gemeente yjroningen...gemeente yjroningen voortgangsrapportage 2016-11 ondenwerp en...
TRANSCRIPT
Gemeente
yjroningen
Voortgangsrapportage 2016-11 ondenwerp en Sleutelrappoftage apri! - juli 2016
steiier P. Scholtens
De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN
Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 9 1 1 6 Bijlage(n) 2
Datum 2 3 - 0 9 - 2 0 1 6 Uw brief van
0ns kenmerk 5 9 2 4 2 5 6
Uw kenmerk -
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven wij een prognose van het resultaat over 2016. Tevens informeren wij u over de realisatie van de bezuinigingen en geven wij de stand van zaken weer van de door uw raad aangemerkte sleutelprojecten (april - juli 2016).
Wij bieden u de volgende rapportages aan: • Voortgangsrapportages 2016-11 (VGR 2016-11) • Sleutelprojectenrapportage april - j u l i 2016
De rapportages zijn opgenomen in de bijlagen bij deze brief. De bezuinigingsrapportage is integraal onderdeel van VGR 2016-11.
De voortgangsrapportage heeft de functie van (bij)sturingsinstrument en het verstrekken van volledige, juiste en actuele informatie over de stand van zaken en voortgang van de begroting. In deze tweede voortgangsrapportage van 2016 informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven wij een prognose van het resultaat over 2016. De verwachtingen zijn gebaseerd op de voortgang over het eerste halflaar van 2016 en de ontwikkelingen tot medio September.
Aard van de rapportages Terugkijken en vooruitkijken Een voortgangsrapportage geeft zowel een terugblik als een vooruitblik. Vanuit de realisatie tot en met juni 2016 wordt een inschatting gegeven van de verwachte resultaten van zowel de financien als de beleidsdoelstellingen van de gemeente over 2016. Verder gaan we in op de stand van zaken van de bedrijfsvoering, zoals de nog niet afgehandelde aanbevelingen van de accountant en rekenkamer, de personele inzet en de exteme inhuur. Daamaast wordt de stand van zaken ten aanzien van de bezuinigingen weergegeven.
De sleutelprojectenrapportage gaat over de realisatie van de projecten in de periode april tot en met juli 2016. Hierin kijken we vooral terug met uitzondering van de stand van de kredieten en de risico's. Wanneer uw raad na juli nog kredieten heeft vastgesteld, geven wij deze ook weer. Daamaast gaan we in op de belangrijkste risico's.
Stand van zaken en afwijkingen De sleutelprojectenrapportage geeft de stand van zaken weer. De voortgangsrapportage is vooral gericht op de afwijkingen van beleid en financien. Het onderdeel bezuinigingen geeft de stand van zaken per peildatum weer.
Vooratel wijziging naar thematische indeling De sleutelrapportages zijn van oudsher projectmatig ingedeeld. Elk sleutelproject wordt daarbij in een apart hoofdstuk beschreven. Dit belemmert een integrale blik op bredere thema's. We willen daarom voorstellen de rapportages thematisch in te delen. We stellen voor de volgende rapportage in de thema's 'Wonen', 'Bereikbaarheid' en 'Economic' in te delen, en de risico's en de financien apart te benoemen'.
Rapportage over de paragrafen die uw raad heeft ingesteld In de voortgangsrapportage rapporteren we over de voortgang van de programma's. Daamaast heeft uw raad gekozen om, naast de verplichte paragrafen, drie belangrijke thema's/dwarsdoorsneden van de begroting als paragraaf aan te merken: duurzaamheid, integraal gebiedsgericht werken en bedrijfsvoering. Wij hebben deze paragrafen eveneens opgenomen in de voortgangsrapportage.
Prognose besteedbaar resultaat bedraagt 2,3 miijoen euro voordelig Na verrekening van een deel van de bijzondere resultaten en vrijval incidenteel extra beleid is het verwachte besteedbare resultaat 2,3 miijoen euro voordelig. Verwachte resultaten van in totaal 4,7 miijoen euro zijn niet vrij besteedbaar i.v.m. eerdere besluitvorming door uw raad. Het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting is 7,0 miijoen euro voordelig. De prognose is gebaseerd op de realisatie tot met juni 2016 en ontwikkelingen tot en met medio September 2016.
De onderverdeling in het resultaat ziet er als volgt uit:
PROGNOSE 2016 VGR 2016-1
VGR 2016-11 Verschll
Reguliere resultaten
Bijzondere resultaten
-2.216
-56
4.315
2.668
6.531
2.724
Resultaat -2.272 6.983 9.255
Niet vrij besteedbaar -1.294 -4.650 -3.356
Besteedbaar resultaat -3.566 2.333 5.899
Bijzondere resultaten • Bijzondere resultaten worden tot een minimum beperkt, omdat de
bijzondere resultaten buiten de integrale afweging vallen bij de resultaatbestemming.
• Onder bijzondere resultaten worden alleen die resultaten opgenomen waartoe uw raad expliciet heeft besloten.
Toelichting op de prognose De grootste afwijkingen in de prognose zitten in bijzondere bij stand, extra beleid en Invoering individueel keuzebudget.
Bijzondere bijstand (N 2,1 miijoen euro) - Programma 1. Werk en Inkomen Op basis van een doorrekening van de cijfers t/m juni verwachten we evenals in de VGR 2016-1 een tekort van 1,4 miijoen euro. Daamaast loopt de kredietverlening aan statushouders vanaf 1 juni 2016 via de bijzondere bijstand. Het COA bepaalt het aantal te huisvesten statushouders. Op basis van deze aantallen verwachten wij (bmto) 846 duizend euro aan kredieten te verstrekken via de bijzondere bijstand. Hiervan lossen statushouders een deel in 2016 af (141 duizend euro); het resterende deel ontvangen we in de komende drie jaar terug. Per saldo verwachten wij voor dit jaar een incidenteel nadeel hierdoor van 0,7 miijoen euro. De totale negatieve afwijking voor de bijzondere bijstand komt dan uit op 2,1 miijoen euro.
Extra beleid (V 5,3 miijoen euro) - Diverse programma's Op diverse onderdelen wordt vrijval van extra beleid verwacht van in totaal 5,3 miijoen euro. Dit betreft 1,5 miijoen euro incidenteel extra beleid en 3,8 miijoen euro incidentele vrijval van stmctureel extra beleid. Incidentele vrijval van structured extra beleid is besteedbaar resultaat. In grote lijnen wordt de vrijval veroorzaakt door vertraging in uitvoering die vooraf niet is te voorzien of in te plannen. De financiele consequenties komen uit:
• Bereikbaarheidsprojecten (V 1,4 miijoen euro structured) • Kapitaallasten Forum (V 0,8 miijoen euro structured) • Wonen (V 0,5 miijoen euro structured) • Sportieve infrastructuur: bouw sportcentrum Europapark, onderhoud
Papiermolen en extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoom (V 0,5 miijoen structured)
• Ruil incidenteel/structureel (V 0,4 miijoen euro structured) • Outsourcing ICT (V 0,6 miijoen euro incidenteel)* • Trainees (V 0,4 miijoen euro incidenteel)* • Kinderboerderij Stadspark (V 0,2 miijoen euro incidenteel) • Gladheid gele stenen (V 0,1 miijoen euro incidenteel) • Stijging proceskosten WOZ (V 0,2 miijoen euro incidenteel)
Ad *: Betreft gelden beschikbaar gesteld bij rekening 2015. Gezien dezelftle kenmerken als extra beleid hier verantwoord.
Ervaring uit voorgaande jaren leert dat in de laatste maanden van het jaar pas echt duidelijk wordt hoe groot het bedrag van vrijval extra beleid wordt. Het risico is aanwezig dat de vrijval hierdoor hoger kan uitvallen.
Invoering Individueel Keuzebudget (N 5,2 miijoen euro) - Programma 14. Algemene ondersteuning Vanaf 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB) ingevoerd. Hierdoor wordt de opgebouwde vakantietoeslag over de maanden juni t/m december 2016 in 2016 als loonkosten verantwoord. Dat betekent dat in 2017 niet 12 maar 19 maanden vakantietoeslag wordt uitbetaald. Dit Iddt bij gemeenten tot een incidenteel tekort in 2016 omdat we daarvoor dit jaar een voorziening moeten treffen. Voor Groningen leidt dit bruto tot een incidentele last van 6,4 miijoen euro in 2016. Deze kosten kunnen deds worden doorberekend op tarieven (0,4 miijoen euro) en kunnen voor de GGD in rekening gebracht worden bij de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (0,8 miijoen euro).
Toelichting verschil ten opzichte van de VGR 2016-1 Bij de VGR 2016-1 is een prognose afgegeven van een nadelig resultaat van 2,3 miijoen euro. Het verschil ten opzichte van de prognose bij VGR 2016-11 is 9,3 miijoen voordelig. Dit verschil kan in hoofdlijnen worden verklaard door een tweetal grote posten:
Extra beleid (+4,3 miijoen euro)
Zie toelichting bij voorgaande toelichting op de prognose
Resultaat op verkoop gronden (+ 2,0 miijoen euro)
Betreft een positief resultaat van in totaal 2 miijoen euro op de verkoop van gronden die niet in een grondexploitatie zijn opgenomen. Besteedbaar resultaat Het verschil tussen de prognose en de besteedbaarheid wordt verklaard doordat een aantal verwachte resultaten die conform afspraken met uw raad met reserves verrekend wordt, dan wel anders gedekt wordt. In de prognose van 7,0 miijoen euro voordeel zijn in ieder geval de volgende verwachte resultaten verwerkt die van invloed zijn op de besteedbaarheid daarvan:
Prognose VGR 2016-11 7,0 Bouwleges -1,2 Extra beleid (incidenteel) -1,5 Grondexploitatie -2,0 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting -0,4 VSD-Wi j teams 1,4 V S D - W M O -1,0 Prognose besteedbaar 2,3
Het verwachte vrij besteedbare resultaat bedraagt 2,3 miijoen euro voordelig. Bovenvermelde bedragen van in totaal 4,7 miijoen euro zijn niet vrij besteedbaar. Incidenteel extra beleid is in principe voor 2 jaar beschikbaar gesteld. De andere bovenstaande resultaten zijn bijzondere resultaten en gaan naar de afzonderlijke reserves hiervoor.
Onzekerheden en ontwikkelingen ten aanzien van de prognose De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers in het le halfjaar en de ontwikkelingen tot medio September. Naast de al vermelde financiele afwijkingen is er een aantal onzekerheden en ontwikkelingen aan te geven ten aanzien van de prognose. In VGR 2016-1 zijn een aantal onzekerheden gemeld die hier niet meer terugkomen, omdat deze intussen bekend zijn of (in tijd) opgelost. Dit betreft vrijval voorzieningen Enexis, Noordelijk Belastingkantoor, SW subsidie, Knelpunt schuldhulpverlening en BUIG.
Onzekerheden Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg In Natura 18-̂ We nemen een risico door het actuele verzilveringspercentage van 72% op grond van goedgekeurde en betaalde facturen te extrapoleren naar de prognose 2016. De verzilveringsgraad drukt de gerealiseerde uitgaven voor geleverde zorg uit als een percentage van de financiele verplichtingen die voortvloeien uit de indicaties (het indicatiebedrag). Bij het actuele verzilveringspercentage van 72% is er een negatief resultaat op WMO ZIN 18+ van 4,5 miijoen euro ten opzichte van de begroting. Daarbij is het goed te realiseren dat de zorgkosten stijgen bij hogere verzilveringspercentages. Om dat beeld duidelijk te maken hebben we doorrekeningen gemaakt van verzilveringspercentages van 80% en 90%. De financiele effecten op de zorgkosten bedragen respectievelijk afgerond 1,3 miijoen euro en 2,8 miijoen euro aan extra kosten.
Eigen bijdrage We baseren de prognose voor eigen bijdrage 2016 op de eigen bijdrage in 2015, gecorrigeerd met vermoedelijke effecten van nieuw beleid of regelgeving. Tot en met 2014 was een vast patroon dat tegen het einde van het jaar, de opleggingen over de eerste drie periodes behoorlijk volledig waren en dat we op basis daarvan een reddijk betrouwbare prognose voor het hele jaar konden maken. Als we dit toepassen op de opleggingen over de eerste drie periodes van 2016, dan zouden de eigen bijdragen bijna 1,0 miijoen euro achterblijven ten opzichte van onze prognose. We veronderstellen dat de opiegging mede achterblijft omdat zorgaanbieders hun prioriteit leggen bij de facturering aan gemeenten en dat zij nog niet alle geleverde zorg hebben gemeld bij het CAK als gevolg van de factureringsproblematiek. Daamaast zijn we in gesprek met het CAK over de betrouwbaarheid van de gegevens in de rapportages. Maar het risico bestaat dat, door bij ons op dit moment onbekende oorzaken, de eigen bijdrage werkelijk lager uitvalt.
Bed bad en brood De regeling zoals wij die op dit moment uitvoeren financieren we voor uit het budget voor Maatschappelijke Opvang. Wij gaan er van uit dat het rijk deze voorfinanciering volledig gecompenseerd in 2016. Op dit moment is er nog geen reed zicht op een bestuursakkoord en daarmee zijn de inkomsten onzeker. Het maximale risico dat we als gemeente lopen bedraagt 2 miijoen euro.
Financiele ondersteuning statushouders In de VGR 2016-1 hebben we gemeld dat we in de komende jaren niet alleen te maken krijgen met vluchtdingen in de asielzoekerscentra, die voor wellicht enkele jaren in de stad komen wonen. Ook zai het aantal statushouders dat zich voor langere tijd zal vestigen in onze stad toenemen. Deze statushouders zullen een beroep doen op de algemene bijstand, de bijzondere bijstand en ondersteuning bij re-integratie / maatschappelijke participatie. Dit zal leiden tot een toenemend bijstandsvolume en een toenemende druk op de uitvoering. Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk zal omgaan met financiering en compensatie richting gemeenten en levert daarmee een financieel risico op.
Participatiebudget In juni van dit jaar hebben wij een tussenstand gegeven van de uitgaven uit het P-budget. Op dat moment gingen wij er vanuit dat er zonder extra maatregden ongeveer 1,1 miijoen euro niet zou worden uitgegeven. We hebben toen besloten om extra te investeren op werkgerichte trajecten, voomamelijk individuele scholing en innovatieve projecten. Hiermee is 0,5 miijoen euro gemoeid. De verwachte vrijval van 0,6 miijoen op projectgelden binnen Maatschappelijke Participatie zetten we in op de honorering van burgerinitiatieven en gezamenlijke initiatieven met Vemieuwing Sociaal Domein (VSD) rondom Wijkwerken (algemene voorziening in plaats van arbeidsmatige dagbesteding WMO) Omdat deze nieuwe initiatieven halverwege 2016 worden opgepakt is het nog niet duidelijk of ook alle daarmee gemoeid gaande gelden kunnen worden ingezet.
Herziening van grondexploitaties In deze voortgangsrapportage is nog geen rekening gehouden met resultaten uit grondexploitaties. Normaal gesproken leggen we in december de herziene grondexploitaties aan u voor. De grondexploitaties zijn dan voorzien van een beoordeling van door accountant. Dit jaar hebben we een nieuwe accountant, waardoor de afstemming over de parameters die we hanteren bij de herziening, pas later van start kon gaan. Daamaast verwachten we, omdat de accountant nieuw is en omdat de BBV regels voor grondexploitaties zijn gewijzigd, dat de afstemming meer tijd in beslag zal nemen. We verwachten u de herziene grondexploitaties begin 2017 te kunnen aanbieden. U ontvangt hierover nog een afzonderlijke brief. De gewijzigde BBV regels kunnen invloed hebben op onze parameters. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de looptijd van grondexploitaties. De BBV noemt een richttermijn van 10 jaar. Hier kan van worden afgeweken, maar dan moeten risico beheersende maatregden worden genomen.
Een mogelijke risico beheersende maatregd is het beperken van de opbrengstindexering tot 10 jaar. We moeten nog besluiten hoe we hiermee omgaan. Dit kan effect hebben op het resultaat bij de herziening. Bij de herziening van de grondexploitaties worden de risico's geactualiseerd. Dit kan effect hebben op de benodigde omvang van het weerstandsvermogen en / of het resultaat. In de laatste herziene grondexploitatie Europapark is een risico opgenomen voor de te realiseren grondwaarde in het deelplan Engelse Kamp. Naar aanleiding van gesprekken met de projectontwikkelaar denken we dat niet de volledige opbrengst gerealiseerd kan worden. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Het effect hiervan nemen we mee in de aankomende herziening en wordt verwerkt in de rekening.
Slot- en nacalculaties Er staan in de laatste maanden van dit jaar nog een aantal nacalculaties gepland. Momenteel is alleen de prognose van de nacalculatie Oostelijke Ringweg bekend. De resultaten uit de overige nacalculaties kunnen het resultaat nog beinvloeden.
Ontwikkelingen (Gedeeltelijke) vrijval reserves Een aantal reserves zullen (gedeeltelijk) vrijvallen:
• Reserve BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) kan volledig vrijvallen (157 duizend euro): deze regeling bestaat niet meer. De gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen (RCG) is geliquideerd en de finale financiele afhandeling is afgerond. Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgestdd om deze vrijval te bestemmen aan de algemene egalisatiereserve (AER);
• Reserve Wonen boven Winkels kan gedeeltelijk vrijvallen (550 duizend euro): de middelen in de reserve zijn noodzakelijk als buffer voor de participatie van de gemeente Groningen in de NV Wonen boven Winkels. Door verkoop van panden in 2016 kan er reeds een bedrag van 550 duizend euro vrijvallen. Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgestdd om deze vrijval te bestemmen aan de algemene egalisatiereserve (AER);
• Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kan gedeeltelijk vrijvallen (1,385 miijoen euro): de reserve dient ter dekking van de verstrekte geldleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. De vrijval betreft de toegerekende rente over de reserve over de afgelopen 5 jaar (2010 t/m 2015). De hoogte van de reserve dient gelijk te zijn met de hoogte van het uitstaande leningensaldo bij de SVN. Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgestdd om deze vrijval te bestemmen aan de algemene egalisatiereserve (AER).
De reserves wonen boven winkels en stimuleringsfonds volkshuisvesting zijn onderdeel van het gemeentelijke weerstandsvermogen. Voorgestdd zal worden de vrijval toe te voegen aan de AER (onderdeel van het weerstandsvermogen). Indien de vrijval anders wordt besteed, vermindert dit het gemeentelijk weerstandsvermogen.
Bezuinigingen De totale financiele opgave voor 2016 bedraagt 28,7 miijoen euro aan bezuinigingen. Dit bedrag betreffen maatregden uit de begroting 2016 en een resterende bezuinigingsopgave uit voorgaande jaren (inclusief bezuiniging op de organisatie). Er is hard aan gewerkt om deze bezuinigingen in te vullen en de bezuinigingen worden naar verwachting gerealiseerd. Van de totale opgave wordt volgend afspraken 7,8 miijoen euro gedekt uit de gereserveerde middelen voor frictiekosten. Na verrekening daarvan verwachten wij per saldo voor 2016 een incidenteel voordeel van 243 duizend euro op de bezuinigingen.
Wij vertrouwen crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester, Peter den Oudsten
de secretaris, Peter Teesink
RAPPORTAGE SLEUTELPROJECTEN
31 MAART 2016-31 JULI 2016
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE 2
SAMENVATTINGEN 3
SPOORZONE GRONINGEN 6
OOSTERHAMRIKZONE 12
AANPAK RINGZUID 17
NETWERKANALYSE HOV-MAATREGELEN 21
EEMSKANAALZONE 24
EUROPAPARK 32
EBBINGEKWARTIER 35
MEERSTAD 40
WESTPOORT 49
GROTE MARKT OOSTZIJDE/FORUM 51
ZERNIKE CAMPUS GRONINGEN 54
SAMENVATTINGEN
De gemeente Groningen werkt aan elf sleutelprojecten, die voortkomen uit de Structuurvisie van de stad Groningen, en tegelijk ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van onze stedelijke programma's. Het gaat derhalve nadrukkelijk niet om elf 'losse' projecten: ze moeten met een integrale bril worden bezien - ook omdat verscheidene projecten meerdere programma's raken.
Om de leesbaarheid van deze rapportage te bevorderen, worden de elf sleutelprojecten hieronder als separate entiteiten behandeld. De belangrijkste ontwikkelingen worden per Programma voor u samengevat. Daarmee volgt deze rapportage de indeling van de vorige rapportages. Deze indeling was gebaseerd op de gemeentelijke begroting.
Omdat, zoals gesteld, een aantal projecten meerdere programma's raakt, vindt u in de samenvatting een aantal projecten onder meerdere programma's terug. Ook vindt u het project Grote Markt terug onder het programma Economie.
Wij informeren Uw raad drie maal per jaar over deze projecten: eenmaal voor de periode t/m 31 maart, eenmaal voor de periode t/m 31 juli, en eenmaal gemcorporeerd in de jaarrekening. De voorliggende rapportage gaat over de periode 31 maart 2016 tot en met 31 juli 2016.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige sleutelrapportage zijn geel gearceerd. Los daarvan is deze sleutelrapportage nagenoeg identiek aan de eerste sleutelrapportage van dit jaar.
PROGRAMMA VEl^KBER EN VHRVOER
SPOOF^ZONE/STATIONSGEBIED In uw raadsvergadering van 21 juni heeft u gesproken over het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation. Dit heeft van 16 juni tot 27 juli 2016 ter inzage gelegen. We hebben hierop 7 zienswijzen ontvangen.
In juni hebben wij de PostNL locatie aan de Achterweg aangekocht en toegevoegd aan de scope van het project.
OOSTERHAMRIKZONE We hebben ons in de afgelopen periode sterk gericht op (onderzoek naar) de nut en noodzaak van een nieuwe autoverbinding. In juni heeft uw raad hierover een principebesluit genomen. Dit vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking en ruimtelijke inpassing van de ontsluitingsvarianten.
AANPAK RING ZUID In mei 2016 is het besluit genomen de aanpak Ring Zuid (voorlopig) te gunnen aan Combinatie Herepoort i.o. In juli 2016 is de 'intentieverklaring Ringwegacademie' ondertekend. Hierin is afgesproken dat bij de ombouw van de zuidelijke ringweg werkzoekenden en scholieren volop de kans krijgen praktijkervaring op te doen. De voorbereidende werkzaamheden (kabels en leidingen) vorderen ondertussen gestaag.
EEMSKANAALZONE De Visie Eemskanaalzone wordt geactualiseerd. In deze actualisatie wordt een samenhangend beeld voor het gebied neergezet. De grondexploitatie Eemskanaalzone 2017 zal daarbij tevens geactualiseerd worden. De nieuwe Visie Eemskanaalzone wordt waarschijniijk in het voorjaar van 2017 voorgelegd. Daarbij is veel aandacht voor het gebied als onderdeel van het stedelijk
(verkeers)netwerk. Het Berlagetrace is in de zomer van 2016 afgerond. Ook worden twee rotondes aangepast. Ontwerp en kostenraming worden verder uitgewerkt.
HOV-MAATREGELEN De HOV maatregelen lopen volgens planning. De busbaan Kolendrift is per 10 juli 2016 in gebruik genomen. Voor het knooppunt UMCG Noord heeft uw raad op 8 juni 2016 het definitief ontwerp vastgesteld.
Pf^OGRAMMA WONEN
MEERSTAD De belangstelling is als gevolg van het in verkoop gaan van nieuwe kavels weer toegenomen. Medio 2016 is TerSluis met in totaal 120 kavels in de verkoop gegaan. Deze ontwikkeling zal gevolgd worden door volgende lanceringen in 2017 en 2018. Ook wordt onverminderd gewerkt aan het versneld afronden van de laatste viekken in Meeroevers. Dat betekent dat we nu weer volop aanbod in alle segmenten beschikbaar hebben. We verwachten dat over 2016 tot en met 2017 het totaal van de geprognosticeerde aantallen daarmee gerealiseerd kan worden.
OOSTERHAMRIKZONE Er is sprake van zichtbare voortgang in de bouwactiviteiten. Ook nieuwe initiatieven dienen zich aan.
BODENTERREIN/EBBINGEKWARTIER De in het Ebbingekwartier geplande bouwvolumes vorderen gestaag. Inmiddels is er met de NAM overeenstemming bereikt over aanpak en proces, en in principe ook over vergoeding van de meerkosten.
EUROPAPARK Op het Europapark zijn meerdere initiatieven voor bouwontwikkelingen (voomamelijk op het gebied van wonen en sport) gestart of volop in ontwikkeling. Bij de plannen op de Kempkensberg is het Rijk ook betrokken.
EEMSKANAALZONE De woningmarkt trekt ondertussen aan. De Eemskanaalzone kan daarmee uitgroeien tot een belangrijk gebied voor 'centrumstedelijk wonen'. De 'Kop van Oost II' is bijna helemaal verkocht. In het deelgebied 'Boulevard' zal een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkmilieu gerealiseerd worden. De renovatie van de woonschepenhaven vordert gestaag.
PROCRAMMA ECONOMIE
WESTPOORT Inmiddels heeft zich het eerste datahotel (KPN) zich gevestigd op Westpoort. Er lopen nog verschillende andere gesprekken met bedrijven voor vestiging van hun bedrijf. Er is nu in totaal 7 ha verkocht. Het komende half jaar verwachten we nog enkele hectares te verkopen.
EUROPAPARK De ambitie is om najaar 2016 te starten met de bouw van het Sportcomplex. Daarmee kan het complex conform de oorspronkelijke planning in 2017/begin 2018 opgeleverd worden. Het definitieve ontwerp zal - inclusief kostenraming - in September gereed zijn.
We verwachten in 2017 met de (ver)bouw van het Station Europapark te beginnen.
GROTE MARKT OOSTZljDE/ FORUM In 2015 is een pauze ingelast bij de bouw van het Groninger Forum. Inmiddels is de bouw van het Groninger Forum weer volop bezig. De afgelopen maanden is o.a. hard gewerkt aan de opbouw van de twee betonkernen van het Groninger Forum. Bekend werd dat Thomas Muller een hotel in de Oostwand ontwerpt. Voor de locatie Grote Markt-Poelestraat wordt een ontwikkelcompetitie met publieksenquete uitgeschreven.
De gemeenteraad heeft op woensdag 29 juni het ontwerp voor de inrichting van de Nieuwe Markt vastgesteld. De uitvoeringsplanning voor de Nieuwe Markt is sterk afhankelijk van de voortgang bij de omiiggende projecten (Groninger Forum, Nieuwe Markt zuidzijde en nieuwe Oostwand) en vindt in fasen plaats. Volgens planning vinden de werkzaamheden plaats tussen eind 2016 en medio 2019.
ZERNIKE CAMPUS GRONINGEN Op dit moment lopen er meerder gespreken met bedrijven voor vestiging. Deze gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium.
SPOORZONE GRONINGEN
VOORTGANG
Gebiedsontwikkeling Sinds 2010 werken we aan het project Stationsgebied. Op 20 juli 2011 stelde uw raad het voorkeursalternatief voor de lange termijnontwikkeling van het Stationsgebied vast. Deze ontwikkelingsvisie vertolkt onze ambitie voor het gebied en richt zich zowel op de noordzijde (het voorplein tussen Stationsweg en sporen) als op de zuidzijde (tussen sporen en Parkweg). Vanuit deze ambitie is een ontwikkelingsstrategie opgesteld - niet zozeer als eindbeeld, maar vooral als beslissingsondersteunend model. Uw raad heeft deze ontwikkelstrategie op 26 juni 2013 vastgesteld.
Belangrijk element in de ontwikkelingsvisie is de uitgesproken wens om het busstation op termijn naar het zuiden te verplaatsen. Hiervoor zijn in de tweede helft van 2014 verschillende modellen uitgewerkt, in relatie tot de voorgenomen aanleg van een spoorkruisende busonderdoorgang. Tevens is gestart met een verkenning naar mogelijke varianten voor de ontsluiting van het gebied ten zuiden van de sporen. De gemeente is trekker voor de gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van de sporen en de herinrichting van het voorplein. Belangrijke partner bij de ontwikkeling is NS Station. De investeringsopgaven en bijbehorende financieringsmiddelen voor de ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de sporen moeten nog in beeld worden gebracht.
Van 25 april tot 2 juni 2014 heeft een actieve dialoog plaatsgevonden voor de spoorzone. In deze actieve dialoog zijn stadjers en andere belanghebbenden gevraagd input te leveren op onder meer de plannen voor aanleg van een busonderdoorgang, aanleg van een fietstunnel (met fietsenstalling aan de zuidzijde) en aanleg van een voetgangerstunnel onder het Hoofdstation. Daamaast hebben de plannen voor het vierde spoor tussen het Hoofdstation en Station Europapark en de verplaatsing van het opstelterrein naar de Rouaanstraat voorgelegen voor reacties. Alle reacties en planaanpassingen zijn beschreven in de 'reactienota spoorzone Groningen' die uw raad in September 2014 heeft besproken.
Op 18 februari 2015 heeft u het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp voor het Hoofdstation en het ambitiedocument 'Mooi' vastgesteld. De afronding van deze documenten vormt een kroon op de werkzaamheden van de afgelopen jaren en is een belangrijke stap voor het project Groningen Spoorzone. Samen met de al in September 2014 vastgestelde lay-out van de sporen zijn de ontwerpuitgangspunten klaar om vastgesteld te worden. Daarmee wordt een nieuwe, meer uitvoeringsgerichte fase van het project bereikt. De plannen zijn in samenhang technisch, functioneel en ruimtelijk beoordeeld en getoetst op financiele haalbaarheid. Geconcludeerd kan worden dat de beoogde omvangrijke en ambitieuze ingrepen in het kader van Groningen Spoorzone kunnen worden waargemaakt.
De impact van het project Groningen Spoorzone is op stedelijk niveau en regionaal groot. De bereikbaarheid per spoor wordt voor de komende decennia verbeterd en sluit aan op de ingrepen in het regionale HOV-systeem. Met de aanleg van de busonderdoorgang wordt de Stationsweg ontlast en wordt de mogelijkheid gecreeerd voor de gewenste toekomstige verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van de sporen. Hierdoor ontstaan kansen voor de herinrichting van het voorplein en het verbeteren van de loopstroom naar de binnenstad.
In juni hebben wij de PostNL locatie aan de Achterweg aangekocht en toegevoegd aan de scope van het project. Hierdoor is nu gekozen voor een korte(re) busonderdoorgang, waarbij de Blauwe Brug komt te vervallen. Deze aankoop geeft ook kans om een zogenaamd gestrekt busstation te realiseren. Een gestrekt busstation houdt in dat alle bussen langs een perron komen te staan.
waardoor er geen conflicten tussen bus en reizigers kunnen optreden. Bovendien kunnen we zo de Rivierenbuurt een 'voorkant' geven.
Op 20 januari 2016 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation besproken in uw raadsvergadering. Daamaast heeft u op 30 maart 2016 een krediet ter beschikking gesteld voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling die aan de zuidzijde van het Hoofdstation zal worden gerealiseerd. Ook voorziet het betreffende besluit in de realisatie van parkeren op het maaiveld op de Oostflank van het Hoofdstation, het aansluiten van alle fietsstallingen in het stationsgebied op het Fiets Route Informatie Systeem (FRIS) en is besloten tot het verwijderen van de Blauwe Brug. Daamaast zijn de uitgangspunten van het boekje 'Mooi Extra' vastgesteld als opmaat voor de verdere uitwerking van de uitgangspunten voor een op te stellen vormgevingsdocument en het Aanbestedingsdossier.
In uw raadsvergadering van 21 juni heeft u gesproken over het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 16 juni tot 27 juli 2016 ter inzage gelegen. We hebben hierop 7 zienswijzen ontvangen.
De verplaatsing van het opstelterrein biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van Stationsgebied Zuid, met de nader vorm te geven zuidentree als bijzondere opgave. De voetgangerstunnel (met vrije interwijkpassage over de hele breedte) en de fietstunnel heffen daarbij de barrierewerking van het spoor op. In de plannen krijgen ook de monumentale elementen ruimschoots aandacht. Het monumentale stationsgebouw wordt weer geactiveerd doordat de hoofdentree centraal in de loopstromen staat en het verbrede perronplein kan samen met het nnonumentale stationsgebouw, het seinhuis en de kappen een visitekaartje voor Groningen vormen. Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling aan de Zuidkant zullen in de komende periode de uitgangspunten worden geformuleerd zodat op basis daarvan het Stedenbouwkundig plan kan worden opgesteld. Hierover wordt ook de buurt geconsulteerd. Ook zullen we een marktanalyse uitvoeren om grip te krijgen op het te realiseren programma in het gebied.
Spoorse ingrepen (transfer, spoorconfiguratie en opstelterrein)
Transfer
In de raadscommissie R8tW van 2 oktober 2013 is de unanieme voorkeur uitgesproken voor een tunnel als transfervariant (versus een pasarelle over de sporen heen), met als uitgangspunt dat het een reizigerstunnel moet zijn met interwijkfunctie (in maatvoering en 24-uur openstelling). De stuurgroep Spoorzone heeft in navolging hiervan op 11 oktober 2013 de tunnelvariant als basis voor verdere uitwerking vastgesteld. Op basis van de keuze voor een tunnel wordt het loopstromenmodel geactualiseerd in relatie met ketenvoorzieningen (ten behoeve van de maatvoering) en zijn functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de eerste helft van 2014 verder ontworpen. ProRail is trekker voor dit onderdeel.
Spoorconfiguratie In maart 2014 heeft uw college in navolging van de stuurgroep Spoorzone haar voorlopige voorkeur uitgesproken voor spoorconfiguratie B4. Uw raad is hierover per brief van 11 maart 2014 geinformeerd. De spoorconfiguratie B4 maakt het doortrekken van treinen van Leeuwarden naar Station Europapark mogelijk, hetgeen als ambitie was geformuleerd in de vastgestelde HOV visie eind 2013. U heeft in September 2014 ingestemd met de spoorconfiguratie B4.
Opstelterrein De provincie Groningen heeft al in September 2012 op basis van een uitgebreide alternatievenstudie de locatie Rouaanstraat als voorkeurslocatie voor het uit te plaatsen opstelterrein vastgesteld. De planologische inpassing van het opstelterrein zal plaatsvinden aan de hand van een Provinciaal Inpassingsplan. De eerste informatiebijeenkomsten voor de omgeving hebben begin maart 2014
plaatsgevonden. Daamaast is het opstelterrein tijdens de actieve dialoog aan de orde geweest. Het voorontwerp PIP heeft van 20 januari tot 3 maart 2015 ter inzage gelegen.
De gezamenlijk spoorse ingrepen hebben een investeringsniveau van circa € 205 miijoen en worden betaald vanuit RSP en regionale middelen. De provincie is opdrachtgever.
Fietstunnel In de raadscommissie van 2 oktober 2013 heeft uw raad verzocht om de mogelijkheid te onderzoeken voor een fietsverbinding onder de sporen door. Dit onderzoek is ingezet en de verschillende varianten zijn in beeld gebracht. Ze vormden onderdeel van de actieve dialoog. De gemeente is trekker voor dit onderdeel. In de raadsvergadering van September 2014 lag een voorstel om u uit te spreken over de aanleg van een spoorkruisende fietstunnel met aansluitende fietsstalling. Daamaast deden wij u een voorstel voor de financiele dekking van deze twee projecten. Uw raad heeft op 18 februari 2015 een principebesluit genomen over de realisatie van een fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Deze fietsenstalling voorziet in 5000 stallingsplaatsen. Inmiddels zijn de financien gehard en ligt er een positieve second opinion -uitgevoerd op kosten en risico's. Uw raad heeft op 30 maart 2016 een krediet ter beschikking gesteld voor de realisatie van de fietstunnel, ondergrondse fietsenstalling, het maaiveld parkeren op de Oostflank en het aansluiten van alle fietsenstalling op het FRIS.
Busonderdoorgang De mogelijkheden tot aanleg van een spoorkruisende busonderdoorgang zijn onderzocht (ter uitvoering van de ambities in de HOV visie). Daarbij geldt als uitgangspunt dat de tunnel zowel met een busstation aan de noordzijde, alsook met een busstation aan de zuidzijde kan functioneren. De aanleg van een busonderdoorgang is als ambitie geformuleerd in de HOV-visie die eind 2013 is vastgesteld en biedt kansen voor een directe aansluiting van de HOV-as west. Daamaast biedt de onderdoorgang kansen voor aansluiting van de bussen uit het zuiden. De provincie is trekker voor dit onderdeel. De investeringen bedragen naar schatting € 30 miijoen. De aankoop van de Post NL locatie geeft kansen om de busonderdoorgang te optimaliseren.
Met de aanleg van de busonderdoorgang kan de Stationsweg worden ontlast, hetgeen een kans biedt voor de inrichting van het voorplein en het ontwarren van de verkeersknoop ter hoogte van de Werkmanbrug. Daamaast biedt het een kans voor het naar voren halen van de realisatie van een zuidelijke entree van de (voetgangers)tunnel. Voor het creeren van een zuidelijke entree is inmiddels binnen het budget van de busonderdoorgang geld gereserveerd. U heeft in September 2014 tezamen met de spoorconfiguratie ingestemd met de realisatie van de busonderdoorgang. Provinciale Staten heeft in maart 2015 hiervoor een realisatiebesluit genomen en daarmee het krediet ter beschikking gesteld, samen met de andere onderdelen van de spoorknoop.
Gebiedsontwikkeling Zuidzijde Door de verplaatsing van het opstelterrein naar de locatie Rouaanstraat wordt aan de zuidzijde van het station de mogelijkheid gecreeerd het gebied (groot ca. 3,5 ha) te herontwikkelen. Hiermee ontstaat de kans de Rivierenbuurt beter te laten aansluiten op de binnenstad, ook door aansluitend een programma te realiseren in combinatie met goede (verkeers)ontsluitingen voor bewoners, fietsers en reizigers. We werken momenteel aan het formuleren van de uitgangspunten voor dit programma. De uitgangspunten zullen wij medio november aan uw raad voorleggen.
Organisatie In het project Groningen Spoorzone werken de provincie Groningen, ProRail, NS, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en gemeente Groningen samen. Besluitvorming vindt plaats in de gezamenlijke stuurgroep
8
De gemeente is primair verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling ten zuiden van de sporen, de herinrichting van het voorplein en de fietstunnel (en stallingen). De provincie is risicodragend verantwoordelijk voor de spoorse ingrepen (transfer, spoorconfiguratie en opstelterrein). De provincie is opdrachtgever voor ProRail, hiertoe gedelegeerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Op 14 maart 2014 is de Samenwerkingsovereenkomst Spoorknoop Groningen getekend, volgend op een eerder gesloten intentieovereenkomst uit 2011. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de uitgangspunten voor de samenwerking en planontwikkeling verwoord.
In de samenwerkingsovereenkomst zijn de volgende deelprojecten onderscheiden:
• Uitbreiden en verbeteren van de transfer op station Groningen (extra perrons, een perrontunnel die ontworpen en uitgevoerd wordt om tevens te kunnen fungeren als interwijkverbinding ter voorbereiding op de eventuele realisatie van de zuid-entree zoals bedoeld in Deelproject 11, alsmede aanpassing van het/de vigerende bestemmingsplan(en), aanpassing(en) aan het Stationsgebouw die het gevolg zijn van de uitbreiding en/of verbetering van de transferfunctie); Realisatie van verhuurbare ruimten ter vervanging; Zijperron station Groningen Europapark; Verbetering en uitbreiding spoorconfiguratie, incl. opheffen overweg Esperantostraat; Realisatie van een nieuw opstelterrein en vrijmaken bestaand terrein; Aanpak van knelpunten op het stationsplein;
Realisatie van een busonderdoorgang onder het stationsemplacement en de aansluitende infrastructuur; Realiseren van verhuurbare ruimten "extra"; Fietsparkeren Stationsgebied noordzijde; Fietsparkeren Stationsgebied zuidzijde; Realisatie entree zuidzijde transfer-/interwijktunnel; Gebiedsontwikkeling en -inrichting stationsgebied zuidzijde; Herinrichting Stationsgebied noordzijde; Busstation;
Vernieuwing Herewegviaduct; OVCP voorzieningen tijdelijke situatie; OVCP voorzieningen definitieve situatie; Fietstunnel;
Communicatie Van 25 april tot 2 juni 2014 heeft actieve dialoog plaatsgevonden. Op de inloopmarkten zijn in totaal bijna 450 belangstellenden geweest. Daamaast zijn nog verschillende informatieavonden gehouden met direct aanwonenden. In totaal zijn 92 reacties ontvangen met daarin ruim 200 geformuleerde reacties op de plannen. De actieve dialoog heeft op een aantal onderdelen geleid tot voorstellen voor planwijziging en daamaast een aantal onderzoeksopdrachten.
Daamaast is er afgelopen periode intensief contact geweest met onder meer de bewoners van Helperzoom ten behoeve van de realisatie van een derde perron van station Europapark Groningen. Uw raad heeft op 24 juni 2015 het bestemmingsplan Station Groningen Europapark vastgesteld.
Van 1 juni tot 3 juli 2015 is met de omgeving een "inloopmarkt" georganiseerd over de kansen die het vertrek van Post NL geeft aan het project - met een geoptimaliseerde busonderdoorgang en ruimtelijk inpassing met de Rivierenbuurt. Deze dialoog heeft meer dan 200 belangstellenden (met
80 reacties) getrokken. Veel belanghebbenden zien een meerwaarde in een optimalisatie van de busonderdoorgang.
Van 25 november 2015 tot 20 december heeft het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation ter inzage gelegen. U heeft het reactierapport daarover op 20 januari in uw raadsvergadering besproken.
