세출예산사업명세서 - buyeo.go.kr 홍산공공도서관우수처리공사 15,000,000원*1식...

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세출예산사업명세서 부서: 문화관광과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2017년도 본예산 일반회계 문화관광과 문화관광과 16,196,051 20,588,075 4,392,024 350,000 지특 986,500 330,818 2,666,046 11,862,687 문화예술진흥 6,799,618 6,490,791 308,827 지특 192,000 157,360 1,697,645 4,752,613 문화시설 관리 614,432 463,100 151,332 국악의전당 및 백제문화제기념관 관리 52,000 62,000 10,000 201 일반운영비 52,000 62,000 10,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0 ○국악의 전당 수선유지비 2,000 02 공공운영비 50,000 60,000 10,000 ○국악의 전당 전기요금 등 50,000 신동엽문학관 관리 150,000 150,000 0 307 민간이전 150,000 150,000 0 05 민간위탁금 150,000 150,000 0 ○신동엽문학관 위탁관리비 150,000 부여농어촌도서관 운영 167,432 139,100 28,332 101 인건비 37,432 35,100 2,332 04 기간제근로자등보수 37,432 35,100 2,332 ○기간제근로자 보수 26,972 ○주휴수당 5,374 ○연차유급휴가수당 1,241 4대보험료 3,845 201 일반운영비 75,000 74,000 1,000 01 사무관리비 40,000 32,000 8,000 ○홍산공공도서관 사무용품 구입 등 10,000 ○도서장비(태그 등) 구입 10,000 ○프로그램 운영비 20,000 02 공공운영비 35,000 42,000 7,000 ○홍산공공도서관 전기요금 등 35,000 401 시설비및부대비 15,000 0 15,000 01 시설비 15,000 0 15,000 ○홍산공공도서관 우수처리공사 15,000 15,000,000*1405 자산취득비 40,000 20,000 20,000 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 문화관광과

문화관광과 16,196,051 20,588,075 △4,392,024

국 350,000

지특 986,500

기 330,818

도 2,666,046

군 11,862,687

문화예술진흥 6,799,618 6,490,791 308,827

지특 192,000

기 157,360

도 1,697,645

군 4,752,613

문화시설 관리 614,432 463,100 151,332

국악의전당 및 백제문화제기념관 관리 52,000 62,000 △10,000

201 일반운영비 52,000 62,000 △10,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○국악의 전당 수선유지비 2,000

02 공공운영비 50,000 60,000 △10,000

○국악의 전당 전기요금 등 50,000

신동엽문학관 관리 150,000 150,000 0

307 민간이전 150,000 150,000 0

05 민간위탁금 150,000 150,000 0

○신동엽문학관 위탁관리비 150,000

부여농어촌도서관 운영 167,432 139,100 28,332

101 인건비 37,432 35,100 2,332

04 기간제근로자등보수 37,432 35,100 2,332

○기간제근로자 보수 26,972

○주휴수당 5,374

○연차유급휴가수당 1,241

○4대보험료 3,845

201 일반운영비 75,000 74,000 1,000

01 사무관리비 40,000 32,000 8,000

○홍산공공도서관 사무용품 구입 등 10,000

○도서장비(태그 등) 구입 10,000

○프로그램 운영비 20,000

02 공공운영비 35,000 42,000 △7,000

○홍산공공도서관 전기요금 등 35,000

401 시설비및부대비 15,000 0 15,000

01 시설비 15,000 0 15,000

○홍산공공도서관 우수처리공사

15,00015,000,000원*1식

405 자산취득비 40,000 20,000 20,000

- 1 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 도서구입비 40,000 20,000 20,000

○도서구입 40,000

게임시설물 관리 1,000 0 1,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○압수물품 수거 차량 임차료 1,000

