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0700 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Consolidar la estabilidad macroeconómica mediante la construcción de Finanzas Públicas sanas, incrementando la recaudación fiscal, racionalizando el gasto, orientando la Inversión Pública hacia aquellas áreas menos atendidas y mejorando los procesos de gestión y control que generen la credibilidad de la ciudadanía por una actuación transparente y el uso eficiente de los recursos públicos. Dirigir la política fiscal fortaleciendo la administración tributaria, ampliar su base y disminuir la evasión y elusión a través de un marco legal que permita aumentar los ingresos fiscales. Consolidar el proceso de Modernización Financiera, Tributaria y Aduanera; institucionalizar la mejora continua y la aplicación de sistemas de calidad en todas las Dependencias del Ministerio. Dirigir la política administrativa, financiera y presupuestaria del Estado; transformando el Presupuesto General de la Nación en una herramienta de gestión y control, para racionalizar el gasto corriente y priorizar la inversión pública en proyectos de impacto económico y social. Apoyar el desarrollo local a través de los gobiernos municipales, como un mecanismo redistributivo que permita elevar el nivel de vida de la población. Proporcionar el apoyo financiero a las instituciones del sector público para atender los programas de fortalecimiento social y familiar que aseguren a la población vulnerable la atención de sus necesidades más urgentes. Mantener una política responsable en el servicio de la Deuda Pública y verificar que los recursos generados por el endeudamiento público, se canalicen hacia proyectos de inversiones en armonía a las prioridades establecidas en el Programa de Gobierno. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Los recursos asignados serán destinados a cubrir el servicio de la Deuda Pública, las Obligaciones Generales del Estado y actividades operativas Institucionales. 3. Objetivos Administrar la política fiscal orientándola a la generación de los recursos necesarios para incrementar la inversión pública, ejerciendo las facultades y obligaciones que le corresponden en lo referente a la Administración de la Hacienda Pública. Contribuir a una mejor utilización de los recursos del Estado, mediante una eficiente coordinación, asesoría y dirección del proceso presupuestario en sus fases de planificación, formulación, seguimiento y evaluación de la ejecución apoyado por las Unidades Financieras Institucionales. Alcanzar mayores niveles de ingreso para el logro de los objetivos del Estado, a través de una administración y aplicación eficiente de las leyes fiscales, asesoría y fiscalización a los contribuyentes y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Lograr mayores ingresos que contribuyan a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno, induciendo a los usuarios al estricto cumplimiento de la legislación aduanera vigente, combatiendo el contrabando y la defraudación a la Renta de Aduanas, impulsando la Unión Aduanera Centroamericana, la interconexión internacional, el fortalecimiento de la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Mantener la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con los compromisos financieros de la ejecución del Presupuesto General del Estado, a través de una programación financiera adecuada. Verificar y supervisar la correcta aplicación de la normativa legal y técnica del sistema de Contabilidad Gubernamental por parte de las entidades públicas, para registrar y controlar el gasto público y potenciar la transparencia y rendición de cuentas, coadyuvando con ello a un proceso de toma de decisiones ágil y efectivo por parte de los diferentes niveles de Gobierno y Municipal, facilitando el acceso público a la información financiera, así como a la información relacionada con las fases de ejecución, seguimiento y liquidación del Presupuesto del Estado. Conocer conforme a derecho los recursos de apelación presentados, considerando la reclamación de los recurrentes y enmarcando las actuaciones con estricto apego a las Leyes respectivas, con transparencia, calidad y eficacia, a fin de administrar justicia tributaria, bajo funcionalidad independiente, en los plazos administrativos y legales establecidos. Construir, reconstruir, adecuar, ampliar, remodelar y equipar edificios e instalaciones del Ramo de Hacienda en todo el territorio nacional, a fin de contar con instalaciones que permitan ofrecer un mejor servicio a usuarios y contribuyentes, así como un adecuado ambiente de trabajo. Transferir recursos al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, con el propósito de que sean distribuidos a los Gobiernos Municipales para financiar gastos de funcionamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura social en beneficio de la población. Transferir recursos financieros al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el propósito de cubrir gastos administrativos. Transferir recursos financieros al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley. Transferir recursos financieros al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el propósito de administrar los recursos que se darán en calidad de préstamo a los empresarios agropecuarios a través del Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA). Atender de forma oportuna aquellas obligaciones del Estado que de conformidad a Leyes y Convenios le corresponde sufragar al Gobierno Central.

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0700

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Consolidar la estabilidad macroeconómica mediante la construcción de Finanzas Públicas sanas, incrementando la recaudación fiscal, racionalizando el gasto, orientando la

Inversión Pública hacia aquellas áreas menos atendidas y mejorando los procesos de gestión y control que generen la credibilidad de la ciudadanía por una actuación

transparente y el uso eficiente de los recursos públicos.

Dirigir la política fiscal fortaleciendo la administración tributaria, ampliar su base y disminuir la evasión y elusión a través de un marco legal que permita aumentar los ingresos

fiscales.

Consolidar el proceso de Modernización Financiera, Tributaria y Aduanera; institucionalizar la mejora continua y la aplicación de sistemas de calidad en todas las Dependencias

del Ministerio.

Dirigir la política administrativa, financiera y presupuestaria del Estado; transformando el Presupuesto General de la Nación en una herramienta de gestión y control, para

racionalizar el gasto corriente y priorizar la inversión pública en proyectos de impacto económico y social.

Apoyar el desarrollo local a través de los gobiernos municipales, como un mecanismo redistributivo que permita elevar el nivel de vida de la población.

Proporcionar el apoyo financiero a las instituciones del sector público para atender los programas de fortalecimiento social y familiar que aseguren a la población vulnerable la

atención de sus necesidades más urgentes.

Mantener una política responsable en el servicio de la Deuda Pública y verificar que los recursos generados por el endeudamiento público, se canalicen hacia proyectos de

inversiones en armonía a las prioridades establecidas en el Programa de Gobierno.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados serán destinados a cubrir el servicio de la Deuda Pública, las Obligaciones Generales del Estado y actividades operativas Institucionales.

3. Objetivos

Administrar la política fiscal orientándola a la generación de los recursos necesarios para incrementar la inversión pública, ejerciendo las facultades y obligaciones que le

corresponden en lo referente a la Administración de la Hacienda Pública.

Contribuir a una mejor utilización de los recursos del Estado, mediante una eficiente coordinación, asesoría y dirección del proceso presupuestario en sus fases de planificación,

formulación, seguimiento y evaluación de la ejecución apoyado por las Unidades Financieras Institucionales.

Alcanzar mayores niveles de ingreso para el logro de los objetivos del Estado, a través de una administración y aplicación eficiente de las leyes fiscales, asesoría y fiscalización

a los contribuyentes y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Lograr mayores ingresos que contribuyan a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno, induciendo a los usuarios al estricto cumplimiento de la legislación aduanera

vigente, combatiendo el contrabando y la defraudación a la Renta de Aduanas, impulsando la Unión Aduanera Centroamericana, la interconexión internacional, el

fortalecimiento de la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Mantener la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con los compromisos financieros de la ejecución del Presupuesto General del Estado, a través de una programación

financiera adecuada.

Verificar y supervisar la correcta aplicación de la normativa legal y técnica del sistema de Contabilidad Gubernamental por parte de las entidades públicas, para registrar y

controlar el gasto público y potenciar la transparencia y rendición de cuentas, coadyuvando con ello a un proceso de toma de decisiones ágil y efectivo por parte de los diferentes

niveles de Gobierno y Municipal, facilitando el acceso público a la información financiera, así como a la información relacionada con las fases de ejecución, seguimiento y

liquidación del Presupuesto del Estado.

Conocer conforme a derecho los recursos de apelación presentados, considerando la reclamación de los recurrentes y enmarcando las actuaciones con estricto apego a las Leyes

respectivas, con transparencia, calidad y eficacia, a fin de administrar justicia tributaria, bajo funcionalidad independiente, en los plazos administrativos y legales establecidos.

Construir, reconstruir, adecuar, ampliar, remodelar y equipar edificios e instalaciones del Ramo de Hacienda en todo el territorio nacional, a fin de contar con instalaciones que

permitan ofrecer un mejor servicio a usuarios y contribuyentes, así como un adecuado ambiente de trabajo.

