RENJA TAHUN 2017
iKantor PerpustakaandanArsip Daerah
KATA PENGANTAR
Denganmenyebutnama Allah SWT Yang MahaPengasihdanMahaPenyayang, kami
memanjatkanpujidansyukuratassegalalimpahanrahmatdanhidayah yang telahdiberikan,
sehinggaRencanaKerjaDinas Perpustakaandan
KearsipanKabupatenBimaTahun2017dapatterselesaikan.
RencanaKerja (Renja) DinasPerpustakaandanKearsipanKabupatenBimaTahun
20176inimerupakanhasilrumusandankomitmenseluruhkomponen yang ada di
lingkunganDinasPerpustakaan` danKearsipanKabupatenBima,
sehinggadiharapkandapatdiimplementasikankedalam program dankegiatan yang
disusunsecaraprioritasdansenantiasadapatdilaksanakansecaraterintegrasiolehseluruhpegawa
i.
DengandemikianperanDinasPerpustakaandan
KearsipanKabupatenBimasebagaipenyelenggaraperpustakaandankearsipansemakinkuatdala
mrangkamendukungpencapaianvisi, misiDinas
yangtertuangdalamdokumenRencanaStrategis (Renstra) Dinas
PerpustakaandanKearsipanKabupatenBimaTahun 2016-2021yakni“Bima Gemar Membaca
dan Sadar Arsip”
Bima,Januari2017
KepalaDinasPerpustakaandanKearsipanKabupatenBima,
DRS. ABUBAKARNIP. 19571231198603 1 258
RENJA TAHUN 2017
iiKantor PerpustakaandanArsip Daerah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………..
1.2. LandasanHukum …………………………………………………..
1.3. MaksuddanTujuan ………………………………………………...
1.4. SistematikaPenulisan ………………………………………………
1
2
3
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EvaluasiPelaksanaanTahun 2015danCapaianKinerja SKPD ….
2.2 AnalisisKinerjaPelayanan SKPD …………………………….……
2.3 Isu-Isi PentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi SKPD………..
6
9
10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
3.1 TelaahanTerhadapKebijakanNasional……...…………………….
3.2 TujuandanSasarnRenja SKPD……………...…………………….
3.3 Program danKegiatan………………………..…………………….
13
14
14
BAB IV PENUTUP 17
LAMPIRAN
I. Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPDdan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015.
II. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaandan Arsip Daerah Kabupaten Bima.
III. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dan Prakiraan Maju Tahun 2018.
IV. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran, dan Pendanaan Indikatif (Renstra 2016-2021)
Halaman
RENJA TAHUN 2017
1Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki
Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana
Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja (Renja)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun
2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bima sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017. Renja SKPD
merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)
tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan
dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun
2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk
mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2016 –
2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten BimaTahun 2016 – 2021.
RENJA TAHUN 2017
2Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun 2017 merupakan dokumen yang
berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan
pada tahun awal RPJMD 2016 – 2021. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima tahun 2016 –
2021 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Bupati Bima Nomor 50
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bima Tahun 2016 -2021.
Sesuai dengan VisiDinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima tahun
2016 – 2021“ Bima Gemar Membaca dan Sadar Arsip“, kemudian untuk
penjabarannya disusun Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima gemar membaca;
2. Mewujudkan Kabupaten Bima sadar arsip;
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
BimaTahun 2017 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan
penjabaran Renstra 2016 -2021 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan
digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten BimaTahun 201.
Selain dari itu,penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten BimaTahun 2017 dilakukandengan melihat hasilkinerja pembangunan yang
dicapai pada tahun sebelumnya,fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi
pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor
dan antarwilayah,selanjutnyadengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun
2017memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas,
danprioritaspembangunan daerah. sertamemperhatikan kegiatan lintas sektor dan
sinergitas yang tinggi lintas SKPD yang menjaditupoksiDinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bima.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bima ini adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah;
RENJA TAHUN 2017
3Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan8. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerahKabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan LembaranNegara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 ,Tambahan LembaranDaerah Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Rencanan Pembangunan JangkaMenegah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SususnanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenBima.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bimatahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk
jangka waktu / periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku,rancangan Rencana Kerja SKPD digunakan untuk pernyusunan rancangan
RKPD Kabupaten Bima, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka
penyusunan Rencana dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten BimaTahun 2017.
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun
2017 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian
RENJA TAHUN 2017
4Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
b. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017 adalah untuk menjabarkan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima untuk satu
tahun yaitu tahun 2017 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat
dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran
sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004.
Disamping itu selain yang disebutkan diatas, tujuan lain yang hendak
dicapai adalah:
1. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimadalam
mengoperasionalkan RKPDTahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bima selama Tahun 2017.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bima sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud Dan Tujuan
- Sistematika Penulisan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015
- Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Bab III : Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016
- Telaahan terhadap kebijakan nasional
- Telaahan terhadap kebijakan daerah
- Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- Program dan kegiatan
Bab IV : Penutup
Lampiran
RENJA TAHUN 2017
5Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis tersebut. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan
suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang
telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Bimaselama tahun 2015yang sekarang telah menjadi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor
4 Tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-
indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan
indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.Rencana
Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Bima tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan
– kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan
suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
RENJA TAHUN 2017
6Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Bima ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan
oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima selama tahun 2015
dan perkiraan target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun
2017.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bima dan uraian tugas yang sesuai dengan SK
Bupati Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bimayaitu Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Bima merupakan unsur pendukung tugas pemerintah
daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
Anggaran yang dialokasikan untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Bima tahun 2015 sebesar Rp1.784.430.531,38terdiri dari Belanja
Tidak Langsung (Gaji/Tunjangan PNS)Rp968.009.531,38 dan Belanja
LangsungRp 816.421.000,00
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, maka disusun Rencana
Kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target
kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Berdasarkan Rencana
Kinerja Tahun 2015 maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Bima telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya Jumlah
PemustakaPersentase JumlahPemustaka (usia10-59 Tahun)
40.000 Pemustaka
2. Meningkatnya kualitasperpustakaan di KabupatenBima
JumlahPerpustakan yangdibina
150 Perpustakaan
3. Meningkatnya jumlahkoleksi bahan pustaka
Jumlah koleksibahan pustaka
3.050 Eksemplar
4. Meningkatnya Jumlah SKPDYang Menerapkan
Jumlah SKPDyang telah
7 SKPD
RENJA TAHUN 2017
7Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan ArsipSecaraBaku.
menerapkan arsipsecara baku
5. Meningkatnya SDMPengelola Kearsipan
KegiatanPeningkatan SDMPengelolaKearsipan
1 Kegiatan
Untuk mendukung penetapan kinerja tahun 2015 dilaksanakan beberapa
program dengan berbagai kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai pemicu dalam menggerakkan
semua komponen pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya untuk
pencapaian sasaran program pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan di
Kabupaten Bima.