Op 28 juni 2016 is een inloopbijeenkomst geweest om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation. Zo'n 65 belangstellenden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 16 juni tot 27 juli inzage gelegen.
RISICO'S
Groningen Spoorzone
- Ambitieniveau en investeringen De financiele opgave voor de gemeente is direct verbonden aan de door de gemeente geformuleerde ambitie om het gebied ten zuiden van het spoor te ontwikkelen tot een aantrekkelijk stedelijk gebied en aan de noordzijde van het station de verbinding met de binnenstad te verbeteren en het voorplein op te knappen. Willen we in de toekomst deze ambities waarmaken, dan zal dat te zijner tijd (forse) investeringen met zich meebrengen. De omvang van die investeringen zal afhangen van nadere planuitwerking, planfasering, en beschikbare (i.e. beschikbaar gestelde) middelen. Gedacht kan worden aan het realiseren ketenvoorzieningen, aanpassingen hoofdontsluiting Parkweg-Parkwegviaduct/Emma-viaduct, vormgeving entree zuidzijde, grondverwerving, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken, aanpassingen voorplein, busstation en plankosten.
-Tijd De spoorse onderdelen van het project Groningen Spoorzone hebben een dwingend tijdpad in verband met de nieuwe spoorconcessie in 2020 en het RSP budget. Beoogd wordt de uitvoeringswerkzaamheden te hebben afgerond voor 2020 (start aanbestedingsprocedure voorjaar 2016 voor de spoorse onderdelen (4''̂ spoor met voorzieningen) en start aanbestedingsprocedure overige onderdelen medio 2016).
- Kansen voor gebiedsontwikkeling Om verlies van kansen te voorkomen - mede gelet op de langjarige gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde- is het van belang dat de gemeente tijdig haar elementen inbrengt (bijvoorbeeld fietstunnel, vormgeving zuidentree) en door actieve planvorming voorkomt dat op korte termijn aan te leggen infrastructuur toekomstige gebiedsontwikkeling blokkeert.
- Veelheid aan belangen De samenwerking tussen partijen verloopt goed en de overlegstructuur is in maart 2014 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het continue transparant maken van belangen en het tijdig identificeren van eventuele tegenstrijdigheden is voorwaardelijk voor een gestructureerde planvorming.
FINANCIEN
De gemeente is initiatiefnemer voor de aanleg van een spoorkruisende fietstunnel, ondergrondse fietsenstalling, maaiveld fietsparkeren Oostflank en het aansluiten van alle fietsenstallingen op het FRIS. U heeft hierover op 30 maart 2016 een besluit genomen. Voor de spoorse onderdelen is de provincie Groningen risicodragend opdrachtgever. Het betreft een investering van circa €200 miijoen. De gemeente draagt (getrapt) bij via het RSP, bijdrage Raamwerk Regiorail (14,9 min) en een bijdrage van het Rijk uit het programma Ruimte voor de fiets. Voor de aanleg van de fietstunnel (€
10
11,3 mIn.) de ondergrondse fietsenstalling (€ 16,5 mIn.), Oostflank maaiveldparkeren (1,2 mIn) en aansluiten van alle fietsenstallingen op het FRIS (0,56 mIn) zal de provincie risicodragend opdrachtgever zijn. De kosten voor aanleg van de beoogde busonderdoorgang (met aansluitende infrastructuur) worden geraamd op €20 miijoen. Beoogde dekking komt uit RSP-middelen. De provincie zal fungeren als opdrachtgever.
Stand van de kredieten
Raadsbesluit 17 december 2008, nr. 6 g € 300.000
Raadsbesluit 22 april 2009, nr 6 b, nr.412 € 242.000
Raadsbesluit 17 februari 2010, nr. 603) € 458.000
Raadsbesluit 17 november 2010, nr. 6g € 851.000
Raadsbesluit 30 november 2013, nr. 8c € 490.000
Raadsbesluit 23 april 2014, nr. 6k € 500.000
Raadbesluit 24 September 2014 nr. 6d € 500.000
Raadsbesluit 18 februari 2015 nr. 8cl € 1.000.000
Raadsbesluit 30 maart 2016 nr. 8c € 44.260.000
Totaal € 48.601.000
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 € 4.430.756,25
11
OOSTERHAMRIKZONE
VOORTGANG
inleiding
Marktpartijen zien de Oosterhamrikzone als een belangrijk ontwikkelgebied voor nieuwe woningen: er wordt momenteel volop gesloopt, gesaneerd, en gebouwd. Ook speelt de Oosterhamrikzone een belangrijke rol in de bereikbaarheidsopgave van de noordoostelijke stadsdelen, het Ebbingekwartier/Healthy Ageing Campus en het UMCG. Uw raad heeft in juni 2016 een principebesluit genomen voor een nieuwe autoverbinding. Hiermee zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Oosterhamrikzone. Ook spelen er vraagstukken als jongerenhuisvesting, parkeerproblematiek en de gevolgen van een nieuwe autoverbinding door de wijk. Reden te meer om een open en transparant proces te doorlopen met betrokken partijen en de omgeving.
Principebesluit autoverbinding Oosterhamrikzone Uw raad heeft in november 2013 de Routekaart Oosterhamrikzone ontvangen. Dit vormde het nieuwe vertrekpunt voor de toekomst van dit gebied. In de Routekaart werden 2 ontwikkelscenario's geschetst. Enerzijds een eigenstandige ontwikkeling van de Oosterhamrikzone - scenario 'De Wijk -en anderzijds een ontwikkeling die uitgaat van een nieuwe autoverbinding - het scenario 'Stadsas'.
In uw principebesluit van juni 2016 heeft u het kader gepresenteerd voor de toekomstige ontwikkeling van de Oosterhamrikzone (raadsvoorstel Principebesluit autoverbinding Oosterhamrikzone #5715156). Uw raad heeft bij het principebesluit uitgesproken om:
• Zich te laten informeren over de afspraken met de bewonersorganisaties over het vervolgproces;
• Zich te laten informeren hoe het proces wordt vormgegeven voor de herinrichting van de Oosterhamrikkade zuidzijde en hoe tegemoet kan worden gekomen aan de vragen/verzoeken/eisen aangaande de tuintjes;
• Om een 'knip' van de Petrus Campersingel als aanvullende maatregel te onderzoeken.
Komende periode gaan wij aan de slag met de planuitwerking van de drie verbindingsvarianten en de uitgangspunten die hierbij zijn vastgesteld. Dit doen wij niet alleen: dit gaan we oppakken met de betrokken bewonersorganisaties en de omgeving.
Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug Uw raad heeft ingestemd met de voorkeursvariant voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug (raadsvoorstel #5732056). De voorkeursvariant houdt rekening met onze ambitie om de Korreweg opnieuw in te richten als een straat waar de veiligheid en comfort van fietsers en de doorstroming van het fietsverkeer voorop staat. Deze opgave leidt in onze ogen pas echt tot succes als het autoverkeer op de Korreweg niet groeit van 4000 naar 6000 auto's per etmaal. Daarom streven wij naar een afname met minstens de helft van het huidige aantal auto's - beperkt tot bestemmingsverkeer in de wijk. Met andere woorden: de Korreweg fungeert dan niet meer als stadsdeelontsluiting.
Dit is het geval bij de aanleg van een alternatieve autoverbinding via de Oosterhamrikzone. Dat betekent ook dat we mee kunnen gaan met een opiossing voor de Gerrit Krolbrug die niet de uiterste grenzen opzoekt vanuit het huidige gebruik.
Ook voorkomen we - als er besloten wordt een nieuwe autoverbinding via de Oosterhamrikzone aan te leggen - dat er sprake is van een zwaar overgedimensioneerde brug. We menen met de
12
voorliggende voorkeursvariant een goed evenwicht te hebben gevonden tussen het gebruik nu en het beoogde gebruik op middellange termijn. Daarmee kan deze variant worden bestempeld als 'no-regret' variant. Daarmee is hij dus geen variabele meer in de planvorming voor de Oosterhamrikzone en de Korreweg en kan Rijkswaterstaat de verdere stappen zetten tot de noodzakelijke vervanging.
In uw besluit heeft u uitgesproken dat in de uitwerking van de varianten voor de Oosterhamrikzone ten minste een optie aan u wordt aangeboden waarbij de Gerrit Krolbrug voor autoverkeer wordt afgesloten.
Planning In de komende periode willen we integraal inzoomen op het gebied tussen de Bedumerweg en Vinkenstraat/Thomas a Theussinklaan. Wij willen dit in werksessies samen oppakken met de direct betrokken bewoners(organisaties). De uitkomsten van dit traject willen we delen via een inloopbijeenkomst in de wijk. Dit leidt tot een voorstel voor een voorkeursvariant in medio 2017.
Woningbouw Oosterhamrikkade 76 Op deze voormalige ABN-AMRO locatie heeft Nijhuis een bouwaanvraag ingediend (36 jongerenappartementen).
Woningbouw Oosterhamrikkade 78 Voor deze locatie is een bouwaanvraag ingediend voor 16 jongereneenheden. Direct bouwrecht is mogelijk.
Woningbouw Oosterhamrikkade 82 Het bouwplan van Kooi met 32 jongerenappartementen is opgeleverd en bewoond.
Woningbouw Oosterhamrikkade 84-88 Op dit zijn we bezig met de grondsaneringswerkzaamheden voor de Oosterhamrikkade 84-88. Hier worden 18 stadsvilla's gerealiseerd. Direct naast dit gebied worden een tweetal jongerenappartementencomplex gerealiseerd.
Woningbouw Oosterhamrikkade 102 -118 De ontwikkelaars KUUB en Nijhuis ontwikkelen deze locatie tot 'Stadsvilla's', grondgebonden woningen, met mogelijkheden tot het creeren van woon-werkeenheden, beneden-bovenwoningen of geclusterde eenheden (geen studio's, minimaal 60 m2) in drie tot vier bouwiagen. Zij worden aan de achterzijde via een (vent)weg ontsloten. Parkeren gebeurt op eigen terrein. De doelgroepen betreft meerpersoonshuishoudens, zoals jonge stellen, gezinnen en senioren. De bouw is bijna afgerond.
Oosterhamrikkade noordzijde, locatie C Dit deelproject is momenteel on hold gezet in afwachting van de uitkomsten van de voorkeursvariant voor een nieuwe autoverbinding .
Oosterhamrikkade noordzijde, Noorderbad Het Noorderbad heeft na het vertrek van de bibliotheek nog een beperkte functie voor enkele bedrijfjes. Andere functies dienen zich niet aan. Vandaar dat de eigenaar van het gebouw op ons verzoek het initiatief genomen heeft voor een herontwikkeling tot wooncomplex, ook om zo een betere garantie te hebben dat dit gebouw met zijn monumentale waarden (rijksmonument) voor de toekomst behouden kan blijven. De doelgroep hier betreft senioren. Het bouwplan is in de fase van voorbehandeling. Vanwege de monumentale kwaliteiten is sprake van een diepgaande beoordeling door meerdere adviesorganen.
13
Oosterhamrikkade zuidzijde, locatie D Ook deze locatie is on hold gezet in afwachting van de uitkomsten van de voorkeursvariant voor een nieuwe autoverbinding.
Oosterhamrikkade 5-9 'Plan M' (voormalig distributiecentrum UMCG) Dit plan van ontwikkelaar Urban Interest is vrijwel afgerond. De laatste fase is nog in aanbouw en wordt in dit najaar opgeleverd. Samen met de woonbootbewoners van het aangrenzende deel van de kade hebben we een bescheiden plan gemaakt voor de herinrichting en vergroening van de kade. Ook sluiten we bruikleenovereenkomsten met woonschipeigenaren voor het gebruik van tuintjes. Dit plan wordt in het najaar uitgevoerd.
Alfa-Laval De sloopwerkzaamheden van de Alfa Laval-locatie zijn afgerond. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de grondsanering. Het ontwikkelrecht voor deze locatie is tot en met 31 december 2016 gegund aan ontwikkelaar AM. In deze periode wordt getracht om overeenstemming te krijgen over het bouwplan, de voorwaarden en de grondprijs.
Oosterhamrikkade zuidzijde In de brief van 19 augustus 2014 (kenmerk: 4514288) hebben we u geinformeerd over twee nieuwe initiatieven. Te weten de 'Oude Taxicentrale' (OHK zz 103-107) en een plan voor de 'Biemanslocatie' (OHZzz 115-117).
Oosterhamrikkade 103-107 'Oude Taxicentrale' In het bouwplan 'oude taxicentrale' worden 180 appartementen voor jongeren tussen de 20 en 28 gerealiseerd, met 27 parkeerplaatsen. Het ontwerp is energiezuinig, en biedt de mogelijkheid uit de breiden naar grotere eenheden. De huidige opzet vraagt een beperkte aanpassing van het bestemmingsplan. De mogelijkheden voor projectfinanciering (in het kader van het Bouwoffensief) voor de Oude Taxicentrale worden onderzocht. De omgevingsvergunning is verleend en de sloop van de huidige bebouwing is gestart. Tegen de omgevingsvergunning is beroep ingesteld. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 10 augustus 2016 het beroep ongegrond verklaard.
Oosterhamrikkade 115-117 'Plan Biemanslocatie' Ontwikkelaar Esprit heeft de gemeente medio 2014 benaderd met een initiatief voor een complex gericht op jongerenhuisvesting. De plannen verkeren in de uitwerkingsfase. Het betreffen in totaal 165 wooneenheden. Deze appartementen worden gerealiseerd op grond die deels in het bezit van de gemeente is, en deels in bezit is van Nijestee. Een voorbehandeling van welstand is afgerond.
Oosterhamrikkade 97-101 'Superlofts' Voor deze locatie zijn we in gesprek met KUUB voor een bijzondere vorm van CPO (particulier opdrachtgeversschap). De gedachte is om hier een complex van Superlofts te ontwikkelen - een concept van Marc Koehler Architects. Superlofts is een nieuw woonconcept waarbinnen bewoners hun eigen droomloft kunnen samenstellen binnen een vast ruimtelijk en financieel kader. Het Superloft-concept komt zo tegemoet aan de wensen van kopers met een unieke lifestyle op zoek naar op maat gemaakte woningen of casco klushuizen. Deze ontwikkeling draagt bij aan de differentiatie in bewonersgroepen in de Oosterhamrikzone.
Inrichting oever Oosterhamrikkade zuidzijde In de voorverkenning naar verkeerskundige varianten voor de autoverbinding (bundeling, circuit en splitsing) is naar voren gekomen dat de Oosterhamrikkade zuidzijde een onderschikte verkeersfunctie heeft. Dit biedt de mogelijkheid om het gesprek te openen met de
14
woonschipbewoners voor de herinrichting van de Oosterhamrikkade. Uw raad wordt geinformeerd over de uitkomsten van dit proces.
Broedplaats Paradijsvogelstraat Leegstandsbeheerder Carex heeft de Paradijsvogelstraat 10-13 in de afgelopen jaren getransformeerd tot een succesvolle Broedplaats waar de creatieve Industrie een thuishaven heeft gevonden. Wij zijn met Carex overeengekomen dat zij de Broedplaats tot 2019 verder mogen ontwikkelen. De gemeentelijke eigenaarslasten worden hierbij tot een minimum beperkt. Carex heeft de panden van een facelift voorzien.
Toentje 8i Stadswerf Samen met Nijestee, bewoners en Toentje/Voedselbank hebben we een traject opgestart om het bouwterrein van Nijestee in te richten als een tijdelijk stuk stad, gefinancierd vanuit bewonersparticipatie en ondersteund door het gemeentelijk armoedebeleid. Eind 2013 is Toentje geopend. Nijestee heeft inmiddels het terrein, waar Toentje deel van uitmaakt, verkocht aan een ontwikkelende partij. Deze is voornemens om hier een programma met grondgebonden woningen te realiseren. Om die reden is Toentje verplaatst naar een groenstrook in het Pioenpark (tussen de Oliemuldersweg en Struisvogelstraat). De moestuin is ingericht en in gebruik. Zodra de omgevingsvergunning is verleend voor de kassen en containers wordt Toentje feestelijk geopend. Wensen vanuit de buurt om de resterende ruimte te benutten voor buurtvoorzieningen (sport-/speelvoorzieningen) worden meegenomen.
Uigersmaweg 32 - Locatie Simmeren Op de locatie Simmeren (oostzijde Van Starkenborghkanaal) is in de loop van 2015 begonnen met een spoedsanering. Deze spoedsanering, het verwijderen van de oliedrijflaag, is uitgevoerd en afgerond in maart 2016. De overige ernstige bodemverontreiniging is nog aanwezig.
Dit terrein is in beeld voor de vestiging van een AZC.
Initiatief fietssteigerbrug Oosterhamrikbaanbrug VBNO en Gjaltema Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) en steigerbouwer Gjaltema hebben een initiatief ingediend voor het aanleggen van een fietssteigerconstructie aan de Oosterhamrikbaanbrug. Deze constructie is onderzocht en financieel als zelfstandig project niet haalbaar. De mogelijkheid voor een fietsroute wordt nu meegenomen in de uitwerking van de verbindingsvarianten voor een nieuwe autoverbinding.
RISICO'S
Naast de algemene risico's zijn de volgende risico's specifiek van toepassing: Ten aanzien van de locatie Simmeren speelt een aanvullend risico met betrekking tot de kosten van saneren in verband met de asbest en overige verontreinigingen; Een risico is de uitgifte van woningbouw en bedrijfsterreinen. Inmiddels heeft zich een kentering in de markt voltrokken zoals hiervoor al is beschreven; de markt trekt weer wat aan; Voor de hele zone geldt dat bodemsanering en sloopkosten een hoog risico meebrengen. Voor saneringswerkzaamheden geldt over het algemeen dat we - op voorhand - weten dat er vervuiling is. Daarom kunnen we vooraf een uitgebreide inventarisatie uitvoeren, waardoor we de risico's beter kunnen inschatten. Voor sloopkosten is een m^-prijs neergezet die kan fluctueren - afhankelijk van wel of geen asbest;
Voor de Oosterhamrikzone geldt het risico op leegstand en verpaupering. Hiervoor is een actieplan (=Routekaart) opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe ontwikkelingsstrategie. Inmiddels lijkt dit risico aardig te zijn verminderd; Inmiddels is in het bestuurlijke overleg vastgesteld dat de aanpak van de Gerrit Krolbrug vooral een aangelegenheid van het Rijk is en dat de regio verantwoordelijk is voor de verbinding door
15
de Oosterhamrikzone. Wij schatten in dat de mogelijkheden voor financiering door het commitment van de provincie groter zijn geworden. Maar zekerheid over financiering hebben we niet. Wel hebben we onze deelname aan het zogenaamde "ringssparen" voortgezet. In dit fonds van de provincie zijn projecten als de aanpak van ring West, de ontsluiting van het stationsgebied en het Oosterhamriktrace opgenomen. Wij willen deze opgaven samen met de provincie verder uitwerken om zo ook zicht te krijgen op de financiele ruimte voor de aanleg van een Oosterhamriktrace.
FINANCIEN
De totale kosten van de grondexploitatie worden geraamd op € 50.657.000. De grondopbrengsten worden geraamd op € 29.711.000. Aan bijdragen is € 22.857.000 op eindwaarde geraamd, waarvan per 1 april € 20.304.000 is gerealiseerd en geboekt. Kosten, bijdragen en opbrengsten resulteren in een sluitende exploitatiebegroting.
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 39.773.000
16
AANPAK RING ZUID
HISTORIE
• 19 december 2014; aankondiging start aanbestedingsprocedure; • 27 februari 2015: aanmeldingstermijn voor de aanbesteding van het project Aanpak
Ring Zuid; • 17 maart 2015: publicatie selectiebesluit aanbesteding van het project Aanpak Ring
Zuid; • 23 September 2015: brief over tussenuitspraak Raad van State over Tracebesluit; • 17 februari 2016: publicatie Wijzigings-tracebesluit, start beroepsprocedure; • 11 maart 2016: Drie gegadigden hebben een bieding gedaan voor de opdracht om de
zuidelijke ringweg om te bouwen; • 15 april 2016: voornemen tot voorlopige gunning aan combinatie Herepoort i.o; • 12 mei 2016: besluit voorlopige gunning aan Combinatie Herepoort i.o; • 15 juli 2016: ondertekening intentieverklaring Ringwegacademie.
VOORTGANG
Eind 2014 is de aanbesteding van het project Aanpak Ring Zuid gestart met de publicatie van de aankondiging. Op 15 april 2016 hebben wij uw raad medegedeeld wie het project mag uitvoeren. De winnende combinatie Herepoort i.o. bestaat uit Max BogI Nederland BV, Ziiblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelof Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV. Bij de aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit, waaronder de ruimtelijke kwaliteit. De gegadigden konden daamaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken. Een en ander zal later worden toegelicht.
De combinatie Herepoort i.o. gaat het project realiseren voor een prijs van 388 miijoen euro incl. BTW. De aanbesteding heeft plaatsgevonden onder concurrentie. Dit heeft geleid tot een aanbieding die onder de plafondprijs ligt. Dit biedt extra financiele zekerheid om eventuele tegenvallers op te vangen. Herepoort geeft dat ca 70 % van de omzet zal neerslaan in de regio, via de inzet van lokale partijen en leveranciers. Op het moment van gunning op 14 april 2016 ving de zogenaamde Alcatel-termijn aan. Dit is een periode van drie weken, waarbinnen de andere gegadigden bezwaar kunnen maken tegen het gunningsbesluit. Op 12 mei is het gunningsbesluit genomen, onder voorwaarde van een onherroepelijk Tracebesluit.
De Raad van State heeft op 1 September 2016 een zitting over het Wijzigingsbesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg gehouden. Op dit Wijzigingsbesluit zijn bij de Raad van State in totaal vijf reacties binnengekomen. Het gaat om vier zienswijzen en een beroep. In principe doet de Raad van State binnen zes weken na de zitting een definitieve uitspraak.
De voorbereidingen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vorderen gestaag. Vlakbij de zuidelijke ringweg liggen honderden (drinkwater)leidingen, (elektriciteits)kabels en rioolbuizen. Veel ervan liggen op de plaats van de toekomstige werkzaamheden. Daarom startten de gemeente Groningen en nutsbedrijven, zoals Waterbedrijf Groningen, Enexis en KPN en hun aannemers met het verleggen van deze kabels en leidingen. In aanloop naar deze werkzaamheden zijn op een aantal plekken rond de zuidelijke ringweg voorbereidende onderzoeken gedaan. In totaal duurt de hele ondergrondse operatie drie a vier jaar. Dit is ook afhankelijk van de precieze planning die de toekomstige opdrachtnemer van de zuidelijke ringweg maakt.
17
Ongeveer 75 wijkbewoners kwamen naar de inloopbijeenkomst in speeltuingebouw Helpman-Oost over de start van de verkeersmaatregelen. De verkeersmaatregelen in de wijk lopen vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel. De maatregelen houden de wijk veilig voor voetgangers en fietsers als de verkeersstromen veranderen. Op verzoek van de scholen in de wijk zijn de verkeersmaatregelen vervroegd uitgevoerd. Belangrijke aanpassingen zijn het vergroten van het 30 km/uur-gebied, het veranderen van rijrichtingen om de situatie rond de scholen veiliger te maken, het verhogen van kruispunten om verkeer af te remmen en het makkelijker maken voor voetgangers om over te steken. De werkzaamheden vonden plaats tussen mei en September 2016.
In het stadhuis van Groningen zijn 15 juli 2016 de handtekeningen gezet onder een bijzondere samenwerking onder de noemer Ringwegacademie. Aanpak Ring Zuid, de MBO-instellingen Alfa-college, Noorderpoort en Terra en de aannemer Combinatie Herepoort hebben afgesproken dat bij de ombouw van de zuidelijke ringweg werkzoekenden en scholieren volop de kans krijgen praktijkervaring op te doen. Naast een contractverplichting van 5 miijoen euro voor 'social return' wil Combinatie Herepoort 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken aanbieden.
RISICO'S
Ten behoeve van de risicobeheersing zijn de belangrijkste risico's van het project in beeld gebracht, en zijn beheersmaatregelen benoemd. Deze risico's verschuiven gedurende het proces en worden dan ook continue geactualiseerd. Dit voorjaar is de risicoanalyse voor de vervolgfase gehouden.
Aardbevingsbestendig bouwen kwalificeren wij hier niet als risico aangezien er sluitende afspraken over de verantwoordelijkheid liggen in de realisatieovereenkomst, en correspondentie vanuit het Rijk. Indien partijen zich niet committeren aan de afspraken ontstaat er mogelijk een nieuw risico voor het project.
De belangrijkste risico's van de aanbestedingsfase zijn hieronder benoemd:
1) Optimalisaties kunnen niet worden gerealiseerd.
De realisatie van een ontbrekende schakel in het nieuwe Zuiderplantsoen, een fiets- en voetgangersverbinding ter hoogte van de huidige Esperanto-kruising, is een diepe wens van de stad, en maakt onderdeel uit van een optimalisatiepakket. Ook in dit optimalisatiepakket zitten een 'groene aankleding' van het nieuwe Julianaplein, de ingang van de verdiepte ligging, en het realiseren van een volledige aansluiting ter hoogte van de Europaweg. Alle optimalisaties maakten onderdeel uit van de uitvraag aan de aannemers. De winnende bieding van Combinatie Herepoort is dus inclusief de drie optimalisaties. Dezen kunnen daarmee binnen budget gerealiseerd worden. Dit onder voorbehoud dat er zich geen onevenredig grote tegenvallers voordoen tussen het moment van gunning en het herijkingsmoment een jaar na gunning, en de waarborging van de planologische inpassing van deze optimalisaties.
2) Verwerking van eisen naar contract is onvoldoende, ofeisen zijn van onvoldoende kwaliteit of integraal
De gekozen aanbestedingsvorm is 'design & construct'. Dit betekent dat de aannemer een ontwerp maakt op basis van systeem- en proceseisen, deels gevoed door klanteisen van beheerders en stakeholders. Als de eisen incompleet, kwalitatief onvoldoende zijn, conflicteren of anders gemterpreteerd worden door de aannemer, beinvloedt dit de kwaliteit en het proces. Door meer tijd voor de voorbereiding te nemen kan het risico beheerst worden. De gemeente heeft in het najaar van 2015 ingestemd met de verwerking van de eisen voor de onderdelen die in eigendom van de gemeente komen. Het risico is daarmee beheerst.
18
3^ Kabels en leidingen voor planfase onderschat
De zuidelijke ring Groningen (ZRG) ligt op een knooppunt van kabels- en leidingen. De verleggingsopgave wordt bemoeilijkt door de beperkte aanwezige ruimte. Het risico bestaat dat er onvoldoende tijd is genomen voor een goed overzicht van de opgaven en alternatieven, wat zich uit in risico's in tijd, geld en omgeving. Voor de gemeente zelf kan dit aan de orde zijn voor de riolering. Op 24 maart 2016 heeft het college een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad voor de verlegging van de riolering.
4) Meer overlast voor omwonenden en bedrijven ervaren tijdens de ombouw dan vooraf vastgesteld
Ondanks de uitdaging aan de aannemer om slim te bouwen (plannen) en daardoor de hinder te beperken, kan de omgeving de overlast zwaarder ervaren dat vooraf ingeschat. Dit risico vraagt naast een goede contractvoorbereiding ook goede informatievoorziening over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de bouw. De communicatie hierover moet adequaat en helder zijn, dienstverlening klantgericht.
5) Versoberingen in de scope
De drie partners werken met een taakstellend budget. Dit vraagt om een goede projectbeheersing. Mochten overschrijdingen die niet financieel in het project op te vangen zijn zich voordoen, dan zijn versoberingen in de scope aan de orde. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en omgeving.
FINANCIEN
Voor de ZRG is een budget beschikbaar van € 624 miijoen euro (€ 424 mIn. RSP gelden, € 200 mIn. MIRT gelden). De samenwerkende partijen betalen de kosten van inzet van mensen en middelen ten behoeve van de planfase en realisatie uit dit bovenstaande budget.
Voor de kosten van de voorbereiding van het in 2009 gepresenteerde BVA voor de Zuidelijke Ringweg Groningen heeft u op 17 december 2008 (€ 400.000) en 25 november 2009 (€ 500.000) kredieten beschikbaar gesteld, totaal € 900.000. Dit betreft zowel de kosten voor de projectorganisatie als ook interne uren en kosten. Bij deze laatste gaat dan om het beoordelen van de producten van de projectorganisatie, ambtelijke en bestuurlijke advisering, strategische adviezen en proceskosten.
Voor de voorbereiding tot en met eind 2010 heeft u op 20 oktober 2010 een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld, waarmee het totaal aan voorbereidingskosten op € 1,4 miijoen euro komt. Het benodigde aantal uren voor beoordeling en advisering bleek in 2010 echter lager dan geprognosticeerd, waardoor er voldoende krediet resteerde voor beoordeling en advisering voor het grootste gedeelte van 2011.
De kosten voor het beoordelen van de producten van de projectorganisatie en de ambtelijke en bestuurlijke advisering heeft uw raad in januari 2012 een krediet van €250.000 beschikbaar gesteld. Daarna is in juni 2012 een nieuw krediet vastgesteld van €375.000 wat toereikend moet zijn tot en met het 2e kwartaal 2013.
Voor 2013 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld voor plankosten voor grote infrastructuurprojecten in de programmabegroting. De stand van de uitgaven per 31 maart 2016 is € 2.573.000. Het krediet is eind 2015 verhoogd van € 2.600.000 naar € 2.930.000.
19
Stand van de kredieten (gemeentelijke plankosten)
Besluit 17-12-2008 400.000
Besluit 25-11-2009 500.000
Besluit 20-10-2010, 6g 500.000
Besluit 25-01-2012 250.000
Besluit 20-06-2012, 7b 375.000
Besluit 12-06-2013, 6k - 26 juni 2013 200.000
Besluit 02-07-2014, 6d 375.000
Besluit 16-12-2015, 5m 330.000
Totale toegestane kosten 2.930.000
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2016 € 2.598.337
20
NETWERKANALYSE HOV-MAATREGELEN
Op 30 oktober 2013 heeft uw raad de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen vastgesteld. Een veranderende opgave en veranderde financiele omstandigheden maakten dit noodzakelijk. Naast de actualisatie van de Regiovisie is ook de regionale Netwerkanalyse herzien. Ook heeft de raad een nieuwe gezamenlijke HOV-visie vastgesteld, als uitwerking voor het openbaar vervoer. Samen met de provincie Groningen hebben wij daar een aanvullend maatregelenpakket van samen 95 miijoen euro aan gekoppeld, om spoedig een kwaliteitsstap te maken voor het openbaar vervoer.
VOORTGANG In de HOV-visie is een groot aantal maatregelen opgenomen die tot doel hebben de doorstroming en regelmaat van het busverkeer in de stad te verbeteren. Dit moet naast kwaliteitsverbetering leiden tot een reductie van de exploitatiekosten. De uitvoering van de HOV-maatregelen is opgedeeld in drie tranches.
Tranche 1 (uitvoering gereed voor de nieuwe busdienstregeling 5 januari 2014); Tranche 2 (uitvoering gereed voor de nieuwe busdienstregeling 31 december 2014); Tranche 3 (uitvoering gereed voor de start van de ombouw Zuidelijke Ringweg).
Maatregelen bus.
Met de busmaatregelen van ambitieniveau 1 en 2 uit de netwerkanalyse worden de maatregelen
bedoeld die het mogelijk maken dat;
de bussen op de drie HOV-assen kunnen rijden; de binnenstad van Groningen kan worden ontlast; de reizigersgroei in de stad kan worden opgevangen; een kwalitatief beter product kan worden aangeboden aan de reiziger.
Het is van belang dat deze maatregelen snel worden uitgevoerd zodat de drie bus HOV-assen gereed zijn voordat de grote werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg van start gaan. Daamaast zijn we bij snelheid gebaat om de exploitatiekosten niet verder te laten opiopen, en het openbaar vervoer betaalbaarte houden.
Vanwege het verschil in planproces zijn alle maatregelen uit ambitieniveaus 1 en 2 bus uit de HOV-visie verdeeld in drie tranches. Hiermee heeft u met de vaststelling van de HOV-visie ingestemd.
Tranche 1: twee richtingen busverkeer op Damsterdiep noordzijde; aanleg langshalte Stationsweg noordzijde t.h.v. stadsbalkon; aanpassen VRI en stopstrepen kruising Zaagmuldersbrug; halte Damsterdiep nabij Oostersluis; halte aan HOV-as West ter hoogte van Stadspark incl. voetpad naar Peizerweg; halte Buitenhof aan Peizerweg ter hoogte van Hunsingolaan; looproute IKEA-Europaweg opwaarderen; Europapark aanleg plasvoorziening; aanpassing haltes op langere bussen.
Alle maatregelen die nodig zijn voor het kunnen rijden van de dienstregeling die op 5 januari 2014 in werking is getreden zijn inmiddels gereed. Bij het Damsterdiep is overigens gekozen voor het scheiden van de bussen. Zowel aan de noord- als zuidzijde rijden nu bussen.
21
De realisatie van de halte aan HOV-as West ter hoogte van het Stadspark wordt betrokken bij de realisatie van een nieuwe busremise. Naar verwachting zijn de meeste maatregelen eind 2014 gereed.
Tranche 2: • keerlus Ruischerbrug; • afsluiting Herebrug voor autoverkeer; • VRI Petrus Campersingel-Hanzeplein; • Oostersingel doorstroming; • samenvoeging twee haltes Beijum; • opheffing haltes Meedenpad; • opheffing haltes Oosterstraat en Gelkingestraat; • opwaarderen haltes en uitbreiding DRIS; • toegankelijke haltes 2014; • opruimen haltes die vanwege vervallen lijn 4 niet meer noodzakelijk zijn.
Trance 3: • 3 haltes in Lewenborg samenvoegen tot 2 haltes; • realisatie bushaltes bij de Gasunie ; • Singeldam; • overstap knooppunt UMCG Noord; • Kolendrift; • doorsteek Johan van Zwedenlaan; • overstap Oost-West op HOV -as bij Corpus den Hoorn; • halte Groningen Zuid (Noord-Zuid) bovenop viaduct.
De keerlus Ruischerburg valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie en is inmiddels gereed Bovendien wordt de afsluiting van de Herebrug voor autoverkeer betrokken in het onderzoek naar de doorstroming van de Stationsweg en de binnenstadsvisie. Mogelijk heeft het afsluiten van de Hereweg voor deze modaliteit een negatieve invloed op de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg.
Het merendeel van de aan te pakken of te verwijderen haltes zijn inmiddels gereed. De VRI aan de Petrus Campersingel is ook aangepast. Het merendeel van de DRIS is inmiddels geplaatst.
Het onderhoud aan de Oostersingel is afgelopen najaar grotendeels uitgevoerd. De trottoirs worden dit voorjaar samen met de vervanging van de gasleidingen aangepakt. De busbaan Kolendrift is per 10 juli 2016 in gebruik genomen. Voor het knooppunt UMCG Noord heeft uw raad op 8 juni 2016 het definitief ontwerp vastgesteld.
De doorsteek Van Zwedenlaan heeft een lagere prioriteit gekregen (al vindt nog overleg plaats met de Suikerunie), terwiji het geschikt maken van de op- en afritten van de Westelijke ringweg ten behoeven van bussen afkomstig van de nieuwe busremise aan de Peizerweg aan het project is toegevoegd. Verder is er voor gekozen om de planvorming van de Singeldam op te schorten en te betrekken bij de planvorming Oosterhamriktrace (Gerrit Krolbruggen) en voor de doorstroming van de bussen eerst in te zetten op tijdelijke maatregelen op de kruising van het Oosterhamriktrace met de JC Kapteijniaan. Deze tijdelijke maatregel is inmiddels uitgevoerd. Verder is duidelijk geworden dat de realisatie van een bushalte Groningen Zuid op het viaduct technisch en verkeerstechnisch niet mogelijk is. Om deze reden is er voor gekozen om de huidige bushaltes op de opritten te verbeteren en hier doorstromingsmaatregelen te nemen. Dit ontwerp wordt de komende tijd uitgewerkt. Daamaast zijn de doorstromingsmaatregelen Stationsweg uitgevoerd.
22
RISICO'S De belangrijkste risico's waaruit financiele tegenvallers kunnen voortvloeien zijn:
vertraging van planologische procedures door zienswijzen & (hoger) beroep; scope-wijzigingen/aanvullende opdrachten.
FINANCIEN Alle maatregelen uit de tranches zijn globaal geraamd. Met de provincie Groningen is afgesproken dat tekorten/overschotten bij de maatregelen uit de netwerkanalyse Groningen - Assen met elkaar kunnen worden uitgewisseld. Bij een tekort dienen maatregelen versoberd te worden.
Met de provincie is afgesproken de investeringsruimte te beschouwen als een gesloten financieringssysteem, en eventuele vrijvallende investeringsruimte in te zetten binnen het totale maatregelenpakket. Normaal gesproken valt vrijval terug naar de algemene middelen en vindt vandaar uit een integrale afweging plaats over de inzet van de vrijval.
In het geval van een gesloten financieringssysteem zijn positieve resultaten niet meer integraal afweegbaar (zoals gebruikelijk op basis van de financiele spelregels), maar worden ze ingezet binnen het totale maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen - Assen. Nadelen dienen binnen het gesloten systeem te worden opgevangen. Mocht na uitvoering van alle maatregelen blijken dat er financiele middelen overblijven dan vioeit dit geld terug en kan er een integrale afweging plaats vinden.
Stand van de kredieten Besluit 26-11-2013, nr. 7a 19.189.000
Besluit 24-09-2014 nr. 6i 150.000
Totaal toegestane kosten van het plan 19.339.000
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 6.399.120,75
23
EEMSKANAALZONE
VOORTGANG
In 2006 is de Visie Eemskanaalzone vastgesteld door uw raad. Met deze visie hebben we de richting bepaald voor het gebied als onderdeel van het stedelijk (verkeers)netwerk, als uitbreiding van centrumstedelijk wonen en als aanjager van de Groninger economie met ruimte voor bedrijvigheid en grootschalige detailhandel. Daarbij is de zone de aangewezen piek voor de aansluiting van Meerstad op de gehele Stad, met een hoogwaardige verbinding met de binnenstad.
Sinds 2008 hebben we te maken gekregen met een flinke economische crisis en voortschrijdend inzicht ten aanzien van de ontwikkeling van het gebied zowel bij onszelf als bij de betrokken (markt)partijen. Er zijn er diverse veranderingen geweest die onze blik op het gebied hebben veranderd. Infrastructureel is het project RegioTram (inclusief lijn naar Meerstad) beeindigd, is de ombouw van de zuidelijke ringweg met het project Aanpak Ring Zuid concreet geworden en legt de fietsstrategie andere accenten voor een verbinding naar Meerstad dan voorheen. Daarentegen zijn andere deelprojecten in het gebied (nader toegelicht hieronder) reeds uitgevoerd, dan wel in uitvoering. Nu ook de markt voor ontwikkeling van woningbouw, grootschalige detailhandel en bedrijvigheid na een flinke stilstand weer aantrekt, is nu het juiste moment om de lijn voor de komende jaren opnieuw uit te zetten.
Daarom gaan we de Visie Eemskanaalzone actualiseren. In deze actualisatie komen alle sectorale belangen en invloeden bij elkaar, waarmee we een samenhangend beeld voor het gebied neerzetten, dat we vervolgens samen met alle betrokken partijen gaan uitwerken en tot uitvoer brengen. We inventariseren het toekomstig (te verwachten en gewenste) programma en onderzoeken weike aanpassingen van de verkeersinfrastructuur daarbij eventueel nog noodzakelijk is. De grondexploitatie Eemskanaalzone 2017 zal daarbij tevens geactualiseerd worden.
We verwachten de nieuwe Visie Eemskanaalzone, inclusief een uitvoeringsprogramma en de grondexploitatie, in het voorjaar van 2017 aan u voorte kunnen leggen.
In de hieronder verder uitgewerkte rapportage worden de verschillende deelprojecten nader toegelicht
Kop van Oost II Ontwikkelaar Heijmans ontwikkelt de 2^ fase van de Kop van Oost (Houtunielocatie). Het plan is aangepast aan de huidige marktomstandigheden met meer grondgebonden woningen in plaats van appartementen. Wij hebben meegewerkt aan de hiervoor noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Momenteel is fase 1 en 2 verkocht. Men is druk bezig om de werkvoorbereiding voor de laatste fase op te starten. Bijna gehele plan is inmiddels verkocht.
Berlagetrace Opstarten en afronden van deze laatste werkzaamheden was mede afhankelijk van de benodigde verwervingen van onder meer Sontweg 15, 17 en 19. Met alle partijen is nu overeenstemming: Sontweg 19 is inmiddels aangekocht door de gemeente, en weer doorverkocht aan Sontweg 17, en Sontweg 17 is vrijwel verbouwd. Voor Sontweg 15 is vorig jaar de omgevingsvergunning aangevraagd en inmiddels is het nieuwbouwplan voltooid. Ook zijn de panden van Sontweg 15,17 en 19 met circa 12 meter ingekort, waardoor ook het laatste deel van het Sontwegtrace gerealiseerd kan worden. Zomer 2016 is daarmee het hele trace afgerond.
24
Sontwegtrace In april 2011 heeft uw raad besloten het Sontwegtrace verder uit te werken. In november 2012 is het uitvoeringsplan Sontwegtrace door de raad vastgesteld (raadsvoorstel R012.3141549).
