format desk final kpp dan pa
DESCRIPTION
Pemantauan Penyerapan AnggaranTRANSCRIPT
FORMAT DESK K/L TA 2013 (DEPUTI I : PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)
ESELON I JENIS BELANJA
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xxxxx
Pegawai - - -
Barang 17,212,673,000 16,292,044,984 920,628,016
1
.....................
Efisiensi (<=10%) 20,427,600
Efisiensi (<=10%) 1,221,500
2
Efisiensi (<=10%) 36,040,100
Efisiensi (<=10%) 50,892,900
3
Efisiensi (<=10%) 2,400,000
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
SISA ANGGARAN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender
Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penerapan ARG
Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender
Kementerian/Lembaga Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan kecil, Industri, dan Perdagangan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penerapan ARG
Kementerian/Lembaga Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan kecil, Industri, dan Perdagangan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender
Pedoman tentang pelaksanaan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis
xxxxx
Barang 17,212,673,000 16,292,044,984 920,628,016
Efisiensi (<=10%) 11,080,000
Efisiensi (<=10%) 26,181,800
4
Efisiensi (<=10%) 3,680,000
Efisiensi (<=10%) 19,995,000
Efisiensi (<=10%) 4,851,400
5
Efisiensi (<=10%) 7,815,000
Efisiensi (<=10%) 14,990,700
Efisiensi (<=10%) 4,942,500
Efisiensi (<=10%) 716,109,516
.....................
Modal - - -
1 .....................
2 .....................
3
4
dst .....................
Kementerian/Lembaga Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis dan Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan ARG
Kementerian/Lembaga Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender
Pedoman/Panduan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi
Kementerian/Lembaga Bidang IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penerapan ARG
Kementerian/Lembaga Bidang IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender
Pedoman/Panduan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Infrastruktur
Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur dan Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pelaksanaan PUG
Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Provinsi yang difasilitasi sebagai motor penggerak PPRG Daerah
xxxxx
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 17,212,673,000 16,292,044,984 920,628,016
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi SebagianEfisiensi (<=10%)Persoalan Perencanaan (>10)%
FORMAT DESK K/L TA 2013 (DEPUTI II : PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)
ESELON I JENIS BELANJA
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xxxxx
Pegawai - - -
Barang 10,494,791,000 9,804,590,679 690,200,321
1
.....................
Efisiensi (<=10%) 15,898,000
Efisiensi (<=10%) 65,473,289
Efisiensi (<=10%) 16,736,000 .....................
2
Efisiensi (<=10%) 15,440,000
Efisiensi (<=10%) 78,165,992
Efisiensi (<=10%) 2,688,000
3
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
SISA ANGGARAN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang Responsif Gender
Pedoman/Panduan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Hukum
Kementerian/Lembaga Bidang Hukum dan Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan PUG
Kementerian/Lembaga Bidang Hukum dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender
Pedoman/Panduan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan
Kementerian/Lembaga Bidang Kesehatan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyerapan kebijakan pelaksanaan PUG
Kementerian/Lembaga Bidang Kesehatan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender
xxxxx
Barang 10,494,791,000 9,804,590,679 690,200,321
Efisiensi (<=10%) 6,395,000
Efisiensi (<=10%) 31,742,900
Persoalan Perencanaan (>10)% 32,265,102
Efisiensi (<=10%) 185,193,750
4
Efisiensi (<=10%) 9,070,000
Efisiensi (<=10%) 85,786,900
Efisiensi (<=10%) 18,007,100
5
Efisiensi (<=10%) 15,225,500
Efisiensi (<=10%) 85,850,588
Pedoman/Panduan tentang pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
Kementerian/Lembaga Bidang Pendidikan dan Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pelaksanaan PUG
Kementerian/Lembaga Bidang Pendidikan dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Kementerian yang difasilitasi sebagai motor penggerak PPRG Pusat
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
Pedoman/Panduan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penerapan ARG
Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender
Pedoman/Panduan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Kementerian/Lembaga Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan ARG
xxxxx
Barang 10,494,791,000 9,804,590,679 690,200,321
Persoalan Perencanaan (>10)% 26,262,200
.....................
