di Dusun Ngemplak Suruh
Kec. Tasikmadu
200,000,000 197,983,100 2,016,900 98.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.180 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Talud Jalan Buran Kulon Nglingo,
Buran, Kec. Tasikmadu
100,000,000 97,415,900 2,584,100 97.41
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.181 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Dusun Jambangan
Desa Kaling Kec. Tasikmadu
100,000,000 98,060,900 1,939,100 98.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.182 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan Dusun
Geneng Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso
30,000,000 29,548,200 451,800 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.183 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo
RT 1/15 Kemuning Kec. Ngargoyoso
180,000,000 177,113,100 2,886,900 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.186 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Desa Pandeyan
Tasikmadu (DPU)
25,000,000 24,079,200 920,800 96.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.187 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Desa Blorong
Kecamatan Jumantono
60,000,000 58,991,200 1,008,800 98.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.190 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1
Rw 1 Ds. Jatikuwung Jatipuro (DPU)
50,000,000 49,021,200 978,800 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.191 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Penataan Lingkungan
Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro
50,000,000 48,769,200 1,230,800 97.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.193 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen 100,000,000 98,048,900 1,951,100 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.194 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02
Rw 12 Desa Plumbon, Tawangmangu
90,000,000 88,430,000 1,570,000 98.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.195 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa
Tengklik Tawangmangu
70,000,000 68,841,200 1,158,800 98.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.196 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt
Rw 08 Kel Tawangmangu
80,000,000 78,290,000 1,710,000 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.197 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan
RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu
25,000,000 23,916,200 1,083,800 95.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.198 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Klotok,
Bolong, Karanganyar
90,000,000 89,275,000 725,000 99.19
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.200 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Lingkungan
Desa Karang Kec. Karangpandan
90,000,000 88,485,000 1,515,000 98.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.201 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Benowo Desa
Ngringo Kec. Jaten
20,000,000 18,993,200 1,006,800 94.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.202 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW.
IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
50,000,000 49,471,200 528,800 98.94
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.203 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW.
IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
50,000,000 49,196,200 803,800 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.204 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan
Desa Papahan Kec. Tasikmadu
100,000,000 98,656,900 1,343,100 98.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.205 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan
Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan
Kec. Karanganyar
100,000,000 98,600,900 1,399,100 98.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.206 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa
Lempong Kec. Jenawi
25,000,000 24,355,200 644,800 97.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.207 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lapangan
Papahan Desa Papahan Kec.
Tasikmadu
100,000,000 97,680,900 2,319,100 97.68
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.208 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Manggung
RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar
100,000,000 96,815,000 3,185,000 96.81
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.209 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Badranbaru RT.
09 RW. 08 Desa Papahan Kec.
Tasikmadu
100,000,000 98,449,900 1,550,100 98.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.210 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01
RW. 05 Desa Wonolopo Kec.
Tasikmadu
50,000,000 49,330,200 669,800 98.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.211 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Rabat Beton Wonoasri
RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec.
Tasikmadu
50,000,000 49,511,200 488,800 99.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.212 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan
RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec.
Tasikmadu
50,000,000 49,229,200 770,800 98.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.213 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07
RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu
50,000,000 49,668,200 331,800 99.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.214 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01
Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso
15,000,000 14,581,200 418,800 97.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.215 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa
Jaten Kec. Jaten
50,000,000 48,786,200 1,213,800 97.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.216 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01
RW. 03 Desa Salam Kec.
Karangpandan
30,000,000 29,457,200 542,800 98.19
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.217 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03
RW. 07 Desa Wonorejo Kec.
Gondangrejo
15,000,000 14,619,100 380,900 97.46
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.222 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT.
03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar
25,000,000 24,772,200 227,800 99.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.224 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemangkasan Turus Jalan/Pohon
Ayoman Jalan
- - - 0
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.225 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo -
Jongkang Kec. Tasikmadu
150,000,000 148,325,600 1,674,400 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.226 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan Lingkungan Desa
Ledok Sari Kec. Tawangmangu
200,000,000 197,605,100 2,394,900 98.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.227 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Lingkungan Sawahan Matesih
100,000,000 97,744,900 2,255,100 97.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.228 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Penahan Tanah
Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec.
Colomadu
100,000,000 97,615,900 2,384,100 97.61
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.229 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Tebing Sungai
Dukuh (Perum KCVRI, Jaten)
200,000,000 197,132,600 2,867,400 98.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.230 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sumur Dalam untuk
Pengairan Desa Gaum
140,000,000 135,677,500 4,322,500 96.91
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.231 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan
Model SIPAS Dusun Gendon Desa
Genengan Kec. Jumantono
200,000,000 198,763,100 1,236,900 99.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.232 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan
Model SIPAS Dusun Siwalan Desa
Munggur Kec. Mojogedang
200,000,000 198,643,100 1,356,900 99.32
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.233 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan
Model SIPAS Desa Kwadungan Kec.
Kerjo
200,000,000 198,623,100 1,376,900 99.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.234 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan
Model SIPAS Desa Karangbangun Kec.
Matesih
200,000,000 198,683,100 1,316,900 99.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.235 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Jumok - Jaten 150,000,000 149,086,450 913,550 99.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.236 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gapuro Bonjot 35,000,000 34,211,200 788,800 97.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.237 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Wonolopo Kec.
Tasikmadu Kab. Karanganyar
206,000,000 197,648,800 8,351,200 95.94
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.238 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Ngadirejo Kec.
Mojogedang Kab. Karanganyar
206,000,000 203,694,800 2,305,200 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.239 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Jati Kec. Jaten
Kab. Karanganyar
206,000,000 198,058,700 7,941,300 96.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.240 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Tamansari Kec.
Kerjo Kab. Karanganyar
206,000,000 203,348,300 2,651,700 98.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.241 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec.
Gondangrejo Kab. Karanganyar
206,000,000 202,127,700 3,872,300 98.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.242 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Giriwondo Kec.
Jumapolo Kab. Karanganyar
206,000,000 200,552,700 5,447,300 97.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.243 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Desa Jumapolo Kec.
Jumapolo Kab. Karanganyar
206,000,000 201,571,300 4,428,700 97.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.244 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perkerasaan Halaman Parkir Taman
Wisata Edukasi Dirgantara
200,000,000 196,793,700 3,206,300 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.245 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak 75,000,000 73,296,600 1,703,400 97.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.246 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto 150,000,000 149,086,200 913,800 99.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.247 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa
Selokaton Kecamatan Gondangrejo
165,000,000 161,686,200 3,313,800 97.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.248 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan
Modul SIPAS di Dusun Pilang Bangu
Desa Munggur Kec. Mojogedang
200,000,000 198,425,000 1,575,000 99.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.249 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gedung Pertemuan
Dusun Kramat RW 5 Desa Kemiri Kec
Kebakkramat
200,000,000 197,959,000 2,041,000 98.97
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.250 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud RT. 3/RW. 7
Kebak Demang Desa Kemiri Kec
Kebakkramat
50,000,000 48,249,000 1,751,000 96.49
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.251 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi RT. 3/RW. 18 Dusun Dingin
Desa Kemiri Kec Kebakkramat
100,000,000 98,826,000 1,174,000 98.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.252 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Kembu RT.
1, RT. 2, RT. 3/RW 1 Desa Waru Kec
Kebakkramat
150,000,000 148,701,000 1,299,000 99.13
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.253 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Krapyak
RW. 3 Desa Matesih Kec Matesih
60,000,000 58,083,000 1,917,000 96.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.254 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dukuh Pendek Desa
Mojogedang Kec Mojogedang
100,000,000 97,779,000 2,221,000 97.77
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.255 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dukuh Tanjung
Kelurahan Gedong Kec Karanganyar
100,000,000 98,589,000 1,411,000 98.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.256 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Dukuh
Ngrapas RT. 1/5 Desa Sambirejo Kec.
Jumantono
75,000,000 73,504,000 1,496,000 98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.257 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan jarakan RT. 03, RT.
04/RW. 04 Desa Kalijirak Kec
Tasikmadu
125,000,000 122,963,000 2,037,000 98.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.263 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Putar
Distrik RW 1 Dsn. Cangkring Desa
Matesih Kec Matesih
100,000,000 98,404,000 1,596,000 98.4
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.264 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Lanjutan Talud
Drainase Sebelah Selatan SD 05
Matesih Kec Matesih
110,000,000 107,920,000 2,080,000 98.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.265 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Putar
Distrik Selatan Dsn. Karangsono Desa
Matesih Kec Matesih
100,000,000 98,404,000 1,596,000 98.4
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.266 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Sebelah Selatan
Masjid Girilayu Kulon RT. 03 Desa
Girilayu Kec Matesih
190,000,000 188,485,000 1,515,000 99.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.267 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Tadahan
RT. 02 RW. 03 Kel. Balong Kec.
Karanganyar
100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.268 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Wates
RT. 01 RW. 05 Desa Karangmojo Kec.
Tasikmadu
100,000,000 98,750,000 1,250,000 98.75
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.269 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembuatan Saluran Air Tahap II Dsn.
Ngegot Rt 01/12 Ds. Selokaton Kec.
Gondangrejo
100,000,000 98,429,400 1,570,600 98.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.270 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Ngangkruk
Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo
100,000,000 98,377,000 1,623,000 98.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.271 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Banjarrejo
Ds. Tuban Kec. Gondangrejo
60,000,000 58,646,000 1,354,000 97.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.272 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Penghubung Kampung
Tahap II Dsn. Grumpul Pring-Blembem
Ds. Plesungan Kec. Gondangrejo
100,000,000 97,846,000 2,154,000 97.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.273 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Pager
Jurang Ds. Wukirsawit Kec. Jatiyoso
100,000,000 98,204,000 1,796,000 98.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.274 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan/Hotmix Jalan Dsn Tanon
Lor Ds. Gedongan Kec. Colomadu
50,000,000 48,398,500 1,601,500 96.79
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.275 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Gemblang Rt
02/4 Ds. Gondangmanis Kec.
Karangpandan
130,000,000 128,120,000 1,880,000 98.55
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.276 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jikut Rt 02/4 Ds.
Gondangmanis Kec. Karangpandan
170,000,000 168,400,000 1,600,000 99.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.277 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Sampangan Rt 01/1
Desa Karang Kec Karangpandan
60,000,000 59,140,000 860,000 98.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.278 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Hotmix Rt 02/10 Ds.
Doplang Kec. Karangpandan
60,000,000 55,884,306 4,115,694 93.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.279 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Gejahan Rt 03/1 Ds.
Ngemplak Kec. Karangpandan
60,000,000 58,730,000 1,270,000 97.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.280 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Koncang RT 02 RW 10
Desa Bangsri Kec Karangpandan
55,000,000 53,915,000 1,085,000 98.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.281 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Klatak Rt 02/1 Ds.
Karangpandan Kec. Karangpandan
135,000,000 133,300,000 1,700,000 98.74
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.282 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Gondang Gentong Rt
03/1 Ds. Karangpandan Kec.
Karangpandan
80,000,000 78,569,000 1,431,000 98.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.283 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Babar RT 05 RW 03
Desa Anggrasmanis Kec Jenawi
100,000,000 98,189,000 1,811,000 98.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.284 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Hotmix Dsn. Somokado
dan Ngerso Desa Nglebak Kec.
Tawangmangu
125,000,000 119,335,778 5,664,222 95.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.285 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn. Ngledoksari Rt
4/12 Kl. Tawangmangu Kec.
Tawangmangu
100,000,000 97,954,000 2,046,000 97.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.286 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Derso Rt 2/4
Ds. Sumberejo Kec. Kerjo
100,000,000 97,853,000 2,147,000 97.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.287 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Karangsari
Rt 1/7 Kl. Tawangmangu Kec.
Tawangmangu
85,000,000 83,003,000 1,997,000 97.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.288 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengasapalan Hotmix Dsn. Blumbang
dan Dawuhan Kl. Blumbang Kec.
Tawangmangu
125,000,000 118,661,847 6,338,153 94.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.289 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn. Karang Wuluh
Rt 6/9 Ds. Gempolan Kec. Kerjo
100,000,000 97,779,000 2,221,000 97.77
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.290 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lapangan Desa
Botok Kec. Kerjo
50,000,000 48,266,000 1,734,000 96.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.291 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Temu Ireng Rt 02
RW 4 Ds. Trengguli
50,000,000 48,769,000 1,231,000 97.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.292 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Penghubung
Pabongan-Nglorok Ds. Berjo Kec.
Ngargoyoso
85,000,000 82,879,000 2,121,000 97.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.293 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Sedonorejo Rt 02 RW
08 Ds. Segoro Gunung Kec.
Ngargoyoso
85,000,000 83,054,000 1,946,000 97.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.294 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Selorejo
Rw 07 Ds. Berjo Kec. Ngargoyoso
200,000,000 193,174,700 6,825,300 96.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.295 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Ngemplak Rt 01 Rw 10
Nggero Ds. Berjo Kec. Ngargoyoso
65,000,000 63,277,000 1,723,000 97.34
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.296 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Tawang Rt 3 Rw 15
Tlogo Ds. Berjo Kec. Ngargoyoso
50,000,000 48,943,000 1,057,000 97.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.297 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lapangan Ds.
Gebyog Kec. Mojogedang
50,000,000 48,461,000 1,539,000 96.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.298 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Sidorejo Rt
04 Rw 3 Ds. Sidomukti Kec. Jenawi
50,000,000 48,459,300 1,540,700 96.91
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.299 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Makam Desa
Ngepungsari Kec. Jatipuro
160,000,000 158,225,000 1,775,000 98.89
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.300 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dukuh Jito Desa
Ngepungsari Kec. Jatipuro
100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.301 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dukuh Ngringin Desa
Jatipurwo Kec. Jatipuro
100,000,000 98,204,000 1,796,000 98.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.302 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dk. Manggal Desa
Jatipurwo Kec. Jatipuro
100,000,000 97,943,000 2,057,000 97.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.303 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Depoksari
Rt 01/01 Kl. Bolong Kec. Karanganyar
100,000,000 98,003,000 1,997,000 98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.304 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dk. Ngblak Rt
01/06 Ds. Karangmojo Kec. Tasikmadu
100,000,000 97,405,800 2,594,200 97.4
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.305 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn.
Karangwuni Rt 01/04 Ds. Karangmojo
Kec. Tasikmadu
100,000,000 98,480,200 1,519,800 98.48
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.306 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan cor Jalan
Dsn. Tempel Kl. Popongan Kec.
Karanganyar
100,000,000 97,968,000 2,032,000 97.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.307 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Depan SMP N 2
Jumapolo Dsn. Ngalambang Ds.
Jumaplo Kec. Jumapolo
100,000,000 96,436,100 3,563,900 96.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.308 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Dk. Banaran RT 03, RT 04
dan Dk. Sambirejo RT 03 Desa
Ngadirejo Kec Mojogedang
50,000,000 48,780,000 1,220,000 97.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.309 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Dk. Punggungrejo RT 3 RW
7 Desa Ngadirejo Kec Mojogedang
50,000,000 48,775,000 1,225,000 97.55
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.310 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Dk. Sumberejo RT 1 & 2 RW
09 Desa Gebyok Kec Mojogedang
50,000,000 49,004,000 996,000 98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.311 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Dk. Bancak 1 RT 1, 2 & 3
RW 2 Desa Gebyok Kec. Mojogedang
50,000,000 48,818,000 1,182,000 97.63
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.312 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Penghubung
Lingkungan Manggis Blok 14 dan 15
Kel Lalung Kec Karanganyar
50,000,000 48,064,500 1,935,500 96.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.313 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan dan Pembangunan
Talud Makam Dk. Ganoman RT 7 RW 7
Desa Koripan Kec Matesih
50,000,000 48,990,000 1,010,000 97.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.314 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Pertanian
Kidul Dsn. Cangkring Desa Matesih Kec
Matesih
100,000,000 96,880,000 3,120,000 96.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.315 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Pendoworejo RT
04/10 Desa Tohkuning Kec
Karangpandan
55,000,000 54,115,000 885,000 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.316 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Talesan RT 03 RW 01
Desa Tohkuning Kec Karangpandan
55,000,000 53,730,000 1,270,000 97.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.317 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Saluran Belakang
Balai Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang
50,000,000 48,511,300 1,488,700 97.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.318 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dk. Wareng RT. 05 &
Dk. Grogol Gedong RW. 3 & 4 Desa
Ngadirejo Kec Mojogedang
70,000,000 68,028,000 1,972,000 97.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.319 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dk. Sengon Kerep
RT. 04 RW. 04 Kel Gedong Kec.
Karanganyar
50,000,000 48,890,000 1,110,000 97.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.320 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk. Sido
Mukti RT. 04 RW. 10 Desa Pendem
Kec. Mojogedang
50,000,000 48,990,000 1,010,000 97.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.321 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehabilitasi Jalan Sensit Dsn. Dawung
Desa Kemiri Kec. Kebakkramat
150,000,000 144,778,700 5,221,300 96.51
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.322 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehabilitasi Jalan Sensit Dukuh
Nglaroh Desa Nangsri Kec.
Kebakkramat
150,000,000 144,132,700 5,867,300 96.08
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.323 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehabilitasi Jalan Sensit Dsn. Nangsri
Kidul RT. 04 RW. 1 Desa Nangsri Kec.
Kebakkramat
50,000,000 48,177,500 1,822,500 96.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.324 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehabilitasi Jalan Sensit Dsn. Gembong
Desa Malanggaten Kec. Kebakkramat
110,000,000 105,005,700 4,994,300 95.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.325 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Penutupan Saluran Air Tegalasri RT.
06/06 Kel. Bejen Kec. Karanganyar
100,000,000 97,968,000 2,032,000 97.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.326 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Pengecoran
Jalan Wirorejan RT. 03/03 Desa Kemiri
(Dekat Rel Sebelah Utara) Kec.
Kebakkramat
80,000,000 78,068,000 1,932,000 97.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.327 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Perumahan Puri
Persada Hijau RT. 07/06 Pokoh Desa
Ngijo Kec. Tasikmadu
170,000,000 168,239,000 1,761,000 98.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.328 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Saluran Dk.
Badran Baru RT. 08/08 Desa Papahan
Kec. Tasikmadu
90,000,000 87,837,800 2,162,200 97.59
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.330 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Dukuh
Kadipekso RT 02 RW 04 Desa Gumeng
Kec. Jenawi
150,000,000 144,633,700 5,366,300 96.42
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.331 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Dan Berem RT 05
RW 15 Punukan Desa Ngadiluwih Kec.
Matesih
200,000,000 193,271,700 6,728,300 96.63
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.332 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk. Banaran
RT 01 RW 14 Kel. Jantiharjo Kec.
Karanganyar
200,000,000 198,100,000 1,900,000 99.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.333 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk. Suru
Rejo Kel. Jantiharjo Kec. Karanganyar
200,000,000 197,920,000 2,080,000 98.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.334 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Pengawat
Lor RT 03 RW 08 Desa Pulosari Kec.
Kebakkramat
100,000,000 96,210,100 3,789,900 96.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.335 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dusun Dandang RT 03
RW 01 Desa Jumapolo Kec. Jumapolo
125,000,000 119,616,700 5,383,300 95.69
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.336 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan Berkala (Sensit) Jalan
Barat Koramil RT 04 RW 01 Kel.
Tawangmangu Kec. Tawangmangu
100,000,000 95,778,600 4,221,400 95.77
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.337 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan Berkala (Sensit) Jalan
Senopati Lingkungan Kayangan (Timur
SMP N 4 Karanganyar) Kel. Bejen Kec.
Karanganyar
80,000,000 66,626,651 13,373,349 83.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.338 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan (Sensit) Jalan Dsn. Jloko
Tengah - Jloko Wetan Desa Plosorejo
Kec. Matesih
150,000,000 144,025,700 5,974,300 96.01
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.339 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn. Sangiran RT.
04/01 Desa Krendowahono Kec.
Gondangrejo
50,000,000 47,536,000 2,464,000 95.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.340 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan (Sensit) Dsn.
Suruhkalong Desa Pandeyan Kec.
Tasikmadu
180,000,000 173,842,700 6,157,300 96.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.341 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Kendil Desa
Paseban Kec. Jumapolo
100,000,000 97,863,000 2,137,000 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.342 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Ketro Desa
Jatirejo Kec. Jumapolo
90,000,000 87,949,000 2,051,000 97.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.343 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Makam Dsn.
Beruk Wetan Desa Beruk Kec. Jatiyoso
50,000,000 48,166,300 1,833,700 96.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.344 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan (Sensit) Jalan Desa
Lingkungan Dk. Getasan Desa Kaling
Kec. Tasikmadu
200,000,000 193,483,700 6,516,300 96.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.345 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Desa Barat
Lapangan Desa Wonolopo Kec.
Tasikmadu
100,000,000 97,196,400 2,803,600 97.19
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.346 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan (Sensit) Jalan
Lingkungan Dsn. Beran Desa Kalijirak
Kec. Tasikmadu
200,000,000 193,436,700 6,563,300 96.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.347 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan (Sensit) Jalan
Lingkungan Dsn. Gunungwatu Desa
Kalijirak Kec. Tasikmadu
200,000,000 193,402,700 6,597,300 96.7
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.348 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa
Lingkungan Dk. Belem - Mencon Desa
Kalijirak Kec. Tasikmadu
150,000,000 146,503,300 3,496,700 97.66
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.349 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa
Lingkungan Dk. Mulyorejo - Wates
Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
100,000,000 97,959,400 2,040,600 97.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.350 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa
Lingkungan Dk. Beningrejo Desa Gaum
Kec. Tasikmadu
125,000,000 122,325,300 2,674,700 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.351 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan (Sensit) Jalan
Lingkungan Dk. Kayuapak Desa
Wonolopo Kec. Tasikmadu
150,000,000 143,416,700 6,583,300 95.61
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.352 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa
Lingkungan Dk. Tegal Biru Desa Gaum
Kec. Tasikmadu
100,000,000 97,211,400 2,788,600 97.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.353 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Palur Raya -
Banaran Desa Ngringo Kec. Jaten
100,000,000 96,382,100 3,617,900 96.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.354 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan RW IX Perum
Ngasem Baru Dsn. Bakalan Desa
Ngasem Kec. Colomadu
185,000,000 179,314,700 5,685,300 96.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.355 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan RW IX - X Dsn.
Klodran Desa Klodran Kec. Colomadu
185,000,000 176,956,560 8,043,440 95.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.356 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Dan Talud RT 05 RW 03
Kricikan Dsn. Genjikan Desa Rejosari
Kec. Gondangrejo
150,000,000 148,376,000 1,624,000 98.91
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.357 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan RW 06 Dsn.
Pancuran Desa Selokaton Kec.
Gondangrejo
150,000,000 148,382,000 1,618,000 98.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.358 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn. Kalilutung RT
02 - 03 RW 10 Dan Pembangunan
Talud Dk. Gedangan RT 01 RW 10 Desa
Gebyog Kec. Mojogedang
170,000,000 166,920,000 3,080,000 98.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.359 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Kadipiro Baru RT 06
RW 10 Kel. Bejen Kec. Karanganyar
100,000,000 96,463,100 3,536,900 96.46
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.360 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan Dk. Gowong RT 04 RW
10 Dan Pengecoran Jalan RT 02 RW 10
Dsn. Tepus Desa Sewurejo Kec.
Mojogedang
190,000,000 186,670,000 3,330,000 98.24
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.361 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Karanjoho RT 01
RW 10 Kel. Gayamdompo Kec.
Karanganyar
100,000,000 95,924,100 4,075,900 95.92
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.362 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Selokan RW 05 Dsn.
Brujul Desa Brujul Kec. Jaten
100,000,000 98,338,000 1,662,000 98.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.363 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Kampung
Tas Gunting Desa Nangsri Kec.
Kebakkramat
100,000,000 96,462,100 3,537,900 96.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.364 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Kampung
Gedangan Desa Nangsri Kec.
Kebakkramat
200,000,000 193,435,700 6,564,300 96.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.365 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Banaran
Desa Gondosuli Kec. Tawangmangu
150,000,000 147,455,000 2,545,000 98.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.366 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembuatan Talud Dan Betonisasi Jalan
Dukuh Babadan Desa Berjo
60,000,000 58,385,000 1,615,000 97.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.367 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Wonorejo,
Dsn. Kuryo, Dsn. Pitran Desa
Wonorejo Kec Jatiyoso
200,000,000 198,100,000 1,900,000 99.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.368 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dan Saluran
Air Dsn. Ngluwak Desa Giriwondo Kec
Jumapolo
150,000,000 148,198,000 1,802,000 98.79
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.369 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Sanan Desa
Ngepungsari Kec Jatipuro
100,000,000 97,968,000 2,032,000 97.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.370 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Bulukerto Kulon
Desa Sewurejo Kec Mojogedang
100,000,000 97,568,000 2,432,000 97.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.371 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Ahmad Dahlan
Kauman, Kel Cangakan Kec
Karanganyar
100,000,000 94,968,200 5,031,800 94.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.372 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Betonisasi
Jalan Dk. Anggrasmanis Rt 02 Rw 03
Dsn. Babar Desa Anggrasmanis Kec
Jenawi
100,000,000 97,638,000 2,362,000 97.63
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.373 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Gedangan Rt 01
Rw 04 Desa Salam Kec Karangpandan
75,000,000 72,943,000 2,057,000 97.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.374 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Penghubung Jalan
Dsn. Segorogunung Rt 02 Rw 07 Desa
Segorogunung Kec Ngargoyoso
75,000,000 72,978,000 2,022,000 97.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.375 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Betonisasi
Jalan Dk. Tengklik Rejo Rt 01 Rw 08
Dsn. Ngiyono Desa Nglegok Kec
Ngargoyoso
75,000,000 73,000,000 2,000,000 97.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.376 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Betonisasi
Jalan Dsn. Tlogo Kulon Rt 01 Rw 03
Desa Dayu Kec Karangpandan
75,000,000 73,188,000 1,812,000 97.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.377 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Dsn.
Geger Rt 02 Rw 04 Desa Ngargoyoso
Kec Ngargoyoso
90,000,000 87,257,500 2,742,500 96.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.378 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Dsn.
Tunggulrejo Rt 02 Rw 06 Desa Salam
Kec Karangpandan
90,000,000 86,505,500 3,494,500 96.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.379 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Betonisasi
Jalan Ngrobyong Rt 02 Rw 06 Desa
Tohkuning Kec Karangpandan
85,000,000 83,008,000 1,992,000 97.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.380 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembuatan Talud Dk. Krajan Rt 01 Rw
02 Krajan Dsn Karangkulon Desa
Karang Kec Karangpandan
50,000,000 48,679,000 1,321,000 97.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.381 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dukuh Setup Rt 01 Rw
11 Desa Karang Kec Karangpandan
50,000,000 48,890,000 1,110,000 97.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.382 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Dk. Brojol -
Telap Desa Karang Kec Karangpandan
100,000,000 96,148,100 3,851,900 96.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.383 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dan Pembuatan
Jembatan Rt 04/05 Gedongan Kec
Colomadu
100,000,000 95,954,100 4,045,900 95.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.384 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Rw 7 Desa
Gawanan Kec Colomadu
100,000,000 96,382,100 3,617,900 96.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.385 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengerasan Jalan Kepoh Rt 4/6 Desa
Tohudan Kec Colomadu
60,000,000 58,990,000 1,010,000 98.31
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.386 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Ngerangan Rt 01/3
Desa Gawanan Kec Colomadu
75,000,000 71,601,500 3,398,500 95.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.387 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Janten Rt 01/3
Desa Ngasem Kec Colomadu
110,000,000 107,188,300 2,811,700 97.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.388 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengerasan Jalan Rt 03/01 Kradenan
Desa Blulukan Kec Colomadu
50,000,000 48,846,000 1,154,000 97.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.390 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Rt 2/4 Desa Klodran
Kec Colomadu
130,000,000 125,316,700 4,683,300 96.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.395 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jetis Rt 4/10 Desa
Blulukan Kec Colomadu
150,000,000 148,157,000 1,843,000 98.77
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.396 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jetak RW 12 Desa
Bolon Kec. Colomadu
150,000,000 148,213,000 1,787,000 98.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.397 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Rabat Jalan Dsn.
Karangwuni Desa Kragan Kec
Gondangrejo
100,000,000 98,055,000 1,945,000 98.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.398 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Cekel Desa
Karangturi Kec Gondangrejo
150,000,000 148,187,000 1,813,000 98.79
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.399 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Sanggrahan
Desa Wonorejo Kec Gondangrejo
100,000,000 97,098,400 2,901,600 97.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.400 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Antar Kampung
Sebrungan - Kedunggong Desa
Jeruksawit Kec Gondangrejo
150,000,000 148,180,000 1,820,000 98.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.401 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Antar Kampung
Tegalsari Desa Selokaton Kec
Gondangrejo
100,000,000 98,278,000 1,722,000 98.27
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.402 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Kampung
Tempuran Desa Bolon Kec Colomadu
60,000,000 58,263,000 1,737,000 97.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.403 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
(Mandak, Pentuk, Buntar) Desa Buntar
Kec Mojogedang
190,000,000 187,150,000 2,850,000 98.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.404 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa
Dawung Kec Matesih
100,000,000 97,388,400 2,611,600 97.38
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.405 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Sidodadi Dan Dusun Giran Desa
Gentungan Kec Mojogedang
90,000,000 87,752,300 2,247,700 97.5
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.406 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Dersana Rt 01/4 Dan Sidodadi Mojo
Desa Mojogedang Kec Mojogedang
90,000,000 87,704,300 2,295,700 97.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.407 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Kanstin Jalan Dusun
Jetis Rt 2, 3/Rw 02 Desa Mojoroto Kec
Mojogedang
50,000,000 48,875,000 1,125,000 97.75
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.408 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Lingkungan
Tanjungsari Rt 02/08 Tegalgede Kec
Karanganyar
50,000,000 48,730,000 1,270,000 97.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.409 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Lingkungan
Mandungan Rt 1 Rw 4 Kel Jungke Kec
Karanganyar
50,000,000 47,588,290 2,411,710 95.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.410 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan
Gayamdompo-Kenongo
190,000,000 182,934,700 7,065,300 96.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.411 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Grogol
Rt 2/3, Bakalan Rt 3/1, Sambi Rt 1/10,
Ngelo Rt1/11 Desa Ngadirejo
Mojogedang
190,000,000 186,810,000 3,190,000 98.32
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.412 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jembatan Dan Betonisasi
Lingkungan Sengon Kulon Rt 2 Rw 9
Kel Gayamdompo Kec Karanganyar
50,000,000 47,943,500 2,056,500 95.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.413 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Trogo
Rt 05/17 Desa Ngadiluwih Kec Matesih
85,000,000 81,051,660 3,948,340 95.35
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.414 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuh Banyu Biru Rt 02
Rw 08 Jatikuwung Gondangrejo
50,000,000 48,902,000 1,098,000 97.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.415 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuh Banyu Biru Rt 04
Rw 08 Jatikuwung Gondangrejo
60,000,000 58,747,000 1,253,000 97.91
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.416 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuh Wonorejo Rt 2 Rw
11 Wonorejo Gondangrejo
50,000,000 49,020,000 980,000 98.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.417 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuh Tanjung,
Dayu,Gondangrejo
50,000,000 48,994,000 1,006,000 97.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.418 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuh Watu Ireng,
Rejosari,Gondangrejo
50,000,000 48,711,000 1,289,000 97.42
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.419 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuh Gondangrejo,
Jatikuwung, Gondangrejo
50,000,000 49,129,000 871,000 98.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.420 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dan Talud Dukuh
Ceplukan, Wonorejo, Gondangrejo
50,000,000 49,063,000 937,000 98.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.421 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rabat Beton Dukuhwonolapan,
Gondangrejo
100,000,000 97,957,000 2,043,000 97.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.422 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Cerman
Kel. Gedong Kec Karanganyar
50,000,000 48,556,000 1,444,000 97.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.423 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Banaran,
Desa Pojok Kec Mojogedang
50,000,000 48,320,300 1,679,700 96.64
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.424 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Gudang
Punukan, Ngadiluwih, Kec. Matesih
100,000,000 96,654,100 3,345,900 96.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.425 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam,
Dukuh Banaran, Jantiharjo
150,000,000 147,480,300 2,519,700 98.32
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.426 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan (Sensit) Sidoharjo
Pereng-Mojogedang
100,000,000 96,363,100 3,636,900 96.36
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.427 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Kastin Jalan Dsn
Sukorejo Rt 02/13 Desa Pendem Kec
Mojogedang
55,000,000 53,385,300 1,614,700 97.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.428 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn
Jatipanji Rt 1/5, Mlandang Rt 2/7 Desa
Kedungjeruk Kec Mojogedang
100,000,000 98,154,000 1,846,000 98.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.429 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Siwalan Rt
3/5 Desa Munggur Kec Mojogedang
50,000,000 48,376,300 1,623,700 96.75
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.430 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn
Kaliwuluh Rt 07/13 Kebakkramat
195,000,000 193,173,000 1,827,000 99.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.431 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Saluran Drainase
Lingkungan Banaran Kel Jantiharjo Kec
Karanganyar
100,000,000 98,279,000 1,721,000 98.27
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.432 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Selokan Air Banaran Rt
4 Rw 7 & Jurug Rw I Ngringo, Jaten
100,000,000 98,362,000 1,638,000 98.36
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.433 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Selokan Air Jetis Rt 2
Rw 4 & Suruh Tani Rt 3 Rt 5 Rw 1,
Suruh Kalang, Jaten
100,000,000 98,392,000 1,608,000 98.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.434 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dusun Jati Rt 1 & Rt 7
Rw Vii Ds Jati, Jaten
100,000,000 98,292,000 1,708,000 98.29
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.435 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jalan Kenari, Murai &
Garuda Rt 6 Rw 12 Perum Bumi Graha
Ds Jaten Kec Jaten
75,000,000 72,338,908 2,661,092 96.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.436 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Peningkatan Jalan Hotmit Dsn.
