segundo trimestre 2016 - yucatán2016, segundo trimestre y primer semestre. 4. glosario. 1....

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Segundo Trimestre 2016
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CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE.  

4. GLOSARIO.

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1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los 

Programas Presupuestarios 2016” correspondiente al Segundo informe trimestral, esto a 

fin  de  dar  cumplimiento  a  la  Ley  del  Presupuesto  y  Contabilidad  Gubernamental  del 

Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Decreto 327/2015 

por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 

Ejercicio Fiscal 2016, en lo referente al seguimiento contenido en al artículo 83 referente a 

los avances en las metas de los indicadores de los programas presupuestarios. 

Para efecto de  facilitar  la  interpretación de  los  resultados,  se publica  la  información de 

metadatos sobre cada indicador asociado a los Programas Presupuestarios. 

Cabe  mencionar  que  los  indicadores  que  presentan  avance  para  este  informe,  son 

aquellos en  los cuales el programa presupuestario al que pertenecen registró ejercicio, y 

los que su periodicidad es trimestral y semestral. 

En el mismo sentido, se presenta  la  información de gasto en programas presupuestarios 

con  responsabilidad  de  otros  Poderes  y  organismos  autónomos  para  fines  de 

transparencia, cuya matriz de  indicadores no es  reportada a  través de este  informe del 

Poder ejecutivo. 

De acuerdo con la naturaleza de fecha de corte de la información, los datos que se utilizan 

para el cálculo de los indicadores, se consideran preliminares. 

El gasto reportado en cada Programa presupuestario, es el ejercido durante el primer

semestre del año en curso.

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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir del número consecutivo del Programa Presupuestario (Pp), 

describe el “Fin” al cual el programa contribuirá de manera significativa después de estar 

en funcionamiento en un periodo razonable, y el cual está asociado al objetivo estratégico 

institucional o sectorial. Asimismo, en este encabezado se proporciona  la  información de 

la dependencia o entidad responsable, el presupuesto ejercido, y la alineación del Pp con 

el eje, tema y objetivo del Plan estatal de Desarrollo.  

De la misma manera, el documento muestra la información de las Matrices de Indicadores 

de Resultados.  

El resumen narrativo presenta información acerca de los objetivos a nivel: 

Propósito,  el  cual  señala  el  logro  esperado  cuando  la  ejecución  del  programa

concluye su operación a lo largo de un año (o más, según sea el caso).

Componentes, que hace referencia a  los bienes y servicios que se entregan a  los

beneficiarios del programa, completados en el transcurso de su ejecución.

De igual forma, se presentan el número y nombre del indicador, definición, fórmula, línea 

base, meta anual, periodicidad, medio de verificación y el avance de  los  indicadores por 

nivel. 

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Por último  se observa  la alineación con  la Estructura Funcional Programática  (EP), en  la 

que se describe la Finalidad, Eje, Función, Subfunción y Tipo de programa. 

 

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente: 

NA  (No aplica). Cuando no procede el cálculo debido a  la periodicidad establecida en el 

indicador,  el  componente  del  Programa  presupuestario  no  tendrá  ejecución,  o  no  se 

cuenta con recurso asignado en el periodo a informar. 

ND (No disponible). Para  los casos donde  la  información no pudo ser contabilizada antes 

del cierre de la publicación del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Civil, Mercantil y Familiar 3 Gasto: 149,745,371.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Penal 4 Gasto: 381,612.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia para Adolescentes 5 Gasto: 90,006.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mediación 6 Gasto: 5,036,250.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Laboral 7 Gasto: 13,301,831.39

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatán

01.02.03Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,463 Porcentaje de juicios concluidos (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

100.00 100.00 18,466 Porcentaje de demandas resueltas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Los trabajadores, sindicatos y empleadores del estado cuentan con procesos eficientes de Justicia Laboral.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos.

1Componente: 18,443 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18,447 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios.

2Componente: 18,448 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18,449 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Convenio de liquidación fuera de juicio realizados.

3Componente: 18,452 Variación porcentual de convenios firmados ((B-C)/C)*100 14,000.00 50.00Convenios

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de convenios voluntarios llevados a cabo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Laudos dictados.

4Componente: 18,457 Porcentaje de laudos dictados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Formato de Laudos, Área de Proyectistas, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Emplazamientos a huelga atendidos.

5Componente: 18,460 Porcentaje de emplazamientos a huelga atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de emplazamientos a huelga, Área de Colectivos y Sindicatos, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.01 Yucatán Competitivo

01.01.02 Justicia

01.01.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 8 Gasto: 14,320,241.00

Fin:

PODER JUDICIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Político Electoral 9 Gasto: 9,839,822.00

Fin:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 14 Gasto: 12,901,283.41

Se contribuye a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán y aumentar la solución de controversias a través de medios alternativos en el estado de Yucatán.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,189 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas atendidas por el instituto

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 23.64 56.71 40.17

Informe mensual. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Los usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado reciben los servicios jurídicos para una adecuada protección de sus derechos.

Asesoría legal otorgada.

1Componente: 18,193 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

81.18 49.72 65.45Trimestral

Estudio socioeconómico. Área de gestion ciudadana. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).Registro mensual de usuarios atendidos. Área penal. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Asistencia legal otorgada.

2Componente: 18,197 Porcentaje de asistencia legal otorgada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

7.23 53.86 30.54Trimestral

Registro de asesoría inicial. Área penal, familiar, civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Solución de controversias a través de medios alternativos otorgada.

3Componente: 18,198 Porcentaje de casos concluidos con documentos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

28.37 42.38 35.37Trimestral

Registros de asuntos concluidos por la coordinación de medios alternativos de solución de controversias. Instituto de Defensa Públia del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 16 Gasto: 10,320,543.70

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones de reinserción social para adolescentes.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 22.00 10.61 18,082 Porcentaje de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que lograron su libertad absoluta

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de libertad absoluta de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los adolescentes entre 14 y menos de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,086 Porcentaje de atención psicológica otorgada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

29.87 32.13 62.00Trimestral

Informe de actividades. Área de Psicología. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,087 Porcentaje de atención médica proporcionada (B/C)*100 92.70 100.00Porcentaje

12.45 12.47 24.56Trimestral

Informe de actividades. Área Médica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,088 Porcentaje de adolescentes que aprueban algún grado académico impartido en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 10.00 30.00Porcentaje

15.15 2.94 17.65Trimestral

Informe de actividades. Área de Educación. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,090 Promedio de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres

SUM B/C 3.00 7.00Adolescentes

3.00 3.00 3.00Trimestral

Informe de actividades. Área de Formación Laboral. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de asistencia social proporcionado.

5Componente: 18,092 Porcentaje de visitas familiares ejecutadas (B/C)*100 98.00 100.00

Porcentaje25.00 22.50 47.50Trimestral

Informe de actividades. Área de Trabajo Social. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesoría jurídica proporcionada.

6Componente: 18,094 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas a adolescentes sujetos a medidas de tratamiento

SUM B/C 2.00 6.00Asesorías

3.00 2.00 5.00Trimestral

Informe de actividades. Área Jurídica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios de Alimentación proporcionados.

7Componente: 18,098 Porcentaje de raciones proporcionadas a la población del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

6.95 6.36 13.36Trimestral

Reporte de balances y estados financieros. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Reinserción Social 17 Gasto: 77,418,398.95

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante el Programa Integral de Reinserción Social.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinserción Social.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.70 4.33 17,907 Porcentaje de internos reincidentes (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los internos e internas de los Ceresos reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,105 Promedio de atención psicológica a los internos proporcionada

SUM B/C 2.00 4.00Personas

NA ND NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,107 Promedio de atención médica a los internos proporcionada

SUM B/C 14.00 15.00Personas

NA ND NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,111 Porcentaje de internos inscritos en servicios de educación

(B/C)*100 57.10 60.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,117 Porcentaje de internos participantes en eventos deportivos

(B/C)*100 58.00 60.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,118 Promedio de internos e internas que asisten a capacitación

SUM B/C 57.00 62.00Personas

NA ND NDSemestral

Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o talleres/ Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de alimentación proporcionados.

5Componente: 18,120 Porcentaje de alimentos proporcionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría en orientación jurídica otorgada.

6Componente: 18,123 Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Certeza Jurídica y Derechos Humanos 20 Gasto: 2,593,937.00

Contribuir a mejorar la defensa penal en el Estado de Yucatán mediante un sistema integral de protección a los derechos humanos.Fin:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 39.00 37.00 17,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionadas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 6.00 7.00 6.00

Registro de quejas interpuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

La ciudadanía general del Estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa en sus derechos ciudadanos.

Servicios de vinculación con autoridades otorgados.

1Componente: 17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias

((B-C)/C)*100 6.00 12.00Instancias

450.00 750.00 550.00Trimestral

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Asistencia legal para población del Estado de Yucatán otorgada.

2Componente: 17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal

((B-C)/C)*100 2,440.00 4.00Servicios

1.00 42.00 21.00Trimestral

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Capacitación en materia de Derechos Humanos a instituciones del gobierno del Estado, instituciones privadas y organizaciones civiles otorgada.

3Componente: 16,699 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 29,100.00 4.00Personas

13.00 6.00 9.00Trimestral

Registros de personas capacitadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.04 Derechos Humanos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Contribuyentes 23 Gasto: 67,016,419.95

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante servicios de atención a contribuyentes.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Contribuyentes

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 24.81 18,737 Porcentaje anual de recaudación (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Servicios de atención a contribuyentes proporcionados.

1Componente: 18,738 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención

(B/C)*100 94.06 80.00Porcentaje

94.09 94.52 94.31Trimestral

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Encuesta realizada a contribuyentes. Dirección de Administración. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Medios alternativos para el pago de obligaciones fiscales dispuestos.

2Componente: 18,739 Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a medios alternativos de pago

(B/C)*100 12.62 25.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Cumplimiento de las obligaciones fiscales vigilado.

3Componente: 18,740 Promedio de actos de fiscalización por auditor (B/C)*100 3.54 1,305.00Actos de fiscalización

por auditor

0.48 1.71 1.10Trimestral

Informes Administrativos. Departamento de Programación y Control. Dirección de Auditoria Fiscal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Administración Tributaria en línea dispuestos (no aplica para 2016)

4Componente: 18,741 Porcentaje de servicios de administración tributaria en línea dispuestos

(B/C)*100 -999.00 -998.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros de control de avance en la implementación del proyecto. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Registros administrativos de la ejecución de tareas. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención Social del Delito 25 Gasto: 20,982,996.49

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante el fortalecimiento del tejido social para la prevención social del delito.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

05.01.01Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito -0.50 43,000.00 18,344 Variación porcentual de denuncias por delito ((B-C)/C)*100Delitos

Semestral NA ND ND

Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.

2.50 277,622.00 18,346 Variación porcentual de llamadas de denuncia ((B-C)/C)*100Llamadas de

denuncia

Semestral NA 1.88 1.88

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

0.40 9,538.00 19,252 Variación porcentual de delitos de alto impacto social denunciados

((B-C)/C)*100Delitos

Anual 0.00 NA NA

Cuenta Pública.Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestario. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2015/TII_00_Completo.pdf

Los habitantes del estado de Yucatán aplican las acciones de prevención social del delito.

Comités vecinales funcionando.

1Componente: 18,348 Variación porcentual de comités vecinales en Mérida funcionando

((B-C)/C)*100 519.00 5.77Comités vecinales en

Mérida

9.26 2.73 11.99Trimestral

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

18,349 Variación porcentual de comités vecinales en el interior del Estado funcionando

((B-C)/C)*100 115.00 8.77Comités vecinales

46.25 5.31 51.56Trimestral

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Talleres, ferias y pláticas de prevención social del delito a escuelas impartidos.

2Componente: 18,350 Variación porcentual de personas beneficiadas en el ámbito escolar

((B-C)/C)*100 164,000.00 10.00Personas

12.00 87.08 50.34Trimestral

Reporte de talleres, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres, obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito a población abierta proporcionados.

3Componente: 18,351 Variación porcentual de personas beneficiadas ((B-C)/C)*100 453,000.00 20.00Personas

1.00 -29.32 -18.48Trimestral

Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar proporcionado.

4Componente: 18,352 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 77.50 85.00Porcentaje

23.50 23.00 46.50Trimestral

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,354 Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales

(B/C)*100 42.70 80.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Unidades de prevención del delito municipales instaladas. (No aplica en 2016)

5Componente: 18,355 Porcentaje de municipios con Unidades de Prevención

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NATrimestral

Registro de municipios con unidades de prevención del delito. Dirección de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado (FGE).

Estudios y Diagnósticos documentales de las zonas de riesgo.

6Componente: 18,356 Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de estudios y diagnósticos de incidencia delictiva. Departamento de Evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Civil 27 Gasto: 10,737,369.62

Se contribuye a incrementar la cultura de protección civil en el estado mediante la difusión de medidas que prevengan a la población ante fenómenos perturbadores.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.

05.04.01Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Mejorar las condiciones de protección civil en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 2,800.00 18,390 Variación porcentual de acciones para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores

((B-C)/C)*100Acciones

Anual NA NA NA

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibe servicios eficientes de protección civil antes, durante y después de la presencia de cualquier agente perturbador.

Servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados.

1Componente: 18,392 Porcentaje de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación impartida.

2Componente: 18,396 Porcentaje de capacitación impartida (B/C)*100 99.45 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios por fenómenos químico tecnológicos atendidos.

3Componente: 18,397 Porcentaje de contingencias atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 0.00 25.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios de atención sanitario geológico proporcionado.

4Componente: 18,398 Porcentaje de servicios sanitario geológico atendidos

(B/C)*100 5.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Eventos socio-organizativos supervisados.

5Componente: 18,400 Porcentaje de eventos socio-organizativos supervisados realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

15.60 18.00 33.60Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.02 Protección Civil

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 29: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prestación de Servicios Registrales 29 Gasto: 20,247,133.38

Se contribuye a incrementar los niveles de regularización civil de la población del estado de Yucatán mediante acciones registrales.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.00 650,000.00 17,219 Variación porcentual de habitantes regularizados ((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Estadística del Registro Civil. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Los habitantes del estado de Yucatán regularizan su estado civil.

Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).

1Componente: 17,232 Variación porcentual de registros realizados ((B-C)/C)*100 65,884.00 15.00Registros

-4.96 -30.35 1.02Semestral

Estadística de registros realizados. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).

2Componente: 17,233 Variación porcentual de certificados entregados ((B-C)/C)*100 768,399.00 15.00Certificados

8.17 -15.95 0.86Semestral

Estadística de certificados entregados. Agencia de Administración Fiscal. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 30: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 30 Gasto: 23,807,108.00

Contribuir a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el Estado mediante la prestación de servicios Catastrales, Notariales y Registrales de la Propiedad y del Comercio.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos.

05.03.02Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 97.00 90.75 17,905 Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 89.21 0.00 0.00

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos, que requieran hacer un trámite Catastral, Notarial y Registral de la Propiedad y del Comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o administrativos.

Servicios catastrales proporcionados.

1Componente: 18,103 Porcentaje de cédulas atendidas (B/C)*100 88.44 98.00Porcentaje

90.58 0.00 0.00Trimestral

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.

2Componente: 18,104 Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados

(B/C)*100 31.00 33.00Porcentaje

31.50 32.00 32.00Trimestral

Reporte Estadístico de Servicios. Dirección de Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Servicios del Registro Público proporcionados.

3Componente: 18,106 Porcentaje de inscripciones realizadas (B/C)*100 93.10 96.00Porcentaje

87.84 91.10 94.64Trimestral

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Acceso a la Información Pública Gubernamental 32 Gasto: 2,490,317.51

Contribuir a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los particulares y vigilar el cumplimiento de la Ley de los Sujetos Obligados.

Fin:

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos personales.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.00 7,098.00 17,178 Variación porcentual de solicitudes de acceso a la información reportadas

((B-C)/C)*100Solicitudes

Anual 0.00 0.00 0.00

Informe Mensual. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

15.00 210,068.00 17,212 Variación porcentual de consultas en la página Web del INAIP

((B-C)/C)*100Consultas

Anual 0.00 0.00 0.00

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

-998.00 100.00 18,987 Porcentaje de cumplimiento de las fracciones revisadas del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública con motivo de las revisiones de verificación y vigilancia derivadas del programa relativo (No aplica para 2016)

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Actas de Revisión. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

94.00 100.00 18,988 Porcentaje de unidades de acceso a la información que se encontraron en funcionamiento al momento de practicar la visita de conformidad con el programa de visitas de verificación y vigilancia aprobado

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Actas de visita. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

80.00 67.00 19,209 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas

(B/C)*100Porcentaje

Mensual 0.00 0.00 0.00

Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.

Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.

1Componente: 17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación

((B-C)/C)*100 65.00 5.00Pesos

0.00 0.00 0.00Anual

Listas de Asistencia y Registros de Participantes en Actividades y Registros Contables. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos públicos (CEDAI). Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP)

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Eventos y acciones de difusión realizados.

2Componente: 17,213 Variación porcentual del costo promedio por persona informada

((B-C)/C)*100 92.00 -2.00Pesos

0.00 0.00 0.00Anual

Listas de Asistencia y Registros de Personas que Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y Vinculación y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Solicitudes de acceso, recursos y procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAI) atendidas.

3Componente: 17,227 Variación porcentual de los trámites electrónicos realizados.

((B-C)/C)*100 6,620.00 10.00Trámites electrónicos

0.00 0.00 0.00Anual

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Procedimientos por infracciones a la Ley atendidos.

4Componente: 17,217 Porcentaje de procedimientos por infracciones a la Ley sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Reporte de Procedimientos por Infracciones a la Ley. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Recursos de inconformidad atendidos.

5Componente: 17,222 Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.

6Componente: 17,223 Porcentaje de satisfacción de las personas informadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Encuestas de Satisfacción a las Personas Informadas. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI). Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mitigación 34 Gasto: 8,985.36

Contribuir a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial de sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de mitigación en el sector productivo.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como población de bajos ingresos económicos.

04.04.03Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.00 121,367.94 18,413 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas

((B-C)/C)*100Mega watts/hora

Anual NA NA NA

Base de Datos de la Cédula de Operación Anual. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

-999.00-999.00 18,415 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos

((B-C)/C)*100 Anual NA NA NA

1/Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2/Diagnóstico de Consumo Energético de la Población de Bajos Ingresos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: El cálculo de este indicador no aplica para 2016.

Pequeñas y medianas empresas, así como pequeñas y medianas granjas porcícolas reducen el consumo energético proveniente de fuentes fósiles.

Equipos de energía renovable entregados (No aplica para 2016).

1Componente: 17,572 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NASemestral

1/Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

18,426 Porcentaje de viviendas habitadas que no disponen de energía eléctrica con equipos de energía renovable

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NASemestral

1/Listado de Viviendas en Rezago Social con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos del Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Equipos de eficiencia energética entregados (No aplica para 2016).

2Componente: 17,574 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

18,429 Porcentaje de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NASemestral

1/Listado de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de datos del grado de rezago social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.

3Componente: 17,576 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Lista de Asistencia de los Cursos de Capacitación Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Plan Anual de Cursos de Capacitación sobre Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados.

4Componente: 18,430 Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados

(B/C)*100 43.00 57.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 35 Gasto: 1,710,639.80

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático mediante la implementación de proyectos que refuercen la capacidad de adaptación de cada sector.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población de alto y muy alto nivel de marginación que se encuentran en zonas de alto riesgo climático.

04.04.03Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.00 0.00 17,459 Porcentaje de población con alto y muy alto grado de marginación que mejora su nivel de adaptación.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/Listado de población con alto y muy alto grado de marginación capacitada. 2/Registro del total de población en el Estado expuesta a riesgos climáticos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La población con alto y muy alto grado de marginación mejoran su capacidad de prevención ante los riesgos climáticos extremos.

Población asentada en zonas de alto riesgo climático capacitada (No aplica para 2016).

1Componente: 17,466 Porcentaje de habitantes en zonas de alta y muy alta marginación capacitados en sistemas sustentables.

(B/C)*100 -998.00 -998.00 NA NA NAAnual

Base de Datos de Marginación. Consejo Nacional de Población (Conapo). 1/Lista de Asistencia. 2/Registro Interno del Listado de Población con Alto y Muy Alto Grado de Marginación Programada a Capacitar. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Infraestructura bioclimática construida (No aplica para 2016).

2Componente: 17,470 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con infraestructura bioclimática.

(B/C)*100 -998.00 -998.00 NA NA NAAnual

1/Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Infraestructura Bioclimática. 2/Registro Interno de los Sectores Prioritarios que Requieren Infraestructura Bioclimática. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sistemas tecnológicos entregados (No aplica para 2016).

3Componente: 17,522 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con sistemas tecnológicos.

(B/C)*100 -998.00 -998.00 NA NA NAAnual

1/Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Sistemas Tecnológicos. 2/Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios Programados. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Normatividad de adaptación climática publicada.

4Componente: 17,536 Variación porcentual de iniciativas publicadas. ((B-C)/C)*100 0.00 1.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Archivo Electrónico de Iniciativas de Ley Publicadas. Departamento de Apoyo Jurídico. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

17,541 Porcentaje de marco legal estatal con reformas. (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Interno del Marco Legal Estatal. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Hectáreas de la franja costera recuperadas.

5Componente: 18,258 Porcentaje de hectáreas recuperadas por el impacto del desarrollo costero

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Registro de las Actividades y Acciones. 2/Registro de las Hectáreas Degradadas por el Desarrollo Costero. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Educación, Cultura y Participación Comunitaria 36 Gasto: 1,284,017.76

Se contribuye a incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental mediante la realización de actividades ambientales sustentables.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 57.00 18,713 Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de Datos de Escuelas Capacitadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes adquieren conocimientos de educación ambiental.

Infraestructura sostenible entregada (No aplica para 2016).

1Componente: 18,716 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes con infraestructura sostenible

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Listado de Escuelas con Infraestructura Sostenible. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). 2/Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Certificados ambiental sostenible entregados.

2Componente: 18,721 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes certificadas

(B/C)*100 0.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Talleres de capacitación impartidos.

3Componente: 18,722 Porcentaje de talleres de capacitación impartidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos de Talleres de Educación Ambiental. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Talleres de Educación Ambiental y Participación Social impartidos.

4Componente: 18,723 Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales

((B-C)/C)*100 24,167.00 20.00Personas

NA NA NAAnual

Talleres Impartidos. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Dotación de Agua Potable 38 Gasto: 510,000.00

Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la ampliación de los sistemas hidráulicos.Fin:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 86.95 85.93 17,537 Porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Los habitantes del estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.

1Componente: 17,540 Porcentaje de infraestructura construida (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada

2Componente: 17,542 Porcentaje de infraestructura ampliada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida (No aplica para 2016)

3Componente: 17,544 Porcentaje de infraestructura mantenida (B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.03 Abastecimiento de Agua

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 40 Gasto: 1,064,355.00

Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura básica.Fin:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán que carece de infraestructura eléctrica.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 30.00 97.40 18,149 Porcentaje de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND 5.00 5.00

1/Controles administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Base de datos. Consejo Nacional de Población (Conapo).

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica.

Redes eléctricas ampliadas.

1Componente: 18,370 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas

(B/C)*100 100.00 30.00Porcentaje

NA NA 5.00Semestral

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Redes eléctricas construidas.

2Componente: 18,371 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas construidas

(B/C)*100 100.00 30.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Redes eléctricas mejoradas (No aplica para 2016).

3Componente: 18,372 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas mejoradas

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.04 Alumbrado Público

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 44 Gasto: 103,538,971.29

Contribuir a disminuir la población que vive con carencia en el acceso a servicios básicos en la vivienda en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

04.03.01Objetivo PED:

Vivienda04.03Tema PED:

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 14.80 17.50 19,177 Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

(B/C)*100Porcentaje

Bianual NA NA NA

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Las personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

Pisos de cemento en la vivienda construidos.

1Componente: 17,234 Variación porcentual de viviendas con piso de tierra.

((B-C)/C)*100 11,074.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Subsecretaría de prospectiva, planeación y evaluación. Coneval.

Techos de concreto en la vivienda construidos o mejorados.

2Componente: 18,593 Variación porcentual de viviendas con techos de material endeble

((B-C)/C)*100 14,232.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Censos y conteos de población y vivienda http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Baños en la vivienda instalados.

3Componente: 17,240 Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño

((B-C)/C)*100 44,873.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Red de energía eléctrica ampliada.

4Componente: 17,243 Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.

((B-C)/C)*100 518,052.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Red de agua potable ampliada.

5Componente: 17,244 Variación porcentual de viviendas con agua entubada

((B-C)/C)*100 518,139.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Cuartos adicionales realizados.

6Componente: 18,591 Variación porcentual de viviendas con hacinamiento

((B-C)/C)*100 70,168.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Muros firmes realizados.

7Componente: 18,592 Variación porcentual de viviendas con muros de material endeble

((B-C)/C)*100 17,667.00 -998.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Estufas ecológicas o fogones con chimenea integrados

8Componente: 19,001 Porcentaje de población objetivo atendida (E) (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de entregas. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.05 Vivienda

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios de Salud a la Comunidad 45 Gasto: 6,238,100.20

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante los mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en el Estado.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del estado de Yucatán.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 16.00 7.14 17,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Cédula de certificación de entornos saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.

Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.

1Componente: 17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Certificación de comunidad saludable entregada.

2Componente: 17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas

(B/C)*100 136.36 90.00Porcentaje

0.00 50.00 50.00Trimestral

Cédula de certificación de comunidades saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Certificación de escuela saludable entregada.

3Componente: 17,270 Porcentaje de escuelas saludables certificadas (B/C)*100 112.00 88.00Porcentaje

NA 240.00 300.00Trimestral

Cédula de certificación de escuelas saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Capacitación a médicos tradicionales impartida.

4Componente: 17,272 Porcentaje de médicos tradicionales capacitados (B/C)*100 62.17 95.00Porcentaje

52.00 78.00 130.00Trimestral

Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Tratamientos odontológicos realizados.

5Componente: 18,936 Índice de dientes cariados perdidos y obturados SUM B/C 0.59 2.00

Razón0.61 0.51 0.57Trimestral

Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Enfermedades Transmisibles 46 Gasto: 74,877,332.27

Contribuir a disminuir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 12.28 230.66 17,274 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población usuaria de los SSY tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles prioritarias.

Consultas médicas otorgadas.

1Componente: 17,280 Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año

SUM B/C 145.48 123.25Promedio

NA NA 70.47Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS); Plataforma SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.yucatan.gob.mx

Pláticas sobre factores de riesgo y medidas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles impartidas.

2Componente: 17,287 Costo promedio por plática SUM B/C 60.00 60.00Pesos

NA NA 55.00Semestral

Registros de administración. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán.

Control de vectores a los municipios prioritarios aplicados.

3Componente: 17,291 Porcentaje de hectáreas nebulizadas (B/C)*100 118.80 100.00Porcentaje

NA NA 217.73Semestral

Informes del Programa. Plataforma entomológica, Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud.SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias.

4Componente: 18,870 Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias

(B/C)*100 80.00 95.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Sistema Salvar (Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales). Servicios de Salud de Yucatán. SSY.

Eventos de prevención de enfermedades transmisibles realizados.

5Componente: 18,871 Porcentaje de eventos de prevención de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.

6Componente: 18,872 Porcentaje de materiales para la prevención y control de enfermedades entregados

(B/C)*100 48.98 96.00Porcentaje

33.01 51.98 42.49Trimestral

Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Dosis de vacunación antirrábica de perros y gatos.

7Componente: 18,873 Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

(B/C)*100 87.19 95.00Porcentaje

35.11 289.71 109.25Trimestral

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Cirugías de Esterilizaciones perros y gatos realizadas.

8Componente: 18,874 Porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos

(B/C)*100 87.13 95.00Porcentaje

73.32 66.17 69.74Trimestral

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Mental 47 Gasto: 12,021,374.41

Contribuir a abatir los índices de mortalidad de la población mediante la prevención y atención especializada de trastornos mentales y del comportamiento.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 87.00 19.27 17,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia de padecimientos psicosociales.

Promoción de la salud mental realizada.

1Componente: 17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

((B-C)/C)*100 11.31 7.00Porcentaje

-9.00 29.00 8.00Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Prevención en salud mental realizada.

2Componente: 17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

((B-C)/C)*100 35.15 48.00Porcentaje

72.00 258.00 133.00Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.

3Componente: 17,495 Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental

((B-C)/C)*100 14.57 11.00Porcentaje

-48.00 -39.00 -42.00Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.

4Componente: 16,972 Tasa de mortalidad por suicidio (B/C)*D 8.34 7.00Defunciones por cada

100 mil habitantes

NA NA NAAnual

Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. SSY.

Atención especializada para personas con adicciones otorgada.

5Componente: 17,506 Porcentaje de pacientes rehabilitados (B/C)*100 19.77 40.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 51: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Unidades Médicas Móviles 48 Gasto: 4,613,590.51

Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 17,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General de los SSY.

Las localidades de alta y muy alta marginacion y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los SSY tienen acceso a los servicios médicos de salud del primer nivel.

Atención médica otorgada.

1Componente: 17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año

SUM B/C 2,286.17 2,200.00Consultas por médico

808.00 811.00 1,619.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Atención odontológica otorgada.

2Componente: 17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa

SUM B/C 1,203.00 1,200.00Consultas por

odontólogo

285.00 188.00 473.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.

3Componente: 17,294 Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el equipo de salud

SUM B/C 18,464.00 20,000.00Servicios de promoción

5,604.00 3,874.00 9,478.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Servicios de detección a la salud realizados.

4Componente: 17,298 Promedio de servicios de detección a la salud realizados por equipo de salud

SUM B/C 542.00 500.00Servicios de detecciones

96.00 134.00 230.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Vacunas aplicadas.

5Componente: 17,304 Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermeria del programa

SUM B/C 850.00 800.00Vacunas

214.00 212.00 426.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención y Atención de Accidentes 49 Gasto: 4,970,386.00

Contribuir a la disminución de la mortalidad en el estado de Yucatán mediante prevención de accidentes.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito -1.00-1.69 17,300 Variación porcentual de accidentes ocurridos en el Estado

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.

La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.

Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.

1Componente: 17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Capacitación en primeros auxilios otorgada.

2Componente: 17,310 Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios

(B/C)*100 88.40 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Evacuación práctica y por escrito final del Centro Nacional de Prevención de Accidentes. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán.

Tratamiento a persona intoxicada por mordedura de animal ponzoñoso otorgado.

3Componente: 17,312 Porcentaje de personas atendidas con el biológico

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.

4Componente: 18,938 Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte al Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sangre Segura 50 Gasto: 2,170,224.00

Contribuir a abatir los índices de morbilidad mediante acciones que garanticen que la sangre y sus componentes son seguros y se entreguen con oportunidad a quien lo necesite.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión sanguínea o de sus derivados.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1,400.00 1,400.00 17,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible (B/C)*DUnidad por 100 mil

Anual NA NA NA

Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.

Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraídas.

1Componente: 17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados

(B/C)*100 11.23 12.00Porcentaje

15.43 19.54 17.48Trimestral

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Campañas de donación altruista de sangre realizadas.

2Componente: 17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña

(B/C)*100 82.54 85.00Porcentaje

94.04 90.69 92.18Trimestral

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades de sangre entregadas.

3Componente: 17,373 Promedio diario de unidades de sangre entregadas

SUM B/C 39.33 40.00Promedio

51.92 59.82 55.87Trimestral

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud de la Mujer 51 Gasto: 6,011,058.00

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el Estado a través de la detección y tratamiento oportuno de cáncer.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Mujers de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.40-8.41 17,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cancer de la mujer dependientes de la jefatura de salud reproductiva. Subdirección de normatividad médica. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/. http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Mujeres de 25 a 69 años de edad tienen diagnóstico oportuno de lesiones precancerosas.

Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.

1Componente: 17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas

((B-C)/C)*100 4.42 4.19Porcentaje

6.06 14.71 10.45Trimestral

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. SSY. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Tratamiento de lesiones precancerosas otorgados.

2Componente: 17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados ((B-C)/C)*100 28.57 3.45Porcentaje

15.15 23.33 19.05Trimestral

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. SSY. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Campañas para dar a conocer a la población los servicios de detección realizadas.

3Componente: 17,396 Variación porcentual de campañas de prevención realizadas

((B-C)/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas en campañas para la prevención de cáncer de la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. SSY. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Reproductiva 52 Gasto: 20,634,637.49

Contribuir a la disminuir los índices de mortalidad en el Estado mediante atención médica a mujeres.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

Población Objetivo: Mujeres de 12 a 49 años.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.50 3.59 17,395 Tasa de mortalidad materna (B/C)*DTasa

Anual NA NA NA

Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Mujeres de 12 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna.

Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.

1Componente: 17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado

(B/C)*100 99.37 99.50Porcentaje

96.88 99.09 98.22Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS) y SAEH (Cubos dinámicos). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.

2Componente: 17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre

(B/C)*100 46.19 50.00Porcentaje

61.35 35.81 42.77Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez

(B/C)*100 53.14 55.00Porcentaje

97.57 64.07 77.36Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas de planificación familiar otorgadas.