Transferir recursos al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, con el propósito de que sean distribuidos a los Gobiernos Municipales para financiar gastos

de funcionamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura social en beneficio de la población.

Transferir recursos financieros al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el propósito de cubrir gastos administrativos.

Transferir recursos financieros al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los

beneficios establecidos en la Ley.

Transferir recursos financieros al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el propósito de administrar los recursos que se darán en calidad de préstamo a los

empresarios agropecuarios a través del Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA).

Atender de forma oportuna aquellas obligaciones del Estado que de conformidad a Leyes y Convenios le corresponde sufragar al Gobierno Central.

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0700 Ramo de Hacienda

Apoyar financieramente los programas de erradicación de la pobreza en El Salvador, permitiendo el desarrollo social, el fortalecimiento de las capacidades humanas y el

mejoramiento de la infraestructura básica.

Transferir recursos para atender contrapartida del Presupuesto Extraordinario del Fondo del Milenio.

Transferir recursos para financiar el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Transferir recursos financieros al Sistema de Pensiones y al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.

Dar cobertura financiera al proceso del Evento Electoral 2019, relacionado a las Elecciones Presidenciales.

Apoyar financieramente el servicio de energía eléctrica residencial para la población de bajos ingresos.

Transferir recursos financieros al Fideicomiso para la Organización de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos.

Financiar la ejecución de proyectos contemplados en los planes de seguridad ciudadana y convivencia.

Administrar el servicio de la Deuda Pública, cumpliendo con los compromisos financieros de corto, mediano y largo plazo contraídos por el Gobierno Central, con acreedores

nacionales e internacionales.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo

General

Préstamos

Externos Donaciones Total

01 Dirección y Administración Institucional Ministro 24,505,153 0 0 24,505,153

02 Administración del Presupuesto Público Director General 2,796,835 0 0 2,796,835

03 Servicios Tributarios Internos Director General 20,925,650 0 0 20,925,650

04 Administración de Aduanas Director General 41,158,970 0 0 41,158,970

05 Administración del Tesoro Director General 8,643,385 0 0 8,643,385

06 Contabilidad Gubernamental Director General 2,761,395 0 0 2,761,395

07 Apelaciones Tributarias y de Aduanas Ministro 1,064,910 0 0 1,064,910

08 Infraestructura Física Ministro 2,000,000 0 0 2,000,000

Subtotal Gastos de Funcionamiento 103,856,298 103,856,298

09 Financiamiento a Gobiernos Municipales Ministro 374,919,835 0 0 374,919,835

10 Financiamiento al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local Ministro 4,557,750 0 0 4,557,750

11 Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados Ministro 52,977,418 0 0 52,977,418

12 Programa para la Rehabilitación del Sector Agropecuario Ministro 6,060,235 0 0 6,060,235

13 Obligaciones Generales del Estado Ministro 116,077,801 0 0 116,077,801

14 Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y

Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno Ministro 53,812,550 5,743,315 6,093,435 65,649,300

15 Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión Ministro 12,638,860 0 0 12,638,860

16 Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres Ministro 4,000,000 0 0 4,000,000

17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones

Previsionales Ministro 326,104,880 0 0 326,104,880

18 Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el

Evento Electoral 2019 Ministro 14,041,452 0 0 14,041,452

19 Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía Ministro 64,000,000 0 0 64,000,000

20 Financiamiento al Fideicomiso de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Ministro 6,424,217 0 0 6,424,217

Subtotal Transferencias y Obligaciones Generales 1,035,614,998 5,743,315 6,093,435 1,047,451,748

21 Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia Ministro 124,135,756 0 0 124,135,756

Subtotal Transferencias de Contribuciones Especiales 124,135,756 124,135,756

22 Servicio de la Deuda Pública Interna Ministro 147,090,100 0 0 147,090,100

23 Servicio de la Deuda Pública Externa Ministro 1,675,748,740 0 0 1,675,748,740

Subtotal Deuda Pública 1,822,838,840 1,822,838,840

Total 3,086,445,892 5,743,315 6,093,435 3,098,282,642

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0700 Ramo de Hacienda

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

Conducción

Administrativa

Administración

de Justicia y

Seguridad

Ciudadana

Desarrollo

Social

Apoyo al

Desarrollo

Económico

Deuda Pública

Obligaciones

Generales del

Estado

Total

Gastos Corrientes 101,846,298 101,846,298

Gastos de Consumo o Gestión Operativa 95,965,428 95,965,428

Remuneraciones 58,535,240

58,535,240

Bienes y Servicios 37,430,188

37,430,188

Gastos Financieros y Otros 5,068,870

5,068,870

Impuestos, Tasas y Derechos 475,140

475,140

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 4,562,930

4,562,930

Otros Gastos no Clasificados 30,800

30,800

Transferencias Corrientes 812,000 812,000

Transferencias Corrientes al Sector Privado 812,000 812,000

Gastos de Capital 2,010,000

2,010,000

Inversiones en Activos Fijos 2,010,000

2,010,000

Bienes Muebles 10,000

10,000

Infraestructura 2,000,000

2,000,000

Subtotal Gastos de Funcionamiento 103,856,298 103,856,298

Gastos Corrientes 14,041,452 4,000,000 410,482,788 64,000,000

116,077,801 608,602,041

Gastos Financieros y Otros

15,550,000 15,550,000

Impuestos, Tasas y Derechos

15,500,000 15,500,000

Otros Gastos no Clasificados

50,000 50,000

Transferencias Corrientes 14,041,452 4,000,000 410,482,788 64,000,000

100,527,801 593,052,041

Transferencias Corrientes al Sector Público 14,041,452 4,000,000 164,048,378 64,000,000

83,231,555 329,321,385

Transferencias Corrientes al Sector Privado

246,434,410

12,296,246 258,730,656

Transferencias Corrientes al Sector Externo

5,000,000 5,000,000

Gastos de Capital

420,150,612 18,699,095

438,849,707

Transferencias de Capital

420,150,612 18,699,095

438,849,707

Transferencias de Capital al Sector Público

413,726,395 12,638,860

426,365,255

Transferencias de Capital al Sector Privado

6,060,235

6,060,235

Otras Transferencias de Capital

6,424,217

6,424,217

Subtotal Transferencias y Obligaciones Generales 14,041,452 4,000,000 830,633,400 82,699,095 116,077,801 1,047,451,748

Gastos de Contribuciones Especiales

124,135,756

124,135,756

Transferencias de Contribuciones Especiales

124,135,756

124,135,756

Transferencias de Contribuciones Especiales

124,135,756

124,135,756

Subtotal Transferencias de Contribuciones Especiales 124,135,756 124,135,756

Gastos Corrientes 732,375,505 732,375,505

Gastos Financieros y Otros

732,375,505 732,375,505

Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional

135,804,810

135,804,810

Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Externo

465,665,400

465,665,400

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos

1,771,595

1,771,595

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos

129,133,700

129,133,700

Aplicaciones Financieras

1,090,463,335

1,090,463,335

Amortización Endeudamiento Público

1,090,463,335

1,090,463,335

Rescate de Colocaciones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional

3,573,090

3,573,090

Rescate de Colocaciones de Títulos y Valores en el Mercado Externo

800,000,000

800,000,000

Amortización de Empréstitos Internos

5,940,605

5,940,605

Amortización de Empréstitos Externos

280,949,640

280,949,640

Subtotal Deuda Pública 1,822,838,840 1,822,838,840

Total 117,897,750 128,135,756 830,633,400 82,699,095 1,822,838,840 116,077,801 3,098,282,642

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0700 Ramo de Hacienda

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

01 Dirección y Administración Institucional

24,505,153

01 Dirección Superior Dirigir y coordinar la política financiera del Estado. 4,711,325

02 Inversión y Crédito Público Procurar que la gestión y uso de los recursos del Crédito Público sean orientados hacia la inversión

en áreas prioritarias de desarrollo económico y social del país. 3,718,350

03 Administración General Satisfacer las necesidades de recursos financieros que permitan cubrir la demanda de bienes y

servicios requeridos por las Unidades que conforman la Secretaría de Estado y las necesidades en

materia de tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio; así como facilitar la

gestión del proceso financiero integrado, garantizando el cumplimiento de las normas legales, que

conduzca a la transparencia y optimización en el uso de los recursos. 13,611,213

04 Sistema de Administración Financiera Integrada Coordinar el Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), el Sistema de Administración

del Recurso Humano y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 2,419,415