Berikut kami akan dipaparkan capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Bima tahun 2015.
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Target RealisasiPorsentaseCapaianKinerja
1 MeningkatnyaJumlah Pemustaka
Persentase JumlahPemustaka (usia10-59 Tahun)
40.000Pemustaka
20.919Pemustaka
52,30 %
2. Meningkatnyakualitasperpustakaan diKabupaten Bima
JumlahPerpustakan yangdibina
150Perpustaka
an
120Perpustaka
an
80 %
3. Meningkatnyajumlah koleksibahan pustaka
Jumlah koleksibahan pustaka
13.050Eksemplar
1.523Eksemplar
11,64 %
4. MeningkatnyaJumlah SKPD YangMenerapkanPengelolaanArsipSecara Baku.
Jumlah SKPD yangtelah menerapkanarsip secara baku
7 SKPD 1 SKPD 14,29 %
5. Meningkatnya SDMPengelola Kearsipan
KegiatanPeningkatan SDMPengelolaKearsipan
1Kegiatan 1 Kegiatan 100 %
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 51,65 %
Berdasarkan data capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa porsentase capaian
kinerja hanya 51,65 %, hal ini disebabkan karena :
1. Masih minimnya jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku sesuai
dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
RENJA TAHUN 2017
8Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
2. Jumlah pemustaka yang masih rendah yang disebabkan karena jumlah koleksi
buku yang masih minim dan letak perpustakaan yang kurang strategis karena
masih berada dalam wilayah administrasi Kota Bima.
Untuk lebih ringkasnya hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2015 dapat dilihat pada
Lampiran I.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima pada tahun
anggaran 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun dalam beberapa
hal masih ada yang harus ditingkatkan atau dengan kata lain harus ada penajaman
beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima Pada tahun
anggaran 2015, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) yang akan dicapai yaitu:
1. Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan informasi kearsipan
3. Terselenggaranya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Output) adalah :
1. Jumlah pengunjung perpustakaan yang berpengaruh terhadap minat baca dan
kebiasaan membaca mendorong mewujudkan masyarakat pembelajar.
2. Jumlah peserta lomba bercerita dan penulisan cerpen yang berpengaruh terhadap
terciptanya budaya baca sejak dini
3. Jumlah bahan pustaka yang terselamatkan serta pelestarian bahan pustaka.
4. Jumlah perpustakaan yang dibina.
5. Jumlah koleksi bahan pustaka yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan
pemustaka.
6. Jumlah arsip, data dan informasi yang berhasil dilacak.
Untuk mencapai Sasaran tersebut diatas, maka Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2015 melaksanakan 5 (lima) Program dengan 23
(dua puluh tiga) Kegiatan, dengan melaksanakan 2 urusan yaitu:
1. Urusan Wajib Perpustakaan
2. Urusan Wajib Kearsipan
RENJA TAHUN 2017
9Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
Pada tahun 2015, beberapa Target Sasaran dari beberapa program dapat dicapai
dengan hasil sebagai berikut :
1. Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
(Terlaksananya layanan perpustakaanyang prima didaerah, melayani masyarakat
dipelosok pedesaan dengan pelayanan perpustakaan keliling, pembinaan
perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, rumah ibadah se Kabupaten Bima,
menyelamatkan dan melestarikan koleksi bahan pustaka, mengembangkan bakat
bercerita dan menulis muda melalui lomba bercerita dan lomba penulisan cerpen,
menyediakan koleksi yang relevan dengan kebutuhan pemakai).
2. Meningkatnya kualitas hasil koordinasi, evaluasi dan monitoring baik di daerah
maupun ke pusat.
(Tersedianya laporan monev dan koordinasi sebagai bahan/acuan kedepan,
sesuai dengan bidang perpustakaan dan kearsipan).
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap.
4. Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
Untuk lebih jelasnya hasil analisis pencapaian kinerja pada Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran II
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kabupaten Bima, yang dibentuk berdasarkan Peraturan
DaerahNo.13 tahun 2000 dan uraian tugas sesuai SK Bupati Bima nomor 45 tahun
2001 antara lain :
1. Meningkatkan Gemar Dan Budaya Baca Masyarakat
Mengembangkan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar
membaca kearah kebiasaan membaca, sehingga membaca menjadi suatu
kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya baca masyarakat dan masyarakat
belajar
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran
sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan
dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan.
3. Peningkatan Penyelamatan Arsip dan Bahan Pustaka.
- Terjaganya dan terpeliharanya kelestarian koleksi bahan perpustakaan dan
arsip
- Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
dan kearsipan sebagai khasanah informasi dan pengetahuan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas koleksi bahan perpustakaan dan arsip
RENJA TAHUN 2017
10Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
- Menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip
- Tersedianya bahan perpustakaan dan arsip sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat.
4. Mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis Dan Dinamis (SIKS dan SIKD) di
pusat dan daerah serta pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
merupakan pelayanan publik yang dapat membantu dan melayani masyarakat
akan kebutuhan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Dan begitu juga
halnya dengan Otomasi Perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital
(e-library) yang merupakan harapan untuk dapat melaksanakan aktifitas
perpustakaan melalui jaringan komputerisasi.
Dalam mengamati isu-isu penting tersebut diatas Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan peningkatan kinerja yang
berkaitan dengan koordinasi dan sinergi program dengan lintas SKPD Propinsi dan
SKPD/Lembaga tehnis yang mengelola perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten /
Kota melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum dapat
dikatakan optimal, seperti sinergi program dengan Dinas Pendidikan yang berkaitan
dengan perpustakaan sekolah, hal yang bisa dilakukan sharing kegiatan seperti Dinas
pendidikan memberikan bantuan buku terhadap sekolah-sekolah ataupun sarana dan
prasarana lainnya sedangkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Bima melatih sumberdaya manusia untuk mengelola perpustakaan sekolah seperti
mengadakan pembinaanperpustakaan,bagaimana seharusnya mengelola buku dan
menata koleksi buku-buku yang ada, sedangkan sinergi program belum berjalan
sebagaimana mestinya.