Pulosari Rw 5 Ds. Pulosari,
Kebakkramat
165,000,000 163,520,000 1,480,000 99.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.438 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Hotmit Jalan Dk Penik,
Dk Teken Rt 2 Rw 5 Ds Kaliwuluh Kec
Kebakkramat
100,000,000 96,056,286 3,943,714 96.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.439 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Desa Alastuwo Kec
Kebakkramat
50,000,000 46,910,552 3,089,448 93.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.440 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Peningkatan Jalan Hotmit Dk.
Karangduren RT 03 RW 04 Desa Jati
Kec Jaten
75,000,000 69,678,106 5,321,894 92.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.441 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Banjarsari Ds Bakalan Jumapolo
160,000,000 158,338,000 1,662,000 98.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.442 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Saluran Ruas Jalan Sringin-Tunggulrejo 100,000,000 96,586,200 3,413,800 96.58
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.443 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun
Ngelo Rt 16 Rw 6 Desa Jatisobo Kec
Jatipuro
80,000,000 78,404,000 1,596,000 98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.444 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Beruk
Kulon Desa Beruk Kec Jatiyoso
80,000,000 77,909,000 2,091,000 97.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.445 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Kebon
Wetan Desa Karangbangun Kec
Jumapolo
80,000,000 77,952,300 2,047,700 97.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.446 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Lapangan Desa Beruk Kec
Jatiyoso
180,000,000 178,565,000 1,435,000 99.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.447 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Solo, Kra
Tawangmangu, Kalisoro Rt 02/02 Jalan
Sekipan Tawangmangu
100,000,000 96,317,100 3,682,900 96.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.448 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Punukan Kulon Rt 15 Ngadiluwih Kec
Matesih
180,000,000 178,225,000 1,775,000 99.01
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.449 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Makan
Lingkungan Tolok Tegalgede
Karanganyar
130,000,000 128,245,000 1,755,000 98.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.450 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan Jembatan Karan Kel
Gayamdompo Kec Karanganyar
150,000,000 144,368,700 5,631,300 96.24
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.451 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Kastin Jalan Dsn
Sumberrejo Pojok Rt 1 Rw 2 Kec.
Mojogedang
50,000,000 48,346,000 1,654,000 96.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.452 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn Kragan -
Ngabeyan Desa Kragan Kec
Gondangrejo
100,000,000 98,275,400 1,724,600 98.27
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.453 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn Ketekan
Sulurejo Desa Plesungan Kec
Gondangrejo
100,000,000 98,081,400 1,918,600 98.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.454 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Pule - Cekel
Desa Karangturi Kec Gondangrejo
100,000,000 98,827,000 1,173,000 98.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.455 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan (Jl
Semangka Dan Jl Abimanyu) Perumnas
Wonorejo Kec Gondangrejo
100,000,000 98,124,400 1,875,600 98.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.456 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Mesen Desa
Rejosari Kec Gondangrejo
120,000,000 118,594,000 1,406,000 98.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.457 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Rehab Tahap Ii Lapangan Olahraga
Desa Kragan Kec Gondangrejo
50,000,000 49,026,000 974,000 98.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.458 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Dsn Deres -
Bejen Desa Kadipiro Kec Jumapolo
100,000,000 96,713,100 3,286,900 96.71
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.459 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn Jatirejo Desa
Wonorejo Kec Gondangrejo
100,000,000 97,670,400 2,329,600 97.67
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.460 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Karangtengah
Desa Jatipuro Kec Jatipuro
100,000,000 98,204,000 1,796,000 98.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.461 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn Ngijo Desa
Giriwondo Kec Jumapolo
90,000,000 87,355,000 2,645,000 97.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.462 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Utara Dk. Bakaran Rt
01 Rw 06 Desa Sukosari Kec
Jumantono
75,000,000 73,294,000 1,706,000 97.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.463 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Ngemplak Desa
Jatiyoso Kec Jatiyoso
90,000,000 88,188,000 1,812,000 97.98
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.464 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Jurug Desa
Jumapolo Kec Jumapolo
90,000,000 88,306,000 1,694,000 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.465 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn Kebon Etan
Desa Karangbangun Kec Jumapolo
90,000,000 88,401,000 1,599,000 98.22
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.466 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dan Talud Selokan
Dk. Bendungan Desa Kaliboto Kec
Mojogedang
100,000,000 97,854,000 2,146,000 97.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.467 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Sekrecek Desa
Matesih Kec Matesih
100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.468 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn Nglobang
Desa Koripan Kec Matesih
100,000,000 97,721,400 2,278,600 97.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.469 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Mutihan
Dk. Kayu Lemah Desa Karangbangun
Kec Matesih
70,000,000 68,474,300 1,525,700 97.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.470 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lapangan Desa
Girilayu Kec Matesih
70,000,000 68,987,200 1,012,800 98.55
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.471 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Pokoh Rt 09 Rw 06 Desa
Ngijo Kec Tasikmadu
100,000,000 98,361,000 1,639,000 98.36
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.472 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Pokoh Rt 03 Rw 07 Desa
Ngijo Kec Tasikmadu
100,000,000 98,239,000 1,761,000 98.23
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.473 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Buntar -
Kedung Jeruk Kec Mojogedang
200,000,000 197,215,000 2,785,000 98.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.474 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Kaliboto -
Buntar Kec Mojogedang
200,000,000 197,087,000 2,913,000 98.54
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.475 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Dk.
Dawung Desa Gebyog Kec
Mojogedang
150,000,000 148,440,000 1,560,000 98.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.476 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dk. Gobakan Desa
Kaliboto Kec Mojogedang
100,000,000 98,023,000 1,977,000 98.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.477 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn Bedoyo Desa
Pereng Kec Mojogedang
100,000,000 97,095,000 2,905,000 97.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.478 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Drainase Jalan Jenderal
Sudirman Karanganyar (Perempatan
Pom Bensin Ke Timur)
100,000,000 97,674,000 2,326,000 97.67
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.479 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn
Janti - Tunggul Tani Kel Jantiharjo Kec
Karanganyar
100,000,000 97,868,000 2,132,000 97.86
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.480 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Desa
Lingkungan Dk. Kopaan Desa Kemiri
Kec Kebakkramat
100,000,000 97,142,400 2,857,600 97.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.481 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lanjutan Dan
Betonisasi Lingkungan Badran Mulyo
Rt 02 Rw 04 Kel Lalung Kec
Karanganyar
90,000,000 88,163,000 1,837,000 97.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.482 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jembatan Jloko
Kulon - Gandu Desa Plosorejo Kec
Matesih
50,000,000 47,950,500 2,049,500 95.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.483 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan dan Talud
Lingkungan Tawang RT 02 RW 03 Kel
Gayamdompo Kec Karanganyar
50,000,000 48,950,000 1,050,000 97.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.484 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Betonisasi
lanjutan Sidodadi Kedungdowo Desa
Plosorejo Kec Matesih
80,000,000 78,263,000 1,737,000 97.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.485 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Irigasi di SEBULU 300
meter Desa Plosorejo Kec Matesih
100,000,000 97,822,400 2,177,600 97.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.486 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Betonisasi dan Talud
Jalan Desa Girilayu Rt 1 Rw 6 Kec
Matesih
76,000,000 74,328,000 1,672,000 97.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.487 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan jalan Dusun
Kedungdowo Rt 1 Rw 13 Desa
Plosorejo Kec Matesih
70,000,000 68,263,000 1,737,000 97.51
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.488 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan jalan Sensit Dsn
Karangsono Desa Plosorejo Kec
Matesih
90,000,000 86,232,500 3,767,500 95.81
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.489 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Napen Dsn
Kedung Ngunut desa Plosorejo Kec
Matesih
60,000,000 58,443,300 1,556,700 97.4
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.490 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud jalan Lingkungan
Wonorejo Rt 02/16 Kel Bejen Kec
Karanganyar
60,000,000 58,356,000 1,644,000 97.26
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.491 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Pencil Ds
Jatikuwung Kec Jatipuro
130,000,000 128,020,000 1,980,000 98.47
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.492 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn Nanti Desa
Jatisuko Kec Jatipuro
110,000,000 107,076,300 2,923,700 97.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.493 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan di Kalirapuh Dsn
Brenggolo Desa Jatiwarno Kec Jatipuro
70,000,000 68,839,000 1,161,000 98.34
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.494 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran jalan Brenggolo Tangkluk
Desa Jatiwarno Kec Jatipuro
90,000,000 87,843,000 2,157,000 97.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.495 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan jalan (Sensit) Dsn
Gersono Desa Karangsari Kec Jatiyoso
170,000,000 164,807,700 5,192,300 96.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.496 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan jalan (sensit) Dsn Kangsi
Desa Karangsari Kec Jatiyoso
80,000,000 77,009,500 2,990,500 96.26
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.497 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembuatan sumur dalam Dsn Pacet Ds
Karangsari Kec Jatiyoso
140,000,000 138,565,000 1,435,000 98.97
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.498 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dusun
Tengklik Ds Kedawung Kec Jumapolo
60,000,000 58,249,000 1,751,000 97.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.499 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn Tanjung Desa
Jatirejo Kec Jumapolo
60,000,000 58,971,000 1,029,000 98.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.500 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud di Desa
Anggrasmanis Kec Jenawi
110,000,000 106,933,300 3,066,700 97.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.501 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Rabat Beton di Dk
Jambewangi Desa Taman Sari Kec
Kerjo
100,000,000 98,095,000 1,905,000 98.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.502 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Rabat beton di desa
Puntukrejo Kec Ngargoyoso
100,000,000 98,161,000 1,839,000 98.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.503 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan dan pagar
makam di Desa Kemuning Kec
Ngargoyoso
190,000,000 186,790,000 3,210,000 98.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.504 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan dan saluran
air di desa Segoro Gunung Kec
Ngargoyoso
100,000,000 97,868,400 2,131,600 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.505 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan Kel
Gayamdompo Kec Karanganyar
40,000,000 38,857,500 1,142,500 97.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.506 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan desa Kel Gedong Kec
Karanganyar
40,000,000 38,327,500 1,672,500 95.81
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.507 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Saluran Air
Karangrejo RT 02/05 Kec Karanganyar
40,000,000 38,266,500 1,733,500 95.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.508 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Wahyu Utomo
Kadipiro Kel Bejen Kec Karanganyar
40,000,000 38,187,500 1,812,500 95.46
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.509 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan saluran air
Wonorejo Beningsari Kec Karanganyar
40,000,000 38,358,500 1,641,500 95.89
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.510 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan rabat jalan Tegalasri Kel
Bejen Kec Karanganyar
40,000,000 38,299,500 1,700,500 95.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.511 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Manggung Kel
Cangakan Kec Karanganyar
40,000,000 38,189,500 1,810,500 95.47
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.512 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan Desa
Wagah Kel Popongan Kec Karanganyar
40,000,000 38,450,500 1,549,500 96.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.513 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan Desa
Jetu Kel Tegalgede Kec Karanganyar
40,000,000 38,246,500 1,753,500 95.61
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.514 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan Desa
Temuireng Rt 02/12 Kel Tegalgede Kec
Karanganyar
40,000,000 38,342,500 1,657,500 95.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.515 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan Desa
Jetis/Cerbonan Kec Karanganyar
40,000,000 38,386,500 1,613,500 95.96
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.516 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan desa
Jagan Rt 01/07 Kel Lalung Kec
Karanganyar
40,000,000 38,459,500 1,540,500 96.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.517 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Ngaliyan Rt
01/01 Kel lalung Kec Karanganyar
40,000,000 35,744,929 4,255,071 89.36
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.518 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan desa Tegalsari Kel
Lalung Kec Karanganyar
40,000,000 36,827,736 3,172,264 92.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.519 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Cangakan Barat
Rt 02/04 Kel Cangakan Kec
Karanganyar
40,000,000 35,177,392 4,822,608 87.94
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.520 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan desa Cangakan Timur
Kel Cangakan Kec Karanganyar
40,000,000 33,451,734 6,548,266 83.62
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.521 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Ngelo Desa
Ngelo Rt 1 Rw 10 Desa Pendem Kec
Mojogedang
40,000,000 38,833,000 1,167,000 97.08
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.522 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan Desa
Sumber Bulu/ Sidomulyo Desa
Pendem Kec Mojogedang
40,000,000 38,995,000 1,005,000 97.48
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.523 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan jalan desa
Mojo RT 03/07 Kec Mojogedang
40,000,000 38,997,000 1,003,000 97.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.524 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Buntar Kec
Mojogedang
40,000,000 38,274,500 1,725,500 95.68
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.525 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan gorong-
gorong Desa Kaliboto Kec Mojogedang
40,000,000 38,621,300 1,378,700 96.55
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.526 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran jalan Desa Pojok Rt 02/3
Desa Pojok Kec Mojogedang
40,000,000 38,850,000 1,150,000 97.12
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.527 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran jalan desa Gentungan Kec
Mojogedang
40,000,000 38,840,000 1,160,000 97.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.528 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Sidodadi Desa Pereng
Kec Mojogedang
40,000,000 38,870,000 1,130,000 97.17
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.529 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Cilengan Rt
03/05 Desa Mojoroto Kec Mojogedang
40,000,000 39,195,000 805,000 97.98
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.530 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Beyan Desa
Dawung Kec Matesih
40,000,000 38,955,000 1,045,000 97.38
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.531 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan berem Jalan
Talesan/ Sukorejo Desa Dawung Kec
Matesih
40,000,000 38,360,300 1,639,700 95.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.532 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Punukan Desa
Ngadiluwih Kec Matesih
40,000,000 38,830,000 1,170,000 97.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.533 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Perbaikan jalan Desa Ngasinan Rt 1/11
Desa Karangbangun Kec. Matesih
40,000,000 38,995,000 1,005,000 97.48
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.534 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan lingkungan
SMA N Colomadu dan lingkungan RW
7 Griya Mandiri Ds Baturan Kec
Colomadu
105,000,000 102,046,300 2,953,700 97.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.535 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan saluran drainase RW 6
pilangan Desa Baturan Kec Colomadu
100,000,000 98,113,000 1,887,000 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.536 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan jalan lingkungan RW 5
Desa Baturan Kec Colomadu
100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.537 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan jalan lingkunagan RW 2
Dukuh Griyan Desa Baturan Kec
Colomadu
150,000,000 148,045,000 1,955,000 98.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.538 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Balai RW 5 Desa
Baturan Kec Colomadu
120,000,000 118,092,000 1,908,000 98.41
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.539 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan jembatan penghubung
Dukuh Ngemplak-Kuwon Ds Tugu Kec
Jumantono
190,000,000 184,654,700 5,345,300 97.18
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.540 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Dukuh Bener Desa
Giriwondo Kec Jumapolo
50,000,000 48,819,000 1,181,000 97.63
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.541 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Dukuh Tugu Desa
Tugu Kec Jumantono
50,000,000 47,325,000 2,675,000 94.65
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.542 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Dukuh Banaran Desa
Gemantar Kec Jumantono
50,000,000 47,030,000 2,970,000 94.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.543 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dukuh Ngasem
Desa Tugu Kec Jumantono
70,000,000 67,963,000 2,037,000 97.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.544 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud Dukuh Pondok
Desa Tugu Kec Jumantono
120,000,000 117,540,000 2,460,000 97.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.545 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud Puntuk Unggul -
Kendil Dk. Puntuk Unggul Desa
Tunggulrejo Kec Jumantono
100,000,000 97,793,000 2,207,000 97.79
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.546 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisais jalan Blorong - Kuwon DK.
Blorong RT02/01 Desa Ngunut Kec
Jumantono
50,000,000 48,552,000 1,448,000 97.1
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.547 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan makam Dk
Daren Wetan RT 01/14 Desa Blorong
Kec Jumantono
50,000,000 48,654,000 1,346,000 97.3
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.548 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud jalan Dk. Tengklik
Rt 06/05 Desa Sringin Kec Jumantono
50,000,000 48,795,000 1,205,000 97.59
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.549 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Dusun Cumpleng
Desa Plumbon Kec Tawangmangu
100,000,000 94,726,600 5,273,400 94.72
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.550 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan jalan batas Rt.
01,02,03,04 RW. 08 Lingkungan Beji
Kel. Tawangmangu Kec.Tawangmangu
100,000,000 95,600,500 4,399,500 95.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.551 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan masuk
Dk.Ngapenan Dsn.Selere Desa Tengklik
Kec.Tawangmangu
100,000,000 96,019,600 3,980,400 96.01
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.552 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan putar Distrik Rt.05/09
Banjarsari Lingkungan Beji Kel.
Tawangmangu Kec. Tawangmangu
50,000,000 48,655,000 1,345,000 97.31
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.553 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Rt.01,02 RW 09
Banjarsari Lingkungan Beji
Kel.Tawangmangu Kec.Tawangmangu
50,000,000 48,530,000 1,470,000 97.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.554 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan saluran gorong-gorong
Dsn.Margosanten Desa Sepanjang
Kec.Tawangmangu
80,000,000 78,044,000 1,956,000 97.55
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.555 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Watugede
Dsn.Mloko Desa Bandardawung
Kec.Tawangmangu
60,000,000 57,939,000 2,061,000 96.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.556 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud dan irigasi sungai
Among Rogo, Desa Karangrejo, Kec.
Kerjo
170,000,000 166,161,300 3,838,700 97.74
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.557 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Balai Desa Rejosari ke
Dusun Genjikan RT 01 RW 05 Desa
Rejosari Kec. Gondangrejo
150,000,000 148,223,000 1,777,000 98.81
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.558 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan dan talud Dusun
Watuireng RT 5 RW 2 ke jalan tembus
Desa Rejosari Kec. Gondangrejo
150,000,000 148,200,000 1,800,000 98.8
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.559 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud Dusun Kalongan
Kulon RT 08 RW 16 Desa Papahan Kec.
Tasikmadu
150,000,000 148,051,000 1,949,000 98.7
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.560 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Badran Baru RT 09 RW
08 Dusun Ngablak Desa Papahan Kec.
Tasikmadu
150,000,000 148,015,000 1,985,000 98.67
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.561 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud RT 09 RW 16 Desa
Josroyo Indah Kec. Jaten
150,000,000 146,491,300 3,508,700 97.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.562 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud Rambutn RT 004
RW 020 Desa Wonorejo Kec.
Gondangrejo
175,000,000 173,330,000 1,670,000 99.04
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.563 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud Selorejo RT 002
RW 09 Desa Wonorejo Kec.
Gondangrejo
175,000,000 173,077,000 1,923,000 98.9
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.564 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi jalan Watuireng RT 4 RW 2
Desa Rejosari Kec. Gondangrejo
200,000,000 198,286,000 1,714,000 99.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.565 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan jalan perbatas Kalongan,
Cangakan, Papahan, Tasikmadu
150,000,000 144,482,700 5,517,300 96.32
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.566 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan talud sungai Titang RT
01 RW 07 Kelurahan Tegalgede Kec.
Karanganyar
100,000,000 98,152,400 1,847,600 98.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.567 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk. Dawe
Desa Mojoroto Kec Mojogedang
100,000,000 97,493,000 2,507,000 97.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.568 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Tangkis Jalan Dsn.
Lempong Desa Lempong Kec. Jenawi
100,000,000 97,447,100 2,552,900 97.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.569 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lingkungan
Manggeh RW 13 Kel Lalung Kec.
Karanganyar
200,000,000 198,185,000 1,815,000 99.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.570 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lapangan Desa
Lempong Kec. Jenawi
160,000,000 156,579,800 3,420,200 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.572 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pipanisasi Dusun Banaran Desa
Wukirsawit Kec Jatiyoso
100,000,000 97,788,000 2,212,000 97.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.573 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Modul
Sipas Dusun Podang Desa Genengan
Kec. Jumantono
200,000,000 198,040,000 1,960,000 99.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.574 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Krempan
Rt 06/11 Dan Rt 08/11 Desa Waru Kec
Kebakkramat
200,000,000 193,680,700 6,319,300 96.84
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.575 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Penahan Tanah
D.I Nglungge Lingkungan Ponpes Al -
Ma'un Desa Sroyo Kec Jaten
200,000,000 196,239,300 3,760,700 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.576 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dan Betonisasi
Jalan Lingkungan Tk Aisyiyah 4 Dalon
Desa Sroyo Kec Jaten
110,000,000 108,023,000 1,977,000 98.2
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.577 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Rw 09 Banjarsari
Lingkungan Beji Kel Tawangmangu Kec
Tawangmangu
200,000,000 193,382,700 6,617,300 96.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.578 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Rt 03 Rw I Dan Rw
02 Lingkungan Kalisoro Kel Kalisoro
Kec Tawangmangu
200,000,000 193,573,700 6,426,300 96.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.579 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Jurusan Sekipan
Lingkungan Kalisoro Kel Kalisoro Kec
Tawangmangu
200,000,000 193,381,700 6,618,300 96.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.580 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Rt 03 Rw 03
Lingkungan Kalisoro Kel Kalisoro Kec
Tawangmangu
95,000,000 91,666,500 3,333,500 96.49
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.581 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
PPembangunan Tahap II TPA Rt 04 Rw
XII Dsn Sobayan Desa Brujul Kec Jaten
50,000,000 49,058,000 942,000 98.11
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.582 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk. Dawung
Desa Gebyok Kec Mojogedang
100,000,000 97,860,000 2,140,000 97.86
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.583 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dukuh Jatimulyo Desa
Gentungan Kec Mojogedang
100,000,000 97,563,000 2,437,000 97.56
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.584 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lalung - Beton
Kel Lalung Kec Karanganyar
200,000,000 198,665,000 1,335,000 99.33
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.585 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Dengan Model
Sipas Dukuhan Kayuapak Desa
Wonolopo Kec Tasikmadu
200,000,000 198,120,000 1,880,000 99.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.586 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Dengan Model
Sipas Dusun Wonolopo Desa
Wonolopo Kec Tasikmadu
200,000,000 198,120,000 1,880,000 99.06
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.587 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengadaan Sarana Air Dengan Model
Sipas Dusun Bondorejo Desa Kalijirak
Kec Tasikmadu
125,000,000 123,485,000 1,515,000 98.78
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.588 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam untuk
Pertanian Dk. Ngamban Rt 2 Rw 1
Desa Rejosari Kec Gondangrejo
125,000,000 122,768,300 2,231,700 98.21
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.589 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dusun Ngemplak
Desa Suruh Kec Tasikmadu
100,000,000 97,858,000 2,142,000 97.85
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.590 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam Sarana
Pertanian Kelompok Sido Makmur 2,
Jungke Kec Karanganyar
160,000,000 157,301,300 2,698,700 98.31
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.591 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dusun Dukuh Desa
Kaling Kec Tasikmadu
100,000,000 98,182,000 1,818,000 98.18
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.592 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Penataan Dan Pavingisasi Lingkungan
Balaidesa Suruh Kec Tasikmadu
150,000,000 148,012,000 1,988,000 98.67
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.593 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Balai Dusun Pendem
Kulon Desa Suruh Kec Tasikmadu
50,000,000 48,709,000 1,291,000 97.41
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.594 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dusun Kebon Kulon
Desa Karangbangun Kec Jumapolo
100,000,000 97,874,000 2,126,000 97.87
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.595 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Saluran Air Dusun
Bungkus Rt 9 Rw 3 Desa Jatiroyo Kec
Jatipuro
100,000,000 97,537,400 2,462,600 97.53
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.596 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pelebaran Jembatan Ngledok Sroyo
Desa Sroyo Kec Jaten
100,000,000 96,374,100 3,625,900 96.37
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.597 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Kol
Sugiyono Kalongan Papahan Kec
Tasikmadu
200,000,000 193,375,200 6,624,800 96.68
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.598 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Saluran Lingkungan
Wonorejo Kel Bejen Kec Karanganyar
150,000,000 148,045,000 1,955,000 98.69
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.599 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Saluran Lingkungan
Manggung Kel Cangakan Kec
Karanganyar
130,000,000 128,040,000 1,960,000 98.49
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.600 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun Parakan
RT 01 RW 11 Kel Bolong Kec.
Karanganyar
100,000,000 97,094,400 2,905,600 97.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.601 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Lingkungan Tolok
Kel Tegalgede Kec Karanganyar
120,000,000 115,717,700 4,282,300 96.43
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.602 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dusun
Karangmojo Desa Karangmojo Kec
Tasikmadu
200,000,000 197,740,000 2,260,000 98.87
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.603 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Kadipiro
Rt 2 Rw 10 Karanganyar
100,000,000 96,884,100 3,115,900 96.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.604 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan (Hotmix) Jalan Sanjaya
Badran Asri Karanganyar
100,000,000 96,442,200 3,557,800 96.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.605 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Rt 4 Rw 1 Dusun
Nglano Kulon Desa Pandeyan Kec
Tasikmadu
50,000,000 48,948,000 1,052,000 97.89
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.606 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Penataan Lingkungan Lapangan Dusun
Pendem Wetan Desa Suruh Kec
Tasikmadu
100,000,000 97,950,000 2,050,000 97.95
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.607 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pavingisasi Lingkungan Nglurah Kel
Tawangmangu Kec Tawangmangu
75,000,000 72,863,000 2,137,000 97.15
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.608 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Dusun Pokoh
Desa Ngijo
100,000,000 96,376,100 3,623,900 96.37
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.609 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gapuro Selamat Datang
di Kec Kerjo
150,000,000 147,142,000 2,858,000 98.09
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.610 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gapuro Selamat Datang
di Kec Colomadu
150,000,000 148,326,000 1,674,000 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.611 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Gapuro Selamat Datang
di Kec Jatipuro
150,000,000 148,020,000 1,980,000 98.68
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.612 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Dusun Bojong Desa
Krendowahono Kec Gondangrejo
100,000,000 98,285,000 1,715,000 98.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.613 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Dusun Sukorejo
Lingkungan Jalan MI Sudirman Desa
Kedungjeruk Kec Mojogedang
100,000,000 97,663,000 2,337,000 97.66
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.614 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn
Nglinggo Desa Buran Kec Tasikmadu
50,000,000 47,868,500 2,131,500 95.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.616 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pemeliharaan Jalan (Sensit) Dsn.
Pandeyan RT 04/05 Desa Matesih Kec.
Matesih
100,000,000 97,168,100 2,831,900 97.16
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.617 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pipanisasi Lingkungan Dalon RT 1 RW
4 Desa Sroyo Kec. Jaten
60,000,000 58,356,300 1,643,700 97.26
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.618 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Soka Desa
Sukosari Kec. Jumantono
100,000,000 96,255,100 3,744,900 96.25
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.619 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dsn. Buran
Kulon Desa Buran Kec. Tasikmadu
100,000,000 97,458,850 2,541,150 97.45
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.620 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan RT 03 RW 11 Dsn.
Ngoro-oro Kel. Gayamdompo Kec.
Karanganyar
50,000,000 47,643,500 2,356,500 95.28
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.621 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Trotoar Dsn. Keprabon
Desa Karangpandan Kec.
Karangpandan
200,000,000 198,100,000 1,900,000 99.05
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.622 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengerasan Jalan Desa Pendem Kec.
Mojogedang
50,000,000 48,035,500 1,964,500 96.07
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.623 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Sumur Dalam/Artesis
Dk. Klumpuk Kec. Mojogedang
150,000,000 148,320,000 1,680,000 98.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.624 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud RT 02/RW 03
Desa Gawanan Kec. Colomadu
100,000,000 2,871,100 97,128,900 2.87
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.625 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Saluran
Irigasi Dsn. Sidodadi Jloko Wetan-Jloko
Tengah-Jloko Kulon, Desa Plosorejo
Kec. Matesih
50,000,000 48,395,300 1,604,700 96.79
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.626 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Saluran
Irigasi Dsn. Pandeyan RT 05 Sebelah
Timur SLBM Desa Matesih Kec.
Matesih
50,000,000 48,465,000 1,535,000 96.93
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.627 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Klatak RT 02
Desa Karangpandan Kec.
Karangpandan
50,000,000 47,996,500 2,003,500 95.99
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.628 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan Dsn. Klegen Desa
Malangjiwan Kec. Colomadu
50,000,000 47,670,500 2,329,500 95.34
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.629 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Jalan Dk. Bokor,
Desa kalijirak Kec. Tasikmadu
100,000,000 96,146,100 3,853,900 96.14
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.630 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan RT 02 dan RT 03 RW
02 Dk. Gedangan Desa Kemiri Kec.
Kebakkramat
200,000,000 193,767,700 6,232,300 96.88
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.631 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Betonisasi Jalan RT 04 RW 08 Dk.
Kebak Kalang Desa Kemiri Kec.
