manual för elektronisk fakturahantering i agresso …...gÖteborgs universitet 2019-10-25 7...
TRANSCRIPT
Manual för
elektronisk fakturahantering i
AGRESSO web
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
1
Manual för hantering av leverantörsfakturor
Innehåll
Arbetsflöde leverantörsfaktura .......................................................................................... 3
Påloggning via medarbetarportalen ................................................................................... 5
Startsida ............................................................................................................................... 6
Leveransattest ..................................................................................................................... 7
Leveransattest av inkommande faktura ............................................................................. 7
Attestering i normalläge ..................................................................................................... 9
Attestering i avancerat läge ..............................................................................................10
Kontering ............................................................................................................................12
Kontering av inkommande faktura ....................................................................................12
Kontering i normalläge ......................................................................................................14
Kontering i avancerat läge ................................................................................................15
Delkontering av faktura (dela upp raden) ..........................................................................19
Belastningsattest ...............................................................................................................20
Belastningsattest av inkommande faktura ........................................................................20
Attestering i normalläge ....................................................................................................21
Leverantörsinformation .....................................................................................................23
Inköpsfaktura ......................................................................................................................24
Varumottagning saknas ....................................................................................................25
Kontrollattest IIN ...............................................................................................................27
Belastningsattest ..............................................................................................................29
Inköpsfaktura i ordinarie attestflöde för leverantörsfakturor ...............................................31
Dokumentarkivet i EFH ......................................................................................................35
Titta på befintligt dokument ...............................................................................................35
Bifoga nytt dokument ........................................................................................................37
Uppföljning av fakturor i EFH ............................................................................................39
Logg arbetsflöde IIN .........................................................................................................42
Vikariehantering i AGRESSO web .....................................................................................44
Tilldela vikarie i AGRESSO web ........................................................................................46
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
2
Ändra moms på inkommande faktura i arbetsflöde .........................................................47
Inställning av uppgiftslistan ..............................................................................................49
Skapa genvägar för åtkomst via menyfältet .....................................................................50
E-postinställning för meddelanden om uppgift att attestera ...........................................51
Att styra faktura till rätt belastningsattestant ...................................................................53
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
3
Arbetsflöde leverantörsfaktura
Arbetsflödet för leverantörsfakturor i AGRESSO består av följande steg:
1. Registrering av de fakturor som inte går direkt ut i flödet per automatik (tex
utländska leverantörer, nya leverantörer och fakturor med felaktiga fakturareferenser) görs centralt av ekonomienheten. Leverantörsskulden bokas upp på institutionens ansvar och kostnadskonteringen konteras med konto EFHKTO. Kontot initierar arbetsflödet för konteringsraden och raden skickas automatiskt till handläggaren/beställaren vars x-identitet är registrerad i fältet Efhanv.
2. Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars x-id är registrerat i fältet Efhanv. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet – är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan är felfri och att korrekt pris har tillämpats.
3. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering.
Det är också i detta steg som fakturagranskningen genomförs. Leveransattest
Ankomstregistrering leverantörsfaktura
Leveransattest
Kontering
Belastningsattest
Automatisk bokföring av leverantörsfaktura
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
4
och kontering kan utföras av samma person, om personen med sin sakkunskap har den erforderliga kontrollmöjligheten.
Fakturagranskningen innebär kontroll av att:
Fakturan är utställd på Göteborgs universitet och i förekommande fall institution
Det är den mottagande institutionen som ska betala
Det är en originalfaktura (om utbetalning görs med fakturakopia som underlag, ska notering göras om varför detta sker)
Uppgift om F-skatt finns (gäller inte fakturor från statliga myndigheter)
Organisationsnummer finns
Fakturan specificerar vad som inköpts eller att följesedel bifogats
Fakturabeloppet är rätt beräknat
Faktureringsavgift inte debiterats
Plusgiro alt. bankgiro finns angivet
Rätt momsbelopp debiterats
I ekonomisystemet inskannade uppgifter kontrolleras mot fakturabilden och leverantörsregistret.
4. Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av leverantörsfakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet. Ev. görs ändring av konteringen. Man får inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg mm. Om du fått en faktura som ska attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad.
5. När alla atteststeg är utförda, bokförs verifikationen per automatik var 30:e minut
mellan kl 08:00 – 20:00.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
5
Påloggning via medarbetarportalen Gå till Medarbetarportalen – Verktyg och Välj AGRESSO web.