05 Transversalización del Enfoque de Género Institucionalizar el principio de igualdad y no discriminación en todas las acciones desarrolladas en

el marco de las competencias institucionales, garantizando el cumplimiento de la normativa para

la igualdad, equidad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. 44,850

02 Administración del Presupuesto Público

2,796,835

01 Dirección y Apoyo Administrativo Proponer políticas y lineamientos para una eficiente coordinación, asesoría y dirección del proceso

presupuestario en sus fases de Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto;

así como apoyar el área técnica y administrativa de la Institución. 967,240

02 Conducción del Proceso Presupuestario Proponer los instrumentos normativos necesarios para operativizar las políticas y lineamientos

sobre las diferentes fases del proceso presupuestario; así como para nombramientos y

contrataciones de personal y valúos de bienes muebles e inmuebles, velando por su cumplimiento

en beneficio de una eficiente administración del gasto público. 1,829,595

03 Servicios Tributarios Internos

20,925,650

01 Dirección y Apoyo Institucional Impulsar el desarrollo de la Institución, mediante la planificación, dirección y coordinación de las

actividades administrativas financieras. 4,746,770

02 Fiscalización Fiscalizar a contribuyentes mediante una adecuada planificación, dirección y coordinación de las

actividades. 9,313,185

03 Asistencia Técnica y Registro Tributario Proporcionar asesoría tributaria, emisión de resoluciones y notificaciones; así como la recepción de

declaraciones a contribuyentes. 6,865,695

04 Administración de Aduanas

41,158,970

01 Apoyo Administrativo y Financiero Dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas y operativas de la Institución. 7,075,045

02 Apoyo Operativo Dar el apoyo técnico y legal a la Institución. 3,445,030

03 Servicios de Aduana Controlar y registrar las importaciones y exportaciones de mercancías, con el objeto de que cumplan

con la normativa aduanera y de comercio internacional. 30,638,895

05 Administración del Tesoro

8,643,385

01 Dirección y Administración Superior Conservar la liquidez del Gobierno Central a través de la programación y seguimiento a la ejecución

financiera del Tesoro Público, y evaluar el grado de efectividad de la gestión de los sistemas en los

cuales se sustenta el quehacer de la Dirección General. 2,846,595

02 Percepción y Administración de Ingresos del

Tesoro Público

Percibir los recursos financieros del Tesoro Público y Ajenos, mediante la recaudación directa e

indirecta, así como efectuar los cobros de las obligaciones pendientes de pago a favor del Estado,

para ejecutar oportunamente los compromisos financieros. 5,036,125

03 Transferencia de Fondos por Egresos

Presupuestarios y Otros Fondos de Manejo

Especial

Administrar el proceso de transferencia de fondos presupuestados a las instituciones del Sector

Público en forma oportuna, así como manejar y controlar otros fondos ajenos y de manejo especial.

760,665

06 Contabilidad Gubernamental

2,761,395

01 Dirección y Administración Planificar, coordinar y controlar las actividades a desarrollar para el logro de los objetivos y metas

institucionales, establecidos en el área técnica y administrativa de la institución, y proporcionar

oportunamente el apoyo logístico necesario que demanden las unidades organizativas de la

institución, a través de una eficiente administración de los recursos financieros y humanos. 854,795

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0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

02 Consolidación y Generación de Informes Consolidar información financiera y presupuestaria de gestión institucional del sector público y

municipal, con la finalidad de establecer y presentar la composición real de los recursos y

obligaciones del Estado. 344,430

03 Asistencia Técnica Contable Realizar en forma coordinada las actividades de actualización del marco legal y técnico,

capacitación, supervisión y asesoría técnica, generación de información financiera y presupuestaria

del Sector Público y Municipal. 1,562,170

07 Apelaciones Tributarias y de Aduanas

1,064,910

01 Dirección y Soporte Administrativo Contribuir a la consolidación y permanencia de un Estado de Derecho, garantizando a los

contribuyentes, la legitimidad de las actuaciones del Tribunal, a través de fallos dentro de la praxis

tributaria que en materia de recursos de apelación, dicte su función contralora. 627,145

02 Servicios Técnicos Tributarios y de Aduanas Asegurar que las sentencias de los recursos de apelación interpuestos por los contribuyentes, estén

apegados a derecho, bajo la aplicación de criterios técnicos especializados y divulgar la educación

del sector contribuyente, para que mejore el cumplimiento voluntario. 437,765

08 Infraestructura Física

2,000,000

01 Construcción, Reconstrucción, Remodelación,

Equipamiento de Instalaciones y Adquisición

de Inmuebles

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física del Ramo y adquirir bienes inmuebles.

2,000,000

09 Financiamiento a Gobiernos Municipales

374,919,835

01 Fondo para el Desarrollo Económico y Social de

los Municipios-Gastos Corrientes

Apoyar la gestión administrativa del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Fondo

de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y la Corporación de Municipalidades de la

República de El Salvador (COMURES). 1,714,290

02 Fondo para el Desarrollo Económico y Social de

los Municipios-Gastos de Capital

Transferir recursos financieros al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, para financiar

obras municipales de beneficio económico y social. 373,205,545

10 Financiamiento al Fondo de Inversión Social

para el Desarrollo Local

4,557,750

01 Atención de Gastos Administrativos Transferir recursos al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el fin de cubrir gastos

de funcionamiento. 4,557,750

11 Financiamiento al Programa de Rehabilitación

de Lisiados

52,977,418

01 Recuperación de Lisiados Financiar los costos derivados de la rehabilitación de lisiados y discapacitados a consecuencia del

conflicto armado. 52,977,418

12 Programa para la Rehabilitación del Sector

Agropecuario

6,060,235

01 Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario Transferir recursos al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el propósito de apoyar

el Programa de Rehabilitación del Sector Agropecuario. 6,060,235

13 Obligaciones Generales del Estado

116,077,801

01 Clases Pasivas Transferir recursos financieros para pago de pensiones a personal administrativo y militares no

cubiertos por el IPSFA; así como el pago de pensiones y montepíos de ex escoltas militares,

subsidios por funerales, retribuciones vitalicias y otros compromisos. 14,328,075

02 Aportes al Régimen General de Salud del ISSS Efectuar aportes del Estado al régimen general de salud del ISSS. 571,430

03 Contribuciones a Organismos Internacionales Transferir recursos para cubrir compromisos adquiridos por el Estado en calidad de asociado a

Organismos Internacionales. 5,000,000

04 Provisión para Devolución de Ingresos de Años

Anteriores

Realizar devolución de ingresos por pagos, depósitos y retenciones indebidas, pagos en exceso por

diversos conceptos, percibidos durante ejercicios financieros fiscales anteriores; así como, atender

obligaciones por concepto de adeudo por servicio de suministro de energía eléctrica que la

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados adeuda a las entidades distribuidoras del

mismo, según Decreto Legislativo No. 156 de fecha 4 de octubre de 2012. 2,000,000

05 Devolución IVA a Exportadores Efectuar reintegros de Crédito Fiscal y Devoluciones por Pago Indebido o en Exceso a Exportadores

y Otros Sujetos Pasivos facultados por disposiciones legales. 2,000,000

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0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

06 Financiamiento a las Operaciones de Reporto

del Banco Central de Reserva de El Salvador

Transferir recursos al Banco Central de Reserva de El Salvador para realizar operaciones de reporto

con títulos valores emitidos en dólares de los Estados Unidos de América por el Estado, por el Banco

Central de Reserva o por el Instituto de Garantía de Depósitos, con el objeto de proteger la liquidez

bancaria. 300

07 Seguro de Vida de los Empleados Públicos Administrar y cancelar el seguro de vida a beneficiarios de empleados públicos fallecidos, así como

transferir recursos a CAMUDASAL en concepto de primas de seguro gratuito otorgadas por el

Estado. 500,000

08 Litigios Judiciales Atender compromisos por responsabilidad principal o subsidiaria del Estado. 50,000

09 Devolución Impuesto Sobre la Renta Realizar devolución por liquidación de Impuesto sobre la Renta. 11,500,000

10 Anticipo de Deuda Política Cubrir anticipo de recursos financieros a Partidos Políticos que participen en las Elecciones del