Kebakkramat
100,000,000 96,445,100 3,554,900 96.44
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.632 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dk. Beluk Kidul
s/d Sidemung Desa Sroyo Kec. Jaten
200,000,000 193,100,700 6,899,300 96.55
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.633 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud Dsn. Wates Desa
Karangmojo Kec. Tasikmadu
100,000,000 96,394,100 3,605,900 96.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.634 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Peningkatan Jalan (Hotmix)
Lingkungan Dsn. Ngablak Desa
Papahan Kec. Tasikmadu
100,000,000 96,489,100 3,510,900 96.48
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.635 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Peningkatan Jalan (Hotmix)
Lingkungan Bendorejo Talang Desa
Kalijirak Kec. Tasikmadu
75,000,000 70,934,500 4,065,500 94.57
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.636 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengecoran Jalan Dsn. Pedaan RT 07,
RT 08 RW 03 Desa Kwadungan Kec.
Kerjo
100,000,000 96,399,100 3,600,900 96.39
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.637 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud dan Triping
Lapangan Desa Dawung Kec. Matesih
100,000,000 96,500,100 3,499,900 96.5
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.638 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Jatiarum - Buntar 200,000,000 193,467,700 6,532,300 96.73
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.639 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan
Tegalwinangun Kl Tegalgede
50,000,000 47,739,500 2,260,500 95.47
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.640 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Jembatan Manggis
Malanggaten Kec. Kebakkramat
200,000,000 194,056,700 5,943,300 97.02
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.641 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn.
Pokoh Desa Ngijo Kec. Tasikmadu
400,000,000 387,322,200 12,677,800 96.83
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.642 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro
Kec. Bejen
200,000,000 193,655,700 6,344,300 96.82
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.643 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan Talud RT. 3 RW. 4 Desa
Beruk Kulon Kec. Jatiyoso
100,000,000 96,607,500 3,392,500 96.6
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.120.24 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pengelolaan dan penyelesaian
administrasi kepegawaian
15,063,000 5,344,400 9,718,600 35.48
1.6.1.1 BAPPEDA 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,271,844,000 3,144,524,354 127,319,646 96.1
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,400 2,798,600 201,800 93.27
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
67,200,000 44,128,917 23,071,083 65.66
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 57,800,000 57,731,100 68,900 99.88
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 8,000,000 7,998,650 1,350 99.98
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8,000,000 7,120,000 880,000 89
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000 1,940,000 60,000 97
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000,000 1,990,000 10,000 99.5
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
5,200,000 4,985,000 215,000 95.86
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 33,345,000 29,277,000 4,068,000 87.8
1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
125,000,000 120,389,126 4,610,874 96.31
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
20,000,000 16,650,000 3,350,000 83.25
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
64,250,000 62,700,000 1,550,000 97.58
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 89,500,000 80,851,000 8,649,000 90.33
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
30,000,000 29,900,000 100,000 99.66
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
152,147,600 134,905,062 17,242,538 88.66
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
5,000,000 4,960,000 40,000 99.2
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10,000,000 9,941,000 59,000 99.41
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.37 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Website 5,000,000 4,771,000 229,000 95.42
1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
30,000,000 29,805,000 195,000 99.35
1.6.1.1 BAPPEDA 3.106.5 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
10,750,000 10,750,000 - 100
1.6.1.1 BAPPEDA 5.106.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 24,844,564 155,436 99.37
1.6.1.1 BAPPEDA 6.106.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
101,000,000 90,081,000 10,919,000 89.18
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.20 Program Perencanaan Tata Ruang Operasional BKPRD 132,500,000 99,658,593 32,841,407 75.21
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.21 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Dokumen RPI2JM 50,000,000 48,776,500 1,223,500 97.55
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.22 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Dokumen RIPP 50,000,000 48,251,500 1,748,500 96.5
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.23 Program Perencanaan Tata Ruang BOP Tim Koordinasi PLKSDA-BM 25,000,000 4,525,143 20,474,857 18.1
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.24 Program Perencanaan Tata Ruang Prolegda PERDA RDTR 60,000,000 3,034,250 56,965,750 5.05
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.34 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Gondangrejo
Standar BIG
120,000,000 - 120,000,000 0
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.35 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Kebakkramat
Standar BIG
120,000,000 - 120,000,000 0
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.36 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Tasikmadu Standar
BIG
120,000,000 - 120,000,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.38 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Kajian Evaluasi Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karanganyar
175,000,000 90,766,000 84,234,000 51.86
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.8 Program pengembangan
data/informasi
Sosialisasi APBD 85,000,000 83,942,000 1,058,000 98.75
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.11 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Buku Potensi Daerah 15,000,000 11,615,500 3,384,500 77.43
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.12 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Buku Kecamatan dalam
Angka
30,000,000 29,999,000 1,000 99.99
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.13 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Buku Indeks Harga
Konsumen
20,000,000 19,444,000 556,000 97.22
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.14 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Buku Indikator Ekonomi 20,000,000 19,800,000 200,000 99
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.15 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Buku Karanganyar dalam
Angka
40,000,000 39,900,000 100,000 99.75
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.16 Program pengembangan
data/informasi
Penyusunan Buku Produk Domestik
Regional Bruto
35,000,000 32,825,000 2,175,000 93.78
1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.20 Program pengembangan
data/informasi
Sistem Informasi Pembangunan
Daerah
124,000,000 121,366,000 2,634,000 97.87
1.6.1.1 BAPPEDA 16.106.6 Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kelitbangan 77,500,000 71,608,250 5,891,750 92.39
1.6.1.1 BAPPEDA 16.106.7 Program Kerjasama Pembangunan KRENOVA 103,000,000 100,107,000 2,893,000 97.19
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.3 Program perencanaan pembangunan
daerah
Penyelenggaraan Musrenbang dan
Penyusunan Buku RKPD
190,000,000 172,802,700 17,197,300 90.94
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.15 Program perencanaan pembangunan
daerah
Perencanaan Umum Pembangunan
Daerah
187,750,000 148,936,367 38,813,633 79.32
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.16 Program perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan KUA dan PPAS APBD
Perubahan Tahun Berjalan dan
Penyusunan KUA dan PPAS APBD
Tahun Rencana
269,355,000 241,800,000 27,555,000 89.77
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.19 Program perencanaan pembangunan
daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 71,000,000 65,636,150 5,363,850 92.44
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.23 Program perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan Indikator Makro 35,000,000 34,673,000 327,000 99.06
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.26 Program perencanaan pembangunan
daerah
Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di
Kabupaten Karanganyar
25,000,000 21,877,000 3,123,000 87.5
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.28 Program perencanaan pembangunan
daerah
Pelayanan Penerbitan Ijin Riset /
Survey
10,000,000 6,180,000 3,820,000 61.8
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.30 Program perencanaan pembangunan
daerah
Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs
30,000,000 28,352,400 1,647,600 94.5
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.36 Program perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan Perubahan PERDA RPJMD
(Prolegda 2015)
64,500,000 24,521,250 39,978,750 38.01
1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.5 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Study Pengembangan Potensi
Agroindustri Kabupaten Karanganyar
50,000,000 49,965,000 35,000 99.93
1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.9 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Forum Pengembangan Ekonomi
Daerah dan Penciptaan Lapangan
Kerja (FEDEP)
170,000,000 165,098,900 4,901,100 97.11
1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.10 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 50,000,000 49,967,000 33,000 99.93
1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.33 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Penyusunan roadmap sumberdaya air 50,000,000 49,950,000 50,000 99.9
1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.5 Program perencanaan sosial dan
budaya
BOP Pelaksanaan KKN dan
Pemberdayaan Masyarakat Bagi
Perguruan TInggi
43,300,000 39,268,800 4,031,200 90.69
1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.10 Program perencanaan sosial dan
budaya
BOP Perencanaan, Penetapan dan
Sosialisasi PAMSIMAS
70,000,000 61,857,700 8,142,300 88.36
1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.14 Program perencanaan sosial dan
budaya
BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP
(Reguler)
75,000,000 64,240,850 10,759,150 85.65
1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.17 Program perencanaan sosial dan
budaya
Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 125,000,000 106,108,650 18,891,350 84.88
1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.18 Program perencanaan sosial dan
budaya
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan
Untuk Semua (PUS)
80,000,000 72,131,126 7,868,874 90.16
1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.6 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Pendampingan Water Resources &
Irigations Sector Management
Program (WISMP)
39,000,000 32,884,500 6,115,500 84.31
1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.12 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
BOP Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
35,000,000 8,633,100 26,366,900 24.66
1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.13 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Irigasi / Water Resources & Irigations
Sector Management Program
(WISMP)
116,000,000 62,844,400 53,155,600 54.17
1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.14 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Operasional Pokja AMPL Kabupaten
Karanganyar
80,000,000 48,881,352 31,118,648 61.1
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 5,805,950,000 5,468,724,927 337,225,073 94.19
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 500,000 498,000 2,000 99.6
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
175,000,000 157,795,376 17,204,624 90.16
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
12,000,000 11,458,350 541,650 95.48
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 600,000 600,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
7,977,000 7,947,000 30,000 99.62
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 21,250,000 21,150,000 100,000 99.52
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15,000,000 15,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
82,500,000 82,200,000 300,000 99.63
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 48,200,000 48,200,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
20,000,000 19,704,143 295,857 98.52
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 50,000,000 49,985,000 15,000 99.97
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1.107.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
146,400,000 146,372,044 27,956 99.98
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
2.107.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 12,965,000 12,850,000 115,000 99.11
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
2.107.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
17,500,000 17,500,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
2.107.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
53,600,000 53,600,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
2.107.44 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
40,000,000 35,200,000 4,800,000 88
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
5.107.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 41,093,550 41,045,084 48,466 99.88
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
6.107.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27,764,500 27,614,500 150,000 99.45
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
6.107.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 20,800,000 20,650,000 150,000 99.27
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
6.107.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
105,035,000 105,035,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
6.107.17 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Rencana
Strategis dan Kinerja SKPD
23,192,000 23,192,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.107.2 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Penyusunan kebijakan, norma, standar
dan prosedur bidang perhubungan
15,000,000 14,990,000 10,000 99.93
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.107.3 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan
14,000,000 13,780,000 220,000 98.42
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.107.4 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
9,331,900 9,296,902 34,998 99.62
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.107.7 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat
305,325,000 304,924,100 400,900 99.86
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.3 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
15,000,000 15,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.4 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengadaan alat studio dan komunikasi 39,300,000 38,585,386 714,614 98.18
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.6 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
10,000,000 9,650,000 350,000 96.5
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.7 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengendalian dan Pengawasan Bidang
Pos Telekomunikasi dan Informatika
5,000,000 4,950,000 50,000 99
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.8 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Penerbitan Majalah Inatnpari
Karanganyar Tentram
113,530,000 113,430,000 100,000 99.91
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.9 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Penyusunan Sambutan Bupati 36,600,000 30,120,000 6,480,000 82.29
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.10 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Dokumentasi Kegiatan Pemkab
Karanganyar
43,621,300 43,621,300 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.11 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Peningkatan Layanan Informasi
Sosialisasi UU/Perda
5,000,000 5,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.12 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat
30,000,000 30,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.13 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers 59,010,000 58,885,750 124,250 99.78
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.14 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Kegiatan Siaran Keliling 13,000,000 13,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pendataan dan Intensifikasi Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
24,000,000 24,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.16 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengawasan
Pengusaha TI (Teknologi Informasi)
5,000,200 5,000,200 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.17 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Forum Komunikasi Kehumasan 9,200,000 9,200,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
15.125.18 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengurusan Perijinan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal
10,000,000 9,850,373 149,627 98.5
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.1 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
133,300,000 131,404,000 1,896,000 98.57
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.2 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana
balai pengujian kendaraan bermotor
15,000,000 14,845,500 154,500 98.97
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.4 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
111,350,000 108,780,000 2,570,000 97.69
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.5 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 122,200,000 122,080,000 120,000 99.9
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.6 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu
Lalulintas
20,000,000 19,794,777 205,223 98.97
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.7 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Pendukung Keselamatan Lalulintas dan
Angkutan Jalan
18,000,000 17,695,000 305,000 98.3
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.8 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 90,370,500 86,716,500 3,654,000 95.95
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.107.9 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 20,000,000 19,740,000 260,000 98.7
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
16.109.10 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pembayaran Sewa Dan Kompensasi
Tanah Yang Dipergunakan Oleh
Pemerintah Daerah
22,647,500 22,447,500 200,000 99.11
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.1 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Kegiatan penyuluhan bagi para
sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang
27,200,000 26,660,000 540,000 98.01
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.4 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Kegiatan uji kelayakan sarana
transportasi guna keselamatan
penumpang
12,000,000 11,689,000 311,000 97.4
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.6 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Kegiatan penciptaan keamanan dan
kenyamanan penumpang di
lingkungan terminal
83,236,000 82,909,000 327,000 99.6
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.10 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,
tepat, murah dan mudah
55,554,250 55,054,250 500,000 99.09
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.13 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Fasilitasi perijinan di bidang
perhubungan
57,226,000 56,491,000 735,000 98.71
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.15 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan
18,169,000 14,816,500 3,352,500 81.54
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.18 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Penyelenggaraan Posko Angkutan
Lebaran
44,320,000 42,957,000 1,363,000 96.92
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.19 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 202,181,500 199,818,500 2,363,000 98.83
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.107.20 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan
Lebaran Tk. Propinsi
30,000,000 29,600,000 400,000 98.66
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
17.120.69 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi Pendapatan dan
Penagihan Piutang Retribusi Daerah
15,000,000 15,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.4 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kerjasama dengan Media Masa 278,490,000 278,365,000 125,000 99.95
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.5 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 77,910,000 77,910,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.6 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kegiatan Siaran Televisi 72,792,500 72,642,500 150,000 99.79
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.7 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kegiatan Promosi Informasi 82,460,000 82,310,000 150,000 99.81
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.8 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kegitan Siaran Bupati Menyapa 30,000,000 30,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.10 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kegiatan Siaran Pembangunan 6,000,000 6,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.11 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Bersama Memajukan Karanganyar 10,000,000 10,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.12 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Peningkatan dan Penguatan Media
Center
10,002,100 10,002,100 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.13 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan
Rakyat
10,000,000 10,000,000 - 100
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.14 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kegiatan Pameran 52,433,000 19,222,800 33,210,200 36.66
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.15 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Survey Kepuasan Masyarakat 6,941,600 6,825,600 116,000 98.32
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.17 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Press Tour 79,950,000 79,850,000 100,000 99.87
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
18.125.18 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Kerjasama Dengan RRI Surakarta 150,000,000 149,895,000 105,000 99.93
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.1 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 90,440,000 88,600,000 1,840,000 97.96
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.2 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan marka jalan 279,262,100 251,070,400 28,191,700 89.9
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.3 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan pagar pengaman jalan 100,000,000 98,400,000 1,600,000 98.4
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.4 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan APILL 220,350,000 214,432,000 5,918,000 97.31
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.6 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Cermin Tikungan 18,400,000 17,743,500 656,500 96.43
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.7 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Fasilitas Pengujian
Kendaraan Bermotor
27,980,000 26,301,000 1,679,000 93.99
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.8 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadan Fasilitas Terminal 47,347,500 46,807,500 540,000 98.85
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.9 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Fasilitas Pendukung
Penyelenggaraan LLAJ
14,000,000 13,714,000 286,000 97.95
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.10 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Traffic Light di
Persimpangan Ngekongan, Tasikmadu,
Jati-Papahan, Gondangrejo Kab.
Karanganyar
604,100,000 592,281,000 11,819,000 98.04
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.11 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan RPPJ (Rambu Petunjuk
Pendahulu Jurusan) di Karangpandan -
Ngargoyoso - Jenawi, Karanganyar -
Jatipuro - Jatiyoso, Ruas Dalam Kota,
Kab. Karanganyar
203,030,000 201,025,000 2,005,000 99.01
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.12 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Guardrail (Pagar
Pengamanan Jalan di Karangpandan -
Ngargoyoso - Sukuh Kab. Karanganyar
304,170,000 276,696,000 27,474,000 90.96
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.13 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Palang Kereta Api 65,000,000 64,000,000 1,000,000 98.46
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
19.107.14 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan dan Pengecatan Zona
Selamat Sekolah (ZOSS)
50,000,000 48,800,000 1,200,000 97.6
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
20.107.4 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Pendukung Operasional Pengujian
Kendaraan Bermotor
215,100,000 211,057,700 4,042,300 98.12
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.2 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Penjagaan Perlintasan Palang Kereta
Api
43,790,000 43,568,454 221,546 99.49
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.3 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Pengawasan, Pemeriksaan dan
Penindakan Kendaraan di Ruas Jalan
12,560,000 12,192,943 367,057 97.07
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.4 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Pengaturan, Pengamanan dan
Pengendalian Lalu Lintas/P3L
48,233,000 48,113,000 120,000 99.75
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.8 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Penyelenggaraan Karanganyar Car
Free Day
150,000,000 147,329,296 2,670,704 98.21
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.10 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Forum Keselamatan Jalan 20,160,000 19,615,000 545,000 97.29
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.11 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Pembinaan, Pengawasan,
Pemeriksaan dan Penindakan Bengkel
Umum dan Karoseri
20,000,000 19,395,000 605,000 96.97
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
21.107.12 Program Peningkatan Pengawasan dan
Penerbitan Lalu Lintas
Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi
Analisa Dampak Lalulintas
10,000,000 9,350,000 650,000 93.5
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
22.107.1 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang perhubungan
Pengkajian dan Penelitian Angkutan 7,937,000 7,933,000 4,000 99.94
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
22.107.2 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang perhubungan
Survey Unjuk Kerja Angkutan 14,000,000 13,980,000 20,000 99.85
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
22.107.5 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang perhubungan
Penyusunan Database Fasilitas
Perlengkapan Jalan
5,000,000 4,850,000 150,000 97
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
22.107.6 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang perhubungan
Analisis Perhitungan Tarif Angkutan 10,222,000 10,202,000 20,000 99.8
1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
22.107.8 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang perhubungan
Peningkatan Operasional ATCS 25,000,000 24,040,000 960,000 96.16
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,518,997,000 2,535,559,938 (16,562,938) 100.65
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 666,000 334,000 66.6
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
48,574,000 41,228,421 7,345,579 84.87
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
13,500,000 13,339,000 161,000 98.8
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
78,600,000 71,243,795 7,356,205 90.64
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,000,000 2,999,500 500 99.98
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 12,000,000 11,713,000 287,000 97.6
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
22,500,000 22,500,000 - 100
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
42,450,000 42,450,000 - 100
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,120,000 2,102,500 17,500 99.17
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 17,500,000 14,410,000 3,090,000 82.34
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
65,000,000 61,464,805 3,535,195 94.56
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 2.108.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
30,000,000 29,775,750 224,250 99.25
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 2.108.38 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Laboratorium
10,000,000 10,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 5.108.9 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kompetensi Aparatur 30,000,000 - 30,000,000 0
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 17,500,000 16,877,500 622,500 96.44
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
8,000,000 5,763,000 2,237,000 72.03
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.8 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan SOP 6,600,000 6,598,500 1,500 99.97
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.9 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan inventarisasi
barang
10,000,000 9,989,000 11,000 99.89
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
42,460,000 40,350,000 2,110,000 95.03
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 15.108.2 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan
339,000,000 336,317,800 2,682,200 99.2
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 15.108.12 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengadaan Prasarana Pengolah
Sampah
210,000,000 207,405,000 2,595,000 98.76
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 15.108.19 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah 50,000,000 47,501,500 2,498,500 95
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.1 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota
Sehat/Adipura
140,000,000 126,246,700 13,753,300 90.17
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.2 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran Logam
Berat Pada Lahan Pertanian
50,000,000 35,199,800 14,800,200 70.39
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.4 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
59,358,800 56,515,950 2,842,850 95.21
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.5 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Sarana Sekolah Adiwiyata 75,000,000 72,383,600 2,616,400 96.51
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.6 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 25,000,000 23,369,700 1,630,300 93.47
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.7 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengkajian dampak lingkungan 50,000,000 49,543,500 456,500 99.08
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.9 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
21,000,000 19,724,800 1,275,200 93.92
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.17 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian dan Pemantauan
Kualitas Udara
52,000,000 50,365,350 1,634,650 96.85
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.18 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan
Pengendalian dan Pengawasan
Lingkungan Hidup
20,000,000 19,998,000 2,000 99.99
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.19 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran Air 45,000,000 42,412,250 2,587,750 94.24
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.21 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Teknis Dampak
Lingkungan
70,000,000 61,762,300 8,237,700 88.23
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.22 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup
30,000,000 24,293,250 5,706,750 80.97
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.23 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pos Pengaduan Lingkungan Hidup 25,000,000 13,368,000 11,632,000 53.47
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.24 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Air Sungai dan
Pembinaan Prokasih/Superkasih
25,000,000 24,369,750 630,250 97.47
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.25 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber
Pencemar Air/Sungai
40,000,000 38,645,000 1,355,000 96.61
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.26 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber
Pencemar Udara dan Sumber Tidak
Bergerak
20,000,000 18,997,500 1,002,500 94.98
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.27 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Menuju Sekolah Adiwiyata 65,000,000 45,429,750 19,570,250 69.89
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.28 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian dan Pencemaran
Tanah/Lahan
25,000,000 24,397,000 603,000 97.58
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.29 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Inventarisasi LB3 Sebagai Antisipasi
Terhadap Penurunan Kualitas
Lingkungan
50,000,000 49,510,000 490,000 99.02
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.30 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kajian Dampak Kerusakan SDA Akibat
Penambangan Bahan Galian Golongan
C/Tanah Urug
50,000,000 49,400,000 600,000 98.8
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.31 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kajian Dampak Limbah Peternakan
Babi dan Sapi Terhadapa Lingkungan
dan Solusi Pengelolaannya
50,000,000 49,850,000 150,000 99.7
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.32 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cetak Buku Peraturan Perundang-
Undangan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan
100,000,000 94,410,500 5,589,500 94.41
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.33 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kajian Teknis Beban Pencemaran
Sungai Sroyo
50,000,000 47,955,200 2,044,800 95.91
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.34 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Inventarisasi Penggunaan Batubara
dan Pengelolaan Limbah B3
100,000,000 96,012,000 3,988,000 96.01
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.35 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air
Sungai
50,000,000 45,149,000 4,851,000 90.29
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.36 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pembuatan IPAL Biogas 200,000,000 197,537,950 2,462,050 98.76
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.2 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Penyediaan Sarana Mitigasi Perubahan
Iklim
75,000,000 74,230,000 770,000 98.97
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.3 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Penataan Lingkungan 25,000,000 21,549,500 3,450,500 86.19
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.5 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pengendalian Dampak Perubahan
Iklim
100,000,000 99,409,500 590,500 99.4
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.7 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan Konservasi Daerah
tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
113,000,000 112,400,000 600,000 99.46
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.10 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pengelolaan keanekaragaman hayati
dan ekosistem
84,750,000 84,410,000 340,000 99.59
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.14 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi
SDA
125,000,000 123,299,000 1,701,000 98.63
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.17 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pembinaan Kampung Iklim 44,750,000 42,568,300 2,181,700 95.12
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.18 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Konservasi Daerah Rawan Bencana
Tanah Longsor dan Bantaran Sungai
169,500,000 168,912,800 587,200 99.65
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.19 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pembuatan Biopori 84,750,000 84,387,000 363,000 99.57
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.20 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pembuatan Papan Informasi
Perlindungan Sumber Daya Alam
20,000,000 19,689,000 311,000 98.44
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.21 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pengelolaan Bank Pohon 68,000,000 67,455,400 544,600 99.19
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.22 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pembinaan Lingkungan 15,000,000 12,214,000 2,786,000 81.42
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.23 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Pelestarian dan Keseimbangan
Ekosistem
125,000,000 124,787,600 212,400 99.83
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.24 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan Konservasi Lahan Kritis 100,000,000 99,240,000 760,000 99.24
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.25 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan Kelestarian Lingkungan
dengan Pemberdayaan Wanita
100,000,000 99,404,250 595,750 99.4
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.9 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Peningkatan Pelestarian Pemulihan
dan Rehabilitasi Cadangan Sumber
Daya Alam
50,000,000 49,361,000 639,000 98.72
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.10 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Pelestarian Cadangan Sumber Air
Dangkal dengan Pembuatan Sumur
Resapan
56,500,000 56,229,000 271,000 99.52
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.13 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Pemulihan Kualitas Lingkungan
Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan
Air dengan Pemberdayaan Siswa
Sekolah
48,250,000 42,483,800 5,766,200 88.04
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Konservasi Kawasan Resapan Air
Lereng Gunung Lawu
100,000,000 99,898,000 102,000 99.89
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.1 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
63,000,000 59,472,250 3,527,750 94.4
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.5 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17,300,000 16,504,466 795,534 95.4
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.7 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Pembuatan Database dan Pemetaan
Sebaran Industri
25,000,000 24,117,000 883,000 96.46
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.8 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Inventarisasi Gas Rumah Kaca 20,000,000 19,808,500 191,500 99.04
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.10 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Penyusunan Program Kerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup
9,250,000 8,625,000 625,000 93.24
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.11 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Status Lingkungan Hidup Daerah 39,300,000 37,288,700 2,011,300 94.88
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.12 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Pembinaan Saka Kalpataru 31,500,000 21,458,750 10,041,250 68.12
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.13 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank
Data)
10,700,000 9,827,000 873,000 91.84
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.14 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Inventarisasi Bahan Perusak Ozon
(BPO)
20,000,000 19,760,000 240,000 98.8
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.15 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Penyusunan Laporan SPM Bidang
Lingkungan Hidup
10,000,000 9,320,000 680,000 93.2
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.16 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Evaluasi Pelayanan Publik Bidang
Lingkungan Hidup
20,000,000 19,790,000 210,000 98.95
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.17 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Penyusunan Informasi Status
Kerusakan Lahan/Tanah untuk
Produksi Biomassa
46,500,000 46,289,450 210,550 99.54
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.18 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Menuju Indonesia Hijau 15,000,000 11,645,700 3,354,300 77.63
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Profil Keanekaragaman Hayati 48,000,000 32,639,400 15,360,600 67.99
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.20 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana dan Prasarana
SILHD
91,801,200 91,399,700 401,500 99.56
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.7 Program peningkatan pengendalian
polusi
Operasional Laboratorium Lingkungan
Hidup
60,100,000 53,150,850 6,949,150 88.43
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.8 Program peningkatan pengendalian
polusi
Dokumen Mutu Laboratorium 75,000,000 74,470,000 530,000 99.29
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.9 Program peningkatan pengendalian
polusi
Pelatihan Persiapan Akreditasi
Laboratorium Lingkungan
55,000,000 54,584,000 416,000 99.24
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.10 Program peningkatan pengendalian
polusi
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Laboratorium Lingkungan
322,050,000 320,361,250 1,688,750 99.47
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.11 Program peningkatan pengendalian
polusi
Pengadaan Peralatan Penunjang
Laboratorium
150,000,000 149,455,000 545,000 99.63
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 24.108.5 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Penataan RTH 52,500,000 51,451,800 1,048,200 98
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 24.108.10 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pengadaan Taman Hijau Sekolah 50,000,000 44,172,500 5,827,500 88.34
1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 24.108.16 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pembuatan Taman Hijau Sekolah 146,900,000 146,022,000 878,000 99.4
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 6,514,544,000 6,353,135,846 161,408,154 97.52
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 8,774,590 1,225,410 87.74
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
78,047,000 69,660,578 8,386,422 89.25
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
35,000,000 21,345,675 13,654,325 60.98
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 40,326,000 40,326,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 25,000,000 25,000,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15,000,000 15,000,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,000,000 3,000,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 20,000,000 19,988,500 11,500 99.94
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
40,000,000 39,215,580 784,420 98.03
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 4,000,000 4,000,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 5,000,000 4,850,000 150,000 97
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer 33,500,000 33,260,000 240,000 99.28
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
35,000,000 34,884,500 115,500 99.67
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
48,900,000 36,331,475 12,568,525 74.29
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 5,000,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 11,027,000 10,996,200 30,800 99.72
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5.108.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 30,000,000 29,899,130 100,870 99.66
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 6.108.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
66,600,000 63,863,000 2,737,000 95.89
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.2 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan
11,790,000 11,667,000 123,000 98.95
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.4 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
1,982,222,900 1,853,110,050 129,112,850 93.48
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.13 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan operasional dan
pemeliharaan kebersihan
851,639,000 835,513,800 16,125,200 98.1
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.14 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Operasional Pelayanan Kebersihan dan
Persampahan
10,000,000 9,615,000 385,000 96.15
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Rehabilitasi Tempat Pembuangan
Sampah (TPS) Jungke Kecamatan
Karanganyar
19,500,000 19,325,000 175,000 99.1
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.16 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pembuatan Bak Sampah 150,000,000 149,022,000 978,000 99.34
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.17 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengadaan Bak Kontainer 150,000,000 149,300,000 700,000 99.53
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.20 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Perkerasan Jalan TPST 3R Gawanan,
Colomadu
150,000,000 149,086,000 914,000 99.39
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.21 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pembuatan Talud dan Saluran
Drainase Jalan Masuk TPS Desa Bolon
Kec. Colomadu Kab. Karanganyar
309,000,000 268,594,000 40,406,000 86.92
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.22 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pembuatan Sarana dan Prasarana IPLT
Desa Kaliboto (Jalan Masuk dan Pagar
Keliling) Kab. Karanganyar
309,000,000 279,964,000 29,036,000 90.6
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.23 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari
Jumantono Kab. Karanganyar
309,000,000 280,590,000 28,410,000 90.8
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.24 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Rehab Berat Kendaraan Operasional
Persampahan
94,000,000 93,270,000 730,000 99.22
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.25 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Rehabilitasi TPA Sukosari Jumantono 25,000,000 24,480,000 520,000 97.92
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.26 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Operasional
Pemeliharaan TPS
53,500,000 53,100,000 400,000 99.25
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 200,000,000 199,100,000 900,000 99.55
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.5 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan
kebakaran
25,000,000 24,838,400 161,600 99.35
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.7 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan penyuluhan pencegahan
bencana kebakaran
175,000,000 175,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.14 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Peralatan Pemadam Kebakaran
105,000,000 104,250,000 750,000 99.28
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.15 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh
SKPD di Kabupaten Karanganyar
15,000,000 14,850,000 150,000 99
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.16 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Operasional Pemadam Kebakaran 283,700,000 282,544,350 1,155,650 99.59
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.17 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
35,000,000 32,148,500 2,851,500 91.85
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 20.104.6 Program pengelolaan areal
pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
200,000,000 199,000,000 1,000,000 99.5
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 20.104.9 Program pengelolaan areal
pemakaman
Peningkatan Operasional Pengelolaan
dan Pendataan Pemakaman
84,000,000 83,700,000 300,000 99.64
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.106.7 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Perencanaan Program Penyehatan
Lingkungan Pemukiman dan Penataan
Infrastruktur Perkotaan
15,000,000 14,853,100 146,900 99.02
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.106.8 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Survey Design 25,000,000 24,052,700 947,300 96.21
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.106.15 Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Pengadan Perlengkapan dan Peralatan
Survey
10,000,000 9,988,000 12,000 99.88
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.11 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pemeliharaan Taman dan Monumen 912,580,000 867,079,100 45,500,900 95.01
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.12 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
untuk Perawatan Taman
66,158,100 64,960,000 1,198,100 98.18
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.14 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehabilitasi Trotoar Depan Widya Tas
(Timur Taman Pancasila) ke Timur
100,000,000 98,915,000 1,085,000 98.91
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.17 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Penataan Kawasan Jalan Lawu
Karanganyar
200,000,000 198,350,000 1,650,000 99.17
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.19 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehabilitasi Trotoar TK Bayangkara s/d
Pegadaian
100,000,000 98,740,000 1,260,000 98.74
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.51 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten
Karanganyar
50,000,000 49,733,000 267,000 99.46
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.52 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Penataan Trotoar Jalan Lawu, Jalan
Nyi Ageng Karang, Jalan Kapten
Mulyadi
500,000,000 492,044,000 7,956,000 98.4
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.53 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Penataan Halaman/Lapangan Alun-
Alun Karanganyar
100,000,000 98,644,000 1,356,000 98.64
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.54 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehabilitasi Trotoar Depan TB Panji
Makmur (Jalan Lawu Timur) Ke Timur
200,000,000 198,223,000 1,777,000 99.11
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.57 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pembangunan Taman dan Air Mancur
di Taman Gajah
1,648,000,000 1,623,227,400 24,772,600 98.49
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.58 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Revitalisasi Taman Gerakan Sayang Ibu
(GSI)
1,030,000,000 1,013,975,000 16,025,000 98.44
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.59 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pengadaan Tanaman Peneduh 200,000,000 199,704,000 296,000 99.85
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.60 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Perapian Pohon Turus Jalan di
Lingkungan Kota Kec. Karanganyar
25,000,000 24,545,000 455,000 98.18
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.61 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehabilitasi Trotoar Depan Pegadaian
s/d Gedung Wanita
125,000,000 124,065,000 935,000 99.25
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.62 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehabilitasi Trotoar RB Panca Warga
ke Selatan
50,000,000 49,570,000 430,000 99.14
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.63 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehabilitasi Trotoar Depan SDN 03
Karanganyar ke Selatan s/d Toko
Pigura Joko
150,000,000 148,881,000 1,119,000 99.25
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.64 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Rehab Alun-Alun Kabupaten
Karanganyar
100,000,000 98,070,000 1,930,000 98.07
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.65 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Normalisasi Bahu Jalan / Tali Air
Taman Pancasila dan Alun-Alun
Kabupaten Karanganyar
60,000,000 59,587,000 413,000 99.31
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.66 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Penataan Taman Pancasila 500,000,000 478,938,000 21,062,000 95.78
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.67 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pembuatan Patung Soekarno-Hatta di
Taman Pancasila
150,000,000 148,745,000 1,255,000 99.16
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.68 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pembangunan Tugu Tri-Dharma di Air
Mancur Batas Kota
150,000,000 149,375,000 625,000 99.58
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.69 Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Penataan Lingkungan Air Mancur - 997,180,000 (997,180,000) 0
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.1 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan se Kab. Karanganyar
386,810,000 373,777,500 13,032,500 96.63
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.2 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pemasangan PJU Jalan Lingkungan
RSUD
50,000,000 49,296,000 704,000 98.59
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.3 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum Desa Gaum
Kec. Tasikmadu
70,000,000 69,004,000 996,000 98.57
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.4 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pengadaan dan Pemasangan PJU
Tenaga Surya Kab. Karanganyar
9,888,000,000 591,643,790 9,296,356,210 5.98
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.5 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pengadaan PJU DI kampung Purba
Dayu Gondangrejo
150,000,000 147,790,000 2,210,000 98.52
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.6 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Penambahan Daya di 3 KW
Penerangan Jalan Umum dan
Penggantian PJU dengan LED
100,000,000 98,415,000 1,585,000 98.41
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.7 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pemeliharaan Fasos dan Fasum di
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
30,000,000 30,000,000 - 100
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.8 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum Kec. Tasikmadu
190,000,000 188,078,000 1,922,000 98.98
1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.12 Program Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan
Lingkungan Pemukiman
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
High Mast
200,000,000 197,705,000 2,295,000 98.85
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,344,332,000 3,261,290,504 83,041,496 97.51
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,402,000 3,401,976 24 99.99
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
212,200,000 183,120,604 29,079,396 86.29
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
69,809,500 69,729,500 80,000 99.88
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 58,900,000 58,786,000 114,000 99.8
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 56,475,500 56,345,500 130,000 99.76
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
87,874,500 86,800,500 1,074,000 98.77
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6,000,000 6,000,000 - 100
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
64,592,000 64,552,000 40,000 99.93
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,500,000 2,305,000 1,195,000 65.85
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 18,905,000 18,903,250 1,750 99.99
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 35,200,000 35,131,000 69,000 99.8
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
70,814,000 70,648,256 165,744 99.76
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 276,450,000 274,885,000 1,565,000 99.43
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
120,600,000 120,216,220 383,780 99.68
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
36,542,000 23,529,921 13,012,079 64.39
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
124,725,000 110,055,096 14,669,904 88.23
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
24,775,000 21,432,500 3,342,500 86.5
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
400,450,000 399,084,000 1,366,000 99.65
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 5.110.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 35,000,000 34,450,000 550,000 98.42
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6,898,000 6,898,000 - 100
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.2 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
37,672,000 36,715,000 957,000 97.45
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 16,585,000 16,385,000 200,000 98.79
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
5,220,000 5,220,000 - 100
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
8,565,000 8,465,000 100,000 98.83
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.2 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelatihan tenaga pengelola SIAK 22,522,500 22,262,500 260,000 98.84
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.3 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun,
updating dan pemeliharaan)
106,372,000 99,364,486 7,007,514 93.41
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.6 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan
31,545,000 27,360,000 4,185,000 86.73
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.10 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
54,929,000 51,183,200 3,745,800 93.18
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.11 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah,
Pencatatan Nikah dan Pencatatan
Kelahiran Dalam Satu Atap
33,625,000 33,586,500 38,500 99.88
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.13 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19,512,500 16,537,500 2,975,000 84.75
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.14 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan
Sipil
104,081,000 101,725,900 2,355,100 97.73
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.17 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rapat Koordinasi Lintas Sketoral
Penyelesaian Permasalahan
Pencatatan Sipil
8,525,000 7,925,000 600,000 92.96
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.18 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelayanan Dokumen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Melalui
RATNAPANDUSIMA
63,530,000 62,918,100 611,900 99.03
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.19 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelayanan KTP Elektronik 354,989,000 352,592,500 2,396,500 99.32
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.20 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 30,450,000 29,950,000 500,000 98.35
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.21 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan
14,175,000 14,070,000 105,000 99.25
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.22 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Inventarisasi Akta Kelahiran Anak 95,877,500 93,803,445 2,074,055 97.83
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.23 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Penanganan Penduduk RENTAN 8,980,000 8,980,000 - 100
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.24 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pemantauan Dokumen Kependudukan
bagi WNA
6,753,000 6,681,278 71,722 98.93
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.25 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Penyelesaian Kasus-Kasus ADMINDUK 51,870,000 46,620,000 5,250,000 89.87
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.26 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
ADMINDUK
19,940,000 15,340,000 4,600,000 76.93
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.27 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Verifikasi dan Validasi Data
Kependudukan
32,769,000 26,720,000 6,049,000 81.54
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.29 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pemeliharaan Jaringan SIAK 30,450,000 30,000,000 450,000 98.52
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.30 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Monitoring Pelayanan ADMINDUK 20,000,000 19,965,000 35,000 99.82
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.124.5 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pengadaan sarana penyimpanan 50,315,000 49,415,000 900,000 98.21
1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 26.120.20 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan Produk Produk Hukum
Bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
8,560,000 8,373,000 187,000 97.81
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 7,945,489,000 7,684,241,432 261,247,568 96.71
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 11,500,000 11,500,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
33,240,000 26,753,352 6,486,648 80.48
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000,000 9,000,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 57,662,500 57,545,250 117,250 99.79
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
19,100,000 19,093,400 6,600 99.96
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,500,000 2,500,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
54,500,000 47,965,000 6,535,000 88
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,960,000 3,960,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 13,560,000 13,560,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 37,120,000 23,795,000 13,325,000 64.1
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
1.111.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
102,662,250 69,879,503 32,782,747 68.06
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
2.111.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 46,375,000 45,750,000 625,000 98.65
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
2.111.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5,000,000 5,000,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
2.111.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
463,124,000 347,850,083 115,273,917 75.1
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
2.111.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
12,500,000 12,500,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
2.111.45 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kec.