생활문화센터 운영 지원 164,000 100,000 64,000

101 인건비 25,000 0 25,000

04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000

○기간제근로자 등 보수 25,00025,000,000원*1년

201 일반운영비 20,000 0 20,000

01 사무관리비 15,000 0 15,000

○생활문화센터 사무용품 구입 등

10,000

○생활문화센터 시설유지비 등 5,000

1,000,000원*10월

500,000원*10월

02 공공운영비 5,000 0 5,000

○생활문화센터 공공요금 등 5,000500,000원*10월

307 민간이전 15,000 0 15,000

02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000

○생활문화센터 프로그램 운영

15,0001,500,000원*10월

401 시설비및부대비 50,000 100,000 △50,000

01 시설비 50,000 100,000 △50,000

○키즈북카페 화장실 공사 50,00050,000,000원*1식

405 자산취득비 54,000 0 54,000

01 자산및물품취득비 54,000 0 54,000

○키즈북카페 도서구입 24,000

○생활문화센터 도서장비 구입 등

30,000

8,000원*3,000권

30,000,000원*1식

문화예술 시설관리 80,000 0 80,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

○전시관 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립

연구 용역 20,000

○돌담마을문화유산관련 연구용역

20,000

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

405 자산취득비 40,000 0 40,000

01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000

○부여관련 유물구입 40,00040,000,000원*1식

문화예술 활성화 3,908,146 3,800,651 107,495

- 2 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지특 192,000

기 157,360

도 1,697,645

군 1,861,141

부여군충남국악단 운영 2,518,836 2,449,336 69,500

도 1,556,205

군 962,631

201 일반운영비 142,636 118,650 23,986

도 99,845

군 42,791

01 사무관리비 95,600 84,000 11,600

○정기공연 추진 20,00010,000,000원*2회

도 14,000

군 6,000

○사무용품 등 구입 75,6006,300,000원*12월

도 52,920

군 22,680

02 공공운영비 13,286 2,400 10,886

○공공요금 등 2,400200,000원*12월

도 1,680

군 720

○무대시설 등 유지관리 10,88610,886,000원*1식

도 7,620

군 3,266

04 맞춤형복지제도시행경비 33,750 32,250 1,500

○맞춤형 복지 제도 33,750750,000원*45명

도 23,625

군 10,125

202 여비 30,000 30,000 0

03 국외업무여비 30,000 30,000 0

○한문화 국악 홍보 30,000

301 일반보상금 2,246,200 2,205,686 40,514

도 1,456,360

군 789,840

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 2,246,200 2,205,686 40,514

○국악단원 급여 1,770,000147,500,000원*12월

도 1,239,000

군 531,000

○기간제근로자 보수 28,8001,200,000원*12월*2명

도 20,160

군 8,640

○기간제근로자 보수(토요상설)

14,400

○연금부담금 등 318,000

1,200,000원*12월*1명

318,000,000원*1식

도 127,200

군 190,800

○고용보험금 15,00015,000,000원*1식

- 3 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○정기공연 출연자 보수 30,00015,000,000원*2회

도 21,000

군 9,000

○공연 프로그램 개발 20,00020,000,000원*1식

도 14,000

군 6,000

○토요상설 국악공연 추진 30,0003,000,000원*10월

도 21,000

군 9,000

○의상 및 소품구입 20,00020,000,000원*1식

도 14,000

군 6,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○부여군충남국악단 물품보관창고 신축

100,000100,000,000원*1식

지방문화원 지원 254,940 268,540 △13,600

도 22,500

군 232,440

201 일반운영비 26,940 36,940 △10,000

01 사무관리비 26,940 36,940 △10,000

○공공운영비 26,940

― 전기안전점검 수수료 5,000

― 시설물 환경개선 부담금 1,500

― 방화관리위험물협회비 100

― 지하수 수질검사 측정 수수료 500

― 검사대상기기 수수료 200

― 토양오염도 측정 수수료 700

― 정수기 출구 수질검사 수수료 240

― 정화조 오물 수거료 1,800

― 저수조 및 고가수조 청소료 1,800

― 건물정기검사 수수료 2,000

― 소방시설 안전점검 대행료 3,600

― 소강당 냉난방기 유지비 2,500

― 소방시설 유지관리비 1,000

― 건물유지비 5,000

― 방송장비 수선비 1,000

307 민간이전 228,000 211,600 16,400

도 22,500

군 205,500

02 민간경상사업보조 73,000 56,600 16,400

○지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성(공

모사업) 70,00070,000,000원*1식

도 21,000

- 4 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 49,000

○지방문화원 해외세계유산 현장학습

3,0003,000,000원*1식

도 1,500

군 1,500

03 민간단체법정운영비보조 155,000 155,000 0

○지방문화원 사무국장 인건비 및 운영비 155,000

문화예술행사 지원 647,190 537,375 109,815

도 105,000

군 542,190

201 일반운영비 11,890 7,155 4,735

01 사무관리비 11,890 7,155 4,735

○백제기악 미마지탈 디자인 등록 연차료(12년

차) 1,890

○문화 예술공연 홍보 10,000

202 여비 12,300 17,220 △4,920

01 국내여비 12,300 17,220 △4,920

○문화예술업무 추진 여비 12,300

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

○문화 및 체육 행사추진 1,500

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○지역문화진흥 시행계획 수립

20,00020,000,000원*1식

307 민간이전 601,500 511,500 90,000

도 105,000

군 496,500

02 민간경상사업보조 290,000 346,000 △56,000

○신동엽문학관 아시아 디아스포라 문화제(신동

엽기념사업회) 60,000

도 30,000

군 30,000

○백제기악 미마지 전승지원 10,000

○열린문화공연 50,000

○기획 문화예술 공연 130,000

○문화가 있는 날 공연 20,000

○정산 김영학 조각관 운영관리 20,000

03 민간단체법정운영비보조 25,000 20,000 5,000

○예총 경상운영비 25,000

04 민간행사사업보조 286,500 145,500 141,000

○홍산대첩문화제 활성화 지원 40,000

도 20,000

- 5 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 20,000

○대조사 산사음악회 40,000

도 20,000

군 20,000

○제3회 부여백제전국국악경연대회 70,000

도 35,000

군 35,000

○국악 강습회 5,000

○국악협회 부여군지부 국악공연 3,000

○도지사기 풍물대회 참가 4,000

○부여미술협회 미술작품 회원전 4,000

○한중일 국제미술 교류전 4,000

○부여 미술제 3,000

○부여서예협회 회원전 4,000

○전국시조경창대회 7,000

○임천 충혼제 5,000

○석성 충혼제 5,000

○내포제 시조경창대회 15,000

○부여풍물단 국악 공연 4,000

○가요난타 강습회 1,500

○일반문화행사 20,000

○부처님오신날 봉축법요식 8,000

○홍산대첩 문화제 5,000

○백제칠석 차 문화제 10,000

○옥산 옥녀봉 진달래꽃 십리길 축제 5,000

○백제제례악공연 지원 10,000

○백제제례국악관현악 무료강습 2,000

○옛소리 무료강습 및 사랑나눔 공연 1,000

○부여디지털사진회 회원전 1,000

○한국서각진흥협회부여지부 서각전시회 2,000

○충남 민속대제전 8,000

전통세시민속행사 지원 28,000 34,000 △6,000

307 민간이전 28,000 34,000 △6,000

04 민간행사사업보조 28,000 34,000 △6,000

○부여 저석리 산신제 2,000

○규암 자온 당산제 2,000

○규암 규암리 동제 1,000

○은산 거전리 동화제 1,000

○은산 장벌리 동화제 및 탑제 2,000

○은산 금공리 산신제 1,500

○은산 가곡리 동화제 1,000

○외산 문신2리 동화제 1,000

2,000,000원

2,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

1,500,000원

1,000,000원

1,000,000원

- 6 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○외산 만수2리 산신제 및 장승제 1,500