Permasalahan dan kendala yang dihadapi berkaitan dalam penyelenggaraan
tugas SKPD adalah sebagai berikut:
1. Masih rendahnya apresiasi terhadap bidang tugas perpustakaan dan kearsipan
sehingga kedua bidang ini belum menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten
Bima.
2. Masih ada sebagian orang yang menganggap perpustakaan dan kearsipan sesuatu
lembaga yang termarjinalkan, sesuatu yang terpinggirkan padahal mereka lupa
bahwa lembaga kami adalah sebagai sumber informasi yang tidak dimanfaatkan
oleh mereka
3. Respon SKPD lain untuk memanfaatkan jasa di bidang perpustakaan dan
kearsipan belum maksimal hal ini bisa dilihat permintaan SKPD bagaimana
mengelola pustaka dan arsip secara benar belum seluruhnya, padahal dalam
kapasitas pembinaan terhadap SKPD sudah kami lakukan
RENJA TAHUN 2017
11Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
4. Masih belum meratanya kualitas SDM bidang perpustakaan dan kearsipan yang
ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima serta di SKPD
lain, sehingga ada beberapa SKPD yang belum mempunyai Jabatan fungsional
Pustakawan dan Arsiparis
5. Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang masih belum
menggembirakan sehingga agak susah untuk memberikan pelayanan
yangmaksimal keada masyarakat khususnya masyarakat di pelosok pedesaan
yang sangat membutuhkan pelayanan perpustakaan dan arsip.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan sehingga
untuk memberikan pelayanan yang prima masih jauh dari harapan disebabkan
karena masih menyatunya ruang pelayanan perpustakaan dengan ruang
administrasi kepegawaian serta kondisi ruang untuk menyimpan koleksi buku
dan khasanah arsip sangat memprihatinkan.
Walaupun ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kabupaten Bima seperti yang disebutkan di atas, namun kendala
dan hambatan tersebut tidak pula menjadikan kami patah semangat untuk
memberikan pelayanan terbaik, dan ini juga tidak akan menggangu pencapaian Visi
dan Misi Kepala Daerah, karena kendala tersebut bisa kami atasi dengan semangat
yang tidak mengenal lelah, gedung kantor boleh sempit tetapi semangat tidak boleh
lumpuh. Kami menyadari tantangan yang dihadapi ke depan semakin berat dan
semakin sulit tetapi dengan potensi pegawai sebanyak 40 orang yang ada kami yakin
bisa bangkit dari keterpurukan.
Isu-isu penting dan strategis yang dapat kami rekomendasikan untuk
ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun
selanjutnya adalah:
1. Walaupun anggaran bukan satu-satunya untuk menentukan keberhasilan program
atau suatu kegiatan, tetapi dengan anggaran yang terbatas juga memberikan
dampak yang kurang maksimal terhadapkeberhasilan suatu kegiatan.
2. Perlu ada penambahan program dan kegiatan untuk membuat kegiatan baru
dalam kerangka menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah yang baru.
3. Perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Bima
RENJA TAHUN 2017
12Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2017
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan Kebijakan dan program bidang pembangunan daerah pada
RPJMD 2016 – 2021, dimana Perpustakaan dan Kearsipan termasuk kepada Bidang
Pelayanan Penunjang. Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang
sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik.
Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya
membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan
arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan
elektronik, serta media simpan khusus (in special formats). Perbedaannya adalah
bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai information product, yakni
informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun
Kearsipan mengelola informasi terutama information by product, yakni informasi
yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi
Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang
menyatakan bahwa “ perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan
pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan
tujuan penyelenggaraan kearsipan yang dialamatkan dalam pasal 3 Undang-undang
Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa “ tujuan kearsipan
adalah :
a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta ANRI sebagai penyelenggara
kearsipanan nasional
b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti
yang sah
c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
e. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem
yang komprehensif dan terpadu
f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
RENJA TAHUN 2017
13Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa
h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya.
Atas dasar pemikiran tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bima dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan
berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen
karya cetak dan karya rekamlainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan
secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun.
Penetapan tujuan dalam RencanaKerja didasarkan pada potensi dan
permasalahan serta isu utamaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bima.Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja DinasPerpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Bima Tahun 2017 adalah:
1. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;
2. Meningkatkan pengelolaan arsip lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitusesuatu yang akan
dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh DinasPerpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bima dalam jangka waktutahunan. Sasaran di dalam
RencanaKerjaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017
adalah:
1. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;
2. Meningkatnya pengelolaan arsip sesuai standar;
3.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan san sasaran strategis organisasi. Penetapan
Kinerja Utama mempunyai tujuan yaitu :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan managemen kinerja yang baik.
RENJA TAHUN 2017
14Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun
2017
No.
Tujuan SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Utama (IKU)
Penjelasan /Formulasi
Perhitungan
PenanggungJawab
1 2 3 4 5 61. Meningkatkan
minat danbudaya bacamasyarakat
1. Meningkatnya minatdan budayabacamasyarakat
JumlahPengunjungperpustakaan
Jumlahkunjungan keperpustakaanselama 1 tahun
BidangPerpustakaan
Jumlahperpustakaanyang dibina
Jumlahperpustakaanyang terbinaselama 1 tahun
BidangPembinaan
dan PromosiPerpustakaan
2. MeningkatkanPengelolaanarsip lingkuppemerintahKabupaten
Bima
2. Meningkatnyapengelolaan kearsipansesuaistandar
Jumlah OPDyangmlaksanakanarsip secarabaku
Jumlah satuankerjaperangkatdaerah (SKPD)yang telahmenerapkanarsip secarabaku dalamsetahun
BidangKearsipan
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran SKPD tahun 2017antara lain :
A. Urusan Administrasi Umum
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan dukungan dana sebesar
Rp. 664.900.000,-, yang terdiri dari 14 Kegiatan, yaitu :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
RENJA TAHUN 2017
15Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
m. Peningkatan Pelayanan UPTD 3 Kecamatan;
n. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
2. Program Peningkatan sarana dan prasaraana aparatur, dengan dukungan
dana sebesar Rp. 301.900.000,- yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
d. Pemeliharaan Ruti/Berkala Mobil Dinas Oprasional;
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari
4 kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
B. Perpustakaan
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan, dengan dukungan
dana sebesar Rp. 555.540.000,- terdiri dari kegiatan :
1. Operasional Perpustakaan Keliling;
2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca;
3. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
4. Peningkatan SDM Pengelolaan Perpustakaan;
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan
total dana Rp. 342.660.000,-terdiri dari kegiatan :
a. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan
Perpustakaan Masyarakat;
b. Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival GBM;
c. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;
d. Pameran Perpustakaan;
RENJA TAHUN 2017
16Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
C. Kearsipan
1 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,dengan
dukungan dana sebesar Rp. 129.000.000,-. Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka pencapaian sasaran program terdiri 2kegiatan, yaitu:
a. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah;
b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan;
2 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan, dengan
dukungan dana sebesar Rp. 70.000.000,-. terdiri dari Kegiatan :
a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta;
3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah = Rp. 20.000.000,-
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima
menggambarkan kondisi saat ini, pencapaian indikator kinerja dan sasaran
program/kegiatan tahun lalu serta rencana program/kegiatan dan pendanaan tahun
2017 yang di biayai dari dana APBD.
