seguimientofisico financiero proyectos de inversiÓn a julio 31 de 2015 · julio 31 porcentaje de...

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Descripción Unidad de Medida Meta Anual Avances a Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida a Nivel Nacional para las Sedes de la ESAP Metros Cuadrados 5.980 0,0% Metros Cuadrados de Infrestructura Construida / Metros Cuadrados de Infraestructura a Construir Contratos de Obra Física Celebrados Número 5 0,0% Contratos de Obra Física Celebrados / Contratos de Obra Física a Celebrar Sedes Dotadas a Nnivel Nacional Número 4 0,0% Sedes Dotadas a Nnivel Nacional / Sedes a Dotar Infraestructura a Nivel Nacional Adquirida para las Sedes de la ESAP Metros Cuadrados 0 0,0% Metros Cuadrados de Infraestructura Adquirida / Metros Cuadrados de Infraestructura a Adquirir Dirección Territorial Atlántico - Santa Marta N/A 0,0% 6.299.249.562 6.275.574.311 6.210.639.886 98,6% Dirección Territorial Bolívar N/A 0,0% 0 0 0 0,0% Dirección Territorial Boyacá N/A 0,0% 0 0 0 0,0% Dirección Territorial Valle del Cauca N/A 0,0% 0 0 0 0,0% Dirección Territorial Atlántico N/A 0,0% 750.438 750.438 750.438 100,0% Dirección Territorial Bolívar N/A 0,0% 58.686.830 58.686.829 58.686.829 100,0% Dirección Territorial Boyacá N/A 0,0% 1.460.000 1.257.811 1.257.811 86,2% 4.000.000.000 3.223.778.743 1.666.886.597 41,7% Infraestructura Física Mantenida de la ESAP Metros Cuadrados 200 0,0% Metros Cuadrados de Infraestructura Física Mantenidos / Metros Cuadros de Infraestructura Física a Mantener Infraestructura Física Adecuada de las Sedes de la ESAP a Nivel Nacional Metros Cuadrados 400 0,0% Metros Cuadrados de Infraestructura Físca Adecauados / Metros Cuadros de Infraestructura Física a Adecuar Obras de Mantenimiento de la Infraestructura Física Realizados Número 10 0,0% Obras Ejecutadas / Obras Programadas Dirección Territorial Valle del Cauca 0,0% 51.000.000 0 0 0,0% Dirección Territorial Antioquia Adecuación y Mantenimiento de Áreas Administrativas y Académicas de la Territorial Antioquia 2015 Infraestructura Física Adecuada de las Sedes de la ESAP a Nivel Nacional Número 400 0,0% Metros Cuadrados de Infraestructura Físca Adecauados / Metros Cuadros de Infraestructura Física a Adecuar 78.991.754 28.991.754 28.937.374 36,6% Dirección Territorial Atlántico Adecuación y Mantenimiento de Áreas Administrativas y Académicas de la Territorial Atlántico 2015 Infraestructura Física Mantenida de la ESAP Número 5 0,0% Metros Cuadrados de Infraestructura Física Mantenidos / Metros Cuadros de Infraestructura Física a Mantener 40.000.000 159.363 159.363 0,4% 3.619.858.677 2.171.448.967 55,1% Adquisición, Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales de la ESAP 2015 3.939.453.170 Adecuación Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional Programación de Metas Ejecutados al Mes de Julio de 2015 Fórmula Indicador Apropiación Vigente Sede Central CDPs Expedidos Ejecución (Compromisos) % de Ejecución Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto y Subproyecto Traslados Presupuestales Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF) Sede Central Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales de la ESAP 3.310.410.636 3.025.240.813 1.618.403.047 48,9% Subdirección Administrativa y Financiera Adecuación y Mantenimiento de Áreas Administrativas y Académicas de la Sede Central 2015 Subdirección Administrativa y Financiera SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 Página 1 de 38

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DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0%

Infrestructura Construida a Nivel

Nacional para las Sedes de la

ESAP

Metros

Cuadrados5.980 0,0%

Metros Cuadrados de

Infrestructura Construida /

Metros Cuadrados de

Infraestructura a Construir

Contratos de Obra Física

CelebradosNúmero 5 0,0%

Contratos de Obra Física

Celebrados / Contratos de

Obra Física a Celebrar

Sedes Dotadas a Nnivel Nacional Número 4 0,0%Sedes Dotadas a Nnivel

Nacional / Sedes a Dotar

Infraestructura a Nivel Nacional

Adquirida para las Sedes de la

ESAP

Metros

Cuadrados0 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Adquirida /

Metros Cuadrados de

Infraestructura a Adquirir

Dirección Territorial

Atlántico - Santa MartaN/A 0,0% 6.299.249.562 6.275.574.311 6.210.639.886 98,6%

Dirección Territorial Bolívar N/A 0,0% 0 0 0 0,0%

Dirección Territorial Boyacá N/A 0,0% 0 0 0 0,0%

Dirección Territorial Valle

del CaucaN/A 0,0% 0 0 0 0,0%

Dirección Territorial

AtlánticoN/A 0,0% 750.438 750.438 750.438 100,0%

Dirección Territorial

BolívarN/A 0,0% 58.686.830 58.686.829 58.686.829 100,0%

Dirección Territorial

BoyacáN/A 0,0% 1.460.000 1.257.811 1.257.811 86,2%

4.000.000.000 3.223.778.743 1.666.886.597 41,7%

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAP

Metros

Cuadrados200 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

Infraestructura Física Adecuada

de las Sedes de la ESAP a Nivel

Nacional

Metros

Cuadrados400 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Físca

Adecauados / Metros

Cuadros de Infraestructura

Física a Adecuar

Obras de Mantenimiento de la

Infraestructura Física RealizadosNúmero 10 0,0%

Obras Ejecutadas / Obras

Programadas

Dirección Territorial

Valle del Cauca0,0% 51.000.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Antioquia

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Antioquia 2015

Infraestructura Física Adecuada

de las Sedes de la ESAP a Nivel

Nacional

Número 400 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Físca

Adecauados / Metros

Cuadros de Infraestructura

Física a Adecuar

78.991.754 28.991.754 28.937.374 36,6%

Dirección Territorial

Atlántico

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Atlántico 2015

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAPNúmero 5 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

40.000.000 159.363 159.363 0,4%

3.619.858.677 2.171.448.967 55,1%

Adquisición, Construcción y

Dotación de Sedes Central

y Territoriales de la ESAP

2015

3.939.453.170

Adecuación Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente

Sede Central

CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Sede Central

Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales

de la ESAP

3.310.410.636 3.025.240.813 1.618.403.047 48,9%

Subdirección

Administrativa y

Financiera

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la Sede

Central 2015

Subdirección

Administrativa y

Financiera

SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015

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DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

Bolívar

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Bolívar 2015

Infraestructura Física Adecuada

de las Sedes de la ESAP a Nivel

Nacional

Número 261 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Físca

Adecauados / Metros

Cuadros de Infraestructura

Física a Adecuar

0 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Boyacá

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Número 0,0% 50.000.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Caldas

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Caldas 2015

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAPNúmero 20 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

50.000.000 18.789.203 18.789.203 37,6%

Dirección Territorial

Cauca

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Cauca 2015

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAPNúmero 20 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

50.000.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Meta

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Meta 2015

Infraestructura Física Adecuada

de las Sedes de la ESAP a Nivel

Nacional

Número 0 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Físca

Adecauados / Metros

Cuadros de Infraestructura

Física a Adecuar

40.000.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Nariño

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Nariño 2015

Infraestructura Física Adecuada

de las Sedes de la ESAP a Nivel

Nacional

Número 30 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Físca

Adecauados / Metros

Cuadros de Infraestructura

Física a Adecuar

50.000.000 50.000.000 0 0,0%

Dirección Territorial

Norte de Santander

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Norte de

Santander 2015

Número 0,0% 100.000.000 100.000.000 0 0,0%

Dirección Territorial

Risaralda

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Risaralda 2015

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAPNúmero 60 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

70.000.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Santander

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la

Territorial Santander 2015

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAPNúmero 200 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

0 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Tolima

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la ESAP

Territorial Tolima 2015

Estudios y Diseños Realizados

de las Sedes Territoriales de la

ESAP

Número 1 0,0%

Estudios y Diseños

Realizados / Estudios y

Diseños Programados

597.610 597.610 597.610 100,0%

Dirección Territorial

Valle del Cauca

Adecuación y

Mantenimiento de Áreas

Administrativas y

Académicas de la ESAP

Territorial Valle del Cauca

2015

Infraestructura Física Mantenida

de la ESAPNúmero 5 0,0%

Metros Cuadrados de

Infraestructura Física

Mantenidos / Metros Cuadros

de Infraestructura Física a

Mantener

109.000.000 0 0 0,0%

10.000.000.000 9.876.438.521 9.679.287.763 96,8%

Esquema de Formación en TIC

ImplementadoPorcentaje 30,0% 10,0% 0,0%

Porcentaje del Esquema de

Formación en TIC

Implementado

Infraestructura Tecnológica

Física y Lógica ActualizadaPorcentaje 25,0% 10,0% 0,0%

Porcentaje de la

Infraestructura Tecnológica

Física y Lógica Actualizada

96,8%

Implementación de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones en la ESAP

