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Programa Operativo
Anual 2013
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TATATILA, VERACRUZ
2011-2013
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Programa Operativo Anual
Tatatila, Veracruz
2013
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………………………………. 3
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS………………………………………………………………... 4
PROPUESTA DE VALOR………………………………………………………………………………………… 5
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL………………………………………………………………………… 6
CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS…………………………………………………….. 7-
25
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………………. 26
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Programa Operativo Anual
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2013
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PRESENTACIÓN.
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ES UN PROGRAMA CONCRETO DE ACCIONES DE CORTO
PLAZO, QUE EMERGE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN EL QUE EXISTEN SEIS
EJES RECTORES QUE SON: EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA, PROTECCIÓN CIVIL,
INFRAESTRUCTURA, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.
LA FINALIDAD PRINCIPAL DEL PROGRAMA ES GUIAR CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE
HABRÁN DE REALIZARSE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL, DESCRIBIENDO LAS FUNCIONES QUE LOS DIVERSOS
DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEBERÁN DESARROLLAR DURANTE EL
EJERCICIO 2012 PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA.
EL PRESENTE PROGRAMA CONTIENE LOS OBJETIVOS, ACCIONES O ESTRATEGIAS, METAS Y
CALENDARIZACIÓN DE LAS MISMAS, CON LO QUE TENEMOS EN TÉRMINOS CUALITATIVOS
Y CUANTITATIVOS LOS MECANISMOS BAJO LOS CUALES OPERARA LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION, TODOS
ENFOCADOS A LOS EJES RECTORES MENCIONADOS.
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Programa Operativo Anual
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RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS
LOS RECURSOS FINANCIEROS CON LOS QUE CONTARA EL MUNICIPIO EN EL PRESENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL, SON LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE TATATILA, VERACRUZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, MISMOS QUE SE
DETALLAN A CONTINUACIÓN:
INGRESOS PROPIOS 770,907.83
IMPUESTOS 409,294.18
DERECHOS 300,141.19
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 0.00
PRODUCTOS 0.00
APROVECHAMIENTOS 56,834.58
OTROS INGRESOS 4,637.88
INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN 18, 025,747.29
PARTICIPACIONES FEDERALES 8, 895,303.70
APORTACIONES FEDERALES 9, 130,443.59
FISM 6, 457,087.00
FAFM 2, 662,903.00
REMANENTE FISM 10,453.59
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS $18, 796,655.12
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PROPUESTA DE VALOR
MISIÓN
GOBERNAR DE MANERA RESPONSABLE, ESTABLECIENDO LAS RELACIONES
INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES PERTINENTES DE MANERA PROPOSITIVA Y
PROACTIVA. MEDIANTE PROGRAMAS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS CON LAS CUALES NOS
PERMITAN OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS CON LOS
QUE SE CUENTA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA., Y CON
ELLO, SUMINISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA SOCIEDAD PARA SU MEJOR CALIDAD DE
VIDA, ASÍ COMO FOMENTAR LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
VISIÓN
SER UN AYUNTAMIENTO EFICIENTE, EFICAZ Y ORDENADO QUE SE ENCARGUE DE
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ASÍ COMO TAMBIÉN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN PARA TRABAJAR CON HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y PROBIDAD, EN
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, PROCURANDO LA ESTABILIDAD SOCIAL, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PROGRESIVA CON BASE EN LA
SUSTENTABILIDAD.
OBJETIVOS GENERAL
DURANTE EL EJERCICIO 2013 SE TRABAJARÁ POR ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO SIN DISTINCIÓN DE CREDOS O FILIACIONES POLITICAS, CON
BASE EN EL TRABAJO Y ACCIONES CONTUNDENTES QUE IMPACTEN FAVORABLEMENTE EN
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES SOCIALES.
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DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
FORTALEZAS.
PERSONAL CON DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR.
ALTA DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO.
ALTA DISPOSICIÓN DE LOS ALTOS MANDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POSITIVAS PARA EL AYUNTAMIENTO Y PARA EL MUNICIPIO.
RESOLUCIÓN RÁPIDA Y EFICAZ DE LOS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO.
DISPOSICIÓN DEL CABILDO EN SU CONJUNTO, PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS.
COMUNICACIÓN DIRECTA QUE PERMITE UNA EJECUCIÓN DE LAS ORDENES EN EL PERSONAL DE MANERA PRONTA Y EFICIENTE EVITANDO LA DUPLICIDAD Y TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
OPORTUNIDADES.
AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.
CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA Y LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
AMPLIO CONOCIMIENTO DEL DIAGNOSTICO SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL.
