세출예산사업명세서 - buyeo.go.kr 홍산공공도서관우수처리공사 15,000,000원*1식...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 문화관광과
문화관광과 16,196,051 20,588,075 △4,392,024
국 350,000
지특 986,500
기 330,818
도 2,666,046
군 11,862,687
문화예술진흥 6,799,618 6,490,791 308,827
지특 192,000
기 157,360
도 1,697,645
군 4,752,613
문화시설 관리 614,432 463,100 151,332
국악의전당 및 백제문화제기념관 관리 52,000 62,000 △10,000
201 일반운영비 52,000 62,000 △10,000
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○국악의 전당 수선유지비 2,000
02 공공운영비 50,000 60,000 △10,000
○국악의 전당 전기요금 등 50,000
신동엽문학관 관리 150,000 150,000 0
307 민간이전 150,000 150,000 0
05 민간위탁금 150,000 150,000 0
○신동엽문학관 위탁관리비 150,000
부여농어촌도서관 운영 167,432 139,100 28,332
101 인건비 37,432 35,100 2,332
04 기간제근로자등보수 37,432 35,100 2,332
○기간제근로자 보수 26,972
○주휴수당 5,374
○연차유급휴가수당 1,241
○4대보험료 3,845
201 일반운영비 75,000 74,000 1,000
01 사무관리비 40,000 32,000 8,000
○홍산공공도서관 사무용품 구입 등 10,000
○도서장비(태그 등) 구입 10,000
○프로그램 운영비 20,000
02 공공운영비 35,000 42,000 △7,000
○홍산공공도서관 전기요금 등 35,000
401 시설비및부대비 15,000 0 15,000
01 시설비 15,000 0 15,000
○홍산공공도서관 우수처리공사
15,00015,000,000원*1식
405 자산취득비 40,000 20,000 20,000
- 1 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 도서구입비 40,000 20,000 20,000
○도서구입 40,000
게임시설물 관리 1,000 0 1,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○압수물품 수거 차량 임차료 1,000
생활문화센터 운영 지원 164,000 100,000 64,000
101 인건비 25,000 0 25,000
04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000
○기간제근로자 등 보수 25,00025,000,000원*1년
201 일반운영비 20,000 0 20,000
01 사무관리비 15,000 0 15,000
○생활문화센터 사무용품 구입 등
10,000
○생활문화센터 시설유지비 등 5,000
1,000,000원*10월
500,000원*10월
02 공공운영비 5,000 0 5,000
○생활문화센터 공공요금 등 5,000500,000원*10월
307 민간이전 15,000 0 15,000
02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000
○생활문화센터 프로그램 운영
15,0001,500,000원*10월
401 시설비및부대비 50,000 100,000 △50,000
01 시설비 50,000 100,000 △50,000
○키즈북카페 화장실 공사 50,00050,000,000원*1식
405 자산취득비 54,000 0 54,000
01 자산및물품취득비 54,000 0 54,000
○키즈북카페 도서구입 24,000
○생활문화센터 도서장비 구입 등
30,000
8,000원*3,000권
30,000,000원*1식
문화예술 시설관리 80,000 0 80,000
207 연구개발비 40,000 0 40,000
01 연구용역비 40,000 0 40,000
○전시관 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립
연구 용역 20,000
○돌담마을문화유산관련 연구용역
20,000
20,000,000원*1식
20,000,000원*1식
405 자산취득비 40,000 0 40,000
01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000
○부여관련 유물구입 40,00040,000,000원*1식
문화예술 활성화 3,908,146 3,800,651 107,495
- 2 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지특 192,000
기 157,360
도 1,697,645
군 1,861,141
부여군충남국악단 운영 2,518,836 2,449,336 69,500
도 1,556,205
군 962,631
201 일반운영비 142,636 118,650 23,986
도 99,845
군 42,791
01 사무관리비 95,600 84,000 11,600
○정기공연 추진 20,00010,000,000원*2회
도 14,000
군 6,000
○사무용품 등 구입 75,6006,300,000원*12월
도 52,920
군 22,680
02 공공운영비 13,286 2,400 10,886
○공공요금 등 2,400200,000원*12월
도 1,680
군 720
○무대시설 등 유지관리 10,88610,886,000원*1식
도 7,620
군 3,266
04 맞춤형복지제도시행경비 33,750 32,250 1,500
○맞춤형 복지 제도 33,750750,000원*45명
도 23,625
군 10,125
202 여비 30,000 30,000 0
03 국외업무여비 30,000 30,000 0
○한문화 국악 홍보 30,000
301 일반보상금 2,246,200 2,205,686 40,514
도 1,456,360
군 789,840
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 2,246,200 2,205,686 40,514
○국악단원 급여 1,770,000147,500,000원*12월
도 1,239,000
군 531,000
○기간제근로자 보수 28,8001,200,000원*12월*2명
도 20,160
군 8,640
○기간제근로자 보수(토요상설)
14,400
○연금부담금 등 318,000
1,200,000원*12월*1명
318,000,000원*1식
도 127,200