Ofinia de Sistemas

e Informática

Implementación de las

Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones en la ESAP

10.000.000.000 9.876.438.521 9.679.287.763

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DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Mesa de Ayuda Adecuada Porcentaje 25,0% 16,0% 0,0%Porcentaje de la Mesa de

Ayuda Adecuada

Sistemas de Información

NormalizadosPorcentaje 30,0% 15,0% 0,0%

Porcentaje de Sistemas de

Información Normalizados

Criterios Gobierno en Línea Porcentaje 40,0% 0,0%

Porcentaje de Cumplimiento

Criterios Gobierno en Línea,

de Acuerdo al Manual 3.0

Soluciones Informaticas

ImplementadasPorcentaje 40,0% 40,0% 0,0%

Porcentaje de Soluciones

Informaticas Implementadas

500.000.000 144.474.349 47.601.113 9,5%

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 150 3 2,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 83 0,0%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados

Proyectos de Aprendizaje en

Equipo FormuladosNúmero 5 0,0%

Proyectos Formulados /

Proyectos Programados

Dirección Territorial

Antioquia

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Antioquia 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 14 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar20.897.000 20.897.000 8.825.160 42,2%

Dirección Territorial

Atlántico

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Atlántico 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 13 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar19.403.000 15.492.903 15.492.903 79,8%

Dirección Territorial

Bolivar

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Bolívar 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 10 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar14.925.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Boyacá

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Boyacá 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 13 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar19.403.000 19.403.000 77.303 0,4%

Dirección Territorial

Caldas

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Caldas 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 8 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar11.940.000 3.117.570 2.997.570 25,1%

Dirección Territorial

Cauca

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Cauca 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 7 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar10.448.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Cundinamarca

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Cundinamarca

2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 6 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar8.955.000 0 0 0,0%

Grupo de Gestión

de Personal

Actualización del Recurso Humano de la ESAP

300.000.000 49.777.052 7.777.052 2,6%

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP Sede

Central 2015

96,8%Ofinia de Sistemas

e Informática

Implementación de las

Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones en la ESAP

10.000.000.000 9.876.438.521 9.679.287.763

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DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

Huila

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Huila 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 5 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar7.463.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Meta

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Meta 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 6 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar8.955.000 6.955.000 0 0,0%

Dirección Territorial

Nariño

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Nariño 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 8 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar11.940.000 11.940.000 0 0,0%

Dirección Territorial

Norte de Santander

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Norte de

Santander 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 8 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar11.940.000 4.400.000 0 0,0%

Dirección Territorial

Risaralda

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Risaralda 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 12 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar17.910.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Santander

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Santander 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 10 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar14.925.000 12.389.500 83,0%

Dirección Territorial

Tolima

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Tolima 2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 7 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar10.448.000 41.625 41.625 0,4%

Dirección Territorial

Valle

Actualización del Recurso

Humano de la ESAP

Territorial Valle del Cauca

2015

Servidores Públicos de la ESAP

CapacitadosNúmero 7 0,0%

Funcionarios Capacitados /

Funcionarios a Capacitar10.448.000 0 0 0,0%

9.000.000.000 3.016.670.058 1.300.119.557 14,4%

Proyectos de Investigación

ApoyadosNúmero 66 0,0%

Proyectos de Investigación

Apoyados / Proyectos de

Investigación a Apoyar

Proyectos y Semilleros de

Investigación EjecutadosNúmero 27 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigación Ejecutados /

Proyectos y Semilleros de

Investigación Programados

Sistema de Investigaciones

CreadoNúmero 1 0,0%

Sistema de Investigaciones

Creado / Sistema de

Investigaciones a Crear

Difundir la Investigación

Generada por la ESAP Editadas

en Escenarios Nacionales e

Interncionales

Número 20 0,0%

Escenarios Nacionales e

Interncionales de Difusión de

la Investigación Generada

por la ESAP Realizados/

Escenarios Nacionales e

Interncionales de Difusión de

la Investigación Generada

por la ESAP Programados

Encuentros Académicos de la

Actividad Investigativa

Realizados

Número 11 0,0%

Encuentros Académicos de la

Actividad Investigativa

Realizados / Encuentros

Académicos de la Actividad

Investigativa Programados

Metodologías Diseñadas Número 2 0,0%Metodologías Diseñadas /

Metodologías Programadas

Subdirección de

Proyección

Institucional

12,0%

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Sede Central 2015

4.000.000.000 1.517.576.095 844.976.095 21,1%

2.800.087.160 481.771.662 336.001.144

Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento para la

Administración Pública en el Territorio Nacional

Facultad de

Investigaciones

Implementación del

Observatorio de

Descentralización

Territorial

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DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Modelos Innovadores para la

Administración Pública

Implementados y Aplicados

Número 1 0,0%

Modelos Innovadores para la

Administración Pública

Implementados y Aplicados /

Modelos Innovadores para la

Administración Pública a

Implementar y Aplicar

Observatorio de Políticas

Públicas para la Gestión y el

Desarrollo Territorial y la

Descentralización Implementado

Número 1 0,0%

Observatorio de Políticas

Públicas Implementado /

Observatorio de Políticas

Públicas a Implementar

Observatorios con Asistencia

Técnica y AcompañamientoNúmero 1 0,0%

Observatorios con Asistencia

Técnica y Acompañamiento

Sistema de Gestión del

Conocimiento Diseñado e

Implementado

Número 1 0,0%

Sistema de Gestión del

Conocimiento Diseñado e

Implementado / Sistema de

Gestión del Conocimiento a

Diseñar e Implementar

Dirección Territorial

Antioquia

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Antioquia 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

166.540.056 12.248.800 9.738.800 5,8%

Dirección Territorial

Atlántico

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Atlántico 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 2 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

129.392.056 8.964.143 8.800.000 6,8%

Dirección Territorial

Bolivar

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Bolívar 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

151.480.056 9.036.000 9.036.000 6,0%

Dirección Territorial

Boyacá

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Boyacá 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

166.540.056 166.540.056 10.413.506 6,3%

Dirección Territorial

Caldas

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Caldas 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

166.540.056 137.183.256 8.913.506 5,4%

Dirección Territorial

Cauca

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Cauca 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 2 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

129.392.056 9.036.000 9.000.000 7,0%

Dirección Territorial

Cundinamarca

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Cundinamarca 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

166.540.056 92.376.550 9.000.000 5,4%

Dirección Territorial

Huila

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Huila 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

151.480.056 0 0 0,0%

Subdirección de

Proyección

Institucional

4.000.000.000 1.517.576.095 844.976.095 21,1%

Implementación del

Observatorio de

Descentralización

Territorial

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Page 6: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

Meta

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Meta 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 2 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

129.392.056 129.392.056 9.000.000 7,0%

Dirección Territorial

Nariño

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Nariño 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 2 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

129.392.056 10.265.506 9.789.000 7,6%

Dirección Territorial

Norte de Santander

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Norte de Santander 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 2 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

129.392.056 61.663.766 9.000.000 7,0%

Dirección Territorial

Risaralda

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Risaralda 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

151.480.056 151.480.056 9.036.000 6,0%

Dirección Territorial

Santander

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Santander 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

151.480.056 9.000.000 9.000.000 5,9%

Dirección Territorial

Tolima

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Tolima 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 2 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

129.392.056 77.692.056 8.415.506 6,5%

Dirección Territorial

Valle

Estrategias para la

Consolidación de la

Invetigación en

Administración Pública

Valle del Cauca 2015

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados

Número 3 0,0%

Proyectos y Semilleros de

Investigacion Creados e

Implementados / Proyectos y

Semilleros de Investigación

Programados

151.480.056 142.444.056 0 0,0%

14.000.000.000 10.800.024.209 9.901.322.862 70,7%

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 80 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Autoridades Electas Capacitadas Número 1.135 11 1,0%

Autoridades Electas

Capacitadas / Autoridades

Electas Programadas a

Capacitar

Convenios Realizados Número 5 0,0%

Territorial Antioquia 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Atlántico 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Bolívar 0,0% 11.000.000 613.600 613.600 5,6%

Territorial Boyacá 0,0% 11.000.000 43.825 43.825 0,4%

Territorial Caldas 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Cauca 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial

Cundinamarca0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Huila 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Capacitación e Inducción Gerencial para los Altos Directivos del Estado

en el Orden Nacional e Internacional y Actualización en Gestión Pública

para Otros Servidores Públicos y Ciudadanía en General en Colombia

85,2%

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Sede Central

2015

Subdirección de

Alto Gobierno

Sede Central 6.775.341.364 6.217.317.108 5.773.580.223

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Page 7: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Territorial Meta 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Nariño 0,0% 11.000.000 43.825 0 0,0%

Territorial Norte de

Santander0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Risaralda 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial

Santander0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Territorial Tolima 0,0% 11.000.000 43.825 43.825 0,4%

Territorial Valle del

Cauca 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

90.999.973 90.999.973 90.979.597 100,0%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 11 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

39.825.956 39.825.956 39.230.784 98,5%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

48.535.438 48.535.438 48.528.950 100,0%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 6 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

82.270.129 82.270.129 63.423.546 77,1%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

19.184.247 19.184.247 19.184.247 100,0%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

100.816.785 100.816.785 75.029.023 74,4%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

36.409.000 36.409.000 29.455.926 80,9%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 17 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

124.986.355 124.963.355 114.776.801 91,8%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 10 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

