dotaÇÃo orÇamental por orgÃo -...
TRANSCRIPT
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
76
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
26.550.930.648,00 14.037.033.643,00 14.037.033.643,00
407.646.918,00 407.646.918,00
12.099.277.035,00 1.217.136.396,00 10.882.140.639,00
6.973.052,00 6.973.052,00
6.879.885.225,00 6.879.885.225,00 6.244.422.725,00 635.462.500,00
79,42% 41,99% 41,99%
1,22% 1,22%
36,19% 3,64%
32,55% 0,02% 0,02%
20,58% 20,58% 18,68%
1,90%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos
33.430.815.873,00 31.435.341.330,00 1.995.474.543,00
100,00% 94,03% 5,97%
Função %
Actividade Permanente 33.430.815.873,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
26.550.930.648,00 14.037.033.643,00
407.646.918,00 12.099.277.035,00
6.973.052,00 6.879.885.225,00 6.879.885.225,00
Assembleia Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
79,42% 41,99%
1,22% 36,19%
0,02% 20,58% 20,58%
33.430.815.873,00 100,00%
33.430.815.873,00 100,00%Total Geral:
33.430.815.873,00 100,00%Total Geral:
33.430.815.873,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Assembleia NacionalÓrgão:
Acções De Assistência E Patrocinio JudiciarioDesenvolvimento Da Actividade Legislativa
1.995.474.543,00 31.435.341.330,00
5,97% 94,03%
%Projecto / Actividade Valor 33.430.815.873,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
77
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.878.867.969,00 2.945.728.637,00 2.945.728.637,00 361.002.097,00 361.002.097,00
14.394.010.118,00 3.330.439.975,00 11.063.570.143,00
178.127.117,00 178.127.117,00
6.169.442.531,00 6.169.442.531,00 6.169.442.531,00
74,35% 12,25% 12,25%
1,50% 1,50%
59,85% 13,85% 46,01%
0,74% 0,74%
25,65% 25,65% 25,65%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais
21.521.329.309,00 21.521.329.309,00
454.000.920,00 454.000.920,00 454.000.920,00
2.072.980.271,00 2.072.980.271,00
89,49% 89,49%
1,89% 1,89% 1,89%
8,62% 8,62%
Função %
Actividade Permanente 24.048.310.500,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
453.453.920,00 5.052.419,00
448.401.501,00 547.000,00 547.000,00
Gabinete Para Política E Formação De Quadros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,88% 1,11%
98,77% 0,12% 0,12%
454.000.920,00 100,00%
24.048.310.500,00 100,00%Total Geral:
24.048.310.500,00 100,00%Total Geral:
24.048.310.500,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Presidência Da RepúblicaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoEncargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012Espólio Do Dr. António Agostinho NetoManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto
21.551.752.957,00 601.288.636,00 5.193.212,00
1.890.075.695,00
89,62% 2,50% 0,02% 7,86%
%Projecto / Actividade Valor 24.048.310.500,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
78
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.895.268.907,00 114.168.384,00 11.774.170,00
1.769.215.512,00 110.841,00
15.530.145.142,00 2.826.507.834,00 349.227.927,00
12.176.393.105,00 178.016.276,00
6.168.895.531,00 6.168.895.531,00
Memorial Dr. António Agostinho Neto
Secretaria Geral Da Presidência Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 6,02% 0,62%
93,35% 0,01%
71,57% 13,03%
1,61% 56,11%
0,82% 28,43% 28,43%
1.895.268.907,00
21.699.040.673,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
79
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
4.659.502.393,00 1.715.482.995,00 1.715.482.995,00
84.000.000,00 84.000.000,00
2.830.067.398,00 264.234.500,00
2.565.832.898,00 29.952.000,00 29.952.000,00 753.800.899,00 753.800.899,00 741.800.899,00 12.000.000,00
86,08% 31,69% 31,69%
1,55% 1,55%
52,28% 4,88%
47,40% 0,55% 0,55%
13,92% 13,92% 13,70%
0,22%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
5.413.303.292,00 5.413.303.292,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 5.413.303.292,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
4.659.502.393,00 1.715.482.995,00
84.000.000,00 2.830.067.398,00
29.952.000,00 753.800.899,00 753.800.899,00
Tribunal Constitucional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
86,08% 31,69%
1,55% 52,28%
0,55% 13,92% 13,92%
5.413.303.292,00 100,00%
5.413.303.292,00 100,00%Total Geral:
5.413.303.292,00 100,00%Total Geral:
5.413.303.292,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal ConstitucionalÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça
3.574.955.409,00 1.838.347.883,00
66,04% 33,96%
%Projecto / Actividade Valor 5.413.303.292,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
80
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.891.737.924,00 654.220.419,00 654.220.419,00 46.439.819,00 46.439.819,00
1.190.987.686,00 202.844.862,00 988.142.824,00
90.000,00 90.000,00
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
71,61% 24,76% 24,76%
1,76% 1,76%
45,08% 7,68%
37,41% 0,00% 0,00%
28,39% 28,39% 28,39%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
2.641.737.924,00 2.641.737.924,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 2.641.737.924,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.891.737.924,00 654.220.419,00 46.439.819,00
1.190.987.686,00 90.000,00
750.000.000,00 750.000.000,00
Tribunal Supremo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
71,61% 24,76%
1,76% 45,08%
0,00% 28,39% 28,39%
2.641.737.924,00 100,00%
2.641.737.924,00 100,00%Total Geral:
2.641.737.924,00 100,00%Total Geral:
2.641.737.924,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal SupremoÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
2.626.037.924,00 15.700.000,00
99,41% 0,59%
%Projecto / Actividade Valor 2.641.737.924,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
81
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3.870.974.119,00 1.004.446.008,00 1.004.446.008,00
53.355.800,00 53.355.800,00
2.813.172.311,00 186.683.288,00
2.626.489.023,00 2.150.968.241,00 2.150.968.241,00 2.150.968.241,00
64,28% 16,68% 16,68%
0,89% 0,89%
46,72% 3,10%
43,62% 35,72% 35,72% 35,72%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
6.021.942.360,00 6.021.942.360,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
3.351.065.819,00 1.641.061.540,00 1.029.815.001,00
55,65% 27,25% 17,10%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3.870.974.119,00 1.004.446.008,00
53.355.800,00 2.813.172.311,00 2.150.968.241,00 2.150.968.241,00
Tribunal De Contas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
64,28% 16,68%
0,89% 46,72% 35,72% 35,72%
6.021.942.360,00 100,00%
6.021.942.360,00 100,00%Total Geral:
6.021.942.360,00 100,00%Total Geral:
6.021.942.360,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal De ContasÓrgão:
Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas
3.351.065.819,00 1.641.061.540,00
67,13% 32,87%
%Projecto / Actividade Valor 4.992.127.359,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.029.815.001,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
22.160.626,00 1.007.654.375,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Luanda 1.029.815.001,00 22.160.626,00 1.007.654.375,00
Construção Do Edificio Sede Do Tribunal De Contas Em Luanda. 1.029.815.001,00 22.160.626,00 1.007.654.375,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
82
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.522.977.805,00 2.297.077.649,00 2.297.077.649,00 163.318.256,00 163.318.256,00
2.062.581.900,00 390.333.540,00
1.672.248.360,00 4.052.098.944,00 4.052.098.944,00 4.052.098.944,00
52,75% 26,79% 26,79%
1,90% 1,90%
24,05% 4,55%
19,50% 47,25% 47,25% 47,25%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
8.575.076.749,00 8.575.076.749,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
4.546.589.701,00 148.220.000,00 650.000.000,00
3.230.267.048,00
53,02% 1,73% 7,58%
37,67%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
8.575.076.749,00 100,00%Total Geral:
8.575.076.749,00 100,00%Total Geral:
8.575.076.749,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Supremo Tribunal MilitarÓrgão:
Acções De FormaçãoDesenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
148.220.000,00 5.163.837.701,00
32.752.000,00
2,77% 96,61% 0,61%
%Projecto / Actividade Valor 5.344.809.701,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.230.267.048,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 3.230.267.048,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Estrutura Central
Huambo
Soio
Uíge
21.140.600,00
3.144.796.604,00
6.291.000,00
17.550.000,00
17.121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.140.600,00
3.144.796.604,00
6.291.000,00
17.550.000,00
17.121.000,00
Estudo Const. Residência Dos Magistrados Do Stm Luanda
Construção Edificio Sede Orgãos Justiça Militar -Luanda
Estudo Reab. Do Edificio Sede Da Justiça Militar Huambo
Outros Projectos
Outros Projectos
21.140.600,00
3.144.796.604,00
6.291.000,00
17.550.000,00
17.121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.140.600,00
3.144.796.604,00
6.291.000,00
17.550.000,00
17.121.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
83
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
4.522.977.805,00 2.297.077.649,00 163.318.256,00
2.062.581.900,00 4.052.098.944,00 4.052.098.944,00
Supremo Tribunal Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
52,75% 26,79%
1,90% 24,05% 47,25% 47,25%
8.575.076.749,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Viana
Vários Municípios-Lunda Norte
17.530.656,00
5.837.188,00
0,00
0,00
17.530.656,00
5.837.188,00
Estudo Const. Do Tribunal Militar Região Luanda-Grafanil
Estudo Reab. Edificio Dos Órgãos De Justiça Militar-Dundo
17.530.656,00
5.837.188,00
0,00
0,00
17.530.656,00
5.837.188,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
84
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
3.646.476.157,00 334.608.811,00 334.608.811,00 21.289.074,00 21.289.074,00
3.288.952.428,00 866.417.470,00
2.422.534.958,00 1.625.844,00 1.625.844,00
675.044.035,00 675.044.035,00 631.981.535,00 43.062.500,00
84,38% 7,74% 7,74% 0,49% 0,49%
76,11% 20,05% 56,06%
0,04% 0,04%
15,62% 15,62% 14,62%
1,00%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
4.321.520.192,00 4.321.520.192,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 4.321.520.192,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3.646.476.157,00 334.608.811,00 21.289.074,00
3.288.952.428,00 1.625.844,00
675.044.035,00 675.044.035,00
Gabinete Do Vice-Presidente Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
84,38% 7,74% 0,49%
76,11% 0,04%
15,62% 15,62%
4.321.520.192,00 100,00%
4.321.520.192,00 100,00%Total Geral:
4.321.520.192,00 100,00%Total Geral:
4.321.520.192,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisEncargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar
4.141.928.912,00 179.591.280,00
95,84% 4,16%
%Projecto / Actividade Valor 4.321.520.192,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
85
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
688.949.000,00 688.949.000,00 78.350.000,00 610.599.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00
73,22% 73,22%
8,33% 64,89% 26,78% 26,78% 26,78%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
940.949.000,00 940.949.000,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 940.949.000,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
688.949.000,00 688.949.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00
Conselho Superior Da Magistratura Judicial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
73,22% 73,22% 26,78% 26,78%
940.949.000,00 100,00%
940.949.000,00 100,00%Total Geral:
940.949.000,00 100,00%Total Geral:
940.949.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial 940.949.000,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 940.949.000,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
86
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
155.204.000,00 111.523.183,00 111.523.183,00 3.676.817,00 3.676.817,00
40.004.000,00 8.500.000,00 31.504.000,00 291.750.000,00 291.750.000,00 291.750.000,00
34,72% 24,95% 24,95%
0,82% 0,82%
8,95% 1,90% 7,05%
65,28% 65,28% 65,28%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
446.954.000,00 446.954.000,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 446.954.000,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
155.204.000,00 111.523.183,00 3.676.817,00 40.004.000,00 291.750.000,00 291.750.000,00
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
34,72% 24,95%
0,82% 8,95%
65,28% 65,28%
446.954.000,00 100,00%
446.954.000,00 100,00%Total Geral:
446.954.000,00 100,00%Total Geral:
446.954.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:
Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juizo
279.750.000,00 167.204.000,00
62,59% 37,41%
%Projecto / Actividade Valor 446.954.000,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
87
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior 49 - Outras Despesas De Capital
482.299.984.692,00 247.213.509.982,00 20.709.185.176,00 226.496.866.047,00
7.458.759,00 13.331.073.088,00 13.331.073.088,00
152.588.592.636,00 118.531.837.909,00 34.056.754.727,00 69.166.808.986,00 69.166.808.986,00 82.115.419.822,00 78.908.575.264,00 78.908.575.264,00
194.806,00 194.806,00
3.206.649.752,00
85,45% 43,80%
3,67% 40,13%
0,00% 2,36% 2,36%
27,03% 21,00%
6,03% 12,25% 12,25% 14,55% 13,98% 13,98%
0,00% 0,00% 0,57%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
1.405.085.509,00 1.026.163.547,00 378.921.962,00
493.981.573.815,00 490.527.561.437,00 3.454.012.378,00
1.209.462.204,00 256.588.704,00 952.873.500,00
543.147.377,00 523.147.377,00 523.147.377,00 20.000.000,00
1.195.430.496,00 804.499.851,00 130.280.320,00 260.650.325,00
65.517.058.903,00 65.517.058.903,00
563.646.210,00 551.420.210,00 12.226.000,00
0,25% 0,18% 0,07%
87,52% 86,91% 0,61%
0,21% 0,05% 0,17%
0,10% 0,09% 0,09% 0,00%
0,21% 0,14% 0,02% 0,05%
11,61% 11,61%
0,10% 0,10% 0,00%
Função %
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
564.415.404.514,00 100,00%Total Geral:
564.415.404.514,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
88
Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Melhoria Das Capacid.Logísticas Das Forcas ArmadasProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
542.589.991.859,00 103.771.658,00
4.042.600.627,00 15.811.941.447,00
711.172.163,00 363.624.000,00 792.302.760,00
96,13% 0,02% 0,72% 2,80% 0,13% 0,06% 0,14%
%Programa Valor
564.415.404.514,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento Da BibliotecaApetrechamento Das Novas Instalações CentraisApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaAssistêcnica TécnicaCompra De AeronavesEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEvacuações MédicasExercício Militar ConjuntoFormação E Superação Técnica ProfissionalFornec Rádio Comunic Tácticas Para As Faa Em Cabinda - Proj Tetrai (Parte 1- Thales) Fornec Rádio Comunic Tácticas Para As Faa- Proj Palanca Ii (Parte 1- Thales) Fornecimento E Manutenção De Meios Tecnicos De ApoioInformatização De Serviços E Criação De RedesLaboratório De Línguas Da Esg/IstmManutenção Das Infraestruturas OperativasMudança De InstalaçõesPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios MédicosPacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)Prestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Coeção MilitarRastreio Médico Dos Militares
370.275.366.988,00 15.400.000,00
1.500.547.000,00 2.782.819.636,00 258.729.914,00 455.870.000,00
3.167.815.258,00 3.746.273.480,00 260.650.325,00
1.345.122.455,00 146.633.481,00 19.156.094,00 19.678.400,00
2.203.798.809,00 1.994.000.000,00 556.810.000,00
1.542.914.543,00 11.448.210,00
35.949.476.945,00 2.240.000.000,00 3.340.000.000,00 5.697.000.000,00 4.000.103.842,00 130.280.320,00
102.081.372.896,00 453.293.299,00 636.544.158,00 965.535.558,00
67,84% 0,00% 0,27% 0,51% 0,05% 0,08% 0,58% 0,69% 0,05% 0,25% 0,03% 0,00% 0,00% 0,40% 0,37% 0,10% 0,28% 0,00% 6,59% 0,41% 0,61% 1,04% 0,73% 0,02%
18,70% 0,08% 0,12% 0,18%
%Projecto / Actividade Valor 545.796.641.611,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
18.618.762.903,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 18.618.762.903,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ambriz 1.547.401.183,00 0,00 1.547.401.183,00
Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - BengoConst.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - BengoOutros Projectos
176.556.732,00 238.675.502,00
1.132.168.949,00
0,00 0,00 0,00
176.556.732,00 238.675.502,00
1.132.168.949,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
89
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Benguela
Cabinda
Cahama
Cambambe
Catumbela
Estrutura Central
Huambo
Icolo E Bengo
Ingombota
Luanda
Lubango
Luena
Malange
Mbanza Congo
474.922.163,00
498.450.921,00
504.329.704,00
140.995.708,00
150.224.579,00
444.317.595,00
989.553.047,00
954.139.977,00
1.200.537.987,00
236.250.000,00
2.119.057.286,00
335.300.000,00
719.676.601,00
351.580.837,00
456.155.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.922.163,00
498.450.921,00
504.329.704,00
140.995.708,00
150.224.579,00
444.317.595,00
989.553.047,00
954.139.977,00
1.200.537.987,00
236.250.000,00
2.119.057.286,00
335.300.000,00
719.676.601,00
351.580.837,00
456.155.449,00
Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda
Reabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - BenguelaOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Const.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea BenguelaOutros Projectos
Delimitação E Demarcação Dos Espaços Marítimos De AngolaOutros Projectos
Estudo Para A Construção Do Sanatório Do HuamboConst. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do HuamboConst. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército HuamboOutros Projectos
Outros Projectos
Construção Da Clinica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda
Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área LazerConst. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar LuandaEstudo Do Instituto De Defesa Nacional E Serviços Do Minden-LuandaConst.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - LuandaConstrução E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar Luanda/MindenOutros Projectos
Outros Projectos
Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa MoxicoOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
474.922.163,00
114.108.800,00 384.342.121,00
504.329.704,00
140.995.708,00
150.224.579,00
228.153.999,00 216.163.596,00
103.771.658,00 885.781.389,00
20.000.000,00 173.544.520,00 347.457.379,00 413.138.078,00
1.200.537.987,00
236.250.000,00
363.624.000,00 166.442.133,00 20.000.000,00
160.415.582,00 552.570.000,00
856.005.571,00
335.300.000,00
351.750.000,00 367.926.601,00
351.580.837,00
456.155.449,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
474.922.163,00
114.108.800,00 384.342.121,00
504.329.704,00
140.995.708,00
150.224.579,00
228.153.999,00 216.163.596,00
103.771.658,00 885.781.389,00
20.000.000,00 173.544.520,00 347.457.379,00 413.138.078,00
1.200.537.987,00
236.250.000,00
363.624.000,00 166.442.133,00 20.000.000,00
160.415.582,00 552.570.000,00
856.005.571,00
335.300.000,00
351.750.000,00 367.926.601,00
351.580.837,00
456.155.449,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
90
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
152.295.260.549,00 140.132.896.804,00 8.813.860.720,00 3.347.562.768,00
940.257,00 562.577.341,00 562.577.341,00
Estado Maior Do Exército
Estado Maior General
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,63% 91,68%
5,77% 2,19% 0,00% 0,37% 0,37%
152.857.837.890,00
178.294.935.801,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Namibe
Porto Amboim
Quiçama
Soio
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cabinda
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
372.483.542,00
55.385.078,00
595.224.624,00
842.373.311,00
713.502.626,00
465.967.333,00
1.345.828.326,00
369.800.000,00
575.332.923,00
625.134.224,00
527.777.206,00
1.007.060.673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372.483.542,00
55.385.078,00
595.224.624,00
842.373.311,00
713.502.626,00
465.967.333,00
1.345.828.326,00
369.800.000,00
575.332.923,00
625.134.224,00
527.777.206,00
1.007.060.673,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Estudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica MilitarOutros Projectos
Fiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do IstmConstrução Das Residências Dos Professores Do IstmEstudo Do Laboratorio Militar E Produção Farmaceuticos - LuandaConst. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do TomboConst.Edificio Serviços E Ensino Escola Superior Guerra LuandaOutros Projectos
Estudo Da Servidão Militar De Kinkakala-Bengo
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
372.483.542,00
55.385.078,00
149.748.024,00 445.476.600,00
842.373.311,00
713.502.626,00
147.670.000,00 318.297.333,00
10.000.000,00 240.882.550,00 12.226.000,00 127.441.000,00 197.973.720,00 757.305.056,00
369.800.000,00
575.332.923,00
625.134.224,00
527.777.206,00
1.007.060.673,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372.483.542,00
55.385.078,00
149.748.024,00 445.476.600,00
842.373.311,00
713.502.626,00
147.670.000,00 318.297.333,00
10.000.000,00 240.882.550,00 12.226.000,00 127.441.000,00 197.973.720,00 757.305.056,00
369.800.000,00
575.332.923,00
625.134.224,00
527.777.206,00
1.007.060.673,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
91
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital 49 - Outras Despesas De Capital
163.642.491.422,00 75.278.589.465,00 2.881.017.260,00 81.834.521.835,00 3.648.362.862,00 14.652.444.379,00 14.652.444.379,00
18.781.034.173,00 16.242.096.761,00
784.014.130,00 1.754.850.608,00
72.674,00 416.577.755,00 416.577.755,00
10.950.908.764,00 8.979.324.494,00 630.680.559,00
1.340.548.743,00 354.968,00
296.349.818,00 296.349.818,00
136.630.289.784,00 6.580.602.458,00 221.500.419,00
64.311.108.682,00 65.517.078.225,00 66.187.470.529,00 62.980.625.971,00
194.806,00 3.206.649.752,00
Força Aérea Nacional
Marinha De Guerra Angolana
Ministério Da Defesa Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,78% 42,22%
1,62% 45,90%
2,05% 8,22% 8,22%
97,83% 84,60%
4,08% 9,14% 0,00% 2,17% 2,17%
97,37% 79,84%
5,61% 11,92%
0,00% 2,63% 2,63%
67,37% 3,24% 0,11%
31,71% 32,30% 32,63% 31,05%
0,00% 1,58%
19.197.611.928,00
11.247.258.582,00
202.817.760.313,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
92
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
354.734.696.380,00 262.859.897.909,00 10.444.530.894,00 252.415.367.015,00 16.097.756.292,00 14.310.851.179,00 1.786.905.113,00
60.129.312.743,00 37.859.234.683,00 22.270.078.060,00 15.647.729.436,00 15.647.729.436,00 42.850.598.428,00 42.714.272.368,00 42.714.272.368,00
136.326.060,00
89,22% 66,11%
2,63% 63,49%
4,05% 3,60% 0,45%
15,12% 9,52% 5,60% 3,94% 3,94%
10,78% 10,74% 10,74%
0,03%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
05 - Saúde 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
6.545.597.353,00 6.545.597.353,00
4.447.342.774,00 4.447.342.774,00
384.024.417.195,00 2.468.598.728,00 4.584.900.504,00 4.845.347.349,00 2.078.908.730,00
370.046.661.884,00
150.573.952,00 150.573.952,00
2.417.362.636,00 760.699.281,00
1.656.663.355,00
898,00 898,00
1,65% 1,65%
1,12% 1,12%
96,59% 0,62% 1,15% 1,22% 0,52%
93,07%
0,04% 0,04%
0,61% 0,19% 0,42%
0,00% 0,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
374.043.281.813,00 96.979.500,00 98.998.928,00
6.994.342.004,00 37.643.488,00
16.314.049.075,00
94,08% 0,02% 0,02% 1,76% 0,01% 4,10%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
397.585.294.808,00 100,00%Total Geral:
397.585.294.808,00 100,00%Total Geral:
397.585.294.808,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do InteriorÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
93
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisCompra De AeronavesControlo E Identificação De Viaturas(Idv)Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/MinintImplementação De Laboratório ForenseInstalação Do Sistema Da Dnvt Central, Fase IManutenção Dos Meios AéreosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPotenciação Tecnico-PolicialPrograma De Desarmamento Da População CivilRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais
949.709.500,00 20.622.356.470,00 1.336.804.365,00
54.107.776,00 261.146.335,00
1.235.957.539,00 327.205.399.724,00 1.170.945.314,00 1.691.368.355,00 2.881.770.000,00 941.604.044,00 416.334.992,00 136.326.060,00
1.984.330.000,00 4.517.361.952,00 4.319.717.600,00 5.938.311.210,00 534.254.868,00 863.571.769,00
0,25% 5,47% 0,35% 0,01% 0,07% 0,33%
86,78% 0,31% 0,45% 0,76% 0,25% 0,11% 0,04% 0,53% 1,20% 1,15% 1,57% 0,14% 0,23%
%Projecto / Actividade Valor 377.061.377.873,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
20.523.916.935,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.945.772.198,00 18.578.144.737,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Amboim
Ambriz
Baía Farta
Belas
Benguela
Bocoio
Buco Zau
Cabinda
Caculama
250.000.000,00
24.244.875,00
162.800.000,00
226.287.000,00
186.839.937,00
134.412.000,00
248.625.000,00
172.670.864,00
24.244.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
24.244.875,00
162.800.000,00
226.287.000,00
186.839.937,00
134.412.000,00
248.625.000,00
172.670.864,00
24.244.875,00
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo
Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Benguela
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau
Construção Apetrechamento Do Centro Médico De CabindaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo Malanje
250.000.000,00
24.244.875,00
162.800.000,00
226.287.000,00
186.839.937,00
134.412.000,00
248.625.000,00
37.643.488,00 70.264.876,00 64.762.500,00
24.244.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
250.000.000,00
24.244.875,00
162.800.000,00
226.287.000,00
186.839.937,00
134.412.000,00
248.625.000,00
37.643.488,00 70.264.876,00 64.762.500,00
24.244.875,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
94
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cambambe
Caungula
Cazenga
Cazengo
Cuito
Damba
Dande
Huambo
Ingombota
Lobito
Luanda
Lubango
Lucapa
Luena
295.728.000,00
24.244.875,00
175.679.939,00
185.663.957,00
714.007.916,00
72.620.188,00
252.350.000,00
856.112.855,00
262.663.956,00
282.286.928,00
3.253.566.427,00
548.307.960,00
846.431.304,00
651.049.258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.728.000,00
24.244.875,00
175.679.939,00
185.663.957,00
714.007.916,00
72.620.188,00
252.350.000,00
856.112.855,00
262.663.956,00
282.286.928,00
3.253.566.427,00
548.307.960,00
846.431.304,00
651.049.258,00
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte
Outros Projectos
Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte
Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéOutros Projectos
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Provincia Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo
Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintConstrução E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia Do HuamboConst. Do Centro De Socialização De Menores No HuamboOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos
Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do LucapaConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteConstrução Do Centro De Detenção De Emigrantes Ilegais Lunda NorteOutros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico
295.728.000,00
24.244.875,00
175.679.939,00
185.663.957,00
125.229.000,00 37.643.488,00 551.135.428,00
72.620.188,00
127.120.000,00
125.230.000,00
304.439.000,00 174.000.000,00
253.566.427,00 124.107.428,00
262.663.956,00
282.286.928,00
253.566.427,00 3.000.000.000,00
183.062.385,00
365.245.575,00
70.080.000,00 173.334.112,00
212.422.502,00
390.594.690,00
239.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
295.728.000,00
24.244.875,00
175.679.939,00
185.663.957,00
125.229.000,00 37.643.488,00 551.135.428,00
72.620.188,00
127.120.000,00
125.230.000,00
304.439.000,00 174.000.000,00
253.566.427,00 124.107.428,00
262.663.956,00
282.286.928,00
253.566.427,00 3.000.000.000,00
183.062.385,00
365.245.575,00
70.080.000,00 173.334.112,00
212.422.502,00
390.594.690,00
239.400.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
95
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Malange
Mbanza Congo
Menongue
Muconda
Namibe
Ombadja
Porto Amboim
Quiçama
Saurimo
Soio
Sumbe
Tômbua
Uíge
804.049.677,00
407.930.011,00
284.161.874,00
24.244.875,00
631.642.486,00
810.412.000,00
130.592.000,00
147.700.000,00
697.302.859,00
70.044.000,00
360.516.152,00
70.540.000,00
342.219.343,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804.049.677,00
407.930.011,00
284.161.874,00
24.244.875,00
631.642.486,00
810.412.000,00
130.592.000,00
147.700.000,00
697.302.859,00
70.044.000,00
360.516.152,00
70.540.000,00
342.219.343,00
Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiro Do MoxicoConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal No MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico
Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Província De MalanjeConst.Do Centro De Socialização De Menores Em MalanjeOutros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiros No ZaireOutros Projectos
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul
Construção E Apetrechamento De Comandos De Bombeiros Do NamibeOutros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De OndjivaOutros Projectos
Construção E Apet. Da Direcção Provincial Sme Cuanza-Sul
Construção De Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Da QuissamaOutros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Muangueji/L.SulOutros Projectos
Outros Projectos
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Tômbwa
Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do UígeOutros Projectos
145.793.422,00 228.212.348,00
37.643.488,00
118.000.000,00
253.566.427,00 432.483.250,00
191.642.288,00 216.287.723,00
284.161.874,00
24.244.875,00
231.642.486,00
400.000.000,00
248.625.000,00 561.787.000,00
130.592.000,00
32.900.000,00 114.800.000,00
37.643.488,00 228.312.448,00 105.028.541,00 326.318.382,00
70.044.000,00
147.043.278,00
213.472.874,00
70.540.000,00
144.306.412,00 197.912.931,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
145.793.422,00 228.212.348,00
37.643.488,00
118.000.000,00
253.566.427,00 432.483.250,00
191.642.288,00 216.287.723,00
284.161.874,00
24.244.875,00
231.642.486,00
400.000.000,00
248.625.000,00 561.787.000,00
130.592.000,00
32.900.000,00 114.800.000,00
37.643.488,00 228.312.448,00 105.028.541,00 326.318.382,00
70.044.000,00
147.043.278,00
213.472.874,00
70.540.000,00
144.306.412,00 197.912.931,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
96
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
17.880.581.779,00 17.880.581.779,00 6.408.844.115,00 6.408.844.115,00
132.965.436,00 132.965.436,00
70.227.001,00 70.227.001,00
68.968.160,00 68.968.160,00
138.074.239,00 138.074.239,00
64.734.357,00
Comando Geral Da Polícia Nacional
Delegação Provincial Do Interior Da Huila
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul
Delegação Provincial Do Interior De Benguela
Delegação Provincial Do Interior De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
73,61% 73,61% 26,39% 26,39%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
99,46%
24.289.425.894,00
132.965.436,00
70.227.001,00
68.968.160,00
138.074.239,00
65.083.357,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios-Bengo
Wako-Kungo
4.501.134.777,00
792.863.923,00
226.287.357,00
107.812.487,00
263.625.000,00
1.945.772.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.555.362.579,00
792.863.923,00
226.287.357,00
107.812.487,00
263.625.000,00
Meios De Combate A Sinistralidade Rodoviária/MinintConstrução E Instalação De Centros De Produção Nas CadeiasFornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios/MinintFornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios Fase Iv /MinintOutros Projectos
Construção Apetrechamento Da Divisão De VianaConstrução E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaOutros Projectos
Outros Projectos
Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-Kungo
879.838.349,00 506.792.773,00
1.125.231.952,00 1.139.131.878,00 850.139.825,00
184.171.923,00 143.127.000,00 465.565.000,00
226.287.357,00
107.812.487,00
263.625.000,00
602.398.783,00 0,00
667.701.976,00 675.671.439,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
277.439.566,00 506.792.773,00 457.529.976,00 463.460.439,00 850.139.825,00
184.171.923,00 143.127.000,00 465.565.000,00
226.287.357,00
107.812.487,00
263.625.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
97
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
567.203.296,00 567.203.296,00
58.566.168,00 58.566.168,00
59.787.269,00 59.787.269,00
108.656.141,00 108.656.141,00 3.126.552,00 3.126.552,00
69.218.472,00 69.218.472,00
116.784.140,00 116.784.140,00
99.992.223,00 99.992.223,00 1.246.750,00 1.246.750,00
66.046.635,00 66.046.635,00
146.563.988,00 146.563.988,00 2.423.793,00 2.423.793,00
Delegação Provincial Do Interior De Luanda
Delegação Provincial Do Interior De Malanje
Delegação Provincial Do Interior Do Bengo
Delegação Provincial Do Interior Do Bié
Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial Do Interior Do Cunene
Delegação Provincial Do Interior Do Huambo
Delegação Provincial Do Interior Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
97,20% 97,20%
2,80% 2,80%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
98,77% 98,77%
1,23% 1,23%
100,00% 100,00%
98,37% 98,37%
1,63% 1,63%
567.203.296,00
58.566.168,00
59.787.269,00
111.782.693,00
69.218.472,00
116.784.140,00
101.238.973,00
66.046.635,00
148.987.781,00
128.762.601,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
98
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
106.847.218,00 106.847.218,00
72.662.257,00 72.662.257,00
69.676.019,00 69.676.019,00
944.279.655,00 944.279.655,00 147.791.158,00 147.791.158,00
330.725.399.376,00 262.859.897.909,00 16.097.756.292,00 36.120.015.739,00 15.647.729.436,00 36.286.817.060,00 36.150.491.000,00
136.326.060,00
1.252.696.066,00 1.252.696.066,00
985.163.125,00 985.163.125,00
800.840.759,00 800.840.759,00
Delegação Provincial Do Interior Do Namibe
Delegação Provincial Do Interior Do Uige
Delegação Provincial Do Interior Do Zaire
Direcção Nacional De Investigação Criminal
Ministério Do Interior
Serviços De Bombeiros
Serviços De Migração E Estrangeiros
Serviços Prisionais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
86,47% 86,47% 13,53% 13,53%
90,11% 71,62%
4,39% 9,84% 4,26% 9,89% 9,85% 0,04%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
106.847.218,00
72.662.257,00
69.676.019,00
1.092.070.813,00
367.012.216.436,00
1.252.696.066,00
985.163.125,00
800.840.759,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
99
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 219 - Alienação De Bens Diversos
4.552.330.155,00 4.552.330.155,00 1.082.834.494,00 3.459.746.105,00
9.749.556,00 774.525,00 774.525,00 774.525,00
99,98% 99,98% 23,78% 75,99%
0,21% 0,02% 0,02% 0,02%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
34.075.394.791,00 12.596.655.833,00 12.596.265.104,00
390.729,00 1.059.204.281,00 1.056.690.078,00
2.514.203,00
20.285.052.006,00 2.639.657.435,00 17.645.394.571,00
134.482.671,00 134.482.671,00
5.778.729.729,00 5.778.729.729,00 5.778.729.729,00
85,50% 31,61% 31,61%
0,00% 2,66% 2,65% 0,01%
50,90% 6,62%
44,27% 0,34% 0,34%
14,50% 14,50% 14,50%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores
04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
36.690.138.092,00 146.235.805,00
36.543.902.287,00
147.160.168,00 147.160.168,00 147.160.168,00
1.811.371.873,00 175.234.460,00
1.636.137.413,00
1.205.454.387,00 173.156.038,00 79.906.206,00 93.249.832,00
1.032.298.349,00 1.032.298.349,00
92,06% 0,37%
91,69%
0,37% 0,37% 0,37%
4,55% 0,44% 4,11%
3,02% 0,43% 0,20% 0,23%
2,59% 2,59%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
39.854.124.520,00 100,00%Total Geral:
39.854.124.520,00Total Geral: 100,00%
4.553.104.680,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
100
Actividade PermanentePrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
39.801.995.900,00 52.128.620,00
99,87% 0,13%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital
142.160.168,00 109.955.593,00 2.378.417,00 22.889.519,00 6.936.639,00 5.000.000,00 5.000.000,00
6.753.617.862,00 1.697.972.335,00 272.359.045,00
4.783.076.601,00 209.881,00
1.133.652.392,00
Instituto Superior De Relações Internacionais
Ministério Das Relações Exteriores
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,60% 74,72%
1,62% 15,55%
4,71% 3,40% 3,40%
85,63% 21,53%
3,45% 60,64%
0,00% 14,37%
147.160.168,00
7.887.270.254,00
100,00%
100,00%
39.854.124.520,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncarg. C/Comissão Nac.P/A Mat.Prog.Da O.N.U.S/Armas Lig.Peq. PorteEncargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./SadcEncargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéObras De Construção E Reab.De InstalaçõesObras De Construção E Reabilitação Das InstalaçõesPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRealização De Workshops E ConferênciasRegulação Da Actividade Agro-Pecuária E FlorestasRegulação Da Actividade ComercialReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões Técnicas
29.041,00 94.107.185,00
33.436.484.988,00 5.741.773,00 17.806.600,00 20.703.599,00 14.400.000,00 865.250.326,00
2.836.150.000,00 230.000.000,00
1.000.000.000,00 92.739.929,00 52.000.000,00
583.151,00 1.032.269.308,00 103.730.000,00
0,00% 0,24%
84,01% 0,01% 0,04% 0,05% 0,04% 2,17% 7,13% 0,58% 2,51% 0,23% 0,13% 0,00% 2,59% 0,26%
%Projecto / Actividade Valor 39.801.995.900,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
52.128.620,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 52.128.620,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central 52.128.620,00 0,00 52.128.620,00
Reabilitação Do Edifício Do Mirex 52.128.620,00 0,00 52.128.620,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
101
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
27.179.616.761,00 10.788.727.905,00
784.466.819,00 15.479.085.886,00
127.336.151,00 4.640.077.337,00 4.640.077.337,00
Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
85,42% 33,91%
2,47% 48,65%
0,40% 14,58% 14,58%
31.819.694.098,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
102
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
7.238.338.502,00 508.205.080,00 508.205.080,00 37.101.409,00 37.101.409,00
6.691.928.901,00 520.120.673,00
6.171.808.228,00 1.103.112,00 1.103.112,00
12.495.956.497,00 12.495.956.497,00 12.495.956.497,00
36,68% 2,58% 2,58% 0,19% 0,19%
33,91% 2,64%
31,27% 0,01% 0,01%
63,32% 63,32% 63,32%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais
05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.02 - Indústria Transformadora
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
3.721.544.131,00 3.721.544.131,00
1.236.864.583,00 1.236.864.583,00
24.509.700,00 24.509.700,00
14.751.376.585,00 2.171.562.490,00 2.171.562.490,00
25.025.440,00 25.025.440,00
5.995.612.891,00 5.995.612.891,00 6.559.175.764,00
18,86% 18,86%
6,27% 6,27%
0,12% 0,12%
74,75% 11,00% 11,00%
0,13% 0,13%
30,38% 30,38% 33,24%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma Angola InvestePrograma Das Micro, Pequenas E Medias EmpresasPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Deslocação Industrial
4.774.975.727,00 132.859.563,00
4.516.818.577,00 582.870.000,00 2.450.970,00
2.171.562.490,00 1.219.707.793,00 2.363.401.022,00 513.529.172,00 25.025.440,00 170.000.000,00 28.500.582,00
24,20% 0,67%
22,89% 2,95% 0,01%
11,00% 6,18%
11,98% 2,60% 0,13% 0,86% 0,14%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
19.734.294.999,00 100,00%Total Geral:
19.734.294.999,00 100,00%Total Geral:
19.734.294.999,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da EconomiaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
103
Programa De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
242.254.950,00 85.501.746,00 24.509.700,00 823.264.260,00
2.057.063.007,00
1,23% 0,43% 0,12% 4,17%
10,42%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.152.315.559,00 92.162.578,00 10.240.287,00
1.049.912.694,00
Instituto Do Fomento Empresarial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
84,96% 6,80% 0,76%
77,41%
1.356.291.159,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestao Da Politica E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Politica EconómicaAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApoio Ao EmpreendedorismoFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFiscalização Do 1º Quadrante - Infraestruturas Da ZeeInfraestruturas Do 2º Quadrante - Infraestruturas Da ZeePlano Director Da Reserva Agrícola Da Barra Do DandePlano Director Da Reserva Agrícola Do Rio LogePrograma De Apoio Ás Grandes Empresas E Grupos Empresariais AngolanosPrograma De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização Industrial
513.529.172,00 451.368.778,00 28.500.582,00
4.323.606.949,00 582.870.000,00
1.193.771.826,00 85.501.746,00 40.054.244,00
1.179.653.549,00 70.000.000,00 100.000.000,00 132.859.563,00
1.992.893.456,00 242.254.950,00
4,70% 4,13% 0,26%
39,53% 5,33%
10,92% 0,78% 0,37%
10,79% 0,64% 0,91% 1,21%
18,22% 2,22%
%Projecto / Actividade Valor 10.936.864.815,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.797.430.184,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 8.797.430.184,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Viana 8.797.430.184,00 0,00 8.797.430.184,00
Concl. Via Acesso Polo Comercial E 2ª Via Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConstrução Do Edificio Da Policia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edificios Sede Da Reserva Industrial De VianaConst. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De VianaConst. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edificios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaCriação Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialElaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana
2.171.562.490,00 3.241.281.640,00
17.156.790,00 1.836.475.707,00 942.792.000,00 110.293.650,00 240.171.225,00 75.416.922,00 110.293.650,00 24.509.700,00 2.450.970,00 25.025.440,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.171.562.490,00 3.241.281.640,00
17.156.790,00 1.836.475.707,00 942.792.000,00 110.293.650,00 240.171.225,00 75.416.922,00 110.293.650,00 24.509.700,00 2.450.970,00 25.025.440,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
104
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.885.622.419,00 85.631.197,00 6.063.068,00
1.793.903.674,00 24.480,00
620.800.209,00 620.800.209,00
440.539.152,00 99.446.151,00 5.588.406,00
335.265.963,00 238.632,00
10.829.626,00 10.829.626,00
3.759.861.372,00 230.965.154,00 15.209.648,00
3.512.846.570,00 840.000,00
11.660.351.062,00 11.660.351.062,00
Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas
Instituto Para O Sector Empresarial Público
Ministério Da Economia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,23% 3,42% 0,24%
71,57% 0,00%
24,77% 24,77%
97,60% 22,03%
1,24% 74,28%
0,05% 2,40% 2,40%
24,38% 1,50% 0,10%
22,78% 0,01%
75,62% 75,62%
2.506.422.628,00
451.368.778,00
15.420.212.434,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
105
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
65.003.678.516,00 20.900.697.668,00 20.895.070.279,00
5.627.389,00 413.108.865,00 413.108.865,00
43.678.483.359,00 3.184.396.828,00 40.494.086.531,00
11.388.624,00 11.388.624,00
27.772.546.928,00 27.428.563.680,00 27.428.563.680,00
343.983.248,00
70,07% 22,53% 22,52%
0,01% 0,45% 0,45%
47,08% 3,43%
43,65% 0,01% 0,01%
29,93% 29,56% 29,56%
0,37%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
90.637.473.539,00 37.419.675,00
6.856.843.531,00 80.443.416.938,00 3.299.793.395,00
1.458.460.792,00 1.458.460.792,00
680.291.113,00 680.291.113,00 680.291.113,00
97,69% 0,04% 7,39%
86,71% 3,56%
1,57% 1,57%
0,73% 0,73% 0,73%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
65.829.292.631,00 7.285.038.597,00 1.898.471.429,00 2.963.701.587,00 212.066.600,00
14.587.654.600,00
70,95% 7,85% 2,05% 3,19% 0,23%
15,72%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
92.776.225.444,00 100,00%Total Geral:
92.776.225.444,00 100,00%Total Geral:
92.776.225.444,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das FinançasÓrgão:
Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAquisição De Instalações Administrativas - Condomínio Rei KatiavalaAquisição De Meios De Transporte
38.938.296.772,00 6.835.138,00
343.983.248,00 53.929.999,00
51,18% 0,01% 0,45% 0,07%
%Projecto / Actividade Valor 76.078.032.815,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
106
Aquisição De ViaturasDni - Gastos AdministrativosFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuando - CubangoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/UigeManutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinModernizacão Das Alfândegas De AngolaParc. C/Órgãos De Inform. E Acções DivulgaçãoProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRegulação Da Actividade De Contabilidade E AuditoriaRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária
1.333.666.662,00 12.665.626.403,00 1.729.474.344,00
22.050.000,00 35.500.000,00
2.847.474.945,00 2.551.242.070,00
15.000.000,00 8.761.442.087,00 3.431.137.505,00
37.979.470,00 3.304.394.172,00
1,75% 16,65% 2,27% 0,03% 0,05% 3,74% 3,35% 0,02%
11,52% 4,51% 0,05% 4,34%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
16.698.192.629,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
982.291.180,00 15.715.901.449,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ambriz
Baía Farta
Cabinda
Cacongo
Calai
Catumbela
Cazengo
Caála
Chinguar
Chitato
Cuanhama
Cuito
Dande
171.447.515,00
187.527.060,00
1.907.344.000,00
70.926.779,00
828.055.000,00
159.008.165,00
174.696.909,00
173.087.959,00
130.427.578,00
360.127.414,00
20.297.622,00
289.255.158,00
111.394.339,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.447.515,00
187.527.060,00
1.907.344.000,00
70.926.779,00
828.055.000,00
159.008.165,00
174.696.909,00
173.087.959,00
130.427.578,00
360.127.414,00
20.297.622,00
289.255.158,00
111.394.339,00
Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Ambriz
Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta
Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda
Construção E Apetrechamento De Canis Da Delegação Aduaneira De Massabi
Construção Posto Aduaneiro Calai
Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela
Reabilitação Edifício Delegação Provincial Finanças Cuanza -NorteReabilitação Da Repartição Fiscal Do Dondo/Cuanza-Norte
Reabilitação Repartição Fiscal Caála
Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar
Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte
Construção Posto Aduaneiro Calueque
Repartição Fiscal Do Cuito BiéConstrução E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje
Construção Delegação Provincial Finanças Bengo
171.447.515,00
187.527.060,00
1.907.344.000,00
70.926.779,00
828.055.000,00
159.008.165,00
69.907.065,00 104.789.844,00
173.087.959,00
130.427.578,00
360.127.414,00
20.297.622,00
83.187.500,00 206.067.658,00
111.394.339,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
171.447.515,00
187.527.060,00
1.907.344.000,00
70.926.779,00
828.055.000,00
159.008.165,00
69.907.065,00 104.789.844,00
173.087.959,00
130.427.578,00
360.127.414,00
20.297.622,00
83.187.500,00 206.067.658,00
111.394.339,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
107
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Dirico
Estrutura Central
Huambo
Lobito
Luanda
Luau
Lubango
Luena
Malange
Matala
Mbanza Congo
Menongue
Namacunde
Saurimo
Viana
Vários Municípios-Cuando Cubango
321.000.515,00
3.225.168.525,00
225.940.673,00
237.566.890,00
1.108.219.112,00
545.920.657,00
1.458.460.792,00
261.550.273,00
99.800.503,00
173.082.868,00
77.774.357,00
163.571.507,00
783.127.100,00
497.745.882,00
453.834.783,00
2.389.352.694,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
982.291.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.000.515,00
3.225.168.525,00
225.940.673,00
237.566.890,00
1.108.219.112,00
545.920.657,00
476.169.612,00
261.550.273,00
99.800.503,00
173.082.868,00
77.774.357,00
163.571.507,00
783.127.100,00
497.745.882,00
453.834.783,00
2.389.352.694,00
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso
Aquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaEstudos Projectos E FiscalizaçãoReabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaReabilitação E Construção De Anexos Da Casa Passagem De Ondjiva
Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo
Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito
Reabilitação Edifício Marginal MinfinConstrução Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda
Construção Posto Aduaneiro Luau
Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luena
Reabilitação Delegação Provincial Finanças Malanje
Reabilitação Repartição Fiscal Matala
Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo
Construção Da Delegação Aduaneira De Menongue
Pavimentação Dos Parques E Vias P/Pedestres E Viat. P.A. Santa ClaraConstrução De Canis Para A Delegação Aduaneira De Santa ClaraConstrução De Casas De Função Para Os Funcionários De Santa Clara
Construção Repartição Fiscal SaurimoConstrução E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira De Saurimo
Construção Nave Centro De Documentação Do Sna Em VianaConstrução Três Naves Armazéns De Mercadorias Em Viana
Construção Posto Aduaneiro CatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De
321.000.515,00
1.898.471.429,00 718.521.290,00 515.672.300,00
92.503.506,00
225.940.673,00
237.566.890,00
950.000.000,00 158.219.112,00
545.920.657,00
1.458.460.792,00
261.550.273,00
99.800.503,00
173.082.868,00
77.774.357,00
163.571.507,00
500.000.000,00 71.060.500,00 212.066.600,00
247.692.678,00 250.053.204,00
175.400.000,00 278.434.783,00
1.600.000.000,00 434.051.347,00 355.301.347,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
982.291.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
321.000.515,00
1.898.471.429,00 718.521.290,00 515.672.300,00
92.503.506,00
225.940.673,00
237.566.890,00
950.000.000,00 158.219.112,00
545.920.657,00
476.169.612,00
261.550.273,00
99.800.503,00
173.082.868,00
77.774.357,00
163.571.507,00
500.000.000,00 71.060.500,00 212.066.600,00
247.692.678,00 250.053.204,00
175.400.000,00 278.434.783,00
1.600.000.000,00 434.051.347,00 355.301.347,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
108
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
2.534.123.495,00 980.508.758,00 57.539.251,00
1.495.226.486,00 849.000,00
452.112.482,00 452.112.482,00
168.877.896,00 110.215.318,00 7.472.572,00 51.170.243,00
19.763,00 4.450.000,00 4.450.000,00
86.435.826,00 51.978.913,00 3.317.330,00 30.983.103,00
156.480,00
89.989.357,00 44.158.050,00 2.950.370,00 42.559.923,00
321.014,00 3.196.760,00 3.196.760,00
295.402.217,00
Comissão Do Mercado De Capitais
Delegação Provincial De Finanças Da Huila
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul
Delegação Provincial De Finanças De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,86% 32,83%
1,93% 50,07%
0,03% 15,14% 15,14%
97,43% 63,59%
4,31% 29,52%
0,01% 2,57% 2,57%
100,00% 60,14%
3,84% 35,85%
0,18%
96,57% 47,39%
3,17% 45,67%
0,34% 3,43% 3,43%
100,00%
2.986.235.977,00
173.327.896,00
86.435.826,00
93.186.117,00
295.402.217,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Xangongo 92.480.000,00 0,00 92.480.000,00
Katwitwi
Construção Do Posto Aduaneiro Do Xangongo 92.480.000,00 0,00 92.480.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
109
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
232.448.586,00 181.685.280,00 12.210.114,00 38.294.916,00
258.276,00 10.190.479,00 10.190.479,00
86.567.420,00 56.870.922,00 3.632.948,00 25.984.499,00
79.051,00
88.182.685,00 60.119.048,00 3.924.012,00 23.686.315,00
453.310,00
147.318.834,00 69.623.473,00 4.119.889,00 73.049.522,00
525.950,00 5.060.000,00 5.060.000,00
148.959.438,00 88.975.061,00 6.037.694,00 53.701.972,00
244.711,00 2.918.200,00 2.918.200,00
123.452.648,00 55.690.365,00
Delegação Provincial De Finanças De Cabinda
Delegação Provincial De Finanças De Luanda
Delegação Provincial De Finanças De Malanje
Delegação Provincial De Finanças Do Bengo
Delegação Provincial De Finanças Do Bié
Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
95,80% 74,88%
5,03% 15,78%
0,11% 4,20% 4,20%
100,00% 65,70%
4,20% 30,02%
0,09%
100,00% 68,18%
4,45% 26,86%
0,51%
96,68% 45,69%
2,70% 47,94%
0,35% 3,32% 3,32%
98,08% 58,58%
3,98% 35,36%
0,16% 1,92% 1,92%
97,99% 44,20%
242.639.065,00
86.567.420,00
88.182.685,00
152.378.834,00
151.877.638,00
125.984.680,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
110
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
73.368.239,00 43.589.466,00 2.776.564,00 26.745.787,00
256.422,00 453.901,00 453.901,00
176.918.446,00 113.767.113,00 7.845.107,00 55.049.308,00
256.918,00 8.000.000,00 8.000.000,00
103.641.084,00 60.847.595,00
565.017,00 41.958.788,00
269.684,00 1.000.000,00 1.000.000,00
196.710.096,00 122.502.627,00 7.971.002,00 66.012.076,00
224.391,00 3.529.824,00 3.529.824,00
84.094.818,00 44.270.289,00 2.959.017,00 36.772.980,00
92.532,00 1.907.866,00 1.907.866,00
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial De Finanças Do Cunene
Delegação Provincial De Finanças Do Huambo
Delegação Provincial De Finanças Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,39% 59,05%
3,76% 36,23%
0,35% 0,61% 0,61%
95,67% 61,52%
4,24% 29,77%
0,14% 4,33% 4,33%
99,04% 58,15%
0,54% 40,10%
0,26% 0,96% 0,96%
98,24% 61,18%
3,98% 32,97%
0,11% 1,76% 1,76%
97,78% 51,48%
3,44% 42,76%
0,11% 2,22% 2,22%
73.822.140,00
184.918.446,00
104.641.084,00
200.239.920,00
86.002.684,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
111
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
276.633.310,00 189.187.436,00 13.765.059,00 73.246.662,00
434.153,00
122.697.190,00 53.603.287,00 2.507.049,00 66.510.626,00
76.228,00
72.192.717,00 32.301.678,00 2.288.233,00 37.420.000,00
182.806,00 2.000.000,00 2.000.000,00
8.564.938.850,00 1.313.063.953,00
90.039.645,00 7.159.581.256,00
2.253.996,00 4.100.687.553,00 4.100.687.553,00
582.934.243,00 62.450.977,00 4.318.490,00
516.164.776,00 53.929.999,00 53.929.999,00
468.305.671,00 147.454.166,00 2.766.248,00
Delegação Provincial De Finanças Do Namibe
Delegação Provincial De Finanças Do Uige
Delegação Provincial De Finanças Do Zaire
Direcção Nacional De Impostos
Gabinete De Contratação Pública
Inspecção Geral De Finanças
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 68,39%
4,98% 26,48%
0,16%
100,00% 43,69%
2,04% 54,21%
0,06%
97,30% 43,54%
3,08% 50,44%
0,25% 2,70% 2,70%
67,62% 10,37%
0,71% 56,53%
0,02% 32,38% 32,38%
91,53% 9,81% 0,68%
81,05% 8,47% 8,47%
85,16% 26,81%
0,50%
276.633.310,00
122.697.190,00
74.192.717,00
12.665.626.403,00
636.864.242,00
549.929.666,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
112
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
477.744.344,00 23.264.741,00 1.271.703,00
450.267.000,00 2.940.900,00
1.251.730.000,00 1.251.730.000,00
311.096.965,00 161.005.745,00 6.372.051,00
143.703.641,00 15.528,00
7.061.230,00 7.061.230,00
20.326.491.148,00 2.918.395.551,00
75.935.087,00 17.332.100.087,00
60.423,00 10.021.623.562,00 9.677.640.314,00 343.983.248,00
8.612.442.087,00 2.277.846.983,00 6.334.595.104,00 149.000.000,00 149.000.000,00
20.047.496.845,00 11.360.891.227,00
68.146.400,00 8.618.125.162,00
334.056,00 11.609.539.045,00 11.609.539.045,00
Instituto De Formação De Finanças Públicas
Instituto De Supervisão De Seguros
Ministério Das Finanças
Projecto Executivo Para Reforma Tributária
Serviço Nacional Das Alfândegas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
27,62% 1,35% 0,07%
26,03% 0,17%
72,38% 72,38%
97,78% 50,61%
2,00% 45,17%
0,00% 2,22% 2,22%
66,98% 9,62% 0,25%
57,11% 0,00%
33,02% 31,89%
1,13%
98,30% 26,00% 72,30%
1,70% 1,70%
63,33% 35,89%
0,22% 27,22%
0,00% 36,67% 36,67%
1.729.474.344,00
318.158.195,00
30.348.114.710,00
8.761.442.087,00
31.657.035.890,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
113
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
504.214.061,00 61.773.316,00 4.142.277,00
438.298.468,00
Unidade De Gestão Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 12,25%
0,82% 86,93%
504.214.061,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
114
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
28.262.317.364,00 578.353.122,00 578.353.122,00 54.742.720,00 54.742.720,00
27.626.444.585,00 5.143.740.929,00 22.482.703.656,00
2.776.937,00 2.776.937,00
12.173.719.273,00 12.173.719.273,00 12.173.719.273,00
69,89% 1,43% 1,43% 0,14% 0,14%
68,32% 12,72% 55,60%
0,01% 0,01%
30,11% 30,11% 30,11%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água
39.602.386.335,00 33.012.629.366,00 6.589.756.969,00
709.538.752,00 701.867.536,00 7.671.216,00
45.506.297,00 45.506.297,00
42.735.427,00 4.780.427,00 37.955.000,00
35.869.826,00 34.805.454,00 1.064.372,00
97,94% 81,64% 16,30%
1,75% 1,74% 0,02%
0,11% 0,11%
0,11% 0,01% 0,09%
0,09% 0,09% 0,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao Social
15.122.283.649,00 167.513.053,00 39.040.137,00 4.780.427,00
246.191.312,00 1.582.801.934,00 8.133.527.499,00 540.820.643,00 1.064.372,00 7.671.216,00
2.788.497.955,00 34.805.454,00
37,40% 0,41% 0,10% 0,01% 0,61% 3,91%
20,11% 1,34% 0,00% 0,02% 6,90% 0,09%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
40.436.036.637,00 100,00%Total Geral:
40.436.036.637,00 100,00%Total Geral:
40.436.036.637,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
115
Programa De Recenseamento Geral Da População E HabitaçãoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
9.860.308.654,00 1.906.730.332,00
24,38% 4,72%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Capacitação InstitucionalFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialPlaneamento Do Desenvolvimento NacionalPlano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/IneRecenseamento Geral Da População E HabitaçãoReforço Da Capacidade De Estatísticas CensitáriasReforço Da Capacidade Do Sistema Estatístico Nacional
4.351.323,00 528.876.578,00
10.582.119.682,00 865.057.839,00
13.060.308.654,00 152.140.408,00 17.274.000,00
0,02% 2,10%
41,98% 3,43%
51,81% 0,60% 0,07%
%Projecto / Actividade Valor 25.210.128.484,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
15.225.908.153,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
2.429.247.649,00 12.796.660.504,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Balombo
Belize
Bibala
Bocoio
Cabinda
Cacuaco
Caimbambo
Catabola
Cazengo
Chibia
Chicala Cholohanga
12.164.394,00
4.780.427,00
10.729.290,00
14.204.707,00
35.311.311,00
22.616.116,00
14.205.707,00
48.825.000,00
47.997.600,00
1.503.440,00
33.547.500,00
7.917.514,00
2.780.427,00
7.172.490,00
8.991.131,00
21.601.379,00
14.382.836,00
8.992.131,00
36.402.600,00
17.999.100,00
1.503.440,00
16.555.500,00
4.246.880,00
2.000.000,00
3.556.800,00
5.213.576,00
13.709.932,00
8.233.280,00
5.213.576,00
12.422.400,00
29.998.500,00
0,00
16.992.000,00
Const. Apet. Residencia Enfermeiro Lometi Em Benguela-FasConst.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela
Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas
Const. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em CabindaConst. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em CabindaConst. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda
Const Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em CacuacoConst. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em Cacuaco
Const. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - FasConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Sessaca No Bié - Fas
Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte
Const. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na HuílaConstrução Residência Geminada T2 Na Chibia Na Huila
Const. Apet. Escola 4 Salas Aulas Na Canata No Huambo Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo
6.405.127,00 5.759.267,00
4.780.427,00
10.729.290,00
14.204.707,00
21.110.058,00 6.530.037,00 7.671.216,00
9.186.558,00 13.429.558,00
14.205.707,00
18.240.360,00 30.584.640,00
47.997.600,00
682.440,00 821.000,00
21.953.280,00 11.594.220,00
3.958.757,00 3.958.757,00
2.780.427,00
7.172.490,00
8.991.131,00
12.599.543,00 3.400.284,00 5.601.552,00
5.854.238,00 8.528.598,00
8.992.131,00
12.029.160,00 24.373.440,00
17.999.100,00
682.440,00 821.000,00
10.932.480,00 5.623.020,00
2.446.370,00 1.800.510,00
2.000.000,00
3.556.800,00
5.213.576,00
8.510.515,00 3.129.753,00 2.069.664,00
3.332.320,00 4.900.960,00
5.213.576,00
6.211.200,00 6.211.200,00
29.998.500,00
0,00 0,00
11.020.800,00 5.971.200,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
116
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Conda
Cuimba
Cuito
Curoca
Cuvelai
Dande
Dembos
Ebo
Estrutura Central
Golungo Alto
Luanda
Lubango
Malange
2.990.520,00
10.845.520,00
34.667.640,00
16.244.043,00
2.541.045,00
22.885.106,00
34.665.281,00
24.119.782,00
2.510.246.185,00
35.144.400,00
1.447.642.426,00
30.951.950,00
43.699.176,00
2.990.520,00
6.867.120,00
22.322.040,00
8.863.011,00
2.541.045,00
15.435.052,00
24.611.047,00
13.400.966,00
2.016.730.332,00
19.640.400,00
0,00
14.847.950,00
26.983.412,00
0,00
3.978.400,00
12.345.600,00
7.381.032,00
0,00
7.450.054,00
10.054.234,00
10.718.816,00
493.515.853,00
15.504.000,00
1.447.642.426,00
16.104.000,00
16.715.764,00
Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas
Const. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No BiéConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Em Chinjoya No Bié
Const. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-FasConst Apet Escola 4 Salas No Ondambo No Cunene
Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene
Const. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande BengoConst. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No Bengo
Construção E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-FasConst. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Nos Dembos No Bengo
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul
Construção Novo Edifício IneEstudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais IneApetrechamento Reprografia Cartografia IneAquisição De Equipamentos E Materiais/FasMobiliário E Equipamento Novo Edifício Ine
Const. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Ii No Gulungo Alto K-Norte
Construção Do Escritório Do Fas Em LuandaAquisição Equip. Informático E Aquisição Mont. IntranetProjecto Assistência Técnica Gestão Económica/MinplanElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinplanProjecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza
Const.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-FasConst Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla
Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em MalanjeConst. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje
2.990.520,00
10.845.520,00
16.290.360,00 18.377.280,00
7.370.050,00 8.873.993,00
2.541.045,00
9.819.379,00 13.065.727,00
16.476.716,00 5.745.960,00 12.442.605,00
24.119.782,00
1.906.730.332,00 23.502.800,00 95.000.000,00 167.513.053,00 317.500.000,00
17.098.800,00 11.170.800,00 6.874.800,00
23.670.000,00 940.913.000,00 23.706.673,00 45.000.000,00 414.352.753,00
19.068.750,00 11.883.200,00
13.844.600,00 13.844.600,00
2.990.520,00
6.867.120,00
10.079.160,00 12.242.880,00
5.058.402,00 3.804.609,00
2.541.045,00
6.733.905,00 8.701.147,00
13.301.542,00 3.231.480,00 8.078.025,00
13.400.966,00
1.906.730.332,00 0,00 0,00
110.000.000,00 0,00
10.498.800,00 4.570.800,00 4.570.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.068.750,00 7.779.200,00
8.918.936,00 8.918.936,00
0,00
3.978.400,00
6.211.200,00 6.134.400,00
2.311.648,00 5.069.384,00
0,00
3.085.474,00 4.364.580,00
3.175.174,00 2.514.480,00 4.364.580,00
10.718.816,00
0,00 23.502.800,00 95.000.000,00 57.513.053,00 317.500.000,00
6.600.000,00 6.600.000,00 2.304.000,00
23.670.000,00 940.913.000,00 23.706.673,00 45.000.000,00 414.352.753,00
12.000.000,00 4.104.000,00
4.925.664,00 4.925.664,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
117
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
132.498.655,00 41.500.086,00 3.370.858,00 87.526.875,00
Comité Nacional Da S.A.D.C
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 31,32%
2,54% 66,06%
132.498.655,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Matala
Mbanza Congo
Namibe
Nzeto
Pango Aluquém
Quilenda
Samba Cajú
Ucuma
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
5.732.800,00
28.173.760,00
47.641.640,00
10.845.520,00
9.210.324,00
32.282.810,00
17.098.800,00
20.554.240,00
10.253.484.533,00
338.355.160,00
3.124.800,00
18.078.560,00
30.834.960,00
6.867.120,00
6.995.844,00
19.238.682,00
10.498.800,00
14.077.440,00
0,00
0,00
2.608.000,00
10.095.200,00
16.806.680,00
3.978.400,00
2.214.480,00
13.044.128,00
6.600.000,00
6.476.800,00
10.253.484.533,00
338.355.160,00
Const.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-FasConst.Apet.Residencial Professores No Gio Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em Malanje
Const.Resid.Geminada Matala P/ Enfermeiros E Professores/Huíla
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No ZaireConst. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No ZaireConst Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire
Const. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No NamibeConst. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Kapunda No Namibe
Const. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire
Const. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -FasConst. De Lavandaria No Pango Aluquem No Bengo
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza SulConst. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul
Const Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte
Const Apet De Residencia Enfermeiros No HuamboConst. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo
Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2Fiscalização Da Construção Serviçso Provinciais IneCoordenação/Gestão Projec. Novo Edifício Sede & Serv. Prov. IneConstrução Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Estudos Proj.Fiscalização P/Gestão E Acompanhamento/MiplanAcompanhamento Da Implementação Programa Investimento Publico Nacional
Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional
4.248.788,00 2.859.000,00 8.902.188,00
5.732.800,00
10.842.080,00 6.466.160,00 10.865.520,00
9.595.560,00 16.664.640,00 10.642.150,00 10.739.290,00
10.845.520,00
8.145.952,00 1.064.372,00
23.696.384,00 8.586.426,00
17.098.800,00
13.228.260,00 7.325.980,00
5.473.270.663,00 103.107.041,00 47.913.871,00
2.037.642.795,00 177.322.036,00
2.414.228.127,00
338.355.160,00
2.552.570,00 819.000,00
5.773.970,00
3.124.800,00
7.063.680,00 4.127.760,00 6.887.120,00
6.298.760,00 10.766.080,00 6.587.630,00 7.182.490,00
6.867.120,00
5.931.472,00 1.064.372,00
13.177.824,00 6.060.858,00
10.498.800,00
8.538.660,00 5.538.780,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.696.218,00 2.040.000,00 3.128.218,00
2.608.000,00
3.778.400,00 2.338.400,00 3.978.400,00
3.296.800,00 5.898.560,00 4.054.520,00 3.556.800,00
3.978.400,00
2.214.480,00 0,00
10.518.560,00 2.525.568,00
6.600.000,00
4.689.600,00 1.787.200,00
5.473.270.663,00 103.107.041,00 47.913.871,00
2.037.642.795,00 177.322.036,00
2.414.228.127,00
338.355.160,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
118
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
545.788.256,00 545.788.256,00 850.451.224,00 850.451.224,00
20.047.131.644,00 151.973.574,00 6.786.919,00
19.885.871.151,00 2.500.000,00
7.536.898.809,00 384.879.462,00 44.584.943,00
7.107.258.303,00 176.101,00
11.323.268.049,00 11.323.268.049,00
Fundo De Apoio Social
Instituto Nacional De Estatística
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
39,09% 39,09% 60,91% 60,91%
100,00% 0,76% 0,03%
99,20% 0,01%
39,96% 2,04% 0,24%
37,68% 0,00%
60,04% 60,04%
1.396.239.480,00
20.047.131.644,00
18.860.166.858,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
119
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
19.758.843.042,00 990.691.115,00 990.691.115,00 60.719.048,00 60.719.048,00
18.707.240.959,00 1.439.408.751,00 17.267.832.208,00
191.920,00 191.920,00
8.049.054.537,00 8.049.054.537,00 8.049.054.537,00
71,05% 3,56% 3,56% 0,22% 0,22%
67,27% 5,18%
62,10% 0,00% 0,00%
28,95% 28,95% 28,95%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
27.607.897.579,00 27.607.897.579,00
200.000.000,00 200.000.000,00
99,28% 99,28%
0,72% 0,72%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
19.320.190.427,00 43.663.052,00
1.151.634.200,00 3.727.409.900,00 200.000.000,00
3.365.000.000,00
69,48% 0,16% 4,14%
13,40% 0,72%
12,10%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
27.807.897.579,00 100,00%Total Geral:
27.807.897.579,00 100,00%Total Geral:
27.807.897.579,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:
Apoio Ao Poder TradicionalAquisição De Meios De TransporteCadastramento Dos Imóveis Da Adm. Local Do EstadoComem. Do 10 De Agosto - Dia Da Descentraliz./Feira Dos Munic. E CidadComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroGestão E Manutenção Das Novas CentralidadesOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioPidat - Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do TerritórioPnad - Programa Nacional De Descentralização
200.000.000,00 518.357.143,00 200.000.000,00 80.000.000,00 195.000.000,00 91.000.000,00 98.000.000,00 105.000.000,00 100.000.000,00
6.398.249.816,00 50.000.000,00 100.000.000,00
0,97% 2,51% 0,97% 0,39% 0,94% 0,44% 0,47% 0,51% 0,48%
30,95% 0,24% 0,48%
%Projecto / Actividade Valor 20.675.487.679,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
120
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
1.628.643.580,00 132.189.652,00 8.635.729,00
1.487.818.199,00 123.816.001,00 123.816.001,00
18.130.199.462,00 858.501.463,00
Instituto De Formação De Administração Local-Ifal
Ministério Da Administração Do Território
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
92,93% 7,54% 0,49%
84,90% 7,07% 7,07%
69,58% 3,29%
1.752.459.581,00
26.055.437.998,00
100,00%
100,00%