SE MANTIENE UNA ESTRECHA Y EXCELENTE COMUNICACIÓN CON EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
SE CULTIVA EL DIALOGO Y EL ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL.
DEBILIDADES.
FALTA DE CAPACITACIÓN DE ALGUNOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES
ESCASEZ DE EQUIPO DE CÓMPUTO ACTUALIZADO Y VEHÍCULOS OFICIALES.
BAJA RECAUDACIÓN EN INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
UNA GEOGRAFIA BASTANTE COMPLEJA QUE IMPIDE EL ACCESO EFICIENTE Y COMUNICACIONAL CON LAS COMUNIDADES.
LIMITACIONES TECNOLOGICAS Y DE COMUNICACIÓN ANALOGICA Y CELULAR.
AMENAZAS.
PRESUPUESTO INSUFICIENTE. RECURSOS ECONÓMICOS
PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN DESFASADOS PARA APLICARSE A LAS OBRAS PROGRAMADAS.
FALTA DE COMERCIALIZACIÓN Y BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA REGIÓN.
PRESENTACIÓN DE POSIBLES FENÓMENOS NATURALES EN LA REGIÓN.
FALTA DE COMPROMISO DE PAGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.
FENOMENOS METEREOLOGICOS QUE PUEDEN PROVOCAR UNA SEVERA CRISIS ASISTENCIAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS.
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
H. AYUNTAMIENTO OBJETIVOS LOGRAR EL DESARROLLO DE TATATILA, VERACRUZ, CON LA
ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. MANTENER UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS
DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ACCIONES LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TATATILA Y CON ELLO PODER MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
CELEBRAR LAS REUNIONES DE CABILDO QUE SEAN NECESARIAS. FORMALIZAR LA FIRMA DE CONVENIOS NECESARIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DE BENEFICIOS QUE ESTOS PUEDEN TRAER CONSIGO.
ATENDER OPORTUNAMENTE TODAS LAS PETICIONES U OBSERVACIONES GENERADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A ESTE MUNICIPIO.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
REUNIONES DE CABILDO 24 6 6 6 6 SUJETAS A
TEMPORALIDAD
FIRMA DE CONVENIOS 3 1 3 1 0 CON BASE A
EVENTOS REESTRUCTURACIONES DE CONSEJOS CREADOS
EN 2011 2 0 2 0 0
CON BASE A ACUERDOS
AUDIENCIAS DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA 1500 375 375 375 375
SUJETAS A EVENTOS.
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SECRETARIA OBJETIVOS BRINDAR ATENCIÓN Y SERVICIOS DIRECTOS A LA CIUDADANÍA
ASÍ COMO A LOS USUARIOS INTERNOS, MEDIANTE LA RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.
ACCIONES ASISTIR AL H. AYUNTAMIENTO EN LAS SESIONES DE CABILDO QUE LLEVE A CABO.
ELABORAR LAS DIFERENTES CONSTANCIAS QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN.
DAR DE ALTA LAS PATENTES DE FIERROS QUEMADORES NECESARIAS.
HACER LOS TRÁMITES DE PRECARTILLAS DE SERVICIO MILITAR SOLICITADAS.
LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES.
CELEBRAR CONVENIOS EN CONJUNTO CON EL H. AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS.
SOLICITAR LA PUBLICACIÓN DE DIFERENTES ACUERDOS Y REGLAMENTOS EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
ORGANIZAR EVENTOS CÍVICOS DE CALIDAD
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º REUNIONES DE CABILDO 24 6 6 6 6
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS A LA
CIUDADANÍA 400 100 100 100 100
CONTEMPLA CONSTANCIAS DE
IDENTIDAD, DE DOMICILIO, DE
ORIGEN, DE ESCASOS
RECURSOS Y DE POSESIÓN.
ALTA DE PATENTES DE FIERROS QUEMADORES
60 2 2 2 2 VARIABLES
TRAMITES DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
60 15 15 15 15 VARIABLES
ELECCIÓN DE AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES
1 0 1 0 0 SUJETO A
VARIABLES SOCIALES
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FIRMA DE CONVENIOS 6 1 3 1 0 POR EVENTOS LLEVAR A CABO LA
REESTRUCTURACIÓN DE CONSEJOS, CUANDO
ESTA SEA NECESARIA.
3 1 2 0 0 POR EVENTOS
PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
2 0 1 1 0 POR EVENTO
EVENTOS CÍVICOS 3 1 1 1
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SISTEMA DIF MUNICIPAL OBJETIVOS FOMENTAR EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
SUJETOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE CONLLEVEN A DAR ATENCIÓN A ESTOS SUJETOS.