98.079.981 98.079.981 94.598.553 96,5%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

97.846.962 97.846.962 97.208.402 99,3%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Dirección Territorial

Nariño

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Nariño

2015

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Cauca

2015

Dirección Territorial

Cundinamarca

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial

Cundinamarca 2015

Dirección Territorial

Huila

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial

Antioquia 2015

Dirección Territorial

Antioquia

Dirección Territorial

Bolivar

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Bolívar

2015

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Huila

2015

Dirección Territorial

Meta

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Meta

2015

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Sede Central

2015

Subdirección de

Alto Gobierno

Dirección Territorial

Boyacá

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Boyacá

2015

Dirección Territorial

Caldas

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Caldas

2015

Dirección Territorial

Cauca

Dirección Territorial

Atlántico

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial

Atlántico 2015

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Page 8: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 5 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

31.259.004 31.259.004 30.494.360 97,6%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 21 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

46.777.628 46.777.628 46.636.716 99,7%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 8 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

54.327.091 54.310.091 54.278.490 99,9%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 8 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

58.204.087 55.852.176 55.852.176 96,0%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Eventos de Capacitación

RealizadosNúmero 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

130.136.000 130.136.000 126.392.996 97,1%

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 4 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

Sede Central

Eventos de Capacitación

Desarrollados para Concejales y

Personeros

Número 170 0,0%

Eventos de Capacitación

Realizados / Eventos de

Capacitación Programados

1.486.000.000 1.427.541.037 1.427.541.037 96,1%

Territorial Antioquia 0,0% 87.600.000 26.100.000 0 0,0%

Territorial Atlántico 0,0% 87.600.000 87.250.997 50.091.996 57,2%

Territorial Bolívar 0,0% 87.600.000 0 0 0,0%

Territorial Boyacá 0,0% 87.600.000 70.219.124 0 0,0%

Territorial Caldas 0,0% 87.600.000 24.829.004 349.004 0,4%

Territorial Cauca 0,0% 87.600.000 0 0 0,0%

Territorial

Cundinamarca0,0% 87.600.000 0 0 0,0%

Territorial Huila 0,0% 87.600.000 28.800.000 28.800.000 32,9%

Territorial Meta 0,0% 87.600.000 70.627.888 0 0,0%

Territorial Nariño 0,0% 87.600.000 32.321.116 0 0,0%

Territorial Norte de

Santander0,0% 87.600.000 32.100.000 0 0,0%

Territorial Risaralda 0,0% 87.600.000 33.840.641 33.189.515 37,9%

Territorial

Santander0,0% 87.600.000 44.735.755 44.643.643 51,0%

Territorial Tolima 0,0% 87.600.000 60.885.842 47.111.730 53,8%

Territorial Valle del

Cauca 0,0% 87.600.000 76.200.000 0 0,0%

Miembros de las JAC y JAL

Beneficiadas y Capacitadas en

las Áreas del Saber

Administrativo Público para el

Buen Gobierno y la Paz

Número 3.500 3.015 86,1%

Miembros de las JAC y JAL

Beneficiadas y Capacitadas /

Miembros de las JAC y JAL a

Beneficiar y Capacitar

2.225.456.568 1.505.976.096 1.505.976.096 67,7%

Territorial Antioquia 0,0% 85.079.446 0 0 0,0%

Territorial Atlántico 0,0% 37.971.532 0 0 0,0%

Territorial Bolívar 0,0% 35.140.000 0 0 0,0%

Territorial Boyacá 0,0% 20.218.206 80.551 80.551 0,4%

Territorial Caldas 0,0% 25.840.606 0 0 0,0%

Territorial Cauca 0,0% 14.056.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Risaralda

Dirección Territorial

Norte de Santander

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Norte

de Santander 2015

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial

Risaralda 2015

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia - Fondo de

Concurrencia

Subdirección de

Proyección

Institucional

Actualización

Perfeccionamiento de las

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Pública - Fondo de

Concurrencia

Dirección Territorial

Santander

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial

Santander 2015

Dirección Territorial

Tolima

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Tolima

2015

Dirección Territorial

Valle

Capacitación a los Altos

Funcionarios del Estado en

Colombia Territorial Valle

del Cauca 2015

Subdirección de

Alto Gobierno

Página 8 de 38

Page 9: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Territorial

Cundinamarca0,0% 28.305.483 0 0 0,0%

Territorial Huila 0,0% 33.031.600 0 0 0,0%

Territorial Meta 0,0% 62.579.698 0 0 0,0%

Territorial Nariño 0,0% 25.840.606 0 0 0,0%

Territorial Norte de

Santander0,0% 33.031.600 0 0 0,0%

Territorial Risaralda 0,0% 12.959.686 0 0 0,0%

Territorial

Santander0,0% 14.519.923 0 0 0,0%

Territorial Tolima 0,0% 25.525.843 0 0 0,0%

Territorial Valle del

Cauca 0,0% 20.443.203 0 0 0,0%

Subdirección

Académica

Mejoramiento

Fortalecimiento de la

Calidad de los Programas

de Educación Formal -

Fondo de Concurrencia

Personas Matriculadas en

Programas de Formación en

Pregrado y Posgrado

Número 218 0,0%

Personas Matriculadas /

Personas Proyectadas a

Matricular

500.000.000 3.187.251 3.187.251 0,6%

12.000.000.000 7.014.202.575 5.761.657.918 48,0%

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 15 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

Asistencias Técnicas Realizadas Número 218 1 0,5%

Asistencias Técnicas

Realizadas / Asistencias

Técnicas Programadas

Banco de Buenas Prácticas en

Administración Pública

Implementado

Número 1 0,0%

Banco de Buenas Prácticas

en Administración Pública

Implementado / Banco de

Buenas Prácticas en

Administración Pública a

Implementar

Líneas Estratégicas en

Cumplimiento de las Políticas

Públicas Identificadas

Número 5 0,0%

Líneas Estratégicas en

Cumplimiento de las Políticas

Públicas Identificadas /

Líneas Estratégicas en

Cumplimiento de las Políticas

Públicas a Identificar

Procesos de Selección

MeritocráticoNúmero 20 0,0%

Procesos de Selección

Meritocrático Implementados

/ Procesos de Selección

Meritocrático a Implementar

Requerimientos Atendidos

Oportunamente a Traves del

SISCAP

Porcentaje 100,0% 0,0%

Porcentaje de

Requerimientos Atendidos

Oportunamente a Traves del

SISCAP

Oferta Institucional de Asesoría

y Asistencia TécnicaNúmero 1 0,0%

Oferta Institucional de

Asesoría y Asistencia Técnica

Actualizada / Oferta

Institucional de Asesoría y

Asistencia Técnica a

Actualizar

Dirección Territorial

BoyacáN/A 0,0% 41.675.571 41.675.571 166.038 0,4%

7.117.379.499 3.642.479.627 2.851.298.459 40,1%Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Sede Central 2015

Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional de las

Entidades Públicas y Organizaciones Sociales del Orden Nacional y

Territorial

Sede Central

Subdirección de

Proyección

Institucional

Actualización

Perfeccionamiento de las

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Pública - Fondo de

Concurrencia

Departamento de

Asesorías y

Consultorías

Página 9 de 38

Page 10: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

MetaN/A 0,0% 8.768.267 8.768.267 8.345.333 95,2%

Dirección Territorial

Antioquia

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Antioquia 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 15 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

385.140.000 37.197.574 37.197.574 10%

Dirección Territorial

Atlántico

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Atlántico 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 1 10,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.000.000 272.509.961 214.948.894 78%

Dirección Territorial

Bolivar

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Bolívar 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 13 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

330.120.000 294.465.967 285.937.327 87%

Dirección Territorial

Boyacá

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Boyacá 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 15 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

385.140.000 377.171.873 338.668.754 88%

Dirección Territorial

Caldas

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Caldas 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.000.000 113.889.604 29.789.754 11%

Dirección Territorial

Cauca

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Cauca 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

311.974.303 272.861.465 264.737.153 85%

Dirección Territorial

Cundinamarca

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Cundinamarca

2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 15 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

385.140.000 0 0 0%

Dirección Territorial

Huila

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Huila 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

276.252.360 227.982.556 201.521.937 73%

Dirección Territorial

Meta

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Meta 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.100.000 254.898.848 145.311.528 53%

Dirección Territorial

Nariño

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Nariño 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.100.000 262.243.542 255.884.309 93%

Dirección Territorial

Norte de Santander

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Norte de

Santander 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.100.000 213.978.941 193.470.141 70%

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Sede Central 2015

Departamento de

Asesorías y

Consultorías

Página 10 de 38

Page 11: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

Risaralda

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Risaralda 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 1 10,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.100.000 236.232.236 224.585.836 82%

Dirección Territorial

Santander

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Santander 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 15 3 20,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

415.140.000 190.602.168 189.139.537 46%

Dirección Territorial

Tolima

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Tolima 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 10 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

275.100.000 207.644.375 181.244.364 66%

Dirección Territorial

Valle

Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de

las Entidades Públicas y

Organizaciones Sociales

Territorial Valle 2015

Asesorías y Asistencias Técnicas

AplicadaNúmero 15 0,0%

Asesorías y Asistencias

Técnicas Aplicada / Asesorías

y Asistencias Técnicas

Programadas

417.770.000 359.600.000 339.410.980 81%

13.000.000.000 9.850.560.081 8.589.693.873 66,1%

Personas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 64.000 3.146 4,9%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Programas de Capacitación en el