군 190,800
○고용보험금 15,00015,000,000원*1식
- 3 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정기공연 출연자 보수 30,00015,000,000원*2회
도 21,000
군 9,000
○공연 프로그램 개발 20,00020,000,000원*1식
도 14,000
군 6,000
○토요상설 국악공연 추진 30,0003,000,000원*10월
도 21,000
군 9,000
○의상 및 소품구입 20,00020,000,000원*1식
도 14,000
군 6,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○부여군충남국악단 물품보관창고 신축
100,000100,000,000원*1식
지방문화원 지원 254,940 268,540 △13,600
도 22,500
군 232,440
201 일반운영비 26,940 36,940 △10,000
01 사무관리비 26,940 36,940 △10,000
○공공운영비 26,940
― 전기안전점검 수수료 5,000
― 시설물 환경개선 부담금 1,500
― 방화관리위험물협회비 100
― 지하수 수질검사 측정 수수료 500
― 검사대상기기 수수료 200
― 토양오염도 측정 수수료 700
― 정수기 출구 수질검사 수수료 240
― 정화조 오물 수거료 1,800
― 저수조 및 고가수조 청소료 1,800
― 건물정기검사 수수료 2,000
― 소방시설 안전점검 대행료 3,600
― 소강당 냉난방기 유지비 2,500
― 소방시설 유지관리비 1,000
― 건물유지비 5,000
― 방송장비 수선비 1,000
307 민간이전 228,000 211,600 16,400
도 22,500
군 205,500
02 민간경상사업보조 73,000 56,600 16,400
○지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성(공
모사업) 70,00070,000,000원*1식
도 21,000
- 4 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 49,000
○지방문화원 해외세계유산 현장학습
3,0003,000,000원*1식
도 1,500
군 1,500
03 민간단체법정운영비보조 155,000 155,000 0
○지방문화원 사무국장 인건비 및 운영비 155,000
문화예술행사 지원 647,190 537,375 109,815
도 105,000
군 542,190
201 일반운영비 11,890 7,155 4,735
01 사무관리비 11,890 7,155 4,735
○백제기악 미마지탈 디자인 등록 연차료(12년
차) 1,890
○문화 예술공연 홍보 10,000
202 여비 12,300 17,220 △4,920
01 국내여비 12,300 17,220 △4,920
○문화예술업무 추진 여비 12,300
203 업무추진비 1,500 1,500 0
03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0
○문화 및 체육 행사추진 1,500
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○지역문화진흥 시행계획 수립
20,00020,000,000원*1식
307 민간이전 601,500 511,500 90,000
도 105,000
군 496,500
02 민간경상사업보조 290,000 346,000 △56,000
○신동엽문학관 아시아 디아스포라 문화제(신동
엽기념사업회) 60,000
도 30,000
군 30,000
○백제기악 미마지 전승지원 10,000
○열린문화공연 50,000
○기획 문화예술 공연 130,000
○문화가 있는 날 공연 20,000
○정산 김영학 조각관 운영관리 20,000
03 민간단체법정운영비보조 25,000 20,000 5,000
○예총 경상운영비 25,000
04 민간행사사업보조 286,500 145,500 141,000
○홍산대첩문화제 활성화 지원 40,000
도 20,000
- 5 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 20,000
○대조사 산사음악회 40,000
도 20,000
군 20,000
○제3회 부여백제전국국악경연대회 70,000
도 35,000
군 35,000
○국악 강습회 5,000
○국악협회 부여군지부 국악공연 3,000
○도지사기 풍물대회 참가 4,000
○부여미술협회 미술작품 회원전 4,000
○한중일 국제미술 교류전 4,000
○부여 미술제 3,000
○부여서예협회 회원전 4,000
○전국시조경창대회 7,000
○임천 충혼제 5,000
○석성 충혼제 5,000
○내포제 시조경창대회 15,000
○부여풍물단 국악 공연 4,000
○가요난타 강습회 1,500
○일반문화행사 20,000
○부처님오신날 봉축법요식 8,000
○홍산대첩 문화제 5,000
○백제칠석 차 문화제 10,000
○옥산 옥녀봉 진달래꽃 십리길 축제 5,000
○백제제례악공연 지원 10,000
○백제제례국악관현악 무료강습 2,000
○옛소리 무료강습 및 사랑나눔 공연 1,000
○부여디지털사진회 회원전 1,000
○한국서각진흥협회부여지부 서각전시회 2,000
○충남 민속대제전 8,000
전통세시민속행사 지원 28,000 34,000 △6,000
307 민간이전 28,000 34,000 △6,000
04 민간행사사업보조 28,000 34,000 △6,000
○부여 저석리 산신제 2,000
○규암 자온 당산제 2,000
○규암 규암리 동제 1,000
○은산 거전리 동화제 1,000
○은산 장벌리 동화제 및 탑제 2,000
○은산 금공리 산신제 1,500
○은산 가곡리 동화제 1,000
○외산 문신2리 동화제 1,000
2,000,000원
2,000,000원
1,000,000원
1,000,000원
2,000,000원
1,500,000원
1,000,000원
1,000,000원
- 6 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○외산 만수2리 산신제 및 장승제 1,500
○외산 장항리산신제 1,000
○외산 아미산 산신제 1,000
○내산 괴목정 노신제 1,000
○구룡 금사리 당산제 1,000
○홍산 북촌리 장승제 2,000
○임천 군사리 동화제 및 당산제 2,000
○세도 가회리 장군제 2,000
○세도 청송리 장승제 2,000
○석성 봉정리 산신제 1,000
○석성 현내리 부도 탑제 2,000
1,500,000원
1,000,000원
1,000,000원
1,000,000원
1,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