Untuk rencana pelaksanan program dan kegiatan tahun 2018, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima mengusulkan dana melalui APBD
sebesar Rp. 2.104.000.000,- yang terdiri dari :
1. Belanja Non Urusan Rp. 986.800.000,-
2. Belanja Urusan Perpustakaan Rp. 898.200.000,-
3. Belanja Urusan Kearsipan Rp. 219.000.000,-
Secara rinci usulan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bima dapat dilihat pada Lampiran II.
RENJA TAHUN 2017
17Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017 memuat tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, sertaTata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dimana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima mempunyai tugas membantu bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan, berdasarkan
asas otonomi, tugas pembantuan dan dekosentrasi, dengan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
b. Perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan
dan kearsipan.
d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan.
e. Pengendalian dan evalusi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam rangka peningkatan pembinaan, penataan, pemeliharaan dan pelestariaan
Arsip maupun Perpustakaan serta peningkatan pelayanan telah direncanakan program
pelaksanaan kegiatan kedepan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima
dapat berdaya guna dan berhasil dalam pelaksanaan kepemerintahan di Kabupaten Bima,
sehingga dapat mewujudkan cita-citanya menjadi pusat informasi dan penelitian bagi
Akademisi dan masyarakat umum, serta dapat melebarkan sayap dalam mengembangkan
kiprah pada semua jenis perpustakaan, dan dapat menghimpun semua arsip statis yang
menjadi sejarah bangsa Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Bima khususnya, serta
semua masyarakat diharapkan dapat dijangkau dan dapat menikmati layanan Perpustakaan.
Demikian Rencana Kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Bimatahun 2017.
Bima,2017
KepalaDinas Perpustakaan danKearsipan Kabupaten Bima,
Drs. ABUBAKARNIP. 1957112311986 03 1 253Pembina Utama Muda (IV/c)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Derah Kabupaten Bima
Target RenjaSKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPDtahun 2015
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib1 26 Perpustakaan
Target programdan kegiatan (Renja SKPDtahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan
1
Lampira ITabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD danPencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Bima
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d
dengan tahun2014
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2014
1 26 Perpustakaan1 26 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Cakupan LayananAdministrasi Perkantoran
100,00 100,00 100,00 87,80 87,80 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase jumlah surat yangdikirim
100,00 100,00 100,00 72,46 72,46 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danlistrik
Persentase jumlah jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang digunakan
100,00 100,00 100,00 69,62 69,62 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas/operasional
Persentase Jasa PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasionalyang digunakan
100,00 100,00 100,00 77,10 77,10 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase Jasa AdministrasiKeuangan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Alat Tulis Kantoryang digunakan
100,00 100,00 100,00 73,33 73,33 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Barang Cetakan danPenggandaan yang digunakan
100,00 100,00 100,00 80,79 80,79 100,00 90,00 90,001 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Barang Cetakan danPenggandaan yang digunakan
100,00 100,00 100,00 80,79 80,79 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor
Persentase Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor yang digunakan
100,00 100,00 100,00 92,45 92,45 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan danPerlengkapan Kantor yangtersedia
100,00 100,00 100,00 86,39 86,39 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganyang tersedia
100,00 100,00 100,00 76,34 76,34 100,00 90,00 90,00
1 26 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Makanan danMinuman untuk pegawai
100,00 100,00 100,00 73,70 73,70 100,00 90,00 100,00
Target RenjaSKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPDtahun 2015
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target programdan kegiatan (Renja SKPDtahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan
1
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d
dengan tahun2014
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2014
1 26 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Persentase perjalanan dinas luardaerah dalam setahun
100,00 100,00 100,00 99,60 99,60 100,00 90,00 100,00
1 26 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinasdalam daerah setahun
100,00 100,00 100,00 98,10 98,10 100,00 90,00 100,00
1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Cakupan ketersediaan saranadan prasarana aparatur
100,00 100,00 100,00 88,90 88,90 100,00 90,00 100,00
1 26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Persentase Gedung Kantorsesuai rencana
100,00 - - - - 100,00 90,00 100,001 26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Persentase Gedung Kantorsesuai rencana
100,00 - - - - 100,00 90,00 100,00
1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase PerlengkapanGedung Kantor sesuai rencana
100,00 100,00 100,00 - - 100,00 90,00 100,00
1 26 01 02 10 Pengadaan Meubelair Persentase Meubelair yangtersedia
100,00 100,00 100,00 - - 100,00 90,00 100,00
1 26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Gedung Kantoryang terpelihara
100,00 100,00 100,00 88,90 88,90 100,00 90,00 100,00
1 26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD
35 24 7 7 100,00 6 37 105,71
1 26 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
12 8 2 2 100,00 2 12 100,00
1 26 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan KeuanganSemesteran
12 8 2 2 100,00 2 12 100,00
1 26 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran JumlahPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
5 4 1 1 100,00 1 6 120,00
1 26 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
5 4 1 1 100,00 1 6 120,00
1 26 01 06 05 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Rencana Strategis SKPD 1 - 1 1 100,00 0 1 100,001 26 01 06 05 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Rencana Strategis SKPD 1 - 1 1 100,00 0 1 100,00
1 26 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
jumlah perpustakaan yangdibina
500 100 150 120 80,00 50 270 54,00
Porsentase Jumlah Pemustaka 33,26 7,76 8,87 4,64 52,30 4,43 16,83 50,61
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka 50.250 11.550 13.050 1.523 11,67 3.000 16.073 31,99
1 26 01 21 01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah kunjungan perpustakaankeliling dalam setahun
360 60 72 60 83,33 72 192 53,33
1 26 01 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah Pemustaka 150.000 35.000 40.000 20.919 52,30 20.000 75.919 50,61
Target RenjaSKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPDtahun 2015
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target programdan kegiatan (Renja SKPDtahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan
1
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d
dengan tahun2014
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2014
1 26 01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan desa,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Jumlah Perpustakaan yangdilaksanakan supervisi,pembinaan dan stimulasiselama setahun
500 100 150 120 80,00 50 270 54,00
1 26 01 21 07 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca
Terselenggaranya LombaSayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca
500 70 100 73 73,00 100 243 48,60
1 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
Jumlah koleksi bahan pustaka 50.250 11.550 13.050 1.523 11,67 3.000 16.073 31,991 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
Jumlah koleksi bahan pustaka 50.250 11.550 13.050 1.523 11,67 3.000 16.073 31,99
1 26 01 24 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
Persentase Jumlah SKPD yangtelah menerapkan arsip secarabaku
49 1 7 1 14,29 14,29 16,29 33,24
Julah Kegiatan PeningkatanSDM Pengelola Kearsipan
49 1 7 1 14,29 7 9 18,37
1 26 01 24 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah Dokumen/ Arsip yangterselamatkan
500 77 100 80 80,00 100 257 51,40
#REF! #REF! #REF! #REF!