Pregol- Programa De Reforma Da Administrção Local Do EstadoPremiat- Programa De Capacitação Institucional Do MatPrmsgp- Prog De Reoganização E Mordenização Das Secretar Do Gov ProvinciaisProd De Coletâneas Do Diario Da República Para Os Org Da Adm. Local Do EstadoPrograma De Capacitação Dos Quadros Da Adm. Local E AutarquiaPrograma De Dessiminação Dos Símbolos Da RepúblicaPrograma De Extensão E Mordenização Do IfalPrograma De Intercâmbio E Germinação De Cidades E MunicípaisPrograma De Orientação Para Reforma ProfissionalPrograma De Produção De Manual De Apoio A FormaçãoPrograma De Renovação Da Frota Aérea Do EstadoPrograma Ifal OnlinePrograma Nacional De Insercção ProfissionalProgramas De Apoio A Criação De Novas CentralidadesServiço Aéreo InstitucionalSicapal - Sist. De Informação, Cont. E Acompanhamento Projectos Da Admin. LocalSiigat- Sistema Integrado De Inform E Gestão Da Administração Do Território
62.750.000,00 11.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 640.695.000,00 75.747.726,00 250.596.001,00 50.000.000,00 53.500.000,00 21.250.000,00
2.700.000.000,00 63.263.999,00 135.829.200,00 50.000.000,00
5.846.085.742,00 43.663.052,00
2.335.000.000,00
0,30% 0,06% 0,48% 0,48% 3,10% 0,37% 1,21% 0,24% 0,26% 0,10%
13,06% 0,31% 0,66% 0,24%
28,28% 0,21%
11,29%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.132.409.900,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 7.132.409.900,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Bailundo
Estrutura Central
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Huíla
1.875.000.000,00
990.000.000,00
40.000.000,00
3.727.409.900,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.875.000.000,00
990.000.000,00
40.000.000,00
3.727.409.900,00
500.000.000,00
Construção Infra-Estrutura Da Ombala Bailundo
Construção E Apetrechamento Da Base Logística Do Uíge
Capacitação Órgãos Administração Local Estado
Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas Ii
Construção E Apetrechamento Da Base Logística Da Huíla
1.875.000.000,00
990.000.000,00
40.000.000,00
3.727.409.900,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.875.000.000,00
990.000.000,00
40.000.000,00
3.727.409.900,00
500.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
121
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 113 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 129 - Outras Receitas Patrimoniais
19 - Receitas Correntes Diversas 199 - Outras Receitas Correntes
2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 213 - Alienação De Empresas
212.794.420.185,00 207.342.740.185,00 25.367.259.312,00 181.975.480.873,00
43.380.000,00 42.210.000,00 1.170.000,00
5.408.300.000,00 5.408.300.000,00
9.830.000,00 9.830.000,00 9.830.000,00
100,00% 97,43% 11,92% 85,51%
0,02% 0,02% 0,00%
2,54% 2,54%
0,00% 0,00% 0,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital
38.249.090.121,00 1.636.848.661,00 1.636.848.661,00 103.352.565,00 103.352.565,00
16.096.087.386,00 3.342.673.230,00 12.753.414.156,00 20.412.801.509,00 20.412.801.509,00 124.806.722.876,00 28.192.467.464,00 28.192.467.464,00 95.572.248.316,00 95.572.248.316,00 1.042.007.096,00
23,46% 1,00% 1,00% 0,06% 0,06%
9,87% 2,05% 7,82%
12,52% 12,52% 76,54% 17,29% 17,29% 58,61% 58,61%
0,64%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
06 - Protecção Social
5.666.909.134,00 1.008.784.004,00 4.658.125.130,00
4.116.022.483,00 1.291.391.209,00
45.666.202,00 138.658.640,00
2.640.306.432,00 2.640.306.432,00
124.196.587.852,00
3,48% 0,62% 2,86%
2,52% 0,79% 0,03% 0,09%
1,62% 1,62%
76,17%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
163.055.812.997,00 100,00%Total Geral:
163.055.812.997,00Total Geral: 100,00%
212.804.250.185,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
122
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Reforma Da Governação LocalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
128.118.936.727,00 757.729.382,00 260.019.592,00
2.363.232.577,00 317.691.497,00 240.390.579,00
28.815.727.008,00 55.566.000,00
1.161.200.000,00 405.491.635,00 120.000.000,00 439.828.000,00
78,57% 0,46% 0,16% 1,45% 0,19% 0,15%
17,67% 0,03% 0,71% 0,25% 0,07% 0,27%
%Programa Valor
163.055.812.997,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acompanhamento Da Implementação Da Politica Remun.Da Função PúblicaAcções De FormaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalAquisição De Equipamentos Centro De Seg.E Saúde No TrabalhoComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDesenvolvimento De Pequenas E Médias Empresas E Centros De EmpreendedorismoDinam.E Marketing Prog.Form.Prof.E InstitucionalDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesEsta É A Tua VezEstamos ContigoFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação E Superação Técnica ProfissionalGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoGestão Docum. Base De Dados Da Rede Da IgtIntermediação De Mão De ObraPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalReforço Da Capacidade Do Sistema De Formação Profissional
59.833.270,00 2.200.000.000,00 440.306.432,00
1.537.146.185,00 108.650.000,00 86.311.793,00 156.800.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 55.566.000,00
1.042.007.096,00 40.200.780,00 75.964.705,00 45.888.000,00 107.460.925,00 104.324.738,00
122.550.721.457,00 178.500.000,00 55.485.952,00 216.000.000,00 106.000.000,00 520.699.673,00 877.735.120,00 139.866.497,00 75.190.000,00 13.559.767,00 821.716.500,00 170.117.178,00
26.458.927.008,00 119.250.000,00 125.474.400,00
0,04% 1,38% 0,28% 0,97% 0,07% 0,05% 0,10% 0,03% 0,03% 0,03% 0,66% 0,03% 0,05% 0,03% 0,07% 0,07%
77,07% 0,11% 0,03% 0,14% 0,07% 0,33% 0,55% 0,09% 0,05% 0,01% 0,52% 0,11%
16,64% 0,07% 0,08%
%Projecto / Actividade Valor 159.012.361.841,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
123
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
76.587.506,00 76.587.506,00
124.450.976,00 84.045.976,00 4.800.000,00 35.555.000,00
50.000,00
146.795.976,00 53.438.500,00 2.517.476,00 90.300.000,00
540.000,00
83.025.551,00 83.025.551,00
Centro De Formação De Construção Civil
Centro De Formação Profissional Do Cazenga
Centro Integrado De Formação Tecnológica
Centro Polivalente De Formação Profissional
Instituto Nacional De Segurança Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 67,53%
3,86% 28,57%
0,04%
100,00% 36,40%
1,71% 61,51%
0,37%
100,00% 100,00%
76.587.506,00
124.450.976,00
146.795.976,00
83.025.551,00
149.009.648.465,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Revitalização Do Programa De Reforma AdministrativaRevitalização Do Programa Mais Simples Mais FácilServiços Municipais De Emprego E EmpreendedorismoSistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. PúblicaValorização Da Mão De Obra Nacional
135.108.365,00 48.500.000,00 52.550.000,00 65.875.000,00 129.325.000,00
0,08% 0,03% 0,03% 0,04% 0,08%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.043.451.156,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
2.969.035.125,00 1.074.416.031,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Estrutura Central
Ombadja
Saurimo
240.390.579,00
1.000.000.000,00
2.516.832.577,00
286.228.000,00
0,00
955.000.000,00
2.014.035.125,00
0,00
240.390.579,00
45.000.000,00
502.797.452,00
286.228.000,00
Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase)
Desenv.De Peq.E Médias Empresas E Centros De Empreendedorismo/Mapess
Construção E Apetrechamento Do Siac No Cunene/MapessFormação, Trabalho E Desenvolvimento/Mapess
Construção E Apetrechamento Do Siac Na Lunda Sul/Mapess
240.390.579,00
1.000.000.000,00
153.600.000,00 2.363.232.577,00
286.228.000,00
0,00
955.000.000,00
0,00 2.014.035.125,00
0,00
240.390.579,00
45.000.000,00
153.600.000,00 349.197.452,00
286.228.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
124
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
8.231.212.916,00 1.211.089.384,00
80.498.169,00 6.937.349.401,00
2.275.962,00 2.743.785.175,00 1.701.778.079,00 1.042.007.096,00
2.640.306.432,00 58.598.730,00
2.581.707.702,00
Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social
Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,00% 11,03%
0,73% 63,21%
0,02% 25,00% 15,51%
9,49%
100,00% 2,22%
97,78%
10.974.998.091,00
2.640.306.432,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
125
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
56.237.681.041,00 16.033.968.087,00 16.033.968.087,00 1.363.259.241,00 1.363.259.241,00
38.788.113.162,00 2.947.818.191,00 35.840.294.971,00
52.340.551,00 52.340.551,00
10.385.735.449,00 10.385.735.449,00 10.385.735.449,00
84,41% 24,07% 24,07%
2,05% 2,05%
58,22% 4,42%
53,80% 0,08% 0,08%
15,59% 15,59% 15,59%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
66.425.799.996,00 66.425.799.996,00
185.115.365,00 185.115.365,00
12.501.129,00 12.501.129,00
99,70% 99,70%
0,28% 0,28%
0,02% 0,02%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da JustiçaProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Apoio SocialPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
30.817.760.818,00 392.366.979,00
1.187.160.765,00 7.275.156.049,00
12.501.129,00 20.849.744.818,00
150.457.948,00 1.369.132.100,00 4.569.135.884,00
46,26% 0,59% 1,78%
10,92% 0,02%
31,29% 0,23% 2,06% 6,86%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
66.623.416.490,00 100,00%Total Geral:
66.623.416.490,00 100,00%Total Geral:
66.623.416.490,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdministração Dos Serviços De JustiçaAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosAssistência E Patrocínio Judiciário
12.501.129,00 18.626.557.719,00
180.608.565,00 16.887.382.041,00
12.501.129,00 53.982.146,00 42.617.483,00
0,02% 30,11% 0,29%
27,30% 0,02% 0,09% 0,07%
%Projecto / Actividade Valor 61.855.060.082,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
126
Comissao De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialEncargos Comissão Intersectorial Nac. P/ Elab.Relatórios S/Dieritos HumanosFormaçao Profissional Gestão E Manutenção Das Novas CentralidadesGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo AutomóvelPrest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.ÚnicoPrograma De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoProjecto De Massificação Do Registo CivilProjecto De Pequenas Intervençoes Em 123 Imoveis Do SectorUnidades De Registos De Empresas
3.000.000.000,00 37.841.400,00 44.142.576,00 374.680.594,00 163.082.903,00 114.976.818,00 246.160.547,00 98.167.907,00
8.323.827.873,00 548.387.352,00 346.622.199,00
1.300.145.949,00 10.631.901.502,00
564.043.544,00 244.928.706,00
4,85% 0,06% 0,07% 0,61% 0,26% 0,19% 0,40% 0,16%
13,46% 0,89% 0,56% 2,10%
17,19% 0,91% 0,40%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.768.356.408,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 4.768.356.408,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Benguela
Cacuaco
Cuito
Dande
Estrutura Central
Huambo
Luanda
Sumbe
Uíge
Varios Municipios-Nacional
378.324.615,00
1.373.760.002,00
250.000.000,00
200.000.001,00
199.220.524,00
200.000.000,00
1.105.000.000,00
78.591.018,00
271.706.112,00
200.000.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.324.615,00
1.373.760.002,00
250.000.000,00
200.000.001,00
199.220.524,00
200.000.000,00
1.105.000.000,00
78.591.018,00
271.706.112,00
200.000.001,00
Construção Do Palácio De Justiça BenguelaReabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela
Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco
Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié
Reabilitação Serviços Justiça Bengo
Legis Palops MinjusEstudos, Projectos Fiscalização/Minjus
Reabilitação Serviços Justiça Huambo
Construção Centro Tóxico Dependentes/MinjusConstrução Palácio Justiça Sambizanga
Reabilitação Serviços Justiça Cuanza Sul
Reabilitação Do Palácio Provincial Da Justiça Do UígeReabilitação Serviços Justiça Uíge
Reabilitação Dos Juízes Cíveis
310.324.615,00 68.000.000,00
1.373.760.002,00
250.000.000,00
200.000.001,00
150.457.948,00 48.762.576,00
200.000.000,00
905.000.000,00 200.000.000,00
78.591.018,00
121.706.112,00 150.000.000,00
200.000.001,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
310.324.615,00 68.000.000,00
1.373.760.002,00
250.000.000,00
200.000.001,00
150.457.948,00 48.762.576,00
200.000.000,00
905.000.000,00 200.000.000,00
78.591.018,00
121.706.112,00 150.000.000,00
200.000.001,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
127
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.158.610.434,00 763.269.612,00 56.166.719,00 336.840.859,00 2.333.244,00 29.411.765,00 29.411.765,00
856.331.241,00 482.955.810,00 34.963.129,00 336.158.006,00 2.254.296,00 29.411.765,00 29.411.765,00
400.321.401,00 216.114.610,00 15.477.327,00 167.577.419,00 1.152.045,00 13.071.895,00 13.071.895,00
1.172.639.150,00 906.465.846,00 63.363.983,00 200.902.682,00 1.906.639,00 16.339.869,00 16.339.869,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huila
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,52% 64,25%
4,73% 28,35%
0,20% 2,48% 2,48%
96,68% 54,53%
3,95% 37,95%
0,25% 3,32% 3,32%
96,84% 52,28%
3,74% 40,54%
0,28% 3,16% 3,16%
98,63% 76,24%
5,33% 16,90%
0,16% 1,37% 1,37%
1.188.022.199,00
885.743.006,00
413.393.296,00
1.188.979.019,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios.Lunda Sul
500.000.001,00
11.754.134,00
0,00
0,00
500.000.001,00
11.754.134,00
Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda
Reabilitação Serviços Justiça Lunda Sul
500.000.001,00
11.754.134,00
0,00
0,00
500.000.001,00
11.754.134,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
128
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
567.822.377,00 424.122.629,00 29.472.787,00 112.971.866,00 1.255.095,00 55.071.895,00 55.071.895,00
824.933.492,00 27.758.272,00 19.441.930,00 777.733.290,00 58.823.529,00 58.823.529,00
568.490.313,00 281.631.409,00 21.160.788,00 263.832.728,00 1.865.388,00 22.875.817,00 22.875.817,00
513.938.772,00 291.821.783,00 14.540.056,00 205.732.720,00 1.844.213,00 40.221.775,00 40.221.775,00
830.385.355,00 751.318.526,00 54.999.228,00 21.317.749,00 2.749.852,00
627.880.131,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,16% 68,09%
4,73% 18,14%
0,20% 8,84% 8,84%
93,34% 3,14% 2,20%
88,00% 6,66% 6,66%
96,13% 47,62%
3,58% 44,61%
0,32% 3,87% 3,87%
92,74% 52,66%
2,62% 37,13%
0,33% 7,26% 7,26%
100,00% 90,48%
6,62% 2,57% 0,33%
96,00%
622.894.272,00
883.757.021,00
591.366.130,00
554.160.547,00
830.385.355,00
654.023.922,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
129
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
823.103.711,00 414.357.925,00 30.766.405,00 374.454.328,00 3.525.053,00 32.679.739,00 32.679.739,00
860.869.531,00 512.999.701,00 37.928.422,00 307.089.833,00 2.851.575,00
142.647.712,00 142.647.712,00
856.716.917,00 618.903.628,00 39.935.913,00 196.264.041,00 1.613.335,00 16.339.869,00 16.339.869,00
1.024.193.203,00 677.896.902,00 38.990.246,00 303.433.156,00 3.872.899,00
143.534.212,00 143.534.212,00
863.591.807,00 549.195.688,00 40.917.102,00 270.516.322,00 2.962.695,00
129.837.180,00 129.837.180,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,18% 48,42%
3,60% 43,76%
0,41% 3,82% 3,82%
85,79% 51,12%
3,78% 30,60%
0,28% 14,21% 14,21%
98,13% 70,89%
4,57% 22,48%
0,18% 1,87% 1,87%
87,71% 58,05%
3,34% 25,98%
0,33% 12,29% 12,29%
86,93% 55,28%
4,12% 27,23%
0,30% 13,07% 13,07%
855.783.450,00
1.003.517.243,00
873.056.786,00
1.167.727.415,00
993.428.987,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
130
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
526.182.392,00 352.208.073,00 26.198.838,00 146.121.524,00 1.653.957,00
102.607.843,00 102.607.843,00
1.033.104.964,00 571.172.211,00 42.897.417,00 415.132.656,00 3.902.680,00
189.019.608,00 189.019.608,00
469.159.920,00 251.004.417,00 18.784.375,00 198.117.759,00 1.253.369,00 16.339.869,00 16.339.869,00
185.115.365,00 66.898.235,00 3.500.000,00
114.708.660,00 8.470,00
42.074.290.565,00 7.575.233.313,00 751.194.561,00
33.734.639.054,00 13.223.637,00
9.321.357.316,00 9.321.357.316,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uige
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire
Instituto Nacional De Estudos Judiciários
Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,68% 56,01%
4,17% 23,24%
0,26% 16,32% 16,32%
84,53% 46,74%
3,51% 33,97%
0,32% 15,47% 15,47%
96,63% 51,70%
3,87% 40,81%
0,26% 3,37% 3,37%
100,00% 36,14%
1,89% 61,97%
0,00%
81,86% 14,74%
1,46% 65,64%
0,03% 18,14% 18,14%
628.790.235,00
1.222.124.572,00
485.499.789,00
185.115.365,00
51.395.647.881,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
131
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.260.823.661,00 90.505.811,00 90.505.811,00 4.937.200,00 4.937.200,00
1.129.934.589,00 314.344.352,00 815.590.237,00 35.446.061,00 35.446.061,00
3.074.298.871,00 3.074.298.871,00 3.074.298.871,00
29,08% 2,09% 2,09% 0,11% 0,11%
26,06% 7,25%
18,81% 0,82% 0,82%
70,92% 70,92% 70,92%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
06 - Protecção Social 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
795.236.586,00 795.236.586,00
3.539.885.946,00 4.500.000,00
3.535.385.946,00
18,34% 18,34%
81,66% 0,10%
81,55%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
704.764.444,00 928.697.468,00 869.017.170,00 80.248.010,00 91.100.000,00
1.661.295.440,00
16,26% 21,42% 20,05% 1,85% 2,10%
38,32%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.335.122.532,00 100,00%Total Geral:
4.335.122.532,00 100,00%Total Geral:
4.335.122.532,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraComunicação E Marketing InstitucionalDesenvolvimento De Infraestrutura Tecnológica Do GepeEducação Patriótica E Preservação Do Legado Histórico Do Antigo CombatenteModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
289.959.404,00 35.434.871,00 303.910.169,00 75.460.000,00 91.100.000,00 127.540.000,00 389.709.461,00 351.767.709,00
17,42% 2,13%
18,25% 4,53% 5,47% 7,66%
23,41% 21,13%
%Projecto / Actividade Valor 1.664.881.614,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.670.240.918,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 2.670.240.918,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
132
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.260.823.661,00 90.505.811,00 4.937.200,00
1.129.934.589,00 35.446.061,00
3.074.298.871,00 3.074.298.871,00
Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
29,08% 2,09% 0,11%
26,06% 0,82%
70,92% 70,92%
4.335.122.532,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Luena
Quibala
Varios Municipios-Nacional
727.043.450,00
1.010.000.000,00
4.500.000,00
928.697.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727.043.450,00
1.010.000.000,00
4.500.000,00
928.697.468,00
Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do MacvpConstrução De 32 Residências Para Antigos Combatentes-MacvpElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Macvp
Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp
Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp
Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes
548.428.576,00 98.366.864,00 80.248.010,00
1.010.000.000,00
4.500.000,00
928.697.468,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
548.428.576,00 98.366.864,00 80.248.010,00
1.010.000.000,00
4.500.000,00
928.697.468,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
133
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
29.427.642.217,00 7.772.174.945,00 7.772.174.945,00 455.138.565,00 455.138.565,00
20.776.550.627,00 8.512.046.813,00 12.264.503.814,00
423.778.080,00 423.778.080,00
13.484.169.475,00 9.610.537.030,00 9.610.537.030,00 3.873.632.445,00
68,58% 18,11% 18,11%
1,06% 1,06%
48,42% 19,84% 28,58%
0,99% 0,99%
31,42% 22,40% 22,40%
9,03%
Natureza %
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça
10 - Protecção Ambiental 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem
42.423.958.101,00 42.423.958.101,00 42.027.690.860,00
396.267.241,00
487.853.591,00 487.853.591,00
98,86% 98,86% 97,94% 0,92%
1,14% 1,14%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Diversificação Da Economia NacionalPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Estrut.Económica E Produtiva Das Comunid.RuraisPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Publica Veterinária
12.897.748.111,00 487.853.591,00
4.797.749.981,00 396.267.241,00 706.840.021,00
1.141.592.647,00 125.000.800,00
1.715.355.929,00 707.293.300,00 42.428.776,00 976.000.002,00
2.494.843.096,00 625.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
2.550.000.000,00 12.481.277.276,00
516.561.721,00 99.999.200,00
30,06% 1,14%
11,18% 0,92% 1,65% 2,66% 0,29% 4,00% 1,65% 0,10% 2,27% 5,81% 1,46% 0,17% 0,17% 5,94%
29,09% 1,20% 0,23%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
42.911.811.692,00 100,00%Total Geral:
42.911.811.692,00 100,00%Total Geral:
42.911.811.692,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da AgriculturaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
134
Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaApoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das FlorestasConst 2 Laborat Cont Agro-Alimentar - Namibe E Lobito - Fornec Equip Do Laborat - Luanda- Ila 106Const/Apet Linha De Tratamento De Tomate Até Embalagem Industrial - Namibe - Ila 103Const/Apet Linha Automática Para A Fabrica Latas De 1/2 E 1 Litro - Benguela - Ila 105Const/Apet Linha De Tratamento De Tomate Até Embalagem Industrial - Benguela - Ila 107Const/Apet Linha Embalagem Comercial De Tomate Em Lata - Benguela - Ila 108Const/Apet Linha Embalagem Comercial De Tomate Em Lata - Namibe - Ila 104Consultoría- Fase Ii Projecto De Modernização Agrícola Da Cultura Do Algodão No Sumbe (Ang-5)Desenvolvimento ComunitárioExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E SuinosFornec Silos/Const Labor Cont Alimentar E 2 Labor Cont Veterin/Proj Avia Agrária - Ila 82aFornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado Da Humpata (Ila 51)Fornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado De Caxito (Ila 49)Fornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado Do Luxia (Ila 53)Fornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado Do Manquete (Ila 54)Fornecimento De 100.000 Árvores De Sombra P/Combate A DesertificaçãoFornecimento De 150.000 Pintos RústicosFornecimento De 25.000 Plantas FruteirasFortal. Capac. Pesquisa E Inov. Da Iiª E Iv/Coop.Minagri/Fao/EmbrapaImplementação Do Polo Agro-Industrial Do Quizenga, Provincia De Malange (Ila111a/BImplementação Do Pólo Agro-Industrial Do Cubal, Provincia De Benguela (Ila113a/B)Instalação De Bancos De Germoplasma Do PalmarInventário Florestal NacionalManutenção De Armazens E SilosManutenção E Conservação Do Edifício Central Do MinagriModernização Da Biblioteca Central Do SectorPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPovoamento E Repoamento FlorestalPreparação De 50.000 Hectares De TerraPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Produção De SementesPrograma Melhoramento Genético Do Gado BovinoProjecto De Caracterização Do Gado Bovino AutóctoneProjecto De Desenvolvimento De Avicultura Familiar Em Cacuso, Província De Malange (Ang-4)Projecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto De Modernização Agrícola Da Cultura Do Algodão No Sumbe -Empreitada, Fase Ii (Ang-5)Projecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-Tsé
12.497.748.111,00 1.022.047.951,00 400.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 33.378.428,00 46.121.019,00
44.894.281,00 46.054.239,00 44.894.281,00 36.274.707,00 36.274.707,00 6.180.046,00
50.000.000,00 2.550.000.000,00 300.000.000,00 260.000.000,00 196.972.736,00 7.616.268,00 11.052.195,00 72.921.226,00 77.379.071,00 55.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00
1.221.722.005,00 1.790.170.225,00
50.000.000,00 150.000.000,00 32.392.123,00 50.000.000,00 25.000.000,00 99.999.200,00 254.238.306,00 150.000.000,00
1.811.085.281,00 200.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 62.073.861,00
500.000.000,00 173.031.578,00
125.000.800,00
38,91% 3,18% 1,25% 0,31% 1,56% 0,10% 0,14%
0,14% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,02%
0,16% 7,94% 0,93% 0,81% 0,61% 0,02% 0,03% 0,23% 0,24% 0,17% 0,23% 0,06% 0,31% 3,80% 5,57% 0,16% 0,47% 0,10% 0,16% 0,08% 0,31% 0,79% 0,47% 5,64% 0,62% 0,08% 0,16% 0,19%
1,56% 0,54%
0,39%
%Projecto / Actividade Valor 32.119.559.298,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
135
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
358.801.067,00 5.680.213,00 400.618,00
352.720.236,00
Fundo De Desenvolvimento Agrário
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 1,58% 0,11%
98,31%
358.801.067,00 100,00%
Promoção De Campanhas AgrícolasRecuperação E Desenvolvimento Do Sector Do Café E PalmarReforço Da Fiscalização Florestal E FaunísticaReforço Das Estatísticas AgrícolasSistema De Controlo De Preços E Mercados
6.400.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10.036.653,00
19,93% 0,16% 0,47% 0,47% 0,03%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.792.252.394,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
6.463.918.126,00 4.328.334.268,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ambaca
Cacuso
Estrutura Central
Icolo E Bengo
Menongue
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
Wako-Kungo
159.138.000,00
706.840.021,00
2.879.042.994,00
2.494.843.096,00
450.000.000,00
3.364.534.692,00
487.853.591,00
250.000.000,00
109.138.000,00
676.840.021,00
1.813.612.323,00
2.200.378.296,00
0,00
1.326.095.895,00
337.853.591,00
0,00
50.000.000,00
30.000.000,00
1.065.430.671,00
294.464.800,00
450.000.000,00
2.038.438.797,00
150.000.000,00
250.000.000,00
Construção Do Matadouro Industrial De Camabatela/Cuanza Norte
Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda
Plano De Apoio Às Comunidades Rurais/Min. AgriculturaAgricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapAvicultura Familiar Orientada P/ O Mercado/MinagriPlano De Desenvolvimento Da Camabatela/MinagriConst.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira
Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp
Reabilitação Do Canal De Irrigação Do Missombo
Estudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/MinaderpS.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/MinaConstrução De 8 Entrepostos Frigoríficos/MinaAcções Complementares C/ Vista A Modernização De Perímetros IrrigadosIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Relançamento Do Algodão - 2ª FaseEstudos Agro-Pecuários E Florestais-NacionalEstudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-Nacional
Projecto De Combate A Desertificação
Fiscalização E Estudos Para Projectos Aldeia Nova
159.138.000,00
706.840.021,00
501.000.000,00 976.000.002,00 407.293.300,00 598.482.451,00 396.267.241,00
2.494.843.096,00
450.000.000,00
475.000.000,00 306.592.647,00 625.000.000,00 762.976.572,00
516.561.721,00 623.661.593,00 22.853.294,00 31.888.865,00
487.853.591,00
250.000.000,00
109.138.000,00
676.840.021,00
251.000.000,00 800.000.000,00 287.293.300,00 278.097.750,00 197.221.273,00
2.200.378.296,00
0,00
0,00 0,00
50.000.000,00 652.652.781,00
349.781.521,00 273.661.593,00
0,00 0,00
337.853.591,00
0,00
50.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00 176.000.002,00 120.000.000,00 320.384.701,00 199.045.968,00
294.464.800,00
450.000.000,00
475.000.000,00 306.592.647,00 575.000.000,00 110.323.791,00
166.780.200,00 350.000.000,00 22.853.294,00 31.888.865,00
150.000.000,00
250.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
136
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
390.222.641,00 26.599.650,00 1.718.894,00
361.902.685,00 1.412,00
28.678.618.509,00 7.739.895.082,00 453.019.053,00
20.061.927.706,00 423.776.668,00
13.484.169.475,00 9.610.537.030,00 3.873.632.445,00
Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola
Ministério Da Agricultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 6,82% 0,44%
92,74% 0,00%
68,02% 18,36%
1,07% 47,58%
1,01% 31,98% 22,79%
9,19%
390.222.641,00
42.162.787.984,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
137
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
2.820.383.808,00 1.024.413.275,00 1.024.413.275,00
53.629.799,00 53.629.799,00
1.741.950.738,00 508.342.683,00
1.233.608.055,00 389.996,00 389.996,00
8.862.389.530,00 7.247.079.791,00 7.247.079.791,00 1.615.309.739,00
24,14% 8,77% 8,77% 0,46% 0,46%
14,91% 4,35%
10,56% 0,00% 0,00%
75,86% 62,03% 62,03% 13,83%
Natureza %
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça
114.931.889,00 114.931.889,00
11.567.841.449,00 11.567.841.449,00 11.567.841.449,00
0,98% 0,98%
99,02% 99,02% 99,02%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal IodizadoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
2.639.274.940,00 150.000.000,00 338.555.762,00
5.367.219.962,00 3.187.722.674,00
22,59% 1,28% 2,90%
45,94% 27,29%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
11.682.773.338,00 100,00%Total Geral:
11.682.773.338,00 100,00%Total Geral:
11.682.773.338,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das PescasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasAssistência Técnica A Frota InstitucionalContrato Empreitada/Fornecimento Para Reab E Aproveitamento Hidro-Agrícola Da QuiminhaFormação E Superação Técnica ProfissionalPrograma De Investigação PesqueiraRegulação Da Actividade Pesqueira
2.478.793.051,00 100.000.000,00
1.615.309.739,00 114.931.889,00 50.000.000,00 45.550.000,00
56,28% 2,27%
36,67% 2,61% 1,14% 1,03%
%Projecto / Actividade Valor 4.404.584.679,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.278.188.659,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
5.746.055.196,00 1.532.133.463,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
138
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
114.931.889,00 88.290.974,00 6.012.510,00 20.555.000,00
73.405,00
264.495.498,00 48.443.145,00 2.984.000,00
212.980.513,00 87.840,00
2.440.956.421,00 887.679.156,00 44.633.289,00
1.508.415.225,00 228.751,00
8.862.389.530,00 7.247.079.791,00 1.615.309.739,00
Centro De Formação Profissional De Pescas
Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira
Ministério Das Pescas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 76,82%
5,23% 17,88%
0,06%
100,00% 18,32%
1,13% 80,52%
0,03%
21,59% 7,85% 0,39%
13,34% 0,00%
78,41% 64,11% 14,29%
114.931.889,00
264.495.498,00
11.303.345.951,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Luanda
Namibe
Tômbua
Varios Municipios-Nacional
4.083.118.127,00
459.375.358,00
2.480.559.200,00
50.000.000,00
205.135.974,00
3.468.043.486,00
459.375.358,00
1.633.500.380,00
50.000.000,00
135.135.972,00
615.074.641,00
0,00
847.058.820,00
0,00
70.000.002,00
Construção Navio Investigação Baía Farta LuandaApoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes
Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De LuandaReabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda
Construção Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/MinpesConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe
Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa
Const.Centros De Apio A Pesca Art.Lda.Bgo.K.Sul.Bla E Namibe
3.342.534.865,00 338.555.762,00 402.027.500,00
50.000.000,00
409.375.358,00
2.470.559.200,00 10.000.000,00
50.000.000,00
205.135.974,00
3.070.943.486,00 0,00
397.100.000,00
50.000.000,00
409.375.358,00
1.623.500.380,00 10.000.000,00
50.000.000,00
135.135.972,00
271.591.379,00 338.555.762,00 4.927.500,00
0,00
0,00
847.058.820,00 0,00
0,00
70.000.002,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
139
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
28.836.426.567,00 908.066.004,00 908.066.004,00 40.249.026,00 40.249.026,00
27.720.171.990,00 19.795.637.571,00 7.924.534.419,00 167.939.547,00 167.939.547,00
24.185.795.228,00 24.185.795.228,00 24.185.795.228,00
54,39% 1,71% 1,71% 0,08% 0,08%
52,28% 37,33% 14,95%
0,32% 0,32%
45,61% 45,61% 45,61%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
552.835.561,00 257.035.406,00 295.800.155,00
52.469.386.234,00 52.314.399.088,00
317.138.506,00 51.997.260.582,00
154.987.146,00 154.987.146,00
1,04% 0,48% 0,56%
98,96% 98,67%
0,60% 98,07%
0,29% 0,29%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.De Reforço E Alarg.Das Relações Bil.E MultilateraisPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Parcerias Publico-PrivadasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
20.567.799.148,00 165.208.831,00 155.000.000,00 103.000.000,00 300.000.000,00 110.928.166,00
3.103.528.295,00 17.179.549,00
21.409.167.273,00 870.470.774,00
4.729.654.354,00 617.219.259,00 873.066.146,00
38,79% 0,31% 0,29% 0,19% 0,57% 0,21% 5,85% 0,03%
40,38% 1,64% 8,92% 1,16% 1,65%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
53.022.221.795,00 100,00%Total Geral:
53.022.221.795,00 100,00%Total Geral:
53.022.221.795,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da IndústriaÓrgão:
%Projecto / Actividade Valor 46.808.829.612,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
140
Actividade De Educação E Consciencialização Propriedade IndustrialAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApetrechamento Das Novas Instalações CentraisApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaComunicação Imagem InstituicionalConselho Nacional De OnudiConselho Nacional De QualidadeDivulgação Nova Lei Da Prop. Industrial Obtenção Subs. P/ RegulamentaçãoEncargos De Exercícios FindosEquipamento Para O Centro De Formação Técnico De MetalurgiaEquipamentos Para O Centro De Formação Fadário MutekaEstrategia De Formação Recursos Humanos Para O Sector Da IndustriaExpo IndustriaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFormação E Superação Técnica ProfissionalGrupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.CImplementação De Estratégia De Reindustrialização De AngolaInformat Do Mind-Acompanhamento Do Pnd Dos Projectos E Respectivos ContratosInformat Do Ministério Da Indústria Sistema De Informação Integrada Do MindInterligação Da Base De Dados Do Cad Indus E Direcções Provinciais Da IndusLimpeza E Reg. Arruamento Do Polo De Desenvolvimento Industrial De LucalaLimpeza E Regularização De Arruamento Do Polo De Desenvolvimento De NegageLimpeza E Regularização De Arruamento Do Polo Desenv Indústrial SaurimoLimpeza E Regularização De Arruamentos Polo Desenv. Indústria De CaalaLimpeza Regular De Arruamentos Do Polo De Desen Indústrial De Viana E Bom JesusManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosNovas Instalações Centrais - ArrendamentoProfir-Programa De Fomento De Pequena Industria RuralProg. Encargos De Desalfandegamento Do Projecto Africa Textil E Projecto SatecPrograma De Industrialização De AngolaProjecto De Informatização Dos ServiçosSistematização E Digitalização Arquivo Documental Indústria
2.500.000,00 2.527.152.536,00
15.237.729,00 167.747.697,00 103.000.000,00 55.464.083,00 55.464.083,00 5.000.000,00
17.792.267.330,00 31.619.060,00 66.639.098,00 100.000.000,00 155.000.000,00
21.409.167.273,00 154.987.146,00 200.000.000,00 66.285.951,00 678.064.082,00 60.000.000,00 303.000.000,00 178.512.046,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.207.000,00 73.498.249,00 384.016.249,00
1.500.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 303.000.000,00
0,01% 5,40% 0,03% 0,36% 0,22% 0,12% 0,12% 0,01%
38,01% 0,07% 0,14% 0,21% 0,33%
45,74% 0,33% 0,43% 0,14% 1,45% 0,13% 0,65% 0,38% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,00% 0,16% 0,82% 3,20% 0,04% 0,05% 0,65%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
6.213.392.183,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
680.000.000,00 5.533.392.183,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cabinda
Estrutura Central
Huambo
Luanda
2.764.654.354,00
525.408.419,00
1.950.673,00
156.810.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.764.654.354,00
525.408.419,00
1.950.673,00
156.810.840,00
Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila
Estrategia Desenvolvimento Agro-Industria Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minind
Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka
Reestruturação E Reformulação Do Sistema De Estatística Industrial
2.764.654.354,00
30.000.000,00 495.408.419,00
1.950.673,00
91.810.840,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
2.764.654.354,00
30.000.000,00 495.408.419,00
1.950.673,00
91.810.840,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
141
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
154.987.146,00 154.987.146,00
146.119.388,00 44.171.913,00 4.821.881,00 97.111.192,00
14.402,00 110.916.018,00 110.916.018,00
185.064.177,00 73.427.924,00 7.650.000,00
103.946.249,00 40.004,00
110.735.978,00 110.735.978,00
282.198.267,00 85.170.986,00 5.297.804,00
191.684.477,00 45.000,00
34.940.239,00 34.940.239,00
Fundo Do Projecto Coca-Cola
Instituto Angolano De Normatização E Qualidade
Instituto Angolano De Propriedade Industrial
Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola
Ministério Da Indústria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
56,85% 17,19%
1,88% 37,78%
0,01% 43,15% 43,15%
62,56% 24,82%
2,59% 35,14%
0,01% 37,44% 37,44%
88,98% 26,86%
1,67% 60,44%
0,01% 11,02% 11,02%
154.987.146,00
257.035.406,00
295.800.155,00
317.138.506,00
51.997.260.582,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Lucala
Malange
Viana
980.000.000,00
799.567.897,00
985.000.000,00
680.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
799.567.897,00
985.000.000,00
Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Técnica Metalurgia
Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi
Construção Da Fábrica De Descaroçamento Fiação Do Algodão/Mgmi
Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana
65.000.000,00
980.000.000,00
799.567.897,00
985.000.000,00
0,00
680.000.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
300.000.000,00
799.567.897,00
985.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
142
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3.360.595.346,00 693.497.773,00 693.497.773,00 27.004.394,00 27.004.394,00
2.636.793.179,00 409.793.032,00
2.227.000.147,00 3.300.000,00 3.300.000,00
185.458.609.026,00 185.458.609.026,00 185.458.609.026,00
1,78% 0,37% 0,37% 0,01% 0,01%
1,40% 0,22% 1,18% 0,00% 0,00%
98,22% 98,22% 98,22%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.02 - Petróleo E Gás Natural
2.781.618.963,00 2.781.618.963,00
185.075.706.550,00 185.075.706.550,00
961.878.859,00 961.878.859,00 961.878.859,00
1,47% 1,47%
98,02% 98,02%
0,51% 0,51% 0,51%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
3.194.209.724,00 281.517.438,00 208.305.128,00
21.757.952.000,00 787.659.000,00
1.323.202.569,00 128.700.707.217,00
549.288.098,00 32.016.363.198,00
1,69% 0,15% 0,11%
11,52% 0,42% 0,70%
68,16% 0,29%
16,96%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
188.819.204.372,00 100,00%Total Geral:
188.819.204.372,00 100,00%Total Geral:
188.819.204.372,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos PetróleosÓrgão:
Administração E Gestão Da Politica De HidrocarbonetosConselho Consultivo Do Ministério Dos PetróleosEstrategia De Desenvolvimento Dos BiocombustiveisImplementação Da Legislação Amb. E De Segurança Operac.Informatização Dos ServiçosInspeção Às Empresas Do Sector Petrolífero
2.730.206.613,00 48.773.100,00 158.998.305,00 18.080.000,00 412.590.761,00 55.215.656,00
72,93% 1,30% 4,25% 0,48%
11,02% 1,47%
%Projecto / Actividade Valor 3.743.497.822,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
143
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
Legislação De Indústria PetrolíferaLiberalização Do Merc. De Combustíveis E Deriv.Do Pet.BrutoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosPlano Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo
117.374.787,00 118.409.250,00 2.639.250,00 81.210.100,00
3,14% 3,16% 0,07% 2,17%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
185.075.706.550,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 185.075.706.550,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Benguela
Cabinda
Cacuaco
Chitato
Dande
Icolo E Bengo
Kilamba Kiaxi
Lobito
Lubango
Namibe
Viana
4.772.829.124,00
21.804.221.400,00
487.463.743,00
6.054.538.819,00
9.247.840.300,00
4.646.104.183,00
2.646.934.335,00
8.923.415.850,00
27.832.490.000,00
39.719.284.800,00
12.785.321.245,00
46.155.262.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.772.829.124,00
21.804.221.400,00
487.463.743,00
6.054.538.819,00
9.247.840.300,00
4.646.104.183,00
2.646.934.335,00
8.923.415.850,00
27.832.490.000,00
39.719.284.800,00
12.785.321.245,00
46.155.262.751,00
Construção Infraestruturas Da Centralidade Kilamba Fase 1/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip
Fornecimento De Energia Eléctrica Chibodo Cabinda/SnlConstrução Infraestruturas Da Centralidade Cabinda/SonipFornecimento Energia Elétrica À Estação De Bombagem Cabinda/Snl
Construção Infraestruturas Da Centralidade Cacuaco/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Dundo/Sonip
Const. Da Captação E Estação Bombagem De Água De Capari/Snl/MineaConstrução Infraestruturas Da Centralidade Capari/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/Sonip
Construção Da Estrata Desvio Lobito Hanha/SnlConst. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/SnlConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref
Construção Infraestruturas Da Centralidade Lubango/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe/Sonip
Construção Da Estação De Bombagem De Águas Km 44/Snl/MineaConst. Da Conduta Cd Piv Dn 500 Mm Zango/Snl/MineaConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Ctce/SonipConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/Sonip
4.772.829.124,00
21.804.221.400,00
201.742.234,00 279.158.615,00 6.562.894,00
6.054.538.819,00
9.247.840.300,00
712.915.723,00
3.933.188.460,00
2.646.934.335,00
8.923.415.850,00
787.659.000,00 12.494.337.000,00 9.263.615.000,00 5.286.879.000,00
39.719.284.800,00
12.785.321.245,00
1.323.202.569,00 281.517.438,00
4.763.251.470,00 39.787.291.274,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.772.829.124,00
21.804.221.400,00
201.742.234,00 279.158.615,00 6.562.894,00
6.054.538.819,00
9.247.840.300,00
712.915.723,00
3.933.188.460,00
2.646.934.335,00
8.923.415.850,00
787.659.000,00 12.494.337.000,00 9.263.615.000,00 5.286.879.000,00
39.719.284.800,00
12.785.321.245,00
1.323.202.569,00 281.517.438,00
4.763.251.470,00 39.787.291.274,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
144
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3.360.595.346,00 693.497.773,00 27.004.394,00
2.636.793.179,00 3.300.000,00
185.458.609.026,00 185.458.609.026,00
Ministério Dos Petróleos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
1,78% 0,37% 0,01% 1,40% 0,00%
98,22% 98,22%
188.819.204.372,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
145
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros
19.652.855.376,00 653.959.376,00 653.959.376,00 42.143.453,00 42.143.453,00
18.956.607.675,00 35.297.891,00
18.921.309.784,00 144.872,00 144.872,00
275.000.556,00 250.351.355,00 250.351.355,00 24.649.201,00 24.649.201,00
98,62% 3,28% 3,28% 0,21% 0,21%
95,13% 0,18%
94,95% 0,00% 0,00% 1,38% 1,26% 1,26% 0,12% 0,12%
Natureza %
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água
09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
350.000.000,00 350.000.000,00
19.577.855.932,00 19.577.855.932,00 19.577.855.932,00
1,76% 1,76%
98,24% 98,24% 98,24%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma De Recuperação Das Infraestruturas Geológicas
2.062.716.795,00 227.468.184,00 234.170.953,00
16.813.000.000,00 590.500.000,00
10,35% 1,14% 1,18%
84,37% 2,96%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
19.927.855.932,00 100,00%Total Geral:
19.927.855.932,00 100,00%Total Geral:
19.927.855.932,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:
Adequ.Empres.Conces.Minerais Estratég.Regras Cód Mine.Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisBrigadas Multisec.P/ Inspecçãoe Fiscalização De InertesComissão De Acompan. Impleme.Do Plano Nacional De GeologiaComissão De Acompan.Projecto De Ferro De KassingaComissão De Acompan.Projecto De Ouro De CabindaComissão De Revital. Sub-Sector De Rochas OrnamentaisConstituição De Agência Reguladora Do Mercado De OuroCriação De Cent.Tratam. De Imagem Satelit. Alta ResoluçãoEncargos De Exercícios Findos
10.000.000,00 1.106.316.795,00
50.000.000,00 43.000.000,00 10.500.000,00 13.500.000,00 8.000.000,00
160.170.953,00 100.000.000,00 955.550.000,00
0,31% 34,33% 1,55% 1,33% 0,33% 0,42% 0,25% 4,97% 3,10%
29,65%
%Projecto / Actividade Valor 3.222.855.932,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
146
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro
737.664.065,00 185.841.770,00 12.494.015,00 539.222.408,00
105.872,00
18.915.191.311,00 468.117.606,00 29.649.438,00
18.417.385.267,00 39.000,00
275.000.556,00 250.351.355,00 24.649.201,00
Instituto Geológico De Angola
Ministério Da Geologia E Minas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 25,19%
1,69% 73,10%
0,01%
98,57% 2,44% 0,15%
95,97% 0,00% 1,43% 1,30% 0,13%
737.664.065,00
19.190.191.867,00
100,00%
100,00%
Estrutura De Modernização Do Instituto Geológico De AngolaEstudo Geológicos E Mineralógicos Da Orla MarítimaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão DucomentalImplem.Base De Dados De Explor. Direcção Nacional De MinasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosParticipação Na Feira Internacional De Minas FimaProgr. Candid.Angola A Vice Presid. Processo KimberlyProj.Recup.Áreas De Minas Inactivas Valo. Roc. Ornamen.Laborató.Projecto De Investigação GeologicaSistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro
100.000.000,00 150.000.000,00 227.468.184,00 15.000.000,00 10.000.000,00
850.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00
150.000.000,00 8.500.000,00
3,10% 4,65% 7,06% 0,47% 0,31% 0,03% 1,55% 1,55% 0,12% 4,65% 0,26%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
16.705.000.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 16.705.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Luanda
16.355.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
16.355.000.000,00
350.000.000,00
Implementação Do Plano Nacional De Geologia/MgmiModernização Do Cadastro Mineiro
Pesquisa Captação Águas Subterrâneas
16.100.000.000,00 255.000.000,00
350.000.000,00
0,00 0,00
0,00
16.100.000.000,00 255.000.000,00
350.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
147
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
5.359.404.399,00 990.054.801,00 990.054.801,00 63.473.363,00 63.473.363,00
4.225.336.239,00 171.598.112,00
4.053.738.127,00 80.539.996,00 80.539.996,00
12.993.740.905,00 12.993.740.905,00 12.993.740.905,00
29,20% 5,39% 5,39% 0,35% 0,35%
23,02% 0,93%
22,09% 0,44% 0,44%
70,80% 70,80% 70,80%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00
15.953.145.304,00 11.796.148.310,00 11.796.148.310,00 4.156.996.994,00
13,08% 13,08%
86,92% 64,27% 64,27% 22,65%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio As Exportações Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Segurança Alimentar E NutricionalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
2.476.541.545,00 940.455.449,00 200.000.000,00 50.000.000,00 748.684.160,00 180.000.000,00 815.750.000,00
2.400.000.000,00 10.541.714.150,00
13,49% 5,12% 1,09% 0,27% 4,08% 0,98% 4,44%
13,08% 57,44%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
18.353.145.304,00 100,00%Total Geral:
18.353.145.304,00 100,00%Total Geral:
18.353.145.304,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do ComércioÓrgão:
Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAmpliação Da Rede Informatica Do MincoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão E Optimização Infraest. Logistica Recolha, Transf. Distrib De ProdutosImplementação E Consolidação Sistemas De Inform. No Âmbito Do Siminco
1.224.130.045,00 130.000.000,00 80.000.000,00 667.242.976,00 102.449.285,00 160.000.000,00 180.000.000,00
18,67% 1,98% 1,22%
10,18% 1,56% 2,44% 2,75%
%Projecto / Actividade Valor 6.556.996.994,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
148
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
5.359.404.399,00 990.054.801,00 63.473.363,00
Ministério Do Comércio
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
29,20% 5,39% 0,35%
18.353.145.304,00 100,00%
Melhoria Da Gestão Do Comercio Rural E EmpreendedoresOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BengoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Cuanza NorteOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaProg De Apoio À Requalificação De Espaços Comerciais E Urbanismo ComercialPrograma De Apoio A Redução Das ImportaçõesPrograma De Dinamização Das ExportaçõesPrograma De Organização E Modernização Administrativa Do MincoPrograma De Promoçao Do Comercio RuralPrograma De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoRegulação Da Actividade Comercial
150.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 430.455.449,00 200.000.000,00 402.719.239,00
2,29% 2,75% 1,37% 2,29% 1,37% 1,83% 2,29% 0,92% 1,83% 1,37% 2,75% 2,29% 1,37% 3,66% 1,83% 2,29% 2,29% 2,29% 1,83% 2,29% 0,76% 0,76% 2,75% 6,56% 3,05% 6,14%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
11.796.148.310,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
2.596.639.216,00 9.199.509.094,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Caála
Estrutura Central
Varios Municipios-Nacional
Viana
4.855.501.170,00
815.750.000,00
438.684.160,00
5.686.212.980,00
0,00
0,00
0,00
2.596.639.216,00
4.855.501.170,00
815.750.000,00
438.684.160,00
3.089.573.764,00
Construção Centro Logístico Caála
Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas
Fiscalização Centros Distribuição Logistica ClodsFiscalização Entrepostos Logisticos
Construção Entreposto Logístico (Elp) VianaCentro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda
4.855.501.170,00
815.750.000,00
191.749.934,00 246.934.226,00
2.451.436.264,00 3.234.776.716,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 2.596.639.216,00
4.855.501.170,00
815.750.000,00
191.749.934,00 246.934.226,00
2.451.436.264,00 638.137.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
149
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.591.792.740,00 749.920.581,00 749.920.581,00 49.679.616,00 49.679.616,00
1.791.466.639,00 206.046.683,00
1.585.419.956,00 725.904,00 725.904,00
888.414.550,00 888.414.550,00 888.414.550,00
74,47% 21,55% 21,55%
1,43% 1,43%
51,48% 5,92%
45,56% 0,02% 0,02%
25,53% 25,53% 25,53%
Natureza %
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.06 - Energia Não Eléctrica
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.03 - Turismo
68.031.500,00 15.000.000,00 53.031.500,00
3.412.175.790,00 8.918.000,00 8.918.000,00
30.556.000,00 30.556.000,00
3.372.701.790,00 3.372.701.790,00
1,95% 0,43% 1,52%
98,05% 0,26% 0,26%
0,88% 0,88%
96,91% 96,91%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.820.625.568,00 62.500.000,00 710.979.062,00 109.905.500,00 380.253.000,00 77.019.160,00 38.925.000,00 280.000.000,00
52,31% 1,80%
20,43% 3,16%
10,93% 2,21% 1,12% 8,05%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.480.207.290,00 100,00%Total Geral:
3.480.207.290,00 100,00%Total Geral:
3.480.207.290,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalações CentraisRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo
1.639.606.741,00 470.401.562,00 181.018.827,00
71,57% 20,53% 7,90%
%Projecto / Actividade Valor 2.291.027.130,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
150
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
357.842.148,00 78.312.193,00 4.700.689,00
274.829.266,00 12.932.507,00 12.932.507,00
362.773.514,00 65.794.801,00 5.000.000,00
291.978.713,00 74.424.747,00 74.424.747,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,51% 21,12%
1,27% 74,12%
3,49% 3,49%
82,98% 15,05%
1,14% 66,78% 17,02% 17,02%
370.774.655,00
437.198.261,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
1.189.180.160,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 1.189.180.160,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Calandula
Dirico
Estrutura Central
Luanda
Quiçama
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Cuando Cubango
24.412.500,00
123.065.000,00
92.505.500,00
149.888.000,00
250.000.000,00
100.944.160,00
323.365.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.412.500,00
123.065.000,00
92.505.500,00
149.888.000,00
250.000.000,00
100.944.160,00
323.365.000,00
125.000.000,00
Estudo Da Construção Do Guiché Único Do Turismo
Plano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De KalandulaEstudo Construção Estrutura De Apoio Para O Pólo De KalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De KalandulaAbertura Furos De Água Pólo Turístico De Kalandula
Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoEstudo Para O Projecto De Abastecimento De Água No DiricoEstudo Projecto Da Rede De Distribuição De Electricidade No Dirico
Estudo De Construção Dos Postos De Informação TurísticaEstudo E Gestão Do Programa (P.M.O)Estudo Promoção Desenvolvimento Turismo (Reestruturação Infotur)
Elaboração Do Plano Director Do Turismo
Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo LedoEstudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo
Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E MoxicoConclusão Hoteis Escola (Luanda Benguela E Lubango)
Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-Teca
24.412.500,00
28.165.000,00 17.400.000,00 62.500.000,00 15.000.000,00
8.918.000,00 22.417.500,00 30.614.000,00 30.556.000,00
13.388.000,00 73.500.000,00 63.000.000,00
250.000.000,00
77.019.160,00 23.925.000,00
43.365.000,00
280.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
24.412.500,00
28.165.000,00 17.400.000,00 62.500.000,00 15.000.000,00
8.918.000,00 22.417.500,00 30.614.000,00 30.556.000,00
13.388.000,00 73.500.000,00 63.000.000,00
250.000.000,00
77.019.160,00 23.925.000,00
43.365.000,00
280.000.000,00
125.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
151
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
361.163.104,00 52.963.077,00 3.501.234,00
304.698.793,00 38.086.172,00 38.086.172,00
168.449.265,00 66.236.630,00 3.035.722,00 98.894.273,00
282.640,00 12.569.562,00 12.569.562,00
1.341.564.709,00 486.613.880,00 33.441.971,00 821.065.594,00
443.264,00 750.401.562,00 750.401.562,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango
Instituto De Fomento Turístico
Ministério Da Hotelaria E Turismo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,46% 13,27%
0,88% 76,32%
9,54% 9,54%
93,06% 36,59%
1,68% 54,63%
0,16% 6,94% 6,94%
64,13% 23,26%
1,60% 39,25%
0,02% 35,87% 35,87%
399.249.276,00
181.018.827,00
2.091.966.271,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
152
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior 49 - Outras Despesas De Capital
15.434.523.324,00 1.678.901.810,00 1.678.901.810,00 123.212.860,00 123.212.860,00
13.561.983.094,00 454.244.948,00
13.107.738.146,00 70.425.560,00 70.425.560,00
560.065.190.418,00 552.248.262.145,00 552.248.262.145,00
18.629.915,00 18.629.915,00
7.798.298.358,00
2,68% 0,29% 0,29% 0,02% 0,02%
2,36% 0,08% 2,28% 0,01% 0,01%
97,32% 95,96% 95,96%
0,00% 0,00% 1,36%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
281.081.077.036,00 5.079.249.519,00 300.823.778,00
275.701.003.739,00
3.717.095.116,00 241.710.451,00
3.475.384.665,00
4.074.244.708,00 197.237.530,00 638.195.175,00 289.966.946,00 300.000.100,00
2.509.085.883,00 2.509.085.883,00 139.759.074,00
404.016.121,00 404.016.121,00
108.943.879.883,00 12.739.831.160,00
81.228.192,00 29.905.827.617,00 66.216.992.914,00
2.230.345.350,00 1.458.744.934,00 143.690.408,00 627.910.008,00
48,84% 0,88% 0,05%
47,91%
0,65% 0,04% 0,60%
0,71% 0,03% 0,11% 0,05% 0,05%
0,44% 0,44% 0,02%
0,07% 0,07%
18,93% 2,21% 0,01% 5,20%
11,51%
0,39% 0,25% 0,02% 0,11%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
575.499.713.742,00 100,00%Total Geral:
575.499.713.742,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da ConstruçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
153
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
5.079.278.884,00 300.000.100,00 197.237.530,00
3.579.291.880,00 111.236.492,00
155.131.110.714,00 4.500.000.000,00 2.367.405.754,00 963.952.821,00 736.470.000,00
275.448.220.725,00 4.348.267.142,00 691.500.000,00 777.954.249,00 143.690.408,00 800.000.000,00 404.016.121,00 225.028.112,00
14.670.931.205,00 18.485.377.169,00 63.415.377.093,00 8.746.207.881,00 14.377.159.462,00
0,88% 0,05% 0,03% 0,62% 0,02%
26,96% 0,78% 0,41% 0,17% 0,13%
47,86% 0,76% 0,12% 0,14% 0,02% 0,14% 0,07% 0,04% 2,55% 3,21%
11,02% 1,52% 2,50%
%Programa Valor
575.499.713.742,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De FormaçãoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAquisição De Diversos Materiais Para Manutenção E ConservaçãoAquisição De Equipamento Destinado À Segurança RodoviáriaAquisição De Equipamentos De VirtualizaçãoAqusição De 500 Unidades Habitacionais Na Cidade Do Kilamba Kiaxi E Cacuaco-Dande (Âmbito Ffh)Const Infraestruturas E Casas Económicas No Âmbito Do Programa Nacional De Moradias (Kora)Const Pavilhão Multi-Uso Em Luanda - Campeonato De Mundo De Hóquei - 2013Const Ramal De 900 M De 30 Kv E Posto Transf 160 Kva Cabinda - Bombagens De ÁguaConstrução Da Nova Centralidade De CacuacoConstrução Da Nova Centralidade De Dundo Construção Da Nova Centralidade De Kilamba Kiaxi Construção De 100 Casas De Baixa Renda No Zango IvConstrução De 150 Casas De Baixa Renda No Zango IvConstrução De 250 Casas De Baixa Renda No Zango IvConstrução De Infra-Estrutura Para O 1º Quadrante Do Centro Industrial De VianaConstrução E Reabilitação De Pontes No Eixo Rodoviário Tômbua/ Namibe/ Bentiaba/ LuciraCustos De Infra-Estruturas Para A Zona Economica Especial
103.146.350,00 1.859.740,00
8.996.766.575,00 181.044.077,00 21.686.243,00 21.686.243,00
62.926.611.623,00
2.962.367.372,00
55.762.736,00 1.676.757,00
12.042.509.015,00 7.077.393.294,00 15.245.019.217,00
14.810.972,00 147.725.597,00 13.033.333,00 173.804.850,00
2.360.513.192,00 2.382.138.574,00
0,03% 0,00% 2,62% 0,05% 0,01% 0,01%
18,30%
0,86%
0,02% 0,00% 3,50% 2,06% 4,43% 0,00% 0,04% 0,00% 0,05% 0,69% 0,69%
%Projecto / Actividade Valor 343.853.388.851,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
154
Empreitada Do Fornecimento De Energia Electrica Para A Centralidade De CabindaEmpreitada Do Fornecimento De Energia Electrica Para A Centralidade De Chimbondo - Cabinda Encargos De Exercícios FindosEstudo E Avaliação Da Rede Viária E Ciclo De VidaFiscalização - Construção Da Zona Económica EspecialFiscalização Do 2º Quadrante - Infra-Estrutura Da ZeeFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFornecimento E Transporte De Grupos De Geradores, Supervisão De Montagem E OperaçãoGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesInfra-Estrutura Social - Construção Da Nova Centralidade Do CacuacoInfra-Estruturas Do 1º Quadrante - Infraestructuras ZeeInfra-Estruturas Social No Âmbito Das Contribuiçoes Públicas Das CentralidadesInfra-Estruturase - Equipamentos Sociais - Centralidade De CacuacoInfraestructuras - Construção Da Centralidade Do Zango Infraestruturas - Construção Da Centralidade De Benguela Infraestruturas - Construção Da Centralidade Do Kilamba Kiaxi Infraestruturas - Construção Da Centralidade Do LubangoInfraestruturas - Construção Da Centralidade Do NamibeInfraestruturas Do 2º Quadrante - Infraestruturas Da ZeeManutenção De Vias RodoviáriasPrestação De Serviços De EducaçãoReabilitação Da Estrada Do Golfe:Ligação Gamek/Antigo Controlo, Fase Iii
13.941.646,00 13.848.782,00
42.748.333,00 103.146.350,00
10.538.874.824,00 19.114.246,00 12.149.500,00 19.395.304,00 393.829.646,00
8.227.402.023,00 669.854.069,00
5.737.799.568,00 15.797.514.481,00 31.928.732.542,00 24.112.603.669,00 52.611.231.124,00 60.982.745.377,00 13.019.431.439,00 2.037.280.499,00
3.037.036,00 419.497.575,00
2.419.655.058,00
0,00% 0,00%
0,01% 0,03% 3,06% 0,01% 0,00% 0,01% 0,11% 2,39% 0,19% 1,67% 4,59% 9,29% 7,01%
15,30% 17,74% 3,79% 0,59% 0,00% 0,12% 0,70%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
231.646.324.891,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
68.824.705.239,00 162.821.619.652,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Bailundo
Belas
Cabinda
Cacuaco
4.225.000.000,00
5.372.362.692,00
4.252.637.688,00
1.803.338.227,00
0,00
1.449.817.120,00
2.367.624.000,00
0,00
4.225.000.000,00
3.922.545.572,00
1.885.013.688,00
1.803.338.227,00
Reabilitação De Pontes No Itinerário Bailundo Cruzamento CassongueReab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons
Requalificação Da Infraestruturas Da Praia Da NichaConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsEstudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da CamamaEstudo Alargamento Das Vias Estruturantes Área De CamamaConstrução E Apetrechamento De Uma Creche Infantário Em CamamaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária Em Camama
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De CabindaReab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11kmReabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/NecutoConstrução Do Campus Universitário De CabindaConstrução Do Centro Político Administrativo Da Província De Cabinda
Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/LuandaConstrução Das Casas Do Panguila/Cacuaco/Luanda
1.200.000.000,00 3.025.000.000,00
2.000.000.000,00 2.207.661.737,00 139.759.074,00 299.880.000,00 197.237.530,00 527.824.351,00
2.959.530.000,00 299.250.000,00 200.000.000,00 736.335.194,00 57.522.494,00
1.103.338.227,00 700.000.000,00
0,00 0,00
0,00 1.449.817.120,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.367.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.200.000.000,00 3.025.000.000,00
2.000.000.000,00 757.844.617,00 139.759.074,00 299.880.000,00 197.237.530,00 527.824.351,00
591.906.000,00 299.250.000,00 200.000.000,00 736.335.194,00 57.522.494,00
1.103.338.227,00 700.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
155
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Caluquembe
Cazenga
Cazengo
Chipindo
Chitato
Cuanhama
Cuito
Cuito Cuanavale
Dande
Dembos
Estrutura Central
203.878.279,00
2.217.646.459,00
42.527.079,00
80.000.000,00
623.640.692,00
243.652.500,00
341.172.021,00
600.000.000,00
1.942.315.000,00
800.000.000,00
26.265.359.200,00
0,00
577.140.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.560.000,00
0,00
0,00
203.878.279,00
1.640.505.760,00
42.527.079,00
80.000.000,00
623.640.692,00
243.652.500,00
341.172.021,00
600.000.000,00
904.755.000,00
800.000.000,00
26.265.359.200,00
Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe
Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/MinconsConstrução Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro Luanda/Mincons
Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Ndalatando
Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/MinconsRevitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo
Contenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2
Reconstrução Da Pista E Aerog. Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr)
Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase
Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale
Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons
Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300mDe Ponte
Instalação E Gestão De Balanças Rodoviárias/MinconsInstalação De Centrais De Britagem/MinconsMonitoramento De Estrads E Pontes/MinconsPlano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.AqPrograma Especial De Reabilitação De PontesConstrução De Cinco Centros De Formação Profissional Do MinconsCombate Às Ravinas/MinconsReabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do Cabo/MinconsReabilitação Do Edifício Sede Do MinconConstrução De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.DegradadosConstrução Do Quartel De Bombeiros Na Zona Economica Especial / Mincons Construção 19.160 Habitações Sociais/MinconsMontagem De Pontes Metalicas/MinconsEstudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/MinconsConstrução Via De Ligação Alameda Manuel Vanduném A Unidade AfricanaProjecto De Aquisição De Auto-Batoneiras E Equip.Adicionais
203.878.279,00
2.000.348.916,00
217.297.543,00
42.527.079,00
40.000.000,00 40.000.000,00
623.640.692,00
243.652.500,00
341.172.021,00
600.000.000,00
1.942.315.000,00
800.000.000,00
500.000.000,00 367.500.000,00 300.000.000,00
9.429.636.119,00 862.500.000,00 300.000.100,00
1.908.535.355,00 353.635.750,00
362.500.000,00 850.778.090,00
339.977.895,00
959.700.051,00 347.235.952,00 93.000.000,00
3.362.169.600,00
289.066.291,00
0,00
577.140.699,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.560.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
203.878.279,00
1.423.208.217,00
217.297.543,00
42.527.079,00
40.000.000,00 40.000.000,00
623.640.692,00
243.652.500,00
341.172.021,00
600.000.000,00
904.755.000,00
800.000.000,00
500.000.000,00 367.500.000,00 300.000.000,00
9.429.636.119,00 862.500.000,00 300.000.100,00
1.908.535.355,00 353.635.750,00
362.500.000,00 850.778.090,00
339.977.895,00
959.700.051,00 347.235.952,00 93.000.000,00
3.362.169.600,00
289.066.291,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
156
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Huambo
Libolo
Lobito
Luanda
Lubango
Luena
Malange
1.285.289.522,00
500.000.000,00
272.409.236,00
46.968.710.705,00
2.030.004.430,00
169.724.342,00
3.107.272.755,00
0,00
0,00
0,00
6.270.995.145,00
0,00
0,00
334.400.000,00
1.285.289.522,00
500.000.000,00
272.409.236,00
40.697.715.560,00
2.030.004.430,00
169.724.342,00
2.772.872.755,00
Reabilitação Da Estrada Colui/Jamba-Em CursoReabilitação Da Estrada Uku Seles/Atome-Kuanza Sul-Em CursoReabilitação Das Pontes Do Troço Gabela/Quibala-Em CursoReabilitação Estrada Balombo, Ebanga, Ganda + Acesso Babaera-Em CursoRequalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso
Reabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/MinconReab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/MinconsConstrução Da Biblioteca Do HuamboRequalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso
Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso
Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do LobitoConstrução Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito
Proteção Costeira Da ChicalaConstrução De Infra-Estruturas Do CamamaPrograma Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 JaneiroConstrução Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/MinconsAquisição E Construção De Imóveis/GtigpdarcConstrução Do Campus Universitário A. NetoReabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)Reabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsReabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª FaseReabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª FaseReabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase Fase/MinconsConstrução De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsManutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação)Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª FaseRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons
Reabilitação Da Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango-Em Curso
Combate As Ravinas Do Luena
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De MalanjeReabilitação Da Igreja Metodista Do Quéssua Em MalanjeEstudos Para Construção Do Centro Político Administrativo De Malanje/MinconsReabilitação Obras De Arte Troço Kalandula/Massango-Malanje-Em Curso
1.046.912.933,00 1.805.558.889,00
42.142.161,00 1.859.248.800,00
885.261.214,00
23.636.250,00 110.370.824,00 225.028.112,00 926.254.336,00
500.000.000,00
81.146.000,00 191.263.236,00
443.885.110,00 969.989.098,00 592.384.343,00
107.500.000,00 488.765.470,00
1.017.333.089,00 1.450.000.000,00 2.915.374.130,00
1.235.000.000,00 200.137.842,00 14.993.398,00 950.000.000,00
4.307.501.508,00
81.228.192,00 520.737.471,00
31.673.881.054,00
2.030.004.430,00
169.724.342,00
1.665.859.493,00 62.125.000,00 42.000.000,00
403.573.072,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.883.582.753,00
800.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.587.412.392,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
334.400.000,00 0,00 0,00
0,00
1.046.912.933,00 1.805.558.889,00
42.142.161,00 1.859.248.800,00
885.261.214,00
23.636.250,00 110.370.824,00 225.028.112,00 926.254.336,00
500.000.000,00
81.146.000,00 191.263.236,00
443.885.110,00 969.989.098,00 592.384.343,00
107.500.000,00 488.765.470,00
1.017.333.089,00 1.450.000.000,00 1.031.791.377,00
435.000.000,00 200.137.842,00 14.993.398,00 950.000.000,00
720.089.116,00
81.228.192,00 520.737.471,00
31.673.881.054,00
2.030.004.430,00
169.724.342,00
1.331.459.493,00 62.125.000,00 42.000.000,00
403.573.072,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
157
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Mavinga
Mbanza Congo
Menongue
Namibe
Nzeto
Ombadja
Sambizanga
Saurimo
Soio
Sumbe
Uíge
92.559.880,00
2.166.418.329,00
500.000.000,00
2.433.769.674,00
2.430.961.772,00
851.520.996,00
11.492.537.148,00
360.517.500,00
2.339.284.750,00
35.000.000,00
25.000.000,00
0,00
1.003.200.000,00
0,00
1.692.006.966,00
1.029.440.000,00
0,00
7.021.116.112,00
0,00
1.337.600.000,00
0,00
0,00
92.559.880,00
1.163.218.329,00
500.000.000,00
741.762.708,00
1.401.521.772,00
851.520.996,00
4.471.421.036,00
360.517.500,00
1.001.684.750,00
35.000.000,00
25.000.000,00
Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso
Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/MinconsConstrução Do Edifício P/O Posto Policial Do Luengue/MinconsConstrução Do Edifício P/A Divisão De Polícia De MavingaConstrução Do Edificio P/ O Posto Policial Do Cunjamba
Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Mbanza CongoConstrução Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Mbanza Congo
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Comuna De Riabela
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do NzetoReabilitação Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto
Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas DoCuneneConstrução Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em Ondjiva/Mincons
Construção Colector De Águas Residuais Avenida N'Gola Kiluange-Luanda/MinconsConstrução Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida-Luanda/MinconsRequalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C-Luanda/MinconsProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Construção De 3 Edificios No Distrito Urbano Do Sambizanga
Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação)
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo
Estudos Para Construção Do Complexo Gimnodesportivo Do Sumbe/Mincons
Estudos P/Reabilitação Do Edifício Do Bna Na Cidade Do Uíge/Mincons
933.715.190,00
34.398.772,00 11.789.844,00 30.084.000,00 16.287.264,00
42.527.079,00 2.123.891.250,00
500.000.000,00
1.512.409.674,00 921.360.000,00
2.136.440.000,00 294.521.772,00
21.377.246,00
830.143.750,00
339.463.969,00
543.260.660,00
1.506.098.476,00
3.610.537.818,00
3.096.323.377,00
2.396.852.848,00
360.517.500,00
2.339.284.750,00
35.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.003.200.000,00
0,00
1.088.934.966,00 603.072.000,00
1.029.440.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.236.881.798,00
3.304.733.555,00
2.479.500.759,00
0,00
0,00
1.337.600.000,00
0,00
0,00
933.715.190,00
34.398.772,00 11.789.844,00 30.084.000,00 16.287.264,00
42.527.079,00 1.120.691.250,00
500.000.000,00
423.474.708,00 318.288.000,00
1.107.000.000,00 294.521.772,00
21.377.246,00
830.143.750,00
339.463.969,00
543.260.660,00
269.216.678,00
305.804.263,00
616.822.618,00
2.396.852.848,00
360.517.500,00
1.001.684.750,00
35.000.000,00
25.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
158
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios -Bié
58.416.032.896,00
2.304.805.559,00
2.320.207.241,00
167.300.000,00
36.899.302.261,00
1.710.179.028,00
0,00
0,00
21.516.730.635,00
594.626.531,00
2.320.207.241,00
167.300.000,00
Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos GovernadoresConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela)Assistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/MinconsReab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia PipasReab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/MinconsReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsEstudos E Projectos De Estradas E PontesConstrução E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. AdministradoresAquisição De Pontes Metálicas Rodoviárias (Centurion)Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/MalanjeReabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula AtumbaConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeConstrução Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 100/MinconsConstrução Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsConstrução E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos ProvinciaisReforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 FaseFiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/MinconsConstrução De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaReabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueReabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.DondoConst.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)
Construção Infraestruturas De VianaReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Mincons
Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E LigaçõesAlargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em Curso
Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova AerogareReabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié
891.943.574,00
1.108.567.779,00
1.208.364.793,00 830.028.539,00
615.260.750,00
191.500.000,00 2.000.000.000,00 800.000.000,00
3.873.521.407,00 33.498.424.249,00
1.000.000.000,00 691.173.394,00
875.000.000,00 835.000.000,00
375.000.000,00
928.634.994,00 886.749.372,00 150.000.000,00
1.980.000.000,00
728.728.000,00 456.650.725,00 500.000.000,00
1.065.267.573,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
926.217.747,00
1.007.513.460,00 1.297.292.099,00
250.000.000,00
2.070.207.241,00
132.300.000,00
35.000.000,00
594.267.395,00
739.045.186,00
0,00 553.352.359,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3.012.738.872,00 31.691.159.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308.739.249,00
721.766.000,00 988.413.028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.676.179,00
369.522.593,00
1.208.364.793,00 276.676.180,00
615.260.750,00
191.500.000,00 2.000.000.000,00 800.000.000,00 860.782.535,00
1.807.265.049,00
1.000.000.000,00 691.173.394,00
875.000.000,00 835.000.000,00
375.000.000,00
928.634.994,00 886.749.372,00 150.000.000,00
1.980.000.000,00
728.728.000,00 456.650.725,00 500.000.000,00
1.065.267.573,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
617.478.498,00
285.747.460,00 308.879.071,00
250.000.000,00
2.070.207.241,00
132.300.000,00
35.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
159
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cabinda
Vários Municípios-Cuando Cubango
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Cunene
9.884.008.304,00
500.000.000,00
5.886.462.429,00
2.968.134.277,00
507.801.974,00
1.085.117.546,00
4.706.558.486,00
4.577.936.395,00
1.439.660.000,00
0,00
2.042.063.726,00
0,00
0,00
0,00
875.718.384,00
0,00
8.444.348.304,00
500.000.000,00
3.844.398.703,00
2.968.134.277,00
507.801.974,00
1.085.117.546,00
3.830.840.102,00
4.577.936.395,00
Construção Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaConst.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv RefinariaConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsReab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/MinconsAmpliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsSistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons
Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico
Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do LobitoReab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/BenguelaProjecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta
Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/MuxaluandoReabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120
Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Mincons
Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/CatuituiRecuperação E Manut.Dos Troços Calai/Dirico 117 Km/MinconsConstrução De 7 Postos De Fronteira/C.CubangoConstrução Do Edifício P/ O Posto Policial De CatuituiRecuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons
Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul Reabilitação Da Estrada Conde/Ebo/C.SulProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaReabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/MinconsReabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.SulReabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/Sumbe
Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / MinconsReabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaReabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/CuneneReabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2
707.368.304,00 98.000.000,00
1.358.640.000,00 1.200.000.000,00 2.020.000.000,00 4.500.000.000,00
500.000.000,00
3.135.406.770,00
458.393.621,00 2.292.662.038,00
800.000.000,00 1.500.000.000,00 668.134.277,00
507.801.974,00
500.000.000,00 210.552.640,00 46.809.855,00 21.194.716,00 306.560.335,00
500.000.000,00 125.000.000,00
1.334.839.924,00
947.620.432,00 375.000.000,00 400.000.000,00 524.098.130,00 500.000.000,00
898.595.235,00 1.300.000.000,00
1.429.341.160,00 950.000.000,00
0,00 0,00
339.660.000,00 0,00
600.000.000,00 500.000.000,00
0,00
1.949.401.688,00
0,00 92.662.038,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 125.000.000,00 92.622.038,00
658.096.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
707.368.304,00 98.000.000,00
1.018.980.000,00 1.200.000.000,00 1.420.000.000,00 4.000.000.000,00
500.000.000,00
1.186.005.082,00
458.393.621,00 2.200.000.000,00
800.000.000,00 1.500.000.000,00 668.134.277,00
507.801.974,00
500.000.000,00 210.552.640,00 46.809.855,00 21.194.716,00 306.560.335,00
500.000.000,00 0,00
1.242.217.886,00
289.524.086,00 375.000.000,00 400.000.000,00 524.098.130,00 500.000.000,00
898.595.235,00 1.300.000.000,00
1.429.341.160,00 950.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
160
4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
62.926.611.623,00 62.926.611.623,00
458.650.448,00 53.294.241,00 3.283.299,00
402.072.908,00 21.686.243,00 21.686.243,00
2.088.628.459,00
Fundo De Fomento Habitacional
Fundo Rodoviário
Instituto De Estradas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
95,49% 11,10%
0,68% 83,71%
4,51% 4,51%
90,51%
62.926.611.623,00
480.336.691,00
2.307.636.810,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Vários Municípios-Huambo
Vários Municípios-Huíla
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
1.970.523.404,00
832.511.199,00
1.667.237.544,00
3.069.598.611,00
2.056.889.061,00
2.650.689.089,00
0,00
0,00
0,00
1.736.881.798,00
0,00
0,00
1.970.523.404,00
832.511.199,00
1.667.237.544,00
1.332.716.813,00
2.056.889.061,00
2.650.689.089,00
Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A CalacingaConstrução De 500 Casas No Huambo / MinconsReabilitação Da Estrada Bailundo/Bimbe/Mincons
Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons
Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/MangandoReabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/SautarReabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/MalanjeReab. Da Estrada Kalandula/Kuale/Massango/MalanjeReabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje
Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/LReabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira
Reabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/UígeReabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Reabilitação Da Estrada Cuilo Futa/Béu Comunal/Sacandica-Uíge/Mincons
Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/ZaireReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/MinconsConstrução De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincons
754.517.726,00
744.187.500,00 471.818.178,00
832.511.199,00
827.000.000,00 275.000.000,00
91.000.000,00 74.237.544,00 400.000.000,00
2.236.881.798,00 832.716.813,00
1.374.417.242,00
365.213.542,00
317.258.277,00
1.000.000.000,00
976.837.954,00
673.851.135,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.736.881.798,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.517.726,00
744.187.500,00 471.818.178,00
832.511.199,00
827.000.000,00 275.000.000,00
91.000.000,00 74.237.544,00 400.000.000,00
500.000.000,00 832.716.813,00
1.374.417.242,00
365.213.542,00
317.258.277,00
1.000.000.000,00
976.837.954,00
673.851.135,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
161
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital 49 - Outras Despesas De Capital
282.032.566,00 140.150.567,00 10.876.140,00 130.887.099,00
118.760,00 18.791.212,00 18.791.212,00
12.605.211.851,00 619.566.590,00 39.633.409,00
11.879.424.532,00 66.587.320,00
496.879.092.989,00 489.062.164.716,00
18.629.915,00 7.798.298.358,00
Laboratório De Engenharia De Angola
Ministério Da Construção
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
93,75% 46,59%
3,62% 43,51%
0,04% 6,25% 6,25%
2,47% 0,12% 0,01% 2,33% 0,01%
97,53% 95,99%
0,00% 1,53%
300.823.778,00
509.484.304.840,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
162
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
27.331.924.814,00 1.605.321.448,00 1.605.321.448,00 102.783.807,00 102.783.807,00
25.622.486.391,00 164.165.504,00
25.458.320.887,00 1.333.168,00 1.333.168,00
21.452.332.756,00 21.452.332.756,00 21.430.547.635,00
21.785.121,00
56,03% 3,29% 3,29% 0,21% 0,21%
52,52% 0,34%
52,19% 0,00% 0,00%
43,97% 43,97% 43,93%
0,04%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00
46.084.257.570,00 4.145.817.829,00 32.580.989.633,00 9.357.450.108,00
5,53% 5,53%
94,47% 8,50%
66,79% 19,18%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao Social
3.287.737.595,00 717.179.825,00 140.693.302,00 50.000.000,00 110.000.000,00 759.080.000,00
8.638.863.340,00 57.174.323,00
31.258.800.001,00 2.405.318.996,00 1.359.410.188,00
6,74% 1,47% 0,29% 0,10% 0,23% 1,56%
17,71% 0,12%
64,08% 4,93% 2,79%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
48.784.257.570,00 100,00%Total Geral:
48.784.257.570,00 100,00%Total Geral:
48.784.257.570,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:
Actualização Da Cartografia Do País 1:100 000Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApetrechamento Das Delegações Provinc.E Sede Do Igca
15.066.606,00 3.287.737.595,00
57.174.323,00 233.411.987,00
0,11% 22,98% 0,40% 1,63%
%Projecto / Actividade Valor 14.304.617.829,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
163
Avaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E MunicipalComunicação Imagem InstituicionalDigitalização Do Arquivo Dos Processos De Confisco De ImóveisElaboração De Estudos UrbanísticosFormação E Capacitação De QuadrosInfraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E OutrosInstalação Dos Serviços Centrais Do MinuhaMonitoria E Avaliação Da Execução Do PipProd. De Legisl. Complementar À Lei Do Ord.Territ.E De TerrasProdução De Cartografia TemáticaProdução De Legislação Cartográfica E CadastralReforço Da Capacidade Institucional Do Gepe
12.820.750,00 161.394.058,00 83.081.050,00 13.196.250,00 64.988.133,00
10.158.800.000,00 95.259.948,00 59.724.330,00 6.280.200,00 20.000.000,00 16.000.000,00 19.682.599,00
0,09% 1,13% 0,58% 0,09% 0,45%
71,02% 0,67% 0,42% 0,04% 0,14% 0,11% 0,14%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
34.479.639.741,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
7.722.941.471,00 26.756.698.270,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Caála
Cuito
Estrutura Central
Luanda
Menongue
Saurimo
Varios Municipios-Nacional
6.155.217.943,00
5.844.782.058,00
4.885.152.447,00
1.668.410.188,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
10.476.077.105,00
3.969.884.149,00
3.753.057.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.185.333.794,00
2.091.724.736,00
4.885.152.447,00
1.668.410.188,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
10.476.077.105,00
Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora
Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora
Estratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/MinurbOperação E Manutenção Das Infra-Estruturas E Equip.Da Urbaniz.Nova VidaElab. Dos Planos Prov.De Ordenamento Do Território/MinuhaSistema Nacional De Informação TerritorialLimpeza Desmatação E Loteamento De Auto Const.Dirigida/MinuhaProj. Implem. Prog. Estudos E Capacit. Desenv. Sustentável/MinuhaComissão Nac.P/Imple.Prog.Nac.Do Urban.E Habitação/MinuhaProjecto De Modernização De Rede Geodésica Nacional/MinuhaEstudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/MinuhaEstudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge
Programa Indicativo Melhoria Assentamentos Urbanos PrecáriosExecução Do Cadastro Nacional De Terras/MinuhaProjecto Nova Vida (2ª Fase)
Estudos Infraestruturas Integradas Menongue C.Cubango/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul/Minuha
Execução De Cadastro Nacional Do Património Habitacional/MinuhaImplementação Centro Nac. Gestão De Informação Geográfica / MinuhaGestão Do Parque Habitacional/Novas Urbanizações/Minuha
6.155.217.943,00
5.844.782.058,00
35.000.000,00 140.693.302,00
28.126.317,00 200.000.001,00 267.060.000,00 65.000.000,00 39.930.427,00 32.752.400,00 376.590.000,00
3.700.000.000,00
254.000.000,00 55.000.000,00
1.359.410.188,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
398.452.630,00 28.179.717,00
179.050.000,00
3.969.884.149,00
3.753.057.322,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.185.333.794,00
2.091.724.736,00
35.000.000,00 140.693.302,00
28.126.317,00 200.000.001,00 267.060.000,00 65.000.000,00 39.930.427,00 32.752.400,00 376.590.000,00
3.700.000.000,00
254.000.000,00 55.000.000,00
1.359.410.188,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
398.452.630,00 28.179.717,00
179.050.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
164
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
618.644.192,00 170.894.750,00 10.205.718,00 437.543.724,00 257.248.146,00 257.248.146,00
143.532.046,00 84.122.287,00 5.725.159,00 53.592.326,00
92.274,00 183.763.584,00 183.763.584,00
26.569.748.576,00 1.350.304.411,00
86.852.930,00 25.131.350.341,00
1.240.894,00 21.011.321.026,00 21.011.321.026,00
Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação
Instituto Nacional De Habitação
Ministério Do Urbanismo E Habitação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
70,63% 19,51%
1,17% 49,95% 29,37% 29,37%
43,85% 25,70%
1,75% 16,37%
0,03% 56,15% 56,15%
55,84% 2,84% 0,18%
52,82% 0,00%
44,16% 44,16%
875.892.338,00
327.295.630,00
47.581.069.602,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Viana 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/MinuhaActualização E Execução De Cart.Sedes Vilas E Prov.Escalas 1.200 E 1.1.1000Prog. De Capacit. E Diagnóst. E Gest. Integ. Do Território / MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaImplementação Da Lotu / MinuhaElaboração Dos Planos Directores Municipais/NacionalEstudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/MinuhaAdensamento Das Estações De Referência Nacional/Minuha
Plano De Desenvolvimento Municipal-Viana
619.080.000,00 212.000.000,00
11.112.904,00 7.800.000.000,00 261.022.029,00 140.000.000,00 717.179.825,00
110.000.000,00
50.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
619.080.000,00 212.000.000,00
11.112.904,00 7.800.000.000,00 261.022.029,00 140.000.000,00 717.179.825,00
110.000.000,00
50.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
165
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
19.947.271.163,00 1.517.838.258,00 1.517.838.258,00
81.604.784,00 81.604.784,00
18.347.209.859,00 207.505.084,00
18.139.704.775,00 618.262,00 618.262,00
294.419.651.497,00 269.818.142.070,00 269.818.142.070,00 24.601.509.427,00
6,35% 0,48% 0,48% 0,03% 0,03%
5,84% 0,07% 5,77% 0,00% 0,00%
93,65% 85,83% 85,83%
7,83%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica
83.169.771,00 83.169.771,00
104.910.647.460,00 100.623.659.348,00
930.657.110,00 3.356.331.002,00
209.373.105.429,00 209.373.105.429,00 204.264.784.126,00 5.108.321.303,00
0,03% 0,03%
33,37% 32,01% 0,30% 1,07%
66,60% 66,60% 64,98% 1,62%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Criação De Inf.Nec.Imp.Do S.N.De C.Tec.E InovaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa Água Para Todos
3.803.808.417,00 182.372.000,00
1.030.000.000,00 114.611.875,00
122.927.576.944,00 78.663.238.958,00 82.324.395.186,00 6.652.036.154,00
15.000.000,00 18.653.883.126,00
1,21% 0,06% 0,33% 0,04%
39,10% 25,02% 26,19% 2,12% 0,00% 5,93%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
314.366.922.660,00 100,00%Total Geral:
314.366.922.660,00 100,00%Total Geral:
314.366.922.660,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:
Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação Rural 165.000.000,00 0,41%
%Projecto / Actividade Valor 39.795.853.972,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
166
Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalAquis/Instal Duas Turbinas A Gás De 35mw Cada, Na Região De Fútila (Cabinda) Adenda Nº1Aquisição De Um Transformador Trifasico De Energia ElectricaAsseguramento Da Barragem De CapandaAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorCapacitação Dos Professores Do Ensino Especial/HuamboCapacitação E Formação Para A Sustentabilidade De Novos Sistemas De Águas (Pat)Compra De Transformador Trifásico De Energia EletricaCompra Transformador Trifasico Conmstrução De Linha De Mt 30kvConst Da Linha Mt 30kv (Porto Quipiri- Musseque Capari) - Projecto De Energia E AguasConst Linha Transm 220 Kv Uíge-Maquela, Sub-Est De Maquela E Rede De Mt/Bt- AdendaConst Linha Transm. 220 Kv Lucala-Pambos, Ampl. E Const. Sub-Est - Uíge, Pambos E Negage-AdendaConstrução Da Conduta Cd Piv Com Dn 500mm Construção Da Segunda Central Hidroeléctrica De Cambambe - Aprov Hidro. De CambambeConstrução De Linha De Mt 30kvConstrução Sistema Distribuição De Agua Da Eta Da Nova Centralidade Do Dande (Capari)Consultoria Para As Bacias Hidrográficas InternacionaisContrução Do Sistema De Transporte De 220 Kv Viana - Filda (Luanda)Coordenação E Gestão De ProjectosDesenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosDespesas No Âmbito Do Projecto De Energia E Água Despesas No Âmbito Do Projecto Do Ciclo Combinado Elaboração Implem. Planos Conttrolo Operacional Mon. Qualidade ÁguasEtapa Ii/Iii Plano Director Abastec Água E Saneam. - Ondjiva A Partir De Xangongo Ila 78a/B/CEtapas Ii/Iii Plano Dir Abastec Água E Sanea - Ondjiva A Partir Xangongo - Ila 78a/B/CFiscaliz/Montagem Transformador 120 Mva Camama E Transporte De 60kv Cacuaco-SequeleFiscalização Empreitadas De Fornecimento De Energia Electrica Fiscalização Trabalhos Da Lt 60kv Se Cacuaco Sequele Formação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaFornec/Montagem Central Térmica - Kuíto, Com 4 Gp Geradores - Abc De 2,5 Mw E 750 Rpm Pcc 55Montagem De Um Transformador De 120 Mva Na Se Camama Montagem De Um Transformador De 120mva Na Se Camama Montagem Transformador 120 Mva Camama E Transporte De 60kv Cacuaco -SequeleOperação E Manutenção De Centrais TérmicasPrograma De Transformação Do Sector EléctricoPrograma Piloto Para Instalação De Gerador De CloroPublicidade E Divulgação Do Sector (Magazine Energias)Reabilitação Do Sistema De Abastecimento De Agua, Saneamento E Tratamento Residuais - LubangoReabilitação E Expansão Das Redes Mt/Bt Do Dundo (Lunda-Norte) E De Saurimo (Lunda-Sul)Reabilitação E Expansão Das Redes Mt/Bt Do Huambo
1.086.720.140,00 1.872.674.362,00
22.500.000,00 182.372.000,00 805.827.285,00 144.066.000,00 87.000.000,00 186.197.425,00 114.611.875,00 10.000.000,00 15.958.232,00 114.099.928,00
277.073,00 24.317.371,00
5.143.168.348,00 691.305.749,00
140.116.819,00 9.387.754.245,00
24.317.371,00 290.037.652,00 93.994.221,00 868.086.462,00 361.235.692,00 380.000.000,00 83.187.807,00
2.446.469.987,00 116.422.872,00
1.410.467.059,00 1.206.685.683,00
11.429.492,00 3.741.874,00 49.821.565,00 85.500.000,00 35.902.218,00 31.822.498,00
48.744.728,00 6.151.554,00
539.731.304,00 150.000.000,00
4.806.000.000,00 251.750.001,00 12.500.000,00
3.933.917.684,00
595.180.636,00 413.193.850,00
2,73% 4,71% 0,06% 0,46% 2,02% 0,36% 0,22% 0,47% 0,29% 0,03% 0,04% 0,29% 0,00% 0,06%
12,92% 1,74%
0,35% 23,59% 0,06% 0,73% 0,24% 2,18% 0,91% 0,95% 0,21% 6,15% 0,29% 3,54% 3,03% 0,03% 0,01% 0,13% 0,21% 0,09% 0,08%
0,12% 0,02% 1,36% 0,38%
12,08% 0,63% 0,03% 9,89%
1,50% 1,04%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
167
Reestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRegulação E Acompanhamento Da Rede Informática Do SectorSeminário De CapacitaçãoSistema De Transporte De 60kv Cacuaco-Sequele
153.750.000,00 65.000.000,00 228.277.639,00 650.000.000,00 213.500.000,00 35.067.271,00
0,39% 0,16% 0,57% 1,63% 0,54% 0,09%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
274.571.068.688,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
131.211.169.977,00 143.359.898.711,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Cacuaco
Cambambe
Cazenga
Cuito
Cuito Cuanavale
Dala
Estrutura Central
284.456.459,00
2.778.133.210,00
74.836.421.478,00
1.952.945.582,00
2.083.600.000,00
1.070.000.000,00
4.976.147.466,00
40.997.126.046,00
0,00
0,00
42.536.941.645,00
0,00
0,00
0,00
4.226.147.466,00
8.966.762.085,00
284.456.459,00
2.778.133.210,00
32.299.479.833,00
1.952.945.582,00
2.083.600.000,00
1.070.000.000,00
750.000.000,00
32.030.363.961,00
Ampliação Da S.E. De Belas/Luanda
Ampliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/LuandaSe 60/15kv Musseque Kapari Edel/MineaSe 60/15 Kv Cacuaco-Sequele - Edel/MineaSe 60/15 Kv Cacuaco Vila - Edel/MineaAmpliação Se Cacuaco/Minea
Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/MineaConstrução Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Laúca
Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/MineaReabilitação E Modernização Da Se Cazenga/Minea
Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / MineReab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea
Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale
Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena
Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaConst.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaLigação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / MineaEstudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaAssitência Técnica Operação E Gestão De Sistema Abast.ÁguaFiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaMonotorização Da Qualidade Da Água/MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Se 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaPrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)
284.456.459,00
888.100.000,00 436.000.000,00 199.700.000,00 788.000.000,00 466.333.210,00
29.846.975.378,00 44.989.446.100,00
1.036.612.756,00 916.332.826,00
113.600.000,00 1.970.000.000,00
1.070.000.000,00
4.976.147.466,00
191.370.000,00 212.666.670,00 585.000.000,00 226.600.000,00
4.146.290.274,00 702.333.000,00 149.600.000,00 930.000.000,00
1.538.890.651,00 76.000.000,00
4.960.000.000,00 714.686.156,00 220.000.001,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.969.959.745,00 14.566.981.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4.226.147.466,00
0,00 110.766.670,00
0,00 0,00
3.598.196.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.480.000.000,00 0,00 0,00
284.456.459,00
888.100.000,00 436.000.000,00 199.700.000,00 788.000.000,00 466.333.210,00
1.877.015.633,00 30.422.464.200,00
1.036.612.756,00 916.332.826,00
113.600.000,00 1.970.000.000,00
1.070.000.000,00
750.000.000,00
191.370.000,00 101.900.000,00 585.000.000,00 226.600.000,00 548.093.541,00 702.333.000,00 149.600.000,00 930.000.000,00
1.538.890.651,00 76.000.000,00
2.480.000.000,00 714.686.156,00 220.000.001,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
168
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Huambo
Icolo E Bengo
Kilamba Kiaxi
Luanda
Lubango
Malange
Matala
Mbanza Congo
Menongue
Namibe
2.321.000.000,00
2.272.228.185,00
8.410.298.024,00
3.373.019.776,00
896.000.001,00
1.737.120.000,00
5.314.273.600,00
2.897.984.659,00
500.000.001,00
79.806.048,00
0,00
0,00
35.298.024,00
1,00
690.000.001,00
0,00
5.158.336.000,00
1.170.610.617,00
0,00
0,00
2.321.000.000,00
2.272.228.185,00
8.375.000.000,00
3.373.019.775,00
206.000.000,00
1.737.120.000,00
155.937.600,00
1.727.374.042,00
500.000.001,00
79.806.048,00
Se 60/15 Kv Samba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaNovos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaConstrução De Novos Centros De Distribuição/MineaConstrução Se Chicala (Fase 1) / MineaRef.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/MineEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaAssist.Técnica E Consult.Manutenção Do Sist.Electrico/MineaA.H.Lauca Desvio Do Rio E Projecto Básico Est.Geot/MineaElaboração De Estudos Projecto E Fiscalização/MineaSistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralMontagem Da Central Térmica De Malanje (20 Mw)
Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)
Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-ZangaLt 60 Kv Se Mabubas Capari-Ene/MineaSe 60/15 Kv Km 44 Luanda - Ene/Minea
Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda
Reab.Ampl.Rede Mt/Bt Ilha De LuandaSe 60/15 Kv Golfe 28 De Agosto - Edel/MineaSe 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/MineaSe 60/15 Kv Encibe Camama - Edel/MineaSe Av.Comandante Gika E Cabo 60 Kv Alvalade Edel/Minea
Reab. Reforço Sistema Abast. Água Do Lubango-1ª Fase/Minea
Reforço Da Capacidade De Transformação Da Cidade De Malange
Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala
Reab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/MineaReabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire
Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo
Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea
978.331.799,00 809.000.000,00
7.603.000.000,00 1.500.000.000,00 650.000.000,00
2.704.350.537,00 243.000.000,00 251.300.000,00 110.610.000,00 496.485.281,00
4.785.136.331,00 266.666.664,00
3.744.798.681,00
2.201.010.001,00
2.321.000.000,00
460.000.001,00 1.003.644.755,00 808.583.429,00
8.410.298.024,00
620.000.000,00 900.000.000,00 95.468.618,00 869.851.156,00 560.000.000,00 327.700.002,00
896.000.001,00
1.737.120.000,00
5.314.273.600,00
1.200.000.001,00
1.697.984.658,00
500.000.001,00
79.806.048,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2.777.798.681,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
35.298.024,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
690.000.001,00
0,00
5.158.336.000,00
0,00
1.170.610.617,00
0,00
0,00
978.331.799,00 809.000.000,00
7.603.000.000,00 1.500.000.000,00 650.000.000,00
2.704.350.537,00 243.000.000,00 251.300.000,00 110.610.000,00 496.485.281,00
4.785.136.330,00 266.666.664,00 967.000.000,00
2.201.010.001,00
2.321.000.000,00
460.000.001,00 1.003.644.755,00 808.583.429,00
8.375.000.000,00
620.000.000,00 900.000.000,00 95.468.618,00 869.851.156,00 560.000.000,00 327.700.001,00
206.000.000,00
1.737.120.000,00
155.937.600,00
1.200.000.001,00
527.374.041,00
500.000.001,00
79.806.048,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
169
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ombadja
Soio
Sumbe
Tômbua
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Luanda
3.749.000.000,00
33.446.376.614,00
1.620.000.002,00
510.000.000,00
444.421.000,00
23.691.706.541,00
3.096.864.457,00
660.060.543,00
20.376.688.880,00
975.000.000,00
30.446.376.614,00
810.000.002,00
0,00
0,00
5.690.861.025,00
405.525.505,00
0,00
10.288.996.650,00
2.774.000.000,00
3.000.000.000,00
810.000.000,00
510.000.000,00
444.421.000,00
18.000.845.516,00
2.691.338.952,00
660.060.543,00
10.087.692.230,00
Reforço Do Sistema De Abast.De Água De Ondjiva(Fase2)/CuneneReforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva
Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado
Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea
Reab.E Reforço Do Sist.De Abast.De Água Do Tômbua 2ª Fase
Reabilitação Parcial Do A.H. Luquixe E Central 2/Uíge
Estudos E Projectos De Mini-HidrícasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaPrograma De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Electricidade)Programa De Águas SubterrâneasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Electrificação Da Província De Cabinda/MineaReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte1Const. Nov. Cent. Térm. Prov. Mox.Cun.Nam.Hui.Bié,Cab.L.Nort.E Luanda/MineaGestão, Implementação E Fiscalização De ProjectosConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase1)Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Aquis. E Mont.Equip.Csr No Sist.Control Tensão Lt´S400e220kv/Minea Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea
Ampliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2)Lt 60 Kv Se Zee Zango Ene/MineaSe 60/15 Kv Zango Edifícios - Edel/MineaReabilitação E Modernização Da Se Viana/Minea
Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea
Ampliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda
1.059.000.000,00 2.690.000.000,00
33.446.376.614,00
1.620.000.002,00
510.000.000,00
444.421.000,00
202.450.000,00 243.011.000,00
310.000.000,00
674.399.837,00
276.890.000,00 556.356.905,00 231.200.000,00
1.382.783.328,00 3.094.570.495,00 995.545.000,00
266.400.400,00
984.095.870,00 6.768.573.014,00
400.000.000,00 347.759.065,00
2.646.250.000,00 3.411.421.627,00 900.000.000,00
1.688.284.650,00 412.266.000,00 590.000.002,00 406.313.805,00
660.060.543,00
1.826.000.000,00
975.000.000,00 0,00
30.446.376.614,00
810.000.002,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 5.690.861.025,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
405.525.505,00
0,00
0,00
84.000.000,00 2.690.000.000,00
3.000.000.000,00
810.000.000,00
510.000.000,00
444.421.000,00
202.450.000,00 243.011.000,00
310.000.000,00
674.399.837,00
276.890.000,00 556.356.905,00 231.200.000,00
1.382.783.328,00 3.094.570.495,00 995.545.000,00
266.400.400,00
984.095.870,00 1.077.711.989,00
400.000.000,00 347.759.065,00
2.646.250.000,00 3.411.421.627,00 900.000.000,00
1.688.284.650,00 412.266.000,00 590.000.002,00
788.300,00
660.060.543,00
1.826.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
170
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
19.947.271.163,00 1.517.838.258,00
81.604.784,00 18.347.209.859,00
618.262,00 294.419.651.497,00 269.818.142.070,00 24.601.509.427,00
Ministério Da Energia E Das Águas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
6,35% 0,48% 0,03% 5,84% 0,00%
93,65% 85,83%
7,83%
314.366.922.660,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
2.698.984.537,00
19.153.883.126,00
1.041.818.722,00
1.035.300.001,00
325.403.730,00
1.350.000.000,00
4.590.000.000,00
2.051.225.221,00
12.301.349.392,00
944.335.999,00
0,00
13.403.730,00
0,00
4.500.000.000,00
647.759.316,00
6.852.533.734,00
97.482.723,00
1.035.300.001,00
312.000.000,00
1.350.000.000,00
90.000.000,00
Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaReforço Rede Luanda-Se Boavista Lt220 Kv Cacuaco Boavista/MineaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/LdaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaConstrução De Estações De Tratamento De Águas Residuais (Etar)/LuandaInst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/MineaReforço Rede At Lt 220 Kv Camama Morro Bento Se M.Bento EneRef.Cap.Transf.Se Luanda Sul (Camama Viana Cazenga) / MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaImplantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/Minea
Const.Sistema De Abast. Água Beng.Lob.Catumb.E B.Farta(Fase 3)L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva
Reab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/MineaPrograma Água Para Todos
Construção Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-Quileva
Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea
Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo
Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2
Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase
2.039.502.072,00 1.129.884.397,00 499.100.001,00
412.320.000,00 930.657.110,00
617.500.000,00 936.614.510,00 617.993.986,00
6.048.688.671,00 623.300.000,00
4.695.128.133,00
525.057.556,00 2.173.926.981,00
500.000.000,00 18.653.883.126,00
1.041.818.722,00
1.035.300.001,00
325.403.730,00
1.350.000.000,00
4.590.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
552.052.366,00 5.473.885.371,00
0,00 4.263.058.913,00
82.298.240,00 1.968.926.981,00
0,00 12.301.349.392,00
944.335.999,00
0,00
13.403.730,00
0,00
4.500.000.000,00
2.039.502.072,00 1.129.884.397,00 499.100.001,00
412.320.000,00 930.657.110,00
617.500.000,00 936.614.510,00 65.941.620,00 574.803.300,00 623.300.000,00 432.069.220,00
442.759.316,00 205.000.000,00
500.000.000,00 6.352.533.734,00
97.482.723,00
1.035.300.001,00
312.000.000,00
1.350.000.000,00
90.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
171
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 112 - Taxas Custas E Emolumentos 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
9.618.044.989,00 2.493.044.989,00 2.493.044.989,00 7.125.000.000,00 7.125.000.000,00
100,00% 25,92% 25,92% 74,08% 74,08%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior
14.988.187.008,00 1.274.515.390,00 1.274.515.390,00
86.049.461,00 86.049.461,00
13.623.939.522,00 639.266.069,00
12.984.673.453,00 3.682.635,00 3.682.635,00
54.621.832.959,00 54.579.366.934,00 54.079.366.934,00
500.000.000,00
42.466.025,00 42.466.025,00
21,53% 1,83% 1,83% 0,12% 0,12%
19,57% 0,92%
18,65% 0,01% 0,01%
78,47% 78,41% 77,69%
0,72%
0,06% 0,06%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo
9.487.794.699,00 1.058.627.725,00 8.429.166.974,00
60.122.225.268,00 60.122.225.268,00 7.515.837.265,00 18.618.075.472,00 16.594.115.908,00 17.394.196.623,00
13,63% 1,52%
12,11%
86,37% 86,37% 10,80% 26,75% 23,84% 24,99%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias
5.521.092.866,00 1.768.616.779,00 11.556.118.025,00 1.588.501.000,00 15.994.376.853,00
7,93% 2,54%
16,60% 2,28%
22,98%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
69.610.019.967,00 100,00%Total Geral:
69.610.019.967,00 100,00%Total Geral:
69.610.019.967,00Total Geral: 100,00%
9.618.044.989,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos TransportesÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
172
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
700.000.000,00 14.488.710.894,00 7.929.518.213,00 3.322.465.363,00 325.887.680,00
6.414.732.294,00
1,01% 20,81% 11,39% 4,77% 0,47% 9,22%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Acessoria Tecnologica Ao InavicAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesApoio Técnico E Material Na Concretização Da Parceria Mar. Na SecilAquisição Da Rede De Sistemas De Ajuda A Navegação Mar.E FluvialAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosAquisição De Equipam. De Sistema Telecomunicações E Sinal.FerroviáriaAquisição De Equipam. Sinalização Marítima E Sistemas De BalizagemAquisição De Marég. E Outros Equipam. De Estudo MaregráficosAquisição De Peças E Acessorios Da TculAquisição De Sistema De Comunicação Terra/Ar P/ Apoio Naveg-AéreaAquisição De Sistema De Vigilância Do Espaço Aéreo NacionalAquisição De Sistemas De Balizagem P/Os AeroportosAquisição De Software De Gestão (Projectos, Helpdesks E Fornecedores)Aquisição De Viaturas Bombeiros P/Os AeroportosAquisição Do Sistema De Auxílio A Navegação AéreaAssistêcnica TécnicaAssistência Para Actualização De Bancos Das Infraestruturas AeronauticasBiometria Do Drh No MintransCabotagem Marítima E Fluvial No Norte De AngolaCapacitação InstitucionalConclusão Do Programa De Apoio Ás Actividades EconómicasConcretização Parceria Estartégica Transporte Marítimo Secil LuandaConcretização Parceria Estratégica Transporte Marítimo Secil LuandaConstrução E Fiscalização Da Ampliação Da Placa Tvd Do Aeroporto Internacional De LuandaEstudo Para A Criação Das Delegações Regionais Norte, Centro E SulEstudo Para Elaboração Do Plano Nacional De Sinalização MarítimaEstudo Para Elaboração Do Plano Nacional HidrograficoEstudo Sobre A Exp. Dos Serviços Do Ihsma Em Todo O Territ. Aquático NacionalFormação De Controladores Do Trafego AereoFormação De Tecnicos De Titas, Opas, Avsecs, Acta E Gestão AeroportuariaFormação Em Normas RodoviáriasFormação Especifica FerroviáriaFornecimento Do Sistema De Sinalização Do Canal De Navegação Do ZaireFuncionamento Do Observátorio Nacional Dos Transp.Púb. Col. De PassageirosGestão De Informação AeronáuticaImplementação Do Sistema AimImplementação Do Sistema D Eunificação De Cominicações Do Inavic
100.401.000,00 5.468.153.451,00 300.000.000,00 60.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 330.000.000,00 88.000.000,00 150.000.000,00 496.000.000,00 428.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 400.000.000,00 173.047.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 30.792.998,00
6.142.634.408,00 7.500.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 100.000.000,00 345.000.000,00 47.060.390,00 94.754.600,00 349.247.101,00 300.000.000,00 58.615.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00
0,47% 25,40% 1,39% 0,28% 2,32% 0,70% 0,42% 0,19% 0,70% 0,70% 0,70% 1,53% 0,41% 0,70% 2,30% 1,99% 0,23% 0,35% 1,86% 0,80% 2,32% 1,39% 0,14%
28,54% 0,03% 0,20% 0,20% 0,20% 0,46% 1,60% 0,22% 0,44% 1,62% 1,39% 0,27% 0,23% 0,70%
%Projecto / Actividade Valor 21.525.926.468,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
173
Implementação Do Sistema De Vigilância Do MintransInformatização E Aquisição De SoftwereInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesManutenção Do Aeroporto De CabindaManutenção Do Aeroporto De CariangaManutenção Do Aeroporto De CatumbelaManutenção Do Aeroporto De LuandaManutenção Do Aeroporto De MalanjeManutenção Do Aeroporto De MenongueManutenção Do Aeroporto De SaurimoManutenção Do Aeroporto Do Cuito CuanaveleManutenção Do Aeroporto Do DundoManutenção Do Aeroporto Do HuamboManutenção Do Aeroporto Do LubangoManutenção Do Aeroporto Do LuenaManutenção Do Aeroporto Do NamibeManutenção Do Aeroporto Do SoyoManutenção Do Aeroporto Do UígeModernização De Equip. E Ser. De Tecnologias De Informação Dos AeroportosModernização Do Smigep - StModernização Tecnologicas Das Direcções Provínciais Do MinstransPlataformas LogísticasPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma Nacional De Segurança Operacional Da Aviação CivilReestruturação Da Enana (Aena)Reestruturação Da TaagReestruturação Do InavicRegulamentação FerroviáriaRemoção De Sucatas E Embarcações Naufragadas Na Baía De LuandaSegurança Do Sistema De InformaçãoSistema De Bilhetetica No Caminho De Ferro De AngolaSistema Informatizado Do Porto Do Namibe
100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 72.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 57.927.400,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 302.405.440,00 37.500.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 325.887.680,00 45.000.000,00 58.000.000,00 95.000.000,00
0,46% 0,33% 0,46% 0,70% 0,56% 0,23% 0,70% 0,93% 0,33% 0,42% 0,23% 0,17% 0,23% 0,46% 0,70% 0,42% 0,46% 0,46% 0,23% 0,27% 0,46% 0,46% 0,09% 1,40% 0,17% 0,70% 0,93% 0,93% 0,23% 1,51% 0,21% 0,27% 0,44%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
48.084.093.499,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
31.342.083.268,00 16.742.010.231,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Benguela
Cabinda
Chitato
Estrutura Central
3.937.000.000,00
1.850.000.000,00
610.318.697,00
10.414.111.082,00
3.000.000.000,00
0,00
610.318.697,00
4.697.615.363,00
937.000.000,00
1.850.000.000,00
0,00
5.716.495.719,00
Reabilitação Do Aeroporto De Catumbela
Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans
Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo
Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos TransportesRegisto Nacional Aeronaútico/Mintrans
3.937.000.000,00
1.850.000.000,00
610.318.697,00
272.097.886,00 8.378.620,00
3.000.000.000,00
0,00
610.318.697,00
0,00 0,00
937.000.000,00
1.850.000.000,00
0,00
272.097.886,00 8.378.620,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
174
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Lobito
Luanda
Luena
Namibe
Saurimo
Soio
Varios Municipios-Nacional
6.800.000.000,00
710.998.040,00
600.000.000,00
5.390.000.000,00
600.000.000,00
1.500.000.000,00
11.621.405.867,00
4.800.000.000,00
0,00
600.000.000,00
4.000.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
8.969.027.572,00
2.000.000.000,00
710.998.040,00
0,00
1.390.000.000,00
0,00
900.000.000,00
2.652.378.295,00
Modernização Sistema Meteog.Ajuda Navegação Aérea/MintransAquisição De Peças Acessórios Sobressalente Abamat/MintransEstudos Projectos Fiscalização Planos Directores/MintransConstrução E Apet.Do Inst.Superior De Log.E Transp./MintransFornecimento Equipamentos Oficinas-Abamat/MintransAquisição De 4 Catamarãs/MintransAquisição De 3 Rebocadores Multifuncionais/MintransSistema De Gestão Informatizada Do MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransConstrução De Terminais Rodoviários/MintransAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransFiscalização C.F.M/MintransConstrução Das Passagens Inferiores Na Boa Vista/Bungo/MintransFiscalização Do Caminho De Ferro De Benguela/MintransFormação De Especialistas Em Busca E Salv.Marítimo/MintransReestruturação Do Inavic, Sistema Rádios E Formação/MintransConstrução De Bases Operacionais E Moderniz.Da Tcul/MintransReab.Farois Farolins Ao Longo Da Costa Angolana / MintranspSistema Inteligente Bilhetica Tcul /MintransAquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans
Terminal Minerio Do Porto Do Lobito/MintransTerminal De Contentores Do Porto Do Lobito/Mintrans Fiscalização Do Porto Do Lobito/Mintrans
Fornecimento E Montagem De Um Sistema A.T.C./Radar P/EnanaCapacitação Institucional Do Ministério Dos TransportesEstudo Para Construção Do Caminho De Ferro Do Norte De AngolaAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte
Reabilitação Do Aeroporto Do Luena
Reabilitação Do Porto Do Namibe Ii Fase / MintranspReabilitação Do Aeroporto Do NamibeConstrução De Passeios E 6 Zonas Verdes No Namibe
Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans
Reabilitação Do Aeroporto Do SoyoConstrução Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp
Reabilitação Do C.F.M/MintransConstrução Centros Manutenção Regionais(Bgla,Mal,Hua,Huila/MintransReabilitação Do C.F.B/Mintrans
500.000.000,00 450.000.000,00 499.723.191,00 700.000.000,00 146.000.000,00
1.500.000.000,00 800.000.000,00 362.381.126,00
1.000.000.000,00
300.000.000,00 700.000.000,00 350.000.000,00 8.325.000,00
235.164.896,00 200.000.000,00 62.600.000,00 864.155.000,00 50.000.000,00 707.670.000,00 697.615.363,00
3.500.000.000,00 1.300.000.000,00 2.000.000.000,00
10.000.000,00 310.886.197,00 65.261.843,00 324.850.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00 4.000.000.000,00 990.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00 900.000.000,00
6.870.503.478,00 74.346.000,00
4.500.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000.000,00 800.000.000,00
0,00 1.000.000.000,00
0,00 700.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
697.615.363,00
3.500.000.000,00 1.300.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
600.000.000,00
0,00 4.000.000.000,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00 0,00
4.469.027.572,00 0,00
4.500.000.000,00
500.000.000,00 450.000.000,00 499.723.191,00 700.000.000,00 146.000.000,00
0,00 0,00
362.381.126,00 0,00
300.000.000,00 0,00
350.000.000,00 8.325.000,00
235.164.896,00 200.000.000,00 62.600.000,00 864.155.000,00 50.000.000,00 707.670.000,00
0,00
0,00 0,00
2.000.000.000,00
10.000.000,00 310.886.197,00 65.261.843,00 324.850.000,00
0,00
400.000.000,00 0,00
990.000.000,00
0,00
0,00 900.000.000,00
2.401.475.906,00 74.346.000,00
0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
175
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
1.655.768.076,00 428.939.253,00 25.000.000,00
1.200.000.000,00 1.828.823,00
192.466.025,00 150.000.000,00 42.466.025,00
633.449.447,00 148.513.232,00 8.766.215,00
476.000.000,00 170.000,00
94.411.130,00 94.411.130,00
1.637.413.340,00 310.535.402,00 22.971.970,00
1.302.405.440,00 1.500.528,00
110.000.000,00 110.000.000,00
11.061.556.145,00 386.527.503,00 29.311.276,00
Conselho Nacional De Carregadores
Instituto Marítimo E Portuário De Angola
Instituto Nacional Da Aviação Civil
Ministério Dos Transportes
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
89,59% 23,21%
1,35% 64,93%
0,10% 10,41%
8,12% 2,30%
87,03% 20,40%
1,20% 65,40%
0,02% 12,97% 12,97%
93,70% 17,77%
1,31% 74,53%
0,09% 6,30% 6,30%
16,94% 0,59% 0,04%
1.848.234.101,00
727.860.577,00
1.747.413.340,00
65.286.511.949,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Viana
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios-Cuando Cubango
268.486.177,00
3.465.121.636,00
316.652.000,00
0,00
3.465.121.636,00
0,00
268.486.177,00
0,00
316.652.000,00
Formação De Quadros AeronáuticaInformatização Sistema De Testes Pessoal Aeronáutico/Mintrans
Construção Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/Mintrans
Sistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía
Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo
25.987.229,00 150.569.160,00
268.486.177,00
2.643.282.721,00 821.838.915,00
316.652.000,00
0,00 0,00
0,00
2.643.282.721,00 821.838.915,00
0,00
25.987.229,00 150.569.160,00
268.486.177,00
0,00 0,00
316.652.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
176
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
6.467.273.831,00 952.802.617,00 935.773.434,00 17.029.183,00 68.059.102,00 68.059.102,00
5.446.136.216,00 244.995.157,00
5.201.141.059,00 275.896,00 275.896,00
1.494.412.867,00 1.494.412.867,00 1.494.412.867,00
81,23% 11,97% 11,75%
0,21% 0,85% 0,85%
68,40% 3,08%
65,33% 0,00% 0,00%
18,77% 18,77% 18,77%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
10 - Protecção Ambiental 10.03.00 - Redução Da Poluição 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados
80.000.000,00 80.000.000,00
7.881.686.698,00 145.000.000,00
3.408.295.614,00 2.296.866.975,00 2.031.524.109,00
1,00% 1,00%
99,00% 1,82%
42,81% 28,85% 25,52%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Promoção De Produção Sustentável Programa De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental
2.094.806.077,00 1.282.660.000,00
73.000.000,00 95.438.856,00 215.000.000,00 219.812.000,00
2.305.211.600,00 1.675.758.165,00
26,31% 16,11% 0,92% 1,20% 2,70% 2,76%
28,95% 21,05%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
7.961.686.698,00 100,00%Total Geral:
7.961.686.698,00 100,00%Total Geral:
7.961.686.698,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do AmbienteÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalApetrechamento De Residên. Dos Quadros Técnicos E Investi. Do CetacCapacitação De PeritosComissão Multi-Sectorial Para O AmbienteComissão Multisectorial Contra Derrame De Petroleo.Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb
2.094.806.077,00 16.000.000,00 83.022.836,00 1.000.000,00
115.200.000,00 40.000.000,00
36,89% 0,28% 1,46% 0,02% 2,03% 0,70%
%Projecto / Actividade Valor 5.677.962.589,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
177
Criação Da Identidade Do CetacDinâmica Das Populações De Insectos Na Provincia DohuamboEducação E Capacitação Para Gestão AmbientalEstrategia De Luta Integrada Contra Queimadas FlorestaisEstudo De CatologaçãoEstudo De Gestão Das BaciasEstudo De Identificação Das Especies De Cetáceos E Focas Nacosta .-Estudo De Indetificação Catalogação Especíes Invasoras Em AngolaEstudo De Mapeamento Das Espécies Selvagens.-Estudo De Protecção Das Nascentes Do PlanaltoEstudo De Protecção Das Nascentes Do Planalto CentralEstudo De Reflorestamento E Recuperação Das Áreasprotegidas.-Estudo Do Sistema De Informação Geografico (S.G).-Estudo Do Sistema De Informação Geográfico Do CetacEstudo E Elaboração Da Estratégia De Proteção Dos Grandesprimatas.-Estudo E Investigação Do Uso De Terra, Águas E Alterações ClimáticasEstudo Para A Constr. Do Jardim Botânico Einfraest. De Apoio - AngolaEstudo Para Gest. Susten. De Terras, Água Face Asaltera.Climáticas-CetacEstudo Para Levantamento Novas Aréas De ConservaçãoEstudo Sócio Economicos Nas Áreas Conservação TransfroteiricasEstudos De Impactes AmbientalEstudos De Implementação Do Proj. De Estratégias Detec. Ambientais.Estudos De Infraestruturas E Recuperação De Áreas DegradadasEstudos De Viabilidade Da Reflorestação Da Região Centro De AngolaEstudos E Investigação Do Estado Geral Do Ambiente.-Estudos E Levan. Dos Nascentes, Afluentes,Estuarios E Lagoas De Angola.-Estudos, Projectos E Fiscalização De Empreendimentos DocetacFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosMaiombe EcologiaPlaneamento Estratégico Do Programa De Acção E Dedesen. Do CetacPlanos Directores Gerais De Bacias HidrograficasPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A NivelnacionalPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesPrograma De Suporte Economico A Gestão AmbientalProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.Promoção De Eventos Internacionais Sobre Ecologia E ClimaReforço Da Capacidade Institucional Do Cetac
26.500.000,00 12.375.701,00 35.000.000,00 12.567.500,00 25.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 37.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 22.575.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 14.000.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 214.000.000,00 95.500.000,00 25.000.000,00 95.000.000,00 764.000.000,00 188.160.000,00 392.128.000,00 67.662.000,00 112.800.000,00 50.200.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 57.150.000,00 95.200.000,00 105.000.000,00 51.000.000,00 99.486.964,00 43.451.305,00 95.438.856,00
0,47% 0,22% 0,62% 0,22% 0,44% 0,70% 0,44% 0,44% 0,44% 0,21% 0,65% 0,44% 0,44% 0,40% 0,44% 0,44% 0,26% 0,32% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,25% 0,42% 0,44% 0,44% 0,21% 0,88% 3,77% 1,68% 0,44% 1,67%
13,46% 3,31% 6,91% 1,19% 1,99% 0,88% 0,88% 0,53% 1,01% 1,68% 1,85% 0,90% 1,75% 0,77% 1,68%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
178
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
600.804.321,00 58.811.937,00 5.040.000,00
536.952.384,00 52.717.164,00 52.717.164,00
280.933.490,00 45.767.440,00 235.166.050,00 40.000.000,00 40.000.000,00
5.585.536.020,00 848.223.240,00 63.019.102,00
4.674.017.782,00
Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas
Fundo Nacional Do Ambiente
Ministério Do Ambiente
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,93% 9,00% 0,77%
82,16% 8,07% 8,07%
87,54% 14,26% 73,28% 12,46% 12,46%
79,94% 12,14%
0,90% 66,89%
653.521.485,00
320.933.490,00
6.987.231.723,00
100,00%
100,00%
100,00%
Valorização De Solos Ácidos Na Provincia Do Huambo 15.738.350,00 0,28%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.283.724.109,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
625.911.695,00 1.657.812.414,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cazenga
Estrutura Central
Huambo
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
185.000.000,00
626.380.663,00
540.000.000,00
200.976.409,00
731.367.037,00
0,00
236.180.663,00
0,00
0,00
389.731.032,00
185.000.000,00
390.200.000,00
540.000.000,00
200.976.409,00
341.636.005,00
Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb
Estrategia E Programa Nacional De Gestão De ResiduosApoio Sector Do Ambiente (Bad)Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/MinambConstrução E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do Ambiente
Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo
Programa Nacional De Alterações Climáticas / MinambPlano Nacional De Implementação Da Convenção De EstocolmoProjecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb
Eliminação De Substanciais Da Camada De OzonoProjecto De Combate A DesertificaçãoProjecto De Apoio Aos Parques E Reservas
185.000.000,00
100.600.000,00 295.780.663,00 50.000.000,00 180.000.000,00
540.000.000,00
27.992.784,00 22.983.625,00 150.000.000,00
44.500.000,00 116.348.973,00 570.518.064,00
0,00
0,00 236.180.663,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
389.731.032,00
185.000.000,00
100.600.000,00 59.600.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00
540.000.000,00
27.992.784,00 22.983.625,00 150.000.000,00
44.500.000,00 116.348.973,00 180.787.032,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
179
1 - Receitas Correntes 19 - Receitas Correntes Diversas 199 - Outras Receitas Correntes
699.347.168,00 699.347.168,00 699.347.168,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis 49 - Outras Despesas De Capital
13.452.251.305,00 1.999.724.498,00 1.999.724.498,00 144.404.350,00 144.404.350,00
11.291.146.456,00 791.583.128,00
10.499.563.328,00 16.976.001,00 16.976.001,00
18.283.542.100,00 18.126.703.635,00 18.051.703.635,00
75.000.000,00 156.838.465,00
42,39% 6,30% 6,30% 0,46% 0,46%
35,58% 2,49%
33,08% 0,05% 0,05%
57,61% 57,12% 56,88%
0,24% 0,49%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.06.02 - Tecnologias Da Informação
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.067.243.960,00 488.597.708,00
578.646.252,00 578.646.252,00
29.668.549.445,00 29.668.549.445,00 2.929.451.700,00 26.739.097.745,00
3,15% 3,15%
3,36% 1,54%
1,82% 1,82%
93,49% 93,49%
9,23% 84,26%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Governação ElectrónicaPrograma De Investigação E Desenvolvimento Tecnológico
6.742.869.023,00 355.003.881,00 31.028.000,00 189.400.000,00 299.321.292,00 77.570.000,00
2.257.602.590,00
21,25% 1,12% 0,10% 0,60% 0,94% 0,24% 7,11%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
31.735.793.405,00 100,00%Total Geral:
31.735.793.405,00 100,00%Total Geral:
31.735.793.405,00Total Geral: 100,00%
699.347.168,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
180
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Plano Estratégico De Sistemas De Informação
1.000.000.000,00 19.984.976.077,00
798.022.542,00
3,15% 62,97% 2,51%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAcções De Sensibilização E Divulgação Das Mediatecas.Acções Divulg. Prog. Nacional Massificaçãoo E Inclusao Digital.Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaApoio À Investigação CientíficaAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Equipamentos DiversosAssistêcnica TécnicaAssistência Técnica Ao Plano Director De Desenvolv. Dos Serviços PostaisAssistência Técnica As Redes E Plataforma - Angola TelecomAssistência Técnica Na Area De Biblioteconomia E Gestão De Redes.Biblioteca Virtual Científica E TecnológicaCampanha Senc.S/ Proc. Migração Sist. Televisão Analógico P/ DigitalConcep. E Manut.Portal Corporativo Inacom Multilingue(Port.Ing.Francês)Encargos Com O Protocolo De Cooperação Conj.Entre A Microsoft E AngolaEst.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaEstruturação Do Sistema De Previsão Do Tempo Para Tv AngolanaForm. Intensiva Bibliteconomia Gestâo De Sistemas Informáticos.Formação De PessoalFormação E Capacitação Aos Quadros Em Tecnologias De InformaçãoFormação E Capacitação De Quadros Em TiFormação E Capacitação ProfissionalGestão E Manutenção Dos Sistemas Técnicos E Tecnológicos Do InacomMediatécas Móveis E De ProximidadeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Prestação De Serviços De EducaçãoProg. Modernização Tecnológica Do Inacom(Sistemasde Informação)Programa De Intervenção No Domínio Dos Recursos Humannos Do InacomProjecto Next Generation NetworkPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaReforço Da Capacid. Instituc. Do Inacom Contexto Da Soc. InformaçãoRegulação Da Actividade De Correios E TelecomunicaçõesRema Nas EscolasRemanet, DigiremaSegmento Especial Rede VsatSens. S/Direitos E Deveres Util. Serviços Soc. Infor. Recursos EscassosSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.Sistema Integrado Da Comunicação Social
100.000.000,00 8.880.000,00 19.086.385,00 344.641.650,00
3.613.921.647,00 991.388.177,00 68.924.000,00 74.000.000,00 266.517.378,00 359.990.490,00 2.500.000,00
364.305.164,00 124.324.000,00 35.923.125,00 23.200.000,00 8.700.000,00
200.000.000,00 23.818.625,00 84.721.500,00 44.400.000,00 38.000.000,00 174.000.820,00 90.000.000,00 145.000.000,00 34.800.000,00
1.000.000.000,00 205.956.058,00 360.330.647,00 130.500.000,00 29.000.000,00 156.838.465,00 561.073.115,00 34.800.000,00 869.013.787,00 85.836.000,00 32.560.000,00 471.700.000,00 29.000.000,00 104.000.000,00 110.000.000,00
0,87% 0,08% 0,17% 2,98%
31,26% 8,58% 0,60% 0,64% 2,31% 3,11% 0,02% 3,15% 1,08% 0,31% 0,20% 0,08% 1,73% 0,21% 0,73% 0,38% 0,33% 1,51% 0,78% 1,25% 0,30% 8,65% 1,78% 3,12% 1,13% 0,25% 1,36% 4,85% 0,30% 7,52% 0,74% 0,28% 4,08% 0,25% 0,90% 0,95%
%Projecto / Actividade Valor 11.559.651.033,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
181
Suporte Em Telecomunicações E Tecnologia De Informação.Visita De Trabalho Aos Projectos Da Rede Básica
48.000.000,00 90.000.000,00
0,42% 0,78%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
20.176.142.372,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
9.592.354.043,00 10.583.788.329,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Estrutura Central
Luanda
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
50.000.000,00
12.917.295.058,00
2.410.512.483,00
505.302.088,00
4.293.032.743,00
0,00
9.592.354.043,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
3.324.941.015,00
2.410.512.483,00
505.302.088,00
4.293.032.743,00
Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2
Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Meteor.E GeofisicaImplementação Da Restruturação Da Angola TelecomFiscaliz.E Gestão Dos Proj.Referentes A Sociedade Da InformaçãoFiscalização Dos Projectos Referentes Aos Serviços PostaisElab.De Estudos P/A Migração De Transmissão Ana.P/Tramis. Digital/MinttiProj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação NacionalEstudo E Projecto P/Desenvolvimento Sociedade De InformaçãoEstudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Das ComunicaçõesImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Elab. Estudos Proj. P/Implementação Do Plano Director/MinttiFormação E Capacitação Dos Trabalhadores Do Mintti Expa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. Apoio Modernização Da Rede Vsat-Inatel/MinttiEstudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiProjecto Angola Forum 2Conc.Forn.Entr.Inst.Ens.Entr.Func.Man.Proj.1r.L.(Lda/K.Sul/Uige/Zaire)Con.Form.Entr.Inst.Enc.Entr.Func.Man.Proj.3 R.Leste(L.N.L.S.Mal E Mox)
Construção Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Da EnctaEstudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico CamamaApetrechamento Do Itel E Capacitação De ProfessoresConstrução Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda
Fiscalização De Projectos C/Financiamento ExternoApoio Institucional Do MttiReabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações PostaisConc.Form.Entr.Inst..Enc.Entr.Func.E Man.Pr.2 R.L./Bié/K.K./Cun/Hui/NamImplementação Das Tic S Nos Serviços PostaisMassificação Da T.I P/ Todo O Território NacionalGovernação Electrónica Modernização Tecnológica Administ. Pública
Aquisição E Instal. De Equipamentos P/Protec. Das Tt/Inatel
50.000.000,00
35.855.948,00 1.360.959.035,00
28.157.910,00 94.523.940,00 31.028.000,00
8.239.000.000,00 1.100.003.245,00
31.028.000,00 31.028.000,00
1.538.354.043,00 3.836.470,00 10.084.100,00 30.389.053,00
193.500.000,00 30.813.000,00 53.565.216,00 46.542.000,00
58.627.098,00
218.315.605,00 13.918.961,00
2.034.963.424,00 43.835.615,00 99.478.878,00
54.299.000,00 58.565.234,00 200.000.000,00 51.025.984,00
10.383.870,00 100.000.000,00 31.028.000,00
44.505.443,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.054.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.538.354.043,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
50.000.000,00
35.855.948,00 1.360.959.035,00
28.157.910,00 94.523.940,00 31.028.000,00
185.000.000,00 1.100.003.245,00
31.028.000,00 31.028.000,00
0,00 3.836.470,00 10.084.100,00 30.389.053,00
193.500.000,00 30.813.000,00 53.565.216,00 46.542.000,00
58.627.098,00
218.315.605,00 13.918.961,00
2.034.963.424,00 43.835.615,00 99.478.878,00
54.299.000,00 58.565.234,00 200.000.000,00 51.025.984,00
10.383.870,00 100.000.000,00 31.028.000,00
44.505.443,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
182
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.145.131.927,00 102.500.000,00 6.500.000,00
1.035.131.927,00 1.000.000,00
110.941.188,00 110.941.188,00
1.149.560.787,00 118.850.006,00 6.257.721,00
1.024.447.300,00 5.760,00
9.453.000,00 9.453.000,00
440.325.263,00 237.553.781,00 20.656.849,00 182.112.281,00
2.352,00 48.272.445,00 48.272.445,00
411.599.647,00 243.119.212,00 16.054.884,00 152.229.020,00
196.531,00 17.655.000,00 17.655.000,00
Centro Nacional De Tecnologias Da Informação
Instituto Angolano Das Comunicações
Instituto Nacional De Telecomunicações
Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação
Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,17% 8,16% 0,52%
82,41% 0,08% 8,83% 8,83%
99,18% 10,25%
0,54% 88,39%
0,00% 0,82% 0,82%
90,12% 48,62%
4,23% 37,27%
0,00% 9,88% 9,88%
95,89% 56,64%
3,74% 35,46%
0,05% 4,11% 4,11%
1.256.073.115,00
1.159.013.787,00
488.597.708,00
429.254.647,00
26.889.465.971,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Rema Redes Mediatecas De Angola Sistema De Gestão Da Base De Dados Do InatelGovernação Electrónica - Portal Do Governo De AngolaInstalação Rede Estruturada Voz E Dados P/Prov. E Mun.Inatel
4.135.499.070,00 16.486.230,00 46.542.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.135.499.070,00 16.486.230,00 46.542.000,00 50.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
183
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.350.427.366,00 197.157.644,00 13.000.000,00
1.129.190.900,00 11.078.822,00 162.960.811,00 162.960.811,00
Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
89,23% 13,03%
0,86% 74,61%
0,73% 10,77% 10,77%
1.513.388.177,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
184
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
5.028.301.686,00 119.963.902,00 119.963.902,00 17.583.978,00 17.583.978,00
4.890.649.806,00 871.050.727,00
4.019.599.079,00 104.000,00 104.000,00
2.743.816.394,00 2.646.083.409,00 2.646.083.409,00
97.732.985,00
64,70% 1,54% 1,54% 0,23% 0,23%
62,93% 11,21% 51,72%
0,00% 0,00%
35,30% 34,05% 34,05%
1,26%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.09.00 - Investigação Básica
7.772.118.080,00 7.772.118.080,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação
3.568.394.305,00 434.717.400,00
3.769.006.375,00
45,91% 5,59%
48,49%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
7.772.118.080,00 100,00%Total Geral:
7.772.118.080,00 100,00%Total Geral:
7.772.118.080,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:
Apoio A Compilacao De Literatura Cientifica - LivrosApoio A Participacao Em CongressosApoio Ao Jovem InvestigadoresApoio Ao Reequipamento CientificoApoio Criação Instalação Renovação Unidades I&DAssistência Técnica Em Cti Com A ArgentinaAssistência Técnica Em Cti Com A África Do Sul.Assistência Técnica Em Cti Com PortugalConstrução Do Centro Nacional De Dados- Rede Arnet / Rede Unimet (Ang-3)Contribuição Ao Estudo Científico Da Schistosomiase.Curso De Gestao De Projectos De Investigacao CientificaDesenv. Das Estrut. E De Recursos Humanos Em Seg. Nuclear Em AngolaEst. Da Bioacum. De Minerais Rad. Nos Alim. Águas, Atm Sup.Subterran.Estudo Fitoq. De Plantas Aut. De Angola Usadas Na Terapia De InfecçõesEstudo Preliminar De Plantas Usadas Na Profilaxia Do PaludismoEstudos Est. P/ Prom. Do Intercâmbio E Da Coop. Int. Nac.Inv. Des.Tecnol.
6.264.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 275.938.320,00 45.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 93.195.637,00 45.000.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 36.000.000,00 37.482.500,00 49.261.714,00 40.000.000,00
0,11% 0,92% 1,10% 0,46% 5,06% 0,83% 1,19% 1,19% 1,71% 0,83% 1,38% 2,75% 0,66% 0,69% 0,90% 0,73%
%Projecto / Actividade Valor 5.452.832.048,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
185
Formação De Recursos Humanos Para Ciência E TecnologiaFormação, Classificação E Avaliação De Inv. E Técnicos De Apoio Á InvestGestao Costeira E Controlo Da Desertificacao Em Angola Com Apoio De Img De SatelMonitoramento Do Desmatamento Em Angola , Com Uso De Imagens De SateliteProm Da Divulg Cien E Apre De Resul De Indic De Investig Cientifi E Desen TecnolPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaProtecção Dos Conhecimentos TradicionaisReforco Da Capacitacao Institucional Do MinctServiços De Consultoría Do Projecto De Rede Governamental De Telecomunicações (Ang-3)Uso De Imagem De Satelite Para Apoio Ao Controlo E Combate As Ravinas
185.717.400,00 63.000.000,00 44.806.000,00 44.000.000,00 150.330.824,00
3.568.394.305,00 40.000.000,00 190.000.000,00 4.537.348,00 43.904.000,00
3,41% 1,16% 0,82% 0,81% 2,76%
65,44% 0,73% 3,48% 0,08% 0,81%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.319.286.032,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 2.319.286.032,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Benguela
Cabinda
Estrutura Central
Huambo
44.299.800,00
44.953.612,00
882.641.076,00
337.461.799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.299.800,00
44.953.612,00
882.641.076,00
337.461.799,00
Estudo Construção Central Descarga Eléctrica Atmosférica Benguela
Estudo Construção Laboratório Investigação Microbiológia Cabinda
Apoio Criação Inst. E Renovação De Unid. I&D/MincitConstrução Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaEstudo Construção De Laboratório De Parasitologia LuandaEstudo Construção Apetrechamento Laboratório Patologia LuandaEstudo Construção Central Descarga Eléctrica Atmosférica K. KubangoEstudo Construção Central Sistema Posicionamento Global (Gps) BengoEstudo Construção Fundo Nacional Desenvolvimento Ciência TecnologiaEstudo Construção Infraestrutura Interferometria (Rádio Telescópio)Estudo Construção Laboratório Investigação Microbiologia AlimentosEstudo Construção Laboratório Investigação Produção ImunobiológicosEstudo Construção Laboratório Mitigação Impacto Climatico UígeEstudo Para Construção De Um Centro Regional De Metereologia No CuneneEstudo Para Construção Do Centro De Bioprodução De Plantas LuandaEstudo Para Construção Laboratório De Reprodução Assistida De AnimalEstudo Para Construção Laboratório Investigação Microbiologia AlimentoReabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica Luanda
Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola HuamboEstudo Construção Central Descarga Eléctrica Atmosférica HuamboEstudo Para Construção Laboratório Microbiologia Alimentos Huambo
44.299.800,00
44.953.612,00
25.938.320,00 171.727.805,00
44.912.932,00 41.132.335,00 44.299.800,00
43.903.778,00
44.088.898,00
43.970.605,00 44.299.800,00 44.687.988,00
40.999.998,00 44.121.132,00
43.843.512,00 40.512.995,00
41.354.778,00
122.846.400,00
252.000.000,00
44.299.800,00 41.161.999,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
44.299.800,00
44.953.612,00
25.938.320,00 171.727.805,00
44.912.932,00 41.132.335,00 44.299.800,00
43.903.778,00
44.088.898,00
43.970.605,00 44.299.800,00 44.687.988,00
40.999.998,00 44.121.132,00
43.843.512,00 40.512.995,00
41.354.778,00
122.846.400,00
252.000.000,00
44.299.800,00 41.161.999,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
186
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
5.028.301.686,00 119.963.902,00 17.583.978,00
4.890.649.806,00 104.000,00
2.743.816.394,00 2.646.083.409,00
97.732.985,00
Ministério Da Ciência E Tecnologia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
64,70% 1,54% 0,23%
62,93% 0,00%
35,30% 34,05%
1,26%
7.772.118.080,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Luanda
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Huíla
Vários Municípios.Lunda Sul
519.738.991,00
260.657.021,00
44.299.800,00
185.233.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519.738.991,00
260.657.021,00
44.299.800,00
185.233.933,00
Construção E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite LuandaConstrução Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda
Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas Bengo
Estudo Construção Central Descarga Elétrica Atmosférica Huila
Construção E Apetrechamento Central Termovalorização Lunda Sul.