Parlamento Centroamericano (PARLACEN) del año 2020. 4,251,880

11 Financiamiento al Régimen de Pensiones de

Previsión Social de la Fuerza Armada

Transferir recursos financieros para cubrir obligaciones del Régimen de Pensiones a cargo del

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). 69,373,315

12 Pago de Deuda Política Cancelar complemento de recursos financieros a Partidos Políticos que participan en las Elecciones

Presidenciales del año 2019. 6,502,301

13 Financiamiento al Fondo de Desarrollo

Económico

Transferir recursos financieros al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el propósito

de apoyar al Fondo de Desarrollo Económico (FDE). 500

14 Programa de Erradicación de la Pobreza,

Prevención de la Violencia y Compensación a

Víctimas del Conflicto Armado Interno

65,649,300

01 Apoyo al Programa de Erradicación de la

Pobreza en El Salvador

Transferir recursos para mejorar en forma integral las condiciones de vida de las familias en

situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Sistema de Protección Social Universal,

proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos y el mejoramiento de

los servicios sociales; asimismo, mejorar los ingresos de los adultos mayores. 52,860,965

02 Apoyo a la Prevención de la Violencia Transferir recursos para apoyar y fortalecer la estrategia de prevención de la violencia, por medio

de la inversión en proyectos de infraestructura social, equipamiento y de capital humano. 9,947,640

03 Compensación a Personas en Condición de

Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto

Armando Interno

Transferir recursos para fortalecer los programas de mejora en los ingresos de los adultos mayores

Veteranos de Guerra, dar cumplimiento al programa Indemnizatorio contenido en el Programa de

Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Contexto

del Conflicto Armado Interno, y el de contribuir al cumplimiento de la sentencia emitida por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador; asimismo, de la

ejecución de las medidas de reparación del Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y

Lugares Aledaños. 2,840,695

15 Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos

de Inversión

12,638,860

01 Financiamiento de Contrapartidas Fondos del

Milenio

Transferir recursos al Presupuesto Extraordinario del Fondo del Milenio para financiar Gastos de

Contrapartida. 12,638,860

16 Financiamiento al Fondo de Prevención y

Mitigación de Desastres

4,000,000

01 Mitigación y Prevención de Desastres Transferir recursos para financiar el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de

Desastres. 4,000,000

17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y

Fideicomiso de Obligaciones Previsionales

326,104,880

01 Instituto Nacional de Pensiones de los

Empleados Públicos

Transferir recursos para financiar el pago de pensiones de conformidad al Art. 224 de la Ley del

Sistema de Ahorro para Pensiones. 39,835,235

02 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Transferir recursos para financiar el pago de pensiones de conformidad al Art. 224 de la Ley del

Sistema de Ahorro para Pensiones. 39,835,235

03 Financiamiento al Fondo de Longevidad Transferir recursos para financiar el Fondo de Longevidad. 380,000

04 Fideicomiso de Obligaciones Previsionales Transferir recursos para el pago de intereses y amortización del Fideicomiso de Obligaciones

Previsionales. 246,054,410

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0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

18 Provisión para Transferir Recursos al

Presupuesto Especial Extraordinario para el

Evento Electoral 2019

14,041,452

01 Financiamiento al Presupuesto Especial

Extraordinario para el Evento Electoral 2019 Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2019. 14,041,452

19 Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional

en Electricidad y Telefonía

64,000,000

01 Apoyo al Fondo de Inversión Nacional en

Electricidad y Telefonía Transferir recursos al FINET para financiar el subsidio al consumo de energía eléctrica residencial. 64,000,000

20 Financiamiento al Fideicomiso de los XII Juegos

Deportivos Centroamericanos

6,424,217

01 Apoyo al Fideicomiso de los XII Juegos

Deportivos Centroamericanos

Transferir recursos financieros al Fideicomiso para la Organización de los XII Juegos Deportivos

Centroamericanos. 6,424,217

21 Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y

Convivencia

124,135,756

01 Contribución Especial para la Seguridad

Ciudadana y Convivencia

Transferir recursos a las diferentes instituciones del Sector Público y Municipalidades, que

ejecutarán proyectos específicos, contemplados en los planes de seguridad ciudadana y convivencia. 52,170,860

02 Contribución Especial Grandes Contribuyentes Financiar la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, de conformidad al Art. 2 de la Ley de

Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana. 71,964,896

22 Servicio de la Deuda Pública Interna

147,090,100

01 Intereses Deuda Interna Cumplir oportunamente con el pago de los Intereses del Servicio de la Deuda Pública Interna. 137,576,405

02 Amortización Deuda Interna Cumplir oportunamente con los pagos de las amortizaciones del Servicio de la Deuda Pública

Interna. 9,513,695

23 Servicio de la Deuda Pública Externa

1,675,748,740

01 Intereses Deuda Externa Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos, mediante el pago de comisiones e

intereses del Servicio de la Deuda Pública Externa. 594,799,100

02 Amortización Deuda Externa Cumplir oportunamente con los compromisos, mediante el pago de las amortizaciones del Servicio

de la Deuda Pública Externa. 1,080,949,640

Total 3,098,282,642

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0700 Ramo de Hacienda

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado

Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros

y Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

62

Transferencias

de Capital

71

Amortización de

Endeudamiento

Público

81

Transferencias

de

Contribuciones

Especiales

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Aplicaciones

Financieras

Gastos de

Contribuciones

Especiales

Total

01 Dirección y Administración Institucional

12,678,310 8,314,673 3,510,170 2,000

24,505,153

24,505,153

2019-0700-1-01-01-21-1 Fondo General Dirección Superior 3,426,845 1,284,480

4,711,325

4,711,325

2019-0700-1-01-02-21-1 Fondo General Inversión y Crédito Público 986,525 221,565 2,510,260

3,718,350

3,718,350

2019-0700-1-01-03-21-1 Fondo General Administración General 6,066,775 6,542,528 999,910 2,000

13,611,213

13,611,213

2019-0700-1-01-04-21-1 Fondo General Sistema de Administración

Financiera Integrada 2,160,815 258,600

2,419,415

2,419,415

2019-0700-1-01-05-21-1 Fondo General Transversalización del Enfoque

de Género 37,350 7,500

44,850

44,850

02 Administración del Presupuesto Público

2,538,850 246,935 250 10,800

2,796,835

2,796,835

2019-0700-1-02-01-21-1 Fondo General Dirección y Apoyo

Administrativo 720,855 246,135 250

967,240

967,240

2019-0700-1-02-02-21-1 Fondo General Conducción del Proceso

Presupuestario 1,817,995 800

10,800

1,829,595

1,829,595

03 Servicios Tributarios Internos

18,431,920 1,957,190 26,240 510,300

20,925,650

20,925,650

2019-0700-1-03-01-21-1 Fondo General Dirección y Apoyo Institucional 3,160,075 1,555,055 26,240 5,400

4,746,770

4,746,770

2019-0700-1-03-02-21-1 Fondo General Fiscalización 8,861,585 89,800

361,800

9,313,185

9,313,185

2019-0700-1-03-03-21-1 Fondo General Asistencia Técnica y Registro

Tributario 6,410,260 312,335

143,100

6,865,695

6,865,695

04 Administración de Aduanas

15,806,890 25,145,810 6,470 199,800

41,158,970

41,158,970

2019-0700-1-04-01-21-1 Fondo General Apoyo Administrativo y

Financiero 2,762,160 4,298,515 6,270 8,100

7,075,045

7,075,045

2019-0700-1-04-02-21-1 Fondo General Apoyo Operativo 3,355,930

89,100

3,445,030

3,445,030

2019-0700-1-04-03-21-1 Fondo General Servicios de Aduana 9,688,800 20,847,295 200 102,600