○외산 장항리산신제 1,000

○외산 아미산 산신제 1,000

○내산 괴목정 노신제 1,000

○구룡 금사리 당산제 1,000

○홍산 북촌리 장승제 2,000

○임천 군사리 동화제 및 당산제 2,000

○세도 가회리 장군제 2,000

○세도 청송리 장승제 2,000

○석성 봉정리 산신제 1,000

○석성 현내리 부도 탑제 2,000

1,500,000원

1,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

통합 문화체육관광 이용권 219,180 189,400 29,780

기 157,360

도 13,940

군 47,880

307 민간이전 219,180 189,400 29,780

기 157,360

도 13,940

군 47,880

02 민간경상사업보조 219,180 189,400 29,780

○통합 문화이용권 카드사업 지원

219,180219,180,000원*1식

기 157,360

도 13,940

군 47,880

지역행복생활권 연계 협력(창조지역사업) 240,000 240,000 0

지특 192,000

군 48,000

307 민간이전 220,000 145,000 75,000

지특 176,000

군 44,000

02 민간경상사업보조 220,000 145,000 75,000

○ 그림책 읽는 마을 찻집 조성사업 프로그램

운영 220,000

지특 176,000

군 44,000

402 민간자본이전 20,000 95,000 △75,000

지특 16,000

군 4,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 20,000 0 20,000

○ 그림책 읽는 마을 찻집 조성사업 건축 20,000

지특 16,000

군 4,000

백제문화제 지원 2,277,040 2,227,040 50,000

백제문화제 추진 2,277,040 2,227,040 50,000

- 7 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 백제문화제 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 57,040 27,040 30,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○백제문화제 참가자 급식비 10,000

02 공공운영비 15,040 17,040 △2,000

○소품창고 경비용역비 5,040

○소품창고 전기요금 10,000

03 행사운영비 32,000 0 32,000

○백제문화제 화합한마당 32,00032,000,000원*1식

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○부여군 문화축제 발전방안 학술 용역

20,00020,000,000원*1식

306 출연금 2,000,000 2,000,000 0

01 출연금 2,000,000 2,000,000 0

○제63회 백제문화제 추진 출연금 2,000,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

04 민간행사사업보조 200,000 200,000 0

○제63회 백제문화제 활성화 사업 200,000

관광기반확충 4,212,398 8,673,302 △4,460,904

국 350,000

지특 344,500

기 27,950

도 539,680

군 2,950,268

관광개발 진흥 781,200 249,200 532,000

지특 340,000

군 441,200

서동선화캐릭터 관리 1,200 9,200 △8,000

201 일반운영비 1,200 9,200 △8,000

02 공공운영비 1,200 9,200 △8,000

○서동선화캐릭터 전기료 1,200

반산저수지 수변공원 조성사업 100,000 0 100,000

207 연구개발비 100,000 0 100,000

01 연구용역비 100,000 0 100,000

○반산저수지 수변공원 조성사업 기본계획 및

타당성 조사용역 100,000100,000,000원*1식

문화관광자원개발(백제고도 르네상스 프로젝트) 180,000 200,000 △20,000

지특 90,000

군 90,000

401 시설비및부대비 180,000 0 180,000

지특 90,000

군 90,000

- 8 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광개발 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 180,000 0 180,000

○백제고도 르네상스 프로젝트 조성사업

178,704180,000,000원 * 99.28%

지특 89,352

군 89,352

○백제고도 르네상스 프로젝트 조성사업 부대비

1,296180,000,000원 * 0.72%

지특 648

군 648

백제역사 너울옛길(부여) 500,000 0 500,000

지특 250,000

군 250,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지특 250,000

군 250,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○백제역사 너울옛길 조성사업 실시설계비

496,400500,000,000원 * 99.28%

지특 248,200

군 248,200

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○백제역사 너울옛길 조성사업 부대비

3,600500,000,000원 * 0.72%

지특 1,800

군 1,800

서동요역사관광지 조성 80,800 4,655,602 △4,574,802

서동요세트장 시설관리 80,800 70,602 10,198

309 전출금 30,800 40,602 △9,802

01 공사ㆍ공단경상전출금 30,800 40,602 △9,802

○시설관리공단 전출금(서동요세트장 시설운영) 30,800

― 사무관리비(일반수용비) 9,600

ㆍ일반수용비 5,000

ㆍ서동요테마파크 홍보물 인쇄

2,000

ㆍ무인경비시스템 및 카드단말기 수수료

1,000

ㆍ백제 깃발 제작 1,600

― 공공운영비 14,900

ㆍ전기요금 9,600

ㆍ분뇨수거료 1,300

ㆍ상해보험료(관람객) 4,000

― 기간제근로자 인건비 6,300

5,000,000원

2,000,000원 * 1식

1,000,000원 * 1식

40,000원 * 40개

800,000원 * 12월

1,300,000원 * 1회

4,000,000원 * 1식

6,300,000원 * 1식

401 시설비및부대비 50,000 30,000 20,000

01 시설비 50,000 30,000 20,000

○기념식수 동산 조성 사업 50,00050,000,000원*1식

- 9 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광진흥 육성 1,865,640 1,420,640 445,000