Modal - - -
1 .....................
2 .....................
3
4
dst .....................
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 10,494,791,000 9,804,590,679 690,200,321
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi SebagianEfisiensi (<=10%)Persoalan Perencanaan (>10)%
Kementerian/Lembaga Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan ARG
FORMAT DESK K/L TA 2013 (DEPUTI III : PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)
ESELON I JENIS BELANJA
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xxxxx
Pegawai - - -
Barang 23,297,439,000 20,749,725,485 2,547,713,515
1
.....................
Efisiensi (<=10%) 300,000
Efisiensi (<=10%) 43,000
Persoalan Perencanaan (>10)% 254,490,000
2
Efisiensi (<=10%) 300,000
Persoalan Perencanaan (>10)% 1,480,113,934
Efisiensi (<=10%) 110,405,400
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
SISA ANGGARAN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender
Pedoman /Panduan tentang Pengelolaan Data Gender di KPP dan PA
KL dan PEMDA yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pengolahan data gender
Data dan Informasi Gender dan Anak
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Pedoman tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan
xxxxx
Barang 23,297,439,000 20,749,725,485 2,547,713,515 3
Efisiensi (<=10%) 360,000
Efisiensi (<=10%) 250,900
Efisiensi (<=10%) 1,185,400
4
Efisiensi (<=10%) 1,000,100
Efisiensi (<=10%) 667,042,081
Efisiensi (<=10%) 651,100
5
Efisiensi (<=10%) 1,898,500
Efisiensi (<=10%) 25,200,500
Efisiensi (<=10%) 4,472,600
.....................
Modal - - -
1 .....................
2 .....................
3
4
dst .....................
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan
Pedoman tentang Perlindungan Masalah Sosial Perempuan
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam kompilasi data perlindungan masalah sosial perempuan
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang
Pedoman tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam kompilasi data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Permen tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Kementerian/Lembaga dan PEMDA yang difasilitasi dalam kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan
xxxxx
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 23,297,439,000 20,749,725,485 2,547,713,515
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi SebagianEfisiensi (<=10%)Persoalan Perencanaan (>10)%
FORMAT DESK K/L TA 2013 (DEPUTI IV: PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK)
ESELON I JENIS BELANJA
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xxxxx
Pegawai - - -
Barang 11,380,500,000 11,068,442,750 312,057,250
1
.....................
Efisiensi (<=10%) 6,159,800
Efisiensi (<=10%) 2,625,900
2
.....................
Efisiensi (<=10%) 10,685,400
Efisiensi (<=10%) 5,455,800
3
Efisiensi (<=10%) Pedoman Hak Sipil Anak 130,000
Efisiensi (<=10%) 4,247,900
Efisiensi (<=10%) 1,794,600
4
Efisiensi (<=10%) 250,000
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
SISA ANGGARAN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi tentang Perlindungan Anak yang Berkebutuhan Khusus
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang Berkebutuhan Khusus
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak
Kementerian/ Lembaga dan Provinsi yang Difasilitasi tentang Hak Sipil Anak
Kementerian/Lembaga yang Difasilitasi dalam penyusunan data Hak Sipil Anak
Penyusunan Dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak
Pedoman Penghapusan Kekerasan pada Anak
xxxxx
Barang 11,380,500,000 11,068,442,750 312,057,250
Efisiensi (<=10%) 4,824,600
Efisiensi (<=10%) 5,342,600
Efisiensi (<=10%) 240,928,650
5
Efisiensi (<=10%) 1,291,200
Efisiensi (<=10%) 19,670,100
Efisiensi (<=10%) 8,650,700
.....................
Modal - - -
1 .....................
2 .....................
3
4
dst .....................