AGRESSO web har en informationssida. På sidan lämnas meddelanden till universitetets attestanter av leverantörsfakturor. Här finns också manual och information om tjänsten. Klicka på knappen till höger på sidan för att logga in i AGRESSO web. En påloggningsruta visas och inloggning sker med samma lösenord som till medarbetarportalen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
6
Startsida I menyn till höger kan du se vilka tjänster som är tillgängliga för dig. Till höger i övre hörnet når du din ”Att göra” lista. Den kan innehålla både leverantörs-, inköps och internfakturor. Här hittar du de uppgifter du har att utföra.
För inställning av uppgiftslistans utseende, se avsnitt ”Inställning av uppgiftslistan”.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
7
Leveransattest
Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars beställar-id står på fakturan. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet – är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan (motsv) är felfri och att korrekt pris har tillämpats.
Leveransattest av inkommande faktura
När du klickar på ”EFH Leveransattest” i ”Dina uppgifter” öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor.
För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. Vid ”Skriv in kommentar” i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Vid ”Detaljer leverantörsfaktura” finns möjlighet att registrera konteringsuppgifter. Ev angiven verksamhet avgör till vilken belastningattestant som fakturan styrs.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
8
Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, går du in i Dokumentarkivet (se avsnitt ”Dokumentarkivet i EFH”. I attestbilden visas också en bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Efter genomförd kontroll och ev tillägg av information kan du nu attestera fakturan.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
9
Attestering i normalläge
Åtgärdsknappar Parkera: Används när en faktura behöver utredas. Kom dock ihåg att en faktura ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Anledning till varför fakturan är parkerad måste anges. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi-administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto.
För att delkontera en faktura, tryck på knappen .
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
10
Attestering i avancerat läge
I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex. dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna.
Åtgärdsknappar Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen ”Dela upp raden”. Parkera: Används när en faktura behöver utredas. Kom dock ihåg att en faktura ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Anledning till varför fakturan är parkerad måste anges. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi-administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
11
Spara: Vid Avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på ikonen under ”Översikt” vid ”Detaljer leverantörsfaktura”. Se vidare avsnitt ”Uppföljning av fakturor i EFH”.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
12
Kontering I konteringssteget ska den formella granskningen av fakturan göras. Det innebär att det ska kontrolleras att: fakturan är utställd på Göteborgs universitet, att det är den mottagande institutionen (motsv) som ska betala den, att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns, att fakturan specificerar vad som är inköpt, att inskannade uppgifter i leverantörsregistret stämmer med fakturabilden, att faktura-beloppet är rätt beräknat samt att faktureringsavgift ej debiterats. I detta steg ska även momsbeloppet kontrolleras och i förekommande fall åtgärdas. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering.
Kontering av inkommande faktura
När du klickar på ”EFH Konteringsattest” i ”Dina uppgifter” öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor.
För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. Vid ”Skriv in kommentar” i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Här ser du också ev. tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
13
Vid ”Detaljer leverantörsfaktura” fyller du i fakturans kontering. Det är viktigt att tabba ur fälten efter gjord registrering. Fakturan styrs till belastningsattestant med hjälp av angiven verksamhet, så kontrollera att rätt verksamhet är registrerad. När fakturan styrs ut i det elektroniska flödet är den registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta ska bytas ut mot annat giltigt konto. Fälthjälp: Om du behöver hjälp med konteringen kan du klicka på rutan till höger om varje fält. Se vidare avsnitt ”Kontering/Fälthjälp”. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt ”Dokumentarkivet i EFH”). I attestbilden visas också en bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Knapparna under fakturabilden Förra/Nästa visar bifogade dokument. Efter genomförd kontroll och kontering kan du nu attestera fakturan.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
14
Kontering i normalläge
Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi-administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar.
För att delkontera en faktura, tryck på knappen .
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
15
Kontering i avancerat läge
I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns under konteringsraderna.
Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Dela upp raden: Lägger till en rad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi-administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen ”Kontera”. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid avancerat läge måste man klicka på ”Spara” efter åtgärd.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
16
För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på ikonen under ”Översikt” vid ”Detaljer leverantörsfaktura”. Se vidare avsnitt ”Uppföljning av fakturor i EFH”.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
17
Fälthjälp För att få hjälp att söka fram giltiga värden på t ex konto vid konteringen, klicka på fälthjälpen, rutan till höger om varje fält i konteringsraden.