Tawangmangu
19,000,000 18,846,000 154,000 99.18
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
2.111.46 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Tempat Parkir Balai
Penyuluhan KB Kec. Jumapolo
16,500,000 16,480,000 20,000 99.87
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
5.111.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 24,380,000 620,000 97.52
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
6.111.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
85,000,000 81,550,000 3,450,000 95.94
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.111.5 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
workshop hak dan anak 15,000,000 13,549,500 1,450,500 90.33
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.111.6 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Operasional forum anak kabupaten 22,000,000 10,765,000 11,235,000 48.93
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.111.7 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Opoerasional POKJA PUG Kabupaten
Karanganyar
10,000,000 7,604,000 2,396,000 76.04
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.111.8 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Operasional gugus tugas kabupaten
layak anak
35,000,000 29,802,500 5,197,500 85.15
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.1 Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan Alat
kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
49,000,000 7,840,000 41,160,000 16
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.2 Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE 15,420,000 6,152,500 9,267,500 39.89
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.5 Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana 13,500,000 13,500,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.7 Program Keluarga Berencana Operasional tim pengembangan
program Kependudukan dan KB (KKB)
15,000,000 15,000,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.8 Program Keluarga Berencana Peningkatan partisipasi pria dalam
Program KB
10,000,000 9,600,000 400,000 96
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.9 Program Keluarga Berencana Pengadaan sarana, prasarana phisik
pelayanan KB
- - - 0
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.10 Program Keluarga Berencana Pengadaan Implan Removal 135,400,000 122,310,000 13,090,000 90.33
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.11 Program Keluarga Berencana Pengadaan IUD KIT 316,864,000 311,944,000 4,920,000 98.44
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.12 Program Keluarga Berencana Pengadaan Obgyn Bed 254,600,000 252,373,200 2,226,800 99.12
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.13 Program Keluarga Berencana Pengadaan BKB KIT 171,700,000 166,640,000 5,060,000 97.05
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.14 Program Keluarga Berencana Pengadaan Genre KIT 605,352,000 589,782,000 15,570,000 97.42
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.15 Program Keluarga Berencana Peningkatan KIE KB Melalui Kader KB
Desa/Kelurahan
100,000,000 95,077,150 4,922,850 95.07
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.16 Program Keluarga Berencana Orientasi Program KKB Bagi Pokja KB
Desa
100,000,000 95,317,150 4,682,850 95.31
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.17 Program Keluarga Berencana Fasilitasi Lomba KB MKJP 10,000,000 10,000,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.18 Program Keluarga Berencana Pengadaan Perangkat Pengolah Data
Balai Penyuluhan KB
413,100,000 406,340,000 6,760,000 98.36
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.21 Program Keluarga Berencana Pengadaan Portable Public Adress 202,950,000 202,455,000 495,000 99.75
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
15.112.22 Program Keluarga Berencana Pengadaan Mobil Box Distribusi
Alokon
376,900,000 299,376,000 77,524,000 79.43
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.111.5 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Sosialisasi dan advokasi kebijakan
perlindungan tenaga kerja perempuan
17,500,000 13,492,000 4,008,000 77.09
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.111.8 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak kekerasan
105,000,000 27,478,500 77,521,500 26.17
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.111.15 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
KIE Pasca Kelahiran Tentang
Kesehatan Ibu dan Anak
30,000,000 25,205,000 4,795,000 84.01
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.111.16 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pengembangan dan pembinan forum
kesejahteraan dan perlindungan anak
(FKPA)
55,000,000 50,493,500 4,506,500 91.8
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Penguatan program perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K)
17,500,000 13,520,000 3,980,000 77.25
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.111.18 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pelatihan pelayanan dan
pendampingan korban kekerasan bagi
perempuan dan anak
20,000,000 16,330,000 3,670,000 81.65
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.112.2 Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 8,500,000 8,500,000 - 100
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
17.112.5 Program pelayanan kontrasepsi Penyaluran dan pengiriman alat
kontrasepsi KB
5,000,000 3,009,000 1,991,000 60.18
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.111.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
17,500,000 13,620,000 3,880,000 77.82
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.112.2 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Operasional kelompok masyarakat
peduli KB
823,866,000 820,741,000 3,125,000 99.62
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.112.3 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Koordinasi pengelolaan program 173,277,250 154,580,250 18,697,000 89.2
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.112.4 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Pemberdayaan ekonomi keluarga 43,477,300 25,100,300 18,377,000 57.73
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.112.5 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Pengelolaan data dan informasi KB 100,389,000 16,951,500 83,437,500 16.88
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.112.6 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi
Bagi Akseptor dan Kader Berprestasi
150,000,000 148,600,000 1,400,000 99.06
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
18.112.7 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan
POSDAYA
250,000,000 247,876,300 2,123,700 99.15
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
19.111.1 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Workshop peningkatan peran
perempuan dalam pengambilan
keputusan
17,500,000 13,540,000 3,960,000 77.37
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
20.112.3 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
Orientasi dan bintek, pengelola PIK-
KRR
15,000,000 11,937,000 3,063,000 79.58
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
23.112.1 Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga di kecamatan
16,895,700 15,230,700 1,665,000 90.14
1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
23.112.2 Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Fasilitasi Lomba BKB 10,000,000 10,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 6,939,257,000 6,681,593,352 257,663,648 96.28
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 5,500,000 5,500,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
225,690,000 213,473,005 12,216,995 94.58
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
18,000,000 18,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 190,000,000 189,242,400 757,600 99.6
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 25,625,500 22,262,000 3,363,500 86.87
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
18,000,600 17,880,600 120,000 99.33
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
20,000,000 19,950,500 49,500 99.75
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4,480,000 4,478,000 2,000 99.95
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 24,937,500 24,937,500 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.114.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
147,020,000 144,826,446 2,193,554 98.5
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.1 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penguatan Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Pelatihan Melalui
Pembangunan Gedung dan Gudang
Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)
2,700,000,000 2,539,235,400 160,764,600 94.04
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penguatan Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab
Atap Bengkel PHP Balai Pelatihan Kerja
(DBHCHT)
200,000,000 199,365,000 635,000 99.68
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penguatan Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab
Lantai Gedung Balai Pelatihan Kerja
(DBHCHT)
100,000,000 99,405,000 595,000 99.4
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
26,000,000 25,725,000 275,000 98.94
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
34,785,000 25,365,000 9,420,000 72.91
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 46,750,000 46,375,000 375,000 99.19
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer 199,450,000 196,090,000 3,360,000 98.31
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
121,375,900 99,299,000 22,076,900 81.81
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
150,000,000 133,537,940 16,462,060 89.02
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,000,000 10,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.114.63 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan dan Penataan Taman
Makam Pahlawan
200,000,000 197,797,500 2,202,500 98.89
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5.114.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pelatihan Manajerial 55,000,000 54,880,000 120,000 99.78
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5.114.5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Penilaian angka kredit fungsional 4,000,000 4,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5.114.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan non formal 10,000,000 6,000,000 4,000,000 60
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
6.114.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 16,425,000 16,425,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
6.114.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan
Keuangan SKPD
60,000,000 57,844,000 2,156,000 96.4
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
6.114.13 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD
Bulanan dan Tahunan
10,000,000 10,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional sekretariat unit pelaksana
program keluarga harapan (UP-PKH)
20,000,000 19,880,000 120,000 99.4
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.8 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pembinaan lanjut LKM (Lembaga
Keuangan Mikro)
6,500,000 6,500,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.9 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Bimbingan sosial dan latihan
ketrampilan wanita rawan sosial
ekonomi (WRSE)
20,000,000 20,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pembinaan bantuan langsung
pemberdayaan sosial (BLPS)
38,500,000 38,500,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.12 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pendampingan KUBE Kemensos RI 25,000,000 25,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pendampingan kegiatan program
bantuan RTLH Kemensos RI
20,000,000 19,925,000 75,000 99.62
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.113.14 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Pendampingan program bantuan
ALADIN
20,000,000 17,940,000 2,060,000 89.7
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.3 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan
Serta Pemberian Bantuan Modal
250,000,000 240,560,900 9,439,100 96.22
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.7 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana BLK
6,000,000 5,740,000 260,000 95.66
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.9 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil
Pertanian
150,000,000 149,862,500 137,500 99.9
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.10 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan profesionalisme tenaga
instruktur LPKS
15,000,000 13,750,000 1,250,000 91.66
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.11 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembinaan dan pengembangan LPKS 104,800,000 67,316,403 37,483,597 64.23
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.12 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan produktivitas tenaga
kerja
30,000,000 21,866,350 8,133,650 72.88
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.13 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja 70,000,000 65,113,000 4,887,000 93.01
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
15.114.14 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan Keterampilan Menjahit 50,000,000 41,227,500 8,772,500 82.45
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.113.11 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pendampingan Penyantunan Lansia,
Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu
Kemensos
40,000,000 36,240,000 3,760,000 90.6
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.113.13 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Biaya Operasional Bantuan Sosial 15,000,000 2,911,600 12,088,400 19.41
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Penyelenggaraan Dapur Umum 15,000,000 15,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.113.18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Paket Sembako kepada Fakir Miskin 200,000,000 195,792,342 4,207,658 97.89
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.113.23 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Bantuan Masyarakat
Kehabisan Bekal dan Warga
Masyarakat tak dikenal meninggal
10,000,000 5,000,000 5,000,000 50
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.113.25 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Bantuan Operasional Komisi
Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)
125,000,000 106,821,500 18,178,500 85.45
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.1 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 33,550,000 31,891,266 1,658,734 95.05
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.7 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pengelolaan Bursa Kerja Online 12,800,000 12,800,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.8 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan tenaga kerja luar negeri 30,000,000 29,034,750 965,250 96.78
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.9 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan tenaga kerja dalam
negeri
43,000,000 42,474,000 526,000 98.77
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.10 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pembinaan dan pemantauan
pengguna tenaga kerja asing (IMTA)
7,500,000 7,500,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.11 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penyuluhan program pemagangan ke
luar negeri
21,099,500 17,475,300 3,624,200 82.82
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.12 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pembentukan wirausaha mandiri 321,200,000 309,678,050 11,521,950 96.41
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.13 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penyuluhan bimbingan jabatan 22,750,000 22,000,000 750,000 96.7
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.14 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) 5,750,000 5,450,000 300,000 94.78
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.15 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penanggulangan pengangguran 11,500,000 11,160,000 340,000 97.04
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pelatihan peningkatan manajemen
wirausaha baru
158,700,000 152,331,150 6,368,850 95.98
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.17 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pra penempatan tenaga kerja luar
negeri
15,000,000 15,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16.114.18 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
11,500,000 10,400,000 1,100,000 90.43
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.2 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
30,000,000 29,634,000 366,000 98.78
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.9 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pembinaan dan peningkatan
keselamatan dan kesehatan kerja
35,000,000 34,400,000 600,000 98.28
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.10 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB 50,000,000 43,552,000 6,448,000 87.1
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.12 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Bimtek pengembangan hubungan
industrial menuju industrial peace
20,000,000 17,979,600 2,020,400 89.89
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.13 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pemberdayaan LK Tripartit 60,000,000 59,890,000 110,000 99.81
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.14 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pembinaan persyaratan kerja dan
peningkatan kesejahteraan pekerja
76,000,000 75,700,000 300,000 99.6
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.15 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pemeriksaan dan pengawasan norma
ketenagakerjaan
25,000,000 24,920,000 80,000 99.68
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.16 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 25,000,000 20,730,000 4,270,000 82.92
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.17 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pemeriksaan kesehatan pekerja dan
lingkungan kerja
25,000,000 25,000,000 - 100
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.18 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pemeriksaan pelaksanaan norma
kerja, pengupahan dan waktu kerja
20,000,000 15,330,000 4,670,000 76.65
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.19 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Bimtek pembentukan lembaga
keselamatan, kesehatan dan
lingkungan kerja
20,000,000 18,200,000 1,800,000 91
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.20 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Identifikasi potensi bahaya dan
pemeriksaan keselamatan dan
kesehatan kerja
20,000,000 15,610,000 4,390,000 78.05
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.21 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Bimbingan teknis penerapan
peraturan perundang-undangan
menuju 0harmonisasi hubungan
industrial
16,500,000 15,500,000 1,000,000 93.93
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.22 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Deteksi dini kerawanan perusahaan 15,000,000 12,669,800 2,330,200 84.46
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.114.23 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Bimbingan Teknis Cara Pencegahan
dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Secara Bipartit
45,000,000 37,480,000 7,520,000 83.28
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17.208.3 Program transmigrasi regional Penyuluhan, penampungan dan
pemberangkatan transmigran
100,403,000 91,920,550 8,482,450 91.55
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
18.113.6 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan
Hipenca
115,000,000 106,143,000 8,857,000 92.29
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
18.113.7 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
Pembinaan Kepada Penyandang Cacat 10,000,000 9,400,000 600,000 94
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
18.113.9 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
Pendampingan Asistensi Orang
Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
10,000,000 9,980,000 20,000 99.8
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
19.113.8 Program pembinaan panti asuhan
/panti jompo
Pendataan lanjut dan penyuluhan
sosial
45,000,000 44,850,000 150,000 99.66
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
20.113.5 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Bimbingan Mental Sosial Orang
Dengan HIV/AIDS (ODHA)
10,000,000 9,560,000 440,000 95.6
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
20.113.7 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Tindak lanjut razia PGOT 30,000,000 27,459,663 2,540,337 91.53
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
21.113.5 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK)
237,000,000 223,800,000 13,200,000 94.43
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
21.113.7 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan kesetiakawanan
sosial
10,000,000 5,050,000 4,950,000 50.5
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
21.113.8 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Bantuan operasional TAGANA 20,000,000 19,743,500 256,500 98.71
1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
21.113.9 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Forum Komunikasi Pekerja Sosial
Masyarakat
5,000,000 5,000,000 - 100
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,580,597,000 3,417,856,963 162,740,037 95.45
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 1,598,500 401,500 79.92
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
73,400,000 66,929,211 6,470,789 91.18
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 29,998,500 1,500 99.99
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 58,000,000 57,999,600 400 99.99
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
67,175,000 66,941,000 234,000 99.65
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7,500,000 7,495,750 4,250 99.94
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 30,640,000 28,899,000 1,741,000 94.31
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.116.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
96,325,000 86,646,341 9,678,659 89.95
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.116.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
59,480,000 59,090,000 390,000 99.34
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.116.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
13,566,000 13,563,705 2,295 99.98
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.116.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
95,000,000 58,053,954 36,946,046 61.1
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.116.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
16,550,000 12,431,200 4,118,800 75.11
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.116.48 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Garasi Kantor 50,000,000 49,735,000 265,000 99.47
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.116.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
15,415,000 15,415,000 - 100
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.116.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 23,150,000 6,949,950 16,200,050 30.02
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.116.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
6,000,000 6,000,000 - 100
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.116.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
54,000,000 54,000,000 - 100
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.9 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan Investasi
57,215,000 45,470,000 11,745,000 79.47
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.12 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Temu Mitra Usaha Pengembangan
Investasi
40,000,000 39,734,350 265,650 99.33
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.13 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Monitoring dan Evaluasi Perusahaan
PMA/PMDN
30,000,000 29,594,650 405,350 98.64
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.14 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM)
75,000,000 66,402,400 8,597,600 88.53
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.16 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Study Pengembangan Investasi 50,000,000 41,485,000 8,515,000 82.97
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.17 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Promosi Investasi 30,000,000 26,491,500 3,508,500 88.3
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.18 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Perizinan
113,500,000 106,199,550 7,300,450 93.56
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.19 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Satu Pintu
72,800,000 64,469,300 8,330,700 88.55
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.20 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyerdehanaan Prosedur Perizinan 30,000,000 12,894,050 17,105,950 42.98
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.22 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam
Rangka Peningkatan Investasi
61,000,000 60,219,750 780,250 98.72
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.23 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Pengembangan Pelayanan Perizinan 200,000,000 199,401,100 598,900 99.7
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.24 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Pemeliharaan Hardware dan Software
SIMTAP
30,000,000 16,525,000 13,475,000 55.08
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.116.25 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 60,000,000 59,692,000 308,000 99.48
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.124.12 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Penataan Arsip 30,000,000 29,100,000 900,000 97
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.116.12 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Sistem Pelayanan Informasi dan
Perzinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
20,000,000 17,668,000 2,332,000 88.34
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.116.13 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Inventarisasi Data dan Survey Lokasi
Perijinan
360,300,000 349,739,800 10,560,200 97.06
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.116.17 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Inventarisasi Permasalahan dan
Penanganan Pengaduan Masalah
Perizinan
15,000,000 9,178,000 5,822,000 61.18
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.116.20 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Peningkatan Pembukuan dan
Pelaporan Perizinan dan Non Izin
40,000,000 36,624,900 3,375,100 91.56
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.116.22 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Digitalisasi Dokumen Perizinan 30,000,000 29,100,000 900,000 97
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.116.23 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Supervisi Perizinan 75,000,000 25,108,250 49,891,750 33.47
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.124.3 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
19,900,000 19,898,200 1,800 99.99
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,737,404,000 2,607,739,191 129,664,809 95.26
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 3,000,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
50,238,250 42,700,803 7,537,447 84.99
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5,600,000 4,296,200 1,303,800 76.71
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
55,618,750 55,093,750 525,000 99.05
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,900,000 48,900,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 19,720,000 19,719,250 750 99.99
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
17,710,750 17,710,600 150 99.99
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,500,000 3,499,760 240 99.99
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 18,000,000 18,000,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4,440,000 4,095,000 345,000 92.22
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 19,874,000 18,749,000 1,125,000 94.33
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
80,195,000 62,115,393 18,079,607 77.45
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
20,658,000 20,625,000 33,000 99.84
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
74,495,000 74,170,000 325,000 99.56
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
43,250,000 43,250,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
115,028,000 97,584,950 17,443,050 84.83
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4,500,000 4,500,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 5,000,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 17,000,000 16,920,000 80,000 99.52
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.31 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan alat-alat komunikasi 3,850,000 3,850,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.32 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan senjata api 3,000,000 3,000,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 3.119.5 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
12,000,000 12,000,000 - 100
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 6.119.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
39,580,000 36,332,000 3,248,000 91.79
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.16 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pemantauan orang asing 23,650,000 12,260,650 11,389,350 51.84
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.18 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Piket posko siaga 84,900,000 74,880,000 10,020,000 88.19
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.19 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pemantauan organisasi terlarang 18,000,000 16,565,750 1,434,250 92.03
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.20 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penanganan masalah aktual 18,000,000 15,647,500 2,352,500 86.93
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.21 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Fasilitas keamanan umum 410,550,000 395,025,750 15,524,250 96.21
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.23 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Fasilitasi peran dan fungsi FKDM 130,000,000 93,727,700 36,272,300 72.09
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.24 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa &
Audiensi
40,165,000 22,278,650 17,886,350 55.46
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.30 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penanganan gangguan keamanan
dalam negeri
- - - 0
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.31 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pemantauan wilayah perbatasan 20,000,000 9,534,050 10,465,950 47.67
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.32 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pemantauan dampak masalah
ekonomi
38,687,000 23,941,300 14,745,700 61.88
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.33 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP &
VIP
350,000,000 287,871,250 62,128,750 82.24
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.36 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penanganan Konflik Sosial 79,500,000 43,935,500 35,564,500 55.26
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 16.124.2 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
14,062,250 14,061,700 550 99.99
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.1 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
60,000,000 56,689,500 3,310,500 94.48
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.11 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Hubungan Kerja dengan
Pendataan Organisasi Aliran
Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa
12,000,000 11,477,000 523,000 95.64
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.12 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 24,000,000 23,120,650 879,350 96.33
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.13 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI 20,000,000 18,136,000 1,864,000 90.68
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.16 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Orientasi ketahanan bangsa 77,960,000 72,121,000 5,839,000 92.51
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.21 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Sosialisasi Peningkatan Apresiasi Nilai-
Nilai Kebangsaan
65,000,000 44,270,000 20,730,000 68.1
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.4 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Forum Wawasan Kebangsaan 15,000,000 14,805,800 194,200 98.7
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.5 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pembinaan Kesatuan Bangsa 15,000,000 12,590,000 2,410,000 83.93
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.6 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai
Nasionalisme
25,000,000 24,437,500 562,500 97.75
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.16 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Sosialisasi Pemantapan Idiologi
Pancasila
40,000,000 39,181,200 818,800 97.95
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.21 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi P4GN 350,000,000 319,187,000 30,813,000 91.19
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.22 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi KOMINDA 162,342,000 143,002,450 19,339,550 88.08
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.23 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi FKUB 420,981,000 386,005,100 34,975,900 91.69
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.24 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi PWRI 30,000,000 24,400,000 5,600,000 81.33
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.25 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi DHC 45 KRA 50,000,000 33,783,200 16,216,800 67.56
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.26 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi LVRI 25,000,000 19,290,000 5,710,000 77.16
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.29 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi Ormas-Ormas 325,000,000 277,070,950 47,929,050 85.25
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 19.119.8 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pemantauan Pelayanan Penerbitan
RIset/Survey
40,209,000 26,982,600 13,226,400 67.1
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 19.119.11 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Temu fikir remaja dan badan
koordinasi pembinaan pemuda dan
remaja
15,000,000 14,142,500 857,500 94.28
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 19.119.12 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pemantauan wilayah rawan penyakit
masyarakat (Pekat)
25,000,000 22,402,000 2,598,000 89.6
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.6 Program pendidikan politik
masyarakat
Pendidikan politik masyarakat 44,000,000 40,729,500 3,270,500 92.56
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.7 Program pendidikan politik
masyarakat
Asistensi bantuan parpol 19,000,000 17,372,800 1,627,200 91.43
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.8 Program pendidikan politik
masyarakat
Pembinaan Ormas dan LSM 20,000,000 7,767,500 12,232,500 38.83
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.9 Program pendidikan politik
masyarakat
Penyususnan data Parpol, Ormas dan
LSM
8,000,000 4,205,500 3,794,500 52.56
1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.10 Program pendidikan politik
masyarakat
Pemantauan pelaporan dan evaluasi
perkembangan politik di daerah
100,000,000 81,091,400 18,908,600 81.09
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,031,369,000 972,316,543 59,052,457 94.27
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 7,008,000 5,303,500 1,704,500 75.67
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
45,900,000 31,025,044 14,874,956 67.59
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
71,100,000 66,771,927 4,328,073 93.91
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 34,276,450 27,590,795 6,685,655 80.49
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
19,426,450 19,226,450 200,000 98.97
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,000,460 2,978,960 21,500 99.28
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 79,934,000 79,784,000 150,000 99.81
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,700,000 3,620,000 80,000 97.83
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 39,636,000 38,008,000 1,628,000 95.89
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.119.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
80,913,500 80,888,500 25,000 99.96
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
2.119.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
43,285,000 43,285,000 - 100
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
2.119.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 79,300,000 79,025,000 275,000 99.65
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
2.119.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
10,000,000 10,000,000 - 100
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
2.119.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 4,800,000 3,937,000 863,000 82.02
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
2.119.31 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan alat-alat komunikasi 5,200,000 5,196,000 4,000 99.92
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
5.119.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 113,959,000 103,795,000 10,164,000 91.08
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
6.119.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
6,000,000 6,000,000 - 100
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
6.119.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
42,042,400 39,900,000 2,142,400 94.9
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
22.119.1 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
200,000,000 194,616,000 5,384,000 97.3
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
22.119.5 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Gladi Penanggulangan Bencana 80,000,000 79,600,000 400,000 99.5
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
22.119.6 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Sosialisasi Penanggulangan Bencana 447,500,000 444,081,000 3,419,000 99.23
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
22.119.7 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Peningkatan Penanganan Bencana 1,367,385,740 1,322,404,682 44,981,058 96.71
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
22.119.8 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pendampingan Penghitungan
Kerusakan dan Kerugian (DaLA)
10,000,000 10,000,000 - 100
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
22.119.9 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Relokasi Korban Bencana Tanah
Longsor di Kabupaten Karanganyar
167,152,000 164,622,960 2,529,040 98.48
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
23.120.2 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengelolaan/Pemeliharaan Website 10,000,000 9,990,000 10,000 99.9
1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
26.120.25 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan Perda Penanggulangan
Bencana
75,000,000 75,000,000 - 100
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,246,182,000 3,098,242,338 147,939,662 95.44
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 5,500,000 5,470,500 29,500 99.46
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9,900,000 7,236,754 2,663,246 73.09
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.4 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
- - - 0
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
96,294,000 80,554,275 15,739,725 83.65
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
49,476,200 48,899,300 576,900 98.83
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,200,000 20,194,000 6,000 99.97
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5,500,000 4,808,000 692,000 87.41
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 7,254,900 7,174,900 80,000 98.89
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6,105,800 6,034,800 71,000 98.83
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,200,000 2,020,000 180,000 91.81
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,000,000 2,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
100,000,000 80,329,225 19,670,775 80.32
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
85,000,000 76,200,000 8,800,000 89.64
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 55,000,000 53,050,000 1,950,000 96.45
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 75,000,000 73,240,000 1,760,000 97.65
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer 25,000,000 24,900,000 100,000 99.6
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan pakaian kerja 70,000,000 68,574,000 1,426,000 97.96
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
17,600,000 16,800,000 800,000 95.45
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.52 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pelaksanaan Pemindahan Gedung
Kantor
70,000,000 63,232,000 6,768,000 90.33
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 3.119.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
88,617,600 87,939,000 678,600 99.23
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 5.119.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 75,000,000 11,289,500 63,710,500 15.05
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 5.119.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan non formal 50,000,000 43,862,000 6,138,000 87.72
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 5.119.8 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol
PP
27,000,000 26,931,000 69,000 99.74
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 6.119.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21,780,000 21,518,000 262,000 98.79
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 6.119.8 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan SOP 25,000,000 23,221,500 1,778,500 92.88
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.3 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
25,327,500 24,544,000 783,500 96.9
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.9 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penanggulangan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
224,727,500 163,642,500 61,085,000 72.81