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 11,380,500,000 11,068,442,750 312,057,250
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi SebagianEfisiensi (<=10%)Persoalan Perencanaan (>10)%
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan
Data prevalensi kekerasan terhadap anak
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan tentang Masalah Sosial Anak
Pedoman Perlindungan Anak dari Masalah Sosial
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial
FORMAT DESK K/L TA 2013 (DEPUTI V: PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK)
ESELON I JENIS BELANJA
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xxxxx
Pegawai - - -
Barang 10,826,408,000 10,611,024,268 215,383,732
1
.....................
Efisiensi (<=10%) 4,266,000
Efisiensi (<=10%) 9,759,657
16,321,712
2
.....................
Efisiensi (<=10%) 2,090,000
Efisiensi (<=10%) 5,492,615
Efisiensi (<=10%) 3,628,300
3
Efisiensi (<=10%) 965,000
Efisiensi (<=10%) 14,545,700
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
SISA ANGGARAN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
Pedoman/Panduan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
Pedoman/Panduan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
Pedoman/Panduan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
Kementerian/ Lembaga dan Provinsi yang Difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak
xxxxx
Barang 10,826,408,000 10,611,024,268 215,383,732
Efisiensi (<=10%) 18,928,100
Efisiensi (<=10%) 28,014,600
4
Efisiensi (<=10%) 4,128,000
Efisiensi (<=10%) 565,900
5
Efisiensi (<=10%) 47,807,475
Efisiensi (<=10%) 58,870,673
.....................
Modal - - -
1 .....................
2 .....................
3
4
dst .....................
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 10,826,408,000 10,611,024,268 215,383,732
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi Sebagian
Kementerian/ Lembaga dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak
UU Perlindungan Anak Hasil Revisi
Penyusunan Dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang layak untuk Anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak
Kementerian/ Lembaga dan Provinsi yang Difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi tentang kota layak anak
Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)
FORMAT DESK K/L TA 2013 (MENEGPP : PROGRAM DUKUNGAN MANJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA)
ESELON I JENIS BELANJA SISA ANGGARAN
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
xxxxx
Pegawai
31,363,323,000 28,460,995,227 2,902,327,773 Efisiensi (<=10%) Layanan Perkantoran 2,902,327,773
Barang 40,398,952,000 39,091,792,543 1,307,159,457
1
.....................
Efisiensi (<=10%) 11,208,900
Efisiensi (<=10%) 5,329,000
Efisiensi (<=10%)
Pengaduan yang ditindaklanjuti
22,167,500
2
.....................
Efisiensi (<=10%) 2,457,320
Efisiensi (<=10%)
Dokumen SOP yang Terintegrasi
7,897,300
Efisiensi (<=10%) 23,207,258
Efisiensi (<=10%)
Laporan Bahan Pimpinan
858,750
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA
Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat
Penyusunan, Informasi, dan Dokumentasi Produk Hukum
Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Program dan Anggaran
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
Dokumen Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
xxxxx
Barang 40,398,952,000 39,091,792,543 1,307,159,457
1,306,600
Efisiensi (<=10%) 55,888,090
3
Persoalan Perencanaan (>10)%
Efisiensi (<=10%) 26,296,050
Efisiensi (<=10%) 144,926,550
Efisiensi (<=10%)
Layanan TU Pimpinan
2,275,285
Efisiensi (<=10%)
Layanan Perkantoran
927,188,451
4
Efisiensi (<=10%) Laporan Hasil Pemeriksaan 32,527,590
5 Telaahan PP dan PA
Efisiensi (<=10%) 43,624,813
.....................
Modal 80,317,775,000 58,075,291,953 22,242,483,047
1 .....................
Efisiensi (<=10%) 10,000,000
Efisiensi (<=10%) - .....................