204 450.976
52,3 0,01
80
11,6711,6714,29
100 1 7
258,26
51,652 14,29
42,85714286
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Porsentase Jumlah Pemustaka -Jumlah Pengunjung
Perpustakaan40.000 4.500 5.000 5.500 20.919 21.000 5.000 5.500
3 Jumlah Perpustakaan Terbina -Jumlah perpustakaan
yang dibina150 10 15 20 120 50 15 20
Lampiran II
Target Renstra SKPD Kabupaten/Kota Tahun Ke- Proyeksi CatatanAnalisis
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bima
No INDIKATORTargetSPM
Target IKKTarget
IndikatorLainnya
Realisasi Capaian Tahun Ke-
3 Jumlah Perpustakaan Terbina -Jumlah perpustakaan
yang dibina150 10 15 20 120 50 15 20
4 Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secarabaku
- Jumlah SKPD yangtelah menerapkanarsip secara baku
7 2 3 3 1 3 3 3
1559 4491111 4734742 450
460277315467388353356399355
7412 4742913091302277
18819
Kantor Perpustakaan dan Arsip Aderah Kabupaten Bima
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101 Urusan Wajib1 26 Perpustakaan1 26 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Cakupan LayananAdministrasi Perkantoran
Kab. Bima 100,00 477.000.000 APBD 100,00 469.700.000
Lampiran III
1
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Bima
Tabel 3.1
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017
1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Cakupan LayananAdministrasi Perkantoran
Kab. Bima 100,00 477.000.000 APBD 100,00 469.700.000
1 26 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase jumlah surat yangdikirim
Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.000
1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danlistrik
Persentase jumlah jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang digunakan
Kab. Bima 100,00 30.000.000 APBD 100,00 33.000.000
1 26 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas/operasional
Persentase Jasa PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasionalyang digunakan
Kab. Bima 100,00 25.000.000 APBD 100,00 27.500.000
1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase Jasa AdministrasiKeuangan
Kab. Bima 100,00 12.000.000 APBD 100,00 13.200.000
1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Alat Tulis Kantoryang digunakan
Kab. Bima 100,00 15.000.000 APBD 100,00 16.500.000
1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Barang Cetakan danPenggandaan yang digunakan
Kab. Bima 100,00 15.000.000 APBD 100,00 16.500.000
1 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor
Persentase Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor yang digunakan
Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.0001 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor
Persentase Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor yang digunakan
Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.000
1 26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan danPerlengkapan Kantor yangtersedia
Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017
1 26 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganyang tersedia
Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.000
1 26 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Makanan danMinuman untuk pegawai
Kab. Bima 100,00 80.000.000 APBD 100,00 88.000.000
1 26 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Persentase perjalanan dinas luardaerah dalam setahun
Kab. Bima 100,00 200.000.000 APBD 100,00 220.000.000
1 26 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinasdalam daerah setahun
Kab. Bima 100,00 50.000.000 APBD 100,00 55.000.0001 26 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinasdalam daerah setahun
Kab. Bima 100,00 50.000.000 APBD 100,00 55.000.000
1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Cakupan ketersediaan saranadan prasarana aparatur
Kab. Bima 100,00 560.000.000 APBD 100,00 336.000.000
1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase PerlengkapanGedung Kantor sesuai rencana
Kab. Bima 100,00 200.000.000 APBD - -
1 26 01 02 10 Pengadaan Meubelair Persentase Meubelair yangtersedia
Kab. Bima 100,00 100.000.000 APBD 100,00 50.000.000
1 26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Gedung Kantoryang terpelihara
Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000
1 26 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase Gedung Kantor yangdirehabilitasi
Kab. Bima 100,00 200.000.000 APBD 100,00 220.000.000
1 26 01 02 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase perbaikan MobilJabatan dalam setahun
Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000
1 26 01 02 44 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Persentase perbaikanKendaraan Dinas/Operasionaldalam setahun
Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000
1 26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD
Kab. Bima 7 40.000.000 APBD 7 44.000.0001 26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD
Kab. Bima 7 40.000.000 APBD 7 44.000.000
1 26 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Kab. Bima 3 10.000.000 APBD 3 11.000.000
1 26 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan KeuanganSemesteran
Kab. Bima 2 10.000.000 APBD 2 11.000.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017
1 26 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran JumlahPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
Kab. Bima 1 10.000.000 APBD 1 11.000.000
1 26 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Kab. Bima 1 10.000.000 APBD 1 11.000.000
1 26 01 18 Program Peningkatan Kualitas PelayananPerpustakaan
Persentase MeningkatnyaMinat Baca Masyarakat
Kab. Bima 8,00 300.000.000 APBD 10,00 330.000.000
1 26 01 18 01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah kunjungan perpustakaankeliling dalam setahun
Kab. Bima 72 100.000.000 APBD 72 110.000.0001 26 01 18 01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah kunjungan perpustakaankeliling dalam setahun
Kab. Bima 72 100.000.000 APBD 72 110.000.000
1 26 01 18 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah Pemustaka Kab. Bima 22.000 100.000.000 APBD 23.000 110.000.0001 26 01 18 04 Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Jumlah SDM Pengelola
Perpustakaan yang terlatih Kab. Bima 50 100.000.000 APBD 50 110.000.000
1 26 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