30,638,895

30,638,895

05 Administración del Tesoro

5,783,000 1,263,205 1,525,080 62,100 10,000

8,633,385 10,000

8,643,385

2019-0700-1-05-01-21-1 Fondo General Dirección y Administración

Superior 1,918,940 849,275 17,080 51,300

2,836,595

2,836,595

2019-0700-1-05-01-22-1 Fondo General

10,000

10,000

10,000

2019-0700-1-05-02-21-1 Fondo General Percepción y Administración de

Ingresos del Tesoro Público 3,114,195 413,930 1,508,000

5,036,125

5,036,125

2019-0700-1-05-03-21-1 Fondo General Transferencia de Fondos por

Egresos Presupuestarios y

Otros Fondos de Manejo

Especial 749,865

10,800

760,665

760,665

06 Contabilidad Gubernamental

2,357,325 381,930 540 21,600

2,761,395

2,761,395

2019-0700-1-06-01-21-1 Fondo General Dirección y Administración 503,185 351,070 540

854,795

854,795

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0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Cifrado

Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros

y Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

62

Transferencias

de Capital

71

Amortización de

Endeudamiento

Público

81

Transferencias

de

Contribuciones

Especiales

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Aplicaciones

Financieras

Gastos de

Contribuciones

Especiales

Total

2019-0700-1-06-02-21-1 Fondo General Consolidación y Generación de

Informes 344,430

344,430

344,430

2019-0700-1-06-03-21-1 Fondo General Asistencia Técnica Contable 1,509,710 30,860

21,600

1,562,170

1,562,170

07 Apelaciones Tributarias y de Aduanas

938,945 120,445 120 5,400

1,064,910

1,064,910

2019-0700-1-07-01-21-1 Fondo General Dirección y Soporte

Administrativo 506,580 120,445 120

627,145

627,145

2019-0700-1-07-02-21-1 Fondo General Servicios Técnicos Tributarios y

de Aduanas 432,365

5,400

437,765

437,765

08 Infraestructura Física

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2019-0700-1-08-01-22-1 Fondo General Construcción, Reconstrucción,

Remodelación, Equipamiento

de Instalaciones y Adquisición

de Inmuebles

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Subtotal Gastos de Funcionamiento 58,535,240 37,430,188 5,068,870 812,000 2,010,000 101,846,298 2,010,000 103,856,298

09 Financiamiento a Gobiernos Municipales

1,714,290

373,205,545

1,714,290 373,205,545

374,919,835

2019-0700-3-09-01-21-1 Fondo General Fondo para el Desarrollo

Económico y Social de los

Municipios-Gastos Corrientes

1,714,290

1,714,290

1,714,290

2019-0700-3-09-02-22-1 Fondo General Fondo para el Desarrollo

Económico y Social de los

Municipios-Gastos de Capital

373,205,545

373,205,545

373,205,545

10 Financiamiento al Fondo de Inversión Social

para el Desarrollo Local

4,557,750

4,557,750

4,557,750

2019-0700-3-10-01-21-1 Fondo General Atención de Gastos

Administrativos

4,557,750

4,557,750

4,557,750

11 Financiamiento al Programa de

Rehabilitación de Lisiados

52,977,418

52,977,418

52,977,418

2019-0700-3-11-01-21-1 Fondo General Recuperación de Lisiados

52,977,418

52,977,418

52,977,418

12 Programa para la Rehabilitación del Sector

Agropecuario

6,060,235

6,060,235

6,060,235

2019-0700-4-12-01-22-1 Fondo General Fideicomiso Especial de

Desarrollo Agropecuario

6,060,235

6,060,235

6,060,235

13 Obligaciones Generales del Estado

15,550,000 100,527,801

116,077,801

116,077,801

2019-0700-6-13-01-21-1 Fondo General Clases Pasivas

14,328,075

14,328,075

14,328,075

2019-0700-6-13-02-21-1 Fondo General Aportes al Régimen General

de Salud del ISSS

571,430

571,430

571,430

Page 10: Ministerio de Hacienda :: Gobierno de El Salvador - 0700 · 2019. 1. 14. · 0700 Ramo de Hacienda Apoyar financieramente los programas de erradicación de la pobreza en El Salvador,

0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Cifrado

Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros

y Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

62

Transferencias

de Capital

71

Amortización de

Endeudamiento

Público

81

Transferencias

de

Contribuciones

Especiales

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Aplicaciones

Financieras

Gastos de

Contribuciones

Especiales

Total

2019-0700-6-13-03-21-1 Fondo General Contribuciones a Organismos

Internacionales

5,000,000

5,000,000

5,000,000

2019-0700-6-13-04-21-1 Fondo General Provisión para Devolución de

Ingresos de Años Anteriores

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2019-0700-6-13-05-21-1 Fondo General Devolución IVA a Exportadores

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2019-0700-6-13-06-21-1 Fondo General Financiamiento a las

Operaciones de Reporto del

Banco Central de Reserva de

El Salvador

300

300

300

2019-0700-6-13-07-21-1 Fondo General Seguro de Vida de los

Empleados Públicos

500,000

500,000

500,000

2019-0700-6-13-08-21-1 Fondo General Litigios Judiciales

50,000

50,000

50,000

2019-0700-6-13-09-21-1 Fondo General Devolución Impuesto Sobre

la Renta

11,500,000

11,500,000

11,500,000

2019-0700-6-13-10-21-1 Fondo General Anticipo de Deuda Política

4,251,880

4,251,880

4,251,880

2019-0700-6-13-11-21-1 Fondo General Financiamiento al Régimen de

Pensiones de Previsión Social

de la Fuerza Armada

69,373,315

69,373,315

69,373,315

2019-0700-6-13-12-21-1 Fondo General Pago de Deuda Política

6,502,301

6,502,301

6,502,301

2019-0700-6-13-13-21-1 Fondo General Financiamiento al Fondo de

Desarrollo Económico

500

500

500

14 Programa de Erradicación de la Pobreza,

Prevención de la Violencia y Compensación

a Víctimas del Conflicto Armado Interno

25,128,450

40,520,850

25,128,450 40,520,850

65,649,300

2019-0700-3-14-01-21-1 Fondo General Apoyo al Programa de

Erradicación de la Pobreza

en El Salvador

22,287,755

22,287,755

22,287,755

2019-0700-3-14-01-22-1 Fondo General

28,073,210

28,073,210

28,073,210

2019-0700-3-14-01-22-5 Donaciones

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2019-0700-3-14-02-22-1 Fondo General Apoyo a la Prevención de la

Violencia

610,890

610,890

610,890

22-3 Préstamos Externos

5,743,315

5,743,315

5,743,315

22-5 Donaciones

3,593,435

3,593,435

3,593,435

2019-0700-3-14-03-21-1 Fondo General Compensación a Personas en

Condición de Vulnerabilidad

a Consecuencia del Conflicto

Armando Interno

2,840,695

2,840,695

2,840,695

Page 11: Ministerio de Hacienda :: Gobierno de El Salvador - 0700 · 2019. 1. 14. · 0700 Ramo de Hacienda Apoyar financieramente los programas de erradicación de la pobreza en El Salvador,

0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Cifrado

Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros

y Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

62

Transferencias

de Capital

71

Amortización de

Endeudamiento

Público

81

Transferencias

de

Contribuciones

Especiales

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Aplicaciones

Financieras

Gastos de

Contribuciones

Especiales

Total

15 Financiamiento de Contrapartidas de

Proyectos de Inversión

12,638,860 12,638,860 12,638,860

2019-0700-4-15-01-22-1 Fondo General Financiamiento de

Contrapartidas Fondos del

Milenio 12,638,860 12,638,860 12,638,860

16 Financiamiento al Fondo de Prevención y

Mitigación de Desastres

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2019-0700-2-16-01-21-1 Fondo General Mitigación y Prevención de