ACCIONES DAR CONTINUIDAD A LA RED NACIONAL DE DIFUSORES DENTRO
DEL MUNICIPIO. DAR SEGUIMIENTO A LA ESCUELA DE BALONCESTO INFANTIL. DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
SUJETOS VULNERABLES. HACER ENTREGA DE DESPENSAS A PERSONAS QUE PARTICIPAN
EN FAENAS, ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
BRINDAR DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA.
BRINDAR DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD.
DAR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
DAR SEGUIMIENTO A LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AL INAPAM.
BRINDAR LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS FRÍOS PARA ADULTOS MAYORES.
LLEVAR A CABO ACCIONES DE RECREACIÓN Y CULTURA CON ADULTOS MAYORES PARA MOTIVARLOS A DESARROLLAR SUS CAPACIDADES Y A INTERACTUAR CON MAS PERSONAS DE SU EDAD.
GESTIONAR DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE BENEFICIEN A LAS FAMILIAS MÁS DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO.
ORGANIZAR EVENTOS PARA DIFERENTES FESTIVIDADES COMO SON: DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO Y 10 DE MAYO, ESTOS SERÁN EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
GESTIONAR BRIGADAS DE ATENCIÓN MEDICA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS OFTALMOLÓGICOS PARA DOTAR A QUIENES LO NECESITEN DE EQUIPOS NECESARIOS A BAJO COSTO.
BRINDAR ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS QUE LO NECESITEN.
MANTENER UN ESTRICTO CONTROL DE LAS DONACIONES, TANTO RECIBIDAS POR AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMO LAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS.
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CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
SEGUIMIENTO A LA RED NACIONAL DE
DIFUSORES 12 3 3 3 3
EL SEGUIMIENTO ES MEDIANTE
EVENTOS MENSUALES
REALIZAR TORNEOS PARA DAR SEGUIMIENTO
A LA ESCUELA DE BALONCESTO INFANTIL.
3 0 1 1 1 POR EVENTO
INCREMENTAR EL NUMERO DE
INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE
BALONCESTO INFANTIL
30 10 10 10 0
A PARTE DE LOS 100 QUE HAY EN LA ESCUELA SE
PRETENDE INCREMENTAR
EN UN 30%.
ENTREGAR DESPENSAS DEL PROGRAMA DE
SUJETOS VULNERABLES 3600 900 900 900 900
SE PRETENDE BENEFICIAR A 300 FAMILIAS
ENTREGÁNDOLE UNA DESPENSA
MENSUAL A CADA UNA.
DESPENSAS PARA PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN FAENAS, ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS.
1200 300 300 300 300
SE ESTARÁ SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD
O ENTREGA OPORTUNA DE
LAS INSTITUCIONES A
ESTE AYUNTAMIENTO.
ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A NIÑOS Y NIÑAS
DE PRESCOLAR Y PRIMARIA
200,000 55000 55000 35000 55000
SE ESTARÁ SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD
O ENTREGA OPORTUNA DE
LAS INSTITUCIONES A
ESTE AYUNTAMIENTO.
ELABORACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES
CALIENTES 16800 4500 4500 3300 4500
SE ESTARÁ SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O
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DE VIVERES.
INCORPORACIÓN DE ADULTOS MAYORES AL PROGRAMA DE INAPAM
40 10 10 10 10
SE REALIZARÁ MEDIANTE EL
AVISO OPORTUNO O MEDIANTE
ATENCIÒN DIRECTA DE LOS SOLICITANTES.
REGULARIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DE INAPAM
40 10 10 10 10
MEDIANTE EL ANALISIS DE LA
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DE
LOS BENEFICIARIOS.
DESAYUNOS FRÍOS PARA ADULTOS MAYORES
10000 2500 2500 2500 2500 SE ESTARÁ
SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD.
ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ADULTOS MAYORES
12 2 2 2 2
SUJETO A VARIABLES
TEMPORALES Y DE SALUD
GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
3 0 1 1 1 POR PETICIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTOS FESTIVOS
16 4 4 4 0 VARIABLES
BRIGADAS DE ATENCIÓN MEDICA
3 0 1 2 0
SUJETOS A PROGRAMAS Y/O
CAMPAÑAS AUTORIZADAS
CAMPANAS DE LENTES A BAJO COSTO
3 0 1 1 1
SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS.
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS.
ADOLESCENTES Y ADULTOS
40 10 10 10 10
SE TOMA COMO BASE EL
REFERENTRE HISTÓRICO DE
LOS BENEFICIADOS.
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DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS OBJETIVOS INTEGRAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO EN FUNCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE HAN DE REALIZARSE.