Skriv in ord, del av ord eller siffror som du vill söka på under ”Sökkriterier” och klicka på ”Sök”. Både intäkts- och kostnadskonton visas i resultatet samt aktiva och avslutade begrepp. Klicka på det värde du ska ha och det följer med till konteringsraden.
Det avancerade läget är bäst att använda om sökning ska göras på siffror.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
18
Om du vill söka fram en verksamhet kan du antingen söka direkt på en del av verksamhetsnumret och (*) i fältet ”Begr.värde” eller söka på namn eller del av namn omgivet av (*) i fältet ”Beskrivning”. Klicka på det värde du vill ha och det följer med till konteringsraden.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
19
Delkontering av faktura (dela upp raden)
För att öka antalet konteringsrader på en faktura, markera ursprungsraden med en bock längst till vänster och klicka på ”Dela upp raden”. Nu skapas en kopia av konteringsraden med valutabelopp 0,00 under den ursprungliga raden. Fyll i aktuellt belopp på den nya raden. När du tabbar ur valutabeloppsfältet ändras valutabeloppet på den ursprungliga raden med automatik. Kontera alla raderna. Markera raderna med en bock i rutan längst till vänster. Klicka sedan på önskad åtgärd och därefter på Spara.
För att ta bort en rad som skapats genom delkontering markerar man raden med en bock i rutan till vänster och klickar därefter på ”Ta bort”.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
20
Belastningsattest Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av fakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet.
Belastningsattest av inkommande faktura
När du klickar på ”EFH Belastningsattest” i ”Dina uppgifter” öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor.
För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. Vid ”Skriv in kommentar” i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. Vid ”Detaljer leverantörsfaktura” kontrollerar du fakturans kontering. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt ”Dokumentarkivet i EFH”).
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
21
I attestbilden visas också en bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Knapparna under fakturabilden Förra/Nästa visar bifogade dokument. Efter genomförd kontroll kan du nu attestera fakturan.
Attestering i normalläge
Åtgärdsknapppar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Vidarebefordra: Om du fått en faktura som bör attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. Man får t ex inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg m m. Klicka på Vidarebefordra. Välj i rullningslisten vem du ska skicka fakturan till. I rullisten finns samtliga personer som har behörighet till systemet. Det går att söka en person genom att ange första bokstaven i förnamnet. Kommentar ska anges när en fakturarad vidarebefordras. OBS! Om del av kostnaden ska attesteras av ursprunglig belastningsattestant och resterande del av annan, behöver fakturan vara delkonterad (uppdelad på flera rader). Detta kan med fördel göras i konteringssteget, men är möjligt att göra även i belastningsatteststeget. För att göra belastningsattest resp vidarebefordran, välj Avancerat läge. Det är endast i Avancerat läge som det går att välja olika åtgärder (belastningsattest resp vidarebefordran) för resp rad. Om attest görs i Normalläge, kommer alla fakturaraderna att få den först valda åtgärden.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
22
Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi-administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Belastningsattest: Klicka på knappen ”Belastningsattest” efter genomförd kontroll. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till konteraren. Skriv in kommentar. Avancerat läge: Ska användas om både belastningsattest och vidarebefordran ska göras på samma faktura, se ovan. Val av namn i rullist vid vidarebefordran:
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
23
Leverantörsinformation För att få fram information om leverantören, klicka på leverantörsnamnet i ”Information leverantörsfaktura” Här är det viktigt att kontrollera att uppgifterna i rutan ”Betalning” är samma som betalningsuppgifterna på fakturabilden. Fältet Bankgiro innehåller bankgironumret till svenska mottagare. Fältet Bankkonto innehåller svenska och utländska mottagares bankkontonummer. Fältet Plusgiro innehåller den svenska mottagarens plusgiro (obs, ej personkonto). Fältet IBAN innehåller IBAN-kontonummer. Fältet BIC(SWIFT) innehåller swiftadressen till den utländska banken.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
24
Inköpsfaktura
Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i detsamma.
Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade beställda varor eller tjänster görs i ekonomisystemet vilket innebär att om någon faktura avviker från beställningen avseende belopp, antal eller annat, kräver fakturan hantering i AGRESSO av ekonom/motsvarande på institutionen.