국 350,000

도 260,000

군 1,255,640

관광홍보행사 지원 517,800 599,800 △82,000

도 50,000

군 467,800

101 인건비 3,000 3,000 0

04 기간제근로자등보수 3,000 3,000 0

○주요 관광지 환경정비 인부임 3,000

201 일반운영비 124,800 256,800 △132,000

도 50,000

군 74,800

01 사무관리비 24,800 24,800 0

○백제문화체험장 운영 10,800

○유네스코 스탬프 투어 기념품 제작 등 10,000

○관광발전자문단 참석수당 등 4,000

03 행사운영비 100,000 232,000 △132,000

○유네스코 세계문화유산등재 상설프로그램 운

영 100,000100,000,000원*1식

도 50,000

군 50,000

202 여비 20,000 20,000 0

03 국외업무여비 20,000 20,000 0

○국외 박람회 참가 및 설명회 개최 여비 20,000

301 일반보상금 30,000 30,000 0

11 기타보상금 30,000 30,000 0

○여행사 인센티브 30,000

307 민간이전 230,000 190,000 40,000

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

○명사와 함께하는 백제역사문화탐방 30,000

04 민간행사사업보조 60,000 160,000 △100,000

○세계유산을 만나는 명품 교과서 투어 30,000

○서울체류 해외 관광객 유치 30,000

05 민간위탁금 140,000 0 140,000

○국내외 여행박람회 참가 20,000

○국내외 관광설명회 개최 60,000

○국내외 관광관계자 팸투어 30,000

○한국관광공사 연계 지자체 위크 in Japan 30,000

308 자치단체등이전 110,000 100,000 10,000

07 자치단체간부담금 80,000 80,000 0

○금강권 관광협의회사업 30,000

- 10 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○백제문화권 관광벨트화사업 50,000

10 공기관등에대한경상적대행사업비 30,000 20,000 10,000

○국내외 수학여행관계자 팸투어 30,000

부여서동연꽃축제 운영 447,840 646,840 △199,000

201 일반운영비 38,000 32,000 6,000

01 사무관리비 10,000 6,000 4,000

○급량비 10,000

― 서동연꽃축제참가자급식비 7,000

― 서동연꽃축제 자문위원회 수당 3,000

02 공공운영비 8,000 6,000 2,000

○서동연꽃축제 행사장 전기요금 8,000

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○서동연꽃축제 홍보비 20,000

202 여비 9,840 9,840 0

01 국내여비 9,840 9,840 0

○서동연꽃축제 업무추진 여비 9,840

307 민간이전 400,000 600,000 △200,000

04 민간행사사업보조 400,000 600,000 △200,000

○서동연꽃축제 개최 400,000

관광여행상품 개발 150,000 50,000 100,000

도 25,000

군 125,000

201 일반운영비 100,000 50,000 50,000

도 25,000

군 75,000

01 사무관리비 50,000 50,000 0

○관광기념품 제작 구입 등 50,00025,000,000원*2종

03 행사운영비 50,000 0 50,000

○KTX 공주역 활성화 지원 50,00050,000,000원*1식

도 25,000

군 25,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

○관광기념품 개발 및 상품화 용역

50,00050,000,000원*1식

공예신제품개발 장려 20,000 20,000 0

도 10,000

군 10,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 10,000

군 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

- 11 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○풀뿌리기업 육성사업 20,000

도 10,000

군 10,000

시티투어 지원 30,000 52,000 △22,000

307 민간이전 30,000 52,000 △22,000

04 민간행사사업보조 30,000 52,000 △22,000

○백제역사문화탐방 시티투어버스 운영사업(관

내,세종시) 30,000

문화재 야행 프로그램(전국) 700,000 0 700,000

국 350,000

도 175,000

군 175,000

201 일반운영비 700,000 0 700,000

국 350,000

도 175,000

군 175,000

03 행사운영비 700,000 0 700,000

○사비야행 사업 700,000700,000,000원*1식

국 350,000

도 175,000

군 175,000

관광홍보안내체계 확립 940,178 1,793,280 △853,102

지특 4,500

기 27,950

도 79,680

군 828,048

관광홍보 운영 430,090 594,230 △164,140

도 9,000

군 421,090

201 일반운영비 280,000 282,000 △2,000

01 사무관리비 265,000 267,000 △2,000

○관광안내책자(한,영,일,중) 발간 및 리플렛제

작 50,000

○국외 TV매체 등 홍보 60,000

○국내 미디어 언론광고 80,000

○국외 마케팅 관광상품 구입 20,000

○관광홍보 온라인마케팅 30,000

○구드래나루터등 백제기 구입 5,000

○국내외 온라인 블로그운영 홍보 20,000

02 공공운영비 15,000 15,000 0

○관광홍보물 발송비 15,000

202 여비 9,840 7,380 2,460

01 국내여비 9,840 7,380 2,460

○관광진흥업무 추진여비 9,840

- 12 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 10,000 10,000 0

07 외빈초청여비 10,000 10,000 0

○국내외 관광분야 관계자 초청 관광마케팅 10,000

309 전출금 100,250 75,850 24,400

01 공사ㆍ공단경상전출금 100,250 75,850 24,400

○시설관리공단 전출금 100,250

― 사무관리비 3,050

ㆍ관광상품 등 카드수수료 1,050

ㆍ관광상품 발송비 2,000

― 공공운영비 200

ㆍ관광상품 홍보물 발송 200

― 국내여비 2,000

ㆍ관광상품홍보 및 납품업무추진 2,000

― 상품매입비 70,000

ㆍ향로복각품 등 문화관광상품 구입 70,000

― 시설비 25,000

ㆍ관광상품 보관동(컨테이너) 설치 25,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○궁남지 등 관광객통계 무인계측기 설치