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.10 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penertiban PKL dan Reklame 144,160,000 136,443,200 7,716,800 94.64
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.11 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Foreiders dan Pengamanan 150,000,000 142,611,550 7,388,450 95.07
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.12 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Operasi Penertiban Perijinan 66,858,000 64,450,000 2,408,000 96.39
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.13 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP 50,000,000 49,270,650 729,350 98.54
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.14 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Jambore Satpol PP 30,000,000 14,531,000 15,469,000 48.43
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.27 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Operasi Penertiban Peredaran
Minuman Keras
40,050,000 39,733,400 316,600 99.2
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.34 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Upacara HUT Kab. Karanganyar 100,000,000 82,393,000 17,607,000 82.39
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.6 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Patroli WIlayah dan Pengerahan
Anggota Satpol
50,327,500 50,237,100 90,400 99.82
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.7 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pengembangan Jaringan Informasi
Trantib
136,842,000 131,652,200 5,189,800 96.2
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.9 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Operasi Penegakan Hukum
Pelanggaran Perda
173,500,000 168,510,000 4,990,000 97.12
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.11 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pengadaan dan Pemasangan Papan
Peringatan Sanksi Perda
103,845,000 103,717,000 128,000 99.87
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.15 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pembentukan Kader Siaga Tramtib 72,150,000 72,053,000 97,000 99.86
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Operasi Penertiban Pelajar 26,712,000 26,654,200 57,800 99.78
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.17 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Sekretariatan PPNS 72,600,000 68,635,000 3,965,000 94.53
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.18 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Penyusunan / Revisi Perda 200,000,000 152,318,400 47,681,600 76.15
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.19 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Penertiban Cukai Rokok 150,000,000 147,798,000 2,202,000 98.53
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.2 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pengadaan KTA Linmas 5,000,000 5,000,000 - 100
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.4 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pengerahan Satlinmas 75,000,000 56,091,700 18,908,300 74.78
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.5 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Gladi Lapang dan Peningkatan SDM
Linmas
100,000,000 99,984,200 15,800 99.98
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.7 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Fasilitasi Bantuan Santunan kepada
Anggota Linmas yang Sakit/Meninggal
3,025,000 2,987,250 37,750 98.75
1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.13 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pemantauan dan Pendataan Linmas 6,000,000 5,220,500 779,500 87
1.20.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 9,870,230,000 8,613,740,488 1,256,489,512 87.26
1.20.2.1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 770,797,000 760,059,593 10,737,407 98.6
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 13,857,133,000 13,202,483,570 654,649,430 95.27
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 57,375,400 55,943,900 1,431,500 97.5
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1,096,000,000 751,300,139 344,699,861 68.54
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
134,200,000 129,418,500 4,781,500 96.43
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 261,070,000 258,746,300 2,323,700 99.1
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 99,800,600 99,006,900 793,700 99.2
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
113,500,800 112,880,800 620,000 99.45
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
90,750,000 90,120,000 630,000 99.3
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
79,300,000 78,682,700 617,300 99.22
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,313,653,000 1,242,784,500 70,868,500 94.6
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
1,101,600,000 899,493,747 202,106,253 81.65
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.19 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Kepala Daerah dan Wakil
441,280,000 440,030,000 1,250,000 99.71
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.21 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian
dinas beserta kelengkapannya Kepala
Daerah dan Wakil
17,500,000 17,500,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.22 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dokumentasi kehumasan 12,000,000 11,819,950 180,050 98.49
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.23 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyusunan acara 27,000,000 26,920,000 80,000 99.7
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.24 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Bouqet 60,000,000 60,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.25 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penataan/penyediaan bahan
arsip/dokumen daerah
50,000,000 49,515,200 484,800 99.03
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.26 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan dan peralatan
rumah tangga Kepala Daerah dan
Wakil
50,000,000 49,925,000 75,000 99.85
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.27 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan dan
keamanan rumah dinas Kepala Daerah
dan Wakil
211,616,100 207,963,550 3,652,550 98.27
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
56,000,000 55,860,000 140,000 99.75
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
2,445,000,000 2,330,847,600 114,152,400 95.33
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
362,345,700 359,013,750 3,331,950 99.08
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
139,950,000 139,080,000 870,000 99.37
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.8 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
35,000,000 34,645,000 355,000 98.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 163,980,000 162,223,000 1,757,000 98.92
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 98,200,000 96,900,000 1,300,000 98.67
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 315,000,000 297,087,400 17,912,600 94.31
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.12 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
21,000,000 21,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 90,175,000 89,215,200 959,800 98.93
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat Alat Studio 50,000,000 47,991,000 2,009,000 95.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
230,555,200 216,638,700 13,916,500 93.96
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
276,710,400 237,250,000 39,460,400 85.73
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
225,600,000 201,604,000 23,996,000 89.36
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
874,900,000 726,195,561 148,704,439 83
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
10,890,000 9,450,000 1,440,000 86.77
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.27 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
73,090,000 59,439,416 13,650,584 81.32
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
45,000,000 43,860,000 1,140,000 97.46
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 60,000,000 52,300,000 7,700,000 87.16
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 50,000,000 49,735,000 265,000 99.47
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.31 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Alat alat Komunikasi 176,000,000 174,821,000 1,179,000 99.33
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.33 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Alat Musik 4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.34 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan Rumah
Tangga
4,000,000 3,998,000 2,000 99.95
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.35 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan Studio 41,650,000 40,815,000 835,000 97.99
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.40 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat rumah
jabatan
50,000,000 49,123,000 877,000 98.24
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
50,000,000 49,063,000 937,000 98.12
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.45 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Mushola Rumah Dinas
Wakil Bupati
200,000,000 199,307,000 693,000 99.65
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.46 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Sumur 180,000,000 179,394,000 606,000 99.66
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.47 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gudang Kantor 150,000,000 148,989,000 1,011,000 99.32
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.48 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Garasi Kantor - - - 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Taman Kantor 100,000,000 98,871,000 1,129,000 98.87
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 100,000,000 99,179,000 821,000 99.17
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 280,000,000 277,664,000 2,336,000 99.16
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.54 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Lingkungan Rumah Dinas
Wakil Bupati
200,000,000 199,224,000 776,000 99.61
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.60 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone
dan Jaringan
125,000,000 122,206,700 2,793,300 97.76
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.63 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Papan Nama Dan Lampu
Hias Kantor Sekretariat Daerah
200,000,000 197,455,000 2,545,000 98.72
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.64 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Tempat Parkir Sepeda
Sebelah Timur Kantor Sekretariat
Daerah
325,000,000 308,224,000 16,776,000 94.83
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.65 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Tempat Parkir Mobil
Kantor Sekretariat Daerah
310,000,000 294,442,000 15,558,000 94.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.68 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Sound System Pendopo
Rumah Dinas Bupati
189,000,000 188,205,000 795,000 99.57
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.69 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Ruang Peralatan dan
Operator Sound System Pendopo
Rumah Dinas Bupati
30,000,000 28,750,000 1,250,000 95.83
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.70 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Ruang Kerja Pimpinan 150,000,000 147,825,000 2,175,000 98.55
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.71 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Lingkungan Rumah Dinas
Setda
150,000,000 147,925,000 2,075,000 98.61
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.72 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Tempat Parkir Sepeda
Sebelah Barat Kantor Bupati
120,000,000 118,125,000 1,875,000 98.43
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.73 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehap Kanopi Rumah
Dinas Bupati
200,000,000 197,825,000 2,175,000 98.91
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.74 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Saluran Air Garasi
Belakang
100,000,000 98,125,000 1,875,000 98.12
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.75 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Bak Penampungan dan
Distribusi Air
60,000,000 57,625,000 2,375,000 96.04
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.76 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengecatan Gedung Kantor Bupati 200,000,000 194,525,000 5,475,000 97.26
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.77 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehab Blumen Taman Kantor
Bupati/Setda
200,000,000 198,045,000 1,955,000 99.02
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.78 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Atap Gedung Kantor
Sekretariat Daerah
100,000,000 98,900,000 1,100,000 98.9
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
3,638,927,000 3,264,517,290 374,409,710 89.71
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 30,000,000 21,829,500 8,170,500 72.76
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.5 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
175,800,000 172,425,000 3,375,000 98.08
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.7 Program peningkatan disiplin aparatur Pembinaan Disiplin PNS 30,000,000 26,400,000 3,600,000 88
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 289,000,000 276,777,650 12,222,350 95.77
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 5.120.7 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis dan kursus
ketrampilan
30,000,000 30,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
250,472,600 207,320,500 43,152,100 82.77
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 84,777,950 72,657,000 12,120,950 85.7
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
60,000,000 48,214,400 11,785,600 80.35
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintah (LAKIP)
83,000,000 81,365,000 1,635,000 98.03
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.9 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan barang
inventarisasi
65,000,000 51,239,500 13,760,500 78.83
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.17 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pembuatan Dokumen Lingkungan
hidup UKP UPL/DPLH
20,000,000 19,490,000 510,000 97.45
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.122.20 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Fasilitasi Penyaluran Bantuan
Keuangan Kepada Lembaga
Kemasyarakatan di Kelurahan
22,000,000 21,350,000 650,000 97.04
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.201.8 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Pemberdayaan P3A/GP3A se
Kabupaten
125,000,000 123,971,000 1,029,000 99.17
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.203.7 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
Pengawasan distribusi LPG 3 Kg 60,000,000 57,694,350 2,305,650 96.15
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.203.8 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
Pengawasan distribusi BBM 39,000,000 38,213,250 786,750 97.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.203.12 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se
Kabupaten Karanganyar
100,000,000 98,679,000 1,321,000 98.67
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.102.9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat 20,000,000 19,476,500 523,500 97.38
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.102.36 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Fasilitasi kegiatan Palang Merah
Indonesia Kabupaten Karanganyar
50,000,000 48,498,000 1,502,000 96.99
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.105.10 Program Pemanfaatan Ruang Penataan Lingkungan Cafe Herbal 200,000,000 199,435,000 565,000 99.71
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.3 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pensertifikatan dan inventarisasi
Tanah
270,000,000 263,702,240 6,297,760 97.66
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.4 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penanaman rupa bumi Kabupaten
Karanganyar
30,500,000 28,980,500 1,519,500 95.01
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.5 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pengukuran tanah ex bondo desa 100,000,000 18,856,290 81,143,710 18.85
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.6 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penyelesaian pengadaan tanah untuk
pelebaran jalan sangiran
677,200,000 633,283,120 43,916,880 93.51
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.7 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penyelesaian permasalahan
pertanahan
20,000,000 14,247,500 5,752,500 71.23
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.8 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penataan dan penertiban tanah
Pemkab
150,000,000 143,546,250 6,453,750 95.69
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.9 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penataan dan penertiban tanah
fasilitas sosial perumahan
50,000,000 48,677,850 1,322,150 97.35
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.13 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum
14,303,300,000 5,583,675,970 8,719,624,030 39.03
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.10 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
25,000,000 22,631,250 2,368,750 90.52
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Paket Sembako kepada Fakir Miskin 308,556,000 290,892,250 17,663,750 94.27
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.19 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan Evaluasi Harga Barang
Kepokmas dan Barang Strategis
25,000,000 24,243,000 757,000 96.97
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.20 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pasar Murah Menyambut Hari Raya
Idul Fitri
300,000,000 292,942,000 7,058,000 97.64
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.21 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Monitoring Pendistribusian Raskin 125,000,000 118,190,500 6,809,500 94.55
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.26 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan
Sosial Daerah
650,000,000 648,935,000 1,065,000 99.83
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.29 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi Kegiatan GN-OTA 60,000,000 59,365,950 634,050 98.94
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.115.11 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan Dekranasda 100,000,000 90,544,000 9,456,000 90.54
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.115.13 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyusunan Database Wirausahawan
Mandiri Kabupaten Karanganyar
50,000,000 48,500,000 1,500,000 97
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.10 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Promosi Potensi dan Produk Unggulan
Kabupaten Karanganyar
110,000,000 106,240,200 3,759,800 96.58
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.11 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Pembinaan dan Pemantauan BUMD 50,000,000 49,188,000 812,000 98.37
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.15 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Peningkatan Kualitas SDM BUMD 70,000,000 70,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Penyusunan Buku Profil BUMD
Kabupaten Karanganyar
75,000,000 74,620,000 380,000 99.49
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.19 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Pendataan Lembaga Keuangan se
Kabupaten Karanganyar
41,000,000 41,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.10 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Jambore Pemuda Kabupaten
Karanganyar
71,500,000 69,125,000 2,375,000 96.67
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.11 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Operasional / Pendamping Kegiatan
Pramuka
13,750,000 13,750,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.12 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko
Songo
61,821,500 61,821,500 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.27 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Fasilitasi HIPRADA 25,000,000 22,825,000 2,175,000 91.3
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.1 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
55,400,000 55,242,000 158,000 99.71
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.3 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPINDA)
662,138,000 662,138,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.5 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
189,294,500 188,165,000 1,129,500 99.4
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.6 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah lainnya
555,950,000 326,372,546 229,577,454 58.7
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.8 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Rakor lengkap dan kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
125,000,000 123,412,800 1,587,200 98.73
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.9 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
160,000,000 142,913,300 17,086,700 89.32
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.10 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir
Tahun Anggaran
142,000,000 138,144,000 3,856,000 97.28
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.11 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar
Daerah
25,000,000 20,974,700 4,025,300 83.89
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.12 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Pameran APKASI 70,000,000 69,998,965 1,035 99.99
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.13 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Evaluasi Pendelegasian Wewenang
Bupati Kepada Camat dan Kelurahan
15,000,000 8,870,000 6,130,000 59.13
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.14 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Fasilitasi Penanganan Aturan dan
Urusan Daerah
100,000,000 85,144,750 14,855,250 85.14
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.15 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Persiapan Pelaksanaan PATEN 350,080,000 343,974,850 6,105,150 98.25
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.17 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Peningkatan Kapasitas Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOMPINDA)
175,000,000 168,021,800 6,978,200 96.01
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.124.4 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Pembangunan sistem keamanan
penyimpanan data
100,000,000 99,537,300 462,700 99.53
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.124.7 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Penataan Ruang dan Perlengkapan
Dokumen/Arsip
50,000,000 48,770,000 1,230,000 97.54
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.115.16 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Operasional Kegiatan Kesekretariatan
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
100,000,000 88,750,650 11,249,350 88.75
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.115.17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau
200,000,000 183,166,800 16,833,200 91.58
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.115.19 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Penghentian Pinjaman Bergulir
Perkuatan Modal Petani, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
81,748,000 78,404,000 3,344,000 95.9
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.6 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peringatan hari-hari besar agama dan
nasional
749,025,000 675,565,000 73,460,000 90.19
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.7 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Pementasan Kesenian di TMII 221,645,300 211,540,000 10,105,300 95.44
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.9 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Festival rebana di tingkat kabupaten 100,000,000 89,500,000 10,500,000 89.5
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.14 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan
Sosial Budaya
950,000,000 937,111,700 12,888,300 98.64
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)
50,000,000 46,405,000 3,595,000 92.81
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.18 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah 700,000,000 683,260,250 16,739,750 97.6
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.19 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Kemah Kebangsaan Antar Umat
Beragama
345,000,000 322,888,000 22,112,000 93.59
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.20 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Pengiriman Kontingen Jambore
Daerah
75,000,000 74,725,000 275,000 99.63
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.120.63 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
TEPPA 80,000,000 72,908,350 7,091,650 91.13
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.108.15 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Sosialisasi Pengendalian Cadangan
Energi dan Air
100,000,000 97,940,000 2,060,000 97.94
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.108.17 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Penyusunan Data Informasi Sumber
Daya Alam
30,000,000 30,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.111.7 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita
Kabupaten Karanganyar
50,000,000 47,816,000 2,184,000 95.63
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.111.8 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Fasilitasi Kegiatan Gabungan
Organisasi Wanita (GOW)
50,000,000 46,200,000 3,800,000 92.4
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.8 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Manasik Haji 88,250,000 81,750,000 6,500,000 92.63
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.9 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ
tingkat Kabupaten
180,000,000 176,885,000 3,115,000 98.26
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.10 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ
Pelajar dan STQ ke Tingkat Propinsi
70,000,000 61,760,000 8,240,000 88.22
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.11 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Monitoring dan Operasional
Penyaluran Bantuan Sarana dan
Prasarana Sosial
- - - 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.12 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 321,750,000 298,562,500 23,187,500 92.79
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.14 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Operasional Kegiatan Bantuan Sarana
Ibadah dan Olah Raga
69,025,000 - 69,025,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.15 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan
Jum'at Keliling
385,500,000 381,832,800 3,667,200 99.04
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.21 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Operasional Kegiatan LPTQ 100,000,000 84,845,000 15,155,000 84.84
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.22 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pembinaan TPQ 162,000,000 143,662,750 18,337,250 88.68
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.13 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Peningkatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
- - - 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.17 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Operasional Sekretariat Unit
Pelayanan Pengadaan
991,117,500 872,019,200 119,098,300 87.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.21 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 40,000,000 31,157,700 8,842,300 77.89
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.23 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Pembinaan Pengelolaan Keuangan 103,369,950 88,291,800 15,078,150 85.41
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.9 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pengisian Kekosongan Formasi
Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten
Karanganyar
50,000,000 - 50,000,000 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.13 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembekalan Bagi Anggota BPD 75,000,000 69,765,000 5,235,000 93.02
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.20 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Sosialisasi Produk Hukum
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
195,000,000 185,535,500 9,464,500 95.14
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.24 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Bintek Penyusunan APBDesa Tahun
2016 Berdasarkan Permendagri 113
Tahun 2014
150,000,000 142,610,000 7,390,000 95.07
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.25 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
Bagi Bendahara Desa
80,000,000 75,805,400 4,194,600 94.75
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.101.29 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan GOPTKI 50,000,000 50,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.118.5 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
60,000,000 52,280,000 7,720,000 87.13
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.11 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5
Tahun 2004
- - - 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.12 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan /
Kegiatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar
50,000,000 40,334,450 9,665,550 80.66
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.13 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pengendalian Pembangunan Daerah 284,600,000 262,290,750 22,309,250 92.16
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.14 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pembinaan Jasa Konstruksi 91,500,000 78,365,000 13,135,000 85.64
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.22 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penyusunan Laporan Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten
Karanganyar
49,325,000 43,112,000 6,213,000 87.4
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.26 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan 54,000,000 53,697,250 302,750 99.43
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.2 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Rakor Bidang Pemerintahan
Desa/Kelurahan
90,000,000 85,624,281 4,375,719 95.13
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
60,000,000 53,917,500 6,082,500 89.86
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.5 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa 60,000,000 57,330,000 2,670,000 95.55
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.7 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Peraturan Daerah
Tentang Pemerintahan Desa
500,000,000 377,734,400 122,265,600 75.54
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.8 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pembinaan Administrasi Kelurahan 40,000,000 38,183,000 1,817,000 95.45
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.9 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
25,000,000 23,157,200 1,842,800 92.62
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.10 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
22,000,000 21,192,000 808,000 96.32
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.11 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Evaluasi Rancangan APBDesa 77,500,000 75,569,000 1,931,000 97.5
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.12 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa
100,000,000 91,263,700 8,736,300 91.26
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.13 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pemerintahan Desa
125,000,000 98,723,500 26,276,500 78.97
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.15 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Monitoring Penyaluran Bantuan
Pembangunan Balai Desa/Gedung
Serba Guna/Pagar Balai
Desa/Talud/Gapuro Balai Desa
30,000,000 26,453,000 3,547,000 88.17
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.21 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik
Pemda yang Berasal dari Tanah Kas
Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
80,000,000 73,419,000 6,581,000 91.77
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.26 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Sosialisasi Persiapan Pemecahan Desa
Ngringo
80,000,000 49,070,000 30,930,000 61.33
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.27 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Fasilitasi Operasional Panitia Mutasi
Tanah Kas Desa
125,000,000 77,203,750 47,796,250 61.76
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 22.102.17 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 20,000,000 19,996,500 3,500 99.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 22.102.26 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS 100,000,000 95,026,250 4,973,750 95.02
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.8 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengolahan Data Informasi 259,650,000 242,562,000 17,088,000 93.41
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.9 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengembangan Jaringan WAN
Kabupaten Karanganyar
30,000,000 29,335,000 665,000 97.78
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.11 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Peningkatan Sarana PDE 153,000,000 150,390,000 2,610,000 98.29
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.17 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Operasional Sekretariat LPSE 420,000,000 411,486,500 8,513,500 97.97
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.21 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengembangan Hot Spot 30,000,000 29,126,000 874,000 97.08
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.22 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Operasional Sekretariat BLC 40,000,000 40,000,000 - 100
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.24 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengelolaan Layang Mas (Layanan
Anggota Masyarakat)
40,000,000 39,840,000 160,000 99.6
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.30 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Jaringan Teknologi
Informasi Kabupaten Karanganyar
84,000,000 83,912,500 87,500 99.89
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.31 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengadaan Buklet Etalase Intanpari 100,000,000 97,291,000 2,709,000 97.29
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.32 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengelolaan CCTV Online 150,000,000 148,681,000 1,319,000 99.12
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.33 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pembuatan Selayang Pandang 96,448,500 95,479,900 968,600 98.99
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.34 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Buku Agenda Eksekutif 82,800,000 80,076,000 2,724,000 96.71
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.35 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengelolaan Aplikasi SMS Center san
Sapamas
85,125,000 82,418,000 2,707,000 96.81
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.36 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Penyusunan Tata Kelola Bidang TIK 250,000,000 - 250,000,000 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.102.1 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Pelayanan operasi katarak 25,000,000 24,490,000 510,000 97.96
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.120.2 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
Penanganan Permasalahan Hukum 359,000,000 305,712,950 53,287,050 85.15
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.120.3 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
Pelaksanaan RANHAM 100,000,000 97,985,400 2,014,600 97.98
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.120.5 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 167,000,000 136,915,800 30,084,200 81.98
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 25.120.6 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 115,000,000 112,805,050 2,194,950 98.09
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 25.120.10 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah
Seluruh Indonesia (FORSESDASI)
20,000,000 19,671,922 328,078 98.35
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.7 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Peningkatan dan Pengelolaan JDI 170,000,000 166,853,500 3,146,500 98.14
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.8 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Pelaksanaan Masdarkum 75,000,000 69,140,000 5,860,000 92.18
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.9 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Evaluasi dan Penyusunan Perda 460,000,000 445,763,814 14,236,186 96.9
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.10 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Harmonisasi Penyusunan Produk
Hukum Daerah Non Perda
280,000,000 253,595,010 26,404,990 90.56
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.11 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Lomba Keluarga Sadar Hukum 140,000,000 132,017,000 7,983,000 94.29
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.12 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Pelaporan Rencana Aksi
Pemberantasan Korupsi
50,000,000 45,913,100 4,086,900 91.82
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.13 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan Program Legislasi Daerah
(PROLEGDA)
50,000,000 49,142,150 857,850 98.28
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.17 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Pelatihan Legal Drafting Produk
Hukum Daerah
190,000,000 185,629,850 4,370,150 97.69
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.18 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Sistem Informasi Produk Hukum
Daerah
150,000,000 147,479,850 2,520,150 98.31
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 27.120.5 Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Evaluasi dan Penyusunan SOTK
Perangkat Daerah
100,000,000 77,020,540 22,979,460 77.02
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pelaksanaan Forkompanda 50,000,000 37,346,900 12,653,100 74.69
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.8 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Penyusunan Analisis Jabatan 194,000,000 156,460,150 37,539,850 80.64
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.10 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Bintek Penyusunan LPT 50,000,000 46,712,000 3,288,000 93.42
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.12 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pembinaan Administrasi dan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kecamatan
50,000,000 35,146,900 14,853,100 70.29
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 30.103.66 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Peningkatan Pembangunan
Infrastruktur Desa Se Kab.
Karanganyar (Pengadaan Semen)
- - - 0
1.20.3.1 Sekretariat Daerah 30.120.24 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pengelolaan dan penyelesaian
administrasi kepegawaian
61,000,000 59,750,000 1,250,000 97.95
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,574,935,000 3,524,674,244 50,260,756 98.59
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 61,450,000 28,132,000 33,318,000 45.78
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
368,660,000 282,343,311 86,316,689 76.58
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.5 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
129,008,000 123,651,590 5,356,410 95.84
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 169,462,000 169,180,000 282,000 99.83
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 84,806,000 83,571,500 1,234,500 98.54
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
70,628,000 68,088,000 2,540,000 96.4
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
24,964,000 19,940,000 5,024,000 79.87
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
22,770,000 20,549,470 2,220,530 90.24
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 144,250,000 106,887,500 37,362,500 74.09
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
1,001,517,000 964,204,907 37,312,093 96.27
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.24 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Bouqet 16,800,000 16,800,000 - 100
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
3,046,263,000 2,829,387,000 216,876,000 92.88
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
94,848,000 91,025,000 3,823,000 95.96
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 127,377,000 124,720,000 2,657,000 97.91
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
68,045,000 - 68,045,000 0
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
121,699,000 109,006,500 12,692,500 89.57
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
466,237,000 227,969,210 238,267,790 48.89
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
459,886,000 342,894,795 116,991,205 74.56
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
132,076,000 129,576,000 2,500,000 98.1
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10,064,000 8,000,000 2,064,000 79.49
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 80,600,000 60,025,000 20,575,000 74.47
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.55 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar
Rumah Jabatan Ketua DPRD
199,907,000 197,580,500 2,326,500 98.83
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.56 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar
Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD I
125,249,000 123,566,500 1,682,500 98.65
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.57 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar
Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD II
99,759,000 98,547,500 1,211,500 98.78
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.58 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar
Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD III
104,834,000 103,047,500 1,786,500 98.29
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.59 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penambahan Daya Listrik Rumah
Dinas/Rumah Jabatan
81,268,000 - 81,268,000 0
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembuatan Bangunan Panggung
Kantor Sekretariat DPRD Kab.