Persentase jumlahperpustakaan yang dibina
Kab. Bima 20,00 550.000.000 APBD 20,00 605.000.000
1 26 01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan desa,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Jumlah Perpustakaan yangdilaksanakan supervisi,pembinaan dan stimulasiselama setahun
Kab. Bima 50 50.000.000 APBD 50 55.000.000
1 26 01 21 07 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca
Terselenggaranya LombaSayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca
Kab. Bima 3 100.000.000 APBD 3 110.000.000
1 26 01 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah Kegiatan Publikasi dansosialisasi minat dan budayabaca
Kab. Bima 2 50.000.000 APBD 2 55.000.000
1 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
Jumlah koleksi bahan pustaka Kab. Bima 3.000 350.000.000 APBD 3.000 385.000.000
1 26 01 24 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
Persentase Jumlah SKPD yangtelah menerapkan arsip secarabaku
Kab. Bima 16,67 1.100.000.000 APBD 18,33 110.000.0001 26 01 24 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
Persentase Jumlah SKPD yangtelah menerapkan arsip secarabaku
Kab. Bima 16,67 1.100.000.000 APBD 18,33 110.000.000
1 26 01 24 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpananarsip
Jumlah sarana pengolahan danpenyimpanan arsip
Kab. Bima 1 1.000.000.000 APBD DEPO Arsip - -
1 26 01 24 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah Dokumen/ Arsip yangterselamatkan
Kab. Bima 100 100.000.000 APBD 110 110.000.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017
1 26 01 25 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan InformasiKearsipan
Persentase SDM PengelolaKearsipan yang terlatih
Kab. Bima 20,00 200.000.000 APBD 20,00 220.000.000
1 26 01 25 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkunganinstansi pemerintah/swasta
Jumlah kegiatansosialisasi/penyuluhankearsipan di lingkungan instansipemerintah/swasta
Kab. Bima 5 100.000.000 APBD 6 110.000.000
1 26 01 25 04 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Jumlah SDM PengelolaKearsipan yang terlatih
Kab. Bima 50 100.000.000 APBD 50 110.000.000
3.227.000.000 2.114.700.000Jumlah Total
Bima, Januari 2016Mengetahui,
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip DaerahKabupaten Bima
Dra. Hj. RATNA RAUFNIP. 19610704 198111 2002
1.077.000.000
#VALUE! #REF! #REF! #REF!
#VALUE! #REF! #REF! #REF!
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Non Urusan mTerwujudnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
Administrasiperkantoran yglancar, cepat,nyaman, amandan sinergis
1 26 01 01 PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentaseCakupan LayananAdministrasiPerkantoran
%
93,63 100,00 443.270.000 100,00 664.900.000 100,00 1.351.200.000 100,00 1.486.320.000 100,00 1.634.952.000 100,00 1.798.447.200 100,00 7.379.089.200 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
Persentase jumlahsurat yang dikirim %
78,09 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 15.000.000 100,00 16.500.000 100,00 18.150.000 100 19.965.000 100,00 89.615.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
Tabel 5.1Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(4)
Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
Persentase jumlahsurat yang dikirim %
78,09 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 15.000.000 100,00 16.500.000 100,00 18.150.000 100 19.965.000 100,00 89.615.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
02 Penyediaan JasaKomunikasiSumber Daya Airdan Listrik
Persentase jumlahjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik yangdigunakan
%
79,24 100,00 16.200.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 33.000.000 100,00 36.300.000 100,00 39.930.000 100,00 185.430.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
06 Penyediaan JasaPemeliharaanKendaraanDinas/Operasional
Persentase JasaPemeliharaanKendaraanDinas/Operasionalyang digunakan
%
98,52 100,00 8.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 120.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
07 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
Persentase JasaAdministrasiKeuangan
%
100,00 100,00 12.250.000 100,00 15.000.000 100,00 30.000.000 100,00 33.000.000 100,00 36.300.000 100,00 39.930.000 100,00 166.480.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
10 Penyediaan AlatTulis Kantor
Persentase AlatTulis Kantor yangdigunakan
% 100,00 100,00 12.000.000 100,00 15.000.000 100,00 20.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 119.820.000 Perpustaka
an danKearsipan
Kab. Bima
11 PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan
Persentase BarangCetakan danPenggandaan yangdigunakan
%
97,08 100,00 13.000.000 100,00 13.000.000 100,00 20.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 118.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
PersentaseKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang digunakan
%
97,99 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.500.000 100,00 6.050.000 100,00 6.655.000 100,00 33.205.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
PersentaseKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang digunakan
%
97,99 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.500.000 100,00 6.050.000 100,00 6.655.000 100,00 33.205.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
13 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
PersentasePeralatan danPerlengkapanKantor yangtersedia
%
93,66 100,00 6.000.000 100,00 6.000.000 100,00 10.000.000 100,00 11.000.000 100,00 12.100.000 100,00 13.310.000 100,00 58.410.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
15 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan
Persentase BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan yangtersedia
%
71,00 100,00 8.400.000 100,00 18.000.000 100,00 18.000.000 100,00 19.800.000 100,00 21.780.000 100,00 23.958.000 100,00 109.938.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
17 PenyediaanMakanan danMinuman
PersentaseMakanan danMinuman untukpegawai
%
81,45 100,00 86.700.000 100,00 143.000.000 100,00 215.050.000 100,00 236.555.000 100,00 260.210.500 100,00 286.231.550 100,00 1.227.747.050 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah
Persentaseperjalanan dinasluar daerah dalamsetahun
%