ACCIONES EJECUTAR LAS OBRAS DE MAYOR IMPACTO EN MATERIA DE
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN LA ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y DE COLONIAS POBRES. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
EXISTENTE. DAR MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES. LLEVAR A CABO LAS ADQUISICIONES NECESARIAS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO. CONSTRUIR REDES DE AGUA POTABLE PARA AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS HABITANTES CON ESTE SERVICIO BÁSICO.
META PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL FONDO MONTO
BENEFICIADOS
LOCALIDAD CONCEPTO CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
REH. DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS DARWIN
1 50% 50% FAFM 200,000.00 16
ALUMNOS CABECERA MUNICIPAL
REH. DE LA ESC. PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON
1 100%
-- -- -- FAFM 100,000.00 40
ALUMNOS SAN JUAN
TEZONTEMOC CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA ESCUELA TELESECUNDARIA
1 -- 50% 50% -- FAFM 270,000.00 30
ALUMNOS TENEXPANOYA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA ESCUELA TELESECUNDARIA
1 -- -- 100% -- FAFM 300,000.00 25
ALUMNOS LA VAQUERIA
REH. DEL PARQUE RECREATIVO FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.
1 -- -- 100% -- FAFM 150,000.00 3566 HAB. CABECERA MUNICIPAL
REH. DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES (SEG. ETAPA)
1 100%
-- -- -- FAFM 530,000.00 3566 HAB. CABECERA MUNICIPAL
COSTRUCCIÓN DEL TALLER PARA PROCESADORA DE QUESO
1 -- 50% 50% -- FAFM 80,000.00 20
FAMILIAS EL RINCON
CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PLATERIA
1 -- 50%- 50% -- FAFM 150,000.00 50
FAMILIAS PIEDRA PARADA
ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 25% 25% 25% 25% FAFM 45,000.00 5200 HAB. TATATILA SUPERVISIÓN DE OBRA (PERITO RESPONSABLE)
1 25% 25% 25% 25% FAFM 35,000.00 5200 HAB. TATATILA
AUDITORIA EXTERNA 1 25% 25% 25% 25% FAFM 320,000.00 5200 HAB. TATATILA INCREMENTOS 1 25% 25% 25% 25% FAFM 99,403.00 5200 HAB. TATATILA PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 20% 30% 30% 20% FAFM 120,000.00 5200 HAB. TATATILA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSCIO
8 100%
-- -- -- FAFM 30,000.00 5200 HAB. TATATILA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO
5 100%
-- -- -- FAFM 16,000.00 5200 HAB. TATATILA
ADQUISICIÓN DE LUMINARIA TIPO SUBURBANA
50 50% 50% -- -- FAFM 37,500.00 5200 HAB. TATATILA
ADQUISICIÓN DE TERRENO FRENTE A CANCHA DE USOS MULTIPLES
170 M 40% 60% -- -- FAFM 180,000.00 5200 HAB. TATATILA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE DEL
1340 M2 100%
-- -- -- FISM 900,000.00 810 HAB. PIEDRA PARADA
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CENTRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DEL TRAMO NOGAL-CENTRO
900 M2 -- 100% -- -- FISM 800,000.00 523 HAB. PILHUATEPEC
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CUNETAS DEL TRAMO DE LA CURVA- EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
800 M2 30% 70% -- -- FISM 700,000.00 810 HAB. PIEDRA PARADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE DEL CENTRO
200 M2 -- 100% -- -- FISM 230,000.00 342 HAB. SAN JUAN
TEZONTEMOC
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CAMINO AL PANTEÓN
1.15 KM 50% 50% -- -- FISM 250,000.00 344 HAB. SAN ANTONIO
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS), DEL CAMINO QUE COMUNICA AL BARRIO DEL RINCÓN.
1.50 KM 50% 50% -- -- FISM 250,000.00 420 HAB. TENEXPANOYA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (MEJORAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS), CAMINO EL BORDO-LA LECHERÍA.
3.40 KM 50% 50% -- -- FISM 50,000.00 810 HAB. PIEDRA PARADA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO AL PUENTE EL VADO.
0.41 KM -- -- 100% -- FISM 500,000.00 157 HAB. ESCALONA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), DEL TRAMO EL MÁRMOL-TACUAPA
0.50 KM 50% 50% -- -- FISM 600,000.00 650 HAB. TACUAPA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A LOS MARINES.
0.14 KM 100%
-- -- -- FISM 160,000.00 420 HAB. TENEXPANOYA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (AMPLIACIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PILHUATEPEC.