1,000,000원
2,000,000원
통합 문화체육관광 이용권 219,180 189,400 29,780
기 157,360
도 13,940
군 47,880
307 민간이전 219,180 189,400 29,780
기 157,360
도 13,940
군 47,880
02 민간경상사업보조 219,180 189,400 29,780
○통합 문화이용권 카드사업 지원
219,180219,180,000원*1식
기 157,360
도 13,940
군 47,880
지역행복생활권 연계 협력(창조지역사업) 240,000 240,000 0
지특 192,000
군 48,000
307 민간이전 220,000 145,000 75,000
지특 176,000
군 44,000
02 민간경상사업보조 220,000 145,000 75,000
○ 그림책 읽는 마을 찻집 조성사업 프로그램
운영 220,000
지특 176,000
군 44,000
402 민간자본이전 20,000 95,000 △75,000
지특 16,000
군 4,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 20,000 0 20,000
○ 그림책 읽는 마을 찻집 조성사업 건축 20,000
지특 16,000
군 4,000
백제문화제 지원 2,277,040 2,227,040 50,000
백제문화제 추진 2,277,040 2,227,040 50,000
- 7 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 백제문화제 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 57,040 27,040 30,000
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○백제문화제 참가자 급식비 10,000
02 공공운영비 15,040 17,040 △2,000
○소품창고 경비용역비 5,040
○소품창고 전기요금 10,000
03 행사운영비 32,000 0 32,000
○백제문화제 화합한마당 32,00032,000,000원*1식
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○부여군 문화축제 발전방안 학술 용역
20,00020,000,000원*1식
306 출연금 2,000,000 2,000,000 0
01 출연금 2,000,000 2,000,000 0
○제63회 백제문화제 추진 출연금 2,000,000
307 민간이전 200,000 200,000 0
04 민간행사사업보조 200,000 200,000 0
○제63회 백제문화제 활성화 사업 200,000
관광기반확충 4,212,398 8,673,302 △4,460,904
국 350,000
지특 344,500
기 27,950
도 539,680
군 2,950,268
관광개발 진흥 781,200 249,200 532,000
지특 340,000
군 441,200
서동선화캐릭터 관리 1,200 9,200 △8,000
201 일반운영비 1,200 9,200 △8,000
02 공공운영비 1,200 9,200 △8,000
○서동선화캐릭터 전기료 1,200
반산저수지 수변공원 조성사업 100,000 0 100,000
207 연구개발비 100,000 0 100,000
01 연구용역비 100,000 0 100,000
○반산저수지 수변공원 조성사업 기본계획 및
타당성 조사용역 100,000100,000,000원*1식
문화관광자원개발(백제고도 르네상스 프로젝트) 180,000 200,000 △20,000
지특 90,000
군 90,000
401 시설비및부대비 180,000 0 180,000
지특 90,000
군 90,000
- 8 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광개발 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 180,000 0 180,000
○백제고도 르네상스 프로젝트 조성사업
178,704180,000,000원 * 99.28%
지특 89,352
군 89,352
○백제고도 르네상스 프로젝트 조성사업 부대비
1,296180,000,000원 * 0.72%
지특 648
군 648
백제역사 너울옛길(부여) 500,000 0 500,000
지특 250,000
군 250,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
지특 250,000
군 250,000
01 시설비 496,400 0 496,400
○백제역사 너울옛길 조성사업 실시설계비
496,400500,000,000원 * 99.28%
지특 248,200
군 248,200
03 시설부대비 3,600 0 3,600
○백제역사 너울옛길 조성사업 부대비
3,600500,000,000원 * 0.72%
지특 1,800
군 1,800
서동요역사관광지 조성 80,800 4,655,602 △4,574,802
서동요세트장 시설관리 80,800 70,602 10,198
309 전출금 30,800 40,602 △9,802
01 공사ㆍ공단경상전출금 30,800 40,602 △9,802
○시설관리공단 전출금(서동요세트장 시설운영) 30,800
― 사무관리비(일반수용비) 9,600
ㆍ일반수용비 5,000
ㆍ서동요테마파크 홍보물 인쇄
2,000
ㆍ무인경비시스템 및 카드단말기 수수료
1,000
ㆍ백제 깃발 제작 1,600
― 공공운영비 14,900
ㆍ전기요금 9,600
ㆍ분뇨수거료 1,300
ㆍ상해보험료(관람객) 4,000
― 기간제근로자 인건비 6,300
5,000,000원
2,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
40,000원 * 40개
800,000원 * 12월
1,300,000원 * 1회
4,000,000원 * 1식
6,300,000원 * 1식
401 시설비및부대비 50,000 30,000 20,000
01 시설비 50,000 30,000 20,000
○기념식수 동산 조성 사업 50,00050,000,000원*1식
- 9 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광진흥 육성 1,865,640 1,420,640 445,000
국 350,000
도 260,000
군 1,255,640
관광홍보행사 지원 517,800 599,800 △82,000
도 50,000
군 467,800
101 인건비 3,000 3,000 0
04 기간제근로자등보수 3,000 3,000 0
○주요 관광지 환경정비 인부임 3,000