98,91 100,00 222.240.000 100,00 152.000.000 100,00 250.000.000 100,00 275.000.000 100,00 302.500.000 100,00 332.750.000 100,00 1.534.490.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
20 PeningkatanPelayanan UPTD
Meningkatnyakualitas pelayananUPTD %
96,16 100,00 - 100,00 200.000.000 100,00 638.350.000 100,00 702.185.000 100,00 772.403.500 100,00 849.643.850 100,00 3.162.582.350 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
26 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi DalamDaerah
Persentaseperjalanan dinasdalam daerahsetahun
%
96,16 100,00 43.480.000 100,00 34.300.000 100,00 75.000.000 100,00 82.500.000 100,00 90.750.000 100,00 99.825.000 100,00 425.855.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
30 Penyediaan JasaKeamanan Kantor
Meningkatnyakeamanan kantor %
100,00 3.600.000 100,00 4.800.000 100,00 5.280.000 100,00 5.808.000 100,00 6.388.800 100,00 25.876.800 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
1 26 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PersentaseCakupanketersediaansarana danprasaranaaparatur
%
95,40 100,00 319.985.000 100,00 301.900.000 100,00 515.000.000 100,00 456.500.000 100,00 602.150.000 100,00 652.365.000 100,00 2.847.900.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima1 26 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PersentaseCakupanketersediaansarana danprasaranaaparatur
%
95,40 100,00 319.985.000 100,00 301.900.000 100,00 515.000.000 100,00 456.500.000 100,00 602.150.000 100,00 652.365.000 100,00 2.847.900.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
10 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
PersentasePerlengkapanGedung Kantorsesuai rencana
%
93,93 100,00 127.710.000 100,00 275.700.000 100,00 175.000.000 100,00 192.500.000 100,00 211.750.000 100,00 232.925.000 100,00 1.215.585.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
10 PengadaanMeubelair
PersentaseMeubelair yangtersedia
% - - - - - - - - - 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 200.000.000 Perpustaka
an danKearsipan
Kab. Bima
22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
PersentaseGedung Kantoryang terpelihara
% 96,15 100,00 170.560.000 100,00 6.200.000 100,00 280.000.000 100,00 220.000.000 100,00 242.000.000 100,00 266.200.000 100,00 1.184.960.000 Perpustaka
an danKearsipan
Kab. Bima
RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
Persentase GedungKantor yangdirehabilitasi
%
- - - - - - - - - - - - - - - Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
,, 23 PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan
Persentaseperbaikan MobilJabatan dalamsetahun
%
- 100,00 21.715.000 100,00 20.000.000 100,00 30.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 144.535.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
44 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
PersentaseperbaikanKendaraanDinas/Operasionaldalam setahun
%
- - - - - 100,00 30.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 102.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
1 26 01 06 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapain Kinerjadan Keuangan
Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan Keuanganyang dibuat dalamsetahun
%
100,00 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 132.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima1 26 01 06 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapain Kinerjadan Keuangan
Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan Keuanganyang dibuat dalamsetahun
%
100,00 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 132.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
01PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD
dok
6,00 6,00 5.000.000 6,00 5.000.000 6,00 5.000.000 6,00 5.500.000 6,00 6.050.000 6,00 6.655.000 36,00 33.205.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
02 PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran
dok
2,00 2,00 5.000.000 2,00 5.000.000 2,00 5.000.000 2,00 5.500.000 2,00 6.050.000 2,00 6.655.000 12,00 33.205.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
03 PenyusunanPelaporanPrognosisRealisasiAnggaran
Jumlah PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran dok
1,00 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 1,00 5.500.000 1,00 6.050.000 1,00 6.655.000 6,00 33.205.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
04 PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun
Jumlah PelaporanKeuangan AkhirTahun
dok
1,00 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 1,00 5.500.000 1,00 6.050.000 1,00 6.655.000 6,00 33.205.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
UrusanPerpustakaan
- Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
Menyelenggarakanpelayananperpustakaandan arsipberbasis
MeningkatnyaJumlahPemustaka
JumlahPemustaka(usia 10-59Tahun)
1 26 01 18 ProgramPeningkatanKualitasPelayananPerpustakaan
PersentaseMeningkatnyaMinat BacaMasyarakat
%
4,43 8,00 463.305.000 10,00 555.540.000 - - - - - - - - 100,00 1.018.845.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
01 OperasionalPerpustakaanKeliling
Jumlah kunjunganperpustakaankeliling dalamsetahun
kl 68 72 45.020.000 72 50.000.000 - - - - - - - - 144 95.020.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
02 PengembanganMinat danBudaya Baca
Jumlah Pemustaka orang 4.000 4.500 60.690.000 5.000 90.900.000 - - - - - - - - 9.500 151.590.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima02 PengembanganMinat danBudaya Baca
Jumlah Pemustaka orang 4.000 4.500 60.690.000 5.000 90.900.000 - - - - - - - - 9.500 151.590.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
03 PenyediaanBahan PustakaPerpustakaanUmum Daerah
Jumlah koleksibahan pustaka
Exemplar 3.000 357.595.000 3.500 242.160.000 - - - - - - - - 599.755.000 Perpustakaan danKearsipan
04
PengembanganSDMPerpustakaan
Jumlah SDMPengelolaPerpustakaan
orang 50 172.480.000 - - - - - - - - 172.480.000 Perpustakaan danKearsipan
MenjadikanPerpustakaansebagai PusatBacaMasyarakat
Meningkatnyakualitasperpustakaandi KabupatenBima
JumlahPerpustakanyang dibina
1 26 01 21 ProgramPengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan
Persentase jumlahperpustakaanyang dibina %
33,33 20,00 55.405.000 100,00 342.660.000 100 1.628.297.000 100 1.854.801.700 100,00 2.113.960.620 320,00 5.995.124.420 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