0.30 KM -- -- 100% -- FISM 250,000.00 810 HAB. PILHUATEPEC
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (VADOS) EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE ACCESO.
40 M -- -- 100% -- FISM 300,000.00 100 HAB. SANTIAGO
MEXTLA
AMPLIACIÓN DE CURVAS EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL VIGAS-TATATILA DEL KILÓMETRO 4 AL 5.
0.40 KM -- -- 100% -- FISM 1,000,000.00 5200 HAB. TATATILA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO.
9 M2 100%
-- -- -- FISM 150,000.00 280 HAB. LA
CONCORDIA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA (CONTENCIÓN)
45 M3 100%
-- -- -- FISM 50,000.00 810 HAB. PIEDRA PARADA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA (CONTENCIÓN)
90 M3 100%
-- -- -- FISM 100,000.00 523 HAB. PILHUATEPEC
ESTUDIOS Y PROYECTOS 6 50% 50% -- -- FISM 97,087.00 5200 HAB. TATATILA SUPERVISIÓN DE OBRA (PERITO RESPONSABLE)
1 25% 25% 25% 25% FISM 70,000.00 5200 HAB. TATATILA
PAGO DE PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO AL PUENTE – EL VADO. EN LA LOCALIDAD DE ESCALONA (REMANENTE).
1 50% 50% -- -- FISM-R 10,453.59 5200 HAB. TATATILA
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CUANTIFICACIÓN DE METAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL OBJETIVOS LOGRAR UN NÚMERO CRECIENTE DE LECTORES Y FOMENTAR UNA
PRACTICA CRECIENTE DE LA LECTURA COMO MEDIO SUPERABLE DE APRENDIZAJE, INFORMACIÓN Y PROGRESO.
ACCIONES DAR SERVICIO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO.
IMPARTIR CURSOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y CURSOS DE VERANO.
ELABORAR CREDENCIALES PARA PRÉSTAMOS DE LIBROS A DOMICILIO.
MOTIVAR Y FACILITAR EL PRESTAMO DE LOS LIBROS A LOS USUARIOS, ATENDIENDO A LAS LIMITACIONES O NECESIDADES DE CADA UNO DE ELLOS.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
DÍAS DE SERVICIO DE BIBLIOTECA
242 64 68 66 44 EXCEPTUANDO FESTIVIDADES O EVENTOS EXTRAORDINARIOS.
CURSOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y CURSOS DE VERANO
3 -- 2 1 -- POR PROYECTOS
PERSONAS ATENDIDAS EN LA BIBLIOTECA
1600 400 400 400 400
CREDENCIALES PARA PRESTAMOS DE LIBROS A DOMICILIO
40 10 10 10 10
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Programa Operativo Anual
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FOMENTO AGROPECUARIO OBJETIVOS LOGRAR EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE TATATILA,
MEDIANTE EL FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO.
ACCIONES GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE
GOBIERNO APOYO PARA LOS PROGRAMAS QUE OPERAN, COMO CON LA CONAFOR, SAGARPA, SEDARPA, SEDESOL, ETC.
COADYUVAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS ASÍ COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PARA EFECTIVA APLICACIÓN.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE SUELO
12 3 3 3 3
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
VACUNAS DE TUBIRCULINA Y
BARRIDOS 361 0 200 161 0
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
TRAMITES DE CLAVES DE UNIDAD DE
PRODUCCIÓN PECUARIA ANTE EL PADRÓN
GANADERO NACIONAL
60 15 15 15 15
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
INCORPORACIÓN DE PRODUCTORES AL
PROGAN 30 5 10 10 5
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
BENEFICIAR A PRODUCTORES PARA
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE A MITAD DE PRECIO POR PARTE
DE SAGARPA
100 0 0 100 0
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
OTORGAR A PRODUCTORES DE HIGO
FERTILIZANTE PARA MEJORAR SU COSECHA
177 177 0 0 0
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
PROYECTO PARA INSTALACIÓN DE
1 0 1 0 0 SUJETOS A
TRÁMITES Y
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PLANTA PROCESADORA DE HIGOS
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA HABITANTES DE LAS
DIFERENTES COMUNIDADES
15 10 5 0 0
SUJETOS A TRÁMITES Y
AUTORIZACIONES EXTERNAS.
PROTECCIÓN CIVIL OBJETIVOS ORGANIZAR EFICAZMENTE ACTIVIDADES QUE PERMITAN
SALVAGUARDAR A LA COMUNIDAD Y A SUS RESPECTIVOS BIENES MATERIALES, EN SU VIDA Y EN SU ENTORNO, EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA CONTINGENCIA PROVOCADA POR UN AGENTE PERTURBADOR DE ORIGEN NATURAL O HUMANO.