3Componente: 17,417 Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar

(B/C)*100 9.32 10.50Porcentaje

NA NA 10.80Semestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Infantil 53 Gasto: 26,577,530.00

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el estado mediante los servicios de atención médica a la población infantil y adolescente.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL DE LA AMISTAD

Población Objetivo: Población infantil y adolescente.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.20-17.36 17,416 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población infantil y adolescente atendida en conceptos de salud en enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad.

Tratamientos a menores de un año con diagnóstico de hipoacusia o sordera otorgados.

1Componente: 17,420 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal

(B/C)*100 91.66 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Evaluación trimestral en los formatos del TAN 1, 2 y 3 del programa tamiz auditivo neonatal, subdirección de Normatividad Médica. Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal. Subdirección de Normatividad Médica y del Subsistema de Información Nacional de Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatán.

Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarréica otorgadas.

2Componente: 17,422 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A

(B/C)*100 99.47 99.75Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.

3Componente: 17,429 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria

(B/C)*100 53.94 55.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas a adolescentes otorgadas.

4Componente: 17,447 Porcentaje de consultas otorgadas a los adolescentes de 10 a 19 años

(B/C)*100 34.86 57.50Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Vacunas a menores de 5 años de edad aplicadas.

5Componente: 18,937 Porcentaje de menores de 5 años de edad con esquema completo de vacunación

(B/C)*100 89.00 90.00Porcentaje

87.27 85.23 85.23Trimestral

Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY). CENSIA. Estimaciones de población de Responsabilidad Institucional a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Enfermedades Crónico degenerativas 54 Gasto: 6,930,372.00

Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población de 20 años y más.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.24-5.96 17,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

9.39-4.61 17,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas.

Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus otorgados.

1Componente: 17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus controlada

(B/C)*100 42.50 50.00Porcentaje

42.04 33.60 37.85Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.

2Componente: 17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada

(B/C)*100 53.74 60.00Porcentaje

49.16 64.10 56.27Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). www.salud.yucatan.gob.mx

Grupos de ayuda mutua acreditados.

3Componente: 17,484 Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados

(B/C)*100 120.00 100.00Porcentaje

0.00 100.00 57.14Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). Plataforma del Sistema de Vigilancia de los Grupos de Ayuda Mutua. Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.

4Componente: 17,491 Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

93.33 100.00 96.15Trimestral

Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertensos en orientación alimentaria impartidos.

5Componente: 18,793 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

11.11 33.33 22.22Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertenso en activación física impartidos.

6Componente: 19,246 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

11.11 33.33 22.22Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Nutrición. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Envejecimiento 55 Gasto: 376,637.92

Contribuir a dismiuir los índices de mortalidad general en el estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades en el adulto y adultos mayores.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 años y más y pata depresión y deterioro cognitivo población de 60 años y más.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 25.00-20.68 17,668 Variación porcentual de atención a la enfermedad de próstata

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. Página web: www.salud.yucatán.gob.mx/

24.00-0.18 17,685 Variación porcentual de atención a la enfermedad de depresión

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. Página web: www.salud.yucatán.gob.mx

La población adulta y adulta mayor se atienden por enfermedades de la próstata y por depresión.

Consultas de detección a adultos mayores realizadas.

1Componente: 17,689 Porcentaje de cobertura de detecciones de próstata realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 63.36 65.00Porcentaje

23.42 31.83 28.34Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

17,699 Porcentaje de cobertura de detecciones de depresión realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 130.55 90.00Porcentaje

54.79 81.23 69.96Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

17,700 Porcentaje de cobertura de detecciones de deterioro cognoscitivo realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 115.21 90.00Porcentaje

39.42 63.17 53.05Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Campañas de prevención realizadas.

2Componente: 17,701 Porcentaje de campañas de prevención realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Formato oficial de semana de salud para Gente grande. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SSGG_Lineamientos

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Tratamientos de enfermedades de próstata y de depresión en adultos mayores realizados.

3Componente: 17,702 Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados

(B/C)*100 80.31 65.00Porcentaje

80.30 49.21 63.14Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud

56 Gasto: 14,411,200.00

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.46 0.46 17,440 Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes

(B/C)*DTasa de consultorios

por cada mil habitantes

Anual NA NA NA

Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI. Gobierno de Estado. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

La población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social cuenta con infraestructura en salud fortalecida.

Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.

1Componente: 17,441 Porcentaje de unidades médicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa Anual de Infraestructura. Servicios de Salud de Yucatán, (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas construidas.

2Componente: 17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa Anual de Infraestructura. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas equipadas.

3Componente: 17,450 Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa Anual de Infraestructura. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Social en Salud - Prospera 58 Gasto: 62,128,990.50

Contribuir a la disminución de personas que viven con tres o mas carencias sociales mediante acciones de asistencia social en salud.Fin:

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Población en extrema pobreza con o sin seguridad social.

02.01.02Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 99.00 96.54 17,598 Porcentaje de población en extrema pobreza que utiliza los servicios de salud

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx

Población en extrema pobreza disminuye el riesgo de afectación de su estado de salud.

Talleres de educación en salud impartidos.

1Componente: 17,521 Promedio de sesiones de talleres impartidos por grupo

SUM B/C 14.00 11.00Sesión de taller por

grupo

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Tratamientos de sumplemento alimenticios entregados.

2Componente: 17,524 Porcentaje de niños menores de 2 años que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 97.48 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

17,528 Porcentaje de niños menores de 24 a 59 meses que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 98.61 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

17,530 Porcentaje de mujeres que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Consultas de primer nivel otorgadas.

3Componente: 17,534 Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios SUM B/C 5.00 2.00Consulta

NA NA 0.94Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/

Lentes y auxiliares auditivos entregados.

4Componente: 17,663 Variación porcentual de apoyos entregados ((B-C)/C)*100 5.00 6.00Porcentaje

14.90 -6.09 4.16Trimestral

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Consultas a menores de 17 años con algún tipo de cardiopatia otorgadas.

5Componente: 17,664 Variación porcentual de consultas a menores de 17 años con cardiopatía

((B-C)/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

14.04 -45.46 8.80Trimestral

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Seguro Popular 59 Gasto: 261,814,598.14

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la afiliación de personas sin seguridad social.Fin:

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población sin seguridad social.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 86.00 100.00 17,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Proyecciones de la Población por condición de derechohabiencia, 2010 - 2018, DGIS. Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal2010CA.html; http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.

Pólizas de afiliación entregadas.

1Componente: 17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo

SUM B/C 5,909.00 2,640.00Promedio

NA NA 2,304.00Semestral

Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Padrón de beneficiarios. Dirección del Regimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Pólizas de Reafiliación entregadas.

2Componente: 17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100 99.54 98.00Porcentaje

NA NA 63.78Semestral

Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Padrón de beneficiarios. Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

17,520 Promedio de pólizas de reafiliación por módulo entregadas por agente en operativo

SUM B/C 4,085.00 14,250.00Promedio

NA NA 9,107.00Semestral

Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Padrón de beneficiarios. Dirección del Régimen de Protección Social en Salud. REPSSY. http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud

U - Otros subsidios

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Activación Física 60 Gasto: 35,522,504.00

Incrementar el hábito en la actividad física y la práctica del deporte entre la población del estado.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: La población del estado

03.05.01Objetivo PED:

Deporte03.05Tema PED:

Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 192,994.00 17,327 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100Participantes

Trimestral -46.13 -2.66 -24.98

Registros Administrativo. Departamento de Deporte Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular. Activación Física. Deporte adaptado y de adulto mayor. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

La población del estado participa en las actividades deportivas organizadas por el Instituto de Deporte del Estado de Yucatán

Capacitación deportiva realizada a promotores

1Componente: 17,330 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 295.00 5.00Personas

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralímpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

Torneos y eventos deportivos realizados

2Componente: 17,732 Porcentaje de municipios atendidos (B/C)*100 65.00 48.00Porcentaje

23.58 24.53 35.85Trimestral

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralímpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

Instrucción y entrenamiento infantil, en centros regionales proporcionado

3Componente: 19,169 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100 33,032.00 5.00Participantes

21.00 -11.00 9.00Trimestral

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralímpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Alto Rendimiento 61 Gasto: 55,712,772.00

Contribuir a mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Atletas de alto rendimiento

03.05.02Objetivo PED:

Deporte03.05Tema PED:

Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 5.00 18,148 Ranking en la olimpiada nacional ALugar

Anual NA NA NA

Dirección de Alto Rendimiento. Comisión Nacional del Deporte

Los deportistas de alto rendimiento logran mejores resultados a nivel nacional e internacional.

Entrenamiento especializado otorgado

1Componente: 17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas

(B/C)*100 92.00 90.00Porcentaje

91.67 95.33 93.50Trimestral

Dirección de Allto Rendimiento. Departamento de Metodología

Equipamiento y material deportivo adecuado a las instalaciones otorgado

2Componente: 18,453 Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo

(B/C)*100 88.00 85.00Porcentaje

NA 66.00 66.00Semestral

Encuestas de satisfacción. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

Estímulos económicos para medallistas otorgados

3Componente: 19,159 Variación porcentual de estímulos económicos a medallistas otorgados

((B-C)/C)*100 361.00 10.00Estímulos

económicos

NA NA NAAnual

Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Atención médica especializada otorgada

4Componente: 17,446 Porcentaje de atletas satisfechos con respecto a la atención medica

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

100.00 99.00 99.50Trimestral

Test de calidad. Departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Hospedaje, alimentación y educación para altletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado

5Componente: 18,465 Porcentaje de atletas atendidos en el CARD (B/C)*100 14.00 19.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Comisión Nacional del Deporte

Apoyos del fideicomiso a deportistas de Alto Rendimiento otorgados

6Componente: 19,155 Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA NATrimestral

Registros de solicitudes. Dirección de Alto Rendimiento

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Becas para medallistas otorgados

7Componente: 17,444 Variación porcentual de becas otorgadas ((B-C)/C)*100 361.00 5.00Becas

NA NA NASemestral

Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 63 Gasto: 100,466,514.60

Se contribuye a incrementar la participación de la población en las actividades culturales y de creación artística mediante una mayor riqueza cultural y artística.Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general.

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 39.00 40.76 18,863 Porcentaje de población que asiste eventos artísticos y culturales

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes. (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.

Eventos artísticos y culturales realizados.

1Componente: 18,877 Promedio de asistencia por evento realizado SUM B/C 380.00 350.00Asistentes por evento

NA 383.00 383.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Apoyos económicos y en especie otorgados.

2Componente: 18,878 Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado (B/C)*100 84.00 85.00Porcentaje

NA 16.00 16.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Festivales artísticos multidisciplinarios realizados.

3Componente: 18,879 Promedio de asistentes a festivales artisticos, multidisciplinarios en el Estado

SUM B/C 37,607.00 38,000.00Asistentes a

festivales artísticos

NA 21,161.00 21,161.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Cursos y talleres temáticos impartidos.

4Componente: 16,925 Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado

SUM B/C 33.00 30.00Asistentes a los

cursos

31.00 38.00 34.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados.

5Componente: 16,928 Promedio de participantes en concursos y certámenes

SUM B/C 134.00 120.00Personas

ND 472.00 472.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Infraestructura cultural modernizada.

6Componente: 18,880 Porcentaje de inmuebles intervenidos (B/C)*100 41.00 25.00

PorcentajeNA 25.00 25.00Semestral

Registros administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 64 Gasto: 434,707.91

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la oferta literaria, editorial y de lectura mediante el fomento y la creación de serviciosFin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 19.00 30.00 18,882 Porcentaje de personas que asisten y reciben la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

La población de 5 años en adelante asiste y recibe servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.

Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.

1Componente: 18,884 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios

(B/C)*100 18.74 18.00Porcentaje

NA 9.00 9.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

Servicios de fomento literario proporcionados.

2Componente: 17,264 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios

(B/C)*100 7.34 5.00Porcentaje

NA 4.00 4.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas.

3Componente: 17,271 Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas

(B/C)*100 84.00 85.00Porcentaje

NA 56.00 56.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de salas de lectura proporcionados.

4Componente: 17,295 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura

(B/C)*100 0.53 0.70Porcentaje

NA 0.40 0.40Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Educación Artística 65 Gasto: 1,084,008.00

Incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la creación de servicios educativos de formación artística y recreativa.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y población en general.

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.00 1,754.00 17,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA 0.00 0.00

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y población en general de la entidad cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa .

Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.

1Componente: 17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad

SUM B/C 23.00 18.00Alumnos por curso y

taller

19.00 18.00 19.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Eventos culturales en la entidad realizados.

2Componente: 17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad

SUM B/C 89.00 70.00Asistentes por evento

cultural

123.00 138.00 130.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 66 Gasto: 5,097,953.01

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad cultural.Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 11.00 11.00 16,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. WWW.inegi.org.mx

La población del Estado de Yucatán de 20 años y más tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.

Apoyos financieros otorgados.

1Componente: 17,301 Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados

(B/C)*100 55.00 55.00Porcentaje

NA 33.00 33.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Eventos sobre patrimonio cultural realizados.

2Componente: 17,305 Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados

(B/C)*100 83.00 80.00Porcentaje

NA 57.00 57.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.

3Componente: 17,307 Porcentaje de consultas de patrimonio documental

(B/C)*100 98,400.00 80.00Consulta

29.00 25.00 54.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.

4Componente: 17,308 Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados

(B/C)*100 85.00 80.00Porcentaje

21.00 18.00 39.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura con Equidad en Educación Básica 68 Gasto: 3,005,934,618.85

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos de nivel básico en el Estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en edad escolar para cursar la educación básica en el estado de Yucatán.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.90 3,402.00 18,730 Variación porcentual de los servicios públicos de educación inicial y básica ofertados en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Servicios educativos

Anual NA NA NA

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

La población de 0 a 14 años de edad en el estado de Yucatán, cuenta con mayor oferta de servicios de atención educativa.

Servicios regulares de educación inicial y preescolar ampliados.

1Componente: 18,731 Variación porcentual de servicios públicos de educación inicial y preescolar ofertados

((B-C)/C)*100 1,291.00 0.50Servicios educativos

NA NA NAAnual

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios regulares de educación primaria y secundaria ofertados.

2Componente: 18,732 Variación porcentual de servicios públicos de educación primaria y secundaria ofrecidos

((B-C)/C)*100 1,771.00 0.05Escuelas públicas

NA NA NAAnual

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios pedagógicos adicionales ampliados.

3Componente: 18,733 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica atendidas con los servicios pedagógicos adicionales

((B-C)/C)*100 2,843.00 1.00Escuelas públicas

NA NA NAAnual

1/ Escuelas atendidas. Dirección de Educación Física. Dirección de Planeación. Dirección del Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Dirección de Planeación. 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Aulas de escuelas públicas de educación básica equipadas con tecnologías de la información y comunicación.

4Componente: 18,734 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con material didáctico y tecnología de la información y comunicación

(B/C)*100 23.90 14.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Listado de aulas equipadas con equipo tecnológico. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911, actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Fortalecimiento de la infraestructura de educación inicial y educación básica implementado.

5Componente: 18,735 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra

((B-C)/C)*100 300.00 5.00Escuelas públicas

NA NA NAAnual

Reporte trimestral de escuelas de educación básica atendidas con acciones del Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

19,120 Gasto público en infraestructura por alumno en los servicios educativos de inicial y básica en el estado

B/C 364.85 364.90Pesos por alumno

NA NA NAAnual

1/Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatán ( PAG.37), Diario Oficial de la Federación http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2014/2014-12-29_1.pdf 2/Estadística 911. Coordinación General del Sistema de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Básica 70 Gasto: 42,897,155.45

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos apoyos estudiantiles.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 años).

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

81.80 81.40 18,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los estudiantes terminan su educación básica de manera regular.

Apoyos económicos a los estudiantes de educación básica entregados.

1Componente: 18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo económico

(B/C)*100 0.06 11.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de becas otorgadas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).

Apoyos en especie a los estudiantes de educación básica entregados.

2Componente: 18,745 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo en especie

(B/C)*100 73.40 58.70Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de paquetes de útiles escolares. Coordinación de Participación Social. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Regularización académica para estudiantes de primaria en situación de extraedad implementada.

3Componente: 18,746 Porcentaje de alumnos de primaria en situación de extraedad regularizados

(B/C)*100 23.80 24.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de alumnos en situación de extraedad. Departamento de Registro y Certificación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Lista de alumnos regularizados. Coordinación del Programa de Extraedad. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Acompañamiento integral a jóvenes implementado.

4Componente: 18,747 Variación porcentual de deserción estudiantil ((B-C)/C)*100 7.20 -1.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes del Programa ¡Cuenta conmigo!. Departamento de Desarrollo Humano. Unidad de Programas Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales otorgado

5Componente: 19,248 Porcentaje de apoyos a organizaciónes no gubernamentales otorgado Por Organismos Públicos

(B/C)*100 0.00 0.00 NA 0.00 0.00Semestral

Informe de apoyos otorgados. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior 71 Gasto: 80,454,917.56

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal, mediante el aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucatán.

03.02.03Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 13.00 12.30 18,806 Tasa de cobertura de educación media superior, en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural

(B/C)*DPorcentaje

Anual NA NA NA

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. SEGEY. http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems.

La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.

Infraestructura educativa en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural), ampliada y equipada.

1Componente: 18,807 Porcentaje de planteles con al menos una intervención de ampliación y equipamiento en el año t

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. SEGEY. http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems

Servicios educativos en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta y Bachillerato Intercultural) ampliados.

2Componente: 18,808 Variación porcentual de servicios educativos ofertados en los subsistemas participantes

((B-C)/C)*100 155.00 34.80Servicios educativos

NA NA NAAnual

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY) ofertado.

3Componente: 18,809 Variación porcentual de estudiantes matriculados en el Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán

((B-C)/C)*100 7,162.00 1.00Alumnos

NA NA NAAnual

1/Sistema Nacional de Información de Escuelas. SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/; 2/Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html; 3/Sistema de Control Escolar. Coordinación de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 88: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 73 Gasto: 39,785,490.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel de educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos mínimos necesarios.

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes en edad de cursar el nivel de educación Media Superior (16 a 18 años).

03.02.02Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 66.00 65.50 18,820 Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de educación media superior de sostenimiento público

(B/C)*DPorcentaje

Anual NA NA NA

1/ Estadística 911 de inicio y fin de ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. 2 / Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Dirección General de Planeación y Programación. SEP. 3 / Sistema de Indicadores. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY.

Los estudiantes del nivel de educación media superior concluyen sus estudios de bachillerato en el tiempo establecido.

Equipos de cómputo portátiles entregados a estudiantes de primer año de escuelas públicas del nivel de educación media superior.

1Componente: 18,821 Porcentaje de estudiantes de primer año del nivel de educación media superior beneficiados con equipos de cómputo portátil

(B/C)*100 81.00 81.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY.

Centros Comunitarios de Bienestar Digital (Cecobid) constituidos.

2Componente: 18,822 Porcentaje de municipios con Centros Comunitarios de Bienestar Digital (CECOBID) funcionando

(B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

NA NA 40.00Semestral

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY.

Apoyos o becas entregadas a los estudiantes del nivel de educación media superior.

3Componente: 18,823 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de beca otorgado

(B/C)*100 3.10 3.20Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey). 2/ Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. SEGEY.

18,824 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de apoyo en transporte para continuar sus estudios

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de apoyos para transporte otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatán. SEGEY.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Orientación educativa y tutorías en preparatorias estatales implementado.

4Componente: 18,825 Porcentaje de estudiantes en las escuelas preparatorias estatales que reciben por lo menos un servicio de orientación educativa y tutoría

(B/C)*100 45.80 46.30Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Listas de estudiantes de beneficiados con el apoyo. Dirección de Educación Media Superior. SEGEY. 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY. 3/ La línea base corresponde únicamente a los beneficiarios de Preparatorias Estatales.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 90: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior 74 Gasto: 108,684,672.34

Se contribuye a incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal mediante la ampliación de oportunidades de acceso a la educación del nivel superior.Fin:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIORDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sistema de Educación Superior Estatal.

03.03.02Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 14.00 12.99 17,986 Variación porcentual de jóvenes de 18 a 22 años, con el nivel de educación media superior concluida, que ingresan al nivel de educación superior

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

El sistema de educación superior estatal incrementa las oportunidades de acceso a la educación del nivel.

Nuevas universidades creadas.

1Componente: 17,989 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Registros Administrativos de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo para la gestión de infraestructura otorgado.

2Componente: 17,993 Variación porcentual de la inversión destinada para infraestructura en instituciones de educación superior descentralizadas

(B/C)*100 21.34 10.80Millones de pesos

NA 0.00 0.00Semestral

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Promoción de la oferta educativa estatal realizada.

3Componente: 18,000 Variación porcentual de la matrícula en educación superior

(B/C)*100 67,409.00 14.90Alumnos

NA 0.00 0.00Anual

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 91: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de la Educación Superior 75 Gasto: 10,330,335.34

Se contribuye a incrementar los niveles de logro educativo del sistema educativo estatal mediante el diseño de marcos orientadores que propicien la calidad de las instituciones, sus programas y procesos educativos.

Fin:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIORDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 35.00 18.00 19,173 Porcentaje de instituciones de educación superior con 70% de estudiantes estudiando en programas educativos reconocidos por su calidad

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Las instituciones de educación superior incrementan el número de programas reconocidos por su calidad.

Reconocimiento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior otorgado.

1Componente: 18,031 Porcentaje de instituciones de educación superior descentralizadas que reciben reconocimiento a la calidad

(B/C)*100 90.00 20.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyos para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior otorgado.

2Componente: 18,034 Porcentaje de instituciones de educación superior que reciben apoyos

(B/C)*100 -998.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyos para el fortalecimiento del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán otorgado.

3Componente: 18,035 Porcentaje de programas de posgrado bajo modalidad Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán

(B/C)*100 -998.00 10.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior (SIIES).

"Programa de Estrategias de Acompañamiento al alumno" para Instituciones de Educación Superior entregado.

4Componente: 18,037 Porcentaje de instituciones de educación superior que implementan el programa

(B/C)*100 -998.00 20.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Superior 76 Gasto: 62,022,108.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias para la titulación.Fin:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIORDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 7.00 8,508.00 19,207 Variación porcentual de alumnos titulados durante el ciclo

((B-C)/C)*100Alumnos

Anual NA 0.00 0.00

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los alumnos matriculados del nivel educativo superior cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Campañas de titulación implementados.

1Componente: 18,012 Porcentaje de egresados titulados a través de campañas

(B/C)*100 -998.00 30.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Becas y créditos otorgadas.

2Componente: 16,157 Porcentaje de becas otorgadas (B/C)*100 19.71 92.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.

16,164 Porcentaje de créditos educativos otorgados (B/C)*100 1.58 94.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Profesionales del Arte 77 Gasto: 8,236,347.00

Contribuir al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal.Fin:

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.00 25.00 16,411 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100Alumnos

Anual NA NA NA

Informe de Cierre Semestral. Departamento de Servicios Ecolares. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

20.00 17.00 19,251 Porcentaje de alumnos titulados de la ESAY (B/C)*100porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán

Los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Artes de Yucatán cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Actividades de formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

1Componente: 18,555 Variación porcentual de actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

((B-C)/C)*100 136.00 3.00Actividades

NA NA NAAnual

Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Asesorías académicas y artísticas proporcionadas

2Componente: 18,558 Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías

(B/C)*100 38.00 40.00Porcentaje

NA NA 48.00Semestral

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Becas, apoyos y estímulos económicos otorgados

3Componente: 18,580 Porcentaje de becas, apoyos y estímulos económicos otorgados por la ESAY

(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

NA NA 94.00Semestral

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Rezago Educativo 78 Gasto: 34,337,526.00

Se contribuye a disminuir el rezago educativo en el Estado mediante la oferta de servicios de alfabetización y/o conclusión de estudios de educación básica acordes a sus necesidadesFin:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 39.80 39.80 18,985 Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población de 15 años y más supera su situación de rezago educativo.

Servicios educativos de alfabetización brindados.

1Componente: 19,256 Porcentaje de personas que concluyen la alfabetización con respecto a las incorporadas en ese nivel

(B/C)*100 103.00 62.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/

19,260 Porcentaje de incorporación al servicio de alfabetización

(B/C)*100 3.00 14.00Porcentaje

0.00 NA NATrimestral

Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/

Servicios educativos que permiten la conclusión de la educación básica ofertados.

2Componente: 19,257 Porcentaje de incorporación al servicio de educación primaria y secundaria

(B/C)*100 1.89 11.00Porcentaje

0.00 NA NATrimestral

Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/

19,258 Porcentaje de personas que concluyen la primaria con respecto a las incorporadas en ese nivel

(B/C)*100 52.00 70.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/

19,259 Porcentaje de personas que concluyen la secundaria con respecto a las incorporadas en ese nivel

(B/C)*100 58.00 72.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Preuspuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. http://ieaeyweb.esy.es/

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Residuos Sólidos 79 Gasto: 4,440,123.77

Se contribuye a incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Autoridades municipales.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 47.00 47.00 18,883 Porcentaje de municipios que realizan un manejo adecuado de residuos sólidos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/ Reporte de los Residuos Sólidos en Sitios Adecuados de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las autoridades municipales realizan un manejo adecuado de residuos sólidos.

Asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos sólidos proporcionada.

1Componente: 18,621 Porcentaje de municipios asistidos (B/C)*100 14.00 53.00Porcentaje

12.00 ND NDTrimestral

1/ Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Base Datos de Municipios con Sitios de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sitios de disposición final de residuos sólidos construidos.

2Componente: 18,623 Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos construidos

(B/C)*100 43.00 -999.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Tiraderos a cielo abierto saneados.

3Componente: 18,625 Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas

(B/C)*100 17.20 -999.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estudios de la gestión integral del manejo de residuos de manejo especial aprobados.

4Componente: 19,225 Razón de planes de residuos de manejo especial aprobados

B/C 1.10 1.10Razón

1.00 0.57 0.83Trimestral

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

19,226 Razón de proyectos ejecutivos aprobados B/C 1.20 1.20Razón

2.00 0.33 1.17Trimestral

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estaciones de Transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.

5Componente: 19,183 Porcentaje de residuos sólidos transferidos (B/C)*100 0.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial transferido y dispuesto en sitios de disposición final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial establecidos.

6Componente: 19,185 Porcentaje de residuos sólidos recolectados (B/C)*100 0.00 60.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Reporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial transferido y dispuesto en sitios de disposición final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos adquiridos.

7Componente: 19,186 Porcentaje de residuos sólidos aprovechados. (B/C)*100 0.00 20.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

19,187 Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados

(B/C)*100 0.00 20.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.01 Ordenación de Desechos

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Carencia por Acceso a la Alimentación 80 Gasto: 125,215,056.76

Contribuir a aumentar el número de personas que cuentan con un estado nutricional normal mediante la mejora nutricional de la población.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

02.01.02Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 18.00 18.40 17,865 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación

(B/C)*100Porcentaje

Bianual NA NA NA

Consejo Naciona de la Evaluación de la Política Social. Resultados de la Pobreza en México 2014 a nivel nacional y entidades federativas. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Se reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.

Mediciones antropométricas y de hemoglobina realizadas.

1Componente: 18,295 Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza las mediciones antropométricas y de hemoglobina

(B/C)*100 89.13 90.00Porcentaje

NA NA 94.06Semestral

Sistema de información en salud, Reporte de trabajo institucional. www.ssy.gob.mx e Informe de Gobierno

Paquetes de producción para autoconsumo entregados.

2Componente: 18,296 Porcentaje de paquete de producción para autoconsumo activos

(B/C)*100 100.00 67.20Porcentaje

NA NA 78.29Semestral

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx

Capacitación y orientación nutricional otorgada.

3Componente: 18,307 Porcentaje de capacitaciones y orientaciones otorgadas

(B/C)*100 88.90 100.00Porcentaje

97.64 0.00 97.64Trimestral

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx, www.programaobesidad.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Ración alimenticia proporcionada.

4Componente: 18,303 Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias

(B/C)*100 98.00 92.18Porcentaje

100.98 102.44 98.58Trimestral

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Despensa básica entregada.

5Componente: 18,304 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas básicas

(B/C)*100 133.70 93.00Porcentaje

100.68 81.71 122.38Trimestral

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Dotación alimenticia dirigida a menores de 5 años proporcionada.

6Componente: 18,312 Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones alimenticias

(B/C)*100 146.50 100.00Porcentaje

92.86 98.52 94.26Trimestral

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Despensas tipo comedor entregada.

7Componente: 18,993 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas tipo comedor

(B/C)*100 93.16 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de programas de Asistencia Social Alimentaria. Dirección de Desarrollo Comunitario. Sistema DIF Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.05 Alimentación y Nutrición

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Población Maya 82 Gasto: 1,958,130.00

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estadoFin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población maya

02.03.01Objetivo PED:

Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 33.00 31.00 17,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Consejo Nacional de Población (Conapo).El pueblo maya es revalorizado mediante el fortalecimiento de su cultura

Eventos para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas

1Componente: 18,976 Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos indígenas)

(B/C)*100 121.00 95.00Porcentaje

108.00 100.00 100.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Lengua y Cultura. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

Apoyos en especie para el desarrollo productivo entregado

2Componente: 17,303 Razón del costo de servicio por beneficiario B/C 363.00 500.00Pesos

ND 416.00 416.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Deparatamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Talleres y pláticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas impartidas

3Componente: 17,299 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 156.00 95.00Porcentaje

104.00 100.00 100.00Trimestral

Reportes mensuales del Departamento de Derechos Humanos y No Discriminación del Indemaya.

Orientación y asesoría legal a mayahablantes brindadas

4Componente: 19,018 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 171.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

Certificación de intérpretes traductores entregada

5Componente: 17,319 Tasa de intérpretes de la lengua maya certificados

(B/C)*D 1.57 8.25Personas

NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.07 Indígenas

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 104: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Medicina Tradicional Maya 83 Gasto: 401,000.00

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Médicos tradicionales mayas

02.03.01Objetivo PED:

Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.00 3.00 17,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Médicos tradicionales son fortalecidos mediante la revalorización de la medicina tradicional.

Jardines botánicos establecidos.

1Componente: 18,605 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos.

((B-C)/C)*100 5.00 7.00Jardines

NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados.

2Componente: 18,606 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 36.00 70.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros) impartidos.

3Componente: 18,608 Porcentaje de población capacitada (B/C)*100 157.00 70.00Porcentaje

86.00 114.00 100.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Reconocimiento a los prestadores de servicios de salud tradicional entregados.

4Componente: 18,611 Porcentaje de prestadores de salud tradicionales que cuentan con Registro Único de competencia laboral (CONOCER).

(B/C)*100 -999.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.07 Indígenas

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Víctimas de Violencia 84 Gasto: 33,503,868.54

Contribuir a disminuir la violencia y la discriminación por motivos de género en el Estado.Fin:

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Personas víctimas de violencia

02.05.02Objetivo PED:

Equidad de Género02.05Tema PED:

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.00 2,243.00 18,613 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas

((B-C)/C)*100Denuncias

Semestral NA NA ND

Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado (FGE).

1.50 6,342.00 18,631 Variación porcentual de los casos de violencia registrados en el Estado

((B-C)/C)*100Casos

Trimestral -7.05 -13.00 -8.48

1/ Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY). 2/ Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las personas víctimas de violencia disminuyen la reincidencia de victimización.

Asesorías jurídicas y atención psicológica a personas violentadas y a personas que ejercen violencia otorgadas

1Componente: 18,641 Porcentaje de personas violentadas satisfechas con el servicio de atención psicológica

(B/C)*100 82.00 90.00Porcentaje

NA NA 82.60Semestral

Hoja Diaria de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY)

Pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención a la violencia y la discriminación.

2Componente: 18,643 Variación porcentual de personas atendidas en actividades de prevención

((B-C)/C)*100 33,681.00 100.00Personas

NA NA -65.28Semestral

1/ Registro de capacitación y sensibilizaciones. Departamento de Atención y Prevención a las Inequidades de Género del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. 2/Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). 3/Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF). 4/Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF). 5/ Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Campañas de prevención de la violencia realizadas.

3Componente: 18,647 Porcentaje de municipios que participan en las campañas de prevención a la violencia

(B/C)*100 71.00 85.00Porcentaje

NA NA 8.49Semestral

1/ Registro de capacitación y sensibiliziaciones. Departamento de atención y prevención a las inequidades de género del Instituto para la Equidad y Género en Yucatán (IEGY). 2/ Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (DIF). 3/ Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF-DIF). Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

Atención médica esencial y de urgencias a víctimas de violencia realizadas.

4Componente: 18,649 Porcentaje de personas atendidas por violencia (B/C)*100 39.00 3.50Porcentaje

NA NA NDSemestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de violencia sexual y Familiar. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Consejos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en municipios instalados.

5Componente: 18,493 Porcentaje de consejos de prevención y atención de la violencia instalados

(B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cohesión Social 85 Gasto: 21,359,915.35

Se contribuye a incrementar los procesos de participación social en el estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación

02.01.01Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.00 8,000.00 17,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Registros administrativos de las dependencias del sector. www.yucatan.gob.mx

La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad.

Organizaciones comunitarias operando.

1Componente: 17,316 Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.

(B/C)*100 66.92 100.00Porcentaje

6.45 23.55 30.00Trimestral

Registros administrativos de la SDS. Datos del INEGI. Datos de CONEVAL. Dirección de Organización social de la SDS. Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.

Equipamiento urbano realizado.

2Componente: 17,203 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales. www.indemaya.yucatan.gob.mx

Eventos que fomentan la participación social realizados.