11 Supervisi,pembinaan danstimulasi padaperpustakaanumum,perpustakaandesa,perpustakaansekolah danperpustakaanmasyarakat
JumlahPerpustakaan yangdilaksanakansupervisi,pembinaan danstimulasi selamasetahun
unit
- - - 15 143.800.000 20 143.800.000 25 172.560.000 30 189.816.000 35 218.288.400 125,00 868.264.400 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
07 PenyelenggaraanLombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca
Jumlah LombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca
Kegiatan 3 3 55.405.000 4 120.960.000 4 120.960.000 4 145.152.000 4 159.667.200 4 175.633.920 23,00 777.778.120 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima07 PenyelenggaraanLombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca
Jumlah LombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca
Kegiatan 3 3 55.405.000 4 120.960.000 4 120.960.000 4 145.152.000 4 159.667.200 4 175.633.920 23,00 777.778.120 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
12 Publikasi dansosialisasi minatdan budaya baca
Jumlah KegiatanPublikasi dansosialisasi minatdan budaya baca
Kegiatan - 2 - 10 77.900.000 10 77.900.000 10 89.585.000 10 98.543.500 10 108.397.850 52,00 452.326.350 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
PameranPerpustakaan
Jumlah kegiatanpameranperpustakaan
- - - - - 1 50.000.000 1 120.000.000 1 132.000.000 1 145.200.000 4,00 447.200.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
01 OperasionalPerpustakaanKeliling
Jumlah kunjunganperpustakaankeliling dalamsetahun
kl - - - - - 72 105.000.000 72 126.000.000 72 138.600.000 72 152.460.000 288,00 522.060.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
PengembanganMinat danBudaya Baca
jumlahpengembanganminat dan budayabaca
Kegiatan - - - - - 5 285.000.000 7 351.000.000 10 403.650.000 15 464.197.500 37,00 1.503.847.500 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
PenyediaanBahan PustakaPerpustakaanUmum Daerah
Jumlah koleksibahan pustaka
Exemplar - - - - - 4.000 200.000.000 4.500 240.000.000 5.000 276.000.000 5.500 317.400.000 19.000,00 1.033.400.000 Perpustakaan danKearsipan
Jlh buku
PengembanganSDMPerpustakaan
Meningkatnyakualitas SDMPerpustakaan
orang - - - - - 50 70.000.000 50 84.000.000 50 96.525.000 50 118.382.950 200,00 368.907.950 Perpustakaan danKearsipan
jlh SDMterlatih
PeningkatanKulitasPelalayananPerpustakaan
Meningkatnyabudaya bacamasyarakat
org
- - - - - 5500 250.000.000 6000 300.000.000 6500 360.000.000 7000 414.000.000 25.000,00 1.324.000.000 Perpustakaan danKearsipan
jlhpengunjung
PengembanganSDMPerpustakaan
Meningkatnyakualitas SDMPerpustakaan
orang - - - - - 50 70.000.000 50 84.000.000 50 96.525.000 50 118.382.950 200,00 368.907.950 Perpustakaan danKearsipan
jlh SDMterlatih
PeningkatanKulitasPelalayananPerpustakaan
Meningkatnyabudaya bacamasyarakat
org
- - - - - 5500 250.000.000 6000 300.000.000 6500 360.000.000 7000 414.000.000 25.000,00 1.324.000.000 Perpustakaan danKearsipan
jlhpengunjung
Urusan Kearsipan
- Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
MeningkatkanPengelolaanKearsipanDaerah
MeningkatnyaJumlah SKPDYangMenerapkanPengelolaanArsip SecaraBaku.
Jumlah SKPDyang telahmenerapkanarsip secarabaku
1 26 01 24 ProgramPenyelamatandan PelestarianDokumen/ArsipDaerah
Persentase Jumlahpendataan danpenataandokumen arsip,dan jumlah SDMpengelolaankearsipan
%
2,78 16,67 98.285.000 100,00 129.000.000 100,00 299.000.000 100,00 342.850.000 100,00 393.177.500 100,00 450.944.125 516,67 1.713.256.625 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
02 Pendataan danpenataandokumen/arsip
Jumlah Pendataandan PenataanDokumen/arsip
Kegiatan 12 12 59.385.000 12 50.000.000 12 200.000.000 12 230.000.000 12 264.500.000 12 304.175.000 72,00 1.108.060.000 Perpustaka
an danKearsipan
Kab. Bima
05 Peningkatan SDMPengelolaKearsipan
Jumlah SDMPengelolaKearsipan yangterlatih
orang - 50 38.900.000 50 79.000.000 50 99.000.000 50 112.850.000 50 128.677.500 50 146.769.125 300,00 605.196.625 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
MeningkatnyaSDMPengelolaKearsipan
KegiatanPeningkatanSDM PengelolaKearsipan
1 26 01 25 ProgramPeningkatanKualitasPelayananInformasiKearsipan
jumlahsosialisasi/penyululuhan, aplikasionline kearsipan,dan jumlah lombapenataan arsipterbaik tingkatOPD
Kegiatan
- - - 5,00 70.000.000 20,00 145.000.000 20,00 159.500.000 25,00 175.450.000 30,00 192.995.000 100,00 742.945.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkunganinstansipemerintah/swasta
Jumlah kegiatansosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta
kegiatan - - - 31 70.000.000 31 70.000.000 31 77.000.000 31 84.700.000 31 93.170.000 155,00 394.870.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkunganinstansipemerintah/swasta
Jumlah kegiatansosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta
kegiatan - - - 31 70.000.000 31 70.000.000 31 77.000.000 31 84.700.000 31 93.170.000 155,00 394.870.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
PenyediaanAplikasi OnlineKearsipan Daerah
Tersedianyalayanan informasikearsipan yangcepat
kl
- - - - - 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.250.000 1 33.275.000 4,00 116.025.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
PenyelenggaraanLomba PenataanArsip SKPD Kab.Bima
Jumlah SKP yangmemngikuti lombapenataan arsip
SKPD
- - - - - 31 50.000.000 31 55.000.000 31 60.500.000 31 66.550.000 124,00 232.050.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
Satuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
ProgramPemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaKearsipan
Terpeliharanyasecararutin/berkala arsipdaerah
dok - - - 200 20.000.000 220 20.000.000 250 22.000.000 300 24.200.000 350 26.620.000 200 112.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
02 PemeliharaanRutin BerkalaArsip Daerah
Jumlah arsipdaerah yangterpelihara secararutin/berkala
dok - - - 200 20.000.000 220 20.000.000 250 22.000.000 300 24.200.000 350 26.620.000 1.320 112.820.000 Perpustakaan danKearsipan
Kab. Bima
1.400.250.000 2.104.000.000 2.350.200.100 4.117.467.000 4.708.931.200 5.261.951.945 19.942.800.245
Bima, 2017Mengetahui,
Kepala Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Bima
T O T A L
Kabupaten Bima
Drs. H. MOH. MAWARDI, MTNIP. 196303021999031008