Saber Administrativo de lo

Público Actualizado Actualizado

Número 1 0,0%

Programas de Capacitación

en el Saber Administrativo de

lo Público Actualizado /

Programas de Capacitación

en el Saber Administrativo de

lo Público a Actualizar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 250 28 11,2%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados

Dirección Territorial

AntioquiaN/A 0,0% 101.052.200 54.882.289 39.108.605 38,7%

Dirección Territorial

AtlánticoN/A 0,0% 100.855.344 93.786.000 62.811.731 62,3%

Dirección Territorial

BolívarN/A 0,0% 52.395.614 51.747.504 42.812.645 81,7%

Dirección Territorial

BoyacáN/A 0,0% 29.715.200 19.521.000 18.720.197 63,0%

Dirección Territorial

CaldasN/A 0,0% 14.284.440 7.571.395 7.571.395 53,0%

Dirección Territorial

CaucaN/A 0,0% 45.025.840 40.307.588 40.147.000 89,2%

Dirección Territorial

CundinamarcaN/A 0,0% 0 0 0 0,0%

Dirección Territorial

HuilaN/A 0,0% 26.757.827 17.902.389 17.902.389 66,9%

Dirección Territorial

MetaN/A 0,0% 117.288.400 70.080.000 0 0,0%

Dirección Territorial

NariñoN/A 0,0% 112.595.100 16.901.658 16.899.640 15,0%

Actualización Perfeccionamiento de la Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el Fortalecimiento de la Gestión Pública

66,6%7.865.633.075 5.916.379.242 5.241.344.541

Subdirección de

Proyección

Institucional

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Pública Sede

Central 2015

Sede Central

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Page 12: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

Norte de SantanderN/A 0,0% 21.361.600 15.065.424 15.065.424 70,5%

Dirección Territorial

RisaraldaN/A 0,0% 17.013.000 17.002.280 17.002.280 99,9%

Dirección Territorial

SantanderN/A 0,0% 27.740.200 19.143.346 19.143.346 69,0%

Dirección Territorial

TolimaN/A 0,0% 35.869.800 7.631.685 7.631.685 21,3%

Dirección Territorial

Valle del CaucaN/A 0,0% 137.612.400 56.164.000 20.007.278 14,5%

Personas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 7.000 538 7,7%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 90 8 8,9%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 1.342 26,8%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 90 31 34,4%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 6.000 440 7,3%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 9 11,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 7.000 4.824 68,9%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 90 117 130,0%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 996 19,9%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 65 14 21,5%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 2.012 40,2%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 33 41,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 7.000 715 10,2%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 90 21 23,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 1.987 39,7%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 59 73,8%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados

345.025.499 235.586.238

172.491.860 166.960.737

220.990.826 198.507.768

168.347.334 162.525.429

243.029.256 212.279.591

67,3%

66,8%

79,4%

198.437.343

46,9%

84,8%

67,3%

Dirección Territorial

Huila

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Huila 2015

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Bolívar 2015

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Boyacá 2015

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Caldas 2015

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Cauca 2015

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Cundinamarca

2015

261.698.390 164.285.291

232.669.323 212.098.599

207.183.414

Dirección Territorial

Antioquia

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Antioquia 2015

350.000.000

250.000.000

294.799.960

350.000.000

250.000.000

250.000.000

350.000.000

250.000.000

Dirección Territorial

Bolivar

Dirección Territorial

Boyacá

Dirección Territorial

Caldas

Dirección Territorial

Cauca

Dirección Territorial

Cundinamarca

Dirección Territorial

Atlántico

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Atlántico 2015

46,4%

84,9%

Página 12 de 38

Page 13: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Personas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 2.665 53,3%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 41 51,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 2.520 50,4%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 17 21,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 2.384 47,7%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 54 67,5%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 2.386 47,7%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 65 62 95,4%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 7.000 3.767 53,8%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 105 131,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 5.000 2.865 57,3%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 73 91,3%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas

del Saber Administrativo de lo

Público

Número 7.000 4.156 59,4%

Personas Capacitadas /

Personas Proyectadas a

Capacitar

Talleres o Actividades de

Capacitación RealizadosNúmero 80 114 142,5%

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados /

Talleres o Actividades de

Capacitación Realizados

6.800.000.000 4.557.650.927 4.342.242.760 63,9%

Programas Integrados de

Competencias para el Buen

Gobierno y la Paz Estructurada

Número 1 0,0%

Programas Integrados de

Competencias para el Buen

Gobierno y la Paz

Estructurada Implementados

/ Programas Integrados de

Competencias para el Buen

Gobierno y la Paz

Estructurada Programados

Diagnosticos Generados Número 100 0,0%Diagnosticos Generados /

Diagnosticos Programados

230.693.261

224.854.823 196.182.362

197.146.081

174.942.828 174.176.688

280.016.465 279.713.595

68,0%

Dirección Territorial

Risaralda

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Risaralda 2015

Dirección Territorial

Santander

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Santander 2015

Dirección Territorial

Tolima

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Tolima 2015

6.385.466.872 4.557.414.142 4.342.005.975

Dirección Territorial

Meta

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Meta 2015

Dirección Territorial

Nariño

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Nariño 2015

Dirección Territorial

Norte de Santander

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Norte 2015

Mejoramiento de los

Modelos de Modernización

y las Capacidades y

Competencias en la

Gestión Pública en el

Territorio Nacional

Mejoramiento de los Modelos de Modernización y las Capacidades y

Competencias en la Gestión Pública en el Territorio Nacional

Subdirección de

Proyección

Institucional

Dirección Territorial

Valle

Actualización y

Perfeccionamiento de

Competencias para el

Fortalecimiento de la

Gestión Valle del Cauca

2015

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

350.000.000

250.000.000

350.000.000

69,7%

79,9%

92,3%

180.453.706

309.694.400 263.425.842

72,2%

59,3%

75,3%

174.157.175 148.199.267

78,5%

234.226.607

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Page 14: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Estrategias para Organizar y

Fortalecer la Administración

Pública Realizados

Número 1 0,0%

Estrategias para Organizar y

Fortalecer la Administración

Pública Realizados /

Estrategias para Organizar y

Fortalecer la Administración

Pública Programados

Instrumentos de Planificación Número 1 0,0%

Instrumentos de Planificación

Implementados /

Instrumentos de Planificación

Programados

Modelo de Estructura

Organizacional y de Gestión de

la Administración Pública

Territorial Orientado a

Resultados Proyectados e

Implementados

Porcentaje 100,0% 20,0% 20,0%

Porcentaje del Modelo de

Estructura Organizacional y

de Gestión de la

Administración Pública

Territorial Orientado a

Resultados Proyectados e

Implementados

Nuevas Metodologías Aplicadas Número 1 0,0%

Nuevas Metodologías

Aplicadas / Nuevas

Metodologías a Aplicar

Dirección Territorial

AntioquiaN/A 0,0% 76.956.060 0 0 0,0%

Dirección Territorial

AtlánticoN/A 0,0% 41.553.636 0 0 0,0%

Dirección Territorial

BolívarN/A 0,0% 10.500.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

BoyacáN/A 0,0% 59.432.932 236.785 236.785 0,4%

Dirección Territorial

CaldasN/A 0,0% 12.244.604 0 0 0,0%

Dirección Territorial

CaucaN/A 0,0% 5.600.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

CundinamarcaN/A 0,0% 46.591.632 0 0 0,0%

Dirección Territorial

HuilaN/A 0,0% 8.400.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

MetaN/A 0,0% 25.908.224 0 0 0,0%

Dirección Territorial

NariñoN/A 0,0% 30.812.336 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Norte de SantanderN/A 0,0% 7.000.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

RisaraldaN/A 0,0% 13.242.952 0 0 0,0%

Dirección Territorial

SantanderN/A 0,0% 36.343.724 0 0 0,0%

Dirección Territorial

TolimaN/A 0,0% 20.277.644 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Valle del CaucaN/A 0,0% 19.669.384 0 0 0,0%

3.500.000.000 2.501.935.529 2.125.862.787 60,7%

68,0%6.385.466.872 4.557.414.142 4.342.005.975

Mejoramiento de los

Modelos de Modernización

y las Capacidades y

Competencias en la

Gestión Pública en el

Territorio Nacional

Implementación de la Gestión del Talento Humano por Competencias

Herramienta de Modernización del Estado para le Buen Gobierno

Nacional

Subdirección de

Proyección

Institucional

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Page 15: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Documento de Procesos de

Gestión del Talento Humano por

Competencias Construido

Número 1 0,0%

Documento de Gestión del

Talento Humano por

Competencias Construido /

Documento de Gestión del

Talento Humano por

Competencias a Construir

Experiencias Exitosas y Mejores

Prácticas de Implantación del

Modelo de Gestión por

Competencias

Número 1 0,0%

Experiencias Exitosas y

Mejores Prácticas Revisadas/

Experiencias Exitosas y

Mejores Prácticas

Programadas

Documentos Internos de

Trabajo Elaborados Número 4 0,0%

Documentos Internos de

Trabajo Elaborados /

Documentos Internos de

Trabajo Proyectados

22.000.000.000 18.122.669.432 14.632.258.777 66,5%

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 2.508 2.559 102,0%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados

Consultas de los Usuarios

Atendidas y RealizadasNúmero 26.000 91.517 352,0%

Consultas de los Usuarios

Atendidas y Realizadas /

Consultas de los Usuarios

Recibidas

Material Bibliográfico,

Hemerográfico y Audiovisual

Adquirido

Número 100 0,0%

Material Bibliográfico,

Hemerográfico y Audiovisual

Adquirido / Material

Bibliográfico, Hemerográfico

y Audiovisual Programado

Programas Académicos Actuales

y Nuevos que Cumplen con las

Condiciones Mínimas de Calidad

Otorgadas

Porcentaje 100,0% 0,0%

Porcentaje de Programas

Académicos Actuales y

Nuevos que Cumplen con las

Condiciones Mínimas de

Calidad Otorgadas

Programas Académicos

Ofrecidos y DesarrolladosNúmero 20 0,0%

Programas Académicos

Ofrecidos y Desarrollados /

Programas Académicos

Proyectados

Registros Nuevos Ingresados al

Sistema para el Fortalecimiento

de Bibliotecas

Número 26.000 6.813 26,2%

Registros Nuevos Ingresados

al Sistema para el

Fortalecimiento de

Bibliotecas / Registros

Nuevos Proyectados a

Ingresar al Sistema para el

Fortalecimiento de

Bibliotecas

Personal Docente Perfeccionado

en Metodologías Pedagógicas

Actualizado

Número 120 0,0%

Personal Docente

Perfeccionado en

Metodologías Pedagógicas

Actualizado / Personal

Docente Perfeccionado en

Metodologías Pedagógicas

Proyectado

Servicios de Apoyo a Docentes

de Carrera de la ESAP para

Cualificar a Nivel de Maestría,

Doctorado y Postdoctorado

Matriculados ó Graduados

Número 11 0,0%

Servicios de Apoyo a

Docentes de Carrera de la

ESAP Matriculados ó

Graduados Implementados /

Servicios de Apoyo a

Docentes de Carrera de la

ESAP Matriculados ó

Graduados Proyectados

Sede Central 3.500.000.000 2.501.935.529 2.125.862.787 60,7%

Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de los Programas de

Educación Formal

Subdirección

Académica

Mejoramiento

Fortalecimiento de la

Calidad de los Programas

de Educación Formal Sede

Central 2015

Sede Central

7245314293

6.115.903.880 4.486.152.950 61,9%

Subdirección de

Proyección

Institucional

Implementación de la

Gestión del Talento

Humano por

Competencias,

Herramienta de

Modernización del Estado

para el Buen Gobierno

Nacional 2015

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Page 16: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Egresados Beneficiados

Actualizados y GraduadosPorcentaje 30,0% 0,0%

Porcentaje de Egresados

Beneficiados Actualizados y

Graduados

Estudiantes y Egresados de la

ESAP Vinculados Laboralmente

Incorporados por Vigencia

Número 110 10 9%

Estudiantes y Egresados de

la ESAP Vinculados

Laboralmente Incorporados

por Vigencia / Estudiantes y

Egresados de la ESAP

Proyectados a Vincular

LaboralmenteSeminarios o Eventos

DesarrolladosPorcentaje 100,0% 0,0%

Porcentaje de Seminarios o

Eventos Desarrollados

Estudiantes y Funcionarios del

Área Académica en Programas

de Internacionalización y

Docentes Extranjeros Generados

Número 12 0,0%

Estudiantes y Funcionarios

del Área Académica en

Programas de

Internacionalización y

Docentes Extranjeros

Generados / Estudiantes y

Funcionarios del Área

Académica en Programas de

Internacionalización y

Docentes Extranjeros

Proyectados

Revistas Divulgadas Número 2 0,0%

Revistas Divulgadas /

Revistas Proyectadas a

Divulgar

Territorial Atlántico N/A 0,0% 30.000.000 29.880.479 18.080.345 60,3%

Territorial Bolívar N/A 0,0% 3.420.000 0 0 0,0%

Territorial

SantanderN/A 0,0% 2.302.403 550.000 550.000 23,9%

Territorial Tolima N/A 0,0% 5.174.613 4.531.383 4.531.383 87,6%

Dirección Territorial

Antioquia

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Antioquia

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 470 384 81,7%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados867.887.660 797.693.319 773.473.368 89,1%

Dirección Territorial

Atlántico

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Atlántico

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 813 684 84,1%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados893.357.278 802.121.277 723.135.912 80,9%

Dirección Territorial

Bolivar

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Bolívar

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 659 363 55,1%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados1.318.244.573 800.713.891 775.561.760 58,8%

Dirección Territorial

Boyacá

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Boyacá

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 747 774 103,6%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados1.252.930.628 1.252.735.628 929.804.423 74,2%

Dirección Territorial

Caldas

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Caldas

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 823 609 74,0%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados870.837.875 552.273.929 552.273.929 63,4%

Dirección Territorial

Cauca

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Cauca

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 482 531 110,2%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados943.834.592 862.282.381 645.935.526 68,4%

Dirección Territorial

Cundinamarca

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Cundinamarca

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 720 666 92,5%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados941.764.656 850.573.572 717.721.177 76,2%

Dirección Territorial

Huila

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Huila

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 682 380 55,7%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados843.439.277 811.434.110 717.273.064 85,0%

Subdirección

Académica

Mejoramiento

Fortalecimiento de la

Calidad de los Programas

de Educación Formal Sede

Central 2015

Subdirección

Académica

Mejoramiento

Fortalecimiento de la

Calidad de los Programas

de Educación Formal Sede

Central 2015

Sede Central

7245314293

6.115.903.880 4.486.152.950 61,9%

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Page 17: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

Meta

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Meta

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 480 636 132,5%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados1.212.130.632 1.211.935.412 692.081.993 57,1%

Dirección Territorial

Nariño

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Nariño

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 1.013 850 83,9%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados988.759.073 593.761.067 565.381.537 57,2%

Dirección Territorial

Norte de Santander

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Norte de Santander

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 608 480 78,9%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados1.010.885.337 648.928.420 605.447.790 59,9%

Dirección Territorial

Risaralda

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Risaralda

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 647 628 97,1%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados903.537.563 776.632.388 519.545.701 57,5%

Dirección Territorial

Santander

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Santader

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 568 332 58,5%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados807.780.076 532.295.163 508.173.548 62,9%

Dirección Territorial

Tolima

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Tolima

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 630 438 69,5%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados922.312.493 788.227.133 725.010.444 78,6%

Dirección Territorial

Valle

Funcionamiento Integral de

los Programas de Pregrado

y Postgrado Territorial

Valle del Cauca

Alumnos por Semestre

Académico MatriculadosNúmero 625 539 86,2%

Alumnos Matriculados /

Alumnos Proyectados936.086.978 690.196.000 672.123.927 71,8%

6.400.000.000 5.925.334.826 5.786.612.198 90,4%

Auditorías Internas Realizadas

RenovadasNúmero 30 0,0%

Número de Auditorías

Realizadas / Número de

Auditorías Programadas

Sistema de Gestión y Evaluación

Vigente RealizadasPorcentaje 70% 45% 64,3%

Sede Central

Dependencias con Archivos

Transferidos al Archivo Central

Trasladados

Número 51 0,0%

Dependencias con Archivo

Transferido al Archivo

Central / Total Depedencias

con Archivo para Transferir

Sistema de Gestión Documental

ImplementadoNúmero 60,0% 0,0%

Porcentaje de

Implementación del Sistema

de Gestión Documental

Visitas de Evaluacion y

Seguimiento RealizadasNúmero 51 0,0%

Visitas de Evaluación y

Seguimiento Realizadas /

Visitas de Evaluación y

Seguimiento ProgramadasTablas de Retencion Documental

con Archivos Organizados

Aplicadas

Número 51 0,0%

Tablas de Retencion

Documental con Archivos

Organizados Aplicadas /

Dirección Territorial

AntioquiaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%

Dirección Territorial

AtlánticoN/A 0,0% 23.493.600 23.400.000 23.400.000 99,6%

959.682.773 944.421.470 944.361.470 98,4%

82,1%600.000.000 498.954.413 492.789.387

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional

Mantenimiento y

Sostenibilidad del Sistema

de Gestión Documental

Institucional 2015

Secretaría General

Oficina Asesora de

Planeación

Mantenimiento y Mejora

Continua del Sistema de

Gestión y Evaluación 2015

Sede Central

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Page 18: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Dirección Territorial

BolivarN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.446.800 99,8%

Dirección Territorial

BoyacáN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%

Dirección Territorial

CaldasN/A 0,0% 21.586.934 21.586.934 21.586.934 100,0%

Dirección Territorial

CaucaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.216.119 98,8%

Dirección Territorial

CundinamarcaN/A 0,0% 20.800.000 20.800.000 20.540.000 98,8%

Dirección Territorial

HuilaN/A 0,0% 22.773.333 22.773.333 22.399.999 98,4%

Dirección Territorial

MetaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.400.000 99,6%

Dirección Territorial

NariñoN/A 0,0% 23.493.600 23.477.100 23.477.034 99,9%

Dirección Territorial

Norte de SantanderN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.362 100,0%