30,00010,000,000원*3식

도 9,000

군 21,000

관광안내소 보조운영 138,000 138,000 0

도 69,000

군 69,000

101 인건비 131,544 130,792 752

도 65,772

군 65,772

03 무기계약근로자보수 36,984 36,460 524

○기본급 18,5881,549,000원*1명*12월

도 9,294

군 9,294

○상여금 6,1961,549,000원*1명*4회

도 3,098

군 3,098

○수당 등 7,200600,000원*1명*12월

도 3,600

군 3,600

○피복비 800400,000원*1명*2회

도 400

군 400

- 13 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○4대보험 4,200350,000원*12월

도 2,100

군 2,100

04 기간제근로자등보수 94,560 94,332 228

○기본급 56,16060,000원*3명*26일*12월

도 28,080

군 28,080

○상여금 15,0001,250,000원*3명*4회

도 7,500

군 7,500

○수당 등 12,600350,000원*3명*12월

도 6,300

군 6,300

○피복비 2,400400,000원*3명*2회

도 1,200

군 1,200

○4대보험 8,400700,000원*12월

도 4,200

군 4,200

201 일반운영비 6,456 7,208 △752

도 3,228

군 3,228

01 사무관리비 1,056 3,608 △2,552

○사무용품 및 기자재 구입 등

1,0561,056,000원*1식

도 528

군 528

02 공공운영비 5,400 3,600 1,800

○공공요금 및 제세 5,400450,000원*12월

도 2,700

군 2,700

관광안내소 자체운영 41,200 41,200 0

101 인건비 36,400 34,800 1,600

04 기간제근로자등보수 36,400 34,800 1,600

○관광(통역)안내원 근무복 구입 2,400

○관광통역안내원 인건비(상여금, 4대보험 포함

) 31,200

○관광(통역)안내원 선진지 견학 2,800

201 일반운영비 4,800 2,400 2,400

01 사무관리비 4,800 2,400 2,400

○사무용품 구입 등 4,800

문화관광해설사 운영 53,080 188,650 △135,570

도 1,680

군 51,400

201 일반운영비 15,880 10,400 5,480

- 14 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,680

군 14,200

01 사무관리비 8,000 5,600 2,400

○해설사배치위원회 수당 2,000

○문화관광해설사 운영물품 구입 6,000

02 공공운영비 5,880 4,800 1,080

○문화관광해설사의 집 통신료 1,800

○해설예약용 핸드폰 사용료 720

○문화관광해설사 상해보험 가입 3,360

도 1,680

군 1,680

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○관광 K-스마일 캠페인 실시 2,000

301 일반보상금 25,200 178,250 △153,050

09 행사실비보상금 12,600 2,250 10,350

○문화관광해설사 위탁교육 여비 4,200

○문화관광해설사 선진지 견학 8,400

11 기타보상금 12,600 176,000 △163,400

○문화관광해설사 근무복 구입 12,600

405 자산취득비 12,000 0 12,000

01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000

○무선가이드 송수신기 구입

12,0004,000,000원*3세트

관광편의시설 정비 28,400 31,200 △2,800

201 일반운영비 8,400 7,200 1,200

02 공공운영비 8,400 7,200 1,200

○롯데아울렛 전광판 전기,통신요금

8,400700,000원*12월

401 시설비및부대비 20,000 24,000 △4,000

01 시설비 20,000 24,000 △4,000

○관광안내판 설치 및 개보수

20,00020,000,000원*1식

관광안내체계 구축(다국어 관광안내 지도) 9,000 0 9,000

지특 4,500

군 4,500

201 일반운영비 9,000 0 9,000

지특 4,500

군 4,500

01 사무관리비 9,000 0 9,000

○다국어 관광안내 지도 제작(한,영,일,중)

9,000250원*9,000부*4개국어

지특 4,500

군 4,500

- 15 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화관광해설사 육성 240,408 0 240,408

기 27,950

군 212,458

301 일반보상금 240,408 0 240,408

기 27,950

군 212,458

11 기타보상금 240,408 0 240,408

○문화관광해설사 활동보상금

240,40818일*53,000원*21명*12월

기 27,950

군 212,458

백마강 수상관광 기반 조성 544,580 554,580 △10,000

도 200,000

군 344,580

걷기 여행길 정비사업 20,000 120,000 △100,000

401 시설비및부대비 20,000 120,000 △100,000

01 시설비 20,000 119,100 △99,100

○걷기여행길 유지 보수 20,00020,000,000원*1식

백마강 수상레저 계류장 설치사업 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○수상레저 계류장 개선사업 50,00050,000,000원*1식

백마강 오토캠핑장 조성 400,000 400,000 0

도 200,000

군 200,000

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

도 200,000

군 200,000

01 시설비 397,120 397,120 0

○백마강 레저파크 활성화 사업

397,120400,000,000원*99.28%

도 198,560

군 198,560

03 시설부대비 2,880 2,880 0

○백마강 레저파크 활성화 사업

2,880400,000,000원*0.72%

도 1,440

군 1,440

백마강 수상관광기반시설 운영 74,580 34,580 40,000

201 일반운영비 7,200 7,200 0

02 공공운영비 7,200 7,200 0

○백제대교 및 백마강교 경관조명 전기요금 7,200

202 여비 7,380 7,380 0

- 16 -

부서: 문화관광과

정책: 관광기반확충

단위: 백마강 수상관광 기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 7,380 7,380 0