3Componente: 17,320 Variación porcentual de personas participantes en los eventos.

((B-C)/C)*100 9,013.00 22.05Personas

-54.58 1.52 -13.05Trimestral

Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya. Informes de gobierno.

Instancias municipales instaladas.

4Componente: 17,323 Variación porcentual de jóvenes participantes. ((B-C)/C)*100 66,130.00 81.46Personas

27.10 38.19 32.40Trimestral

Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. www.sejuve.gob.mx

17,326 Porcentaje de municipios con instancia ((B-C)/C)*100 83.02 84.91Porcentaje

84.91 93.33 93.33Trimestral

Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. www.sejuve.gob.mx

Proyectos de Organizaciones no Gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.

5Componente: 18,182 Porcentaje de proyectos realizados (B/C)*100 148.00 148.00Porcentaje

NA NA 155.26Semestral

Registros administrativos de la SDS y JAPEY. Informes de Gobierno. www.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Kit de pintura para fachadas entregado.

6Componente: 18,571 Porcentaje de la población a la que se le entrega el paquete de pintura para fachadas

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dirección de Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Línea Mínima de Bienestar 86 Gasto: 73,809,806.71

Se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personas en condición de pobreza

02.01.01Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 21.00 21.08 17,354 Porcentaje de población en rezago educativo (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

17.00 20.70 17,841 Porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar

(B/C)*100Porcentaje

Bianual NA NA NA

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

Las personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementan su ingreso monetario y acceden a políticas compesatorias en materia educativa.

Apoyos de asignación directa otorgados.

1Componente: 18,332 Porcentaje de proyectos apoyados (B/C)*100 91.50 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de progreso anual, trimestral y mensuales de la Dirección de Empleo y Proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.

Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.

2Componente: 18,335 Porcentaje de crédito recuperado (B/C)*100 41.20 70.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Empleo temporal recibido (No aplica para 2016).

3Componente: 18,336 Variación porcentual de empleos otorgados con respecto al año anterior

((B-C)/C)*100 6,750.00 -998.00Empleos

NA NA NAAnual

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Insumos a estudiantes otorgados.

4Componente: 18,337 Porcentaje de estudiantes beneficiados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Alimentos de la canasta básica proporcionados.

5Componente: 18,970 Promedio de bonos del bienestar por evento SUM B/C 16,463.00 16,463.00Bonos por evento

13,297.83 14,065.38 13,823.00Trimestral

Reporte general del Programa Recicla por tu Bienestar. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Tarjeta del Bienestar Social entregados (No aplica para 2016)

6Componente: 18,341 Promedio de tarjetas entregados por colonia visitada

SUM B/C 2.20 -998.00Tarjetas por colonia

0.00 0.00 0.00Trimestral

Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar. Dirección de Operación y Organización Territorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Raciones de alimento entregadas.

7Componente: 18,963 Promedio de raciones otorgadas por comedor instalado

SUM B/C 19,264.48 21,200.00Raciones por

comedor

NA NA 10,500.32Semestral

Reporte general del Programa Comedores del Bienestar. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social

Viajes culturales otorgados.

8Componente: 18,964 Porcentaje de viajes culturales para niños y niñas realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 86.36Semestral

Reporte general del Programa Maravíllate con Yucatán. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 87 Gasto: 43,480,488.13

Contribuir al incremento del bienestar de personas en condición de necesidad, desprotección o desventaja física, mental o social en el estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia social y migrantes)

02.01.02Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 17,248 Porcentaje de apoyos otorgados (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 83.79 87.87 86.49

Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado. Secretaría de Desarrollo Social. www.sedesol.yucatan.gob.mx

Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica.

Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados.

1Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas. http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados.

2Componente: 17,313 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 109.45 100.00Porcentaje

183.33 190.00 186.67Menor a un mes

Reportes mensuales de las acciones realizadas. http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Apoyos Económicos entregados.

3Componente: 19,059 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 94.19 100.00Porcentaje

84.84 82.71 83.38Trimestral

Registro administrativo de Gestión Social. Sedesol-Yucatán.

Apoyos en Especie entregados.

4Componente: 17,246 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 56.69 100.00Porcentaje

82.82 94.01 89.90Menor a un mes

1/Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. 2/Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social. Sedesol. www.sedesol.yucatan.gob.mx

Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horán proporcionados.

5Componente: 17,245 Porcentaje de personas atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros administrativos de la Dirección de Superación del Rezago Social. www.sedesol.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 114: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Personas con Discapacidad 88 Gasto: 57,547,835.00

Contribuir a garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personas con discapacidad

02.04.01Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 9.90 75,825.00 17,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas.

((B-C)/C)*100Persona

Anual NA NA NA

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Las personas con discapacidad reciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial de identificación para obtener beneficios.

Prótesis y Órtesis entregados.

1Componente: 17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas.

((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Órtesis y Prótesis

-10.80 19.19 5.17Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Aparatos funcionales entregados.

2Componente: 17,497 Variación porcentual de aparatos funcionales entregados.

((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Aparatos

-43.05 -9.13 -25.02Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Fotocredencial entregada.

3Componente: 17,502 Variación porcentual de fotocredenciales entregadas.

((B-C)/C)*100 2,356.00 10.00Credenciales

80.94 0.00 0.00Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Servicios médicos realizados.

4Componente: 17,507 Variación porcentual de servicios médicos realizados.

((B-C)/C)*100 82,500.00 10.00Servicios Médicos

-0.05 0.10 0.03Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 116: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral al Menor en Desamparo 89 Gasto: 15,088,164.00

Contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado mediante atención especializada.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo

02.04.03Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 6.00 250.00 17,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede.

((B-C)/C)*100Persona

Anual NA NA NA

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado con situación de abandono, violencia física, sexual o mental reciben atención integral en el Caimede.

Raciones alimenticias entregadas.

1Componente: 17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas.

((B-C)/C)*100 487,000.00 5.00Raciones

-3.56 -9.17 -6.47Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías pedagógicas proporcionadas.

2Componente: 17,454 Variación porcentual de asesorías pedagógicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 28,500.00 5.00Asesorías

-29.02 -2.94 -15.82Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Consultas médicas proporcionadas.

3Componente: 17,457 Variación porcentual de consultas médicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 6,600.00 5.00Consultas

-41.99 -13.05 -29.33Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías psicológicas proporcionadas.

4Componente: 17,461 Variación porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 6,300.00 5.00Asesoría

-29.81 16.63 -5.98Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías psiquiátricas proporcionadas.

5Componente: 17,463 Variación porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 1,300.00 5.00Asesoría

-8.92 2.18 -3.31Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015, 2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 90 Gasto: 1,091,490.00

Se contribuye a disminuir el rezago por acceso a la salud en situaciones de emergencia para personas en situación de marginación o rezago social en el Estado mediante la entrega de apoyos médicos.

Fin:

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada

02.04.02Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.00 100.00 17,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Hoja de registro de campañas. Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administración de Trabajo Social. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY).

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

1Componente: 19,175 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social. Administración del Patrimonio para la Beneficencia Pública (APBPY).

Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.

2Componente: 17,618 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 93.91 85.00Porcentaje

ND 100.00 100.00Trimestral

Sistema de información en Salud (SIS). Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA).Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención al Desarrollo Infantil 91 Gasto: 27,283,935.00

Se contribuye a incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños y familias

02.04.03Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 552.00 19,172 Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padrón de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

((B-C)/C)*100Mujer

Anual NA NA NA

Registros de Mujeres atendidas. Coordinación de Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderías.

Atención psicológica otorgada.

1Componente: 17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada.

((B-C)/C)*100 3,710.00 5.00Asesoría

-10.63 -43.92 -28.66Trimestral

Reporte de asesorías psicológicas de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Escuela para padres impartida.

2Componente: 17,424 Variación porcentual de talleres realizados. ((B-C)/C)*100 22.00 5.00Taller

20.00 0.00 9.09Trimestral

Reportes de eventos realizados de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Educación inicial y preescolar a los niños de CADI otorgada.

3Componente: 18,205 Promedio de competencias adquiridas para el desarrollo de la vida cotidiana

SUM B/C 3.00 3.00Competencias por

niño

3.00 3.00 3.00Trimestral

Tabla de seguimiento de competencias del área pedagógica de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Raciones alimenticias a los niños de CADI entregadas.

4Componente: 17,421 Variación porcentual de raciones nutricionales entregadas.

((B-C)/C)*100 167,695.00 5.00Ración

-19.78 -15.00 -17.25Trimestral

Informe mensual de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Social a Pescadores y sus Familias 92 Gasto: 29,172,713.85

Se contribuye a incrementar la cobertura de sistemas de protección social en el estado de Yucatán mediante la implementación de programas de apoyo a pescadoresFin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los pescadores y sus familias

02.01.01Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 16,899 Porcentaje de pescadores beneficiados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los pescadores y sus familias cuentan con protección social.

Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.

1Componente: 16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Despensas alimenticias a los pescadores y sus familias proporcionadas.

2Componente: 16,929 Porcentaje de despensas alimenticias entregadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.

3Componente: 16,930 Porcentaje de pescadores capacitados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Apoyos para el Crecimiento Empresarial 93 Gasto: 112,056,485.22

Se contribuye al crecimiento económico mediante el incremento al valor de las empresas del estadoFin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.

01.02.01Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Incrementar la creación de empresas en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 96.00 93.00 18,186 Porcentaje de empresas que recibieron apoyos (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos de la Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Las personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios cuentan con financiamiento y servicios de asistencia para fortalecer su estructura

Apoyos económicos a fondo perdido para proyectos productivos otorgados.

1Componente: 18,178 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 92.00 96.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

19,232 Costo promedio por apoyo económico a fondo perdido

SUM B/C 1.20 1.30Millones de pesos

NA 0.00 0.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

Créditos para proyectos productivos otorgados.

2Componente: 18,179 Porcentaje de créditos otorgados (B/C)*100 74.00 96.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Admnistrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe.

19,233 Costo promedio por crédito SUM B/C 280,000.00 285,000.00Pesos

70,000.00 67,200.00 239,428.57Trimestral

Registros Admninistrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe

Servicios de asistencia para la comercialización, otorgados

3Componente: 19,231 Porcentaje de servicios de asistencia para la comercialización

(B/C)*100 100.00 5.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal y Dirección de Comercio. Sefoe.

19,234 Costo promedio por servicios de asistencia para la comercialización

SUM B/C 80,000.00 82,000.00pesos

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal y Dirección de Comercio. Sefoe.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Inversiones para el Crecimiento Económico 94 Gasto: 14,158,717.37

Se contribuye al crecimiento económico del estado mediante la atracción de mayores inversiones locales, nacionales y extranjeras.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial interesadas en invertir en Yucatán

01.03.02Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la inversión productiva en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 87.00 85.00 19,237 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron financiamiento y servicios de asesoría.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Las empresas locales, nacionales y extranjeras reciben financiamiento y asesoría para su instalación o expansión.

Incentivos económicos para empresas inversionistas, otorgados.

1Componente: 19,238 Porcentaje de incentivos otorgados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

19,239 Porcentaje de incentivos otorgados aplicados en infraestructura productiva

(B/C)*100 35.00 40.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

19,240 Costo promedio por cada incentivo otorgado que fue aplicado para infraestructura productiva

SUM B/C 750,000.00 1,000,000.00Pesos

NA 0.00 0.00Semestral

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

Asesoría empresarial sobre gestiones con gobierno para la instalación o expansión, otorgada.

2Componente: 19,241 Porcentaje de sesiones de asesoría empresarial otorgadas

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

19,242 Costo promedio de sesiones de asesoría empresarial otorgadas

SUM B/C 80,000.00 82,000.00Pesos

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registros administrativos del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Sefoe.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejora Regulatoria 95 Gasto: 18,233.50

Se contribuye a incrementar la competitividad en el Estado mediante la implementación de la mejora regulatoria.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Población en general.

01.03.01Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la competitividad en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 16.00 18.00 17,278 Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios

ALugar

Anual NA 0.00 0.00

Doing Business en México http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/

Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.

Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.

1Componente: 17,282 Porcentaje de trámites y servicios actualizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

33.00 30.00 31.50Trimestral

Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios. Departamento de Administración e Integración Institucional. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Manifestación de impacto regulatorio dictaminada.

2Componente: 17,285 Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

39.00 25.00 32.00Semestral

Reporte base de datos sistema MIR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Programas de mejora regulatoria implementados.

3Componente: 17,290 Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

(B/C)*100 74.30 85.00Porcentaje

40.00 20.00 30.00Trimestral

Informe de implementación PAMR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro Único de Personas Acreditadas integrado.

4Componente: 18,986 Variación porcentual de las personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Trimestral

Registros administrativos. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Módulo de ventanilla universal operando.

5Componente: 18,969 Porcentaje de municipios que califican según el Índice General de Impacto (IGI) de la COFEMER que tienen un Módulo de Ventanilla Universal operando

(B/C)*100 12.50 37.50Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Página web del Poder Ejecutivo. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_regulatoria

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Sector Logístico 96 Gasto: 4,824,182.20

Incrementar la conectividad logística para distribución y abasto en el estado mediante apoyos económicos a empresas del ramo y creación de infraestructura.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en actividades logísticas en Yucatán

01.03.01Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la competitividad en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.00 7,774.00 16,903 Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento

((B-C)/C)*100Millones de pesos

Anual NA NA NA

Banco de Información Económica (BIE), INEGI.Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico cuentan con apoyos económicos.

Estudios logísticos elaborados.

1Componente: 16,904 Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos, Secretaría de Fomento Económico.

Apoyos económicos a empresas entregados (PROLOGYCA).

2Componente: 19,100 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

(B/C)*100 -999.00 -999.00 NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Infraestructura logística construida.

3Componente: 16,905 Variación porcentual de inversión en infraestructura logística

((B-C)/C)*100 4,700,000.00 10.00Pesos

NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Empleo 98 Gasto: 20,344,064.65

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado mediante la asignación de apoyo para la capacitación laboral y entrega de herramientas de trabajo.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Población desempleada o subempleada de 16 años en adelante

01.02.03Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 179.87 18,890 Porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas

(B/C)*100Personas

Anual NA NA NA

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán.SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Personas desempleadas y subempleadas adquieren herramientas y conocimientos para generar mejores condiciones de empleabilidad.

Apoyo económico.

1Componente: 18,471 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 218.05 100.00Porcentaje

0.73 158.17 217.05Trimestral

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo

Apoyo en especie entregado.

2Componente: 18,473 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 157.24 100.00Porcentaje

ND 50.14 64.92Trimestral

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Servicio de vinculación laboral realizado.

3Componente: 18,474 Porcentaje de personas colocadas (B/C)*100 171.30 48.00Porcentaje

42.24 41.97 84.21Trimestral

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. SIFE Sistema de Información de Ferias de Empleo, Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Previsión Social 99 Gasto: 5,310,292.23

Contribuir a mejorar la calidad del empleo mediante la implementación de un sistema eficaz de seguiridad a los trabajadores.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatán

01.02.03Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 3.00 17,577 Variación porcentual de centros de trabajo que emplean medidas de prevención e higiene laboral

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Resgistro de Centros de Trabajo del Estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los trabajadores del Estado cuentan con medidas eficaces de prevención de accidentes e higiene laboral

Inspecciones de seguridad e higiene a centros laborales realizadas.

1Componente: 17,580 Variación porcentual de inspecciones de Seguridad e Higiene a centros de trabajo

((B-C)/C)*100 200.00 5.00Inspecciones

NA NA NAAnual

Registro de inspecciones a los centros de trabajo del estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Talleres en materia de seguridad e higiene impartidos.

2Componente: 19,261 Promedio de asistentes por taller impartido SUM B/C 13.00 15.00Asistentes por taller

0.00 10.00 11.00Trimestral

Registro de talleres impartidos por la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cursos para conformación de comisiones de seguridad e higiene impartidos.

3Componente: 19,255 Promedio de comisiones formadas por taller impartido

SUM B/C 2.97 2.97Comisiones por taller

0.00 97.67 97.47Trimestral

Registro de comisiones formadas de la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Jornadas de salud y seguridad laboral realizadas.

4Componente: 17,584 Variación porcentual de Jornadas de Salud y Seguridad Laboral

((B-C)/C)*100 2.00 100.00Jornadas de Salud

NA NA NAAnual

Registro de jornadas de salud y seguridad laboral de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 15 años realizadas.

5Componente: 17,586 Porcentaje de menores de 15 años que trabajan en condiciones seguras y estables

(B/C)*100 100.00 5.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 14 años de la Unidad Jurídica de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 100 Gasto: 168,538,433.15

Se contribuye a incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado mediante apoyos y financiamientoFin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales

01.01.01Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 446,810.00 18,906 Variación porcentual del volumen de producción agrícola en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Toneladas

Anual NA NA NA

Proyecciones con base en datos de la SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/avance-de-siembras-y-cosechas-por-cultivo/

2.50 364,974.00 18,907 Variación porcentual de la producción pecuaria ((B-C)/C)*100Toneladas

Anual NA NA NA

Proyecciones con base en datos de la SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-comparativo-por-estado/

Los productores agropecuarios y agroindustriales incrementan su capacidad productiva.

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.

1Componente: 18,908 Porcentaje de productores apoyados con insumos

(B/C)*100 55.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estimaciones con base en los registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.

2Componente: 18,909 Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura

(B/C)*100 40.00 35.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estimaciones con base en los registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados

3Componente: 18,875 Porcentaje de proyectos apoyados con créditos (B/C)*100 57.00 65.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estimaciones con base en los registros administrativos del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Caminos rurales realizados.

4Componente: 17,241 Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.

((B-C)/C)*100 120.00 28.00Kilómetro

NA NA NAAnual

Informe de Obra de Caminos Rurales. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Extensión e Innovación Productiva 101 Gasto: 8,065,997.05

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante servicios de asistencia técnica y capacitación.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán

01.01.04Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Mejorar el ingreso de la población rural.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 3,747.00 18,917 Variación porcentual de productores del sector capacitados

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Estimaciones con base en los controles internos de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.

Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada.

1Componente: 17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Servicios de extensionismo rural proporcionados.

2Componente: 17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados.

3Componente: 17,345 Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 102 Gasto: 24,514,145.75

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante apoyos, supervisión y seguimiento a los comités de sanidad agropecuaria y acuícolaFin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos

01.01.04Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Mejorar el ingreso de la población rural.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.00 66,000.00 16,901 Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.

Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.

1Componente: 17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités

((B-C)/C)*100 67,925,000.00 1.50Pesos

NA NA -6.87Semestral

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY) http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx

Cursos para la promoción de buenas prácticas para inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.

2Componente: 17,347 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.

3Componente: 17,349 Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Seguro avícola pagado.

4Componente: 17,348 Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 103 Gasto: 20,841,630.39

Se contribuye a incrementar la rentabilidad del sector pesquero y acuícola mediante apoyos y capacitación.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas

01.01.02Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.00 452.00 16,498 Variación porcentual de la producción acuícola ((B-C)/C)*100Toneladas

Anual NA NA NA

Proyecciones con base al Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca

1.00 38,708.00 16,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

((B-C)/C)*100Toneladas

Anual NA NA NA

Proyecciones con base en el Avance mensual de la producción pesquera. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). http://www.siap.gob.mx/produccion-pesquera-mensual-por-estado/

Los integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.

Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.

1Componente: 17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas

(B/C)*100 65.00 70.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.

2Componente: 17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados

(B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estimaciones con base a los controles Internos de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.

3Componente: 17,379 Porcentaje de productores apoyados (B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Carreteras, Calles y Caminos 104 Gasto: 81,871,543.25

Se contribuye a modernizar la red carretera en el Estado mediante construcción, modernización y conservación.Fin:

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.

04.01.01Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.20 6,133.15 17,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas

((B-C)/C)*100Kilómetros

Anual NA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

-35.48 342.63 18,962 Variación porcentual de la red carretera mejorada

((B-C)/C)*100Kilómetros

Anual NA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial en buen estado.

Carreteras y caminos construidos.

1Componente: 17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos ((B-C)/C)*100 19.38 -35.52Kilómetros

NA NA 147.43Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carreteras y caminos reconstruidos

2Componente: 17,642 Variación porcentual de kilómetros reconstruidos ((B-C)/C)*100 13.60 25.74Kilómetros

NA NA -23.38Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carreteras y caminos modernizados.

3Componente: 17,644 Variación porcentual de kilómetros modernizados

((B-C)/C)*100 84.58 8.96Kilómetros

NA NA -96.53Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carreteras y caminos conservados.

4Componente: 17,645 Variación porcentual de kilómetros conservados ((B-C)/C)*100 238.66 -51.23Kilómetros

NA NA -68.40Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Calles construidas

5Componente: 17,646 Variación porcentual de metros cuadrados construidos

((B-C)/C)*100 32,599.59 53.58Metros cuadrados

NA NA -70.21Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carretera Mérida-Progreso, Carretera Mérida-Umán y Periférico de Mérida iluminada.

6Componente: 18,260 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 63.64 80.00Porcentaje

NA NA 18.97Semestral

Registros contables y presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

03.04.05 Transporte

03.04.05.01 Transporte por Carretera

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 106 Gasto: 497,895.20

Se contribuye ha mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la aplicación de tecnologías al sistema de transporte.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios del transporte público.

04.02.02Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 40.00 5.00 18,289 Porcentaje de avance de sistema de transporte modernizado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos del sistema EPS y Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos, Direccion de Transporte del estado de Yucatán, Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con sistema de transporte modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.

Servicios de paraderos con tecnología otorgado.

1Componente: 18,290 Porcentaje de paraderos con tecnología instalada

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 100.50 100.50Semestral

Base de licitación publicadas. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Credenciales inteligentes entregadas.

2Componente: 18,291 Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas

(B/C)*100 30.64 50.00Porcentaje

58.00 54.10 103.80Trimestral

Base de datos del Sistema Electronico de Prepago. Dirección de Transporte del estado de Yucatan. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Subsidio al transporte o apoyo proporcionado.

3Componente: 18,292 Porcentaje de subsidios al transporte entregados

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Padrón de beneficiarios de subsidio al transporte. Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos, Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Promoción y Comercialización Turística 107 Gasto: 30,304,628.40

Contribuir a fortalecer el crecimiento del sector turístico en el Estado mediante acciones de promoción turística.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

01.05.02Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.20 1,448,951.00 17,674 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

((B-C)/C)*100Personas

Trimestral -1.08 -4.63 -2.78

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta.

Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.

1Componente: 17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado

((B-C)/C)*100 62,234.00 6.00Personas

-7.00 -18.72 -13.07Trimestral

Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, Secretaría de Fomento Turístico.

Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas.

2Componente: 17,609 Variación Porcentual en la llegada de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado

((B-C)/C)*100 1,103,396.00 2.00Personas

1.74 -4.34 -1.33Trimestral

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

19,171 Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

((B-C)/C)*100 345,555.00 3.00Personas

-7.77 -5.61 -6.88Trimestral

- Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Turísticos 108 Gasto: 2,894,476.78

Contribuir a la actualización de los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante acciones de capacitación y aplicación de la normatividad federal y estatal vigente.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

01.05.04Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Incrementar la competitividad turística.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 568.00 17,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación

((B-C)/C)*100Personas

Anual ND ND ND

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Los prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.

Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.

1Componente: 17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

((B-C)/C)*100 544.00 4.00Plazas

ND ND NDAnual

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.

2Componente: 17,594 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados

(B/C)*100 24.71 28.00Porcentaje

16.86 19.07 17.96Trimestral

Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos y el Directorio Turístico InvenTur (Sefotur).

Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Sectur realizados.

3Componente: 17,595 Variación porcentual de trámites realizados ((B-C)/C)*100 146.00 3.00Trámites

-4.35 5.41 0.00Trimestral

Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura Turística 109 Gasto: 26,206,195.95

Contribuir a incrementar la estadía de visitantes con pernocta al estado de Yucatán mediante la creación, renovación y modernización de la infraestructura turística pública.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del Estado de Yucatán

01.05.03Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Aumentar la estadía de visitantes al Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.20 1,448,951.00 19,079 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

((B-C)/C)*100Personas

Trimestral -1.08 -4.63 -2.78

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes.

Obras de infraestructura turística pública realizadas.

1Componente: 17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.

((B-C)/C)*100 2.00 0.00Obras

ND ND NDAnual

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado.

2Componente: 17,698 Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDAnual

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 110 Gasto: 3,964,731.40

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología.Fin:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología en Yucatán.

03.03.04Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.00-999.00 17,431 Variación porcentual de personas desarrollando habilidades para la ciencia, innovación y tecnología

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Los estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología desarrollan nuevas habilidades y capacidades en esta materia para su formación profesional.

Becas de posgrado al extranjero entregadas.

1Componente: 17,084 Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en el extranjero otorgadas

(B/C)*100 45.00 80.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Sesiones formativas y tutorías de fomento científico y tecnológico impartidas.

2Componente: 17,433 Porcentaje de estudiantes aceptados (B/C)*100 95.00 18.25Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Talleres para fomento científico y tecnológico desarrollados.

3Componente: 17,436 Porcentaje de maestros aceptados (B/C)*100 65.00 88.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Eventos de promoción y estímulo de la ciencia, innovación y tecnología desarrollados.

4Componente: 18,861 Número de candidaturas recibidas A -999.00 10.00Candidatos

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.03 Yucatán con Educación de Calidad

03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.03.08.01 Investigación Científica

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 112 Gasto: 76,076.87

Contribuir al desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación en Yucatán mediante la creación de más empresas del ramo y el apoyo financiero.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.00 8,090.00 16,914 Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal

((B-C)/C)*100Millones de pesos

Anual NA NA NA

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación cuentan con apoyos para su creación y crecimiento.

Subsidios económicos a empresas de PROSOFT entregados.

1Componente: 15,916 Variación porcentual de empleos generados ((B-C)/C)*100 306.00 15.00Empleos generados

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologías de la Información. Dirección General de Planeación y Proyectos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

16,637 Variación porcentual de empleos mejorados ((B-C)/C)*100 217.00 20.00Empleos mejorados

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologías de la Información. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Empresas de TIC creadas

2Componente: 17,623 Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas

((B-C)/C)*100 -999.00 -999.00 NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación 113 Gasto: 29,749,998.00

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología mediante el incremento de los servicios de transferencia tecnológica al sector productivo.

Fin:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 40.00 6,924,370.79 17,023 Variación porcentual de recursos captados por concepto servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100Pesos

Anual NA 0.00 0.00

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

El sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación que contribuya al incremento de su productividad.

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.

1Componente: 18,043 Variación porcentual de los recursos del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100 117,637,100.00 10.00Pesos

NA 0.00 0.00Anual

Informes de Gestión. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Servicios de asistencia y transferencia tecnológica e innovación de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas impulsados.

2Componente: 18,044 Variación porcentual de la oferta servicios de asistencia y transferencia tecnológica ofrecidos por instituciones de educación superior

((B-C)/C)*100 14.85 36.00Proyectos

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Investigación aplicada, basada en la Innovación, a soluciones inmediatas del sector productivo impulsada.

3Componente: 18,048 Variación porcentual de empresas aceleradas a partir de investigación aplicada generada por parte de las Instituciones de Educación Superior

((B-C)/C)*100 98.12 20.00Empresas

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Capacidad tecnológica de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas promovida.

4Componente: 18,994 Variación porcentual de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100 21.00 90.00Laboratorios

NA 0.00 0.00Anual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Innovación Empresarial 116 Gasto: 3,233,320.19

Contribuir a incrementar la inversión en innovación en el estado mediante servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica empresarial.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación

01.04.02Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.00 291.00 16,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación.

((B-C)/C)*100Empresas

Anual NA NA NA

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Las empresas de base tecnológica de Yucatán tienen servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica.

Capacitación impartida.

1Componente: 17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios (B/C)*100 100.00 96.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Encuestas de calidad. Secretaría de Fomento Económico y Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán.

Asistencia técnica otorgada.

2Componente: 16,908 Porcentaje de beneficiarios aprobados que recibieron asistencia técnica

(B/C)*100 93.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico. 2/ Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).

Promoción de programas de innovación.

3Componente: 17,368 Variación porcentual de proyectos participantes ((B-C)/C)*100 106.00 1.00Proyectos

NA NA NAAnual

Registros Administrativos de la Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.04 Innovación

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Trasplante de Órganos 118 Gasto: 867,092.00

Contribuir a la disminución de los índices de mortalidad en el Estado, mediante la procuración y trasplante de órganos.Fin:

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 54.52 55.22 17,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes (B/C)*DTrasplantes

Anual NA NA NA

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx

12.11 12.27 17,531 Tasa de donantes por millón de habitantes (B/C)*DProcuraciones

Anual NA NA NA

Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx

Pacientes que requieren algún trasplante cuenten con acceso a la atención médica oportuna.

Cirugía de trasplante realizada.

1Componente: 17,583 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 33.70 30.00Porcentaje

13.75 9.04 22.22Trimestral

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). www.salud.yucatan.gob.mx

Procuración de órganos a pacientes con muerte encefálica.

2Componente: 17,588 Porcentaje de pacientes procurados con muerte encefálica

(B/C)*100 16.25 16.50Porcentaje

88.89 100.00 90.91Trimestral

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). www.salud.yucatan.gob.mx

Promoción de la cultura de la donación realizada.

3Componente: 17,590 Porcentaje de promoción realizada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 33.33 33.33Trimestral

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 119 Gasto: 6,932,128.28

Se contribuye a aumentar la solución de controversias mediante el fortalecimiento de las condiciones que promuevan el uso de los medios alternativos de justicia.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Víctimas del delito en el Estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.00 2,212.00 17,910 Variación porcentual de acuerdos de mediación ((B-C)/C)*100Acuerdos de

mediación

Anual NA NA NA

Archivo de variables estadísticos. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las víctimas del delito obtienen la pronta reparación de los daños.

Acuerdos de mediación establecidos.

1Componente: 17,937 Porcentaje de acuerdos de mediación establecidos

(B/C)*100 97.00 97.00Porcentaje

100.00 92.05 96.03Trimestral

Libreta de convenios. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asuntos resueltos previos a la mediación concluidos.

2Componente: 17,938 Porcentaje de asuntos resueltos previos a la mediación

(B/C)*100 66.85 27.00Porcentaje

83.63 82.91 83.27Trimestral

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Unidades de Mediación instaladas.

3Componente: 17,939 Varaiación porcentual de Unidades de Mediación instaladas

((B-C)/C)*100 13.00 13.33Unidades de

Mediación

NA NA NAAnual

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 120 Gasto: 2,180,330.83

Se contribuye a mejorar la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia mediante servicios proporcionados para la procuración de justicia.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 13.50 11.20 17,829 Porcentaje de la población que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.Instituto Nacional de Geografía y Estadística.(INEGI).

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado proporcionan servicios de procuración de justicia de forma pronta, eficaz y expedita.

Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación realizadas.

1Componente: 17,946 Porcentaje de carpetas de investigación con evaluaciones técnico jurídicas

(B/C)*100 3.18 4.50Porcentaje

4.14 2.11 3.13Trimestral

Registro de evaluaciones de carpetas de investigación. Visitaduría General. Fiscalía General del Estado (FGE).

Infraestructura de procuración de justicia otorgada.

2Componente: 17,943 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registro de infraestructura. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Capacitación de personal realizada.

3Componente: 17,944 Porcentaje de cursos de capacitación realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

36.67 36.67 73.33Trimestral

Control de cursos. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio Profesional de Carrera implementado.

4Componente: 17,945 Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de Carrera implementadas

(B/C)*100 38.00 60.00Porcentaje

38.00 38.00 38.00Trimestral

Registro del Servicio Profesional de Carrera. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema de Justicia Penal 121 Gasto: 145,071,850.82

Se contribuye a incrementar el grado de avance en el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Yucatán mediante la operación de los diferentes procesos del sistema.

Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Víctimas del delito en el estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 74.00 290.00 19,253 Variación porcentual de carpetas judicializadas concluidas

((B-C)/C)*100Carpeta

Anual 0.00 0.00 0.00

Cuenta Pública.Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestario. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2015/TII_00_Completo.pdf

Las víctimas del delito cuentan con nuevos procedimientos judiciales para la pronta reparación de los daños.

Carpetas de investigación por hechos delictivos determinadas.

1Componente: 17,948 Porcentaje de las carpetas de investigación determinadas

(B/C)*100 19.02 20.00Porcentaje

12.82 20.74 16.78Trimestral

Control de estadística de gestión. Dirección de Investigación y Atención Temprana. Fiscalía General del Estado (FGE).

Carpetas de investigación judicializadas concluidas.

2Componente: 17,949 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas concluidas

(B/C)*100 86.82 95.00Porcentaje

83.95 27.78 55.87Trimestral

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

Medidas cautelares otorgadas.

3Componente: 17,951 Porcentaje de medidas cautelares otorgadas (B/C)*100 92.44 93.00Porcentaje

96.91 92.31 94.61Trimestral

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

19,254 Porcentaje de medidas cautelares supervisadas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Control estadístico. Centro Estatal de Medidas Cautelares. Secretaría de Seguridad Pública (SSP)Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE)Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Intervenciones en escena del crimen realizadas.

4Componente: 18,138 Variación porcentual de intervenciones en escena del crimen

((B-C)/C)*100 474.00 50.00Intervenciones en escena del crimen

63.00 230.93 146.52Trimestral

Base de intervenciones en esecanas del crimen. Unidad Especializada en la Escena del Crimen. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 122 Gasto: 32,887,536.49

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.00 63.16 19,023 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Registro de metas. Dirección de Adminstración. Fiscalía General de Estado (FGE).