256.259.419,00
263.479.572,00
260.657.021,00
44.299.800,00
185.233.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.259.419,00
263.479.572,00
260.657.021,00
44.299.800,00
185.233.933,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
187
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
8.182.717.081,00 508.305.045,00 508.305.045,00 29.892.400,00 29.892.400,00
7.644.408.450,00 155.337.643,00
7.489.070.807,00 111.186,00 111.186,00
1.494.396.358,00 1.494.396.358,00 1.494.396.358,00
84,56% 5,25% 5,25% 0,31% 0,31%
78,99% 1,61%
77,39% 0,00% 0,00%
15,44% 15,44% 15,44%
Natureza %
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações
121.092.593,00 121.092.593,00
1.215.641.325,00 1.215.641.325,00
8.340.379.521,00 8.340.379.521,00 8.340.379.521,00
1,25% 1,25%
12,56% 12,56%
86,19% 86,19% 86,19%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional
4.765.086.144,00 4.782.775.295,00 129.252.000,00
49,24% 49,42% 1,34%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
9.677.113.439,00 100,00%Total Geral:
9.677.113.439,00 100,00%Total Geral:
9.677.113.439,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:
Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalMarketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação SocialSistema Integrado Da Comunicação Social
682.028.603,00 247.500.000,00 129.252.000,00 500.000.000,00 121.092.593,00
1.390.275.040,00 1.062.100.000,00
44.592.925,00 2.013.512.983,00
13.584.000,00
10,99% 3,99% 2,08% 8,06% 1,95%
22,41% 17,12% 0,72%
32,46% 0,22%
%Projecto / Actividade Valor 6.203.938.144,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
188
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
180.629.792,00 141.912.356,00 8.000.000,00 30.628.836,00
88.600,00 10.950.000,00 10.950.000,00
8.002.087.289,00 366.392.689,00 21.892.400,00
7.613.779.614,00 22.586,00
1.483.446.358,00 1.483.446.358,00
Conselho Nacional De Comunicação Social
Ministério Da Comunicação Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
94,28% 74,07%
4,18% 15,99%
0,05% 5,72% 5,72%
84,36% 3,86% 0,23%
80,27% 0,00%
15,64% 15,64%
191.579.792,00
9.485.533.647,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
3.473.175.295,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 3.473.175.295,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Estrutura Central
Huambo
Luanda
Varios Municipios-Nacional
Viana
63.339.519,00
2.140.657.903,00
900.126.237,00
39.360.202,00
82.620.000,00
247.071.434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.339.519,00
2.140.657.903,00
900.126.237,00
39.360.202,00
82.620.000,00
247.071.434,00
Fiscalização Do Centro De Informação Das Nações Unidas P/Os Palops
Estudos E Projectos Para A Criação De Parques GráficosAquisição De Equipamentos Diversos Para A TpaEstudos, Projectos E Ficalização/McsAquisição De Equipamentos De Rede Difusão Para A TpaEstudos Para Criação Do Instituto Superior Ciên. Comun. SocialAquisição E Instalação De 164 Rádios Comunitários / McsConstrução Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsAquisição De Equipamentos Diversos P/O Ministério Da C. Social
Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No HuamboFiscalização Do Centro De Formação De Jornalista (Cefojor)
Fiscaliz.Const.Apet.Cent.Prod.Tpa Em Luanda-Camama 2ª Fase
Estudos Para Construção Centros Produção Tpa Em 17 ProvínciasEstudos P/ Construção E Reab.Infra-Estruturas Comunicação Social
Construção Do Novo Edifício Sede Da Rádio Viana
63.339.519,00
48.645.750,00 86.715.135,00 24.352.349,00 88.443.488,00 26.251.449,00 682.416.467,00
1.085.820.323,00 98.012.942,00
869.087.401,00 31.038.836,00
39.360.202,00
25.920.000,00 56.700.000,00
247.071.434,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
63.339.519,00
48.645.750,00 86.715.135,00 24.352.349,00 88.443.488,00 26.251.449,00 682.416.467,00
1.085.820.323,00 98.012.942,00
869.087.401,00 31.038.836,00
39.360.202,00
25.920.000,00 56.700.000,00
247.071.434,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
189
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital
88.761.101.953,00 13.099.117.092,00 13.099.117.092,00
854.203.381,00 854.203.381,00
74.485.559.133,00 35.152.144.650,00 39.333.414.483,00
322.222.347,00 322.222.347,00
29.924.938.076,00 29.254.384.400,00 29.254.384.400,00
586.299.768,00 586.299.768,00 84.253.908,00
74,79% 11,04% 11,04%
0,72% 0,72%
62,76% 29,62% 33,14%
0,27% 0,27%
25,21% 24,65% 24,65%
0,49% 0,49% 0,07%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade
2.236.950.843,00 1.732.449.280,00 504.501.563,00
196.048.001,00 196.048.001,00
113.798.425.090,00 46.815.025.007,00 7.935.155.249,00 14.153.922.426,00 34.546.488.461,00 5.149.855.943,00 5.197.978.004,00
2.454.616.095,00 2.454.616.095,00
1,88% 1,46% 0,43%
0,17% 0,17%
95,88% 39,44% 6,69%
11,93% 29,11% 4,34% 4,38%
2,07% 2,07%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária
54.766.742.553,00 196.048.001,00
11.926.109.092,00 3.500.810.223,00 7.469.799.512,00 114.744.000,00 702.329.801,00
11.067.921.764,00 23.098.037.241,00
46,14% 0,17%
10,05% 2,95% 6,29% 0,10% 0,59% 9,33%
19,46%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
118.686.040.029,00 100,00%Total Geral:
118.686.040.029,00 100,00%Total Geral:
118.686.040.029,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da SaúdeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
190
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
968.996.043,00 4.874.501.799,00
0,82% 4,11%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAuditoria E Certificação Das Unidades SanitáriasCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina MachelCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaElaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021Encargos De Exercícios FindosEvacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeFundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.GlobalGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Plano Nacional Gestão Dist.MedicamentosImplementação Do Regulamento Sanit. InternacionalPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Combate A CóleraPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância EpidemiológicaPrograma De VacinaçãoPrograma De Vacinação HpvPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico ClínicoPrograma Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da Saúde
1.877.945.093,00 316.491.339,00 345.234.823,00
1.639.100.000,00 69.471.276,00 63.896.605,00 213.821.620,00
8.763.487.161,00 255.107.524,00 126.479.441,00 175.626.135,00 62.235.392,00 361.696.169,00 400.000.000,00 84.590.870,00
2.835.159.784,00 114.744.000,00 9.913.712,00
225.000.000,00 179.012.696,00 51.528.140,00 72.458.554,00 574.936.992,00 51.528.140,00 171.348.000,00
6.398.349.347,00 38.813.026.460,00
553.474.314,00 300.000.000,00 326.503.346,00 367.244.790,00 610.198.627,00 752.558.326,00 142.254.492,00 185.497.554,00 124.672.688,00 247.528.950,00
4.873.501.799,00 26.000.000,00 83.075.700,00 724.320.215,00
2,07% 0,35% 0,38% 1,81% 0,08% 0,07% 0,24% 9,67% 0,28% 0,14% 0,19% 0,07% 0,40% 0,44% 0,09% 3,13% 0,13% 0,01% 0,25% 0,20% 0,06% 0,08% 0,63% 0,06% 0,19% 7,06%
42,85% 0,61% 0,33% 0,36% 0,41% 0,67% 0,83% 0,16% 0,20% 0,14% 0,27% 5,38% 0,03% 0,09% 0,80%
%Projecto / Actividade Valor 90.582.694.451,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
191
Programa Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S)Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da SaúdeProjecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia PaímReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto De Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física
138.900.000,00 200.000.000,00 693.488.300,00 182.659.200,00
3.775.015.355,00 904.317.313,00 130.141.000,00 330.992.511,00 371.337.290,00 24.000.000,00 100.000.000,00 184.906.741,00 145.495.813,00 97.483.348,00 82.793.192,00 111.840.994,00
1.167.900.000,00 900.060.000,00
2.775.538.432,00 2.242.188.793,00 2.454.616.095,00
0,15% 0,22% 0,77% 0,20% 4,17% 1,00% 0,14% 0,37% 0,41% 0,03% 0,11% 0,20% 0,16% 0,11% 0,09% 0,12% 1,29% 0,99% 3,06% 2,48% 2,71%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
28.103.345.578,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.223.898.586,00 26.879.446.992,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Benguela
Cazengo
Chitato
Cuemba
Cuito
Cuito Cuanavale
Cuvelai
Estrutura Central
212.459.065,00
500.000.000,00
359.162.919,00
445.222.800,00
100.000.000,00
262.878.984,00
581.268.291,00
3.823.585.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494.472.664,00
212.459.065,00
500.000.000,00
359.162.919,00
445.222.800,00
100.000.000,00
262.878.984,00
581.268.291,00
3.329.112.506,00
Construção Do Armazém Central De Benguela
Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte
Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa
Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa
Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene
Construção E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaForn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De UrgênciaAquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaAquisição De Equipamentos E Material Ortopédico/Minsa
212.459.065,00
500.000.000,00
359.162.919,00
445.222.800,00
100.000.000,00
262.878.984,00
581.268.291,00
504.501.563,00 261.724.250,00
291.468.722,00 90.368.782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 261.724.250,00
232.748.414,00 0,00
212.459.065,00
500.000.000,00
359.162.919,00
445.222.800,00
100.000.000,00
262.878.984,00
581.268.291,00
504.501.563,00 0,00
58.720.308,00 90.368.782,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
192
3 - Despesas Correntes 2.758.100.232,00
Centro Nacional De Oncologia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,37%
2.775.538.432,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Luanda
Lubango
Luchazes
Menongue
Saurimo
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municípios-Cuanza Sul
6.028.570.146,00
377.301.000,00
414.089.297,00
500.000.000,00
335.300.000,00
500.000.000,00
12.117.567.842,00
1.544.940.064,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
227.425.922,00
0,00
1.000.000,00
6.028.570.146,00
376.301.000,00
414.089.297,00
0,00
335.300.000,00
500.000.000,00
11.890.141.920,00
1.544.940.064,00
0,00
Aquisição De Material De Hidrocefalia/MinsaEstudos E Fiscalização De Projectos/MinsaAquis.E Instalação De Equip.Na Rede Nac.De Laboratórios/MinsaAquisição De Equip.E Mobiliario P/Os Hospitais Regionais/MinsaAquisição De Equip. P/ Cinco Centros Prov. De Hemodiálises
Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaFornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia PaimFornecimento De Equipamentos P/O Hospital Josina MachelReabilitação Do Hospital Sanatório De LuandaMelhoria Da Infra-Estrutura Do Hospital Américo Boa Vida/MinsaReab. Da Mat. Lucrécia Paim (Ext. Novos Serv. E Área De Formação)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaReab.Do Centro De Medic.Física E De Reabilitação(Cmfr)/LuandaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)
Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico Da Huíla/MinsaConclusão Da Construção Apetrechamento Maternidade Lubango (Em Curso)
Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)
Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa
Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa
Melhoria Das Infra-Estrut.Dos Hosp.Reg.De Cab.Bga.Hla.Huambo E MalanjeAquisição De Clínicas Móveis E MotorizadasEquipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais Municipais
Construção Do Armazém Central De Luanda/MinsaReabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/MinsaReabilitação E Ampliação Do I.C.C.T (Área De Tratamento)/Minsa
Construção Apetrechamento Hospital Provincial Kwanza Sul (Em Curso)
101.023.002,00 823.500.230,00 233.905.815,00
1.165.417.642,00 351.675.164,00
196.048.001,00
165.789.074,00 112.971.264,00 350.000.000,00
3.649.194.187,00 648.023.464,00 270.236.216,00 500.000.000,00 136.307.940,00
376.301.000,00 1.000.000,00
414.089.297,00
500.000.000,00
335.300.000,00
500.000.000,00
11.570.934.824,00
391.089.320,00 155.543.698,00
535.915.178,00 398.729.737,00 610.295.149,00
1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
227.425.922,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00
101.023.002,00 823.500.230,00 233.905.815,00
1.165.417.642,00 351.675.164,00
196.048.001,00
165.789.074,00 112.971.264,00 350.000.000,00
3.649.194.187,00 648.023.464,00 270.236.216,00 500.000.000,00 136.307.940,00
376.301.000,00 0,00
414.089.297,00
0,00
335.300.000,00
500.000.000,00
11.570.934.824,00
163.663.398,00 155.543.698,00
535.915.178,00 398.729.737,00 610.295.149,00
0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
193
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.066.731.217,00 203.897.542,00 13.964.198,00 848.791.837,00
77.640,00 30.500.000,00 30.500.000,00
765.194.019,00 289.574.933,00 20.140.732,00 455.202.772,00
275.582,00 13.968.805,00 13.968.805,00
4.693.203.379,00 1.925.000.963,00 135.795.291,00
2.631.990.047,00 417.078,00
1.633.847.187,00 392.890.189,00 24.172.084,00
1.216.384.011,00 400.903,00
41.606.084,00 41.606.084,00
2.382.281.370,00 1.043.756.704,00
67.546.511,00 1.270.774.880,00
203.275,00 619.628,00 619.628,00
Centro Nacional De Sangue
Centro Ortopedico De Viana
Hospital Americo Boavida
Hospital De Medicina E Reabilitação Física
Hospital Do Prenda
Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,22% 18,58%
1,27% 77,36%
0,01% 2,78% 2,78%
98,21% 37,16%
2,58% 58,42%
0,04% 1,79% 1,79%
100,00% 41,02%
2,89% 56,08%
0,01%
97,52% 23,45%
1,44% 72,60%
0,02% 2,48% 2,48%
99,97% 43,80%
2,83% 53,33%
0,01% 0,03% 0,03%
1.097.231.217,00
779.162.824,00
4.693.203.379,00
1.675.453.271,00
2.382.900.998,00
2.066.974.457,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
194
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
9.087.359.270,00 2.101.917.069,00 144.323.135,00
6.841.103.538,00 15.528,00
795.726.913,00 209.427.145,00 586.299.768,00
1.490.857.741,00 616.188.556,00 39.172.980,00 835.257.639,00
238.566,00
2.242.188.793,00 1.212.761.492,00
85.462.907,00 943.646.777,00
317.617,00
1.373.948.031,00 477.967.012,00 33.494.561,00 862.439.874,00
46.584,00 8.234.100,00 8.234.100,00
1.779.880.456,00 690.092.211,00 48.307.063,00
1.039.256.215,00 2.224.967,00
137.018.750,00 137.018.750,00
553.474.314,00
Hospital Josina Machel
Hospital Neves Bendinha
Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino
Hospital Psiquiatrico
Hospital Sanatório De Luanda
Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,95% 21,27%
1,46% 69,22%
0,00% 8,05% 2,12% 5,93%
100,00% 41,33%
2,63% 56,03%
0,02%
100,00% 54,09%
3,81% 42,09%
0,01%
99,40% 34,58%
2,42% 62,40%
0,00% 0,60% 0,60%
92,85% 36,00%
2,52% 54,22%
0,12% 7,15% 7,15%
100,00%
9.883.086.183,00
1.490.857.741,00
2.242.188.793,00
1.382.182.131,00
1.916.899.206,00
553.474.314,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
195
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
5.370.578.378,00 159.880.971,00 10.764.713,00
5.199.646.839,00 285.855,00
2.006.714.726,00 64.913.877,00 4.841.600,00
1.936.556.169,00 403.080,00
20.994.372,00 20.994.372,00
3.395.908.813,00 1.421.657.673,00
62.679.346,00 1.911.522.387,00
49.407,00 24.521.051,00 24.521.051,00
46.101.885.870,00 1.084.169.529,00
72.424.612,00 44.628.513.829,00
316.777.900,00 28.826.283.873,00 28.742.029.965,00
84.253.908,00
Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida
Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola
Maternidade Lucrecia Paim
Ministério Da Saúde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 2,98% 0,20%
96,82% 0,01%
98,96% 3,20% 0,24%
95,50% 0,02% 1,04% 1,04%
99,28% 41,56%
1,83% 55,89%
0,00% 0,72% 0,72%
61,53% 1,45% 0,10%
59,56% 0,42%
38,47% 38,36%
0,11%
5.370.578.378,00
2.027.709.098,00
3.420.429.864,00
74.928.169.743,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
196
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
29.987.530.627,00 3.719.298.338,00 3.719.298.338,00 266.315.796,00 266.315.796,00
25.879.430.871,00 5.166.284.799,00 20.713.146.072,00
122.485.622,00 122.485.622,00
12.141.985.462,00 11.856.747.559,00 11.856.747.559,00
285.237.903,00
71,18% 8,83% 8,83% 0,63% 0,63%
61,43% 12,26% 49,17%
0,29% 0,29%
28,82% 28,14% 28,14%
0,68%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.10.00 - Educação Especial 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
2.009.396.487,00 2.009.396.487,00
40.120.119.602,00 13.041.490.950,00 12.093.580.389,00 13.353.377.881,00
541.034.682,00 1.090.635.700,00
4,77% 4,77%
95,23% 30,96% 28,71% 31,70% 1,28% 2,59%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa
14.651.487.052,00 2.959.466.807,00 499.999.980,00 300.000.000,00
4.228.193.969,00 16.137.522.281,00
150.000.000,00 3.202.846.000,00
34,78% 7,02% 1,19% 0,71%
10,04% 38,30% 0,36% 7,60%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
42.129.516.089,00 100,00%Total Geral:
42.129.516.089,00 100,00%Total Geral:
42.129.516.089,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da EducaçãoÓrgão:
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios Técnicos
120.000.000,00 95.735.500,00
4.788.726.961,00 753.988.428,00 539.940.000,00
0,40% 0,32%
15,86% 2,50% 1,79%
%Projecto / Actividade Valor 30.184.681.343,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
197
Aquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas NacionaisAquisição Duas Escolas Ensino Secundário Na Centralidade Do ZangoAquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto BadAssistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaElaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De GeneralizaçãoEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarEncargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos MédiosFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica ProfissionalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Cooperação Estratégica P/ Aplicação E Desen Novas Tec EducativaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalPrograma De Empreendedorismo No Ensino SecundárioPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Monitoria De Funcionamento Do Sige Nas 18 ProvinciasProjecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRef Ens Téc Prof: Formação De Prof E Elaboração Materiais Pedagógicos Em 22 Institutos MédiosRegulação Da Actividade Do Ensino
371.807.883,00 466.868.140,00 700.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00
2.201.710.000,00 306.698.000,00 934.800.050,00
3.244.123.289,00 2.771.219.988,00 951.770.320,00
1.722.458.584,00 1.700.000,00
1.226.139.602,00 506.700.000,00
3.229.151.675,00 984.070.680,00 300.000.000,00 364.702.500,00 44.000.000,00 33.131.840,00
1.000.000.000,00 300.000.000,00 980.000.000,00 190.000.000,00 285.237.903,00
500.000.000,00
1,23% 1,55% 2,32% 0,50% 0,40% 7,29% 1,02% 3,10%
10,75% 9,18% 3,15% 5,71% 0,01% 4,06% 1,68%
10,70% 3,26% 0,99% 1,21% 0,15% 0,11% 3,31% 0,99% 3,25% 0,63% 0,94%
1,66%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
11.944.834.746,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.096.500.000,00 10.848.334.746,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Benguela
Cuito
Estrutura Central
Icolo E Bengo
300.000.000,00
228.180.401,00
2.082.791.989,00
228.180.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
228.180.401,00
2.082.791.989,00
228.180.441,00
Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med
Projecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De LaboratóriosInformatização De 70 Escolas Secundárias / MedConstrução E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Cíclo/ZaireReabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/MedApet. Do Instituto Médio Politécnico Da Nova Centralidade/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med
300.000.000,00
228.180.401,00
163.096.888,00 200.000.000,00 200.000.000,00 681.514.700,00 430.000.000,00 180.000.000,00 228.180.401,00
228.180.441,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
300.000.000,00
228.180.401,00
163.096.888,00 200.000.000,00 200.000.000,00 681.514.700,00 430.000.000,00 180.000.000,00 228.180.401,00
228.180.441,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
198
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
169.805.563,00 169.805.563,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Comissão Nacional Para A Unesco
Instituto Médio Comercial De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,12% 99,12%
0,88% 0,88%
171.305.563,00
503.243.352,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Lobito
Lucapa
Luena
Malange
Mbanza Congo
Menongue
Ombadja
Saurimo
Sumbe
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Huíla
300.000.000,00
865.642.700,00
885.642.700,00
1.078.375.277,00
200.000.000,00
228.180.401,00
885.642.700,00
1.298.067.767,00
228.180.401,00
885.642.700,00
444.307.269,00
1.806.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.096.500.000,00
300.000.000,00
865.642.700,00
885.642.700,00
1.078.375.277,00
200.000.000,00
228.180.401,00
885.642.700,00
1.298.067.767,00
228.180.401,00
885.642.700,00
444.307.269,00
709.500.000,00
Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/MedConstrução E Apet. Da Escola Do I E Ii Ciclos/Lunda - Norte
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/MoxicoConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med
Construção E Apet.Da Escola Do I E Ii Ciclo/MalanjeConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/MedReabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii Malanje
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Cunene Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med
Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Cíclo/Lunda-SulReabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-SulConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/UígeConst. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med
Elaboração De Estudos De Projectos E Fiscalização/MedAquisição De Mobiliário Escolar/NacionalAquisição De Equipamento De Informática/Med
Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila
300.000.000,00
200.000.000,00 665.642.700,00
685.642.700,00 200.000.000,00
578.375.300,00 200.000.000,00 299.999.977,00
200.000.000,00
228.180.401,00
685.642.700,00 200.000.000,00
798.067.767,00 300.000.000,00 200.000.000,00
228.180.401,00
685.642.700,00 200.000.000,00
226.135.700,00 84.685.425,00 133.486.144,00
1.806.000.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.096.500.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00 665.642.700,00
685.642.700,00 200.000.000,00
578.375.300,00 200.000.000,00 299.999.977,00
200.000.000,00
228.180.401,00
685.642.700,00 200.000.000,00
798.067.767,00 300.000.000,00 200.000.000,00
228.180.401,00
685.642.700,00 200.000.000,00
226.135.700,00 84.685.425,00 133.486.144,00
709.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
199
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
1.375.679.624,00 1.064.896.176,00
60.287.853,00 249.661.319,00
834.276,00 2.143.176,00 2.143.176,00
1.327.890.299,00 1.111.089.353,00
80.181.157,00 135.715.332,00
904.457,00 20.195.224,00 20.195.224,00
26.614.968.789,00 1.134.359.123,00
92.034.020,00 25.267.848.526,00
120.727.120,00 12.114.090.062,00 11.828.852.159,00
285.237.903,00
Instituto Médio De Economia De Luanda
Instituto Médio Industrial De Luanda
Ministério Da Educação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,84% 77,29%
4,38% 18,12%
0,06% 0,16% 0,16%
98,50% 82,42%
5,95% 10,07%
0,07% 1,50% 1,50%
68,72% 2,93% 0,24%
65,24% 0,31%
31,28% 30,54%
0,74%
1.377.822.800,00
1.348.085.523,00
38.729.058.851,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
200
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior
72.438.917.371,00 15.357.677.109,00 15.357.677.109,00
964.509.197,00 964.509.197,00
29.628.257.510,00 5.268.579.323,00 24.359.678.187,00 26.488.473.555,00 26.488.473.555,00 18.585.637.240,00 18.582.314.453,00 18.253.472.637,00
328.841.816,00
3.322.787,00 3.322.787,00
79,58% 16,87% 16,87%
1,06% 1,06%
32,55% 5,79%
26,76% 29,10% 29,10% 20,42% 20,41% 20,05%
0,36%
0,00% 0,00%
Natureza %
04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.07.02 - Ensino Superior De Pós-Graduação
91.024.554.611,00 160.409.467,00
90.864.145.144,00 90.849.786.679,00
14.358.465,00
100,00% 0,18%
99,82% 99,81% 0,02%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Melhor.Dos Rec.Hum.Mat.E Fin.Do Subs.Do Ens.SuperiorProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior
37.647.516.121,00 26.145.409.467,00 1.461.726.329,00 10.689.372.075,00
228.576.719,00 14.851.953.900,00
41,36% 28,72% 1,61%
11,74% 0,25%
16,32%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
91.024.554.611,00 100,00%Total Geral:
91.024.554.611,00 100,00%Total Geral:
91.024.554.611,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:
Acções De Inspencção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApet Oficina Para Reparação E Manutenção De Meios Rolantes E Equip.Apetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorApoio À Estruturação E Desenv. Das Associações De Estudantes Do E.S.Aquis. Softwere Gestão Dos Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorAquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino Superior
193.226.633,00 576.552.289,00
4.301.965.684,00 17.500.000,00 403.833.227,00 15.500.000,00 13.437.500,00 225.531.679,00
0,24% 0,72% 5,39% 0,02% 0,51% 0,02% 0,02% 0,28%
%Projecto / Actividade Valor 79.823.683.627,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
201
Aquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeAquisição De BibliografiaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Kits Estudantis Para Promoção Do Ensino Sup.PúblicoBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasCatálogo De Uso Popular De Plantas Medicinais No UígeCriação Do Sistema De Gestão Da Cidade Universitária Em CamamaCriação Unidades Prod Prestação Serviços À Comum.Instituições De E.S.Curso Agreg. Pedagógica: Metodologia De Inv.Cient.,Didáctica Do E.S.Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino SuperiorDesenvolvimento Do Campo Experimental Agrícola Do IspksDiag. Neonatal Drep. Aconselh. Genético À Casais De Riscos No H.G BenguelaEncargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorEncargos Com Os Seviços De Avaliação E Acreditação No E.S.Espaço Acad Cultural, Desp E Patríotico, Campo Férias Estudantes Do E.S.Estruturação E Implementação Dos Centros De Investig Científica Nas IesEstudo S/Fontes De Energias Renováveis Região Sul Da Rep.Ang. Costa NamibeFormação De Gestores Do Subsistema Do Ensino SuperiorFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação Do Pessoal P/ A Instalação Do Datacenter E Serviços Durante 1 AnoFormação E Aumento De Quadros Docentes DiferenciadosFormação E Capacitação De QuadrosFormação E Capacitação Do PessoalFuncionamento De Novos Cursos De Ensino SuperiorImplementação Do Sistema Informatico Da Cidade Universitária Em CamamaIncidência E Prev. Poliparasitismo E Doenças Infecciosas Tropicais No UígeInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorInformatização Do Sistema De Entrada Gestao E Saida De CorrespondênciaLaboratório De AnatomiaLaboratórios Para Todas As Instituições De Ensino SuperiorOperacion.Contratos Coop. Estrang. Sector E.S.(Transp.,Seg.,Saúde E Aloj.)Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPlano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino SuperiorPrestação De Serviços De EducaçãoProg. Apoio Estudantes Com Deficiência E Vulneráveis Nas Ies Em AngolaProgramas De Apoio A Criação De Novas CentralidadesProjecto Borboleta(Investigação De Deformidades Osseas No Cunene)Projecto De Apetrechamento Das BibliotecasProjecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca DigitalProjecto De Formação Em Cursos De Agregação Pedagógica.Projecto De Formação Em Cursos De Elaboração De Projectos De I&D(Cepid)Projecto De Formação Em Cursos De Gestão AcadémicaProjecto De Organização Do Mestrado Em ContabilidadeProjecto ¿Borboleta¿ (Investig Deformidades Ósseas Em 2 Comunidad.Do Cunene)Promoção, Concurso Académico E Cientifico No Subsistema Do E.S.Realização De Actividades De Caracter Cientifico E Outros Eventos
261.350.000,00 300.033.667,00 20.045.788,00 45.000.000,00
14.117.849.467,00 14.527.560.000,00
12.318.476,00 382.094.943,00 54.893.000,00 181.149.968,00 181.149.968,00 119.663.927,00 5.337.775,00
161.999.001,00 256.643.697,00 35.500.000,00 121.961.755,00 14.424.000,00 181.149.967,00 169.930.875,00 12.000.000,00 134.749.923,00 45.224.000,00 8.000.000,00
233.542.000,00 64.499.532,00 15.150.500,00 289.839.949,00 10.000.000,00 5.800.000,00
683.045.711,00 526.981.225,00
7.258.163.654,00 392.974.664,00
32.597.272.643,00 15.540.000,00 1.600.000,00 11.088.917,00 33.593.170,00 95.500.452,00 4.776.855,00 3.821.000,00 3.061.246,00 13.207.961,00 161.538.437,00 45.600.000,00 200.032.000,00
0,33% 0,38% 0,03% 0,06%
17,69% 18,20% 0,02% 0,48% 0,07% 0,23% 0,23% 0,15% 0,01% 0,20% 0,32% 0,04% 0,15% 0,02% 0,23% 0,21% 0,02% 0,17% 0,06% 0,01% 0,29% 0,08% 0,02% 0,36% 0,01% 0,01% 0,86% 0,66% 9,09% 0,49%
40,84% 0,02% 0,00% 0,01% 0,04% 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,20% 0,06% 0,25%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
202
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
262.364.873,00 166.917.803,00 4.948.763,00 90.443.542,00
54.765,00 22.240.731,00 22.240.731,00
Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte
Escola Superior Pedagógica Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
92,19% 58,65%
1,74% 31,78%
0,02% 7,81% 7,81%
284.605.604,00
457.928.496,00
100,00%
100,00%
Realização De Eventos E Jornadas CientíficasRecrut. Formação Pessoal Técnico (32) P Manutenção Dos Equip.Dos Labs.Serviço De Ensino E Formação Para O Pessoal Docente E Não Docente
8.576.000,00 45.279.752,00 5.620.750,00
0,01% 0,06% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
11.200.870.984,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
4.456.494.951,00 6.744.376.033,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Benguela
Dande
Estrutura Central
Huambo
Lubango
Malange
Menongue
Sumbe
Varios Municipios-Nacional
850.433.839,00
550.008.337,00
6.522.616.999,00
551.523.832,00
352.235.483,00
477.000.004,00
596.727.980,00
853.442.831,00
446.881.679,00
0,00
0,00
4.456.494.951,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.433.839,00
550.008.337,00
2.066.122.048,00
551.523.832,00
352.235.483,00
477.000.004,00
596.727.980,00
853.442.831,00
446.881.679,00
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo
Elaboração De Projectos, Estudos E Fiscalização/MinesProjecto De Apoio À Investigação CientíficaFuncionamento Das Novas Instituições Do Ensino SuperiorConstrução Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-Graduada
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct
Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines
Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul
Aquisição De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das I E S
850.433.839,00
550.008.337,00
215.139.219,00 38.273.407,00 72.554.604,00
6.196.649.769,00
551.523.832,00
352.235.483,00
477.000.004,00
596.727.980,00
853.442.831,00
446.881.679,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
4.456.494.951,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.433.839,00
550.008.337,00
215.139.219,00 38.273.407,00 72.554.604,00
1.740.154.818,00
551.523.832,00
352.235.483,00
477.000.004,00
596.727.980,00
853.442.831,00
446.881.679,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
203
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
411.920.652,00 204.798.849,00 13.755.128,00 193.366.675,00 42.702.204,00 42.702.204,00
400.089.521,00 199.500.000,00 9.000.000,00
188.940.802,00 2.648.719,00
112.538.101,00 112.538.101,00
202.425.647,00 46.573.046,00 3.570.372,00
151.236.975,00 1.045.254,00 42.702.204,00 42.702.204,00
293.601.262,00 171.399.210,00 12.890.090,00 93.411.072,00 15.900.890,00 42.702.204,00 42.702.204,00
308.273.443,00 139.872.365,00 10.290.788,00 156.910.290,00 1.200.000,00 12.165.680,00 12.165.680,00
Escola Superior Pedagógica Do Bié
Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte
Escola Superior Pedagógica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte
Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,61% 45,05%
3,03% 42,53%
9,39% 9,39%
78,05% 38,92%
1,76% 36,86%
0,52% 21,95% 21,95%
82,58% 19,00%
1,46% 61,70%
0,43% 17,42% 17,42%
87,30% 50,97%
3,83% 27,78%
4,73% 12,70% 12,70%
96,20% 43,65%
3,21% 48,97%
0,37% 3,80% 3,80%
454.622.856,00
512.627.622,00
245.127.851,00
336.303.466,00
320.439.123,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
204
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital
246.576.680,00 84.050.864,00 4.825.825,00
157.199.991,00 500.000,00
42.702.204,00 42.702.204,00
382.407.210,00 176.939.470,00 12.850.983,00 181.610.593,00 11.006.164,00 98.386.619,00 98.386.619,00
270.890.474,00 87.556.610,00 2.644.644,00
165.471.043,00 15.218.177,00 42.702.204,00 42.702.204,00
457.694.128,00 208.217.554,00 12.083.905,00 236.743.691,00
648.978,00 90.630.856,00 90.630.856,00
413.115.300,00 91.422.996,00 3.979.450,00
317.712.854,00 55.132.903,00 54.936.471,00
196.432,00
Escola Superior Politécnica De Malanje
Escola Superior Politécnica Do Bié
Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango
Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte
Escola Superior Politécnica Do Kunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,24% 29,06%
1,67% 54,34%
0,17% 14,76% 14,76%
79,54% 36,80%
2,67% 37,77%
2,29% 20,46% 20,46%
86,38% 27,92%
0,84% 52,77%
4,85% 13,62% 13,62%
83,47% 37,97%
2,20% 43,18%
0,12% 16,53% 16,53%
88,23% 19,52%
0,85% 67,85% 11,77% 11,73%
0,04%
289.278.884,00
480.793.829,00
313.592.678,00
548.324.984,00
468.248.203,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
205
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital
337.898.545,00 142.851.808,00 9.217.174,00
181.329.563,00 4.500.000,00 60.967.655,00 58.036.128,00 2.931.527,00
451.172.317,00 243.532.358,00 20.509.091,00 186.815.535,00
315.333,00 91.279.295,00 91.279.295,00
441.791.245,00 201.306.494,00 10.259.172,00 206.664.454,00 23.561.125,00 37.951.585,00 37.951.585,00
413.564.476,00 187.044.401,00 12.234.140,00 182.402.728,00 31.883.207,00 98.496.199,00 98.496.199,00
361.122.613,00 89.995.939,00 2.000.000,00
269.038.252,00 88.422,00
71.170.359,00
Escola Superior Politécnica Do Moxico
Escola Superior Politécnica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Do Uíge
Escola Superior Politécnica Do Zaire
Faculdade De Medicina De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,71% 35,81%
2,31% 45,46%
1,13% 15,29% 14,55%
0,73%
83,17% 44,89%
3,78% 34,44%
0,06% 16,83% 16,83%
92,09% 41,96%
2,14% 43,08%
4,91% 7,91% 7,91%
80,76% 36,53%
2,39% 35,62%
6,23% 19,24% 19,24%
83,54% 20,82%
0,46% 62,24%
0,02% 16,46%
398.866.200,00
542.451.612,00
479.742.830,00
512.060.675,00
432.292.972,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
206
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
70.700.000,00 22.400.000,00 2.450.000,00 45.650.000,00
200.000,00
847.516.019,00 522.857.313,00 40.870.642,00 273.246.575,00 10.541.489,00 78.732.189,00 78.732.189,00
817.387.194,00 576.105.691,00 45.118.250,00 196.163.253,00 80.066.633,00 80.066.633,00
712.196.778,00 482.458.308,00 33.825.205,00 195.718.437,00
194.828,00 11.359.675,00 11.164.847,00
194.828,00
585.860.987,00 345.668.983,00 21.912.768,00 196.198.959,00 22.080.277,00 10.200.804,00 10.200.804,00
Instituto Superior De Artes De Luanda
Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla
Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 31,68%
3,47% 64,57%
0,28%
91,50% 56,45%
4,41% 29,50%
1,14% 8,50% 8,50%
91,08% 64,19%
5,03% 21,86%
8,92% 8,92%
98,43% 66,68%
4,67% 27,05%
0,03% 1,57% 1,54% 0,03%
98,29% 57,99%
3,68% 32,92%
3,70% 1,71% 1,71%
70.700.000,00
926.248.208,00
897.453.827,00
723.556.453,00
596.061.791,00
738.390.677,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
207
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
575.624.459,00 242.275.174,00 17.188.935,00 312.473.950,00 3.686.400,00 49.819.238,00 49.819.238,00
80.650.686,00 32.600.686,00 2.500.000,00 45.350.000,00
200.000,00
447.594.152,00 212.250.877,00 15.263.887,00 220.019.388,00
60.000,00 46.525.684,00 46.525.684,00
236.285.617,00 89.376.689,00 146.908.928,00 44.904.621,00 44.904.621,00
308.568.849,00 108.503.692,00 5.839.275,00
178.975.882,00 15.250.000,00 45.728.149,00 45.728.149,00
636.116.686,00 306.079.251,00
Instituto Superior De Ciências De Saúde
Instituto Superior De Educação Física E Desportos De Luanda
Instituto Superior De Serviço Social De Luanda
Instituto Superior Politécnico De Malanje
Instituto Superior Politécnico Do Huambo
Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
92,03% 38,74%
2,75% 49,96%
0,59% 7,97% 7,97%
100,00% 40,42%
3,10% 56,23%
0,25%
90,58% 42,96%
3,09% 44,53%
0,01% 9,42% 9,42%
84,03% 31,79% 52,25% 15,97% 15,97%
87,09% 30,63%
1,65% 50,52%
4,30% 12,91% 12,91%
88,93% 42,79%
625.443.697,00
80.650.686,00
494.119.836,00
281.190.238,00
354.296.998,00
715.276.236,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
208
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
41.838.299.657,00 928.696.197,00 44.969.598,00
14.716.658.647,00 26.147.975.215,00 14.778.119.703,00 14.778.119.703,00
1.936.085.188,00 672.352.229,00 49.065.745,00
1.203.942.276,00 10.724.938,00 295.847.109,00 295.847.109,00
8.734.014.641,00 4.369.259.779,00 268.602.374,00
4.025.984.937,00 70.167.551,00 482.408.349,00 482.408.349,00
2.234.723.869,00 882.221.276,00 81.191.684,00
1.245.854.050,00 25.456.859,00 356.643.476,00 356.643.476,00
2.329.410.251,00 1.027.501.108,00
74.715.707,00 1.215.893.257,00
11.300.179,00 244.682.918,00 244.682.918,00
Ministério Do Ensino Superior
Universidade 11 De Novembro
Universidade Agostinho Neto
Universidade José Eduardo Dos Santos
Universidade Katyavala Buila
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
73,90% 1,64% 0,08%
25,99% 46,18% 26,10% 26,10%
86,74% 30,12%
2,20% 53,94%
0,48% 13,26% 13,26%
94,77% 47,41%
2,91% 43,68%
0,76% 5,23% 5,23%
86,24% 34,04%
3,13% 48,08%
0,98% 13,76% 13,76%
90,49% 39,92%
2,90% 47,24%
0,44% 9,51% 9,51%
56.616.419.360,00
2.231.932.297,00
9.216.422.990,00
2.591.367.345,00
2.574.093.169,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
209
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.100.798.415,00 531.676.764,00 19.170.606,00 531.951.045,00 18.000.000,00 175.766.055,00 175.766.055,00
624.071.679,00 205.899.428,00 11.330.282,00 404.530.195,00 2.311.774,00
231.665.131,00 231.665.131,00
1.629.941.178,00 733.760.025,00 34.658.538,00 838.157.604,00 23.365.011,00 451.380.460,00 451.380.460,00
Universidade Kimpa Vita
Universidade Lueji A'Nkonde
Universidade Mandume Ya Ndemofayo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,23% 41,65%
1,50% 41,67%
1,41% 13,77% 13,77%
72,93% 24,06%
1,32% 47,27%
0,27% 27,07% 27,07%
78,31% 35,25%
1,67% 40,27%
1,12% 21,69% 21,69%
1.276.564.470,00
855.736.810,00
2.081.321.638,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
210
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.264.946.885,00 1.087.413.430,00 1.087.413.430,00
77.121.659,00 77.121.659,00
2.756.071.892,00 225.400.695,00
2.530.671.197,00 344.339.904,00 344.339.904,00
6.780.514.246,00 6.780.514.246,00 6.780.514.246,00
38,61% 9,84% 9,84% 0,70% 0,70%
24,95% 2,04%
22,91% 3,12% 3,12%
61,39% 61,39% 61,39%
Natureza %
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
11.045.461.131,00 10.550.617.493,00
115.673.561,00 379.170.077,00
100,00% 95,52% 1,05% 3,43%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Prom.Do Artesan. Como Font.De Rend.P/As ComunidadesProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nac.De ArquivosPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus
3.431.472.153,00 11.000.000,00 200.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 602.607.526,00
4.639.863.354,00 537.719.524,00
1.601.798.574,00
31,07% 0,10% 1,81% 0,10% 0,09% 5,46%
42,01% 4,87%
14,50%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
11.045.461.131,00 100,00%Total Geral:
11.045.461.131,00 100,00%Total Geral:
11.045.461.131,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da CulturaÓrgão:
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Politica E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalEncargos Com A Contratação De Professores Estrang.P/Escolas De ArteFeira Internacional Do Livro E Da Língua PortuguesaFeira Nacional Do Artesanato
260.000.000,00 1.878.334.730,00 344.170.077,00 30.000.000,00 10.589.640,00 24.147.519,00 117.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6,51% 47,02% 8,62% 0,75% 0,27% 0,60% 2,93% 0,25% 0,25%
%Projecto / Actividade Valor 3.994.819.672,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
211
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
Fenacult - Abertura E Encerramento/MincultFenacult - Acção Cultural/MincultFenacult - Atlas Sócio-Cultural De Angola/MincultFenacult - Cancioneiro Nacional/MincultFenacult - Colóquio Sobre A Cultura Nacional/MincultFenacult - Colóquio Sobre O Presidente José Eduardo Dos Santos/MincultFenacult - Conferência Sobre Agostinho Neto/MincultFenacult - Edições Em Líguas Nacionais E Outras/MincultFenacult - Feira Nacional Das Indústrias Culturais/MincultFenacult - Manifestações Artísticas/MincultFenacult - Promoção Do Livro E Da Leitura/MincultFenómenos ReligiososFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteFormação E Capacitação De QuadrosMapeamento Dos Sítios E Estações ArqueológicasMapeamento LinguísticoProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoProjecto Rota Da Luta Para Independência NacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisPromoção E Valorização Da Literatura TradicionalPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRecup. Acervo Bibliográfico E Doc. S/Angola Nos Arquivos EstrangeirosRota Dos Escravos
150.000.000,00 181.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 25.000.000,00 58.750.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 30.196.267,00 32.425.782,00 11.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 125.100.000,00 25.000.000,00 125.100.000,00 160.835.431,00 5.000.000,00 38.866.921,00 41.293.305,00 10.000.000,00 8.010.000,00
3,75% 4,54% 0,05% 0,09% 1,38% 1,25% 1,25% 0,90% 0,63% 1,47% 0,38% 1,25% 0,76% 0,81% 0,28% 0,25% 0,28% 3,13% 0,63% 3,13% 4,03% 0,13% 0,97% 1,03% 0,25% 0,20%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.050.641.459,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
3.814.663.707,00 3.235.977.752,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Luanda
Saurimo
2.867.236.744,00
4.116.049.875,00
67.354.840,00
0,00
3.814.663.707,00
0,00
2.867.236.744,00
301.386.168,00
67.354.840,00
Programa De Investigação CientíficaFormação De Técnicos Para Museus E Animadores CulturaisRequalificação Do Museu Do Dundo Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia Arquivo Nacional (Estantes Móveis)
Fiscalização Da Construção E Apet.Do Instituto Médio De Artes (2ª Fase)Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / MincultConstrução E Apet. Do Instituto Médio De Artes ( Ima ) - 2ª FaseEstudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda
Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo
81.260.007,00 200.000.000,00
1.411.007.213,00 647.250.000,00 527.719.524,00
142.949.647,00
123.436.521,00 3.814.663.707,00
35.000.000,00
67.354.840,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 3.814.663.707,00
0,00
0,00
81.260.007,00 200.000.000,00
1.411.007.213,00 647.250.000,00 527.719.524,00
142.949.647,00
123.436.521,00 0,00
35.000.000,00
67.354.840,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
212
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
4.264.946.885,00 1.087.413.430,00
77.121.659,00 2.756.071.892,00 344.339.904,00
6.780.514.246,00 6.780.514.246,00
Ministério Da Cultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
38,61% 9,84% 0,70%
24,95% 3,12%
61,39% 61,39%
11.045.461.131,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
213
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros
23.154.271.201,00 3.365.373.469,00 3.365.373.469,00 190.739.525,00 190.739.525,00
18.967.882.626,00 8.578.124.632,00 10.389.757.994,00
630.275.581,00 630.275.581,00
7.217.053.765,00 6.925.940.309,00 6.925.940.309,00 291.113.456,00 291.113.456,00
76,24% 11,08% 11,08%
0,63% 0,63%
62,45% 28,24% 34,21%
2,08% 2,08%
23,76% 22,80% 22,80%
0,96% 0,96%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
199.550.141,00 199.550.141,00
30.171.774.825,00 2.400.957.442,00
58.000.000,00 851.702.245,00
26.861.115.138,00
0,66% 0,66%
99,34% 7,91% 0,19% 2,80%
88,44%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem
6.352.925.680,00 39.210.301,00 250.111.744,00
11.836.670.146,00 11.892.407.095,00
20,92% 0,13% 0,82%
38,97% 39,16%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
30.371.324.966,00 100,00%Total Geral:
30.371.324.966,00 100,00%Total Geral:
30.371.324.966,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. RápidaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas MinasApoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas PopulaçõesApoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas
627.600.850,00 2.537.847.263,00
54.558.100,00 999.142.608,00 79.120.509,00 268.878.576,00 55.730.201,00 41.896.804,00
2,16% 8,75% 0,19% 3,45% 0,27% 0,93% 0,19% 0,14%
%Projecto / Actividade Valor 28.999.638.581,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
214
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Técnica/CedAtribuição Dos Meios De Locomoção E Ajudas TécnicasCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasElaboração Do Mapeamento E Identificação Das Instituições E ParceirosFuncionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E DeslocadosInstalação Do Sistema Sos Alerta CriançaMelhoria Das Condições Habitacionais Das FamiliasPagamento De Incentivos/CedPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Assistência SocialProdução De Desenhos Animados Do GégéPrograma De Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Socias E TécnicosPrograma De Reabilitação Baseado Na ComunidadePrograma De Reassentamento PopulacionalPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresPrograma De RepatriamentoProj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-MilitaresProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto Mãe TutelarProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasProtec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. VulnerávelReforço Da Capacidade Institucional Do I R S E MRemoção De Obstáculo E Engenhos ExplosivosRemoção Obst. Engenhos Explosivos Redes Energia ElectricaRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos
22.179.233,00 376.057.840,00
1.065.504.200,00 408.617.981,00 315.010.325,00 120.500.550,00 326.922.000,00
1.862.669.073,00 48.340.000,00 4.452.000,00 5.819.722,00 43.500.000,00 19.305.976,00 183.941.398,00
1.642.600.900,00 241.258.331,00 58.000.000,00 126.094.918,00 19.484.808,00 25.620.100,00 246.599.693,00
6.661.481.177,00 1.443.002.760,00
60.200.000,00 129.272.459,00 39.210.301,00 71.861.664,00 33.750.250,00 150.100.720,00 49.724.255,00
1.374.105.745,00 7.159.675.291,00
0,08% 1,30% 3,67% 1,41% 1,09% 0,42% 1,13% 6,42% 0,17% 0,02% 0,02% 0,15% 0,07% 0,63% 5,66% 0,83% 0,20% 0,43% 0,07% 0,09% 0,85%
22,97% 4,98% 0,21% 0,45% 0,14% 0,25% 0,12% 0,52% 0,17% 4,74%
24,69%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.371.686.385,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 1.371.686.385,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Estrutura Central
Varios Municipios-Nacional
876.937.521,00
45.086.979,00
449.661.885,00
0,00
0,00
0,00
876.937.521,00
45.086.979,00
449.661.885,00
Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/MinarsConstrução E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/Minars
Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars
Const.1 Oficina De Manut.Rep.E Conserv.Maq.De Desminagem (Ced)Reabilitação Da Casa Pia
601.590.501,00
275.347.020,00
45.086.979,00
199.550.141,00 250.111.744,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
601.590.501,00
275.347.020,00
45.086.979,00
199.550.141,00 250.111.744,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
215
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
6.454.687.701,00 6.454.687.701,00 3.446.258.256,00 3.446.258.256,00
1.659.530.088,00 444.716.369,00 22.151.699,00
1.192.601.492,00 60.528,00
132.380.909,00 132.380.909,00
267.199.707,00 267.199.707,00
6.074.881.803,00 422.436.004,00 30.195.482,00
5.622.147.987,00 102.330,00
1.796.042.702,00 1.504.929.246,00 291.113.456,00
8.697.971.902,00 2.498.221.096,00 138.392.344,00
5.431.245.739,00 630.112.723,00
1.842.371.898,00 1.842.371.898,00
Comissão Executiva De Desminagem
Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária
Conselho Nacional Da Criança
Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares
Ministério Da Assistência E Reinserção Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
65,19% 65,19% 34,81% 34,81%
92,61% 24,82%
1,24% 66,55%
0,00% 7,39% 7,39%
100,00% 100,00%
77,18% 5,37% 0,38%
71,43% 0,00%
22,82% 19,12%
3,70%
82,52% 23,70%
1,31% 51,53%
5,98% 17,48% 17,48%
9.900.945.957,00
1.791.910.997,00
267.199.707,00
7.870.924.505,00
10.540.343.800,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
216
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior
2.881.633.532,00 234.096.010,00 234.096.010,00 17.408.979,00 17.408.979,00
2.629.778.543,00 481.901.470,00
2.147.877.073,00 350.000,00 350.000,00
671.811.737,00 667.235.345,00 657.235.345,00 10.000.000,00
4.576.392,00 4.576.392,00
81,09% 6,59% 6,59% 0,49% 0,49%
74,01% 13,56% 60,44%
0,01% 0,01%
18,91% 18,78% 18,50%
0,28%
0,13% 0,13%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
475.256.856,00 475.256.856,00
2.160.180.177,00 2.160.180.177,00
918.008.236,00 918.008.236,00 918.008.236,00
13,37% 13,37%
60,79% 60,79%
25,83% 25,83% 25,83%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Economica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vitimas Da ViolênciaPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Requalificação Das Aldeias Rurais
449.932.237,00 193.207.395,00 71.454.476,00 352.320.000,00
1.014.214.436,00 512.000.200,00 759.634.101,00 200.682.424,00
12,66% 5,44% 2,01% 9,91%
28,54% 14,41% 21,38% 5,65%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.553.445.269,00 100,00%Total Geral:
3.553.445.269,00 100,00%Total Geral:
3.553.445.269,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:
Apoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherCriação Da Base De Dados Sobre O GéneroDesenvolvimento ComunitárioMudança De Instalações
83.711.700,00 40.699.038,00 352.320.000,00 25.324.619,00
3,46% 1,68%
14,58% 1,05%
%Projecto / Actividade Valor 2.415.984.995,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
217
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital
2.881.633.532,00 234.096.010,00 17.408.979,00
2.629.778.543,00 350.000,00
671.811.737,00 667.235.345,00 4.576.392,00
Ministério Da Família E Promoção Da Mulher
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
81,09% 6,59% 0,49%
74,01% 0,01%
18,91% 18,78%
0,13%
3.553.445.269,00 100,00%
Prog. De Estruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaRequalificação Das Aldeias RuraisValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares
96.206.200,00 759.634.101,00 350.000.200,00 26.020.000,00 449.932.237,00 200.682.424,00 31.454.476,00
3,98% 31,44% 14,49% 1,08%
18,62% 8,31% 1,30%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.137.460.274,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 1.137.460.274,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Golungo Alto
Icolo E Bengo
Luanda
179.452.038,00
382.963.250,00
535.044.986,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.452.038,00
382.963.250,00
535.044.986,00
40.000.000,00
Criação Da Base De Dados Estatísticos Sobre O Género/MinfpmEstudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane/ Minaderp
Apet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu
3.952.038,00 13.500.000,00 162.000.000,00
382.963.250,00
535.044.986,00
40.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.952.038,00 13.500.000,00 162.000.000,00
382.963.250,00
535.044.986,00
40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
218
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.857.300.559,00 447.763.620,00 447.763.620,00 30.006.540,00 30.006.540,00
13.804.437.584,00 779.278.865,00
13.025.158.719,00 1.575.092.815,00 1.575.092.815,00 6.244.775.563,00 6.244.775.563,00 6.244.775.563,00
71,75% 2,03% 2,03% 0,14% 0,14%
62,46% 3,53%
58,93% 7,13% 7,13%
28,25% 28,25% 28,25%
Natureza %
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
22.102.076.122,00 22.102.076.122,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
3.566.726.902,00 75.850.000,00
16.382.342.624,00 2.077.156.596,00
16,14% 0,34%
74,12% 9,40%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
22.102.076.122,00 100,00%Total Geral:
22.102.076.122,00 100,00%Total Geral:
22.102.076.122,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:
Amostra Dos Jovens Criadores Da CplpApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos InternacionaisApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes DesportivosApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApuramento Aos Jogos Olímpicos - FutebolCampeonato Africano Senior Masc.E Feminino De AndebolCampeonato Do Mundo De Basquetebol Em Sénior MasculinoCampeonato Do Mundo Em Portadores De DeficiênciasCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos DesportosCorrida São Silvetre
40.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 6.000.000,00 84.250.000,00 45.000.000,00 120.000.000,00 95.000.000,00 122.770.000,00 105.000.000,00 335.000.000,00 59.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00
0,41% 0,82% 0,92% 0,92% 0,06% 0,86% 0,46% 1,23% 0,97% 1,25% 1,07% 3,42% 0,60% 0,56% 0,51% 1,28%
%Projecto / Actividade Valor 9.782.699.225,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
219
Despontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosJogos Desportivos Da S.A.D.CManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da TundavalaManutenção Do Estádio De Futebol De OmbakaManutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisParticipação Nas Eliminatórias Do Can Sub 20 E 17Participação No Jogos Olímpicos Da JuventudeParticipação Nos Jogos Africanos Da JuventudePlano Executivo De Apoio A JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRealização Da Reunião Dos Ministros Da Juventude E Desportos De ÁfricaRealização Dos Jogos Desportivos Da Cplp
426.730.727,00 50.000.000,00 75.850.000,00 116.478.750,00 95.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,00 300.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00
130.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
510.000.000,00 130.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 903.047.846,00 95.000.000,00
1.921.522.902,00 134.073.750,00 650.000.000,00
4,36% 0,51% 0,78% 1,19% 0,97% 2,56% 1,53% 1,53% 1,53% 4,60% 3,07% 0,10% 1,02% 1,13% 1,13% 0,08% 0,06% 0,10% 0,10% 0,20% 0,08% 0,06% 1,33% 0,08% 0,10% 0,20% 0,10% 0,15% 0,10% 0,10% 0,10% 0,06% 0,08% 0,15% 0,10% 0,31% 0,08% 0,08% 5,21% 1,33% 0,97% 0,97% 9,23% 0,97%
19,64% 1,37% 6,64%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
220
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
327.062.504,00 11.332.230,00
733.906,00 314.970.390,00
25.978,00
15.530.238.055,00 436.431.390,00 29.272.634,00
13.489.467.194,00
Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto
Ministério Da Juventude E Desportos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 3,46% 0,22%
96,30% 0,01%
71,32% 2,00% 0,13%
61,95%
327.062.504,00
21.775.013.618,00
100,00%
100,00%
Regulação Das Actividades DesportivasTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns
150.000.000,00 54.725.250,00 75.000.000,00 545.250.000,00
1,53% 0,56% 0,77% 5,57%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
12.319.376.897,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 12.319.376.897,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Caála
Estrutura Central
Luanda
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municípios -Luanda
96.597.000,00
6.980.001.676,00
2.136.890.431,00
2.474.887.790,00
156.000.000,00
475.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.597.000,00
6.980.001.676,00
2.136.890.431,00
2.474.887.790,00
156.000.000,00
475.000.000,00
Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo
Construção Reabilitação Campos FutebolReabilitação Centro Medicina DesportivaEstudos Construção Centro Recuperação Física Alta CompetiçãoEstudo E Construção Centros Comunitários P/JuventudeEstudos Construção Parque Campismo Juventude/MinjudEstudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudos, Projectos E Fiscalização/Minjud
Construção E Apetrechamento Da Galeria Do Desporto/MinjudReabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud
Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível NacionalReabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E UígeMassificação De Ginásios Comunitários Ao Ar Livre - Minjud
Estudo Da Vila Olímpica-Luanda
Reab Quadras Jogos (Sporting,Cdua,V.Clotilde,Fer,1ºagosto,Nocal,Cuca)
96.597.000,00
1.066.767.467,00 181.550.000,00 821.799.635,00
1.000.035.000,00 2.000.752.000,00 1.579.255.444,00 329.842.130,00
344.366.050,00 1.792.524.381,00
1.867.173.652,00 417.990.000,00 189.724.138,00
156.000.000,00
475.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
96.597.000,00
1.066.767.467,00 181.550.000,00 821.799.635,00
1.000.035.000,00 2.000.752.000,00 1.579.255.444,00 329.842.130,00
344.366.050,00 1.792.524.381,00
1.867.173.652,00 417.990.000,00 189.724.138,00
156.000.000,00
475.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
221
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
559.829.868,00 82.641.573,00 82.641.573,00 5.426.010,00 5.426.010,00
470.852.518,00 54.000.000,00 416.852.518,00
909.767,00 909.767,00
102.341.967,00 102.341.967,00 102.341.967,00
84,54% 12,48% 12,48%
0,82% 0,82%
71,11% 8,15%
62,95% 0,14% 0,14%
15,46% 15,46% 15,46%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
662.171.835,00 662.171.835,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 662.171.835,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
559.829.868,00 82.641.573,00 5.426.010,00
470.852.518,00 909.767,00
102.341.967,00 102.341.967,00
Ministério Dos Assuntos Parlamentares
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
84,54% 12,48%
0,82% 71,11%
0,14% 15,46% 15,46%
662.171.835,00 100,00%
662.171.835,00 100,00%Total Geral:
662.171.835,00 100,00%Total Geral:
662.171.835,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 662.171.835,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 662.171.835,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
222
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.446.602.482,00 378.363.470,00 378.363.470,00 27.729.547,00 27.729.547,00
1.025.638.160,00 243.940.908,00 781.697.252,00 14.871.305,00 14.871.305,00
2.371.280.210,00 2.371.280.210,00 2.371.280.210,00
37,89% 9,91% 9,91% 0,73% 0,73%
26,86% 6,39%
20,47% 0,39% 0,39%
62,11% 62,11% 62,11%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
3.817.882.692,00 3.817.882.692,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
1.769.342.316,00 2.048.540.376,00
46,34% 53,66%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.446.602.482,00 378.363.470,00 27.729.547,00
1.025.638.160,00 14.871.305,00
Secretariado Do Conselho De Ministros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
37,89% 9,91% 0,73%
26,86% 0,39%
3.817.882.692,00 100,00%
3.817.882.692,00 100,00%Total Geral:
3.817.882.692,00 100,00%Total Geral:
3.817.882.692,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:
Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisExéquias Fúnebres
268.842.430,00 1.416.728.581,00
13.051.305,00 70.720.000,00
15,19% 80,07% 0,74% 4,00%
%Projecto / Actividade Valor 1.769.342.316,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.048.540.376,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 2.048.540.376,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Luanda 2.048.540.376,00 0,00 2.048.540.376,00
Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 2.048.540.376,00 0,00 2.048.540.376,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
223
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
16.437.169.348,00 12.971.086.529,00 12.971.086.529,00 3.466.082.819,00 495.810.560,00
2.970.272.259,00 2.396.451.711,00 2.396.451.711,00 2.109.650.715,00 286.800.996,00
87,28% 68,87% 68,87% 18,40%
2,63% 15,77% 12,72% 12,72% 11,20%
1,52%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
18.833.621.059,00 18.833.621.059,00
100,00% 100,00%
Função %
Programa De Apoio A Processos Eleitorais 18.833.621.059,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
16.437.169.348,00 12.971.086.529,00 3.466.082.819,00 2.396.451.711,00 2.396.451.711,00
Comissão Nacional Eleitoral
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
87,28% 68,87% 18,40% 12,72% 12,72%
18.833.621.059,00 100,00%
18.833.621.059,00 100,00%Total Geral:
18.833.621.059,00 100,00%Total Geral:
18.833.621.059,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Comissão Nacional EleitoralÓrgão:
Preparação E Realização De EleiçõesSolução Tecnológica
16.884.591.517,00 212.800.996,00
98,76% 1,24%
%Projecto / Actividade Valor 17.097.392.513,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.736.228.546,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 1.736.228.546,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central 1.736.228.546,00 0,00 1.736.228.546,00
Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/CneReabilitação E Modernização De 142 Gme'S /CneReab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne
611.406.434,00 110.032.696,00 44.069.444,00 669.737.333,00 300.982.639,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611.406.434,00 110.032.696,00 44.069.444,00 669.737.333,00 300.982.639,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
224
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
14.252.872.537,00 9.669.725.139,00 8.234.725.139,00 1.435.000.000,00 607.980.049,00 607.980.049,00
3.971.311.861,00 764.123.121,00
3.207.188.740,00 3.855.488,00 3.855.488,00
3.950.788.220,00 3.950.788.220,00 3.950.788.220,00
78,30% 53,12% 45,24%
7,88% 3,34% 3,34%
21,82% 4,20%
17,62% 0,02% 0,02%
21,70% 21,70% 21,70%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
18.203.660.757,00 18.203.660.757,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
15.458.307.690,00 200.000.000,00
2.545.353.067,00
84,92% 1,10%
13,98%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Delegação Prov. Da Huila Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
283.685.486,00 100,00%
18.203.660.757,00 100,00%Total Geral:
18.203.660.757,00 100,00%Total Geral:
18.203.660.757,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:
Acções De FormaçãoAquisição De Equipamentos DiversosDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuizoEncargos De Exercícios FindosEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza SulInformatização Da Procuradoria Geral Da República A Nivel NacionalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
30.000.000,00 200.000.000,00
13.831.838.014,00 1.700.000,00
200.000.000,00 1.090.688.300,00 304.081.376,00
0,19% 1,28%
88,34% 0,01% 1,28% 6,97% 1,94%
%Projecto / Actividade Valor 15.658.307.690,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.545.353.067,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.502.444.187,00 1.042.908.880,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Luanda 2.545.353.067,00 1.502.444.187,00 1.042.908.880,00
Const.Do Edificio Sede Procuradoria Geral República Luanda 2.545.353.067,00 1.502.444.187,00 1.042.908.880,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
225
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
176.358.446,00 119.316.269,00 8.417.637,00 48.120.176,00
504.364,00 38.623.689,00 38.623.689,00
476.798.437,00 331.986.510,00 42.575.982,00 101.987.630,00
248.315,00 26.771.675,00 26.771.675,00
249.462.930,00 198.653.147,00 15.839.258,00 34.957.225,00
13.300,00 2.600.000,00 2.600.000,00
201.907.619,00 201.907.619,00 31.399.000,00 31.399.000,00
217.160.793,00 177.115.165,00 12.440.408,00 27.557.225,00
47.995,00 10.000.000,00 10.000.000,00
213.127.564,00
Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,03% 55,50%
3,92% 22,38%
0,23% 17,97% 17,97%
94,68% 65,93%
8,45% 20,25%
0,05% 5,32% 5,32%
98,97% 78,81%
6,28% 13,87%
0,01% 1,03% 1,03%
86,54% 86,54% 13,46% 13,46%
95,60% 77,97%
5,48% 12,13%
0,02% 4,40% 4,40%
97,01%
214.982.135,00
503.570.112,00
252.062.930,00
233.306.619,00
227.160.793,00
219.702.564,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
226
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
196.508.445,00 158.216.001,00
900.000,00 37.311.981,00
80.463,00 6.488.750,00 6.488.750,00
222.715.433,00 176.752.858,00 12.523.675,00 32.788.785,00
650.115,00 4.425.000,00 4.425.000,00
373.874.790,00 313.530.948,00 22.118.081,00 37.645.639,00
580.122,00 1.977.500,00 1.977.500,00
209.981.216,00 146.749.012,00 6.074.631,00 57.142.751,00
14.822,00 12.288.750,00 12.288.750,00
303.628.996,00 246.135.629,00 20.611.525,00 36.795.732,00
86.110,00 6.111.780,00 6.111.780,00
Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,80% 77,94%
0,44% 18,38%
0,04% 3,20% 3,20%
98,05% 77,82%
5,51% 14,44%
0,29% 1,95% 1,95%
99,47% 83,42%
5,88% 10,02%
0,15% 0,53% 0,53%
94,47% 66,02%
2,73% 25,71%
0,01% 5,53% 5,53%
98,03% 79,47%
6,65% 11,88%
0,03% 1,97% 1,97%
202.997.195,00
227.140.433,00
375.852.290,00
222.269.966,00
309.740.776,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
227
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
135.198.993,00 96.974.340,00 9.180.032,00 29.037.563,00
7.058,00 3.500.000,00 3.500.000,00
265.685.332,00 214.178.638,00 14.958.615,00 36.526.905,00
21.174,00 3.000.000,00 3.000.000,00
375.232.255,00 312.232.367,00 22.061.956,00 40.871.585,00
66.347,00 2.500.000,00 2.500.000,00
197.696.432,00 134.219.862,00 9.368.754,00 54.096.428,00
11.388,00 1.300.000,00 1.300.000,00
208.405.424,00 158.063.413,00 14.266.326,00 35.938.785,00
136.900,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,48% 69,92%
6,62% 20,94%
0,01% 2,52% 2,52%
98,88% 79,71%
5,57% 13,59%
0,01% 1,12% 1,12%
99,34% 82,66%
5,84% 10,82%
0,02% 0,66% 0,66%
99,35% 67,45%
4,71% 27,18%
0,01% 0,65% 0,65%
99,38% 75,37%
6,80% 17,14%
0,07% 0,62% 0,62%
138.698.993,00
268.685.332,00
377.732.255,00
198.996.432,00
209.705.424,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
228
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
228.840.822,00 161.773.220,00 15.888.600,00 51.089.002,00
90.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
7.371.314.705,00 4.634.689.845,00 350.000.000,00
2.385.952.100,00 672.760,00
3.651.041.367,00 3.651.041.367,00
2.347.088.419,00 1.688.472.663,00
8.671.246,00 649.454.360,00
490.150,00 135.485.709,00 135.485.709,00
Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República
Procuradoria Geral Da República
Procuradoria Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,45% 69,60%
6,84% 21,98%
0,04% 1,55% 1,55%
66,88% 42,05%
3,18% 21,65%
0,01% 33,12% 33,12%
94,54% 68,01%
0,35% 26,16%
0,02% 5,46% 5,46%
232.440.822,00
11.022.356.072,00
2.482.574.128,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
229
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
45.904.654.149,00 29.273.247.674,00 29.273.247.674,00 2.638.208.005,00 2.638.208.005,00
13.682.872.520,00 9.557.942.497,00 4.124.930.023,00 310.325.950,00 310.325.950,00
16.819.113.924,00 16.819.113.924,00 16.819.113.924,00
73,19% 46,67% 46,67%
4,21% 4,21%
21,81% 15,24%
6,58% 0,49% 0,49%
26,81% 26,81% 26,81%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
10 - Protecção Ambiental 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados
453.294.216,00 453.294.216,00
62.262.460.422,00 178.622.707,00
62.083.837.715,00
2.857.467,00 2.857.467,00
5.155.968,00 5.155.968,00
0,72% 0,72%
99,26% 0,28%
98,98%
0,00% 0,00%
0,01% 0,01%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Prestação De Cuidados De Saúde Programa Plano Estratégico De Sistemas De Informação Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
45.602.387.757,00 898.643.194,00 84.000.000,00
1.072.192.294,00 42.700.000,00 71.219.222,00
14.952.625.606,00
72,70% 1,43% 0,13% 1,71% 0,07% 0,11%
23,84%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
62.723.768.073,00 100,00%Total Geral:
62.723.768.073,00 100,00%Total Geral:
62.723.768.073,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos
45.643.911.716,00 29.695.263,00
99,93% 0,07%
%Projecto / Actividade Valor 45.673.606.979,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
17.050.161.094,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 17.050.161.094,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
230
Delegação Prov.Serv.De Informações Da Huila
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
71.219.222,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Benguela
Cabinda
Cazengo
Chitato
Cuito
Estrutura Central
Huambo
Ingombota
Luanda
Lubango
Lucapa
Luena
Mbanza Congo
Namibe
Ombadja
Sumbe
Uíge
Viana
344.028.378,00
107.500.000,00
15.575.000,00
95.045.572,00
42.700.000,00
417.662.232,00
5.111.280.196,00
136.800.000,00
146.000.000,00
1.126.512.294,00
1.754.800.000,00
480.072.795,00
480.696.648,00
422.291.030,00
613.619.751,00
47.250.000,00
2.319.404.000,00
1.508.000.002,00
1.880.923.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.028.378,00
107.500.000,00
15.575.000,00
95.045.572,00
42.700.000,00
417.662.232,00
5.111.280.196,00
136.800.000,00
146.000.000,00
1.126.512.294,00
1.754.800.000,00
480.072.795,00
480.696.648,00
422.291.030,00
613.619.751,00
47.250.000,00
2.319.404.000,00
1.508.000.002,00
1.880.923.196,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
344.028.378,00
107.500.000,00
15.575.000,00
95.045.572,00
42.700.000,00
417.662.232,00
5.111.280.196,00
136.800.000,00
146.000.000,00
1.126.512.294,00
1.754.800.000,00
480.072.795,00
480.696.648,00
422.291.030,00
613.619.751,00
47.250.000,00
2.319.404.000,00
1.508.000.002,00
1.880.923.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.028.378,00
107.500.000,00
15.575.000,00
95.045.572,00
42.700.000,00
417.662.232,00
5.111.280.196,00
136.800.000,00
146.000.000,00
1.126.512.294,00
1.754.800.000,00
480.072.795,00
480.696.648,00
422.291.030,00
613.619.751,00
47.250.000,00
2.319.404.000,00
1.508.000.002,00
1.880.923.196,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
231
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
57.975.200,00 57.975.200,00
44.456.562,00 44.456.562,00
67.031.440,00 67.031.440,00
90.621.684,00 90.621.684,00
73.703.789,00 73.703.789,00
60.071.098,00 60.071.098,00
40.001.788,00 40.001.788,00
64.102.568,00 64.102.568,00
74.827.882,00 74.827.882,00
46.185.650,00 46.185.650,00
52.118.964,00 52.118.964,00
Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Norte
Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Sul
Delegação Prov.Serv.De Informações De Benguela
Delegação Prov.Serv.De Informações De Cabinda
Delegação Prov.Serv.De Informações De Luanda
Delegação Prov.Serv.De Informações De Malanje
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bengo
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bie
Delegação Prov.Serv.De Informações Do C.Cubango
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Norte
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
57.975.200,00
44.456.562,00
67.031.440,00
90.621.684,00
73.703.789,00
60.071.098,00
40.001.788,00
64.102.568,00
74.827.882,00
46.185.650,00
52.118.964,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
232
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
50.446.805,00 50.446.805,00
82.675.143,00 82.675.143,00
60.311.323,00 60.311.323,00
41.400.022,00 41.400.022,00
102.675.720,00 102.675.720,00
52.635.852,00 52.635.852,00
44.772.193.437,00 29.273.247.674,00 2.638.208.005,00 12.550.411.808,00
310.325.950,00 16.819.113.924,00 16.819.113.924,00
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cunene
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Huambo
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Moxico
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Namibe
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Uige
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Zaire
Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
72,69% 47,53%
4,28% 20,38%
0,50% 27,31% 27,31%
50.446.805,00
82.675.143,00
60.311.323,00
41.400.022,00
102.675.720,00
52.635.852,00
61.591.307.361,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
233
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.615.997.504,00 654.697.906,00 223.764.515,00 430.933.391,00 31.954.230,00 31.954.230,00
1.928.825.368,00 1.042.660.869,00 886.164.499,00
520.000,00 520.000,00
2.636.120.000,00 2.636.120.000,00 2.636.120.000,00
49,81% 12,47%
4,26% 8,20% 0,61% 0,61%
36,72% 19,85% 16,87%
0,01% 0,01%
50,19% 50,19% 50,19%
Natureza %
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar
5.252.117.504,00 5.252.117.504,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
2.252.497.882,00 1.880.014.306,00 1.110.405.316,00
9.200.000,00
42,89% 35,80% 21,14% 0,18%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
5.252.117.504,00 100,00%Total Geral:
5.252.117.504,00 100,00%Total Geral:
5.252.117.504,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)
2.252.497.882,00 1.110.405.316,00
66,98% 33,02%
%Projecto / Actividade Valor 3.362.903.198,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.889.214.306,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 1.889.214.306,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Lubango
Varios Municipios-Nacional
4.600.000,00
1.880.014.306,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
4.600.000,00
1.880.014.306,00
4.600.000,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
4.600.000,00
1.880.014.306,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
4.600.000,00
1.880.014.306,00
4.600.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
234
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.615.997.504,00 654.697.906,00 31.954.230,00
1.928.825.368,00 520.000,00
2.636.120.000,00 2.636.120.000,00
Serviço De Inteligência E Segurança Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
49,81% 12,47%
0,61% 36,72%
0,01% 50,19% 50,19%
5.252.117.504,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
235
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
19.335.718.490,00 6.391.623.195,00 2.180.110.499,00 4.211.512.696,00 759.914.094,00 39.914.863,00 719.999.231,00
10.283.756.228,00 2.710.181.852,00 7.573.574.376,00 1.900.424.973,00 1.900.424.973,00 11.754.605.069,00 11.754.605.069,00 11.754.605.069,00
62,19% 20,56%
7,01% 13,55%
2,44% 0,13% 2,32%
33,08% 8,72%
24,36% 6,11% 6,11%
37,81% 37,81% 37,81%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
31.090.323.559,00 750.572.214,00
30.339.751.345,00
100,00% 2,41%
97,59%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas
17.776.503.489,00 11.085.500.429,00 2.228.319.641,00
57,18% 35,66% 7,17%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
31.090.323.559,00 100,00%Total Geral:
31.090.323.559,00 100,00%Total Geral:
31.090.323.559,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros
9.999.695.419,00 76.687.446,00
2.228.319.641,00 750.572.214,00 201.213.410,00
6.705.135.000,00 43.200.000,00
49,99% 0,38%
11,14% 3,75% 1,01%
33,52% 0,22%
%Projecto / Actividade Valor 20.004.823.130,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
11.085.500.429,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
7.789.123.735,00 3.296.376.694,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central 11.085.500.429,00 7.789.123.735,00 3.296.376.694,00
Outros Projectos 11.085.500.429,00 7.789.123.735,00 3.296.376.694,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
236
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
19.335.718.490,00 6.391.623.195,00 759.914.094,00
10.283.756.228,00 1.900.424.973,00 11.754.605.069,00 11.754.605.069,00
Serviço De Inteligência Externa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
62,19% 20,56%
2,44% 33,08%
6,11% 37,81% 37,81%
31.090.323.559,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
237
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior
1.152.109.050,00 249.614.749,00 249.614.749,00 17.140.434,00 17.140.434,00
885.003.867,00 223.464.000,00 661.539.867,00
350.000,00 350.000,00
665.154.995,00 665.027.100,00 665.027.100,00
127.895,00 127.895,00
63,40% 13,74% 13,74%
0,94% 0,94%
48,70% 12,30% 36,40%
0,02% 0,02%
36,60% 36,59% 36,59%
0,01% 0,01%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
1.817.264.045,00 1.817.264.045,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 1.817.264.045,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital
1.152.109.050,00 249.614.749,00 17.140.434,00 885.003.867,00
350.000,00 665.154.995,00 665.027.100,00
127.895,00
Inspecção Geral Da Administração Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
63,40% 13,74%
0,94% 48,70%
0,02% 36,60% 36,59%
0,01%
1.817.264.045,00 100,00%
1.817.264.045,00 100,00%Total Geral:
1.817.264.045,00 100,00%Total Geral:
1.817.264.045,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:
Acções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoCriação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web SiteFormação De Quadros Da Administração PúblicaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional
85.000.000,00 1.319.788.150,00 220.608.000,00 105.000.000,00 86.867.895,00
4,68% 72,63% 12,14% 5,78% 4,78%
%Projecto / Actividade Valor 1.817.264.045,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
238
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
184.382.597.284,00 184.115.981.423,00 183.045.423.777,00
894.076.959,00 176.480.687,00 266.615.861,00 266.615.861,00
100,00% 99,86% 99,27%
0,48% 0,10% 0,14% 0,14%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
148.814.654.394,00 72.580.568.553,00 72.580.568.553,00 4.820.792.672,00 4.820.792.672,00