○관광개발업무 추진 여비 7,380

307 민간이전 40,000 0 40,000

04 민간행사사업보조 40,000 0 40,000

○수상스키 및 웨이크보드 대회 40,000

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

○수상관광 기반시설 운영 20,000

체육진흥 지원 5,143,635 5,395,582 △251,947

지특 450,000

기 145,508

도 428,721

군 4,119,406

생활체육 활성화 390,621 597,574 △206,953

기 145,508

도 78,721

군 166,392

생활체육대회 지원 75,000 107,000 △32,000

307 민간이전 75,000 107,000 △32,000

04 민간행사사업보조 75,000 107,000 △32,000

○충남도민생활체육대회 참가

60,000

○군 및 도 주관 생활체육대회 출전

15,000

60,000,000원*1회

15,000,000원*1회

일반생활체육지도자 배치(활동지원) 73,224 76,464 △3,240

기 36,612

도 18,306

군 18,306

307 민간이전 73,224 76,464 △3,240

기 36,612

도 18,306

군 18,306

02 민간경상사업보조 73,224 76,464 △3,240

○일반생활체육지도자 활동지원

73,22424,408,000원*3명

기 36,612

도 18,306

군 18,306

생활체육프로그램 운영 16,670 196,670 △180,000

도 5,000

군 11,670

307 민간이전 16,670 26,670 △10,000

도 5,000

군 11,670

- 17 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 16,670 26,670 △10,000

○생활체육프로그램 운영 16,67016,670,000원*1식

도 5,000

군 11,670

어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 122,040 127,440 △5,400

기 61,020

도 30,510

군 30,510

307 민간이전 122,040 127,440 △5,400

기 61,020

도 30,510

군 30,510

02 민간경상사업보조 122,040 127,440 △5,400

○어르신생활체육지도자 활동지원

122,04024,408,000원*5명

기 61,020

도 30,510

군 30,510

스포츠강좌이용권 지원 50,000 50,000 0

기 35,000

도 4,500

군 10,500

301 일반보상금 50,000 50,000 0

기 35,000

도 4,500

군 10,500

01 사회보장적수혜금 50,000 50,000 0

○스포츠강좌이용권 지원 50,00070,000원*714.285명

기 35,000

도 4,500

군 10,500

장애인생활체육지도자 배치 지원 25,752 0 25,752

기 12,876

도 6,438

군 6,438

307 민간이전 25,752 0 25,752

기 12,876

도 6,438

군 6,438

02 민간경상사업보조 25,752 0 25,752

○장애인생활체육지도자 배치 지원

25,75225,752,000원*1명

기 12,876

도 6,438

군 6,438

생활체육지도자 처우개선비 27,935 0 27,935

도 13,967

- 18 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 13,968

307 민간이전 27,935 0 27,935

도 13,967

군 13,968

02 민간경상사업보조 27,935 0 27,935

○일반생활체육지도자 활동 처우개선비

9,7173,239,000원*3명

도 4,858

군 4,859

○어르신생활체육지도자 활동 처우개선비

16,1953,239,000원*5명

도 8,098

군 8,097

○장애인생활체육지도자 배치지원 처우개선비

2,0232,023,000원*1명

도 1,011

군 1,012

체육육성 지원 2,510,080 1,994,100 515,980

도 350,000

군 2,160,080

체육단체 지원 251,080 289,080 △38,000

201 일반운영비 2,980 2,980 0

01 사무관리비 2,980 2,980 0

○각종 체육대회 운영 물품 구입 등 행사추진비

2,000

○체육발전 유공자 표창패 제작 980

2,000,000원

140,000원*7명

202 여비 12,300 12,300 0

01 국내여비 12,300 12,300 0

○각종 체육대회 및 행사 업무추진 여비

12,30012,300,000원

307 민간이전 235,800 273,800 △38,000

02 민간경상사업보조 10,800 40,800 △30,000

○동절기 어르신 체육 활성화 지원

10,80010,800,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 70,000 45,000 25,000

○부여군체육회 사무국 운영 70,00070,000,000원*1식

04 민간행사사업보조 155,000 188,000 △33,000

○가맹단체 행사지원 140,000

○청소년체육 활성화 지원 15,000

140,000,000원*1식

15,000,000원*1식

군 단위 체육행사 99,000 99,000 0

307 민간이전 99,000 99,000 0

04 민간행사사업보조 99,000 99,000 0

○각종 읍면대항 체육행사 지원(축구,배구등)

48,0003,000,000원*16개읍면

- 19 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 체육육성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○군수기대회지원 43,000