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado cumplen con las metas establecidas en los programas presupuestarios.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,031 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 23.47 100.00Porcentaje

2.30 5.27 7.87Trimestral

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,027 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 0.34 100.00Porcentaje

0.00 0.03 0.43Trimestral

Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 11.30 100.00Porcentaje

0.00 2.78 3.02Trimestral

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado.

Soporte técnico de sistemas y bienes informáticos realizado.

4Componente: 18,038 Porcentaje de los bienes informáticos que cumplen con los estándares de operación

(B/C)*100 88.91 90.00Porcentaje

83.75 84.33 84.04Trimestral

Registro de mantenimientos de equipo informático. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 18,039 Porcentaje de servicios jurídicos tramitados en tiempo y forma

(B/C)*100 94.65 96.00Porcentaje

ND NA 97.77Semestral

Control de estadística de gestión. Dirección Jurídica. Fiscalía General del Estado (FGE).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.02 Procuración de Justicia

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 124 Gasto: 1,854,599.00

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante acciones de control para una reinserción social efectiva.Fin:

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 17,906 Porcentaje de liberados y externados atendidos (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 93.56 93.56

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias reciben apoyo postpenitenciario para reintegrarse a la sociedad productivamente.

Apoyo económico entregado.

1Componente: 18,131 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

17.77 29.44 47.20Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Apoyo en especie entregado.

2Componente: 18,133 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 98.70 100.00Porcentaje

24.00 33.90 58.09Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría jurídica proporcionada.

3Componente: 18,134 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

21.11 31.66 52.77Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría psicológica proporcionada.

4Componente: 18,136 Porcentaje de asesorías psicológica proporcionadas

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

13.33 13.16 26.50Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitaciones impartidas.

5Componente: 18,139 Promedio de capacitaciones impartidas SUM B/C 1.00 6.00Capacitaciones

1.00 1.00 1.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Campañas de promoción realizadas.

6Componente: 18,142 Promedio de campañas realizadas SUM B/C 1.00 1.00Campañas

1.00 1.00 1.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 125 Gasto: 9,805,588.65

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante atención y seguimiento a la preservación de la gobernabilidad.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general.

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 89.45 18,143 Porcentaje de seguimiento a las gestiones atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 68.00 66.67 67.50

Base de dato de los enlaces del interior del estado. Área de Vinculacion, Análisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibe atención a sus gestiones requeridas con los tres Poderes del Estado.

Asesoría y orientación proporcionada.

1Componente: 18,144 Porcentaje de asesorías proporcionadas (B/C)*100 77.45 80.00Porcentaje

68.18 72.92 70.48Trimestral

Ficha de Audiencia. Área de Vinculacion, Análisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Mediación entre la ciudadanía y gobierno proporcionada.

2Componente: 18,145 Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados con mediación

(B/C)*100 75.90 80.00Porcentaje

74.42 68.42 71.60Trimestral

Base de Datos. Área de Vinculacion, Análisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.04 Derechos Humanos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Oportunidades en el Ámbito Internacional 126 Gasto: 1,026,402.56

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la recolección y gestión de la información de oportunidades en el ámbito internacionalFin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 0.00 18,046 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información

(B/C)*100Porcentaje

Anual 100.00 0.00 0.00

1/ Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno del Estado.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización cuentan con mayor información de las oportunidades internacionales de financiamiento y promoción

Acuerdos formalizados entregados

1Componente: 19,262 Porcentaje de dependencias y entidades con potencial de firmar acuerdos que formalizaron su acuerdo

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 25.00 125.00Trimestral

1/ Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno delEstado.

Oportunidades internacionales gestionadas

2Componente: 19,263 Promedio de oportunidades internacionales canalizadas por institución

SUM B/C 0.00 100.00Promedio

20.00 30.00 50.00Trimestral

1/ Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno delEstado.

Eventos con alcance internacional gestionados

3Componente: 18,051 Porcentaje de eventos gestionados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

33.00 0.00 33.00Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

Solicitudes de asuntos internacionales gestionadas

4Componente: 19,264 Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales gestionadas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

49.00 41.00 91.00Anual

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 127 Gasto: 15,850,458.87

Se contribuye a mejorar la accesibilidad a los servicios que presta la administración pública a la sociedad mediante la atención a gestiones ciudadanas e institucionales.Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Ciudadanía en general, Dependencias y Entidades de la Administración Pública

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,265 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 25.00 25.00 50.00

Informe de solicitudes atendidas. Jefatura del Despacho del Gobernador.

La ciudadanía, dependencias y entidades obtienen atención a sus solicitudes de gestión.

Solicitudes de gestión canalizadas

1Componente: 18,059 Porcentaje de solicitudes canalizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.

Audiencias públicas realizadas.

2Componente: 19,266 Promedio de audiencias públicas realizadas por mes

SUM B/C 75.00 75.00Promedio

74.00 126.00 100.00Trimestral

Informe de audiencias públicas realizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.

Información de acciones de gobierno integrada

3Componente: 18,683 Porcentaje de discursos presentados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Bitácora de registro. Jefatura del Despacho del Gobernador.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 128 Gasto: 22,759,536.32

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública del estado mediante la modernización administrativa.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,214 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 47.84 47.84

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Control Presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.

Recursos materiales y suministros adquiridos.

1Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 60.00 100.00Porcentaje

14.48 36.01 50.50Trimestral

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Evaluación, Planeación y Seguimiento. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Adquisiciones. Departamento Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

15.03 18.55 33.58Trimestral

Registro de movimientos nominales. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Bienes muebles e inmuebles administrados.

3Componente: 18,146 Porcentaje de bienes muebles inventariados (B/C)*100 93.00 95.00Porcentaje

NA 86.47 86.47Semestral

Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Área Control Patrimonial. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Recursos financieros y contables administrados.

4Componente: 18,033 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

7.32 7.29 14.61Trimestral

Registro de estados financieros. Sistema de Contabilidad. Área de Contabilidad. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Apoyo técnico a los servidores públicos de las unidades administrativas en el proceso presupuestario.

5Componente: 18,147 Porcentaje asesorías proporcionadas (B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

NA 43.75 43.75Semestral

Registro interno de asesorías proporcionadas. Área de Planeación y Programación. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 129 Gasto: 563,979,182.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación superior

03.03.03Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Mejorar la calidad de la educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 130 Gasto: 785,180.01

Se contribuye a aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ayuntamientosFin:

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Ayuntamientos del Estado

05.04.03Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 20.00 10.00 19,189 Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus capacidades de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Municipal

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registo documental de reporte de verificación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los ayuntamientos adquieren conocimientos y apoyos para mejorar su gestión y desempeño institucional

Capacitación especializada a servidores públicos municipales realizada.

1Componente: 18,159 Promedio de participación en cursos SUM B/C 50.00 60.00Personas

168.00 152.00 160.00Trimestral

Listas de asistencia de capacitación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asesoría en temas de administración, planeación, ordenamiento territorial, hacienda, servicios públicos municipales, marco jurídico, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, derechos humanos y participación ciudadana impartidas.

2Componente: 18,162 Porcentaje de ayuntamientos asesorados (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

99.00 100.00 100.00Mensual

Cédula de asesoría municipal. Departamento jurídico. Departamento de capacitación, Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Servicios de vinculación con instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno realizados.

3Componente: 19,228 Promedio de ayuntamientos atendidos SUM B/C 95.00 98.00Ayuntamientos

99.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de vinculación. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asesoría para la gestión, aplicación y comprobación de recursos de origen federal y estatal realizada.

4Componente: 19,198 Porcentaje de ayuntamientos asesorados (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

99.00 100.00 100.00Trimestral

Cédula de verificación. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Recursos materiales y bienes muebles para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ayuntamientos gestionados

5Componente: 19,201 Porcentaje de ayuntamientos apoyados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

NA NA NATrimestral

Cédula de control de apoyos. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencias. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Apoyos que contribuyan al desarrollo regional y municipal gestionados.

6Componente: 19,203 Porcentaje de ayuntamientos apoyados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

NA NA NATrimestral

Cédula de control de apoyos. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencias. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 131 Gasto: 10,042,927.76

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas del Instituto de Desarrollo Regional Municipal

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,215 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 19.00 20.00 39.00

Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal mejoran su efectividad y eficiencia.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 19,057 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

5.00 20.00 25.00Trimestral

Reporte ejecutivo por concepto de servicios personales. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos financieros y contables administrados.

2Componente: 19,063 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

7.00 20.00 27.00Trimestral

Estados financieros. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos materiales, servicios y mantenimiento adquiridos.

3Componente: 19,061 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

7.00 20.00 27.00Trimestral

Base de requerimientos de materiales y servicios. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.02 Política Interior

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema de Evaluación del Desempeño 132 Gasto: 373,360.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia gubernamental y el gasto público mediante la evaluación de los programas públicos.Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 17,978 Porcentaje de programas presupuestarios que incorporan planes de mejora a su rediseño

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Informe trimestral de seguimiento a los ASM. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

La Administración Pública Estatal incorpora el resultado de las evaluaciones a la toma de decisiones

Programa anual de evaluación elaborado

1Componente: 17,981 Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestarios evaluado

(B/C)*100 22.90 40.00Porcentaje

NA 54.40 54.40Anual

1/ Plan Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2015 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Informe de resultados de las evaluaciones publicado

2Componente: 17,983 Porcentaje de informes de evaluaciones publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 88.00 88.00Anual

1/ Plan Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Informes de evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

Informes de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados

3Componente: 19,180 Porcentaje de ASM atendidos a tiempo (B/C)*100 76.00 85.00Porcentaje

100.00 ND NDTrimestral

Informe trimestral de seguimiento a los ASM. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitaciones realizadas

4Componente: 17,987 Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Evaluaciones de los cursos y talleres. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Sistema informático y sitio web implementados

5Componente: 19,181 Promedio mensual de consultas a la página web SUM B/C -999.00 3,500.00 NA NA NATrimestral

Registro de visitas a la página web. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. Nota: El valor de la línea base se considera "No aplica" debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2016.Nota: El valor de la línea base se considera "No aplica" debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2016.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 133 Gasto: 3,044,031.00

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la generación y difusión de información estadística y geográfica, y del cumplimiento de compromisos.

Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.00 62.50 19,218 Variación porcentual del componente de Transparencia del Índice General de Avance del PBR-SED

((B-C)/C)*100Puntos

Anual NA NA NA

Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente y accesible a toda la población

Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado

1Componente: 19,219 Variación porcentual de visitas realizadas al sitio del observatorio de compromisos

((B-C)/C)*100 5,498.00 10.00Visitas

5.90 -50.80 -26.90Anual

Google Analytics / Observatorio https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a50389295w82409262p85328565/

Diálogos con el Gobernador implementados

2Componente: 19,220 Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados

(B/C)*100 66.00 70.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete Planeación y Evaluación (STGPE).

Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado

3Componente: 19,221 Variación porcentual de visitas realizadas al sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán

((B-C)/C)*100 3,000.00 10.00Visitas

26.40 -41.30 -24.20Anual

Google Analytics / SIEGY https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a57457829w91179436p94872234/

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 134 Gasto: 4,395,838.77

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 64.86 18,119 Porcentaje de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

Semestral 0.00 0.00 0.00

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.

Seguimiento al programa anual de trabajo de auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones entregado.

1Componente: 18,121 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

14.07 38.78 46.00Trimestral

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informe de actividades de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.

2Componente: 18,122 Porcentaje de informes de actividades realizados (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes ejecutivos de los dictámenes realizados por despachos externos entregados.

3Componente: 18,124 Porcentaje de informes ejecutivos elaborados (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Dictamen de Despachos Externos. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Seguimiento al programa anual del trabajo del Sistema de Control Interno Institucional entregado.

4Componente: 18,125 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo en materia de control interno

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional. Minutas del Comité. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 135 Gasto: 5,197,514.57

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, vigilando la aplicación correcta de la normatividad y del ejercicio del presupuesto a través de auditorías, inspecciones e investigaciones.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 82.00 78.56 19,210 Porcentaje de entidades con dictámenes sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 5.56 5.56

Dictámenes de Resultados de las Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Las entidades paraestatales ejercen con eficacia y en apego a la normatividad en los recursos públicos asignados.

Dictámenes de resultados de auditorías entregados.

1Componente: 18,127 Porcentaje de dictámenes de resultados entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 5.56 5.56Trimestral

Dictámenes de Resultados de las Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de auditorías de control interno entregados.

2Componente: 18,128 Porcentaje informes de auditoría de control interno entregados

(B/C)*100 99.93 100.00Porcentaje

0.00 38.46 38.46Trimestral

Informes de Resultados de Revisiones de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de inspección entregados.

3Componente: 18,129 Porcentaje informes de inspección entregados (B/C)*100 109.67 100.00Porcentaje

15.70 23.14 38.84Trimestral

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

Informes de investigación entregados.

4Componente: 18,130 Porcentaje informes de investigación entregados (B/C)*100 50.00 70.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Informes de actividades de vigilancia realizadas.

5Componente: 18,709 Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas

(B/C)*100 178.00 100.00Porcentaje

20.54 45.69 66.23Trimestral

Minuta de la Junta del Órgano de Gobierno. Informe de Alcance de Estados Financieros Dictaminados. Informe de Opinión de Directores Generales. Actas de Entrega Recepción. Minutas de Licitaciones y Minutas de Juntas de Comités. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 136 Gasto: 10,136,144.91

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias de la administración pública centralizada.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 89.00 18,132 Porcentaje de dependencias con dictamen favorable

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditorías al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias de la administración pública centralizada ejercen con eficacia y en apego a la normatividad, los recursos públicos asignados.

Dictámenes de auditorías directas entregados.

1Componente: 18,135 Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo de auditorías directas realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Dictámenes de Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de inspecciones entregados.

2Componente: 18,137 Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo de Inspecciones realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de auditorías de control interno entregados.

3Componente: 18,140 Porcentaje de cumplimiento de auditorías de control interno realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Informes de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de investigaciones entregados.

4Componente: 18,141 Porcentaje de investigaciones concluidas por órgano de control interno

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 182: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 137 Gasto: 1,168,798.48

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la debida integración y certeza jurídica en los resultados de auditorías, inspecciones e investigación.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Órganos de control interno comisionados en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,151 Porcentaje de revisión de resultados de auditorías

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

100.00 100.00 18,152 Porcentaje de revisión de resultados de inspecciones

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

100.00 100.00 19,213 Porcentaje de revisión de resultados de investigaciones

(B/C)*100Porcentaje

Semestral 0.00 0.00 80.00

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los órganos de control interno fundamentan y motivan adecuadamente los resultados de auditorías, inspecciones, investigaciones y demás actos de revisión.

Asesorías y opiniones jurídicas emitidas.

1Componente: 18,154 Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas emitidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reportes de Asesorías y Opiniones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Requerimiento de avances a las dependencias y entidades sobre el cumplimiento a las recomendaciones de auditoría, inspecciones y demás actos de revisión emitido.

2Componente: 19,212 Porcentaje de requerimientos de avances de recomendaciones emitidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Semestral

Control de Seguimiento a Recomendaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas.

3Componente: 18,157 Porcentaje de disposiciones jurídicas relacionadas con la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de Difusión del Marco Normativo. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 138 Gasto: 241,655.39

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos obligados.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 86.00 19,214 Porcentaje de servidores públicos que presentaron en el plazo legal la declaración anual de modificación patrimonial

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos obligados cumplen con la normatividad en materia de situación patrimonial.

Declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas.

1Componente: 18,161 Porcentaje de recepción de declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas

(B/C)*100 86.00 90.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Asesorías en materia de situación patrimonial atendidas.

2Componente: 18,164 Porcentaje de asesorías en materia de situación patrimonial

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de Asesorías. Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Promoción de la presentación de declaraciones de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet efectuada.

3Componente: 18,726 Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron declaraciones patrimoniales en el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet

(B/C)*100 4.00 8.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 139 Gasto: 4,928.75

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante asesorías y pláticas para la vigilancia de obras o acciones.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidores públicos.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 4,536.00 18,165 Variación porcentual de la población orientada ((B-C)/C)*100Personas

Anual 0.00 0.00 0.00

Informe Anual del Programa Anual de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresupuestarios

Comités de contraloría social y sujetos de los programas federales de desarrollo social y servidores públicos obtienen orientación para vigilar el cumplimiento de metas de los programas sociales.

Asesorías en materia de contraloría social a beneficiarios de programas federales realizadas.

1Componente: 18,169 Porcentaje de asesorías realizadas (B/C)*100 110.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 37.00Semestral

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas.

2Componente: 18,170 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 63.00Semestral

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Capacitaciones de transparencia de los programas federales de desarrollo social a servidores públicos de dependencias y municipios impartidas.

3Componente: 18,172 Promedio de asistentes a cursos de capacitación SUM B/C 80.00 80.00Personas

0.00 0.00 87.00Semestral

Listas de Asistencia. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Auditorías a Programas Federales 140 Gasto: 4,241,165.88

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la realización de las auditorías a programas federales.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 190.00 18,173 Porcentaje de auditorías realizadas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.00 42.00 42.00

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias y entidades cuentan con auditorías para el cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos federales.

Auditorías a programas federales realizadas.

1Componente: 18,174 Porcentaje de auditorías a programas federales realizadas

(B/C)*100 113.00 100.00Porcentaje

0.00 36.00 36.00Trimestral

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). Informe Trimestral de Auditoría. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Requerimientos de la auditoría superior a recursos federales atendidos.

2Componente: 18,175 Porcentaje de observaciones atendidas (B/C)*100 240.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Informe Trimestral. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). Cédulas de Resultados de Auditoría. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de las actuaciones al ejercicio de los recursos federales realizados.

3Componente: 18,176 Porcentaje de cumplimiento de informes entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 50.00 50.00Trimestral

Informe Trimestral. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación asistidas.

4Componente: 18,177 Porcentaje de reuniones asistidas (B/C)*100 225.00 100.00Porcentaje

125.00 250.00 250.00Trimestral

Reporte de Reuniones. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación Demográfica 141 Gasto: 1,271,516.40

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la inclusión de instrumentos de planeación y ejecución de política pública.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 69.80 18,220 Porcentaje de la población del estado que recibe estudios con criterios demográficos

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 0.00 0.00

Reportes administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del Estado recibe estudios de índices e indicadores sociodemográficos.

Documento sobre indicadores, proyecciones y estudios sociodemográficos proporcionados.

1Componente: 18,221 Porcentaje de documentos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

32.00 24.55 57.27Trimestral

Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno. (SGG)

Publicaciones en materia sociodemográfico realizadas.

2Componente: 18,222 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica proporcionada

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

37.00 31.43 68.57Trimestral

Registros de las publicaciones en materia sociodemográfica. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Evento para el fortalecimiento de la cultura sociodemográfica realizado.

3Componente: 18,223 Variación porcentual de participantes en evento ((B-C)/C)*100 500.00 80.00Personas

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres en materia sociodemográfica proporcionadas.

4Componente: 18,231 Promedio de participantes en talleres SUM B/C 70.00 5.00Personas

1.00 1.55 2.55Trimestral

Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.07 Población

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Supervisión y Auditoría de Obra Pública 142 Gasto: 2,411,112.43

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la supervisión y auditoría de obra pública.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.00 51.00 18,185 Porcentaje de observaciones solventadas y descargadas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.00 0.00 0.00

Minutario de Oficios Recibidos. Secretaría de la Función Pública en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración y Expedientes. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado mejoran la planeación, programación, presupuestación y/o ejecución de las obras públicas.

Reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones elaborados.

1Componente: 19,153 Variación porcentual de observaciones que se tramitan para su solventación

((B-C)/C)*100 25.00 50.00Observaciones

0.00 0.00 0.00Anual

Concentrado de Cédulas de Observaciones. Departamento de Auditorias de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas enviados.

2Componente: 18,188 Porcentaje de cédulas de observaciones determinadas por obra pública auditada

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

0.00 49.00 49.00Trimestral

Expedientes del Departamento Encargado de las Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). Oficios de Comisión para la Realización de Pruebas de Laboratorio. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados.

3Componente: 18,190 Porcentaje de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados

(B/C)*100 29.00 50.00Porcentaje

41.00 44.00 43.00Trimestral

Oficios de Comisión para la Realización de Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Expedientes. Departamento de Supervisión de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 143 Gasto: 1,719,337.07

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la asesoría preventiva y resolución de procedimientos.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la Administración Pública del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.00 15.00 18,192 Porcentaje de resultados de auditorías sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Dictámenes de Áreas de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la administración pública del Estado se apegan al marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.

Asesoría preventiva y actualización normativa en adquisiciones y obras públicas emitida.

1Componente: 18,194 Porcentaje de asesorías emitidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Relación de Asesorías Solicitadas, Emitidas y de Actos en los que Participa. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Cursos de capacitación impartidos.

2Componente: 18,195 Porcentaje de servidores públicos aprobados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Relación de Cursos, Servidores Públicos Participantes y Evaluados. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Resolución de inconformidades entregadas.

3Componente: 18,200 Porcentaje de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Procedimientos de sanciones y conciliaciones resueltos.

4Componente: 18,201 Porcentaje de procedimientos resueltos en conciliaciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 194: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Responsabilidades de los Servidores Públicos 144 Gasto: 1,317.65

Se contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la salvaguarda de los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez de los servidores públicos.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.00 98.00 18,225 Porcentaje de servidores públicos sancionados por principio infringido

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Registro de Servidores Públicos Sancionados. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General.

Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado salvaguardan la eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.

Determinación de responsabilidad administrativa resuelta.

1Componente: 18,226 Porcentaje de procedimientos y dictámenes resueltos

(B/C)*100 94.00 85.00Porcentaje

100.00 94.00 97.00Trimestral

Índice de Expedientes de Responsabilidades. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General.

Medios de impugnación atendidos.

2Componente: 18,227 Porcentaje de procedimientos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y de Amparo. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de Contraloría General.

Constancias de no inhabilitación emitidas.

3Componente: 18,229 Porcentaje de constancias de no inhabilitación expedidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Relación de Constancias Expedidas. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad Ambiental 145 Gasto: 1,741,442.52

Se contribuye a disminuir la degradación ambiental del territorio mediante la correcta aplicación de la normatividad.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte público estatal.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.00 85.00 17,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida. (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Promoventes de Obras y Actividades. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico/index.php

85.00 83.00 17,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Empresas que Solicitan su Autorización o Renovación de Fuente Fija. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

85.00 81.00 17,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron la Verificación Vehicular. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Promoventes y concesionarios del transporte público estatal cumplen la normatividad ambiental establecida.

Vehículos de transporte público verificados.

1Componente: 17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.

(B/C)*100 64.00 85.00Porcentaje

51.00 24.00 75.00Trimestral

Registro de Vehículos Verificados. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fuentes fijas de contaminación evaluadas.

2Componente: 19,227 Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios evaluadas.

(B/C)*100 72.32 95.00Porcentaje

7.00 109.00 116.00Trimestral

Registro de Empresas de Fuentes Fijas y Registro de Empresas que Solicitan Trámite. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Denuncias ambientales atendidas.

3Componente: 17,691 Porcentaje de denuncias ambientales atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

30.00 33.00 63.00Trimestral

Base de Datos de Denuncias Ambientales. Departamento de Normatividad. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resolutivos de impacto ambiental autorizados.

4Componente: 18,358 Porcentaje de estudios de impacto ambiental autorizados

(B/C)*100 45.71 55.00Porcentaje

27.00 36.00 63.00Trimestral

Registro de Expedientes de Impacto Ambiental. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas.

5Componente: 18,360 Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas conforme a los tiempos programados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

42.00 43.00 85.00Trimestral

Reporte de sistema Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Ecológico y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 146 Gasto: 895,326.76

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.30 4.50 18,237 Variación porcentual del Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público

((B-C)/C)*100Índice

Anual 0.00 0.00 0.00

Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupción en el Servicio Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Los servidores públicos disminuyen los actos de corrupción en la administración pública estatal.

Capacitación para la prevenir corrupción impartida.

1Componente: 18,238 Porcentaje de cursos de capacitación para prevenir la corrupción impartidos

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

55.00 39.50 94.50Trimestral

Base de Datos de Personas que toman Cursos de Capacitación. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Quejas por actos de corrupción atendidas.

2Componente: 18,239 Variación porcentual del número de quejas atendidas

((B-C)/C)*100 90.00 100.00Expedientes

-82.20 -97.80 -80.00Trimestral

Informes del Estado de Expedientes de Quejas. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Sugerencias para mejorar la administración pública estatal y prevenir actos de corrupción recibidas.

3Componente: 18,240 Variación porcentual del número de sugerencias recibidas

((B-C)/C)*100 7.00 100.00Expedientes

-80.00 -80.00 -60.00Trimestral

Informes del Estado de Expedientes de Sugerencias. Departamento de Atención al Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Implementación de ética pública para orientar la actuación de los servidores públicos estatales realizada.

4Componente: 18,241 Porcentaje de conferencias sobre el código de ética impartidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 33.30 33.30Trimestral

Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Información en materia de prevención y combate a la corrupción difundida.

5Componente: 18,243 Porcentaje de eventos de campaña realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 0.00 25.00Trimestral

Oficios de Aprobación para la Realización Eventos. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Actualización del Marco Jurídico Estatal 147 Gasto: 29,546,543.21

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Administración Pública Estatal.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 45.00 35.00 18,361 Tiempo promedio de conclusión de proyectos normativos

SUM B/CDías

Trimestral 42.00 30.00 36.00

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

La Administración Pública estatal expide normas jurídicas oportunas.

Proyectos normativos concluidos.

1Componente: 18,363 Porcentaje de proyectos normativos concluidos (B/C)*100 66.00 60.00Porcentaje

77.00 73.00 75.00Trimestral

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

19,215 Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa estatal

(B/C)*100 42.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Control de la Agenda Legislativa. Dirección General de Legislación y Normatividad.Consejería Jurídica (CJ).

19,230 Porcentaje de abatimiento del rezago de obligaciones normativas

(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Control de Obligaciones Normativas. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejaría Jurídica (CJ).

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado.

2Componente: 18,367 Promedio de consultas electrónicas del diario oficial

SUM B/C 3,118.00 3,000.00Consultas

4,101.00 3,893.00 3,997.00Trimestral

Control de solicitudes de publicación. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Marco jurídico estatal difundido. (No aplica para el 2016).

3Componente: 18,368 Variación porcentual de visitas al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán

((B-C)/C)*100 -999.00 -998.00 NA NA NATrimestral

Registro de Visitas al Sitio Web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.

4Componente: 19,216 Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del consejo consultivo

(B/C)*100 0.00 66.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 148 Gasto: 659,873.26

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la eficiencia y eficacia en la revisión de documentos jurídicos.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del estado.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 97.00 18,206 Porcentaje de servidores públicos asesorados (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 93.43 93.43

Registro administrativo de asesorías. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores públicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del Estado cuentan con Certeza Jurídica para los actos jurídicos administrativos.

Documentos jurídicos-administrativos revisados.

1Componente: 18,207 Porcentaje de documentos revisados (B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

24.60 23.00 47.60Trimestral

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesorías jurídicas otorgadas.

2Componente: 18,208 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas (B/C)*100 97.60 100.00Porcentaje

29.00 24.20 52.33Trimestral

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de atención a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública proporcionado.

3Componente: 18,210 Porcentaje de solucitudes atendidas (B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 25.00Trimestral

Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 149 Gasto: 8,424,297.28

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración de los recursos.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Direcciones de la Consejería Jurídica.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,216 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual 94.68 37.73 42.64

Registro presupuestal ejercido. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Las direcciones de la Consejería Jurídica cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,217 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 35.00 30.00Porcentaje

65.67 76.76 73.35Trimestral

Registro de Materiales y Suministros. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,080 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 35.00 30.00Porcentaje

99.85 94.43 96.09Trimestral

Manual de organización. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Recursos financieros administrados.

3Componente: 19,086 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 60.00 40.00Porcentaje

82.27 73.28 75.28Trimestral

Reporte del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.05 Asuntos Jurídicos

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Infraestructura Indígena 150 Gasto: 18,665,386.16

Se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes de localidades indígenas elegibles.

02.03.01Objetivo PED:

Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.00 84.00 17,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informes y registros administrativos.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

48.50 48.50 17,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

0.95 1.14 19,176 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.

1Componente: 17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 2/Lista de localidades elegibles.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Redes eléctricas ampliadas.

2Componente: 16,343 Variación porcentual de localidades atendidas ((B-C)/C)*100 45.00 42.20Localidades

NA NA NAAnual

1/Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Caminos ampliados.

3Componente: 18,996 Porcentaje de kilómetros de caminos ampliados (B/C)*100 55.07 40.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.07 Indígenas

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 151 Gasto: 5,430,835.00

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la coordinación de acciones para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana de Mérida.Fin:

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

04.02.01Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,573 Porcentaje de solicitudes de Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte Semestral. Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/.

Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Asesoría técnica proporcionada.

1Componente: 18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

70.00 30.00 100.00Trimestral

Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.

2Componente: 18,575 Porcentaje de gestiones realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

40.00 40.00 80.00Trimestral

Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.

3Componente: 18,576 Porcentaje de recurso aplicado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.04.03.08 Territorio

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 152 Gasto: 2,787,973.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 80.00 18,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx

Los funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.

1Componente: 18,886 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 24.00 49.00Mensual

Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/. Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.

3Componente: 18,905 Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.25 24.00 44.25Mensual

Formatos de Requisición. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey)

Presupuesto ejercido.

4Componente: 18,910 Porcentaje de presupuesto programado ejercido.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 24.00 49.00Mensual

Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.08 Territorio

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación 153 Gasto: 1,486,882.43

Se contribuye a orientar el gasto público con base en resultados mediante la coordinación de la planeación estratégica de las intervenciones gubernamentales.Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 91.30 18,006 Porcentaje de avance en la implementación del componente de planeación del PBR-SED

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.

Asistencias para la planeación sectorial otorgadas

1Componente: 18,007 Porcentaje de programas de mediano plazo de las dependencias y entidades publicados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Trimestral

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas (no aplica para 2016)

2Componente: 18,009 Porcentaje de avance en la elaboración del programa de desarrollo regional

(B/C)*100 -999.00 -998.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados

3Componente: 18,010 Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o convenidos entre órdenes de gobierno

((B-C)/C)*100 5,888.00 3.10Millones de pesos

0.00 0.00 0.00Trimestral

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación proporcionada

4Componente: 19,272 Porcentaje de proyectos con asignación presupuestaria en el PEF

(B/C)*100 65.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Anual

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos de inversión prioritarios otorgada

5Componente: 19,273 Porcentaje de entregables de los proyectos de inversión prioritarios concluidos

(B/C)*100 -998.00 50.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registros administrativos de la SEPLAN. Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2016.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.09 Otros

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Operación Administrativa de la STGPE 154 Gasto: 4,856,502.98

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la disposición de los recursos necesarios de manera eficaz.Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 93.00 18,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 83.90 96.80 90.30

Registro Administrativo FOR-AF-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación dispone de los recursos necesarios de manera eficaz

Incidencias de recursos humanos realizadas.

1Componente: 18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes

SUM B/C 131.66 10.00Incidencias por mes

96.33 104.33 100.33Trimestral

Registro Administrativo FOR-RHC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.

2Componente: 18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes

(B/C)*100 86.00 95.00Porcentaje

91.70 216.30 123.30Trimestral

Reporte Trimestral. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Presupuesto administrado.

3Componente: 19,025 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 0.00 91.15Porcentaje

89.60 75.80 81.40Trimestral

Reporte B02-Evolución por CA. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Bienes y servicios suministrados.

4Componente: 18,019 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 93.00 98.00Porcentaje

88.20 100.00 93.80Trimestral

Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.

5Componente: 18,020 Porcentaje de procesos documentados y actualizados

(B/C)*100 90.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Capacitación continúa del personal operativo, mandos medios y superiores.

6Componente: 18,021 Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación

(B/C)*100 7.50 15.00Porcentaje

16.00 43.60 43.60Trimestral

Registro administrativo FOR-AFC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Plantilla de Personal. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Servicios jurídicos proporcionados.