Het Sontwegtrace bestaat uit de realisatie van vijf verschillende deelprojecten: 1. Sontweg, reconstructie fase 1 - aanpak Europaweg (klaar); 2. Sontweg, reconstructie fase 2 (klaar); 3. Eltjo Ruggeweg, aansluiting Sontweg en Bornholmstraat (klaar); 4. Sontbrug (op 19 augustus 2015 opgeleverd, nog te realiseren zijn de restpunten en het
groenplan); 5. St. Petersburgweg, aansluiting Oostelijke Ringweg (klaar).
Sontbrug Qua financiele omvang en risico is de Sontbrug het belangrijkste onderdeel binnen het Sontwegtrace. In november 2012 is uw raad akkoord gegaan met het definitief ontwerp Sontwegtrace, de daaraan gekoppelde begroting van € 65 miijoen en het dekkingsvoorstel. Op 18 december 2013 is deze begroting van € 65 miijoen met € 9,1 miijoen naar beneden bijgesteld tot het niveau van € 55,9 miijoen, hoofdzakelijk naar aanleiding van de aanbesteding van de Sontbrug. Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, de uitvoering van de restpuntenlijst en groenwerkzaamheden zijn de afgelopen maanden uitgevoerd i.v.m. seizoensgebonden werkzaamheden (groen). De financiele balans rondom de Sontbrug zal eind dit jaar worden opgemaakt.
Na 18 december 2013 is de integrale grondexploitatie EKZ twee keer herzien, waarvan de laatste herziening in de raadsvergadering van 16 december 2015 is vastgesteld. Binnen deze laatste herziening is het deelgebied Sontwegtrace op verschillende onderdelen aangepast. Een van de belangrijkste aanpassingen is dat er een bedrag is meebegroot voor de aansluiting op de Oostelijke ringweg. Tegenover de verschillende doorgevoerde ophogingen binnen dit deelcomplex Sontwegtrace stonden ook verschillende doorgevoerde verlagingen.
Per saldo zijn de begrote uitgaven binnen Sontwegtrace bij de laatste herziening van eind 2015 bijgesteld van € 55,9 miijoen naar € 49,5 miijoen.
Duurzaamheid, ecologie en kunst (€ 1.520.000) Bij het vaststellen van het uitvoeringskrediet voor het Sontwegtrace formuleerde uw raad een aantal wensen op het gebied van duurzaamheid, ecologie en kunst. Binnen het aanbestedingstraject Sontbrug hebben we conform het raadsbesluit 2,5% duurzaamheid in plaats van 5% meegenomen. Wel hebben wij in het EMVI criterium het aspect duurzaamheid betrokken. De BAM (aan wie het project Sontbrug gegund is) heeft een duidelijke extra waarde toegevoegd, waarmee we extra in duurzaamheid investeren, passend binnen de aanbesteding. Daar waar in eerste instantie € 980.000 aan duurzaamheid is geschrapt, heeft BAM voor zo'n € 835.000 aan extra duurzaamheidstaken op zich genomen. Zouden we de overige, eerder bezuinigde duurzaamheidsaspecten alsnog meenemen, dan gaat het om (€ 980.000 - € 835.000 =) € 155.000. Eenzelfde keuze geldt voor de ecologie-ambities (€ 350.000) en het toepassen van kunstuitingen (€ 190.000).
Na realisatie van het totale project Sontwegtrace en indien middelen beschikbaar zijn, zullen we u voorstellen of en op weIke wijze de resterende duurzaamheids- ecologie en kunstambities (€ 695.000) kunnen worden gerealiseerd. Zodra de financiele balans is opgemaakt komen we hierop bij uw raad terug.
Verlaging dekking Sontwegtrace In de laatst herziene begroting van 16 december 2015 is voor het deelgebied Sontwegtrace behalve het investeringsniveau eveneens de dekking verlaagd, door verlaging van de bijdrage van Meerstad.
25
Het eerdere aanbestedingsvoordeel van de Sontbrug kan ook invloed hebben op de subsidiabele kosten en daarmee op de te ontvangen subsidiebijdrage. Voor dit risico is een voorziening opgenomen in het project. Samengevat volgt dan dit beeld: Dekking van de investeringen is als volgt • bijdrage Meerstad (in 2016/2017): € 16,14 miijoen; • bijdrage RSP-overig: € 18,00 miijoen; • bijdrage FES: € 12,00 miijoen; • bijdrage BDU: € 5.00 miijoen; Totaal € 51,14 miijoen
Haven Op 18-12-2013 is de Revitalisering Woonschepenhaven inclusief taakstellend budget van € 4,7 mljn door de raad vastgesteld. Op basis van besluitvorming bedroeg het krediet € 5.194.000 (€ 5.000.000 + € 194.000 uit het verleden). In april 2015 heeft uw raad ingestemd het krediet en budget voor het project Revitalisering Woonschepenhaven te verhogen met € 506.000 van € 5.194.000 naar € 5.700.000,-
Het plan heeft betrekking op een divers aantal zaken. Er wordt groot onderhoud aan de steigers uitgevoerd waardoor het comfort voor de gebruikers toeneemt en de levensduur van de steigers verlengd wordt. In overleg met het waterschap is besloten de binnendijk tussen het clubgebouw en het Eemskanaal te verbreden en te verhogen. Hierdoor neemt de sterkte (en de toekomstbestendigheid) van de dijk toe. De bodem van de haven wordt gebaggerd tot een diepte van 1,40 meter ten opzichte van het streef(water-)peil. Ter hoogte van de steigers blijft de huidige streefdiepte van 1,20 meter gehandhaafd in verband met de stabiliteit van de steigers. Daamaast worden de nutsleidingen en openbare verlichting vernieuwd en de woonboten aangesloten op het aan te brengen riool. Daamaast worden de wegen en parkeerplaatsen nieuw aangebracht en wordt de afsluitdeur tussen Eemskanaal en Woonschepenhaven vernieuwd.
In oktober 2014 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. De opdracht is gegund aan een geselecteerde aannemer. De aannemer heeft zijn inschrijving gebaseerd op de randvoorwaarden die wij als gemeente op basis van de vooronderzoeken hebben gesteld. De afgelopen periode zijn aanvullende onderzoeken door de aannemer uitgevoerd, zoals beschreven in het contract. De aannemer heeft vervolgens de melding gedaan dat enkele onderdelen in- en rondom de haven in slechtere staat verkeren dan de vooronderzoeken hebben aangetoond. Inmiddels heeft uw Raad in april 2015 besloten extra budget ter beschikking te stellen om ook achterstallig onderhoud (meerwerk) uit te voeren. Het betreft de onderdelen steigers, damwand binnendijk en oever buitendijk. De werkzaamheden zijn inmiddels in voile gang.
- Uitvoering Inmiddels naderen we gestaag het einde van de realisatie. Verwachting is dat de werkzaamheden fysiek eind oktober 2016 zijn afgerond. Het risico "stagnatie a.g.v. weerstand vanuit de bewoners" is veelvuldig opgetreden en heeft de uitvoering vertraagt (9 maanden later gereed dan gepland). Voor de Opdrachtnemer (ON) heeft dit geresulteerd in een kostenpost waarvoor hij een claim heeft ingediend bij de gemeente. Momenteel zijn wij hierover in onderhandeling met de ON/aannemer. Dat de onderhandeling uitmondt in een juridisch conflict is een risico maar wordt niet hoog ingeschat. Het financiele risico dat (een deel van) de claim als terecht wordt beoordeeld is wel aanwezig. Het risico van stagnatie, veroorzaakt door de omgeving/bewoners, is vroegtijdig (vooruitlopend op de realisatie) herkend. Echter, in het projectbudget is voor de dekking hiervan geen post onvoorzien opgenomen. Dekking van dit financiele risico moet plaats vinden vanuit de posten Onvoorzien zoals opgenomen in de totale GREX Eemskanaalzone.
26
De burgemeester heeft recent een werkbezoek gebracht aan de Woonschepenhaven. Dit was een positief en constructief bezoek.
Visie Eemskanaalzone - deelgebied Boulevard Dit deelgebied zal meegenomen worden in de actualisatie van de visie. In het deelgebied 'Boulevard' zal een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkmilieu gerealiseerd worden, waarbinnen hoogwaardige langzaam-verkeer verbindingen gerealiseerd worden die de schakels vormen tussen de binnenstad (fietsvoetgangerbrug), vaarrecreatie, economische zone en Meerstad (fast lane fietspad). Een gebied dat attractief is om te wonen, werken en te verblijven.
P+R Meerstad 30 oktober 2013 heeft uw raad ingestemd met de geactualiseerde netwerkanalyse Regio Groningen-Assen. Onderdeel van deze actualisatie is de HOV-visie, waarin we de toekomst van busvervoer in de stad en regio weergegeven. P-i-R Meerstad maakt onderdeel uit van deze plannen. Op dit moment Is het ontwerp bijna definitief en zal worden voorzien van raming. De uitvoering van de P8iR zal plaatsvinden in 2016/2017.
Rotonde Oostelijke ring Sluitstuk van het Sontwegtrace is de verbetering van de verkeersdoorstroming bij de aansluiting van de Sint Petersburgweg op de Oostelijke Ringweg. Aan weerszijden van de Oostelijke Ringweg liggen op dit moment enkelstrooks rotondes. Sinds de opening van de Sontbrug in de zomer van 2015 zijn door het succes van de brug wel problemen met de verkeersdoorstroming ontstaan, met regelmatig wachtrijen op de St Petersburgweg tot gevolg. Door het keren van het economische tij, de ruimtelijk-economische ontwikkelingen die weer op gang komen (Eemskanaalzone, Meerstad), zal de problematiek gestaag gaan toenemen. In de oorspronkelijke planontwikkeling Eemskanaalzone werd al rekening gehouden met mogelijk onvoldoende capaciteit van de huidige rotondes in de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat met een capaciteitsuitbreiding van de rotondes het knelpunt kan worden opgelost en in de benodigde kwaliteit voor de HOV-busverbinding naar de P&R en Meerstad kan worden voorzien. Daarvoor moet de westelijke rotonde worden omgebouwd tot een meerstrooksrotonde en moet de oostelijke worden voorzien van een bypass richting de toerit naar de Oostelijke Ringweg.
Op dit moment werken wij het ontwerp en kostenraming verder uit. De maatregelen aan de westelijke rotonde zijn onderdeel van de financiering van het gehele project Sontwegtrace. De bypass bij de oostelijke rotonde is opgenomen in de RSP-subsidie voor de aanleg van P-i-R-Meerstad. Mede gelet op de aanvang van de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid en de rol die het Sontwegtrace dan kan spelen als alternatieve route, streven we er naar de reconstructie van de rotondes en de aanleg van P+R Meerstad medio 2017 te hebben afgerond.
RISICO'S
- Infrastructuur Het risicoprofiel van het Sontwegtrace bestond uit de drie volgende onderdelen:
1) Reserve onvoorzien - Sontbrug (€ - ] : Toen eind 2013 de aanbestedingsresultaten bekend waren, was het noodzakelijk om een risico op te nemen. De risicoreserve binnen het project werd daarbij opgesplitst in twee delen. Het grootste gedeelte hiervan had betrekking op de Sontbrug. De omvang van de post onvoorzien c.q. risicoreserve met betrekking tot de aanbesteding van de Sontbrug bedroeg destijds € 4,2 miijoen (25% van het gunningsbedrag van de Sontbrug e.o. van circa € 17
27
miijoen). Deze post onvoorzien staat binnen de huidige herziening niet langer meer opgenomen.
2) Weerstandsvermogen - overig Sontwegtrace (€ 1,2 miijoen): Het benodigde weerstandsvermogen binnen het project is bij de laatste herziening van eind 2015 opgehoogd van € 0,8 miijoen naar € 1,2 miijoen. Het benodigde weerstandsvermogen wordt gevormd voor de nog te maken kosten, exclusief de Sontbrug. Deze ophoging is met name het gevolg van het begroten van een fors investeringsbedrag voor de aantakking van de Sontwegtrace met de oostelijke ringweg (o.a. verdubbeling van de huidige rotonde). Dit laatste oostelijk stuk van Sontwegtrace is qua verkeersontwerp nog niet goed uitgewerkt. Dit geldt zowel voor het ontwerp als voor de verwachte kosten. Met name het moeten realiseren van overkluizing(en) veroorzaakt naar verwachting een hoog aandeel in de totale investering.
Het risico van de overige onderdelen wordt als beperkt ingeschat. Het totale noodzakelijke weerstandsvermogen bedraagt € 1,2 miijoen. Naar verwachting zijn mogelijke tegenvallers voldoende voorzien.
3) Mogelijk subsidieverlies RSP (€ 9,0 miijoen): Op basis van de gegevens uit het deelcomplex Sontwegtrace is bij de laatste herziening van eind 2015 een nieuwe voorlopige raming gemaakt van de omvang van de subsidiabele kosten en de te realiseren subsidie. Op basis van deze raming is de voorziening voor het mogelijke subsidieverlies binnen deelgebied A - Sontwegtrace verhoogd tot € 9,0 miijoen. Een van de subsidievoorwaarden is namelijk dat de subsidie naar rato wordt verlaagd als de totale subsidiabele projectkosten lager zijn dan het minimale niveau. De stijging wordt veroorzaakt doordat enerzijds het aanbestedingsvoordeel en de overige kostenverlagingen leiden tot lagere subsidiabele kosten. Anderzijds hebben wij in de raming rekening gehouden met de mogelijkheid dat de post onvoorzien niet in zijn geheel besteed zal gaan worden. Naarmate het project vordert zal ook meer inzicht worden verkregen in de omvang van de te realiseren subsidie. Eventuele extra kosten kunnen ook leiden tot een verlaging van de voorziening voor het mogelijke subsidieverlies (= kans).
Naast deze risico's zien we een aantal andere risico's.
4) Taakstellende begroting Revitalisering Woonschepenhaven (€ 5,7 miijoen] Voor deelgebied E - Revitalisering Woonschepenhaven geldt een totaal taakstellende begroting van € 5,7 miijoen. De gemaakte kosten tot en met 2015 zijn € 4,1 miijoen. Voor de komende periode tot en met 2016 wordt tussentijds de vinger goed aan de pols gehouden, om de (project)kosten van de hele revitalisering binnen de totale taakstellende begroting te houden. 5} Sloopkosten Voor de sloopkosten van de toekomstige te amoveren opstallen op de twee woningbouwiocaties Containerterminal en EKZ Noordzijde, le fase is een zeer grove kostenbenadering uitgevoerd. Mocht in verschillende te slopen opstallen bijvoorbeeld veel asbest worden gevonden, dan heeft dit meteen een kostenopdrijvend effect tot gevolg. Om deze reden is het risico bij deze post zeer hoog, met daarbij een geringe beheersbaarheid.
6) Bodemsanering Binnen het exploitatiegebied van de Eemskanaalzone is bekend dat er sprake is van vervuiling in de deelgebieden Containerterminal en EKZ Noordzijde. Om deze redenen zijn in deze deelgebieden stelposten opgenomen in de begroting. Toch is het risico bij deze post zeer hoog, met een geringe beheersbaarheid.
28
7) Woningbouwiocaties algemeen De financiele risico's betreffen de ingenomen grondposities en de potentiele opbrengstwaarde. We streven ernaar de aankopen voor woningbouw via locatieontwikkeling te compenseren. Op het moment dat de individuele ontwikkellocaties nader zijn uitgewerkt, kunnen we (deel)exploitaties opzetten.
8} woonschepenhaven Een aantal bewoners blijft weerstand bieden tegen de uitvoering. Dit heeft in het recente verleden geleid tot hoge kosten aan planvoorbereiding door vele gesprekken met het bestuur van Vereniging Woonschepenhaven Groningen, de bewoners, advocaten, klachten en meldingen en Ombudsman-trajecten. Er is een reeel risico dat het alsnog komt tot een dagvaarding. Dat brengt hoge kosten aan juridische ondersteuning (Stadsadvocaat) met zich mee en daamaast claims/ stagnatiekosten van de aannemer. Beheersmaatregel: frequent gesprekken voeren tussen gemeente en bewoners incl. advocaten met als doel de-escaleren.
9) Schade aan woonboten en inventaris. Als beheersmaatregelen doen we een vooropname van de technische staat van onderhoud van de woonboten.
10) Schade aan schuurtjes en andere opstallen. Als beheersmaatregel is dit ondergebracht bij de aannemer. De eis tot inventarisatie is in het contract opgenomen. Als beheersmaatregel vinden er individuele gesprekken plaats tussen aannemer en bewoners over de opstallen en zijn de opstallen getaxeerd. Hierdoor is de omvang van het risico in beeld gebracht. Vooralsnog lijkt het risico slechts bij enkele woonboten aan de orde te zijn.
11) Aantreffen van bodemvreeind materiaal Het risico is aanwezig dat er meer bodemvreemd materiaal of vervuiling wordt aangetroffen tijdens de baggerwerkzaamheden dan uit de onderzoeken is gebleken. Bodemvreemd materiaal is bijvoorbeeld asbest, kwik, of koelkasten - m.a.w. materiaal wat van oorsprong niet in de bodem thuis hoort. De waarden lijken zich tot dusver (net) onder de norm te bevinden. Dit komt overeen met onze (voor)onderzoeken. Er moet nog een deel gebaggerd worden, maar gezien de huidige resultaten achten we het risico klein dat daar een grotere hoeveelheid bodemvreemd materiaal wordt aangetroffen. Eventueel toch aangetroffen geringe hoeveelheden worden - qua kosten - ondergebracht bij de aannemer. Grote afwijkingen tussen uitvoering en vooronderzoeken blijven, conform wet- en regelgeving, voor risico van de gemeente Groningen. Omdat de baggerwerkzaamheden voor 80% gereed zijn, is dit risico fors afgenomen.
12) Aanwezigheid Flora & Fauna verhinderen werkzaamheden Beheersmaatregelen: 1. Vanaf april-mei (2015)onderzoek uitvoeren 2. broedkasten plaatsen. 3. Rapporten ter beschikking stellen aan inschrijvers. 4. vertragingsclausule in contract opnemen. Door uitloop van de werkzaamheden is er nog altijd een F&F risico. De komende werkzaamheden zijn daarom recent besproken met een ecologisch adviesbureau. Indien noodzakelijk passen we de uitvoering hierop aan.
FINANCIEN
De ontwikkelingen van de deelgebieden binnen de EKZ strekken zich uit over een groot aantal jaren, waarbij we in grote mate afhankelijk zijn van marktinvesteringen. Om de risico's te beperken, houden we de programma's zo flexibel mogelijk; we kunnen aanpassingen inzetten om tekorten te
29
verminderen. Door flexibiliteit en fasering binnen de visie kunnen we maximaal op de marktomstandigheden inspringen en dit risico zoveel mogelijk beperken.
Al deze ontwikkelingen hebben samen met een andere reeks ontwikkelingen een financiele vertaling gekregen binnen de (herziene) integrale exploitatiebegroting Eemskanaalzone. Hierbij gaan we in op investeringen en dekking voor de volgende reeks deelgebieden:
Sontwegtrace (Europaplein t/m Oostelijke ringweg) Berlagetrace Houtunie (Kop van Oost) Containerterminal Woonschepenhaven Eemskanaal noordzijde, le fase P+R Driebond Openbare ruimte
De onderlinge verwevenheid van de diverse deelgebieden zorgt ervoor dat het sturen op de afzonderlijke gebieden grote financiele onzekerheden en risico's met zich meebrengt. Door het als een gebiedsontwikkeling te benaderen, bewaken we de samenhang, kunnen we de voor- en nadelen van de diverse keuzes en ontwikkelingen integraal afwegen en de diverse ontwikkelingen op elkaar afstemmen.
De verwachting is dat de ontwikkeling van de deelgebieden in de Eemskanaalzone marktconform en elkaar opvolgend zal verlopen. Bij veranderende (markt)omstandigheden kan dan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de consequenties van de ontwikkelingen en kunnen we - indien nodig-adequate bijsturingmaatregelen treffen.
30
Besluit Nr. Soort krediet Bedrag
DB 10 april 2003 PI an kosten krediet Woonschepenhaven, projectplan SDC € 40.000
Noorddljk
RB 24 november 2004 5h Plankostenkrediet Berlagetrace € 838.000
RB 19 oktober 2005 9 Plankosten- + uitvoeringskrediet Berlagetrace € 23.162.000
RB 25 januari 2006 180 Plankostenkrediet tbvcoordinat ie EKZ: visie 'EKZ-verbinding in € 1.455.000
de stad'
RB 27 September 2006 6a Plankosten- + uitvoeringskrdlet Houtunie {Kop van Oost, l e € 887.000
fase)
13 november 2006 Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven, € 40.000
architectuurnota
RB 19 december 2007 62 Plankostenkrediet Sontwegtrace € 1.280.000
RB 25 maart 2009 6b Aanvullend uitvoeringskrediet Houtunie (Kop van Oost, l e € 60.000
fase)
26 apri l 2010 Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven, € 80.000
overbrugglngskrediet, ISV III
RB 15 december 2010 6e Inbrengwaarden gronden Containerterminal en EKZ NZ le € 6.500.000
fase, aangekocht via Grondbank
RB 27 april 2011 8b Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven € 34.000
RB 27 april 2011 8f Aanvullend plankostenkrediet Sontwegtrace € 720.000
RB 21 december 2011 6; Plankosten- + uitvoeringskrediet Woonschepenhaven € 5.000.000
RB 25 januari 2012 6c Plankostenkrediet boardwalk, e.d. € 100.000
RB 28 november 2012 8c Plankosten- + uitvoeringskrediet Sontwegtrace € 63.000.000
RB 30 januari 2013 8b.8 Extra krediet Ivm opknippen k red ie t t /m 2014 (Sontwegtrace > € 2.353.000
2014)
RB 18 december 2013 6i Verlaging krediet ivm opknippen k red ie t t /m 2015 € 3.100.000-
(Sontwegtrace > 2015)
RB 17 december 2014 6m Verlaging krediet ivm opknippen k red ie t t /m 2016 € 2.645.000-
(Sontwegtrace > 2016)
RB 16 december 2015 5h Verlaging krediet ivm opknippen krediet t /m 2017 € 767.000-
Totaal verstrekt krediet € 99.037.000
Met het besluit van 16 december 2015 is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 99.037.000. Dit krediet is gebaseerd op de al bestaande uitgaven en de verwachte bestedingen tot en met 2017, danwel verplichtingen voor de diverse deelexploitaties.
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 69.744.000
Herziening integrale grondexploitatie december 2016
31
EUROPAPARK
VOORTGANG
Op het Europapark zijn meerdere initiatieven voor bouwontwikkelingen (voomamelijk op het gebied van wonen en sport) gestart. De meeste daarvan zijn ver gevorderd of al in de realisatiefase. In de vorige rapportages zijn wij uitvoerig ingegaan op de verwachte voortgang. Ten opzichte van de toen gemelde ontwikkeling valt momenteel het volgende te melden.
CPO De grond is aan de initiatiefnemers verkocht voor de realisatie van 13 grondgebonden woningen van de CPO-vereniging en de 10 woningen van Rizoem. Momenteel wordt gestart met het bouw- en woonrijp maken van de grond.
De voorziene start bouw is gepland in november 2016.
Leyhoeve Met de ontwikkelaar van het Woonzorgcomplex hebben we intentioneel inmiddels afspraken gemaakt over de kavelprijs en het proces van ontwikkeling. Er worden ca. 200 tot 300 appartementen gebouwd, waar het mogelijk is zorg op maat (door middel van verschillende voorzieningen) te bieden voor de gebruikers van de appartementen. De grond is inmiddels verkocht en men is gestart met het woon en bouwrijp maken. Geplande bouw begint in September.
Lunettehof Het oorspronkelijke plan was om 47 grondgebonden woningen (waarvan 9 op de commerciele plint), 12 appartementen en een commerciele plint aan de Boumaboulevard van bijna 800 m2 te bouwen. Het parkeren wordt grotendeels ondergronds opgelost, en voor de rest in de bestaande parkeergarages op het Europapark. Met name voor de 9 drielaagse woningen op de commerciele plint bleek nagenoeg geen belangstelling. Ook voor de verkoop / verhuur van de commerciele plint bleek weinig animo. In nauw overleg met de gemeente zijn de negen drielaagse woningen op de commerciele plint herontwikkeld naar 27 appartementen van ca. 50 m^. Juist voor deze maat van appartementen bleek in het oorspronkelijke plan veel belangstelling te bestaan. Door de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt met een belegger die de 27 appartementen afneemt evenals de gehele commerciele plint. Hierdoor is een groot risico uit het project verdwenen. De ontwikkelaar heeft het vereiste voorverkooppercentage behaald en is bezig met de voorbereidingen om met de bouw te starten. Deze staat gepland voor het najaar van 2016.
Hete kooltjes Het stedenbouwkundig plan is in principe klaar. Initiatiefnemers hebben een investeerder gevonden. De investeerder moet de overeenkomst nog ondertekenen (September). Het gaat om een fors woonprogramma verspreid over een viertal torens in het gebied. Er is overeenstemming tussen gemeente en ontwikkelaar over de grondtransactie. Met de CPO ontwikkeling moet de ruimtelijke uitwerking worden afgestemd.
Hete Bliksem Naast het sportcomplex en de Mediacentrale heeft Waarborgvastgoed samen met Team 4 architecten een nieuw initiatief gestart voor een gebouw waarin wonen en werken wordt gecombineerd. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over de kwaliteit en de mogelijkheden op deze kavel van het Europapark. De planning is om in september/oktober te starten met bouwrijp maken van het terrein.
32
Sportcomplex De ambitie is om najaar 2016 te starten met de bouw, zodat het complex conform de oorspronkelijke planning in 2017/begin 2018 opgeleverd kan worden. De projectleiding van het sportcomplex heeft uw goedkeuring ontvangen voor de financiering van de bouw van het sportcomplex. In September zal het definitieve ontwerp klaar zijn inclusief kostenraming. De kans is groot dat er extra budget noodzakelijk is.
Kolencafe Op dit moment zijn we met verschillende nieuwe initiatiefnemers in gesprek.
Engelse kamp Met de ontwikkelcombinatie zijn we in gesprek. De afgelopen periode hebben we het stedenbouwkundig plan op onderdelen zodanig bijgesteld dat er nu een kansrijk plan op tafel ligt dat de komende periode uitgewerkt kan worden. Het plan omvat na aanpassing ca. 100 grondgebonden woningen. We streven ernaar om het stedenbouwkundige plan en de contractering binnenkort af te ronden. Met de ontwikkelcombinatie hebben we inmiddels overeenstemming bereikt waardoor we de contracteringsfase op korte termijn formeel kunnen afronden. Parallel hier werken we onverminderd door aan de afronding van het stedenbouwkundig plan, zodat toegewerkt kan worden naar het bouwrijp maken van het gebied.
Woonrups [Kempkensberg) Ook met de ontwikkelaar van het appartementencomplex aan de Kempkensberg hebben we inmiddels overeenstemming bereikt. Daarmee kunnen we de contracteringsfase binnenkort formeel afronden. Daamaast wordt gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de ruimtelijke inpassing van het complex in het gebied. Hierbij hebben wij ook het Rijk betrokken vanwege de relatie met het de Belastingdienst/DUO. De ontwikkelaar heeft een concreet plan uitgewerkt, dat de komende periode wordt getoetst op haalbaarheid.
Groenvisie Het oorspronkelijke plan om de groeninrichting te starten in 2015 hebben we losgelaten, gezien de voortvarende ontwikkelingen op meerdere kavels. Als men binnen afzienbare tijd met de bouw wil starten, dan is de ruimte van de groenaanleg nodig voor de bouwketen en de opslag voor de aannemers. De aanleg van het groen is daarmee gekoppeld aan de planontwikkeling van de aanliggende kavels, en volgt op de realisatie van de bouwwerken.
Visie van de zone aan de achterzijde van de Euroborg en de Skivijver We maken een visie om de barrierewerking van de supportersmuur op te heffen. Het is de bedoeling dat er een goede fiets- en voetgangersverbinding komt met de overzijde van de voormalige oude A7. Hierin wordt ook de voormalige Skivijver meegenomen. Bewoners, ondernemers, scholen en gemeente hebben inmiddels hun wensen, verwachtingen en randvoorwaarden ingebracht. Het resultaat daarvan kunt u in de loop van dit jaar verwachten. Het is de bedoeling dat een gefaseerde aanpak wordt gekoppeld met de bijbehorende financiering.
Station Het station wordt uitgebreid met een extra spoor, perron en lift. Het bestemmingsplan hiervoor is September 2015 onherroepelijk geworden. Wij verwachten in 2017 te kunnen starten met de bouwactiviteiten.
Financien De deelexploitaties hebben gezamenlijk een totaalkrediet van €176.193.000. Dit krediet is als volgt opgebouwd:
33
/. Europapark
Totaal door de raad verstrekt krediet Europapark € 95.554.000
//. Station
Totaal door de raad verstrekt krediet Station € 60.458.000
///. Kempkensberg
Totaal door de raad verstrekt krediet Kempkensberg € 20.181.000
Stand van de uitgaven Europapark + Station + Kempkensberg per 31 juli 2016.
31-07-2016 Kosten
Europapark € 94.207.654
Station €46.328.873
Kempkensberg € 18.454.308
Totaal € 158.990.835
Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal 2016. De kwartaalrapportage wordt procedureel afzonderlijk gestuurd en behandeld.
Risico's De onderbesteding van de subsidie voor het Europapark (7,3 miijoen) zal reeds bij de begroting 2017 worden betrokken. Wanneer de risico's binnen de GREX Europapark zich bij de actualisatie zouden gaan voordoen (o.a. saneringskosten, aanleg groen, lagere grondopbrengsten Kempkensberg door lager aantal woningen) zullen deze bij de rekening 2016 moeten worden betrokken. Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties zullen wij u daarover nader informeren.
34
EBBINGEKWARTIER
VOORTGANG
Algemeen
Met de ontwikkelaar AM zijn voorjaar 2015 nieuwe principe afspraken gemaakt over de realisatie en de planning van de nog in het Ebbingekwartier te realiseren bouwvolumes. Het streven is de resterende ca. 350 woningen de komende vijf jaar daadwerkelijk te realiseren (periode 2016 t/m 2020).
Woningbouw, blok 4B en 6B De bouw van de 13 grondgebonden woningen (blok 4B) aan de Langestraat is voltooid. De resterende 18 woningen aan de Langestraat (blok 6B) zijn inmiddels allemaal verkocht. De bouw is in november 2015 gestart, de ruwbouw is gereed en de opievering vindt nog in het 4^ kwartaal 2016 plaats.
Ontwikkeling blok 6 De plannen voor blok 6 zijn uitgewerkt tot op DO-niveau. In dit bouwblok worden met name grondgebonden woningen gerealiseerd (ca. 70 grondgebonden woningen en nog een klein aantal appartementen). De voorverkoop is in maart gestart, het tekenen van de formele koopcontracten laat echter nog op zich wachten. Dit als gevolg van de discussie met de NAM over de vergoeding voor aardbevingsbestendig bouwen. Inmiddels is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau in principe overeenstemming bereikt over aanpak en proces. Momenteel worden de plannen op basis van base isolation in opdracht van AM verder uitgewerkt en doorgerekend, e.e.a in goede afstemming en In nauw overleg met de NAM. Door de lastige situatie (bouwen op een in een eerdere fase gerealiseerde parkeerkelder) i.c.m. ingewikkelde berekeningen en het veelvuldig overleg is wel vertraging ontstaan. Volgens de huidige planning kunnen de koopcontracten in het vierde kwartaal worden afgewikkeld en kan de bouw van blok 6 rond maart 2017 daadwerkelijk starten.
Ontwikkeling blok 7 en 8 De 3e entree voor de Boterdiepgarage is eind mei 2016 opgeleverd.
De bouw van het studenthotel met ca. 350 kamers is in mei 2015 gestart, de bouw is voorspoedig verlopen en het project is voor de zomervakantie 2016 opgeleverd. Het hotel is inmiddels in gebruik genomen.
De 45 koopappartementen in blok 8 (de Jacobijn) zijn verkocht. De bouw zou in eerste instantie na afronding van de bouw van de 3e entree voor de Boterdiepgarage en in directe aansluiting op de bouw van het Studenthotel starten. Ook hier heeft de discussie met de NAM over de vergoeding voor het aardbevingsbestendig bouwen vertraging opgeleverd. Inmiddels is er in overeenstemming. De bouw start nu na de zomervakantie 2016. Vanwege de toepassing van base isolation i.v.m. het aardbevingsbestendig bouwen is de aanlegdiepte gewijzigd. Hierdoor moet meer worden ontgraven en aanvullend archeologisch onderzoek worden verricht.
De planuitwerking van blok 7 is vertraagd als gevolg van de discussie met de NAM. De uitwerken van de plannen voor de grondgebonden woningen in blok 7 verloopt afgezien van de opgelopen vertraging naar wens. Het uitwerken van de schetsontwerpen van de hoogbouwappartementen naar een DO is in afwachting van de discussie rond blok 6 voorlopig opgeschort. Er wordt nu gestreefd om in aansluiting op blok 6 in de loop van 2017 in de voorverkoop te gaan. De haalbaarheid van deze planning is echter sterk afhankelijk van het verloop van de discussie met de NAM rond blok 6.
35
De ontwikkeling van blok 7a (Ebbingehof) zit nog in de fase van de haalbaarheidsstudie. Het Ebbingehof telt ca. 40 v.s. huurappartementen waarbij de huurdersgroep een deel van de benodigde financiele middelen inbrengt en de rol van eigenaar/belegger vervult. Met name de financiering is lastig en ingewikkeld t.o.v. de gebruikelijke financieringsmodellen bij beleggers-huurwoningen. Ook bij blok 7a zou de discussie met de NAM van grote invloed kunnen zijn.
Het tijdelijke evenemententerrein Ebbingekwartier is in 2016 teruggebracht naar het plangebied voor blok 7 en het plangebied voor blok 9 (het terrein ten zuiden van de Kolendrift, tegenover het Student Hotel). In de tweede helft van 2017 zullen naar verwachting ook in deze plangebieden de eerste bouwactiviteiten plaats vinden. De tijdelijke bebouwing aan de zuidzijde van de Kolendrift zal uiterlijk medio 2017 verdwijnen.
Dubbele Loods (silo) Er wordt gewerkt aan de vestiging van een nieuw restaurant in de Dubbele Loods.
Blok 9 De planontwikkeling voor de bouw van een schoolgebouw voor 02G2 (Borgmanschool) is gestart. De architectenselectie is voorjaar 2016 afgerond. De keuze is gevallen op LIAG architecten. Momenteel wordt er gewerkt aan het VO (voorlopig ontwerp). Het daaropvolgende DO (definitief ontwerp) dient eind 2016 gereed te zijn. De start van de bouw van de school zal volgens de huidige planning medio 2017 moeten starten.
Het is de bedoeling van AM om gelijktijdig met de bouw van de school de uitvoering van de naast de school gelegen appartementen op de hoek Boterdiep/Kolendrift ter hand te nemen (ca. 30 appartementen + bedrijfsruimte op de begane grond). De gesprekken van AM met 02G2 over het gelijktijdig optrekken verlopen tot dusver positief. Het woonblok zal echter niet door LIAG maar door een andere architect worden ontworpen.
Blok 10a en blok 10b Blok 10a: De grond van blok 10a is grotendeels in eigendom bij Nijestee. De bouw op blok 10a kan op z'n vroegst plaats vinden na afloop van het huurcontract van Nijestee met de RUG (medio 2019). Planontwikkeling is mede om die reden nog niet gestart.
De voorbereidingen voor de planontwikkeling van een cultuurcluster op blok 10b zijn nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal het projectplan (plan van aanpak) na de zomervakantie door het college kunnen worden vastgesteld. Er wordt gestreefd om nog in 2017 te starten met de bouw. Opievering van het cultuurcluster staat vooralsnog gepland in de tweede helft van 2018.
Oosterhamrikkanaal nz/blok 13 De bouwactiviteiten Oosterhamrikkade nz (blok 13) zullen starten na afronding van de werkzaamheden op het voormalige gasfabriekterrein (Ebbingekwartier blokken 6 t/m 10). Dat is volgens de huidige planning vanaf 2019. Momenteel wordt onderzocht wat gezien de eigendomsverhoudingen de meest wenselijke aanpak is voor blok 13. Dit zou kunnen leiden tot een aanpassing van de GREX. De planvoorbereiding zal na afronding van de planvoorbereiding van blok 7/7a en blok 9 (naar verwachting eind 2017/begin 2018) worden opgepakt.
Infoversum Het Infoversum bleek helaas niet rendabel te exploiteren en is zoals bekend gesloten en feitelijk failliet verklaard. Bos en Bos Catering heeft bij de curator een bod op het infoversum uitgebracht en is indien de koop definitief rond is voornemens het pand verder te exploiteren.
Begin juni is in Groningen het gezondheidscongres 'Building the Future of Health' georganiseerd. Op uitnodiging van het UMCG zijn bouw- en gezondheidsexperts van over de hele wereld naar
36
Groningen gekomen om te praten over de gezondheidseffecten van de bebouwde omgeving. Speciaal voor de conferentie is naast het Infoversum aan het Oosterhamrikkanaal een tijdelijk stadsstrand aangelegd. Er is vanwege de vele positieve reacties en het succes van het tijdelijke stadsstrand besloten dat het tijdelijke strand blijft liggen zolang het mooie weer / de zomer aanhoudt. Tevens wordt mede als gevolg van het succes onderzocht of een permanent stadsstrand financieel haalbaar is en kan worden gerealiseerd.
Bodenterrein-UMCG • De nieuwbouw voor volwassen- en kinderpsychiatrie is voorlopig on hold gezet. • De bouw van de zogenaamde protonenbunker voor partikeltherapie vordert gestaag en ligt
op planning. De werkzaamheden aan de buitenzijde zijn in het eerste kwartaal 2017 afgerond. Eind 2017 zullen de eerste patienten behandeld worden.
• De RUG heeft plannen voor de Campus College University/Healthy Ageing, rondom het gemeentelijk monument Bloemstraat 1. Dit gebouw wordt gerestaureerd als College University. Het is de bedoeling hierbij ongeveer 200 nieuwe studentenwoningen te bouwen. Voorts zullen op de Campus universitaire culturele- en sportvoorzieningen een pIek krijgen. Die voorzieningen zijn nu verspreid door het centrum van de stad. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om University College Groningen (UCG) en Cultureel studentencentrum Usva samen te voegen. UMCG staat hier in principe positief tegenover.
• De planvoorbereiding voor de noordpunt van het UMCG zit nog in de fase van het opstellen van het programma van eisen (PVE). UMCG en RUG inventariseren momenteel de programmabehoefte voor de Healthy Aging Campus. Masterplan UCMG vormt hierbij het uitgangspunt. KuiperCompagnons is gevraagd om op basis van PvE verbeeldingen te maken.
• Op infrastructureel vlak worden gesprekken gevoerd over de volgordelijkheid van de ontwikkelingen (saneringswerkzaamheden, HOV Knooppunt e.d.). Dit wordt met gemeente afgestemd en worden kansen aangegrepen om 'werk met werk' te maken.
• Voor de University College is de huisvestingsvraag naar boven bijgesteld met 200 extra onzelfstandige eenheden. Hiervoor bestaat geen ruimte op de noordpunt van het UMCG. De gesprekken over de realisatie van een woongebouw op de kop van de Vrydemalaan aan het Wouter van Doeverenplein zijn voorjaar 2016 opnieuw opgepakt. Het programma omvat naast de 200 onzelfstandige wooneenheden, sportvoorzieningen en horeca in de plint. Dit draagt bij aan de levendigheid en stedelijkheid van dit gebied. De financiele haalbaarheid is nog onzeker. De nieuwbouw genereert in de huidige opzet te weinig grondopbrengsten en dit levert zo voor de gemeente een te forse verliespost op.
Kolendrift De herinrichting van de Kolendrift (busbaan, fiets en voetpad) is afgerond. De busbaan is bedrijfsgereed en het OV kan in principe gebruik maken van de nieuwe verbinding. Inmiddels is duidelijk dat de aangepaste dienstregeling van het OV lets later in werking treedt en dat het gebruik van de busbaan in de aanloopfase nog beperkt zal zijn. Ook de fiets en voetpaden langs de nieuwe busbaan zijn inmiddels gereed.
Buspiein De noordpunt van het UMCG wordt een belangrijk overstappunt van een drietal hoofdassen uit de HOV-visie die onderdeel is van de Geactualiseerde Netwerkanalyse uit 2012. Onder de leiding van architect en voormalig spoorbouwmeester Koen van Velsen is een inpassingsvoorstel gemaakt. Essentie van het plan is dat de overgang tussen het nieuw te ontwikkelen binnenstedelijke gebied op de noordpunt op een passende, kwalitatief verantwoorde wijze wordt gekoppeld aan de bestaande binnenstad. Het voorstel is besproken met omwonenden en overige belanghebbenden en is inmiddels uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). De uitgewerkte plannen met de inspraakresultaten zijn voorgelegd aan college en raad. Hierover is een besluit genomen. Realisatie wordt voorzien in 2017.
37
Boterdiep / Bloemstraat De herinrichting (incl. vervanging riolering) van het Boterdiep is in mei 2015 gestart. Het werk wordt in delen uitgevoerd. De werkzaamheden op het Boterdiep en in de Korenstraat zijn de eerste maanden van 2016 afgerond en het Boterdiep is vanaf februari weer volledig in gebruik. De slijtlagen, inclusief de middels gekleurd asfalt gemarkeerde fietsstroken, zijn in verband met de weersomstandigheden iets later (begin mei 2016) aangebracht. Een feestelijke opening van het vernieuwde Boterdiep en de inmiddels opgeleverde 3̂ entree van de Boterdiepgarage heeft op 28 mei plaatsgevonden. De laatste fase van het werk (de uitvoering van de herinrichting van de Bloemstraat) is in maart 2016 gestart en inmiddels nagenoeg gereed. Het werk wordt in de 2̂ helft van 2016 definitief opgeleverd. Laatstgenoemde drie projecten ('Kolendrift', 'Buspiein', 'Boterdiep/Bloemstraat') maken formeel geen deel uit van de grex CiBoGa, maar zijn gezien hun ligging midden in / tegen het plangebied Ciboga van grote invloed. Daarom worden ze hier wel vermeld. Het betreft hier echter geen sleutelprojecten.