Desastres

4,000,000

4,000,000

4,000,000

17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y

Fideicomiso de Obligaciones Previsionales

326,104,880

326,104,880

326,104,880

2019-0700-3-17-01-21-1 Fondo General Instituto Nacional de Pensiones

de los Empleados Públicos

39,835,235

39,835,235

39,835,235

2019-0700-3-17-02-21-1 Fondo General Instituto Salvadoreño del

Seguro Social

39,835,235

39,835,235

39,835,235

2019-0700-3-17-03-21-1 Fondo General Financiamiento al Fondo de

Longevidad

380,000

380,000

380,000

2019-0700-3-17-04-21-1 Fondo General Fideicomiso de Obligaciones

Previsionales

246,054,410

246,054,410

246,054,410

18 Provisión para Transferir Recursos al

Presupuesto Especial Extraordinario para el

Evento Electoral 2019

14,041,452

14,041,452

14,041,452

2019-0700-1-18-01-21-1 Fondo General Financiamiento al Presupuesto

Especial Extraordinario para el

Evento Electoral 2019

14,041,452

14,041,452

14,041,452

19 Financiamiento al Fondo de Inversión

Nacional en Electricidad y Telefonía

64,000,000

64,000,000

64,000,000

2019-0700-4-19-01-21-1 Fondo General Apoyo al Fondo de Inversión

Nacional en Electricidad y

Telefonía

64,000,000

64,000,000

64,000,000

20 Financiamiento al Fideicomiso de los XII

Juegos Deportivos Centroamericanos

6,424,217

6,424,217

6,424,217

2019-0700-3-20-01-22-1 Fondo General Apoyo al Fideicomiso de los XII

Juegos Deportivos

Centroamericanos

6,424,217

6,424,217

6,424,217

Subtotal Transferencias y Obligaciones Generales del Estado 15,550,000 593,052,041 438,849,707 608,602,041 438,849,707 1,047,451,748

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0700 Ramo de Hacienda

Unidad Presupuestaria y Cifrado

Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros

y Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

62

Transferencias

de Capital

71

Amortización de

Endeudamiento

Público

81

Transferencias

de

Contribuciones

Especiales

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Aplicaciones

Financieras

Gastos de

Contribuciones

Especiales

Total

21 Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y

Convivencia

124,135,756

124,135,756 124,135,756

2019-0700-2-21-01-24-1 Fondo General Contribución Especial para la

Seguridad Ciudadana y

Convivencia

52,170,860

52,170,860 52,170,860

2019-0700-2-21-02-24-1 Fondo General Contribución Especial Grandes

Contribuyentes

71,964,896 71,964,896 71,964,896

Subtotal Transferencias de Contribuciones Especiales 124,135,756 124,135,756 124,135,756

22 Servicio de la Deuda Pública Interna

137,576,405

9,513,695

137,576,405

9,513,695

147,090,100

2019-0700-5-22-01-21-1 Fondo General Intereses Deuda Interna

137,576,405

137,576,405

137,576,405

2019-0700-5-22-02-23-1 Fondo General Amortización Deuda Interna

9,513,695

9,513,695

9,513,695

23 Servicio de la Deuda Pública Externa

594,799,100

1,080,949,640

594,799,100

1,080,949,640

1,675,748,740

2019-0700-5-23-01-21-1 Fondo General Intereses Deuda Externa

594,799,100

594,799,100

594,799,100

2019-0700-5-23-02-23-1 Fondo General Amortización Deuda Externa

1,080,949,640

1,080,949,640

1,080,949,640

Subtotal Deuda Pública 732,375,505 1,090,463,335 732,375,505 1,090,463,335 1,822,838,840

Total 58,535,240 37,430,188 752,994,375 593,864,041 2,010,000 438,849,707 1,090,463,335 124,135,756 1,442,823,844 440,859,707 1,090,463,335 124,135,756 3,098,282,642

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0700 Ramo de Hacienda

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código Proyecto Fuente de

Financiamiento Meta Física

Ubicación

Geográfica

Fecha de

Finalización

Monto del

Proyecto

08 Infraestructura Física 2,000,000

01 Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Equipamiento de Instalaciones y

Adquisición de Inmuebles

2,000,000

4204 Programa de Infraestructura Tributaria Fondo General 100% A nivel Nacional Dic./2019 2,000,000

Total 2,000,000

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial

Ley de Salarios Contratos Total

Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto

351.00 - 400.99 2 9,120

2 9,120

451.00 - 500.99 3 17,820 2 11,880 5 29,700

501.00 - 550.99 5 31,980 2 12,780 7 44,760

551.00 - 600.99 68 480,075 7 49,555 75 529,630

601.00 - 650.99 105 797,375 11 82,060 116 879,435

651.00 - 700.99 145 1,182,360 17 138,135 162 1,320,495

701.00 - 750.99 210 1,843,440 22 193,680 232 2,037,120

751.00 - 800.99 187 1,758,230 9 85,020 196 1,843,250

801.00 - 850.99 171 1,683,380 11 109,300 182 1,792,680

851.00 - 900.99 33 345,300 5 52,740 38 398,040

901.00 - 950.99 63 696,715 18 199,400 81 896,115

951.00 - 1,000.99 225 2,665,965 13 154,015 238 2,819,980

1,001.00 - 1,100.99 205 2,576,485 13 162,090 218 2,738,575

1,101.00 - 1,200.99 294 4,017,880 21 283,275 315 4,301,155

1,201.00 - 1,300.99 687 10,511,090 43 657,665 730 11,168,755

1,301.00 - 1,400.99 111 1,816,290 5 79,135 116 1,895,425

1,401.00 - 1,500.99 80 1,406,535 14 247,890 94 1,654,425

1,501.00 - 1,600.99 76 1,428,005 4 73,660 80 1,501,665

1,601.00 - 1,700.99 45 902,065 5 100,580 50 1,002,645

1,701.00 - 1,800.99 11 235,260 1 21,600 12 256,860

1,801.00 - 1,900.99 19 421,055 1 22,800 20 443,855

1,901.00 - 2,000.99 77 1,804,525 4 95,470 81 1,899,995

2,001.00 - 2,100.99 21 516,700 1 25,200 22 541,900

2,101.00 - 2,200.99 33 846,250

33 846,250

2,201.00 - 2,300.99 1 27,000 2 55,200 3 82,200

2,301.00 en adelante 28 925,145 43 1,964,270 71 2,889,415

Total 2,905 38,946,045 274 4,877,400 3,179 43,823,445

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto

Personal de Gobierno 3

3 83,220

Personal Ejecutivo 23 29 52 1,829,045

Personal Técnico 1,868 160 2,028 28,258,515

Personal Administrativo 836 66 902 12,170,105

Personal de Servicio 175 19 194 1,482,560

Total 2,905 274 3,179 43,823,445

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0700 Ramo de Hacienda

D. DETALLE DE COMPROMISOS PROGRAMADOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1. Detalle de Compromisos de la Deuda Pública Interna

No. Referencia Intereses Capital Total

1 Previsión para Préstamos FOSEP 1,463,165 5,251,500 6,714,665

2 Bonos Conversión y Consolidación GOES-BCR 35,994,440 0 35,994,440

3 Bonos de Reforma Agraria Serie C 214,390 3,573,090 3,787,480

4 Fondo de Conversión Deuda Francia 20,695 119,840 140,535

5 LETES 49,000,000 0 49,000,000

6 BONOS 50,595,980 0 50,595,980

7 Reconocimiento Adeudos GOES-BDES (Liquidación FIGAPE) 287,735 569,265 857,000

Total Deuda Pública Interna 137,576,405 9,513,695 147,090,100

2. Detalle de Compromisos de la Deuda Pública Externa

No. Referencia Intereses Capital Total

1 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-90) 325,800 1,357,490 1,683,290

2 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-91) 438,050 1,123,205 1,561,255

3 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-92) 132,085 1,100,700 1,232,785

4 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-92-A) 17,530 116,865 134,395

5 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-93) 207,670 1,384,450 1,592,120

6 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-95) 43,385 482,045 525,430

7 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-96) 48,610 607,615 656,225

8 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-99) 23,650 189,195 212,845

9 Convenio Venta de Productos Agrícolas (PL-480-2001) 12,435 95,630 108,065

10 Convenio de Crédito para Desarrollo CEL (AIF-227-ES) 2,500 190,320 192,820

11 Lotes con Servicio (AIF-517-ES) 7,765 180,000 187,765

12 Segundo Proyecto de Desarrollo Urbano (AIF-726-ES) 10,465 180,000 190,465

13 Proyecto Emergencia y Rehabilitación de la Infraestructura Social Productiva de la República de El Salvador

(BCIE/2-1517-0) 428,705 2,941,180 3,369,885

14 Programa para el Desarrollo de Infraestructura Social y Prevención de Vulnerabilidad (BCIE No. 2015) 6,081,875 19,378,290 25,460,165

15 Proyecto Apertura del Boulevard Diego de Holguín - Santa Tecla Tramo II (BCIE No. 2031) 563,490 1,834,000 2,397,490

16 Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo (BCIE No. 2067) 1,676,015 4,984,340 6,660,355