I fakturaflödet för fakturor som avviker från beställningen i inköpssystemet finns enbart stegen konteringsattest och belastningsattest, leveranskvittensen måste alltid göras av beställaren i inköpssystemet och leveranskvittensen förs sedan över till AGRESSO kommande natt. En inköpsfaktura som avviker mot beställningen och inte bokförs per automatik kan hamna i tre olika avvikelsesteg.
• Varumottagning saknas
• Kontrollattest IIN
• Ordinarie attestflöde för leverantörsfakturor
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
25
Varumottagning saknas
Beställningar som inte är leveranskvitterade men där det inkommit en faktura, hamnar hos ekonom/motsvarande i steget ”Saknad varumottagning”. När leveranskvittensen sedan utförs av beställaren i inköpssystemet, uppdateras fakturans status per automatik. Ingen handpåläggning behöver göras på fakturan i detta steg.
Om förfallodatum närmar sig behöver beställaren kontaktas och påminnas om att göra leveranskvittens i inköpssystemet.
Klicka på uppgiften i uppgiftslistan för att se vilket ordernummer som avses.
För att se vem som gjort beställningen gå till menyvalet Rapporter – Globala rapporter – EFH – ”Beställningar från inköpssystemet.
Frågan visar alla beställningar från inköpssystemet, vem som har godkänt och attesterat, beställt antal, levererat antal, kvar att leverera, eventuellt verifikationsnummer på inkommen faktura samt leverantörsnummer och enhet. Man väljer själv om man vill söka fram ett enskilt ordernummer eller om man vill söka fram alla beställningar på sitt ansvarsställe.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
26
Om sökresultatet visar att leveranskvittensen inte har utförts, ska beställaren påminnas om att leveranskvittera beställningen i inköpssystemet.
När leveranskvittensen är uppdaterad i AGRESSO, går fakturan vidare i flödet per automatik.
Uppdatering av inlästa leveranskvittenser görs tre gånger varje dag kl 08:00, 14:00 och 20:00.
Om inget avviker mellan beställning och faktura bokförs fakturan utan ytterligare handpåläggning. Om något avviker mellan beställning och faktura, ex fraktavgift som tillkommit enligt avtalet, går fakturan vidare till steget Kontrollattest IIN.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
27
Kontrollattest IIN
Vid avvikelse på belopp eller antal hamnar fakturan i uppgiftslistan hos ekonom/motsvarande i steget ”Kontrollattest krävs”. Klicka på uppgiften i uppgiftslistan för att komma in i attestbilden.
Attestbilden är uppdelad i två sektioner där sektionen Orderrader visar vad som är beställt och leveranskvitterat via inköpssystemet och sektionen Detaljer inköpsfaktura visar konteringen på fakturan. Det avvikande beloppet syns på en egen rad med dummykonto FORDEL samt i en egen ruta ”Diskrepansbelopp att fördela” ovanför sektionen Orderrader. Dummykontot ska bytas ut mot relevant kostandskonto. Verksamhet, ev. fritt fält, Motpart och Finans måste också anges.
På orderraden kontrolleras att fakturerat antal, pris och belopp är samma som beställt antal, orderpris och orderbelopp. Vid avvikelser kontaktas beställaren alternativt leverantören för att säkerställa att fakturan är korrekt eller för att konstatera att fakturan är felaktig. Avser avvikelsen fraktavgift, småorderavgift, dry ice och dylikt ska alltid konto 5771 användas.
Är fakturan felaktig ska leverantören skicka kreditfaktura på felaktigt belopp och den felaktiga fakturan ska hanteras färdigt i attestflödet för att kunna nyttjas mot kommande kreditfaktura.
Huvudbokstext kan läggas till i fältet Beskrivning under sektionen Faktura. Innehåller fakturan flera konteringsrader måste man markera respektive rad och ange huvudbokstext för varje rad i fältet Beskrivning.
När fakturakontrollen är klar tryck på OK under Beskrivningsfältet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
28
Tryck sedan på Attestera nere till vänster i bilden för att fakturan ska gå vidare till steget Belastningsattest.
Om man klickar på knappen Avvisa går fakturan tillbaks till ekonomen för hantering i steget korrigering inköpsfaktura.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
29
Belastningsattest
Klicka på uppgiften ”Besl.attest IIN inköp” i uppgiftslistan för att komma till attestbilden.