Karanganyar
150,000,000 148,950,500 1,049,500 99.3
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 3.120.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
303,877,000 269,832,750 34,044,250 88.79
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
93,335,000 87,910,000 5,425,000 94.18
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 33,950,000 29,225,000 4,725,000 86.08
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.1 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan peraturan
daerah
577,749,000 362,933,500 214,815,500 62.81
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.3 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 557,950,000 483,589,000 74,361,000 86.67
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.4 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Rapat-rapat paripurna 90,925,000 14,118,700 76,806,300 15.52
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.5 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Kegiatan Reses 2,443,974,000 2,367,295,500 76,678,500 96.86
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.6 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
337,280,000 255,110,450 82,169,550 75.63
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.9 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Inventarisasi Produk-produk Hukum 45,417,000 31,538,400 13,878,600 69.44
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.10 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Penanganan Aduan Masyarakat dan
Masalah Aktual
20,847,000 8,159,500 12,687,500 39.13
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.11 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Dokumentasi Kegiatan DPRD 252,353,000 186,154,500 66,198,500 73.76
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.12 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Penyusunan Materi & Sambutan Ketua
DPRD
8,160,000 8,086,000 74,000 99.09
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.13 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan,
anggota DPRD serta Setwan
2,971,759,000 2,683,985,330 287,773,670 90.31
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.14 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Rapat-rapat koordinasi pimpinan,
anggota DPRD serta Sekwan
102,298,000 92,548,910 9,749,090 90.46
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.15 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Peningkatan wewenang dan fungsi
Pimpinan dan Anggota DPRD
222,504,000 219,021,400 3,482,600 98.43
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.17 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota
DPRD dan Setwan Luar Daerah
4,904,875,000 2,078,054,350 2,826,820,650 42.36
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.18 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD 17,100,000 13,350,000 3,750,000 78.07
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.19 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Evaluasi Perda dan Pembahasan
Prolegda
269,550,000 67,549,500 202,000,500 25.06
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.25 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten
Karanganyar
150,000,000 138,630,000 11,370,000 92.42
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 16.108.37 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup (DPLH)
26,000,000 18,528,000 7,472,000 71.26
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 17.119.18 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Penelusuran Sejarah Terbentuknya
DPRD Kabupaten Karanganyar
235,573,000 136,781,800 98,791,200 58.06
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 18.119.17 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
414,791,000 114,141,300 300,649,700 27.51
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 23.120.27 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pembuatan Tower 8,000,000 7,200,000 800,000 90
1.20.4.1 Sekretariat DPRD 23.120.31 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengadaan Website dan Jaringan
Komputer Kantor DPRD
75,000,000 63,664,000 11,336,000 84.88
1.20.5.1 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 174,288,806,000 168,786,916,540 5,501,889,460 96.84
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 13,298,650,000 12,570,182,879 728,467,121 94.52
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 65,000,000 41,094,910 23,905,090 63.22
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
30,441,005,000 29,408,518,556 1,032,486,444 96.6
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 178,400,000 166,750,000 11,650,000 93.46
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 65,000,000 59,245,350 5,754,650 91.14
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
5,000,000 440,000 4,560,000 8.8
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 130,800,000 93,494,000 37,306,000 71.47
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
225,000,000 213,949,349 11,050,651 95.08
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1.120.32 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan Benda
Berharga Retribusi Daerah
232,325,000 217,394,000 14,931,000 93.57
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
645,450,000 622,140,000 23,310,000 96.38
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
152,000,000 99,805,000 52,195,000 65.66
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 55,000,000 31,232,500 23,767,500 56.78
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 97,450,000 82,875,000 14,575,000 85.04
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
142,000,000 108,941,250 33,058,750 76.71
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
185,900,000 133,628,001 52,271,999 71.88
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
58,564,000 42,623,775 15,940,225 72.78
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 183,000,000 176,855,000 6,145,000 96.64
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
5.120.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 75,000,000 56,613,075 18,386,925 75.48
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 200,000,000 188,450,000 11,550,000 94.22
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
190,000,000 166,203,900 23,796,100 87.47
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.120.2 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
25,000,000 24,993,200 6,800 99.97
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.120.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
10,000,000 8,250,000 1,750,000 82.5
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 30,000,000 4,203,000 25,797,000 14.01
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.120.15 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pengembangan Sistem Akuntansi 197,278,000 147,501,518 49,776,482 74.76
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.120.16 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan
Daerah
65,401,000 20,853,500 44,547,500 31.88
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
16.108.37 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup (DPLH)
20,000,000 - 20,000,000 0
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.2 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan standar satuan harga 65,675,000 61,436,200 4,238,800 93.54
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.3 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan/ Penyempurnaan
kebijakan akuntansi pemerintah
daerah
87,318,000 66,563,300 20,754,700 76.23
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.4 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
24,800,000 14,375,000 10,425,000 57.96
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.6 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2015
99,220,000 91,855,950 7,364,050 92.57
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.7 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar
30,000,000 29,639,400 360,600 98.79
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.8 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015
319,496,100 315,692,297 3,803,803 98.8
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.9 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penerbitan Dan Verifikasi SPD 30,083,000 29,402,500 680,500 97.73
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.10 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2016
375,641,900 202,265,285 173,376,615 53.84
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.12 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Sistem Informasi dan
Prosedur Pengelolaan Pendapatan
Daerah
145,000,000 143,367,000 1,633,000 98.87
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.13 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah 79,450,000 72,473,512 6,976,488 91.21
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.14 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Rekonsiliasi Data BMD 116,445,000 110,292,800 6,152,200 94.71
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.15 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pencatatan Meter Air Tanah 144,000,000 132,193,973 11,806,027 91.8
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.16 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek
Pajak Daerah
203,510,750 166,041,749 37,469,001 81.58
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.19 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan BPHTB 111,950,000 55,391,000 56,559,000 49.47
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.22 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pencetakan Stiker Lunas PBB 100,000,000 88,574,000 11,426,000 88.57
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.23 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan Administrasi Belanja
Bantuan
62,000,000 34,174,400 27,825,600 55.12
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.24 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Administrasi Pengelolaan Kas Daerah
dan Deposito
39,300,000 36,292,000 3,008,000 92.34
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.25 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
299,021,250 263,057,953 35,963,297 87.97
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.26 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Laporan Data Gaji
Kabupaten Karanganyar
30,000,000 29,549,900 450,100 98.49
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.27 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Administrasi Penerbitan dan
Pengelolaan SP2D
160,000,000 155,885,545 4,114,455 97.42
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.29 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat
dan Daerah
80,000,000 73,145,071 6,854,929 91.43
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.30 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD 97,350,000 71,589,500 25,760,500 73.53
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.31 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Administrasi Komputerisasi Gaji dan
Pencetakan Daftar Gaji
215,000,000 211,584,700 3,415,300 98.41
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.32 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pemeliharaan Basis Data Obyek dan
Subyek PBB
162,049,250 131,372,674 30,676,576 81.06
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.33 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pembinaan Wilayah Pungutan PBB 150,000,000 127,625,000 22,375,000 85.08
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.34 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan
dan Non Keuangan
73,621,650 55,565,150 18,056,500 75.47
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.35 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar
137,000,000 134,276,600 2,723,400 98.01
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.36 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Percepatan Pemasukan Pajak Daerah 2,382,575,000 2,279,900,964 102,674,036 95.69
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.38 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penertiban / Penilaian Barang Milik
Daerah
50,000,000 14,615,100 35,384,900 29.23
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.40 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengembangan Sistem E-Government
Jaringan Dokimentasi dan Informasi
Tentang Pendapatan, Belanja,
Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi
Serta Informasi Lainnya
55,000,000 45,405,000 9,595,000 82.55
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.41 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penghapusan dan Hibah / Penjualan
Barang Daerah
192,000,000 124,910,250 67,089,750 65.05
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.46 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pencetakan Stiker Pajak Reklame 50,000,000 44,077,000 5,923,000 88.15
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.50 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Sosialisasi Pajak Daerah 72,772,500 70,510,000 2,262,500 96.89
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.55 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Administrasi Keberatan Pajak Daerah 24,000,000 23,700,000 300,000 98.75
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.56 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan Pemeriksaan Pajak
Daerah
71,900,000 23,578,000 48,322,000 32.79
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.58 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Kajian Pengelolaan PPJ untuk
Peningkatan PAD
75,000,000 63,310,200 11,689,800 84.41
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.59 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah
35,000,000 30,435,000 4,565,000 86.95
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.62 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Cetak Massal SPPT PBB P2 212,322,250 190,203,750 22,118,500 89.58
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.67 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah
- - - 0
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.69 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Sensus Barang Milik Daerah 358,649,000 197,976,100 160,672,900 55.2
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.70 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi
44,852,000 38,178,500 6,673,500 85.12
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.71 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah 80,000,000 79,747,500 252,500 99.68
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.72 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Profil Pelayanan dan
Directory DPPKAD Kab. Karanganyar
100,000,000 85,234,000 14,766,000 85.23
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.73 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Pendapatan Daerah
100,000,000 90,106,542 9,893,458 90.1
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.74 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Perbup Penyusutan
Barang Milik Daerah
52,000,000 44,408,500 7,591,500 85.4
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.75 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan Gedung Wanita 230,583,000 214,990,119 15,592,881 93.23
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.76 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pengelelolaan Persediaan Barang Milik
Daerah
100,040,000 73,897,500 26,142,500 73.86
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.77 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengembangan SDM Akuntansi
Keuangan Daerah
189,470,950 182,837,500 6,633,450 96.49
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.78 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pengembangan Dan Peningkatan SDM
Pengelola Pajak Daerah
100,450,000 100,380,000 70,000 99.93
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.79 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pengelola Barang Milik
Daerah
204,689,000 180,767,000 23,922,000 88.31
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.81 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Kajian Potensi Pajak
Daerah
50,000,000 45,450,000 4,550,000 90.9
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
17.120.82 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pemutakhiran Data Piutang PBB P2
Pelimpahan Pemerintah Pusat
400,000,000 324,347,340 75,652,660 81.08
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.7 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi
Guru
15,000,000 14,906,000 94,000 99.37
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.8 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan
Daerah
88,058,400 67,898,400 20,160,000 77.1
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.9 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Pembinaan Pelaksana Pengelolaan
Barang Milik Daerah
66,000,000 40,900,000 25,100,000 61.96
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.10 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Pengadaan Pondasi Tempat Reklame,
Umbul-umbul
27,500,000 26,261,000 1,239,000 95.49
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.11 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Penertiban Pajak Reklame 69,912,000 35,857,600 34,054,400 51.28
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.15 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan
PBB
22,500,000 22,500,000 - 100
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.16 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Adminsitrasi Cash Management On
Line
20,000,000 19,367,000 633,000 96.83
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.18 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Penanganan Permasalahan TPTGR
Keuangan dan Barang Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar
42,000,000 41,106,400 893,600 97.87
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.22 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 263,106,000 263,048,700 57,300 99.97
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.120.24 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Penataan dan Pengelolaan Arsip - - - 0
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
18.125.16 Program kerjasama informasi dengan
mas media
Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah Melalui Media Massa
15,000,000 - 15,000,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
21.106.18 Program perencanaan pembangunan
daerah
Verifikasi DPA dan DPA Perubahan
SKPD
139,794,000 136,844,500 2,949,500 97.89
1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
23.120.15 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Penyusunan Pelaporan Pendapatan
Daerah
25,000,000 18,247,150 6,752,850 72.98
1.20.7.1 Inspektorat 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 4,271,194,000 3,979,523,599 291,670,401 93.17
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 8,700,000 6,975,645 1,724,355 80.17
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
69,000,000 66,725,978 2,274,022 96.7
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
169,150,000 122,408,740 46,741,260 72.36
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 98,360,000 97,800,000 560,000 99.43
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
80,215,000 79,969,950 245,050 99.69
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 14,035,000 14,035,000 - 100
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
11,040,000 10,530,000 510,000 95.38
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 25,932,000 18,652,100 7,279,900 71.92
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 79,000,000 62,487,500 16,512,500 79.09
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
128,400,000 116,315,470 12,084,530 90.58
1.20.7.1 Inspektorat 1.120.25 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penataan/penyediaan bahan
arsip/dokumen daerah
18,780,000 18,520,000 260,000 98.61
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
51,450,000 48,100,000 3,350,000 93.48
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 120,050,000 114,782,000 5,268,000 95.61
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 47,150,000 44,250,000 2,900,000 93.84
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
26,768,000 26,658,000 110,000 99.58
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
22,327,000 21,385,000 942,000 95.78
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
48,360,000 32,690,000 15,670,000 67.59
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.7.1 Inspektorat 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
89,044,000 84,617,568 4,426,432 95.02
1.20.7.1 Inspektorat 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7,690,000 7,690,000 - 100
1.20.7.1 Inspektorat 6.120.10 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pengelolaan Administrasi PFA 50,075,000 29,344,728 20,730,272 58.6
1.20.7.1 Inspektorat 6.120.11 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 16,450,500 14,343,000 2,107,500 87.18
1.20.7.1 Inspektorat 6.120.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
70,328,500 66,728,500 3,600,000 94.88
1.20.7.1 Inspektorat 17.120.68 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Review Laporan Keuangan Daerah 56,790,500 56,790,000 500 99.99
1.20.7.1 Inspektorat 17.120.80 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Review RKA SKPD 63,406,500 48,091,500 15,315,000 75.84
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.1 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal
secara berkala
623,992,500 531,532,500 92,460,000 85.18
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.2 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
38,908,000 34,948,000 3,960,000 89.82
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.3 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
12,388,500 7,350,000 5,038,500 59.32
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.5 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Inverisasi temuan pengawasan 53,491,500 52,874,500 617,000 98.84
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.6 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
309,913,500 304,810,500 5,103,000 98.35
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.7 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
195,000,000 192,780,000 2,220,000 98.86
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.9 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 75,669,000 58,749,000 16,920,000 77.63
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.10 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan LARWASDA 44,263,000 39,388,000 4,875,000 88.98
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa
123,079,000 111,239,000 11,840,000 90.38
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.21 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintahan (SPIP)
24,234,000 18,864,000 5,370,000 77.84
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.23 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi 15,579,000 15,579,000 - 100
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.27 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam
proses hukum/sidang di Pengadilan
6,000,000 1,800,000 4,200,000 30
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.29 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Sosialisasi Gratifikasi 44,291,500 23,511,500 20,780,000 53.08
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.30 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penyusunan LHKPN Pejabat
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
17,239,000 16,843,100 395,900 97.7
1.20.7.1 Inspektorat 20.120.31 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil
Negara
30,000,000 21,795,000 8,205,000 72.65
1.20.7.1 Inspektorat 21.120.1 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
101,540,000 100,659,357 880,643 99.13
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.7.1 Inspektorat 21.120.3 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Pelaksanaan PKS / Ekspose 48,950,000 41,675,000 7,275,000 85.13
1.20.7.1 Inspektorat 22.120.3 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Penyusunan Usulan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (UPKPT)
12,259,500 11,139,500 1,120,000 90.86
1.20.7.1 Inspektorat 23.120.2 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Pengelolaan/Pemeliharaan Website 7,700,000 7,700,000 - 100
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,781,795,000 3,569,748,784 212,046,216 94.39
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 6,117,000 4,470,800 1,646,200 73.08
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
82,500,000 70,883,454 11,616,546 85.91
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
6,925,000 4,507,200 2,417,800 65.08
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
7,200,000 6,700,000 500,000 93.05
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 28,768,000 28,535,300 232,700 99.19
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
28,600,000 28,600,000 - 100
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7,696,000 7,534,000 162,000 97.89
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 6,050,000 6,050,000 - 100
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,240,000 2,130,000 1,110,000 65.74
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 23,500,000 16,887,500 6,612,500 71.86
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
73,985,000 71,475,747 2,509,253 96.6
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 1,367,458,000 1,339,615,993 27,842,007 97.96
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
28,325,000 28,025,000 300,000 98.94
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 58,625,000 58,625,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
11,640,000 11,640,000 - 100
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
103,873,000 57,065,300 46,807,700 54.93
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
26,750,000 21,565,000 5,185,000 80.61
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.52 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pelaksanaan Pemindahan Gedung
Kantor
18,000,000 18,000,000 - 100
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 6.120.1 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
65,000,000 60,147,200 4,852,800 92.53
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 6.120.5 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan RKA-DPA 70,000,000 60,331,900 9,668,100 86.18
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 6.120.12 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
87,600,000 72,122,100 15,477,900 82.33
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 28.120.7 Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 68,500,000 26,625,000 41,875,000 38.86
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 28.120.8 Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 82,000,000 75,061,250 6,938,750 91.53
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 28.120.9 Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 31,513,000 25,004,250 6,508,750 79.34
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 29.120.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Bagi Calon PNS Daerah
289,710,000 246,787,614 42,922,386 85.18
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 29.120.3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas
dan Fungsi Bagi PNS Daerah
59,948,000 54,179,948 5,768,052 90.37
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.1 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
110,915,000 98,124,500 12,790,500 88.46
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.3 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penempatan PNS 41,500,000 38,212,550 3,287,450 92.07
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.4 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
65,000,000 58,457,100 6,542,900 89.93
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.5 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
25,000,000 22,753,500 2,246,500 91.01
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.9 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
92,555,000 86,574,750 5,980,250 93.53
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.15 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Karanganyar
30,000,000 29,052,400 947,600 96.84
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Golongan / Penyesuaian Ijasah
15,000,000 8,975,400 6,024,600 59.83
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.18 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan LP2P PNS Kabupaten
Karanganyar
90,000,000 86,934,750 3,065,250 96.59
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.19 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyelesaian Ijin Perkawinan dan
Perceraian
30,000,000 28,357,700 1,642,300 94.52
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.20 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai 184,597,000 179,161,650 5,435,350 97.05
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.21 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Kepegawaian
175,000,000 171,327,250 3,672,750 97.9
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.22 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS 25,000,000 22,022,400 2,977,600 88.08
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.23 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pemberian Piagam Penghargaan Jasa
Pengabdian PNS " SATYALANCANA
KARYA SATYA "
11,000,000 10,241,750 758,250 93.1
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.27 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 10,000,000 2,280,500 7,719,500 22.8
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.29 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin
Penggunaan Gelar
15,000,000 13,547,000 1,453,000 90.31
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.30 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penilaian Prestasi Kerja PNS 65,000,000 58,419,300 6,580,700 89.87
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.34 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 57,000,000 54,545,000 2,455,000 95.69
1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.37 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi
Pratama
251,566,000 195,518,350 56,047,650 77.72
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,275,241,000 1,212,188,942 63,052,058 95.05
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12,900,000 10,830,385 2,069,615 83.95
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 31,206,000 31,206,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 15,555,000 15,555,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6,666,000 6,666,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,920,000 1,920,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 20,812,000 20,812,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
14,000,000 14,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
3,300,000 3,300,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 3,500,000 3,500,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 7,500,000 7,500,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
18,000,000 18,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
15,001,000 15,001,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
38,993,000 38,513,500 479,500 98.77
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5,100,000 5,100,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17,000,000 17,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
25,000,000 25,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.122.7 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 7,500,000 7,500,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
10,200,000 10,200,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 8,000,000 8,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,263,955,000 1,220,570,009 43,384,991 96.56
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12,480,000 10,591,500 1,888,500 84.86
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 38,210,000 38,210,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 28,262,500 28,262,500 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12,950,000 12,950,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
16,445,000 16,445,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,500,000 2,500,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 22,412,500 22,412,500 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
27,900,000 27,900,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
15,000,000 15,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 35,000,000 35,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
17,030,000 17,030,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
16,400,000 16,400,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
51,590,000 51,060,800 529,200 98.97
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 100,000,000 99,600,000 400,000 99.6
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20,930,000 20,930,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
22,390,000 15,640,000 6,750,000 69.85
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.119.1 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
5,000,000 5,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 18.122.9 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pengisian Kekosongan Formasi
Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten
Karanganyar
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,767,840,000 1,667,105,762 100,734,238 94.3
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 900,000 900,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
19,600,000 10,415,839 9,184,161 53.14
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,202,500 24,202,500 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 12,507,750 12,507,750 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5,103,750 5,020,850 82,900 98.37
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,999,500 2,999,500 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,160,000 1,980,000 180,000 91.66
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 11,970,000 8,407,500 3,562,500 70.23
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
9,784,500 9,784,500 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
9,900,000 9,900,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat Alat Studio 25,000,000 24,750,000 250,000 99
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
2,831,000 2,831,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2,816,000 2,816,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
30,054,500 29,741,950 312,550 98.96
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2,450,000 2,450,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.36 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung Pertemuan 2,565,000 2,565,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 31,500,000 31,398,000 102,000 99.67
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21,192,000 21,192,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,970,000 7,970,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 12,408,000 10,758,000 1,650,000 86.7
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
18,250,000 18,250,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
26,750,000 26,750,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 9,930,000 9,930,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.119.1 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
20,050,000 19,125,000 925,000 95.38
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,187,500 4,187,500 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
13,704,000 13,704,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 9,700,000 9,700,000 - 100
1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
7,896,000 7,896,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,319,624,000 1,274,925,378 44,698,622 96.61
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,470,000 1,470,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
13,744,000 7,743,317 6,000,683 56.33
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,897,500 48,897,500 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 12,383,000 11,750,500 632,500 94.89
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4,642,500 3,382,800 1,259,700 72.86
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,500,000 2,322,000 178,000 92.88
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,040,000 2,040,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 15,727,500 2,205,000 13,522,500 14.02
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
13,530,000 - 13,530,000 0
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
14,040,000 13,455,000 585,000 95.83
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
7,200,000 7,200,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
5,384,500 5,384,500 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6,250,000 6,250,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42,575,000 28,950,500 13,624,500 67.99
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
7,120,000 5,160,000 1,960,000 72.47
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.40 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat rumah
jabatan
50,000,000 49,402,000 598,000 98.8
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 30,000,000 30,000,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14,100,000 14,100,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 2,172,000 1,006,000 1,166,000 46.31
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 11,960,000 9,750,000 2,210,000 81.52
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 16,140,000 6,075,000 10,065,000 37.63
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
18,880,000 18,574,800 305,200 98.38
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
26,120,000 23,017,000 3,103,000 88.12
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 8,212,500 11,787,500 41.06
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,735,000 3,965,000 1,770,000 69.13
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
14,795,000 12,845,000 1,950,000 86.81
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 16,120,000 12,595,000 3,525,000 78.13
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
6,600,000 2,340,000 4,260,000 35.45
1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 19.120.5 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan Administrasi Bantuan Dana
ADD
5,510,000 3,375,000 2,135,000 61.25
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,507,543,000 1,451,155,104 56,387,896 96.25
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18,600,000 13,190,801 5,409,199 70.91
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 39,740,000 39,740,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 9,400,000 9,400,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9,230,000 9,230,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,141,000 3,141,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 1,080,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 15,600,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
22,440,000 15,570,000 6,870,000 69.38
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 25,000,000 24,800,000 200,000 99.2
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 8,000,000 8,000,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
2,380,000 2,380,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2,380,000 2,380,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
35,725,000 31,888,779 3,836,221 89.26
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
- - - 0
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,000,000 5,400,000 1,600,000 77.14
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 23,500,000 17,625,000 5,875,000 75
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
8,250,000 8,250,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
22,100,000 17,240,000 4,860,000 78
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 7,000,000 7,000,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.119.4 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan
Penyandang Masalah Sosial
7,000,000 5,400,000 1,600,000 77.14
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.119.14 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan
Sosial Budaya
10,000,000 8,500,000 1,500,000 85
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 1,700,000 18,300,000 8.5
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
6,900,000 4,200,000 2,700,000 60.86
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.17.1 Kecamatan Matesih 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
7,000,000 5,400,000 1,600,000 77.14
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,305,958,000 1,270,145,147 35,812,853 97.25
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12,600,000 12,600,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
11,088,000 10,063,186 1,024,814 90.75
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 62,676,500 62,676,000 500 99.99
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 10,292,800 10,292,800 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7,704,200 7,704,200 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,950,000 4,950,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,800,000 1,800,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 13,812,000 13,812,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 12,000,000 12,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
12,000,000 10,380,000 1,620,000 86.5
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
3,300,000 3,300,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6,650,000 6,650,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
37,800,000 29,445,740 8,354,260 77.89
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 20,000,000 19,575,000 425,000 97.87
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20,278,500 20,278,500 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 6.120.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 9,250,000 9,250,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 10,000,000 9,400,000 600,000 94
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.18 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Piket posko siaga dan piket satlak PBP 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
22,595,000 22,594,750 250 99.99
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.122.6 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pembina Tim Penggerak PKK 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
23,268,000 23,268,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
18,000,000 18,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.38 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Tawangmangu
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.39 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Blumbang
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.40 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Kalisoro
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 8,500,000 8,500,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
8,500,000 8,500,000 - 100
1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 20.119.1 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan minuman
keras dan narkoba
9,255,000 8,412,500 842,500 90.89
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,753,552,000 1,713,608,019 39,943,981 97.72
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12,000,000 12,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
14,400,000 12,627,835 1,772,165 87.69
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 32,400,000 22,500,000 9,900,000 69.44
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 8,840,000 8,840,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4,800,000 4,800,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,030,000 3,030,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
3,800,000 3,800,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,020,000 1,020,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 11,350,000 11,350,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 21,600,000 21,600,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
14,680,000 14,660,000 20,000 99.86
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
23,900,000 23,900,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
40,320,000 39,099,600 1,220,400 96.97
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19,000,000 19,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 12,000,000 12,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
13,250,000 13,250,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 16.109.10 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pembayaran Sewa Dan Kompensasi
Tanah Yang Dipergunakan Oleh
Pemerintah Daerah
18,000,000 18,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
23,500,000 23,500,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.122.21 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan Antar Lingkungan - - - 0
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
3,000,000 3,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 18.122.9 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pengisian Kekosongan Formasi
Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten
Karanganyar
- - - 0
1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 20.122.9 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
25,000,000 24,100,000 900,000 96.4
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,471,414,000 1,430,353,567 41,060,433 97.2
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10,718,400 9,351,566 1,366,834 87.24
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,759,250 20,759,250 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 11,210,050 11,210,050 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10,900,000 10,900,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,003,000 2,003,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,220,000 1,220,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 21,600,000 21,308,000 292,000 98.64
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
32,420,000 32,376,750 43,250 99.86
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
6,000,000 5,985,000 15,000 99.75
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 12,800,000 12,500,000 300,000 97.65
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
13,500,000 13,500,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
30,688,000 30,266,000 422,000 98.62
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
27,696,800 27,696,800 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
6,650,000 6,650,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21,075,000 20,925,000 150,000 99.28
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 11,280,000 8,460,000 2,820,000 75
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
25,020,000 21,420,000 3,600,000 85.61
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
3,670,000 3,670,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
20,000,000 19,960,000 40,000 99.8
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
7,000,000 6,850,000 150,000 97.85
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 17,154,500 17,097,000 57,500 99.66
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
3,358,000 3,358,000 - 100
1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 6,000,000 5,762,990 237,010 96.04
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,264,692,000 1,189,810,224 74,881,776 94.07
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 820,000 820,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
21,900,000 16,209,061 5,690,939 74.01
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 45,430,000 44,643,000 787,000 98.26
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 9,963,000 37,000 99.63
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3,400,000 3,400,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,368,000 132,000 91.2
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,160,000 1,980,000 180,000 91.66
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 19,400,000 19,400,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 19,025,000 19,024,500 500 99.99
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
20,060,000 20,060,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
21,350,000 21,350,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
8,120,000 8,120,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
13,825,000 12,497,000 1,328,000 90.39
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3,400,000 2,610,000 790,000 76.76
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,500,000 3,500,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Mushola Kantor 50,000,000 49,771,000 229,000 99.54
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,400,000 25,400,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 2,490,000 2,490,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.3 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
4,300,000 4,300,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,100,000 5,100,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 24,600,000 21,149,000 3,451,000 85.97
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
20,000,000 18,800,000 1,200,000 94
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.122.6 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pembina Tim Penggerak PKK 6,800,000 6,800,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 16.113.21 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Monitoring Pendistribusian Raskin 3,200,000 2,500,000 700,000 78.12
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
23,770,000 21,595,000 2,175,000 90.84
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.119.6 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peringatan hari-hari besar agama dan
nasional
- - - 0
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kabupaten
20,000,000 18,850,000 1,150,000 94.25
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
16,400,000 16,400,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.26 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Karanganyar
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.27 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Jungke
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.28 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Delingan
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.29 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Cangakan
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.30 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Bolong
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.31 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Tegalgede
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.32 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Gayamdompo
200,000,000 200,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.33 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Gedong
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.34 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Lalung
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.35 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Bejen
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.36 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Jantiharjo
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.37 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Infrastruktur Lingkungan
Kelurahan Popongan
200,000,000 200,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,431,449,000 1,386,113,203 45,335,797 96.83
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 750,000 749,000 1,000 99.86
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
21,600,000 18,598,989 3,001,011 86.1
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 54,154,000 54,151,000 3,000 99.99
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 8,800,000 8,742,400 57,600 99.34
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,000,000 2,985,100 14,900 99.5
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 9,000,000 9,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 20,056,000 20,056,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
14,940,000 14,940,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
4,000,000 3,944,363 55,637 98.6
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 16,500,000 14,784,000 1,716,000 89.6
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur - - - 0
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 9,000,000 9,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,000,000 2,998,250 1,750 99.94
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25,750,000 25,147,500 602,500 97.66
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
8,500,000 8,500,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
55,000,000 54,397,000 603,000 98.9
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 20,000,000 19,967,500 32,500 99.83
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,000,000 23,896,000 1,104,000 95.58
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 6,750,000 6,750,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
25,000,000 25,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 16.111.10 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 8,000,000 7,840,000 160,000 98
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
23,250,000 22,877,863 372,137 98.39
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 6,000,000 6,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 16,000,000 4,000,000 80
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,000,000 4,850,000 150,000 97
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan desa/kelurahan 11,500,000 7,700,000 3,800,000 66.95
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 18.122.8 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa
- - - 0
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 18.122.9 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pengisian Kekosongan Formasi
Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten
Karanganyar
- - - 0
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 19.120.7 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan Lembaga Desa 10,500,000 10,376,000 124,000 98.81
1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 19.122.1 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pelatihan perempuan di perdesaan
dalam bidang usaha ekonomi
produktif
8,500,000 8,420,000 80,000 99.05
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,023,164,000 1,961,388,079 61,775,921 96.94
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
19,800,000 18,586,701 1,213,299 93.87
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,498,500 14,498,500 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 12,000,000 12,000,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6,000,000 5,224,200 775,800 87.07
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,034,000 3,034,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,100,000 1,100,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 20,740,000 20,740,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
20,130,000 20,125,000 5,000 99.97
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
7,800,000 7,800,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
28,950,000 28,050,800 899,200 96.89
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
8,795,000 8,795,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
32,320,000 25,908,950 6,411,050 80.16
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
12,520,500 11,850,000 670,500 94.64
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.41 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 133,540,000 133,340,000 200,000 99.85
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19,924,000 19,924,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 9,304,000 6,978,000 2,326,000 75
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
14,010,000 12,890,000 1,120,000 92
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 16.109.10 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pembayaran Sewa Dan Kompensasi
Tanah Yang Dipergunakan Oleh
Pemerintah Daerah
50,000,000 22,500,000 27,500,000 45
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
29,550,000 29,325,200 224,800 99.23
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 17.111.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,342,000 4,342,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 17.111.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
13,350,000 13,350,000 - 100
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
14,750,000 11,770,000 2,980,000 79.79
1.20.23.1 Kecamatan Jaten 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 5,480,000 5,480,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,276,248,000 2,193,645,647 82,602,353 96.37
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18,500,000 12,384,896 6,115,104 66.94
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
39,508,500 39,508,500 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 18,637,000 18,637,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5,418,000 5,418,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6,287,500 6,287,500 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
960,000 960,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 19,250,000 19,250,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
21,700,000 21,650,000 50,000 99.76
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.31 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kegiatan pemindahan
gedung kantor
89,525,000 89,475,000 50,000 99.94
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
14,500,000 13,900,000 600,000 95.86