17 Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

(BCIE No. 2077) 2,901,300 5,057,970 7,959,270

18 Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario de El Salvador (BCIE No. 2102) 3,019,850 4,816,250 7,836,100

19 Proyectos Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramos II y III, Construcción del Puente

General Manuel José Arce sobre el Río Paz y Construcción del Puente sobre el Río Anguiatú (BCIE No. 2120) 4,604,130 0 4,604,130

20 Construcción y Equipamiento de Edificio para Oficinas de Diputados y Grupos Parlamentarios de la Asamblea

Legislativa de la República de El Salvador (BCIE No. 2127) 1,061,820 0 1,061,820

21 Apoyo a los Proyectos de Inversión Productiva y Social (BCIE No. 2139) 4,289,940 5,284,500 9,574,440

22 Programa de Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General

de la República de El Salvador (BCIE No. 2146) 1,515,775 1,603,125 3,118,900

23 Proyecto Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Las Pavas (BCIE No. 2152) 323,460 0 323,460

24 Programa de Crédito Global al Sector Agropecuario Reformado (BID-124/TF-ES) 4,000 114,100 118,100

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0700 Ramo de Hacienda

No. Referencia Intereses Capital Total

25 Programa de Desarrollo Comunal de la Zona Norte (BID-561/SF-ES) 1,285 128,025 129,310

26 Programa de Preinversión (BID-596/SF-ES) 3,610 144,050 147,660

27 Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, Segunda Etapa (BID-604/SF-ES) 20,270 810,540 830,810

28 Programa de Crédito Agropecuario a Pequeños Productores (BID-605/SF-ES) 22,760 650,050 672,810

29 Programa de Crédito Global al Sector Agropecuario Reformado (BID-642/SF-ES) 48,405 1,382,850 1,431,255

30 Programa de Construcción de Caminos Rurales en El Salvador (BID-665/SF-ES) 40,285 732,360 772,645

31 Comercialización de Insumos y Productos Agrícolas (BID-676/SF-ES) 9,850 151,460 161,310

32 Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo (BID-683/SF-ES) 49,950 665,900 715,850

33 Desarrollo de Investigación y Extensión Agrícola (BID-705/SF-ES) 22,505 264,740 287,245

34 Programa de Preinversión, Segunda Etapa (BID-732/SF-ES) 23,120 220,160 243,280

35 Programa de Inversión Social en El Salvador II Etapa (BID-765/OC-ES) 216,765 1,054,360 1,271,125

36 Programa de Acueductos Rurales, Tercera Etapa (BID-772/SF-ES) 69,275 513,090 582,365

37 Programa de Rehabilitación por Emergencia de los Sectores Salud, Agua Potable y Alcantarillado

(BID-801/SF-ES) 18,300 104,540 122,840

38 Proyecto de Desarrollo Agrícola del Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, Lempa-Acahuapa

(BID-802/SF-ES) 63,155 360,890 424,045

39 Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San Salvador

(BID-813/SF-ES) 1,009,465 5,456,540 6,466,005

40 Programa del Fondo de Inversión Social de El Salvador, Tercera Etapa (BID-829-OC/ES) 850,550 2,765,090 3,615,640

41 Proyecto de Educación Técnica Superior No Universitaria (BID-837/SF-ES) 107,580 477,980 585,560

42 Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838/OC-ES) 940,445 11,823,010 12,763,455

43 Programa de Rehabilitación y Mejoramiento Vial II Etapa (BID-839/OC-ES) 910,270 11,470,590 12,380,860

44 Programa de Rehabilitación y Mejoramiento Vial II Etapa (BID-840/OC-ES) 87,345 1,741,010 1,828,355

45 Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales III Etapa (BID-844/SF-ES) 354,820 1,448,310 1,803,130

46 Programa de Preinversión, III Etapa (BID-860/SF-ES) 62,630 236,330 298,960

47 Programa del Fondo de Inversión Social de El Salvador (BID-861/SF-ES) 291,060 1,098,320 1,389,380

48 Programa de Carreteras Troncales (BID-870/SF-ES) 212,680 802,550 1,015,230

49 Proyecto de Modernización de la Educación Básica (BID-879/OC-ES) 594,195 2,001,250 2,595,445

50 Programa Ambiental de El Salvador (BID-886/OC-ES) 104,125 1,690,420 1,794,545

51 Programa para la Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Plan de

Reconstrucción Nacional (BID-898/SF-ES) 190,480 668,340 858,820

52 Programa del Fondo de Inversión Social de El Salvador (BID-905/SF-ES) 343,950 1,165,930 1,509,880

53 Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia (BID-919/OC-ES) 111,660 1,026,240 1,137,900

54 Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia (BID-920/OC-ES) 7,280 127,480 134,760

55 Proyecto de Modernización de la Administración Fiscal (BID-941/OC-ES-1) 40,040 531,430 571,470

56 Proyecto de Modernización de la Administración Fiscal (BID-941/OC-ES-2) 43,575 349,090 392,665

57 Programa de Infraestructura Educativa (BID-1004/SF-ES) 9,200 47,190 56,390

58 Programa Modernización del Sector Público (BID-1041/OC-ES) 992,805 3,500,000 4,492,805

59 Programa de Desarrollo Local (BID-1067/OC-ES-1) 204,475 806,940 1,011,415

60 Programa de Desarrollo Local (BID-1067/OC-ES-2) 255,140 570,000 825,140

61 Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas (BID-1084/OC-ES-1) 868,620 1,866,970 2,735,590

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0700 Ramo de Hacienda

No. Referencia Intereses Capital Total

62 Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas (BID-1084/OC-ES-2) 327,470 1,257,790 1,585,260

63 Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (BID-1092/OC-ES-1) 188,245 741,110 929,355

64 Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (BID-1092/OC-ES-2) 54,395 361,130 415,525

65 Programa de Infraestructura Educativa (BID-1100/OC-ES-1) 232,115 1,703,370 1,935,485

66 Programa de Infraestructura Educativa (BID-1100/OC-ES-2) 388,525 1,690,690 2,079,215

67 Programa de Reforma del Sector Hídrico y del Subsector Agua Potable y Saneamiento (BID-1102/OC-ES) 205,340 3,399,570 3,604,910

68 Programa de Apoyo y Fortalecimiento al Sector Financiero de El Salvador (BID-1173/OC-ES) 17,180 303,150 320,330

69 Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa (BID-1203/OC-ES) 48,350 159,870 208,220

70 Programa de Descontaminación Áreas Críticas (BID-1209/OC-ES) 239,130 2,207,630 2,446,760

71 Programa de Apoyo a la Reconstrucción de Emergencia posterior al Terremoto del 13 de enero de 2001

(BID-1310/OC-ES) 195,560 984,150 1,179,710

72 Programa Multifase de Caminos Sostenibles en Áreas Rurales, Fase I (BID-1314/OC-ES) 953,040 2,738,080 3,691,120

73 Programa de apoyo a la Reconstrucción de Emergencia posterior al Terremoto del 13 de febrero de 2001

(BID-1315/OC-ES) 205,080 921,770 1,126,850

74 Programa de Reconversión Agro-empresarial (BID-1327/OC-ES) 472,780 1,260,740 1,733,520

75 Programa de Desarrollo Local II (BID-1352/OC-ES) 1,339,000 3,570,010 4,909,010

76 Programa de Vivienda - Fase I (BID-1379/OC-ES) 1,098,680 3,696,130 4,794,810

77 Programa de apoyo a la Competitividad (BID-1492/OC-ES) 1,153,305 4,545,460 5,698,765

78 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-1782/OC-ES) 1,690,400 6,896,560 8,586,960

79 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-2068/BL-ES) 1,454,870 1,636,670 3,091,540

80 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-2069/OC-ES) 600,670 3,510,350 4,111,020

81 Programa de Apoyo a la Política Social (BID-2070/OC-ES) 9,767,495 21,689,660 31,457,155

82 Programa de Fortalecimiento Fiscal (BID 2296/OC-ES) 4,151,430 13,333,335 17,484,765

83 Programa Integrado de Salud (BID 2347/OC-ES) 1,323,145 3,072,740 4,395,885

84 Programa de Agua y Saneamiento Rural (BID 2358/OC-ES) 359,245 1,026,060 1,385,305

85 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (BID 2369/OC-ES) 997,760 1,706,590 2,704,350