I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant.
Vid ”Skriv in kommentar” i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan. Här ser du också ev tidigare kommentarer samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
30
I steget för Belastningsattest finns följande åtgärdsknappar.
Belastningsattest: Klicka på knappen ”Belastningsattest” efter genomförd kontroll.
Vidarebefordra: Om du fått en faktura som bör attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. Man får t ex inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg m m. Klicka på Vidarebefordra. Välj i rullningslisten vem du ska skicka fakturan till. I rullisten finns samtliga personer som har behörighet till systemet. Det går att söka en person genom att ange första bokstaven i förnamnet. Kommentar ska anges när en fakturarad vidarebefordras.
OBS! Om del av kostnaden ska attesteras av ursprunglig belastningsattestant och resterande del av annan, behöver fakturan vara delkonterad (uppdelad på flera rader). Detta görs i konteringssteget. För att göra belastningsattest resp vidarebefordran, välj Avancerat läge. Det är endast i Avancerat läge som det går att välja olika åtgärder (belastningsattest resp vidarebefordran) för resp rad. Om attest görs i Normalläge, kommer alla fakturaraderna att få den först valda åtgärden.
Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till konteraren. Skriv in kommentar.
Avancerat läge: Ska användas om både belastningsattest och vidarebefordran ska göras på samma faktura, se ovan.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
31
Inköpsfaktura i ordinarie attestflöde för leverantörsfakturor
Om en faktura som avser en beställning från inköpssystemet har hamnat i attestflödet för vanliga leverantörsfakturor, måste verifikationen lyftas upp och rättas till via menyvalet ”Registrering inkommande fakturor”. Detta kan t ex ske då ordernummer från inköpssystemet saknas på fakturan.
Gå till menyvalet Redovisning – Inkommande faktura – Registrering inkommande faktura.
Tryck på verktyget ”Transaktioner arbetsflöde”
Fyll i Ank/Vernr i sökraden och tryck på Filter. Markera sedan de rader som visas i bilden och tryck på ”Välj rader”.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
32
Tillbaks i ankomstregistreringsbilden, fyll i aktuellt inköpsordernummer (som syns på fakturabilden) i fältet för Inköpsordernummer. Kontrollera att övriga uppgifter på fakturabilden stämmer överens med inmatade uppgifter på verifikationen. Skall betalningsinformation lämnas till leverantören vid betalningen, anges denna text på raden för Fakturabeskrivning.
I flik två – Klicka på Detaljer inköpsorder för att hämta orderraden
Bocka i orderraderna i avsnittet ”Detaljer inköpsorder” och tryck sedan på Matcha
mot faktura för att uppdatera fakturan mot den leveranskvitterade ordern.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
33
Matchningen syns sedan på nedersta raden i sektionen Matchande rader och kolumnen Fakturabelopp ska ha samma summor som artiklarna på fakturabilden. Tryck sedan på Spara.
Flik tre visar hur beställningen är konterad och vilken kontering fakturan kommer att bokföras. Behöver konteringen ändras görs detta här.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
34
När alla uppgifter är ok tryck på knappen Spara för att fakturan ska gå ut i flödet för inköpsfakturor.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
35
Dokumentarkivet i EFH Till Dokumentarkivet kommer du genom att klicka på ikonen ”Dokument”. Denna är placerad uppe till höger i bilden och ser ut som ett gem.
Titta på befintligt dokument
I filen Faktura (i sektionen ”Dokument) ligger fakturans samtliga sidor. Klicka på ”Faktura” för att öppna bilden.
I de fall fakturan har bifogade dokument går det att klicka på de markerade pilarna under fakturabilden för att snabbt växla mellan fakturabild och bilagor.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
36
För att se innehållet på övriga bifogade dokument, klicka på ikonen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
37
Bifoga nytt dokument
För att bifoga ett dokument till en faktura i flödet, gå till dokumentarkivet. Klicka därefter på ikonen ”Lägg till befintligt dokument” nere till vänster i bilden.
I nästa fönster välj Dokumenttyper ”Övriga dokument”. Klicka på knappen ”Överför” och leta dig fram till det dokument som du vill bifoga fakturan. Klicka på dokumentet du ska bifoga och tryck sedan på Spara nere till vänster i rutan.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
38
I dokumentarkivet syns nu alla bifogade filer. Tryck på krysset i högra övre hörnet för att komma tillbaks till fakturan.