61.917.813.915,00 14.268.946.824,00 47.648.867.091,00 9.495.479.254,00 9.495.479.254,00 53.656.685.179,00 53.656.685.179,00 53.656.685.179,00
73,50% 35,85% 35,85%
2,38% 2,38%
30,58% 7,05%
23,53% 4,69% 4,69%
26,50% 26,50% 26,50%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.09.00 - Educação De Adultos 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
49.348.550.953,00 46.606.977.984,00 2.741.572.969,00
989.962.055,00 716.059.665,00 273.902.390,00
45.213.448.599,00 90.000.001,00
32.052.285.941,00 9.419.441.090,00 1.008.000.000,00 2.364.468.567,00 104.253.000,00 175.000.000,00
28.117.940.622,00 8.834.155.215,00 6.912.139.153,00 11.897.795.610,00
24,37% 23,02% 1,35%
0,49% 0,35% 0,14%
22,33% 0,04%
15,83% 4,65% 0,50% 1,17% 0,05% 0,09%
13,89% 4,36% 3,41% 5,88%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
202.471.339.573,00 100,00%Total Geral:
202.471.339.573,00Total Geral: 100,00%
184.382.597.284,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De LuandaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
239
Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Publica VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
111.798.112.451,00 89.082.503,00 90.000.001,00
1.708.768.028,00 57.799.923,00 5.051.877,00
2.768.875.322,00 173.502.880,00 273.902.390,00 732.490.757,00 15.000.000,00
10.474.395.823,00 9.795.218.071,00 2.660.526.288,00 227.266.719,00
1.295.250.541,00 20.378.023,00
4.163.669.059,00 3.157.124.620,00
6.410.300,00 431.168.500,00 282.788.000,00 106.946.924,00 165.391.353,00 62.305.645,00
4.103.191.850,00 359.186.819,00
8.147.307.961,00 18.836.000,00
4.810.468.623,00 1.406.907.664,00
19.286.000,00 6.988.820.560,00 25.815.908.098,00
240.000.000,00
55,22% 0,04% 0,04% 0,84% 0,03% 0,00% 1,37% 0,09% 0,14% 0,36% 0,01% 5,17% 4,84% 1,31% 0,11% 0,64% 0,01% 2,06% 1,56% 0,00% 0,21% 0,14% 0,05% 0,08% 0,03% 2,03% 0,18% 4,02% 0,01% 2,38% 0,69% 0,01% 3,45%
12,75% 0,12%
%Programa Valor
202.471.339.573,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De LuandaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
104.596.781,00 44.268.391.702,00 9.254.026.673,00
5.800.545,00 92.238.978,00 52.780.957,00 258.157.257,00 161.329.977,00
0,07% 29,68% 6,20% 0,00% 0,06% 0,04% 0,17% 0,11%
%Projecto / Actividade Valor 149.165.817.492,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
240
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic Cec/LuandaAquis.De Equipamentos E Meios De Transp.Hospitalares/LuandaAquisição De Diversos Materiais Para Manutenção E ConservaçãoAquisição De Torres De Iluminação Comunitária/LuandaAquisição E Montagem De 6 Grupos Geradores/LuandaCampanha De Vacinação AnimalCombate Ao Vih/SidaControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeDesassoriamento E Manutenção Valas De Drenagem/LuandaEducação Ambiental Das ComunidadesElaboração Do Plano De Ordenamento Dos Bairros De Cacuaco/LuandaEstudo Para Requalificação Da Quiçama Em LuandaEstudo Para Requalificação Da Vila Da MuximaFormação E Capacitação De QuadrosIluminação Das Passadeiras Áereas C/Recurso A Energia Solar/LuandaImplementação Plano De Cadastro De Direito De Superfície/LuandaInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/LuandaInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasInstalação De 38 Sistemas De Capt.Trat.Distrib.Água Nas Zonas Rurais/Luanda Limpeza Pública De LuandaManutenção De 50 Km Vias Secundárias E Terceárias/LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresMerenda Escolar/LuandaMobilização Social - Cidades Limpas/LuandaMontagem De Pt'S Iluminação Pública Com Painéis Solares/LuandaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/LuandaOperacionalização Microfomento/LuandaOrganização Produtiva Das Comunidades/LuandaPlano Estratégico Limpeza Pública, Gestão De Resíduos Sólidos/Luanda Plano Geral Metropolitano De LuandaPreserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Da Mortalidade Materno-InfantilPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Localização FamiliarPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Apoio Leite E Papas
74.675.000,00 18.782.280,00 101.324.948,00 462.665.143,00 478.870.879,00 158.782.134,00 158.971.800,00 19.286.000,00 5.093.123,00 15.284.900,00
2.824.920.000,00 73.109.655,00 28.878.228,00 5.051.877,00 5.051.877,00 5.051.877,00 55.103.224,00 98.214.842,00 89.082.503,00 475.781.142,00 4.615.081,00
106.089.420,00 25.793.000.000,00
312.421.925,00 219.500.000,00 112.965.139,00 155.919.922,00
1.008.000.000,00 883.931.997,00 225.521.981,00 158.919.998,00 19.200.000,00 66.919.760,00 2.521.391,00
275.165.684,00 26.843.481,00 7.675.433,00
38.662.540.140,00 6.533.748.714,00 11.925.678.080,00
10.000.000,00 239.333.648,00 6.400.254,00 29.080.076,00 282.788.000,00 956.352.281,00 15.982.142,00
0,05% 0,01% 0,07% 0,31% 0,32% 0,11% 0,11% 0,01% 0,00% 0,01% 1,89% 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,07% 0,06% 0,32% 0,00% 0,07%
17,29% 0,21% 0,15% 0,08% 0,10% 0,68% 0,59% 0,15% 0,11% 0,01% 0,04% 0,00% 0,18% 0,02% 0,01%
25,92% 4,38% 7,99% 0,01% 0,16% 0,00% 0,02% 0,19% 0,64% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
241
Projecto De Apoio Mães TitularesProjecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos PúblicosProjecto Água Para TodosPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRecolha De Sucatas Na Cidade De LuandaReforço Institucional/LuandaRequalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/LuandaRequalificação Urbana Em 80 Ruas De LuandaServicos De Saúde PúblicaUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário
9.407.828,00 120.282.563,00 240.000.000,00 25.295.036,00 98.879.280,00 119.284.112,00 459.988.176,00 100.000.000,00 418.008.168,00 157.987.152,00 5.172.579,00 19.093.749,00
0,01% 0,08% 0,16% 0,02% 0,07% 0,08% 0,31% 0,07% 0,28% 0,11% 0,00% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
53.305.522.081,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
8.402.819.306,00 44.902.702.775,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Cacuaco
Cazenga
Icolo E Bengo
Luanda
1.679.139.284,00
210.332.331,00
12.604.499.122,00
154.412.000,00
27.202.457.113,00
0,00
0,00
5.502.819.306,00
0,00
2.900.000.000,00
1.679.139.284,00
210.332.331,00
7.101.679.816,00
154.412.000,00
24.302.457.113,00
Construção Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaConst.Apet.Esc.Primária T 12 Lar Patriota Benfica/Samba/LuandaConstrução Do Cemitério Do Bairro Benfica/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Belas Pcp
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 8007/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco Pcp
Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaElaboração Est.Proj.Ii Fase Rec.Cazenga E Sambizanga/LuandaFiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/LuandaIndeminização E Transf.Estrut.Fabrís Obstác.Local Fase I /LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaElaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazenga Pcp
Construçao Infraestrutauras Sociais - Icolo E Bengo Pcp
Construção E Apetrechamento Do Mercado Bº Rocha Pinto / LuandaConstrução Da Zona Verde Do Alvalade/Maianga/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Sambizanga/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Sambizanga/LuandaConstrução Do Jardim Zoológico De LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaRevitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda
265.000.000,00 183.679.172,00
1.076.048.112,00 154.412.000,00
55.920.331,00 154.412.000,00
5.502.819.306,00
237.500.000,00 47.499.999,00 300.000.000,00
4.658.371.843,00 513.000.000,00 239.896.695,00 474.966.709,00 138.172.944,00 353.057.962,00 139.213.664,00
154.412.000,00
15.578.000,00 423.890.285,00 47.979.750,00 135.907.325,00 321.344.970,00 66.512.073,00
4.246.184.854,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.502.819.306,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265.000.000,00 183.679.172,00
1.076.048.112,00 154.412.000,00
55.920.331,00 154.412.000,00
0,00
237.500.000,00 47.499.999,00 300.000.000,00
4.658.371.843,00 513.000.000,00 239.896.695,00 474.966.709,00 138.172.944,00 353.057.962,00 139.213.664,00
154.412.000,00
15.578.000,00 423.890.285,00 47.979.750,00 135.907.325,00 321.344.970,00 66.512.073,00
4.246.184.854,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
242
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Fornecimento De Água No Bairro Comandante Danjereux K.Kiaxi / LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaFornecimento Agua Potavel Bairro Sapu/ Kilamba Kiaxi / LuandaConst.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/LuandaConstrução E Apetrechamento Do Velório Provincial/LuandaReab.Ampliação Apetrechamento Hospital Kilamba-Kiaxi/LuandaConstrução E Apetrechamento 1 Centro Materno-Infantil No Bairro Uíge Construção E Apetrechamento De 1 Centro De Saúde No Havemos De VoltarConstrução E Apetrechamento 1 Escola Primária T12 No Bairro Kilombo Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 No SambizangaConstrução E Apetrechamento Da Escola Primária T12 No Bairro BaquitaDemolição, Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No RangelConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 No BairroUígeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 Ilha De LuandaConstrução E Apetrechamento Da Esola Primária T12 No Ngola KiluanjeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 Ensino Especial NaSambaRedes Separativas/LuandaConstrução Da Administração Comunal Do Marçal No RangelConstrução Da Casa E Bibilioteca Da Juventude No Kilamba KiaxiConstrução Da Direcção De Repartição Municipal Da Saude No SambizangaConstrução De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução De 1 Campo Polidesportivo Comunitário Havemos De VoltarConstrução De 8 Salas De Aula Para Alfabetização No Kilamba KiaxiConstrução Do Comando Municipal Da Fiscalização De LuandaConstrução E Apetrechamento Da Administração Havemos De VoltarConstrução E Apetrechamento Administração Patrício Lumumba IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Direcção Municipal De Educação.Construção E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do GolfeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Artes E Oficíos SambaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Na Maianga T16Construção E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 Bairro OperárioConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba Kiaxi
68.927.676,00
100.000.000,00 69.508.382,00
2.900.000.000,00 1.476.646.005,00 755.517.691,00 59.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
65.000.000,00 45.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.107.189.856,00 80.690.330,00 166.502.880,00 233.561.300,00
356.868.388,00 62.305.645,00
104.253.000,00 171.360.000,00 80.690.330,00 80.690.330,00
205.382.100,00 112.918.000,00 250.014.240,00 139.822.400,00
222.128.088,00 492.660.000,00 243.600.000,00 238.940.100,00
75.000.000,00
0,00
0,00 0,00
2.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
68.927.676,00
100.000.000,00 69.508.382,00
0,00 1.476.646.005,00 755.517.691,00 59.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
65.000.000,00 45.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.107.189.856,00 80.690.330,00 166.502.880,00 233.561.300,00
356.868.388,00 62.305.645,00
104.253.000,00 171.360.000,00 80.690.330,00 80.690.330,00
205.382.100,00 112.918.000,00 250.014.240,00 139.822.400,00
222.128.088,00 492.660.000,00 243.600.000,00 238.940.100,00
75.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
243
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 Samba Nº1005Construção E Apetrechamento De Uma Esquadra Policial No Kilamba KiaxiConstrução E Apretrechamento Da Administração Da Terra NovaConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em LuandaConstrução Infraestruturas Sociais Luanda PcpEstudo Para Construção Um Centro Socio Educacional Kilamba KiaxiEstudo Para Construção De Infraestruturas Urbanas LuandaEstudo Para Construção De Mercados DistritaisEstudo Para Construção De Paragens De Autocarro Em LuandaEstudo Para Construção De Um Porto Cais Para Os Pescadores SambaEstudo Para Construção De Urinóis Públicos Na Cidade De LuandaEstudo Para Construção E Apetrechamento Da Administração Kilamba KiaxiEstudo Para Construção E Apetrechamento De Bibliotecas DistritaisEstudo Para Construção E Apetrechamento Do Museu E Centro CulturalEstudo Para Infraestruturas Rodoviárias IngombotaEstudo Para Reabilitação Centro De Saúde Dr. Agostinho Neto SambizangaEstudo Para Reabilitação De Um Centro De Saúde Distrito Do SambizangaEstudos Para Construção De 1 Complexo Escolar Com Internato LuandaReabilitação Do Centro De Saúde Ngola Kiluange No SambizangaReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Escola T6 Maianga Nº1046Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Escola T7 Na Ingombota Nº1111Reabilitação E Apetrechamento Centro De Saúde Malangino Kilamba KiaxiReabilitação E Apetrechamento Centro De Saúde Wegi Maka Kilamba KiaxiReabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº3019 IngombotaReabilitação E Apetrechamento Da Escola T11 Na Maianga Nº1030Reabilitação E Apetrechamento Da Escola T13 Na Samba Nº1002Reabilitação E Apetrechamento Da Escola T14 No Rangel Nº 1166Reabilitação E Apetrechamento Da Escola T20 Nº 1125 Do SambizangaReabilitação E Apetrechamento Do Centro De Saúde SambizangaEstudo Para Construção De Mercados Distritais (Dup)Construção De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaConstrução De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução De Um Centro Pediátrico No Município De BelasConstrução De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em Luanda
100.000.000,00 223.600.000,00 77.050.152,00
71.215.788,00 196.923.750,00 631.931.999,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00
7.000.000,00 9.940.300,00
10.000.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
177.581.599,00 153.670.000,00
99.846.000,00
87.340.000,00
99.846.000,00
95.499.998,00 75.500.024,00 89.000.008,00 129.999.999,00 149.999.998,00
180.000.000,00 7.000.000,00
500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 426.500.000,00 424.462.500,00 475.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 223.600.000,00 77.050.152,00
71.215.788,00 196.923.750,00 631.931.999,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00
7.000.000,00 9.940.300,00
10.000.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
177.581.599,00 153.670.000,00
99.846.000,00
87.340.000,00
99.846.000,00
95.499.998,00 75.500.024,00 89.000.008,00 129.999.999,00 149.999.998,00
180.000.000,00 7.000.000,00
500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 426.500.000,00 424.462.500,00 475.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
244
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Quiçama
Sambizanga
Viana
Vários Municípios -Luanda
162.354.000,00
35.000.000,00
509.712.000,00
10.747.616.231,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.354.000,00
35.000.000,00
509.712.000,00
10.747.616.231,00
Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoVala De Drenagem Cidade Kilamba
Construçao Infraestruturas Sociais - Quiçama Pcp
Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil Luanda
Construção Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/LuandaConstrução Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana Pcp
Aquisição De Meios De Transportes Hospitalares/LuandaRevitalização De Eixos Viários De LuandaExtensão Da Rede De Água Às Infra-Estruturas De Saúde/LuandaExtensão Da Rede De Energia As Infra-Estruturas De Saúde/LuandaCapacitação Operacional Da Polícia/LuandaSaneamento Nas Vias Em Todos Municípios/LuandaReabilitação E Pintura Das Fachadas Dos Edifícios De LuandaCapacitação Operacional Da Encib/LuandaReab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaPlano Director Geral De LuandaConstrução Apet.Do Hospital Pediátrico/LuandaSinalização HorizontalExtensão De Rede De Água Infra-Estrutura Social De EducaçãoConstrução De 1 Deposito De Medicamentos C/ Cadeia De Frio/ LuandaConstrução De Infra-Estruturas Da Policia Nacional/LuandaReabilitação Rede Iluminação Pública Casco Urbano De LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaApetrechamento Dos Centros Educativos Cic Cec/LuandaPreparação Terrenos Infraestrut.P/Fins Auto Const.Dirigida/LuandaSistema Integrado De Bilhetica De Transportes Públicos/LuandaToponimia Da Cidade/LuandaOperação Tapa-Buracos Em Todos Os Municípios/Luanda Aquisição De Equipamento Hospitalar/LuandaTerraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraestruturas Educação /LuandaTerraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraest. Saude / LuandaInstalação Utegesal/LuandaConstrução E Reparação De Passeios E Lancis/LuandaManutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/LuandaConstrução De Campos Polidesportivos/LuandaExtenção Dos Serviços De Saúde As Zonas Sem Cobertura/Luanda
150.000.000,00 429.975.000,00
500.000.000,00
925.500.000,00
162.354.000,00
35.000.000,00
162.800.000,00 192.500.000,00 154.412.000,00
11.589.594,00 3.650.000.000,00
93.915.910,00 57.799.923,00 273.902.390,00 48.482.627,00 472.255.813,00 258.500.000,00
1.650.000.000,00 750.000.000,00 895.931.438,00 9.844.387,00 457.377,00
18.836.000,00
639.009.513,00 91.000.000,00 80.103.443,00 90.000.001,00 25.000.000,00 58.094.052,00 33.106.312,00 23.688.756,00 462.261.050,00 103.747.496,00
14.684.864,00 128.000.000,00 4.034.994,00 222.861,00
268.368.500,00 534.778.930,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 429.975.000,00
500.000.000,00
925.500.000,00
162.354.000,00
35.000.000,00
162.800.000,00 192.500.000,00 154.412.000,00
11.589.594,00 3.650.000.000,00
93.915.910,00 57.799.923,00 273.902.390,00 48.482.627,00 472.255.813,00 258.500.000,00
1.650.000.000,00 750.000.000,00 895.931.438,00 9.844.387,00 457.377,00
18.836.000,00
639.009.513,00 91.000.000,00 80.103.443,00 90.000.001,00 25.000.000,00 58.094.052,00 33.106.312,00 23.688.756,00 462.261.050,00 103.747.496,00
14.684.864,00 128.000.000,00 4.034.994,00 222.861,00
268.368.500,00 534.778.930,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
245
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
330.211.366,00 330.211.366,00 51.000.000,00 51.000.000,00
980.983.696,00 284.900.468,00 20.953.919,00 674.931.179,00
198.130,00 210.609.220,00 210.609.220,00
6.447.188.007,00 4.741.643.713,00 403.238.250,00
1.232.706.044,00 69.600.000,00 199.897.424,00 199.897.424,00
891.046.866,00 891.046.866,00 200.897.421,00 200.897.421,00
1.153.017.573,00 439.961.526,00 29.315.000,00 682.995.547,00
745.500,00 200.627.880,00 200.627.880,00
25.497.348.158,00 16.606.455.248,00
226.331.105,00 8.664.420.648,00
Administração Da Cidade Do Kilamba
Administração Municipal Da Quiçama
Administração Municipal De Belas
Administração Municipal De Cacuaco
Administração Municipal De Icolo E Bengo
Administração Municipal De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,62% 86,62% 13,38% 13,38%
82,33% 23,91%
1,76% 56,64%
0,02% 17,67% 17,67%
96,99% 71,33%
6,07% 18,55%
1,05% 3,01% 3,01%
81,60% 81,60% 18,40% 18,40%
85,18% 32,50%
2,17% 50,46%
0,06% 14,82% 14,82%
75,77% 49,35%
0,67% 25,75%
381.211.366,00
1.191.592.916,00
6.647.085.431,00
1.091.944.287,00
1.353.645.453,00
33.652.975.768,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
246
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.385.846.353,00 1.385.846.353,00 200.897.420,00 200.897.420,00
1.110.405.530,00 1.110.405.530,00 183.492.468,00 183.492.468,00
515.794.855,00 362.083.564,00 25.329.427,00 128.363.513,00
18.351,00 14.982.481,00 14.982.481,00
36.850.893,00 36.850.893,00
36.850.893,00 36.850.893,00
34.381.267.077,00 27.831.711.751,00 1.435.675.398,00 5.109.306.228,00
4.573.700,00 312.891.484,00 312.891.484,00
12.668.533.521,00 9.234.793.906,00 1.698.161.125,00 1.669.405.503,00
66.172.987,00
Administração Municipal De Viana
Administração Municipal Do Cazenga
Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota
Centro Urbano De Sequele
Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona
Direcção Provincial De Educação De Luanda
Direcção Provincial De Saúde De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
87,34% 87,34% 12,66% 12,66%
85,82% 85,82% 14,18% 14,18%
97,18% 68,22%
4,77% 24,18%
0,00% 2,82% 2,82%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
99,10% 80,22%
4,14% 14,73%
0,01% 0,90% 0,90%
99,96% 72,86% 13,40% 13,17%
0,52%
1.586.743.773,00
1.293.897.998,00
530.777.336,00
36.850.893,00
36.850.893,00
34.694.158.561,00
12.673.986.523,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
247
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
618.613.923,00 383.844.968,00 26.291.479,00 208.471.829,00
5.647,00 26.690.589,00 26.690.589,00
2.017.549.999,00 209.574.942,00 21.432.588,00
1.786.542.469,00 5.740.238.558,00 5.740.238.558,00
55.815.047.271,00 9.155.325.297,00 691.977.586,00
36.615.286.803,00 9.352.457.585,00 23.341.903.702,00 23.341.903.702,00
1.375.721.165,00 898.280.302,00 54.855.129,00 422.517.799,00
67.935,00
1.604.153.815,00 1.090.103.574,00
92.172.474,00 421.517.801,00
359.966,00
1.299.284.012,00 893.661.697,00 55.519.266,00
Escola De Formação De Professores Garcia Neto
Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga
Governo Provincial De Luanda
Hospital Do Kilamba Kiaxi
Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga
Hospital Geral De Luanda-Camama
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
95,86% 59,48%
4,07% 32,31%
0,00% 4,14% 4,14%
26,01% 2,70% 0,28%
23,03% 73,99% 73,99%
70,51% 11,57%
0,87% 46,26% 11,82% 29,49% 29,49%
100,00% 65,30%
3,99% 30,71%
0,00%
100,00% 67,96%
5,75% 26,28%
0,02%
100,00% 68,78%
4,27%
645.304.512,00
7.757.788.557,00
79.156.950.973,00
1.375.721.165,00
1.604.153.815,00
1.299.284.012,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
248
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
476.233.180,00 319.475.953,00 22.114.929,00 134.636.651,00
5.647,00 15.309.501,00 15.309.501,00
172.706.241,00 128.751.644,00 17.424.997,00 25.500.000,00 1.029.600,00
14.796.166.419,00 14.796.166.419,00
Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto
Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,89% 64,99%
4,50% 27,39%
0,00% 3,11% 3,11%
1,15% 0,86% 0,12% 0,17% 0,01%
98,85% 98,85%
491.542.681,00
14.968.872.660,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
249
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
8.913.664.029,00 8.878.449.284,00 8.863.624.947,00
9.412.012,00 5.412.325,00 35.214.745,00 35.214.745,00
100,00% 99,60% 99,44%
0,11% 0,06% 0,40% 0,40%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
31.306.473.412,00 12.726.113.324,00 12.726.113.324,00
864.404.547,00 864.404.547,00
16.668.151.634,00 7.025.460.981,00 9.642.690.653,00 1.047.803.907,00 1.047.803.907,00 16.969.602.011,00 16.969.602.011,00 16.969.602.011,00
64,85% 26,36% 26,36%
1,79% 1,79%
34,53% 14,55% 19,97%
2,17% 2,17%
35,15% 35,15% 35,15%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.03.00 - Habitação 06.04.00 - Sobrevivência
7.244.818.638,00 7.082.318.638,00 162.500.000,00
12.960.736.699,00 7.996.943.033,00 4.589.746.112,00 333.000.000,00 41.047.554,00
9.612.957.538,00 5.898.550.775,00
97.551.297,00 772.080.000,00
2.017.911.811,00 826.863.655,00
4.359.761.447,00 95.881.861,00
3.746.372.927,00 512.506.659,00
15,01% 14,67% 0,34%
26,85% 16,57% 9,51% 0,69% 0,09%
19,91% 12,22% 0,20% 1,60% 4,18% 1,71%
9,03% 0,20% 7,76% 1,06%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
48.276.075.423,00 100,00%Total Geral:
48.276.075.423,00Total Geral: 100,00%
8.913.664.029,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De CabindaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
250
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Apoio A Pesca ArtesanalPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
26.500.261.720,00 11.976.447,00 207.900.000,00 40.000.000,00 11.712.938,00 486.863.655,00
4.737.970.838,00 4.105.961.360,00
35.000.000,00 50.058.544,00 45.000.000,00 137.035.603,00 382.062.041,00 32.700.000,00 351.797.667,00
2.139.100.000,00 538.131.891,00 185.955.748,00 58.225.628,00
1.228.897.361,00 4.459.066.195,00 1.852.897.758,00
5.000.000,00 510.000.029,00 162.500.000,00
54,89% 0,02% 0,43% 0,08% 0,02% 1,01% 9,81% 8,51% 0,07% 0,10% 0,09% 0,28% 0,79% 0,07% 0,73% 4,43% 1,11% 0,39% 0,12% 2,55% 9,24% 3,84% 0,01% 1,06% 0,34%
%Programa Valor
48.276.075.423,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAquisição E Distribuição De Kits Á Parteiras Tradicionais/CabindaCapacitação Das Parteiras Tradicionais No Meio Rural/CabindaCapacitação InstitucionalComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Coordenação Dos Programas De Saúde PúblicaCuidados Primários De SaúdeDrenagem E Sist.Captação Fomento Da Prod. Agrícola/CabindaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E Saneamento
94.999.088,00 15.681.289.793,00
54.059.069,00 705.000,00
25.153.742,00 230.000.000,00 400.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 85.577.347,00 15.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 766.080.000,00 15.000.000,00 289.060.000,00
1.530.000.000,00
0,30% 49,06% 0,17% 0,00% 0,08% 0,72% 1,25% 0,03% 0,02% 0,27% 0,05% 0,05% 0,17% 0,16% 2,40% 0,05% 0,90% 4,79%
%Projecto / Actividade Valor 31.965.326.778,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
251
Manutenção De Infra-Estruturas Artístico, Cult. DespotivasManutenção Dos Edifícios Públicos/CabindaMerenda Escolar/CabindaMobilização Social - Cidades Limpas/CabindaOperacionalização Das Insfraestruturas Institucionais/CabindaOperacionalização Microfomento/CabindaOrganização Produtiva Das Comunidades/CabindaPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata EscolarPrograma Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/CabindaProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto Água Para TodosPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E DesportosPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServicos De Saúde PúblicaServiço De CardiovascularServiços De Assistência Social A Famílias E VulneráveisServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal
200.000.000,00 162.500.000,00 228.000.000,00 250.000.000,00 56.640.000,00 2.400.000,00 29.686.901,00 11.976.447,00
4.590.746.112,00 2.907.423.962,00
50.000.000,00 8.000.000,00 32.700.000,00 160.000.000,00 223.897.360,00 150.000.000,00 105.500.000,00 738.571.400,00 5.000.000,00
2.463.986.468,00 126.000.000,00 41.822.792,00 97.551.297,00
0,63% 0,51% 0,71% 0,78% 0,18% 0,01% 0,09% 0,04%
14,36% 9,10% 0,16% 0,03% 0,10% 0,50% 0,70% 0,47% 0,33% 2,31% 0,02% 7,71% 0,39% 0,13% 0,31%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
16.310.748.645,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 16.310.748.645,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belize
Buco Zau
Cabinda
2.171.812.000,00
564.377.936,00
8.737.758.698,00
0,00
0,00
0,00
2.171.812.000,00
564.377.936,00
8.737.758.698,00
Programa Const.De Infra-Estruturas Sociais E Rural Alto Sundi Construção De Infrasestruturas Sociais Belize Pcp
Construção Sist. Abastecimento De Àgua Do Necuto/Buco ZauForn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave MãoFiscaliz.E.De Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma/CabindaFornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma E De Amendoim/Cabinda** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauConstrução De Infraestruturas Sociais Buco Zau Pcp
Reabilitação Dos Passeios Da Cidade De CabindaTroço Caio Guembo Sanda Massala Bulo (Alto Suni)/CabindaConstrução De Um Centro Estagio Desportivo Em Mabaca/CabindaAquis. De Ambulâncias E Viaturas P\ Apoio Serv. Hospitalar\CabindaAquisição De Alfaias Agrícolas\CabindaConstrução De 90 Casas Sociais No Chibodo\CabindaFornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\CabindaAquisição De Artefactos De Pesca\CabindaSaneamento Básico Da Orla Marítma\Cabinda
2.073.100.000,00 98.712.000,00
100.000.000,00 50.058.544,00 9.520.164,00 61.435.584,00 244.651.644,00 98.712.000,00
30.751.308,00 504.734.459,00 188.131.891,00 150.000.000,00 75.000.000,00 493.263.126,00 200.000.000,00 35.000.000,00 212.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.073.100.000,00 98.712.000,00
100.000.000,00 50.058.544,00 9.520.164,00 61.435.584,00 244.651.644,00 98.712.000,00
30.751.308,00 504.734.459,00 188.131.891,00 150.000.000,00 75.000.000,00 493.263.126,00 200.000.000,00 35.000.000,00 212.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
252
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cacongo
Varios Municipios-Nacional
2.909.845.581,00
1.084.866.201,00
0,00
0,00
2.909.845.581,00
1.084.866.201,00
Const. Linha Média Tensão E Baixa Chibolo/Subantando/CabindaAquis. Instalação E Equip. Médico E Mob. Hospitalar\CabindaConstrução Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/CabindaAquis. Instal. Kits Tratamento P\ Sistemas De Abast. Água Dinge\CabindaEst.Const.Sistema Trat.Depósito Lixo Aterro Sanitário/CabindaAquis.Carteiras Material Didático Pedagógico Mun.De CabindaAquisição Equip.Materiais P/Sist.Abast.Água Município CabindaFiscaliz.E Fornec.Inst.Semi-Industrial Prod.S.C.Sabonete** Abertura De Vias Terciárias Troço Subantando Mbanda Sala Cabinda** Construção Da Via Hospital Amílcar Rua Forças Armadas Cabinda** Construção De Vala De Drenagem No Morro Do Tchizo** Construção De Vias Valas Drenagem No Bairro 4 De Fevereiro Cabinda** Construção Do Mercado Do Bairro Gika Cabinda** Construção Escola Primária No Chibodo Cabinda** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução De Terraplanagem E Drenagens Madombolo Tchipindi Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Da Via Mpuela-Planície De Mandarim** Reabilitação Via Matembo Nsaca Bitima Bamba Kibuene MassangaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Reabilitação Das Vias De Acessos Ao Bairro Amílcar Cabral Cabinda** Estudo Para Ampliação Da Avenida Das Forças Armadas Cabinda** Execução De Terraplanagem E Drenagens Na Chiweca E Luvassa Cabinda** Requalificação Do Parque Defronte Ao Palácio Do Governo** Terraplanagem, Drenagem Da Via Tchizo E Povo Grande Cabinda**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas
Fornecimento Mobil. Equipamento P/O Novo Hospital De CacongoConst.Infra-Est.Instalações Especiais Apo.140c.Soc.LândanaConstrução De Novo Hospital De Cacongo\Cabinda** Abertura Da Via Terciária Andarim-Tchississi Em Cacongo** Abertura De Vias Terciárias - Cacongo Troço Tchiela Tungo** Execução De Via Terciária Dinge A Chivovo CacongoConstrução Apetrechamento 1 Centro Cultural Multidisciplinar CacongoConstrução De Infraestruturas Socias Cacongo Pcp** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela Cacongo
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas
40.000.000,00 250.000.000,00 288.364.401,00 100.000.000,00
311.143.826,00 75.048.977,00 40.000.000,00 11.712.938,00 196.256.225,00
269.235.771,00 423.746.134,00 683.372.559,00
66.000.000,00 226.748.690,00 142.988.450,00 385.000.000,00 121.130.792,00
159.720.000,00
100.188.000,00 137.500.000,00 184.254.857,00 245.723.345,00
58.171.900,00 230.856.615,00
207.900.000,00 573.314.434,00
1.320.000.000,00
336.863.655,00 712.693.268,00 525.000.001,00 136.620.000,00 421.630.507,00 498.428.522,00 58.225.628,00
138.412.000,00 81.972.000,00
350.000.029,00 734.866.172,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.000.000,00 250.000.000,00 288.364.401,00 100.000.000,00
311.143.826,00 75.048.977,00 40.000.000,00 11.712.938,00 196.256.225,00
269.235.771,00 423.746.134,00 683.372.559,00
66.000.000,00 226.748.690,00 142.988.450,00 385.000.000,00 121.130.792,00
159.720.000,00
100.188.000,00 137.500.000,00 184.254.857,00 245.723.345,00
58.171.900,00 230.856.615,00
207.900.000,00 573.314.434,00
1.320.000.000,00
336.863.655,00 712.693.268,00 525.000.001,00 136.620.000,00 421.630.507,00 498.428.522,00 58.225.628,00
138.412.000,00 81.972.000,00
350.000.029,00 734.866.172,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
253
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.103.235.655,00 344.577.245,00 21.503.121,00 736.939.310,00
215.979,00 201.288.546,00 201.288.546,00
1.780.884.589,00 454.071.403,00 29.018.024,00
1.297.451.884,00 343.278,00
182.125.536,00 182.125.536,00
1.451.653.605,00 585.512.969,00 35.594.874,00 830.033.340,00
512.422,00 564.345.146,00 564.345.146,00
789.680.334,00 312.191.979,00 19.132.694,00 458.225.791,00
Administração Municipal De Belize
Administração Municipal De Buco-Zau
Administração Municipal De Cabinda
Administração Municipal De Cacongo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,57% 26,41%
1,65% 56,49%
0,02% 15,43% 15,43%
90,72% 23,13%
1,48% 66,10%
0,02% 9,28% 9,28%
72,01% 29,04%
1,77% 41,17%
0,03% 27,99% 27,99%
76,12% 30,09%
1,84% 44,17%
1.304.524.201,00
1.963.010.125,00
2.015.998.751,00
1.037.456.837,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Vários Municípios-Cabinda 842.088.229,00 0,00 842.088.229,00
Lot.Cont.200 Fogos
Capacitação Administrativa/CabindaFiscaliz.Emp.Const.250c.Soc.Mun.Interior Prov.Cidade (140 P/C 60)Apoio Camp. Agrícolas ( Inc. Sem. Adub. Inst. Agrícolas ) CabindaFomento Da Produção Pecuária CabindaEmp.Exec.61 Furos Água Várias Localidades Província CabindaConstrução De 250 Casas Sociais Mun.Interior Prov.Cabinda
96.484.694,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 250.000.000,00 400.603.535,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96.484.694,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 250.000.000,00 400.603.535,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
254
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
14.763.466.564,00 3.184.376.055,00 217.008.582,00
10.315.976.758,00 1.046.105.169,00 15.598.032.316,00 15.598.032.316,00
2.457.113.336,00 863.364.014,00 48.597.436,00
1.545.017.781,00 134.105,00
6.873.132,00 6.873.132,00
7.526.964.843,00 5.822.945.513,00 414.282.356,00
1.289.712.682,00 24.292,00
167.180.523,00 167.180.523,00
1.433.474.486,00 1.159.074.146,00
79.267.460,00 194.794.088,00
338.792,00 1.980.309,00 1.980.309,00
Governo Provincial De Cabinda
Hospital Provincial De Cabinda
Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda
Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
48,63% 10,49%
0,71% 33,98%
3,45% 51,37% 51,37%
99,72% 35,04%
1,97% 62,70%
0,01% 0,28% 0,28%
97,83% 75,68%
5,38% 16,76%
0,00% 2,17% 2,17%
99,86% 80,75%
5,52% 13,57%
0,02% 0,14% 0,14%
30.361.498.880,00
2.463.986.468,00
7.694.145.366,00
1.435.454.795,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
255
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
1.333.925.203,00 1.328.711.178,00 1.310.353.641,00
12.032.412,00 6.325.125,00 5.214.025,00 5.214.025,00
100,00% 99,61% 98,23%
0,90% 0,47% 0,39% 0,39%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
23.031.732.868,00 9.605.124.901,00 9.605.124.901,00 719.946.275,00 719.946.275,00
10.904.185.808,00 5.215.468.211,00 5.688.717.597,00 1.802.475.884,00 1.802.475.884,00 11.211.816.518,00 11.211.816.518,00 11.211.816.518,00
67,26% 28,05% 28,05%
2,10% 2,10%
31,84% 15,23% 16,61%
5,26% 5,26%
32,74% 32,74% 32,74%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
10.851.526.515,00 10.181.526.515,00
140.000.000,00 530.000.000,00
113.165.040,00 113.165.040,00
10.063.683.364,00 6.503.837.774,00 3.006.274.578,00 324.000.000,00 51.571.012,00
178.000.000,00 178.000.000,00
5.816.830.212,00 3.856.364.593,00 1.485.721.200,00 371.744.419,00 103.000.000,00
31,69% 29,73% 0,41% 1,55%
0,33% 0,33%
29,39% 18,99% 8,78% 0,95% 0,15%
0,52% 0,52%
16,99% 11,26% 4,34% 1,09% 0,30%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
34.243.549.386,00 100,00%Total Geral:
34.243.549.386,00Total Geral: 100,00%
1.333.925.203,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do ZaireÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
256
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Economica Da Mulher RuralPrograma De Apoio A Pesca ArtesanalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Estrut.Económica E Produtiva Das Comunid.RuraisPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Publica VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nova Rede ComercialPrograma Água Para Todos
21.919.302.031,00 50.000.000,00 50.000.000,00 154.999.999,00 138.165.040,00
1.417.115.160,00 844.999.996,00 178.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 530.000.000,00 873.686.189,00 35.000.000,00 30.000.000,00 112.000.000,00 90.000.000,00 42.895.615,00
1.548.676.410,00 424.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 103.000.000,00 50.350.000,00 470.000.203,00 10.000.000,00
1.133.924.893,00 60.000.000,00 40.000.000,00
2.584.396.134,00 150.000.000,00 918.037.716,00
64,01% 0,15% 0,15% 0,45% 0,40% 4,14% 2,47% 0,52% 0,29% 0,09% 1,55% 2,55% 0,10% 0,09% 0,33% 0,26% 0,13% 4,52% 1,24% 0,23% 0,07% 0,12% 0,03% 0,30% 0,15% 1,37% 0,03% 3,31% 0,18% 0,12% 7,55% 0,44% 2,68%
%Programa Valor
34.243.549.386,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApetrechamento De Novas Unidades De Ensino\ZaireApetrechamento De Novas Unidades De Saúde\ZaireApetrechamento Do Palácio Do Governador\ZaireApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CApoio Ao Poder Tradicional
30.000.000,00 42.895.615,00
16.935.955.807,00 50.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00
0,12% 0,17%
68,22% 0,20% 0,16% 0,16% 0,60% 0,14% 0,14% 0,06%
%Projecto / Actividade Valor 24.827.076.617,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
257
Apoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisApoio Às Familias Mais CarentesAquisição De Artefactos E Embarcações Pescas\ZaireAquisição De Equipamento De Laboratório Escolar/ZaireAquisição De Equipamento E Material Veterinário/ZaireAquisição De Materiais De Combate A Doenças Do SonoComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireFomento A Actividades Recreativas Culturais Religiosas\ZaireManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaMerenda Escolar/ZaireMobilização Social - Cidades Limpas/ZaireOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/ZaireOperacionalização Microfomento/ZaireOrganização Produtiva Das Comunidades/ZairePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para TodosServiços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis
60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.189.120.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 25.276.411,00 324.000.000,00 249.999.997,00 77.460.000,00 3.600.000,00 38.422.563,00
2.227.845.591,00 2.685.500.633,00 240.000.000,00 32.000.000,00
0,24% 0,12% 0,12% 0,32% 0,16% 0,16% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 4,79% 0,16% 0,04% 0,10% 1,31% 1,01% 0,31% 0,01% 0,15% 8,97%
10,82% 0,97% 0,13%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
9.416.472.769,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
475.115.160,00 8.941.357.609,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cuimba
Mbanza Congo
281.638.557,00
4.250.527.155,00
0,00
475.115.160,00
281.638.557,00
3.775.411.995,00
Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/ZaireConstrução Pavilhão Gimno Desportivo Municipal Cuimba/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Kuimba Pcp
Infraetruturação Das Reservas Fundiárias/Mbanza Congo/ZaireConstrução Expansão Linhas Médias Baixa Tensão Mbanza Congo/Zaire Construção De Estação Rodoviária Mbanza Congo/Zaire Construção Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução De Mercado Municipal (Cr.Adic)/Mbanza Congo/ZaireConst. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Mercado Do Luvo/ZaireMelhoram. Expansão Intalação Escola Superior Politécnica/ZaireRemodelação Const.Edif.Administrativo Gpz/Mbanza Congo/ZaireConstrução De 250 Casas Para Técnicos Mbanza Congo/ZaireConstrução 1 Hospital Municipal Mbanza Congo/ZaireAquisição Equip. Expansão Capacidade Produtiva Energia/Zaire
70.924.893,00 74.000.000,00 136.713.664,00
200.000.000,00 64.999.999,00
40.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00
1.182.115.160,00 50.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
475.115.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.924.893,00 74.000.000,00 136.713.664,00
200.000.000,00 64.999.999,00
40.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 707.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
258
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Nzeto
Nóqui
Soio
Tomboco
522.063.867,00
262.912.000,00
1.394.213.664,00
840.528.581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.063.867,00
262.912.000,00
1.394.213.664,00
840.528.581,00
Construção De Centro De Saúde 50 Camas Mbanza Congo/ZaireConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoConstrução Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza CongoConstrução Infraestruturas Sociais - Mbaza Congo PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Nº 1em M´Banza CongoConstrução De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza Congo
Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/ZaireRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução Da Maternidade Do Nzeto/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nzeto Pcp
Construção De 150 Casas Para Técnicos Noqui/ZaireConstrução Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui Pcp
Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/ZaireConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConst. 2 Escolas De 16 Salas De Aulas Soyo/ZaireConstrução De Mercado Municipal( Cr.Adic)/Soyo/ZaireConstrução Do Instituto Superior Politécnico Soyo/Zaire Construção Apetrechamento 2 Escolas De 12 Salas Soyo/ZaireConstrução De 110 Casas Para Técnicos Soyo/ZaireConstrução De Estádio De Futebol Soyo/ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução Infraestruturas Sociais Soyo PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Do Garra Pungo SoyoReabilitação E Ampliação Da Escola Do Ii Do Ciclo Soyo
Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução Da Maternidade Do Tomboco/ZaireReabilitação E Ampliação Do Comando Municipal/Tomboco/ZaireConst.2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Tomboco PcpConstrução Das Instalações Do Sinse TombocoConstrução De 1 Instituto Médio Agrário No Tomboco
50.000.000,00 60.000.000,00 299.999.998,00
259.000.000,00
292.999.998,00 430.000.000,00
154.412.000,00 200.000.000,00 212.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00 220.000.203,00 25.350.000,00 70.000.000,00 136.713.664,00
85.000.000,00 80.000.000,00 97.912.000,00
25.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 168.000.000,00 80.500.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 194.000.000,00 136.713.664,00 300.000.000,00 150.000.000,00
30.000.000,00 25.000.000,00 58.300.000,00 37.900.000,00 85.000.000,00 79.328.582,00 25.000.000,00 499.999.999,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 60.000.000,00 299.999.998,00
259.000.000,00
292.999.998,00 430.000.000,00
154.412.000,00 200.000.000,00 212.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00 220.000.203,00 25.350.000,00 70.000.000,00 136.713.664,00
85.000.000,00 80.000.000,00 97.912.000,00
25.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 168.000.000,00 80.500.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 194.000.000,00 136.713.664,00 300.000.000,00 150.000.000,00
30.000.000,00 25.000.000,00 58.300.000,00 37.900.000,00 85.000.000,00 79.328.582,00 25.000.000,00 499.999.999,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
259
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital
545.993.583,00 55.195.000,00 4.800.000,00
485.993.583,00 5.000,00
257.626.921,00 257.626.921,00
422.036.878,00 32.000.000,00 390.036.878,00 241.167.469,00 241.167.469,00
622.403.533,00 32.000.000,00 590.403.533,00 209.512.375,00 209.512.375,00
558.679.087,00 174.256.679,00 9.091.700,00
375.313.288,00 17.420,00
241.167.468,00
Administração Municipal De Mbanza Congo
Administração Municipal Do Cuimba
Administração Municipal Do Noqui
Administração Municipal Do Nzeto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
67,94% 6,87% 0,60%
60,48% 0,00%
32,06% 32,06%
63,64% 4,83%
58,81% 36,36% 36,36%
74,82% 3,85%
70,97% 25,18% 25,18%
69,85% 21,79%
1,14% 46,92%
0,00% 30,15%
803.620.504,00
663.204.347,00
831.915.908,00
799.846.555,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Zaire
1.401.723.905,00
462.865.040,00
0,00
0,00
1.401.723.905,00
462.865.040,00
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Const.3 Centros De Acolhimento Retenção Estrangeiros/ZaireConstrução De Laboratório Cont. Qualidade Nos Municípios/ZaireAquisição De Medicamentos Para Província/ZaireReaproveitamento Sítios Turísticos/ZaireAssistência Téc. Consul.Estudos Proj.Mun.Sect.Fiscalização/ZaireElab.Planos Directores Dos Munic.E Comunas/ZaireFomento Ao Comércio Rural/Zaire
678.037.716,00 723.686.189,00
54.865.040,00 100.000.000,00 63.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678.037.716,00 723.686.189,00
54.865.040,00 100.000.000,00 63.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
260
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
896.869.982,00 525.659.069,00 30.781.871,00 340.313.288,00
115.754,00 241.167.468,00 241.167.468,00
408.296.336,00 32.000.000,00 376.296.336,00 187.799.342,00 187.799.342,00
5.377.213.976,00 4.044.827.244,00 283.291.338,00
1.049.089.218,00 6.176,00
407.947.387,00 407.947.387,00
326.868.494,00 124.706.725,00 8.500.940,00
193.545.075,00 115.754,00
1.980.310,00 1.980.310,00
12.530.114.725,00 3.917.864.301,00 339.317.155,00
6.470.727.370,00 1.802.205.899,00 9.420.632.112,00 9.420.632.112,00
Administração Municipal Do Soyo
Administração Municipal Do Tomboco
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire
Direcção Provincial De Saúde Do Zaire
Governo Provincial Do Zaire
Hospital Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,81% 46,19%
2,70% 29,90%
0,01% 21,19% 21,19%
68,50% 5,37%
63,13% 31,50% 31,50%
92,95% 69,92%
4,90% 18,13%
0,00% 7,05% 7,05%
99,40% 37,92%
2,59% 58,86%
0,04% 0,60% 0,60%
57,08% 17,85%
1,55% 29,48%
8,21% 42,92% 42,92%
1.138.037.450,00
596.095.678,00
5.785.161.363,00
328.848.804,00
21.950.746.837,00
1.346.071.940,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
261
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
150.930.255,00 145.785.019,00 132.989.569,00 10.254.125,00 2.541.325,00 5.145.236,00 5.145.236,00
100,00% 96,59% 88,11%
6,79% 1,68% 3,41% 3,41%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
39.556.651.545,00 22.603.116.358,00 22.603.116.358,00 1.533.595.850,00 1.533.595.850,00
11.908.847.325,00 6.036.500.071,00 5.872.347.254,00 3.511.092.012,00 3.511.092.012,00 14.337.587.194,00 14.337.587.194,00 14.337.587.194,00
73,40% 41,94% 41,94%
2,85% 2,85%
22,10% 11,20% 10,90%
6,51% 6,51%
26,60% 26,60% 26,60%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.04.00 - Ensino Pós-Secundário Não Superior 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
28.701.738.119,00 28.368.738.119,00
333.000.000,00
39.955.000,00 39.955.000,00
6.494.418.815,00 857.187.756,00
2.245.421.656,00 351.296.830,00 804.000.000,00
1.879.591.154,00
331.588.625,00 331.588.625,00 25.332.794,00
8.208.165.722,00 2.919.949.745,00 452.102.161,00
3.175.026.657,00
53,26% 52,64% 0,62%
0,07% 0,07%
12,05% 1,59% 4,17% 0,65% 1,49% 3,49%
0,62% 0,62% 0,05%
15,23% 5,42% 0,84% 5,89%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
53.894.238.739,00 100,00%Total Geral:
53.894.238.739,00Total Geral: 100,00%
150.930.255,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do UigeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
262
Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Do Sistema Nac.De Comunicação SocialProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
37.544.009.453,00 132.741.157,00 40.000.000,00
1.594.319.322,00 1.194.367.383,00 331.588.625,00 52.064.203,00 258.785.559,00 280.000.000,00
4.082.657.188,00 20.442.490,00 862.244.700,00 2.849.029,00
110.594.661,00 53.000.000,00 16.048.805,00 34.205.000,00
6.404.321.164,00 880.000.000,00
69,66% 0,25% 0,07% 2,96% 2,22% 0,62% 0,10% 0,48% 0,52% 7,58% 0,04% 1,60% 0,01% 0,21% 0,10% 0,03% 0,06%
11,88% 1,63%
%Programa Valor
53.894.238.739,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoCampanha De Vacinação Do GadoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeMerenda Escolar/UigeMobilização Social - Cidades Limpas/UigeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/UigeOperacionalização Microfomento/UigeOrganização Produtiva Das Comunidades/UigePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Fornecimento De Kits EscolaresPrograma De Produção De SementesProjecto Água Para TodosRegulação Da Actividade Da SaúdeServicos De Saúde Pública
25.110.088,00 30.831.028.873,00
44.478.093,00 40.107.962,00 8.877.207,00 20.442.490,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
3.064.320.000,00 804.000.000,00 250.000.000,00 206.560.000,00 11.600.000,00 102.460.172,00
4.509.026.260,00 2.041.826.081,00
3.000.291,00 2.849.029,00 20.547.700,00 640.000.000,00 6.491.861,00 23.968.486,00
0,06% 72,22% 0,10% 0,09% 0,02% 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 7,18% 1,88% 0,59% 0,48% 0,03% 0,24%
10,56% 4,78% 0,01% 0,01% 0,05% 1,50% 0,02% 0,06%
%Projecto / Actividade Valor 42.687.894.593,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
263
Município / Projecto / Actividade Total
11.206.344.146,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
428.548.750,00 10.777.795.396,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ambuíla
Bembe
Buengas
Bungo
Cangola
Damba
Maquela Do Zombo
Milunga
Mucaba
Negage
Puri
Quimbele
403.175.096,00
242.912.000,00
97.912.000,00
97.912.000,00
290.412.000,00
97.912.000,00
841.408.705,00
247.912.000,00
100.854.000,00
1.781.409.024,00
97.912.000,00
546.460.818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428.548.750,00
403.175.096,00
242.912.000,00
97.912.000,00
97.912.000,00
290.412.000,00
97.912.000,00
841.408.705,00
247.912.000,00
100.854.000,00
1.781.409.024,00
97.912.000,00
117.912.068,00
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeTroço De Estrada Macocola - Milunga/ UígeTroço De Estrada Quipedro - Aldeia Kizambi / UígeConstrução De Infraestruturas Socias Ambuila Pcp
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Bembe Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Buengas Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Bungo Pcp
Construção Do Hospital Municipal De Cangola// UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Kangola Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Damba Pcp
Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Maquela Do Zombo PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Maquela Do Zombo
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Milunga/UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Milunga Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Mucaba Pcp
Asfaltagem Da Rua Dos CandeerosAsfaltagem Do Troço De Estrada Do Bairro PedreiraConstrução Da Delegação Do Sinse No PuriConstrução De Edificio 20 Salas De Aulas Universidade K. Vita UigeConstrução De Estudio De Gravação Para A Juventude UigeConstrução De Infraestruturas Sociais Negage PcpConstrução E Apetrechamento Da Biblioteca Municipal Do UígeReabilitação Da Estrada Do Bairro Popular Do UígeReabilitação Da Rua Do Aeroporto Do Uíge
Construção De Infraestruturas Sociais Puri Pcp
Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/ UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Quimbele Pcp
165.000.000,00
96.461.432,00 5.000.000,00
136.713.664,00
145.000.000,00 97.912.000,00
97.912.000,00
97.912.000,00
192.500.000,00 97.912.000,00
97.912.000,00
1.280.932,00 428.548.818,00 140.854.000,00 270.724.955,00
150.000.000,00
97.912.000,00
100.854.000,00
476.213.673,00 245.194.790,00 39.955.000,00 331.588.625,00 58.785.559,00 136.713.664,00 132.741.157,00 101.053.382,00 259.163.174,00
97.912.000,00
428.548.818,00 117.912.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
428.548.750,00 0,00
165.000.000,00
96.461.432,00 5.000.000,00
136.713.664,00
145.000.000,00 97.912.000,00
97.912.000,00
97.912.000,00
192.500.000,00 97.912.000,00
97.912.000,00
1.280.932,00 428.548.818,00 140.854.000,00 270.724.955,00
150.000.000,00
97.912.000,00
100.854.000,00
476.213.673,00 245.194.790,00 39.955.000,00 331.588.625,00 58.785.559,00 136.713.664,00 132.741.157,00 101.053.382,00 259.163.174,00
97.912.000,00
68,00 117.912.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
264
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
445.001.660,00 112.473.427,00 6.525.000,00
325.893.852,00 109.381,00
168.446.536,00 168.446.536,00
415.297.016,00 122.328.672,00 2.687.944,00
290.035.627,00
Administração Municipal Da Cangola
Administração Municipal Da Damba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
72,54% 18,33%
1,06% 53,12%
0,02% 27,46% 27,46%
74,11% 21,83%
0,48% 51,76%
613.448.196,00
560.378.937,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Quitexe
Sanza Pombo
Songo
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Uíge
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
1.003.107.037,00
4.476.907.188,00
547.600.614,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
1.003.107.037,00
4.476.907.188,00
547.600.614,00
Construção De Infraestruturas Sociais Dange(Quitexe) Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Sanza Pombo Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Songo Pcp
Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/UijeConstrução De 24 Salas Anexas A Escola 323/ UígeConstrução Apetrechamento Òrgão De Justiça Militar / UígeReabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/UigeElaboração De Um Plano Director De Fornecimento De Energia /UígeConstrução De 8 Estações De Tratamento De Água/UígeConstrução De Uma Escola De 30 Salas De Aulas Uige/NguenguéConstruçao Infraestruturas Sociais - Uige Pcp
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Reabilitação De 14 Administrações Municipais / UigeTroço De Estrada Damba - Mpetekusso/ UígeAquisição De 20 Tractores E Suas Alfaias/ UígeEstudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /UígeConstrução De Sistemas De Abastecimento De Agua 8 Municipios Ampliação Das Redes De Distribuição De Água 11 Municipios/UígeConclusão Das Infraestruturas Escolares Gt /UígeConclusão Das Infraestruturas Hospitalares Do Gt
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
200.000.000,00 103.777.776,00 53.000.000,00 117.000.000,00 40.000.000,00 32.732.236,00 302.185.025,00 154.412.000,00
400.000.000,00 4.076.907.188,00
100.000.000,00 10.000.000,00 90.046.961,00 180.000.000,00 5.890.066,00 13.441.901,00 63.500.000,00 84.721.686,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
200.000.000,00 103.777.776,00 53.000.000,00 117.000.000,00 40.000.000,00 32.732.236,00 302.185.025,00 154.412.000,00
400.000.000,00 4.076.907.188,00
100.000.000,00 10.000.000,00 90.046.961,00 180.000.000,00 5.890.066,00 13.441.901,00 63.500.000,00 84.721.686,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
265
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
507.876.517,00 87.450.194,00 10.210.198,00 409.216.125,00 1.000.000,00
145.081.921,00 145.081.921,00
432.460.240,00 126.138.192,00 7.890.134,00
298.431.914,00 185.017.981,00 185.017.981,00
378.413.031,00 82.723.073,00 3.377.045,00
292.271.976,00 40.937,00
147.817.980,00 147.817.980,00
395.485.281,00 92.605.480,00 7.063.009,00
292.025.974,00 3.790.818,00
163.681.920,00 163.681.920,00
402.180.814,00 105.176.147,00 7.979.852,00
288.573.016,00 451.799,00
181.167.469,00 181.167.469,00
Administração Municipal De Buengas
Administração Municipal De Maquela Do Zombo
Administração Municipal De Mucaba
Administração Municipal De Quimbele
Administração Municipal De Sanza Pombo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,78% 13,39%
1,56% 62,67%
0,15% 22,22% 22,22%
70,04% 20,43%
1,28% 48,33% 29,96% 29,96%
71,91% 15,72%
0,64% 55,54%
0,01% 28,09% 28,09%
70,73% 16,56%
1,26% 52,23%
0,68% 29,27% 29,27%
68,94% 18,03%
1,37% 49,47%
0,08% 31,06% 31,06%
652.958.438,00
617.478.221,00
526.231.011,00
559.167.201,00
583.348.283,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
266
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
365.650.168,00 77.785.528,00 5.986.238,00
281.842.090,00 36.312,00
181.167.469,00 181.167.469,00
385.237.078,00 88.914.714,00 4.774.962,00
290.625.974,00 921.428,00
145.081.921,00 145.081.921,00
384.667.453,00 84.308.653,00 8.479.234,00
290.875.974,00 1.003.592,00
145.081.921,00 145.081.921,00
425.107.167,00 126.631.696,00 7.128.129,00
291.125.974,00 221.368,00
145.081.920,00 145.081.920,00
673.608.580,00 307.824.502,00 9.528.134,00
355.377.534,00 878.410,00
239.887.601,00 239.887.601,00
Administração Municipal Do Ambuila
Administração Municipal Do Bembe
Administração Municipal Do Bungo
Administração Municipal Do Milunga
Administração Municipal Do Negage
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
66,87% 14,23%
1,09% 51,54%
0,01% 33,13% 33,13%
72,64% 16,77%
0,90% 54,80%
0,17% 27,36% 27,36%
72,61% 15,91%
1,60% 54,91%
0,19% 27,39% 27,39%
74,56% 22,21%
1,25% 51,06%
0,04% 25,44% 25,44%
73,74% 33,70%
1,04% 38,90%
0,10% 26,26% 26,26%
546.817.637,00
530.318.999,00
529.749.374,00
570.189.087,00
913.496.181,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
267
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
392.438.975,00 88.226.961,00 13.254.040,00 290.625.974,00
332.000,00 145.081.921,00 145.081.921,00
394.754.656,00 109.061.093,00 5.200.555,00
280.447.974,00 45.034,00
145.081.921,00 145.081.921,00
401.979.614,00 103.379.021,00 11.075.770,00 286.325.416,00 1.199.407,00
147.521.921,00 147.521.921,00
504.584.921,00 138.452.903,00 23.475.216,00 342.321.802,00
335.000,00 197.626.921,00 197.626.921,00
17.481.742.600,00 15.885.548.711,00 1.094.622.553,00 498.993.696,00 2.577.640,00
1.978.538.119,00 1.978.538.119,00
Administração Municipal Do Puri
Administração Municipal Do Quitexe
Administração Municipal Do Songo
Administração Municipal Do Uige
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
73,01% 16,41%
2,47% 54,07%
0,06% 26,99% 26,99%
73,12% 20,20%
0,96% 51,95%
0,01% 26,88% 26,88%
73,15% 18,81%
2,02% 52,11%
0,22% 26,85% 26,85%
71,86% 19,72%
3,34% 48,75%
0,05% 28,14% 28,14%
89,83% 81,63%
5,62% 2,56% 0,01%
10,17% 10,17%
537.520.896,00
539.836.577,00
549.501.535,00
702.211.842,00
19.460.280.719,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
268
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.688.198.004,00 1.329.334.473,00
81.383.281,00 277.236.038,00
244.212,00
12.121.829.551,00 2.853.288.528,00 176.904.650,00
5.594.133.163,00 3.497.503.210,00 9.728.324.166,00 9.728.324.166,00
1.360.138.219,00 681.464.390,00 46.049.906,00 632.467.232,00
156.691,00 2.815.665,00 2.815.665,00
Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge
Governo Provincial Do Uige
Hospital Provincial Do Uige
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 78,74%
4,82% 16,42%
0,01%
55,48% 13,06%
0,81% 25,60% 16,01% 44,52% 44,52%
99,79% 50,00%
3,38% 46,40%
0,01% 0,21% 0,21%
1.688.198.004,00
21.850.153.717,00
1.362.953.884,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
269
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal
504.445.290,00 504.445.290,00 493.362.821,00 7.541.215,00 3.541.254,00
100,00% 100,00% 97,80%
1,49% 0,70%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
22.178.711.355,00 10.705.936.242,00 10.705.936.242,00
740.476.896,00 740.476.896,00
7.450.623.073,00 3.659.778.277,00 3.790.844.796,00 3.281.675.144,00 3.281.675.144,00 11.202.286.138,00 11.202.286.138,00 11.202.286.138,00
66,44% 32,07% 32,07%
2,22% 2,22%
22,32% 10,96% 11,36%
9,83% 9,83%
33,56% 33,56% 33,56%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
06 - Protecção Social
9.089.896.017,00 8.282.385.299,00 807.510.718,00
311.678.411,00 255.000.000,00 56.678.411,00
8.646.691.108,00 5.362.340.182,00 1.906.390.503,00 433.889.411,00 224.071.012,00
720.000.000,00 720.000.000,00
6.116.764.071,00 3.257.210.116,00
30.000.000,00 1.864.936.000,00 916.415.119,00 48.202.836,00
3.138.364.273,00
27,23% 24,81% 2,42%
0,93% 0,76% 0,17%
25,90% 16,06% 5,71% 1,30% 0,67%
2,16% 2,16%
18,32% 9,76% 0,09% 5,59% 2,75% 0,14%
9,40%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
33.380.997.493,00 100,00%Total Geral:
33.380.997.493,00Total Geral: 100,00%
504.445.290,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BengoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
270
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
20.387.736.076,00 704.819.235,00 255.000.000,00 33.600.000,00
1.325.701.237,00 1.343.640.590,00 720.000.000,00 797.187.073,00
1.167.406.467,00 18.073.627,00 48.165.656,00 14.000.000,00
1.010.760.309,00 18.000.000,00 55.590.078,00 33.600.000,00 48.202.836,00 184.744.451,00 409.078.091,00
1.422.737.170,00 42.200.010,00
2.571.276.186,00 37.478.401,00 700.000.000,00 32.000.000,00
61,08% 2,11% 0,76% 0,10% 3,97% 4,03% 2,16% 2,39% 3,50% 0,05% 0,14% 0,04% 3,03% 0,05% 0,17% 0,10% 0,14% 0,55% 1,23% 4,26% 0,13% 7,70% 0,11% 2,10% 0,10%
%Programa Valor
33.380.997.493,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApetrechamento De Novas Unidades Escolares/BengoApetrechamento De Novas Unidades Hospitalares/BengoAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha De DesinfestaçãoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeDesporto Lazer RecreaçãoFormação De Quadros Da Administração PúblicaLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/BengoMobilização Social - Cidades Limpas/BengoOperacionalização Das Infraestruturas Instituicionais/Bengo
5.000.000,00 15.208.136.448,00
12.000.000,00 5.000.000,00 5.691.027,00 86.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.149.120.000,00 45.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 316.000.000,00 250.000.002,00 77.460.000,00
0,02% 67,68% 0,05% 0,02% 0,03% 0,38% 0,10% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 5,11% 0,20% 0,02% 0,09% 1,41% 1,11% 0,34%
%Projecto / Actividade Valor 22.471.814.262,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
271
Operacionalização Microfomento/BengoOrganização Produtiva Das Comunidades/BengoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma De Divulgação Do Potencial TuristicoProjecto De Formação Dos InspectoresProjecto Água Para TodosPromoção De Campanhas Agrícolas
3.600.000,00 38.898.184,00
2.183.350.926,00 2.659.557.675,00
14.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00
0,02% 0,17% 9,72%
11,84% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,89% 0,22%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.909.183.231,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
650.000.000,00 10.259.183.231,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ambriz
Bula Atumba
Cuimba
Dande
Dembos
354.414.000,00
448.712.000,00
32.000.000,00
3.319.353.029,00
1.373.156.451,00
0,00
0,00
0,00
650.000.000,00
0,00
354.414.000,00
448.712.000,00
32.000.000,00
2.669.353.029,00
1.373.156.451,00
Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Ambriz/BengoConstrução E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Ambriz/ BengoConstrução De Infraestruturas Sociais Ambriz Pcp
Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução Apet. 10 Resid. T 3 P/ Funcionários De Bula Atumba/ BengoConstrução De Infraestrutura Sociais Bula - Atumba Pcp
Construção Palácio Justiça E Tribunal Municipal/Cuimba/Zaire
Elaboração E Estudos E Projectos Pelo Gepe/BengoReabilitação Apetrechamento Da Sede Do Governo (Chalé)Bengo.Construção E Apetrechamento Do Laboratório De Criminalidade Do Bengo Projecto De Drenagem De CaxitoConstrução Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Dande/ BengoConstrução Apet. Instalações Dir. Provincias E Órgãos/Dande/BengoConstrução De Furos De Capt.Água Subterrânea / Provincia/BengoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Reab.E Apet.Escola De Professores Do Futuro (Epf) Dande/BengoPrograma De Form.Actv.Cultural(Festibengo E Centro Cultural)BengoConstrução E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 6 Salas/Dande / BengoConstruçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpPrograma-Água Para Todos - Sectorial
Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoConstrução Apetrechamento 25 Resid. T 3 P/ Funcionários Nos Dembos/ BengoConstrução E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 9 Salas/
40.000.000,00
212.760.000,00
101.654.000,00
310.000.000,00 40.000.000,00
98.712.000,00
32.000.000,00
154.920.251,00 120.000.000,00 255.000.000,00
747.343.100,00 40.000.000,00
518.590.468,00 49.843.973,00 814.701.237,00 108.000.000,00 33.600.000,00 120.000.000,00
157.354.000,00 200.000.000,00
184.744.451,00 80.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
650.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
40.000.000,00
212.760.000,00
101.654.000,00
310.000.000,00 40.000.000,00
98.712.000,00
32.000.000,00
154.920.251,00 120.000.000,00 255.000.000,00
97.343.100,00 40.000.000,00
518.590.468,00 49.843.973,00 814.701.237,00 108.000.000,00 33.600.000,00 120.000.000,00
157.354.000,00 200.000.000,00
184.744.451,00 80.000.000,00
180.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
272
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
525.268.297,00 106.000.000,00 7.000.000,00
410.719.440,00
Administração Municipal De Bula Atumba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
76,98% 15,53%
1,03% 60,19%
682.364.218,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Mbanza Congo
Nambuangongo
Pango Aluquém
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Bengo
13.999.999,00
559.155.151,00
178.412.000,00
1.033.236.328,00
3.596.744.273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.999.999,00
559.155.151,00
178.412.000,00
1.033.236.328,00
3.596.744.273,00
Dembos/BengoConst.Apet.Escola C/9 Salas De Aulas Do 2º Ciclo No Piri/BengoConstrução Da Escola Superior Pedagógica Dos Dembos/ BengoConstrução De Infraestruturas Sociais Dembos Pcp
Construção Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza Congo
Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ NambuangongoConstrução Apetrechamento 20 Resid. T 3 P/ Funcionários Em Nambuango/ BengoConstrução Infraestruturas Sociais Nambuangongo Pcp
Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários Do Pango AluquemConstrução De Infraestruturas Sociais Pango Aluquém Pcp
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Desenvolvimento Da Capricultura Na Provincía Do BengoProjecto De Infraestrutura Das Reservas Fundiárias/BengoPrograma De Assistência Social/Bengo Programa De Divulgação Do Turismo/BengoPlaneamento De Zonas Para Diversos Fins/BengoManutenção Infraestr. Administrativas ( Hospitais, Escolas, Adm.)/ BengoConstrução De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Programa De Calamidades Naturais/BengoProg.De Recreação E Desporto Fuga Para A Residência/BengoCampanha Agrícola 2010(Incluindo Actividade Da Unaca) BengoTerraplanagem Troço De Estradas (Terciária) Da Provincia/Bengo Aquisição De Meios E Equip.Hospitalares Todos Municipios/BengoPrograma De Assistêcia A Pessoa Em Estado Vulnerabilidade/BengoPrograma Água Para TodosPrevenção Sobre O Perigo De Minas/BengoConstrução E Apetrechamento De Centros De Saúde/BengoPrograma Apoio Activ.Peregri.N.Srª Conceição Muxima Stª Ana Sameiro
70.000.000,00 720.000.000,00 138.412.000,00
13.999.999,00
320.000.309,00
137.500.842,00
101.654.000,00
40.000.000,00
138.412.000,00
1.033.236.328,00
18.073.627,00 130.107.840,00 24.165.655,00 18.000.000,00 124.050.000,00 514.816.000,00
704.819.235,00
19.200.010,00 21.600.000,00 55.590.078,00
1.343.640.590,00 48.202.836,00 24.000.001,00 300.000.000,00 37.478.401,00 201.000.000,00 12.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 720.000.000,00 138.412.000,00
13.999.999,00
320.000.309,00
137.500.842,00
101.654.000,00
40.000.000,00
138.412.000,00
1.033.236.328,00
18.073.627,00 130.107.840,00 24.165.655,00 18.000.000,00 124.050.000,00 514.816.000,00
704.819.235,00
19.200.010,00 21.600.000,00 55.590.078,00
1.343.640.590,00 48.202.836,00 24.000.001,00 300.000.000,00 37.478.401,00 201.000.000,00 12.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
273
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
612.713.918,00 191.440.090,00 14.600.000,00 406.425.380,00
248.448,00 116.331.981,00 116.331.981,00
575.351.712,00 150.957.300,00 7.403.757,00
416.925.380,00 65.275,00
153.831.981,00 153.831.981,00
1.002.357.116,00 457.000.000,00 20.000.000,00 524.323.383,00 1.033.733,00
208.133.981,00 208.133.981,00
519.989.925,00 101.500.000,00 4.000.000,00
413.498.440,00 991.485,00
194.316.921,00 194.316.921,00
794.422.875,00 174.814.718,00 12.565.945,00 606.736.565,00
305.647,00 195.652.811,00 195.652.811,00
Administração Municipal De Nambuangongo
Administração Municipal Do Ambriz
Administração Municipal Do Dande
Administração Municipal Do Pango Aluquem
Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,04% 26,26%
2,00% 55,75%
0,03% 15,96% 15,96%
78,90% 20,70%
1,02% 57,18%
0,01% 21,10% 21,10%
82,81% 37,75%
1,65% 43,31%
0,09% 17,19% 17,19%
72,80% 14,21%
0,56% 57,89%
0,14% 27,20% 27,20%
80,24% 17,66%
1,27% 61,28%
0,03% 19,76% 19,76%
729.045.899,00
729.183.693,00
1.210.491.097,00
714.306.846,00
990.075.686,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
274
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
4.503.281.355,00 4.003.459.930,00 415.120.508,00 83.701.482,00
999.435,00 34.187.929,00 34.187.929,00
855.255.671,00 593.232.103,00 42.111.920,00 219.745.075,00
166.573,00 3.960.649,00 3.960.649,00
11.655.972.414,00 4.452.658.697,00 191.024.614,00
3.736.080.696,00 3.276.208.407,00 10.135.958.299,00 10.135.958.299,00
1.134.098.072,00 474.873.404,00 26.650.152,00 632.467.232,00
107.284,00 2.815.665,00 2.815.665,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo
Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo
Governo Provincial Do Bengo
Hospital Provincial Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,25% 88,23%
9,15% 1,84% 0,02% 0,75% 0,75%
99,54% 69,04%
4,90% 25,58%
0,02% 0,46% 0,46%
53,49% 20,43%
0,88% 17,14% 15,03% 46,51% 46,51%
99,75% 41,77%
2,34% 55,63%
0,01% 0,25% 0,25%
4.537.469.284,00
859.216.320,00
21.791.930.713,00
1.136.913.737,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
275
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
712.183.093,00 705.308.968,00 698.178.026,00 3.589.741,00 3.541.201,00 6.874.125,00 6.874.125,00
100,00% 99,03% 98,03%
0,50% 0,50% 0,97% 0,97%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
21.004.848.170,00 9.892.889.182,00 9.892.889.182,00 634.048.336,00 634.048.336,00
9.601.195.123,00 5.256.071.234,00 4.345.123.889,00 876.715.529,00 876.715.529,00
8.058.983.818,00 8.058.983.818,00 8.058.983.818,00
72,27% 34,04% 34,04%
2,18% 2,18%
33,03% 18,08% 14,95%
3,02% 3,02%
27,73% 27,73% 27,73%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
4.158.486.057,00 4.158.486.057,00
10.981.148.320,00 6.815.761.433,00 2.554.941.458,00 1.330.537.496,00
84.197.133,00
195.710.800,00 195.710.800,00
5.823.235.105,00 3.116.021.836,00 1.915.200.000,00 792.013.269,00
858.289.258,00 287.597.640,00 570.691.618,00
5.384.024.844,00 1.662.468.833,00
14,31% 14,31%
37,78% 23,45% 8,79% 4,58% 0,29%
0,67% 0,67%
20,04% 10,72% 6,59% 2,73%
2,95% 0,99% 1,96%
18,52% 5,72%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
29.063.831.988,00 100,00%Total Geral:
29.063.831.988,00Total Geral: 100,00%
712.183.093,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
276
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
17.495.731.383,00 10.320.000,00 248.500.000,00 184.970.000,00 667.462.500,00 450.904.300,00 195.710.800,00 628.497.455,00 6.424.409,00
1.388.604.778,00 638.830.801,00 12.994.320,00 54.801.000,00 296.639.149,00 287.597.640,00 9.280.000,00
262.450.000,00 1.679.605.086,00
10.417.000,00 4.134.091.367,00 400.000.000,00
60,20% 0,04% 0,86% 0,64% 2,30% 1,55% 0,67% 2,16% 0,02% 4,78% 2,20% 0,04% 0,19% 1,02% 0,99% 0,03% 0,90% 5,78% 0,04%
14,22% 1,38%
%Programa Valor
29.063.831.988,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAquisição De Equipamentos EssenciaisCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas Comemorativas/Cuanza NorteFormação E Capacitação Do Corpo Docente/Cuanza NorteLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Cuanza NorteMobilização Social - Cidades Limpas/Cuanza NorteOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuanza NorteOperacionalização Microfomento/Cuanza NorteOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuanza NortePlano Executivo De Apoio A Juventude / Cuanza NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Melhoria Dos Serviços De Ensino/Cuanza NortePrograma De Saneamento Básico/Golungo Alto/ Cuanza NortePrograma Integrado Comun. Rural E Empreendedorismo/Golungo Alto/C. NorteProjecto Água Para TodosUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário
10.515.311.200,00 75.497.640,00 2.000.000,00 12.931.560,00
1.915.200.000,00 43.498.655,00 82.971.585,00 35.300.441,00 525.481.982,00 514.625.437,00 250.000.000,00 129.100.000,00 6.000.000,00 64.037.610,00 351.440.149,00
3.414.408.974,00 2.931.051.836,00
47.946.087,00 222.388.078,00 10.320.000,00 400.000.000,00 17.136.253,00
48,76% 0,35% 0,01% 0,06% 8,88% 0,20% 0,38% 0,16% 2,44% 2,39% 1,16% 0,60% 0,03% 0,30% 1,63%
15,83% 13,59% 0,22% 1,03% 0,05% 1,85% 0,08%
%Projecto / Actividade Valor 21.566.647.487,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
277
Município / Projecto / Actividade Total
7.497.184.501,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.893.933.570,00 5.603.250.931,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Ambaca
Banga
Bolongongo
Cambambe
Cazengo
Golungo Alto
Gonguembo
Lucala
Quiculungo
Samba Cajú
Varios Municipios-Nacional
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
307.912.001,00
2.054.612.370,00
136.713.664,00
136.713.664,00
1.560.590.764,00
97.912.000,00
282.882.000,00
648.383.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517.683.570,00
0,00
0,00
188.500.000,00
0,00
109.650.000,00
0,00
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
307.912.001,00
1.536.928.800,00
136.713.664,00
136.713.664,00
1.372.090.764,00
97.912.000,00
173.232.000,00
648.383.833,00
Construção De Infraestruturas Sociais, Ambaca Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais,Banga Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais,Bolongongo Pcp
Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza NorteConstrução De Infraestruturas Sociais,Kambambe Pcp
Estudos P/Recup.Horto Botânico Quilombo Cazengo/Cuanza NorteConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazengo PcpEstudos Para Requalificação Dos Bairros Periféricos De NdalatandoConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstrução Do Cemitério Municipal Do CazengoConstrução Do Centro Infantil De NdalatandoConstrução Do Largo Das Escolas No Municipio Do CazengoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 22 Salas Em NdalatandoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 22 Salas No CazengoReabilitação Da Escola Da Kipata CazengoReabilitação Da Escola Nº 20 Em NdalatandoReabilitação E Modernização Do Mercado Da Cidade De Ndalatando
Construção De Infraestruturas Sociais, Golungo Alto Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais, Gonguembo Pcp
Construção Infraestruturas Sociais Lucala PcpConstrução De 10 Residências Protocolares No Quiangombe.Construção De 50 Casas Do Tipo T3 No Bairro CamundayContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoReabilitação Do Troço Km 13 Á Sede De MassanganoReabilitação Do Troço Km 14 A Lagoa Do NgolomeReabilitação Do Troço Ngonguembo À Comuna De CavungaReabilitação E Ampliação Da Escola Superior Politécnica
Construção De Infraestruturas Sociais, Quiculungo Pcp (Dup)
Construção Infraestruturas Sociais Samba Cajú PcpConstrução Do Hospital Municipal Do Samba Cajú
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
210.000.001,00 97.912.000,00
10.417.000,00 154.412.000,00 10.032.000,00 110.183.570,00 144.420.000,00 212.100.000,00 274.378.800,00 242.000.000,00
263.000.000,00 183.270.000,00 187.949.000,00 262.450.000,00
136.713.664,00
136.713.664,00
136.713.664,00 132.100.000,00 497.500.000,00 248.500.000,00
110.000.000,00 121.988.100,00 118.078.200,00 195.710.800,00
97.912.000,00
97.912.000,00 184.970.000,00
648.383.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
110.183.570,00 0,00 0,00 0,00
199.000.000,00
208.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
188.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 109.650.000,00
0,00
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
210.000.001,00 97.912.000,00
10.417.000,00 154.412.000,00 10.032.000,00
0,00 144.420.000,00 212.100.000,00 274.378.800,00 43.000.000,00
54.500.000,00 183.270.000,00 187.949.000,00 262.450.000,00
136.713.664,00
136.713.664,00
136.713.664,00 132.100.000,00 497.500.000,00 60.000.000,00
110.000.000,00 121.988.100,00 118.078.200,00 195.710.800,00
97.912.000,00
97.912.000,00 75.320.000,00
648.383.833,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
278
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
664.230.759,00 173.522.170,00 10.610.000,00 480.088.589,00
10.000,00 181.167.469,00 181.167.469,00
369.932.182,00 81.068.342,00 4.000.000,00
284.863.840,00 145.081.921,00 145.081.921,00
353.100.765,00 62.800.809,00 1.320.000,00
287.979.956,00 1.000.000,00
181.167.469,00 181.167.469,00
722.216.302,00 321.283.202,00 20.606.511,00
Administração Municipal De Ambaca
Administração Municipal De Banga
Administração Municipal De Bolongongo
Administração Municipal De Cambambe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,57% 20,53%
1,26% 56,79%
0,00% 21,43% 21,43%
71,83% 15,74%
0,78% 55,31% 28,17% 28,17%
66,09% 11,75%
0,25% 53,90%
0,19% 33,91% 33,91%
83,27% 37,04%
2,38%
845.398.228,00
515.014.103,00
534.268.234,00
867.298.223,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Vários Municipios-Cuanza Norte 1.900.124.877,00 1.078.100.000,00 822.024.877,00
Construção Rede Distribuição Energia Munic. Dondo/Ndalatando/Cuanza-NorteConst. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-NorteConstrução De Residências P/Quadros/Cuanza-NorteEstudos Requalificação Localidades Longo Estrada Nacional Kwanza NorteConstrução De Um Edificio Com 14 Apartamentos No DondoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 18 Salas Em CamabatelaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 12 Salas No DondoReabilitação Do Troço Cassualala Ao Novo Oeiras.