RISICO'S
Onderstaand overzicht beperkt zich tot de belangrijkste risico's. In de laatste herziening(en) van de grex CiBoGa zijn de risico's uitgebreider omschreven en zijn meer risico's gemeld dan hier in deze rapportage.
• Na de in de vorige rapportage vermelde negatieve beoordeling van blok 6 en blok 8 (Jacobijn) door de NAM, en het niet honoreren van de vraag om vergoeding van de meerkosten als gevolg van het aardbevingsbestenig bouwen, is op ambtelijk en bestuurlijk niveau uitvoerig overleg gevoerd. Inmiddels is er met de NAM overeenstemming bereikt over aanpak, proces en in principe ook over vergoeding van de meerkosten. De exacte hoogte van de vergoeding moet nog nader worden bepaald. Het risico is daarmee niet verdwenen maar wel aanzienlijk gereduceerd.
• De toevoeging van de parkeergarage blijft een risico. De resultaten van de parkeergarage staan, alhoewel er inmiddels sprake is van een betere bezetting van de garage, nog onder druk. In een eerdere exploitatie is een deel van het risico opgetreden in de vorm van de stijging van de onrendabele top van € 8 naar € 9,1 miijoen. Dit werd met extra middelen opgelost.
• Risico op hogere kosten door stagnatie van het proces met de ontwikkelaar. Dit risico lijkt ten opzichte van vorig jaar verder afgenomen. De woningmarkt trekt fors aan en de op Ebbingekwartier ontwikkelende partijen zijn voortvarend bezig met de planuitwerking en de planvoorbereiding van de volgende fases.
• Risico op opiopende kosten van bouw- en woonrijp maken, doordat tijdelijke voorzieningen in uitvoeringsfase noodzakelijk zijn gebleken. Omdat het gebied fasegewijs wordt ontwikkeld, zijn hier extra kosten mee gemoeid.
• De kosten die gemaakt zijn voor derden (UMCG) worden verhaald. Strikt genomen kan dit een risico betekenen, omdat nog niet alles juridisch is afgedekt.
• Door de in de afgelopen jaren sterk gewijzigde marktomstandigheden is er sprake van ingrijpende tussentijdse planwijzigingen en een aanzienlijke verlenging van de looptijd van het project. Er is meer maatwerk nodig, en ook het beheer vraagt extra en langduriger aandacht. Dit gegeven heeft geleid tot hogere plankosten dan bij de start van het project was voorzien. In de laatste herziening is daarom al een eerste aanpassing doorgevoerd. Naar het zich nu laat aanzien zijn de in de GREX opgenomen bedragen, zeker op de wat langere termijn beschouwd, niet toereikend. Bij de begroting 2017 en de komende herziening van de GREX zal dan ook een voorstel voor aanpassing / het beschikbaar stellen van extra middelen voor planontwikkeling worden gedaan.
38
FINANCIEN
Betreft enkel de grex CiBoGa, exclusief de zelfstandige projecten 'Kolendrift', 'Buspiein', en 'Boterdiep/Bloemstraat'.
Stand van de kredieten Totaal beschikbaar krediet grex per 17-12-2008 93.639.000
Raadsbesluit 17-02-2010, besluitnr. 6b 2.090.000
Raadsbesluit 30-11-2011, kredietverlaging -9.634.000
Raadsbesluit 30-01-2013 5.986.000
Raadsbesluit 18-12-2013, besluitnr. 61: 2.863.000
Raadsbesluit 17-12-2014, besluitnr. 6n: 2.327.000
Raadsbesluit 16-12-2015, besluitnr. 5i: 1.888.000
Totaal beschikbaar krediet 99.159.000
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 90.773.000
Actualisatie / herziening grondexploitatie: december 2016
39
MEERSTAD
VOORTGANG
In 2015 is in Meerstad met verve de ontwikkeling van Tersluis opgepakt. Dat heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan met een plancapaciteit van circa 380 woningen. Eind 2016 wordt de planontwikkeling voor het deelplan Tersluis-Oost opgepakt. Dit deelplan heeft een totale plancapaciteit van circa 780 woningen. Dit voorziet wederom in een brede diversiteit van woningbouwcategorieen.
Tot 2015 was de strategic gericht op het niet creeren van grote voorraden als strategische reactie op de beperkte vraag. Met Tersluis (2016) en Tersluis-Oost (2018) is een inhaalslag begonnen. Samen met het nog resterende aanbod binnen Meeroevers vormt dit nu het actuele aanbod binnen Meerstad. Naar verwachting zal eind dit jaar een groot percentage van de nu getekende 23 optiecontracten (31-juli) in deelplan Tersluis worden omgezet in daadwerkelijke verkopen. Daarmee wordt ook duidelijk hoeveel verkopen er over het jaar 2016 daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
Meeroevers
In de periode 1 januari tot en met 31 juli 2016 zijn 43 kavels verkocht. Met de start van de uitgifte van het nieuwe gebied Tersluis in 2016 is een belangrijke basis gelegd om de prognose te halen. De taakstelling is 125voor heel 2016. Hieruit blijkt dat de verwachte belangstelling (die als basis diende voor het vaststellen van de verkoopaantallen in de vigerende GREX 2015) blijft. De belangstelling trekt als gevolg van het in verkoop gaan van nieuwe kavels weer aan.
Tersluis
In de komende maanden gaan we in Tersluis met in totaal 120 kavels in de verkoop. Deze zal gevolgd worden met volgende lanceringen in 2017 en 2018, met een totaal potentieel van ca. 370 kavels. Daamaast wordt onverminderd gewerkt aan het versneld afronden van de laatste viekken in Meeroevers. Dat betekent dat we nu weer volop aanbod in alle segmenten beschikbaar hebben. We spannen ons in om de geprognotiseerde aantallen te verkopen kavels (zoals opgenomen in de grondexploitatie per 31-12-2015) over 2016 tot en met 2018 te realiseren.
Grondexploitatie
In de grondexploitaties van 2011 en 2012 voerden we een aantal forse ingrepen door om de gevolgen van de stagnerende woningmarkt en de veranderde financiele markt op te vangen. De belangrijkste ingrepen waren van programmatische aard. Het totale woningbouwprogramma werd teruggebracht van circa 9.100 naar 6.500 woningen (van gemiddeld 405 naar 250 woningen gemiddeld per jaar, en voor de eerste jaren zelfs in aanvang naar 25 woningen en langzaam opiopend). Het aantal hectares bedrijventerrein ging van 130 naar 75 hectare. Dit is bij de grondexploitatie 2014 verder neerwaarts bijgesteld tot 65 ha. met als doel om het risico verder te beperken. Thans werken we op basis van de eind 2015 vastgestelde GREX 2015. Deze GREX is gebaseerd op de vastgestelde GREX 2014, met slechts beperkte beleidsmatige wijzigingen, te weten:
• Het verwerken van het nieuwe plandeel Tersluis • Het aanpassen van de fasering van de woningbouw 2015-2016
Belangrijk uitgangspunt in de grondexploitatie is een grondexploitatierente van 3,75%. Dit is thans ook met langlopende leningen afgedekt, waardoor het renterisico voor de eerste 10 jaar beperkt is.
40
Gezien de huidige ontwikkelingen in geld- en kapitaalmarkt wordt gewerkt aan het verlagen van de rente op de leningenportefeuille en het wederom voor langere tijd vastleggen van het huidige lage renteniveau.
Het halen van de verkoopopbrengsten zowel in tempo en volume, maar vooral ook prijzen, vormt als gevolg van de hoge boekwaarde ontstaan met de aankopen van grote aantallen hectares grond vanuit het verleden onverminderd het belangrijkste risico voor de grondexploitatie. Naast de beoogde opbrengsten uit de woningverkopen gaat het daamaast ook om het risico over de beoogde waardevermeerdering van plandeel Noord en in wat mindere mate de opbrengsten van de bedrijventerreinen en de gecalculeerde subsidie-inkomsten. Hierover is bij de vaststelling van de vigerende grondexploitatie 2015 (eind 2015) gerapporteerd en dit beeld is sindsdien niet veranderd.
De boekwaarde van de grondexploitatie Meerstad Bureau bedraagt per 31 maart 2016 circa € 293 miijoen (per 31 december 2015 was dat circa € 291 miijoen en per 31 juli 2015 circa € 272 miijoen). Naast het verkopen van kavels (waarvan de financiele afwikkeling voomamelijk pas later plaats zal vinden) is de toename van de boekwaarde grotendeels toe te schrijven aan de rentelasten en de investeringen in het ontwikkelen en aanleggen van het nieuwe deelplan TerSluis en de afronding van de vaarverbinding/sluis, etc.
Planologische procedures
Bestemmingsplan Meerstad Midden Op 23 juni 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 'Meerstad-Midden' (ca.). Op een aantal onderdelen na heeft zij zich positief uitgesproken. Goedkeuring is onthouden aan de verkeersbestemming voor de beoogde zuidelijke ontsluitingsweg bij Harkstede. Daamaast heeft de Raad van State geoordeeld dat er in een straal van 300 meter rondom het 'Grunopark' geen woningen mogen worden gebouwd. Ten slotte is goedkeuring onthouden aan enkele overige (ondergeschikte) onderdelen van het bestemmingsplan.
Vrijstellingsbesluit Deelplan 1 (Meeroevers) De Raad van State heeft het vrijstellingsbesluit in stand gelaten. De ingestelde beroepen zijn niet-ontvankelijk verklaard.
Ontgrondingvergunning De Raad van State heeft de beroepen van twee appellanten tegen de ontgrondingvergunning voor het graven van het meer gegrond verklaard en de vergunning vernietigd. Voor Meeroevers fase 1 vormt dit geen probleem. Daamaast nam de provincie een machtigingsbesluit voor fase 2 en 3. In december 2010 is door de provincie een nieuwe ontgrondingvergunning voor het gehele gebied opgesteld, waartegen wederom twee beroepen zijn ingediend. De Raad van State heeft hier in de zomer van 2012 een uitspraak over gedaan: deze is positief, aangezien ze ongegrond zijn verklaard.
Uitvi'erkingsplannen en Beeldkwaiiteitsplannen voor Meeroevers Voor de diverse fasen in Meeroevers zijn in de periode december 2010 tot eind 2014 verschillende uitwerkings- en beeldkwaiiteitsplannen gemaakt en onherroepelijk geworden. Voor de waterwoningen in Meeroevers I is bovendien een gedeeltelijke herziening op een uitwerkingsplan van toepassing.
Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie Het uitwerkingsplan is in maart 2011 vastgesteld door B&W van Slochteren en is onherroepelijk.
41
Bestem in i ngs plan vvij/igi ng heikikkercompensatiegebied De bestemmingsplanwijziging is door de Raad van Slochteren vastgesteld in november 2010. Het plan is in februari 2011 in werking getreden (onherroepelijk).
Gedeeltelijke herziening Meerstad-Midden 2011 Voor enkele gedeeltes van het bestemmingsplan Meerstad Midden is een herziening gemaakt. In deze gedeeltelijke herziening spelen we in op onder meer geluid, aanlegplaatsen en aanpassing aan nieuwe wetgeving. De gedeeltelijke herziening is in oktober 2011 vastgesteld door de Raad van Slochteren en is onherroepelijk.
Uitwerkingsplan Vaarverbinding Het uitwerkingsplan voor de vaarverbinding tussen Slochterdiep en Woldmeer is op 7 februari 2013 vastgesteld en onherroepelijk.
Uitwerkingsplannen Meeroevers Voor nog een paar viekken in Meeroevers (viek 3, 13 en De Wierden) dienen nog uitwerkingsplannen te worden opgesteld - al naar gelang de ontwikkeling hiervan.
Gedeeltelijke herziening Meerstad-Midden 2015 Momenteel is een partiele herziening van het bestemmingsplan Meerstad-Midden in procedure. In de eerste plaats wordt het plan afgestemd op het gewijzigde trace van de Wijkontsluiting sluisgebied. Daamaast wordt geregeld dat een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan om tegemoet te kunnen komen aan de gewenste stedenbouwkundige invulling van het plangebied. In 2018 dient het bestemmingsplan Meerstad Midden geactualiseerd te zijn inclusief een onderliggende MER. In 2015 zijn voorbereidende studies hiervoor gestart.
Uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan Sluis-West De procedures worden medio 2016 opgestart.
RISICO'S
In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de woningmarkt. Dit heeft ook grote gevolgen voor het project Meerstad en voor het risicoprofiel daarvan in het bijzonder. Overigens zijn de afgelopen jaren continu aanpassingen in geld en plan gemaakt om zo de grootste risico's te beperken. In hoofdlijnen blijven de risico's verbonden aan dit project groot en blijven het ook steeds dezelfde risico's.
We presenteren de risico's op dezelfde wijze zoals ook opgenomen in de GREX en de sleutelrapportages. Zie hieronder de tabel met de beschrijving van de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen. Deze tabel wordt minimaal 1 keer per kwartaal aangepast.
42
Risico Beheersmaatregel
1. Uitgifte gronden Noord inclusief beoogde wa a rd everm ee rd e ri n
n algemene zin heeft iedere vertraging in zowel volume, tempo en prijs in de uitgifte van gronden en de overige
gdaarmee samenhangende beoogde meer- en verkoopopbrengsten, grote effecten op de grondexploitatie en vormt daarmee dan ook het belangrijkste risico ^an de grondexploitatie. In dat kader is \/oora\ de op termijn beoogde meeropbrengst voor Noord een specifiek risico. Er liggen (nog) geen uitgewerkte plannen en de beoogde meeropbrengst blijft een groot risico.
Ma het opstellen van de grondexploitatie 2011 is gestart met het onderzoeken van de specifieke kansen en mogelijkheden voor Noord om zo de beoogde meeropbrengst op termijn daadwerkelijke te kunnen realiseren.
Het kritisch monitoren en het tijdig vertalen van de te verwachten nieuwe inzichten in met name Bnergie (en wellicht andere) concepten voor Noord in de komende maanden en Jaren zijn essentieel om tijdig maatregelen te treffen. Het aanbestedingsresultaat van de realisatie van de Sontbrug is in de laatst vastgestelde grondexploitatie gebruikt om het toenemende risico financieel (deels) af te kunnen dekken, mocht niet tijdig, geheel en/of gedeeltelijk de beoogde meeropbrengst kunnen worden gerealiseerd.
43
Risico Beheersmaatregel
Uitgifte gronden woningbouw en woningbehoefte
Vertraging in zowel volume, tempo en prijs in de uitgifte van kavels voor met name woningbouw (en daarmee gedeeltelijk ook voor bijbehorende i/oorzieningen), heeft grote effecten op de grondexploitatie en vormt daarmee dan ook biijvend een van de belangrijkste risico's van de grondexploitatie.
In de grondexploitaties van 2011 en 2012 zijn de programma's voor wonen fors neerwaarts bijgesteld. Het blijft zaak tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de woningmarkt en flexibel te ontwikkelen om zo in vroegtijdig stadium de geraamde opbrengsten uit verkopen te kunnen realiseren.
Dit zal zowel voor volume als prijs continu plaats moeten vinden aan de hand van marktonderzoeken op basis van actuele bevolkingsprognoses, etc. en het blijven i/ergelijken van gerealiseerde marktprijzen met de in de grondexploitatie opgenomen prijzen.
In 2013 zijn de resultaten van de nieuwste lA/onlngmarktinzichten en behoeften bekend geworden en vertaald naar onder andere de iwonlngbouwprogrammering van Meerstad. Er bleek bij het opmaken van deze grex geen aanleiding tot wijziging van het woningbouwprogramma en/of fasering.
In de GREX 2014 heeft op basis van de actuele en gerealiseerde verkoopprijzen een extra afboeking •laatsgevonden van € 5 miijoen waarvan € 3,5 miijoen uit de verliesvoorziening afkomstig was en E 1,5 additioneel is afgeboekt. Herstel van de woningmarkt is van groot belang om te i/oorkomen dat de geraamde grondopbrengsten onder druk blijven staan. Kritisch monitoren en bet tijdig vertalen van de te verwachten nieuwe nzichten zijn essentieel om tijdig maatregelen te treffen.
n de thans vigerende GREX 2015 zijn geen additionele afboeklngen gedaan, het lljkt dat de woningmarkt zich herstelt. Echter het blijft een groot risico en dient ook continu gevolgd te worden.
44
Risico Beheersmaatregel
3. Uitgifte gronden bedrijventerreinen
Vertraging in zowel volume, tempo en prijs In de uitgifte van kavels voor bedrijventerreinen heeft grote effecten op de grondexploitatie en vormt daarmee dan ook een van de belangrijkste risico's van de grondexploitatie.
n de grondexploitaties 2011 en 2012 waren de programma's en de fasering van bedrijventerreinen fors neerwaarts bijgesteld en ater in de fasering opgenomen.
Met het opstellen van de GREX 2014 is het programma voor bedrijventerreinen op basis van de laatste actuele inzichten van de markt gehalveerd naar 39 ha en heeft derhalve een forse afwaardering plaatsgevonden van totaal € 13 miijoen. Daarmee is de omvang van dit risico fors ^/erlaagd, maar blijft aanwezig.
Overigens blijft in dit kader de continue afstemming op de behoefte en de beoogde productie van gronden elders in de stad cruciaal.
De grex 2013 gaat onveranderd uit van een rente van 3,75%.
Het lage rentepercentage brengt een renterisico met zich mee. Of na deze termijn ook tegen de beoogde grex rente kan worden gefinancierd zal moeten blijken.
4. Financiering Dit rentepercentage is overigens met de herfinanciering in 2012 ook bereikt en voor de eerste 8-15 Jaren voor een groot deel van de leningen vastgelegd.
Continue monitoring van alternatieve Financieringsopties, waarbij de komende periode specifiek gekeken zal worden of een conversie (het overnemen of omzetting van leningen door de gemeente) een extra maatregel kan zijn om niet alleen de rentelasten te verlagen, maar ook het risico voor langere tijd te beperken.
Verwacht wordt dat in de loop van dit Jaar, ook afhankelijk van de renteverwachtingen mogelijk een deel de lening portefeuille In de huidige marktomstandigheden van zeer lage rentes • mgezet kan worden naar een lager rente niveau en wederom voor langere tijd vastgezet worden.
n de grex wordt rekening gehouden met ca. € 15,5 mlljoen (nominaal) aan nog te
\aaa\c\an
5. Subsidies
nnen subsidiegelden.
Constanta monitoring van kansen betreffende jubsidies en daamaast overleg met provincie. Een eerste aanvraag is voor een bedrag van € 2,5 miijoen beschlkt en uitbetaald. (vaarverbinding).
Het komende jaar zal hier extra aandacht aan besteed gaan worden om te zien of in het licht van de diverse subsidieregelingen projecten binnen Meerstad hiervan gebruik kunnen maken.
45
Risico Beheersmaatregel
6. Planontwikkeling
risico's en
ontwikkelingsopgave GEMM Meerstad
Het betreft de risico's die inherent zijn aan dergelijke grootschalige herontwikkelingen en behoren tot de planontwikkelingsopgave van Bureau Meerstad. Enkele hiervan:
1) Tijdige realisatie en aansluitingen hoofdinfrastructuur en OV;
2) Bodemrisico's, archeologle, flora en fauna, milieukwaliteit en obstakels in ondergrond.
3) Omgang met hinderzones, geluid, aanwezige infrastructuur (hoogspanningsleidingen, etc.).
Belangrijke beheersingsmiddelen:
1) 2) 3)
Volledigheid en actualiteit van onderzoeken Flexibiliteit in planvorming Vroegtijdig overleg met toetsende overheden
7. Bestuurlijke omgeving
Het op grondgebied van de ene gemeente ontwikkelen voor rekening en risico van de ander, maakt dat het op onderdelen complexer is dan een grondexploitatie binnen de eigen gemeentegrenzen.
n Juli 2009 is er Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GR) geoperationaliseerd die deze iamenwerking eenvoudiger maakt. Het blijft van belang om met de gemeente Slochteren goede afspraken te maken over de tijdige realisatie van publieke voorzieningen en adequaat beheer van het openbaar gebied.
Strikte bewaking van bevoegdheden, i/erantwoordelijkheden en aansturing van de uitvoering.
De afgesproken herindeling zal dit risico wegnemen.
8. Voorzieningen openbaar gebied
Met betrekking tot eigendom, investeringskosten, beheer en exploitatie »/an de voorzieningen en het openbare gebied moeten voorafgaand aan de realisatie daarvan sluitende (bestuurlijke) afspraken worden gemaakt met alle (overheids) partijen.
Vooral de afhankelijkheid van Slochteren betreffende tijdige en volledige opievering van voorzieningen is een aandachtspunt.
Tussen planning en realisatie van i/oorzieningen enerzijds en kaveluitgifte, wonlngprogramma - en fasering en moment en van opievering bestaat een directe relatie. programmatische en planning technische wijzigingen vragen dan ook telkens herijking van planning en nhoud van het raorzieningenprogramma.
Het programma voorzieningen is in de grex 2011 kwantitatief herijkt op basis van de nieuwe nwoneraantallen. En getoetst aan de meest actuele inzichten t.a.v. woningbouwprognoses in 2013.
Doordat de gemeente Slochteren in het huidige samenwerkingsmodel de publieke voorzieningen op haar grondgebied zal realiseren Is bestuurlijke afstemming op dit punt van belang.
De aangekondigde herindeling zal het risico op dit punt wegnemen.
46
Risico Beheersmaatregel
6. Planontwikkeling
risico's en
ontwikkelingsopgave GEMM Meerstad
Het betreft de risico's die inherent zijn aan dergelijke grootschalige herontwikkelingen en behoren tot de planontwikkelingsopgave van Bureau Meerstad. Enkele hiervan:
1) Tijdige realisatie en aansluitingen hoofdinfrastructuur en OV;
2) Bodemrisico's, archeologie, flora en fauna, milieukwaliteit en obstakels in ondergrond.
3) Omgang met hinderzones, geluid, aanwezige infrastructuur (hoogspanningsleidingen, etc.).
Belangrijke beheersingsmiddelen:
1) 2) 3)
Volledigheid en actualiteit van onderzoeken Flexibiliteit in planvorming Vroegtijdig overleg met toetsende overheden
7. Bestuurlijke omgeving
Het op grondgebied van de ene gemeente ontwikkelen voor rekening en risico van de ander, maakt dat het op onderdelen complexer is dan een grondexploitatie binnen de eigen gemeentegrenzen.
n Juli 2009 is er Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GR) geoperationaliseerd die deze samenwerking eenvoudiger maakt. Het blijft van belang om met de gemeente Slochteren goede afspraken te maken over de tijdige realisatie van publieke voorzieningen en adequaat beheer van het openbaar gebied.
Strikte bewaking van bevoegdheden, ^erantwoordelijkheden en aansturing van de uitvoering.
De afgesproken herindeling zal dit risico wegnemen.
8. Voorzieningen openbaar gebied
Met betrekking tot eigendom, nvesteringskosten, beheer en exploitatie k/an de voorzieningen en het openbare gebied moeten voorafgaand aan de realisatie daarvan sluitende (bestuurlijke) afspraken worden gemaakt met alle (overheids) partijen.
Vooral de afhankelijkheid van Slochteren betreffende tijdige en volledige opievering van voorzieningen is een aandachtspunt.
Tussen planning en realisatie van »/oorzieningen enerzijds en kaveluitgifte, wonlngprogramma - en fasering en moment en van opievering bestaat een directe relatie. programmatische en planning technische wijzigingen vragen dan ook telkens herijking van planning en nhoud van het i/oorzieningenprogramma.
Het programma voorzieningen is in de grex 2011 kwantitatief herijkt op basis van de nieuwe inwoneraantallen. En getoetst aan de meest actuele inzichten t.a.v. woningbouwprognoses in 2013.
Doordat de gemeente Slochteren in het huidige samenwerkingsmodel de publieke voorzieningen • p haar grondgebied zal realiseren is bestuurlijke afstemming op dit punt van belang.
De aangekondigde herindeling zal het risico op dit Dunt wegnemen.
46
Besluit 26 oktober 2011, aankoop kavels Meeroevers fase lib 4.590.000
Totaal beschikbaar krediet 15.700.000
Stand van de uitgaven plankosten
Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 € 6.498.922
Stand van de uitgaven Meeroevers kavels Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 € 7.963.885
Totale stand van de uitgaven t/m 31 juli 2016 € 14.462.807
Stand van de plankosten GFMM
2016 Budget Verplicht Besteed Vrije ruimte
Organisatie/personeel 620 40 309 271
Bureau en huisvesting 210 22 154 34
Projecten (inclusief 2.459 329 568 1.562 Communicatie/marketing)
Onvoorzien 50 0 0 50
3.339 391 1.031 1.917
per 31 Juli 2016 (alles * € 1.000)
Zoals gesteld is de gemiddelde rente voor de vaste leningen net onder de in de grondexploitatie beoogde 3,75% gefixeerd. Doordat een deel kortlopend is gefinancierd en die rente op dit moment erg laag is en uitgaven over het algemeen wat later plaatsvinden dan in de GREX voorzien is, is het rentebudget toereikend en zal naar verwachting zelfs een voordeel ontstaan. Voor 2016 hebben we een totaal rentebudget volgens de GREX van € 11,7 miijoen en verwachten we op basis van actuele liquiditeitsprognoses en de ontwikkeling van voomamelijk de rente op de geldmarkt op circa € 10,7 miijoen uit te gaan komen.
48
WESTPOORT VOORTGANG
Op Westpoort zijn momenteel geen bouwontwikkelingen. Wel zijn er gesprekken met gegadigden maar dit heeft in het eerste helft van 2016 niet geleid tot verkoop. Andere terreinen doen het daarentegen beter. We hebben nu in totaal 7 ha bedrijventerrein verkocht, en de komende halfjaar verwachten we nog enkele hectares te verkopen. In de vorige rapportages zijn wij ingegaan op de verwachte voortgang. Ten opzichte van de toen gemelde ontwikkeling valt momenteel het volgende te melden.
Het nieuwe beleidskader - rode loper Het nieuwe beleidskader is bedoeld om het passieve beleid rond de werklocaties om te zetten naar een actieve strategie die tegemoetkomt aan de vraag van ondernemers en bedrijven. Daarbij is het doel en de prioriteit verschoven van grondverkoop en gronduitgifte naar behoud en uitbreiding van werkgelegenheid.
Ontwikkelingen Daamaast werken we een business case uit voor de vestiging van een of meerdere datacenters op Westpoort. Inmiddels heeft het eerste datahotel (KPN) zich gevestigd op Westpoort, fase 1 (fase 1 betreft de grondexploitatie). Dit datahotel heeft uitbreidingsplannen. Er is ook concrete belangstelling van nog een ander datacenter op Westpoort (fase 1 ). Tenslotte zijn we met een partij in gesprek voor fase 2. Deze gespreken lopen nog. Ook hebben we 6 ha verkocht aan Tennet voor de aanleg (nieuw trace) van de 380 KV leidingen naar o.a. de Eemshaven. Op dit moment lopen er nog meerdere orienterende gespreken met bedrijven voor vestiging van hun bedrijf. We zien meer interesse dan in het jaar 2015.
RISICO'S
Een overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het verwachte uitgiftetempo van circa 5 hectare per jaar, ingaande per 2017. In dat geval lopen de rentekosten en planontwikkelingskosten op. Hoewel we wel grond verkopen (stand van zaken 1-8-2016: 7 ha) valt het merendeel van deze uitgifte buiten de lopende grondexploitaties. Het overall risico blijft dus voor de lopende werklocaties en specifiek voor Westpoort bestaan, ondanks een toename in de verkoop van hectares. Ten aanzien van de rentekosten geldt het (continue) aandachtspunt dat in de praktijk het daadwerkelijk gerealiseerde uitgiftetempo een grote financiele stempel zal gaan drukken op het huidige begrote rentesaldo. Een tweede overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het gemiddeld verwachte opbrengstenniveau per m2 uit te geven grond. Op het moment dat bijvoorbeeld de grondprijzen onverhoopt dusdanig onder druk staan dat ze naar beneden dienen te worden bijgesteld, dan betekent dit voor de grondexploitatie(s) een mogelijke verdere aanpassing van de vooraf begrote grondopbrengsten.
FINANCIEN
Stand van de kredieten Besluit 19-07-2000, nr. 5h 14.521.000 Besluit 27-02-2002, nr. 5' 750.000 Besluit 28-01-2004, nr. 8 500.000 Besluit 22-12-2004, nr. 10 2.750.000 Besluit 19-10-2005, nr. 7 96.329.000 Besluit 20-02-2008, nr. 7 5.614.000
49
Besluit 27-01-2010, nr. T -/- 2.022.000 Besluit 30-11-2011, nr. 6h -/- 47.690.000 Besluit 30-01-2013, nr 8b.6 872.000 Besluit 18-12-2013, nr. 6i 1.127.000 Besluit 17-12-2014, nr. 6q 1.217.000 Besluit 16-12-2015, nr.5l 1.347.000 Totale toegestane kosten (= opgeknipt uitvoeringskrediet t/m 2017) 75.315.000
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 € 71.995.000
Actualisatie / herziening grondexploitatie december 2016
50
GROTE MARKT OOSTZIJDE/FORUIVI
In december 2015 is gestart met de sloop van de te vernieuwen delen als gevolg van het aardbevingsbestendig maken van het gebouw. Inmiddels is de bouw van het Groninger Forum weer volop bezig. De afgelopen maanden is o.a. hard gewerkt aan de opbouw van de twee betonkernen van het Groninger Forum. Het Groninger Forum wordt volgens planning eind 2018 opgeleverd, waarna inhuizing plaatsvindt. Het Groninger Forum gaat in 2019 open.
Nieuwe Oostwand De Grote Markt krijgt de vorm en omvang van voor de Tweede Wereldoorlog. De gevels van de nieuwe Oostwand gaan zo'n 17 meter naar voren. Het plein wordt zo intiemer en gezelliger. VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt de nieuwe oostwand, met uitzondering van het nieuwe pand van studentensocieteit Vindicat atque Polit. Dit pand naar een ontwerp van De Zwarte Hond is in 2014 al opgeleverd en in gebruik genomen.
WestCord Hotels opent een hotel in de oostwand van de Grote Markt met op de begane grond een grand cafe. Dat maakte directeur Harry Westers op 15 juli bekend. De Berlijnse architect Thomas Muller maakt het ontwerp. Met de komst van het hotel is het middendeel van de oostwand bebouwd. Voor de locatie Grote Markt-Poelestraat wordt een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Groningers krijgen met een publieksenquete de gelegenheid zich uit te spreken over de architectuur van dit hoekpand..
Nieuwe Markt De Nieuwe Markt moet een plein worden dat complementair is aan de Grote Markt, Vismarkt, Waagplein en Martinikerkhof. Een sterk, duurzaam en tijdioos plein. Inzet is realisatie van een bruisend plein, waar mensen naar toe willen, waar terrassen zijn, en waar activiteiten plaatsvinden. Dit betekent dat ook rondom dit plein wordt ingezet op publiek aantrekkende functies in de nieuwe bebouwing. De ontwikkeling van het Groninger Forum zal de bestaande en nieuwe functies rond het nieuwe plein stimuleren. Ook de ondernemers en vastgoedeigenaren rondom het plein spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van de bruisende beleving van het plein.
De gemeenteraad heeft op woensdag 29 juni het ontwerp voor de inrichting van de Nieuwe Markt vastgesteld. In april kon het publiek meepraten over het plein op inloopmiddagen en konden belanghebbenden hun ideeen kwijt tijdens een avondbijeenkomst. De reacties waren overwegend positief. Met name de waterstroom langs de looplijn richting de ingang van het Groninger Forum, de neutrale en stevige natuursteen bestrating en het idee om ruimte te bieden aan tijdelijke programmering kreeg veel waardering.
De uitvoeringsplanning voor de Nieuwe Markt is sterk afhankelijk van de voortgang bij de omiiggende projecten (Groninger Forum, Nieuwe Markt zuidzijde en nieuwe Oostwand) en vindt in fasen plaats. Volgens planning vinden de werkzaamheden plaats tussen eind 2016 en medio 2019.
Nieuwe Markt zuidzijde (NMZZ) De ontwikkeling NMZZ omvat verschillende deelprojecten. Het meest in het oog springend is de herontwikkeling van enkele gemeentelijke panden (Poelestraat 16, 18, 24, 26, 28) met tussenliggende panden (Poelestraat 20, 22) die in eigendom zijn van Vastgoed Horeca Groningen. Met VHG trekken we samen op om de ontwikkeling als geheel gelijktijdig op te kunnen leveren.
Bij Nieuwe Markt zuidzijde is BAM als aannemer geselecteerd voor de bouw. Ook is een huurcontract gesloten met de horecaformule Vapiano voor vestiging in pand Poelestraat 16/18. Op dit moment wordt er druk gebouwd. Verwachting is dat Nieuwe Markt zuidzijde eind 2016 casco wordt
51
opgeleverd. Vapiano gaat daarna de nieuwbouw op deelplan 1 inrichten, zodat zij medio 2017 open kunnen.
RISICO'S
Het project Grote Markt oostzijde/Forum kent een specifiek risicoprofiel. Het risicoprofiel wijkt af van een gemiddeld project van deze omvang, vanwege:
de complexe binnenstedelijke situatie; de complexe samenhang tussen een veelheid aan deelprojecten en aandachtsvelden; de afhankelijkheid van ontwikkelingen op de vastgoedmarkt; de complexiteit van de constructie van vooral de parkeerkelder; een grote kans op vertragingen en vertragingsschade als gevolg van bovenstaande punten.
Vanwege deze factoren blijft het totaalrisico in vergelijking met andere projecten van dezelfde omvang onverminderd groot. Om deze reden wordt er binnen het project Grote Markt oostzijde/Groninger Forum meer dan gemiddeld aandacht besteed aan de risicobeheersing. De aansturing van het project, de budgetbewaking en de risicobeheersing zijn er op gericht om het totale project binnen de financiele kaders van de bouw- en grondexploitatie te realiseren. De ingezette risicobeheersing vormt geen (absolute) garantie dat het project ook binnen de financiele kaders kan worden gerealiseerd. Sommige risico's zijn immers onbeheersbaar voor het project. Wel kan gesteld worden dat door actief te sturen op risicobeheersing, het risicobewustzijn binnen het project groot is en de kans op financiele ontsporingen aanmerkelijk is verkleind. De in de bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Groninger Forum 2014 opgenomen risicoanalyse is geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen. Ook de risicobeheersmaatregelen zijn geactualiseerd. Door het uitvoeren van deze beheersmaatregelen worden zowel de kans dat deze risico's zich voordoen, als de gevolgen indien de risico's zich voordoen, beperkt. Het risicoprofiel is globaal genomen ongeveer gelijk gebleven.
FINANCIEN
De inkomsten en uitgaven lopen conform de uitgangspunten in de bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Forum.
Stand van de kredieten in euro's Plankostenkrediet
Besluit 30-12-2002, nr. 15 500.000
Besluit 29-01-2003, nr. 13 420.000
Besluit 28-04-2004, nr. 6 1.580.000
Besluit 25-02-2006, nr. 8 2.500.000
Besluit 28-03-2007, nr. 8 2.500.000
Besluit 18-06-2008, nr. 5q 1.250.000
Besluit 29-10-2008, nr. 6k 500.000
52
Besluit 26-11-2008, nr. 8 2.000.000
Besluit 17-06-2009, nr. 8 2.500.000
Uitvoeringskrediet
Besluit 17-06-2009, nr. 8 15.000.000
Besluit 23-06-2010, nr. la 40.000.000
Besluit 30-11-2011, nr. 8d 115.000.000
Besluit 27-06-2012, nr. 6i 906.000
Besluit 29-01-2014, nr. 6k 123.000
Besluit 26-11-2014, nr. 7a 803.000
Besluit 28-10-2015, nr. 7e 68.000.000
Besluit 20-04-2016, nr. 6h: € 229.250,-
Totaal toegestane plankosten en uitvoeringskrediet €253.810.394
Stand van de uitgaven in euro's
Totaal verantwoord t / m 31 juH 2016 € 141.446.330,-
53
ZERNIKE CAMPUS GRONINGEN Binnen het Akkoord van Groningen 2.0 is de ontwikkeling van Zernike Groningen Campus een belangrijke opgave. We willen Zernike verder uitbouwen tot een toplocatie waar kennisinstellingen en bedrijfsleven stevig met elkaar verbonden zijn.
VOORTGANG
Op de Zernike Campus Groningen ligt een van de uit te geven (bedrijven)terreinen die binnen de gemeente Groningen.. Op basis van een gezamenlijke visie ontwikkelen de Akkoord-partners de Zernike Campus tot een van de belangrijkste kennisdynamo's van stad en regio. p basis van een strategische agenda is besloten om een nieuwe stedenbouwkundige visie op te stellen. Deze is inmiddels afgerond. De stedenbouwkundige visie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool (HG). De visie geeft - voor de komende 10 tot 15 jaar, op hoofdlijnen - de koers voor de ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen aan. De campus heeft, met de enthousiaste en stuwende kracht van de aanwezige kennisinstellingen en ondernemers, volop mogelijkheden om uit te groeien tot een onderwijs-, kennis- en ontwikkelingscentrum van nationaal en zelfs internationaal formaat. Naast het ruimtelijke plan ligt de sleutel tot succes in verregaande samenwerking en goede marketing (acquisitie) van de campus.
In afgelopen periode zijn door de RUG en de HG nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en faculteitsgebouwen ontwikkeld (Energy Academy Europe, Entrance). Voor de komende jaren staan ook nog een aantal grootschalige en ambitieuze plannen op stapel. Dit alles eist planologische inpassing. Het gaat dan bijvoorbeeld om ZAP, Geothermie, studentenhuisvesting, verbouwing Nijenborg 4 en mogelijk nieuwe vestiging van nieuwe bedrijven (circa 5 nieuwe bedrijven en 1 uitbreiding). Ook heeft Avebe aangegeven zich te willen vestigen op de Zernike Campus. De Stichting Triade, die ook het Campus management voert, zal voor Avebe het vastgoed gaan ontwikkelen. U zal hier meer informatie over ontvangen.
Visie Om de ambitie te realiseren is het nodig om de volgende aanpassingen te doen die de ruimtelijke kwaliteit en de onderlinge verbindingen verbeteren:
1. De transformatie van de Zernikelaan naar een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en leveranciers;
2. Het creeren van verkeersroutes voor langzaam verkeer in het noordelijk deel die aansluiten op het fietsnetwerk van de stad;
3. Het omvormen van de parkeerterreinen in het middengebied van een scheidende naar een verbindende zone van de campus;
4. Het ruimtelijk inkaderen van het gebied zodat er een intiemer en aantrekkelijker vestigingsklimaat ontstaat;
5. Het functioneel mengen van bedrijven en instellingen voor onderwijs en onderzoek om een optimale synthese te bereiken;
6. Het versterken van de entrees (noord en zuid) van de Campus.
Tevens zijn er nog meerdere aspecten die uitgewerkt moeten worden, zoals het nog verdere professionaliseren van parkmanagement en het opstellen van een acquisitieplan.
Voortgang Op dit moment lopen er meerder gespreken met bedrijven voor vestiging van hun bedrijf. Deze gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium. In onderstaand kaartje is goed te zien weIke
54
gronden in optie staan en weIke nog beschikbaar zijn. Wat opvalt is dat de interesse enorm toeneemt voor dit gebied. In onderstaand kaartje is te zien dat er inmiddels veel gronden in optie zijn. Ook zijn de kennisinstellingen bezig met verschillende uitbreidingsplannen.
RISICOS
Een overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het verwachte uitgiftetempo van circa 5 hectare per jaar, ingaande per 2017. In dat geval lopen de rentekosten en planontwikkelingskosten op. Ook blijft de vooraf begrote jaadijkse gronduitgifte van 0,5 hectare voor Zernike een risico.
Een tweede overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het gemiddeld verwachte opbrengstenniveau per m2 uit te geven grond. Op het moment dat bijvoorbeeld de grondprijzen onverhoopt dusdanig onder druk staan dat ze naar beneden dienen te worden bijgesteld, dan betekent dit voor de grondexploitatie(s) een mogelijke verdere aanpassing van de vooraf begrote grondopbrengsten.
55
FINANCIEN
Stand van de kredieten Besluit 23-20-1996, nr. 5f 3.857.000
Besluit 26-05-1999, nr. 5k 4.538.000
Besluit 17-10-2001, nr. 9 406.000
Besluit 18-10-2006, nr. 6c 14.940.000
Besluit 27-09-2007, nr. 6g 3.256.000
Besluit 25-05-2011, nr. 8' -/- 8.747.000
Besluit 18-01-2013, nr. 8b3 0
Besluit 18-12-2013, nr. 6i 0
Besluit 17-12-2014, nr. 6t 1.890.000
Totaal toegestane kosten van het plan 20.140.000
Stand van de uitgaven Totaal verantwoord t/m 31 juli 2016 € 19.919.000
Actualisatie / herziening grondexploitatie De eerstvolgende herziening vindt in december 2016 plaats.