ACCIONES GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL APOYO PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN ZONAS DE RIESGO.
ESTAR AL PENDIENTE DE LAS CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN EL MUNICIPIO PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DAÑOS.
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE ACCIDENTES QUE PONGAN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
REUBICAR A FAMILIAS QUE HABITEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO. HACER LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ABATIR LOS ESTRAGOS
DE LAS CONTINGENCIAS PRESENTADAS COMO SON DERRUMBES EN CAMINOS.
LLEVAR A CABO ACCIONES DE PREVENCIÓN Y EN SU CASO ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
REALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CASAS QUE SE ENCUENTREN MUY DETERIORADAS PARA EVITAR SE VEAN AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE DENTRO DEL MUNICIPIO SE TIENEN.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
LAMINAS POR GESTIONAR PARA PROTEGER A LAS
FAMILIAS MAS NECESITADAS
500 0 150 200 150
SUJETOS A DISPONIBILIDAD
EN LAS DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTA
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LES.
DESPENSAS POR GESTIONAR PARA
ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
1000 250 250 250 250
SUJETOS A DISPONIBILIDAD
EN LAS DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES.
COBIJAS Y COLCHONETAS PARA
APOYO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
1200 300 300 300 300
SUJETOS A DISPONIBILIDAD
EN LAS DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES.
ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS
NA NA NA NA NA
NO SE CUANTIFICA POR QUE NO SE TIENE
PREVISTO EL NUMERO DE
CONTINGENCIAS QUE PUEDEN SURGIR EN EL
EJERCICIO.
-
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REGISTRO CIVIL OBJETIVOS BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO,
MEDIANTE LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE DEPARTAMENTO.
ACCIONES LLEVAR A CABO LOS REGISTROS DE NACIMIENTO QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN, ASÍ MISMO REGISTRAR A LAS PERSONAS QUE TENGAN ESA NECESIDAD MEDIANTE CAMPAÑAS GRATUITAS.
CELEBRAR MATRIMONIOS. LLEVAR A CABO TODOS LOS TRÁMITES QUE LOS CIUDADANOS
SOLICITEN. EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DIFERENTES ACTOS
REGISTRADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. ENTREGAR INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO CIVIL.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
CAMPAÑAS GRATUITAS DE REGISTRO DE
NACIMIENTOS 1 -- 1 -- --
SUJETAS A DEMANDA Y
AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA
DEPENDENCIA NORMATIVA
NACIMIENTOS REGULARIZADOS EN
CAMPAÑAS GRATUITAS. 30 10 10 5 5
ECPEXTATIVAS VARIABLES.
REGISTRO DE NACIMIETOS ORDINARIOS
100 25 25 25 25 SUJETOS A VARIABLES SOCIALES.
CAMPAÑAS GRATUITAS DE MATRIMONIOS
COLECTIVOS 1 1 -- -- --
SUJETO A AUTORIZACIÓN
POR LA DEPENDENCIA
NORMATIVA ELABORACION Y
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
12 3 3 3 3 CON BASE EN NORMATIVA
-
Programa Operativo Anual
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA OBJETIVOS PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. ACCIONES ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR
PARTICULARES ANTE ESTA UNIDAD. ELABORAR INFORMES SEMESTRALES Y REMITIRLOS AL
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.
PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DEL MINUCIPIO TODA LA INFORMACION QUE POR LEY DEBEMOS DIFUNDIR.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA
POR EVENTO NA NA NA NA
NO SE CUANTIFICA POR
QUE VA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES
PRESENTADAS ELABORACIÓN DE
INFORMES SEMESTRALES Y
ENTREGA EN EL IVAI
2 1 -- 1 -- CON BASE EN NORMATIVA
PUBLICAR LA INFORMACION
OBLIGATORIA EN LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.
12 3 3 3 3
AQUÍ SE MANEJA UNA
PUBLICACIÓN POR MES DE
ACUERDO A LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 8 DE
LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA.
-
Programa Operativo Anual
Tatatila, Veracruz
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CONTRALORÍA INTERNA OBJETIVOS ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL NECESARIOS QUE
PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
ACCIONES ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRALORÍA INTERNA. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS ACTIVOS DEL
AYUNTAMIENTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS NECESARIAS.
LEVANTAR EL INVENTARIO FISICO PARA EFECTOS DE ACTUALIZCIÓN, DEPURACIÒN E INTEGRACIÒN CON BASE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.