667.462.500,00
406.109.377,00
90.000.000,00 9.280.000,00
294.485.000,00 230.950.000,00
101.000.000,00 100.838.000,00
600.000.000,00
278.350.000,00
0,00 0,00
0,00 199.750.000,00
0,00 0,00
67.462.500,00
127.759.377,00
90.000.000,00 9.280.000,00
294.485.000,00 31.200.000,00
101.000.000,00 100.838.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
279
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
751.092.050,00 263.990.100,00 14.247.468,00 472.330.482,00
524.000,00 197.626.921,00 197.626.921,00
468.231.882,00 105.951.926,00 12.000.000,00 348.279.956,00 2.000.000,00
181.167.469,00 181.167.469,00
502.857.135,00 132.735.048,00 13.912.722,00 356.099.956,00
109.409,00 181.167.469,00 181.167.469,00
547.823.033,00 133.311.167,00 12.243.428,00 401.473.420,00
795.018,00 145.598.126,00 145.598.126,00
342.098.132,00 53.134.292,00 1.500.000,00
287.263.840,00 200.000,00
145.081.921,00 145.081.921,00
Administração Municipal De Cazengo
Administração Municipal De Gonguembo
Administração Municipal De Lucala
Administração Municipal De Quiculungo
Administração Municipal De Samba Cajú
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,17% 27,83%
1,50% 49,79%
0,06% 20,83% 20,83%
72,10% 16,32%
1,85% 53,63%
0,31% 27,90% 27,90%
73,51% 19,41%
2,03% 52,06%
0,02% 26,49% 26,49%
79,00% 19,23%
1,77% 57,90%
0,11% 21,00% 21,00%
70,22% 10,91%
0,31% 58,96%
0,04% 29,78% 29,78%
948.718.971,00
649.399.351,00
684.024.604,00
693.421.159,00
487.180.053,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
280
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
507.761.558,00 140.413.185,00 10.123.417,00 357.209.956,00
15.000,00 181.167.469,00 181.167.469,00
6.169.870.039,00 5.126.261.321,00 317.340.420,00 725.386.028,00
882.270,00 82.510.476,00 82.510.476,00
790.032.960,00 558.286.883,00 37.990.669,00 193.545.075,00
210.333,00 1.980.309,00 1.980.309,00
7.428.275.286,00 2.148.355.867,00 144.136.718,00
4.264.918.370,00 870.864.331,00
6.272.699.221,00 6.272.699.221,00
1.180.715.725,00 519.193.118,00 29.027.142,00 632.467.232,00
28.233,00 2.815.665,00 2.815.665,00
Administração Municipal Do Golungo Alto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte
Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte
Governo Provincial Do Cuanza-Norte
Hospital Provincial Do Cuanza-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
73,70% 20,38%
1,47% 51,85%
0,00% 26,30% 26,30%
98,68% 81,99%
5,08% 11,60%
0,01% 1,32% 1,32%
99,75% 70,49%
4,80% 24,44%
0,03% 0,25% 0,25%
54,22% 15,68%
1,05% 31,13%
6,36% 45,78% 45,78%
99,76% 43,87%
2,45% 53,44%
0,00% 0,24% 0,24%
688.929.027,00
6.252.380.515,00
792.013.269,00
13.700.974.507,00
1.183.531.390,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
281
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
206.610.362,00 72.581.752,00 4.989.841,00
129.012.583,00 26.186,00
14.669.992,00 14.669.992,00
Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
93,37% 32,80%
2,25% 58,30%
0,01% 6,63% 6,63%
221.280.354,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
282
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
403.765.441,00 343.891.316,00 332.096.166,00 8.541.025,00 3.254.125,00 59.874.125,00 59.874.125,00
100,00% 85,17% 82,25%
2,12% 0,81%
14,83% 14,83%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
32.731.704.693,00 13.419.851.078,00 13.419.851.078,00
911.992.234,00 911.992.234,00
15.971.351.292,00 7.366.832.173,00 8.604.519.119,00 2.428.510.089,00 2.428.510.089,00 15.445.076.317,00 15.140.051.351,00 15.140.051.351,00
305.024.966,00
67,94% 27,86% 27,86%
1,89% 1,89%
33,15% 15,29% 17,86%
5,04% 5,04%
32,06% 31,43% 31,43%
0,63%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.10.00 - Educação Especial 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
9.251.665.088,00 8.190.434.158,00 1.061.230.930,00
40.000.000,00 40.000.000,00
49.672.297,00 41.704.162,00 7.968.135,00
14.526.432.741,00 9.681.756.400,00 2.317.175.966,00 1.887.169.626,00 201.546.207,00
90.000.000,00 90.000.000,00 198.278.460,00 150.506.082,00
19,20% 17,00% 2,20%
0,08% 0,08%
0,10% 0,09% 0,02%
30,15% 20,10% 4,81% 3,92% 0,42%
0,19% 0,19% 0,41% 0,31%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
48.176.781.010,00 100,00%Total Geral:
48.176.781.010,00Total Geral: 100,00%
403.765.441,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De MalanjeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
283
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
26.081.732.476,00 149.975.195,00 490.772.906,00 1.241.058,00 2.000.000,00
3.378.977.593,00 75.200.000,00 2.279.985,00
747.458.196,00 90.000.000,00 575.968.400,00 40.000.000,00
1.697.790.815,00 163.911.135,00 30.000.000,00 270.528.843,00 92.456.495,00 57.000.000,00 254.722.313,00
1.086.993.919,00 95.000.000,00 198.278.460,00
1.162.951.711,00 13.078.953,00 35.214.671,00 321.092.542,00 163.700.000,00 362.604.146,00 25.737.286,00
2.029.015.935,00 960.006.296,00 164.202.020,00
5.559.585.220,00 1.219.328.540,00 577.975.901,00
54,14% 0,31% 1,02% 0,00% 0,00% 7,01% 0,16% 0,00% 1,55% 0,19% 1,20% 0,08% 3,52% 0,34% 0,06% 0,56% 0,19% 0,12% 0,53% 2,26% 0,20% 0,41% 2,41% 0,03% 0,07% 0,67% 0,34% 0,75% 0,05% 4,21% 1,99% 0,34%
11,54% 2,53% 1,20%
%Programa Valor
48.176.781.010,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApetrechamento Do Hospital Geral De Malanje
150.000.000,00 85.989.966,00
17.320.667.243,00 92.456.495,00 11.994.953,00
25.000,00 1.000.000,00
231.168.290,00
0,45% 0,26%
51,84% 0,28% 0,04% 0,00% 0,00% 0,69%
%Projecto / Actividade Valor 33.410.839.578,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
284
Apetrechamento Do Hospital Municipal De CacusoApetrechamento Do Palácio Provincial /MalanjeApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoElaboração E Execução De Diversos Projectos Na Provincia De MalangeLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/MalanjeMobilização Social - Cidades Limpas/MalanjeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/MalanjeOperacionalização Microfomento/MalanjeOrganização Produtiva Das Comunidades/MalanjePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Qualidade AmbientalProjecto De Combate A MaláriaProjecto Água Para TodosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRepovoamento Animal Bovino E Caprino/ MalanjeServicos De Saúde PúblicaServiços ComunitáriosServiços De Assistência SocialSinalizão Horizontal, Vertical, Sinalética E Toponímia Da Cidade/Malanje
89.924.252,00 409.152.885,00
98.520,00 164.202.020,00 35.214.671,00 168.725.312,00 22.020.000,00
2.681.279.999,00 108.722.214,00 305.024.966,00 950.000.000,00 708.000.000,00 250.018.001,00 180.740.000,00 8.400.000,00 89.652.654,00
3.545.416.604,00 3.182.363.231,00
33.006.296,00 254.722.313,00 560.000.000,00 374.127.763,00 243.294.545,00 4.000.000,00
771.674.988,00 2.503.911,00
375.252.486,00
0,27% 1,22% 0,00% 0,49% 0,11% 0,51% 0,07% 8,03% 0,33% 0,91% 2,84% 2,12% 0,75% 0,54% 0,03% 0,27%
10,61% 9,52% 0,10% 0,76% 1,68% 1,12% 0,73% 0,01% 2,31% 0,01% 1,12%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
14.765.941.432,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
5.072.067.111,00 9.693.874.321,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Caculama
Cacuso
Cahombo
Calandula
Cambundi Catembo
84.542.880,00
152.901.799,00
97.912.000,00
137.393.649,00
97.912.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.542.880,00
152.901.799,00
97.912.000,00
137.393.649,00
97.912.000,00
Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Caculama Pcp
Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ MalanjeReabilitação Do Lar De Acolhimento Lar Lombe/ Cacuso/ MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Cacuso Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Caombo Pcp
Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin. Fotovoltaica / MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Calandula Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Cambundi-Catembo Pcp
5.214.298,00 79.328.582,00
7.968.135,00 8.220.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
679.985,00 136.713.664,00
97.912.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
5.214.298,00 79.328.582,00
7.968.135,00 8.220.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
679.985,00 136.713.664,00
97.912.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
285
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cangandala
Cunda Dia Baze
Luquembo
Malange
137.954.722,00
136.713.664,00
97.912.000,00
6.263.667.715,00
0,00
0,00
0,00
1.509.297.018,00
137.954.722,00
136.713.664,00
97.912.000,00
4.754.370.697,00
Const. 12 Pontes C/ 20m Troço Kangandala - Bembo/MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Cangandala Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Cunda Dia Baze Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Luquembo Pcp
Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjeConst. Inter-Modal E Parque Estacionam. Veíc. Pesados/ MalanjeReabilitação De Infra- Estruturas De Igrejas /MalanjeReabilitação Apetrechamento 3ª Residência Protocolar / MalanjeReabilitação Ampliação Da Escola Esquadra BombocoAquisição De Maquinaria Agrícola /MalanjeAquisição Tecn. P/ Centro Cirurgia De Min. Acesso/MalanjeEstudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De MalanjeElab.Plano Director Urbanístico Mun.Cidade Sedes/MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeReabilitação E Apet. Edifício Do Governo Provincial/MalanjeConstruçao Do Salão Nobre Do Governo Provincial De MalanjeConstrução Do Palácio Da Justiça Militar / MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução Unid. Prot. Individualidades ProtocolaresConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução Casa Apoio A Crianças Sem Cuidados Parentais MalanjeConstrução De Casa Para Padres Lombe Em MalanjeConstrução De Casa Para Proferssores No Lombe MalanjeConstrução De Um Cic Cec Em Kalandula - MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução De Uma Igreja No Lombe Em MalanjeConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstrução Do Largo Rainha Nginga MbandiConstrução E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboDesassoreamento Do Rio MalanjeElaboração Estudo Técnico Executivo Para Construção Museu De MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Terra Nova Campo De Aviação MalanjeEstudo Para A Construção De Uma Escola Do Magistério Primário MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Branca Ruida Campo De Aviação MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Calemba Canâmbua MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Campo Da Vitoria Carreira De Tiro
1.241.058,00 136.713.664,00
136.713.664,00
97.912.000,00
182.460.468,00 59.818.439,00 6.153.000,00 44.400.000,00 41.704.162,00 95.000.000,00 40.000.000,00 126.000.000,00 6.043.207,00 13.078.953,00 57.709.798,00 180.000.000,00 40.000.000,00 192.345.564,00 183.007.000,00 154.412.000,00
1.213.514.859,00 63.284.000,00 51.155.625,00 48.018.319,00 45.500.000,00 163.927.301,00 198.278.460,00 44.562.776,00 145.404.695,00 112.851.639,00 170.742.500,00 163.700.000,00 927.000.000,00 30.000.000,00
4.505.000,00
24.500.000,00
4.505.000,00
4.505.000,00 4.505.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
95.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.845.564,00 0,00 0,00
680.101.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.175.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.241.058,00 136.713.664,00
136.713.664,00
97.912.000,00
87.060.468,00 59.818.439,00 6.153.000,00 44.400.000,00 41.704.162,00 95.000.000,00 40.000.000,00 126.000.000,00 6.043.207,00 13.078.953,00 57.709.798,00 180.000.000,00 40.000.000,00 58.500.000,00 183.007.000,00 154.412.000,00 533.413.125,00 63.284.000,00 51.155.625,00 48.018.319,00 45.500.000,00 163.927.301,00 198.278.460,00 44.562.776,00 145.404.695,00 112.851.639,00 170.742.500,00 65.525.000,00 927.000.000,00 30.000.000,00
4.505.000,00
24.500.000,00
4.505.000,00
4.505.000,00 4.505.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
286
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Marimba
Massango
Quela
Quirima
Quiuaba Ngozi
97.912.000,00
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.912.000,00
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
Estudo Para Reabilitação Escola Havemos De Voltar MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Major Kanhangulu MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Nº 87 Campo De Aviação Em MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Samora Machel MalanjeEstudo Projecto Executivo Reabilitação Da Escola Primária 108 MalanjeEstudo Reabilitação Escola Pioneiro Zeca Canâmbua MalanjeEstudo Técnico Executivo Construção 1 Pavilhão Artes Ofícios MalanjeEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Da Vila De KalandulaEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Vila CacusoEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Vila De CaculamaEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Vila De KangandalaEstudo Técnico Para Reabilitação Do Edifício Da Angop MalanjeEstudos Executivo Construção Centro Reabilitação Física MalanjeEstudos Memorial Rei Ngola Kiluanje Rainha Nzinga Mbande -MarimbaEstudos E Projecto Construção Direcção Provincial Minars MalanjeEstudos Para Reabilitação Escola Kilamba Kiaxi Maxinde MalanjeEstudos Técnicos Para Construção Lar Terceira Idade MalanjeEstudos Técnicos Reabilitação Escola Primária Nº 25 MalanjeEstudos Técnicos Construção Escola Provincial Educação Física MalanjeEstudos Técnicos Criação Polo Desenvolvimento Económico RegionalEstudos Técnicos Executivo Reabilitação Escola Cabuabuata MalanjeEstudos Técnicos Para Reabilitação Da Escola 11 De Novembro MalanjeEstudos Técnicos Para Ampliação Hospital Municipal CacusoEstudos Técnicos Para Construção Complexo Escolar Da Catepa MalanjeEstudos Técnicos Para Construção Do Aterro Sanitário Em MalanjeEstudos Técnicos Reabilitação Escola Deolinda Rodrigues MalanjeInstalação Unidade Processamento Merenda Escolar - Leite E Pão De SojaProjecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboReabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De Malanje
Construção De Infraestruturas Sociais Marimba Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Massango Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Quela Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Quirima Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Quiwaba Nzoji Pcp
4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 6.000.000,00
4.505.000,00 4.570.500,00
30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00
5.780.000,00 4.505.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00
30.000.000,00 3.500.000,00 4.505.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
29.790.000,00 8.000.000,00
179.405.750,00
495.968.400,00 360.025.300,00
97.912.000,00
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27.000.000,00
25.500.000,00 25.500.000,00 27.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
396.774.720,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 6.000.000,00
4.505.000,00 4.570.500,00
3.000.000,00
4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00
5.780.000,00 4.505.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00
30.000.000,00 3.500.000,00 4.505.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
29.790.000,00 8.000.000,00
179.405.750,00
99.193.680,00 360.025.300,00
97.912.000,00
97.912.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
136.713.664,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
287
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital
373.524.239,00 78.205.914,00 11.949.281,00 283.330.662,00
38.382,00 153.536.629,00 153.536.629,00
382.915.400,00 86.647.666,00 6.491.242,00
289.776.492,00 181.167.469,00 181.167.469,00
332.432.466,00 44.747.765,00 3.981.594,00
283.615.209,00 87.898,00
145.081.921,00
Administração Municipal De Caculama
Administração Municipal De Cacuso
Administração Municipal De Cahombo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
70,87% 14,84%
2,27% 53,76%
0,01% 29,13% 29,13%
67,88% 15,36%
1,15% 51,37% 32,12% 32,12%
69,62% 9,37% 0,83%
59,39% 0,02%
30,38%
527.060.868,00
564.082.869,00
477.514.387,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Malanje
2.214.364.499,00
4.777.503.176,00
0,00
3.562.770.093,00
2.214.364.499,00
1.214.733.083,00
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/MalanjeFiscalização E Acompanhamento Proj. Invest. Públicos/ MalanjeReabilitação De Vias Terciárias Da Província\MalanjeConstrução E Apetrechamento De 10 Escolas\MalanjeApetrechamento De Escolas Em Todos Municipios/MalanjeApetrechamento Da Escola Superior De Medicina/MalanjeAquisição De Kits 2 P/ Manutenção De Estradas / MalanjeAquisição De Bibliotecas Itenerantes / MalanjeConst. Apet. 1 Hosp.Municp.C.Nzoji. C.Med.Mun. Max.Cah. Canâ\MalanjeReabilitação De Vias Secundárias Da Província\MalanjeAquisição De Kits P/ Manutençaõ Do Saneamento Básico/ MalanjeAquisição Inst. 100 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Kota/ Malanje
659.328.540,00 1.555.035.959,00
20.406.507,00
152.690.866,00 155.600.000,00 649.406.007,00 78.423.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 15.200.000,00
3.317.571.086,00
156.605.710,00 80.000.000,00 1.600.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 131.600.000,00 348.027.271,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.950.537.112,00
132.605.710,00 0,00 0,00
659.328.540,00 1.555.035.959,00
20.406.507,00
152.690.866,00 24.000.000,00 301.378.736,00 78.423.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 15.200.000,00 367.033.974,00
24.000.000,00 80.000.000,00 1.600.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
288
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
350.030.298,00 61.916.966,00 5.705.214,00
282.258.015,00 150.103,00
181.167.469,00 181.167.469,00
345.952.494,00 55.733.846,00 4.390.410,00
285.547.324,00 280.914,00
145.081.921,00 145.081.921,00
320.323.454,00 38.223.995,00 282.099.459,00 181.167.469,00 181.167.469,00
396.350.762,00 396.350.762,00 181.167.469,00 181.167.469,00
311.359.787,00 23.594.098,00 1.810.105,00
285.938.268,00 17.316,00
181.167.469,00 181.167.469,00
316.585.653,00 28.482.875,00 3.422.077,00
Administração Municipal De Calandula
Administração Municipal De Cambundi Catembo
Administração Municipal De Cangandala
Administração Municipal De Cunda Dia Base
Administração Municipal De Kiwaba Nzoji
Administração Municipal De Luquembo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
65,89% 11,66%
1,07% 53,14%
0,03% 34,11% 34,11%
70,45% 11,35%
0,89% 58,15%
0,06% 29,55% 29,55%
63,87% 7,62%
56,25% 36,13% 36,13%
68,63% 68,63% 31,37% 31,37%
63,22% 4,79% 0,37%
58,06% 0,00%
36,78% 36,78%
68,57% 6,17% 0,74%
531.197.767,00
491.034.415,00
501.490.923,00
577.518.231,00
492.527.256,00
461.667.574,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
289
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
726.724.310,00 332.816.199,00 5.840.388,00
387.559.535,00 508.188,00
197.626.921,00 197.626.921,00
304.776.893,00 24.749.725,00 1.454.875,00
278.554.977,00 17.316,00
145.081.921,00 145.081.921,00
314.924.937,00 31.292.515,00 3.122.319,00
280.090.995,00 419.108,00
145.081.921,00 145.081.921,00
339.665.599,00 47.649.278,00 2.198.645,00
289.779.971,00 37.705,00
181.167.469,00 181.167.469,00
314.338.803,00 32.429.331,00 2.142.522,00
279.742.952,00 23.998,00
145.081.921,00 145.081.921,00
Administração Municipal De Malanje
Administração Municipal De Marimba
Administração Municipal De Massango
Administração Municipal De Quela
Administração Municipal De Quirima
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,62% 36,01%
0,63% 41,93%
0,05% 21,38% 21,38%
67,75% 5,50% 0,32%
61,92% 0,00%
32,25% 32,25%
68,46% 6,80% 0,68%
60,89% 0,09%
31,54% 31,54%
65,22% 9,15% 0,42%
55,64% 0,01%
34,78% 34,78%
68,42% 7,06% 0,47%
60,89% 0,01%
31,58% 31,58%
924.351.231,00
449.858.814,00
460.006.858,00
520.833.068,00
459.420.724,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
290
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
9.817.901.782,00 8.186.829.802,00 569.801.217,00
1.058.776.409,00 2.494.354,00
120.393.217,00 120.393.217,00
931.155.224,00 612.677.809,00 42.232.727,00 275.739.375,00
505.313,00
14.424.172.888,00 2.887.652.109,00 199.131.668,00
8.915.796.597,00 2.421.592.514,00 12.994.121.255,00 12.689.096.289,00
305.024.966,00
2.149.873.555,00 733.593.597,00 40.539.753,00
1.373.469.948,00 2.270.257,00 6.114.518,00 6.114.518,00
278.696.149,00 112.607.588,00 7.778.197,00
158.310.364,00 15.787.437,00 15.787.437,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje
Direcção Provincial Da Saúde De Malanje
Governo Provincial De Malanje
Hospital Provincial De Malanje
Instituto Médio Agrário De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,79% 82,38%
5,73% 10,65%
0,03% 1,21% 1,21%
100,00% 65,80%
4,54% 29,61%
0,05%
52,61% 10,53%
0,73% 32,52%
8,83% 47,39% 46,28%
1,11%
99,72% 34,03%
1,88% 63,70%
0,11% 0,28% 0,28%
94,64% 38,24%
2,64% 53,76%
5,36% 5,36%
9.938.294.999,00
931.155.224,00
27.418.294.143,00
2.155.988.073,00
294.483.586,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
291
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal
219.216.406,00 219.216.406,00 214.047.192,00 4.214.562,00 954.652,00
100,00% 100,00% 97,64%
1,92% 0,44%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
25.172.190.165,00 9.080.988.516,00 9.080.988.516,00 607.560.318,00 607.560.318,00
10.793.519.461,00 6.165.076.747,00 4.628.442.714,00 4.690.121.870,00 4.690.121.870,00 9.582.247.783,00 9.582.247.783,00 9.582.247.783,00
72,43% 26,13% 26,13%
1,75% 1,75%
31,06% 17,74% 13,32% 13,50% 13,50% 27,57% 27,57% 27,57%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.05.00 - Controlo Interno 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.10.00 - Educação Especial
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice
10.584.093.189,00 10.095.259.805,00
398.833.384,00 90.000.000,00
4.652.749.959,00 745.000.000,00
2.842.245.323,00 985.584.636,00
46.000.000,00 46.000.000,00 33.920.000,00
9.542.452.987,00 4.612.184.125,00 1.184.043.976,00 2.585.280.000,00 783.185.261,00 377.759.625,00
4.262.037.485,00 63.036.564,00 324.359.237,00
30,45% 29,05% 1,15% 0,26%
13,39% 2,14% 8,18% 2,84%
0,13% 0,13% 0,10%
27,46% 13,27% 3,41% 7,44% 2,25% 1,09%
12,26% 0,18% 0,93%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
34.754.437.948,00 100,00%Total Geral:
34.754.437.948,00Total Geral: 100,00%
219.216.406,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
292
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Economica Da Mulher RuralPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
22.217.862.009,00 20.000.000,00
1.164.437.636,00 100.000.000,00 42.463.092,00
1.747.664.847,00 46.000.000,00 303.157.869,00 10.000.000,00 398.833.384,00 15.000.000,00 10.000.000,00 173.036.564,00 45.000.000,00 985.060.766,00 42.000.000,00 15.850.000,00 33.920.000,00 166.219.600,00 9.000.000,00 80.000.000,00
1.003.878.343,00 460.277.330,00 150.000.000,00 30.000.000,00 816.202.092,00 324.359.237,00
3.914.215.179,00 430.000.000,00
63,93% 0,06% 3,35% 0,29% 0,12% 5,03% 0,13% 0,87% 0,03% 1,15% 0,04% 0,03% 0,50% 0,13% 2,83% 0,12% 0,05% 0,10% 0,48% 0,03% 0,23% 2,89% 1,32% 0,43% 0,09% 2,35% 0,93%
11,26% 1,24%
%Programa Valor
34.754.437.948,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApetrechamento De Novas Undades Hospitalares/Lunda NorteCriação Do Portal Do Governo Da Província/Lunda NorteCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas Comemorativas/Lunda NorteElaboração Do Plano Estratégico Para O Empreendedorismo/Lunda NorteElaboração Dos Planos De Desenvolvimento Municipais/L.NorteFeira Agro Pecuaria Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda NorteFeira Industrial E Comercial Da Lunda NorteForm. Capacitação Dos Funcionários Das Adm. Mun. Da L. NorteGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
45.000.000,00 13.336.085.794,00
63.036.564,00 10.908.000,00 377.759.625,00 3.500.000,00
1.723.680.000,00 97.450.000,00 80.000.000,00 260.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 42.463.092,00
0,17% 50,48% 0,24% 0,04% 1,43% 0,01% 6,52% 0,37% 0,30% 0,98% 0,16% 0,11% 0,04% 0,16%
%Projecto / Actividade Valor 26.419.268.614,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
293
Implementação Do Desporto Escolar/Lunda NorteInformatização Dos Serviços Das Direcções Provinciais/LnLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Lunda-NorteMobilização Social - Cidades Limpas/Lunda-NorteOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Lunda-NorteOperacionalização Microfomento/Lunda-NorteOrganização Produtiva Das Comunidades/Lunda-NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Produção SustentávelPrograma De Promoção Da Saúde Pública/Lunda NorteProjecto Água Para TodosPromoção Da Mulher Rural Da Lunda Norte
12.500.000,00 45.000.000,00 149.692.014,00 468.000.000,00 250.000.002,00 116.190.000,00 5.400.000,00 57.633.849,00
3.119.769.193,00 5.500.457.008,00
65.000.000,00 15.850.000,00 116.893.473,00 360.000.000,00 15.000.000,00
0,05% 0,17% 0,57% 1,77% 0,95% 0,44% 0,02% 0,22%
11,81% 20,82% 0,25% 0,06% 0,44% 1,36% 0,06%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.335.169.334,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
957.447.032,00 7.377.722.302,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cambulo
Capenda Camulemba
Caungula
Chitato
Cuango
Cuilo
Lubalo
Lucapa
658.113.664,00
97.912.000,00
95.912.000,00
1.288.248.665,00
97.912.000,00
97.912.000,00
126.615.920,00
2.074.397.801,00
0,00
0,00
0,00
400.589.756,00
0,00
0,00
0,00
56.059.200,00
658.113.664,00
97.912.000,00
95.912.000,00
887.658.909,00
97.912.000,00
97.912.000,00
126.615.920,00
2.018.338.601,00
Asfaltagem Das Ruas Do Nzagi/Cambulo/Lunda NorteConstrução Escola Com 5 Salas De Aulas(Luia) Cambulo/Lunda NorteEst. P/ Implementação Da Cultura De Arroz No Cambulo/Lunda NorteConstrução De Infraestruturas Sociais Cambulo Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Capenda-Camulemba Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Caungula Pcp
Construção Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteReab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda NorteAsfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda NorteConstrução De 1 Laboratório Provincial/Chitato/Lunda NorteEstudos Do Campus Universitário No Dundo/Chitato/Lunda NorteEst. P/ Criação Do Perim. Flor Sirigueiras Em Lucapa/Lunda NorteConstrução De Infraestruturas Sociais Chitato Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Cuango Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Cuilo Pcp
Construção De Campo Multiuso - LubaloConstrução De Infraestruturas Sociais Lubalo Pcp
Asfaltagem Das Ruas Do Lucapa/Lunda NorteConstrução Escola Com 5 Salas De Aulas (Capaia)/Lucapa/L.Norte
318.400.000,00 200.000.000,00 3.000.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
95.912.000,00
400.324.909,00 187.778.573,00 400.264.847,00 97.166.672,00 46.000.000,00 20.000.000,00 136.713.664,00
97.912.000,00
97.912.000,00
28.703.920,00 97.912.000,00
252.000.000,00 510.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
200.324.909,00 0,00
200.264.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
318.400.000,00 200.000.000,00 3.000.000,00
136.713.664,00
97.912.000,00
95.912.000,00
200.000.000,00 187.778.573,00 200.000.000,00 97.166.672,00 46.000.000,00 20.000.000,00 136.713.664,00
97.912.000,00
97.912.000,00
28.703.920,00 97.912.000,00
252.000.000,00 510.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
294
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Lunda Norte
Xá Muteba
1.166.202.092,00
2.534.031.192,00
97.912.000,00
0,00
500.798.076,00
0,00
1.166.202.092,00
2.033.233.116,00
97.912.000,00
Reabilitação E Apet. Do Hospital Do Lucapa/Lunda-NorteAsfaltagem Da Estrada Lucapa 22 Km/Lunda NorteConstrução De Posto De Saúde - CambuloConstrução De Campo Multiuso - CambuloConstrução De Campos Multiuso - CuangoConstrução De Laboratório De Analise Clinica Municipal - CaungulaConstrução De Laboratório De Analises Clinica - CuiloConstrução De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução De Posto De Saúde - CaungulaConstrução De Posto De Saúde - CuangoConstrução De Posto De Saúde - CuiloConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Um Campo Multiuso No ChitatoConstrução De Uma Escola Para DeficientesConstrução De 1 Campo Multiuso - LucapaConstrução Do Instituto Médio De Saúde-DundoConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstrução Do Laboratório De Analises Clinica Municipal - LubaloConstrução Do Laboratório Municipal De Analises Clinica - ChitatoConstruçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpEstudos Para Costrução Instituto Médio Agrário Capenda CamulembaEstudos Para Costrução Instituto Médio Saúde Chitato
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NorteReparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda NorteAquisição De 9 Kits De Equipamento P/Estradas/Lunda NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteAquiisição De Carteiras Escolares/Lunda- NorteConstrução 3 Centros De Saúde Fuc.Mux.Xamuteba/Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteEstudos E Projectos/Lunda NorteEstudos P/ Implementação Da Cultura Do Ananás Na Lunda NorteConstrução De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda NorteEstudos P/Implem. De 2 Fazendas Agro - Pec´. No Cambulo E Lucapa/L. NorteEstudos Const. Do Instituto Medio Politecnico No Lucapa/Lunda NorteEstudo Const. Casa Dos Desportistas C/Centro Do Estágio/Chitato/L. Norte
Construção De Infraestruturas Sociais Xá-Muteba Pcp
150.000.000,00 17.000.000,00 12.994.896,00 28.753.920,00 28.753.920,00 56.073.600,00 56.059.200,00 324.359.237,00 12.994.896,00 12.994.896,00 12.994.896,00 11.370.534,00 28.753.920,00 33.920.000,00 28.753.920,00 140.641.200,00 69.419.566,00 56.073.600,00 56.073.600,00 154.412.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
350.000.000,00 816.202.092,00
500.762.609,00 560.000.000,00
200.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 303.157.869,00 200.277.330,00 6.000.000,00
398.833.384,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
97.912.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.059.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
300.762.609,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
200.035.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
150.000.000,00 17.000.000,00 12.994.896,00 28.753.920,00 28.753.920,00 56.073.600,00
0,00 324.359.237,00 12.994.896,00 12.994.896,00 12.994.896,00 11.370.534,00 28.753.920,00 33.920.000,00 28.753.920,00 140.641.200,00 69.419.566,00 56.073.600,00 56.073.600,00 154.412.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
350.000.000,00 816.202.092,00
200.000.000,00 560.000.000,00
200.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 103.122.402,00 200.277.330,00 6.000.000,00
398.833.384,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
97.912.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
295
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
585.363.161,00 585.363.161,00 182.457.912,00 182.457.912,00
718.828.241,00 211.075.010,00 14.374.126,00 493.280.291,00
98.814,00 196.500.681,00 196.500.681,00
312.047.121,00 312.047.121,00 146.581.921,00 146.581.921,00
299.416.445,00 299.416.445,00 176.118.291,00 176.118.291,00
300.468.470,00 300.468.470,00 194.678.300,00 194.678.300,00
324.302.573,00 324.302.573,00 146.581.921,00 146.581.921,00
303.053.926,00 303.053.926,00 150.531.921,00 150.531.921,00
Administração Municipal De Cambulo
Administração Municipal De Chitato
Administração Municipal Do Capenda-Camulemba
Administração Municipal Do Caungula
Administração Municipal Do Cuango
Administração Municipal Do Cuilo
Administração Municipal Do Lubalo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,24% 76,24% 23,76% 23,76%
78,53% 23,06%
1,57% 53,89%
0,01% 21,47% 21,47%
68,04% 68,04% 31,96% 31,96%
62,96% 62,96% 37,04% 37,04%
60,68% 60,68% 39,32% 39,32%
68,87% 68,87% 31,13% 31,13%
66,81% 66,81% 33,19% 33,19%
767.821.073,00
915.328.922,00
458.629.042,00
475.534.736,00
495.146.770,00
470.884.494,00
453.585.847,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
296
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
679.270.162,00 141.859.718,00 8.275.897,00
529.007.500,00 127.047,00
197.626.921,00 197.626.921,00
512.966.649,00 30.351.326,00 2.079.298,00
480.493.676,00 42.349,00
151.381.921,00 151.381.921,00
5.596.236.757,00 4.751.994.585,00 378.971.942,00 464.739.245,00
530.985,00 52.845.391,00 52.845.391,00
666.291.788,00 368.925.756,00 20.435.167,00 276.665.478,00
265.387,00
13.665.320.924,00 3.029.472.116,00 154.685.876,00
5.792.214.340,00 4.688.948.592,00 7.984.126.938,00 7.984.126.938,00
Administração Municipal Do Lucapa
Administração Municipal Do Xa-Muteba
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte
Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte
Governo Provincial Da Lunda-Norte
Hospital Provincial Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,46% 16,18%
0,94% 60,33%
0,01% 22,54% 22,54%
77,21% 4,57% 0,31%
72,33% 0,01%
22,79% 22,79%
99,06% 84,12%
6,71% 8,23% 0,01% 0,94% 0,94%
100,00% 55,37%
3,07% 41,52%
0,04%
63,12% 13,99%
0,71% 26,75% 21,66% 36,88% 36,88%
876.897.083,00
664.348.570,00
5.649.082.148,00
666.291.788,00
21.649.447.862,00
1.211.439.613,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
297
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
1.029.565.324,00 1.022.024.088,00 1.012.151.153,00
7.214.523,00 2.658.412,00 7.541.236,00 7.541.236,00
100,00% 99,27% 98,31%
0,70% 0,26% 0,73% 0,73%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
19.975.431.145,00 6.751.612.492,00 6.751.612.492,00 511.534.784,00 511.534.784,00
8.255.537.162,00 4.449.658.453,00 3.805.878.709,00 4.456.746.707,00 4.456.746.707,00 13.369.551.718,00 13.369.551.718,00 13.369.551.718,00
59,91% 20,25% 20,25%
1,53% 1,53%
24,76% 13,34% 11,41% 13,37% 13,37% 40,09% 40,09% 40,09%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.09.00 - Educação De Adultos
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
7.113.834.141,00 7.033.593.890,00
80.240.251,00
26.330.510,00 8.330.510,00 18.000.000,00
5.908.241.502,00 1.000.464,00
3.039.218.765,00 2.614.081.123,00 228.000.000,00 20.441.150,00 5.500.000,00
9.230.460.599,00 4.661.427.466,00 238.067.501,00
3.929.667.646,00 391.422.986,00
21,33% 21,09% 0,24%
0,08% 0,02% 0,05%
17,72% 0,00% 9,11% 7,84% 0,68% 0,06% 0,02%
27,68% 13,98% 0,71%
11,78% 1,17%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
33.344.982.863,00 100,00%Total Geral:
33.344.982.863,00Total Geral: 100,00%
1.029.565.324,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
298
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Do Niv.Técnico Da Mão-De-Obra Lig.A Const.CivilProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
19.299.659.413,00 20.441.150,00 19.000.000,00
2.284.897.891,00 35.497.910,00
2.855.530.190,00 1.077.710.184,00
17.269.844,00 23.170.906,00 10.229.954,00 9.300.000,00 58.862.282,00 613.733.078,00 53.791.665,00 340.064.869,00 15.848.725,00 1.000.464,00 2.950.000,00 56.575.047,00 346.300.000,00 215.929.096,00 18.000.000,00 13.593.600,00
2.802.867.740,00 347.473.582,00 10.500.000,00
1.924.606.519,00 868.718.847,00 1.459.907,00
57,88% 0,06% 0,06% 6,85% 0,11% 8,56% 3,23% 0,05% 0,07% 0,03% 0,03% 0,18% 1,84% 0,16% 1,02% 0,05% 0,00% 0,01% 0,17% 1,04% 0,65% 0,05% 0,04% 8,41% 1,04% 0,03% 5,77% 2,61% 0,00%
%Programa Valor
33.344.982.863,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeInformatização Dos ServiçosMerenda Escolar/Lunda-SulMobilização Social - Cidades Limpas/Lunda-SulOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Microfomento/Lunda-SulOrganização Produtiva Das Comunidades/Lunda-SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
13.422.416.642,00 55.538.282,00 2.760.896,00 50.000.000,00 50.000.000,00 766.080.000,00 567.833.078,00 228.000.000,00 250.000.000,00 51.640.000,00 2.400.000,00 25.615.040,00
2.614.081.123,00 2.916.975.799,00
62,44% 0,26% 0,01% 0,23% 0,23% 3,56% 2,64% 1,06% 1,16% 0,24% 0,01% 0,12%
12,16% 13,57%
%Projecto / Actividade Valor 21.495.519.011,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
299
Programa De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-SulPrograma Integrado De Desenvolvimento Rural E Combate A PobrezaProjecto Água Para Todos
300.000.000,00 32.178.151,00 160.000.000,00
1,40% 0,15% 0,74%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
11.849.463.852,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
5.528.217.349,00 6.321.246.503,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cacolo
Dala
Muconda
Saurimo
157.226.373,00
2.926.882.584,00
171.263.664,00
6.497.581.442,00
0,00
2.013.056.000,00
0,00
3.515.161.349,00
157.226.373,00
913.826.584,00
171.263.664,00
2.982.420.093,00
Construção De 1 Centro Materno Infantil/Cacolo/Lunda-SulApet. 1 Bloco Operatório No Hosp. Municipal Do Cacolo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Saúde Cacolo/Lunda SulConstrução E Tratamento Da Sala De Rx Hospital Cacolo/Lunda SulConstrução De Infraestruturas Sociais- Cacolo Pcp
Construção De 1 Centro Materno Infantil/Dala/Lunda-SulConstrução De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Infraestruturas Sociais - Dala Pcp
Const.De 1 Centro Materno Infantil/Muconda ( 2ª Fase)Construção De 1 Centro Materno Infantil/Muconda/(2ª Fase)Lunda-SulConstrução Infraestruturas Sociais - Muconda Pcp
Reabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulConstrução De Lar 3ª Idade/Saurimo/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulPrograma De Gestão Melhorada/Lunda SulConstrução De 1 Mercado Municipal Com 3 Naves/Saurimo/L.SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulConclusão Da Reabilitação Edif.Das Repart.Púb.Do Governo/Saurimo/Lunda SulAquis.De Kits Escolares (Bata, Pasta, Lapis, Regua, Sandalia / Lunda-SulConstrução De 2 Cantinas Escolares / Saurimo / Lunda SulConst.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução De 10 Casas Germinadas P/Téc.Sede Saurimo/Lunda SulApet.Edif.Das Repartições Públicas/Saurimo/Lunda SulReabilitação Clube 17 De Setembro (2ª Fase)/Saurimo/Lunda SulConstrução De 2 Centro De Saúde (Saurimo)/Lunda SulConstrução De 1 Edificio P/ Funcionáros Do Gep/Lunda SulConstrução Do Parque Empresarial Em Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Aconselhamento E Abrigo/Lunda SulReabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulPrograma De Reunificação De 20 Aldeias/Lunda SulConst. 1 Industria Tratamento Reciclagem De Residuos/Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda SulPrograma De Arruamento Terrap. Remarcação De Terrenos/Lunda Sul
1.908.609,00 11.493.600,00 3.000.000,00 4.110.500,00
136.713.664,00
10.872.584,00 2.775.156.000,00 140.854.000,00
6.000.000,00 28.550.000,00 136.713.664,00
215.929.096,00 3.324.000,00
327.511.123,00 45.900.000,00 7.053.746,00
346.300.000,00 4.000.000,00
13.150.000,00
25.803.131,00 7.110.500,00 1.434.290,00 1.200.000,00 1.394.591,00 10.218.904,00
271.254,00 4.500.000,00 19.000.000,00 3.000.000,00
74.190,00 144.710.657,00 22.425.028,00
2.851.456.000,00
1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.013.056.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.206.000,00
0,00
1.908.609,00 11.493.600,00 3.000.000,00 4.110.500,00
136.713.664,00
10.872.584,00 762.100.000,00 140.854.000,00
6.000.000,00 28.550.000,00 136.713.664,00
215.929.096,00 3.324.000,00
327.511.123,00 45.900.000,00 7.053.746,00
346.300.000,00 4.000.000,00
13.150.000,00
25.803.131,00 7.110.500,00 1.434.290,00 1.200.000,00 1.394.591,00 10.218.904,00
271.254,00 4.500.000,00 19.000.000,00 3.000.000,00
74.190,00 144.710.657,00 22.425.028,00 800.250.000,00
1.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
300
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios.Lunda Sul
1.760.004.003,00
336.505.786,00
0,00
0,00
1.760.004.003,00
336.505.786,00
Construção De 1 Centro De Saúde/(2ª Fase)Saurimo/Lunda SulConstrução 1 Centro Acolhimento Menores\Saurimo\L. SulConstrução Do Edificio Da Direcção Prov. Educação/Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulEstudos Técnicos, Fiscal. E Implementação De Projectos (2010 - 2012)Apetrechamento De 2 Creches/Saurimo/Lunda SulAquisição De Carteiras Saurimo/Lunda SulConst. 2 Esc.1º Ciclo C/ 24 Salas C/Campos Polival.Saurimo/L.SulConst.1 Esc.1º Ciclo C/12 Salas C/Campos Polival./Saurimo/L.SulConstrução De 2 Naves Gimnodesportivo/Saurimo/Lunda Sul Construção De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulConstrução De 1 Casa De Velorio Municipal De Saurimo/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo Pcp
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Esquadras Municipais (Saurimo, Dala, Muconda E Cacolo/Lunda SulApetrechamento De 2 Centros De Saúde/Lunda SulConstrução De Lar De Estudantes ( Dala Muconda)/Lunda SulRepovoamento De Gado Na Província/Lunda SulReab.Apet.De 4 Residências Protocolares/Lunda SulPrograma De Manutenção Conservação Edifício Público/Lunda SulAquisição De Repetidores Para Emissores Municipais/Lunda SulConstrução Administrações Comunais Cucumbi Alto Ch.C.S./Lunda SulAquisição Mobiliário Escolar Cart.Sec.Quad.Preto Arm/Lunda SulConst.4 Parques Infantis Saurimo Dala Muc.Cacolo/Lunda SulApoio Á Campanha Agrícola 2010/Lunda SulPrograma Urbanização 600 Hectares Reserva Fundiaria/Lunda SulAquis. 3 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Municipais/ Lunda SulConstrução 7 Salas De Alfabetização Junto Às Igrejas/Lunda SulConst. 15 Residências P/ Autoridades Tradicionais/Lunda SulAquisição Sistemas Fotovoltaicos P/ Escolas Meios Rural/Lunda SulConstrução E Reabilitação De Valas De Drenagem/Lunda SulAquis. Sist. Fotovoltaicos P/ Postos De Saúde Rural/Lunda SulAquis.Medicam.Equip.Hospitalares E Material Gastável/Lunda SulAquisição De Sinalética E Sinalização De Transito/Lunda SulConstrução E Apetrechamento De 1 Estação Agrícola/Lunda SulAquisição De 60 Sistemas De Pàra Raios/ Lunda SulConstrução De 3 Aldeias Piloto/Lunda SulReabilitação De 6 Campos Municipais/Lunda-SulAquisição De Viaturas De Apoio E Ambulancias/Lunda-SulFormação Superaç. Cap. Funcion.Agentes Admin. Gov. Local L - SulConstrução De 9 Postos Policiais P/ Todas As Comunas/Lunda Sul
1.050.000,00 119.454,00
2.800.000,00 2.189.330.349,00
17.269.844,00 1.000.464,00 38.000.000,00
600.000,00 1.600.000,00 3.632.821,00 21.500.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00
154.412.000,00
708.718.847,00 1.051.285.156,00
1.715.400,00 5.438.204,00 1.500.000,00 9.300.000,00 18.304.000,00
65.316,00 10.500.000,00 3.540.396,00
441.665,00 100.000,00
1.200.000,00 1.648.081,00 2.400.000,00 5.500.000,00 12.780.356,00 8.081.810,00 4.000.000,00 10.081.810,00 2.100.000,00 2.500.000,00 1.750.000,00 18.000.000,00 165.230.488,00 1.997.000,00 7.775.000,00 20.441.150,00 6.615.110,00
0,00 0,00 0,00
1.463.955.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000,00 119.454,00
2.800.000,00 725.375.000,00 17.269.844,00 1.000.464,00 38.000.000,00
600.000,00 1.600.000,00 3.632.821,00 21.500.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00
154.412.000,00
708.718.847,00 1.051.285.156,00
1.715.400,00 5.438.204,00 1.500.000,00 9.300.000,00 18.304.000,00
65.316,00 10.500.000,00 3.540.396,00
441.665,00 100.000,00
1.200.000,00 1.648.081,00 2.400.000,00 5.500.000,00 12.780.356,00 8.081.810,00 4.000.000,00 10.081.810,00 2.100.000,00 2.500.000,00 1.750.000,00 18.000.000,00 165.230.488,00 1.997.000,00 7.775.000,00 20.441.150,00 6.615.110,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
301
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
939.851.728,00 181.828.307,00 12.510.264,00 744.513.157,00 1.000.000,00
213.345.619,00 213.345.619,00
762.785.969,00 201.513.554,00 13.557.357,00 547.582.364,00
132.694,00 181.167.468,00 181.167.468,00
1.347.158.672,00 420.993.619,00 27.880.462,00 897.793.343,00
491.248,00 197.626.920,00 197.626.920,00
965.257.145,00 225.179.108,00 10.260.371,00 729.642.624,00
175.042,00 185.017.980,00 185.017.980,00
2.903.121.624,00 2.213.499.889,00
Administração Municipal De Cacolo
Administração Municipal De Muconda
Administração Municipal De Saurimo
Administração Municipal Do Dala
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,50% 15,77%
1,08% 64,56%
0,09% 18,50% 18,50%
80,81% 21,35%
1,44% 58,01%
0,01% 19,19% 19,19%
87,21% 27,25%
1,80% 58,12%
0,03% 12,79% 12,79%
83,92% 19,58%
0,89% 63,43%
0,02% 16,08% 16,08%
98,14% 74,83%
1.153.197.347,00
943.953.437,00
1.544.785.592,00
1.150.275.125,00
2.958.123.969,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Aquis. 9 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Comunais/Lunda Sul Aquis. 100 Postes Iluminação Solar Por Municipio/Lunda Sul
11.000.000,00 2.500.000,00
0,00 0,00
11.000.000,00 2.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
302
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
474.888.082,00 264.442.050,00 16.536.754,00 193.545.076,00
364.202,00 3.960.618,00 3.960.618,00
11.204.428.019,00 2.534.546.250,00 189.043.138,00
4.026.285.166,00 4.454.553.465,00 12.527.799.436,00 12.527.799.436,00
1.377.939.906,00 709.609.715,00 35.844.424,00 632.467.239,00
18.528,00 5.631.332,00 5.631.332,00
Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul
Governo Provincial Da Lunda-Sul
Hospital Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,17% 55,22%
3,45% 40,42%
0,08% 0,83% 0,83%
47,21% 10,68%
0,80% 16,97% 18,77% 52,79% 52,79%
99,59% 51,29%
2,59% 45,71%
0,00% 0,41% 0,41%
478.848.700,00
23.732.227.455,00
1.383.571.238,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
303
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
127.347.488,00 97.472.947,00 94.342.675,00 2.145.125,00 985.147,00
29.874.541,00 29.874.541,00
100,00% 76,54% 74,08%
1,68% 0,77%
23,46% 23,46%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
31.313.746.284,00 12.732.637.303,00 12.732.637.303,00
955.452.732,00 955.452.732,00
10.620.314.739,00 5.416.756.248,00 5.203.558.491,00 7.005.341.510,00 7.005.341.510,00 24.289.004.310,00 24.289.004.310,00 24.289.004.310,00
56,32% 22,90% 22,90%
1,72% 1,72%
19,10% 9,74% 9,36%
12,60% 12,60% 43,68% 43,68% 43,68%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
9.145.013.425,00 9.145.013.425,00
20.828.565.436,00 17.073.160.280,00 2.980.694.265,00 468.000.000,00 306.710.891,00
10.131.836.160,00 4.576.424.438,00 492.910.246,00
4.173.262.652,00 889.238.824,00
6.955.483.301,00 222.397.820,00 501.010.000,00
6.232.075.481,00
7.186.639.050,00 2.982.104.650,00
16,45% 16,45%
37,46% 30,71% 5,36% 0,84% 0,55%
18,22% 8,23% 0,89% 7,51% 1,60%
12,51% 0,40% 0,90%
11,21%
12,92% 5,36%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
55.602.750.594,00 100,00%Total Geral:
55.602.750.594,00Total Geral: 100,00%
127.347.488,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
304
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Fomento Do Empreendedorismo No Ensino SecundárioProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
28.465.607.203,00 75.734.133,00 777.894.336,00
2.021.729.612,00 3.544.534.400,00 306.710.891,00 100.000.000,00 146.663.687,00
10.893.808.369,00 245.445.784,00
1.743.250.000,00 2.982.104.650,00 3.639.267.529,00 660.000.000,00
51,19% 0,14% 1,40% 3,64% 6,37% 0,55% 0,18% 0,26%
19,59% 0,44% 3,14% 5,36% 6,55% 1,19%
%Programa Valor
55.602.750.594,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosManutençao De Edifícios Públicos/MoxicoMerenda EscolarMerenda Escolar/MoxicoMobilização Social - Cidades Limpas/MoxicoOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/MoxicoOperacionalização Microfomento/MoxicoOrganização Produtiva Das Comunidades/MoxicoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para Todos
15.000.000,00 20.544.868.238,00
52.383.282,00 501.010.000,00
1.723.680.001,00 86.430.903,00 803.666.074,00 84.000.000,00 384.000.000,00 250.000.002,00 121.190.000,00 5.400.000,00 61.230.088,00
2.760.694.265,00 3.753.937.723,00 360.000.000,00
0,05% 65,21% 0,17% 1,59% 5,47% 0,27% 2,55% 0,27% 1,22% 0,79% 0,38% 0,02% 0,19% 8,76%
11,91% 1,14%
%Projecto / Actividade Valor 31.507.490.576,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
24.095.260.018,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
3.704.500.000,00 20.390.760.018,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Alto Zambeze
Bundas
1.336.230.320,00
1.104.016.483,00
0,00
0,00
1.336.230.320,00
1.104.016.483,00
Construção 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/MoxicoConstrução Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/MoxicoConstrução De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto ZambezeConstrução De Infraestruturas Sociais Alto Zambeze Pcp
Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio DasBundas/Moxico
460.423.984,00
220.000.000,00
557.894.336,00
97.912.000,00
573.799.898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.423.984,00
220.000.000,00
557.894.336,00
97.912.000,00
573.799.898,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
305
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Camanongue
Cameia
Luacano
Luau
Luchazes
Luena
425.990.080,00
740.434.752,00
830.826.818,00
1.459.152.270,00
663.473.789,00
13.469.654.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.704.500.000,00
425.990.080,00
740.434.752,00
830.826.818,00
1.459.152.270,00
663.473.789,00
9.765.154.394,00
Construção De 3 Escolas T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio BundasConstrução De Infraestruturas Sociais Bundas Pcp
Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Camanongue Pcp
Construção De 1 Escola T14 No Bairro Do Fogo No Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De Infraestruturas Socias Cameia Pcp
Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/MoxicoConstrução De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do Municipio/Luacano/MoxicoConstrução De Infraestruturas Socias Luacano Pcp
Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/MoxicoConstrução De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Luau Pcp
Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Luchazes Pcp
Const.E Apet.Do Edif.Das Dir.Provinciais (1ª) Fase/MoxicoConst.Sistema Capt.Agua Reab.Expans.Rede Distribuição/MoxicoConstrução De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Cultura Do MoxicoConstrução De Um Centro De Acolhimento De Menores/MoxicoConstrução Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ MoxicoReabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/MoxicoReabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/MoxicoReab.Escola Diocesana Ens.Prim. L Cciclo 333 E 341 S.José Fase 1 E 2/Mox.Construção De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sangondó No Municipio Do
450.888.003,00
79.328.582,00
267.278.080,00 158.712.000,00
198.913.920,00
443.608.832,00
97.912.000,00
187.598.800,00
545.316.018,00
97.912.000,00
340.265.230,00 532.401.600,00 488.573.440,00
97.912.000,00
565.561.789,00
97.912.000,00
100.000.000,00 3.544.534.400,00 154.455.840,00
245.445.784,00 75.734.133,00
1.743.250.000,00 306.710.891,00 94.280.405,00 320.587.425,00
488.573.440,00 400.917.120,00
500.705.392,00
532.401.600,00
488.573.440,00
400.917.120,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.403.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.301.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.888.003,00
79.328.582,00
267.278.080,00 158.712.000,00
198.913.920,00
443.608.832,00
97.912.000,00
187.598.800,00
545.316.018,00
97.912.000,00
340.265.230,00 532.401.600,00 488.573.440,00
97.912.000,00
565.561.789,00
97.912.000,00
100.000.000,00 1.141.534.400,00 154.455.840,00
245.445.784,00 75.734.133,00 441.750.000,00 306.710.891,00 94.280.405,00 320.587.425,00
488.573.440,00 400.917.120,00
500.705.392,00
532.401.600,00
488.573.440,00
400.917.120,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
306
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
469.453.392,00 85.362.367,00 3.500.000,00
380.041.618,00 549.407,00
145.081.921,00 145.081.921,00
493.327.153,00 100.012.713,00 14.201.273,00 378.740.778,00
372.389,00 127.799.343,00 127.799.343,00
471.633.254,00 81.910.457,00 5.333.643,00
384.297.618,00
Administração Municipal Da Cameia
Administração Municipal De Bundas
Administração Municipal De Camanongue
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,39% 13,89%
0,57% 61,84%
0,09% 23,61% 23,61%
79,42% 16,10%
2,29% 60,98%
0,06% 20,58% 20,58%
70,05% 12,17%
0,79% 57,08%
614.535.313,00
621.126.496,00
673.259.175,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Léua
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Moxico
753.577.446,00
3.127.648.810,00
184.254.856,00
0,00
0,00
0,00
753.577.446,00
3.127.648.810,00
184.254.856,00
MoxicoConstrução E Apet. Do Hospital Municipal Do MoxicoConstrução 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Município Do Alto Zambeze
Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Léua Pcp
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Construçao Infraestruturas Sociais - Moxico Pcp
2.021.729.612,00 532.401.600,00 400.917.120,00
532.401.600,00
585.117.472,00
158.509.542,00
497.155.904,00
97.912.000,00
300.000.000,00 2.827.648.810,00
184.254.856,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.021.729.612,00 532.401.600,00 400.917.120,00
532.401.600,00
585.117.472,00
158.509.542,00
497.155.904,00
97.912.000,00
300.000.000,00 2.827.648.810,00
184.254.856,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
307
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
523.798.351,00 128.064.452,00 11.355.459,00 380.041.619,00 4.336.821,00
145.081.921,00 145.081.921,00
474.012.023,00 81.000.000,00 11.000.000,00 380.041.618,00 1.970.405,00
145.081.921,00 145.081.921,00
507.421.810,00 120.117.059,00 7.005.138,00
380.041.618,00 257.995,00
145.081.921,00 145.081.921,00
873.015.144,00 413.338.500,00 31.283.573,00 425.085.617,00 3.307.454,00
230.977.017,00 230.977.017,00
528.507.672,00 135.810.506,00 12.453.685,00 380.041.618,00
201.863,00 145.081.921,00 145.081.921,00
Administração Municipal De Luacano
Administração Municipal De Luau
Administração Municipal De Luchazes
Administração Municipal De Luena
Administração Municipal Do Alto Zambeze
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,31% 19,15%
1,70% 56,82%
0,65% 21,69% 21,69%
76,57% 13,08%
1,78% 61,39%
0,32% 23,43% 23,43%
77,77% 18,41%
1,07% 58,24%
0,04% 22,23% 22,23%
79,08% 37,44%
2,83% 38,50%
0,30% 20,92% 20,92%
78,46% 20,16%
1,85% 56,42%
0,03% 21,54% 21,54%
668.880.272,00
619.093.944,00
652.503.731,00
1.103.992.161,00
673.589.593,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
308
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
532.357.222,00 126.026.456,00 25.789.148,00 380.041.618,00
500.000,00 145.081.921,00 145.081.921,00
5.497.684.955,00 4.217.711.441,00 407.284.166,00 868.637.964,00 4.051.384,00 98.772.620,00 98.772.620,00
889.238.824,00 583.819.534,00 29.504.874,00 275.739.374,00
175.042,00
18.915.744.622,00 6.182.922.334,00 368.706.815,00
5.375.096.447,00 6.989.019.026,00 22.756.522.218,00 22.756.522.218,00
1.137.551.862,00 476.541.484,00 28.034.958,00 632.467.232,00
508.188,00 2.815.665,00 2.815.665,00
Administração Municipal Do Leua
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico
Direcção Provincial Da Saúde Moxico
Governo Provincial Do Moxico
Hospital Provincial Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,58% 18,60%
3,81% 56,10%
0,07% 21,42% 21,42%
98,24% 75,36%
7,28% 15,52%
0,07% 1,76% 1,76%
100,00% 65,65%
3,32% 31,01%
0,02%
45,39% 14,84%
0,88% 12,90% 16,77% 54,61% 54,61%
99,75% 41,79%
2,46% 55,46%
0,04% 0,25% 0,25%
677.439.143,00
5.596.457.575,00
889.238.824,00
41.672.266.840,00
1.140.367.527,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
309
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
2.954.969.706,00 2.929.310.961,00 2.903.402.691,00
18.654.125,00 7.254.145,00 25.658.745,00 25.658.745,00
100,00% 99,13% 98,25%
0,63% 0,25% 0,87% 0,87%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
34.729.732.689,00 18.026.573.388,00 18.026.573.388,00 1.272.880.339,00 1.272.880.339,00
13.786.185.631,00 6.209.201.821,00 7.576.983.810,00 1.644.093.331,00 1.644.093.331,00 9.705.177.658,00 9.705.177.658,00 9.705.177.658,00
78,16% 40,57% 40,57%
2,86% 2,86%
31,03% 13,97% 17,05%
3,70% 3,70%
21,84% 21,84% 21,84%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.03.00 - Tribunais
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social
9.078.465.674,00 7.266.681.053,00 1.811.784.621,00
470.000.000,00 70.000.000,00 400.000.000,00
23.001.558.776,00 2.307.912.454,00 18.569.556.619,00
490.811.894,00 1.421.848.891,00
211.428.918,00 211.428.918,00
6.236.800.516,00 2.183.721.725,00 2.678.240.000,00 1.374.838.791,00
1.221.833.113,00
20,43% 16,35% 4,08%
1,06% 0,16% 0,90%
51,76% 5,19%
41,79% 1,10% 3,20%
0,48% 0,48%
14,04% 4,91% 6,03% 3,09%
2,75%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
44.434.910.347,00 100,00%Total Geral:
44.434.910.347,00Total Geral: 100,00%
2.954.969.706,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
310
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
30.142.698.308,00 200.000.000,00 78.042.623,00 27.500.000,00 380.000.000,00 736.953.910,00
680.136,00 350.552.154,00
2.365.790.710,00 121.651.866,00 90.000.000,00
2.519.341.372,00 215.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 359.410.945,00 972.673.143,00 65.993.911,00
5.148.621.269,00 600.000.000,00
67,84% 0,45% 0,18% 0,06% 0,86% 1,66% 0,00% 0,79% 5,32% 0,27% 0,20% 5,67% 0,48% 0,07% 0,07% 0,81% 2,19% 0,15%
11,59% 1,35%
%Programa Valor
44.434.910.347,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoApoio Social Aos Antigos CombatentesCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoFormação De Quadros Da Administração PúblicaLimpeza E SaneamentoMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda Escolar/Cuanza-SulMobilização Social-Cidades Limpas/ Cuanza SulOperacionalização Das Infraestruturs Institucionais/Cuanza-SulOperacionalização Micofomento/Cuanza-SulOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuanza-SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para Todos
23.627.850.981,00 17.467.039,00 4.587.933,00
2.298.240.000,00 117.063.933,00 78.042.623,00 436.953.910,00
680.136,00 586.811.894,00 249.999.996,00 154.920.000,00 7.200.000,00 76.845.132,00
4.276.588.563,00 2.220.791.725,00 480.000.000,00
68,22% 0,05% 0,01% 6,64% 0,34% 0,23% 1,26% 0,00% 1,69% 0,72% 0,45% 0,02% 0,22%
12,35% 6,41% 1,39%
%Projecto / Actividade Valor 34.634.043.865,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
9.800.866.482,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 9.800.866.482,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cassongue 376.509.272,00 0,00 376.509.272,00
Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Pambangala CassongueConstrução De Infraestruturas Sociais Cassongue Pcp
278.597.272,00
97.912.000,00
0,00
0,00
278.597.272,00
97.912.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
311
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cela
Conda
Ebo
Libolo
Mussende
Porto Amboim
Quibala
Quilenda
Sumbe
1.501.818.544,00
170.854.000,00
127.912.000,00
809.893.072,00
303.506.395,00
1.321.222.937,00
260.140.971,00
279.328.582,00
3.011.013.655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.501.818.544,00
170.854.000,00
127.912.000,00
809.893.072,00
303.506.395,00
1.321.222.937,00
260.140.971,00
279.328.582,00
3.011.013.655,00
Construção Apetrechamento Escola Iº Ciclo 12 Salas Aulas CelaConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Sanga CelaConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Na Amboiva SelesConstrução De Infraestruturas Sociais Cela PcpConstrução De Infraestruturas Sociais Seles PcpReabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesReabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza Sul
Construção De Infraestruturas Sociais Conda PcpEstudo Projecto Requalificação Complexo Turístico Tocota Conda
Construção De Infraestrturas Sociais Ebo PcpEstudo Projecto Construção Apetrechamento Pavilhão Artes Ofícios Ebo
20120014 - Conclusão Do Centro Pré-Universitário Do Libolo 2ª Fase/Cuanza SulConstrução Apetrechamento Centro Aconselhamento Familiar LiboloConstrução De Infraestruturas Sociais Libolo PcpReabilitação Apetrechamento Palácio Municipal Libolo
Construção Apetrechamento Escola 8 Salas Aulas Quienha MussendeConstrução De Infraestruturas Sociais Mussende Pcp
Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango AmboimConstrução Apetrechamento Posto Policial Assango AmboimConstrução De Infraestruturas Sociais Amboim PcpConstrução De Infraestruturas Socias Porto Amboim PcpEstudo Projecto Reabilitação Edifício Tribunal Municipal Amboim
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Lonhé KibalaConstrução De Infraestruturas Sociais Quibala Pcp
Construção Apetrechamento Palácio Municipal QuilendaConstrução De Infraestruturas Sociais Quilenda Pcp
Construção Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeConstruçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo Sumbe
300.000.000,00 278.597.272,00 278.597.272,00 97.912.000,00 97.912.000,00 380.000.000,00 68.800.000,00
140.854.000,00 30.000.000,00
97.912.000,00 30.000.000,00
211.428.918,00
350.552.154,00 97.912.000,00 150.000.000,00
205.594.395,00 97.912.000,00
260.000.000,00 450.000.000,00 278.597.272,00 70.000.000,00 97.912.000,00 136.713.665,00 28.000.000,00
162.228.971,00 97.912.000,00
200.000.000,00 79.328.582,00
200.000.000,00 500.000.000,00
150.000.000,00 359.410.945,00
154.412.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
300.000.000,00 278.597.272,00 278.597.272,00 97.912.000,00 97.912.000,00 380.000.000,00 68.800.000,00
140.854.000,00 30.000.000,00
97.912.000,00 30.000.000,00
211.428.918,00
350.552.154,00 97.912.000,00 150.000.000,00
205.594.395,00 97.912.000,00
260.000.000,00 450.000.000,00 278.597.272,00 70.000.000,00 97.912.000,00 136.713.665,00 28.000.000,00
162.228.971,00 97.912.000,00
200.000.000,00 79.328.582,00
200.000.000,00 500.000.000,00
150.000.000,00 359.410.945,00