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 14,800,000 14,800,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 12,500,000 12,400,000 100,000 99.2
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
27,910,000 27,787,900 122,100 99.56
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12,600,000 12,600,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 20,160,000 20,160,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 17,760,000 17,760,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
19,310,000 19,310,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
34,740,000 29,340,000 5,400,000 84.45
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 7,500,000 7,500,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.119.5 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan
Penasehat FKUB
12,100,000 12,100,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
10,930,000 10,930,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
8,325,000 8,325,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 22,705,000 22,455,000 250,000 98.89
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
23,130,000 23,130,000 - 100
1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 20,440,000 20,440,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,805,059,000 1,755,102,416 49,956,584 97.23
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,700,000 3,700,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
20,400,000 15,896,095 4,503,905 77.92
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 14,000,000 14,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5,110,000 5,110,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,400,000 2,400,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
50,300,000 50,300,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
5,000,000 4,980,000 20,000 99.6
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
37,040,000 36,806,500 233,500 99.36
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
6,800,000 6,800,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Penataan Taman
Kantor
25,000,000 24,220,000 780,000 96.88
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.66 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Tempat Parkir Kantor 46,000,000 45,230,000 770,000 98.32
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.67 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Papan Nama Kantor 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 6.120.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan
Keuangan SKPD
17,700,000 17,700,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,000,000 5,925,000 1,075,000 84.64
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 10,000,000 7,500,000 2,500,000 75
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Kuminikasi Pimpinan
Kecamatan
11,730,000 11,730,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 16.116.20 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 7,000,000 7,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 18,775,000 1,225,000 93.87
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,000,000 4,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
15,000,000 15,000,000 - 100
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 4,000,000 3,310,000 690,000 82.75
1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
6,000,000 4,925,000 1,075,000 82.08
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,130,124,000 2,045,573,772 84,550,228 96.03
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12,537,500 12,537,500 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
19,900,000 17,894,999 2,005,001 89.92
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 38,310,000 38,267,500 42,500 99.88
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 13,104,500 13,093,500 11,000 99.91
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,488,600 11,468,600 20,000 99.82
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7,090,000 7,073,000 17,000 99.76
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 12,424,500 11,749,500 675,000 94.56
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
26,400,000 24,950,000 1,450,000 94.5
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
15,474,000 15,394,000 80,000 99.48
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 14,000,000 14,000,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 8,360,000 8,360,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 8,000,000 8,000,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 3,400,000 3,400,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
6,000,000 6,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
19,340,500 19,340,500 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
39,860,000 39,218,000 642,000 98.38
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10,775,000 8,397,000 2,378,000 77.93
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 37,710,000 37,710,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Mushola Kantor 53,500,000 53,300,000 200,000 99.62
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19,314,000 19,314,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1,492,400 1,492,400 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 4,056,000 4,056,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
1,468,000 1,468,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
1,474,000 1,474,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.111.3 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait
dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
3,940,000 3,940,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,276,000 7,276,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 7,200,000 7,200,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
25,000,000 20,805,000 4,195,000 83.22
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
22,555,500 22,487,500 68,000 99.69
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 12,981,000 12,981,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.119.6 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peringatan hari-hari besar agama dan
nasional
2,710,000 2,710,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.119.14 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan
Sosial Budaya
6,450,000 6,450,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
7,980,000 7,980,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
6,571,000 6,571,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 7,870,000 7,870,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
7,363,500 7,363,500 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 18.122.8 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa
3,236,000 - 3,236,000 0
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 19.122.1 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pelatihan perempuan di perdesaan
dalam bidang usaha ekonomi
produktif
4,590,000 4,590,000 - 100
1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 20.119.1 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan minuman
keras dan narkoba
3,290,000 3,290,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,663,661,000 1,566,327,231 97,333,769 94.14
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10,359,000 9,361,143 997,857 90.36
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 36,244,800 36,244,800 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 14,643,800 14,637,715 6,085 99.95
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4,400,000 4,400,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,235,000 1,235,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,400,000 3,400,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 19,875,000 19,805,000 70,000 99.64
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
14,060,000 13,730,000 330,000 97.65
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
8,025,000 8,025,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
30,000,000 29,855,000 145,000 99.51
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
104,846,400 104,615,000 231,400 99.77
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
32,380,000 31,800,250 579,750 98.2
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21,900,000 21,900,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,028,000 5,003,000 25,000 99.5
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 14,766,000 11,142,000 3,624,000 75.45
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
13,852,000 13,560,000 292,000 97.89
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
31,148,000 29,925,000 1,223,000 96.07
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.119.1 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
- - - 0
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 19,400,000 600,000 97
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,650,000 4,650,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
14,620,000 14,620,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 4,145,000 4,145,000 - 100
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 6,240,000 3,315,000 2,925,000 53.12
1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 20.122.9 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
25,000,000 25,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,468,718,000 1,420,624,853 48,093,147 96.72
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 4,440,000 4,440,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
14,160,000 13,193,037 966,963 93.17
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 33,853,000 33,853,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 16,000,000 16,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12,000,000 12,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7,000,000 7,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,400,000 2,400,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 21,000,000 21,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
19,000,000 18,470,000 530,000 97.21
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
12,000,000 12,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
50,000,000 49,873,000 127,000 99.74
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
40,000,000 39,836,350 163,650 99.59
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
4,800,000 4,800,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.27 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
2,100,000 2,100,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 50,000,000 49,750,000 250,000 99.5
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Mushola Kantor 199,000,000 198,700,000 300,000 99.84
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 3,500,000 3,500,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 6.120.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan
Keuangan SKPD
24,000,000 24,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4,000,000 3,280,000 720,000 82
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 9,000,000 5,960,000 3,040,000 66.22
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
18,000,000 18,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
25,000,000 25,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.119.1 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
- - - 0
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
20,000,000 18,300,000 1,700,000 91.5
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.122.13 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemugaran perumahan dan
pemukiman pedesaan
15,000,000 - 15,000,000 0
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
15,000,000 15,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 18.122.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa 4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 18.122.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 8,000,000 7,030,000 970,000 87.87
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,465,266,000 1,378,903,880 86,362,120 94.1
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000 1,950,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15,900,000 14,024,274 1,875,726 88.2
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 38,245,500 38,245,500 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 9,588,500 9,588,500 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10,519,000 10,519,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,380,000 2,380,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,140,000 1,140,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 28,103,000 28,103,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
39,340,000 39,340,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik rumah
dinas
14,721,000 14,721,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
21,400,000 21,400,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 11,000,000 11,000,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 8,050,000 8,050,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
9,934,000 9,934,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
9,238,000 9,238,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
35,915,000 35,539,600 375,400 98.95
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4,100,000 4,100,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,500,000 2,500,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16,423,500 16,423,500 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 1,480,000 1,480,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 15.120.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas - - - 0
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 15.120.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 16,945,000 16,945,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 15.120.35 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
22,365,000 22,365,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 16.109.12 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Kompensasi Tanah Kas Desa Untuk
Relokasi Korban Bencana
8,000,000 8,000,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat
Kecamatan
27,319,500 27,319,500 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan 11,163,000 11,163,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.119.6 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peringatan hari-hari besar agama dan
nasional
1,200,000 1,200,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.119.14 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan
Sosial Budaya
22,486,000 22,486,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.119.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat
Kecamatan
12,750,000 12,750,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,335,000 5,335,000 - 100
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
7,072,500 7,072,500 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 18.120.5 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Perangkat Desa - - - 0
1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 18.120.6 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan Kegiatan Administrasi
Pemerintahan Desa
5,202,500 5,202,500 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 711,644,000 671,841,425 39,802,575 94.4
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 34,894,500 34,719,500 175,000 99.49
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9,175,000 5,675,051 3,499,949 61.85
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,412,000 11,412,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 7,701,000 7,526,000 175,000 97.72
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3,045,000 2,870,000 175,000 94.25
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 1,080,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 6,575,000 6,400,000 175,000 97.33
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 18,500,000 18,500,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 8,500,000 8,500,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 11,500,000 11,500,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,878,000 3,878,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1,975,000 1,800,000 175,000 91.13
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 535,000 360,000 175,000 67.28
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 18,450,000 12,450,000 6,000,000 67.47
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 1,335,000 1,335,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
745,000 745,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
745,000 745,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan
Keuangan SKPD
12,700,000 12,525,000 175,000 98.62
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1,675,000 1,675,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 17.122.1 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
2,325,000 1,750,000 575,000 75.26
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,640,000 5,640,000 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 17.122.25 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 2,843,500 2,843,500 - 100
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
6,050,000 5,875,000 175,000 97.1
1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 6,960,000 6,960,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 729,478,000 711,567,391 17,910,609 97.54
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
8,520,000 7,926,509 593,491 93.03
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 56,000,000 56,000,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 10,100,000 10,000,000 100,000 99
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1,538,000 1,538,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 810,000 270,000 75
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 2,184,000 2,184,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
500,000 500,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 23,500,000 23,500,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5,670,000 5,670,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3,000,000 2,600,000 400,000 86.66
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1,673,000 1,673,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
6,763,000 6,763,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 6,318,000 6,318,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 6,272,000 6,272,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2,350,000 2,350,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.2 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
5,588,000 2,629,500 2,958,500 47.05
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2,072,000 - 2,072,000 0
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 2,738,000 2,738,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
1,925,000 1,925,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,140,000 5,040,000 100,000 98.05
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
2,880,000 2,880,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,535,000 5,535,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
4,420,000 4,420,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 17.122.16 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Lingkungan 12,890,000 8,680,000 4,210,000 67.33
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 5,330,000 5,230,000 100,000 98.12
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 20.102.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
7,500,000 7,400,000 100,000 98.66
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
3,302,000 1,716,000 1,586,000 51.96
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
5,650,000 5,650,000 - 100
1.20.31.1 Kelurahan Jungke 22.102.12 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan Vektor Penyakit 4,400,000 4,400,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 770,218,000 747,485,129 22,732,871 97.04
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 10,869,000 10,869,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5,070,000 5,054,185 15,815 99.68
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 40,050,000 40,050,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 8,282,500 8,282,500 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5,148,900 5,148,835 65 99.99
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,461,400 3,461,400 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,260,000 1,260,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 9,640,000 9,640,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
4,685,000 4,685,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
3,675,000 3,675,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 2,600,000 2,600,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1,150,000 1,150,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
8,000,000 8,000,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4,500,000 4,392,000 108,000 97.6
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2,342,000 2,342,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
15,844,200 15,844,200 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16,500,000 16,500,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 900,000 900,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
425,000 425,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 9,800,000 9,800,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
5,700,000 5,700,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 17.122.21 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan Antar Lingkungan 7,900,000 7,900,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 10,930,000 10,930,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 18.122.17 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan LPMK 2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 19.122.2 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan Pelatihan Perempuan 4,896,000 4,896,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 7,500,000 7,500,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 20.102.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
1,000,000 1,000,000 - 100
1.20.32.1 Kelurahan Delingan 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 732,916,000 630,786,981 102,129,019 86.06
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 450,000 450,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10,620,000 7,936,379 2,683,621 74.73
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 43,650,000 43,650,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 3,097,000 3,097,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,600,000 2,600,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,000,000 1,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 1,080,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 2,500,000 2,500,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
10,500,000 10,500,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 1,700,000 1,700,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat Alat Studio 7,000,000 7,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
118,600,000 118,560,000 40,000 99.96
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 1,000,000 - 1,000,000 0
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16,200,000 14,850,000 1,350,000 91.66
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 17.122.21 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan Antar Lingkungan 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 18.111.3 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 19.119.3 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pembinaan Satlinmas dan Anggota
SAR
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 20.122.21 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik
Pemda yang Berasal dari Tanah Kas
Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 21.118.2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 465,947,000 416,610,149 49,336,851 89.41
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 11,400,000 11,397,000 3,000 99.97
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3,960,000 3,862,900 97,100 97.54
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,220,000 44,220,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 5,758,500 5,758,500 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8,000,000 7,952,000 48,000 99.4
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,280,000 2,280,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 4,800,000 4,800,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
4,710,000 4,707,500 2,500 99.94
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 3,600,000 3,600,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 19,400,000 19,400,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1,750,000 1,750,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3,650,000 3,650,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2,600,000 2,328,500 271,500 89.55
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 2,200,000 2,200,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
27,059,250 27,059,250 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 10,471,750 10,471,750 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 3,525,000 3,525,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 6.120.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
200,000 200,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 6.120.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan
Keuangan SKPD
17,400,000 17,400,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
9,568,500 9,568,500 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 16.119.4 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa di
daerah
5,638,000 5,638,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
2,525,000 2,525,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 18.119.1 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya
dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
3,500,000 3,500,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 7,580,000 7,580,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 20.118.6 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2,500,000 2,500,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 20.122.18 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Buku Administrasi Desa 833,000 833,000 - 100
1.20.34.1 Kelurahan Bolong 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
4,500,000 4,500,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 660,232,000 632,400,613 27,831,387 95.78
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 300,000 300,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6,960,000 5,673,246 1,286,754 81.51
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 65,286,500 65,286,500 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 8,210,750 8,184,000 26,750 99.67
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4,860,650 4,860,650 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,501,600 1,501,600 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,800,000 1,800,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 16,220,000 16,220,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
3,960,000 3,960,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
12,000,000 11,950,000 50,000 99.58
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 7,000,000 6,375,000 625,000 91.07
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat Alat Studio 16,000,000 14,975,000 1,025,000 93.59
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
8,560,000 8,560,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2,461,000 1,581,000 880,000 64.24
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
22,690,000 22,566,000 124,000 99.45
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 10,750,000 10,750,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 8,280,000 8,280,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 3.120.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 6,300,000 - 6,300,000 0
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16,800,000 16,800,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 6.120.2 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
3,460,000 3,460,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 11,040,000 11,040,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 15.122.15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Administrasi Pengelolaan
Perpustakaan Kalurahan
11,272,500 11,272,500 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 16.118.1 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan 3,520,000 3,520,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
6,185,000 6,185,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
2,200,000 2,200,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 18.120.17 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan LPMK 3,640,000 3,640,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 10,180,000 10,180,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
4,150,000 4,150,000 - 100
1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 21.102.1 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
14,720,000 14,720,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 594,819,000 564,900,543 29,918,457 94.97
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1,440,000 1,370,640 69,360 95.18
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1,047,000 1,042,550 4,450 99.57
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 26,745,000 26,745,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 7,938,500 7,938,500 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1,400,000 1,400,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1,200,000 1,200,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 1,080,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 13,328,000 13,328,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 14,750,000 14,750,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 24,000,000 24,000,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
20,331,000 20,331,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23,044,000 23,044,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 6.120.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
997,000 997,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 15.119.1 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali
kemanan dan kenyamanan lingkungan
43,875,000 43,875,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
10,530,000 10,530,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
2,650,000 2,650,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 17.122.21 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan Antar Lingkungan 7,050,000 7,050,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 18.122.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
10,560,000 10,560,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 19.119.1 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Pembentukan satuan keamanan
lingkungan di masyarakat
3,650,000 3,650,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 20.118.14 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
675,000 675,000 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
4,437,500 4,437,500 - 100
1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 24.112.1 Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
Pengkajian pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
8,100,000 8,100,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 672,066,000 656,476,355 15,589,645 97.68
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 360,000 360,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4,500,000 3,980,514 519,486 88.45
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 45,350,000 45,350,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 12,967,000 12,967,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1,770,000 1,770,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
990,000 990,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
13,500,000 13,500,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,400,000 2,400,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 13,970,000 13,970,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
3,850,000 3,850,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
17,084,000 17,084,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1,555,000 1,411,000 144,000 90.73
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 1,300,000 1,300,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
120,000,000 119,600,000 400,000 99.66
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23,100,000 23,100,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1,444,000 1,444,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 4,339,500 4,339,500 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
1,444,000 1,444,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
1,428,000 1,428,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 15.119.3 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
4,400,000 4,400,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4,975,000 4,975,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 16.118.15 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan Generasi Muda 2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,805,000 4,805,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
7,585,000 7,585,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 18.122.4 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,643,000 1,643,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 3,695,000 3,695,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 18.122.17 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan LPMK 6,290,000 6,290,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 19.122.2 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan Pelatihan Perempuan 6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 7,500,000 7,500,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 19.122.4 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Perlombaan PKK Desa/Kelurahan
Tingkat Kabupaten
15,080,000 15,080,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.102.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
2,644,500 2,644,500 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.102.7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 5,600,000 5,600,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.102.13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Kader Posyandu 3,220,000 3,220,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
2,100,000 2,100,000 - 100
1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
4,255,000 4,255,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 635,746,000 618,024,337 17,721,663 97.21
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 1,000,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5,400,000 5,152,029 247,971 95.4
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,400,000 44,399,400 600 99.99
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 3,765,000 3,583,000 182,000 95.16
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1,596,000 1,565,000 31,000 98.05
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
600,000 600,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 995,000 85,000 92.12
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 1,932,000 1,929,500 2,500 99.87
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
2,530,000 1,440,000 1,090,000 56.91
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 5,000,000 4,425,000 575,000 88.5
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 17,950,000 17,809,000 141,000 99.21
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 18,000,000 17,425,000 575,000 96.8
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
35,650,000 35,648,000 2,000 99.99
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3,490,000 3,428,642 61,358 98.24
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 2,175,000 2,175,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14,100,000 14,100,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 1,600,000 1,450,000 150,000 90.62
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 6.120.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
900,000 675,000 225,000 75
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 15.119.5 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan 25,200,000 25,200,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 15.122.11 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pelatihan Kader pemberdayaan
masyarakat
10,584,000 10,584,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 16.119.4 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa di
daerah
15,600,000 15,325,000 275,000 98.23
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
3,520,000 3,520,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
14,140,000 14,130,700 9,300 99.93
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 11,300,000 10,298,000 1,002,000 91.13
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
1,200,000 1,200,000 - 100
1.20.38.1 Kelurahan Lalung 20.122.21 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik
Pemda yang Berasal dari Tanah Kas
Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
4,000,000 4,000,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 627,988,000 605,376,194 22,611,806 96.39
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 27,210,000 27,060,000 150,000 99.44
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7,703,000 7,486,979 216,021 97.19
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
300,000 159,000 141,000 53
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 26,700,000 26,475,000 225,000 99.15
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5,850,000 5,700,000 150,000 97.43
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 6,026,200 6,001,200 25,000 99.58
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3,200,000 3,200,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,525,000 3,525,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,050,000 1,050,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
3,200,000 3,200,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
13,000,000 13,000,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 28,850,000 28,850,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 800,000 800,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
35,670,500 35,550,500 120,000 99.66
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
762,000 762,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
8,000,000 8,000,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Penataan Taman
Kantor
20,181,600 20,181,600 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 10,619,700 10,619,700 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15,090,000 15,090,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 6.120.9 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan barang
inventarisasi
2,600,000 2,600,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2,512,500 2,512,500 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 39,200,000 39,000,000 200,000 99.48
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 15.201.3 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Peningkatan kemampuan lembaga
petani
2,747,500 2,747,500 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 16.118.1 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan 4,305,000 4,305,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
2,950,000 2,950,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 18.111.3 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
2,654,500 2,654,500 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 1,800,000 1,800,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 18.122.17 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan LPMK 2,300,000 2,225,000 75,000 96.73
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 5,500,000 5,350,000 150,000 97.27
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 20.102.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
5,700,000 5,700,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 20.122.21 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik
Pemda yang Berasal dari Tanah Kas
Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
2,087,500 2,087,500 - 100
1.20.39.1 Kelurahan Bejen 23.112.1 Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga di kecamatan
2,875,000 2,875,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 726,232,000 688,489,734 37,742,266 94.8
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 15,960,000 15,960,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4,200,000 3,677,848 522,152 87.56
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 22,275,000 22,275,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 4,542,000 4,542,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1,200,000 1,200,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,140,000 1,140,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 5,060,000 5,060,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
4,600,000 4,600,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 3,200,000 3,200,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 18,000,000 18,000,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 18,000,000 18,000,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3,705,000 3,705,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 1,050,000 1,050,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.47 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gudang Kantor 14,500,000 14,500,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Penataan Taman
Kantor
16,235,000 16,235,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 18,225,000 18,225,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 20,500,000 20,500,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.60 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone
dan Jaringan
5,000,000 3,500,000 1,500,000 70
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 1,526,000 1,526,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 6.120.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
16,250,000 15,375,000 875,000 94.61
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 39,500,000 39,500,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
7,890,000 7,890,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 16.118.1 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan 1,540,000 1,540,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
2,605,000 2,605,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
5,320,000 5,320,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
7,400,000 7,400,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 19.119.9 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Peningkatan Peran Serta Satuan
Linmas Dalam Ketertiban Daerah
3,630,000 3,630,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 20.122.3 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan
688,000 688,000 - 100
1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
3,924,000 3,924,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 756,002,000 725,542,682 30,459,318 95.97
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9,810,000 8,034,756 1,775,244 81.9
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 64,800,000 64,800,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 5,270,000 5,270,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3,700,000 3,700,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000 2,000,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,800,000 1,800,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,260,000 1,260,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 4,180,000 4,180,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 14,400,000 14,400,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
43,500,000 43,500,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3,300,000 3,016,500 283,500 91.4
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Halaman Kantor 20,000,000 20,000,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 29,000,000 29,000,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19,500,000 19,500,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 23,875,000 23,875,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
4,600,000 4,600,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 18.122.14 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pembinaan pengurus RT dan RW 4,275,000 4,275,000 - 100
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 9,466,000 8,416,000 1,050,000 88.9
1.20.41.1 Kelurahan Popongan 20.122.25 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks
Bondo Desa
3,500,000 3,500,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 642,153,000 518,625,651 123,527,349 80.76
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,530,000 1,530,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4,240,000 3,754,919 485,081 88.55
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,755,000 44,755,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 13,168,000 13,168,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8,040,000 7,906,350 133,650 98.33
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,260,000 1,125,000 135,000 89.28
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 15,600,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
3,900,000 1,940,000 1,960,000 49.74
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6,685,000 6,685,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6,688,000 6,688,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3,400,000 3,400,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 65,000,000 64,300,000 700,000 98.92
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Mushola Kantor 35,000,000 34,325,000 675,000 98.07
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14,940,000 14,940,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 6.120.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1,815,000 1,815,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 2,466,000 2,466,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 15.117.5 Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya
10,000,000 10,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,600,000 7,600,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 17.119.1 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
6,000,000 6,000,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 17.122.16 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penataan Lingkungan 7,570,000 7,570,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
12,600,000 12,600,000 - 100
1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 24.112.1 Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
Pengkajian pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
10,950,000 10,950,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 568,953,000 536,869,941 32,083,059 94.36
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 11,300,000 11,300,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1,200,000 732,758 467,242 61.06
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,800,000 10,800,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 3,352,000 3,352,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,290,000 2,290,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
17,480,000 17,480,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,200,000 1,200,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 27,800,000 27,797,000 3,000 99.98
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
5,200,000 5,200,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 150,000,000 149,740,000 260,000 99.82
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
13,700,000 13,700,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
48,717,000 48,717,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5,738,000 5,738,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
10,800,000 10,800,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.38 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan
Komputer
1,500,000 1,430,983 69,017 95.39
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 10,000,000 10,000,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
37,325,000 37,325,000 - 100
1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 20.122.21 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik
Pemda yang Berasal dari Tanah Kas
Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
4,700,000 4,700,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 637,106,000 612,028,922 25,077,078 96.06
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6,000,000 5,394,021 605,979 89.9
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 34,012,000 34,012,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 8,640,000 8,640,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2,332,000 2,332,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,594,000 2,594,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1,080,000 1,080,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 19,568,000 19,568,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
4,800,000 4,800,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
29,050,000 29,050,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6,637,000 6,637,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2,536,600 2,536,575 25 99.99
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
500,000 500,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 1,500,000 1,500,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 6.120.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14,100,000 14,100,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 6.120.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 1,993,000 1,993,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 3,218,400 3,218,400 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pembinaan Wilayah/Daerah 33,240,000 33,240,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 17.122.2 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
2,210,000 2,210,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan desa/kelurahan 5,000,000 5,000,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 19.122.3 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Pembinaan PKK Desa 10,350,000 10,350,000 - 100
1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 20.122.21 Program Peningkatan
Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik
Pemda yang Berasal dari Tanah Kas
Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
2,485,000 2,485,000 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,240,923,000 1,190,106,688 50,816,312 95.9
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 3,000,000 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
20,000,000 14,036,323 5,963,677 70.18
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
38,232,900 38,232,900 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 49,957,500 49,957,500 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 18,602,500 18,602,500 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
14,465,040 14,465,000 40 99.99
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,100,000 4,100,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
15,000,000 15,000,000 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4,000,000 4,000,000 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 11,907,500 11,907,500 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
35,000,000 34,990,600 9,400 99.97
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 30,000,000 29,832,000 168,000 99.44
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
53,342,500 52,717,000 625,500 98.82
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
45,500,000 42,511,052 2,988,948 93.43
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
6,000,000 6,000,000 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
6,000,000 6,000,000 - 100
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 5.121.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 10,000,000 9,475,000 525,000 94.75
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 6.121.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5,200,000 5,199,900 100 99.99
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.3 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
20,000,000 18,527,500 1,472,500 92.63
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.10 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pemantauan dan analisis akses pangan
masyarakat
20,000,000 19,670,000 330,000 98.35
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.13 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pengembangan cadangan pangan
daerah
200,000,000 199,275,000 725,000 99.63
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.14 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pengembangan desa mandiri pangan 35,000,000 33,499,000 1,501,000 95.71
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Promosi diversifikasi pangan 25,000,000 24,014,000 986,000 96.05
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.37 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembinaan dan Pengembangan
Produk Yang Aman dan Bermutu Pada
Produsen Makanan Olahan
97,000,000 94,062,500 2,937,500 96.97
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.38 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Evaluasi dan Monitoring
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
12,000,000 11,794,000 206,000 98.28
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.39 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Perencanaan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
20,000,000 18,962,000 1,038,000 94.81
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.40 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembentukan Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
12,000,000 11,937,500 62,500 99.47
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.41 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Operasional Dewan Ketahanan Pangan 60,000,000 56,960,100 3,039,900 94.93
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.43 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku
Lokal
75,000,000 74,428,500 571,500 99.23
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.44 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
15,000,000 13,455,000 1,545,000 89.7
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.45 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa Jati
Kecamatan Jaten
52,495,500 52,177,500 318,000 99.39
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.46 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat
52,495,500 52,164,500 331,000 99.36
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.47 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Berjo Kecamatan Ngargoyoso
52,495,500 52,117,500 378,000 99.27
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.48 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Ngepungsari Kecamatan Jatipuro
52,495,500 52,327,500 168,000 99.67
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.49 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
52,495,500 52,242,500 253,000 99.51
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.50 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Jatikuwung Kecamatan Jatipuro
52,495,500 52,277,500 218,000 99.58
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.51 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Sidomukti Kecamatan Jenawi
52,495,500 52,183,500 312,000 99.4
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.52 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Karangsari Kecamatan Jatiyoso
52,495,500 52,216,500 279,000 99.46
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.53 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Kelurahan
Tegalgede Kecamatan Karanganyar
52,495,500 52,195,500 300,000 99.42
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.54 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pembangunan Lantai Jemur Desa
Krendowahono Kecamatan
Gondangrejo
52,495,560 52,234,500 261,060 99.5
1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 17.201.16 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Peringatan Hari Pangan dan
Pengenalan Makanan Lokal pada
Siswa
31,750,000 29,385,500 2,364,500 92.55
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,305,564,000 2,194,932,111 110,631,889 95.2
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 2,900,000 2,900,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
33,000,000 29,698,865 3,301,135 89.99
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 27,200,000 27,200,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 23,000,000 23,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
17,900,000 17,900,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,000,000 3,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3,000,000 2,730,000 270,000 91
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 12,100,000 12,018,000 82,000 99.32
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.122.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
68,600,000 68,569,520 30,480 99.95
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.122.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
24,000,000 23,775,000 225,000 99.06
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.122.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
120,000,000 118,825,000 1,175,000 99.02
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.122.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
130,000,000 129,399,382 600,618 99.53
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.122.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
11,800,000 11,800,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.122.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
18,809,000 18,809,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.122.42 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
533,428,000 491,529,600 41,898,400 92.14