7Componente: 18,618 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 93.15 95.00Porcentaje

85.88 81.48 83.73Trimestral

Control de oficios. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Correspondencia oficial. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.09 Otros

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 155 Gasto: 4,422,934.00

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el seguimiento de la gestión de las políticas públicas del Gobierno del Estado.Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 8.00 10.00 19,058 Lugar que ocupa el estado en la implementación del PBR-SED

ALugar

Anual 0.00 0.00 0.00

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Disponible en: http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/uploads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudadano.pdf

El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de las políticas públicas

Informe anual de gobierno entregado

1Componente: 18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

NA NA NATrimestral

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Informe regional entregado

2Componente: 18,027 Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio

(B/C)*100 65.00 85.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados

3Componente: 19,034 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

91.84 95.92 93.88Trimestral

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Fichas técnicas para sesiones de gabinete elaboradas

4Componente: 18,029 Porcentaje de fichas técnicas actualizadas (B/C)*100 87.00 95.00Porcentaje

66.58 59.30 59.50Trimestral

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.09 Otros

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 156 Gasto: 16,204,594.78

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 8.00 35.00 18,278 Variación porcentual anual de programas presupuestarios que cumplen las metas establecidas

((B-C)/C)*100Programas

Anual NA 0.00 0.00

Anexo 2. Seguimiento a los indicadores de los programas presupuestarios. Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/Informe_Trimestral_OCTDIC_2013_WEB_OK.pdf

100.00 100.00 18,280 Porcentaje de presupuesto incorporado a programas presupuestarios

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Tomo V Programas presupuestarios y clasificación programática. Departamento de Programación. Dirección General de presupuesto y Gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2015/2014-12-29_6.pdf

Las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan la programación, presupuestación, distribución y ejecución del gasto público con eficiencia y eficacia.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado

1Componente: 18,281 Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales

(B/C)*100 9.60 15.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

18,282 Variación porcentual anual del presupuesto asignado a inversión

((B-C)/C)*100 18.15 20.88Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto elaborados o actualizados

2Componente: 18,283 Porcentaje de normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto

(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje

NA 12.50 12.50Semestral

Página de intranet del Gobierno del Estado. Presupuesto Basado en Resultados 2015.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de control y seguimiento del ejercicio presupuestario proporcionado

3Componente: 19,249 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 98.81 90.00Porcentaje

0.00 61.68 63.20Trimestral

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, y Departamento de Análisis y Normatividad. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de asistencia técnica para el diseño de Programas Presupuestarios proporcionado

4Componente: 19,245 Porcentaje de programas presupuestarios de entrega de subsidios con reglas de operación

(B/C)*100 54.00 60.00Porcentaje

NA 51.00 51.00Semestral

Registro administrativo. Reporte de programas presupuestarios con reglas de operación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

19,270 Porcentaje de servidores públicos que participan en la capacitación

(B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

0.00 92.00 92.00Trimestral

Registro administrativo Listas de asistencia. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

19,271 Porcentaje de programas presupuestarios mejorados

(B/C)*100 -999.00 15.00Porcentaje

0.00 7.00 7.00Trimestral

Registro administrativo. Base de datos de mejora de los programas presupuestarios Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 157 Gasto: 3,478,616.29

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la ejecución de proyectos socialmente rentables.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la administración pública estatal

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 125.00 18,377 Porcentaje de proyectos de inversión que ejercen recursos

(B/C)*100Porcentaje

Anual 125.00 183.00 154.00

Exportación de Información A1. Módulo PbR del Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Base de datos de registros de inversión autorizados por el Congreso y que proporciona la Dirección de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades de la administración pública ejecutan los proyectos socialmente rentables de infraestructura y equipamiento.

Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión integrada y administrada.

1Componente: 18,380 Porcentaje de iniciativas de inversión registradas en cartera

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

60.27 83.00 70.00Trimestral

Reporte Exportación masiva del Módulo de la Cartera de Inversión. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Asesorías técnicas para el proceso de registro y seguimiento de iniciativas de inversión impartidas.

2Componente: 19,243 Porcentaje de asesorías atendidas para procesos de registro y seguimiento de iniciativas de inversión

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Libro "Registro de visitas". Responsable: Asistencia ejecutiva de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Registros administrativos de la Asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Responsable: Unidad de la Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Profesionalización especializada en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión proporcionada.

3Componente: 18,385 Porcentaje de participantes que acreditaron el diplomado

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

100.00 NA 100.00Bianual

Reporte de resultados que emite el órgano responsable de coordinar e impartir el diplomado. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesorías técnicas para la elaboración y formulación de proyectos otorgadas.

4Componente: 19,244 Porcentaje de asesorías técnicas atendidas para la formulación y evaluación socioeconómica de iniciativas de inversión

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Libro "Registro de visitas". Responsable Asistencia ejecutiva de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Registros administrativos de la asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicios de gestión para la radicación de los recursos convenidos, concursables y asignados en el PEF para proyectos de infraestructura y equipamiento otorgados.

5Componente: 18,399 Porcentaje de recursos radicados en el estado (B/C)*100 108.14 100.00Porcentaje

0.00 50.00 25.00Semestral

Reportes de depósitos de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Adminstración y Finanzas (SAF). Solicitudes emitidas por el Despacho del TItular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Normas y lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión actualizados y divulgados.

6Componente: 18,401 Porcentaje de documentos divulgados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 100.00 100.00Anual

Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de trabajo de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formulación y Emisión de la Información Financiera 158 Gasto: 7,901,155.61

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Cudadanía del estado de Yucatán

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 90.00 18,810 Variación porcentual en el cumplimiento de la guía de implementación de la armonización contable del Estado.

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Guía de cumplimiento de la Armonización Contable. Secretaría de la Función Pública (SFP).

La ciudadanía dispone de información financiera oportuna y confiable sobre la administración de los recursos públicos.

Informe trimestral sobre las finanzas públicas publicado.

1Componente: 18,811 Porcentaje de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Informe Trimestral. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1. Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, Título V, Capítulo I, Articulo 150. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf

Balance y estados financieros publicados.

2Componente: 18,812 Porcentaje de avance en la publicación de balances y estados financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Disponible en: www.yucatan.gob.mx

Cuenta Pública publicada.

3Componente: 18,958 Porcentaje de entes obligados que cumplen con la armonización de la estructura de la Cuenta Pública

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 0.00 100.00Anual

Cuenta Pública Integrada. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica. Presupuesto de Egresos. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Información obligatoria de transparencia y difusión publicada

4Componente: 18,959 Porcentaje de documentos financieros obligatorios publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

38.00 20.00 58.00Trimestral

Registro de la Información obligatoria de transparencia y rendición de cuentas publicada en el portal. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas. (SAF). Disponible en: www.conacey.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 159 Gasto: 45,362,221.32

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.00 75.00 18,322 Variación porcentual anual de las observaciones atendidas

((B-C)/C)*100Solicitudes atendidas

Anual NA NA NA

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes para la preservación del patrimonio del estado.

Normatividad de control patrimonial publicada.

1Componente: 18,293 Porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad en materia de control patrimonial

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Encuestas de satisfacción. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión física de movimiento de bienes efectuada.

2Componente: 18,294 Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de movimiento de bienes

(B/C)*100 87.50 80.00Porcentaje

68.00 45.00 45.00Trimestral

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión documental de control de bienes efectuada.

3Componente: 18,298 Porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes autorizados

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Control Patrimonial del SIGEY; Actas de supervisión; Actas de baja. Dirección de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Capacitación en materia de control patrimonial a personal de dependencias y entidades realizada.

4Componente: 18,299 Porcentaje de servidores públicos capacitados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros de asistencia a capacitación. Departamento de Control y Vigilancia. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Registro y control de bienes inmuebles realizado.

5Componente: 18,302 Porcentaje de bienes inmuebles debidamente registrados

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Padrón inmobiliario; reporte de bienes asignados. Departamento de Inmuebles. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Adquisiciones del Poder Ejecutivo 160 Gasto: 56,771,368.41

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,323 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de adquisiciones en apego a la normatividad

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA NA

Registro de Actas de Fallos realizadas por la Dependencia o Entidad que este convocando. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Registro de Convocatorias emitidas por dependencias y entidades. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades realizan adecuadamente sus adquisiciones.

Normatividad de adquisiciones publicada (no aplica para 2016)

1Componente: 18,326 Porcentaje de normatividad actualizada y difundida

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Publicación de la normatividad en el Diario oficial, Congreso del Estado proporcionada por la Dirección de Procesos Transversales de la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Catálogos y registros del sistema informático de compras actualizados.

2Componente: 18,327 Porcentaje de atención de solicitudes y actualizaciones del sistema de compras

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros y reportes del módulo de compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Control y vigilancia de las adquisiciones realizado.

3Componente: 18,330 Porcentaje de atención de medios de control de las adquisiciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros de solicitudes de medios de control. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Compras o servicios consolidados.

4Componente: 18,331 Porcentaje de atención de solicitudes de compras o servicios consolidados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de atención de siniestros. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF). Reporte de dotación de combustibles Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asistencia técnica en materia de adquisiciones proporcionada.

5Componente: 18,333 Promedio de asistencias técnicas en materia de adquisiciones por semana.

(B/C)*100 15.20 6.00Asistencias por

semana

19.00 15.62 17.31Trimestral

Registros de asistencia técnica. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF). Registros de asistencia a capacitación. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejora de la Gestión Pública 161 Gasto: 4,419,454.23

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,455 Porcentaje de servidores públicos incorporados a sistemas de mejora

(B/C)*100Porcentaje

Anual 37.00 25.00 31.00

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos proporcionan servicios en forma eficiente.

Cursos de capacitación especializada impartidos

1Componente: 18,459 Porcentaje de satisfacción de servidores públicos capacitados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

39.00 25.00 32.00Trimestral

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de sistemas de mejora en el poder ejecutivo proporcionada

2Componente: 18,462 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

37.00 37.00 37.00Trimestral

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Sistemas y métodos de Evaluación de la gestión pública implementados

3Componente: 18,469 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 95.70 80.00Porcentaje

0.00 70.00 35.00Trimestral

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 162 Gasto: 30,088,768.20

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias de la administración pública estatal

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,607 Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal que pagan la nómina en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 25.00 50.00 100.00

Recibos de nómina debidamente firmados por el beneficiado. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias de la administración pública estatal pagan la nómina en tiempo y forma.

Servicio de bolsa de trabajo proporcionado.

1Componente: 18,609 Variación porcentual de solicitantes atendidos con el servicio de bolsa de trabajo

((B-C)/C)*100 12.00 12.00Porcentaje

137.40 -58.60 78.80Trimestral

Solicitudes recibidas. Departamento de Reclutamiento, Selección y Contratación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de validación de incidencias proporcionado.

2Componente: 18,622 Porcentaje de incidencias validadas (B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

25.00 50.00 100.00Trimestral

Reporte de incidencias. Departamento de Normatividad, Evaluación y Seguimiento. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de elaboración de nóminas proporcionado.

3Componente: 18,624 Porcentaje de dependencias que entregan la información en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 50.00 100.00Trimestral

Resumen de nóminas. Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 163 Gasto: 60,768.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 0.00 18,532 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el registro estatal de competencias

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA NA

Certificados entregados. Registro estatal de servidores públicos competentes. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán adquieren las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones específicas.

Cursos y talleres de capacitación impartidos.

1Componente: 18,565 Porcentaje de participantes aprobados (B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

40.80 99.80 99.80Trimestral

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Certificación de competencias del Sistema de Profesionalización.

2Componente: 18,534 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el certificado de profesionalización

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 228: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 164 Gasto: 49,456,431.01

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración PúblicaFin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 90.00 19,032 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Registros Administrativos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas operan adecuadamente.

Recursos humanos de la SAF administrados.

1Componente: 17,932 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 92.90 100.00Porcentaje

ND 96.67 96.67Trimestral

Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Recursos materiales y servicios de la SAF suministrados.

2Componente: 19,052 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

ND 58.40 58.40Trimestral

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Gestión del pago de los compromisos adquiridos y servicios que contraten las unidades administrativas realizada.

3Componente: 18,511 Porcentaje de documentos generados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 100.00 100.00Trimestral

Módulo de cuentas por pagar del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 229: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Tecnologías de la Información 165 Gasto: 43,616,630.85

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos administrativos y de seguridad pública

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.00 30.00 18,629 Porcentaje de funcionarios públicos administrativos y de seguridad pública con cobertura de servicios de TIC

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 32.00 31.00

Reporte de funcionarios públicos con cobertura de servicios de tecnologías de la información. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Tomo III. Analítico de plazas y tabuladores de los entes públicos del Gobierno del Estado. Proyecciones de flujo efectivo. Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos administrativos y de seguridad pública agilizan los procesos.

Infraestructura de TIC instalada.

1Componente: 18,630 Porcentaje de puntos de acceso a las TIC (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

70.00 75.00 72.50Trimestral

Reporte de TIC instaladas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de Metas de TIC a instalar. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Desarrollo de sistemas informáticos entregado.

2Componente: 18,632 Porcentaje de desarrollo de sistemas (B/C)*100 70.00 50.00Porcentaje

30.00 35.00 32.50Trimestral

Documento de especificación de requerimientos. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento de requerimiento de sistemas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pláticas y reuniones informativas sobre el uso de las Tecnologías de información a los funcionarios proporcionadas.

3Componente: 18,635 Porcentaje de pláticas y reuniones realizadas (B/C)*100 10.00 70.00Porcentaje

0.00 35.00 17.50Trimestral

Listado de campañas realizadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Listado de campañas programadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Plan de riesgos y contingencias entregado.

4Componente: 18,637 Porcentaje de documentos del plan de riesgos y contingencia entregados

(B/C)*100 35.00 100.00Porcentaje

0.00 10.00 5.00Trimestral

Reporte de documentos elaborados. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento del plan de contingencias. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Soporte técnico otorgado.

5Componente: 18,639 Porcentaje de incidencias de soporte técnico atendido

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

70.00 75.00 72.50Trimestral

Reporte de solicitudes atendidas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de solicitudes. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 166 Gasto: 25,851,094.44

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas mediante la operación eficiente de los procesos de recaudación.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 80.00 19,200 Porcentaje anual de recaudación (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán eficientizan los procesos de recaudación.

Recursos humanos, financieros, materiales, de servicios y de comunicación social dispuestos.

1Componente: 15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 87.18 85.00Porcentaje

72.25 102.47 87.36Mensual

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Asesorías legales proporcionadas.

2Componente: 18,676 Porcentaje de asesorías legales con resolución favorable

(B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Tecnologías de la Información proporcionados.

3Componente: 18,677 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 82.23 80.00Porcentaje

0.00 0.00 84.09Semestral

Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (GLPI). Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Defensa fiscal proporcionada.

4Componente: 18,678 Porcentaje de demandas atendidas (B/C)*100 73.08 90.00Porcentaje

83.00 94.60 88.80Trimestral

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicio de capacitación en materia recaudatoria impartido.

5Componente: 18,680 Promedio de participantes por curso en materia recaudatoria

SUM B/C 3.12 30.00Promedio

0.00 0.00 63.43Semestral

1/ Lista de asistencia. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). 2/ Registros calendarizados. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Financieros 167 Gasto: 82,848,480.81

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 99.00 18,982 Porcentaje de eficiencia en la administración financiera

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/ Reporte de pagos autorizados. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

El Poder Ejecutivo gestiona de manera eficiente los recursos financieros.

Servicio del pago a proveedores realizado

1Componente: 18,519 Porcentaje de pagos realizados oportunamente (B/C)*100 85.00 80.00Porcentaje

97.00 83.00 83.00Trimestral

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

19,208 Porcentaje de eficacia en los pagos realizados (B/C)*100 100.00 99.00Porcentaje

NA 100.00 100.00Trimestral

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de distribución de transferencias, aportaciones, participaciones y pago de deuda.

2Componente: 18,521 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 97.00 95.00Porcentaje

83.00 83.00 83.00Trimestral

Recibos oficiales de ingresos, Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio y Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

18,983 Porcentaje de pagos de la deuda pública realizados oportunamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Auxiliar de pagos de la deuda pública. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro oportuno de los ingresos realizado.

3Componente: 18,984 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los ingresos presupuestados.

(B/C)*100 96.00 90.00Porcentaje

65.00 75.00 87.50Trimestral

Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 168 Gasto: 2,010,893.32

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración pública mediante la operación eficiente del Despacho del GobernadorFin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 0.00 19,022 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Informe de avance de las metas de administración de recursos materiales, humanos y financieros del Despacho del Gobernador. Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.

Las Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador operan eficientemente

Recursos materiales y/o servicios suministrados

1Componente: 18,056 Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y/o servicios por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 22.00 47.00Trimestral

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.

Recursos financieros suministrados

2Componente: 18,058 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 22.00 47.00Trimestral

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.

Recursos humanos administrados

3Componente: 18,061 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 22.00 47.00Trimestral

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 169 Gasto: 409,376,447.84

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Institución

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.03 Educación Superior

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 170 Gasto: 30,949,569.27

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante la profesionalización de los elementos policiacos.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

05.01.01Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 78.00 73.00 17,919 Porcentaje de policías que aprueban la evaluación de desempeño

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública mejoran la efectividad de los servicios de seguridad.

Servicio bachillerato técnico policial implementado.

1Componente: 17,973 Porcentaje de elementos policiales que cuentan al menos con bachillerato

(B/C)*100 37.29 42.00Porcentaje

37.29 35.58 35.58Trimestral

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Capacitación para la mejora continua policial realizada.

2Componente: 17,974 Porcentaje de elementos que han tomado por lo menos un curso de capacitación en el periodo

(B/C)*100 82.77 83.00Porcentaje

82.77 100.00 100.00Trimestral

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Evaluaciones sistemáticas a los elementos policiacos realizadas.

3Componente: 17,975 Porcentaje de evaluaciones aplicadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 58.31 58.31Trimestral

Reportes de evaluaciones sistemáticas. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicio Profesional de Carrera Policial instrumentado.

4Componente: 17,976 Porcentaje de avance en la instrumentación del servicio

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

80.00 0.00 0.00Trimestral

Reportes del Servicio Profesional de Carrera. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.01 Policía

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención y Seguridad Vial 171 Gasto: 104,964,425.96

Se contribuye a disminuir la mortalidad, principalmente en jóvenes, ocasionada por accidentes de tránsito en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones preventivas.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatán.

05.01.03Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 21.00 23.13 17,913 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por conducir en estado de ebriedad, manejar con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

-13.11 1,868.00 17,914 Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal

((B-C)/C)*100Accidente de tránsito

Anual 0.00 NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Nota: La unidad de merdida del indicador es: Accidentes de tránsito periciales.

17.30 20.24 17,915 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por jóvenes entre 15 y 25 años

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los habitantes de Yucatán se desplazan en forma segura en las vías públicas de jurisdicción estatal.

Operativos viales realizados.

1Componente: 17,954 Variación porcentual de operativos viales ((B-C)/C)*100 6,029.00 9.43Operativos viales

-4.74 2.26 -0.47Trimestral

Informe estadístico de la Dirección de Operativos Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Contingencia vial atendidas.

2Componente: 17,955 Variación porcentual de contingencias viales ((B-C)/C)*100 37,664.00 -3.26Contingencias viales

-1.12 -1.40 -1.26Trimestral

Informe estadístico de la Dirección de Servicios Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Registros de control vehicular realizados.

3Componente: 17,956 Variación porcentual de vehículos registrados ((B-C)/C)*100 44,953.00 3.91Vehículos nuevos

emplacados

18.89 30.66 24.46Trimestral

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,957 Variación porcentual del padrón vehicular ((B-C)/C)*100 689,015.00 6.05Vehículos

5.92 6.30 6.30Trimestral

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios de siniestros y rescate proporcionados.

4Componente: 17,958 Variación porcentual de servicios de siniestros y rescate

((B-C)/C)*100 23,922.00 0.13Servicios de

siniestros y rescates

-12.61 -17.57 -15.16Trimestral

Informe estadístico de la Dirección de Siniestros y Rescates. Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Pláticas de educación vial impartidas

5Componente: 17,960 Variación porcentual de beneficiarios atendidos ((B-C)/C)*100 59,615.00 -15.80Persona

-18.69 15.20 -3.69Trimestral

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

19,223 Variación porcentual de pláticas impartidas ((B-C)/C)*100 370.00 1.37Pláticas

8.70 29.07 17.41Trimestral

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Acciones de Ingeniería de Tránsito instaladas.

6Componente: 17,961 Variación porcentual de señalización vertical ((B-C)/C)*100 1,229.00 -36.04Señalización vertical

47.86 76.08 63.74Trimestral

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,964 Variación porcentual de señalización horizontal ((B-C)/C)*100 4,192.00 13.84Señalización

horizontal

2.03 118.73 40.46Trimestral

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.01 Policía

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 172 Gasto: 511,816,885.17

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante acciones estructurales en prevención del delito.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

05.01.01Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito -0.50 34,715.00 17,917 Variación porcentual del número de delitos del fuero común

((B-C)/C)*100Delitos del fuero

común

Semestral NA NA 2.80

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y Diciembre.

-0.50 52,023.00 17,918 Variación porcentual de las denuncias del fuero común

((B-C)/C)*100Denuncias del fuero

común

Semestral NA NA 10.80

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y Diciembre.

69.60 66.20 18,233 Porcentaje de la población que percibe seguridad en el estado de Yucatán

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La seguridad de los habitantes del estado de Yucatán se incrementa por las acciones estructurales de prevención del delito.

Operativos implementados.

1Componente: 17,977 Variación porcentual del número de operativos implementados

((B-C)/C)*100 3,740.00 39.10Operativos

45.68 62.46 53.74Trimestral

Base de datos de operativos. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Puntos de control y vigilancia implementados.

2Componente: 17,980 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia móviles

((B-C)/C)*100 19.40 20.00Puntos de control y vigilancia móviles

41.67 -61.01 -37.77Trimestral

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,982 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia fijos

((B-C)/C)*100 18.00 1.00Puntos de control y

vigilancia fijos

0.00 0.00 0.00Trimestral

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Sistema de video-vigilancia operando.

3Componente: 17,984 Variación porcentual de videocámaras en operación

((B-C)/C)*100 613.00 17.84Videocámaras

20.20 20.20 20.20Trimestral

Base de datos de video cámaras. Departamento de Tecnologías de la Información. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicio de vigilancia en bases operativas policiales proporcionado.

4Componente: 17,988 Variación porcentual de servicios realizados en materia de prevención

((B-C)/C)*100 23,663.00 152.00Servicios en materia

de prevención

338.96 164.05 248.79Trimestral

Informe de actividades. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Espacios públicos recuperados (No aplica en el 2016).

5Componente: 17,994 Porcentaje de espacios públicos recuperados utilizados por la comunidad

(B/C)*100 29.00 -998.00Espacios públicos

NA NA NATrimestral

Reporte de espacios públicos recuperados del Departamento de evaluación del Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Empresas de Seguridad Privadas acreditadas.

6Componente: 17,997 Porcentaje de empresas privadas acreditadas (B/C)*100 93.00 98.00Porcentaje

83.91 86.81 85.36Trimestral

Registro de empresas privadas de seguridad. Unidad de seguridad privada. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio de llamadas de emergencia y denuncia proporcionado.

7Componente: 18,002 Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia recibidas canalizadas

(B/C)*100 97.12 100.00Porcentaje

15.98 16.76 16.38Trimestral

Registro de llamadas de emergencias y denuncias. Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Conjunto del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,003 Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia

B/C 7.42 7.50Minutos

8.46 8.47 8.47Trimestral

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Policía estatal coordinada operando.

8Componente: 18,005 Porcentaje de convenios de coordinación en materia de seguridad pública firmados con los ayuntamientos

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

99.00 99.00 99.00Trimestral

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Apoyos institucionales de seguridad brindados.

9Componente: 18,008 Variación porcentual del número de apoyos de seguridad institucionales

((B-C)/C)*100 811.00 17.45Apoyos

institucionales

NA NA NATrimestral

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.01 Policía

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 173 Gasto: 129,356,807.88

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 33.33 6.00 17,912 Variación porcentual de programas presupuestarios con asignación de recursos financieros

((B-C)/C)*100Programa

Presupuestario

Anual 0.00 NA NA

Informe de Actividades.Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública operan adecuadamente con los recursos asignados.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 19,037 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 52.96 53.00Porcentaje

52.96 61.01 66.74Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Recursos materiales suministrados.

2Componente: 19,105 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 23.02 23.10Porcentaje

23.02 18.91 17.35Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,053 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 4.50 4.50Porcentaje

4.50 3.32 1.99Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios generales administrados.

4Componente: 18,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios generales

(B/C)*100 19.50 19.40Porcentaje

19.50 16.75 13.93Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 18,018 Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

50.00 50.00 50.00Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Jurídico. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública.(SSP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.06.07.01 Policía

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 174 Gasto: 4,494,897.46

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la correcta aplicación de los recursos financieros.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 141.00 19,033 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Reportes trimestrales generados en el Sistema de Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,123 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

4.62 32.72 37.33Trimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Modulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egreso. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,087 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 84.00 100.00Porcentaje

19.59 23.71 43.30Trimestral

Reporte por partida presupuestal del Sistema Integral del Estado de Yucatán en el módulo control presupuestal. Reportes del ejecutivo por partidas presupuestales del módulo de egresos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,093 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 85.44 100.00Porcentaje

4.62 32.72 37.33Trimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Moduló de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Reportes de Estados Financieros del Sistema (CONTPAQ). Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Bienes muebles adquiridos.

4Componente: 18,724 Porcentaje de crecimiento de bienes muebles (B/C)*100 57.00 100.00

Porcentaje0.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Reporte de Bienes. Módulo de Control Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Soporte técnico proporcionado a equipos informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.

5Componente: 18,725 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico a equipos informáticos

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

13.63 33.32 46.95Trimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Patrimonio Seguro 177 Gasto: 340,100.00

Se contribuye acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante el aseguramiento jurídico del patrimonio.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.

05.03.02Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 96.00 95.00 17,902 Porcentaje de beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.00 40.00 40.00

Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos adquieren certeza jurídica sobre su patrimonio.

Testamento público abierto a bajo costo entregado.

1Componente: 18,096 Porcentaje de beneficiarios con testamento (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

0.00 90.00 90.00Trimestral

Reporte de Avisos de Testamento del Programa Patrimonio Seguro. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Cédulas catastrales a bajo costo actualizadas.

2Componente: 18,097 Porcentaje de beneficiarios con cédula catastral actualizada

(B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

0.00 5.00 5.00Trimestral

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Escrituras a bajo costo otorgadas.

3Componente: 18,099 Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo

(B/C)*100 83.00 85.00Porcentaje

0.00 45.00 45.00Trimestral

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 178 Gasto: 9,426,915.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del presupuesto basado en resultados.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 96.00 95.00 19,028 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 0.00 0.00

Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán reduce el tiempo de atención en la prestación de servicios.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,121 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Recursos humanos suministrados.

2Componente: 18,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 48.00 48.00Trimestral

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,102 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.00 48.00 48.00Trimestral

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Asesoría para la integración del presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán elaborada.

4Componente: 18,942 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

10.00 20.00 20.00Trimestral

Lista de Asistencia a Sesiones de Asesoría para la Integración del Presupuesto de Egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informes de resultados de la Gestión Pública del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, elaborados.

5Componente: 18,943 Porcentaje de informes de gestión pública realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00

Porcentaje25.00 50.00 50.00Trimestral

Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 180 Gasto: 2,952,602.04

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la aplicación de procesos y técnicas archivístas.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 12.00 11.11 18,252 Porcentaje de dependencias que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Dictamen integral de gestión archivística. Oficina del Director del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las dependencias de gobierno cuentan con un sistema de gestión documental administrativa que permite una adecuada transparencia, así como la conservación del patrimonio documental.

Dictamen integral de gestión archivística aplicado.

1Componente: 18,254 Variación porcentual de dictámenes integrales de gestión archivística

((B-C)/C)*100 26.00 10.00Dictámenes integrales

-64.00 0.00 -46.67Trimestral

Dictamen integral de gestión archivística. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación archivística impartidos.

2Componente: 18,255 Variación porcentual de cursos de capacitación archivística

((B-C)/C)*100 7.00 25.00Cursos

26.70 -54.55 14.29Trimestral

Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Organización y conservación de expedientes de las dependencias realizado.

3Componente: 18,256 Variación porcentual de expedientes de las dependencias organizados y conservados

((B-C)/C)*100 15,000.00 10.00Expedientes

-40.00 5.71 -22.52Trimestral

Informes internos de la Coordinación. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención de consultas a expedientes administrativos realizados.

4Componente: 18,257 Variación porcentual de consultas a expedientes administrativos

((B-C)/C)*100 5,475.00 10.00Consultas

-5.00 1.23 -2.05Trimestral

Informes internos de las Coordinaciones. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 181 Gasto: 1,578,705.11

Se contribuye a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante la regularización del documento ejidal.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.00 53.00 18,249 Porcentaje de documentos agrarios entregados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los sujetos agrarios adquieren documentos agrarios que les da certeza jurídica.

Asesorías jurídicas a los sujetos de derecho agrario otorgadas.

1Componente: 18,250 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 52.00 55.00Porcentaje

NA 79.28 79.28Semestral

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación de derecho agrario respecto de la normativa agraria impartidos.

2Componente: 18,251 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 30.00 36.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Bitácora de registro de participantes. Área jurídica de la Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Comunicación Social e Información 182 Gasto: 114,734,355.04

Se contribuye a Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la elaboración de productos de comunicación que generen interés e impacto en la población yucateca.

Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 14,670.00 18,321 Variación porcentual de acciones de gobierno difundidas

((B-C)/C)*100Acciones de gobierno

Semestral NA 32.40 32.40

Reportes internos, Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población en general del estado de Yucatán cuenta con información sobre las acciones, obras y programas de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Campañas institucionales de Gobierno difundidas.

1Componente: 18,325 Porcentaje de Campañas Institucionales de Gobierno difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.60 17.20 19.43Trimestral

Reporte interno de Campañas de Gobierno. Jefatura de Producción y Mercadotecnia. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos.

2Componente: 18,329 Variación porcentual de boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos

((B-C)/C)*100 3,500.00 8.50Boletines

9.02 53.27 28.23Trimestral

Reporte internos de Boletines elaborados y difundidos. Jefatura de Información Gubernamental. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.03 Servicios de Comunicación y Medios

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 183 Gasto: 3,602,255.40

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.00 15.00 18,947 Promedio de días transcurridos para la atención de requisiciones

(B/C)*100Días

Trimestral 9.24 6.69 7.84

1/ Formato de Requisición de Bienes y Servicios o Mantenimientos. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de Recepción de los Bienes y Servicios por los Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente operan eficazmente.

Capacitación brindada.

1Componente: 18,948 Porcentaje de personas capacitadas (B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

11.00 64.40 73.10Trimestral

1/ Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles proporcionado.

2Componente: 18,949 Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

100.00 92.60 96.40Trimestral

1/ Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. 2/ Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. 3. Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. SEDUMA.

18,950 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles (B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

1/Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. 2/Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. 3/Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Soporte técnico informático proporcionado.

3Componente: 18,951 Promedio de días transcurridos para la atención de solicitudes de soporte técnico

(B/C)*100 1.85 1.85Días

0.74 0.90 0.08Trimestral

Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio Informático. Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Sistemas de Información Geográfica. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Requisiciones de bienes y servicios atendidas.

4Componente: 18,952 Porcentaje de requisiciones bienes y servicios atendidas

(B/C)*100 84.00 84.00Porcentaje

78.00 97.90 88.10Trimestral

Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Presupuesto administrado.

5Componente: 18,953 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 99.00 99.00Porcentaje

69.90 69.70 69.80Trimestral

Reportes del Ejecutivo. Módulo de Control Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.01 Protección Ambiental

02.06.01.01 Ordenación de Desechos

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 185 Gasto: 3,788,661.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante una gestión eficaz y oportuna de los recursos financieros, materiales y humanos.Fin:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 92.00 19,118 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Las unidades administrativas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,050 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 91.90 94.00Porcentaje

32.00 20.00 52.00Trimestral

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,978 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 87.40 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,979 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 89.80 93.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.01 Protección Ambiental

02.06.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Conservación de los Recursos Naturales 186 Gasto: 8,808,901.47

Se contribuye a incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales mediante la implementación de proyectos y programas sostenibles de aprovechamiento del capital natural.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los usuarios de servicios para la conservación que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

04.04.02Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.00 800.00 18,762 Variación porcentual de usuarios de los servicios ((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos/ Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Los usuarios se benefician con las acciones realizadas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Áreas Naturales Protegidas conservadas.

1Componente: 18,971 Porcentaje de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas conservadas

(B/C)*100 17.00 17.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/Decretos de Diario Oficial del Estado de las Áreas Naturales Protegidas. 2/Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 3/Base de Datos de Proyectos. 4/Programas y Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas Estatales. 5/Decretos de Creación y/o Modificación de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fauna silvestre conservada.

2Componente: 18,972 Variación porcentual de fauna silvestre conservada

((B-C)/C)*100 52,507.00 0.70Especies

NA NA NAAnual

Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Fauna silvestre aprovechada.

3Componente: 18,973 Variación porcentual de población de aves susceptible a aprovechar en actividades cinegéticas.

((B-C)/C)*100 20,199.00 2.00Aves

NA NA NAAnual

Formato de Inspección y Vigilancia. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Oficios de Autorización de Tasa de Aprovechamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cenotes y grutas conservados.

4Componente: 18,974 Porcentaje de cenotes y grutas conservados (B/C)*100 12.00 12.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Plantas nativas entregadas.

5Componente: 18,975 Porcentaje de plantas entregadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Donación de Plantas. Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Manejo Integral de la Zona Costera 187 Gasto: 5,651.00

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas de la zona costera.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales.

04.02.01Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.00 10.00 18,594 Porcentaje de metros cuadrados restaurados en la zona costera

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/ Base de Datos Concentradora del Registro de Metros Cuadrados Restaurados en la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales realizan actividades para disminuir la vulnerabilidad de la vivienda de la zona costera así como la recuperación de esta zona.

Proyectos integrales para reubicación de vivienda ejecutados.

1Componente: 18,595 Porcentaje de viviendas reubicadas (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Viviendas en Zonas Vulnerables. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Diagnóstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado.

2Componente: 18,599 Porcentaje de municipios de la zona costera con diagnóstico de vulnerabilidad

(B/C)*100 8.00 15.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Registro de Diagnósticos de Vulnerabilidad de la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Instrumentos de planeación urbana y ordenamiento costero en el Estado entregados.