56
VOORTGANGSRAPPORTAGE II 2016
Gemeente Groningen
INHOUDSOPGAVE VOORTGANGSRAPPORTAGE II 2016 1
INHOUDSOPGAVE 2
INLEIDING 3
SAMENVATTING 4
PROGRAMMA'S 10
Programma 1: Werk en Inkomen 10
Programma 2: Economie en werkgelegenheid 16
Programma 3: Onderwijs 19
Programma 4: Welzijn, gezondheid, zorg en Vernieuwing sociaal domein 20
Programma 5: Sport en bewegen 25
Programma 6: Cultuur 27
Programma 7: Verkeer 29
Programma 8: Wonen 33
Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving 36
Programma 10: Veiligheid 38
Programma 11: Stadhuis en Stadjer 39
Programma 12: College en Raad 40
Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien 43
Programma 14: Algemene ondersteuning 45
PARAGRAFEN 47
Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken 47
Paragraaf 2: Duurzaamheid 47
Paragraaf 9: Bedrijfsvoering 48
Slot en nacalculaties 51
Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-plan 51
Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid 52
Update van risico's en ontwikkelingen 52
OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 53
Aanbevelingen rekenkamercommissie 53
Aanbevelingen van de accountant 54
Personeel 58
Eerder gedane toezeggingen 60
BEZUINIGINGEN 62
INLEIDING
In deze tweede voortgangsrapportage van 2016 informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven
wij een prognose van het resultaat over 2016. De verwachtingen zijn gebaseerd op de voortgang over het
eerste halfjaar van 2016 en de ontwikkelingen tot medio September.
De voortgangsrapportage heeft de functie van (bij)sturingsinstrument en het verstrekken van volledige, Juiste
en actuele informatie over de stand van zaken en voortgang van de begroting. Rapportage vindt In basis plaats
over afwijkingen in de uitvoering van de beleidsdoelen. Deze tweede voortgangsrapportage is de laatste
rapportage van het boekjaar 2016. Voor uw raad is voorliggende prognose een indicatie van het resultaat dat
bij de gemeenterekening 2016 behaald wordt. We zullen straks bij de gemeenterekening 2016, ten behoeve
van de beoordeling van de voorspelbaarheid van ons (financiele) resultaat, de werkelljke realisatie vergelijken
met de resultaten in deze rapportage.
Leeswijzer
De voortgangsrapportage begint met een samenvatting. In hoofdstuk een worden de verwachte afwijkingen
per programma weergegeven. In de hoofdstuk twee gaan we in op de stand van zaken rondom de paragrafen
Integraal Gebiedsgericht Werken, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering.
In hoofdstuk drie geven we de stand van zaken over de aanbevelingen van de rekenkamer en de accountant,
personeel en eerder gedane toezeggingen. In hoofdstuk vier geven we de stand van zaken weer van de
bezuinigingen. En tot slot vindt u in de bijiage de sleutelrapportages.
De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door kleuren
(stoplichtenrapportage). Geel betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is. H | |
betekent dat het halen van de doelstelling vermoedelijk niet mogelijk is. De gerealiseerde doelstelllngen
worden hier niet gemeld. Daamaast geven wij een toelichting op de verwachte financiele afwijkingen vanaf 250
duizend euro en op bestuurlijk relevante afwijkingen. Dit betekent dat niet bij alle programma's toelichtingen
zijn opgenomen.
SAMENVATTING
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de financiele prognose 2016 in deze voortgangsrapportage,
inclusief de prognoses per programma. We gaan daarbij in op de besteedbaarheid van deze prognose. Tevens
melden we een aantal onzekerheden en ontwikkelingen ten aanzien van de prognose. Aan het slot van dit
hoofdstuk wordt een overzicht met speclflcatie op onderdelen van de prognose vermeld.
Prognose besteedbaar resultaat bedraagt 2,3 miijoen euro voordelig
Na verrekening van een deel van de bijzondere resultaten en vrijval incidenteel extra beleid is het verwachte
besteedbare resultaat 2,3 miijoen euro voordelig. Verwachte resultaten van in totaal 4,7 miijoen euro zijn niet
vrij besteedbaar i.v.m. eerdere besluitvorming door uw raad. Het verwachte resultaat ten opzichte van de
begroting is 7,0 miijoen euro voordelig. De prognose is gebaseerd op de realisatie tot met Juni 2016 en
ontwikkelingen tot en met medio September 2016.
De onderverdeling in het resultaat ziet er als volgt uit:
VGR VGR PROGNOSE 2016 2016-1 2016-11 Verschil
Reguliere resultaten -2.216 4.315 6.531
Bijzondere resultaten -56 2.668 2.724
Resultaat -2.272 6.983 9.255
Niet vrij besteedbaar -1.294 -4.650 -3.356
Besteedbaar resultaat -3.566 2.333 5.899
Bijzondere resultaten
• Bijzondere resultaten worden tot een minimum beperkt, omdat de bijzondere resultaten buiten de
integrale afweging vallen bij de resultaatbestemming.
• Onder bijzondere resultaten worden alleen die resultaten opgenomen waartoe uw raad expliciet heeft
besloten.
Toelichting op de prognose
De grootste afwijkingen in de prognose zitten in bijzondere bijstand, extra beleid en Invoering individueel
keuzebudget.
Bijzondere bijstand (N 2,1 miijoen euro) - Programma 1. Werk en inkomen
Op basis van een doorrekening van de cijfers t/m Juni verwachten we evenals in de VGR 2016-1 een tekort van
1,4 miijoen euro. Daamaast loopt de kredietverlening aan statushouders vanaf 1 Juni 2016 via de bijzondere
bijstand. Het COA bepaalt het aantal te huisvesten statushouders. Op basis van deze aantallen verwachten wij
(bruto) 846 duizend euro aan kredieten te verstrekken via de bijzondere bijstand. Hiervan lossen statushouders
een deel in 2016 af (141 duizend euro); het resterende deel ontvangen we in de komende drie Jaar terug. Per
saldo verwachten wij voor dit Jaar een incidenteel nadeel hierdoor van 0,7 miijoen euro. De totale negatieve
afwijking voor de bijzondere bijstand komt dan uit op 2,1 miijoen euro.
Extra beleid (V5,3 miijoen euro) - Diverse programma's
Op diverse onderdelen wordt vrijval van extra beleid verwacht van in totaal 5,3 miijoen euro. Dit betreft 1,5
miijoen euro incidenteel extra beleid en 3,8 mlljoen euro incidentele vrijval van structureel extra beleid.
Incidentele vrijval van structureel extra beleid is besteedbaar resultaat. In grote lljnen wordt de vrijval
veroorzaakt door vertraging in uitvoering die vooraf niet is te voorzien of in te plannen. De financiele
consequenties komen uit:
• Bereikbaarheidsprojecten (V 1,4 mlljoen euro structureel)
• Kapitaallasten Forum (V 0,8 mlljoen euro structureel)
• Wonen (V 0,5 miijoen euro structureel)
• Sportieve infrastructuur: bouw sportcentrum Europapark, onderhoud Papiermolen en extra
kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn (V 0,5 miijoen structureel)
• Ruil incidenteel/structureel (V 0,4 mlljoen euro structureel)
• Outsourcing ICT (V 0,6 miijoen euro incidenteel)*
• Trainees (V 0,4 miijoen euro incidenteel)*
• Kinderboerderij Stadspark (V 0,2 miijoen euro incidenteel)
• Gladheid gele stenen (V 0,1 miijoen euro incidenteel)
• Stijging proceskosten WOZ (V 0,2 mlljoen euro incidenteel) Ad *: Betreft gelden beschikbaar gesteld bij rekening 2015. Gezien dezelfde kenmerken als extra beleid hier verantwoord.
Ervaring uit voorgaande Jaren leert dat in de laatste maanden van het Jaar pas echt duidelijk wordt hoe groot
het bedrag van vrijval extra beleid wordt. Het risico is aanwezig dat de vrijval hierdoor hoger kan uitvallen.
Invoering individueel Keuzebudget (N 5,2 miijoen euro) - Programma 14. Algemene ondersteuning
Vanaf 1 Januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB) ingevoerd. Hierdoor wordt de opgebouwde
vakantietoeslag over de maanden Juni t/m december 2016 in 2016 als loonkosten verantwoord. Dat betekent
dat in 2017 niet 12 maar 19 maanden vakantietoeslag wordt uitbetaald. Dit leidt bij gemeenten tot een
incidenteel tekort in 2016 omdat we daarvoor dit Jaar een voorziening moeten treffen. Voor Groningen leidt dit
bruto tot een incidentele last van 6,4 mlljoen euro in 2016. Deze kosten kunnen deels worden doorberekend in
tarieven (0,4 mlljoen euro) en kunnen voor de GGD in rekening gebracht worden bij de Gemeenschappelijke
Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (0,8 mlljoen euro).
In de toelichting per programma worden de overige afwijkingen in de uitvoering van beleid en in financien
nader toegelicht.
Toelichting verschil ten opzichte van de VGR 2016-1
Bij de VGR 2016-1 is een prognose afgegeven van een nadelig resultaat van 2,3 miijoen euro. Het verschil ten
opzichte van de prognose bij VGR 2016-11 is 9,3 mlljoen voordelig. Dit verschil kan in hoofdlijnen worden
verklaard door een tweetal grote posten:
Extra beleid (+ 4,3 miijoen euro)
Zie toelichting bij voorgaande toelichting op de prognose
Resultaat op verkoop gronden ^+ 2,0 miijoen euro)
Betreft een positief resultaat van in totaal 2 miijoen euro op de verkoop van gronden die niet in een
grondexploitatie zijn opgenomen.
Besteedbaar resultaat
Het verschil tussen de prognose en de besteedbaarheid wordt verklaard doordat een aantal verwachte
resultaten die conform afspraken met uw raad met reserves verrekend wordt, dan wel anders gedekt wordt. In
de prognose van 7,0 miijoen euro voordeel zijn in ieder geval de volgende verwachte resultaten verwerkt die
van invloed zijn op de besteedbaarheid daarvan:
Prognose VGR 2016-11 7,0
Bouwleges -1,2
Extra beleid -1,5
Grondexploitatie -2,0
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting -0,4
VSD - Wij teams 1,4
VSD-WMO -1,0
Prognose besteedbaar 2,3
Het verwachte vrij besteedbare resultaat bedraagt 2,3 mlljoen euro voordelig. Bovenvermelde bedragen van in
totaal 4,7 miijoen euro zijn niet vrij besteedbaar. Incidenteel extra beleid is in principe voor 2 Jaar beschikbaar
gesteld. De andere bovenstaande resultaten zijn bijzondere resultaten en gaan naar de afzonderlijke reserves
hiervoor.
Onzekerheden en ontwikkelingen ten aanzien van de prognose
De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers in het le halfjaar en de ontwikkelingen tot medio September.
Naast de al vermelde financiele afwijkingen is er een aantal onzekerheden en ontwikkelingen aan te geven ten
aanzien van de prognose. In VGR 2016-1 zijn een aantal onzekerheden gemeld die hier niet meer terugkomen,
omdat deze intussen bekend zijn of (in tijd) opgelost. Dit betreft vrijval voorzieningen Enexis, Noordelijk
Belastingkantoor, SW subsidie, Knelpunt schuldhulpverlening en BUIG.
Onzekerheden
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg In Natura 18+
We nemen een risico door het actuele verzilveringspercentage van 72% op grond van goedgekeurde en
betaalde facturen te extrapoleren naar de prognose 2016. De verzilveringsgraad drukt de gerealiseerde
uitgaven voor geleverde zorg uit als een percentage van de financiele verplichtingen die voortvloeien uit de
indicaties (het indicatiebedrag). Bij het actuele verzilveringspercentage van 72% is er een negatief resultaat op
WMO ZIN 18+ van 4,5 miijoen euro ten opzichte van de begroting. Daarbij is het goed te realiseren dat de
zorgkosten stijgen bij hogere verzilveringspercentages. Om dat beeld duidelijk te maken hebben we
doorrekeningen gemaakt van verzilveringspercentages van 80% en 90%. De financiele effecten op de
zorgkosten bedragen respectievelijk afgerond 1,3 miijoen euro en 2,8 miijoen euro aan extra kosten.
Eigen bijdrage
We baseren de prognose voor eigen bijdrage 2016 op de eigen bijdrage in 2015, gecorrigeerd met
vermoedelijke effecten van nieuw beleid of regelgeving.
Tot en met 2014 was een vast patroon dat tegen het einde van het Jaar, de opleggingen over de eerste drie
periodes behoorlijk volledig waren en dat we op basis daarvan een redelijk betrouwbare prognose voor het
hele Jaar konden maken. Als we dit toepassen op de opleggingen over de eerste drie periodes van 2016, dan
zouden de eigen bijdragen bijna 1,0 mlljoen euro achterblijven ten opzichte van onze prognose. We
veronderstellen dat de opiegging mede achterblijft omdat zorgaanbieders hun prioriteit leggen bij de
facturering aan gemeenten en dat zij nog niet alle geleverde zorg hebben gemeld bij het CAK als gevolg van de
factureringsproblematiek. Daamaast zijn we in gesprek met het CAK over de betrouwbaarheid van de gegevens
in de rapportages. Maar het risico bestaat dat, door bij ons op dit moment onbekende oorzaken, de eigen
bijdrage werkelijk lager uitvalt.
Bed bad en brood
De regeling zoals wij die op dit moment uitvoeren financieren we voor uit het budget voor Maatschappelijke
Opvang. Wij gaan er van uit dat het rijk deze voorfinanciering volledig gecompenseerd in 2016. Op dit moment
is er nog geen reeel zicht op een bestuursakkoord en daarmee zijn de inkomsten onzeker. Het maximale risico
dat we als gemeente lopen bedraagt 2 miijoen euro.
Financiele ondersteuning statushouders
In de VGR 2016-1 hebben we gemeld dat we in de komende Jaren niet alleen te maken krijgen met
vluchtelingen in de asielzoekerscentra, die voor wellicht enkele Jaren in de stad komen wonen. Ook zal het
aantal statushouders dat zich voor langere tijd zal vestigen in onze stad toenemen. Deze statushouders zullen
een beroep doen op de algemene bijstand, de bijzondere bijstand en ondersteuning bij re-integratie /
maatschappelijke participatie. Dit zal leiden tot een toenemend bijstandsvolume en een toenemende druk op
de uitvoering. Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk zal omgaan met financiering en compensatie richting
gemeenten en levert daarmee een financieel risico op.
Participatiebudget
In Juni van dit Jaar hebben wij een tussenstand gegeven van de uitgaven uit het P-budget. Op dat moment
gingen wij er vanuit dat er zonder extra maatregelen ongeveer 1,1 miijoen euro niet zou worden uitgegeven.
We hebben toen besloten om extra te investeren op werkgerichte trajecten, voomamelijk individuele scholing
en innovatieve projecten. Hiermee is 0,5 miijoen euro gemoeid.
De verwachte vrijval van 0,6 mlljoen op projectgelden binnen Maatschappelijke Participatie zetten we in op de
honorering van burgerinitiatieven en gezamenlijke initiatieven met Vernieuwing Sociaal Domein (VSD) rondom
Wijkwerken (algemene voorziening in plaats van arbeidsmatige dagbesteding WMO). Omdat deze nieuwe
initiatieven halverwege 2016 worden opgepakt. Is het nog niet duidelijk of ook alle daarmee gemoeid gaande
gelden kunnen worden ingezet.
Herziening van grondexploitaties
In deze voortgangsrapportage is nog geen rekening gehouden met resultaten uit grondexploitaties. Normaal
gesproken leggen we in december de herziene grondexploitaties aan u voor. De grondexploitaties zijn dan
voorzien van een beoordeling van door accountant. Dit Jaar hebben we een nieuwe accountant, waardoor de
afstemming over de parameters die we hanteren bij de herziening, pas later van start kon gaan. Daamaast
verwachten we, omdat de accountant nieuw is en omdat de BBV regels voor grondexploitaties zijn gewijzigd,
dat de afstemming meer tijd In beslag zal nemen. We verwachten u de herziene grondexploitaties begin 2017
te kunnen aanbieden. U ontvangt hierover nog een afzonderlijke brief.
De gewijzigde BBV regels kunnen invloed hebben op onze parameters. Een van de wijzigingen heeft betrekking
op de looptijd van grondexploitaties. De BBV noemt een richttermijn van 10 Jaar. Hier kan van worden
afgeweken, maar dan moeten risico beheersende maatregelen worden genomen. Een mogelijke risico
beheersende maatregel is het beperken van de opbrengstindexering tot 10 Jaar. We moeten nog besluiten hoe
we hiermee omgaan. Dit kan effect hebben op het resultaat bij de herziening.
Bij de herziening van de grondexploitaties worden de risico's geactualiseerd. Dit kan effect hebben op de
benodigde omvang van het weerstandsvermogen en / of het resultaat. In de laatste herziene grondexploitatie
Europapark is een risico opgenomen voor de te realiseren grondwaarde in het deelplan Engelse Kamp. Naar
aanleiding van gesprekken met de projectontwikkelaar denken we dat niet de volledige opbrengst gerealiseerd
kan worden. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Het effect hiervan nemen we mee in
de aankomende herziening en wordt verwerkt in de rekening.
Slot- en nacalculaties
Er staan in de laatste maanden van dit Jaar nog een aantal nacalculaties gepland. Momenteel is alleen de
prognose van de nacalculatie Oostelijke Ringweg bekend. De resultaten uit de overige nacalculaties kunnen het
resultaat nog beinvloeden.
Ontwikkelingen
(Gedeeltelijke) vrijval reserves
Een aantal reserves zullen (gedeeltelijk) vrijvallen:
• Reserve BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) kan volledig vrijvallen (157 duizend euro): deze
regeling bestaat niet meer. De gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen (RCG) is
geliquideerd en de finale financiele afhandeling is afgerond. Bij de Jaarrekening 2016 wordt
voorgesteld om deze vrijval te bestemmen aan de algemene egalisatiereserve (AER);
• Reserve Wonen boven Winkels kan gedeeltelijk vrijvallen (550 duizend euro): de middelen in de
reserve zijn noodzakelijk als buffer voor de participatie van de gemeente Groningen in de NV Wonen
boven Winkels. Door verkoop van panden in 2016 kan er reeds een bedrag van 550 duizend euro
vrijvallen. Bij de Jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om deze vrijval te bestemmen aan de algemene
egalisatiereserve (AER);
• Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kan gedeeltelijk vrijvallen (1,385 mlljoen euro): de reserve
dient ter dekking van de verstrekte geldleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten. De vrijval betreft de toegerekende rente over de reserve over de afgelopen
5 Jaar (2010 t/m 2015). De hoogte van de reserve dient gelijk te zijn met de hoogte van het uitstaande
leningensaldo bij de SVN. Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om deze vrijval te bestemmen
aan de algemene egalisatiereserve (AER).
De reserves wonen boven winkels en stimuleringsfonds volkshuisvesting zijn onderdeel van het gemeentelijke
weerstandsvermogen. Voorgesteld zal worden de vrijval toe te voegen aan de AER (onderdeel van het
weerstandsvermogen). Indien de vrijval anders wordt besteed, vermindert dit het weerstandsvermogen.
Bezuinigingen
De totale financiele opgave voor 2016 bedraagt 28,7 miijoen euro aan bezuinigingen. Dit bedrag betreft
maatregelen uit de begroting 2016 en een resterende bezuinigingsopgave uit voorgaande Jaren (inclusief
bezuiniging op de organisatie). Er is hard aan gewerkt om deze bezuinigingen in te vullen en de bezuinigingen
worden naar verwachting gerealiseerd. Van de totale opgave wordt volgens afspraken 7,8 miijoen euro gedekt
uit de gereserveerde middelen voor frictiekosten. Na verrekening daarvan verwachten wij per saldo voor 2016
een incidenteel voordeel van 243 duizend euro op de bezuinigingen.
Overzicht prognoses per programma
In onderstaande tabel wordt de prognose per programma gepresenteerd. De significante afwijkingen ten
opzichte van de begroting worden in de navolgende hoofdstukken per programma toegelicht.
Primitieve Actuele Verwachte begroting begroting Prognose afwijking
Programma 2016 2016 VGR 16-11 VGR 2016
1. Werk en inkomen -62.855 -81.579 -84.086 -2.507
2. Economie en werkgelegenheid -18.548 -34.359 -31.559 2.800 3. Onderwijs -16.777 -17.173 -16.839 334
4. Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD -202.213 -209.530 -209.308 222
5. Sport en bewegen -14.460 -15.319 -14.570 749
6. Cultuur -30.819 -34.168 -33.848 320 7. Verkeer -5.509 -6.636 -5.926 710
8. Wonen -9.303 -9.878 -7.479 2.399
9. Kwaliteit van de leefomgeving -26.058 -27.622 -26.980 642 10. Veiligheid -18.678 -18.788 -18.403 385
11. Stadhuis en stadjer -7.555 -6.837 -6.696 141
12. College en Raad -23.050 26.812 29.358 2.546
13. Algemene inkomsten en post onvoorz 510.195 512.573 515.752 3.179 14. Algemene ondersteuning -74.370 -77.496 -82.433 -4.937
Totaal Gemeente Groningen 0 0 6.983 6.983
Specificatie onderdelen prognose
De belangrijkste afwijkende onderdelen van de prognose zijn:
VGR 2016-1 VGR 2016-11 Verschil
Agio uitkering 0,0 1,0 1,0 Bedrijfsvoeringsbudgetten 0,0 -1,5 -1,5 Belastingen 8i leges -0,5 -1,2 -0,8
Bezuinigingen 0,0 0,2 0,2
Bijzondere bijstand -1,4 -2,1 -0,7
Bouwleges 1,3 1,2 -0,1 Btw compensatiefonds 0,0 -0,5 -0,5
BUIG / loonkostensubsidies 0,0 -0,3 -0,3
Dividendbelasting 0,5 0,8 0,3
Extra beleid 1,0 5,3 4,3
Gemeentefonds 0,6 1,1 0,6
Grondexploitatie 0,0 2,0 2,0
Individuele studietoelage 0,4 0,4 0,0
Invoering 1KB -6,0 -5,2 0,9
Kapitaallasten 0,7 0,4 -0,3
Leerlingenvervoer 0,4 0,4 0,0
Maatschappelijke Opvang 0,0 0,4 0,4
Nominale ontwikkelingen 1,3 1,3 0,0
OPSB -0,1 0,3 0,4
Overig -0,7 0,3 1,0 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 0,0 0,4 0,4
Suppletie Omzetbelasting en BCF 0,0 -0,3 -0,3
SW divers -0,1 -0,5 -0,4
Treasury 0,9 0,8 -0,1 Veiligheidsregio 0,0 0,4 0,4
Verkeer & vervoer 0,7 0,7 0,0
Vrijval betalingsverplichting 0,0 0,8 0,8
Vrijval projecten gebiedszaken 0,0 0,5 0,5
VSD - Wij teams -0,8 -1,4 -0,6
VSD - WMO 0,0 1,0 1,0 WSR -0,1 0,3 0,4
Zaakgericht werken -0,2 0,0 0,2
Eindtotaal -2,3 7,0 9,3
PROGRAMMA'S
Programma 1: Werk en Inkomen
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Programma: Werk en Inkomen
1.1 Deelprogramma: Werk en activering
Beleidsveld: maatschappelijke participatie
Aantal mensen dat actief is
op een Participatiebaan.
In de begroting hebben we als doelstelling opgenomen dat er
eind 2016 500 mensen actief zijn op een Participatiebaan. Eind
Juni waren dit er 287. Daamaast zitten er nog 7 in het proces. In
totaal 294. In het tweede kwartaal is er behoorlijk wat nieuwe
instroom geweest, maar er zijn ook 68 personen gestopt met
hun P-baan. Vaak omdat de doorlooptijd van 24 maanden
afgelopen was.
We zijn bezig om de P-banen meer te promoten. Voorbeelden
hiervan zijn:
Inzet van stadstalent Communicatie, oproep in de bijsluiter voor
bijstandsgerechtigden, inzet van Facebook, voorlichtingsavonden
bij sportclubs in samenwerking met Huis van de Sport, contact
met Link 050 om de P-banen te promoten, Re-integratiecoaches
nemen het instrument mee in de wijken en in gesprekken met
klanten, Kansen in Kaart neemt het instrument mee in
gesprekken met wijkbewoners, inzet van een
vrijwilligersmakelaar. Daamaast gaan we aan de slag met zowel
aanpassingen op de gemeentelijke website als de websites van
de deelnemende organisaties/instellingen, zodat het aanbod
makkelijker te vinden is.
We zijn bezig met een klanttevredenheidsonderzoek onder
bijstandsgerechtigden die maatschappelijke participeren. Voor
dit onderzoek worden ook deelnemers op een P-baan bevraagd.
Er is budget beschikbaar om scholing te volgen tijdens een P-
baan. En we zetten sterker in op doorstroom naar (een traject
richting) werk na afloop van een P-baan.
Aantal beschutte
werkplekken nieuw (P-wet)
In de begroting hebben we aangegeven dat we verwachten dat
er eind 2016 50 mensen op een nieuwe beschutte pIek werken
op grond van de Participatiewet.
Begin augustus waren er 4 mensen geplaatst (in dienst
genomen). Daamaast zitten er momenteel behoorlijk wat
mensen op een orientatie stage. We denken dat hiervan in ieder
geval nog 35 mensen geplaatst gaan worden. Na de zomer gaan
er opnieuw orientatie stages starten (in ieder geval al 2
stageklasjes). We verwachten op ca. 40 personen uit te komen,
mogelijk zelfs meer. (Het kan zijn dat de daadwerkelijk
arbeidsovereenkomst voor een deel pas begin volgend Jaar
wordt afgesloten).
10
Aantal beschutte
werkplekken oud (SW)
Eind juni zaten er 428 personen op grond van de SW op een
beschutte werkplek. De verwachting is dat er aan het einde van
het jaar rond de 415 a 430 mensen op grond van de SW op een
beschutte werkplek zitten.
Aan de ene kant zal er in de loop van dit Jaar nog een aantal
mensen uitstromen in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Aan de andere kant zal er ook een
aantal mensen instromen vanuit begeleid
werken/detacheringen. In de begroting 2016 gingen we nog uit
van 400 mensen einde van het jaar.
Programma: Werk en Inkomen
1.2 Deelprogramma: Inkomen en armoedebestrljding
Beleidsveld: Uitkeringen
% aanvragen dat binnen 8
weken is afgehandeld
Jaardoel is 100%. Over de eerste 6 maanden bedroeg het
percentage aanvragen dat binnen 8 weken is afgehandeld 91%.
Dit is een lichte stijging ten opzichte van eind 2015 (89%).
Beleidsveld: Armoede en minimabeleid
Aantal toegekende
aanvragen bijzondere
bijstand
Het was de verwachting dat het aantal toegekende aanvragen
voor de bijzondere bijstand stabiel zou blijven ten opzichte van
2015. Over het eerste halfjaar zijn 3.541 aanvragen bijzondere
bijstand toegekend. Vorig Jaar lag het aantal verstrekkingen over
deze periode wat lager. Wij verwachten een financieel nadeel op
de bijzondere bijstand.
Waarvan in het kader van
de witgoedregeling
Het was de verwachting dat het aantal toegekende aanvragen
voor de witgoedregeling stabiel zou blijven ten opzichte van
vorig Jaar. In de eerste helft van het jaar zijn er 405 aanvragen
voor de witgoedregeling toegekend. Over heel 2015 waren dit er
767 (in 2014 641). Alhoewel het aantal verstrekkingen niet veel
hoger ligt verwachten in 2016 wel meer uit te geven dan in 2015
(250.000 in 2016 t.o.v. 150.000 in 2015). Dit komt omdat er in
2016 meer nieuwe producten verstrekt worden in tegenstelling
tot tweedehands producten.
Aantal deelnemers
collectieve zorgverzekering
Het aantal deelnemers aan de collectiviteit is ten opzichte van
2015 gedaald met ongeveer 500. Dit is een daling van ongeveer
4%. Het was de verwachting dat dit stabiel zou blijven.
Beleidsveld: Schuldhulpverlening
Aantal aanmeldingen
schuldhulpverlening
In de begroting hebben we als doelstelling 2.100 aanmeldingen
opgenomen. De stand van zaken t/m Juli is 1.206. Op basis van
het aantal aanmeldingen tot augustus 2016 verwachten we uit
te komen op ongeveer 2.050 aanmeldingen. Hoewel het aantal
aanmeldingen terugloopt zien we een toename van het aantal
mensen dat toegelaten wordt tot een traject
schuldhulpverlening in de backoffce. De oorzaak hiervan ligt in
een daling van het aantal heraanmeldingen. We zien door
samenwerking met de WiJ-teams dat klanten beter voorbereid
op een intakegesprek komen. En door op een andere wijze
gegevens op te vragen van de burger proberen we de drempel
11
voor een traject schuldhulpverlening te verlagen en hoeven
burgers niet meerdere keren terug te komen.
Het eerste kwartaal is over het algemeen druk. De
zomermaanden zijn tot nu toe minder druk. Bijsturing is
(vooralsnog) niet nodig. Dit is wel het geval bij de aanmeldingen
schuldhulpverlening eurocoach. Ook in het tweede kwartaal van
2016 is er sprake van een toename van het aantal aanvragen
met 30%. Momenteel zijn er 115 dossiers van Jongeren in
behandeling en staan er 25 Jongeren in de wacht. Bij de
begeleiding van Jongeren met schulden door de eurocoach gaat
het om erg intensieve trajecten. Preventie-activiteiten (zoals
"Jouw schuld = Jouw schuld" voor ROC's) en "Proefveld
Onderwijs op maat" hebben een aanzuigende werking op de
vraag om schuldhulp. Ook krijgen we veel verwijzingen vanuit de
WiJ-teams naar de eurocoach. Om de toenemende vraag te
kunnen bedienen, heeft de GKB 1 fte eurocoach voor 40 dossiers
nodig. In 2016 starten we met een tijdelijke uitbreiding van de
formatie. Dit wordt gedekt uit incidentele middelen. In de
begroting 2017 zullen we een voorstel doen voor extra formatie.
Aantal inschrijvingen
schuldregeling
In de begroting hebben we als doelstelling 400 inschrijvingen
opgenomen. Tot en met Juli zijn er 333 inschrijvingen geweest
voor schuldregeling.
Op basis van het aantal inschrijvingen schuldregeling tot
augustus verwachten we uit te komen op tussen de 500 en 600
inschrijvingen. Het eerste kwartaal is over het algemeen een
drukke periode, de zomermaanden zijn over het algemeen
rustiger. Wel zal een aanmerkelijk deel van de dit Jaar in te
stromen budgetklanten doorstromen naar de schuldregeling. Er
is sprake van een relevante afwijking van het geformuleerde
Jaardoel (400). Gelet op de toename van de afgelopen maanden
en voor de opvang van de verwachte stijging van het aantal
klanten in de schuldregeling in de komende maanden is een
uitbreiding van formatie nodig met 0,5 tot 1 fte. In 2016 starten
we met een tijdelijke uitbreiding van de formatie. Dit wordt
gedekt uit incidentele middelen. In de begroting 2017 zullen we
een voorstel doen voor extra formatie.
Aantal klanten in
budgetbeheer
Per 1 augustus is het aantal budgetklanten 2.424.
Zoals in de VGR 2016-1 al werd gesignaleerd is het gemiddeld
aantal klanten dat instroomt sterk gestegen. Tot en met Juli 2015
zijn al evenveel klanten ingestroomd als het hele Jaar 2015. In
begin van het Jaar liepen de wachttijden op, maar we hebben
met de inzet van extra middelen de wachttijden voor het
opstarten van budgetbeheer kunnen terugdringen.
Als gevolg van de sterk gestegen instroom verwachten we eind
dit Jaar uit te komen op meer dan 2.550 klanten in
budgetbeheer. Met de blijvende toename van het aantal klanten
die in budgetbeheer moet worden opgenomen is er een risico
dat er vertraging van de start van budgetbeheer kan voordoen.
Dit kan onnodige maatschappelijke kosten tot gevolg hebben.
12
zoals huisuitzetting en maatschappelijke opvang.
Net als in VGR 1 geven wij daarom aan dat voor de opvang van
de stijging van het aantal budgetklanten de afgelopen maanden
en de verwachte toename in de komende maanden voor langere
tijd een uitbreiding van formatie nodig is met 1,5 tot 2 fte.
Ook vanwege het feit dat van een groot deel van de klanten
duidelijk is dat zij vanwege de complexiteit en multiproblems
langere tijd aangewezen zullen zijn op budgetbeheer. Het betreft
hier onder andere de hierboven genoemde eurocoach-Jongeren
en klanten bij wie er de noodzaak is om het budget stabiel te
krijgen, maar nog geen schuldenregeling gestart kan worden
(zgn. duurzame financiele dienstverlening). In 2016 starten we
met een tijdelijke uitbreiding van de formatie. Dit wordt gedekt
uit incidentele middelen. In de begroting 2017 zullen we een
voorstel doen voor extra formatie.
Financiele Toelichting
Programma 1. Werk en inkomen
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
01.1 Werk en activering 72.462 78.303 77.199 1.104
01.2 Inkomen en armoedebestrljding 195.053 185.930 188.750 -2.820
Totaal lasten 267.515 264.233 265.949 -1.716
Baten
01.1 Werk en activering 27.412 27.891 27.100 -791
01.2 Inkomen en armoedebestrljding 177.238 154.753 154.753 0
Totaal baten 204.650 182.644 181.853 -791
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 10 10 10 0
Totaal Programma 1 -62.855 -81.579 -84.086 -2.507
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
1.1 Werk en activering V 0,3 miijoen euro
Sociale werkvoorziening totaal (N 795 duizend euro saldo baten en lasten) - SW begeleid werken (Werk V184 duizend euro baten)
De kosten van begeleid werken nemen met 184 duizend euro af door de terugloop van het aantal personen dat
hieraan deelneemt (begroot 160 personen, stand per 1 Juli 151 personen). Overigens is het wel zo dat als
gevolg van deze krimp ook de subsidie daalt.
13
- Omzet SW (N 596 duizend euro saldo baten en lasten)
1. Detachering (N 410 duizend euro saldo baten en lasten) De omzet uit detachering komt lager uit als gevolg van het dalende aantal personen dat is gedetacheerd (per 1
Juli 717 personen). Voor de vergoeding van de begeleidingskosten voor afspraakbanen verwachten we uit te
komen op 0,2 mlljoen euro (op basis van gemiddeld 51 plaatslngen). Dit leidt samen tot een nadeel van 532
duizend euro. Een deel van dit nadeel wordt gecompenseerd doordat de directe kosten voor detachering 122
duizend euro meevallen.
2. SW-bedrijf (N 186 duizend euro saldo baten en lasten)
Voor het SW-bedrijf verwachten we een nadeel 238 duizend euro. Er is minder omzet dan begroot en de
werksoorten leveren een lagere marge op dan verwacht. In de VGR 2016-1 verwachtten wij nog dit nadeel op te
vangen. De dynamiek in de vraagstelling van onze opdrachtgevers en het effect van de verhuizing van
productielocaties dragen bij aan de beperkte mogelijkheid om omzetverlies gedurende het jaar in te lopen. De
instroom van nieuw beschut blijft achter bij de verwachtingen, we werken daardoor met een lagere capaciteit
dan begroot. Een deel van het verlies op omzet binnen het SW-bedrijf wordt gecompenseerd door lagere
bedrijfsvoeringskosten (V 52 duizend euro).
- Subsidie SW (N 383 duizend euro baten)
In onze begroting hebben we een tekort opgenomen in verband met de subsidieverstrekking aan SW
medewerkers. Wij gingen er van uit dat het Rijk hiervoor een aanvullende subsidie zou verstrekken op basis van
een hoger aantal SW medewerkers. In de meicirculaire zijn de nieuwe cijfers voor 2016 bekend gemaakt en
daaruit blijkt dat de aanvullende subsidie uitblijft en er dus een tekort ontstaat van 383 duizend euro.
Loonkostensubsidie afspraakbanen en nieuw beschut (V 800 duizend euro lasten) In de begroting zijn we uitgegaan van gemiddeld 120 te verstrekken loonkostensubsidies voor een heel Jaar.
Halverwege 2016 hebben we 60 loonkostensubsidies verstrekt. In de tweede helft van 2016 verwachten we dat
daar nog 40 bijkomen. Eind 2016 zitten we dan naar verwachting op ruim 100 geplaatste personen op een
afspraakbaan of een nieuw beschutte baan. Daarmee valt 800 duizend euro vrij op dit budget.
Regionaal Werkbedrijf (V 235 duizend euro lasten)
De invoering van de Participatiewet brengt met zich mee dat we mensen met een arbeidsbeperking zoveel
mogelijk bij reguliere werkgevers aan het werk willen krijgen. Als 27 gemeenten van de arbeidsmarktregio
Groningen zijn we verplicht daarvoor te komen tot de vorming van een regionaal Werkbedrijf. Hoe die banen
tot stand komen en hoe de koppeling wordt gemaakt tussen banen en werkzoekenden wordt geregeld in het
Werkbedrijf. Onder een Werkbedrijf verstaan we een bestuurlijk samenwerkingsverband van
vertegenwoordigers van gemeenten, UWV, sociale partners (werkgevers organisaties) en vakbonden. De
gelden voor de arbeidsmarktregio Groningen lopen via ons als centrumgemeente. De arbeidsmarktregio
Groningen heeft in totaal 1 mlljoen euro ontvangen voor de hele arbeidsmarktregio. Een deel van dit geld
geven we conform de meerjarenbegroting uit in 2017.
Overige afwijkingen (V 60 duizend euro )
1.2 Inkomen en armoedebestrljding N 2,8 miijoen euro
BUIG (N 1,1 miijoen euro lasten)
Op grond van het nader voorlopig budget verwachten wij een tekort van 2,7 mlljoen euro op de BUIG. Echter,
in verband met lokaal afwijkende ontwikkelingen wat betreft aantal bijstandsuitkeringen, de gemiddelde
bijstandsuitkering en het aantal lOAW-ers brengen wij een aantal correcties op dit tekort aan van 3,4 miijoen
euro nadelig. Na verwerking van deze correcties resulteert een tekort op het BUIG budget van 6,1 miijoen euro.
Hiervan is 5,8 miijoen euro afgedekt via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2015 ter dekking van een deel
van het verwachte tekort op de BUIG in 2016. In deze VGR nemen we het verschil tussen het tekort op het
BUIG budget en het al afgedekte deel, dus 0,3 mlljoen euro als nadeel mee.
14
De oorzaak dat het aantal verwachte bijstandsuitkeringen in Groningen afwijkt van het aantal dat het Rijk
voorspelt. Is dat de rekenregel van het Rijk om het aantal uitkeringen in te schatten, kennelijk niet goed werkt.
Meerdere gemeenten hebben dit probleem gesignaleerd.
Daamaast zien we een nadeel van 0,8 miijoen euro omdat het aantal mensen dat wordt geplaatst op een
afspraakbaan of een nieuw beschutte baan achter loopt op de doelstelling. Hierdoor stromen minder mensen
uit de bijstand. Overigens valt dit nadeel weg tegen het voordeel op de verstrekte loonkostensubsidie dat we
verantwoorden binnen het deelprogramma 1.1 Werk en activering.
Het bezwaar dat ons college heeft gemaakt tegen het voorlopige budget BUIG 2016 is afgewezen. Tegen deze
beslissing van de staatssecretaris hebben we vlak voor de zomer beroep aangetekend met de mogelijkheid dit
nader te onderbouwen. Onlangs is gebleken dat er geen bruikbaar juridisch argument is om het beroep
succesvol voort te zetten. Een analyse die in de succesvolle beroepszaak van Utrecht tegen het budget 2015 is
gebruikt, leidde voor Groningen niet tot een bruikbare uitkomst. Verder bleek dat de tijdelijke verruiming van
het vangnet in 2016 in andere procedures die betrekking hadden op 2016 een belangrijk argument van de
rechtbank was om bezwaren ongegrond te verklaren. We hebben daarom het beroep ingetrokken.
De verruiming van het vangnet houdt in dat het maximale tekort over 2016 maximaal 30 euro per inwoner
bedraagt. Onder voorwaarden kan de gemeente Groningen in aanmerking komen voor compensatie van een
tekort dat dit bedrag (omgerekend 6 mlljoen euro) overstijgt. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd in 2018.
Bijzondere bijstand (N 2,1 miijoen euro lasten) Op basis van een doorrekening van de cijfers t/m Juni verwachten we evenals in VGR 2016-1 een tekort van 1,4
mlljoen euro. Daamaast loopt de kredietverlening aan statushouders vanaf 1 Juni 2016 via de bijzondere
bijstand. Het COA bepaalt het aantal te huisvesten statushouders. Op basis van deze aantallen verwachten wij
(bruto) 846 duizend euro aan kredieten te verstrekken via de bijzondere bijstand. Hiervan lossen statushouders
een deel In 2016 af (141 duizend euro); het resterende deel ontvangen we in de komende drie Jaar terug. Per
saldo verwachten wij voor dit jaar een incidenteel nadeel hierdoor van 0,7 mlljoen euro. De totale negatieve
afwijking voor de bijzondere bijstand komt dan uit op 2,1 mlljoen euro.
Besluitvorming met betrekking tot deze kredietverlening was rond na het opstellen van de VGR 2016-1.
Individuele studietoeslag (V 0,4 miijoen euro lasten)
In het eerste halfjaar is er afgerond 12 duizend euro verstrekt aan individuele studietoeslag. Als deze lijn
doorzet in de rest van het jaar en we rekening houden met een bedrag voor uitvoeringskosten dan verwachten
we een vrijval van 400 duizend euro. Door scholen aan te schrijven met informatie over de regeling, door
advertenties in de Gezinsbode en informatie op de website brengen we de regeling onder de aandacht bij de
mensen die er een beroep op kunnen doen.