○권역별 게이트볼 리그 대회 8,000

43,000,000원

8,000,000원*1식

도 단위 체육행사 249,000 271,000 △22,000

307 민간이전 249,000 271,000 △22,000

04 민간행사사업보조 249,000 271,000 △22,000

○도민체육대회 출전지원 175,000

○도지사기 대회 등 지원 40,000

○충남 장애인 체육대회 출전지원 30,000

○시니어 배구 대회 4,000

전국 단위 체육행사 259,000 254,000 5,000

도 40,000

군 219,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○전국단위체육행사 시책업무추진

1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 258,000 253,000 5,000

도 40,000

군 218,000

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

○전국 마라톤대회 출전 3,0003,000,000원*1식

04 민간행사사업보조 255,000 250,000 5,000

○백마강배 전국 카누대회 110,000

○전국 테니스대회 개최 15,000

○전국단위 유소년 체육대회 유치

50,000

○계백장군기 전국 태권도 대회

40,000

110,000,000원*1식

15,000,000원*1식

50,000,000원

40,000,000원*1식

도 20,000

군 20,000

○전국생활체조 경연대회 40,00040,000,000원*1식

도 20,000

군 20,000

카누선수단 육성 775,000 820,020 △45,020

도 310,000

군 465,000

301 일반보상금 775,000 820,020 △45,020

도 310,000

군 465,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 775,000 820,020 △45,020

○직장체육(카누)팀육성 775,000775,000,000원*1회

도 310,000

군 465,000

카누선수단 관리 52,000 76,000 △24,000

- 20 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 체육육성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 22,000 26,000 △4,000

01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000

○카누선수단 숙소 수용비(수선,생필품구입 등)

4,000100,000원*40회

02 공공운영비 18,000 21,000 △3,000

○카누선수단 숙소 운영비(관리비, 전기요금,

난방비 등) 10,000

○카누선수단 차량 및 모터보트 운영비

8,000

1,000,000원*10회

200,000원*40회

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○카누선수단 숙소 리모델링 사업

30,00030,000,000원*1식

학교체육육성 지원 125,000 185,000 △60,000

308 자치단체등이전 125,000 85,000 40,000

08 교육기관에대한보조 125,000 85,000 40,000

○부여군학생수영장 활성화 지원금

85,000

○꿈나무 선수 육성지원 40,000

85,000,000원*1회

40,000,000원*1식

카누훈련시설 정비 700,000 0 700,000

401 시설비및부대비 700,000 0 700,000

01 시설비 700,000 0 700,000

○카누종합훈련센터 건립부지 토지매입비

700,000700,000,000원*1식

체육시설 확충 및 보강 2,242,934 1,993,908 249,026

지특 450,000

군 1,792,934

종합운동장 관리 185,080 196,504 △11,424

309 전출금 178,180 195,804 △17,624

01 공사ㆍ공단경상전출금 178,180 195,804 △17,624

○부여군시설공단전출금(경상) 175,180

― 기간제근로자 인건비(제초작업)

21,000

― 사무관리비 54,780

ㆍ일반수용비 4,200

ㆍ소규모 시설수선비 10,000

ㆍ전기안전관리 대행수수료

16,000

ㆍ오수처리비 3,960

ㆍ저수조 청소비 1,000

ㆍ소방시설 작동기능검사 수수료

350

21,000,000원*1식

350,000원*12월

10,000,000원*1식

16,000,000원*1식

330,000원*12월

1,000,000원*1회

350,000원*1회

- 21 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ정화조 청소비 600

ㆍ쓰레기종량제 봉투(50L) 1,720

ㆍ운영수당(숙직수당) 10,950

ㆍ운영수당(일직수당) 6,000

― 공공운영비 84,400

ㆍ공공요금 및 제시(전기, 수도요금)

72,000

ㆍ유선전화 및 인터넷요금 1,800

ㆍ자동차보험료 1,000

ㆍ연료비(차량 및 잔디관리용)

6,000

ㆍ차량운영비(수리비 등) 3,600

― 재료비(일반재료비) 15,000

○부서운영 업무추진비 3,000

600,000원*1회

688원*2,500매

30,000원*365일

50,000원*120일

6,000,000원*12월

150,000원*12월

1,000,000원*1식

500,000원*12월

300,000원*12월

15,000,000원*1식

250,000원*12월

404 공사공단자본전출금 6,900 700 6,200

01 공사ㆍ공단자본전출금 6,900 700 6,200

○부여군시설공단전출금(자본) 6,900

― 제설기 구입 6,9006,900,000원*1대

군민체육관 관리 30,154 31,224 △1,070

309 전출금 30,154 30,824 △670

01 공사ㆍ공단경상전출금 30,154 30,824 △670

○시설관리공단 전출금(경상) 30,154

― 사무관리비 8,950

ㆍ체육관 일반 운영비 2,160

ㆍ소방설비 유지관리 대행수수료

1,440

ㆍ승강기 안전관리 대행수수료

1,300

ㆍ정화조 청소 300

ㆍ쓰레기종량제 봉투(50L) 750

ㆍ무인경비(시설경비용역비)

1,600

ㆍ전기 안전 점검 대행료 1,400

― 공공운영비 21,204

ㆍ공공요금 및 제세(전기,수도요금)