Du kan nu nå det bifogade dokumentet via ikonen för Dokumentarkiv.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
39
Uppföljning av fakturor i EFH För att söka göra sökningar på EFH-fakturor, klicka på valet Rapporter i menyn. Välj därefter Globala rapporter och sedan EFH. Där finns bl.a frågemallarna; ”EFH Fråga fakturor” och i mappen ”Inkommande faktura” finns ”Logg arbetsflöde IIN” samt ”Jaktlista fakturor i arbetsflöde”. Mallen ”Jaktlista fakturor i arbetsflöde” visar fakturor i flödet där det gått 5 dagar eller mer sedan senaste åtgärd. Denna lista kan användas för att påminna de personer som ej åtgärdat de fakturor som ligger hos dem.
Dessa frågemallar visar både de fakturor som är kvar i flödet, men också de som är klara i flödet. Det går att göra urval på ansvar, period och leverantörsnummer i båda frågorna. I frågeresultaten är det möjligt att se fakturabild och fakturans kontering, genom att klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
40
EFH Fråga fakturor
EFH Fråga fakturor kan förutom sökning på nämnda parametrar t ex användas för att söka på ett visst fakturanummer för en viss leverantör. För att få reda på leverantörens identitet, kan sökning via fälthjälp göras. För att söka leverantör med hjälp av fälthjälpen, klicka på punkterna efter fältet för Lev.nr.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
41
Fyll i hela eller delar av leverantörsnamnet i beskrivningsfältet. Tryck på Sök.
Klicka på önskad rad för att få med leverantörsnumret till frågebilden. Denna fråga kan t ex användas när en leverantör kontaktar GU pga en saknad betalning. Frågeresultatet visar bl a om fakturan blivit bokförd efter fullgjord attestrunda (vertyp ID), om den finns med på ett betalningsförslag (remitt-id är angivit i avsedd kolumn) och om den har blivit betald (betaldatum är ifyllt). Blåmarkerade fält går att klicka på för mer information. För att se fakturabilden, klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
42
Logg arbetsflöde IIN
I Logg arbetsflöde IIN kan urval göras på de parametrar som bilden visar. Bl a kan sökning göras på attestansvarig (användar-id), vilket kan vara bra om man vill hitta de fakturor där man själv eller någon annan varit inblandad som attestant.
I frågeresultatet finns bl a möjlighet att se fakturans arbetsflöde, genom att klicka på länken i kolumnen Status arbetsflöde.
Därefter visas attestflödet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
43
Via Loggbok går det att se när fakturan lästes in i systemet, vem som hanterat uppgiften och när den slutligen bokfördes.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
44
Vikariehantering i AGRESSO web För varje fakturamottagare ska det i ekonomisystemet definieras vilken eller vilka personer som är vikarie för denna och under vilken tid dessa personer ska kunna väljas. När en vikarie aktiveras för en annan fakturamottagare, får vikarien alla de fakturor som fakturamottagaren redan har för attest, samt de fakturor som kommer till fakturamottagaren under definierad period. Både fakturamottagaren och vikarien får fakturorna.
En vikarie ska ha behörighet till samma steg i flödet som fakturamottagaren.
Fakturamottagaren kan själv i EFH-systemet aktivera vikariehanteringen under ”Din anställning” i när fakturamottagaren är definierad i Administrera ersättare.
Klicka på Gemensam – Arbetsflöden – Definition ersättare – Administrera ersättare.
Välj den användare som vikarie ska definieras för genom att skriva in x-id eller namn i fältet Fälthjälp och tryck tab. Är användaren ny, klicka på Ny för registrering.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
45
Fyll i X-identitet i fältet ID för ersättare, namnet på ersättaren och ange 1 i Prioritet. I sektionen Användare välj att Hitta användare via Alla användare. I sektionen Hitta ersättare, välj att hitta ersättare Från lista. Ange mottagarens namn eller x-id i fältet Mottagare. Flera namn kan läggas till. Spara genom att klicka på Spara nere till vänster i bilden.