15
Programma 2: Economie en werkgelegenheid
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
2 Programma: Economie en Werkgelegenheid
2.2 Naam deelprogramma: Aantrekkelijke stad
Beleidsveld: Winkels buiten de binnenstad
In relatie tot de
ontwikkelingen Sontplein
een aantrekkelijke route
naar binnenstad ontwerpen
Gezien alle ontwikkelingen in de Eemskanaalzone (Sontplein,
Meerstad, Driebond en Binnenstad) wordt er in 2016 gewerkt
aan een herijking van de visie op het EKZ-gebied, alvorens met
de realisatie van de deelprojecten (zoals de fiets/wandelroute)
te starten.
Programma: Economie en Werkgelegenheid
2.2 Deelprogramma: Aantrekkelijke stad
Beleidsveld: Bevorderen toerisme
Brugbediening op afstand In februari 2015 vond in de gemeente Zaandam een dodelijk
incident plaats met een op afstand bedienbare brug. Naar
aanleiding van het incident heeft de Onderzoeksraad voor
Veiligheid in een rapport (28 Januari 2016) geconcludeerd dat de
gemeente "onvoldoende oog heeft gehad" voor met name de
"menselijke component" van de veiligheid bij de op afstand
bedienbare brug. Omdat in Nederland steeds meer bruggen op
afstand worden bediend, benadrukt de Raad in het rapport dat
de conclusies uit het onderzoek voor brugbeheerders in heel
Nederland van belang zijn. Ook wij hebben in Groningen diverse
bruggen die op afstand worden bediend.
Wij inventariseren weIke consequenties dit rapport heeft voor
onze brugbediening. Onze inschatting is dat dit (financiele)
consequenties zal hebben.
Programma: Economie en Werkgelegenheid
2.3 Deelprogramma: Ruimte voor bedrijvigheid
Beleidsveld: Handelsrelaties met het buitenland bevorderen
30 Bedrijven uit de regio
koppelen met buitenlandse
bedrijven
Deze prestatie-indicator valt samen met het onderhouden van
contacten met o.a. China en Duitsland. Aangezien we op het
internationaliseringsdomein kampen met onderbezetting lopen
we een risico ten aanzien van het behalen van deze 30
koppelingen. De afdeling zet in op focus en prioriteren. Dit
betekent dat we de Internationale contacten met China op een
laag niveau insteken de komende tijd. Met de komst vanaf
September 2016 van een coordinatiepunt internationalisering zal
beter ingespeeld kunnen worden op nieuwe ontwikkelingen en
bestuurlijke ambities. Focus blijft liggen op inhoudelijke
doelstelllngen en priorlteiten.
16
Programma: Economie en Werkgelegenheid
2.3 Deelprogramma: Ruimte voor Bedrijvigheid
Beleidsveld: Bedrijvigheid breed stimuleren
Aantal bedrijfsbezoeken >
700
We hebben in de begroting 2016 aangegeven dat we meer dan
700 bedrijfsbezoeken willen realiseren in 2016. Door
onderbezetting binnen de afdeling EZ is het niet zeker of we dit
aantal gaan realiseren. Het tweede kwartaal 2016 hebben we
gericht op het op orde brengen van de bezetting. Dat is gelukt.
De tweede helft van het jaar gebruiken we voor zover mogelijk
om een inhaalslag te maken.
Financiele Toelichting
Programma 2. Economie en werkgelegenheid
Deelprogramma
Primitieve Actuele
begroting 2016 begroting 2016
Prognose
VGR 16-2
Verwachte
afwijking VGR
2016
Lasten
02.1 Groningen kennisstad 1.731 2.629 2.629 0
02.2 Binnenstad en toerisme 3.484 3.676 3.676 0
02.3 Ruimte voor bedrijvigheid 839 996 996 0
02.4 Overig econ en werkgelegenheid 22.479 23.233 22.433 800
Totaal lasten 28.533 30.534 29.734 800
Baten
02.1 Groningen kennisstad 6 507 507 0
02.2 Binnenstad en toerisme 937 988 988 0
02.3 Ruimte voor bedrijvigheid 0 34 34 0
02.4 Overig econ en werkgelegenheid 8.206 9.210 11.210 2.000
Totaal baten 9.149 10.739 12.739 2.000
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 1.706 17.106 17.106 0
Totaal onttrekkingen 2.542 2.542 2.542 0
Totaal Programma 2 -18.548 -34.359 -31.559 2.800
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
2.4 Overig economie en werkgelegenheid V 2.8 miijoen euro
Vrijval kapitaallasten Forum (V 0,8 miijoen euro lasten)
De kapitaallasten (rente en afschrijving) ten behoeve van het Forum vallen lager uit ten opzichte van de
begroting, omdat door de noodzakelijke activiteiten voor het aardbevingsbestendig maken, het Forum pas
later wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen.
17
Resultaat op verkoop gronden (V 2,0 miijoen euro baten)
Dit betreft een positief resultaat van in totaal 2 miijoen euro op de verkoop van gronden die niet in een
grondexploitatie zijn opgenomen.
18
Programma 3: Onderwijs
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 3. Onderwijs
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
03.1 Onderwijskansen 18.946 21.800 21.866 -66
03.2 Voorkomen schooluitval 2.868 2.868 2.468 400
Totaal lasten 21.814 24.668 24.334 334
Baten
03.1 Onderwijskansen 3.773 4.786 4.786 0
03.2 Voorkomen schooluitval 991 991 991 0
Totaal baten 4.764 5.777 5.777 0
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 741 741 741 0
Totaal onttrekkingen 1.014 2.459 2.459 0
Totaal Programma 3 -16.777 -17.173 -16.839 334
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
3.2 Voorkomen schooluitval V 0,4 miijoen euro
Leerlingenvervoer (V 0,4 miijoen euro lasten)
De prognose is niet gewijzigd ten opzichte van VGR 2016-1. Zoals in het voorjaar al aan u gemeld zien we dat de
oorzaken van dit voordeel zich ook In 2016 voordoen. De voornaamste oorzaak is dat wij in 2015 een nieuw,
voordeliger contract hebben afgesloten. Daamaast leiden de aanpassingen uit de Verordening
Leerlingenvervoer 2014 tot lagere kosten, nu de overgangsbepalingen zijn uitgewerkt.
Vanaf het voorjaar 2016 zijn we de voorbereiding gestart van de aanbesteding van het publiek vervoer (vervoer
sociale werkvoorziening, leerlingenvervoer, collectief Wmo-vervoer en kleinschalig openbaar vervoer). Dit doen
we in samenwerking met de Groninger en Drentse gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe.
We verwachten binnenkort een Plan van Aanpak te kunnen afronden waarover alle gemeenten eind oktober
2016 een besluit nemen. Instemming met dit Plan van aanpak betekent een verdere gezamenlijke uitwerking in
een bestek. Vervolgens kan in het voorjaar van 2017 de daadwerkelijke aanbesteding plaatsvinden voor het
publiek vervoer vanaf 2018.
19
Programma 4: Welzijn, gezondheid, zorg en Vernieuwing sociaal domein
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 4. Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
04.1 Soc samenhang en leefbaarheid 116.274 116.064 116.487 -423
04.2 Preventie en zorg 43.498 44.363 45.733 -1.370
04.3 Integratie en emancipatie 2.028 2.109 2.109 0
04.4 Jeugd 29.807 30.457 30.457 0
04.5 Vernieuwing sociaal domein 55.275 56.205 57.662 -1.457
Totaal lasten 246.882 249.198 252.448 -3.250
Baten
04.1 Soc samenhang en leefbaarheid 11.604 7.358 8.830 1.472
04.2 Preventie en zorg 17.003 17.186 19.186 2.000
04.3 Integratie en emancipatie 431 431 431 0
04.4 Jeugd 17.229 17.814 17.814 0
04.5 Vernieuwing sociaal domein 0 0 0 0
Totaal baten 46.267 42.789 46.261 3.472
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 2.913 4813 4.813 0
Totaal onttrekkingen 1.315 1.692 1.692 0
Totaal Programma 4 -202.213 -209.530 -209.308 222
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
4.1 Sociale samenhang en leefbaarheid V 1.049 duizend euro
Vervoers-, woon- en rolstoelvoorzieningen (V 186 duizend euro lasten)
Op individuele vervoersvoorzieningen verwachten we een nadeel van 381 duizend euro; dit wordt veroorzaakt
doordat het aantal clienten dat gebruik maakt van individuele vervoersvoorzieningen in het eerste halfjaar
2016 verder is gestegen. Deze zeer forse stijging heeft zich in het laatste kwartaal van vorig jaar ingezet. Hier
tegenover staat dat het gebruik van collectief vervoer verder afneemt, waardoor een voordeel ontstaat van
210 duizend euro.
20
We zien een daling in het gebruik van rolstoelen en vooral woonvoorzieningen in het tweede halfjaar, echter
minder groot als in het eerste kwartaal. De verwachting is dat we op deze voorzieningen 357 duizend euro
overhouden.
Daamaast is er sprake van andere, meer autonome ontwikkelingen, zoals de reeds enige Jaren dalende vraag
naar woonvoorzieningen. In dit stadium is het nog te vroeg hierover verdergaande conclusies te trekken.
Algemene voorziening huishoudelijke hulp (V 2,6 miijoen euro lasten)
Met ingang van 2016 is de verstrekking van lichte huishoudelijke hulp omgezet van een maatwerkvoorziening
naar een algemene voorziening. Deze komt naast de algemene voorziening voor was- en strijkservice, die reeds
in 2015 van start is gegaan. In de begroting is voor beide algemene voorzieningen samen 4,5 miijoen euro
beschikbaar. Daamaast is in 2015 en 2016 2,8 miijoen euro incidenteel beschikbaar in de vorm van HHT-gelden.
Deze incidentele gelden zijn door de staatssecretaris vrijgemaakt om de gevolgen van de rijksbezuinigingen op
de huishoudelijke hulp tijdelijk te verlichten. De algemene voorziening is zo ingericht, dat voldaan wordt aan de
restricties die het Rijk aan die tijdelijke bijdrage stelde. Naar verwachting zullen de kosten in 2016 per saldo
(rekening houdend met de bijdragen die burgers betalen) uitkomen op 4,7 mlljoen euro, wat leidt tot een
incidenteel positief resultaat van 2,6 mlljoen euro t.o.v. van de begroting. Dit moet echter wel in samenhang
gezien worden met een overschrijding van de kosten van maatwerk ZIN 18+ lichte ondersteuning. Bij het
vaststellen van het budget voor de algemene voorziening, werd ervan uitgegaan dat iedereen die in 2015 HHl
(huishoudelijke hulp zonder regie) had zou overgaan naar de algemene voorziening. In de praktijk bleek dat de
algemene voorziening toch niet in al die situaties volstond en hebben onder andere mensen met meer dan 3
uur HHl, alsnog een maatwerkvoorziening ontvangen. Hierdoor wordt in 2016 het maatwerkbudget voor lichte
begeleiding met 0,7 mlljoen overschreden (dit maakt onderdeel uit van het nadeel op in de post Wmo 18+
onder de Wmo begeleiding welke hieronder wordt toegelicht.. Het resultaat is dat alle burgers in Groningen de
huishoudelijke ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Wmo begeleiding (N 2,4 miijoen euro lasten)
ZIN 18+ (N 3,5miljoen euro)
Sinds de zomer krijgen we steeds completer zicht op de verwachte uitgaven voor Wmo zorg in natura (ZIN) 18+.
We zien aan de ene kant een stijgende indicatiewaarde (de som van het aantal clienten en de zorgzwaarte van
de indicaties, beide nemen toe) ten opzichte van het eerste halfjaar. Dat maakt duidelijk dat er op dit moment
geen sprake is van een zichtbare substitutie of transformatie, wat gezien de fase waarin de inrichting van de
WlJ-teams zich nu bevindt, niet verrassend is.
We hebben op grond van ontvangen en goedgekeurde facturen voor geleverde zorg, een extrapolatie gemaakt
van het verzilveringspercentage van de afgegeven indicaties. Dat komt uit op 72%. Wij gaan er van uit dat dit
verzilveringspercentage representatief is voor de indicaties waarvoor nog niet is gedeclareerd. Deze aanname
brengt de nodige risico's met zich mee en wij zullen de komende maanden hier zorgvuldig op monitoren. Voor
de goede orde: bij de VGRl hadden we geen beeld van deze verzilvering en rekenden we met een percentage
van 95%.
Bij toepassing van dit percentage verwachten we 16,8 mlljoen als prognose van de kosten Wmo ZIN 18+. Dit
leidt weliswaar tot een flinke verbetering van de prognose uit de VGRl, maar nog steeds tot een fors nadeel
ten opzichte van de actuele begroting van 4,5 miijoen euro. Door het inzetten van intensiveringsmiddelen
wordt het tekort verlaagd met 1,0 mlljoen euro.
Subsidieverstrekkingen instellingen (V 600 duizend euro)
Vanuit de zorgbudgetten hebben we middelen beschikbaar gesteld voor subsidieverstrekking aan instellingen
die participeren binnen de WlJ-teams voor zowel de toegang als voor de algemene voorziening. We
verwachten circa 600 duizend euro op een budget van 3,1 mlljoen euro minder te besteden aan subsidies voor
deze instellingen doordat pas eind 2016 alle WlJ-teams volledig operationeel zijn. Wij verantwoorden dit
voordeel binnen dit deelprogramma.
PGB's (V 500 duizend euro)
Op grond van actuele gegevens vanuit de Sociale Verzekeringsbank kunnen we de indicatiewaarde en het
verzilveringspercentage PGB's bijstellen naar respectievelijk 7 miijoen en 90%, waardoor een verwacht
voordeel ontstaat van 500 duizend euro.
Eigen bijdrage WMO oude taken en begeleiding (V 472 duizend euro baten)
In 2015 bedroegen de baten uit eigen bijdrage voor deze taken 3,7 miijoen euro. Met name vanwege de
omzetting van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp in een algemene voorziening, werd in de begroting
2016 rekening gehouden met lagere baten, namelijk 2,5 miijoen euro. Ten opzichte van die begroting
verwachten we 472 duizend euro meer aan baten. Hierbij hebben we rekening gehouden met het aantal
clienten dat in 2016 nog maatwerk huishoudelijke hulp krijgt en met het feit dat de kosten van voorzieningen
waarover mensen in 2016 een eigen bijdrage betalen voor maatwerk, hoger zijn dan ten tijde van het
overgangsrecht.
Regeling Chronisch zieken en gehandicapten (N 150 duizend euro lasten)
Gehandicapte inwoners of chronisch zieken die voor onevenredig hoge meerkosten komen te staan, kunnen
bij de gemeente een aanvraag doen ter compensatie van deze kosten. Het totaal beschikbare bedrag voor de
doelgroep in 2016 bedraagt 2,3 miijoen euro. Bij het vaststellen van 385 euro per client is uitgegaan van een
lichte stijging van de doelgroep die in 2015 een uitkering heeft ontvangen. In 2016 is echter gebleken dat een
grote groep clienten die tot de doelgroep behoren in 2015 niet zijn aangeschreven. We hebben deze groep
alsnog aangeschreven en hebben van ongeveer een derde deel alsnog een aanmelding ontvangen. Daarmee
neemt het in de VGRl aangekondigde nadeel van 440 duizend euro af tot 150 duizend euro.
Uitvoeringskosten (N 1,0 miijoen euro lasten)
Vooruitlopend op en met de reorganisatie van de directie Maatschappelljk Ontwikkeling zijn veel vacatures
beschikbaar gekomen. In veel gevallen zijn deze vacatures noodgedwongen met tijdelijk personeel ingevuld. In
het begrotingskader zijn geen aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor de dekking van de meerkosten
als gevolg van tijdelijke inhuur. Wel is bij de Jaarrekening 2015 een extra bedrag van 1,5 miijoen euro
beschikbaar gesteld (toegevoegd aan de egalisatiereserve VSD). Deze middelen zijn ingezet voor het dekken
van extra kosten voor herindicaties en om de facturering van zorgaanbieders en databestanden op orde te
brengen.
Ondanks deze extra middelen zien we met name bij de afdelingen Contractering, Uitvoering en Services en
Toegang (WIJ) knelpunten ontstaan die om extra personele inzet vragen, zoals opieidingstrajecten en
kennisoverdracht naar de WlJ-teams. Ook het aantal indicaties is gestegen.
Voor de uitvoering worden we in 2016 geconfronteerd met incidentele aanvullende lasten van 2,8 mlljoen euro
voor:
• herindicaties Jeugd ZIN en PGB (0,3 miijoen euro);
• restant herindicaties AWBZ 18+ (0,1 miijoen euro);
• facturering door zorgaanbieders en databestanden op orde brengen (1,2 mlljoen euro);
• regiosecretaris hervorming langdurige zorg (0,1 miijoen euro);
• contractering: noodzakelijk extra formatie (0,3 mlljoen euro);
• consulenten inzet Wmo (WIJ) (0,8 miijoen euro).
Hiervan wordt 1,5 mlljoen euro afgedekt uit de resultaatbestemming van het rekenlngresultaat 2015, waardoor
nog 1 mlljoen euro als nadelige afwijking resulteert. De implementatie van nieuwe zorg taken blijkt op zowel
landelijk als gemeentelijk niveau complexer dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Dit brengt extra
uitvoeringskosten met zich mee.
22
Beschermd wonen (V 1,5 miijoen euro lasten)
De gemeente Groningen voert de centrumregeling beschermd wonen uit voor de regio in de vorm van een
lichte Gemeenschappelijke Regeling. Het beschikbare budget voor beschermd wonen voor ZIN en PGB
bedraagt 59,4 mlljoen euro. Dit is inclusief het begrote bedrag aan eigen bijdragen van 2,9 mlljoen euro. We
verwachten in 2016 een bedrag van 4,6 miijoen euro over te houden op dit budget. De meicirculaire van het
gemeentefonds heeft en positief effect van 3,4 mlljoen euro waar eerder nog rekening was gehouden met een
voordelig effect van 2,4 miijoen euro. Dit effect is het gevolg van het onderzoek naar het verdeelmodel.
Daamaast hebben we de verzilveringspercentages naar beneden kunnen bijstellen (ZIN 98%, PGB 90%) op
grond van een extrapolatie van gefactureerde zorg en uitputting van de PGB-budgetten.
Reserve accres instellingen (geen afwijking)
Jaarlijks passen we de subsidiebudgetten aan voor loon- en prijsontwikkelingen. De systematiek die we
hiervoor gebruiken werkt met een vertraging van 2 jaar (T-2). Dit betekent dat we het berekende accres van
een begrotingsjaar eerst verrekenen met de egalisatiereserve accressen, en dat het accres dat we verrekenen
met het subsidiebudget gebaseerd is op de loon- en prijsontwikkeling van twee Jaar terug.
In 2015 hebben we de loon- en prijscompensatie naar beneden bijgesteld met 905 duizend euro als gevolg van
de korting op de pensioenafdracht. In 2016 is 105 duizend euro incidenteel toegekend om de reserve op 0 euro
te laten uitkomen omdat een reserve volgens de begrotingsregels geen negatieve stand mag hebben. Daarmee
hebben we besloten zeer scherp aan de wind te zeilen met deze reserve. Een negatieve nacalculatie over de
Jaren 2014, 2015 en 2016 gooit daarbij extra roet in het eten. Zonder extra aanvullende maatregelen hebben
we ultimo 2016 daardoor onvoldoende middelen in de reserve accres Instellingen om onze verplichtingen te
voldoen. Het betreft een tekort van 300 duizend euro incidenteel. Dit tekort zal worden opgelost door een
begrotingswijzing in het 3e kwartaal.
Overige afwijkingen (N 159 duizend euro lasten)
4.2 Preventie en zorg V 630 duizend euro
Bed, Bad en Brood (geen afwijking)
Voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de bed-bad-en-brood-regeling, hebben wij
subsidieafspraken gemaakt met Stichting INLIA over 2016. Uw raad is via collegebrieven hierover geinformeerd.
Wij hebben inmiddels aan de Stichting INLIA over de periode januari - September 2016 1,45 mlljoen euro aan
subsidie verstrekt voor de uitvoering van deze regeling. Ultimo 2016 zal deze subsidie opiopen naar ongeveer 2
mlljoen euro. De VNG en het Rijk voeren nog overleg over een bestuursakkoord voor deze groep mensen voor
2016. In 2015 hebben we middelen ontvangen voor deze doelgroep.
Na een flinke periode van radiostilte zijn de gesprekken tussen VNG en het Rijk inmiddels weer opgestart. De
uitkomst van deze gesprekken is nog ongewis, maar wij verwachten dat wij 100% compensatie ontvangen voor
onze subsidieverstrekking aan de Stichting INLIA. Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op
dit onderwerp en zullen bestuurlijke druk uitoefenen op zowel de VNG als het Rijk om tot de door ons
gewenste overeenstemming te komen.
Maatschappelijke Opvang (V 430 duizend euro lasten)
Het budget voor Maatschappelijke Opvang wordt niet volledig benut. Wij adviseren om het voordeel op het
reguliere budget voor Maatschappelijke Opvang van 430 duizend euro beschikbaar te houden om eventuele
risico's uit het nog tot stand te komen bestuursakkoord ten aanzien van bed, bad en brood af te dekken.
Overige afwijkingen (V 200 duizend euro lasten)
23
4.5 Vemieuwing sociaal domein N 1,5 miijoen euro
Wij Teams (N 1,5 miijoen euro lasten)
Voor de ontwikkeling en implementatie van de WIJ-Teams hebben we tijdelijk een aantal projectleiders en
ondersteuners aangesteld. Deze ondersteuningsstructuur richt zich op het vormgeven van de directe
werkprocessen, waarvan we de extra kosten voor de jeugdhulp volgend jaar willen dekken via de RIGG.
Daamaast hebben we tijdelijk extra Wmo-consulenten aangetrokken. Deze consulenten zetten we in voor de
uitvoering van de WMO toegang voor zowel de afronding van het proces herindicatie, het tijdelijk nog in stand
houden van de stedelijke toegang en de overbrenging naar de WlJ-teams. Bij de resultaatbestemming 2015
heeft uw raad 600 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanvullende dekking van de tijdelijke formatie,
waarna een tekort van 1,4 mlljoen euro resteert.
Als gevolg van aanvullende wensen van de WlJ-teams vallen de huisvestingskosten incidenteel 175 duizend
euro hoger uit. Daamaast hebben we extra investeringskosten In ICT infrastructuur om verschillende locaties
aan te sluiten op Gronet. Het aantal WlJ-medewerkers die zijn voorzien van een mobiele telefoon en laptop
valt eveneens hoger uit dan voorzien. Per saldo vallen hierdoor de ICT kosten 512 duizend euro hoger uit.
Tot slot melden wij hier het voordeel in de WIJ begroting van 600 duizend euro: een deel van het beschikbaar
gestelde budget (3,1 mlljoen) voor het verlenen van begeleiding en hulp in de WlJ-teams door Instellingen is
nog niet ingezet. Dit komt door de gefaseerde uitrol van de WIJ teams. Dit voordeel hebben we verantwoord
binnen deelprogramma 4.1 Sociale samenhang en leefbaarheid.
Zorg Jeugd (geen afwijking)
Binnen de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) hebben we afgesproken dat het totale
budget voor 2016 bestaat uit de in de circulaires beschikbaar gestelde bedragen voor Jeugd, minus 7,5 % die de
deelnemende gemeenten zelf voor innovatie, uitvoeringskosten e.d. mogen gebruiken. De kosten op het
gebied van Jeugd betreffen maatwerkvoorzieningen (ZIN en PGB) en algemene voorzieningen. De
maatwerkvoorzieningen hebben we in RlGG-verband gezamenlijk ingekocht voor alle gemeenten. Verder
voeren de gemeenten eigen beleid voor wat betreft de toegang tot zowel maatwerkvoorzieningen als tot
algemene voorzieningen.
Vanwege specifieke kenmerken van de Jeugdzorg hebben we voor 2016 en 2017 afgesproken afwijkingen
tussen beschikbaar budget en uitgaven aan maatwerk- en algemene voorzieningen van de deelnemende
gemeenten via de RIGG in solidariteit met elkaar te vereffenen. Wij hebben 3,3 miijoen euro voor de WlJ-teams
beschikbaar als inzet voor algemene voorzieningen. De werkelljke besteding nemen we mee bij de afrekening
in het kader van de RIGG. Voorwaarde van de RIGG is dat we inzichtelijk maken wat de met die inzet bereikte
besparing op maatwerkvoorzieningen is geweest. Hoe we dit effect van de algemene voorzieningen monitoren,
is dus van groot belang. Voor zover we het effect van de algemene voorzieningen op de maatwerkvoorziening
niet voldoende kunnen aantonen, bestaat het risico dat we een deel van de kosten voor de algemene
voorzieningen niet via de verrekening van de RIGG kunnen afwikkelen. Op dit moment verwachten we dat de
RIGG in zijn totaliteit (ZIN, PGB en Algemene voorzieningen) binnen de begroting blijft.
24
Programma 5: Sport en bewegen
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Programma: Sport en Bewegen
Deelprogramma: Extra beleid
Beleidsveld: Onderhoud Papiermolen
Vrijval Extra Beleid
Papiermolen
De uitvoering van het project Papiermolen is deels afhankelijk
van het seizoen en deels afhankelijk van de uitvoering Ringweg
Zuid. Het Jaar 2016 zal vooral in het teken staan van de
voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering. Gedeeltelijk omdat
een deel van de werkzaamheden niet afhankelijk is van de
uitvoering van de Ringweg Zuid. Door de gefaseerde aanpak zal
niet het gehele krediet worden uitgeput en daarmee het
benodigde kapitaallasten grotendeels vrijvallen in 2016.
Beleidsveld: Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn
Vrijval Extra Beleid
kleedkamers sportpark
Corpus den Hoorn
De realisatie van de kleedkamers zal pas in 2017 plaatsvinden.
Daarom vallen de begrote kapitaallasten vrij. Er moeten eerst
gesprekken plaatsvinden met de gebruikers op het Sportpark.
Er zijn verschillende verenigingen met huisvestingsvragen, die
moeten naast elkaar worden gelegd. Gesprekken staan gepland.
Uitvoering niet eerder dan 2017.
Financiele Toelichting
Programma 5. Sport en bewegen
Deelprogramma
Primitieve Actuele
begroting 2016 begroting 2016
Verwachte
Prognose afwijking VGR
VGR 16-2 2016
Lasten
05.1 Sportieve infrastructuur 20.075 21.379 20.796 583
05.2 Deelname aan sport 1.011 1.013 1.011 2
Totaal lasten 21.086 22.392 21.807 585
Baten
05.1 Sportieve infrastructuur 6.506 6.945 7.109 164
05.2 Deelname aan sport 40 40 40 0
Totaal baten 6.546 6.985 7.149 164
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 121 135 135 0
Totaal onttrekkingen 201 223 223 0
Totaal Programma 5 -14.460 -15.319 -14.570 749
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
25
5.1 Sportieve infrastructuur V 747 duizend euro
Kapitaallasten (V 660 duizend euro lasten)
Zolang de bouw van het Sportcentrum Europapark niet is afgerond, vallen de bijbehorende budgetten voor
kapitaallasten vrij.
Ook zien we een aantal reguliere vervanglngsprojecten doorschuiven waardoor gereserveerde budgetten
kapitaallasten vrijvallen. Het gaat onder andere om de projecten sporthal Europapark (onderdeel vervanging
sporthal de Wijert), camping Stadspark (nieuw contract met pachter) en sportpark Stadspark (Velocitas). Het
laatst genoemde project Stadspark schuift door in verband met de ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg.
Daamaast zijn er ook twee projecten die we niet realiseren in 2016, waarvoor extra beleidsmiddelen
beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om de uitvoering van het project Papiermolen en de realisatie van de
kleedkamers Corpus den Hoorn. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar het hoofdstuk
afwijkingen in beleid van dit programma.
Overige afwijkingen (V 87 duizend euro lasten en baten)
26
Programma 6: Cultuur
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 6. Cultuur
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
06.1 Culturele infrastructuur 37.010 41.195 42.532 -1.337
06.2 Deelname aan cultuur 3.465 3.522 3.487 35
Totaal lasten 40.475 44.717 46.019 -1.302
Baten
06.1 Culturele infrastructuur 9.047 9.478 11.100 1.622
06.2 Deelname aan cultuur 0 0 0 0
Totaal baten 9.047 9.478 11.100 1.622
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 1.456 1.456 1.456 0
Totaal onttrekkingen 2.065 2.527 2.527 0
Totaal Programma 6 -30.819 -34.168 -33.848 320
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
6.1 Culturele infrastructuur V 285 duizend euro
Personeel (N 277 duizend euro lasten)
De Oosterpoort Stadsschouwburg (OPSB) heeft 0,9 mlljoen euro vrijval door vacatureruimte op ambtelijke
functies, maar daar staat ruim 1,2 mlljoen euro aan kosten voor tijdelijk personeel tegenover. Ingehuurd
personeel zetten we in om deze vacatureruimte te vullen en voor piekwerkzaamheden op het gebied van
programmering, productie, ticketing, horeca en podiumtechniek. De inzet van tijdelijk personeel is gerelateerd
aan onze programmering. Deze wordt, vooral bij de pop-markt, steeds grilliger, waardoor de voorspelbaarheid
afneemt en er flexibeler gewerkt moet worden.
Programmering (V 445 duizend euro baten en lasten)
In 2015 hebben we de grilligheid van de popmarkt al ervaren: het toeren van bands kende plotseling een ander
patroon, waardoor programmering lastig was en in veel kleinere mate naar Groningen te halen viel. In 2016
pakt deze grilligheid in ons voordeel uit: onze (pop)programmeurs waren in staat een goed voorjaar te
programmeren. Het najaar 2016 zal minder goed zijn, maar nog steeds een positief resultaat opieveren. Samen
met de constante programmering van theater en klassiek verwachten we daarom een goed resultaat op de
totale programmering in 2016. Gezien de drukke maanden maart t/m mei zien we nu ten opzichte van VGR
27
2016-1 een groter voordeel en verwachten we een incidenteel positief eindresultaat op de programmering in
2016.
Onderhoud (V 180 duizend euro lasten)
De (oude) gebouwen hebben Jaarlijks veel onderhoud nodig. In 2016 kunnen deze kosten nog voor een deel
worden gedekt uit het restant van de voorziening Groot Onderhoud. Het resterende tekort op onderhoud aan
De Oosterpoort en de Stadsschouwburg bedraagt 100 duizend euro. In de zomer 2016 is de Stadsschouwburg
verbouwd. Tijdens deze verbouwing is asbest geconstateerd, wat we niet hadden voorzien. De extra kosten
voor de sanering worden ten laste gebracht van de post onvoorzien in het onderhoudsbudget. Het Jaarlijks
budget voor onderhoud is niet toereikend.
De kapitaallasten zullen in 2016 een voordeel opieveren. In de periode 2015 - 2017 worden veel
investeringsprojecten uitgevoerd. Dat vindt vooral in de zomermaanden plaats, daardoor ontstaat er
incidentele vrijval van 280 duizend euro op de begrote kapitaallasten.
Horeca (N 64 duizend euro baten en lasten)
De omzet bij de horeca is gekoppeld aan de programmering. Kenmerkend is dat de horeca bij zowel theater als
klassiek een serviceartikel is en niet of weinig renderend. Bij popconcerten is de horeca daarentegen wel
renderend. Omdat de popprogrammering in 2016 een goed jaar kent, verwachten we ook bij de horeca een
gunstiger resultaat dan in VGR 2016-1 vermeld (N 180 duizend euro).
Grand Theatre (geen afwijking)
De OPSB is gevraagd tijdelijk de totale exploitatie (programmering, marketing, bedrijfsvoering en onderhoud)
van het Grand Theatre over te nemen. Voor de periode tot medio augustus 2016 (waarvan 5 maanden
programmering) is door uw raad een budget van 328 duizend euro toegekend. De OPSB wist met zijn
programmering in deze periode meer dan 11 duizend bezoekers te bereiken en het project binnen de
budgettaire kaders af te sluiten. In het gehele seizoen 2015/2016 presenteerden we 177 voorstellingen,
concerten en evenementen voor ruim 30 duizend bezoekers.
28
Programma 7: Verkeer
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Programma: Verkeer
7.1 Deelprogramma: Fiets
Beleidsveld: Fietsnetwerk
1. Aanleg fietspad
Noordelijke Ringweg
2. Aanleg fietspad
Pegasusstraat-Klaas de
Vriezestraat
3. Verbeteren en verlengen
Slimme Routes naar Zernike
Campus
Onze voornemens tot de aanleg van nieuwe fietspaden in
Paddepoel en Selwerd en het verbeteren van de Slimme Routes
naar Zernike zijn niet onopgemerkt gebleven. In overleg met de
gemeenteraad is besloten meer tijd te nemen om de bewoners
beter te betrekken bij de plannen. Daarvoor heeft een uitgebreid
en intensief participatietraject plaatsgevonden. Dit heeft geleid
tot een vertraging van minimaal een halfjaar tot een jaar ten
opzichte van de oorspronkelijke planning.
Vanwege de gevoeligheden rond de noodzakelijke bomenkap
heeft dit project een halfjaar vertraging opgelopen.
7 Programma: Verkeer
7.2 Deelprogramma: Openbaar Vervoer
Beleidsveld: Spoor
Verbeteren spoorverblnding
Groningen - Assen - Zwolle
Door een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel voor de
geplande TreinVriJePeriode (TVP) van augustus 2016 heeft
ProRail er voor gekozen om de werkzaamheden voor de pendel
Assen-Groningen te verschuiven naar april 2017. De pendel gaat
na deze werkzaamheden in april 2017 rijden.
Beleidsveld: Bus
DRIS (Dynamische
Reizigersinformatie) op
bushaltes plaatsen
Het plaatsen van de nog resterende DRIS-panelen is afhankelijk
van de opievering van projecten. Zo is bijvoorbeeld opievering
van P+R Meerstad in 2017. Dit betekent dat niet alle resterende
DRIS-panelen in 2016 geplaatst kunnen worden.
Programma: Verkeer
7.3 Deelprogramma Auto
Beleidsveld: Regionale ontsluiting ringwegen
Opstarten verkenning
ongelijkvloers maken
Westelijke Ringweg
In bestuurlijke overleg met de Provincie is afgesproken om
voorafgaand aan het opstarten van de verkenning een
verdiepingsslag te doen naar de kansen, randvoorwaarden en
bestuurlijke accenten voor relevante disciplines en
beleidsvelden. Onderdeel hiervan is de toekomstige
ontwikkelingen van de mobiliteit en de kansen die dit biedt voor
de Westelijke Ringweg. Hiervoor willen we ook een inspiratiedag
van de Provincie en Let's Gro gebruiken. Op basis van de
verdiepingsslag zal eind dit Jaar de opdracht (in de vorm van een
uitvraag aan externe bureaus) worden geformuleerd, voor het
opstellen van ruimtelijke scenario's en het bijbehorende
participatieproces.
Beleidsveld: Stedelijke hoofdstructuur en goederenvervoer
29
Maatregelen nemen ter
verbetering van de
autodoorstroming tijdens
ombouw Zuidelijke ringweg
(behorend bij de
Netwerkanalyse)
In de VGR 2016-1 is aangegeven dat de kruising Noordelijke
Ringweg-Zonnelaan wordt meegenomen in het totaalplan
Zernike. Het plan heeft vertraging opgelopen. Eind dit Jaar moet
het definitief ontwerp van de Zernikelaan klaar zijn. Dit vormt
input voor de kruising en kunnen we deze verder gaan
uitwerken. Vervolgens informeren we uw raad over de
verschillende scenario's voor de kruising.
Oorzaak: Vertraging in de Stuurgroep Zernike over de
aanpak/financiering van de Zernikelaan.
Programma: Verkeer
7.4 Deelprogramma Parkeren
Beleidsveld: Parkeerhandhaving
Handhaven parkeerregels In het kader van digitalisering wordt in de tweede helft van 2016
een pilot gedaan met een scanvoertuig voor parkeerhandhaving.
De pilot heeft als doel inzicht te geven in de mogelijkheden van
de inzet van scanvoertuigen bij de huidige digitaliseringsgraad
van de parkeerrechten. Op basis van de uitkomsten van deze
proef wordt een besluit genomen over de mogelijke aanschaf
van een scanvoertuig. De proef heeft mogelijk consequenties
voor de inkomsten uit de handhaving op betaald parkeren in
2016.
7 Programma: Verkeer
7.5 Deelprogramma Verkeersveiligheid
Beleidsveld: Verkeersveiligheid
Het project
verkeersveiligheid kruising
Prinsessenweg
Wilhelminakade loopt
vertraging op.
Het project moest worden ingepland in het werkpakket van
projectmanagement. Inmiddels is een projectleider aangesteld
en starten nu de voorbereidingen en de afstemming met de
buurt en ondernemers. Uitvoering is gepland voor 2017.
30
Financiele Toelichting
Programma 7. Verkeer
Primitieve Actuele Verwachte begroting begroting Prognose afwijking
Deelprogramma 2016 2016 VGR 16-2 VGR 2016 Lasten 07.1 Fiets 1.407 1.997 1.997 0 07.2 Openbaar vervoer 1.159 1.159 1.159 0 07.3 Auto 650 1.420 1.420 0 07.4 Parkeren 13.233 13.334 13.334 0 07.5 Verkeersveiligheid 205 210 210 0 07.6 Overig verkeer 6.110 6.487 5.777 710 Totaal lasten 22.764 24.607 23.897 710
Baten 07.1 Fiets 0 0 0 0 07.2 Openbaar vervoer 0 0 0 0 07.3 Auto 0 700 700 0 07.4 Parkeren 16.890 16.906 16.906 0 07.5 Verkeersveiligheid 0 0 0 0 07.6 Overig verkeer 1.511 1.511 1.511 0 Totaal baten 18.401 19.117 19.117 0
Reserve mutaties Totaal toevoegingen 1.146 1.146 1.146 0 Totaal onttrekkingen 0 0 0 0
Totaal Programma 7 -5.509 -6.636 -5.926 710
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
7.6 Overige verkeer V 710 duizend euro
Verkeer- 8i vervoersprojecten (V 710 duizend euro lasten)
De resultaten hebben betrekking op verkeer- en vervoersprojecten die reeds zijn geeindigd of op korte termijn
eindigen.
Oostelijke ringweg (N 375 duizend euro)
Voor het project Oostelijke Ringweg constateren we dat bij de kredietaanvraag voor dit project in 2014 een
fout is gemaakt. Door kosten (onterecht) twee maal ten laste te brengen van de BDU-subsidie is er destijds 700
duizend euro in plaats van 1,4 miijoen euro extra krediet aangevraagd. In het voorjaar van dit Jaar is deze
situatie aan het licht gekomen. Het gevolg is dat er nu onder aan de streep een tekort zal ontstaan. De huidige
inschatting is dat het tekort uitkomt op ongeveer 375 duizend euro.
Longman (V855 duizend euro)
De werkzaamheden rondom het Langman-project zijn nu echt afgerond. Daar waar in de nacalculatie van 2014
nog een aantal openstaande punten was genoemd, zijn deze niet langer actueel (plankosten worden niet meer
gemaakt) of zijn kosten binnen ander een project meegenomen. Er is op dit moment een positief saldo van 855
duizend euro, dat mede is ontstaan door rentevoordelen.
31
Stationsvoorplein (V230 duizend euro)
De werkzaamheden rondom het project Stationsvoorplein zijn in 2007/2008 afgerond. Het project omvatte de
aanleg van het fietsbalkon. Door rente-op rentevoordelen is het beperkte bedrag voor nawerk dat destijds
werd gereserveerd (en dus niet nodig is gebleken) opgelopen tot ongeveer 230 duizend euro positief.
32
Programma 8: Wonen
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
8. Programma: Wonen 8.2 Deelprogramma: Jongerenhuisvesting 8.2.2 Beleidsveld: Kamerverhuurbeleid
Toevoegen van kwalitatief hoogwaardige Jongerenhuisvesting
De doelstelling om 4.500 eenheden tot 2015 op te leveren is niet
gehaald. Dit wordt veroorzaakt door de crisis en de
rijksmaatregelen waardoor vooral het investeringsvermogen van
de corporaties fors beperkt is. Dit leidt echter niet tot problemen
op de kamerverhuurmarkt, omdat er voldoende kwantitatief
aanbod Is.
8.1 Deelprogramma: Gezinnen 8.1.1 Beleidsveld: Bouwen in de uitleg
Realiseren van nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied en op uitleglocaties
Ook hier geldt dat de beperkte investeringsruimte van de
corporaties er toe leidt dat er minder sociale huurwoningen dan
voorheen worden gerealiseerd.
8.1.2 Beleidsveld: Bouwen in de bestaande stad Risico's grondexploitaties en reserve grondzaken
De omvang van de risico's op 31 december 2015 bedraagt 177,4
miijoen euro. De meerjarenberekening per 31 december 2015
laat zien dat de verwachte omvang per 31 december 2016
ongeveer 185 miijoen euro zal zijn. Na 2016 zal de omvang licht
stijgen naar circa 188 miijoen euro in 2017 en daarna dalen naar
circa 186 miijoen euro in 2018. De verwachte omvang van de
reserve grondzaken per 31 december 2016 is circa 54 miijoen
euro en is onvoldoende om dit risico op te vangen. Het risico
wordt opgevangen binnen het gemeentelijk
weerstandsvermogen.