20,004

ㆍ유선전화 및 인터넷 요금

1,200

180,000원*12월

120,000원*12월

1,300,000원*1식

150,000원*2회

688원*1,090매

1,600,000원*1식

1,400,000원*1식

1,667,000원*12월

100,000원*12월

동네 체육시설 관리 364,100 319,160 44,940

201 일반운영비 10,100 9,160 940

01 사무관리비 7,600 7,000 600

○육일정 임차료 2,0002,000,000원*1회

- 22 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구룡면 게이트볼장 공유재산 사용료

600

○읍.면 생활체육시설 유지 관리비

5,000

600,000원*1식

5,000,000원*1식

02 공공운영비 2,500 2,160 340

○육일정 전기요금 2,500208,330원*12월

401 시설비및부대비 354,000 310,000 44,000

01 시설비 351,930 310,000 41,930

○게이트볼장 시설 보수 및 보강

55,818

○게이트볼장 시설 보수 및 보강 실시설계비

3,642

○초촌면 게이트볼장 보수공사

65,121

○규암면 게이트볼장 보강공사

7,000

○초촌면 게이트볼장 보수공사 실시설계비

4,249

○부여읍 게이트볼장 천연잔디 조성공사

40,000

○동네체육시설 유지관리 및 보수정비

15,000

○동네체육시설 야외운동기구 설치

155,030

○동네체육시설 야외운동기구 설치 실시설계비

6,070

60,000,000원*93.03%

60,000,000원*6.07%

70,000,000원*93.03%

7,000,000원*1식

70,000,000원*6.07%

40,000,000원*1식

500,000원*30개소

155,030,000원*1식

100,000,000원*6.07%

03 시설부대비 2,070 0 2,070

○게이트볼장 시설 보수 및 보강

540

○초촌면 게이트볼장 보수공사

630

○동네체육시설 야외운동기구 설치

900

60,000,000원*0.9%

70,000,000원*0.9%

100,000,000원*0.9%

국민체육센터 관리 37,700 54,060 △16,360

101 인건비 2,000 0 2,000

04 기간제근로자등보수 2,000 0 2,000

○시설관리 청소 인부임 2,00050,000원*1명*40일

201 일반운영비 35,700 32,060 3,640

01 사무관리비 3,700 3,000 700

○청소용품 구입 및 위생용품 임대료

1,700

○기본사무용품 및 운영소모품 구입

2,000

425,000원*4회

500,000원*4회

02 공공운영비 32,000 29,060 2,940

○시설장비유지비(건물,기계설비 등)

10,00010,000,000원*1식

- 23 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○전기,소방설비 및 승강기 정기점검 수수료

3,000

○전기, 소방, 승강기 안전관리 검사대행

6,000

○연료비 10,000

○무인경비시스템 용역비 3,000

1,500,000원*2회

500,000원*12월

2,000,000원*5월

250,000원*12월

은산면체육회관 관리 32,400 35,000 △2,600

201 일반운영비 32,400 30,000 2,400

01 사무관리비 1,600 1,000 600

○청소용품 구입 및 위생용품 임대료

1,000

○기본운영 소모품 구입 600

250,000원*4회

300,000원*2회

02 공공운영비 30,800 29,000 1,800

○공공요금(전기,통신,수도) 15,000

○시설장비유지비(건물,기계설비 등)

3,000

○전기, 소방설비 및 승강기 정기점검 수수료

3,000

○전기, 소방, 승강기 안전관리 검사대행

6,000

○연료비 1,800

○무인경비시스템 용역비 2,000

1,500,000원*10월

3,000,000원*1식

3,000,000원*1회

500,000원*12월

150,000원*12월

166,600원*12월

백마강 생활체육공원 관리 93,500 1,357,960 △1,264,460

101 인건비 10,000 10,000 0

04 기간제근로자등보수 10,000 10,000 0

○생활체육공원 유지관리 인부임

10,000100,000원*2인*50일

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○생활체육공원 유지관리비 5,0005,000,000원*1식

309 전출금 31,000 42,960 △11,960

01 공사ㆍ공단경상전출금 31,000 42,960 △11,960

○백마강 생활체육공원 공단 전출금(경상) 31,000

― 인건비 12,000

ㆍ구드래잔디구장 관리 인부임

12,000

― 일반운영비 5,000

ㆍ승용 잔디깍기 수리비 2,000

ㆍ구드래잔디구장 관리비 3,000

― 공공운영비 14,000

ㆍ공공요금 및 제세(전기,수도)

12,000

ㆍ정화조 분뇨처리 2,000

12,000,000원*1식

1,000,000원*2회

3,000,000원*1식

1,000,000원*12월

400,000원*5회

- 24 -

부서: 문화관광과

정책: 체육진흥 지원

단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 30,000 1,300,000 △1,270,000

01 시설비 30,000 1,291,360 △1,261,360

○파크골프장 18홀 증설 30,00030,000,000원*1식

404 공사공단자본전출금 17,500 0 17,500

01 공사ㆍ공단자본전출금 17,500 0 17,500

○백마강 생활체육공원 공단 전출금(자본) 17,500

― 승용예초기 구입 17,50017,500,000원*1대

국민체육센터건립지원(신규사업) 1,500,000 0 1,500,000

지특 450,000

군 1,050,000

401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000

지특 450,000

군 1,050,000

01 시설비 1,494,600 0 1,494,600

○부여국민체육센터 지하리모델링사업

1,494,6001,500,000,000원*99.64%

지특 448,380

군 1,046,220

03 시설부대비 5,400 0 5,400

○부여국민체육센터 지하리모델링사업 부대비

5,4001,500,000,000원*0.36%

지특 1,620

군 3,780

행정운영경비(문화관광과) 40,400 28,400 12,000

기본경비(문화관광과) 40,400 28,400 12,000

기본경비(문화관광과) 40,400 28,400 12,000

201 일반운영비 35,000 23,000 12,000

01 사무관리비 29,000 23,000 6,000

○일반수용비 16,800

― 사무용품등 구입 7,000

― 신문구독료 4,800

― 토너카트리지 구입 5,000

○급량비 4,200

○컴퓨터,프린터등 수리비 2,000

○복사기 임차료 6,000250,000원*12월*2대

02 공공운영비 6,000 0 6,000

○문화관광체육시설 공공요금 등

6,000500,000원*12달

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○문화관광과(22명) 4,200

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

- 25 -

부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 기본경비(문화관광과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

○문화관광과장 1,200

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