3Componente: 18,601 Porcentaje de municipios de la zona costera que cuentan con instrumentos de planeación y ordenamiento territorial

(B/C)*100 30.00 50.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Registro de Municipios que Cuentan con Instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Costero en el Estado. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. 2/ Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 188 Gasto: 3,237,880.76

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

04.02.01Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 30.00 18,476 Porcentaje de instrumentos de información y de normatividad difundidos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Proyectos de Conservación. Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil cuentan con instrumentos para el crecimiento ordenado en el estado de Yucatán.

Proyectos ejecutivos de restauración de inmuebles patrimoniales elaborados.

1Componente: 18,478 Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 40.00Semestral

Base de Datos (Transfer). Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural y Centros Históricos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Leyes y reglamentos urbanos y de ordenamiento territorial actualizados.

2Componente: 18,479 Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados

(B/C)*100 30.00 40.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de Ordenamiento Territorial Actualizados. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programas de Desarrollo Urbano entregados.

3Componente: 18,481 Porcentaje de programas de desarrollo urbano actualizados entregados

(B/C)*100 17.00 5.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Oficio de Entrega. Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,484 Porcentaje de programas de desarrollo urbano nuevos entregados

(B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cartas Urbanas entregadas.

4Componente: 18,489 Porcentaje de Cartas Urbanas municipales actualizadas entregadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

NA NA 49.00Semestral

Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.01 Urbanización

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 189 Gasto: 129,563,825.00

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 83.00 18,533 Porcentaje de obras de infraestructura entregadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Las dependencias, municipios y entidades reciben obras de infraestructura adecuadas según convenio establecido.

Obras de infraestructura construidas.

1Componente: 18,535 Porcentaje de obras construidas (B/C)*100 33.00 100.00Porcentaje

NA NA 10.00Semestral

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

18,536 Porcentaje de obras en proceso de ejecución (B/C)*100 51.00 100.00Porcentaje

NA NA 90.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Obras de infraestructura rehabilitadas.

2Componente: 18,538 Porcentaje de obras rehabilitadas (B/C)*100 27.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

18,539 Porcentaje de obras de rehabilitación en proceso de ejecución

(B/C)*100 11.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Obras de infraestructura mantenidas.

3Componente: 18,540 Porcentaje de obras mantenidas (B/C)*100 53.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

18,542 Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso de ejecución

(B/C)*100 37.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.01 Urbanización

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 190 Gasto: 4,826,645.10

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pública.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,577 Porcentaje de inversión que cuenta con proyectos de preinversión validados

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 96.65

Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP) http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#

Las dependencias y entidades invierten en obra pública orientada a atender las necesidades de la población del Estado.

Programa Anual de Obra Pública publicado.

1Componente: 18,578 Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del programa anual de obra pública

(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

NA NA 1.32Semestral

Anexo de Inversión de Obra Pública. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Adjudicaciones y licitaciones de obra pública validadas.

2Componente: 18,579 Porcentaje de procesos de adjudicación que presentan fallas

(B/C)*100 40.00 65.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Programa Anual de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obra Públicas (SOP).

Seguimiento a la ejecución de obra pública realizado.

3Componente: 18,581 Porcentaje de actualización de información de obras

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

ND 65.59 65.59Trimestral

Reporte de Actualización de Obras. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de enlace y vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP). http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.01 Urbanización

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INCCOPY 191 Gasto: 11,827,199.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,977 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 15.00 19.00 34.00

Informes de Gestión. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Las unidades administrativas del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales de procedimientos y políticas publicados.

1Componente: 18,915 Porcentaje de unidades administrativas satisfechas con sus manuales de procedimientos y políticas publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Minutas de Trabajo. Departamento de Administración de la Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Gestión de presupuesto realizado.

2Componente: 18,918 Porcentaje de gestión de presupuesto realizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

3Componente: 18,919 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

19.00 24.00 43.00Trimestral

Reporte de Estadísticas, Encuestas de Satisfacción y Dictámenes. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Recursos humanos administrados.

4Componente: 18,920 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reporte de Comprobantes de Pago de Nómina. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Materiales y suministros proporcionados.

5Componente: 18,921 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

13.00 17.00 30.00Trimestral

Reporte de los Expedientes de Órdenes de Compra. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.01 Urbanización

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 192 Gasto: 2,713,416.69

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 85.00 18,923 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de Seguimiento de Metas. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas opera adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,928 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos materiales y servicios

(B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

0.00 28.00 55.00Trimestral

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,939 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de Recursos Humanos

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

0.00 23.00 50.00Trimestral

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,940 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 75.00 85.00Porcentaje

0.00 31.00 74.00Trimestral

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.01 Urbanización

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 193 Gasto: 2,338,313.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la capacitación del personal de la Junta de Electrificación de Yucatán.Fin:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de La Junta del Electrificación de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,029 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 21.00 46.00 67.00

Registros administrativos. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).

El personal de la entidad de la Junta de Electrificación de Yucatán cuenta con una administración eficiente de los recursos para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,051 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.00 31.00 54.00Trimestral

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,395 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

33.00 22.00 55.00Trimestral

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,409 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.00 46.00 67.00Trimestral

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.04 Alumbrado Público

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 194 Gasto: 240,000.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 94.00 19,030 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Seguimiento trimestral de los entregables de las Unidades Básicas de Presupuestación. Dirección Planeación Territorial. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,835 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 61.00 25.00Porcentaje

2.30 4.00 7.00Trimestral

Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,075 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 82.00 52.00Porcentaje

15.70 21.00 36.00Trimestral

- Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,049 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros del IVEY

(B/C)*100 73.00 22.00Porcentaje

13.70 21.00 34.60Trimestral

Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.05 Vivienda

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección contra Riesgos Sanitarios 195 Gasto: 74,906,580.00

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante la vigilancia, control y fomento sanitario en el Estado de Yucatán.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 9.00 14.83 18,929 Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.

Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.

1Componente: 18,930 Porcentaje de puntos de control dentro de la norma

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

85.61 83.73 84.70Trimestral

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Material de promoción y fomento sanitario entregado.

2Componente: 18,931 Porcentaje de material de fomento sanitario entregado

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

103.78 42.83 83.64Trimestral

Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Capacitación sanitaria realizada.

3Componente: 18,932 Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada

(B/C)*100 118.18 85.00Porcentaje

141.82 105.56 121.26Trimestral

Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.

4Componente: 18,934 Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados

(B/C)*100 100.00 88.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Urgencias Epidemiológicas y Desastres 196 Gasto: 5,166,911.98

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo de salud pública y riesgos sanitarios que atienden urgencias epidemiológicas y desastres.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 13.00 26.48 18,889 Tasa de ataque (B/C)*DTasa

Anual NA NA NA

Estudio de brote. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud (SSY). http://salud.yucatan.gob.mx/

El personal operativo de salud pública atiende oportunamente urgencias epidemiológicas y desastres.

Operativos de control de brotes realizados.

1Componente: 18,891 Porcentaje de brotes atendidos (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

88.24 96.00 92.86Trimestral

Concentrado de actividades de brigada Estatal y Concentrado de brotes del Estado. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Insumos médicos y de laboratorio para los desastres entregados.

2Componente: 18,892 Porcentaje de insumos entregados (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Refugios temporales establecidos por Protección Civil supervisados.

3Componente: 18,893 Porcentaje de refugios estatales supervisados (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud Yucatán (SSY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vigilancia Epidemiológica 197 Gasto: 7,687,738.00

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo de salud pública.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5,210.28 4,627.45 18,954 Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*DTasa

Anual NA NA NA

Reporte de los estudios epidemiológicos de caso. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.sinave.gob.mx

El personal de Salud dispone de información de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica de manera oportuna para la toma de decisiones.

Operativo de vigilancia de enfermedades transmisibles realizada.

1Componente: 18,955 Porcentaje de incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*100 0.11 0.18Porcentaje

2.53 3.84 3.17Trimestral

Base de datos de Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica (NUTRAVE). Reporte de Egresos Hospitalarios (Hospitales Rhove). Red negativa de casos y brotes. Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Prevención y Protección. SSY www.sinave.gob.mx

Vigilancia de enfermedades no transmisibles realizada.

2Componente: 18,956 Porcentaje de casos de Diabetes Mellitus 2 registrados en Suive

(B/C)*100 0.54 0.44Porcentaje

0.60 0.64 0.62Trimestral

Plataforma SINAVE. Vigilancia Epidemiológica DM. Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY. www.sinave.gob.mx

Vigilancia del Subsistema epidemiológico y estadístico de las defunciones (SEED) realizada.

3Componente: 18,957 Porcentaje de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*100 2.52 2.53Porcentaje

2.25 2.57 2.41Trimestral

Certificados de Defunción. Anexo 8. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 279: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral Protégete 198 Gasto: 139,224.79

Se contribuye a reducir los índices de morbilidad en el estado mediante la implementación de acciones de educación de sexual y reproductiva para la población juvenil.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán.

02.06.02Objetivo PED:

Juventud02.06Tema PED:

Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual así como los embarazos no deseados entre los jóvenes del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 91.00 18,272 Porcentaje de población juvenil capacitada (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 86.61 86.61

Reportes Administrativos Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán mejora su educación sexual y reproductiva.

Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos.

1Componente: 18,273 Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

36.00 43.89 79.44Trimestral

Registros administrativos por participantes, escuela y fecha. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados.

2Componente: 18,274 Porcentaje de eventos deportivos, recreativos-culturales realizados

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

13.00 16.25 75.00Trimestral

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Pláticas de orientación y concientización impartidas para erradicar la violencia y fomentar la autoestima realizadas.

3Componente: 18,275 Porcentaje de población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización

(B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

24.00 58.79 82.57Trimestral

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva realizadas.

4Componente: 18,276 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

28.00 29.23 56.92Trimestral

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para la formación de facilitadores brigadistas juveniles de las escuelas preparatorias impartida.

5Componente: 18,279 Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles capacitados

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

NA 87.91 87.91Semestral

Registros de facilitadores juveniles (brigadista juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en el Servicio 199 Gasto: 4,025,574.00

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Médicas

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.10-0.05 16,416 Variación porcentual del Índice de trato digno ((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Nacional de Indicadores en Salud. (INDICAS) Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/

Las Unidades Médicas mejoran la calidad del servicio en salud.

Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones operando.

1Componente: 18,402 Porcentaje de unidades médicas con buzón operando

(B/C)*100 99.00 90.00Porcentaje

85.37 89.02 89.02Bimestral

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Unidades médicas acreedoras a acuerdos de gestión equipadas.

2Componente: 18,404 Porcentaje de unidades médicas con acuerdos de gestión equipados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Profesionales de la salud capacitados en calidad.

3Componente: 18,405 Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en calidad

(B/C)*100 93.70 85.50Porcentaje

98.90 95.39 97.44Bimestral

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Unidades médicas acreditadas.

4Componente: 18,407 Porcentaje de unidades médicas acreditadas. (B/C)*100 95.12 95.00Porcentaje

93.29 95.12 95.12Anual

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/

Asesorías al personal de salud en materia técnica y normativa en salud realizadas

5Componente: 19,148 Promedio de personal de salud asesorado por unidad médica

SUM B/C -999.00 5.74Promedio

6.77 6.33 6.53Trimestral

Minuta de supervisión técnica y normativa. Dirección de prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 200 Gasto: 145,603,338.15

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Institución.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas de los Servicios de Salud de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,111 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de metas de la Dirección de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Las unidades administrativas de los Servicios de Salud de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,122 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 20.97 22.00Porcentaje

7.90 6.20 6.95Trimestral

Reportes del Sistema de Control Presupuestal. SCP. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,083 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 54.57 57.00Porcentaje

75.63 47.38 49.68Trimestral

Reporte del Sistema Integral de Administración de Personal SIAP. Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,092 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 96.17 98.00Porcentaje

69.51 65.40 67.22Trimestral

Sistema de Contro Presupuestal SCP, reportes de presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 201 Gasto: 1,288,134.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

HOSPITAL DE LA AMISTADDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Todas las áreas del Hospital

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 75.19 19,112 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estadísticas de atención interna. Dirección General. Hospital de la Amistad (HAM).

Las unidades administrativas del hospital de la amistad operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,119 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

63.47 81.73 81.73Trimestral

Informe de licitación anual. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Recursos humanos suministrados.

2Componente: 19,081 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 88.25 90.00Porcentaje

86.55 88.53 88.53Trimestral

Reportes internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,091 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

40.83 42.22 42.22Trimestral

Reportes internos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 202 Gasto: 2,090,171.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo del hospital

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,113 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos. Dirección General. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

El personal del Hospital Comuntario de Peto opera adecuadamente.

Seguimiento a la aplicación de las políticas internas realizada.

1Componente: 19,094 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 50.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Capacitación al personal operativo impartida.

2Componente: 18,075 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 78.66 100.00Porcentaje

9.50 20.00 29.50Trimestral

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.

3Componente: 18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales adquiridos

(B/C)*100 95.83 100.00Porcentaje

22.00 20.00 42.00Trimestral

Registros de almacén. Departamento de compras y almacén. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas y equipos realizado.

4Componente: 18,896 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 93.02 100.00Porcentaje

19.95 20.00 39.95Trimestral

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Recursos financieros suministrados.

5Componente: 19,088 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

20.00 18.00 38.00Trimestral

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 203 Gasto: 2,483,631.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el óptimo funcionamiento del Hospital.Fin:

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del hospital.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,114 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de cumplimiento de metas. Dirección General. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Las unidades administrativas del Hospital Comunitario de Ticul operan adecuadamente.

Manuales de políticas internas elaborados.

1Componente: 19,096 Porcentaje de manuales implementados. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Capacitación al personal operativo.

2Componente: 19,102 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 44.94 100.00Porcentaje

75.19 78.20 78.20Trimestral

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo suministrado.

3Componente: 19,124 Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos

(B/C)*100 92.74 100.00Porcentaje

100.00 96.39 98.17Trimestral

Registros de almacen. Departamentos de compras y almacén. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Matenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos de la entidad realizado.

4Componente: 19,125 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 79.21 100.00Porcentaje

100.00 82.86 82.86Trimestral

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Recursos financieros suministrados.

5Componente: 19,089 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

64.29 61.56 61.56Trimestral

Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 205 Gasto: 93,481.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de la Entidad.Fin:

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la APBPY

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.00 100.00 18,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).

Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

100.00 0.00 0.00Trimestral

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,218 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 50.00 85.00Porcentaje

99.85 94.43 96.09Trimestral

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

82.27 73.28 75.28Trimestral

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 206 Gasto: 219,100.00

Se contribuye a la efiencia y eficacia de la Administración pública mediante el adecuado funcionamiento del Centro.Fin:

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las unidades administrativas

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 50.00 18,911 Porcentaje de requisiciones surtidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Las unidades administrativas cuentan con estructura orgánica, herramientas, administrativas y servicios básicos para el adecuado funcionamiento.

Materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas y médicas entregados.

1Componente: 18,912 Porcentaje de adquisiciones entregadas (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

17.39 100.00 57.78Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Cursos de capacitación al personal impartidos.

2Componente: 18,913 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Recursos patrimoniales registrados.

3Componente: 18,914 Porcentaje de bienes inventariados (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados.

4Componente: 18,916 Porcentaje de documentos emitidos (B/C)*100 0.00 95.00Porcentaje

0.00 33.33 33.33Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Recursos financieros suministrados.

5Componente: 19,084 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 82.00Porcentaje

5.56 31.89 19.29Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán. (CEETRY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Operación de Unidades Deportivas 207 Gasto: 22,784,844.00

Mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios de las unidades deportivas

03.05.01Objetivo PED:

Deporte03.05Tema PED:

Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 1,943,686.00 18,526 Variación porcentual de los usuarios de las unidades deportivas a cargo del IDEY

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Registro de usuarios. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

La población del estado incrementa el hábito de la actividad física y la práctica del deporte.

Instalaciones deportivas del IDEY en óptimas condiciones proporcionadas

1Componente: 18,528 Porcentaje de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas administradas por el IDEY

(B/C)*100 87.00 85.00Porcentaje

NA 65.00 65.00Semestral

Encuestas aplicadas. Coordinación de Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base para este indicador dado que la información requerida para su cálculo no está disponible.

Clases de Iniciación Deportiva impartidas

2Componente: 18,529 Promedio de horas clase impartidas SUM B/C 3,879.00 2,500.00Horas

1,004.00 1,041.00 2,045.00Menor a un mes

Listas de asistencia de entrenadores. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eventos Recreativos 208 Gasto: 7,893,980.00

Contribuir a incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la organización de eventos recreativos.

Fin:

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en General del Estado de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.00 2,806,500.00 18,070 Variación porcentual de la población asistente a los eventos recreativos realizados

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

La población en general del estado de Yucatán tiene acceso a eventos recreativos a bajo costo o gratuitos.

Evento Feria Yucatán organizado.

1Componente: 18,072 Variación porcentual de la población asistente al evento Feria Yucatán

((B-C)/C)*100 2,207,000.00 1.00Personas

NA NA NAAnual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Evento festival vivan los niños organizado.

2Componente: 18,073 Variación porcentual de la población asistente al Festival Vivan los Niños

((B-C)/C)*100 100,000.00 120.00Personas

NA 120.00 120.00Anual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Evento Viva la Navidad organizado.

3Componente: 18,074 Variación porcentual de la población asistente al evento Viva la Navidad

((B-C)/C)*100 485,500.00 1.00Personas

NA NA NAAnual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de entretenimiento y cuidado de los infantes en las vacaciones proporcionado

4Componente: 19,267 Costo medio por asistente B/C 81.95 81.95Pesos por asistente

NA NA NAAnual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

19,268 Variación porcentual de participantes al evento ((B-C)/C)*100 27,712.00 5.00Participantes

NA NA NAAnual

Lista de inscritos. Departamento de Sistemas de Información. Dirección General. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

19,269 Variación porcentual de talentos deportivos detectados en la miniolimpiada

((B-C)/C)*100 714.00 5.00Talentos deportivos

NA NA NAAnual

Listas de niños detectados. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 209 Gasto: 12,123,494.00

Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 101.00 18,530 Porcentaje de Presupuesto Ejercido (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 23.59 28.70 26.16

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán es eficiente con los recursos humanos, materiales y financieros.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 18,531 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 375.00 100.00Porcentaje

116.23 91.35 103.79Trimestral

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Recursos financieros administrados.

2Componente: 19,126 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 102.00 100.00Porcentaje

19.80 25.46 22.63Trimestral

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Recursos materiales administrados.

3Componente: 18,544 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 79.00 100.00Porcentaje

18.24 31.88 25.06Trimestral

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Reglamento, políticas y normatividad aplicada.

4Componente: 18,547 Porcentaje de auditorias solventadas (B/C)*100 71.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reportes de Auditoria. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.01 Deporte y Recreación

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Promoción y Difusión de la Cultura del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 210 Gasto: 137,580,519.00

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad culturalFin:

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.50 118,827.00 18,980 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Personas

Semestral NA 0.00 -3.30

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Los visitantes a los museos que administra el Instituto de Historia y Museos de Yucatán reciben actividades artísticas y culturales

Actividades y eventos culturales, artísticos, turísticos y educativos realizados

1Componente: 18,685 Variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

((B-C)/C)*100 133,968.00 5.00Personas

11.16 -21.95 -33.10Trimestral

Reporte de Afluencia del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Sistema SIGO

Recorridos escolares guiados otorgados

2Componente: 18,686 Variación porcentual de visitantes atendidos en la Red de Museos

((B-C)/C)*100 224,363.00 4.50Personas

33.94 22.80 -11.13Trimestral

Reporte de Afluencia de la Red de Museos del Instituto de Historia y Museos de Yucatán. Sistema SIGO

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 211 Gasto: 14,526,668.89

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Secretaría.Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las áreas administrativas de la Sedeculta.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.00 85.00 18,922 Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas oportunamente

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Base de datos del control de oficios ingresados y base de datos de las solicitudes atendidas por las áreas administrativas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Las áreas administrativas de la Sedeculta operan de manera eficiente.

Servicio basicos, materiales y suministros proporcionados.

1Componente: 18,924 Porcentaje de servicios y suministros proporcionados

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Reporte del módulo de compras y módulo de egresos del Sistema SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Administración financiera eficientada.

2Componente: 18,925 Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal

(B/C)*100 92.00 85.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Presupuesto autorizado, estados financieros historicos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Manuales y documentos normativos elaborados.

3Componente: 18,926 Porcentaje de documentos normativos elaborados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Minutas de sesiones de trabajo y documentos normativos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Servicios informáticos y de comunicación administrados.

4Componente: 18,927 Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos y de comunicación

(B/C)*100 94.00 85.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Encuestas de satisfacción de usuarios. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.02 Cultura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 212 Gasto: 7,963,010.73

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del Instituto

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.00 127,260.00 19,137 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Personas

Semestral NA NA ND

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia yMuseos de Yucatán

El Gran Museo del Mundo Maya y la Red de Museos cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación

Recursos materiales suministrados

1Componente: 18,679 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

14.00 12.00 26.00Trimestral

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos humanos administrados

2Componente: 18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.00 23.00 44.00Trimestral

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos financieros administrados

3Componente: 19,082 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

16.00 13.00 29.00Trimestral

Estados financieros y presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Gestiones jurídicas realizadas

4Componente: 18,698 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gestiones jurídicas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

3.00 2.00 5.00Trimestral

Estados financieros y presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.02 Cultura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 301: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Figarosy 213 Gasto: 13,601,576.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata Sinfónica de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 99.00 16,474 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).

Las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.

Recursos materiales suministrados

1Componente: 19,135 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 99.00 0.00Porcentaje

28.00 28.00 56.00Trimestral

Reporte de Comparativo Presupuestal por Capítulo de Gasto. Departamento de Administración del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).

Recursos humanos administrados

2Componente: 19,128 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

49.00 34.00 83.00Trimestral

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).

Recursos financieros administrados

3Componente: 19,090 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.00 28.00 51.00Trimestral

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).

Cursos de capacitación recibidos

4Componente: 19,222 Porcentaje de cursos de capacitación con certificación realizados

(B/C)*100 91.00 90.00Porcentaje

0.00 0.00 58.00Semestral

Reporte de control de capacitación del personal administrativo del Depto. de Recursos Humanos y Procesos. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.02 Cultura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 303: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 214 Gasto: 2,189,659.78

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el estado.

Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 97.00 95.00 18,263 Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas cuentan con la información necesaria para su funcionamiento.

Capacitación para el desarrollo de los servicios de organismos y agrupaciones religiosas brindada.

1Componente: 18,264 Variación porcentual de organismos y asociaciones religiosas capacitadas

((B-C)/C)*100 341.00 64.00Organismos y asociaciones

religiosas

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Vinculación realizada.

2Componente: 18,265 Variación porcentual de vinculaciones realizadas ((B-C)/C)*100 877.00 58.00Vinculaciones

NA NA NAAnual

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría proporcionada.

3Componente: 18,266 Variación porcentual de asesorías proporcionada ((B-C)/C)*100 142.00 55.00Asesorías

NA ND NDAnual

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.05 Otros

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Escolar 215 Gasto: 121,131,203.73

Se contribuye a elevar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los servicios ofrecidos en las escuelas de educación básicaFin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y padres de familia.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 15,939 Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas

((B-C)/C)*100 Trimestral 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

11.90 11.50 18,750 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de español de la evaluación del logro educativo.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

9.50 9.10 18,751 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de Matemáticas de la evaluación del logro educativo.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Centros escolares mejoran los servicios ofrecidos a la comunidad escolar.

Planeación escolar efectiva.

1Componente: 18,752 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con un plan de mejora orientado a la atención de las necesidades de la escuela.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos del Sistema de Información para la Gestión Educativa actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). www.sigeyucatan.gob.mx/SIGED. Estadística 911. Departamento de estadística. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyo al fortalecimiento de la gestión de los centros escolares realizado.

2Componente: 18,753 Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas por el apoyo a la gestión escolar

(B/C)*100 74.70 75.30Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de Datos del Programa de Apoyo a la Gestión. Coordinación de programas. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Acciones de reposición en bienes muebles a centros escolares realizado.

3Componente: 18,755 Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas por los esquemas de reposición

(B/C)*100 19.40 20.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar actualizado trimestralmente. Coordinación de programación de obra. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Consejos de participación social instalados.

4Componente: 18,756 Porcentaje de consejos de participación social instalados funcionando

(B/C)*100 82.60 85.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos actualizado anualmente. Coordinación de participación social. Secretaría de Educación Pública (SEP). Disponible en: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx.

Jornada escolar ampliada implementada.

5Componente: 18,757 Porcentaje de escuelas de educación básica que otorgan servicios de jornada completa

(B/C)*100 24.00 26.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos de la coordinación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de programas estratégicos. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Procesos administrativos escolares mejorados.

6Componente: 18,758 Porcentaje de escuelas de educación básica que son beneficiadas por medio de la simplificación de la gestión administrativa

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de usuarios del sistema de plantilla de personal actualizado mensualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Comedores escolares construidos.

7Componente: 18,961 Porcentaje de escuelas primarias públicas de tiempo completo con comedor

(B/C)*100 26.20 26.20Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de escuelas de tiempo completo. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 218 Gasto: 46,069,869.00

Se contribuye a incrementar la cobertura en educación media superior en el estado de Yucatán mediante la oferta de servicios de educación profesional técnica.Fin:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Egresados de secundaria del último ciclo escolar dentro del área de influencia que quieren una carrera técnica con bachillerato.

03.02.03Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 11.15 11.02 18,710 Porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Personas interesadas en servicios educativos y tecnológicos reciben formación que ofrece el Colegio de Educación Profesional Técnica.

Servicios educativos de formación profesional técnica-bachiller ofrecidos.

1Componente: 18,711 Variación porcentual de la matrícula ((B-C)/C)*100 4,916.00 2.87Alumnos

NA 0.00 0.00Anual

Sistema de administración escolar Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

19,117 Costo promedio por alumno SUM B/C 18,913.00 18,913.00Pesos por alumno

NA 0.00 0.00Anual

-Reportes emitidos por el sistema contable denominado "R-3-6". Subcoordinación de Administración. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán).Matrícula oficial correspondientes a los dos semestres del año. Jefatura de Servicios Escolares. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán).

Servicios de capacitación tecnológica ofrecidos.

2Componente: 18,712 Variación porcentual de la capacitación ((B-C)/C)*100 131.00 5.26Servicios

0.00 72.00 79.00Trimestral

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Evaluación y certificación de competencias laborales proporcionadas.

3Componente: 18,714 Variación porcentual de la certificación de competencias

((B-C)/C)*100 1,130.00 35.50Personas certificadas

NA NA 133.00Semestral

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Vinculación con los sectores productivos en apoyo a la formación profesional técnica proporcionada.

4Componente: 18,715 Variación porcentual del empleo de egresados ((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00Alumnos egresados

NA NA 96.00Semestral

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Planteles con infraestructura acreditada por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.

5Componente: 18,717 Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

5.00 0.00 5.00Trimestral

1/ Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. 2/ Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Becas económicas del Colegio otorgadas.

6Componente: 18,718 Porcentaje de cobertura de alumnos becados (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

325.00 0.00 325.00Trimestral

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Servicios de orientación educativa y tutorias otorgados a los alumnos.

7Componente: 18,719 Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías (preceptorias)

(B/C)*100 1,295.00 48.83Porcentaje

0.00 1,146.00 1,439.00Trimestral

Programa de orientación educativa de los Planteles. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Actividades extracurriculares realizadas.

8Componente: 18,720 Porcentaje de alumnos atendidos en programa de actividades extracurriculares

(B/C)*100 6,196.00 50.01Porcentaje

NA NA 96.00Semestral

Registros administrativos. Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas. Direccion estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 219 Gasto: 44,457,774.73

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias que apoyen la conclusión de los estudios de bachillerato tecnológico de los alumnos.

Fin:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

03.02.04Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 53.60 53.30 18,066 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Estadísitica 911. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Los alumnos inscritos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán logran concluir sus estudios de bachillerato tecnológico.

Orientación educativa y tutorías otorgados.

1Componente: 18,845 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Informe de la Coordinación de Orientación Educativa y Tutorías. Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

Programas educativos impartidos.

2Componente: 18,844 Porcentaje de alumnos aprobados (B/C)*100 62.80 63.20Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Informe ejecutivo elaborado. Dirección de Planeación y Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).Calificaciones parciales. Departamento de Control Escolar. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

Actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas realizadas.

3Componente: 18,850 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registro de alumnos participantes en actividades artísticas, deportivas y culturales. Departamento de Vinculación. Dirección de planteles. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecyety).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 220 Gasto: 165,496,025.18

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo al egreso para los estudiantes de nivel medio superior.Fin:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 años, inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

03.02.02Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 82.00 16,844.00 18,224 Variación porcentual de eficiencia terminal ((B-C)/C)*100Alumnos

Anual NA 0.00 0.00

Estadística de inicio y de fin de curso. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Alumnos inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán logran terminar sus estudios de nivel medio superior.

Orientación educativa y tutorías otorgadas.

1Componente: 18,228 Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de orientación educativa y/o tutoría

(B/C)*100 75.00 75.60Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Becas para alumnos gestionadas.

2Componente: 18,236 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de beca

(B/C)*100 92.00 92.00Porcentaje

NA NA 85.00Semestral

Acuse de becas firmados. Listado de beneficiarios. Validación bimestral. Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Transporte para alumnos otorgado.

3Componente: 18,230 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de apoyo de transporte

(B/C)*100 100.00 -998.00Porcentaje

NA NA 50.00Semestral

Acuse de apoyo de trasporte firmados. Listado de beneficiarios, validación bimestral. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Actividades académicas, culturales y deportivas recibidas.

4Componente: 19,069 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 100.00 80.00Porcentaje

NA NA 93.00Semestral

-Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.- Acuse de becas entregadas. Listado de beneficiarios, validación semestral. Dirección técnica y Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Certificación de competencias laborales otorgadas.

5Componente: 18,234 Porcentaje de alumnos certificados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 26.00Semestral

1/ Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas. Dirección académica. COBAY. 2/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. COBAY.

Servicios educativos impartidos.

6Componente: 18,235 Porcentaje de docentes capacitados y actualizados

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

NA NA 84.00Semestral

1/ Acuse de convocatoria de servicios educativos. Dirección Académica. COBAY. 2/ Sistema de Nómina de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. COBAY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 221 Gasto: 4,120,760.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 80.00 18,596 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Listado de egreso. Estadística básica. Coordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Servicios de tutoría impartidos.

1Componente: 18,232 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte de tutorías. Coordinación académica. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Programas educativos de calidad impartidos.

2Componente: 18,490 Porcentaje de matrícula inscrita en programas acreditados

(B/C)*100 48.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Matrícula inscrita. Coordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación.Universidad Tecnológica Regional del Sur.Reconocimientos de acreditación. Direcciones de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

3Componente: 18,108 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Relación de alumnos con apoyos y estímulos académicos. Coordinacion de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.Nota: La meta depende directamente de la matrícula escolar anual. Si la matrícula se incrementa y el número de apoyos a entregar no, el indicador disminuirá, y viceversa.

Actividades extraescolares realizadas.

4Componente: 18,491 Porcentaje de actividades extraescolares realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Programa de actividades culturales y deportivas. Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Unversidad Tecnológica Regional del Sur.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Alumnos en visitas de práctica y estadía profesional asignados.

5Componente: 18,492 Porcentaje de alumnos con prácticas realizadas (B/C)*100 53.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Relación de visitas realizadas.Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.Relación de alumnos con asignación de estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 223 Gasto: 1,748,832.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYABDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnológica de Mayab.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 89.00 18,408 Porcentaje de titulación de educación superior por cohorte generacional

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Base de titulados. Departamento de servicios escolares. Rectoría. Universidad Tecológica del Mayab.

Los alumnos matrículados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas educativos impartidos.

1Componente: 18,412 Promedio de aprovechamiento académico institucional

SUM B/C 90.00 90.00Promedio

NA 22.50 22.50Semestral

Formato de aprovechamiento académico institucional. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de tutoría y orientación psicológica proporcionados.

2Componente: 18,414 Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría y orientación psicológica

(B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

NA 25.00 25.00Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.

Asesorías académicas proporcionadas.

3Componente: 18,416 Porcentaje de alumnos que reciben asesoría y se regularizan

(B/C)*100 28.00 95.00Porcentaje

NA 22.75 22.75Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Dirección de carrera. Universidad Tecnológica del Mayab.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

4Componente: 18,420 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos que concluyen su educación superior

(B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

NA 7.75 7.75Semestral

Formato de matrícula escolar alcanzada. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,427 Porcentaje de alumnos que participan en las actividades

(B/C)*100 73.00 35.00Porcentaje

NA 6.25 6.25Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Rectoría. Dirección de Vinculación.Universidad Tecnológica del Mayab.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Apoyo para la titulación otorgados.

6Componente: 18,428 Porcentaje de alumnos beneficiados con el apoyo y que logran titularse

(B/C)*100 98.00 98.00Porcentaje

NA 15.00 15.00Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 316: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 224 Gasto: 1,747,269.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la institución .

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.00 56.80 19,064 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Titulados de la Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.Matrícula alcanzada de la Estadística básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas académicos impartidos.

1Componente: 18,067 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Cargas académicas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente.

Apoyo a estudiantes otorgados.

2Componente: 18,068 Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo (B/C)*100 65.90 69.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente.