201 일반운영비 124,800 256,800 △132,000
도 50,000
군 74,800
01 사무관리비 24,800 24,800 0
○백제문화체험장 운영 10,800
○유네스코 스탬프 투어 기념품 제작 등 10,000
○관광발전자문단 참석수당 등 4,000
03 행사운영비 100,000 232,000 △132,000
○유네스코 세계문화유산등재 상설프로그램 운
영 100,000100,000,000원*1식
도 50,000
군 50,000
202 여비 20,000 20,000 0
03 국외업무여비 20,000 20,000 0
○국외 박람회 참가 및 설명회 개최 여비 20,000
301 일반보상금 30,000 30,000 0
11 기타보상금 30,000 30,000 0
○여행사 인센티브 30,000
307 민간이전 230,000 190,000 40,000
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
○명사와 함께하는 백제역사문화탐방 30,000
04 민간행사사업보조 60,000 160,000 △100,000
○세계유산을 만나는 명품 교과서 투어 30,000
○서울체류 해외 관광객 유치 30,000
05 민간위탁금 140,000 0 140,000
○국내외 여행박람회 참가 20,000
○국내외 관광설명회 개최 60,000
○국내외 관광관계자 팸투어 30,000
○한국관광공사 연계 지자체 위크 in Japan 30,000
308 자치단체등이전 110,000 100,000 10,000
07 자치단체간부담금 80,000 80,000 0
○금강권 관광협의회사업 30,000
- 10 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○백제문화권 관광벨트화사업 50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 30,000 20,000 10,000
○국내외 수학여행관계자 팸투어 30,000
부여서동연꽃축제 운영 447,840 646,840 △199,000
201 일반운영비 38,000 32,000 6,000
01 사무관리비 10,000 6,000 4,000
○급량비 10,000
― 서동연꽃축제참가자급식비 7,000
― 서동연꽃축제 자문위원회 수당 3,000
02 공공운영비 8,000 6,000 2,000
○서동연꽃축제 행사장 전기요금 8,000
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○서동연꽃축제 홍보비 20,000
202 여비 9,840 9,840 0
01 국내여비 9,840 9,840 0
○서동연꽃축제 업무추진 여비 9,840
307 민간이전 400,000 600,000 △200,000
04 민간행사사업보조 400,000 600,000 △200,000
○서동연꽃축제 개최 400,000
관광여행상품 개발 150,000 50,000 100,000
도 25,000
군 125,000
201 일반운영비 100,000 50,000 50,000
도 25,000
군 75,000
01 사무관리비 50,000 50,000 0
○관광기념품 제작 구입 등 50,00025,000,000원*2종
03 행사운영비 50,000 0 50,000
○KTX 공주역 활성화 지원 50,00050,000,000원*1식
도 25,000
군 25,000
207 연구개발비 50,000 0 50,000
01 연구용역비 50,000 0 50,000
○관광기념품 개발 및 상품화 용역
50,00050,000,000원*1식
공예신제품개발 장려 20,000 20,000 0
도 10,000
군 10,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 10,000
군 10,000
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
- 11 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○풀뿌리기업 육성사업 20,000
도 10,000
군 10,000
시티투어 지원 30,000 52,000 △22,000
307 민간이전 30,000 52,000 △22,000
04 민간행사사업보조 30,000 52,000 △22,000
○백제역사문화탐방 시티투어버스 운영사업(관
내,세종시) 30,000
문화재 야행 프로그램(전국) 700,000 0 700,000
국 350,000
도 175,000
군 175,000
201 일반운영비 700,000 0 700,000
국 350,000
도 175,000
군 175,000
03 행사운영비 700,000 0 700,000
○사비야행 사업 700,000700,000,000원*1식
국 350,000
도 175,000
군 175,000
관광홍보안내체계 확립 940,178 1,793,280 △853,102
지특 4,500
기 27,950
도 79,680
군 828,048
관광홍보 운영 430,090 594,230 △164,140
도 9,000
군 421,090
201 일반운영비 280,000 282,000 △2,000
01 사무관리비 265,000 267,000 △2,000
○관광안내책자(한,영,일,중) 발간 및 리플렛제
작 50,000
○국외 TV매체 등 홍보 60,000
○국내 미디어 언론광고 80,000
○국외 마케팅 관광상품 구입 20,000
○관광홍보 온라인마케팅 30,000
○구드래나루터등 백제기 구입 5,000
○국내외 온라인 블로그운영 홍보 20,000
02 공공운영비 15,000 15,000 0
○관광홍보물 발송비 15,000
202 여비 9,840 7,380 2,460
01 국내여비 9,840 7,380 2,460
○관광진흥업무 추진여비 9,840
- 12 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 10,000 10,000 0
07 외빈초청여비 10,000 10,000 0
○국내외 관광분야 관계자 초청 관광마케팅 10,000
309 전출금 100,250 75,850 24,400
01 공사ㆍ공단경상전출금 100,250 75,850 24,400
○시설관리공단 전출금 100,250
― 사무관리비 3,050
ㆍ관광상품 등 카드수수료 1,050
ㆍ관광상품 발송비 2,000
― 공공운영비 200
ㆍ관광상품 홍보물 발송 200
― 국내여비 2,000
ㆍ관광상품홍보 및 납품업무추진 2,000
― 상품매입비 70,000
ㆍ향로복각품 등 문화관광상품 구입 70,000
― 시설비 25,000
ㆍ관광상품 보관동(컨테이너) 설치 25,000
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