Meddelande ges från systemet att inställningen har sparats.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
46
Tilldela vikarie i AGRESSO web Klicka på Gemensam – Arbetsflöden – Tilldela ersättare. Välj den användare som vikarie ska definieras för genom att skriva in x-id eller namn i fältet Arbetsflödesanvändare och tryck tab. I rutan Ersättare anges vikarie genom att klicka på ”Lägg till” och välja Typ”Generell” i rullgardinslisten. Skriv därefter x-id eller namnet på vikarien i rutan Ersättare. I rutorna ”Giltig från” och ”Giltig till” läggs datum in avseende den tid som vikariehanteringen är aktiverad för vikarien. Spara genom att klicka på Spara.
Ska frånvaroperioden delas mellan två eller fler vikarier, upprepa steget ovan och ange den period som är aktuell för respektive vikarie i respektive ”Giltig från” och ”Giltig till”. Spara genom att klicka på disketten upptill i menyraden.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
47
Ändra moms på inkommande faktura i arbetsflöde Gå till Redovisning – Inkommande fakturor – Registrering inkommande fakturor. Tryck på verktyget Transaktioner arbetsflöde.
Ange aktuellt verifikationsnummer i fältet Ank/vernr i sökrutan och tryck på Filter. Bocka i alla rader som hör till fakturan i kolumnen till vänster och tryck på ”Välj rader”
Åter i ankomstregistreringsbilden rulla längst ner på sidan och klicka på momsinformation. Ändra till rätt belopp i kolumnen Momsbelopp. Om kolumnen MS innehåller siffran 0 måste siffran raderas innan momsändringen kan göras.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
48
Gå sedan till fliken Redovisning och rätta nettobeloppet på kostnadskonteringen. Summan på de konterade raderna ska stämma överens med fakturabeloppet minus momsbeloppet. När ändringen är klar ska ”Återstående belopp” vara noll.
Spara ändringen genom att klicka på Spara nere till vänster i bilden.
Meddelande visas om att verifikationen har sparats med samma verifikationsnummer som tidigare.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
49
Inställning av uppgiftslistan
För att få internfakturor, leverantörsfakturor samt inköpsfakturor grupperade i uppgiftslistan, gör följande:
Öppna Uppgiftslistan och tryck på så att olika nivåer syns. Välj Process i Nivå 1. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.
Fakturorna är nu grupperade.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
50
Skapa genvägar för åtkomst via menyfältet
En genväg till olika frågor och bilder kan skapas för snabb åtkomst via menyfältet och menyvalet Dina genvägar, hjärtat som syns upp till höger i bilden.
För att exempelvis lägga in frågan ”Beställningar från inköpssystemet” gå till menyvalet Rapporter – Globala rapporter – EFH – ”Beställningar från inköpssystemet. När frågan visas klicka på hjärtat till höger uppe i högra hörnet. När hjärtat lyser blått, är genvägen skapad.
Frågan är nu tillgänglig via Dina genvägar från menyfältet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
51
E-postinställning för meddelanden om uppgift att attestera
Vid upplägg av behörighet sätts per automatik e-postadressen till x-kontot ex [email protected]. För att ändra den automatiskt upplagda adressen gå till menyvalet Din Profil som nås via dropplisten vid ditt x-konto.
Ändra till önskad adress i fältet E-post i sektionen Adressinställningar. Tryck sedan på Spara för att få signalen om att ändringarna har sparats.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
52
I fliken Egna inställningar för meddelanden lägger du in ditt telefonnummer i fältet Mobil. Tryck sedan på Spara.
Telefonnumret kommer att visas vid sidan om ditt namn på raden Vår referens på kundfakturor.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
53
Att styra faktura till rätt belastningsattestant
Möjlighet finns att styra fakturor konterade på en eller flera specifika verksamheter till en (och endast en) belastningsattestant. Detta bör göras för verksamheter som avser projekt eller kurser, och mottagare är då projektledare, studierektor eller liknande. Denna information överförs även till inköpssystemet och dagen efter upplägget är gjort blir verksamheterna valbara i inköpssystemet. Välj Egen meny/Registerunderhåll/EFH – koppla relation verks –anv.
Fyll i användarid på aktuell belastningsattestant. Välj VERKS i rullisten.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2019-10-25
54
Fyll i en eller flera verksamheter, börja på rad 1.
Spara när du är klar.
Det går också att ändra eller ta bort gjorda registreringar via denna bild. Markera då aktuell rad med markören och välj ”Radera rad” från Redigera-menyn. Tryck sedan
på Spara .
Fakturor som konteras på angivna verksamheter kommer nu att styras till vald belastningsattestant.