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
5.122.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 160,000,000 159,960,000 40,000 99.97
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
5.122.7 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis dan kursus
ketrampilan
15,000,000 15,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
5.122.8 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pelatihan Peningkatan Kualitas
Aparatur Pemberdayaan Masyarakat
156,000,000 155,920,000 80,000 99.94
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
6.122.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,000,000 25,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
6.122.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
80,000,000 72,798,500 7,201,500 90.99
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.2 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
76,000,000 74,507,000 1,493,000 98.03
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.4 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pelestarian dan Pemberdayaan Adat
Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat
30,000,000 29,972,000 28,000 99.9
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.5 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pengembangan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK
40,000,000 40,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.6 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pembina Tim Penggerak PKK 10,000,000 9,419,000 581,000 94.19
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.7 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 15,000,000 14,980,100 19,900 99.86
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.8 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Kelompok kerja operasional pos
pelayanan terpadu (Pokjanal
POSYANDU)
10,000,000 9,895,750 104,250 98.95
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.9 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Tim Pengerak PKK Kabupaten
Karanganyar
500,000,000 499,876,276 123,724 99.97
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.10 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
20,000,000 19,400,000 600,000 97
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.11 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pelatihan Kader pemberdayaan
masyarakat
75,000,000 74,938,600 61,400 99.91
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.12 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat Miskin 87,500,000 87,500,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.13 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Operasional Pendampingan Sertifikasi
Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari
10,000,000 10,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.16 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberian Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMT-AS)
80,000,000 80,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
15.122.19 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pelatihan Ketrampilan Kelompok
Wirausahawan
200,000,000 197,520,000 2,480,000 98.76
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
16.122.8 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Penguatan Los/Kios Pasar Desa 20,000,000 20,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
16.122.9 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pembinaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa
20,000,000 20,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
16.122.10 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pembinaan Usaha Ekonomi Desa-
Simpan Pinjam (UED-SP)
20,000,000 20,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
16.122.11 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
(TTG) dan Posyantekdes
180,000,000 179,560,300 439,700 99.75
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
16.122.12 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Fasilitas Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
60,000,000 60,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.3 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Belanja Operasional Bantuan
Keuangan Desa Pemula dan Desa
Prakarsa
110,000,000 109,877,000 123,000 99.88
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.6 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Fasilitasi Kegiatan Pasca PNPM-MP
(Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan)
1,132,500,000 1,112,049,599 20,450,401 98.19
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.9 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung
II
50,000,000 48,948,500 1,051,500 97.89
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.10 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penyelenggaraan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
25,000,000 23,364,900 1,635,100 93.45
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.11 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penyelenggaraan Bangun Desa 25,000,000 25,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.12 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
60,000,000 60,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.13 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemugaran perumahan dan
pemukiman pedesaan
100,000,000 100,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.14 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Operasional Sekretariat
Pendampingan Dana Desa
60,000,000 59,880,500 119,500 99.8
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.15 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan
150,000,000 146,791,800 3,208,200 97.86
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Operasional Pendampingan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Lingkungan Berbasis Masyarakat
40,000,000 39,995,500 4,500 99.98
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.18 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Operasional Pendampingan Penataan
Lingkungan
20,000,000 1,320,000 18,680,000 6.6
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.19 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pendampingan Bantuan Keuangan
Desa Pemula dan Desa Prakarsa
30,000,000 29,963,750 36,250 99.87
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.20 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Unit Pengaduan Masyarakat 20,000,000 20,000,000 - 100
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.22 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan Pembangunan Desa
Berprestasi
50,000,000 49,804,000 196,000 99.6
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.23 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Bhakti Desaku Maju 30,000,000 20,639,000 9,361,000 68.79
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
17.122.24 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Penyelenggaraan TMMD Reguler 100,000,000 98,957,200 1,042,800 98.95
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
18.122.15 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Pelatihan Metodologi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
262,000,000 257,587,000 4,413,000 98.31
1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
18.122.16 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Penyusunan data profil desa dan
kelurahan
35,000,000 34,879,500 120,500 99.65
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,629,648,000 1,564,584,866 65,063,134 96
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 4,200,000 4,200,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
20,790,000 14,799,848 5,990,152 71.18
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 22,200,000 22,200,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 21,100,300 21,100,300 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10,110,500 10,110,500 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12,000,000 12,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.16 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan logistik kantor 4,000,000 4,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 15,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
45,000,000 45,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
13,300,000 13,300,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
65,000,000 64,938,250 61,750 99.9
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
46,775,000 44,825,000 1,950,000 95.83
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10,950,000 10,950,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 5.126.7 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis dan kursus
ketrampilan
75,000,000 74,995,194 4,806 99.99
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 6.126.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
48,665,000 44,390,000 4,275,000 91.21
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 6.126.4 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
3,565,000 3,565,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 6.126.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 8,465,000 8,465,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.124.9 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembinaan arsip 10,000,000 9,999,000 1,000 99.99
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.124.10 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Entri database kearsipan 12,475,000 12,475,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.124.11 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Penyusutan arsip 15,000,000 15,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.1 Program Pengembangan Budaya Baca Penyediaan Bantuan Pengembangan
Perpustakaan dan Minat Baca di
Daerah
65,228,000 64,968,000 260,000 99.6
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.2 Program Pengembangan Budaya Baca Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 24,970,000 24,750,000 220,000 99.11
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.3 Program Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Keliling dan Pembinaan
Perpustakaan
40,014,000 39,994,000 20,000 99.95
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.4 Program Pengembangan Budaya Baca Pengadaan Buku Referensi 60,000,000 59,750,000 250,000 99.58
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.124.2 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
37,741,700 37,741,700 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.124.5 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Penilaian arsip dinamis in aktif 10,000,000 10,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.124.6 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Pameran arsip tingkat provinsi 15,000,000 14,840,000 160,000 98.93
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.1 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Monitoring dan Evaluasi Layanan
Perpustakaan
5,762,000 5,762,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.2 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Pengeolahan Bahan Pustaka 38,160,000 38,160,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.3 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Forum Komunikasi Perpustakaan dan
Pustakawan se Solo Raya
6,225,000 6,225,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.4 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Lomba Karya Ilmiah Tingkat
Kabupaten
28,930,000 25,930,000 3,000,000 89.63
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.5 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Bimbingan Teknis Pengelola
Perpustakaan
24,844,500 24,044,500 800,000 96.77
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.6 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan 10,960,000 11,020,000 (60,000) 100.54
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.7 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Pameran Buku Tingkat Kabupaten 85,000,000 84,689,500 310,500 99.63
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.8 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Pembuatan Web Site Perpustakaan
Umum Kab. Karanganyar
35,000,000 34,700,000 300,000 99.14
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.9 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Pelayanan perpustakaan 57,000,000 57,000,000 - 100
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.10 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
Lomba Bercerita 25,000,000 25,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 17.126.1 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
Penyediaan Jasa Internet dan Hot Spot
Area
9,000,000 7,912,479 1,087,521 87.91
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 18.124.4 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat
dan Kearsipan
20,000,000 19,750,000 250,000 98.75
1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 18.124.5 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Penilaian lomba tertib arsip desa 9,995,000 9,995,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 5,612,841,000 5,399,077,534 213,763,466 96.19
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 2,500,000 2,106,000 394,000 84.24
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
65,100,000 48,796,569 16,303,431 74.95
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
58,490,000 33,894,300 24,595,700 57.94
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,911,000 24,911,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
15,000,000 15,000,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 19,700,000 19,700,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
19,608,000 19,608,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,286,000 3,100,000 186,000 94.33
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 24,000,000 24,000,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
1.201.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
125,000,000 93,596,510 31,403,490 74.87
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
2.201.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
84,700,000 11,101,350 73,598,650 13.1
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
2.201.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
72,200,000 57,754,763 14,445,237 79.99
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
2.201.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4,500,000 4,500,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
5.201.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM 200,700,000 194,631,625 6,068,375 96.97
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
5.201.5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis dan kursus
ketrampilan
10,000,000 8,097,745 1,902,255 80.97
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
5.201.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan pelayanan aparatur
terhadap masyarakat
18,800,000 18,750,000 50,000 99.73
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
6.201.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
75,982,000 62,032,000 13,950,000 81.64
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
6.201.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan DPA dan RKA 19,650,000 19,650,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
6.201.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan SKPD 46,575,000 35,175,000 11,400,000 75.52
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
6.201.9 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
11,550,000 11,550,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.201.6 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Pengadaan Bibit Komoditas Agro
Unggulan
257,250,000 248,651,500 8,598,500 96.65
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.201.7 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Pengembangan Tanaman Buah 100,000,000 60,200,000 39,800,000 60.2
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.201.8 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Pengembangan Komoditas
Hortikultura
327,000,000 292,930,000 34,070,000 89.58
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.202.2 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
Pengembangan hutan rakyat 184,600,000 164,322,830 20,277,170 89.01
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.202.3 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
Pengembangan hasil hutan non kayu 50,000,000 45,062,500 4,937,500 90.12
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.202.9 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
Pengawasan dan Pembinaan Industri
Primer Hasil Hutan Kayu
20,000,000 12,310,000 7,690,000 61.55
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.202.10 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
Pengembangan Budidaya Jamur 140,000,000 138,249,200 1,750,800 98.74
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
15.202.11 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
Monitoring Penatausahaan Kayu
Rakyat
15,000,000 15,000,000 - 100
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.12 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
193,500,000 181,888,000 11,612,000 93.99
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.29 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
541,350,000 429,752,000 111,598,000 79.38
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.31 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pengembangan Produk Pangan 50,000,000 - 50,000,000 0
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.32 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pengembangan sarana prasarana
pertanian
2,330,600,000 2,315,313,545 15,286,455 99.34
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.35 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
belanja hibah bidang pertanian
- - - 0
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.36 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Penanganan Gagal Panen dan Ubinan
Padi
190,700,000 77,092,034 113,607,966 40.42
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.201.37 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Pengembangan Pertanian Organik 343,100,000 251,117,500 91,982,500 73.19
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
16.202.8 Program rehabilitasi hutan dan lahan Revitalisasi Kehutanan 1,418,433,000 424,827,500 993,605,500 29.95
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
17.201.7 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
80,000,000 64,922,000 15,078,000 81.15
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
17.201.14 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Penggalian Potensi Pengembangan
Produk Pangan dan Hasil Pertanian
untuk Mendukung OVOP
50,000,000 - 50,000,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
17.202.6 Perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan
Konservasi Sumber Daya Hutan 30,000,000 29,425,000 575,000 98.08
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
18.201.8 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Prima Tani 140,000,000 130,423,950 9,576,050 93.15
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.2 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
625,500,000 513,536,000 111,964,000 82.1
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.4 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengembangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura
40,000,000 - 40,000,000 0
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.6 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 65,145,000 48,522,000 16,623,000 74.48
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.7 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Peningkatan pengawasan pupuk
bersubsidi
50,000,000 14,125,000 35,875,000 28.25
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.8 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengembangan agribisnis perkebunan 105,000,000 104,526,000 474,000 99.54
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.9 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Revitalisasi pertanian 3,681,886,000 3,396,531,955 285,354,045 92.24
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.10 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengelolaan sistem irigasi/WISMP
(Loan)
850,000,000 126,176,500 723,823,500 14.84
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.11 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif 30,000,000 20,124,250 9,875,750 67.08
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.12 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Perlindungan tanaman pangan dan
hortikultura
115,000,000 104,131,000 10,869,000 90.54
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.13 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
DAK Tambahan Pendukung Program
Prioritas Kabinet Kerja (P3K2)
16,336,401,000 12,611,205,000 3,725,196,000 77.19
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.14 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengembangan tanaman rempah 200,000,000 196,715,000 3,285,000 98.35
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.16 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Optimalisasi Lahan Perkebunan 50,000,000 47,605,000 2,395,000 95.21
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.17 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengembangan tanaman perkebunan 230,000,000 217,070,000 12,930,000 94.37
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.18 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengembangan Komoditas Biofarmaka 107,000,000 102,720,000 4,280,000 96
2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan
19.201.19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Pengembangan Peningkatan Produksi
Produktivitas Tanaman Perkebunan
300,000,000 298,490,215 1,509,785 99.49
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 5,361,536,000 5,189,176,230 172,359,770 96.78
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,810,000 3,810,000 - 100
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
61,332,000 59,383,802 1,948,198 96.82
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
42,500,000 42,500,000 - 100
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,183,800 42,331,300 1,852,500 95.8
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
17,285,000 11,900,000 5,385,000 68.84
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 31,783,900 31,188,900 595,000 98.12
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
16,747,900 15,006,500 1,741,400 89.6
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8,053,000 8,053,000 - 100
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 38,450,000 29,050,000 9,400,000 75.55
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
84,300,000 63,317,340 20,982,660 75.1
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
104,550,000 97,852,000 6,698,000 93.59
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 54,450,000 54,200,000 250,000 99.54
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
139,872,000 138,264,000 1,608,000 98.85
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
107,268,800 82,113,889 25,154,911 76.54
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.26 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
5,000,000 - 5,000,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,100,000 2,100,000 - 100
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.201.5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis dan kursus
ketrampilan
12,590,000 6,015,000 6,575,000 47.77
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.201.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan pelayanan aparatur
terhadap masyarakat
96,200,000 95,755,000 445,000 99.53
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.201.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan SKPD 36,866,600 36,796,600 70,000 99.81
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.3 Program pengembangan budidaya
perikanan
Pembinaan dan pengembangan
agribisnis perikanan
42,000,000 40,735,000 1,265,000 96.98
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.4 Program pengembangan budidaya
perikanan
Revitalisasi perikanan 1,929,498,000 1,772,676,000 156,822,000 91.87
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.5 Program pengembangan budidaya
perikanan
Penyediaan sarana produksi perikanan 100,000,000 96,980,675 3,019,325 96.98
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.6 Program pengembangan budidaya
perikanan
Pengembangan perbenihan ikan 80,980,000 75,795,000 5,185,000 93.59
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.8 Program pengembangan budidaya
perikanan
Peningkatan budidaya perkolaman 20,000,000 19,190,000 810,000 95.95
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.201.6 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Peningkatandan pengendalian hama
penyakit
40,000,000 39,370,000 630,000 98.42
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.201.7 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Survailance/penyidikan penyakit
hewan menular
30,000,000 29,970,000 30,000 99.9
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.201.8 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Pemeriksaan dan pengobatan ternak
masal
30,000,000 29,540,000 460,000 98.46
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.205.6 Program pengembangan perikanan
tangkap
Pengembangan Budidaya dan
Pelestarian Sumber Hayati Perikanan
44,500,000 17,855,000 26,645,000 40.12
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.8 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pengembangan agribisnis peternakan 96,726,250 90,596,250 6,130,000 93.66
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.9 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Monitoring dan evaluasi pengelolaan
belanja hibah bidang peternakan
30,000,000 23,950,000 6,050,000 79.83
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.10 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pengembangan kawasan peternakan
terpadu sapi potong
75,659,250 69,729,250 5,930,000 92.16
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.11 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pemberdayaan dan pengembangan
usaha peternakan
237,102,500 235,542,000 1,560,500 99.34
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.13 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Revitalisasi peternakan (DAK) 524,956,000 481,249,650 43,706,350 91.67
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.14 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Peningkatan dan pembinaan produk
ternak yang aman, sehat, utuh, halal
(ASUH)
60,000,000 59,255,000 745,000 98.75
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.15 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pengembangan Ternak
Kambing/Domba
75,837,000 75,307,000 530,000 99.3
2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 23.205.2 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Promosi Hasil Perikanan 50,000,000 47,580,000 2,420,000 95.16
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 8,481,984,000 7,869,314,615 612,669,385 92.77
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 660,000 426,000 234,000 64.54
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
35,500,750 31,739,267 3,761,483 89.4
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 41,800,000 33,369,100 8,430,900 79.83
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
8,516,000 5,600,000 2,916,000 65.75
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 35,000,000 34,896,050 103,950 99.7
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15,445,000 13,431,000 2,014,000 86.96
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8,500,000 8,106,000 394,000 95.36
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 15,070,000 11,589,000 3,481,000 76.9
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.201.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam/luar daerah
39,000,000 21,469,000 17,531,000 55.04
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 524,955,060 521,308,600 3,646,460 99.3
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
41,435,000 41,025,000 410,000 99.01
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur - - - 0
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 21,000,000 21,000,000 - 100
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
60,500,000 54,838,650 5,661,350 90.64
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
66,050,000 49,783,800 16,266,200 75.37
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2.201.29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12,550,000 12,250,000 300,000 97.6
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
5.201.5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis dan kursus
ketrampilan
53,100,000 34,766,550 18,333,450 65.47
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
5.201.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan pelayanan aparatur
terhadap masyarakat
169,716,000 165,494,600 4,221,400 97.51
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
6.201.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
67,236,000 63,887,400 3,348,600 95.01
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
15.201.3 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Peningkatan kemampuan lembaga
petani
46,500,000 45,825,000 675,000 98.54
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
15.201.9 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Pendampingan Pengembangan Usaha
Agribisnis Pedesaan (PUAP)
75,000,000 59,850,000 15,150,000 79.8
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
19.201.18 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Peningkatan Pemberdayaan Balai
Penyuluhan Kecamatan
354,477,500 310,882,300 43,595,200 87.7
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
19.201.19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Demplot Pertanian Perikanan dan
Kehutanan
46,391,190 46,391,100 90 99.99
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
20.201.1 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan
141,722,500 130,835,000 10,887,500 92.31
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,532,574,000 3,315,232,313 217,341,687 93.84
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 600,000 600,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
75,000,000 53,029,293 21,970,707 70.7
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
6,450,000 6,450,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,040,000 44,040,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 10,469,500 10,469,500 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10,845,000 10,845,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,600,000 2,600,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
31,135,000 31,135,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,791,500 1,791,500 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 19,590,000 18,570,000 1,020,000 94.79
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
115,310,000 96,493,170 18,816,830 83.68
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 15,800,000 15,800,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
14,041,500 14,041,500 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
27,120,000 23,940,249 3,179,751 88.27
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
52,300,000 40,268,675 12,031,325 76.99
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
6,150,000 6,054,000 96,000 98.43
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.204.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 8,354,000 - 8,354,000 0
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.204.6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Pendapatan
23,746,500 23,522,500 224,000 99.05
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.204.1 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
67,338,000 62,380,500 4,957,500 92.63
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.204.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 15,742,500 15,717,500 25,000 99.84
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.117.1 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
70,000,000 69,695,500 304,500 99.56
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.2 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
15,000,000 14,987,000 13,000 99.91
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.3 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
99,000,000 97,882,700 1,117,300 98.87
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.8 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Lomba Foto Destinasi Wisata 21,164,000 17,815,000 3,349,000 84.17
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.9 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Penyediaan Materi Promosi Wisata 75,000,000 74,224,000 776,000 98.96
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.10 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Pemilihan Duta Wisata 75,000,000 73,656,500 1,343,500 98.2
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.11 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Penyusunan Statistik Kepariwisataan 18,264,500 17,884,500 380,000 97.91
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.12 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata 25,000,000 25,000,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.13 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Trail Adventure 50,000,000 49,650,000 350,000 99.3
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.5 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
25,000,000 25,000,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.7 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengembangan nilai dan geografi
sejarah
35,000,000 34,860,000 140,000 99.6
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.14 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Seminar Sejarah dan Kepurbakalaan 17,500,000 17,500,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.15 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengembangan dan Pembinaan
PEPADI
50,000,000 50,000,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Fasilitasi Kegiatan Masyarakat
Sejarawan Indonesia Komisariat
Karanganyar
50,000,000 48,512,100 1,487,900 97.02
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.17 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Napak Tilas Perjuangan RM Said di
Kabupaten Karanganyar
100,000,000 99,285,000 715,000 99.28
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.1 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pembangunan Tempat Tiket dan
Gapuro Masuk Obyek Wisata Air
Terjun Jumog
150,000,000 147,188,500 2,811,500 98.12
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.2 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
20,000,000 14,995,000 5,005,000 74.97
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.6 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan Desa Wisata Kampung
Inggris
100,000,000 81,339,900 18,660,100 81.33
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.8 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pembuatan Database Informasi
Kepariwisataan Daerah
30,000,000 27,917,500 2,082,500 93.05
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.9 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pelatihan Ketrampilan dan
Kewirausahaan Bagi SDM Desa Dayu
70,000,000 60,952,500 9,047,500 87.07
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.10 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pemantauan Pos Retribusi 372,435,000 315,880,000 56,555,000 84.81
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.11 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan Desa Wisata Kampung
Thinthir
52,840,000 51,047,000 1,793,000 96.6
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.16 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Penyediaan Lahan untuk
Pengembangan Museum Klaster Dayu
220,071,000 209,275,480 10,795,520 95.09
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.17 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Penyediaan Lahan untuk Area Parkir
Obyek Wisata Edupark
154,136,000 101,676,000 52,460,000 65.96
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.18 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pemeliharaan dan Pembuatan Papan
Petunjuk Obyek Wisata
73,340,000 67,987,000 5,353,000 92.7
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.19 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembanagan Sarana Olahraga,
Rekreasi dan Pendidikan (EDUPARK)
15,778,000 - 15,778,000 0
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.20 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan Organisasi
Kepariwisataan
52,500,000 - 52,500,000 0
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.1 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
15,000,000 14,989,500 10,500 99.93
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.4 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Gelar Seni Budaya Daerah 35,000,000 33,675,000 1,325,000 96.21
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.5 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pentas Seni Budaya 120,000,000 87,275,000 32,725,000 72.72
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.8 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Grebeg Lawu 200,000,000 159,563,500 40,436,500 79.78
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.9 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Festival Band 50,000,000 50,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.14 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Festival Seni Tradisional 100,000,000 99,767,200 232,800 99.76
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.15 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pementasan Kesenian Tradisional
Wayang Kulit
125,000,000 120,801,000 4,199,000 96.64
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.16 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pagelaran Kesenian Tradisional
Wayang Kulit
150,000,000 149,170,500 829,500 99.44
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.19 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Festival Dolanan Anak 50,000,000 50,000,000 - 100
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.20 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pentas Seni Budaya PG Colomadu 200,000,000 199,098,000 902,000 99.54
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.204.10 Program pengembangan Kemitraan Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi,
Rekreasi, dan Hiburan Umum
40,000,000 36,639,000 3,361,000 91.59
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.204.11 Program pengembangan Kemitraan Pengembangan Sadar Wisata 34,700,000 34,518,500 181,500 99.47
2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 18.117.3 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
Membangun kemitraanpengelolaan
kebudayaan anatar daerah
183,595,000 177,694,500 5,900,500 96.78
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
0.0.0 Non Program Non Kegiatan 9,384,965,000 8,944,484,682 440,480,318 95.3
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 14,990,000 10,000 99.93
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
178,334,000 172,973,070 5,360,930 96.99
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
219,443,504 183,359,274 36,084,230 83.55
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.8 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor 97,000,000 91,599,500 5,400,500 94.43
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.9 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
29,400,000 29,400,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor 67,462,000 67,362,000 100,000 99.85
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
90,176,900 89,076,900 1,100,000 98.78
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
15,000,000 14,994,000 6,000 99.96
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 39,775,000 39,714,500 60,500 99.84
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
1.206.18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
128,920,000 125,225,800 3,694,200 97.13
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 112,800,000 112,700,000 100,000 99.91
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.10 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 125,000,000 124,185,000 815,000 99.34
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer 15,000,000 14,975,000 25,000 99.83
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat alat Studio 11,350,000 11,350,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.22 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
90,000,000 89,999,999 1 99.99
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan komputer 15,635,000 15,635,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.38 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Aplikasi Program dan
Jaringan Komputer
43,781,496 43,650,500 130,996 99.7
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
2.206.63 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeriksaan Jaringan Listrik 43,035,857 43,007,000 28,857 99.93
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
5.206.1 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 40,000,000 34,608,250 5,391,750 86.52
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
5.206.4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sumber Daya Manusia
dalam Rangka Peningkatan Kinerja
200,000,000 199,425,000 575,000 99.71
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
6.206.5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan RKA-DPA 35,520,000 35,520,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
6.206.6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Tugas SKPD
10,000,000 10,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
6.206.7 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP)
12,500,000 10,000,000 2,500,000 80
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
6.206.9 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan barang
inventarisasi
17,660,000 17,660,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
6.206.12 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan SKPD
83,858,700 83,858,700 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.105.25 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Mess Tawangmangu 50,000,000 49,818,000 182,000 99.63
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.108.7 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan kemampuan aparat
pengelolaan persampahan dan Satpam
Pasar
150,000,000 149,860,500 139,500 99.9
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.108.13 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan operasional dan
pemeliharaan kebersihan
1,408,739,000 1,372,331,050 36,407,950 97.41
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.108.17 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengadaan Bak Kontainer 270,000,000 258,350,000 11,650,000 95.68
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.115.10 Program penciptaan iklim usaha Usaha
Kecil Menengah yang konduksif
Bimbingan dan Monitoring UMKM dan
Koperasi
40,000,000 39,995,000 5,000 99.98
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.115.13 Program penciptaan iklim usaha Usaha
Kecil Menengah yang konduksif
Fasilitasi Pengembangan UMKM 95,000,000 91,324,000 3,676,000 96.13
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.115.14 Program penciptaan iklim usaha Usaha
Kecil Menengah yang konduksif
Verifikasi dan Sosialisasi
Pengembangan UMKM
62,660,500 61,055,500 1,605,000 97.43
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.206.5 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Pelatihan Kemetrologian dan
Perlindungan Konsumen
32,500,000 32,500,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.206.7 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Pembinaan dan Pengawasan Barang
Beredar di Pasaran
15,000,000 15,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.206.10 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Pembinaan Toko Modern 20,000,000 20,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.1 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Pemuthakiran data Industri Hasil
Tembakau (Rokok)
25,000,000 24,300,000 700,000 97.2
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.2 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Fasilitasi Uji Tar Dan Nikotin Rendah
Produksi IHT (Rokok)
50,000,000 32,315,000 17,685,000 64.63
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.4 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Pemutakiran data IKM yang telah
menerima bantuan peralatan dan
modal usaha Tahun 2008-2014 dari
dana DBHCHT
35,000,000 35,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.5 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Pendampingan dan Monitoring
Industri Keci Menengah
25,000,000 25,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.7 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Peningkatan Kompentensi Teknologi
dan Inovasi Industri
75,000,000 74,755,000 245,000 99.67
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.8 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Pengembangan Sentra sentra Industri
Kecil dan Menengah Kabupaten
Karanganyar
65,000,000 64,830,000 170,000 99.73
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.9 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Fasilitas Standar Mutu Produksi 50,000,000 47,604,000 2,396,000 95.2
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
15.207.10 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Penguatan Ekonomi Masyarakat
Industri Kecil Menengah
50,000,000 48,060,000 1,940,000 96.12
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
16.207.1 Program pengembangan industri kecil
dan menengah
Penguatan Ekonomi Masyarakat Di
Lingkungan IHT Guna Mendororng
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui
Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha
725,000,000 - 725,000,000 0
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
16.207.2 Program pengembangan industri kecil
dan menengah
Peningkatan Ketrampilan Masyarakat
dibidang Industri Dilingkungan IHT
bagi Pekerja Buruh Sektor Rokok Guna
Mengatasi PHK Kec. Colomadu dan
Kec. Gondangrejo
100,000,000 92,653,000 7,347,000 92.65
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
16.207.7 Program pengembangan industri kecil
dan menengah
Pengembangan Home Industri Kecil
Menengah
200,000,000 197,062,000 2,938,000 98.53
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.115.6 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Monitoring Dana Bergulir UMKM 25,000,000 22,930,000 2,070,000 91.72
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.115.17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi
Koperasi / KUD
25,000,000 24,989,000 11,000 99.95
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.115.18 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Pameran Produk OVOP 15,000,000 15,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.115.19 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Peningkatan dan Pengembangan
Jaringan Bisnis On Line bagi Koperasi
dan UMKM
25,000,000 24,940,000 60,000 99.76
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.206.11 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Promosi Produksi Dalam Negeri
(Pameran, Jawa Barat)
75,000,000 74,905,000 95,000 99.87
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.206.12 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Promosi Produk Dalam Negeri
(Pameran, Jakarta)
75,000,000 73,395,000 1,605,000 97.86
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.206.13 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Promosi Produksi Dalam Negeri
(Pameran Solo Raya Ekspo)
- - - 0
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.206.14 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Promosi Produksi Dalam Negeri Luar
Jawa
100,000,000 99,960,000 40,000 99.96
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.206.15 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Promosi Produksi Dalam Negeri
(Pameran Karanganyar "Solo Raya
Kreatif Expo Tahun 2015")
800,000,000 795,970,000 4,030,000 99.49
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.1 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Penguatan Ekonomi Masyarakat di
Lingkungan IHT Dalam Rangka
Mendorong Pertumbuhan ekonomi
Daerah Melalui Peningkatan
Managemen Pengelolaan Sarana
Produksi dari Proposi Industri Kecil
Menengah dan UDKM (PKL)
- - - 0
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.2 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Peningkatan Mutu Produksi dan
Penguatan Sarana Produksi Industri
Kecil Peralatan Rumah Tangga
Dilingkungan IHT
80,000,000 70,342,000 9,658,000 87.92
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.3 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Peningkatan Mutu Produksi Industri
Kecil Furniture Dari Kayu Desa Kemiri,
Kec Kebakkramat, Desa Jatisuko, Kec.
Jatipuro Dilingungan IHT
150,000,000 137,458,000 12,542,000 91.63
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.4 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Peningkatan Mutu Produk dan
Penguatan Sarana Produksi Industri
Kecil Kerajinan Dari Bambu Desa
Kebak dan Desa Gumantar Kec.
Jumantono Dilingkungan IHT
80,000,000 74,720,000 5,280,000 93.4
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.5 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Pelatihan Tehnik Penerapan Good
Manufactoring Product/GMP dan
Forum Komunikasi Hasil Tembakau
Dilingkungan IHT
40,000,000 37,375,000 2,625,000 93.43
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.6 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Bimbingan Teknologi Industri Kecil
bagi Perempuan (P2mBG)
40,000,000 39,700,000 300,000 99.25
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
17.207.7 Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Penguatan Ekonomi Masyarakat di
Lingkungan IHT Dalam Rangka
Mendorong Pertumbuhan ekonomi
Daerah Melalui Peningkatan
Managemen Pengelolaan Sarana
Produksi dan Promosi Industri Kecil
Menengah dan UDKM (PKL)
1,153,412,143 1,127,504,500 25,907,643 97.75
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.115.6 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Kualitas SDM Bagi
Pengurus Koperasi dan Orientasi
Kelembagaan
100,000,000 98,515,000 1,485,000 98.51
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.115.7 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Efektivitas Permodalan Koperasi/KUD 138,000,000 137,500,000 500,000 99.63
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.115.9 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Pembinaan Kelembagaan Koperasi 50,000,000 49,825,000 175,000 99.65
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.115.10 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Aktifasi Koperasi 25,000,000 24,010,000 990,000 96.04
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.115.15 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Peningkatan SDM dan Pengembangan
Kelembagaan bagi Koperasi dan
UMKM
25,000,000 25,000,000 - 100
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.115.17 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi 50,000,000 50,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.1 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Revitalisasi Pasar Jatipuro 984,004,000 937,364,150 46,639,850 95.26
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.2 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Penyusunan Detail Engeneering
Desingn (DED) Pasar Tegalgede
50,000,000 49,500,000 500,000 99
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.3 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Penyusunan Detail Engeneering
Desingn (DED) Pasar Jumapolo
50,000,000 49,500,000 500,000 99
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.4 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pengadaan Buku Dan Leflet Produk
Unggulan Kabupaten Karanganyar
100,000,000 91,375,000 8,625,000 91.37
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.5 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Revitalisasi Pasar Kebakkramat 655,207,900 633,255,500 21,952,400 96.64
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.6 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar 81,700,000 75,664,000 6,036,000 92.61
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.7 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Penguatan Ekonomi Masyarakat di
Lingkungan IHT Guna Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Jaringan Pemasaran
dan Sarana Usaha Bagi UMKM
217,413,000 211,413,000 6,000,000 97.24
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.8 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pemantauan Harga Bahan Pokok dan
Barang Strategis
46,000,000 45,900,000 100,000 99.78
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.9 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Penyusunan Detail Engeneering
Desingn (DED) Pasar Jatipuro
50,000,000 49,518,000 482,000 99.03
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.11 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pelatihan Pengelolaan dan
Pemberdayaan Masyarakat Pasar
Tradisional
100,000,000 99,015,000 985,000 99.01
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.12 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Penguatan Ekonomi Masyarakat di
Lingkungan Industri Hasil Tembakau
Guna Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan
Kewirausahaan
215,413,000 209,413,000 6,000,000 97.21
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.13 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Bimbingan dan Sosialisasi UTTP (Alat
Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya)
47,232,000 47,232,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.14 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pameran Intanpari 2015 - - - 0
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.15 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pemeliharaan / Penyekatan Gudang 25,000,000 24,899,000 101,000 99.59
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.16 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan Pasar
300,000,000 300,000,000 - 100
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.17 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pemeliharaan Pasar Malangjiwan 110,000,000 109,471,000 529,000 99.51
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Fasilitasi Misi Dagang Lokal ke Luar
Jawa
100,000,000 99,724,000 276,000 99.72
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.19 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pemeliharaan Pemadam Kebakaran
dan Hindrant Air Pasar
50,000,000 49,597,000 403,000 99.19
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.24 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Biaya sewa tanah pasar palur 40,000,000 39,154,750 845,250 97.88
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.27 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten
Karanganyar
405,100,000 398,652,000 6,448,000 98.4
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.28 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pelatihan Peningkatan Motivasi
Kewirausahaan dan Pengembangan
Jaringan Pemasaran Bagi Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Dilingkungan IHT
76,976,000 76,476,000 500,000 99.35
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.29 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Intanpari Kuliner Expo 150,000,000 149,220,000 780,000 99.48
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
18.206.30 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pemeliharaan Pasar Tegalgede
Karanganyar
100,000,000 98,136,000 1,864,000 98.13
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.1 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Kegiatan pembinaan organisasi
pedagang kakilima dan asongan
40,000,000 39,580,000 420,000 98.95
Kode Nama +/- %
Unit Kode
Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.2 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Kegiatan penyuluhan peningkatan
disiplin pedagang kakilima dan
asongan
58,000,000 55,960,000 2,040,000 96.48
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.4 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
100,000,000 98,615,000 1,385,000 98.61
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.5 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Pembangunan Kios Pujasera Popongan
Tahap II
100,000,000 99,181,000 819,000 99.18
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.8 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Penataan tempat Usaha bagi
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
100,000,000 86,450,000 13,550,000 86.45
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.9 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Pembangunan Kios Pujasera Belakang
Bank Jateng
300,000,000 294,467,000 5,533,000 98.15
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.206.10 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Pembangunan Kios Pujasera Popongan 600,000,000 477,326,100 122,673,900 79.55
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.207.2 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
Peningkatan dan Pengembangan UKM
Yang Mendukung Industrri Pariwisata
155,000,000 154,740,000 260,000 99.83
2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
19.207.3 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
Penyuluhan Perindustrian dan
Perdagangan
15,000,000 15,000,000 - 100
2,003,373,777,000 1,775,944,203,663 227,429,573,337 88.65Jumlah
Dipindai # Kode Kode Eko IPS SA 42 # … · 2015-02-11 · Dipindai # Kode Kode Eko_IPS_SA_42 # Halaman 4
Dipindai # Kode Kode Eko IPS SA 46 # … · 2017-01-03 · Dipindai # Kode Kode Eko_IPS_SA_46 # Halaman 6
Dipindai # Kode Kode Eko IPS SA 41 # … · 2015-02-11 · Dipindai # Kode Kode Eko_IPS_SA_41 # Halaman 4