도 9,000
군 21,000
01 시설비 30,000 0 30,000
○궁남지 등 관광객통계 무인계측기 설치
30,00010,000,000원*3식
도 9,000
군 21,000
관광안내소 보조운영 138,000 138,000 0
도 69,000
군 69,000
101 인건비 131,544 130,792 752
도 65,772
군 65,772
03 무기계약근로자보수 36,984 36,460 524
○기본급 18,5881,549,000원*1명*12월
도 9,294
군 9,294
○상여금 6,1961,549,000원*1명*4회
도 3,098
군 3,098
○수당 등 7,200600,000원*1명*12월
도 3,600
군 3,600
○피복비 800400,000원*1명*2회
도 400
군 400
- 13 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○4대보험 4,200350,000원*12월
도 2,100
군 2,100
04 기간제근로자등보수 94,560 94,332 228
○기본급 56,16060,000원*3명*26일*12월
도 28,080
군 28,080
○상여금 15,0001,250,000원*3명*4회
도 7,500
군 7,500
○수당 등 12,600350,000원*3명*12월
도 6,300
군 6,300
○피복비 2,400400,000원*3명*2회
도 1,200
군 1,200
○4대보험 8,400700,000원*12월
도 4,200
군 4,200
201 일반운영비 6,456 7,208 △752
도 3,228
군 3,228
01 사무관리비 1,056 3,608 △2,552
○사무용품 및 기자재 구입 등
1,0561,056,000원*1식
도 528
군 528
02 공공운영비 5,400 3,600 1,800
○공공요금 및 제세 5,400450,000원*12월
도 2,700
군 2,700
관광안내소 자체운영 41,200 41,200 0
101 인건비 36,400 34,800 1,600
04 기간제근로자등보수 36,400 34,800 1,600
○관광(통역)안내원 근무복 구입 2,400
○관광통역안내원 인건비(상여금, 4대보험 포함
) 31,200
○관광(통역)안내원 선진지 견학 2,800
201 일반운영비 4,800 2,400 2,400
01 사무관리비 4,800 2,400 2,400
○사무용품 구입 등 4,800
문화관광해설사 운영 53,080 188,650 △135,570
도 1,680
군 51,400
201 일반운영비 15,880 10,400 5,480
- 14 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,680
군 14,200
01 사무관리비 8,000 5,600 2,400
○해설사배치위원회 수당 2,000
○문화관광해설사 운영물품 구입 6,000
02 공공운영비 5,880 4,800 1,080
○문화관광해설사의 집 통신료 1,800
○해설예약용 핸드폰 사용료 720
○문화관광해설사 상해보험 가입 3,360
도 1,680
군 1,680
03 행사운영비 2,000 0 2,000
○관광 K-스마일 캠페인 실시 2,000
301 일반보상금 25,200 178,250 △153,050
09 행사실비보상금 12,600 2,250 10,350
○문화관광해설사 위탁교육 여비 4,200
○문화관광해설사 선진지 견학 8,400
11 기타보상금 12,600 176,000 △163,400
○문화관광해설사 근무복 구입 12,600
405 자산취득비 12,000 0 12,000
01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000
○무선가이드 송수신기 구입
12,0004,000,000원*3세트
관광편의시설 정비 28,400 31,200 △2,800
201 일반운영비 8,400 7,200 1,200
02 공공운영비 8,400 7,200 1,200
○롯데아울렛 전광판 전기,통신요금
8,400700,000원*12월
401 시설비및부대비 20,000 24,000 △4,000
01 시설비 20,000 24,000 △4,000
○관광안내판 설치 및 개보수
20,00020,000,000원*1식
관광안내체계 구축(다국어 관광안내 지도) 9,000 0 9,000
지특 4,500
군 4,500
201 일반운영비 9,000 0 9,000
지특 4,500
군 4,500
01 사무관리비 9,000 0 9,000
○다국어 관광안내 지도 제작(한,영,일,중)
9,000250원*9,000부*4개국어
지특 4,500
군 4,500
- 15 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화관광해설사 육성 240,408 0 240,408
기 27,950
군 212,458
301 일반보상금 240,408 0 240,408
기 27,950
군 212,458
11 기타보상금 240,408 0 240,408
○문화관광해설사 활동보상금
240,40818일*53,000원*21명*12월
기 27,950
군 212,458
백마강 수상관광 기반 조성 544,580 554,580 △10,000
도 200,000
군 344,580
걷기 여행길 정비사업 20,000 120,000 △100,000
401 시설비및부대비 20,000 120,000 △100,000
01 시설비 20,000 119,100 △99,100
○걷기여행길 유지 보수 20,00020,000,000원*1식
백마강 수상레저 계류장 설치사업 50,000 0 50,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○수상레저 계류장 개선사업 50,00050,000,000원*1식
백마강 오토캠핑장 조성 400,000 400,000 0
도 200,000
군 200,000
401 시설비및부대비 400,000 400,000 0
도 200,000
군 200,000
01 시설비 397,120 397,120 0
○백마강 레저파크 활성화 사업
397,120400,000,000원*99.28%
도 198,560
군 198,560
03 시설부대비 2,880 2,880 0
○백마강 레저파크 활성화 사업
2,880400,000,000원*0.72%
도 1,440
군 1,440
백마강 수상관광기반시설 운영 74,580 34,580 40,000
201 일반운영비 7,200 7,200 0
02 공공운영비 7,200 7,200 0
○백제대교 및 백마강교 경관조명 전기요금 7,200
202 여비 7,380 7,380 0
- 16 -