86 Programa Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios FASE II

(BID 2373/OC-ES) 1,234,530 3,477,740 4,712,270

87 Programa de Modernización del Órgano Legislativo II (BID 2492-OC-ES) 108,275 243,960 352,235

88 Proyecto de Ciudad Mujer (BID 2525/OC-ES) 470,165 1,025,010 1,495,175

89 Programa de Apoyo Programático a la Agenda de Reformas Estructurales del Sector Energía Eléctrica

(BID 2570/OC-ES) 1,900,550 6,896,560 8,797,110

90 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (BID 2572/OC-ES) 877,365 2,196,580 3,073,945

91 Programa de Conectividad Rural en Zona Norte y Oriente (BID 2581/OC-ES) 381,175 718,240 1,099,415

92 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional (BID 2583/OC-ES) 730,045 1,464,950 2,194,995

93 Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana

de San Salvador (BID 2630/OC-ES) 1,002,155 2,564,110 3,566,265

94 Programa Integral de Sostenibilidad Fiscal y Adaptación al Cambio Climático para El Salvador

(BID 2710/OC-ES ) 5,300,005 0 5,300,005

95 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia (BID 2881/OC-ES ) 963,325 0 963,325

96 Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina (BID 2966/OC-ES) 585,110 0 585,110

97 Programa de Corredores Productivos (BID 3170/OC-ES) 545,785 0 545,785

98 Programa Integrado de Salud II (BID 3608/OC-ES) 1,744,455 0 1,744,455

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0700 Ramo de Hacienda

No. Referencia Intereses Capital Total

99 Programa de Fortalecimiento Fiscal para el Crecimiento Inclusivo (BID 4542/OC-ES) 10,938,705 0 10,938,705

100 Políticas de Desarrollo en Base a un Crecimiento Amplio (BIRF-7275-ES) 720,580 5,000,000 5,720,580

101 Políticas de Desarrollo de las Finanzas Públicas y del Sector Social (BIRF-7635-SV) 14,931,000 18,000,000 32,931,000

102 Programa Sostenibilidad de los Logros Sociales para la Recuperación Económica (BIRF-7806-SV) 3,403,000 4,000,000 7,403,000

103 Proyecto Protección de Ingresos y Empleabilidad (BIRF-7811-SV) 1,573,155 1,982,340 3,555,495

104 Proyecto de Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público

(BIRF-7812-SV) 461,390 634,290 1,095,680

105 Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (BIRF-7916-SV) 2,960,755 3,170,390 6,131,145

106 Políticas de Desarrollo para Manejo de Riesgos de Desastres (BIRF-7997-SV) 1,833,785 2,040,000 3,873,785

107 Políticas de Desarrollo de las Finanzas Públicas y Progreso Social (BIRF-8048-SV) 3,479,900 4,000,000 7,479,900

108 Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública (BIRF 8076-SV) 2,352,640 3,348,800 5,701,440

109 Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (BIRF-8110-SV) 1,888,810 2,462,380 4,351,190

110 Proyecto de Ampliación y Mejora de la Planta de Tratamiento del Sistema Río Lempa (ICO-01069004.0) 78,265 756,715 834,980

111 Suministro Equipamiento para el Cuerpo de Bomberos (ICO-01069005.0) 15,415 138,880 154,295

112 Suministro Unidad de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud - UES (ICO-01069006.0) 21,585 173,770 195,355

113 Suministro para el Equipamiento e Instalación de un Laboratorio Huella Genética (ICO-01069007.0) 4,970 38,400 43,370

114 Construcción, Equipamiento y Operación de Tres Centros Polideportivos (Soyapango, Santa Ana y San

Miguel) (ICO-01069008.0) 0 1,521,110 1,521,110

115 Apoyo en Equipamiento a la Red Hospitalaria en El Salvador (ICO-01069009.0) 14,875 137,420 152,295

116 Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional (ICO 01069015.0) 87,500 0 87,500

117 Proyecto de Desarrollo Rural de la Región Central, PRODAP II (FIDA-508-SV) 2,400 461,005 463,405

118 Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (FIDA-579-SV) 130,705 754,270 884,975

119 Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) (FIDA-666-SV) 155,725 966,300 1,122,025

120 Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Central y Paracentral (PRODEMOR-Central)

(FIDA-728-SV) 185,460 1,019,010 1,204,470

121 Programa de Competitividad Territorial Rural (Amanecer Rural) (FIDA I-828-SV) 304,470 1,200,375 1,504,845

122 Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para las Regiones Central y Paracentral (PRODEMOR-

Central)-Ampliación (Fondo Fiduciario No. E-6-SV - Administrado por el FIDA) 122,155 922,290 1,044,445

123 Programa Solidario de Reconstrucción de Vivienda (FICD-CHINA) 21,290 200,000 221,290

124 Programa Control Contaminación Áreas Críticas (FICD-CHINA) 41,705 522,750 564,455

125 Ayuda en Mercancías III (KFW-86-66-034) 44,820 329,050 373,870

126 Proyecto de Telecomunicación Rural, en el Área de San Salvador-Zacatecoluca (KFW-86-66-216) 31,825 218,490 250,315

127 Ayuda en Mercancías IV (KFW-87-65-356) 46,905 329,050 375,955

128 Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural I (KFW-87-66-370) 36,990 244,890 281,880

129 Rehabilitación del Puerto de Acajutla, Tramos I y II (KFW-91-65-473) 62,485 375,610 438,095

130 Ayuda en Mercancías VI (KFW-95-66-563) 32,185 245,690 277,875

131 Proyecto de Vivienda Mínima en Colonia Popotlán II (KFW-84-65-650) 37,295 289,515 326,810

132 Proyecto Nuevo Campus Universitario (KFW-94-66-665) 21,850 126,350 148,200

133 Ayuda en Mercancías I (KFW-84-67-672) 29,235 248,765 278,000

134 Ayuda en Mercancías II (KFW-85-67-687) 42,580 329,050 371,630

135 Programa Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza - FISDL IV (KFW-2003-65-718) 312,735 847,780 1,160,515

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0700 Ramo de Hacienda

No. Referencia Intereses Capital Total

136 Programa Reconstrucción y Desarrollo Local (FISDL-III) (KFW-2001-65-811) 40,420 129,175 169,595

137 Construcción y Equipamiento de Talleres y Laboratorios del Centro de Investigaciones y Transferencia

Tecnológica, CITT-II (KFW-97-65-819) 31,720 165,315 197,035

138 Construcción del Instituto de Ciencias de la Salud (ICAS-UCA) (KFW-94-65-907) 21,040 172,480 193,520

139 Programa del Fondo de Inversión Social (KFW-94-65-915) 59,105 484,965 544,070

140 Ayuda en Mercancías V (KFW-92-65-927) 27,565 147,410 174,975

141 Construcción y Equipamiento de Talleres y Laboratorios del Centro de Investigaciones y Transferencia

Tecnológica, CITT (KFW-92-65-943) 15,590 140,840 156,430

142 Programa de Ajuste Estructural, Fases I y II (KFW-93-65-966) 52,745 475,970 528,715

143 Apoyo al Plan Nacional para el Mejoramiento del Manejo de los Desechos Sólidos de El Salvador

(KFW 25815) 414,950 1,922,460 2,337,410

144 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (KFW CONVIVIR) 98,575 0 98,575

145 Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Sistema de Alcantarillado (JICA-ES-P2) 73,255 574,760 648,015

146 Reconstrucción de Puentes San Marcos Lempa y Cuscatlán y Tramos de la Carretera Panamericana

(JICA-ES-P3) 1,185,045 5,986,350 7,171,395

147 Proyecto de Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel (JICA-ES-P6) 265,835 0 265,835

148 Préstamo Contingencial para la Recuperación ante Desastres Naturales (JICA ES-SB1) 5,000 0 5,000

149 Proyecto de Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Las Pavas y de su Red de

Aducción (NATIXIS C-34-OA1) 47,610 0 47,610

150 Programa de Competitividad Territorial Rural (Amanecer Rural) (OFID No. 1433P) 117,720 840,120 957,840

151 EUROBONOS Y BONOS 465,665,400 800,000,000 1,265,665,400

Total Deuda Pública Externa 594,799,100 1,080,949,640 1,675,748,740