IMPLEMENTAR SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES, ETC., A CADA UNA DE LAS ÁREAS, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN LOS MEJORES MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES QUE PERMITAN UNA DEPURACIÓN EFICÁZ DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, A FIN, DE COADYUVAR CON CADA UNA DE LAS ÁREAS PERTINENTES.
PARTICIPAR EN LOS CURSOS Y ACTUALIZACIONES CONVOCADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO, ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL, CONTRALODRÍA DEL ESTADO, FINANZAS, ETC.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
ELABORACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE
CONTRALORÍA INTERNA 1 1 -- -- --
PROGAMA DESARROLLADO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR
AUDITORIAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS,
SERÁ APLICADO CON BASE EN MUESTREOS Y
EJERCICIOS ALEATORIOS,
DANDO ÉNFASIS A
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Programa Operativo Anual
Tatatila, Veracruz
2013
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OBRAS PÚBLICAS Y TESORERÍA EN
BASE A ALCANCES Y COMPETENCIAS
LEGALES Y ADMINISTRATIVA
S.
ELABORACIÓN DE RESGUARDOS DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN
PODER DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS.
12 12 -- -- --
ESTA ACTVIDAD SE REALIZARÁ CON BASE AL PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE
LOS INVENTARIOS.
LLEVAR A CABO VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
139 35 35 35 34
EN BASE A LA DISPONIBILIDAD
DE LOS RESPONSABLES.
ELABORAR ACTAS DE REVISIÓN DE LA
CONTRALORÍA INTERNA 139 35 35 35 34
CON BASE EL PROGRAMA DE
AUDITORIA INTERNA,
ACUERDOS VERBALES Y REUNIONES.
IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS.
80 20 20 20 20
TOMANDO COMO BASE
PREFERENTEMENTE LAS POSIBLES
INCONSISTENCIAS
TESORERÍA OBJETIVOS ADMINISTRAR DE MANERA TRANSPARENTE CON EFICIENCIA Y
EFICACIA LOS RECURSOS DESTINADOS A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
ACCIONES LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES QUE POR DISPOSICIONES LEGALES ESTAMOS OBLIGADOS A ENTREGAR ANTE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.
PRESENTAR ANTE LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN.
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE CATASTRO COMO SON: ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS.
GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL EN SU CASO ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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Programa Operativo Anual
Tatatila, Veracruz
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LLEVAR A CABO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN, ASÍ MISMO LLEVAR A CABO LA RECUPERACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES.
LLEVAR A CABO EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A TODOS LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS.
HACER LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS GENERALES.
CUBRIR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS.
LLEVAR A CABO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE REALICEN DURANTE EL EJERCICIO.
TODO LO ANTERIOR SERÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
ENTREGA DE PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2013
1 -- -- 1 -- CON APEGO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
ENTREGA DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE
IMPUESTO PREDIAL A LA SEFIPLAN
11 2 3 3 3 CON APEGO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A LA
HONORABLE LEGISLATURA DEL
ESTADO DE VERACRUZ
12 3 3 3 3 CON APEGO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
ENTREGA DE REPORTES MENSUALES A LA
DIRECCIÓN DE CATASTRO
11 2 3 3 3 CON APEGO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
GESTIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN
MUNICIPAL ANTE LA DIRECCIÓN DE
CATASTRO
1 1 -- -- --
GESTIONADO EL SISTEMA, SE BUSCARÁ SU
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPORTUNO.
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Programa Operativo Anual
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LLEVAR A CABO LA RECAUDACIÓN DIARIA DE
LOS INGRESOS MUNICIPALES
253 65 65 62 61
SE CONSIDERAN 253 DIAS DEBIDO A
QUE SOLO SE CONSIDERAN DIAS
HÁBILES.
LLEVAR A CABO EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LOS EMPLEADOS DEL H.
AYUNTAMIENTO
25 6 6 6 7
DE LOS 25 PAGOS, 24 CORRESPONDEN
A QUINCENAS REGULARES Y UNO
AL AGUINALDO.
REALIZAR ADQUISICIONES MENSUALES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
12 3 3 3 3
SE ESTARÁ SUPEDITADO A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES
ÁREAS.
REALIZAR PAGOS MENSUALES POR
CONCEPTO DE PAGOS DE SERVICIOS GENERALES
12 3 3 3 3
SE ESTARÁ SUPEDITADO EN EL CONSUMO DE LOS
INSUMOS O REQUERIMIENTOS.
CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE AYUDAS,
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
12 3 3 3 3
PREVIAMENTE VALIDADOS Y
SUSTENTADOS DOCUMENTALMENTE.
LEVAR A CABO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL EJERCICIO
12 3 9 1 --
PREVIA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTAL Y DE CONFORMIDAD DE
LOS BIENES RECIBIDOS.