부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 백마강 수상관광 기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 7,380 7,380 0
○관광개발업무 추진 여비 7,380
307 민간이전 40,000 0 40,000
04 민간행사사업보조 40,000 0 40,000
○수상스키 및 웨이크보드 대회 40,000
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
01 시설비 20,000 20,000 0
○수상관광 기반시설 운영 20,000
체육진흥 지원 5,143,635 5,395,582 △251,947
지특 450,000
기 145,508
도 428,721
군 4,119,406
생활체육 활성화 390,621 597,574 △206,953
기 145,508
도 78,721
군 166,392
생활체육대회 지원 75,000 107,000 △32,000
307 민간이전 75,000 107,000 △32,000
04 민간행사사업보조 75,000 107,000 △32,000
○충남도민생활체육대회 참가
60,000
○군 및 도 주관 생활체육대회 출전
15,000
60,000,000원*1회
15,000,000원*1회
일반생활체육지도자 배치(활동지원) 73,224 76,464 △3,240
기 36,612
도 18,306
군 18,306
307 민간이전 73,224 76,464 △3,240
기 36,612
도 18,306
군 18,306
02 민간경상사업보조 73,224 76,464 △3,240
○일반생활체육지도자 활동지원
73,22424,408,000원*3명
기 36,612
도 18,306
군 18,306
생활체육프로그램 운영 16,670 196,670 △180,000
도 5,000
군 11,670
307 민간이전 16,670 26,670 △10,000
도 5,000
군 11,670
- 17 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 16,670 26,670 △10,000
○생활체육프로그램 운영 16,67016,670,000원*1식
도 5,000
군 11,670
어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 122,040 127,440 △5,400
기 61,020
도 30,510
군 30,510
307 민간이전 122,040 127,440 △5,400
기 61,020
도 30,510
군 30,510
02 민간경상사업보조 122,040 127,440 △5,400
○어르신생활체육지도자 활동지원
122,04024,408,000원*5명
기 61,020
도 30,510
군 30,510
스포츠강좌이용권 지원 50,000 50,000 0
기 35,000
도 4,500
군 10,500
301 일반보상금 50,000 50,000 0
기 35,000
도 4,500
군 10,500
01 사회보장적수혜금 50,000 50,000 0
○스포츠강좌이용권 지원 50,00070,000원*714.285명
기 35,000
도 4,500
군 10,500
장애인생활체육지도자 배치 지원 25,752 0 25,752
기 12,876
도 6,438
군 6,438
307 민간이전 25,752 0 25,752
기 12,876
도 6,438
군 6,438
02 민간경상사업보조 25,752 0 25,752
○장애인생활체육지도자 배치 지원
25,75225,752,000원*1명
기 12,876
도 6,438
군 6,438
생활체육지도자 처우개선비 27,935 0 27,935
도 13,967
- 18 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 13,968
307 민간이전 27,935 0 27,935
도 13,967
군 13,968
02 민간경상사업보조 27,935 0 27,935
○일반생활체육지도자 활동 처우개선비
9,7173,239,000원*3명
도 4,858
군 4,859
○어르신생활체육지도자 활동 처우개선비
16,1953,239,000원*5명
도 8,098
군 8,097
○장애인생활체육지도자 배치지원 처우개선비
2,0232,023,000원*1명
도 1,011
군 1,012
체육육성 지원 2,510,080 1,994,100 515,980
도 350,000
군 2,160,080
체육단체 지원 251,080 289,080 △38,000
201 일반운영비 2,980 2,980 0
01 사무관리비 2,980 2,980 0
○각종 체육대회 운영 물품 구입 등 행사추진비
2,000
○체육발전 유공자 표창패 제작 980
2,000,000원
140,000원*7명
202 여비 12,300 12,300 0
01 국내여비 12,300 12,300 0
○각종 체육대회 및 행사 업무추진 여비
12,30012,300,000원
307 민간이전 235,800 273,800 △38,000
02 민간경상사업보조 10,800 40,800 △30,000
○동절기 어르신 체육 활성화 지원
10,80010,800,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 70,000 45,000 25,000
○부여군체육회 사무국 운영 70,00070,000,000원*1식
04 민간행사사업보조 155,000 188,000 △33,000
○가맹단체 행사지원 140,000
○청소년체육 활성화 지원 15,000
140,000,000원*1식
15,000,000원*1식
군 단위 체육행사 99,000 99,000 0
307 민간이전 99,000 99,000 0
04 민간행사사업보조 99,000 99,000 0
○각종 읍면대항 체육행사 지원(축구,배구등)
48,0003,000,000원*16개읍면
- 19 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육육성 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○군수기대회지원 43,000
○권역별 게이트볼 리그 대회 8,000
43,000,000원
8,000,000원*1식
도 단위 체육행사 249,000 271,000 △22,000
307 민간이전 249,000 271,000 △22,000
04 민간행사사업보조 249,000 271,000 △22,000
○도민체육대회 출전지원 175,000
○도지사기 대회 등 지원 40,000
○충남 장애인 체육대회 출전지원 30,000
○시니어 배구 대회 4,000
전국 단위 체육행사 259,000 254,000 5,000
도 40,000
군 219,000