Servicio de acompañamiento académico proporcionado.

3Componente: 18,069 Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de acompañamiento académico

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Seguimiento Académico. Dirección de Carreras de la Universidad Tecnológica del Poniente.

Formación extracurricular proporcionada.

4Componente: 18,071 Porcentaje de estudiantes que participan en programas extracurriculares

(B/C)*100 81.00 84.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Listas de asistencia a eventos culturales, académicos y/o deportivos. Universidad Tecnológica del Poniente.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 318: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 225 Gasto: 1,287,282.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de titulación de los estudiantes.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 68.00 50.00 18,650 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del titulo correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,651 Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

(B/C)*100 81.00 86.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

18,652 Variación porcentual de la matrícula (B-C)/D 1,073.00 3.30Alumnos

matriculados

NA 0.00 0.00Anual

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Apoyos y estimulos académicos gestionados.

2Componente: 18,654 Porcentaje de alumnos beneficiados (B/C)*100 82.00 83.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Servicio de tutorías impartidas.

3Componente: 18,657 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Programas integrales. Departamento de Tutorías. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Asesoría académicas proporcionadas.

4Componente: 18,659 Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban la asignatura

(B/C)*100 100.00 98.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Programas de nivelación. Departamento de Desarrollo Académico. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Actividades extracurriculares realizadas.

5Componente: 18,662 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 70.00 74.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Programa de Trabajo Anual. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 320: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 226 Gasto: 1,930,086.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulaciónFin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estrudiantes matriculados en el Instituto.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 60.00 18,687 Porcentaje de egresados titulados durante el primer año de egreso

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Matriz de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico Superior Progreso cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas educativos impartidos.

1Componente: 18,688 Índice de cumplimiento de la planeación académica del programa educativo

A 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Seguimiento de avances programáticos. Jefatura Académica. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicio de tutorías impartidos.

2Componente: 18,689 Porcentaje de cobertura del programa de tutorías

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Carta de liberación del Programa Institucional de Tutorías. Departamento Psicopedagógico. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso

Servicio de asesorías académicas proporcionadas.

3Componente: 18,691 Porcentaje de estudiantes asesorados que aprueban las asignaturas

(B/C)*100 79.00 80.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte de eficiencia del Programa. Coordinación de Ciencias Básicas. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyos y estímulos al estudiante otorgados.

4Componente: 18,692 Porcentaje de estudiantes con apoyos internos que concluyen

(B/C)*100 100.00 85.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

18,693 Porcentaje de estudiantes con apoyos externos que concluyen

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de apoyo al servicio educativo proporcionados.

5Componente: 18,694 Porcentaje de satisfacción del estudiante con la variedad de los servicios de apoyo recibidos

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinación del Sistema de Gestión. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Actividades extraescolares realizadas.

6Componente: 18,695 Porcentaje de participación en las actividades extraescolares

(B/C)*100 25.30 26.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Lista de participantes en eventos y actividades. Vinculación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyo para el proceso de titulación otorgada.

7Componente: 18,696 Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría en el proceso de titulación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Reporte de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 227 Gasto: 2,017,163.00

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTULDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 98.51 18,543 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Registro de Control Escolar. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Los alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,545 Variación porcentual de alumnos matriculados ((B-C)/C)*100 833.00 5.00Alumnos

NA 0.00 0.00Anual

Formato de Indicadores de calidad. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

2Componente: 18,546 Porcentaje de alumnos con becas y estímulos económicos

(B/C)*100 59.01 65.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Informe de actividades. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de tutoría proporcionados.

3Componente: 18,548 Porcentaje de alumnos que reciben tutorías (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Informe de actividades. Departamento de tutorías. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de vinculación proporcionados.

4Componente: 18,549 Promedio de alumnos beneficiados por convenio firmado

SUM B/C 58.00 1.00Promedio

NA ND NDSemestral

Informe de convenios firmados. División de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,551 Porcentaje de alumnos que reciben formación extraescolar

(B/C)*100 83.90 82.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Informe del departamento de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Apoyo para la titulación proporcionado.

6Componente: 18,552 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100 1,162.00 3.00Alumnos

NA 0.00 0.00Anual

Indicadores de calidad, informe de actividades. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 228 Gasto: 2,185,079.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la impartición de programas educativos de calidad.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados de la Institución.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 94.00 19,144 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Servicio educativo impartido.

1Componente: 18,597 Porcentaje de alumnos por cohorte que concluyen sus carrera

(B/C)*100 51.00 58.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadística de la Jefatura de Servicios Escolares. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Becas económicas y apoyos estudiantiles otorgados.

2Componente: 18,598 Porcentaje de alumnos con becas y apoyos estudiantiles otorgados

(B/C)*100 73.30 68.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares y del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Actividades extracurriculares realizadas.

3Componente: 18,600 Porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares

(B/C)*100 87.00 30.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadística de la división de vinculación, del departamento de estudios profesionales y del departamento de gestión tecnológica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Servicios de apoyo titulación ofrecidos.

4Componente: 18,602 Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios de apoyo a la titulación

(B/C)*100 85.44 90.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Cursos de extensión impartidos.

5Componente: 18,603 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadísticas de la División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Modelo de incubadora implementado.

6Componente: 18,604 Porcentaje de empresas incubadas en línea y presencial

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadísticas del Departamento de Incubadora. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)

229 Gasto: 2,718,450.26

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Fin:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,107 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,040 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 39.00 56.00Trimestral

Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,072 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 21.00 43.00Trimestral

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 17,920 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 22.00 43.00Trimestral

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 230 Gasto: 2,536,179.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo superior mediante la implementación de estrategias de titulación.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 62.00 49.72 19,062 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Registro de titulación. Departamento de Servicios escolares. Universidad Tecnológica del Centro.

Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del Centro cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título.

Clases impartidas.

1Componente: 18,089 Porcentaje de clases impartidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Bitácora de clases impartidas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Servicios de tutorías impartidas.

2Componente: 18,091 Porcentaje de matrícula atentida por tutorías (B/C)*100 35.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registros administraivos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Asesorías académicas impartidas.

3Componente: 18,093 Porcentaje de matrícula atentida por asesorías (B/C)*100 8.58 10.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

4Componente: 19,066 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 91.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

- Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 19,067 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 67.00 62.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

- Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Apoyos para la titulación realizadas.

6Componente: 18,114 Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones

(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 231 Gasto: 3,519,238.00

Contribuir al mejoramiento del desempeño de las Finanzas Públicas del estadoFin:

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,582 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte anual del presupuesto asignado, reporte anual del presupuesto ejercido. Direccion de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

El personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Materiales y suministros proporcionados.

1Componente: 18,583 Porcentaje de materiales y suministros proporcionados

(B/C)*100 88.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Recursos Materiales y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,132 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 44.00Semestral

Reporte de presupuesto pagado, Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).).

Recursos financieros administrados

3Componente: 18,590 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

NA NA 31.00Semestral

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Infraestructura y equipamiento fortalecida

4Componente: 18,588 Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.03 Educación Superior

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Capacitación para el Trabajo 232 Gasto: 1,466,200.00

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población de 15 años o más que requieran formación para el trabajo.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.20 1,010,211.00 18,837 Variación porcentual de la Población Económicamente Activa (PEA) estatal

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Indicadores estratégicos. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población obtiene herramientas y habilidades para el trabajo.

Formación integral en escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación ofrecida.

1Componente: 18,838 Porcentaje de escuelas de formación integral incorporadas

(B/C)*100 88.75 88.75Porcentaje

NA NA NAAnual

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

Programas de capacitación laboral en el Estado ofrecida.

2Componente: 18,839 Variación del porcentaje de estudiantes inscritos a programas de capacitación laboral

((B-C)/C)*100 5,343.00 0.00Estudiantes

NA NA NAAnual

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Control Escolar. Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). Secretaría de Educación Pública.

Talleres en artes y oficios en municipios de alta marginación realizados.

3Componente: 18,840 Variación porcentual de talleres ofrecidos por misiones culturales

((B-C)/C)*100 8.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Misiones Culturales.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Institucional 233 Gasto: 59,611,327.70

Se contribuye a mejorar la gestión del sistema educativo estatal mediante la optimización de los procesos académicos y administrativosFin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación básica que pertenece a la Secretaría de Educación.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 84.00 81.00 18,773 Porcentaje de usuarios (personal docente, administrativo y directivo) que manifiestan un grado de satisfacción alto en relación la eficiencia de los servicios académicos y administrativos

(B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Encuesta anual de desempeño de los programas públicos. Sistema de información para al gestión educativa del estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación básica de la Secretaría de Educación acceden a un modelo de gestión institucional con servicios académicos y administrativos eficaces y oportunos.

Estructura administrativa de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán operando.

1Componente: 18,774 Porcentaje de áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán que funcionan bajo la nueva estructura administrativa

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Minutas de reuniones de trabajo semestrales con responsables de las áreas administrativas de la Secretaría de Educación. Dirección de Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Modelo de Gestión Regional implementado.

2Componente: 18,775 Variación porcentual de servicios administrativos y de apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán regionalizados

((B-C)/C)*100 9,443.00 5.00Servicios

NA NA NAAnual

Relación de servicios ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Periodicidad anual. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de información y estadística educativa brindados.

3Componente: 18,776 Porcentaje de solicitudes de información y estadística educativa atendidas en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Relación de solicitudes de información dirigidas al Centro de Información y Estadística Educativa, actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán funcionando.

4Componente: 18,777 Porcentaje de solicitudes de análisis realizadas (B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Relación anual de oficios de respuesta a las solicitudes de información. Encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de difusión educativa y cultural ofertados.

5Componente: 18,778 Variación porcentual de servicios de difusión educativa y cultural ofertados en el ciclo escolar actual

((B-C)/C)*100 44.00 2.00Eventos

NA NA NAAnual

Informe de servicios de difusión educativa y cultural ofertados durante el ciclo escolar actual. Responsable del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística Izamal. Responsable de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Responsable de la Unidad Editorial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Pedagógica 234 Gasto: 6,907,602.98

Se contribuye a elevar la calidad de los servicios de educación básica, mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso de los alumnos de educación básica.

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) de las escuelas públicas del estado de Yucatán.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 28.90 28.40 18,786 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de español, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

27.90 27.40 18,787 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de matemáticas, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los alumnos de educación básica mejoran sus aprendizajes para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.

1Componente: 18,796 Porcentaje de escuelas atendidas con las estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas, en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 -998.00 12.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de la población beneficiada. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/

Estrategias de lectura y escritura en lengua maya implementadas (No aplica para 2016).

2Componente: 18,801 Porcentaje de escuelas de educación pública básica que son atendidas con las estrategias de lectura y escritura en lengua maya en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 27.20 27.20Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de la población beneficiada. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Planeación por proyecto para la atención de grupos multigrado implementada.

3Componente: 18,797 Porcentaje de escuelas multigrado que implementan la planificación por proyecto en el ciclo escolar t

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Relación de escuelas participantes. Oficina del Responsable Estatal de la Estrategia de atención a escuelas multigrado. Equipo Técnico Estatal. SEGEY. 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY.

Apoyo de asesoría pedagógica para el reforzamiento de contenidos a alumnos de escuelas con resultados bajos de aprovechamiento académico implementadas.

4Componente: 18,798 Porcentaje de escuelas con resultados de bajo aprovechamiento atendidas con apoyos de asesoría pedagógica en el ciclo escolar t

(B/C)*100 12.80 12.80Porcentaje

NA NA NAAnual

Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/Universo de atención. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Escuelas de educación pública básica con tecnologías de la información incorporadas.

5Componente: 18,799 Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's), en el ciclo escolar t

(B/C)*100 91.30 91.30Porcentaje

NA NA NAAnual

1/ Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/ 2/ Universo de Atención del Programa de Aulas digitales. Dirección de Planeación. SEGEY. 3/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. SEGEY.

Evaluación formativa para el desarrollo de competencias realizada (No aplica para 2016).

6Componente: 18,800 Porcentaje de estudiantes evaluados mediante la escala de evaluación de competencias en el ciclo escolar t

(B/C)*100 -998.00 -998.00 NA NA NAAnual

Informe de resultados de la Escala Evaluación de Competencias. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicio pedagógicos complementarios a la educación regular implementados

7Componente: 18,754 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con alguno de los servicios pedagógicos complementarios

(B/C)*100 54.30 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos de la coordinación de programas actualizada anualmente. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 235 Gasto: 66,812,518.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.01 Impartición de Justicia

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la SEGEY 236 Gasto: 740,693,858.22

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de las finanzas de la administración pública del Estado mediante la adecuada operación de la áreas de la Secretaría.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo que labora en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Personal perteneciente a la Secretaría de Educación es programado eficientemente por medio del gasto administrativo de la institución.

Pago del personal de las direcciones administrativas realizado.

1Componente: 18,780 Porcentaje del presupuesto de la secretaría utilizado para pagos de salarios a personal administrativo

(B/C)*100 80.00 83.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Pago de servicios generales de la Secretaría de Educación realizado.

2Componente: 18,781 Porcentaje del presupuesto asignado a servicios generales

(B/C)*100 9.80 9.80Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Adquisición de bienes muebles e inmuebles aprobada.

3Componente: 18,782 Porcentaje del presupuesto asignado a adquisiciones

(B/C)*100 8.30 8.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 237 Gasto: 183,357.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la formación profesional de los egresados de educación media superior en la Universidad de Oriente.Fin:

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 95.00 18,522 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Presupuesto anual asignado, reporte anual del presupuesto ejercido. Direccion de Administración. Universidad de Oriente.

El personal de la Universidad de Oriente cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 19,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte de presupuesto pagado. Departamento de Recursos Humanos y presupuestos. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Recursos materiales y suministros proporcionados.

2Componente: 19,013 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 20.00 5.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 19,015 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 20.00 5.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Mantenimiento institucional implementado.

4Componente: 19,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento institucional

(B/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

NA 0.48 0.48Semestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Capacitación del personal impartida.

5Componente: 19,017 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación al personal de la institución

(B/C)*100 3.00 5.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Semestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 239 Gasto: 60,006.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica del Mayab.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYABDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica del Mayab.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 7.90 7.80 16,763 Porcentaje de satisfacción de usuarios (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Encuesta 21 por servicios del Modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas. Rectoría. Departamento de planeación y evaluación. Universidad Tecnológica del Mayab.

El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 19,078 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 77.00 63.00Porcentaje

19.50 18.50 38.00Trimestral

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.

Recursos financieros suministrados.

2Componente: 17,155 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.

Recursos materiales, bienes muebles e inmuebles suministrados.

3Componente: 18,451 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 28.00 37.00Porcentaje

10.00 2.10 4.80Trimestral

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 241 Gasto: 164,993.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto Tecnológico Superior de Progeso.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal del Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 57.00 18,566 Porcentaje de metas alcanzadas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Matriz de indicadores. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,047 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

60.00 20.50 24.25Trimestral

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros.Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,076 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 81.00 100.00Porcentaje

23.00 10.75 16.50Trimestral

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros.Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 19,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 30.00 100.00Porcentaje

47.00 24.25 36.00Trimestral

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 243 Gasto: 20,824.00

Se contribuye al mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de la administración pública estatal mediante la operación eficiente de la Universidad Tecnológica del Centro.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal de la Universidad Tecnológica del Centro.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 99.00 100.00 18,065 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 25.00 50.00

Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

El personal de la Universidad Tecnológica del Centro cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Capacitación del personal.

1Componente: 16,025 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 95.00 50.00Porcentaje

100.00 4.75 29.75Trimestral

Plan de Capacitación. Departamento de recursos humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Recursos financieros administrados.

2Componente: 16,276 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 97.44 100.00Porcentaje

24.42 5.50 11.50Trimestral

Estado analítico del ejercio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto, oficio de autorización del presupuesto autorizado. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

Materiales y suministros proporcionados.

3Componente: 18,150 Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles

(B/C)*100 98.00 98.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

Recursos humanos administrados.

4Componente: 18,163 Porcentaje de personal con todos los requisitos administrativos cumplidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Control de documentos para expedientes del personal. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Infraestructura y equipamiento mantenidos.

5Componente: 18,168 Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Inventario de activo fijo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Mantenimiento institucional implementado.

6Componente: 18,171 Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas (B/C)*100 94.90 96.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Orden de servicio preventivo, Orden de servicio correctivo. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 344: Segundo Trimestre 2016 - Yucatán2016, SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE. 4. GLOSARIO. 1. INTRODUCCIÓN El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta …

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 244 Gasto: 7,341,588.46

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 81.00 19,115 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Sistema Automatizado de Seguimiento al Educando (SASA). Programa Operativo Anual del INEA. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,145 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

24.00 23.00 48.00Trimestral

- Estados financieros. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucactán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,098 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 46.00 100.00Porcentaje

23.00 22.00 45.00Trimestral

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,541 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 48.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 49.00Trimestral

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 245 Gasto: 5,207,398.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de los recursos adecuados del Instituto.Fin:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Servidores públicos que laboran en el Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,866 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 87.89 95.06 182.95

Estados Financieros. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Los servidores públicos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos adecuados para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,042 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

96.89 67.35 164.24Trimestral

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,867 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

90.03 100.00 190.03Trimestral

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Recursos financieros administrados.

3Componente: 18,868 Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del presupuesto

(B/C)*100 -999.00 100.00Porcentaje

25.00 50.00 75.00Semestral

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

246 Gasto: 13,225,411.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de recursos para su operación.Fin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas del Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 96.00 16,321 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán cuenta con una administración eficiente de recursos para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,046 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 53.00 100.00Porcentaje

33.00 19.00 52.00Trimestral

Estados Financieros. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,085 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

20.00 20.00 40.00Trimestral

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 19,104 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

35.00 21.00 56.00Trimestral

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

Gestiones jurídicas realizadas.

4Componente: 17,926 Porcentaje de gestiones jurídicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

18.00 24.00 42.00Trimestral

Registro Administrativo. Dirección de control y normatividad. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

Gestion técnica de los recursos administrados realizada.

5Componente: 18,876 Porcentaje de obras contratadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

18.00 24.00 42.00Trimestral

Registro de contrato. Dirección de proyectos. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del COBAY 248 Gasto: 13,764,576.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del Colegio de Bachilleres.Fin:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 19,039 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Estados Financieros, Pólizas Contables. Subdirección Financiera. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.00 29.00 50.00Trimestral

Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,070 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.00 29.00 52.00Trimestral

Acuses de nómina, recursos humanos. Subdirección financiera. Direccion administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 17,935 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

4.00 13.00 17.00Trimestral

Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INDEMAYA 250 Gasto: 6,577,167.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00 0.00 18,614 Variación porcentual anual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones

((B-C)/C)*100Incidencias

Anual NA NA NA

1/ Formatos establecidos. 2/ Documento Administrativo. Departamento de Comunicación Social de la Dirección General, Departamento de Proyectos Estratégicos de la Subdirección de Atención a Migrantes. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas, Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación, Departamento de Lengua y Cultura, Departamento de Atención y Gestoría, Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Subdirección de Desarrollo y Organización; Subdirección de Planeación y Administración. Indemaya.

Las áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán eficientan sus funciones.

Cursos y talleres de capacitación al personal proporcionados.

1Componente: 18,615 Porcentaje de personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio

(B/C)*100 67.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Programa Anual de Capacitación, Departamento de Planeación de la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán

Informes de desempeño y financiero de los programas entregados.

2Componente: 18,616 Porcentaje de Informes entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

1/ Seguimiento de Informe de Gobierno. Planeación y Evaluación http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/ 2/ Observatorio de compromisos. http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/ 3/ Tomo Único de Indicadores de Desempeño. Departamento de Gabinete Sectorizado. Dirección de Unidad de Gestión Intergubernamental. STGPE. 4/ Actas notariales de las Juntas de gobierno. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Subdirección de Desarrollo y Organización. Indemaya. 5/ Seguimiento del Portal Aplicativo, Departamento de Control y Seguimiento. SAF www.sistemas.hacienda.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Materiales y suministros entregados.

3Componente: 18,617 Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas

(B/C)*100 100.00 70.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros administrativos, Requisiciones de bienes y servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de mantenimiento y solicitud de apoyos. Departamento de Recursos Materiales de la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.07 Indígenas

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 251 Gasto: 19,492,461.00

Contribuir a incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboralFin:

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Mujeres del estado

02.05.01Objetivo PED:

Equidad de Género02.05Tema PED:

Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.05 382.00 18,660 Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Registros de acciones de sensibilización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Los servidores públicos incrementan sus conocimientos y herramientas para contribuir a la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres

Capacitación proporcionada

1Componente: 18,668 Porcentaje de servidores públicos capacitados en género

(B/C)*100 24.00 1.50Porcentaje

NA NA 0.30Semestral

Registros de acciones de sensibilización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Departamento de Planeación en Investigación IEGY

Asesorías proporcionadas

2Componente: 18,670 Variación porcentual de programas asesorados ((B-C)/C)*100 22.00 50.00Programas

NA NA NAAnual

Registros de acciones de sensibilización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Foros y campañas de difusión realizados

3Componente: 18,671 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 8.00 27.00Instituciones

NA NA 0.00Semestral

Registros de acciones de sensibilización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Documentos realizados

4Componente: 18,672 Porcentaje de dependencias que incorporan elementos con enfoque de género en materia de programación y presupuestación

(B/C)*100 28.00 34.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Control de acciones de transversalización. Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 252 Gasto: 6,484,552.39

Se contribuye mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las áreas de Planeación, Control, Seguimiento y Planeación

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.00 60.00 18,446 Porcentaje de programas y proyectos diseñados con base al Presupuesto Basado en Resultados

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de cumplimiento de metas de los proyectos y programas, Dirección general de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.

Las áreas de planeación, programación, seguimiento y control toman decisiones con base al presupuesto basado en resultados.

Informe de Gobierno integrado.

1Componente: 18,450 Porcentaje de programas y proyectos integrados en el Informe de Gobierno

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Documento de Informe de Gobierno, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Cuenta Pública del gobierno integrada.

2Componente: 18,456 Porcentaje de programas y proyectos integrados en la cuenta pública

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Cuenta Pública, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Informe de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno integrado.

3Componente: 18,458 Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento integrado

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Informe de segumiento de programas y proyectos, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Programas presupuestarios elaborados.

4Componente: 18,467 Porcentaje del presupuesto de la Secretaría dentro de un programa presupuestario

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de programas presupuestarios, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.www.sds.yucatan.gob.mx

Sistema de gestión social de programas actualizado.

5Componente: 18,468 Porcentaje de áreas que utilizan el sistema de Gestión Social

(B/C)*100 25.00 25.00Porcentaje

70.00 70.00 70.00Trimestral

Formato de verificación de áreas con información actualizada en el sistema de gestión social, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 253 Gasto: 11,205,355.59

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas de la Sedesol

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,383 Porcentaje de áreas administrativas y operativas con metas cumplidas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de cumplimiento de metas, Dirección de Administración y Finanzas. www.SDS.gob.mx

Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Desarrollo Social se desempeñan de manera eficiente.

Cursos de capacitación realizados.

1Componente: 18,403 Porcentaje de cursos de capacitación realizados (B/C)*100 72.73 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Informe de cursos de capacitación, Departamento de Recursos Humanos y Serivicios Generales, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,406 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados

(B/C)*100 98.82 100.00Porcentaje

89.19 106.98 97.47Trimestral

Reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,410 Porcentaje de recursos financieros suministrados

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

6.90 19.26 26.16Trimestral

Programa SIGEY Reportes de Ejecutivo Reporte E-15 Control presupuestal, Dirección de Aministración y finanzas, Departamento de Contabilidad y Tesorería.

Materiales y suministros a las unidades administrativas entregados.

4Componente: 18,419 Porcentaje de materiales y suministros a las unidades administrativas entregados

(B/C)*100 101.20 100.00Porcentaje

73.02 100.00 89.37Trimestral

Reporte de materiales y sumistros Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

5Componente: 18,422 Porcentaje de reportes en tiempo entregados (B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Acuses de recepcion Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de soporte técnico y mantenimiento al equipo informático realizado.

6Componente: 18,424 Porcentaje del mantenimiento al equipo informático realizado

(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Documento del calendario de mantenimiento del equipo informático, Unidad de Informática, Secretaría de Desarrollo Social

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 254 Gasto: 17,061,216.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos del Dif Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,261 Porcentaje de presupuesto ejercido por las áreas administrativas en la mejora del desempeño laboral

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro financiero del Departamento de Contabilidad y Presupuesto del DIF Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Los servidores públicos del DIF Yucatán mejoran su desempeño laboral.

Capacitación del uso adecuado de equipo de trabajo realizada.

1Componente: 18,262 Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación

(B/C)*100 95.00 90.00Porcentaje

95.00 95.00 95.00Trimestral

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular otorgado.

2Componente: 18,268 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular atendidas en tiempo y forma establecido

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

95.00 90.00 91.00Trimestral

Base de registros de control vehicular e informática del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Gestión de certificación de bachillerato realizado.

3Componente: 18,269 Porcentaje de empleados que cuentan con el certificado de bachillerato

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

Manuales de organización y procedimientos elaborado.

4Componente: 18,271 Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización

(B/C)*100 80.00 75.00Porcentaje

NA NA 35.00Semestral

Base de registros de desarrollo institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. www.dif.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración del IPIEMH 255 Gasto: 4,816,085.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 85.71 18,674 Porcentaje de actividades estratégicas con calificación satisfactoria

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 998.00 NA

Reporte del Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Secretaría Técnica de Gabinete, Planeación y Evaluación.

Las unidades administrativas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,136 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

34.66 109.54 130.96Trimestral

Control de Suministros y Adquisiciones. Coordinación de adquisiciones del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

Recursos humanos administrados

2Componente: 19,130 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

18.59 100.43 88.46Trimestral

Registro administrativo. Control de capacitaciones de recursos humanos. Coordinación de Recursos Humanos del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

Recursos financieros suministrados

3Componente: 19,106 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

41.68 264.62 190.84Trimestral

Informes del presupuesto ejercido del Sistema CONTPAC. Coordinación de administración y finanzas del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 256 Gasto: 4,244,718.82

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación eficaz de los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud.Fin:

SECRETARÍA DE LA JUVENTUDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Secretaría de la Juventud.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 86.50 19,073 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 85.00 74.00 79.00

Base de datos de solicitudes. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud.

Los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud operan eficazmente.

Soporte técnico informático proporcionado.

1Componente: 19,011 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 99.00 99.00Porcentaje

100.00 99.00 99.50Trimestral

Bitácora de mantenimientos. Departamento de informática. Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud.

Recursos financieros suministrados.

2Componente: 19,060 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 97.00 99.00Porcentaje

18.39 34.41 34.41Trimestral

Reporte ejecutivo del módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.

Recursos humanos administrados.

3Componente: 16,073 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 20.00 80.00Porcentaje

55.36 66.00 66.00Trimestral

Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo de la Profesionalización (PLADEP). Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud.

Recursos materiales suministrados.

4Componente: 19,109 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 73.00 95.00Porcentaje

49.41 99.00 74.20Trimestral

Reporte de solicitudes del Módulo de Requisiciones del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas.

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 19,012 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 96.00 98.00Porcentaje

95.00 100.00 95.50Trimestral

Bitácora de solicitudes de documentos jurídicos. Unidad Jurídica. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesoría técnica en materia de planeación-programación proporcionada.

6Componente: 17,921 Porcentaje de empleados a los que se les proporcionó asesoría técnica en materia de planeación-programación

(B/C)*100 64.00 75.00Porcentaje

55.00 58.00 56.50Trimestral

Bitácora de cursos en materia de planeación-programación. Departamento de planeación y seguimiento. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo Artesanal 259 Gasto: 4,522,474.05

Contribuir incrementar la productividad de las empresas en el estado, mediante la generación de valor agregado en los productos artesanales.Fin:

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Población artesanal del Estado.

01.02.02Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Aumentar el valor de las empresas en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 80.00 18,026 Porcentaje de artesanos apoyados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

20.00 1,700.00 18,028 Variación porcentual de artesanos apoyados ((B-C)/C)*100Artesanos

Anual NA NA NA

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los artesanos de Yucatán adquieren conocimientos técnicos y herramientas para el desarrollo de su actividad.

Cursos de capacitacion artesanal impartidos.

1Componente: 18,030 Promedio de participantes por cursos SUM B/C 20.00 25.00Personas por curso

30.00 30.00 60.00Trimestral

Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Materia prima artesanal entregados.

2Componente: 18,040 Porcentaje de paquetes de materia prima entregados

(B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

20.00 25.00 45.00Trimestral

Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Ferias artesanales realizadas.

3Componente: 18,041 Variación porcentual de Ferias Artesanales realizadas

((B-C)/C)*100 30.00 12.00Ferias

9.00 10.00 19.00Trimestral

Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Incentivos económicos entregados.

4Componente: 18,042 Porcentaje de incentivos económicos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

90.00 100.00 85.00Trimestral

Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 261 Gasto: 277,772.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el aumento en la calidad de los servicios de la casa de las artesanías.Fin:

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,045 Porcentaje de avance del ejercicio presupuestado

(B/C)*100Porcentaje

Mensual 35.00 35.00 70.00

Encuestas de satisfacción de los centros de venta de la Casa de las Artesanías, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los departamentos reciben un adecuado funcionamiento d elos recursos humanos, materiales y de servicios.

Cursos de capacitación impartidos.

1Componente: 19,068 Promedio de cursos de capacitacion impartidos SUM B/C 80.00 100.00Promedio

0.00 0.00 0.00Trimestral

Expedientes de Cursos de capacitación, Base de datos de cursos de desarrollo artesanal, reportes de avances de cursos.

Materiales y suministros a los departamentos de la CAEY otorgados.

2Componente: 18,054 Porcentaje de materiales y suministros entregados

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

23.00 22.00 45.00Trimestral

Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros anual, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

3Componente: 18,057 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 40.00 70.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Trimestral

El Presupuesto autorizado por mantenimiento y el estado del ejercicio del presupuesto por mantenimiento, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 262 Gasto: 10,107,047.44

Se contribuye a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la oportuna gestión interna administrativa.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos a la Secretaria de Fomento Económico

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,488 Porcentaje de personal que recibe servicios (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Los servidores públicos adscritos a la Sefoe reciben servicios financieros, humanos, tecnológicos y materiales.

Reporte de incidencias del personal realizado.

1Componente: 18,480 Variación porcentual de incidencias generadas ((B-C)/C)*100 2.00 2.00Porcentaje

-4.92 12.75 0.37Trimestral

Reporte de incidencias del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Capacitación interna para el personal otorgada.

2Componente: 18,482 Variación porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 34.00 10.00Personas

NA NA NAAnual

Registros Administrativos del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Administración del presupuesto de la dependencia realizado.

3Componente: 18,483 Porcentaje de presupuesto autorizado (B/C)*100 100.00 88.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Servicios informáticos otorgados.

4Componente: 18,485 Porcentaje de servicios informáticos otorgados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Mantenimiento de los bienes patrimoniales realizado.

5Componente: 18,486 Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

41.17 57.69 51.16Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Adquisición de bienes y servicios realizada.

6Componente: 18,487 Porcentaje de adquisiciones realizadas (B/C)*100 94.20 80.00Porcentaje

99.48 97.05 98.27Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 264 Gasto: 6,547,085.00

Contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la correcta administración de los recursos materiales y financieros.Fin:

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 135.00 18,502 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos por el IYEM

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Presupuesto autorizado, contabiliad, Jefatura de Administración.

Gasto Administrativo programado eficientemente.

Adquisición de insumos aprobados.

1Componente: 18,500 Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobados

(B/C)*100 56.30 100.00Porcentaje

157.00 116.00 137.00Trimestral

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,501 Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 189.90 100.00Porcentaje

65.00 39.00 52.00Trimestral

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 265 Gasto: 5,166,129.53

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de las Unidades Administrativas de la STPS.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 18,941 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Módulo de Control presupuestal SIGEY. Registros contables de la STPS

Las unidades administrativas de la STPS operan adecuadamente.

Recursos financieros suministrados.

1Componente: 18,494 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

10.38 10.00 9.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Recursos materiales suministrados.

2Componente: 18,497 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 20.00Porcentaje

4.27 6.00 4.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Recursos Humanos capacitados.

3Componente: 18,495 Variación Porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 142.00 100.00Personas

ND -50.00 -32.80Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Información estadística actualizada.

4Componente: 18,498 Porcentaje de requerimientos de información entregados en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.02 Asuntos Laborales Generales

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 266 Gasto: 8,134,984.81

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante procesos de planeación y seguimiento de los programas.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Secretaría de Desarrollo Rural

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 100.00 17,952 Porcentaje de documentos y reportes publicados en tiempo y forma de acuerdo con la normatividad aplicable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Apartado de Transparencia. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=2

La Secretaría de Desarrollo Rural opera programas y proyectos que atienden los objetivos de desarrollo rural establecidos en los instrumentos estatales de planeación.

Apartado del anteproyecto de presupuesto realizado.

1Componente: 17,953 Porcentaje de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Apartados del informe de gobierno y cuenta pública realizados.

2Componente: 17,962 Porcentaje de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.php; http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica.php

Reportes del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los programas de bienes y servicios y/o programas presupuestarios realizados.

3Componente: 17,963 Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.06.02.01 Agropecuaria

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 267 Gasto: 21,225,533.72

Se contribuye a la mejor de la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la optimización de recursos.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 82.00 17,967 Porcentaje de programas o actividades estratégicas que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#

Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural operan de manera eficiente.

Mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural realizado

1Componente: 17,968 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

NA 25.00 25.00Trimestral

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Mobiliario de bienes muebles proporcionado

2Componente: 17,969 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de mobiliario

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

0.00 2.00 2.00Trimestral

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Capacitación de recursos humanos realizado

3Componente: 17,970 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

14.50 31.00 23.00Trimestral

Cronograma trimestral de capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Manuales de operación elaborados.

4Componente: 17,971 Porcentaje de manuales elaborados (B/C)*100 30.00 70.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Manuales de cada Dirección operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Gestiones jurídicas realizadas

5Componente: 17,972 Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos de la Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.06.02.01 Agropecuaria

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos de Administración del INCAY 268 Gasto: 34,723,212.00

Mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales.Fin:

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 90.00 19,116 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de avance de metas. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY).

Las unidades administrativas operan adecuadamente los programas y proyectos del Instituto.

Documentos normativos institucionales actualizados.

1Componente: 18,267 Porcentaje de documentos normativos institucionales actualizados

(B/C)*100 66.00 70.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Finiquitos de proyectos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Gestión de los recursos humanos.

2Componente: 18,270 Porcentaje de servidores públicos administrativos capacitados

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

NA NA 61.15Semestral

Cursos de capacitación impartidos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Soporte técnico informático.

3Componente: 18,353 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

NA NA 91.00Semestral

Encuestas realizadas. Departamento de Informática. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

4Componente: 18,357 Porcentaje de departamentos que cuentan con las condiciones deseadas para el desarrollo de sus responsabilidades.

(B/C)*100 73.80 80.00Porcentaje

NA NA 91.00Semestral

Registros administrativos. Departamento de Activos Fijos y Servicios Generales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Materiales y suministros proporcionados.

5Componente: 18,359 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 95.42 90.00Porcentaje

NA NA 88.34Semestral

Informe de actividades del Director. Departamento de Compras. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.05 Transporte

03.06.05.01 Transporte por Carretera

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 269 Gasto: 30,272,950.37

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el Estado mediante la regulación de sistema de transporte.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán.

04.02.02Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 35.00 1.40 18,305 Porcentaje de unidades del servicio público del transporte regulado

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 6.00 6.25 11.98

Base de datos. Departamento de Inspección y Vigilancia de Normatividad y Procesos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán reciben servicio de transporte público regulado.

Procedimientos jurídicos a los infractores de la ley y reglamento del servicio de transporte público aplicados.

1Componente: 18,308 Porcentaje de procedimientos jurídicos concluidos

(B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

94.37 73.23 83.68Trimestral

Base de datos y archivos físicos. Dirección de Normatividad. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de transporte público inspeccionado y vigilado.

2Componente: 18,309 Porcentaje de unidades de transporte público irregulares inspeccionadas

(B/C)*100 1.35 1.30Porcentaje

5.72 6.25 11.98Trimestral

Registro administrativo. Departamento de Inspección y Vigilancia. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estudios y proyectos de transporte público entregados.

3Componente: 18,311 Porcentaje de estudios y proyectos de transporte público entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 105.00 105.00Semestral

Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Trámites vehiculares realizados.

4Componente: 18,313 Promedio de tramites vehículares por unidad concecionada

SUM B/C 1,087.00 12.00Trámite vehículares

0.00 0.00 0.00Trimestral

Base de datos. Sistema Integral de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación a los operadores de transporte público proporcionada.

5Componente: 18,315 Porcentaje de cursos de capacitación para operadores de transporte público realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

41.67 29.17 70.83Trimestral

Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Empadronamiento de operadores de transporte público en la ciudad de Mérida realizado.

6Componente: 18,316 Porcentaje de operadores de transporte público empadronados

(B/C)*100 90.45 95.00Porcentaje

50.00 47.43 97.40Trimestral

Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención ciudadana proporcionada.

7Componente: 18,317 Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento

(B/C)*100 13.60 40.00Porcentaje

27.00 14.45 18.21Trimestral

Base de datos. Departamento de Atención Ciudadana. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 272 Gasto: 100,993,416.00

Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante el aumento de la calidad de los servicios del Patronato CULTUR.Fin:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 80.10 18,378 Porcentaje de avance del ejercido presupuestado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

El Presupuesto autorizado y el estado del ejercicio del presupuesto.

Las Unidades Administrativas son eficientes con los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.

Personal de acuerdo a la plantilla autorizada contratados.

1Componente: 18,318 Porcentaje de avance de contratación (B/C)*100 19.13 90.00Porcentaje

11.93 87.73 79.44Trimestral

Estructura Presupuestada. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Personal continuamente capacitado.

2Componente: 18,320 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 64.24 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Mensual

Programa anual de capacitación y reporte de recursos. Depto. de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Bienes muebles e inmuebles con mantenimiento.

3Componente: 18,324 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por mantenimiento

(B/C)*100 71.82 90.00Porcentaje

91.20 85.00 88.10Trimestral

El presupuesto autorizado por mantenimiento y el Estado por el ejercicio del presupuesto por mantenimiento. Departamento de Contabilidad. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Estados financiero presupuestales emitidos.

4Componente: 18,334 Porcentaje de emisión de los estados financieros y presupuestales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistemas de contabilidad y presupuesto. Departamento de contabilidad. Dirección administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Activos y capital humano salvaguardados y protegidos.

5Componente: 18,338 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por seguros

(B/C)*100 90.35 93.00Porcentaje

80.30 92.00 82.00Trimestral

El presupuesto autorizado por seguros y fianzas y el estado del ejercicio del presupuesto por seguros y fianzas. Departamento de Contabilidad y Dirección. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Recursos materiales adquiridos.

6Componente: 18,340 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por adquisición de materiales

(B/C)*100 77.89 90.00Porcentaje

67.50 62.00 60.00Trimestral

El presupuesto autorizado por adquisición de materiales y el estado del ejercicio del presupuesto por adquisición de mayeriales. Departamento de Contabilidad. Dirección Administrativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Planeación Turística 273 Gasto: 40,251,739.80

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la aplicación de programas de desarrollo turístico.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 92.00 91.44 18,196 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en programas de desarrollo turístico

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND 0.00 0.00

Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yuctán (SIGEY) / Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

Las áreas administrativas y operativas de la SEFOTUR ejercen de manera eficaz los recursos públicos.

Servicios de gestión de recursos financieros entregados.

1Componente: 18,199 Porcentaje del presupuesto ejercido por la SEFOTUR.

(B/C)*100 91.14 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

Servicios de gestión de recursos materiales entregados.

2Componente: 18,202 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

Servicios de gestión en procesos de planeación proporcionados.

3Componente: 18,203 Porcentaje de avance de los procesos de planeación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

28.57 42.86 42.86Trimestral

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR

Asesoría y servicios informáticos atendidos.

4Componente: 18,204 Porcentaje de solicitudes de asesorías y servicios de informática atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 0.00 0.00Trimestral

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 276 Gasto: 15,001.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público y productivo del estado mediante la colaboración de los sectores y la Institución educativa en el desarrollo de actividades de beneficio mutuo.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYABDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector público y productivo de la región de influencia de la Universidad Tecnológica del Mayab

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 12.00-998.00 18,472 Variación porcentual de actividades desarrolladas en conjunto

((B-C)/C)*100Actividades

Anual NA 0.00 0.00

Encuestas de satisfacción aplicadas. Rectoría. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Los diferentes sectores de la región y la institución educativa desarrollan actividades en conjunto buscando un beneficio mutuo.

Asistencia técnica proporcionada.

1Componente: 17,207 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

ND ND NDMenor a un mes

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica delMayab.

Servicios de educación continua proporcionados.

2Componente: 19,054 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

ND ND NDMenor a un mes

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica delMayab.

Personal calificado para estadías en el campo laboral proprocionado.

3Componente: 18,475 Porcentaje de satisfacción de los empleadores de estadía

(B/C)*100 -998.00 88.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de investigación científica aplicada proporcionados.

4Componente: 19,056 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

ND ND NDMenor a un mes

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 277 Gasto: 12,866,353.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 25.00 21.00 18,512 Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Los estudiantes matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas impartidos.

1Componente: 18,513 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Indicadores del sistema de gestión de calidad. Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Actividades extraescolares realizadas.

2Componente: 18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Reporte del departamento de servicios escolares. Dirección Académica. Universidad de Oriente.

Apoyo para la titulación proporcionado.

3Componente: 18,514 Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de egreso

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

4Componente: 18,515 Porcentaje de estudiantes beneficiados con estimulos académicos

(B/C)*100 5.00 1.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Servicios de tutoría impartidos.

5Componente: 18,516 Porcentaje de sesiones de tutoría impartidas (B/C)*100 33.00 25.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Estadísticas del departamento de desarrollo académico. Universidad de Oriente.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 278 Gasto: 10,339,695.00

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la conclusión de los estudios de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 65.00 64.00 18,888 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica Metropolitana cursan y concluyen sus estudios hasta la obtención del título.

Apoyos económicos otorgados.

1Componente: 18,259 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 78.00 80.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Servicio de tutorías proporcionado.

2Componente: 18,288 Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías

(B/C)*100 84.00 87.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas. Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicio de nivelación académica proporcionado.

3Componente: 18,300 Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa de nivelación académica

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de atención psicopedagógica proporcionados.

4Componente: 18,343 Porcentaje de alumnos que reciben atención psicopedagógica

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,345 Porcentaje de alumnos que participan en programas de idiomas, deportivos o culturales

(B/C)*100 20.00 85.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Programas educativos pertinentes y de calidad impartidos.

6Componente: 18,347 Porcentaje de programas reconocidos por su calidad

(B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Base de datos del Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 279 Gasto: 118,182.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo con los sectores público, social y productivo del estado mediante oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Centro.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo del estado.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 35.00-998.00 18,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Registro Administrativo. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.

Estadías profesionales para alumnos con el 80% de su programa educativo.

1Componente: 18,180 Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía (B/C)*100 -998.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registro de alumnos que concluyeron la estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tenológica del Centro.

Servicios de formación continúa implementada

2Componente: 18,183 Porcentaje de participación en los cursos (B/C)*100 -998.00 96.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Registro de asistencia a cursos de eduacación continúa. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 281 Gasto: 90,000.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.

Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00-998.00 18,703 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector público, social y productivo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.

Incubación de empresas (No aplicará para 2016).

1Componente: 18,704 Variación porcentual de empresas incubadas ((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00Empresas

NA 0.00 0.00Anual

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación realizados.

2Componente: 18,705 Porcentaje de proyectos de innovación aprobados

(B/C)*100 -998.00 19.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Cursos de educación continua impartidos (No aplicará en 2016).

3Componente: 18,706 Variación porcentual de cursos de educación continua impartidos

((B-C)/C)*100 -998.00 0.00Cursos

NA 0.00 0.00Anual

Listas de asistencia. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de transferencia tecnológica vinculados.

4Componente: 18,707 Porcentaje de proyectos vinculados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología

(B/C)*100 -998.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso .

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,708 Porcentaje de personas certificadas (B/C)*100 -998.00 30.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Certificados entregados. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 283 Gasto: 701,676.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativos estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante los servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo, público privado y social.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 87.00 18,373 Porcentaje de servicios ofrecidos (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA ND ND

Registros Administrativos. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana

Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Los sector productivo, público privado y social cuentan con servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica.

Servicios de transferencia de tecnología ofrecidos.

1Componente: 18,374 Porcentaje de colaboración en proyectos de transferencia de tecnología e innovación

(B/C)*100 18.00 20.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos del Departamento de Servicios de transferencia tecnológica. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Educación no escolarizada del centro de interacción comunitaria proporcionada.

2Componente: 18,388 Porcentaje eventos educativos realizados en beneficio público

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría.Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Investigación para la innovación proporcionada.

3Componente: 18,389 Porcentaje de proyectos de investigación aplicada desarrollados

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Coordinación administrativa. Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitación para el trabajo impartida.

4Componente: 18,391 Porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos del Departamento de Educación Continua. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,393 Porcentaje de certificaciones gestionadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos de la Entidad de Certificación y Evaluación. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de incubación y aceleración de negocios ofrecidos.

6Componente: 18,394 Porcentaje de proyectos que terminan proceso (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Base de datos de Incubadora. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial.Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Pago a Jubilados 284 Gasto: 285,039,566.56

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

JUBILACIONES Y PENSIONESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.00 98.00 18,663 Porcentaje de beneficiarios satisfechos (B/C)*100Porcentaje

Anual 0.00 NA NA

Base de datos. Departamento de Jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado reciben el pago de pensiones de manera oportuna.

Pagos de pensión y jubilación efectuados.

1Componente: 18,664 Porcentaje de pagos de pensión y jubilación efectuados

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

0.00 100.00 50.00Trimestral

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados.

2Componente: 18,665 Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados

(B/C)*100 93.60 90.00Porcentaje

0.00 100.00 50.00Trimestral

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada efectuados.

3Componente: 18,666 Porcentaje de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada

(B/C)*100 100.00 90.00Porcentaje

0.00 100.00 50.00Trimestral

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.02 Edad Avanzada

J - Pensiones y jubilaciones

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Manejo de la Deuda 285 Gasto: 93,496,303.47

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del EstadoFin:

DEUDA PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Gobierno del Estado.

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 17.67 18.49 16,595 Índice del impacto de la deuda pública B/CPorcentaje

Anual 0.00 NA NA

Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2015.

El Gobierno del Estado fortalece su situación financiera mediante el pago de las amortizaciones e intereses derivados de los compromisos contraídos.

Cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.

1Componente: 18,656 Variación porcentual del saldo de la deuda directa

((B-C)/C)*100 2,462,272,144.66 -1.66Pesos

-0.39 -0.79 -0.79Trimestral

Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio anterior. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

04.06.01.01 Deuda Pública Interna

D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Distribución de Participaciones 286 Gasto: 1,475,335,821.61

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 714.00 1,281.11 18,989 Participaciones per cápita destinadas a municipios

B/CPesos per cápita

Anual NA 369.70 369.70

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Proyecciones demográficas. Consejo Nacional de Población y Vivienda. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.

Recursos de Participaciones Federales transferidos (Ramo 28).

1Componente: 18,644 Variación porcentual en la distribución de participaciones federales

((B-C)/C)*100 2,628,997,008.54 1.00Pesos

-2.09 14.60 14.60Trimestral

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio anterior. Departamento de Participaciones, Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

C - Participaciones a entidades federativas y municipios

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Distribución de Aportaciones 287 Gasto: 1,297,293,036.93

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 100.00 18,518 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.

Recursos de aportaciones federales transferidos.

1Componente: 18,645 Porcentaje de recursos provenientes de aportaciones federales transferidos oportunamente

(B/C)*100 97.00 95.00Porcentaje

94.00 94.00 94.00Trimestral

Recibos oficiales de ingreso; Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por aportaciones federales; Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

18,646 Variación porcentual en la distribución de aportaciones federales (Ramo 33) a municipios

((B-C)/C)*100 2,236,565,535.00 1.00Pesos

5.00 5.00 5.00Trimestral

Diario Oficial del Estado. Informe trimestral. Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral a las Victimas del Delito 288 Gasto: 2,538,529.33

Se contribuye a incrementar la cobertura y calidad de la atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento de las condiciones que garanticen una atención integral y eficaz.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general víctimas del delito del Estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.00 8,021.00 17,909 Variación porcentual de víctimas del delito atendidos

((B-C)/C)*100Víctimas del delito

Anual 0.00 0.00 0.00

Bases de datos de asesorías jurídicas. Atención psicológica y trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

La población en general víctimas del delito en el estado de Yucatán reciben una atención integral para la protección de sus derechos.

Asesorías jurídicas proporcionadas.

1Componente: 17,925 Porcentaje de satisfacción por las asesorías jurídicas otorgadas

(B/C)*100 72.65 90.00Porcentaje

71.96 64.66 68.31Trimestral

Base de datos de asesorías jurídicas. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Terapias psicológicas proporcionadas.

2Componente: 17,927 Porcentaje de satisfacción por las terapias psicológicas otorgadas

(B/C)*100 67.53 90.00Porcentaje

62.76 50.50 56.63Trimestral

Base de datos de atención psicológica. Dirección de Atención a Víctimas. Fsicalía General del Estado (FGE).

Servicios de trabajo social otorgados.

3Componente: 17,928 Porcentaje de satisfacción por las asistencias de trabajo social otorgadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Base de datos de trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio a casos de desaparecidos otorgados.

4Componente: 17,929 Variación porcentual de casos de personas desaparecidas atendidos

((B-C)/C)*100 3,138.00 3.00Colaboraciones

-17.53 -33.56 -25.55Trimestral

Registro de desaparecidos. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: La cantidad de colaboraciones puede variar dependiendo de la solicitudes de otras Fiscalías.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 289 Gasto: 3,984,792.20

Se contribuye a incrementar la calidad de la atención de las víctimas del delito mediante el análisis de cada caso.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en el Estado de Yucatán.

05.02.03Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.00 7,585.00 17,781 Variación porcentual de mujeres atendidas por violencia de género

((B-C)/C)*100Mujeres

Anual NA NA NA

Registro de mujeres atendidas por violencia de género. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las mujeres victimas de violecia de genero, sus hijas e hijos reciben atención integral de acuerdo a la problematica de cada caso.

Atenciones médicas otorgadas.

1Componente: 17,782 Porcentaje de mujeres que recibieron atención médica

(B/C)*100 6.38 9.00Porcentaje

9.96 9.46 9.71Trimestral

Registro de atenciones médicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Atenciones psicológicas otorgadas.

2Componente: 17,930 Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica

(B/C)*100 25.99 53.00Porcentaje

44.71 43.05 43.88Trimestral

Registro de atenciones psicológicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asesorías jurídicas realizadas.

3Componente: 17,931 Porcentaje de mujeres que recibieron asesorías jurídicas

(B/C)*100 18.80 31.00Porcentaje

38.74 37.10 37.92Trimestral

Registro de asesorías jurídicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asistencias de trabajo social realizadas.

4Componente: 17,933 Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de trabajo social

(B/C)*100 0.25 0.50Porcentaje

1.84 0.63 1.24Trimestral

Registro de asistencias de trabajo social.Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Registros de denuncias ministeriales realizadas.

5Componente: 17,934 Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público

(B/C)*100 11.91 22.00Porcentaje

23.40 20.19 21.80Trimestral

Registro de denucias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Legislativos 290 Gasto: 49,300,317.00

Fin:

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población del estado

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.01 Legislación

01.05.01.01 Legislación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 291 Gasto: 12,161,746.00

Fin:

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos del Congreso del Estado

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.01 Legislación

01.06.01.01 Legislación

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 292 Gasto: 10,668,924.00

Fin:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos de la Auditoría Superior del estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.01 Legislación

01.06.01.01 Legislación

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Auditoría Superior del Estado 293 Gasto: 20,370,231.00

Fin:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poderes, organismos y municipios del Estado

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 295 Gasto: 13,328,013.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante el uso de la herramienta de la Matriz de Indicadores de Resultados.Fin:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 14.50 7.00 19,224 Variación porcentual de metas logradas ((B-C)/C)*100Programas

Anual 23.00 0.00 0.00

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuctán operan adecuadamente con los recursos asignados.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 19,026 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

5.73 0.00 0.00Trimestral

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 19,024 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

17.20 0.00 0.00Trimestral

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Bienes muebles e inmuebles suministrados. (No aplica para el 2016)

3Componente: 19,019 Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de recursos de bienes muebles e inmubles

(B/C)*100 -998.00 -998.00Porcentaje

0.09 0.00 0.00Trimestral

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.04 Derechos Humanos

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 297 Gasto: 63,020,815.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.

03.02.04Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Obesidad 298 Gasto: 13,346,781.75

Se contribuye a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención a personas con riesgo y que padecen de sobrepeso u obesidad.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población con sobrepeso y obesidad.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 35.00 40.97 18,690 Porcentaje de población con sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.

75.00 68.00 19,199 Porcentaje de población con riesgo de sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.

La población con riesgo de sobrepeso u obesidad y la población con sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio.

Valoraciones antropométricas realizadas.

1Componente: 19,211 Porcentaje de casos identificados en estudiantes de educación básica de escuelas públicas que fueron valorados

(B/C)*100 -16.00 32.96Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Diagnósticos de la condición física realizados.

2Componente: 19,204 Porcentaje de diagnósticos de la condición física realizados

(B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informe de Registro Semestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx.

Sesiones de activación fisica realizadas.

3Componente: 19,205 Porcentaje se sesiones de activación física otorgadas en entornos prioritarios

(B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

ND 77.81 77.81Trimestral

Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx

Eventos masivos de activación relizados.

4Componente: 19,206 Porcentaje de eventos masivos realizados (B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx

Atención clínica proporcionada a personas identificadas con sobrepeso u obesidad.

5Componente: 18,444 Porcentaje de personas con Sobrepeso u Obesidad en tratamiento en los Servicios de Salud de Yucatán

(B/C)*100 36.00 75.00Porcentaje

59.60 59.60 59.60Trimestral

Informe epidemilogico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. Servicios de Salud deYucatán (SSY). www.ssy.gob.mx. Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadistica y Gegrafía (INEGI). www.inegi.org.mx

Información de educación nutricional otorgada.

6Componente: 18,461 Porcentaje de alumnos de escuelas de educación básica pública que obtienen información de educación nutricional y de activación física

(B/C)*100 86.68 60.00Porcentaje

25.00 24.39 49.39Trimestral

Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Transferencia de Recursos Federales en Convenio 301 Gasto: 83,355,167.13

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.00 100.00 18,960 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

Anual 100.00 NA NA

Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.

Recursos federales en convenio transferidos.

1Componente: 18,642 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 97.00 95.00Porcentaje

83.00 83.00 83.00Trimestral

Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de convenios pagados. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Logística de Eventos y Giras 302 Gasto: 53,285,772.39

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Administración Pública.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 88.00 18,802 Porcentaje de personas que calificaron como bueno el evento

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 88.00 88.00

Cédula de evaluación. Despacho del Gobernador.La Administración Pública mejora la vinculación con la sociedad y otros órdenes de gobierno.

Servicio de vinculación con organismos nacionales e internacionales.

1Componente: 18,803 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 -999.00 95.00Porcentaje

0.00 ND NDSemestral

Reporte de solicitudes de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Oficina de la Representación del Gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Giras de trabajo en los municipios del interior del Estado realizadas.

2Componente: 18,804 Promedio de eventos por municipio visitado en gira

SUM B/C 5.00 4.50Eventos por

municipio

8.30 5.80 7.05Trimestral

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actos públicos en la ciudad de Mérida organizados.

3Componente: 18,805 Porcentaje de actos realizados (B/C)*100 100.00 95.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 303 Gasto: 11,796,094.00

Fin:

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Operación y Administración del IEPAC 305 Gasto: 43,906,926.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.06 Organización de Procesos Electorales

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 306 Gasto: 2,630,243.00

Fin:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: ..

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.01 Impartición de Justicia

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS 308 Gasto: 112,771,219.65

Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada del REPSSYFin:

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00 75.00 19,149 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) Publicación de Estados del Ejercicio en la página del REPSS, Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio.

Las unidades administrativas del Régmen de Protección Social en Salud de Yucatán operan adecuadamente

Recursos materiales suministrados

1Componente: 19,152 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) Publicación de Estados del Ejercicio en la página del REPSS, Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Sistema de Protección Social en Salud de Yucatán. REPSSY.

Recursos humanos administrados

2Componente: 19,150 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) Publicación de Estados del Ejercicio en la página del REPSS, Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Sistema de Protección Social en Salud de Yucatán. REPSSY.

Recursos financieros suministrados

3Componente: 19,151 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) Publicación de Estados del Ejercicio en la página del REPSS, Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Sistema de Protección Social en Salud de Yucatán. REPSSY.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Institucional de Servicios Personales 309 Gasto: 35,150,276.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicio Profesional Electoral Nacional 310 Gasto: 328,119.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación Estratégica Electoral 311 Gasto: 531,460.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cultura Democrática 312 Gasto: 454,024.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales 313 Gasto: 27,072.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Marco Jurídico Institucional 314 Gasto: 334,206.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Médica 315 Gasto: 1,034,498,746.53

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la atención médica a la poblaciónFin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.11 2.11 19,188 Variación porcentual de la población usuaria ((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Servicios de Salud de Yucatán. Dirección de Planeación y Desarrollo. Sistema de Información en Salud (SIS). www.salud.yucatan.gob.mx

La población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente cuenta con servicios de atención médica y hospitalización.

Consultas externas proporcionadas

1Componente: 19,190 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de consulta externa

SUM B/C 15.87 15.87Consultas

NA NA NDSemestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema de Urgencias. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. ywww.salud.yucatan.gob.mx

19,191 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de hospitalización

SUM B/C 2.59 2.59Consultas

NA NA NDSemestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema de Urgencias. Dirección de Planeación y Desarrollo Servicios de Salud de Yucatán. ywww.salud.yucatan.gob.mx

19,192 Promedio de consultas de urgencias diarias por médico

SUM B/C 1.06 1.06Consultas

NA NA NDSemestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema de Urgencias. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. ywww.salud.yucatan.gob.mx

Estudios auxiliares de diagnóstico realizados

2Componente: 19,193 Promedio de estudios de gabinete por usuario SUM B/C 1.16 1.16Estudios

1.19 1.21 1.20Trimestral

Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx

19,194 Promedio de estudios de laboratorio por paciente

SUM B/C 7.64 7.64Estudios de laboratorio

8.62 8.29 8.42Trimestral

Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de hospitalización proporcionados

3Componente: 19,195 Porcentaje de ocupación hospitalaria (B/C)*100 95.39 95.39Porcentaje

NA NA NDSemestral

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx

Atenciones quirúrgicas realizadas

4Componente: 19,196 Promedio de intervenciones quirúrgicas por quirófano

SUM B/C 5.03 5.03Intervenciones

quirúrgicas

NA NA NDSemestral

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx

Medicamentos surtidos

5Componente: 19,197 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez en primer nivel

(B/C)*100 85.80 90.00Porcentaje

NA NA 91.40Semestral

Sistema Nacional de Indicadores. (Indicas). Secretaría de Salud.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica 317 Gasto: 1,565,509.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Yucatán Emprende 318 Gasto: 12,436,328.71

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.Fin:

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años

01.02.01Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Incrementar la creación de empresas en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.00 70.00 19,156 Porcentaje de emprendedores y emprendedoras apoyadas que continuan en el mercado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Elaboración propia con datos de los registros administrativos "Seguimiento a emprendedores y emprendedoras apoyados". Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM). http://www.inicc.yucatan.gob.mx/

Los emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años logran desarrollar sus proyectos productivos

Apoyo económico de asignación directa otorgados

1Componente: 19,160 Porcentaje de apoyos económicos otorgados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.00 57.00 29.00Trimestral

Concentrado de apoyos económicos otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de apoyos económicos otorgados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Capacitación metodológica otorgada

2Componente: 19,161 Porcentaje de capacitaciones otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

50.00 126.00 88.00Trimestral

Concentrado de capacitación otorgada. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de capacitación otorgada. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Equipamiento entregado

3Componente: 19,162 Porcentaje de equipamiento otorgado (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Concentrado de equipamiento y software otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Consultoría especializada otorgada

4Componente: 19,163 Porcentaje de consultorías otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00

Porcentaje100.00 100.00 100.00Trimestral

Concentrado de consultorías otorgadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesorías para el desarrollo de proyectos otorgadas

5Componente: 19,164 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 100.00 100.00Trimestral

Concentrado de asesorías otorgadas. Dirección general.Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de asesorías otorgadas. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Talleres de simulación empresarial impartidos

6Componente: 19,165 Porcentaje de talleres realizados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND 110.00 79.00Trimestral

Concentrado de talleres realizados. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Espacios de intercambio entre emprendedores habilitado (No aplica para 2016)

7Componente: 19,166 Promedio de ocupación de los espacios de trabajo habilitados

SUM B/C -998.00 -998.00

PorcentajeND ND NDTrimestral

Concentrado de habilitaciones realizadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Eventos de cultura emprendedora realizados

8Componente: 19,167 Porcentaje de eventos realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Concentrado de eventos realizados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).Concentrado de eventos realizados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).

Orientación de primer contacto proporcionada

9Componente: 19,168 Variación porcentual de personas que acuden a los puntos de información

((B-C)/C)*100 -999.00 -999.00Personas

133.00 99.00 116.00Trimestral

Concentrado de puntos "Mover a México" establecidos. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

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4. GLOSARIO  

SEGUIMIENTO 

Es  el  proceso  continuo  a  través  del  cual  los  involucrados  obtienen  regularmente  una 

retroalimentación sobre  los avances en  la consecución de  las metas y objetivos.  Informa 

tanto sobre la ejecución de las acciones programadas como de los avances en la obtención 

de los resultados propuestos. 

Indicador de Desempeño 

Es el que permite verificar cambios producidos por la intervención gubernamental a través 

de  programas,  proyectos  o  acciones,  expresados  en  resultados  referenciados  a  lo 

programado. Se clasifica en indicadores de gestión y de resultado. 

Población objetivo 

Se refiere a la población que atiende el programa y a la que están destinados los bienes y 

servicios.  

Resultados  

Son  el  producto,  efecto  o  impacto  (positivo  o  negativo)  que  se  produce  debido  a  las 

acciones de una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o 

intervención adelantada. 

Programa presupuestario 

Es  una  categoría  programática  que  permite  organizar,  en  forma  representativa  y 

homogénea,  las asignaciones de recursos de  los programas a cargo de  los ejecutores del 

mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.   En estos programas se refleja  la 

creación de valor público a través de la entrega de bienes, servicios o subsidios. 

 

 

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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA    

Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el 

cual define  las acciones que efectúan  los ejecutores de gasto para alcanzar  las metas de 

los  programas  presupuestados.  Igualmente  ordena  y  clasifica  las  acciones  de  los 

ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto. 

Función  

Es  la división principal de  la  totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se 

encamina  a  prestar  un  servicio  público  concreto  y  definido,  de  conformidad  con  el 

mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Esta categoría, que forma parte de la 

Clasificación Funcional del Gasto,  tiene por objeto agrupar  los gastos del  sector público 

con  base  a  los  objetivos  de  corto,  mediano  y  largo  plazos  que  se  persiguen,  lo  que 

contribuye al  logro de objetivos generales de acción,  como pueden  ser el  fomento a  la 

educación o al desarrollo económico. Cumple  con  la  tarea de proveer una visión global 

acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad. 

Subfunción  

Es  la máxima  desagregación  de  los  gastos  según  la  Clasificación  Funcional  del  Gasto. 

Identifica acciones y servicios afines a  la categoría de “Función”, expresados en unidades 

de  funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado 

de  la  “Función”  identifica  con mayor  precisión  la  participación  del  sector  público  en  el 

resto  de  la  economía  para  cumplir  con  el  cometido  que  los  ordenamientos  legales 

establecen. 

Indicador de Gestión 

Es  aquel  que  se  enfoca  al  seguimiento  y  evaluación  del  desempeño  de  las  estructuras 

organizacionales, a partir de la cadena insumo‐actividad o proceso‐ productos o servicios. 

 

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Indicador de Resultado 

Es  aquel  que  permite medir  tanto  los  efectos  inmediatos  o  de  corto  plazo  como  los 

efectos  de  largo  plazo  o  de  impacto  generados  por  los  servicios  o  productos  de  un 

programa, proyecto o actividad sobre la población beneficiaria. 

METADATOS  

Es  el  conjunto  de  atributos  asociados  a  los  indicadores  empleados  para  medir  el 

desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de 

los indicadores y favorecer su correcta interpretación.  

Indicador  

Expresión  cualitativa  o  cuantitativa  observable  que  permite  describir  características, 

comportamientos  o  fenómenos  de  la  realidad,  a  través  del  establecimiento  de  una 

relación  entre  variables.  Esta  relación,  comparada  con  períodos  anteriores,  productos 

similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el 

tiempo. Son  insumos necesarios para  llevar a cabo el  seguimiento y  la evaluación de  la 

gestión y el desempeño.  

Fórmula 

Es la descripción del conjunto de operaciones que deben efectuarse con las variables para 

obtener el valor del indicador. En este apartado se presenta el indicador según el tipo de 

algoritmo y la descripción de cada una de las variables que la conforman 

Línea base  

La  línea base es el valor  inicial del  indicador  (al año base)  contra el  cual  se  compara el 

valor final obtenido. Cuando no es posible calcular la línea base, se puede usar un valor de 

referencia. 

 

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Meta 

Es una magnitud o nivel específico de los resultados, productos, efectos o impactos que se 

esperan alcanzar. Es el valor del  indicador que permite establecer  si  se ha alcanzado el 

objetivo. Define cuantitativa y específicamente  los valores verificables que nos permiten 

comprobar  o  demostrar  que  hemos  alcanzado  una  parte  o  todo  el  objetivo;  deberá 

manifestarse en los mismos términos que el indicador (número, tasa, porcentaje, etc.). En 

el caso general esta meta será anual. 

Periodicidad del cálculo 

Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del  indicador. Puede 

ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal 

o decenal.    

Medio de verificación  

Se refiere al origen de la información que se emplea para el cálculo del indicador. Dichos 

medios en general pueden clasificarse en: Censos, Encuestas y Registros administrativos.