Groninger Woonkwaliteit Z Dit instrument wordt niet meer actief ingezet.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Er zijn initiatieven op het gebied van CPO die we ondersteunen,
maar dit is geen 10% van de totale verwachte productie.
Wijkperspectieven Doordat het project NLA 2.0 is afgelopen, zijn de
wijkperspectieven minder prominent geworden. In de
prestatieafspraken met de corporaties zijn nieuwe afspraken
gemaakt over het samenwerken in de wijken. De afstemming
tussen de gebiedsprogramma's en de leefbaarheidsprogramma's
van de corporaties moet nog plaatsvinden.
33
Financiele Toelichting
Programma 8. Wonen
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
08.1 Gezinnen 2.636 3.077 2.562 515
08.2 Jongerenhuisvesting 484 759 759 0
08.3 Bestaande wonen en zorg 31 31 31 0
08.4 Kwaliteit woningvoorraad 3.106 5.039 4.889 150
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh 530 200 200 0
08.6 Cultuurhistorie en archeologie 1.223 1.362 1.252 110
08.7 Overig wonen 10.219 13.468 13.318 150
Totaal lasten 18.229 23.936 23.011 925
Baten
08.1 Gezinnen 460 460 825 365
08.2 Jongerenhuisvesting 96 96 5 -91
08.3 Bestaande wonen en zorg 31 31 58 27
08.4 Kwaliteit woningvoorraad 262 2.410 2.410 0
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh 2 2 2 0
08.6 Cultuurhistorie en archeologie 0 0 0 0
08.7 Overig wonen 7.778 7.832 9.005 1.173
Totaal baten 8.629 10.831 12.305 1.474
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 455 455 455 0
Totaal onttrekkingen 752 3.682 3.682 0
Totaal Programma 8 -9.303 -9.878 -7.479 2.399
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
8.1 Gezinnen V880 duizend euro
Extra beleidsmiddelen wonen (V 490 duizend euro lasten)
Als gevolg van een aantrekkende woningmarkt wordt in mindere mate een beroep gedaan op de
stimuleringsmlddelen voor de woningmarkt en valt een deel van deze middelen vrij.
Vrijval kapitaallasten Warmtenet (V 25 duizend euro lasten)
Deze kapitaallasten zijn in 2016 nog niet nodig. In totaal gaat om 175 duizend euro op Jaarbasis waarvan 25
duizend euro komt uit extra beleid Duurzame ontwikkeling /ambitie energieneutraal. Deze gelden kunnen in
2016 vrijvallen.
34
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (V 365 duizend euro baten)
We verwachten een voordelig administratief resultaat op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van 365
duizend euro. Dit administratieve resultaat wordt veroorzaakt door meer stortingen (middelen extra beleid
voor leningen vastgoedverbetering en rente) dan onttrekkingen (beheervergoeding SVn) uit het fonds.
8.4 Kwaliteit woningvoorraad V150 duizend euro
Vrijval kapitaallasten Warmtenet (V150 duizend euro lasten)
Deze kapitaallasten zijn in 2016 nog niet nodig. In totaal gaat om 175 duizend euro op Jaarbasis waarvan 150
duizend euro komt uit extra beleid Geothermie. Deze gelden kunnen in 2016 vrijvallen.
8.7 Overig Wonen V 1,3 miijoen euro
Bouwleges (V 1,2 miijoen euro baten)
Het resultaat wordt veroorzaakt door de incidentele leges baten van grote projecten (leges baten meer dan
200 duizend euro).Tot en met peildatum augustus is reeds 5,1 miijoen euro gerealiseerd van de begrote
opbrengst bouwleges van 6,1 miijoen euro. Voor de grote bouwprojecten is nog circa 2 miijoen euro leges
opbrengsten gepland in 2016. Rekening houdend met een bandbreedte van 0,5 mlljoen euro voor doorloop
naar 2017 is voor de grote projecten nog 1,5 miijoen euro geraamd in de prognose 2016. Inclusief de kleinere
projecten met leges opbrengst minder dan 200 duizend euro komt de totale prognose bouwleges uit op 7,4
miijoen euro. Ten opzichte van de begroting 2016 resulteert dit in een voordeel van afgerond 1,3 miijoen euro.
Na aftrek van de bijdrage aan de voorziening 1KB van 89 duizend euro is het geprognosticeerde resultaat 2016
afgerond 1,2 miijoen euro voordelig.
Overige afwijkingen (V0,1 miijoen euro lasten)
35
Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
9 Programma: Kwaliteit van de leefomgeving
9.1 Deelprogramma: Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Beleidsveld: Schone en hele leefomgeving
Vervangen versleten
voorzieningen in de
openbare ruimte
We verwachten dat maximaal 70 % in 2016 gereed komt. Met
name vervanging OV kabels en verharding vertraagt door de
integrale aanpak met resp. nutsbedrijven en herinrichting
(Diepenring). Uitvoering wordt afgerond in 2017.
Stroever maken gele stenen
in de binnenstad
We onderzoeken de mogelijkheid om in plaats van het opruwen
van de bestaande steen, deze te vervangen door een nieuw type
gele steen. Het zoeken naar deze nieuwe steen, die ook in de
herinrichting zal worden gebruikt, neemt echter nog enige tijd in
beslag.
Onderzoek en uitvoering
kinderboerderij Stadspark
Dierenverblijven en terrein worden gerenoveerd in 2016. Voor
de uitvoering van het hoofdgebouw willen we eerst een goede
afweging maken over een eventuele verplaatsing van het
bezoekerscentrum NDE naar deze locatie. Afronding daarvan
volgt in 2017.
Beleidsveld: Riolering en water
Vervangen en herstellen
riolen
Saneringsprojecten lopen vertraging op door inspraak- en
bezwaarprocessen, meellften door nutsbedrijven en langere
voorbereidingstijd (oa Diepenring). Dit leidt niet tot inhoudelijke
problemen, maar betekent wel dat projecten later worden
uitgevoerd/ afgerond.
3b
Financiele Toelichting
Programma 9. Kwaliteit van de leefomgeving
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
09.1 Ondh en beh openbare ruimte 53.362 54.850 54.378 472
09.2 Afvalinzameling en-verwerking 29.166 29.166 28.996 170
Totaal lasten 82.528 84.016 83.374 642
Baten
09.1 Ondh en beh openbare ruimte 22.026 21.800 21.800 0
09.2 Afvalinzameling en-verwerking 34.753 34.753 34.753 0
Totaal baten 56.779 56.553 56.553 0
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 470 470 470 0
Totaal onttrekkingen 161 311 311 0
Totaal Programma 9 -26.058 -27.622 -26.980 642
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte V472 duizend euro
Extra beleid groot onderhoud kinderboerderijen (V 200 duizend euro lasten)
Dierenverblijven en terrein worden gerenoveerd in 2016. Voor de uitvoering van het hoofdgebouw willen we
eerst een goede afweging maken over een eventuele verplaatsing van het bezoekerscentrum NDE naar deze
locatie. Afronding daarvan volgt in 2017. Hierdoor wordt vrijval van extra beleid van 200 duizend euro
voorzien.
Extra beleid gladheid gele stenen (V 140 duizend euro lasten)
We onderzoeken de mogelijkheid om in plaats van het opruwen van de bestaande steen, deze te vervangen
door een nieuw type gele steen. Het zoeken naar deze nieuwe steen, die ook in de herinrichting zal worden
gebruikt, neemt echter nog enige tijd in beslag. Daardoor valt in 2016 140 duizend euro vrij op het bedrag van
incidenteel nieuw beleid van in totaal 170 duizend euro voor gladheid gele stenen. De 30 duizend euro wordt
gebruikt om op basis van klachten en eigen metingen plaatselijk de bestaande gele stenen stroef te maken.
Bodemmiddelen (V 150 duizend euro lasten)
Als gevolg van vertraging in het project, "het ontwikkelen van een 3D model voor de ondergrond", valt een
deel van het budget vrij in 2016.
Overige afwijkingen (N 18 duizend euro lasten)
37
Programma 10: Veiligheid
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 10. Veiligheid
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
10.1 Veilige woon- en leefomgeving 5.222 4.235 4.275 -40
10.2 Jeugd en veiligheid 0 365 365 0
10.3 Integriteit en veiligheid 600 1.201 1.201 0
10.4 Fysieke veiligheid 16.693 17.202 16.777 425
Totaal lasten 22.515 23.003 22.618 385
Baten
10.1 Veilige woon- en leefomgeving 1.898 1.941 1.941 0
10.2 Jeugd en veiligheid 0 0 0 0
10.3 Integriteit en veiligheid 134 469 469 0
10.4 Fysieke veiligheid 1.805 1.805 1.805 0
Totaal baten 3.837 4.215 4.215 0
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 0 0 0 0
Totaal Programma 10 -18.678 -18.788 -18.403 385
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 ( alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro.
10.4 Fysieke veiligheid V 0,4 miijoen euro
Veiligheidsregio (V 0,4 miijoen euro lasten)
Door een herziening in het gemeentefonds wijzigt de bijdrage van de gemeente Groningen aan de
Veiligheidsregio. Hierdoor daalt onze bijdrage met ruim 0,4 mlljoen euro.
38
Programma 11: Stadhuis en Stadjer
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 11. Stadhuis en stadjer
Verwachte
Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR
Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-2 2016
Lasten
11.1 Publieke dienstverlening 16.840 15.857 15.661 196
11.2 Communicatie met de burgers 56 56 56 0
Totaal lasten 16.896 15.913 15.717 196
Baten
11.1 Publieke dienstverlening 9.829 9.464 9.409 -55
11.2 Communicatie met de burgers 0 0 0 0
Totaal baten 9.829 9.464 9.409 -55
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 488 488 488 0
Totaal onttrekkingen 0 100 100 0
Totaal Programma 11 -7,555 -6.837 -6.696 141
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
Wij verwachten geen financiele afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma.
39
Programma 12: College en Raad
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 12. College en Raad
Primitieve Actuele Verwachte begroting begroting Prognose afwijking
Deelprogramma 2016 2016 VGR 16-2 VGR 2016
Lasten 12.1 College en Raad 14.135 -3.877 -7.088 3.211
12.2 Gebiedsgericht werken 0 5.470 4.979 491
Totaal lasten 14.135 1.593 -2.109 3.702
Baten 12.1 College en Raad 8.506 2.410 1.254 -1.156 12.2 Gebiedsgericht werken 0 0 0 0 Totaal baten 8.506 2.410 1.254 -1.156
Reserve mutaties Totaal toevoegingen 19.421 3.357 3.357 0 Totaal onttrekkingen 2.000 29.352 29.352 0
Totaal Programma 12 -23.050 26.812 29.358 2.546
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
12.1 College en Raad V 2,1 miijoen euro
Nominale ontwikkelingen (V 1,3 miijoen euro lasten)
De nominale ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkelingen) over 2016 stellen we naar de huidige inzichten
neerwaarts bij. De nominale compensatie over 2016 bedraagt 2,2%. In de primitieve begroting 2016 gingen we
uit van een nominale compensatie van 2,7%. Dit betekent een daling van 0,5%. Dit leidt tot een structureel
voordeel van 1,2 miijoen euro vanaf 2016. De neerwaartse aanpassing wordt grotendeels verklaard doordat de
loonkosten voor de gemeente per saldo met 0,56% dalen. Enerzijds gaan we op basis van de vastgestelde CAO
2016 - 1 mei 2017 uit van een hogere loonsverhoging van 0,26%. Anderzijds is er sprake van een verlaging van
de sociale lasten. Deze verlaging volgt uit de afspraken gemaakt in het loonruimteakkoord 2015 om de
pensioenopbouw vanaf 1 Januari 2016 te verlagen (en dit voordeel vervolgens om te zetten naar een
salarisverhoging). Bij de berekening van dit percentage is rekening gehouden met de herstelpremie van 1% die
het ABP vanaf 1 april 2016 doorvoert. Deze extra premie is nodig om de dekkingsgraad van het ABP te
verbeteren.
De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie - het percentage waarop we onze prijscompensatie
baseren - is op basis van informatie vanuit het CPB over 2016 ten opzichte van de primitieve begroting
verlaagd van 1,0% naar 0,7%.
Voor de Jaarschijf 2015 is bij de begroting 2016 rekening gehouden met een benodigd percentage voor
nominale compensatie van 0,77%. Op basis van de meest recente gegevens van het CPB over de prijsmutatie
40
stellen we dit percentage neerwaarts bij van 0,6% naar 0,3%. Dit levert een structureel voordeel op van 139
duizend euro.
Per saldo leiden bovenstaande ontwikkelingen tot een voordeel van 1,3 mlljoen euro in 2016.
Regiospecifiek pakket (RSP), infrastructurele maatregelen (V 0,8 miijoen euro lasten)
De bijdragen van de gemeente voor het Regiospecifiek pakket (RSP) en het project Spoorzone zijn gebaseerd op
prijspeil 2007/2008. Er zijn afspraken gemaakt over welk rentepercentage gehanteerd wordt voor de nog te
vergoeden rente over de bijdragen.
Onze inschatting voor de rentevergoeding bijdrage RSP is 1,2 miijoen euro te hoog en onze inschatting voor de
rentevergoeding bijdrage project Spoorzone is 0,4 miijoen euro te laag. Per saldo een verwacht resultaat van
0,8 miijoen euro.
Vrijval extra beleid bereikbaarheid (V 1,4 miijoen euro lasten)
In de begroting zijn extra beleidsmiddelen opgenomen voor bereikbaarheidsprojecten van structureel 1,4
miijoen euro. Hiervan Is 1,0 miijoen gereserveerd voor kapitaallasten. Naar huidige inschattingen zijn deze dit
Jaar niet nodig. Het resterend bedrag van 0,4 miijoen euro wordt betrokken bij de dekking van de begroting
2017. Dit bedrag kan daarom in 2016 incidenteel vrijvallen.
Vrijval extra beleid ruil incidenteel/structureel (V 0,4 miijoen euro lasten)
In de begroting 2016 is rekening gehouden met structurele middelen in verband met de uitruil incidenteel geld
voor structureel. Doordat in de begroting gerekend is met een rentepercentage wat hoger ligt dan het geldige
rente omslag percentage, ontstaat vrijval. Daamaast is er sprake van een volumevoordeel. Voor 2016 is deze
vrijval berekend op 400 duizend euro.
Vrijval weglekbudget (V 0,7 miijoen euro lasten)
In de begroting 2010 is een structureel budget voor weglekeffecten opgenomen. Het budget is in 2010
bepaald op basis van een globale inschatting van de mate waarin de bezuinigingsmaatregelen zullen weglekken
naar de gemeentelijke tarieven en dergelijke. Vanwege de globale inschatting en doordat een deel van de
taakstellingen zijn geschrapt of vervangen verwachten we eind 2016 een restant budget van 0,7 miijoen euro.
Dit restant budget is in de jaren 2017 tot en met 2019 structureel ingezet voor de wegiek naar de
gemeentelijke tarieven, projecten en derden van de bezuinigingen op de organisatie. Voor 2016 is daarmee
sprake van een incidenteel voordeel van 0,7 miijoen euro.
Concernstelposten (N 1,5 miijoen euro lasten) In 2016 zijn bij de opmaak van de rekening 2015 bij de concernstelposten nadelige effecten naar voren
gekomen. Dit heeft ook een nadelig effect in 2016 van 1,5 mlljoen euro. Binnenkort zal duidelijk zijn of dit
mogelijk een structureel effect heeft.
Grenscorrectie Meerstad (N 0,2 miijoen euro lasten)
Voomamelijk door aanvullende plankosten en ICT-kosten vallen de lasten voor de grenscorrectie Meerstad 0,2
mlljoen euro hoger uit.
BTW (N 0,8 miijoen euro baten)
Wij verwachten voor dit Jaar een incidenteel nadeel van 0,5 miijoen euro nadelig op het BTW-
compensatiefonds. In de begroting was rekening gehouden met extra investeringen, met name in de riolering.
In de realisatie blijkt het investeringsvolume dit Jaar door vertraging daarbij achter te blijven. De vertraging
ontstaat door inspraak- en bezwaarprocessen, meellften door nutsbedrijven en langere voorbereidingstijd
(Diepenring).
Daamaast is er een incidenteel nadeel op BTW-suppletie van 0,3 miijoen euro. Wij hebben aan de
belastingdienst aangegeven dat onze aangifte omzetbelasting en BTW-compensatiefonds moet worden
41
aangepast. Uit nacalculatie blijkt dat in 2015 ten opzichte van 2014 er procentueel meer fte's werkzaam zijn
voor activiteiten waarbij de BTW kosten verhogend werkt.
12.2 Gebiedsgericht werken V 0,5 miijoen euro
Tijdsduur in de besluitvorming en uitvoering van projecten (V 0,5 miijoen euro lasten)
Het programma Integraal Gebiedsgericht Werken 2016 is op 30 maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
Dit gebiedsprogramma is door de gebiedsteams in samenwerking met de wijk opgesteld. Deels bevat het
programma de wijkwethoudersbudgetten, deels is er sprake van geoormerkte wijkprojecten.
De wijkwethoudersbudgetten zijn o.a. bedoeld om buurt- en wijkinitlatieven te faciliteren en te ondersteunen.
Vanaf initiatief (vraaggerichte insteek) tot uitvoering is sprake van een tijdsverloop dat zich op voorhand
moeilijk laat inplannen. Dat geldt tevens voor de planvoorbereiding van de wijkgerichte projecten. Bij projecten
die burgers raken is nu eenmaal sprake van te voeren planprocessen samen met wijkbewoners of
belanghebbende partijen die de benodigde tijd vergen. Daadwerkelijke bestedingen in de zin van facturering
vinden vaak later in de tijd plaats. Daarbij moet minimaal 50% van het werk dit Jaar worden uitgevoerd en
moet de totale verplichting helder zijn om daadwerkelijk als lasten in dit Jaar mee nemen. Aldus leert de
ervaring dat zich hierdoor tijdsvertraging in de verantwoording van middelen voordoet. We verwachten in 2016
1,5 miijoen euro nog niet te besteden. Het incidenteel extra beleid 2016 ad 1 mlljoen euro wordt conform de
richtlijnen overgeboekt naar de reserve extra beleid zodat het in 2017 kan worden besteed. Resteert een
verwacht resultaat van 0,5 mlljoen euro.
42
Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien
Deelprogramma
Primitieve Actuele
begroting 2016 begroting 2016
Verwachte
Prognose afwijking VGR
VGR 16-2 2016
Lasten
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien
Totaal lasten
46.467
46.467
45.984
45.984
43.056
43.056
2.928
2.928
Baten
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien
Totaal baten
556.662
556.662
558.557
558.557
558.808
558.808
251
251
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen
Totaal onttrekkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Programma 13 510.195 512.573 515.752 3.179
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien V 3,2 miijoen euro
Onroerende zaakbelasting (N 1,1 miijoen euro baten)
Op de opbrengst onroerend zaakbelasting (OZB) verwachten we een nadeel van 1,1 miijoen euro. De
belangrijkste oorzaak voor de afwijking is de afwikkeling van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde van
enkele grote objecten waaronder de twee Gronlngse ziekenhuizen. Na aanpassing van de landelijke
taxatierichtlijnen moesten deze bezwaren deels gegrond verklaard worden. Daamaast is de totale WOZ-waarde
van de kantoorpanden, waaronder het gebouw van de DUO, in de stad lager uitgevallen dan ten tijde van de
berekening van de tarieven in September 2015 werd voorzien. Omdat de taxatie van de kantoren op dat
moment nog niet was afgerond, zijn er voor het niet getaxeerde deel aannames gedaan. Door een stijging van
het aanbod en leegstand is de WOZ-waarde van de kantoren lager uitgevallen dan verwacht.
Logiesbelasting (V 240 duizend euro baten)
In 2016 zijn de aanslagen 2015 opgelegd. In 2015 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. Hierdoor
vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 240 duizend euro.
Treasury (V 0,8 miijoen euro saldo lasten en baten)
Het verwachte resultaat van Treasury levert per saldo een voordeel op van 0,8 miijoen euro, 2,8 miijoen
voordeel op de lasten en 2,0 mlljoen nadeel op de baten. Door een deel van de lange vermogensbehoefte met
43
kort geld te financieren hebben we een rentevoordeel van netto 0,6 miijoen euro. Daamaast hebben we naar
verwachting, ten opzichte van de begrote omvang, 65 miijoen euro minder nodig aan lang vermogen. Dit levert
per saldo een voordeel op van 0,2 miijoen euro.
Gemeentefonds (V 1,1 miijoen euro baten)
Het Gemeentefonds levert dit Jaar een voordelig resultaat op 1,1 mlljoen euro. Dit voordeel wordt als volgt
verklaard:
Algemene uitkering 2015:
Uit de meicirculaire 2016 blijkt een positieve bijstelling van het accres 2015. Voor Groningen leidt dit tot een
voordeel van 688 duizend euro. Daamaast valt de Integratie uitkering Wmo over 2015 77 duizend euro lager uit
en valt de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang over 2015 69 duizend euro lager uit. Beide
mutaties worden verrekend met de sector en leiden hierdoor niet tot een concernresultaat.
Landelijke ontwikkelingen 2016:
Uit de meicirculaire 2016 blijkt dat de uitkeringsfactor structureel met 1 punt wordt verlaagd ten opzichte van
de begroting 2016. Dit levert een nadeel op van 175 duizend euro.
Plaatselijke ontwikkelingen 2016:
De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de
primitieve begroting 2016. Op basis van actuele Informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingskamer
en de Jaarrekening 2015 zijn de standen van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Deze
actualisaties leiden per saldo tot een hogere uitkering van 625 duizend euro.
Dividend (V 0,8 miijoen euro baten)
Op de dividenduitkeringen valt voor 2016 een voordeel te noteren van 846 duizend euro. Van Enexis, de BNG
en de CBL Escrow Fonds zijn vanwege hogere rendementen hogere dividenduitkeringen ontvangen dan
geraamd. Dit voordeel bedraagt 411 duizend euro. Het voordeel op de teruggave van dividendbelasting over
2014 en 2015 bedraagt 435 duizend euro. Bij de invoering van de Vennootschapsbelasting in 2016 gingen wij er
van uit dat we geen dividendbelasting meer zou mogen worden terugvragen. Uit een memorie van antwoord
bij kamervragen hierover blijkt dat bij Enexis de dividendbelasting toch mag worden teruggevraagd.
Verkoop vennootschap (V 1,0 miijoen euro baten)
BIJ de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is overeengekomen om een deel van de verkoopprijs niet direct uit
te betalen aan de verkopende aandeelhouders (waaronder de gemeente Groningen), maar te reserveren voor
mogelijke claims van de koper, welke hun oorsprong hebben in het verleden voor de verkoop. Deze reservering
heeft plaatsgevonden in een zogenaamde escrow, een soort geblokkeerde rekening, welke was ondergebracht
bij een daarvoor opgerichte vennootschap, genaamd Verkoop Vennootschap B.V. Op 30 September 2015 was
de claimtermijn voor RWE verstreken. RWE en genoemde B.V. zijn onlangs tot een compromis gekomen voor
de afwikkeling van alle claims.
De finale afwikkeling levert voor Groningen een incidenteel voordeel op van 1,0 miijoen euro.
Overige verschillen (V 0,4 miijoen euro saldo lasten en baten)
De overige afwijkingen bestaan uit diverse kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting.
44
Programma 14: Algemene ondersteuning
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.
Financiele Toelichting
Programma 14. Algemene ondersteuning
Deelprogramma
Primitieve begroting
2016
Actuele begroting
2016 Prognose VGR 16-2
Verwachte afwijking
VGR 2016 Lasten 14.1 Algemene ondersteuning Totaal lasten
110.222 110.222
107.996 107.996
113.380 113.380
-5.384 -5.384
Baten 14.1 Algemene ondersteuning Totaal baten
35.882 35.882
24.997 24.997
25.444 25.444
447 447
Reserve mutaties Totaal toevoegingen Totaal onttrekkingen
466 436
5.780 11.283
5.780 11.283
0 0
Totaal Programma 14 -74.370 -77.496 -82.433 -4.937
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in
baten en lasten > 250 duizend euro).
14.1 Algemene Ondersteuning N 4,9 miijoen euro
Invoering individueel keuzebudget (N 5,2 miijoen euro lasten)
Vanaf 1 Januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB) ingevoerd. Hierdoor wordt de opgebouwde
vakantietoeslag over de maanden Juni t/m december 2016 in 2016 als loonkosten verantwoord. Dat betekent
dat in 2017 niet 12 maar 19 maanden vakantietoeslag wordt uitbetaald. Dit leidt bij gemeenten tot een
incidenteel tekort in 2016 omdat we daarvoor dit Jaar een voorziening moeten treffen. Voor Groningen leidt dit
bruto tot een incidentele last van 6,4 miijoen euro in 2016. Deze kosten kunnen deels op tarieven slaan (0,4
miijoen euro) en kunnen voor de GGD in rekening gebracht worden bij de Gemeenschappelijke Regeling
Publieke Gezondheid & Zorg (0,8 mlljoen euro).
Personeel (N 0,6 miijoen euro lasten en baten)
Dit bedrag bestaat uit vacature vrijval binnen het SSC door het niet direct invullen van vacatures vooruitlopend
op een lagere capaciteitsvraag. De vacatureruimte leidt tot een voordelige afwijking van 1,7 mlljoen euro
voordelig. Daamaast is er In verband met de voorgenomen outsourcing van ICT veel mobiliteit. Hierdoor
ontstane vacatureruimte wordt veelal niet structureel ingevuld (1,4 miijoen euro voordelig). Het detacheren
van vaste medewerkers levert nog een voordeel op van 0,3 miijoen euro.
Tegenover de lagere salarislasten bij SSC staan tijdelijk de hogere inhuur kosten ten gevolge van het tijdelijk
nog opvullen van vacatures met externe inhuurkrachten. De inhuur die bekostigd is uit de vacature vrijval
bedraagt 1,2 miijoen euro. Als gevolg van de voorgenomen outsourcing van ICT is er, om de continuiteit van de
dienstverlening in de ICT sector te garanderen, voor 1,8 miijoen euro extra ingehuurd.
45
Het resultaat op de organisatiekosten bij de directie Stadsontwikkeling bedraagt naar verwachting 1 mlljoen
euro nadelig. Dit resultaat wordt in hoofdlijnen verklaard door een nadeel op werken derden, een tekort op
dekking SSC-overhead en minder dekking uit ureninzet projecten en kostendekkende producten. Dit betreft
meerdere programma's, waarbij een verdere verdeling van deze kosten over de programma's wordt
uitgezocht.
Voorbereiding outsourcing ICT (V 0,6 miijoen lasten)
In 2016 is 1,6 miijoen euro gereserveerd voor voorbereiding outsourcing van ICT. Hiervan zal naar verwachting
0,6 mlljoen niet in dit Jaar worden uitgegeven. De belangrijkste oorzaak van de te verwachten vrijval is dat door
een verschuiving in de start van de aan- en uitbesteding van generieke ICT de algehele planning opschuift en
daarmee ook een deel van de kosten. Er zijn de nodige complexe vraagstukken beantwoord die van groot
belang zijn voor een goed bestek. We hebben een marktconsultatie gedaan, maar er is ook onderzoek gedaan
naar de aanbestedingsvorm en het duidelijk afbakenen van de scope van de opdracht. Ten slotte lijkt het
besluitvormingsproces te optimistisch ingeschat. De extra voorbereidingstijd heeft onze aanpak en business
case verder verfijnd en de kans op onverwachtse verrassingen is verkleind
Kapitaallasten (V 0,4 miijoen euro lasten)
Als gevolg van incidenteel vrijval kapitaallasten van diverse gebouwen hebben wij hier een voordelig resultaat
van 118 duizend euro. Daamaast zijn in verband met de voorgenomen outsourcing van ICT investeringen in de
ICT waar mogelijk uitgesteld. Dit levert een voordeel op van 281 duizend euro.
Beheerkosten (V 0,7 miijoen euro lasten)
Naar verwachting vallen een aantal beheerslasten goedkoper uit waardoor wij lagere lasten realiseren.
Hieronder vallen onder andere schoonmaak, afvalverwerking en dergelijke. Gezien de diversiteit van deze
posten was het ten tijde van de VGR-1 het te vroeg in het jaar om hier een prognose over af te geven.
Huisvesting Oosterboog (N 0,2 miijoen euro lasten)
De huurlasten van het gebouw aan de Oosterstraat zijn hoger dan het beschikbare budget.
Taakstelling vastgoed (N 0,5 miijoen euro lasten)
Een van de incidentele maatregelen 2016 is de bezuiniging op vastgoed van 1,4 miijoen euro. Door verkoop van
gebouwen en incidentele vrijval op budgetten voor onderhoud en aanpassing wordt deze taakstelling voor 947
duizend euro gerealiseerd. In VGR-1 gingen we nog uit van een aanvullende verkoopopbrengst van het pand
aan de Van Oldebarneveltstraat. Naar verwachting wordt het pand in 2017 verkocht. Het pand is nu verhuurd
aan de potentiele koper die de komende maanden gebruikt om de bestemming van het plan uit te werken. WIJ
hebben aangegeven daar graag aan mee te werken, omdat die plannen uitstekend passen bij onze ambitie voor
die wijk.
Mismatch kosten SSC en uitname 'oude' diensten door reorganisatie (N 0,9 miijoen euro lasten)
Deze taakstelling komt voort vanuit 2015 en heeft te maken met het voortijdig uit de begroting halen van de
lasten voor een aantal panden die betrekking hebben op de ontvlechting naar aanleiding van de reorganisatie.
Hierdoor zijn er in de begroting van het SSC te lage kosten meegenomen. Bij VGR 2016-1 was deze post niet
bekend, deze is later naar voren gekomen.
Extra dienstverlening (V 0,7 miijoen euro lasten en baten)
Wij belasten kosten door aan de WlJ-teams, RIGG en Toegang conform gemaakte afspraken. Tegenover deze
extra opbrengsten van 2,0 miijoen euro staan 1,3 miijoen euro aan extra lasten. Het voordeel van 0,7 miijoen
euro wordt vooral veroorzaakt door efficiencyslagen binnen het SSC.
Overige verschillen (V 0,1 miijoen euro lasten en baten)
46
PARAGRAFEN
Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken
Het gebiedsgericht werken is een van de pijiers onder ons Coalitie Akkoord. We merken gaande het jaar dat we
steeds beter in staat zijn om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met Stadjers en partijen in Stad:
wijk- en buurtspecifiek, meer vanuit de burger, flexibel en waar mogelijk integraal. Daar dragen de
wijkwethouders en de gebiedsteams (evenals de WlJ-teams) aan bij.
Het programma Integraal Gebiedsgericht Werken 2016 is op 30 maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
Dit gebiedsprogramma is door de gebiedsteams in samenwerking met de wijk opgesteld. Deels bevat het
programma de wijkwethoudersbudgetten, deels is er sprake van geoormerkte wijkprojecten. Een breed scala
aan initiatieven en activiteiten loopt. Diverse projectvoorstellen zijn Inmiddels door de raad vastgesteld,
kredieten beschikbaar gesteld en de uitvoering gestart.
De wijkwethoudersbudgetten zijn o.a. bedoeld om buurt- en wijkinitlatieven te faciliteren en te ondersteunen.
Vanaf initiatief (vraaggerichte insteek) tot uitvoering is sprake van een tijdsverloop dat zich op voorhand
moeilijk laat inplannen. Dat geldt tevens voor de planvoorbereiding van de wijkgerichte projecten. Bij
gebiedsgericht werken is nou eenmaal sprake van te voeren planprocessen samen met wijkbewoners en
partijen die de benodigde tijd vergen. Daadwerkelijke besteding in de zin van facturering vindt vaak later in de
tijd plaats. Aldus leert de ervaring dat zich hierdoor tijdsvertragingen in de uitvoering en uitgaven van middelen
voordoen.
Paragraaf 2: Duurzaamheid
De paragraaf duurzaamheid bestaat uit twee delen. Het eerste onderdeel gaat over duurzaamheid in ons
reguliere beleid. Het tweede deel richt zich op het meerjarenprogramma 'Groningen geeft energie'.
Duurzaamheid in regulier beleid
In februari 2016 is er een programmaleider leefomgeving en duurzaamheid aangesteld. Duurzaamheid heeft
daardoor in het regulier gemeentelijk beleid een vast aanspreekpunt gekregen en kan er steviger ingezet
worden op dit thema.
Energieprogramma
In het afgelopen Jaar is de Routekaart Groningen energieneutraal 2035 ontwikkeld. Daartoe is een regionale
scenariostudie uitgevoerd met het zogenoemde Energie Transitie Model. Deze studie is mede in het kader van
de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam uitgevoerd. De uitkomsten laten zien hoe de regionale
economie kan overschakelen op duurzame bronnen en daarmee 95% C02-reductie kan bereiken. Deze
uitkomsten vormen via de inspiratiedocumenten "Denkbeelden voor een Slimme Energiestad Groningen >
Nordic City" en "De Nordic City, Energietransitie als aanjager voor de Next Economy in stad en regio
Groningen" tevens input voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie van de stad. De energietransitie is daarmee
ook voor het ruimtelijke en economische beleid een hoofdthema. Wij bespreken hierop gebaseerde
vervolgvoorstellen in September met de raad.
Tegelijk met de Routekaart is de Energiemonitor ontwikkeld. Deze was in juni 2016 gereed en is on-line gegaan.
Hiermee is het mogelijk de voortgang van maatregelen op het gebied van energiebesparing en productie van
duurzame energie doorlopend in beeld te houden. Gemventariseerd is welke plannen om te beginnen 21
belangrijke actoren in Groningen voor de komende Jaren zelf hebben. De combinatie van Routekaart (als
47
perspectief) en de monitor zal de input zijn voor een gestructureerde dialoog met partners.
Wij hebben op 23 juni met deze actoren een intentieverklaring getekend om gezamenlijk de energietransitie te
versnellen.
De gemeente voert de regie over het proces om met een groeiend aantal Gronlngse actoren gericht aan C02-
reducties te werken. De gemeente is daarbij ook een van de actoren en zal faciliterend optreden bij activiteiten
van andere actoren.
De routekaart en de monitor zijn op 23 juni 2016 bestuurlijk gepresenteerd. Met de ondertekenaars van de
intentieverklaring is afgesproken om een aantal thematische "tafels" te starten. Dit zijn resultaatgerichte
overleggroepen om kansen op te pakken voor gezamenlijke initiatieven en uitvoering van concrete projecten.
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid Paragraaf: Duurzaamheid
Beleidsveld: programma Groningen geeft energie
uitvoering routekaart
Groningen energieneutraal
Totstandkoming van de Routekaart (en energiemonitor) is
succesvol verlopen. Behandeling in de raad in oktober.
Reden voor signalering is dat vertaling van de perspectieven
nodig is over grenzen van portefeuilles heen en in goede
samenwerking met provincie en vele andere partners.
Deze opgave vraagt een onverminderd grote inzet.
Paragraaf 9: Bedrijfsvoering
Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid Paragraaf: Bedrijfsvoering
Personeel en organisatieontwikkeling
Onderwerp: Personeelsontwikkeling
Verzuim:
het voortschrijdend
Jaargemiddelde per 1 Juli is
6,7%
Het streefcijfer voor het verzuimpercentage is 5,6%
Zaken die een rol spelen bij het hogere verzuimpercentage zijn:
• Effect van afronding van reorganisaties: het
verzuimpercentage stijgt na afronding van een
reorganisatie.
• Fysieke problematiek in combinatie met hoge leeftijd
• Kwaliteit en prioriteit van verzuimbegeleiding
Acties:
We zijn gestart met de introductie van een nieuwe aanpak. De
methode "opiossingsgericht verzuimmanagement" wordt bij
twee directies als pilot toegepast. Hierbij stellen we een
hervattingsplan op en laten mensen eerder terugkeren op de
werkvloer. Kern van deze methode is inzet op 'werk' als helende
aanpak van ziekte.
Ook werken we concernbreed met een verzuimcoach en worden
leidinggevenden in het derde en vierde kwartaal getraind. De
trainingen in de nieuwe aanpak werpen op zijn vroegst in de
loop van 2016 hun vruchten af. Dan verwachten we ook een
daling van het verzuimpercentage. Het streefcijfer van 5,6 % zal
dit jaar echter niet worden bereikt.
48
Paragraaf: Bedrijfsvoering
Personeel en organisatieontwikkeling
Onderwerp: Personeelsontwikkeling
Externe inhuur:
De prognose voor het hele
Jaar komt uit op 13,8 %
Het streefcijfer voor de externe inhuur is 10 %.
De stijging komt met name door:
• Extra inhuur door decentralisaties en vemieuwing
sociaal domein.
• Lopende en komende reorganisaties waar geen nieuw
ambtelijk personeel voor wordt aangenomen.
• Stijging bij inhuur van specialistische functies.
Door bij deze onderdelen extern in te huren lopen we minder
risico op te grote verhoging van vaste formatie. Per saldo wordt
de hogere externe inhuur financieel gedekt.
Paragraaf: Bedrijfsvoering
Personeel en organisatieontwikkeling
Onderwerp: Outsourcen ICT
De gewenste structurele
besparing is geen 5 miijoen
euro maar 4.5 en het duurt
langer (opiopend tot 2022)
voordat we dit bedrag
hebben bereikt.
Het externe onderzoek (greenfield-analyse) is afgerond. De
uitkomst van het onderzoek laat zien dat maximaal 4,5 miijoen
gerealiseerd kan worden in 2022. De ondernemingsraad heeft
ondertussen positief advies gegeven over de ontwikkelrichting
van ICT. Begin Juli 2016 heeft ons college besloten in te
stemmen met de start van de reorganisatie van ICT en de totale
financiele consequenties en de opgave voor de vervolgjaren te
betrekken bij de voorbereiding van de gemeentebegroting 2017.
Paragraaf: Bedrijfsvoering
Personeel en organisatieontwikkeling
Onderwerp: Zaakgericht werken en digitalisering
Opievering ICT
infrastructuur
Er is een vertraging van een Jaar in de planning door uitloop van
de opievering van ICT-onderdelen door de vereniging Dimpact
en door uitloop in onze eigen inrichting van techniek. De
doelstelling om in 2016 de eerste helft van de dienstverlenende
processen zaakgericht te ondersteunen, wordt niet gehaald.
Maatregelen: we hebben ondertussen onze eigen inrichting van
techniek gereed. We zetten druk op Dimpact om de ICT
onderdelen op te leveren en passen de implementatie strategie
aan zodat we in 2017 maximaal resultaat kunnen leveren.
Paragraaf: Bedrijfsvoering
Overig
Onderwerp: Bezwaar en beroep
Instroom 1 helft 2016 :
Maatschappelijk domein : 635 bezwaarschriften
Er is (t.o.v. 1* helft 2015) sprake van een lichte afname van het aantal Participatiewet bezwaren.
Het aantal WMO bezwaren is ongeveer gelijk.
Ruimtelijk domein : 256 bezwaarschriften, dit is geen afwijkende instroom.
49
Onderwerp: Bezwaar en beroep
Informele afdoening:
In het Iste halfjaar van 2016
is 44% van de
bezwaarschriften informeel
afgehandeld
Afgesproken resultaat is dat tenminste 50% van alle
bezwaarschriften informeel wordt afgehandeld
Ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage is dit
percentage gestegen van 41% naar 44%.
Informeel afhandelen houdt in dat we proberen door middel van
een gesprek, uitleg, evt. andere opiossingen of aanpassingen van
het besluit tot een opiossing van het probleem/bezwaar komen.
De ruimte voor deze aanpak is op dit moment in het sociaal
domein kleiner, omdat mensen veel bestaande aanspraken
kwijtraken (aan Persoons Gebonden Budget bijvoorbeeld). Ook is
de wetgeving en ons beleid strenger geworden voor burger en
gemeente.
Onderwerp: Bezwaar en beroep
Tijdigheid:
In het Iste halfjaar van 2016
is 72 % van de
bezwaarschriften binnen de
wettelijke termijn
afgehandeld
Op basis van de verwachte instroom van bezwaren en de
resultaten tot nu toe is het doel om 85% binnen de termijn over
heel 2016 af te handelen niet haalbaar. In het eerste halfjaar is
72% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn
afgehandeld.
Oorzaak: De overgangsfase naar ambtelijk horen duurde langer
dan verwacht: de wettelijke termijn in zaken waarin we
ambtelijk horen, is korter. Ook was de instroom van bezwaren in
het sociaal domein in (het vierde kwartaal) 2015 hoger dan
verwacht waardoor we met een forse achterstand zijn
begonnen.
Maatregel: We kunnen met de ambtelijke afdoening van
bezwaren (zonder inzet van de bezwaarcommissie) sneller
beslissen. We hebben extra capaciteit ingezet op de
bezwaarafhandeling in het maatschappelijk domein.
Resultaat is dat het percentage bezwaarschriften binnen de
termijn in de periode Juli-augustus is gestegen tot boven de 80%.
Daardoor verwachten we wel nog een stijging van het
jaargemiddelde.
Slot en nacalculaties
In 2016 worden de volgende slotcalculaties opgesteld:
Slotcalculaties
n.v.t.
In 2016 worden de volgende nacalculaties opgesteld:
Nacalculaties
1. 4e kwartaal
2.4e kwartaal
3. December
4. December
5. December
6. December
7. December
8. December
9. December
Investering grote zaal Oosterpoort
Tramlijn
Sanering riolering 2012
Fietspad Verbetering Hoogkerk
Doorstroming Martini ziekenhuis Boerhaave rotonde
30km zone Dorkwerd e.a.