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○전국단위체육행사 시책업무추진
1,0001,000,000원*1식
307 민간이전 258,000 253,000 5,000
도 40,000
군 218,000
02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0
○전국 마라톤대회 출전 3,0003,000,000원*1식
04 민간행사사업보조 255,000 250,000 5,000
○백마강배 전국 카누대회 110,000
○전국 테니스대회 개최 15,000
○전국단위 유소년 체육대회 유치
50,000
○계백장군기 전국 태권도 대회
40,000
110,000,000원*1식
15,000,000원*1식
50,000,000원
40,000,000원*1식
도 20,000
군 20,000
○전국생활체조 경연대회 40,00040,000,000원*1식
도 20,000
군 20,000
카누선수단 육성 775,000 820,020 △45,020
도 310,000
군 465,000
301 일반보상금 775,000 820,020 △45,020
도 310,000
군 465,000
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 775,000 820,020 △45,020
○직장체육(카누)팀육성 775,000775,000,000원*1회
도 310,000
군 465,000
카누선수단 관리 52,000 76,000 △24,000
- 20 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육육성 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 22,000 26,000 △4,000
01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000
○카누선수단 숙소 수용비(수선,생필품구입 등)
4,000100,000원*40회
02 공공운영비 18,000 21,000 △3,000
○카누선수단 숙소 운영비(관리비, 전기요금,
난방비 등) 10,000
○카누선수단 차량 및 모터보트 운영비
8,000
1,000,000원*10회
200,000원*40회
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
01 시설비 30,000 0 30,000
○카누선수단 숙소 리모델링 사업
30,00030,000,000원*1식
학교체육육성 지원 125,000 185,000 △60,000
308 자치단체등이전 125,000 85,000 40,000
08 교육기관에대한보조 125,000 85,000 40,000
○부여군학생수영장 활성화 지원금
85,000
○꿈나무 선수 육성지원 40,000
85,000,000원*1회
40,000,000원*1식
카누훈련시설 정비 700,000 0 700,000
401 시설비및부대비 700,000 0 700,000
01 시설비 700,000 0 700,000
○카누종합훈련센터 건립부지 토지매입비
700,000700,000,000원*1식
체육시설 확충 및 보강 2,242,934 1,993,908 249,026
지특 450,000
군 1,792,934
종합운동장 관리 185,080 196,504 △11,424
309 전출금 178,180 195,804 △17,624
01 공사ㆍ공단경상전출금 178,180 195,804 △17,624
○부여군시설공단전출금(경상) 175,180
― 기간제근로자 인건비(제초작업)
21,000
― 사무관리비 54,780
ㆍ일반수용비 4,200
ㆍ소규모 시설수선비 10,000
ㆍ전기안전관리 대행수수료
16,000
ㆍ오수처리비 3,960
ㆍ저수조 청소비 1,000
ㆍ소방시설 작동기능검사 수수료
350
21,000,000원*1식
350,000원*12월
10,000,000원*1식
16,000,000원*1식
330,000원*12월
1,000,000원*1회
350,000원*1회
- 21 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ정화조 청소비 600
ㆍ쓰레기종량제 봉투(50L) 1,720
ㆍ운영수당(숙직수당) 10,950
ㆍ운영수당(일직수당) 6,000
― 공공운영비 84,400
ㆍ공공요금 및 제시(전기, 수도요금)
72,000
ㆍ유선전화 및 인터넷요금 1,800
ㆍ자동차보험료 1,000
ㆍ연료비(차량 및 잔디관리용)
6,000
ㆍ차량운영비(수리비 등) 3,600
― 재료비(일반재료비) 15,000
○부서운영 업무추진비 3,000
600,000원*1회
688원*2,500매
30,000원*365일
50,000원*120일
6,000,000원*12월
150,000원*12월
1,000,000원*1식
500,000원*12월
300,000원*12월
15,000,000원*1식
250,000원*12월
404 공사공단자본전출금 6,900 700 6,200
01 공사ㆍ공단자본전출금 6,900 700 6,200
○부여군시설공단전출금(자본) 6,900
― 제설기 구입 6,9006,900,000원*1대
군민체육관 관리 30,154 31,224 △1,070
309 전출금 30,154 30,824 △670
01 공사ㆍ공단경상전출금 30,154 30,824 △670
○시설관리공단 전출금(경상) 30,154
― 사무관리비 8,950
ㆍ체육관 일반 운영비 2,160
ㆍ소방설비 유지관리 대행수수료
1,440
ㆍ승강기 안전관리 대행수수료
1,300
ㆍ정화조 청소 300
ㆍ쓰레기종량제 봉투(50L) 750
ㆍ무인경비(시설경비용역비)
1,600
ㆍ전기 안전 점검 대행료 1,400
― 공공운영비 21,204
ㆍ공공요금 및 제세(전기,수도요금)
20,004
ㆍ유선전화 및 인터넷 요금
1,200
180,000원*12월
120,000원*12월
1,300,000원*1식
150,000원*2회
688원*1,090매
1,600,000원*1식
1,400,000원*1식
1,667,000원*12월
100,000원*12월
동네 체육시설 관리 364,100 319,160 44,940
201 일반운영비 10,100 9,160 940
01 사무관리비 7,600 7,000 600
○육일정 임차료 2,0002,000,000원*1회
- 22 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구룡면 게이트볼장 공유재산 사용료
600
○읍.면 생활체육시설 유지 관리비
5,000
600,000원*1식
5,000,000원*1식
02 공공운영비 2,500 2,160 340
○육일정 전기요금 2,500208,330원*12월