154.412.000,00 300.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
312
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
838.959.016,00 302.651.085,00 34.112.804,00 501.054.457,00 1.140.670,00
185.064.322,00 185.064.322,00
699.054.760,00 292.131.029,00 44.550.000,00 357.758.520,00 4.615.211,00
157.081.921,00 157.081.921,00
492.950.667,00 130.926.392,00 8.000.000,00
Administração Municipal Da Cela
Administração Municipal De Cassongue
Administração Municipal De Conda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,93% 29,56%
3,33% 48,93%
0,11% 18,07% 18,07%
81,65% 34,12%
5,20% 41,79%
0,54% 18,35% 18,35%
72,71% 19,31%
1,18%
1.024.023.338,00
856.136.681,00
677.968.648,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Cuanza Sul
1.572.673.143,00
65.993.911,00
0,00
0,00
1.572.673.143,00
65.993.911,00
Construção 1 Campo Comunitario Futebol Sumbe Kwanza SulEstudo Projecto Construção Centro Formação Profissional 15 Salas SumbeEstudo Projecto Construção Edifício Apoio Registos Kwanza SulEstudo Projecto Construção Estádio Libolo Kwanza SulEstudo Projecto Construção Hospital Provincial Materno Infantil SumbeEstudo Projecto Reabilitação Centro Formação Profissional Cuacra SumbeEstudo Projecto Reabilitação Edifício Direcção Provincial TransportesEstudos Projectos Reabilitação Ampliação Sé Catedral SumbeReabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza Sul
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Estudos Projectos Fiscalização Cuanza-Sul
35.000.000,00 30.000.000,00
7.960.660,00 30.000.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00
15.900.450,00 27.500.000,00 265.700.000,00
475.129.600,00 400.000.000,00
600.000.000,00 972.673.143,00
65.993.911,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
35.000.000,00 30.000.000,00
7.960.660,00 30.000.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00
15.900.450,00 27.500.000,00 265.700.000,00
475.129.600,00 400.000.000,00
600.000.000,00 972.673.143,00
65.993.911,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
313
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
618.702.465,00 164.284.285,00 6.984.551,00
446.489.078,00 944.551,00
181.167.470,00 181.167.470,00
534.562.816,00 158.718.029,00 18.000.000,00 353.844.787,00 4.000.000,00
157.081.921,00 157.081.921,00
504.595.060,00 141.798.392,00 20.000.000,00 338.296.668,00 4.500.000,00
152.984.029,00 152.984.029,00
830.993.858,00 416.108.391,00 60.000.000,00 344.585.467,00 10.300.000,00 170.081.921,00 170.081.921,00
661.461.194,00 226.591.015,00 22.963.061,00 410.407.118,00 1.500.000,00
145.081.921,00 145.081.921,00
Administração Municipal De Porto Amboim
Administração Municipal De Quibala
Administração Municipal De Quilenda
Administração Municipal De Seles
Administração Municipal Do Amboim
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,35% 20,54%
0,87% 55,82%
0,12% 22,65% 22,65%
77,29% 22,95%
2,60% 51,16%
0,58% 22,71% 22,71%
76,74% 21,56%
3,04% 51,45%
0,68% 23,26% 23,26%
83,01% 41,57%
5,99% 34,42%
1,03% 16,99% 16,99%
82,01% 28,09%
2,85% 50,88%
0,19% 17,99% 17,99%
799.869.935,00
691.644.737,00
657.579.089,00
1.001.075.779,00
806.543.115,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
314
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
502.234.363,00 142.902.351,00 15.180.029,00 344.041.983,00
110.000,00 145.081.921,00 145.081.921,00
515.376.037,00 124.794.708,00 16.230.100,00 366.501.229,00 7.850.000,00
145.081.921,00 145.081.921,00
527.951.778,00 168.935.368,00 14.225.732,00 344.673.032,00
117.646,00 145.081.921,00 145.081.921,00
595.017.733,00 204.417.951,00 17.580.209,00 371.530.136,00 1.489.437,00
202.626.921,00 202.626.921,00
15.491.907.872,00 12.555.191.013,00
791.053.995,00 2.145.644.336,00
18.528,00 13.451.075,00 13.451.075,00
Administração Municipal Do Ebo
Administração Municipal Do Libolo
Administração Municipal Do Mussende
Administração Municipal Do Sumbe
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,59% 22,08%
2,35% 53,15%
0,02% 22,41% 22,41%
78,03% 18,90%
2,46% 55,49%
1,19% 21,97% 21,97%
78,44% 25,10%
2,11% 51,21%
0,02% 21,56% 21,56%
74,60% 25,63%
2,20% 46,58%
0,19% 25,40% 25,40%
99,91% 80,97%
5,10% 13,84%
0,00% 0,09% 0,09%
647.316.284,00
660.457.958,00
673.033.699,00
797.644.654,00
15.505.358.947,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
315
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.374.838.791,00 1.023.789.152,00
68.259.983,00 280.240.249,00 2.549.407,00
9.010.684.686,00 1.229.797.441,00
92.841.309,00 6.085.526.854,00 1.602.519.082,00 7.641.507.624,00 7.641.507.624,00
1.101.113.801,00 499.428.509,00 25.979.190,00 575.603.053,00
103.049,00 59.679.844,00 59.679.844,00
429.327.792,00 244.108.277,00 16.919.376,00 168.014.989,00
285.150,00 19.104.945,00 19.104.945,00
Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul
Governo Provincial Do Cuanza-Sul
Hospital Provincial Do Cuanza-Sul
Instituto Médio De Petróleos Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 74,47%
4,96% 20,38%
0,19%
54,11% 7,39% 0,56%
36,54% 9,62%
45,89% 45,89%
94,86% 43,02%
2,24% 49,59%
0,01% 5,14% 5,14%
95,74% 54,44%
3,77% 37,47%
0,06% 4,26% 4,26%
1.374.838.791,00
16.652.192.310,00
1.160.793.645,00
448.432.737,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
316
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
4.995.758.971,00 4.907.217.736,00 4.835.571.539,00
58.987.452,00 12.658.745,00 88.541.235,00 88.541.235,00
100,00% 98,23% 96,79%
1,18% 0,25% 1,77% 1,77%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
72.008.631.994,00 41.941.929.062,00 41.941.929.062,00 2.900.804.391,00 2.900.804.391,00
23.703.671.907,00 12.052.191.773,00 11.651.480.134,00 3.462.226.634,00 3.462.226.634,00 12.200.053.675,00 12.200.053.675,00 12.200.053.675,00
85,51% 49,81% 49,81%
3,44% 3,44%
28,15% 14,31% 13,84%
4,11% 4,11%
14,49% 14,49% 14,49%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários
10.155.237.764,00 9.308.302.471,00 846.935.293,00
40.148.632.101,00 33.179.242.825,00 3.311.499.561,00 563.520.268,00
3.094.369.447,00
17.831.009.127,00 13.441.908.427,00
195.233.261,00 2.283.758.288,00 1.910.109.151,00
3.293.663.405,00 200.328.358,00 91.599.960,00
3.001.735.087,00
5.909.334.950,00
12,06% 11,05% 1,01%
47,68% 39,40% 3,93% 0,67% 3,67%
21,17% 15,96% 0,23% 2,71% 2,27%
3,91% 0,24% 0,11% 3,56%
7,02%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
84.208.685.669,00 100,00%Total Geral:
84.208.685.669,00Total Geral: 100,00%
4.995.758.971,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De BenguelaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
317
Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
66.019.329.930,00 249.695.956,00 568.345.488,00 780.058.288,00
1.284.478.518,00 4.639.223.615,00 436.935.293,00
2.545.375.000,00 410.000.000,00 421.762.585,00 20.458.650,00 20.000.000,00 192.000.000,00 96.500.000,00 350.000.001,00 420.000.000,00 84.500.000,00
4.570.022.345,00 1.100.000.000,00
78,40% 0,30% 0,67% 0,93% 1,53% 5,51% 0,52% 3,02% 0,49% 0,50% 0,02% 0,02% 0,23% 0,11% 0,42% 0,50% 0,10% 5,43% 1,31%
%Programa Valor
84.208.685.669,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisCapacit. De Mulheres Em Gestão De Pequenos Negócios/BenguelaCuidados Primários De SaúdeEducação Ambiental/BenguelaEmbelezamento De Jardíns E Praças/ LobitoFormação De Professores/BenguelaGestão De Resíduos/ BenguelaManutenção Das Ruas, Passeios E Lancís/BenguelaMerenda Escolar/BenguelaMobilização Social-Cidades Limpas/BenguelaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/BenguelaOperacionalização Microfomento/BenguelaOrganização Produtiva Das Comunidades/BenguelaPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Divulgação Das Actividades Institucion./BenguelaProjecto Água Para TodosSaneamento Básico /Benguela Sinalização De Vias E Ruas/LobitoSinalização Viária/Benguela
71.599.960,00 9.785.644.564,00 115.828.358,00 84.500.000,00
1.915.200.003,00 96.500.000,00 133.000.000,00 249.695.956,00
4.000.000.000,00 148.000.000,00 543.520.268,00 250.000.000,00 129.100.000,00 6.000.000,00 65.940.074,00
39.163.349.248,00 13.552.314.161,00 1.895.109.151,00 383.500.000,00 400.000.000,00 681.984.488,00 52.000.000,00 37.000.000,00
0,10% 13,27% 0,16% 0,11% 2,60% 0,13% 0,18% 0,34% 5,42% 0,20% 0,74% 0,34% 0,18% 0,01% 0,09%
53,10% 18,37% 2,57% 0,52% 0,54% 0,92% 0,07% 0,05%
%Projecto / Actividade Valor 73.759.786.231,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
318
Município / Projecto / Actividade Total
10.448.899.438,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 10.448.899.438,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Balombo
Baía Farta
Benguela
Bocoio
Caimbambo
Catumbela
Chongoroi
Cubal
Ganda
Lobito
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios- Benguela
141.354.000,00
219.170.650,00
1.646.199.278,00
148.412.000,00
138.412.000,00
98.712.000,00
418.412.000,00
168.712.000,00
108.712.000,00
604.412.000,00
3.645.375.000,00
3.111.016.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.354.000,00
219.170.650,00
1.646.199.278,00
148.412.000,00
138.412.000,00
98.712.000,00
418.412.000,00
168.712.000,00
108.712.000,00
604.412.000,00
3.645.375.000,00
3.111.016.510,00
Construção De Infraestruturas Sociais Balombo Pcp
Apetrechamento Do Hospital Municipal Baia FartaConstrução Da Aldeia Piscatória Da Equimina /BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Baía Farta Pcp
Apet.Infra-Estruturas Construidas /Reabilitadas/BenguelaReabilitação Do Palácio Do Governo /BenguelaElectrificação 10 Bairros Em BenguelaMelhoria Da Estética Urban. E Áreas Verdes Urbanas/BenguelaConstrução De Pontes Pontescos E Aquadutos 2ª Fase/BenguelaConstruçao Infraestruturas Sociais - Benguela Pcp
Construção Do Centro Recurso E Ensino Especial Do Bocoio/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Bocoio Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Caimbambo Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Catumbela Pcp
Construção Do Hospital Municipal Do Chongoroi/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Chongoroi Pcp
Const.Escola Técnica Agrária Do Alta Capaca Cubal/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Cubal Pcp
Construção Do Centro Recurso Ensino Especial Da Ganda/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Ganda Pcp
Reforço Da Capacidade Institucional Do Gov. Provincia/LobitoConstrução 1 Escola Formação De Professores C/18 Salas No LobitoConstruçao Infraestruturas Sociais - Lobito Pcp
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Apetrechamento Das Unidades Escolares/BenguelaConstrução De 8 Campos Polivalentes Na Periferia/Benguela Reabilitação Pontual Dos Sistemas De Água/BenguelaConst.Passeios E Lancis Município Benguela/Lobito 2ª FaseReabilitação De 250km De Vias De 2ª E 3ª Ordem 3ª Fase/BenguelaRecelagem De 8 Km Na Sede Do Municipio De Benguela E LobitoApetrechamento Das Unidades Hospitalares/Benguela
141.354.000,00
100.000.000,00 20.458.650,00 98.712.000,00
236.935.293,00 200.000.000,00 300.000.000,00 350.000.001,00 404.851.984,00 154.412.000,00
10.000.000,00 138.412.000,00
138.412.000,00
98.712.000,00
280.000.000,00 138.412.000,00
70.000.000,00 98.712.000,00
10.000.000,00 98.712.000,00
410.000.000,00 40.000.000,00 154.412.000,00
1.100.000.000,00 2.545.375.000,00
311.762.585,00 192.000.000,00 200.000.000,00 434.277.684,00 245.148.850,00 200.200.000,00 400.058.288,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141.354.000,00
100.000.000,00 20.458.650,00 98.712.000,00
236.935.293,00 200.000.000,00 300.000.000,00 350.000.001,00 404.851.984,00 154.412.000,00
10.000.000,00 138.412.000,00
138.412.000,00
98.712.000,00
280.000.000,00 138.412.000,00
70.000.000,00 98.712.000,00
10.000.000,00 98.712.000,00
410.000.000,00 40.000.000,00 154.412.000,00
1.100.000.000,00 2.545.375.000,00
311.762.585,00 192.000.000,00 200.000.000,00 434.277.684,00 245.148.850,00 200.200.000,00 400.058.288,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
319
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.250.566.696,00 467.533.508,00 32.027.551,00 750.754.367,00
251.270,00 145.615.809,00 145.615.809,00
324.894.338,00 4.000.000,00 900.000,00
319.894.338,00 100.000,00
190.135.270,00 190.135.270,00
1.104.117.296,00 547.861.959,00 33.161.554,00 522.745.110,00
348.673,00 167.764.399,00 167.764.399,00
1.894.248.009,00 729.770.329,00 35.400.799,00
1.127.908.807,00 1.168.074,00
215.419.190,00 215.419.190,00
Administração Municipal Da Baía Farta
Administração Municipal Da Catumbela
Administração Municipal Da Ganda
Administração Municipal De Benguela
Administração Municipal Do Balombo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
89,57% 33,49%
2,29% 53,77%
0,02% 10,43% 10,43%
63,08% 0,78% 0,17%
62,11% 0,02%
36,92% 36,92%
86,81% 43,07%
2,61% 41,10%
0,03% 13,19% 13,19%
89,79% 34,59%
1,68% 53,46%
0,06% 10,21% 10,21%
1.396.182.505,00
515.029.608,00
1.271.881.695,00
2.109.667.199,00
1.198.890.940,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Const.62 Furos Artesianos Povoações C/Lavan.E Baln.Públicos/BenguelaInterv.Pontual Sist.Prod.Distrib.Energia Eléctrica/BenguelaApetrechamento Das Unidades Habitacionais/Benguela
439.223.615,00
268.345.488,00 420.000.000,00
0,00
0,00 0,00
439.223.615,00
268.345.488,00 420.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
320
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.103.785.171,00 469.712.264,00 27.679.309,00 606.256.669,00
136.929,00 197.208.538,00 197.208.538,00
901.568.202,00 360.060.333,00 20.169.709,00 521.233.700,00
104.460,00 198.161.017,00 198.161.017,00
861.974.853,00 318.564.296,00 18.429.171,00 524.869.867,00
111.519,00 207.561.017,00 207.561.017,00
1.108.987.920,00 370.806.805,00 24.330.220,00 713.619.387,00
231.508,00 183.925.920,00 183.925.920,00
1.990.519.730,00 886.420.627,00 61.179.319,00
1.041.431.638,00 1.488.146,00
278.958.594,00 278.958.594,00
Administração Municipal Do Bocoio
Administração Municipal Do Caimbambo
Administração Municipal Do Chongoroi
Administração Municipal Do Cubal
Administração Municipal Do Lobito
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,84% 36,10%
2,13% 46,60%
0,01% 15,16% 15,16%
81,98% 32,74%
1,83% 47,40%
0,01% 18,02% 18,02%
80,59% 29,79%
1,72% 49,07%
0,01% 19,41% 19,41%
85,77% 28,68%
1,88% 55,19%
0,02% 14,23% 14,23%
87,71% 39,06%
2,70% 45,89%
0,07% 12,29% 12,29%
1.300.993.709,00
1.099.729.219,00
1.069.535.870,00
1.292.913.840,00
2.269.478.324,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
321
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
32.489.162.411,00 27.799.227.848,00 2.050.002.824,00 2.639.212.350,00
719.389,00 20.505.181,00 20.505.181,00
1.895.109.151,00 1.499.940.289,00 119.424.855,00 275.739.375,00
4.632,00
17.972.843.139,00 5.125.785.226,00 257.257.198,00
9.134.802.458,00 3.454.998.257,00 10.158.705.343,00 10.158.705.343,00
3.805.023.305,00 1.034.008.031,00
69.665.242,00 2.698.904.832,00
2.445.200,00 12.015.195,00 12.015.195,00
3.741.376.661,00 1.489.432.930,00
97.320.560,00 2.154.623.171,00
9.592.115,00 9.592.115,00
567.053.983,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela
Direcção Provincial Da Saúde De Benguela
Governo Provincial De Benguela
Hospital Provincial De Benguela
Hospital Regional Do Lobito
Instituto Médio Industrial De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,94% 85,51%
6,31% 8,12% 0,00% 0,06% 0,06%
100,00% 79,15%
6,30% 14,55%
0,00%
63,89% 18,22%
0,91% 32,47% 12,28% 36,11% 36,11%
99,69% 27,09%
1,83% 70,71%
0,06% 0,31% 0,31%
99,74% 39,71%
2,59% 57,44%
0,26% 0,26%
97,76%
32.509.667.592,00
1.895.109.151,00
28.131.548.482,00
3.817.038.500,00
3.750.968.776,00
580.050.259,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
322
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
953.238.564,00 942.981.580,00 897.120.241,00 35.987.214,00 9.874.125,00 10.256.984,00 10.256.984,00
100,00% 98,92% 94,11%
3,78% 1,04% 1,08% 1,08%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
57.169.390.734,00 33.446.109.055,00 33.446.109.055,00 2.439.263.686,00 2.439.263.686,00
18.596.223.571,00 7.910.100.149,00 10.686.123.422,00 2.687.794.422,00 2.687.794.422,00 11.623.776.441,00 11.623.776.441,00 11.623.776.441,00
83,10% 48,62% 48,62%
3,55% 3,55%
27,03% 11,50% 15,53%
3,91% 3,91%
16,90% 16,90% 16,90%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
11.254.145.120,00 9.792.219.816,00 1.461.925.304,00
34.016.772.697,00 25.837.514.333,00 5.285.722.336,00 550.758.146,00
2.342.777.882,00
12.274.303.108,00 6.915.700.515,00
51.747.872,00 2.345.032.417,00 2.961.822.304,00
2.022.892.064,00 40.040.378,00 398.627.137,00
1.576.474.549,00 7.750.000,00
16,36% 14,23% 2,13%
49,45% 37,56% 7,68% 0,80% 3,41%
17,84% 10,05% 0,08% 3,41% 4,31%
2,94% 0,06% 0,58% 2,29% 0,01%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
68.793.167.175,00 100,00%Total Geral:
68.793.167.175,00Total Geral: 100,00%
953.238.564,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do HuamboÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
323
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Pesca ArtesanalPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Publica VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
50.729.340.331,00 209.484.518,00 7.750.000,00 41.305.084,00 110.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 170.000.000,00 120.000.000,00
1.576.474.549,00 1.271.058.669,00
5.000.000,00 31.250.000,00 36.235.294,00 10.866.635,00
1.870.968.726,00 1.218.963.431,00 141.000.000,00 631.879.907,00 15.500.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 413.440.180,00 500.000.001,00
1.868.815.696,00 521.117.786,00 7.000.000,00
4.948.741.256,00 1.566.975.112,00 515.000.000,00
73,74% 0,30% 0,01% 0,06% 0,16% 0,01% 0,01% 0,01% 0,25% 0,17% 2,29% 1,85% 0,01% 0,05% 0,05% 0,02% 2,72% 1,77% 0,20% 0,92% 0,02% 0,07% 0,26% 0,60% 0,73% 2,72% 0,76% 0,01% 7,19% 2,28% 0,75%
%Programa Valor
68.793.167.175,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural/HuamboApoio Social Aos Antigos CombatentesAquisição De Vacinas Para Animais/HuamboAquisição Equip. Reportagem Comunic. Social/HuamboCuidados Primários De SaúdeDesenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos ProvinciaisEfemeredes E Datas Comemorativas/Huambo
5.000.000,00 9.116.188.087,00
45.006.917,00 36.235.294,00 361.127.137,00 41.000.000,00
1.576.474.549,00 7.000.000,00 10.000.000,00
2.106.720.000,00 1.583.955,00 5.000.000,00
0,01% 15,65% 0,08% 0,06% 0,62% 0,07% 2,71% 0,01% 0,02% 3,62% 0,00% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor 58.239.214.984,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
324
Feira Provincial Agropecuaria/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/HuamboManutenção Conservação Infraestruturas Sociais /HuamboManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/HuamboManutenção Do Sistema De Água Potável Nos Municípios/HuamboMerenda Escolar/HuamboMobilização Social -Cidades Limpas/HuamboOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/HuamboOperacionalização Microfomento/HuamboOrganização Produtiva Das Comunidades/HuamboPreparação E Correção De Solos Aráveis/HuamboPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas EscolasPrograma De Apoio A Primeira Infancia/Huambo Programa De Gestão E Conservação Da Estufa-Fria/HuamboPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma Tapa Buracos Nos Municipios Sedes/HuamboProjecto De Formação Dos InspectoresProjecto Água Para TodosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Desporto/HuamboPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoServicos De Saúde PúblicaServiços De Reabilitação FísicaSoluções Integradas Para O Sistema De Saúde/Huambo
15.500.000,00 10.866.635,00 50.000.000,00 12.000.000,00 17.230.000,00 110.000.000,00 40.000.000,00 550.758.146,00 249.999.994,00 143.810.000,00 6.600.000,00 72.819.452,00 100.000.000,00
31.390.561.307,00 9.208.222.207,00 517.944.249,00 8.000.000,00 7.750.000,00 80.481.411,00 60.000.000,00 170.000.000,00 8.500.000,00
440.000.000,00 12.000.000,00 11.684.060,00
1.566.975.112,00 6.228.600,00 51.747.872,00 8.200.000,00
0,03% 0,02% 0,09% 0,02% 0,03% 0,19% 0,07% 0,95% 0,43% 0,25% 0,01% 0,13% 0,17%
53,90% 15,81% 0,89% 0,01% 0,01% 0,14% 0,10% 0,29% 0,01% 0,76% 0,02% 0,02% 2,69% 0,01% 0,09% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.553.952.191,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 10.553.952.191,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Bailundo
Catchiungo
Caála
Chicala Cholohanga
157.668.642,00
98.712.000,00
917.157.847,00
228.412.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.668.642,00
98.712.000,00
917.157.847,00
228.412.000,00
Reab. Ampl.Apet.Do Hospital Do ChilumeConstrução De Infraestruturas Sociais Bailundo Pcp
Construção De Infraestruturas Socias Catchungo Pcp
Reabilitação Do Estádio Municipal Da Caála/HuamboReab. Magist. Prim. Teofilo Duarte Comuna Cuima Mun. Caála/Huambo Prog.Fomento A Criação De Animais De Peq.E Médio Porte/HuamboConstrução De Infraestruturas Sociais Caála Pcp
Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Construção De Infraestruturas Sociais Tchicala- Tcholohanga Pcp
19.256.642,00 138.412.000,00
98.712.000,00
463.195.847,00 324.000.000,00
31.250.000,00 98.712.000,00
90.000.000,00 138.412.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19.256.642,00 138.412.000,00
98.712.000,00
463.195.847,00 324.000.000,00
31.250.000,00 98.712.000,00
90.000.000,00 138.412.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
325
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Chinjenje
Ecunha
Huambo
Londuimbale
147.227.696,00
98.712.000,00
5.952.498.005,00
138.412.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.227.696,00
98.712.000,00
5.952.498.005,00
138.412.000,00
Construção De Aldeia Urbana Na Comuna Da Chiaca/Tchinjenje/HuamboConstrução De Infraestruturas Sociais Tchingenge Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Ecunha Pcp
Programa De Reequip. Reab. Infra- Estruturas Saúde Huambo (M)Programa Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Programa Cimento E Tinta ( Fase 2 ) HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboPrograma De Massificação Desportiva No HuamboEstudos E Projectos/HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboReabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboProg. Requalif. Cemitérios Da Cidade Do Huambo / Huambo SedeConst. De Um Incenerador No Hospital Geral Do Huambo Construção Apet.Edif. Direcção Prov.Dos Registos Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Const. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Da Viação E Transito Do HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboPrograma Capital Ecológica Do Huambo Prog.Reinfraestrutura Dos Bairros Urb.Periurbanos/HuamboPrograma De Melhoria Inst. Água Canaliz. Zonas/HuamboPrograma Infra-Estutura Terrenos Urbaniz. Reservas Fundiárias HuamboRequalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provincia Do HuamboConstrução Apet. Do Edifício Da Cultura Do HuamboReabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboConstrução Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpReabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da Babaera
Construção De Infraestruturas Sociais Londuimbali Pcp
8.815.696,00
138.412.000,00
98.712.000,00
112.500.000,00 110.000.000,00
105.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00
85.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 180.000.000,00 145.636.375,00 20.000.001,00 9.671.121,00
221.000.000,00 125.812.417,00 684.463.431,00 387.500.000,00 270.058.668,00 3.805.084,00 90.000.000,00 160.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00
90.000.000,00
780.000.001,00 680.000.000,00 130.000.000,00
209.484.518,00
135.000.000,00 144.000.000,00
154.412.000,00 349.154.389,00
138.412.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
8.815.696,00
138.412.000,00
98.712.000,00
112.500.000,00 110.000.000,00
105.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00
85.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 180.000.000,00 145.636.375,00 20.000.001,00 9.671.121,00
221.000.000,00 125.812.417,00 684.463.431,00 387.500.000,00 270.058.668,00 3.805.084,00 90.000.000,00 160.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00
90.000.000,00
780.000.001,00 680.000.000,00 130.000.000,00
209.484.518,00
135.000.000,00 144.000.000,00
154.412.000,00 349.154.389,00
138.412.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
326
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.011.927.584,00 453.328.788,00 22.245.727,00 536.063.069,00
290.000,00 195.825.920,00 195.825.920,00
884.342.425,00 335.387.899,00 39.087.675,00 506.847.685,00 3.019.166,00
226.795.974,00 226.795.974,00
805.963.731,00 284.273.947,00 19.540.847,00 502.069.939,00
78.998,00
Administração Municipal Da Caala
Administração Municipal De Cachiungo
Administração Municipal De Ecunha
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,79% 37,53%
1,84% 44,39%
0,02% 16,21% 16,21%
79,59% 30,18%
3,52% 45,62%
0,27% 20,41% 20,41%
80,03% 28,23%
1,94% 49,85%
0,01%
1.207.753.504,00
1.111.138.399,00
1.007.079.651,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Longonjo
Mungo
Ucuma
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Huambo
327.412.000,00
98.712.000,00
141.528.000,00
2.000.000.000,00
247.500.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.412.000,00
98.712.000,00
141.528.000,00
2.000.000.000,00
247.500.001,00
Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoConstrução De Infraestruturas Sociais Longonjo Pcp
Construção De Infraestruturas Socias Mungo Pcp
Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Ucuma / HuamboConstrução De Infraestruturas Sociais Ucuma Pcp
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Programa De Reflorestamento Na Provincia / HuamboPromoção Integ.Famil.Social Autonom. Pessoa Idosa / HuamboPrograma De Fomento Da Pesca Continental/HuamboPrograma De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo
189.000.000,00
138.412.000,00
98.712.000,00
4.814.336,00 136.713.664,00
350.000.000,00 1.650.000.000,00
25.000.000,00 37.500.000,00 5.000.000,00
180.000.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
189.000.000,00
138.412.000,00
98.712.000,00
4.814.336,00 136.713.664,00
350.000.000,00 1.650.000.000,00
25.000.000,00 37.500.000,00 5.000.000,00
180.000.001,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
327
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
893.181.729,00 362.079.801,00 27.495.507,00 503.494.031,00
112.390,00 233.222.538,00 233.222.538,00
1.194.847.546,00 626.361.264,00 50.700.500,00 510.285.782,00 7.500.000,00
238.512.538,00 238.512.538,00
1.562.599.862,00 673.526.193,00 46.431.057,00 842.508.612,00
134.000,00 252.638.211,00 252.638.211,00
861.470.711,00 336.587.787,00 23.792.228,00 500.963.649,00
127.047,00 233.222.539,00 233.222.539,00
829.422.171,00 305.136.225,00 25.350.478,00 498.633.949,00
301.519,00 233.222.539,00 233.222.539,00
Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga
Administração Municipal Do Bailundo
Administração Municipal Do Huambo
Administração Municipal Do Londuimbali
Administração Municipal Do Longonjo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,29% 32,14%
2,44% 44,70%
0,01% 20,71% 20,71%
83,36% 43,70%
3,54% 35,60%
0,52% 16,64% 16,64%
86,08% 37,10%
2,56% 46,41%
0,01% 13,92% 13,92%
78,70% 30,75%
2,17% 45,76%
0,01% 21,30% 21,30%
78,05% 28,71%
2,39% 46,92%
0,03% 21,95% 21,95%
1.126.404.267,00
1.433.360.084,00
1.815.238.073,00
1.094.693.250,00
1.062.644.710,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
328
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
755.751.106,00 269.196.014,00 16.885.918,00 469.462.467,00
206.707,00 215.826.201,00 215.826.201,00
881.356.052,00 349.440.333,00 27.116.936,00 500.924.277,00 3.874.506,00
233.222.538,00 233.222.538,00
830.596.402,00 320.331.988,00 26.198.241,00 481.446.173,00 2.620.000,00
237.897.468,00 237.897.468,00
97.123.734,00 79.024.591,00 5.430.602,00 12.428.564,00
239.977,00 7.500.000,00 7.500.000,00
158.034.789,00 114.374.965,00 9.608.274,00 33.684.350,00
367.200,00 10.006.231,00 10.006.231,00
Administração Municipal Do Mungo
Administração Municipal Do Tchinjenje
Administração Municipal Do Ucuma
Centro De Form.Profissional Fadario Muteka
Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,79% 27,71%
1,74% 48,32%
0,02% 22,21% 22,21%
79,08% 31,35%
2,43% 44,94%
0,35% 20,92% 20,92%
77,74% 29,98%
2,45% 45,06%
0,25% 22,26% 22,26%
92,83% 75,53%
5,19% 11,88%
0,23% 7,17% 7,17%
94,05% 68,06%
5,72% 20,05%
0,22% 5,95% 5,95%
971.577.307,00
1.114.578.590,00
1.068.493.870,00
104.623.734,00
168.041.020,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
329
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
23.865.792.886,00 19.656.488.104,00 1.367.174.960,00 2.836.497.410,00
5.632.412,00 42.178.007,00 42.178.007,00
467.944.249,00 123.771.284,00 8.423.710,00
335.739.374,00 9.881,00
50.000.000,00 50.000.000,00
17.267.764.585,00 6.335.091.513,00 596.706.881,00
7.675.430.643,00 2.660.535.548,00 8.935.427.457,00 8.935.427.457,00
3.826.773.562,00 2.331.782.735,00
95.595.320,00 1.399.095.507,00
300.000,00 6.228.600,00 6.228.600,00
618.742.284,00 273.139.405,00 16.400.937,00 326.881.942,00 2.320.000,00 26.860.342,00 26.860.342,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo
Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo
Governo Provincial Do Huambo
Hospital Provincial Do Huambo
Hospital Sanatório Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,82% 82,22%
5,72% 11,86%
0,02% 0,18% 0,18%
90,35% 23,90%
1,63% 64,82%
0,00% 9,65% 9,65%
65,90% 24,18%
2,28% 29,29% 10,15% 34,10% 34,10%
99,84% 60,83%
2,49% 36,50%
0,01% 0,16% 0,16%
95,84% 42,31%
2,54% 50,63%
0,36% 4,16% 4,16%
23.907.970.893,00
517.944.249,00
26.203.192.042,00
3.833.002.162,00
645.602.626,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
330
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
355.755.326,00 216.786.219,00 15.077.888,00 123.766.148,00
125.071,00 44.073.418,00 44.073.418,00
Instituto Médio Agrário Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
88,98% 54,22%
3,77% 30,95%
0,03% 11,02% 11,02%
399.828.744,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
331
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
236.641.964,00 231.316.090,00 223.016.424,00 7.541.254,00 758.412,00
5.325.874,00 5.325.874,00
100,00% 97,75% 94,24%
3,19% 0,32% 2,25% 2,25%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
46.941.038.835,00 22.293.432.290,00 22.293.432.290,00 1.647.277.468,00 1.647.277.468,00
19.492.570.653,00 10.950.599.399,00 8.541.971.254,00 3.507.758.424,00 3.507.758.424,00 13.259.296.947,00 13.259.296.947,00 13.259.296.947,00
77,97% 37,03% 37,03%
2,74% 2,74%
32,38% 18,19% 14,19%
5,83% 5,83%
22,03% 22,03% 22,03%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
12.906.301.804,00 10.528.037.475,00 2.378.264.329,00
153.064.480,00 153.064.480,00
22.653.597.856,00 6.020.916,00
17.299.142.174,00 3.721.615.835,00 467.185.320,00
1.159.008.611,00 625.000,00
13.929.693.879,00 8.176.039.813,00
245.000,00 2.089.780.468,00 3.576.010.436,00
87.618.162,00
21,44% 17,49% 3,95%
0,25% 0,25%
37,63% 0,01%
28,74% 6,18% 0,78% 1,93% 0,00%
23,14% 13,58% 0,00% 3,47% 5,94% 0,15%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
60.200.335.782,00 100,00%Total Geral:
60.200.335.782,00Total Geral: 100,00%
236.641.964,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BiéÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
332
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma AdministrativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
45.066.052.518,00 308.034.024,00 500.000.000,00 576.224.921,00 142.000.000,00 834.851.774,00 145.960.268,00
2.381.847.277,00 178.015.599,00 119.291.490,00 93.500.000,00 116.373.785,00 56.950.000,00
1.799.500.001,00 271.194.313,00 39.400.000,00 56.789.230,00 43.940.000,00 4.950.730,00 7.974.148,00
280.280.059,00 2.151.117.145,00 301.109.003,00 362.880.224,00
3.629.057.249,00 100.000.000,00 633.042.024,00
74,86% 0,51% 0,83% 0,96% 0,24% 1,39% 0,24% 3,96% 0,30% 0,20% 0,16% 0,19% 0,09% 2,99% 0,45% 0,07% 0,09% 0,07% 0,01% 0,01% 0,47% 3,57% 0,50% 0,60% 6,03% 0,17% 1,05%
%Programa Valor
60.200.335.782,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrech. De Novas Unidades Escolares/BiéApoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquis. 10 Grupos Ger. 100 Kva Refor. Sedes Mun. Comunas/BiéAquis. Apetrech. Para Casas De Função E Infra Estrutura /BiéAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDinamização E Reforço De 50 Escolas De Campos Ecas/BiéEducação Ambiental Das Comunidades/BiéEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoEstancamento De Progressão De Ravinas No Mun.Nharea/BiéFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéFormação E Capacitação De Quadros/BiéGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
11.937.293.201,00 100.000.000,00 17.233.483,00 110.000.000,00 178.015.599,00 145.000.000,00 106.047.463,00
1.723.680.000,00 56.789.230,00 6.640.000,00 6.939.536,00 62.446.250,00 100.000.000,00 33.583.280,00 40.000.000,00 89.721.300,00
24,18% 0,20% 0,03% 0,22% 0,36% 0,29% 0,21% 3,49% 0,12% 0,01% 0,01% 0,13% 0,20% 0,07% 0,08% 0,18%
%Projecto / Actividade Valor 49.377.211.607,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
333
Instalação Do Sist. Energia Fotovoltaica Sedes Comunitarios/BiéIntens. Cultura De Milho Feijão Soja Batata Rena/BieIntensificação Cultivo Do Milho , Feijão E Cafe´/BiéLimpeza E SaneamentoManutenção E Conserv.Monumentos E Locais Historicos/BiéMapeamento De Famílias Vulneráveis No Kuito/BiéMerenda EscolarMerenda Escolar/BiéMobilização Social - Cidades Limpas/ BiéOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/BiéOperacionalização Microfomento/BiéOrganização Produtiva Das Comunidades/BiéPlanos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1ª Infancia/BiéPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdeProjecto De Luta Contra O Hiv-SidaProjecto Água Para TodosRepovoamento Florestal P/ 9 Municípios Da Província Do BiéRequalificação Do Largo Para Albegar As Festas Da Cidade/BiéSeminário De CapacitaçãoServicos De Saúde PúblicaServiços ComunitáriosTratamento De Resíduos Sólidos/BiéVacinação Animal/Bié
177.169.732,00 19.700.000,00 19.700.000,00 655.318.562,00 28.987.470,00 9.500.000,00
240.000.000,00 227.185.320,00 249.999.997,00 106.280.000,00 5.400.000,00 60.011.932,00 3.665.625,00
20.257.526.619,00 9.310.925.268,00 1.597.657.990,00
18.700.000,00 38.250.000,00 41.914.980,00 2.000.000,00
360.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 5.800.000,00
450.559.172,00 518.839.230,00 117.830.268,00 20.900.100,00
0,36% 0,04% 0,04% 1,33% 0,06% 0,02% 0,49% 0,46% 0,51% 0,22% 0,01% 0,12% 0,01%
41,03% 18,86% 3,24% 0,04% 0,08% 0,08% 0,00% 0,73% 0,04% 0,20% 0,01% 0,91% 1,05% 0,24% 0,04%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.823.124.175,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 10.823.124.175,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Andulo
Camacupa
Catabola
Chinguar
104.654.000,00
324.712.000,00
222.391.981,00
228.412.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.654.000,00
324.712.000,00
222.391.981,00
228.412.000,00
Construção De Infraestruturas Sociais Andulo PcpEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato Andulo
Construção De Infraestruturas Sociais, Camacupa PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo Em KamacupaEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato Kamacupa/Bié
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Catabola/BiéConstrução E Apetrechamento De 1 Esquadra Polícia Na CaiueraConstrução De Infraestruturas Sociais, Catabola Pcp (Dup)
Construção De Infraestruturas Sociais,Chinguar PcpConstrução E Apetrechamento Escola I Ciclo De 12 Salas No Chinguar
101.654.000,00 3.000.000,00
158.712.000,00 163.000.000,00 3.000.000,00
38.979.981,00 45.000.000,00 138.412.000,00
138.412.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
101.654.000,00 3.000.000,00
158.712.000,00 163.000.000,00 3.000.000,00
38.979.981,00 45.000.000,00 138.412.000,00
138.412.000,00 90.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
334
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Chitembo
Cuemba
Cuito
444.412.000,00
301.412.000,00
3.676.746.286,00
0,00
0,00
0,00
444.412.000,00
301.412.000,00
3.676.746.286,00
Construção 2 Pontes Metálicas Com 40 M Rio Cotato E Cuquema/ BiéConstrução De Infraestruturas Sociais,Chitembo PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo No ChitemboConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No ChitemboEstudo Para Construção Infraestrutura Turística Na Nascente Rio KuanzaEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato Chitembo
Construção De Infraestruturas Sociais,Cuemba PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo No Kuemba
Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude/Cuito/BiéEstancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoCriação Do Aterro Sanitário Do Cuito/BiéConclusão Da Obra De Construção 20 Residência T2 P/Órfãos De Guerra/BiéAsfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Cuito/BiéConclusão Da Construção Direcção Provincial De Educação/ BiéRequalificação Do Largo 1º De Maio No Cuito/BiéReabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié Reabilitação Do Seminário Menor Asfaltagem Rua Bairro Catraio?Centro Cultural Agostinho Neto No KuitoConstrução Apetrechamento Fiscalização De 1 Academia Música No KuitoConstrução De Uma Casa De Velório No KuitoConstrução De 50 Casas Na Comuna De CambanduaConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal De CangoteConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Em Belo HorizonteConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo De 20 Salas No KuitoConstrução E Apetrechamento De 1 Esquadra Polícia No CangotiConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde Na ChicalaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde Na Comuna Do CaieieConstrução E Apetrechamento Escola Do I Ciclo Com 12 Salas No AnduloConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo De 12 Salas No ChissindoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpEstudos E Projecto Para Construção Centro Onda Média Da Rádio Do KuitoEstudos E Projecto Para Construção Da Marginal No KuitoEstudos E Projecto Para Desassoreamento Do Rio KuitoEstudos E Projecto Para Reabilitação Do Matadouro No KuitoEstudos E Projecto Para Requalificação Do Horto Do KuitoEstudos Para A Construção Do Museu Provincial Do Bié
108.000.000,00 112.412.000,00 163.000.000,00 53.000.000,00 5.000.000,00
3.000.000,00
138.412.000,00 163.000.000,00
4.950.730,00 281.109.003,00 50.950.000,00 65.715.698,00
123.000.000,00 63.000.000,00 180.280.059,00 220.011.796,00 142.000.000,00 184.000.000,00
500.000.000,00
29.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42.000.000,00
180.000.000,00
45.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
157.354.000,00 2.000.000,00
8.000.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.000.000,00 112.412.000,00 163.000.000,00 53.000.000,00 5.000.000,00
3.000.000,00
138.412.000,00 163.000.000,00
4.950.730,00 281.109.003,00 50.950.000,00 65.715.698,00
123.000.000,00 63.000.000,00 180.280.059,00 220.011.796,00 142.000.000,00 184.000.000,00
500.000.000,00
29.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42.000.000,00
180.000.000,00
45.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
157.354.000,00 2.000.000,00
8.000.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
335
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cunhinga
N'Harêa
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Bié
264.654.000,00
255.412.000,00
2.349.172.024,00
2.651.145.884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.654.000,00
255.412.000,00
2.349.172.024,00
2.651.145.884,00
Estudos Para Construção Da Administração Comunal Em Belo HorizonteEstudos Para Construção De Quadras Polidesportivas No KuitoEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato KuitoEstudos Projecto Para Construção Repartição Municipal Educação AnduloReabilitação E Fiscalização Do Cemitério Municipal Do KuitoReabilitação E Ampliação Do Edifício Sede Do Governo No KuitoReabilitação E Apetrechamento Do Centro De Treinamento De Wongo
Construção De Infraestruturas Sociais,Cunhinga PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo No Kunhinga
Construção Apetrechamento Da Administração Comunal De Caieie NharêaConstrução De Infraestruturas Sociais,Nharea PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Em Caieie, Nharêa
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Reparação Das Estradas Secundárias E Terciárias/BiéEstudos Projectos E Fiscalização Província/BiéFormação E Capacitação De Quadros Públicos Da ProvínciaAquisição De Produtos Químicos P/Tratamento De Água Província Do BiéConstrução Edifício Sede Governo Província/BiéProg.Aquis.30 Grupos Geradores 65 100 Kvas P/Sedes Comunais/BiéAquisição Apetrechamento Para Escolas/BiéConstrução E Apetrechamento De Residências P/Quadros Província/BiéConstrução 4 Blocos Operatórios Nos Hospitais Municipais/BiéPrograma De Requalificação Manutenção Conservação Escolas /BiéConstrução E Apetrechamento De 4 Bibliotecas Nos Mun./BiéElaboração Do Plano Desenvolvimento Integrado Da Provincia Do Bié Aquisição Apetrechamento Para Edific. Funcionários Públicos/ BiéAquisição Apetrechamento P/Centros E Postos De Saúde/BiéAquisição De Meios Para Saneamento Básico Da Província/BiéConstrução De 50 Casas T3 P/Quadros Em Diversas Comunas/BiéReabilitação De 3 Casas Protocolares Do Governo/BiéCampanhas Agrícola/Bié Reforço Institucional (Apoio Admin.Mun.Direcções Provinciais)/BiéConstrução 120 Salas Aulas Em Diversas Localidades/BiéConstrução 3 Esquadras Municipais Polícia Nacional/BiéIntensif.Cult.Milho Feijão E Café/Catab/Camac/Nhar/Andulo/BiéConstrução 30 Pontes De Madeira Em Diversas Localidades/Bié
2.750.000,00
2.000.000,00 3.250.000,00 625.000,00
88.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00
101.654.000,00 163.000.000,00
75.000.000,00
138.412.000,00 42.000.000,00
633.042.024,00 1.716.130.000,00
384.851.774,00 87.000.000,00 26.100.000,00 28.130.000,00
429.000.001,00 20.864.292,00 100.000.000,00 119.271.447,00 34.118.620,00 61.500.001,00 43.940.000,00 3.148.785,00
136.000.000,00 180.126.320,00 88.244.313,00 172.330.000,00 51.001.000,00 34.040.277,00 139.880.224,00 400.000.000,00 63.064.480,00 13.534.350,00 35.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.750.000,00
2.000.000,00 3.250.000,00 625.000,00
88.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00
101.654.000,00 163.000.000,00
75.000.000,00
138.412.000,00 42.000.000,00
633.042.024,00 1.716.130.000,00
384.851.774,00 87.000.000,00 26.100.000,00 28.130.000,00
429.000.001,00 20.864.292,00 100.000.000,00 119.271.447,00 34.118.620,00 61.500.001,00 43.940.000,00 3.148.785,00
136.000.000,00 180.126.320,00 88.244.313,00 172.330.000,00 51.001.000,00 34.040.277,00 139.880.224,00 400.000.000,00 63.064.480,00 13.534.350,00 35.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
336
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.484.069.675,00 502.893.835,00 40.619.947,00 939.864.899,00
690.994,00 226.384.443,00 226.384.443,00
1.353.633.471,00 508.453.370,00 32.461.988,00 812.486.606,00
231.507,00 421.262.184,00 421.262.184,00
1.425.966.116,00 370.716.757,00 23.119.161,00
1.022.025.737,00 10.104.461,00 183.331.950,00 183.331.950,00
885.714.567,00 172.919.561,00 9.990.369,00
702.697.353,00 107.284,00
185.810.503,00 185.810.503,00
1.164.083.477,00 320.315.815,00 20.042.667,00 823.286.291,00
438.704,00 339.022.518,00 339.022.518,00
Administração Municipal De Camacupa
Administração Municipal De Catabola
Administração Municipal De Chitembo
Administração Municipal De Cuemba
Administração Municipal De Nharea
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,76% 29,40%
2,37% 54,95%
0,04% 13,24% 13,24%
76,27% 28,65%
1,83% 45,78%
0,01% 23,73% 23,73%
88,61% 23,04%
1,44% 63,51%
0,63% 11,39% 11,39%
82,66% 16,14%
0,93% 65,58%
0,01% 17,34% 17,34%
77,45% 21,31%
1,33% 54,77%
0,03% 22,55% 22,55%
1.710.454.118,00
1.774.895.655,00
1.609.298.066,00
1.071.525.070,00
1.503.105.995,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
337
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.056.932.414,00 614.598.929,00 50.099.617,00
1.386.685.841,00 5.548.027,00
225.800.738,00 225.800.738,00
920.277.800,00 341.703.744,00 21.723.831,00 556.713.296,00
136.929,00 243.394.455,00 243.394.455,00
1.581.562.437,00 542.659.900,00 34.273.446,00
1.004.165.681,00 463.410,00
220.983.012,00 220.983.012,00
1.434.417.393,00 366.002.932,00 24.707.714,00
1.023.697.308,00 20.009.439,00 210.158.791,00 210.158.791,00
15.449.011.379,00 12.489.820.099,00
972.655.953,00 1.986.535.327,00
43.990.794,00 43.990.794,00
Administração Municipal Do Andulo
Administração Municipal Do Chinguar
Administração Municipal Do Cuito
Administração Municipal Do Cunhinga
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,11% 26,92%
2,19% 60,75%
0,24% 9,89% 9,89%
79,08% 29,36%
1,87% 47,84%
0,01% 20,92% 20,92%
87,74% 30,11%
1,90% 55,71%
0,03% 12,26% 12,26%
87,22% 22,26%
1,50% 62,25%
1,22% 12,78% 12,78%
99,72% 80,62%
6,28% 12,82%
0,28% 0,28%
2.282.733.152,00
1.163.672.255,00
1.802.545.449,00
1.644.576.184,00
15.493.002.173,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
338
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.576.584.381,00 783.902.348,00 46.543.399,00 745.902.891,00
235.743,00 21.073.609,00 21.073.609,00
15.203.378.151,00 4.257.975.053,00 313.807.440,00
7.162.085.576,00 3.469.510.082,00 10.857.772.574,00 10.857.772.574,00
2.022.270.637,00 932.127.352,00 53.928.324,00
1.035.953.809,00 261.152,00
78.941.376,00 78.941.376,00
383.136.937,00 89.342.595,00 3.303.612,00
290.470.038,00 20.692,00
1.370.000,00 1.370.000,00
Direcção Provincial Da Saúde Do Bié
Governo Provincial Do Bié
Hospital Provincial Do Bié
Instituto Médio Agrário Do Andulo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,68% 49,07%
2,91% 46,69%
0,01% 1,32% 1,32%
58,34% 16,34%
1,20% 27,48% 13,31% 41,66% 41,66%
96,24% 44,36%
2,57% 49,30%
0,01% 3,76% 3,76%
99,64% 23,24%
0,86% 75,54%
0,01% 0,36% 0,36%
1.597.657.990,00
26.061.150.725,00
2.101.212.013,00
384.506.937,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
339
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
621.580.631,00 608.593.486,00 591.809.867,00 15.214.874,00 1.568.745,00 12.987.145,00 12.987.145,00
100,00% 97,91% 95,21%
2,45% 0,25% 2,09% 2,09%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
21.739.369.715,00 12.558.853.134,00 12.558.853.134,00
867.452.776,00 867.452.776,00
7.883.795.295,00 4.202.961.815,00 3.680.833.480,00 429.268.510,00 429.268.510,00
9.419.086.706,00 9.419.086.706,00 9.419.086.706,00
69,77% 40,31% 40,31%
2,78% 2,78%
25,30% 13,49% 11,81%
1,38% 1,38%
30,23% 30,23% 30,23%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
7.794.064.539,00 7.557.759.509,00
37.500.000,00 198.805.030,00
128.583.900,00 73.983.900,00 4.200.000,00 50.400.000,00
13.942.735.075,00 9.069.113.208,00 4.527.621.867,00 346.000.000,00
4.552.219.272,00 2.173.610.777,00 957.600.000,00
1.411.008.495,00 10.000.000,00
382.928.178,00
25,01% 24,26% 0,12% 0,64%
0,41% 0,24% 0,01% 0,16%
44,75% 29,11% 14,53% 1,11%
14,61% 6,98% 3,07% 4,53% 0,03%
1,23%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
31.158.456.421,00 100,00%Total Geral:
31.158.456.421,00Total Geral: 100,00%
621.580.631,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do NamibeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
340
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
23.413.712.748,00 47.689.234,00 8.750.000,00 19.807.494,00 137.250.000,00 715.083.902,00 240.000.000,00 6.537.500,00 35.250.000,00
1.223.371.250,00 597.818.252,00 8.000.000,00
149.500.000,00 30.000.000,00
1.258.342.501,00 7.055.030,00
2.476.832.130,00 776.456.380,00 7.000.000,00
75,14% 0,15% 0,03% 0,06% 0,44% 2,29% 0,77% 0,02% 0,11% 3,93% 1,92% 0,03% 0,48% 0,10% 4,04% 0,02% 7,95% 2,49% 0,02%
%Programa Valor
31.158.456.421,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoCuidados Primários De SaúdeMerenda Escolar/NamibeMobilização Social - Cidades Limpas/NamibeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/NamibeOperacionalização Microfomento/NamibeOrganização Produtiva Das Comunidades/NamibePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Merenda Escolar NamibeProjecto Água Para Todos
5.884.365.360,00 8.000.000,00 48.277.940,00
1.676.114.819,00 957.600.000,00 276.000.000,00 250.000.000,00 64.550.000,00 3.000.000,00 32.018.802,00
12.373.363.825,00 2.183.610.777,00 1.312.669.261,00
70.000.000,00 200.000.000,00
23,22% 0,03% 0,19% 6,61% 3,78% 1,09% 0,99% 0,25% 0,01% 0,13%
48,83% 8,62% 5,18% 0,28% 0,79%
%Projecto / Actividade Valor 25.339.570.784,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.818.885.637,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
517.956.380,00 5.300.929.257,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Bibala 448.340.044,00 147.956.380,00 300.383.664,00
Construção Apetrechamento De Um Laboratorio No Centro Do Saúde BibalaConstrução Infraestruturas Sociais Bilbala PcpConstrução E Apetrechamento Uma Escola De 12 Salas De Aula Na Bibala
8.750.000,00
136.713.664,00 94.920.000,00
0,00
0,00 0,00
8.750.000,00
136.713.664,00 94.920.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
341
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Camacuio
Namibe
240.553.664,00
3.086.157.927,00
0,00
370.000.000,00
240.553.664,00
2.716.157.927,00
Estudo Para Construção De Represa Na Localidade Do Lola Na BibalaEstudos Para Construção Da Represa Na Localidade Do Tacotaco BibalaReabilitação Do Sistema De Água Da Bibala
Construção Apetrechamento De Uma Escola 12 Salas De Aulas No CamucuioConstrução Infraestruturas Sociais Camucuio Pcp
Instalação Placa Sinalização Verticais Nomaios Luminosos Cidade/NamibeInfra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\NamibeInfra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\NamibeConst. Bispado ( Casa Bispo Da Igreja Católica)\NamibeElaboração De Estudos E Projectos E Consultoria/NamibeConstrução Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/NamibeIi Fase Const.Edificio Sede Do Governo Provincial/NamibeAmpliação Escola Egidio Torres Em 6 Salas Bairro Saidy Mingas NamibeAmpliação Da Escola Técnica De Saúde Do NamibeAmpliação Do Hospital Ngola Kimbanda No NamibeConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 20 Salas De Aulas No NamibeConstrução Apetrechamento Escola De 12 Salas No Municipio Do NamibeConstrução Apetrechamento Escola 7 Salas Aulas Bairro Juventude NamibeConstrução Apetrechamento Uma Escola 12 Salas Aulas 1º Andar No NamibeConstrução Do Banco De Urgência Do Hospital Ngola Kimbanda NamibeConstrução Do Posto Fronteiriço Do Monte Negro NamibeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 6 Salas De Aulas No MaputoConstrução Infraestruturas Sociais - Namibe PcpConstrução Sistema De Abastecimento Água Nas Salinas Bentiaba NamibeEstudo Sobre Construção 1 Laboratório Análise De Produtos Alimentares Construção Direcção Transporte Correios Telecomuncações NamibeConst. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\NamibeConstrução Apetrechamento Escola De 12 Salas 1º Andar Forte Santa RitaConstrução Arruamento Avenida Eduardo Mondlane E Rotunda No NamibeConstrução Comando Municipal Da Polícia Viação E Trânsito No Namibe.Construção Comando Provincial Serviço Protecção E Bombeiros No NamibeConstrução De Passeios E 6 Zonas Verdes No NamibeConstrução Do Largo Castanheiras Da Cidade Do Namibe
30.000.000,00 30.000.000,00
147.956.380,00
103.840.000,00
136.713.664,00
9.957.494,00
150.000.001,00 180.000.001,00 188.000.001,00 7.055.030,00 10.000.000,00 30.000.000,00 41.250.000,00
41.250.000,00 62.000.000,00 194.700.000,00
99.120.000,00
53.861.250,00
99.420.000,00
77.500.000,00
37.500.000,00 50.850.000,00
154.412.000,00 178.500.000,00
1.837.500,00
24.000.000,00 70.000.000,00 103.800.000,00
126.068.250,00
50.400.000,00
50.400.000,00
252.000.000,00 31.500.000,00
0,00 0,00
147.956.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
252.000.000,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00
103.840.000,00
136.713.664,00
9.957.494,00
150.000.001,00 180.000.001,00 188.000.001,00 7.055.030,00 10.000.000,00 30.000.000,00 41.250.000,00
41.250.000,00 62.000.000,00 194.700.000,00
99.120.000,00
53.861.250,00
99.420.000,00
77.500.000,00
37.500.000,00 50.850.000,00
154.412.000,00 178.500.000,00
1.837.500,00
24.000.000,00 70.000.000,00 103.800.000,00
126.068.250,00
50.400.000,00
50.400.000,00
0,00 31.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
342
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Tômbua
Varios Municipios-Nacional
Virei
344.332.002,00
1.440.000.000,00
259.502.000,00
0,00
0,00
0,00
344.332.002,00
1.440.000.000,00
259.502.000,00
Construção Do Largo 4 De Abril Da Cidade Do NamibeConstrução E Apetrechamento Posto Da Policia Nacional No ChingoConstrução E Apetrechamento 1 Escola 15 Salas Aulas Bairro Saco MarConstrução Sistema Captação Distribuição Água Giraul De Baixo NamibeEstudo Da Ampliação E Requalificação Da Nova Marginal No NamibeEstudo Da Infraestruturação Do Espaço De 200 Hec No Platô NamibeEstudo De Reabilitação De Chinpaca No CaluvunduEstudo De Reabilitação De Chinpaca No ChipotoEstudo De Reabilitação De Chinpaca No MapangoEstudo De Reabilitação De Chinpaca No NdilofinaEstudo Para Construção 1 Centro Reabilitação De Menores Em ConflitosEstudo Para A Construção Do Parque De Campismo No NamibeEstudo Para Desassoreamento Da Represa Na YolataEstudo Para Desassoriamento Da Represa Na EtimulolaEstudo Para Desassoriamento Da Represa Na MangangaEstudo Para Desassoriamento Da Represa No TchinhacaEstudo Para Infrasestruturação Espaço De 200 Hec Na Baia Pipas NamibeEstudo Sobre Construção Estações Desenvolvimento Agrário No NamibeEstudos E Projectos Reabilitação Infraestruturas Da Encta No NamibeEstudos Para Construção Da Direcção Provincial Dos Serviços PrisionaisEstudos Sobre A Construção De Um Autodromo No NamibeReabilitação Da Casa De Máquinas De Um Edificio De 5 AndaresReabilitação Do Reservatório De Água Da Cidade Do Namibe
Reabilitação Tapete Asfáltico Lancis Cidade Tombua/NamibeConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Reserva Fundiaria No TombwaConstrução De Infraestruturas Sociais Tômbua PcpConstrução Do Largo Major Saidy Mingas No TômbwaEstudos Para Construção Da Represa Na Localidade Yona Sede No Tombwa
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Construção Apetrechamento 1 Escola 12 Salas Aulas Município Do VireiConstrução Do Edificio Serviço Municipal Do Sinse No Virei BibalaConstrução Infraestruturas Sociais Virei PcpEstudo Para A Construção Do Tribunal Municipal Do Virei
31.500.000,00 23.583.900,00 141.600.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00 5.092.500,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.950.000,00
5.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.250.000,00
5.250.000,00
2.500.000,00 4.200.000,00
7.350.000,00 70.000.000,00 47.250.000,00
90.000.002,00 94.920.000,00
97.912.000,00 31.500.000,00 30.000.000,00
450.000.000,00 990.000.000,00
103.840.000,00
55.000.000,00 97.912.000,00 2.750.000,00
0,00 0,00
118.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
31.500.000,00 23.583.900,00 23.600.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00 5.092.500,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.950.000,00
5.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.250.000,00
5.250.000,00
2.500.000,00 4.200.000,00
7.350.000,00 70.000.000,00 47.250.000,00
90.000.002,00 94.920.000,00
97.912.000,00 31.500.000,00 30.000.000,00
450.000.000,00 990.000.000,00
103.840.000,00
55.000.000,00 97.912.000,00 2.750.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
343
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
885.179.956,00 453.678.143,00 45.584.428,00 385.179.956,00
737.429,00 301.167.468,00 301.167.468,00
985.179.946,00 582.483.654,00 16.794.936,00 385.179.956,00
721.400,00 301.167.469,00 301.167.469,00
782.713.072,00 294.306.380,00 33.989.832,00 422.218.840,00 32.198.020,00 317.626.921,00 317.626.921,00
1.011.990.518,00 522.391.424,00 39.352.932,00 449.583.373,00
662.789,00 270.567.810,00 270.567.810,00
983.363.835,00 564.799.378,00 35.200.620,00 383.363.837,00 265.081.920,00 265.081.920,00
Administração Municipal Da Bibala
Administração Municipal Do Camucuio
Administração Municipal Do Namibe
Administração Municipal Do Tombwa
Administração Municipal Do Virei
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,61% 38,24%
3,84% 32,47%
0,06% 25,39% 25,39%
76,59% 45,28%
1,31% 29,94%
0,06% 23,41% 23,41%
71,13% 26,75%
3,09% 38,37%
2,93% 28,87% 28,87%
78,90% 40,73%
3,07% 35,05%
0,05% 21,10% 21,10%
78,77% 45,24%
2,82% 30,71% 21,23% 21,23%
1.186.347.424,00
1.286.347.415,00
1.100.339.993,00
1.282.558.328,00
1.248.445.755,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
344
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
377.632.364,00 231.330.852,00 16.077.728,00 130.116.500,00
107.284,00 14.795.516,00 14.795.516,00
7.824.824.164,00 6.124.913.066,00 388.075.846,00
1.309.847.674,00 1.987.578,00 20.917.794,00 20.917.794,00
1.310.688.952,00 1.046.277.909,00
70.393.071,00 193.545.075,00
472.897,00 1.980.309,00 1.980.309,00
6.410.972.445,00 2.234.052.988,00 192.482.646,00
3.592.292.852,00 392.143.959,00
7.922.965.834,00 7.922.965.834,00
1.166.824.463,00 504.619.340,00 29.500.737,00 632.467.232,00
237.154,00 2.815.665,00 2.815.665,00
Complexo Escolar Marítimo Helder Neto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe
Direcção Provincial De Saúde Do Namibe
Governo Provincial Do Namibe
Hospital Provincial Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,23% 58,95%
4,10% 33,16%
0,03% 3,77% 3,77%
99,73% 78,07%
4,95% 16,70%
0,03% 0,27% 0,27%
99,85% 79,71%
5,36% 14,74%
0,04% 0,15% 0,15%
44,73% 15,59%
1,34% 25,06%
2,74% 55,27% 55,27%
99,76% 43,14%
2,52% 54,07%
0,02% 0,24% 0,24%
392.427.880,00
7.845.741.958,00
1.312.669.261,00
14.333.938.279,00
1.169.640.128,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
345
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
1.967.963.676,00 1.931.976.522,00 1.887.109.520,00
29.541.257,00 15.325.745,00 35.987.154,00 35.987.154,00
100,00% 98,17% 95,89%
1,50% 0,78% 1,83% 1,83%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
51.568.637.838,00 28.962.079.708,00 28.962.079.708,00 2.143.142.538,00 2.143.142.538,00
18.436.886.464,00 11.717.379.879,00 6.719.506.585,00 2.026.529.128,00 2.026.529.128,00 13.896.042.596,00 13.896.042.596,00 13.896.042.596,00
78,77% 44,24% 44,24%
3,27% 3,27%
28,16% 17,90% 10,26%
3,10% 3,10%
21,23% 21,23% 21,23%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.05.00 - Desemprego
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
28.442.298.675,00 28.055.658.821,00
386.639.854,00
9.141.743.989,00 3.645.968.407,00 3.124.857.978,00 708.000.000,00
1.662.917.604,00
12.643.923.989,00 7.154.336.345,00 2.681.280.000,00 2.808.307.644,00
1.655.041.119,00 51.465.018,00
1.533.134.233,00 70.441.868,00
10.459.511.548,00 1.937.754.164,00
43,45% 42,86% 0,59%
13,96% 5,57% 4,77% 1,08% 2,54%
19,31% 10,93% 4,10% 4,29%
2,53% 0,08% 2,34% 0,11%
15,98% 2,96%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
65.464.680.434,00 100,00%Total Geral:
65.464.680.434,00Total Geral: 100,00%
1.967.963.676,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da HuilaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
346
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Segurança Alimentar E NutricionalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
46.864.274.904,00 983.121.443,00
1.016.247.500,00 6.426.666.695,00 400.038.660,00 216.639.854,00 413.625.740,00 633.632.880,00 229.979.750,00
1.937.754.164,00 170.000.000,00 70.441.868,00
6.102.256.976,00
71,59% 1,50% 1,55% 9,82% 0,61% 0,33% 0,63% 0,97% 0,35% 2,96% 0,26% 0,11% 9,32%
%Programa Valor
65.464.680.434,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialCuidados Primários De SaúdeMerenda Escolar/HuílaMobilização Social - Cidades Limpas/HuílaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/HuílaOperacionalização Microfomento/HuílaOrganização Produtiva Das Comunidades/HuílaPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdeProjecto Água Para Todos
29.114.860.014,00 2.681.280.000,00 708.000.000,00 249.973.002,00 180.740.000,00 8.400.000,00 89.652.654,00
8.144.430.400,00 7.109.693.365,00 2.622.970.874,00 560.000.000,00
56,57% 5,21% 1,38% 0,49% 0,35% 0,02% 0,17%
15,82% 13,81% 5,10% 1,09%
%Projecto / Actividade Valor 51.470.000.309,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
13.994.680.125,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 13.994.680.125,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Caconda
Cacula
Caluquembe
Chibia
Chicomba
136.713.664,00
344.905.000,00
136.713.664,00
883.694.913,00
97.912.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.713.664,00
344.905.000,00
136.713.664,00
883.694.913,00
97.912.000,00
Construção De Infraestruturas Sociais Caconda Pcp
Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaConstrução De Infraestruturas Sociais Cacula Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Caluquembe Pcp
Construção De 100 Casas No Municipio Da Chibia /HuilaConstrução Concepção Da Represa De Nompombo Na QuihitaConstrução De Infraestruturas Sociais Chibia Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Chicomba Pcp
136.713.664,00
247.000.000,00 97.905.000,00
136.713.664,00
247.000.000,00 499.981.249,00 136.713.664,00
97.912.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
136.713.664,00
247.000.000,00 97.905.000,00
136.713.664,00
247.000.000,00 499.981.249,00 136.713.664,00
97.912.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
347
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Chipindo
Cuvango
Gambos
Humpata
Jamba
Lubango
Matala
136.713.664,00
97.912.000,00
97.912.000,00
344.912.000,00
447.912.000,00
8.277.699.190,00
386.968.039,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.713.664,00
97.912.000,00