Dirección Territorial

RisaraldaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%

Dirección Territorial

SantanderN/A 0,0% 21.927.360 21.859.363 21.859.363 99,7%

Dirección Territorial

TolimaN/A 0,0% 18.293.600 18.229.549 18.229.549 99,6%

Dirección Territorial

ValleN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%

Subdirección de

Proyección

Institucional

Fortalecimiento de la

Capacidad Institucional

para el Desarrollo de

Políticas Públicas

Administrativas 2015

Convenio Interadministrativo

SuscritoUnidad 1 1 100,0%

Convenio Interadministrativo

Suscrito / Convenio

Interadministrativo a

Suscribir

3.514.000.000 3.514.000.000 3.514.000.000 100,0%

4.500.000.000 4.209.861.271 3.995.581.264 88,8%

Ediciones del Periódico Nuevo

Municipio Difundidos en la WebNúmero 6 0,0%

Emisiones de Programas

Institucionales de Tv

Producidos / Emisiones de

Programas Institucionales

de Tv a Producir

Estrategia de

Internacionalización

Desarrollada / Estrategia de

Internacionalización

Programada

627.883.865 496.437.782 50,3%

Sede Central

Implantación y Fortalecimiento del Sistema de Difusión del Queahacer

Misional Oferta y Prestación de Servicios en Bogotá y Sedes Territoriales

4.277.112.000 4.006.786.049 3.794.007.375 88,7%

Subdirección de

Proyección

Institucional

Implantación y

Fortalecimiento del Sistema

de Difusión del Quehacer

Misional Oferta y

Prestación de Servicios en

Bogotá y Sedes

Territoriales 2015

Mantenimiento y

Sostenibilidad del Sistema

de Gestión Documental

Institucional 2015

Secretaría General

Estrategia de

Internacionalización

Desarrollada

Número 1 0,0%

Dirección Nacional -

Grupo de

Relaciones Externas

Proyecto de Cooperación

Internacional e

Interinstitucional para

Fortalecer la Gestión

Institucional

986.000.000

Página 18 de 38

Page 19: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

DescripciónUnidad de

Medida

Meta

Anual

Avances a

Julio 31

Porcentaje

de Avance

Anual

Programación de MetasEjecutados al Mes de

Julio de 2015

Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución

(Compromisos)

% de

Ejecución

Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y

Subproyecto

Traslados

Presupuestales

Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)

Emisiones de Programas

Institucionales de TV ProducidosNúmero 42 0,0%

Ediciones del Periódico

"Nuevo Municipio" Publicadas

/ Ediciones del Periódico

"Nuevo Municipio" a Publicar

Plan de Difusión y Comunicación

Implementado a Través de

Canales

Porcentaje 1 0,0%

Plan de Difusión y

Comunicación Implementado

/ Plan de Difusión y

Comunicación a Implementar

Plan de Mercadeo Institucional

de la ESAP Implementado a

Nivel Nacional

Porcentaje 1 0,0%

Plan de Difusión y

Comunicación Implementado

/ Plan de Difusión y

Comunicación a Implementar

Dirección Territorial

AntioquiaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%

Dirección Territorial

AtlánticoN/A 0,0% 14.056.000 11.666.999 11.666.999 83,0%

Dirección Territorial

BolivarN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%

Dirección Territorial

BoyacáN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 13.056.000 92,9%

Dirección Territorial

CaldasN/A 0,0% 14.056.000 14.000.223 14.000.223 99,6%

Dirección Territorial

CaucaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%

Dirección Territorial

CundinamarcaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 13.866.667 98,7%

Dirección Territorial

HuilaN/A 0,0% 14.056.000 12.800.000 12.800.000 91,1%

Dirección Territorial

MetaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 13.800.000 98,2%

Dirección Territorial

NariñoN/A 0,0% 14.056.000 0 0 0,0%

Dirección Territorial

Norte de SantanderN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.000.000 99,6%

Dirección Territorial

RisaraldaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%

Dirección Territorial

SantanderN/A 0,0% 14.056.000 14.000.000 14.000.000 99,6%

Dirección Territorial

TolimaN/A 0,0% 14.056.000 12.056.000 12.056.000 85,8%

Dirección Territorial

ValleN/A 0,0% 26.104.000 26.104.000 26.104.000 100,0%

115.999.600.000 89.199.728.588 76.271.911.401 65,8%TOTALES

Sede Central

4.277.112.000 4.006.786.049 3.794.007.375 88,7%

Subdirección de

Proyección

Institucional

Implantación y

Fortalecimiento del Sistema

de Difusión del Quehacer

Misional Oferta y

Prestación de Servicios en

Bogotá y Sedes

Territoriales 2015

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2.545.179.549 2.545.082.162

1.866.214.221 1.866.214.221

0 0

0 0

0 0

747.446 747.446

58.453.017 58.453.017

1.257.811 1.257.811

46.599.487 46.599.487

0 0

0 0

0 0

METAS:

No se presentan avance en metas en indicadores de de

producto ni de Gestión

618.507.054 618.409.667

46.599.487

Observaciones

Obligaciones Pagos

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 81.7

%Ejecución de recursos en Obligaciones 25

%Ejecución pagos

24.71

Del total de recursos asignados $ 10.299.600.000 se

trasladaron a Direcciones territoriales $ 6.360.146.830

. Para la segunda fase de la Sede en Santa Marta $

6.275.574.311 de los cuáles se han comprometido un

98.6%.

Ejecución Presupuestal (SIIF)

46.599.487 AVANCE FINANCIERO :

Respecto a compromisos es del 41.6%

Respecto a obligaciones es del 1.16%.

Avance en indicadores de producto:

No presenta avance en metas de productos. En el SPI

presenta un avance del 20% en el indicador de gestión

que corresponde a " Obras de mantenimiento de no

obstante en el sistema SIGEB no presenta registros.

Analizados las apropiaciones de las actividades de la

ficha EBI respecto a los registrado en el sistema SIGEB

presentan diferencias que deben ser ajustadas.

SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015

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Page 21: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.673.750.378 3.671.985.266

3.671.985.266

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 96.79

%Ejecución de recursos en Obligaciones 36.73

%Ejecución pagos 36.72

3.673.750.378

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

790.000 0

790.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.671.985.266

METAS:

Indicadores de producto

El indicador de infraestructura Tecnológica Física y

Lógica Actualizada presenta un vance del 40%;

correspondiente a:Proceso contractual para actualizar

cableado de Armenia, Ibague, Cali y tender el cableado

en nuevas sedes de Quibdo, Sincelejo y Bucaramanga.

El indicador Sistemas de Información Normalizado ,

presenta una avance en SPI del 23% equivalente a

92% del total de la meta propuesta .

Mesa de ayuda adecuada :Se presenta un avance del

16% equivalenta al 64% del total de la meta.En

cumplimiento de esta meta se ha contrato a nivel

nacional el alquiler de equipos, tablets, video beams e

impresoras para el uso de la comunidad académica.

El indicador Esquema de formación en TIC

Implementado: presenta un avance del 10%

equivalente al 33.33% del total de la meta para el

2015; se adquirió Plataforma IT Academy para

alfabetización tecnológica (500) licencias.

El indicador Soluciones Informáticas Implementadas

presenta un avance del 40% equivalente al 100% del

total d ela meta propuesta ( es importante revisar la

descripción de este indicador respecto a lo registrado

en SUIFP.Es importante resaltar el lanzamiento de

procedimiento virtual para cuentas de cobro.

3.673.750.378

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 9.5

%Ejecución de recursos en Obligaciones 0.15

%Ejecución pagos 0

Del total de recursos asignados al proyecto se

trasladaron a Direcciones Territoriales $ 200.000.000

METAS:

Una vez aprobado en PIC mediante Resolución No 489

de 2015 ; se han capacitado 3 funcionarios en la sede

central

Las Direcciones Territoriales de Antioquia, Atlántico,

Caldas y Santander presenta compromisos de recursos

no obstante no se registran avances en metas.

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100.515.974 99.015.974

METAS:

No se registran avances en metas.

86.473.625 86.473.625

0 0

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 14.45

%Ejecución de recursos en Obligaciones 1.12

%Ejecución pagos

1.10

Del total de recursos asignados al proyecto

corresponden a" Implementación del Observatorio de

Descentralización Territorial " cuatro mil millones de

pesos.$.4.000.000.000 .; al area de investigaciones

cinco mil millones de pesos$ 5.000.000.000; de los

cuáles se trasladaron a Direcciones Territoriales $

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

1.877.350 1.877.350

0 0

0 0

2.259.000 2.259.000

1.050.000 1.050.000

0 0

2.500.000 2.500.000

0 0

0 0

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

1.500.000 0

1.500.000 1.500.000

1.855.999 1.855.999

0 0

1.500.000 1.500.000

0 0

0 0

3.061.015.151 3.056.246.410

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.564.691.482 1.562.111.482

La ficha del proyecto fue ajustada en metas y costos de

actividades, actualmente se encuentra un turno en

trámite de aprobación ante el DNP. En el sistema spi no

se registran avances en cumplimiento de metas.

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 70.7

%Ejecución de recursos en Obligaciones 21.86

%Ejecución pagos

21.83

Para eventos de Capacitación y Autoridades electas se

asignaron $ 6.775.341.364 en Sede Central con un %

de compromisos del 85.2% y a Direcciones territoriales

se les trasladó $ 165.000.000 presentando ejecución de

recursos (compromisos) la Territorial Bolivar con el

5.6%; Boyacá y Tolima presentan una ejecución del

0.4%.