2
Laporan Evaluasi Kinerja PP dan PA
Kebijakan Perencanaan Terkait Gender dan Anak
Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA
Laporan keuangan KPP dan PA dan Satker
Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan SDM
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KPP dan PA
Kajian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, Hubungan Internasional, Komunikasi Pembangunan dan Agama
Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat
Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Program dan Anggaran
xxxxx
Modal 80,317,775,000 58,075,291,953 22,242,483,047
Efisiensi (<=10%) 500,000
Efisiensi (<=10%) 2,820,000
3
Efisiensi (<=10%) 5,005,000
Efisiensi (<=10%) Layanan TU Pimpinan -
Efisiensi (<=10%) Layanan Perkantoran -
Efisiensi (<=10%) 10,297,400
Persoalan Perencanaan (>10)% Gedung/Bangunan 22,213,860,647
4 Efisiensi (<=10%) Telaahan PP dan PA -
.....................
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 152,080,050,000 125,628,079,723 26,451,970,277
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi SebagianEfisiensi (<=10%)Persoalan Perencanaan (>10)%
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
Laporan Evaluasi Kinerja PP dan PA
Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA
Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan SDM
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
TDK12 13
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
JIKA YA APA STRATEGI YANG AKAN DILKUKAN
AGAR TERSERAP DI TA 2014
FORMAT DESK K/L TA 2013 (KPAI: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP DAN PA)
ESELON I JENIS BELANJA
RINCIAN SISA KEGIATAN
NO KATEGORI RUPIAHYA TDK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xxxxx
Pegawai - - -
Barang 10,826,408,000 10,611,024,268 215,383,732
1
.....................
Persoalan Perencanaan (>10)% 66,259,400
Persoalan Perencanaan (>10)% 135,491,100
Persoalan Perencanaan (>10)% 107,638,980
Efisiensi (<=10%) 28,258,950 .....................
Efisiensi (<=10%)
Dokumen Data dan Informasi
181,314,850
Efisiensi (<=10%)
Layanan Perkantoran
154,382,857
Efisiensi (<=10%)
Kendaraan Bermotor
1,781,040
Efisiensi (<=10%) 21,429,000
Efisiensi (<=10%) 2,670,000
.....................
Modal - - -
1 .....................
Efisiensi (<=10%) Kendaraan Bermotor 1,781,040 .....................
PAGU PER JENIS BELANJA
REALISASI SD AKHIR TAHUN
SISA ANGGARAN
KENDALA SEHINGGA
TIDAK TEREALISASI
DIANGGARKAN KEMBALI DI TA
2014
NAMAKEGIATAN
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak
Sosialisasi tentang Hasil Telaah Perundang-undangan, Kebijakan, dan Impelemntasi Perlindungan Anak kepada Anggota DPRD
Hasil Seleksi Anggota KPAI Periode 2013-2016
Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Perlindungan Anak
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)
xxxxx
Modal - - - Efisiensi (<=10%) 21,429,000
Efisiensi (<=10%) 2,670,000
.....................
Bansos - - -
.....................
.....................
.....................
Total 10,826,408,000 10,611,024,268 215,383,732
Kategori Sisa Anggaran
Tidak TerealisasiTerealisasi SebagianEfisiensi (<=10%)Persoalan Perencanaan (>10)%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
FORMAT DESK K/L TA 2013 (KPAI: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP DAN PA)
13
JIKA YA APA STRATEGI YANG AKAN DILKUKAN
AGAR TERSERAP DI TA 2014
FORMAT DESK PERSIAPAN TA 2014DIPA 2014
ESELON I JENIS BELANJA KEGIATAN
YA TDK
xxxxx
Pegawai 1,000
Barang
1,000
1 ..........
2 ..........
3 ..........
Modal 2,000
1 ..........
2 ..........
3 ..........
Bansos 3,000
1 ..........
2 ..........
3 ..........
Total 7,000
PAGU PER JENIS
BELANJA
KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA /
TERLAKSANA SEBAGIAN PADA TA 2013
PERIODE RENCANA
PENGADAAN BARANG DAN
JASA
POTENSI KENDALA
PELAKSANAAN