Oostelijke Ringweg
Noordelijke Ringweg
Herhuisvesting Gotenburgweg
Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-plan
Onrechtmatigheden
In het kader van de rechtmatigheid worden gedurende het Jaar controles uitgevoerd. Doel is om vast te
kunnen stellen dat de opzet, het bestaan en de werking van de procedures die de rechtmatigheid borgen
aanwezig zijn en functioneren. Bij de Jaarlijkse controle maakt de accountant gebruik van de uitgevoerde
controles.
Het verkrijgen van een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de Jaarrekening is gebonden aan
toleranties. Uw raad wordt conform richtlijnen geinformeerd over geconstateerde onrechtmatigheden. Op
basis van de onderzoeken in het Iste halfjaar 2016 verwachten we binnen de toleranties voor rechtmatigheid
te blijven.
IC-plan 2016
De administratieve organisatie en de bijbehorende interne controle/beheersmaatregelen borgen dat de
producten die de gemeente maakt en de diensten die de gemeente levert Juist, tijdig en volledig tot stand
komen. De afdeling Auditing voert Jaarlijks verbijzonderde interne controles uit. Hiermee stelt zij vast of AO/IC-
maatregelen in opzet voldoen, daadwerkelijk zijn gei'mplementeerd en als laatste ook daadwerkelijk
functioneren. De verbijzonderde controles zijn in een IC-plan opgenomen. Het IC-plan 2016 is in het 2de
kwartaal vastgesteld. Uw raad is hierover op 28 april 2016 geinformeerd. De uitvoering van het IC-plan Is
conform planning.
51
Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid
Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
We hebben een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd op gesubsidieerde activiteiten
en overige vergelijkbare (niet-gesubsidieerde) activiteiten. De MKBA heeft het karakter van een
effectiviteitsonderzoek en heeft zich gericht op activiteiten die al gedurende een langere periode worden
uitgevoerd. De uitvoering van de MKBA heeft een iets langere doorlooptijd gevraagd dan vooraf gepland was.
In het vierde kwartaal 2016 verwachten wij u te kunnen informeren over de resultaten en de gehanteerde
aanpak.
Sociale teams
Bij VGR 2016-1 is aangegeven dat het onderzoek is afgerond, maar dat de ontwikkelingen nog doorlopen.
Daarom wordt. In opdracht van het college, gewerkt aan een voorstel over hoe we een vervolg kunnen geven
aan MKBA-onderzoek gericht op de aanpak van onderdelen van het WlJ-team (met name de aanpak van multi
problem huishoudens).
Bundeling gemeentelijk vastgoed
Het college heeft het inrichtingsdocument voor het Vastgoedbedrijf goedgekeurd en de brief aan de raad is
vastgesteld. Er is een nieuwe directeur geworven en in September gestart. De komende periode gaan we het
vastgoedbedrijf verder vorm geven met de betrokken collega's middels "organisch veranderen".
Oprichting Noordelijk Belastingkantoor
In Juni hebben het college van burgemeester en wethouders en de algemene besturen van de drie noordelijke
waterschappen besloten tot oprichting van een Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Hierin worden de
belastingtaken van waterschappen en gemeente gebundeld. Inmiddels loopt de ontwerp- en
implementatiefase. Belangrijke activiteiten in deze fase zijn de aanbesteding van een belastingapplicatie en het
plaatsingsproces. Na afronding van deze fase moet er een nieuwe organisatie staan met een geintegreerde
manier van werken onder aansturing en verantwoordelijkheid van een bestuur en een management. De
planning is erop gericht dat het NBK in de periode Juli 2017 - Januari 2018 van start gaat. Begin 2018 worden
voor het eerst gecombineerde belastingaanslagen van gemeente en waterschappen verstuurd. Andere
gemeenten kunnen toetreden tot het NBK.
Update van risico's en ontwikkelingen
Een actueel overzicht van risico's en ontwikkelingen is opgenomen in de begroting 2017.
52
OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
Aanbevelingen rekenkamercommissie
Verbonden partijen De Rekenkamercommissie heeft begin 2014 een aantal aanbevelingen gedaan over de omgang met
samenwerkingsrelatles, waaronder te rekenen verbonden partijen, inkooprelaties en subsidies. De
aanbevelingen hadden vooral betrekking op de manier waarop de governance en het risicomanagement ten
aanzien van verbonden partijen vorm wordt gegeven en de wijze waarop uw raad hierover geinformeerd wil
worden.
De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie en de uitkomsten van de discussie in de
raadscommissie Financien en Veiligheid (oktober 2014) zijn verwerkt in de door uw raad vastgestelde
Kadernota verbonden partijen 2015 (maart 2015). In deze Kadernota zijn de afspraken vastgelegd over hoe de
gemeente Groningen met verbonden partijen om wil gaan. Het gaat hierbij om algemene afspraken over
periodieke beoordeling van verbonden partijen en informatievoorziening over verbonden partijen. De
informatievoorziening over verbonden partijen vindt zoveel mogelijk plaats via de paragraaf verbonden
partijen in gemeentebegroting en -rekening. Voor alle verbonden partijen is een financiele bijsluiter opgesteld,
waarin de belangrijkste informatie over de verbonden partij is opgenomen.
Daamaast zijn in de Kadernota de afspraken die gelden bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen en het
beheer van bestaande verbonden partijen opgenomen en worden de rollen en bevoegdheden van ambtelijke
organisatie, college en raad beschreven. In de afgelopen periode zijn we aan de slag gegaan met het
implementeren/operationallseren van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Kadernota. Resultaat is dat
de control op verbonden partijen is verbeterd. In de komende periode wordt er verder gewerkt aan het
optimaliseren van de interne governance.
In de raadscommissie F&V op 14 oktober 2015 is besloten om in de komende periode onze governance op
verbonden partijen nog verder te versterken volgens de afspraken uit de Kadernota. We willen daarbij vooral
inzetten op die partijen waar we als gemeente de grootste belangen hebben. Onderscheid wordt gemaakt in
een aantal basis afspraken over governance die gelden voor alle verbonden partijen en aanvullende
governance afspraken die we hanteren voor de verbonden partijen waarbij de gemeentelijke financiele en/of
bestuurlijke belangen groter zijn. Deze laatste verbonden partijen vallen in een zwaarder regime waar
extra/aanvullende governance op van toepassing is. Hiervoor is een top tien lijst opgesteld.
Met de afspraken in de kadernota denken we een beter toezicht te kunnen houden op de verbonden partijen,
waarbij we beter in staat zijn signalen in de organisatie tijdig op te vangen en met elkaar te combineren.
Energiebeleid
Op 27 mei 2015 heeft uw raad besloten om de aanbevelingen uit het rapport 'Groningen energieneutraal in
20351' van de Rekenkamercommissie over te nemen en ons te verzoeken invulling te geven aan deze
aanbevelingen.
Deze aanbevelingen zijn;
1. Stel duurzaamheid en energie centraal in een strategische visie op de toekomst van Groningen. 2. Realiseer een energie neutrale gemeente door opgaven gestuurd te werken. Stel de inhoudelijke
opgaven centraal en creeer synergie door de inzet van mensen, taken en middelen zoveel mogelijk te koppelen aan meerdere doelen.
53
3. Pas goed portfoliomanagement toe. Zorg er zo voor dat Groningen systematisch toewerkt naar strategische doelen en dat voortgang, resultaten en doelmatigheid van projecten consequent gemonitord worden.
4. Bouw duurzame en slagvaardige publiek-private samenwerking op. Maak in de komende periode een slag van 'samen netwerken' naar 'samen bouwen' en het realiseren van concrete resultaten.
Update: 1. In het afgelopen jaar is de Routekaart Groningen energieneutraal 2035 ontwikkeld. Daartoe is een
regionale scenariostudie uitgevoerd met het zogenoemde Energie Transitie Model. Deze studie is
mede in het kader van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam uitgevoerd. De uitkomsten
laten zien hoe de regionale economie kan overschakelen op duurzame bronnen en daarmee 95% C02-
reductie kan bereiken. Deze uitkomsten vormen via de inspiratiedocumenten "Denkbeelden voor een
Slimme Energiestad Groningen > Nordic City" en "De Nordic City, Energietransitie als aanjager voor de
Next Economy in stad en regio Groningen" tevens input voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie van
de stad. De energietransitie is daarmee ook voor het ruimtelijke en economische beleid een
hoofdthema. Wij bespreken hierop gebaseerde vervolgvoorstellen In September met de raad.
2. Tegelijk met de Routekaart is de Energiemonitor ontwikkeld. Deze is in juni 2016 gereed en on-line
gegaan. Hiermee is het mogelijk de voortgang van maatregelen op het gebied van energiebesparing en
productie van duurzame energie doorlopend in beeld te houden. Geinventariseerd is welke plannen
om te beginnen 21 belangrijke actoren in Groningen voor de komende Jaren zelf hebben. De
combinatie van Routekaart (als perspectief) en de monitor zal de input zijn voor een gestructureerde
dialoog met partners. Wij hebben op 23 Juni met deze actoren een intentieverklaring getekend om
gezamenlijk de energietransitie te versnellen.
3. Zie het vorige punt. De gemeente voert de regie over het proces om met een groeiend aantal
Groningse actoren gericht aan C02-reducties te werken. De gemeente is daarbij ook een van de
actoren en zal faciliterend optreden bij activiteiten van andere actoren.
4. De routekaart en de monitor zijn op 23 juni 2016 bestuurlijk gepresenteerd. Met de ondertekenaars
van de intentieverklaring is afgesproken om een aantal thematische "tafels" te starten. Dit zijn
resultaatgerichte overleggroepen om kansen op te pakken voor gezamenlijke initiatieven en
uitvoering van concrete projecten.
Aanbevelingen van de accountant
Accountantsaanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van de jaarlijkse interim-controle en de controle op
de jaarrekening.
Niet alle bevindingen worden vermeld in het uiteindelijke controleverslag bij de jaarrekening. Dit heeft te
maken met de door uw raad vastgestelde rapporteringstolerantie. Daamaast worden de
accountantsbevindingen die al zijn opgevolgd en afgemeld niet meer in dit document opgenomen. Om een snel
inzicht in de voortgang van de adviezen te verschaffen, is de titel van het advies in kleur weergegeven. | o e n
staat voor afgehandelde adviezen, geel betekent dat afhandeling van het advies is gestart, houdt in dat de
afhandeling van het advies nog niet is gestart.
De nieuwe en nog openstaande aanbevelingen van de accountant zijn de volgende:
SSC Niet alle bestellingen lopen via de verplichtingenadministratie Advies accountant Wij hebben begrepen dat de ontwikkeling van handhavingsrapportages momenteel
onderhanden is. Met deze handhavingsrapportages kunt u het gebruik van de inkoopmodule monitoren. Wij adviseren u om met behulp van de handhavingsrapportages gericht te analyseren waar binnen de organisatie de
54
knelpunten zich voordoen en hier gericht actie op te ondernemen.
Managementreactie Wij onderschrijven de bevinding van de accountant. Recentelijk hebben wij het inkoopproces onderzocht. Wij zijn reeds gestart met een aantal acties, die uit ons onderzoek voortvloeien, zoals de uitlijning van het inkoopbeleid en -proces. De nieuwe handhavingsrapportage is voor 1 Januari 2016 klaar. Op basis daarvan monitoren wij periodiek het gebruik en treden wij gericht in contact met organisatieonderdelen die achterblijven en organiseren indien nodig centrale ondersteuning. Eveneens voor 1 Januari wordt de algemene ondersteuning van het primaire proces in relatie tot bestellen en facturen verbeterd en - waar nodig-heringericht. Wat betreft een aantal andere aanbevelingen op het gebied van procesoptimalisatie, nieuwe inkoopmodules, stamgegevens en contractmanagement vindt voor 1 Januari 2016 besluitvorming plaats over de planning.
Stand van zaken VGR 2016-2
De signaleringsrapportages worden maandelijks naar de directies verstuurd. Inmiddels zijn we met 33% van de directies in gesprek. In Januari was het matchingspercentage 25%. En in Juni 32%, een verbetering van 7%. Op de lange termijn streven we naar een matchingspercentage van 80%. Procesoptimalisatie loopt conform planning. D.m.v. leanbijeenkomsten zijn de eerste stappen naar een lean inkoopproces gezet. Niet waarde toevoegde activiteiten (o.a. dubbelingen) zijn/worden uit het proces gehaald. Ook het systeem en de module voor bestellen en contracten wordt lean opgepakt. De business case hiervoor wordt in het najaar 2016 verwacht.
.g blijft punt vanaandacht
Advies accountant Wij adviseren u om passende maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Uit gesprekken met uw organisatie is gebleken dat dit punt onder de aandacht is, echter dat de gemeente Groningen wordt gehinderd door externe factoren. Gepland overleg tussen de gemeente Groningen en het UWV moet uitwijzen of dit probleem op korte termijn opgelost kan worden. In de tussentijd adviseren wij de gemeente Groningen na te gaan wat intern gedaan kan worden om dit onderwerp zo adequaat mogelijk te beheersen.
Aanvullende werkzaamheden
Wij verzoeken u vroegtijdig te beoordelen wat de totale omvang is van de bijstandsgerechtigden zonder geldige UWV-inschriJving in 2015, om zodoende de omvang van de financiele onrechtmatigheid voor de Jaarrekening 2015 nauwkeurig te kunnen bepalen.
Managementreactie Wij hebben de volgende beheersmaatregelen getroffen. Met het UWV is afgesproken at we maandelijks lijstwerk krijgen om herstelacties te bewerkstelligen. Maandelijks controleren wij de lijsten van het UWV, aangezien de automatische koppeling pas later dit Jaar/ volgend jaar eerste kwartaal geeffectueerd wordt. Onlangs hebben we weer een overzicht gekregen waaruit acties voortvloeien. Deze pakken we op zodat we vroegtijdig kunnen constateren welke bijstandsgerechtigden zonder geldige UWV-inschrljving in ons systeem staan. Het UWV wordt centraal gestuurd als het gaat om ICT-aanpassingen. Het tempo van releases implementeren hangt af van factoren die door het UWV worden bepaald.
Stand van zaken VGR 2016-2
In de interim rapportage hebben wij geadviseerd om periodiek een geautomatiseerde check (query) te doen op het ingeschreven staan van alle clienten. En de voortgang van de herstelacties bij het UWV te monitoren. Deze aanbeveling is inmiddels opgevolgd. Tweemaandelijks wordt er een geautomatiseerde check gedaan en eventuele omissies hersteld. In de controlemaanden oktober en november is in de steekproef het ontbreken van een UWV inschrijving een maal vastgesteld.
Wij hebben afdoende beheersmaatregelen getroffen die in de praktijk hun werking hebben bewezen. Hiermee is deze bevinding afgedaan.
Inkomsten-dienstverlening
Financiele rechtmatigheidsfouten inkomstenverrekening uitkeringen
55
Advies accountant Wij bevelen u aan om de regelgeving op het gebied van vrijiating en verrekening van inkomsten nogmaals extra onder de aandacht te brengen van de medewerkers.
Aanvullende werkzaamheden
Wij verzoeken u vroegtijdig te beoordelen wat de gevolgen zijn van de geconstateerde manco's in de interne beheersing voor de controle op de Jaarrekening. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de verbijzonderde interne controle over het 2 gesprek.
halfjaar. Wij gaan hierover graag vroegtijdig met u in
Managementreactie Wij brengen de regelgeving op dit gebied extra onder de aandacht van de medewerkers. Inmiddels zijn er al herstelacties geweest. Ook zullen we de kwaliteitsconsulenten op dit onderwerp inzetten. Op basis van de uitkomsten van de verbijzonderde interne controle over het 2"̂ ^ halfjaar kunnen we de definitieve rechtmatigheid 2015 vaststellen.
Stand van zaken VGR 2016-2
In voorgaande rapportages is gewezen op het feit dat een behoorlijk aantal clienten geen regelmatig contact heeft met de dienst. Hierdoor kunnen er (financiele) risico's ontstaan voor de dienst. Wel zijn In voorgaande Jaren door de afdeling rechtshandhaving themagerichte onderzoeken verricht waardoor de risico's gedeeltelijk werden ingeperkt. Uiteraard is er ook voorheen bij alle klanten gehandhaafd op signalen van het inlichtingenbureau (o.a. witte inkomsten) en interne signalen van inkomstenmedewerkers en externe signalen van burgers en instanties.
In 2015 is de afdeling handhaving gestart met een screening op de rechtmatigheid van de bijstandsuitkeringen. Concreet betekent dit dat door de gemeente extra rechtmatigheidsonderzoeken worden verricht ten aanzien van bijstandsontvangers met een hoog risico op fraude. Dit risico is beoordeeld voor alle bijstandsontvangers. Daamaast is onderzocht of bijstandsontvangers mogelijk recht hebben op voorliggende voorzieningen. Tevens wordt in 2015/2016 contact gezocht met alle clienten die geen traject volgen en waarmee de afgelopen twee Jaar geen noemenswaardig contact is geweest. Doel hiervan is om in kaart te brengen welke mensen van deze groep arbeidspotentieel dan wel participatiepotentieel hebben.
De risico's voor de gemeente worden beperkt doordat er projectmatig wordt gehandhaafd op thema's en klantgroepen met een hoger risicoprofiel.
SSC Wachtwoordenbeleid CLEAR Advies accountant Wij onderschrijven uw voornemen voor het instellen van een stringenter
wachtwoordenbeleid , conform uw informatiebeveiligingsbeleid, en bevelen u hierbij aan tenminste rekening te houden met de volgende eisen:
• Minimaal aantal tekens
• Bepaalde complexiteit (leestekens, cijfers)
• Verval van wachtwoorden ( na x-aantal dagen)
• Afdwingen van wijzigen initieel wachtwoord
Managementreactie De upgrade van CLEAR vindt plaats in november; het nieuwe wachtwoordenbeleid wordt voor eind 2015 doorgevoerd.
Stand van zaken VGR 2016-2
Eind Januari 2016 zijn onze gebruikers overgestapt naar Clear.net. Een aantal medewerkers moet helaas een deel van zijn werkzaamheden nog doen in Clear Classic omdat nog niet alle functionaliteit in Clear.net zit. Wij hopen deze groep binnenkort geminimaliseerd te hebben. In Clear.net is een aantal regels m.b.t. wachtwoorden doorgevoerd (wachtwoord ongelijk aan gebruikersnaam, wachtwoord mag niet leeg zijn, wachtwoord bevat minimaal aantal posities, vervaltermijn wachtwoord instelbaar). In versie 9.6 welke na de zomer wordt opgeleverd zullen strengere regels verwerkt zijn. Met de 3 beheerders van Clear is afgesproken dat zij sterke wachtwoorden hanteren die aan de gestelde eisen voldoen.
SSC Proces aanmaken, wijzigen of ontnemen van autorisaties verdient aandacht Advies accountant Onze aanbeveling van vorig Jaar blijft grotendeels staan.
Wij bevelen u nogmaals graag aan de bestaande procesbeschrijving rondom gebruikersbeheer kritisch te beoordelen en op korte termijn aan te vullen met een
56
proces voor uitdiensttreding. Binnen het proces is het van belang dat duidelijk beschreven is wie rechten heeft om (wijzigingen in) gebruiksaccountants aan te vragen, op welke wijze dit dient te gebeuren, over welke applicaties een gebruiker dient te beschikken en welke rechten een gebruiker nodig heeft. Wij willen u erop wijzen dat een Juiste en tijdige registratie van autorisatiemutatles vanuit HR in de "kernregistratie mens en middelen" een goed startpunt kan zijn voor het verder communiceren van de mutaties.
Voorts bevelen wij u aan zoals, ook door u is opgenomen in de procesbeschrijving, op vooraf vastgestelde momenten (bijvoorbeeld halfjaarlijks) een periodieke controle uit te voeren teneinde vast te stellen dat alle gebruikers nog terecht toegang hebben tot applicaties en beschikken over de juiste rechten.
Managementreactie Wij hebben een door de accountant als goed beoordeeld concernbreed proces voor logische toegangsbeveiliging. Hierin staat het proces van wijzigen en ontnemen van autorisaties beschreven: wie rechten heeft om (wijzigingen in) gebruiksaccountants aan te vragen, op welke wijze dit dient te gebeuren, over welke applicaties een gebruiker dient te beschikken en welke rechten een gebruiker nodig heeft. Dit proces zal in 2015 verder gei'mplementeerd worden bij een aantal kritische applicaties. Als onderdeel van dit proces is ook opgenomen dat de functioneel beheerder periodiek controles uitvoert om vast te stellen dat gebruikers nog terecht toegang hebben tot applicaties en beschikken over de Juiste rechten.
Het team Auditing voert In 2015 een verbijzonderde interne controle uit op de implementatie (werking) van het proces logische toegangsbeveiliging. Deze verbijzonderde controle is onderhanden. We hebben een 0-meting uitgevoerd t.a.v. de eisen rondom logische toegangsbeveiliging van de applicaties die als vertrouwelijk en geheim zijn geclassificeerd. Hiermee is inzichtelijk geworden hoever het proces nu conform de strengere eisen is gei'mplementeerd. De benodigde verbeteringen worden via het speciale traject gei'mplementeerd, waarmee het hele proces rondom autorisatievertrekking wordt vereenvoudigd. Dit traject is gestart en bestaat uit een aantal fasen. Fase 1, de Implementatie van ondersteunende tooling, zal begin 2016 worden afgerond. In fase 2 zullen de benodigde autorisatiematrices worden afgerond. Aansluitend worden de activiteiten geborgd in de lijnorganisatie.
Stand van zaken VGR 2016-2
We zijn nu druk bezig met het introduceren van een digitale formulier voor het aanvragen van o.a. applicatierechten en werkplekvoorzieningen. Tooling gaat, i.v.m. de outsourcing niet lukken. We gaan het eerst intern organiseren. Het formulier is op de Kernregistratie Mensen en Middelen gemaakt dus dat wordt het startpunt. Het is de bedoeling dat het formulier uiterlijk oktober 2016 wordt gebruikt. Omdat dit formulier verplichte velden kent is de kans op fouten beperkt. Dit formulier gaat zowel voor instroom, doorstroom en uitstroom gelden.
SSC Beheerrechten CLEAR en SIMS onvoldoende beperkt
Advies accountant Wij bevelen u aan een inventarisatie uit te voeren van het aantal beheeraccounts en/of beheerrechten per applicatie, en vervolgens te bepalen welke functionaris deze rechten daadwerkelijk nodig heeft uit hoofde van zijn of haar functie. De uitkomst van deze inventarisatie kan worden opgenomen in een beleidsdocument evenals de autorisatiematrix. Wij bevelen u tevens aan periodiek een controle uit te voeren op (1) de Juistheid en actualiteit van (beheer)accounts en (2) de uitgevoerde handelingen onder deze (beheer)accounts alsmede de gei'dentificeerde niet persoonsgebonden accounts.
Managementreactie Uw aanbevelingen voor genoemde applicaties zullen wij oppakken en op basis van de constateringen passende maatregelen treffen. Wij zullen het advies om een periodieke controle uit te voeren op (1) de Juistheid en actualiteit van (beheer)accounts en (2) de uitgevoerde handelingen onder deze (beheer)accounts alsmede de gei'dentificeerde niet persoonsgebonden accounts oppakken en implementeren.
Stand van zaken Clear:
57
VGR 2016-2 Er is inmiddels een beschrijving gereed van de wijze waarop de periodieke controles op de beheeraccounts van Clear worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de controle wordt inzichtelijk gemaakt welke beheerrechten met welke accounts worden uitgeoefend en hoe wordt gecontroleerd welke handelingen daarmee zijn uitgevoerd, en of de accounts juist en actueel zijn. We geven hiermee invulling (voor Clear) aan wat de accountant van ons heeft gevraagd: controle op de Juistheid en actualiteit van de accounts en de uitgevoerde handelingen. Sims:
Er is een traject opgestart om de functionaliteit van Sims te vervangen door DaFinci. In dit traject zal wederom goed gekeken worden naar de autorisaties (concreet: historle raadplegen en toegang/autorisaties in DaFinci). Het traject wordt in 2017 afgerond.
Er is inmiddels een beschrijving gereed van de wijze waarop de periodieke controles op de beheeraccounts van Clear worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de controle wordt inzichtelijk gemaakt welke beheerrechten met welke accounts worden uitgeoefend en hoe wordt gecontroleerd welke handelingen daarmee zijn uitgevoerd, en of de accounts juist en actueel zijn. We geven hiermee invulling (voor Clear) aan wat de accountant van ons heeft gevraagd: controle op de Juistheid en actualiteit van de accounts en de uitgevoerde handelingen. Sims:
Er is een traject opgestart om de functionaliteit van Sims te vervangen door DaFinci. In dit traject zal wederom goed gekeken worden naar de autorisaties (concreet: historle raadplegen en toegang/autorisaties in DaFinci). Het traject wordt in 2017 afgerond.
SSC Meerjarenonderhoudsplannen [Nieuw]
Advies accountant Wij adviseren het vastgoedbedrijf van de gemeente de meerjarenonderhoudsplannen in de komende periode te actualiseren en indien noodzakelijk de voorziening groot onderhoud en de hiermee samenhangende dotatie in de begroting bij te stellen.
Managementreactie We hebben het advies van de accountant ter harte genomen en hanteren sinds 2016 de volgende procesgang. Elk jaar worden de meerjarenonderhoudsplannen van alle panden geactualiseerd, zodat elk Jaar in de maand november actuele gegevens beschikbaar zijn voor de onderhoudsplannen voor het Jaar daarop. In november van elk Jaar vindt een check plaats op de uit te voeren werkzaamheden in het komend Jaar op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen en de beschikbare middelen (lopende budgetten en voorzieningen). Medio november zullen dus geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanningen beschikbaar zijn met de bijbehorende financiele toetsing
Stand van zaken VGR 2016-2
De meerjarenonderhoudsplannen met toetsing op budgetruimte zijn medio november beschikbaar.
SSC Waardering langlopende leningen [Nieuw] Advies accountant WIJ adviseren de gemeente derhalve een werkwijze te ontwikkelen, waarmee kan
worden geborgd dat de waardering van de verstrekte langlopende leningen periodiek op een gestructureerde en uniforme wijze wordt getoetst, op basis van actuele financiele informatie. Daamaast adviseren wij de gemeente de uitkomsten hiervan centraal vast te leggen, zodat de financiele gevolgen tijdig kunnen worden verwerkt in de tussentijdse voortgangsrapportages en de Jaarrekening.
Managementreactie Wij nemen de aanbeveling over en leggen daarbij een relatie met de reeds in gang gezette acties met betrekking tot "Risk alert".
Stand van zaken VGR 2016-2
Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een gestructureerde toets. Als dat kan gaat de voorkeur uit naar gezamenlijk met de externe financier optrekken. In de financieringsvoorstellen die nog naar het college aan wordt de risk alert systematiek expliciet benoemd.
Personeel
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote formatie en het bijbehorende
begrotingsbedrag, afgezet tegen de geprognosticeerde gemiddelde bezetting en de verwachte personele lasten
voor 2016. De prognose voor 2016 is gebaseerd op de realisatie tot en met 30 Juni 2016. Het betreft hier
uitsluitend het ambtelijk personeel dat in vaste of tijdelijke dienst is, inclusief de begroting en verwachte
realisatie van het programma "Van werk naar werk" en exclusief het bestuur, de raad, externe Inhuur en WSW-
personeel.
58
Bedragen x € 1.000
Actuele Prognose 2016 Verschil
begroting 2016 actuele begroting en
prognose 2016
fte € fte € fte €
Personeel vast en 3.033 200.730 2.774 188.008 257 12.722
tijdelijk
Invoering 1KB 5.200 -5.200
Verschil actuele begroting en prognose 2016.
In de actuele begroting en in de prognose 2016 zijn alle op dit moment bekende effecten op de salarissen en
sociale lasten verwerkt. Te denken valt aan aanpassingen in de pensioenpremles en de cao-verhoging van de
salarissen per 1 Januari 2016. Verder is er rekening gehouden met incidentele en structurele vergoedingen die
in 2016 zullen worden uitbetaald.
Het verschil tussen de actuele begroting en de prognose 2016 bestaat uit de vacatureruimte waaruit externe
inhuur wordt gedekt.
Het bedrag "Invoering Individueel Keuze Budget (1KB)" is een nadeel dat ontstaat door een door de overheid
ingevoerde systeemverandering, namelijk de invoering van het Individueel Keuze Budget. Hierdoor kunnen
medewerkers in 2017 hun vakantiegeld over 2017 in dat jaar opnemen (12 maanden) plus de laatste 7
maanden over 2016. Dit laatste leidt tot een incidenteel nadeel in 2016.
Verzuim
Het verzuim in het tweede kwartaal is met 6,7% (voortschrijdend Jaargemiddelde) exact gelijk aan dat van het
eerste kwartaal. Zaken die hierbij een rol spelen:
Effect van afronding van reorganisaties: het verzuimpercentage stijgt na afronding van een
reorganisatie.
Fysieke problematiek in combinatie met hoge leeftijd
Kwaliteit en prioriteit van verzuimbegeleiding
We zijn gestart met de introductie van een nieuwe aanpak. De methodiek opiossingsgericht
verzuimmanagement wordt bij twee directies als pilot toegepast. Kern van deze methodiek is inzet op 'werk'
als helende aanpak van ziekte. Tevens wordt gemeentebreed gewerkt met een verzuimcoach en worden
leidinggevenden in het derde en vierde kwartaal getraind. De trainingen in de nieuwe aanpak gaan op z'n
vroegst in de loop van 2016 hun vruchten afwerpen. Dan zal, is de verwachting, ook het verzuimpercentage
dalen. Het streefcijfer van 5,6 % zal dit Jaar echter niet worden bereikt.
Programma Mobiliteit/Van Werk naar Werk
"Van Werk naar Werk" heeft in het eerste halfjaar van 2016 49 medewerkers bemiddeld, die voor een deel
voortvloeien uit de reorganisaties SSC, RCF, 02G2, GGD, Stadjerspas en voor een andere deel vanuit de "oude
diensten" komen. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 zijn 35 medewerkers tijdelijk geplaatst, 3
structureel geplaatst en 4 medewerkers zijn nog niet geplaatst. Daamaast is 1 medewerker uit dienst gegaan.
In het eerste halfjaar van 2016 zijn er in totaal 191 vacatures aangemeld. Hiervan waren er 144 tijdelijk en 47
structureel.
Daamaast orienteerden circa 250 medewerkers zich via het Programma Mobiliteit/van Werk naar Werk op
een andere baan en namen aan het eind van het tweede kwartaal, 19 collega's deel aan de pilot Interne
mobiliteit.
59
Vanaf September 2015 is meer en meer energie gestoken in het algemene mobiliteitsvraagstuk. Veranderingen
om ons heen en de impact daarvan op onze organisatie en medewerkers, maakten en maken het noodzakelijk
om na te denken over wat de gewenste vernieuwing rondom mobiliteit zou kunnen en moeten zijn. Kansen in
termen van persoonlijke ontwikkeling, verbreding van inzetbaarheid en daarmee ook in termen van flexibiliteit
en de (eigen) toekomstbestendigheid spelen daar een rol.
De afgelopen maanden zijn diverse acties in gang gezet die deze noodzakelijke impuls ondersteunen. Zo is
recentelijk het Matchpunt geintroduceerd, heeft de lancering plaatsgevonden van de gemeentelijke
loopbaanportal en wordt sinds kort gebruik gemaakt van een matchingssysteem dat aansluit bij onze
behoeften (gebruik maken van interne talenten en verminderen inhuur).
Externe inhuur
Het streefcijfer voor de externe inhuur is 10 % van de totale loonsom. Dit komt overeen met een bedrag van
ongeveer 20 mlljoen euro. Zoals het er nu uitziet zal het totaal bedrag aan externe inhuur echter uitkomen op
26 mlljoen euro, dit komt neer op 13,8%. Dit is ook hoger dan de prognose gemeld bij VGR-1
De oorzaken voor deze sterke stijging komt m.n.:
Extra inhuur door decentralisaties, vernieuwing sociaal domein, hetgeen leidt tot extra, deels
tijdelijke, taken in het kader van de WMO en Participatiewet
Lopende en komende reorganisaties waar geen nieuw ambtelijk personeel voor wordt aangenomen.
Stijging bij de zogeheten specialistische functies, mede door aantrekken van projecten in het ruimtelijk
domein
Mede door bovenstaande ontwikkelingen zal het streefcijfer van 10 % dit Jaar niet worden gehaald. Per saldo
wordt de hogere externe inhuur financieel gedekt.
Eerder gedane toezeggingen
Stadstoezicht
Aan het College en raad is toegezegd dat via de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang
van het Verbeterplan Stadstoezicht.
In het eerste Jaar van het Verbeterplan Stadstoezicht lag de focus, op het 'leren verbeteren': het management
en de medewerkers van Stadstoezicht moeten zich de veranderaanpak eigen maken. Het tweede Jaar stond in
het teken van de evaluatie hiervan. Dit Jaar, het derde en daarmee het laatste jaar staat in het teken van
afronding en 'borging'.
Bij de VGR-1 2016 hebben wij u geinformeerd over de verbeteringen die al zijn doorgevoerd op het gebied van
evenementen, de markt, toezicht en handhaving en onze bedrijfsvoering. Daarmee is Stadstoezicht beland in
een fase waarin 'beheren en consolideren' de boventoon voeren.
Met name bij het havenwezen werken wij nog aan de goede borging van de processen door te investeren in
opieiding van de brugoperators, protocollen en bedieningsinstructies te ontwikkelen en te investeren in
opieiding van de brugoperators.
Zoals wij u ook bij de VGR-1 hebben aangegeven, borgen wij in 2016 de doorgevoerde personele wijzigingen in
het kader van het Verbeterplan Stadstoezicht met een reorganisatie. Tot op heden zijn deze wijzigingen tijdelijk
ingevuld. Met de reorganisatie worden deze definitief. Wij ronden deze reorganisatie voor 1 Januari 2017 af.
60
Treasury Bij de behandeling van het Treasury Statuut 2014 - 2015 is de limiet voor nieuw aan te trekken langlopende
leningen vervallen. Daarbij is een toezegging aan de Raad gedaan om tussentijds beter te informeren door
gedetailleerde informatie in de reguliere planning en control documenten op te nemen over de verwachte
omvang van de nieuw aan te trekken leningen en de werkelijk aangetrokken leningen.
De financieringsbehoefte is voor 2016 begroot op gemiddeld 149 mlljoen euro. We verwachten in deze VGR
een financieringsbehoefte van gemiddeld 84 miijoen euro. Hiervan financieren we naar verwachting 15 mlljoen
euro met nieuwe consolidatieleningen en 69 miijoen euro via korte mismatch benutting. Het volgende
overzicht geeft inzicht in de omvang van de lange vermogenspositie:
Financieringsbehoefte lane
Investeringen voorgaande Jaren
Investeringen 2016
BGR 2016
1.078
42
VGR 2016-1
1.050
15
VGR 2016-2
1.039
24
Te financieren (1) 1.120 1.065 1.063
Financieringsmiddelen lang
Portefeuille langlopende leningen
Reserves en voorzieningen
754
217
738
241
738
241
Beschikbare financiering (2) 971 979 979
Saldo financiering lang (1-2) 149 86 84
Nieuwe langlopende leningen
Korte mismatchfinanciering
149 20
66
15
69
De lange vermogensbehoefte is naar verwachting 57 mlljoen euro lager dan we hadden begroot. De
belangrijkste oorzaak voor deze afwijking is de vertraging bij de ontwikkeling van het Forum en de uitkering die
de NAM al heeft gedaan ten behoeve van de aardbevingsschade. Dit effect was niet in de begroting voorzien en
zorgde ervoor dat er in het eerste kwartaal nauwelijks is geleend.
De beschikbare financieringsmiddelen zijn naar verwachting 8 miijoen euro hoger ten opzichte van de
begroting. Er is ten opzichte van de begroting 65 miijoen euro minder nodig voor de lange financiering.
Daamaast financieren we naar verwachting 69 miijoen euro van de lange vermogensbehoefte met kort
vermogen. Dit verklaart het verschil van 124 miijoen euro tussen de begrote omvang nieuwe leningen en de
verwachte realisatie.
61
BEZUINIGINGEN
Wij informeren uw raad periodiek over de voortgang van de bezuinigingen. In deze rapportage presenteren we
de stand van zaken van de Jaarschijf 2016. Conform afspraak maken we hierbij geen onderscheid tussen de
verschillende bezuinigingspakketten.
In de begroting 2016 zijn knelpunten opgenomen van In totaal 25,4 miijoen euro. Daarvan wordt via het
meerjarenbeeld 9,6 mlljoen euro opgelost. In de begroting 2016 zijn daarom aanvullende maatregelen c.q.
dekkingsbronnen vastgesteld van 15,8 mlljoen euro.
Uit voorgaande jaren resteerde bij de rekening 2015 nog een bezuinigingsopgave van 6,5 mlljoen euro. Inclusief
de bij voorgaande begrotingen vastgestelde bezuinigingen en een op te lossen tekort op het Shared Service
Center voor de Jaarschijf 2016 komt het totaalbedrag van de oude bezuinigingspakketten uit op 12,8 miijoen
euro, te splitsen in 9,4 mlljoen euro bezuiniging op de organisatie en 3,4 miijoen euro overige maatregelen.
De totale financiele opgave voor 2016 bedraagt daarmee 28,7 mlljoen euro.
Prognose realisatie 2016 x € 1.000 Opgave 2016 Prognose realisatie
Dekking frictiebudget
Prognose
Maatregelen begroting 2016 15.833 15.380 0 -453
Overig oude bezuinigingspakketten 3.447 3.447 0 0
Tekort SSC inclusief bezuinigingen 9.403 2.308 7.791 696
Totaal te bezuinigen 2016 28.683 21.135 7.791 243
Van de totale opgave wordt volgens afspraken 7,8 miijoen euro gedekt uit de gereserveerde middelen voor
frictiekosten. Na verrekening daarvan verwachten wij voor 2016 een incidenteel voordeel van 243 duizend
euro. Dit voordeel wordt als volgt verklaard.
Afwijkingen Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie Prognose
Vastgoed 1.400 947 -453
Generatiepact 413 425 12
Taakstelling organisatie 4218 261 3.957 -Vrijval weglekbudget - 684 684
Totaal 243
3.
Een van de incidentele maatregelen 2016 is de bezuiniging op vastgoed van 1,4 miijoen euro. Door
verkoop van gebouwen en incidentele vrijval op budgetten voor onderhoud en aanpassing wordt deze
taakstelling voor 947 duizend euro gerealiseerd. Dat betekent ten opzichte van VGRl en in absolute zin
een nadeel van 448 duizend euro. In VGRl gingen we nog uit van een aanvullende verkoopopbrengst van
het pand aan de Van Oldebarneveltstraat. Naar verwachting wordt het pand in 2017 verkocht. Het pand is
nu verhuurd aan de potentiele koper die de komende maanden gebruikt om de bestemming van het plan
uit te werken. Wij hebben aangegeven daar graag aan mee te werken, omdat die plannen uitstekend
passen bij onze ambitie voor die wijk.
Het aantal deelnemers aan het generatiepact is voor 2016 conform verwachting. Van de opbrengst wordt
de helft weer ingezet voor stadstalenten en de andere helft ingezet voor de bezuinigingen. Voor 2016
noteren wij een klein plusje.
In de begroting 2010 is een structureel budget voor weglekeffecten opgenomen. Het budget is in 2010
bepaald op basis van een globale inschatting van de mate waarin de bezuinigingsmaatregelen zullen
weglekken naar de gemeentelijke tarieven en dergelijke. Vanwege de globale inschatting en doordat een
deel van de taakstellingen zijn geschrapt of vervangen verwachten we eind 2016 een restant budget van
684 duizend euro. Dit restant budget is in de Jaren 2017 tot en met 2019 structureel ingezet voor de
62
wegiek naar de gemeentelijke tarieven, projecten en derden van de bezuinigingen op de organisatie. Voor
2016 is daarmee sprake van een incidenteel voordeel van 684 duizend euro.
Dekkingsbronnen begroting 2016 Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie Prognose
Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet 200 200 -Actualisatie BUIG 5.000 5.000 -Vriival areaaluitbreiding 878 878 -Inzet vrijval frictiebudget 1.500 1.500 -Verg. proces en gerechtskosten in procedures WOZ-waarde 125 125 -Korting accres instellingen 1.000 1.000 -Vastgoed 1.400 947 -453
Beschermingsbewind 80 80 -Vensterscholen 100 100 -Frictie 500 500 -SNN/onderuitputting EFRO 1.000 1.000 -vrijval reserves (toevoeging WSV) 2,000 2.000 -Skybox (uit EZ middelen) so 50 -Rechtmatigheid 2.000 2.000 -Subtotaal 15.833 15.380 - -453
Bezuiniging op de organisatie 2016 Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie Prognose
Generatiepact 413 425 12
Compensatie bijdrage aan PG&Z 42 42 -Correctie ruimte 7,6 miijoen afboekingsgeld 174 174
Opvang bedrijfsrisico's 500 500 -Concernbezuinigingen 26 26
Extra opbrengst bezuiniging afschrijving 196 196 -Taakstelling organisatie 4.218 261 3.957 -Vrijval weglekbudget - 684 684
Subtotaal 5.569 2.308 3.957 696
Overig oude bezuinigingspakketten Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie Prognose
Geen interne compensatie 2.004 2.004 -Beleidsfunctie maatschappelijk domein 600 600 -Diverse overige maatregelen 843 843 -Subtotaal 3.447 3.447 - -
Tekort Shared Service Center Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie Prognose
Taakstelling SSC 330 inclusief bezuinigingen 3.834 - 3.834 -Subtotaal 3.834 - 3.834 -
Totaal 28.683 21.135 I 7.7911 243
63