401 시설비및부대비 354,000 310,000 44,000
01 시설비 351,930 310,000 41,930
○게이트볼장 시설 보수 및 보강
55,818
○게이트볼장 시설 보수 및 보강 실시설계비
3,642
○초촌면 게이트볼장 보수공사
65,121
○규암면 게이트볼장 보강공사
7,000
○초촌면 게이트볼장 보수공사 실시설계비
4,249
○부여읍 게이트볼장 천연잔디 조성공사
40,000
○동네체육시설 유지관리 및 보수정비
15,000
○동네체육시설 야외운동기구 설치
155,030
○동네체육시설 야외운동기구 설치 실시설계비
6,070
60,000,000원*93.03%
60,000,000원*6.07%
70,000,000원*93.03%
7,000,000원*1식
70,000,000원*6.07%
40,000,000원*1식
500,000원*30개소
155,030,000원*1식
100,000,000원*6.07%
03 시설부대비 2,070 0 2,070
○게이트볼장 시설 보수 및 보강
540
○초촌면 게이트볼장 보수공사
630
○동네체육시설 야외운동기구 설치
900
60,000,000원*0.9%
70,000,000원*0.9%
100,000,000원*0.9%
국민체육센터 관리 37,700 54,060 △16,360
101 인건비 2,000 0 2,000
04 기간제근로자등보수 2,000 0 2,000
○시설관리 청소 인부임 2,00050,000원*1명*40일
201 일반운영비 35,700 32,060 3,640
01 사무관리비 3,700 3,000 700
○청소용품 구입 및 위생용품 임대료
1,700
○기본사무용품 및 운영소모품 구입
2,000
425,000원*4회
500,000원*4회
02 공공운영비 32,000 29,060 2,940
○시설장비유지비(건물,기계설비 등)
10,00010,000,000원*1식
- 23 -
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○전기,소방설비 및 승강기 정기점검 수수료
3,000
○전기, 소방, 승강기 안전관리 검사대행
6,000
○연료비 10,000
○무인경비시스템 용역비 3,000
1,500,000원*2회
500,000원*12월
2,000,000원*5월
250,000원*12월
은산면체육회관 관리 32,400 35,000 △2,600
201 일반운영비 32,400 30,000 2,400
01 사무관리비 1,600 1,000 600
○청소용품 구입 및 위생용품 임대료
1,000
○기본운영 소모품 구입 600
250,000원*4회
300,000원*2회
02 공공운영비 30,800 29,000 1,800
○공공요금(전기,통신,수도) 15,000
○시설장비유지비(건물,기계설비 등)
3,000
○전기, 소방설비 및 승강기 정기점검 수수료
3,000
○전기, 소방, 승강기 안전관리 검사대행
6,000
○연료비 1,800
○무인경비시스템 용역비 2,000
1,500,000원*10월
3,000,000원*1식
3,000,000원*1회
500,000원*12월
150,000원*12월
166,600원*12월
백마강 생활체육공원 관리 93,500 1,357,960 △1,264,460
101 인건비 10,000 10,000 0
04 기간제근로자등보수 10,000 10,000 0
○생활체육공원 유지관리 인부임
10,000100,000원*2인*50일
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○생활체육공원 유지관리비 5,0005,000,000원*1식
309 전출금 31,000 42,960 △11,960
01 공사ㆍ공단경상전출금 31,000 42,960 △11,960
○백마강 생활체육공원 공단 전출금(경상) 31,000
― 인건비 12,000
ㆍ구드래잔디구장 관리 인부임
12,000
― 일반운영비 5,000
ㆍ승용 잔디깍기 수리비 2,000
ㆍ구드래잔디구장 관리비 3,000
― 공공운영비 14,000
ㆍ공공요금 및 제세(전기,수도)
12,000
ㆍ정화조 분뇨처리 2,000
12,000,000원*1식
1,000,000원*2회
3,000,000원*1식
1,000,000원*12월
400,000원*5회
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부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육시설 확충 및 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 30,000 1,300,000 △1,270,000
01 시설비 30,000 1,291,360 △1,261,360
○파크골프장 18홀 증설 30,00030,000,000원*1식
404 공사공단자본전출금 17,500 0 17,500
01 공사ㆍ공단자본전출금 17,500 0 17,500
○백마강 생활체육공원 공단 전출금(자본) 17,500
― 승용예초기 구입 17,50017,500,000원*1대
국민체육센터건립지원(신규사업) 1,500,000 0 1,500,000
지특 450,000
군 1,050,000
401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000
지특 450,000
군 1,050,000
01 시설비 1,494,600 0 1,494,600
○부여국민체육센터 지하리모델링사업
1,494,6001,500,000,000원*99.64%
지특 448,380
군 1,046,220
03 시설부대비 5,400 0 5,400
○부여국민체육센터 지하리모델링사업 부대비
5,4001,500,000,000원*0.36%
지특 1,620
군 3,780
행정운영경비(문화관광과) 40,400 28,400 12,000
기본경비(문화관광과) 40,400 28,400 12,000
기본경비(문화관광과) 40,400 28,400 12,000
201 일반운영비 35,000 23,000 12,000
01 사무관리비 29,000 23,000 6,000
○일반수용비 16,800
― 사무용품등 구입 7,000
― 신문구독료 4,800
― 토너카트리지 구입 5,000
○급량비 4,200
○컴퓨터,프린터등 수리비 2,000
○복사기 임차료 6,000250,000원*12월*2대
02 공공운영비 6,000 0 6,000
○문화관광체육시설 공공요금 등
6,000500,000원*12달
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○문화관광과(22명) 4,200
204 직무수행경비 1,200 1,200 0
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