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36.114.746 34.646.880

24.967.591 24.967.591

18.021.750 17.300.875

32.220.093 32.220.093

14.425.352 14.425.352

24.868.642 24.868.642

17.384.639 17.384.639

63.946.203 63.946.203

16.522.133 16.522.133

36.110.275 36.110.275

La ficha del proyecto fue ajustada en metas y costos de

actividades, actualmente se encuentra un turno en

trámite de aprobación ante el DNP. En el sistema spi no

se registran avances en cumplimiento de metas.

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Page 27: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

19.624.805 19.624.805

18.600.868 18.600.868

18.763.774 18.763.774

33.735.610 33.735.610

19.449.988 19.449.988

651.567.200 651.567.200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

450.000.000 450.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.427.880.322 1.384.476.605

Del total de recursos asignados al proyecto se

asignaron a Sede Central $7.117.379.499 equivalente al

59% y a Direcciones Territoriales $ 4.882.620.501

equivalente al 41%, para adelantar asesorias técnicas

0 0

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 48.1

%Ejecución de recursos en Obligaciones 11.9

%Ejecución pagos

11.5

Actividades adelantadas en Procesos de selección

meritocráticos:

Se encuentran en dos procesos meritocraticos el de

curadores Bogotá e IMPEC y propuestas para el

concursos de personeros y ESES .

En Oferta Institucional de Asesorias y Asistencia

técnica se encuentra en proceso de actualización del

portafolio de servicios a través de un trabajo conjunto

con el área de publicaciones.

El banco de buenas prácticas , se encuentra en

proceso de estructuración.

590.247.550 587.189.763

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Page 29: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

3.333.333 3.333.333

3.742.624 3.133.472

67.433.806 62.350.806Asesoria Técnica a TRANSMETRO sobre modernización

Institucional.

19.128.981 19.128.981

198.303.165 198.303.165

10.786.358 10.786.358

58.470.497 58.470.497

0 0

73.581.822 73.581.822

22.070.628 16.447.894

113.417.216 113.417.216

49.520.941 49.520.941

Actividades adelantadas en Procesos de selección

meritocráticos:

Se encuentran en dos procesos meritocraticos el de

curadores Bogotá e IMPEC y propuestas para el

concursos de personeros y ESES .

En Oferta Institucional de Asesorias y Asistencia

técnica se encuentra en proceso de actualización del

portafolio de servicios a través de un trabajo conjunto

con el área de publicaciones.

El banco de buenas prácticas , se encuentra en

proceso de estructuración.

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Page 30: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

50.885.388 44.660.588

Asesoria Técnicas al Instituto de Fomento para el

Desarrollo de Risaralda FINDETER , sobre

Modernización Institucional

53.654.541 53.654.541

Asesorias Técnicas al Municipio de Santa Rosa Sur de

Bolivar sobre Manual de Funciones por competencias y

procedimientos.

55.858.002 55.858.002

57.445.470 34.639.226

2.197.226.861 2.165.757.139

13.960.480 13.705.830

6.076.338 6.076.338

4.889.657 4.889.657

10.067.914 10.067.914

4.043.224 4.043.224

0 0

0 0

5.652.389 5.652.389

0 0

4.590.310 4.590.310

1.053.714.690

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 66.07

%Ejecución de recursos en Obligaciones 16.90

%Ejecución pagos

16.66

1.057.793.036

METAS

La meta de "Programas de capacitación en el Saber

Administrativo en el Saber Administrativo de lo Público

Actualizas " en el sistema spi presenta un avance del

40% correspondiente a la reformulación de las

temáticas de capacitación que componen cada uno de

los núcleos .

La meta total del indicador "Personas Capacitadas en

Temas del Saber Administrativo de lo Público" es de

150.000 de los cuáles 86.000 se encuentran

distribuidos en la 15 direcciones Territoriales. En Sede

Central se presenta un avance de 3.146 personas

capacitadas y en Direcciones Territoriales de 33.597

para un total de 36.743 personas capacitadas

equivalente a un 24.5% del total de la meta propuesta

para el 2015.

Indicador de Gestión

" Talleres o Actividades de Capacitación Realizados", del

total de la meta 1.460 , se encuentran en Sede Central

250 y en Direcciones territoriales 1.210 con registro de

avance en cumplimiento de meta en Sede Central 28 y

en Direcciones Territoriales de 758, correspondiente a

eventos desarrollados con pilares del PND para un total

de 786 equivalentes al 53.84% del total de la meta.

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

3.162.600 3.162.600

8.114.640 8.114.640

9.379.346 9.379.346

573.440 573.440

8.385.264 5.015.676

36.923.363

57.283.657 57.283.657

48.583.312 48.583.312

92.844.561 92.389.362

54.090.566 53.960.118

113.572.595 113.308.210

47.927.608 47.747.608

104.930.573 104.930.573

36.923.363

METAS

La meta de "Programas de capacitación en el Saber

Administrativo en el Saber Administrativo de lo Público

Actualizas " en el sistema spi presenta un avance del

40% correspondiente a la reformulación de las

temáticas de capacitación que componen cada uno de

los núcleos .

La meta total del indicador "Personas Capacitadas en

Temas del Saber Administrativo de lo Público" es de

150.000 de los cuáles 86.000 se encuentran

distribuidos en la 15 direcciones Territoriales. En Sede

Central se presenta un avance de 3.146 personas

capacitadas y en Direcciones Territoriales de 33.597

para un total de 36.743 personas capacitadas

equivalente a un 24.5% del total de la meta propuesta

para el 2015.

Indicador de Gestión

" Talleres o Actividades de Capacitación Realizados", del

total de la meta 1.460 , se encuentran en Sede Central

250 y en Direcciones territoriales 1.210 con registro de

avance en cumplimiento de meta en Sede Central 28 y

en Direcciones Territoriales de 758, correspondiente a

eventos desarrollados con pilares del PND para un total

de 786 equivalentes al 53.84% del total de la meta.

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

1.226.924.303 1.226.924.303

1.226.924.303 1.226.924.303

60.969.538

50.843.448 50.843.448

38.345.116 38.345.116

73.755.344 73.755.344

91.708.931 91.708.931

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 63.86

%Ejecución de recursos en Obligaciones 18.04

%Ejecución pagos

18.04

Del total de recursos asignados al proyecto se

trasladaron a Direcciones Territoriales se asignaron $

414.533.128; la Territorial Boyacá es la única que

presenta una ejecución del 0.4% equivalente a

$236.785.

131.437.913 114.440.036

57.321.699 51.582.470

60.969.538

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

579.613.451 579.613.451

1.226.924.303 1.226.924.303

METAS

El indicador "Programas Integrados de Competencias

para el Buen Gobierno y la Paz Estructurada" en spi

presenta un avance de 0.10% en Sigeb no se reporta

avance. La actividad que presenta ejecución

presupuestal corresponde a la formación de gestores

de paz; para lo cual se contrató el servicio de apopoyo

logistico para la consolidación de una Unidad

Administrativa para construir cronograma, definir

municipios, equipos y docentes.

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 63.86

%Ejecución de recursos en Obligaciones 18.04

%Ejecución pagos

18.04

Del total de recursos asignados al proyecto se

trasladaron a Direcciones Territoriales se asignaron $

414.533.128; la Territorial Boyacá es la única que

presenta una ejecución del 0.4% equivalente a

$236.785.

El indicador "Modelo de Estructura Organizacional y de

Gestión de la Administración Pública Territorial

Orientado a Resultados Proyectados e Implementados"

presenta avance del 20% en SIGEB en SPI no reporta

avance. Se destaca la suscripción de convenio con la

Universidad del Valle

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Page 34: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 60.74

%Ejecución de recursos en Obligaciones 15.56

%Ejecución pagos

16.56

METAS:

El avance cualitativo que presenta el indicador

"Documento de Gestión del Talento Humano por

Competencias Construido / Documento de Gestión del

Talento Humano por Competencias a Construir"

corresponde a la iniciación de etapa de identificación

de requerimientos de la información ".

8.587.822.501 8.408.188.317

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 66.51

%Ejecución de recursos en Obligaciones 39.03

%Ejecución pagos

38.22 Respecto a las apropiaciones definitivas con corte a

julio 31 de 2015, se presentan diferencias entre el

sistema suifp y sigeb a nivel de actividades ; situación

generada por las reprogramaciones de recursos. La

diferencia compensada es de $1,016,201,630

579.613.451 579.613.451

2.198.770.045 2.173.630.201

METAS:

La meta del indicador "Alumnos por semestre

Académico Matriculados" es 12.475; en spi presenta

un avance de 11.985 estuadiantes matriculados

equivalente al 96.07%, no obstante se presenta un

compartamiento de cumplimiento muy bajo en las

Direcciones Territoriales de: Bolivar con el 55:1%; Huila

con el 55.7%, Santander con el 58.5% y Tolima con el

69.5%; de otra parte las siguientes Direcciones

territoriales superan la meta propuesta: Boyacá

103.6%, Cauca 110.2%,Meta 132.5%. Es importante

validar el número de estudiantes matriculados y

registrados en el sistema Academusoft frente a lo

registrado en la ficha estadistica del indicador.