CONCEPTO META PROGRAMACIÓN BIMESTRAL $
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA $
CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
SERVICIOS PERSONALES
5,914,171.53 6 246,423.81 246,423.81 246,423.81 246,423.81 SE PRESENTAN 6 BIMESTRES, 4 QUINCENAS.
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,358,400.00 6 56,600.00 56,600.00 56,600.00 56,600.00 SE PRESENTAN 6 BIMESTRES, 4 QUINCENAS.
SERVICIOS GENERALES
1,419,000.00 6 59,125.00 59,125.00 59,125.00 59,125.00 SE PRESENTAN 6 BIMESTRES, 4 QUINCENAS.
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
926,640.00 6 38,610.00 38,610.00 38,610.00 38,610.00 SE PRESENTAN 6 BIMESTRES, 4 QUINCENAS.
BIENES MUEBLES 48,000.00 6 2,000.00 2,000.00 2,0000.00 2,000.00 BIENES INMUEBLES
0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRA PÚBLICA Y ACCIONES
0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA
0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
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Programa Operativo Anual
Tatatila, Veracruz
2013
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SEGURIDAD PUBLICA OBJETIVOS PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
EJERCIENDO ACCIONES QUE PERMITAN LA PREVENCION DE DELITOS Y ATENDIENDO DE MANERA INMEDIATA LOS CONTRATIEMPOS SURGIDOS.
ACCIONES HACER RECORIDOS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNCIPAL Y ENTODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
ATENDER LAS DIFERENTES DEMANDAS A DE LA CIUDADANÍA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN.
BRINDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA.
SOMETER A LOS INTEGRANTES DEL CUERPO POLICIACO A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD.
REALIZAR ESTUDIOS DE ANTI DOPING A LOS INTEGRANTES DEL CUERPO POLICIACO.
CUANTIFICACIÓN DE METAS
META PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1º 2º 3º 4º
RECORRIDOS DE VIGILANCIA CONTINUA
365 90 91 92 92 SE ESTIMA UN
RECORRIDO POR DIA
ATENCION DE LAS DEMANDAS DE LA
CIUDADANIA 40 10 10 10 10
SUJETA A EVENTOS
ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO
POLICIACO A CURSOS DE CAPACITACION
3 1 1 1 -- CON BASE A
CONVOCATORIAS.
PRUEBAS ANTI DOPING A LOS INTEGRANTES
DEL CUERPO POLICIACO 2 1 -- 1 --
GESTIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN
MUNICIPAL ANTE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
1 1 -- -- -- SUJETO A
DISPONIBILIDAD Y A ACUERDOS.
ELABORACION DE REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA 1 1 -- -- --
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
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Programa Operativo Anual
Tatatila, Veracruz
2013
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CONCLUSIONES:
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, SE DESARROLLÓ CON BASE A LA LEY DE
INGRESOS AUTORIZADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO, CONSIDERANDO LAS
APORTACIONES FEDERALES DE LOS FONDOS FISM Y FAFM RESPECTIVAMENTE. SE PLANEÓ
REALIZAR LAS OBRAS Y ACCIONES CON BASE A DICHA DISPONIBINILIDAD PRESUPUESTAL,
ATENDIENDO EN PRIMERA PARTE LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA PARA PODER
PRIORIZAR LAS OBRAS A REALIZAR EN EL PRESENTE EJERCICIO. MEDIANTE ACUERDO DE
CABILDO SE DESARROLLÓ ESTE PROGRAMA, ESPERANDO CUMPLIR CON LOS
LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDADES ESTABLECIDAS E IMPLEMENTADAS POR EL
CONGRESO DEL ESTADO Y EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, ETC.
LAS OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS, SE SUJETARON A LOS DIVERSOS EJES RECTORES
PLASMADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013, ASÍ COMO EN LOS EJES
RECTORES DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
SE TRATÓ DE RACIONALIZAR Y DISTRIBUIR DE LA MEJOR MANERA EL PRESUPUESTO, DE
TAL SUERTE QUE EL IMPACTO SOCIAL DE MAYOR ALCANCE.
ELABORÓ
REVISÓ
LAE JOSÉ CARMEN VÁZQUEZ TÉLLEZ TESORERO MUNICIPAL
L.C. EFREN ARRIETA LARA CONTRALOR INTERNO
AUTORIZÓ
C. CESÁREO MARTIN VÁZQUEZ BANDALA PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. FERNANDO HUERTA ORTEGA
SINDICO ÚNICO C. GUSTAVO GUZMÁN GUZMÁN
REGIDOR ÚNICO