El indicador "Material Bibliográfico, Hemerográfico y

Audiovisual Adquirido" el el sistema spi presenta un

cumplimiento del 100% en el sistema SIGEB no

presenta avances.

El indicador "Consultas de los Usuarios Atendidas y

Realizadas" en spi presenta un 143% de cumplimiento

de la meta, en el sistema sigeb el porcentaje de

cumplimiento está en el 352%. Es importante revisar la

medición del indicador y ajustar la meta total del año.

El indicador"Servicios de Apoyo a Docentes de Carrera

de la ESAP para Cualificar a Nivel de Maestría,

Doctorado y Postdoctorado Matriculados ó Graduados",

presenta un avance del 18.8% correpondiente a dos

(2) docentes que han recibido servicio de apoyo para

cualificación ; en el sistema sigeb no se presenta

avance.

El indicador "Programas Académicos Actuales y Nuevos

que Cumplen con las Condiciones Mínimas de Calidad

Otorgadas" , en el sistema spi presenta un avance del

83%; en el sistema sigeb no registra avances.

Llama la atención que el indicador "Seminarios o

Eventos Desarrollados", transcurrido un semestre

académico no presente avances.

El indicador "Egresados Beneficiados Actualizados y

Graduados" en el sistema spi presenta un avance del

50% ; en el sistema sigeb no se registran avances.

El indicador "Programas Académicos Ofrecidos y

Desarrollados"tiene una meta total de 20 , en el

sistema spi presenta un avance de 16 20; equivalente al

16% . El sistema sigeb no se registran avances.

El indicador "Estudiantes y Egresados de la ESAP

Vinculados Laboralmente Incorporados por Vigencia" en

el sistema sigeb presenta un avance de 10 de un total

de 110 programados equivalente al 9%. En el sistema

spi presenta un avnce de 30 equivalente al 27.27%. La

información registradas en lo dos sistemas debe ser

igual.

El indicador "Estudiantes y funcionarios del área

académica en programas de Internacionalización" tiene

una meta de 12 para el año 2015, en spi se presenta

un avance de 4 equivalente al 33.33% en SIGEB ni hay

registros.

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Page 35: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

18.080.345 18.080.345

0 0

550.000 550.000

4.470.106 4.470.106

337.858.322 336.217.296

#¡REF!

510.345.357 510.345.357

505.771.335 502.052.558

530.335.976 530.335.976

456.369.427 456.369.427

421.095.771 421.095.771

442.080.629 442.080.629

372.779.410 371.607.873

2.198.770.045 2.173.630.201

METAS:

La meta del indicador "Alumnos por semestre

Académico Matriculados" es 12.475; en spi presenta

un avance de 11.985 estuadiantes matriculados

equivalente al 96.07%, no obstante se presenta un

compartamiento de cumplimiento muy bajo en las

Direcciones Territoriales de: Bolivar con el 55:1%; Huila

con el 55.7%, Santander con el 58.5% y Tolima con el

69.5%; de otra parte las siguientes Direcciones

territoriales superan la meta propuesta: Boyacá

103.6%, Cauca 110.2%,Meta 132.5%. Es importante

validar el número de estudiantes matriculados y

registrados en el sistema Academusoft frente a lo

registrado en la ficha estadistica del indicador.

El indicador "Material Bibliográfico, Hemerográfico y

Audiovisual Adquirido" el el sistema spi presenta un

cumplimiento del 100% en el sistema SIGEB no

presenta avances.

El indicador "Consultas de los Usuarios Atendidas y

Realizadas" en spi presenta un 143% de cumplimiento

de la meta, en el sistema sigeb el porcentaje de

cumplimiento está en el 352%. Es importante revisar la

medición del indicador y ajustar la meta total del año.

El indicador"Servicios de Apoyo a Docentes de Carrera

de la ESAP para Cualificar a Nivel de Maestría,

Doctorado y Postdoctorado Matriculados ó Graduados",

presenta un avance del 18.8% correpondiente a dos

(2) docentes que han recibido servicio de apoyo para

cualificación ; en el sistema sigeb no se presenta

avance.

El indicador "Programas Académicos Actuales y Nuevos

que Cumplen con las Condiciones Mínimas de Calidad

Otorgadas" , en el sistema spi presenta un avance del

83%; en el sistema sigeb no registra avances.

Llama la atención que el indicador "Seminarios o

Eventos Desarrollados", transcurrido un semestre

académico no presente avances.

El indicador "Egresados Beneficiados Actualizados y

Graduados" en el sistema spi presenta un avance del

50% ; en el sistema sigeb no se registran avances.

El indicador "Programas Académicos Ofrecidos y

Desarrollados"tiene una meta total de 20 , en el

sistema spi presenta un avance de 16 20; equivalente al

16% . El sistema sigeb no se registran avances.

El indicador "Estudiantes y Egresados de la ESAP

Vinculados Laboralmente Incorporados por Vigencia" en

el sistema sigeb presenta un avance de 10 de un total

de 110 programados equivalente al 9%. En el sistema

spi presenta un avnce de 30 equivalente al 27.27%. La

información registradas en lo dos sistemas debe ser

igual.

El indicador "Estudiantes y funcionarios del área

académica en programas de Internacionalización" tiene

una meta de 12 para el año 2015, en spi se presenta

un avance de 4 equivalente al 33.33% en SIGEB ni hay

registros.

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

271.800.332 267.682.807

429.437.214 379.042.557

434.698.325 434.698.325

390.609.175 390.608.975

345.344.888 345.344.888

430.146.676 430.146.676

487.279.167 393.828.549

4.211.347.352 4.190.637.647

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 90.42

%Ejecución de recursos en Obligaciones 65.80

%Ejecución pagos

65.48

El indicador "Sistema de Gestión y Evaluación Vigente

Realizadas" presenta un avance del 45%

correspondiente Obtención certificación del Sistema de

Calidad NTGCP1000:2009 23 de Junio de 2015 y a la

gestión de acciones de mejora del Sistema.

Se definió la ficha técnica y los formatos estadisticos;

para la medición del Sistema.

7.818.720 7.800.000

8.233.330 8.233.330

303.617.548 303.617.548

Se está trabajando en la conformación del archivo

centralizado Sede Central, revisando el trámite y

clasificación dada a los documentos recibidos y

realizado seguimiento personal y por Outlook,

brindando retroalimentación.

Se realizaron tres capacitaciones generales a

funcionarios y contratistas de la Sede Central y dos

capacitaciones específicas a secretarias de las

dependencias y personal de secretaría General .

Se recibió transferencia de los años 2009,2010 y 2011

del Departamento de Capacitación. Traslado al archivo

inactivo de Telebucaramanga.

Se ha dado soporte técnico en la preparación de las

transferencias a las Direcciones Territoriales y las

dependencias de: Grupo de Almacén e Inventarios y

Subdirección Administrativa transfirieron archivos del

año 2011.

192.482.452 192.482.452

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Page 37: SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015 · Julio 31 Porcentaje de Avance Anual 10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0% Infrestructura Construida

Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

8.300.000 8.300.000

9.311.837 9.311.837

8.516.395 8.516.395

9.341.858 9.341.858

7.540.000 7.540.000

8.399.333 8.399.333

7.658.825 4.510.590

8.783.131 8.783.131

7.831.190 7.831.190

4.698.720 4.698.720

7.859.872 6.559.872

5.187.693 5.187.693

8.187.920 8.187.920

3.512.000.278 3.500.000.000Suscripción convenio No 005 del 10 de marzo de 2015

entre la ESAP y el DAFP.

1.176.052.804 1.172.580.285

SEGUIMIENTO FINANCIERO:

%Ejecución de recursos en compromisos 88.79

%Ejecución de recursos en Obligaciones 26.13

%Ejecución pagos

26.05

Firma del convenio específico con SERVIR de Perú, para

iniciar procesos de cooperación Internacional. Firma de

convenio ESAP- UPEC Colombia- Ecuador .Encuentro

Binacional Colombia- Ecuador en el marco del convenio.

Se diseñó Política de Internacionalización, se conformó

grupo para gestionar actividades asociadas y se está

revisando y actualizando Alianzas y Covenios.

85.578.251 81.335.778

Se está trabajando en la conformación del archivo

centralizado Sede Central, revisando el trámite y

clasificación dada a los documentos recibidos y

realizado seguimiento personal y por Outlook,

brindando retroalimentación.

Se realizaron tres capacitaciones generales a

funcionarios y contratistas de la Sede Central y dos

capacitaciones específicas a secretarias de las

dependencias y personal de secretaría General .

1.135.492.721 1.135.492.721

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Observaciones

Obligaciones Pagos

Ejecución Presupuestal (SIIF)

2.770.000 2.770.000

0 0

3.229.500 3.229.500

3.012.000 3.012.000

2.169.101 2.169.101

4.014.347 4.014.347

3.866.667 3.866.667

2.800.000 2.800.000

3.800.000 1.800.000

0 0

3.127.543 3.127.543

2.008.000 2.008.000

2.333.333 2.333.333

2.008.000 2.008.000

5.421.592 3.949.073

28.834.718.133 28.547.107.045

8 Emisiones de Programas Institucionales De Tv

Producidos

1 Ediciones del Periódico Nuevo Municipio Difundidos

en la web

50% Plan de difusión y comunicación Implementado a

traves de canales (Twitter, Facebook, perodicos nuevo

municipio, You tube)

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