97.912.000,00
344.912.000,00
447.912.000,00
8.277.699.190,00
386.968.039,00
Construção De Infraestruturas Sociais Chipindo Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Cuvango Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Gambos Pcp
Construção De 100 Casas No Municipio Da Humpata/HuilaConstrução De Infraestruturas Sociais Humpata Pcp
Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Na Jamba/HuilaConstrução De Infraestruturas Sociais Jamba Pcp
Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/HuilaOutros Encargos E Fiscalização/HuílaRecolha Resíduos Sólidos Urbanos ( Const.2 Aterros Sanitários)Construção Sistema Prod.Distribuição De Energia Na TchanjaSaneamento Basico Dos Bairros Perifericos Cidade Do LubangoDivulgação Promoção E Imagem Do Programa Governo-2011/HuilaConstrução De Um Dique No Bairro Sofrio/HuílaConstrução De Valas De Drenagem Nas Zonas A UrbanizarManutenção De Infraestruturas Hospitalares/HuílaConstrução Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Comuna Da HuilaReabilitação Da Rede Produção Distrib.Água Na Arimba/HuílaConstrução De 100 Casas No Município Do Lubango/HuílaRep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/HuilaAquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/HuílaProjectos De Segurança Alimentar /HuilaSistema Intergrado De Resíduos Sólidos /HuilaReparação Das Ruas Dos Bairros Periféricos Cidade Do Lubango/HuilaAquisição De Câmaras De Conservação De Prod.Agrícolas/HuílaInfraestruturas De Urbanização (Redes Téc.Equipamentos)/HuílaMelhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/HuílaConstrução Da Microturbina De ChicombaConstrução Da Represa Da Embala Do Rei Dos GambosConstruçao Infraestruturas Sociais - Lubango PcpConstrução Sistema De Produção E Distribuição De Água,Chicomba/HuílaEstudos De Construção Da Unidade De Radioterapia No Lubango
Const. Sist.Prod. Dist. Energ. N. Urbaniz. ( Eywa Mut. Nambambe)/HuílaConstrução De Infraestruturas Sociais Matala Pcp
136.713.664,00
97.912.000,00
97.912.000,00
247.000.000,00 97.912.000,00
350.000.000,00 97.912.000,00
260.000.000,00 149.275.000,00 441.605.771,00 5.165.193,00
355.450.700,00 67.364.854,00 350.000.000,00 197.380.649,00 199.979.750,00 355.415.034,00
358.800.000,00 358.800.000,00 196.754.164,00 958.661.102,00
675.000.000,00
70.441.868,00 184.566.531,00 57.586.398,00 633.632.880,00 400.038.660,00 350.000.000,00 467.701.875,00 499.981.249,00 154.412.000,00 499.685.512,00
30.000.000,00
250.254.375,00
136.713.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
136.713.664,00
97.912.000,00
97.912.000,00
247.000.000,00 97.912.000,00
350.000.000,00 97.912.000,00
260.000.000,00 149.275.000,00 441.605.771,00 5.165.193,00
355.450.700,00 67.364.854,00 350.000.000,00 197.380.649,00 199.979.750,00 355.415.034,00
358.800.000,00 358.800.000,00 196.754.164,00 958.661.102,00
675.000.000,00
70.441.868,00 184.566.531,00 57.586.398,00 633.632.880,00 400.038.660,00 350.000.000,00 467.701.875,00 499.981.249,00 154.412.000,00 499.685.512,00
30.000.000,00
250.254.375,00
136.713.664,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
348
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
724.342.043,00 148.532.912,00 9.731.099,00
560.078.032,00 6.000.000,00
182.027.741,00 182.027.741,00
714.630.695,00 92.496.405,00 5.306.587,00
616.522.703,00 305.000,00
153.594.556,00 153.594.556,00
647.864.098,00 152.740.862,00 11.218.236,00 483.600.087,00
304.913,00 145.598.126,00 145.598.126,00
1.018.420.789,00 244.619.317,00
Administração Municipal Da Chibia
Administração Municipal Da Humpata
Administração Municipal Da Jamba
Administração Municipal Da Matala
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,92% 16,39%
1,07% 61,79%
0,66% 20,08% 20,08%
82,31% 10,65%
0,61% 71,01%
0,04% 17,69% 17,69%
81,65% 19,25%
1,41% 60,95%
0,04% 18,35% 18,35%
84,78% 20,36%
906.369.784,00
868.225.251,00
793.462.224,00
1.201.309.028,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Quilengues
Quipungo
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Huíla
100.854.000,00
97.912.000,00
1.950.000.000,00
455.945.991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.854.000,00
97.912.000,00
1.950.000.000,00
455.945.991,00
Construção De Infraestruturas Sociais Quilengues Pcp
Construção De Infraestruturas Sociais Quipungo Pcp
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Modernização Administrativa/Huíla Manutenção De Infraestruturas Escolares/Huíla
100.854.000,00
97.912.000,00
950.000.000,00 1.000.000.000,00
170.000.000,00 285.945.991,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100.854.000,00
97.912.000,00
950.000.000,00 1.000.000.000,00
170.000.000,00 285.945.991,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
349
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
621.907.485,00 142.290.387,00 479.514.049,00
103.049,00 181.683.674,00 181.683.674,00
665.438.170,00 122.765.521,00 542.672.649,00 145.935.683,00 145.935.683,00
538.538.344,00 161.075.565,00 10.886.162,00 366.402.986,00
173.631,00 181.167.469,00 181.167.469,00
605.940.431,00 124.068.280,00 8.878.427,00
472.945.964,00 47.760,00
145.598.126,00 145.598.126,00
555.915.259,00 83.717.231,00 5.729.874,00
466.331.226,00 136.928,00
181.683.674,00 181.683.674,00
758.120.891,00
Administração Municipal De Caconda
Administração Municipal De Cacula
Administração Municipal De Caluquembe
Administração Municipal De Chicomba
Administração Municipal De Chipindo
Administração Municipal De Cuvango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,39% 17,71% 59,67%
0,01% 22,61% 22,61%
82,01% 15,13% 66,88% 17,99% 17,99%
74,83% 22,38%
1,51% 50,91%
0,02% 25,17% 25,17%
80,63% 16,51%
1,18% 62,93%
0,01% 19,37% 19,37%
75,37% 11,35%
0,78% 63,22%
0,02% 24,63% 24,63%
83,83%
803.591.159,00
811.373.853,00
719.705.813,00
751.538.557,00
737.598.933,00
904.407.377,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
350
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
612.020.299,00 133.308.688,00 9.892.524,00
468.469.087,00 350.000,00
148.334.186,00 148.334.186,00
640.044.846,00 92.628.776,00 6.701.359,00
540.497.320,00 217.391,00
145.942.193,00 145.942.193,00
785.444.665,00 325.915.005,00 23.360.283,00 435.269.377,00
900.000,00 197.626.921,00 197.626.921,00
673.016.780,00 113.123.809,00 7.435.408,00
552.209.116,00 248.447,00
145.942.192,00 145.942.192,00
23.754.353.567,00 19.108.992.781,00 1.506.342.121,00 3.138.949.495,00
69.170,00 20.917.794,00 20.917.794,00
Administração Municipal De Quilengues
Administração Municipal De Quipungo
Administração Municipal Do Lubango
Administração Municipal Dos Gambos
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,49% 17,53%
1,30% 61,61%
0,05% 19,51% 19,51%
81,43% 11,79%
0,85% 68,77%
0,03% 18,57% 18,57%
79,90% 33,15%
2,38% 44,28%
0,09% 20,10% 20,10%
82,18% 13,81%
0,91% 67,43%
0,03% 17,82% 17,82%
99,91% 80,37%
6,34% 13,20%
0,00% 0,09% 0,09%
760.354.485,00
785.987.039,00
983.071.586,00
818.958.972,00
23.775.271.361,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
351
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.578.327.894,00 1.993.965.286,00 137.757.403,00 445.207.689,00 1.397.516,00
12.517.445.983,00 4.486.862.884,00 287.913.535,00
5.730.216.959,00 2.012.452.605,00 11.541.210.680,00 11.541.210.680,00
226.119.953,00 102.710.696,00 6.888.324,00
116.499.729,00 21.204,00
10.102.794,00 10.102.794,00
2.562.490.593,00 959.251.769,00 65.252.518,00
1.537.467.531,00 518.775,00
6.793.470,00 6.793.470,00
368.255.053,00 243.239.032,00 13.841.263,00 110.973.973,00
200.785,00 32.708.592,00 32.708.592,00
Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla
Governo Provincial Da Huíla
Hospital De Caluquembe
Hospital Provincial Da Huila
Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 77,34%
5,34% 17,27%
0,05%
52,03% 18,65%
1,20% 23,82%
8,36% 47,97% 47,97%
95,72% 43,48%
2,92% 49,32%
0,01% 4,28% 4,28%
99,74% 37,34%
2,54% 59,84%
0,02% 0,26% 0,26%
91,84% 60,66%
3,45% 27,68%
0,05% 8,16% 8,16%
2.578.327.894,00
24.058.656.663,00
236.222.747,00
2.569.284.063,00
400.963.645,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
352
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
279.489.578,00 250.942.433,00 236.744.345,00 6.210.547,00 7.987.541,00 28.547.145,00 28.547.145,00
100,00% 89,79% 84,71%
2,22% 2,86%
10,21% 10,21%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
24.423.036.994,00 11.302.817.529,00 11.302.817.529,00
734.999.524,00 734.999.524,00
11.312.913.436,00 5.160.648.918,00 6.152.264.518,00 1.072.306.505,00 1.072.306.505,00 10.421.116.630,00 10.421.116.630,00 10.421.116.630,00
70,09% 32,44% 32,44%
2,11% 2,11%
32,47% 14,81% 17,66%
3,08% 3,08%
29,91% 29,91% 29,91%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social
8.624.178.274,00 6.637.251.234,00 135.000.000,00
1.851.927.040,00
668.391.531,00 668.391.531,00
10.623.562.012,00 8.089.500.544,00 381.572.852,00 318.000.000,00
1.714.488.616,00
120.000.000,00 120.000.000,00
6.342.749.832,00 3.523.679.070,00 1.267.620.000,00 1.551.450.762,00
835.578.568,00
24,75% 19,05% 0,39% 5,31%
1,92% 1,92%
30,49% 23,22% 1,10% 0,91% 4,92%
0,34% 0,34%
18,20% 10,11% 3,64% 4,45%
2,40%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
34.844.153.624,00 100,00%Total Geral:
34.844.153.624,00Total Geral: 100,00%
279.489.578,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do CuneneÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
353
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
21.146.599.342,00 79.613.000,00 39.500.000,00 250.000.000,00 135.000.000,00 189.036.142,00 5.000.000,00 60.350.467,00 229.517.850,00 120.000.000,00 228.000.001,00 70.000.001,00
2.366.882.216,00 27.000.000,00 28.259.875,00 155.000.000,00 35.000.000,00 593.700.000,00 40.000.000,00 180.245.001,00 674.391.531,00 80.012.290,00 550.067.234,00 448.100.000,00 220.908.524,00 55.893.302,00
3.492.089.655,00 2.641.482.517,00
40.000.000,00 662.504.676,00
60,69% 0,23% 0,11% 0,72% 0,39% 0,54% 0,01% 0,17% 0,66% 0,34% 0,65% 0,20% 6,79% 0,08% 0,08% 0,44% 0,10% 1,70% 0,11% 0,52% 1,94% 0,23% 1,58% 1,29% 0,63% 0,16%
10,02% 7,58% 0,11% 1,90%
%Programa Valor
34.844.153.624,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquisição Prog. Esp. Gestão Inst. Equip.Comunicação,Rede Dados E OutrosAssistência Técnica As Acções Promoção Prod. Agrícola/ Cunene Campanha De Sensibilização Ambiental /CuneneCuidados Primários De SaúdeFormação De Quadros Da Administração/CuneneImplementação Do Sistema E Concessão De Terras /CuneneInstalação De Polígonos Florestais /Cunene
60.350.467,00 15.544.727.294,00
7.045.412,00 22.384.182,00 5.273.300,00 5.875.693,00 5.000.000,00 67.000.000,00 6.000.000,00
1.149.120.000,00 135.000.000,00 39.500.000,00 40.000.000,00
0,25% 65,11% 0,03% 0,09% 0,02% 0,02% 0,02% 0,28% 0,03% 4,81% 0,57% 0,17% 0,17%
%Projecto / Actividade Valor 23.874.641.820,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
354
Limpeza E SaneamentoMassificação Do Desporto/CuneneMerenda Escolar/KuneneMobilização Social - Cidades Limpas/CunenerOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/CuneneOperacionalização Microfomento/CuneneOrganização Produtiva Das Comunidades/Cunene Prestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/SidaPrograma De Combate Contra Hiv Sida E Its /CunenePrograma De Divulgação E Prevenção Contra Malária/ CunenePrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas BásicasProjecto Água Para Todos
350.306.100,00 80.245.000,00 318.000.000,00 250.000.001,00 77.460.000,00 3.600.000,00 43.445.659,00
2.096.061.468,00 3.199.079.070,00
25.000.000,00 79.613.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 9.555.174,00
240.000.000,00
1,47% 0,34% 1,33% 1,05% 0,32% 0,02% 0,18% 8,78%
13,40% 0,10% 0,33% 0,04% 0,02% 0,04% 1,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.969.511.804,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 10.969.511.804,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cahama
Cuanhama
Curoca
Cuvelai
Namacunde
Ombadja
138.412.000,00
2.447.481.650,00
183.057.001,00
98.712.000,00
187.895.901,00
3.153.630.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.412.000,00
2.447.481.650,00
183.057.001,00
98.712.000,00
187.895.901,00
3.153.630.138,00
Construção Infraestruturas Sociais Cahama Pcp
Const. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução De Um Aterro Sanitário Na Cidade De Ondjiva/CuneneConstrução Apet.Edifício Inst.Téc.Do Palácio Ondjiva/CuneneConst. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / CuneneConstrução De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/CuneneEst.Infra-Estrut.Futura Cidade Universitária Em Ondjiva/CuneneRequalificação Da Área Da Feira Do Cunene/CuanhamaConstrução Do Palácio Do Governo Provincíal/CuanhamaReab. Campo De Futebol 11 Dos Castilhos Em Ondjiva / Cunene Construçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama Pcp
Auto Const.Dirigida P/Reassentamento Do Grupo Nomada Vatuas/CuneneConstrução Infraestruturas Sociaias Curoca Pcp
Construção Infraestruturas Sociais Cuvelai Pcp
Reab. Apet. Do Complexo-Memorial Rei Mandume-Oihole/CuneneConstrução Infraestrturas Sociais Namacunde Pcp
Fiscalização De Projectos/CuneneFiscalização Gtoc / CuneneConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneReab.Expansão Rede De Distribuição Energia Em Ondjiva/Cunene
138.412.000,00
503.826.787,00 228.000.001,00 260.000.000,00 70.000.001,00 300.000.000,00 120.000.000,00 76.000.000,00 605.400.003,00 100.000.001,00 184.254.857,00
44.645.001,00
138.412.000,00
98.712.000,00
89.183.901,00 98.712.000,00
185.414.105,00 123.122.497,00 668.391.531,00 250.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
138.412.000,00
503.826.787,00 228.000.001,00 260.000.000,00 70.000.001,00 300.000.000,00 120.000.000,00 76.000.000,00 605.400.003,00 100.000.001,00 184.254.857,00
44.645.001,00
138.412.000,00
98.712.000,00
89.183.901,00 98.712.000,00
185.414.105,00 123.122.497,00 668.391.531,00 250.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
355
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
758.865.029,00 170.155.598,00 10.254.736,00 577.454.695,00 1.000.000,00
193.728.209,00 193.728.209,00
Administração Municipal Da Cahama
Administração Municipal De Cuanhama
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,66% 17,86%
1,08% 60,62%
0,10% 20,34% 20,34%
952.593.238,00
887.313.657,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Cunene
3.809.949.329,00
950.373.785,00
0,00
0,00
3.809.949.329,00
950.373.785,00
Reab.Terrap.Troço Ondjiva-Oipempe-Oifidi (10 Km)/Ombadja/CuneneEstudos E Projectos Gtoc / CuneneConstrução Infraestruturas Sociais Ombanja PcpAmpliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiConstrução Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas OndjivaEstudo Para A Construção Da Zona Económica Especial Em OmbadjaEstudo Para Construção Suite Presidencial Palácio Governo Em KwanhamaEstudos Construção Biblioteca Memorial Turística Rei Mandume OiholeEstudos Para A Construção Do Estádio Municipal De OndjivaEstudos Para A Requalificação Do Bairro Kamunhandi Em OndjivaEstudos Projectos Para Construção Do Hospital Provincial De Ondjiva.Reabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloReabilitação Do Hospital Geral De Ondjiva
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/CuneneReab.E Construção De Equipamentos Sociais Eclesiast./CuneneApoio Institucional Ás Dir. E Administrações Mun. /CuneneEstudos S/Aproveitamento Abastecimento Água Provincial/CuneneOutros Estudos E Projectos/CuneneConstrução E Reabilitação De Zonas Verdes E De Lazer/Cunene
229.517.850,00
105.813.489,00 141.354.000,00 118.500.000,00 210.000.000,00
230.000.000,00
160.883.333,00 97.333.333,00 153.700.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 226.500.000,00 98.100.000,00
362.504.675,00 3.447.444.654,00
80.012.290,00
113.036.142,00 290.000.000,00 60.000.001,00 186.416.828,00 220.908.524,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229.517.850,00
105.813.489,00 141.354.000,00 118.500.000,00 210.000.000,00
230.000.000,00
160.883.333,00 97.333.333,00 153.700.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 226.500.000,00 98.100.000,00
362.504.675,00 3.447.444.654,00
80.012.290,00
113.036.142,00 290.000.000,00 60.000.001,00 186.416.828,00 220.908.524,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
356
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
624.284.016,00 624.284.016,00 188.294.989,00 188.294.989,00
621.428.897,00 621.428.897,00 151.009.456,00 151.009.456,00
623.698.328,00 623.698.328,00 151.099.221,00 151.099.221,00
1.282.044.250,00 172.860.335,00 8.537.294,00
1.100.633.916,00 12.705,00
197.501.347,00 197.501.347,00
7.474.882.750,00 6.186.957.697,00 430.875.611,00 854.519.797,00 2.529.645,00 20.917.794,00 20.917.794,00
1.421.100.295,00 1.072.884.152,00
72.455.142,00 275.739.375,00
21.626,00
Administração Municipal De Curoca
Administração Municipal De Cuvelai
Administração Municipal De Namacunde
Administração Municipal De Ombadja
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene
Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene
Governo Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,83% 76,83% 23,17% 23,17%
80,45% 80,45% 19,55% 19,55%
80,50% 80,50% 19,50% 19,50%
86,65% 11,68%
0,58% 74,39%
0,00% 13,35% 13,35%
99,72% 82,54%
5,75% 11,40%
0,03% 0,28% 0,28%
100,00% 75,50%
5,10% 19,40%
0,00%
812.579.005,00
772.438.353,00
774.797.549,00
1.479.545.597,00
7.495.800.544,00
1.421.100.295,00
18.744.989.763,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
357
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.502.995.623,00 576.018.761,00 33.702.083,00 893.112.441,00
162.338,00
Hospital Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 38,32%
2,24% 59,42%
0,01%
1.502.995.623,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
358
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários
341.272.107,00 331.397.982,00 321.863.712,00 5.987.145,00 3.547.125,00 9.874.125,00 9.874.125,00
100,00% 97,11% 94,31%
1,75% 1,04% 2,89% 2,89%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
29.470.812.438,00 11.011.351.169,00 11.011.351.169,00
583.746.021,00 583.746.021,00
13.823.371.652,00 6.904.030.670,00 6.919.340.982,00 4.052.343.596,00 4.052.343.596,00 31.039.267.977,00 31.039.267.977,00 31.039.267.977,00
48,70% 18,20% 18,20%
0,96% 0,96%
22,84% 11,41% 11,44%
6,70% 6,70%
51,30% 51,30% 51,30%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários
16.974.696.828,00 15.550.783.596,00 1.423.913.232,00
9.556.330.951,00 7.419.810.000,00 1.584.625.927,00 468.000.000,00 83.895.024,00
9.612.246.653,00 6.978.695.000,00 2.303.844.882,00 329.007.584,00
699.187,00
3.993.514.287,00 5.000.000,00
3.646.371.237,00 342.143.050,00
9.959.707.915,00
28,05% 25,70% 2,35%
15,79% 12,26% 2,62% 0,77% 0,14%
15,89% 11,53% 3,81% 0,54% 0,00%
6,60% 0,01% 6,03% 0,57%
16,46%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
60.510.080.415,00 100,00%Total Geral:
60.510.080.415,00Total Geral: 100,00%
341.272.107,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
359
Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma Da Governação LocalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
25.315.551.218,00 18.000.000,00 561.659.520,00 14.253.792,00 279.500.000,00 125.000.000,00 381.331.978,00 124.000.000,00 21.550.000,00
2.644.586.206,00 448.500.000,00
2.615.960.766,00 2.238.281.665,00 1.076.000.000,00 200.143.050,00 970.224.471,00 133.008.503,00 42.761.376,00 350.000.000,00
7.437.880.220,00 145.000.000,00 47.000.000,00 30.000.000,00 844.000.000,00 357.000.000,00 121.000.000,00 11.800.000,00
2.294.500.000,00 744.310.001,00
5.856.376.250,00 682.942.573,00
3.997.958.826,00 380.000.000,00
41,84% 0,03% 0,93% 0,02% 0,46% 0,21% 0,63% 0,20% 0,04% 4,37% 0,74% 4,32% 3,70% 1,78% 0,33% 1,60% 0,22% 0,07% 0,58%
12,29% 0,24% 0,08% 0,05% 1,39% 0,59% 0,20% 0,02% 3,79% 1,23% 9,68% 1,13% 6,61% 0,63%
%Programa Valor
60.510.080.415,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAssist. Téc. A Gestão Dos Rec. Do Gov. Provincial/Cuando CubangoCampanhas De Vacinação Animal/Cuando CubangoConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDivulgação Do Exercício De Gestão Governativa/C. CubangoDivulgação Do Potencial Turístico Da Provincia/C. Cubango Efemérides E Datas Comemorativas/C. Cubango
5.000.000,00 18.247.281.687,00
125.000.000,00 14.253.792,00 420.000.000,00
1.723.680.000,00 300.000.000,00 14.253.812,00 133.008.503,00 250.000.000,00
0,02% 60,42% 0,41% 0,05% 1,39% 5,71% 0,99% 0,05% 0,44% 0,83%
%Projecto / Actividade Valor 30.199.484.798,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
360
Form. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CInstalação De Escola De Campo/Cuando CubangoManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMerenda Escolar/Kuando- KubangoMobilização Social - Cidades Limpas/ Cuando CubangoMobilização Social E Cidadania/Cuando - CubangoMonit. E Fiscaliz. Dos Parq. Nac. De Mavinga,Luengue E Luiana/C.COperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuando - CubangoOperacionalização Microfomento/Cuando - CubangoOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuando - CubangoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProg. De Massificação E Preserv. Da Cultura/Cuando CubangoProjecto Água Para TodosRepovoamento Animal Bovino/Cuando CubangoServiços De Assistência SocialTradução Da Lei Base Do Ambiente Em Línguas Nac./ C. Cubango
14.253.792,00 14.253.792,00 50.000.000,00 100.000.000,00 57.760.766,00 468.000.000,00 222.222.216,00 27.777.777,00 110.659.518,00 116.190.000,00 5.400.000,00 57.633.840,00
1.636.196.939,00 5.442.072.592,00 131.331.978,00 360.000.000,00 14.253.792,00 124.000.000,00 15.000.002,00
0,05% 0,05% 0,17% 0,33% 0,19% 1,55% 0,74% 0,09% 0,37% 0,38% 0,02% 0,19% 5,42%
18,02% 0,43% 1,19% 0,05% 0,41% 0,05%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
30.310.595.617,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
2.814.708.438,00 27.495.887.179,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Calai
Cuangar
1.022.533.665,00
459.252.000,00
0,00
0,00
1.022.533.665,00
459.252.000,00
Construção De Infraestruturas Sociais Calai PcpConstrução De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanisticas No CalaiEstudos E Projecto Para Construção De 1 Biblioteca No CalaiEstudos E Projectos Para Construção Do Aeródromo Do Calai
Construção De Infraestruturas Sociais Cuangar PcpConstrução De 1 Escola De 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu NoCuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No Cuangar
136.713.665,00 92.600.000,00 74.920.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
458.000.000,00 80.000.000,00 12.300.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00
97.912.000,00 74.920.000,00
80.000.000,00 74.920.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
136.713.665,00 92.600.000,00 74.920.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
458.000.000,00 80.000.000,00 12.300.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00
97.912.000,00 74.920.000,00
80.000.000,00 74.920.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
361
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Cuchi
Cuilo
Cuito Cuanavale
Dirico
Mavinga
321.412.000,00
74.920.000,00
439.233.664,00
731.912.000,00
1.976.713.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.412.000,00
74.920.000,00
439.233.664,00
731.912.000,00
1.976.713.664,00
Estudos E Projecto Para Construção Da Área De Piscicultura Do Cuangar.Estudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do CuangarEstudos E Projectos Para Construação De Infraestruturas No Cuangar
Construção De Infraestruturas Sociais Cuchi PcpConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja NoCuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiEstudos E Projecto Para Construção De Silos E Secadores No CuchiEstudos E Projecto Para Construção De 1 Biblioteca No CuchiEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanisticas No Cuchi
Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuchi
Construção De Infraestruturas Sociais Cuito Cuanavale PcpConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução De Uma Escola De 16 Salas No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Ndumba No Cuito CuanavaleConstrução De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito Cuanavale
19810 - Construção Apet. Centro Saúde C/30 Camas Dirico/Cuando-CubangoConstrução De Infraestruturas Sociais Dirico PcpConstrução De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Estudos E Projecto Para Construção De Infraestruturas No Dirico
Construção Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-CubangoConstrução De Infraestruturas Sociais Mavinga PcpConstrução De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaConstrução De Uma Escola De 16 Salas Em MavingaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Luengue Em Mavinga
15.000.000,00
18.000.000,00 8.500.000,00
97.912.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
17.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00
74.920.000,00
136.713.664,00 74.920.000,00 92.600.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00
350.000.000,00
97.912.000,00 77.000.000,00 49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
9.000.000,00
250.000.000,00 136.713.664,00 80.000.000,00 98.500.000,00 49.500.000,00
49.500.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.000.000,00
18.000.000,00 8.500.000,00
97.912.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
17.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00
74.920.000,00
136.713.664,00 74.920.000,00 92.600.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00
350.000.000,00
97.912.000,00 77.000.000,00 49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
9.000.000,00
250.000.000,00 136.713.664,00 80.000.000,00 98.500.000,00 49.500.000,00
49.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
362
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Menongue 15.437.939.563,00 2.814.708.438,00 12.623.231.125,00
Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.Construção De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Missão Sede De MavingaConstrução De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Construção Do Hospital Municipal De MavingaEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas Em Mavinga
15835 - Construção Cemitério Casa De Velório Menongue/Cuando CubangoInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução Rede Abastecimento Água Município MenongueAmpliação E Apetrechamento Do Centro Ortopédico/MenongueConstrução Mercado Municipal De Menongue (Fase I) /C. CubangoConstrução Apet.Instituto Médio Agrário (Cr.Adic)/Cuando Cubango Const.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando CubangoLançamento Ponte Sob O Rio Cuebe Local.Jamba Cueio /C.CubangoMelhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoInformat.Moderniz.Serviços De Gestão Do Gov.Prov./C.CubangoConst.E Apet.De 1 Instit.Médio De Enfermagem/Cuando CubangoConcl.Infra-Estrut.600 Hectares Reserv.Fund.(Cr.Adic)/C.CubangoSinalização Vertical Horizontal E Toponimia Da Cidade/C.CubangoConstrução Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.CubangoConstrução 111 Escolas Primárias, 10 Do 1º Ciclo (Cr.Adic)/Cuando-CubangoConstrução De 1 Depósito De Medicamentos/Cuando CubangoConst.Apet.Centro Reabilitação Física Diocese/Cuando CubangoReab.Amp.Apet.Palácio Governo Prov.Menongue/C.CubangoReab.Apet.Edif.Sede Governo Provincial Menongue/C.CubangoConst.Apet.C.Pré-Univ.16 Salas A.3 Lab.Gin.Desportivo/C.CubangoReabilitação De Passeios E Jardinagem Da Cidade MenongueConst.Apet.De 1 Centro De Apoio Aos Ant.Combatentes/Cuando CubangoAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução Da Eda No SavateConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo Menongue
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00 290.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 500.000.000,00 14.000.000,00
359.250.000,00
2.619.086.206,00
2.238.281.665,00 54.500.000,00 279.500.000,00 235.000.000,00 18.070.220,00 17.800.000,00 25.500.000,00
39.400.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 21.760.001,00 290.000.000,00
3.502.000.000,00
79.000.000,00 21.550.000,00 147.000.000,00 75.224.471,00 20.550.000,00 200.000.000,00 164.595.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00 500.000.000,00
62.000.000,00 110.000.000,00 500.000.000,00 74.920.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.511.492.990,00
1.303.215.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00 290.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 500.000.000,00 14.000.000,00
359.250.000,00
1.107.593.216,00
935.066.217,00 54.500.000,00 279.500.000,00 235.000.000,00 18.070.220,00 17.800.000,00 25.500.000,00
39.400.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 21.760.001,00 290.000.000,00
3.502.000.000,00
79.000.000,00 21.550.000,00 147.000.000,00 75.224.471,00 20.550.000,00 200.000.000,00 164.595.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00 500.000.000,00
62.000.000,00 110.000.000,00 500.000.000,00 74.920.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
363
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Nancova 245.412.000,00 0,00 245.412.000,00
Construção De 1 Casa Mortuaria Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Sakampoko Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tchivonde Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em MenongueConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do CaiundoConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstruçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpEstudos E Projecto Para Construção Da Área De Piscicultura Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção De Parques Infantis Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção De Silos E Secadores No MissomboEstudos E Projecto Para Construção De Silos E Secadores No Savate.Estudos E Projecto Para Construção De 1 Casa De Espetáculo Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueEstudos E Projecto Para Construção Do Campo Multiuso Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Centro De Canoagem Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Estadio De Futebol Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvial Do SissueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do LuianaEstudos E Projecto Para Loteamento Da Área Produtiva No MissomboEstudos E Projecto Para Requalificação Florestal No CambumbeEstudos E Projectos Para Construção De Infraestruturas No Mucusso
Construção De Infraestruturas Sociais Nancova PcpConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No Nancova
117.000.000,00 74.920.000,00
74.920.000,00
92.600.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00 357.000.000,00 92.600.000,00
80.000.000,00 350.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 154.412.000,00 15.000.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00 12.500.000,00
20.000.000,00 5.500.000,00
16.000.000,00
10.000.000,00
18.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 9.000.000,00
97.912.000,00 49.500.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
117.000.000,00 74.920.000,00
74.920.000,00
92.600.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00 357.000.000,00 92.600.000,00
80.000.000,00 350.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 154.412.000,00 15.000.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00 12.500.000,00
20.000.000,00 5.500.000,00
16.000.000,00
10.000.000,00
18.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 9.000.000,00
97.912.000,00 49.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
364
Administração Municipal De Dirico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
694.976.867,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Rivungo
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Cuando Cubango
1.652.054.000,00
6.196.376.250,00
1.752.836.811,00
0,00
0,00
0,00
1.652.054.000,00
6.196.376.250,00
1.752.836.811,00
Construção De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do NancovaEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No Nancova.Estudos E Projectos Para Construção De Infraestruturas No Nancova
Terraplanagem E Ampliação Da Pista Do Rivungo/Cuando-CubangoConstrução De Infraestruturas Sociais Rivungo PcpConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- LuengueConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoEstudos E Projecto De 1 Casa De Espetáculo Tipo B No RivungoEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvial Do RivungoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No DiricoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No RivungoEstudos E Projectos Para Construção De Infraestruturas No Rivungo
Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos
Apetrechamento De Mobiliário Escolar Hospital/Residencial/C.CubangoManut. Obras Construidas No Âmbito Programas Anteriores / C.CubangoApoio Reassent.Ex.Milit.E Mutilados De Guerra (Cr.Adic)/Cuando-CubangoEstudos, Projectos E Fiscalização De Obras Públicas/C.CubangoConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - LuianaConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LicuaEstudos E Projecto Para Infraestruturação Urbanística Na JambaEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No CatuitiEstudos E Projecto Para Loteamento Da Área Producitiva Cuangar E Calai
49.500.000,00
20.000.000,00 13.500.000,00 15.000.000,00
60.400.000,00 100.854.000,00 80.000.000,00
80.000.000,00 49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00 205.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 498.000.000,00 11.800.000,00 15.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00
340.000.000,00 5.856.376.250,00
400.000.000,00
200.000.000,00
35.548.050,00
629.288.761,00 173.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 13.500.000,00 11.500.000,00 25.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.500.000,00
20.000.000,00 13.500.000,00 15.000.000,00
60.400.000,00 100.854.000,00 80.000.000,00
80.000.000,00 49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00 205.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 498.000.000,00 11.800.000,00 15.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00
340.000.000,00 5.856.376.250,00
400.000.000,00
200.000.000,00
35.548.050,00
629.288.761,00 173.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 13.500.000,00 11.500.000,00 25.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
365
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
573.505.996,00 136.178.176,00 7.793.243,00
429.514.814,00 19.763,00
181.167.468,00 181.167.468,00
1.092.512.243,00 502.272.208,00 29.271.316,00 560.591.076,00
377.643,00 197.626.920,00 197.626.920,00
515.174.306,00 85.268.368,00 3.777.877,00
426.092.061,00 36.000,00
145.081.920,00 145.081.920,00
580.573.559,00 141.806.783,00 9.785.086,00
428.968.986,00 12.704,00
181.167.469,00 181.167.469,00
552.005.497,00 146.819.698,00 8.181.006,00
396.993.453,00 11.340,00
145.081.920,00 145.081.920,00
Administração Municipal De Mavinga
Administração Municipal De Menongue
Administração Municipal De Nancova
Administração Municipal Do Calai
Administração Municipal Do Cuangar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,99% 18,04%
1,03% 56,91%
0,00% 24,01% 24,01%
84,68% 38,93%
2,27% 43,45%
0,03% 15,32% 15,32%
78,03% 12,91%
0,57% 64,53%
0,01% 21,97% 21,97%
76,22% 18,62%
1,28% 56,31%
0,00% 23,78% 23,78%
79,19% 21,06%
1,17% 56,95%
0,00% 20,81% 20,81%
754.673.464,00
1.290.139.163,00
660.256.226,00
761.741.028,00
697.087.417,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
366
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
598.141.183,00 170.844.478,00 11.436.457,00 415.858.836,00
1.412,00 145.081.920,00 145.081.920,00
682.013.773,00 249.433.124,00 14.769.274,00 417.784.554,00
26.821,00 181.167.468,00 181.167.468,00
526.841.646,00 92.981.467,00 5.649.976,00
425.953.223,00 2.256.980,00
147.817.980,00 147.817.980,00
5.937.938.888,00 4.773.228.262,00 300.447.542,00 864.216.456,00
46.628,00 26.091.508,00 26.091.508,00
402.822.444,00 117.473.997,00 7.847.902,00
277.431.375,00 69.170,00
Administração Municipal Do Cuchi
Administração Municipal Do Cuito Cuanavale
Administração Municipal Do Rivungo
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango
Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango
Governo Provincial Do Cuando-Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,48% 22,99%
1,54% 55,95%
0,00% 19,52% 19,52%
79,01% 28,90%
1,71% 48,40%
0,00% 20,99% 20,99%
78,09% 13,78%
0,84% 63,14%
0,33% 21,91% 21,91%
99,56% 80,03%
5,04% 14,49%
0,00% 0,44% 0,44%
100,00% 29,16%
1,95% 68,87%
0,02%
743.223.103,00
863.181.241,00
674.659.626,00
5.964.030.396,00
402.822.444,00
45.821.693.808,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
367
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.178.779.966,00 515.124.837,00 31.060.844,00 632.530.762,00
63.523,00 2.815.666,00 2.815.666,00
Hospital Provincial Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,76% 43,60%
2,63% 53,53%
0,01% 0,24% 0,24%
1.181.595.632,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
368
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
5.808.428.992,00 4.630.646.390,00 4.630.646.390,00 319.044.518,00 319.044.518,00
854.836.628,00 139.684.003,00 715.152.625,00 3.901.456,00 3.901.456,00 35.208.579,00 35.208.579,00 35.208.579,00
99,40% 79,24% 79,24%
5,46% 5,46%
14,63% 2,39%
12,24% 0,07% 0,07% 0,60% 0,60% 0,60%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
5.843.637.571,00 5.843.637.571,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 5.843.637.571,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
67.218.786,00 67.218.786,00 13.000.000,00 13.000.000,00
498.995.240,00 434.378.985,00 30.641.852,00 33.847.356,00
127.047,00
Tribunal Do Lobito
Tribunal Provincial Da Huila
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,79% 83,79% 16,21% 16,21%
99,75% 86,84%
6,13% 6,77% 0,03%
80.218.786,00
500.227.490,00
100,00%
100,00%
5.843.637.571,00 100,00%Total Geral:
5.843.637.571,00 100,00%Total Geral:
5.843.637.571,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunais ProvinciaisÓrgão:
Administração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoDesenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
5.000.000,00 19.068.877,00
5.717.967.118,00 101.601.576,00
0,09% 0,33%
97,85% 1,74%
%Projecto / Actividade Valor 5.843.637.571,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
369
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
235.545.770,00 152.556.572,00 12.815.458,00 69.964.053,00
209.687,00 10.115.553,00 10.115.553,00
168.485.953,00 143.281.704,00 10.038.073,00 15.115.357,00
50.819,00 64.404,00 64.404,00
970.167.428,00 852.938.251,00 47.026.146,00 67.919.351,00 2.283.680,00
299.524.558,00 252.324.491,00 18.056.773,00 29.099.533,00
43.761,00 600.000,00 600.000,00
228.339.934,00 67.755.270,00 9.910.969,00
150.477.635,00 196.060,00
201.156.772,00 171.809.405,00
Tribunal Provincial Da Lunda-Norte
Tribunal Provincial Da Lunda-Sul
Tribunal Provincial De Benguela
Tribunal Provincial De Cabinda
Tribunal Provincial De Luanda
Tribunal Provincial De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
95,88% 62,10%
5,22% 28,48%
0,09% 4,12% 4,12%
99,96% 85,01%
5,96% 8,97% 0,03% 0,04% 0,04%
100,00% 87,92%
4,85% 7,00% 0,24%
99,80% 84,07%
6,02% 9,70% 0,01% 0,20% 0,20%
100,00% 29,67%
4,34% 65,90%
0,09%
100,00% 85,41%
245.661.323,00
168.550.357,00
970.167.428,00
300.124.558,00
228.339.934,00
201.156.772,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
370
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
274.261.069,00 233.371.727,00 16.000.000,00 24.878.059,00
11.283,00 861.537,00 861.537,00
239.546.688,00 149.321.579,00 4.293.601,00 85.795.991,00
135.517,00 5.258.750,00 5.258.750,00
190.515.540,00 154.528.507,00 9.918.204,00 26.053.301,00
15.528,00 1.426.409,00 1.426.409,00
217.905.287,00 182.388.597,00 12.893.540,00 22.553.387,00
69.763,00 546.250,00 546.250,00
412.737.112,00 366.238.989,00 25.943.866,00 20.459.678,00
94.579,00
Tribunal Provincial Do Bengo
Tribunal Provincial Do Bié
Tribunal Provincial Do Cuando Cubango
Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte
Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul
Tribunal Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,69% 84,82%
5,82% 9,04% 0,00% 0,31% 0,31%
97,85% 61,00%
1,75% 35,05%
0,06% 2,15% 2,15%
99,26% 80,51%
5,17% 13,57%
0,01% 0,74% 0,74%
99,75% 83,49%
5,90% 10,32%
0,03% 0,25% 0,25%
100,00% 88,73%
6,29% 4,96% 0,02%
275.122.606,00
244.805.438,00
191.941.949,00
218.451.537,00
412.737.112,00
224.828.404,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
371
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
624.884.000,00 528.881.158,00 36.477.004,00 59.463.726,00
62.112,00 1.253.426,00 1.253.426,00
221.056.569,00 189.828.788,00 13.341.714,00 17.819.720,00
66.347,00
274.693.951,00 232.093.482,00 16.411.639,00 26.140.835,00
47.995,00
277.916.053,00 229.893.286,00 16.438.872,00 31.489.492,00
94.403,00 850.000,00 850.000,00
180.649.878,00 144.000.000,00 10.000.000,00 26.581.001,00
68.877,00
Tribunal Provincial Do Huambo
Tribunal Provincial Do Moxico
Tribunal Provincial Do Namibe
Tribunal Provincial Do Uíge
Tribunal Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,80% 84,47%
5,83% 9,50% 0,01% 0,20% 0,20%
100,00% 85,87%
6,04% 8,06% 0,03%
100,00% 84,49%
5,97% 9,52% 0,02%
99,70% 82,47%
5,90% 11,30%
0,03% 0,30% 0,30%
100,00% 79,71%
5,54% 14,71%
0,04%
626.137.426,00
221.056.569,00
274.693.951,00
278.766.053,00
180.649.878,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
372
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
2.797.198.316,00 224.187.192,00 224.187.192,00 10.477.646,00 10.477.646,00
2.561.034.478,00 148.486.951,00
2.412.547.527,00 1.499.000,00 1.499.000,00
27.106.535.775,00 26.869.934.690,00 26.869.934.690,00
236.601.085,00
9,35% 0,75% 0,75% 0,04% 0,04%
8,56% 0,50% 8,07% 0,01% 0,01%
90,65% 89,85% 89,85%
0,79%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
18.732.350.357,00 4.642.791.519,00 14.089.558.838,00
3.374.230.585,00 2.200.895.892,00 395.615.596,00 777.719.097,00
7.797.153.149,00 4.230.227.049,00 3.268.801.100,00 298.125.000,00
62,64% 15,53% 47,12%
11,28% 7,36% 1,32% 2,60%
26,07% 14,15% 10,93% 1,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
4.241.115.548,00 236.601.085,00
3.488.400.000,00 3.268.801.100,00 18.668.816.358,00
14,18% 0,79%
11,67% 10,93% 62,43%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
29.903.734.091,00 100,00%Total Geral:
29.903.734.091,00 100,00%Total Geral:
29.903.734.091,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio PresidencialAquisição E Montagem De Equipamento No Museu De Ciencia E TecnologiaRemod/Const Ed Sede Sme - Fase Ii, Estacion, Exteriores E Trabalhos Adicionais- (Minsa+Sme)
917.790.434,00 3.488.400.000,00 3.323.325.114,00 236.601.085,00
11,52% 43,79% 41,72% 2,97%
%Projecto / Actividade Valor 7.966.116.633,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
373
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
2.797.198.316,00 224.187.192,00 10.477.646,00
2.561.034.478,00 1.499.000,00
27.106.535.775,00 26.869.934.690,00
236.601.085,00
Gabinete De Obras Especiais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
9,35% 0,75% 0,04% 8,56% 0,01%
90,65% 89,85%
0,79%
29.903.734.091,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
21.937.617.458,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
3.395.653.577,00 18.541.963.881,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central
Luanda
Quiçama
Viana
Vários Municípios -Luanda
2.292.978.507,00
13.922.902.759,00
3.268.801.100,00
1.170.719.200,00
1.282.215.892,00
1.767.298.610,00
482.354.967,00
0,00
146.000.000,00
1.000.000.000,00
525.679.897,00
13.440.547.792,00
3.268.801.100,00
1.024.719.200,00
282.215.892,00
Construção Do Arquivo Histórico AngolaEstudos Projectos Fiscalização/Goe
Construção Casa Protocolar Nº 8 Do Beco BalãoEstudos E Projectos De Oceanário/GoeConstrução Sede Assembleia NacionalConst. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Realojamento Área Adjacente Novo Centro Político AdministrativoReabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaConstrução E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência TecnologiaConstrução Instalações Segurança PresidencialConstrução Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional LuandaRemodelação, Ampliação Ex-Instalações Tribunal Constitucional Luanda
Construção Do Santuário Da Muxima
Infraestruturas Para 30.000 Unidades HabitacionaisEstudos, Projectos E Fiscalização/PrpConstrução De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E SapúConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais SociaisConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas
Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)Infraestrutura 20 Mil Casas Construção 3000 Casas Económicas
1.767.298.610,00 525.679.897,00
286.949.206,00 298.125.000,00
5.632.815.089,00 63.444.088,00
395.615.596,00 690.924.800,00 906.901.935,00 400.021.818,00
4.127.605.227,00 1.120.500.000,00
3.268.801.100,00
266.000.000,00 252.039.200,00 327.680.000,00 178.000.000,00 147.000.000,00
82.215.892,00 1.200.000.000,00
1.767.298.610,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
482.354.967,00 0,00 0,00 0,00
0,00
80.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 16.000.000,00
0,00 1.000.000.000,00
0,00 525.679.897,00
286.949.206,00 298.125.000,00
5.632.815.089,00 63.444.088,00
395.615.596,00 690.924.800,00 424.546.968,00 400.021.818,00
4.127.605.227,00 1.120.500.000,00
3.268.801.100,00
186.000.000,00 252.039.200,00 327.680.000,00 128.000.000,00 131.000.000,00
82.215.892,00 200.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
374
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.064.712.176,00 127.377.555,00 127.377.555,00 10.002.509,00 10.002.509,00
1.925.832.112,00 12.649.551,00
1.913.182.561,00 1.500.000,00 1.500.000,00
12.752.379.139,00 12.752.379.139,00 12.752.379.139,00
13,93% 0,86% 0,86% 0,07% 0,07%
13,00% 0,09%
12,91% 0,01% 0,01%
86,07% 86,07% 86,07%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
14.817.091.315,00 14.817.091.315,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turística
575.815.930,00 14.241.275.385,00
3,89% 96,11%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
14.817.091.315,00 100,00%Total Geral:
14.817.091.315,00 100,00%Total Geral:
14.817.091.315,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalações Centrais
350.929.449,00 224.886.481,00
60,94% 39,06%
%Projecto / Actividade Valor 575.815.930,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
14.241.275.385,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
4.889.999.999,00 9.351.275.386,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Rivungo
11.734.343.385,00
2.506.932.000,00
4.889.999.999,00
0,00
6.844.343.386,00
2.506.932.000,00
Cadastramento De Ocupação/RealojamentoConstrução De Equipamentos UrbanosConstrução De Equipamentos SociaisElaboração Do Plano Director Do MussuloConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/GgptfbEstudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb
Macro Infra-Estruturas
1.863.760.000,00 809.999.998,00 67.763.524,00 804.010.000,00
7.220.000.000,00 147.000.000,00 821.809.863,00
2.506.932.000,00
0,00 609.999.999,00
0,00 0,00
4.280.000.000,00 0,00 0,00
0,00
1.863.760.000,00 199.999.999,00 67.763.524,00 804.010.000,00
2.940.000.000,00 147.000.000,00 821.809.863,00
2.506.932.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
375
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.064.712.176,00 127.377.555,00 10.002.509,00
1.925.832.112,00 1.500.000,00
12.752.379.139,00 12.752.379.139,00
Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
13,93% 0,86% 0,07%
13,00% 0,01%
86,07% 86,07%
14.817.091.315,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
376
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
1.469.561.162,00 644.910.964,00 644.910.964,00 23.696.598,00 23.696.598,00
800.953.600,00 116.461.600,00 684.492.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 178.300.000,00 31.200.000,00
87,52% 38,41% 38,41%
1,41% 1,41%
47,70% 6,94%
40,77% 12,48% 12,48% 10,62%
1,86%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
1.679.061.162,00 1.679.061.162,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 1.679.061.162,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.469.561.162,00 644.910.964,00 23.696.598,00 800.953.600,00 209.500.000,00 209.500.000,00
Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
87,52% 38,41%
1,41% 47,70% 12,48% 12,48%
1.679.061.162,00 100,00%
1.679.061.162,00 100,00%Total Geral:
1.679.061.162,00 100,00%Total Geral:
1.679.061.162,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 1.679.061.162,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 1.679.061.162,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
377
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
494.845.032,00 151.968.661,00 151.968.661,00 11.418.647,00 11.418.647,00
331.404.420,00 36.672.337,00 294.732.083,00
53.304,00 53.304,00
135.650.470,00 135.650.470,00 135.650.470,00
78,49% 24,10% 24,10%
1,81% 1,81%
52,56% 5,82%
46,75% 0,01% 0,01%
21,51% 21,51% 21,51%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
630.495.502,00 630.495.502,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
586.182.714,00 44.312.788,00
92,97% 7,03%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
494.845.032,00 151.968.661,00 11.418.647,00 331.404.420,00
53.304,00 135.650.470,00 135.650.470,00
Agência Nacional Para O Investimento Privado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
78,49% 24,10%
1,81% 52,56%
0,01% 21,51% 21,51%
630.495.502,00 100,00%
630.495.502,00 100,00%Total Geral:
630.495.502,00 100,00%Total Geral:
630.495.502,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Agência Nacional Para O Investimento PrivadoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 586.182.714,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 586.182.714,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
44.312.788,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 44.312.788,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Estrutura Central 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00
Estudos E Projectos Para Construção Da Sede Da Anip 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
378
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
97.661.251.192,00 41.017.001.472,00 16.999.318.086,00 14.188.530.086,00 9.829.153.300,00 3.359.282.832,00 3.359.282.832,00
32.021.973.858,00 12.934.081.107,00 19.087.892.751,00 21.262.993.030,00 21.262.993.030,00 19.415.925.868,00 13.665.091.184,00 13.665.091.184,00 5.750.834.684,00
83,42% 35,03% 14,52% 12,12%
8,40% 2,87% 2,87%
27,35% 11,05% 16,30% 18,16% 18,16% 16,58% 11,67% 11,67%
4,91%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
05 - Saúde 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral
7.300.000.000,00 7.300.000.000,00
80.633.557.003,00 80.096.807.962,00
536.749.041,00
7.896.349.648,00 7.896.349.648,00
21.247.270.409,00 21.247.270.409,00 21.247.270.409,00
6,24% 6,24%
68,87% 68,41% 0,46%
6,74% 6,74%
18,15% 18,15% 18,15%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melhoria Das Capacid.Logísticas Das Forcas ArmadasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde
103.077.997.947,00 674.786.994,00
3.072.369.113,00 887.000.000,00
6.222.631.289,00 3.142.391.717,00
88,04% 0,58% 2,62% 0,76% 5,31% 2,68%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
117.077.177.060,00 100,00%Total Geral:
117.077.177.060,00 100,00%Total Geral:
117.077.177.060,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:
Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
7.300.000.000,00 936.664.470,00
64.026.601.022,00
7,00% 0,90%
61,37%
%Projecto / Actividade Valor 104.328.355.047,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
379
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
86.227.775.977,00 40.606.192.202,00 3.337.600.877,00 21.020.991.638,00 21.262.991.260,00 19.415.925.868,00 13.665.091.184,00 5.750.834.684,00
Casa De Segurança Do Presidente Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
81,62% 38,44%
3,16% 19,90% 20,13% 18,38% 12,94%
5,44%
105.643.701.845,00 100,00%
Compra De AeronavesEncargos De Exercícios FindosPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise
5.750.834.684,00 23.117.444.126,00 1.946.453.645,00 1.250.357.100,00
5,51% 22,16% 1,87% 1,20%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
12.748.822.013,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00 12.748.822.013,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
Belas
Estrutura Central
Luanda
Samba
703.432.548,00
5.979.246.453,00
887.000.000,00
5.179.143.012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703.432.548,00
5.979.246.453,00
887.000.000,00
5.179.143.012,00
Outros Projectos
Reabilitação E Apetrechamento Do Centro Clínico Avançado 2ª FaseReforma E Apetrechamento Da Unidade De Internamento - 2ª FaseReforma E Apetrechamento Das Consultas Externas - 2ª FaseOutros Projectos
Outros Projectos
Centro Clínico Avançado - Apetrechamento (Equip. Médicos) C. MultiperfilConstrução De Estação De Tratamento De Esgoto Da Clinica MultiperfilConstrução De Um Balneário Para Os Funcionários Da Clínica MultiperfilConstrução Do Almoxarifado Central Da Clínica MultiperfilConstrução Do Anfiteatro Na Clínica Multiperfil 2ª FaseConstrução Do Banco De Urgências Pediátrico Da Clínica MultiperfilConstrução Do Centro De Hemodinâmica Da Clinica Multiperfil-LuandaConstrução Do Serviço De Urgências Adulto Da Clínica MultiperfilEstudo Para Expansão Do Complexo Hospitalar Multiperfil - LuandaReabilitação Do Laboratório Da Clínica Multiperfil - LuandaReabilitação E Ampliação Centro Formação Saúde Clínica MultiperfilReestruturação Do Serviço De Imagem Da Clínica MultiperfilOutros Projectos
703.432.548,00
503.010.086,00 305.762.412,00 143.013.220,00
5.027.460.735,00
887.000.000,00
293.952.348,00
95.770.000,00
143.264.864,00
119.902.998,00 402.091.302,00 180.396.596,00 971.468.231,00
160.521.840,00 43.770.000,00 90.320.698,00 979.385.550,00 531.773.585,00
1.166.525.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703.432.548,00
503.010.086,00 305.762.412,00 143.013.220,00
5.027.460.735,00
887.000.000,00
293.952.348,00
95.770.000,00
143.264.864,00
119.902.998,00 402.091.302,00 180.396.596,00 971.468.231,00
160.521.840,00 43.770.000,00 90.320.698,00 979.385.550,00 531.773.585,00
1.166.525.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
380
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
8.236.664.470,00 306.264.470,00 14.400.000,00
7.916.000.000,00
3.196.810.745,00 104.544.800,00 7.281.955,00
3.084.982.220,00 1.770,00
Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração
Hospital De Especialidade Multiperfil
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 3,72% 0,17%
96,11%
100,00% 3,27% 0,23%
96,50% 0,00%
8.236.664.470,00
3.196.810.745,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
381
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 122 - Rendimentos De Participações 125 - Rendimentos De Recursos Minerais 13 - Receita De Serviços 131 - Receita De Serviços Comerciais 132 - Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado 139 - Receita De Serviços Diversos
16 - Indemnizações E Restituições 161 - Indemnizações
19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais 195 - Lotarias E Sorteios Diversos 199 - Outras Receitas Correntes
2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 212 - Alienação De Habitações 213 - Alienação De Empresas 219 - Alienação De Bens Diversos
24 - Receita De Financiamentos 241 - Financiamentos Internos 242 - Financiamentos Externos 28 - Reversão De Resultados Anteriores
4.305.824.025.468,00 1.794.675.284.688,00 1.723.268.648.524,00
58.951.742.247,00 12.439.075.009,00
15.818.908,00 2.505.833.805.472,00
643.748.724,00 583.093.500,00
2.504.606.963.248,00 1.774.114.835,00
14.903.231,00 707.678.998,00
1.051.532.606,00
3.096.008.209,00 3.096.008.209,00
444.812.264,00 97.326.302,00
8.960,00 347.477.002,00
2.398.756.072.460,00 1.633.038.802,00 295.308.390,00 861.745.815,00 475.984.597,00
1.706.256.890.918,00 670.403.501.684,00
1.035.853.389.234,00 690.866.142.740,00
64,22% 26,77% 25,70%
0,88% 0,19% 0,00%
37,37% 0,01% 0,01%
37,36% 0,03% 0,00% 0,01% 0,02%
0,05% 0,05%
0,01% 0,00% 0,00% 0,01%
35,78% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01%
25,45% 10,00% 15,45% 10,30%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 34 - Juros 342 - Juros Da Dívida Interna 343 - Juros Da Dívida Externa
35 - Subsídios E Transferências Correntes 351 - Subsídios 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital
1.167.404.620.363,00 5.721.195,00 5.721.195,00
349.360.136.172,00 3.301.869.564,00
346.058.266.608,00 127.577.113.325,00 68.494.480.724,00 59.082.632.601,00
690.461.649.671,00 603.780.659.469,00 86.680.990.202,00
1.185.365.371.707,00
49,62% 0,00% 0,00%
14,85% 0,14%
14,71% 5,42% 2,91% 2,51%
29,35% 25,66%
3,68% 50,38%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.352.769.992.070,00Total Geral: 100,00%
6.704.580.097.928,00Total Geral: 100,00%
Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
382
41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 413 - Compra De Terras 414 - Compra De Activos Intangíveis
42 - Transferencias De Capital 421 - Transferencias De Capital Internas 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 432 - Amortização De Passivos Financeiros
89.192.423.957,00 84.912.583.957,00 3.779.840.000,00 500.000.000,00
58.181.259.650,00 58.181.259.650,00
1.037.991.688.100,00 268.279.725.859,00 769.711.962.241,00
3,79% 3,61% 0,16% 0,02%
2,47% 2,47%
44,12% 11,40% 32,72%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.08.00 - Ajuda Económica Externa
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral
09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações
18 - Operações De Dívida Pública 18.01 - Operações Da Dívida Pública Interna 18.02 - Operações Da Dívida Pública Externa
338.776.592.952,00 125.715.513.861,00 205.039.721.852,00 5.021.357.239,00 3.000.000.000,00
4.815.000.000,00 4.815.000.000,00
401.652.307.398,00 245.780.794,00
7.274.720.368,00 394.131.806.236,00
26.668.472.752,00 26.668.472.752,00
683.568.543.402,00 1.002.323.759,00 1.002.323.759,00
21.348.977.855,00 5.948.977.855,00 15.400.000.000,00
79.947.651.290,00 79.947.651.290,00
375.312.178,00 375.312.178,00
579.962.283.861,00 507.669.893.497,00 72.292.390.364,00
931.994.459,00 931.994.459,00
897.289.075.566,00 535.548.481.825,00 361.740.593.741,00
14,40% 5,34% 8,71% 0,21% 0,13%
0,20% 0,20%
17,07% 0,01% 0,31%
16,75%
1,13% 1,13%
29,05% 0,04% 0,04%
0,91% 0,25% 0,65%
3,40% 3,40%
0,02% 0,02%
24,65% 21,58% 3,07%
0,04% 0,04%
38,14% 22,76% 15,38%
Função %
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.352.769.992.070,00 100,00%Total Geral:
2.352.769.992.070,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
383
Actividade PermanenteDivida Publica Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisPrograma Angola InvestePrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
1.121.170.345.937,00 920.875.714.923,00 9.000.000.000,00 20.828.072.136,00 13.400.000.000,00 18.964.133.215,00 248.531.725.859,00
47,65% 39,14% 0,38% 0,89% 0,57% 0,81%
10,56%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
142.057.336.934,00 142.057.336.934,00
874.183.530.747,00 5.721.195,00
325.773.496.815,00 548.404.312.737,00
I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público
Operações Centrais Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
67,77% 0,00%
25,26% 42,52%
142.057.336.934,00
1.289.836.940.213,00
100,00%
100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Politica EconómicaAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEncargos De Exercícios FindosEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaRegisto Do Património Imobiliário Do EstadoRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos
322.000.000,00 3.779.840.000,00 4.338.000.000,00 791.174.115,00
71.962.000.000,00 1.079.557.214.517,00
64.229.354.574,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00
245.382.189.880,00 311.633.558,00
24.753.187.514,00 142.057.336.934,00 3.000.794.341,00 23.586.639.357,00 258.227.848.079,00 1.200.000.000,00 5.719.053.000,00 12.998.674.777,00 1.200.000.000,00 3.635.000.000,00 8.943.493.215,00
50.881.973,00 393.723.676.236,00
0,01% 0,16% 0,18% 0,03% 3,06%
45,88% 2,73% 0,09% 0,04%
10,43% 0,01% 1,05% 6,04% 0,13% 1,00%
10,98% 0,05% 0,24% 0,55% 0,05% 0,15% 0,38% 0,00%
16,73%
%Projecto / Actividade Valor 2.352.769.992.070,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
384
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 34 - Juros4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro
151.163.752.682,00 23.586.639.357,00 127.577.113.325,00 769.711.962.241,00 769.711.962.241,00
U.G.D-Operações Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
16,42% 2,56%
13,85% 83,58% 83,58%
920.875.714.923,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
385
1 - Receitas Correntes 19 - Receitas Correntes Diversas 196 - Receita De Exercícios Anteriores
116.001.159.984,00 116.001.159.984,00 116.001.159.984,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital
9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental
202.816.011.917,00 175.966.948.840,00 175.966.948.840,00 10.800.000.000,00 10.800.000.000,00
16.049.063.077,00 16.049.063.077,00 92.641.590.937,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 88.641.590.937,00
50.000.000.000,00 50.000.000.000,00
58,71% 50,94% 50,94%
3,13% 3,13%
4,65% 4,65%
26,82% 1,16% 1,16%
25,66%
14,47% 14,47%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar
05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.08 - Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos 09.08.01 - I&D:Assuntos Económicos, Comérciais E Lab.Em Geral
240.094.000.000,00 240.094.000.000,00
88.641.590.937,00 88.641.590.937,00
5.059.813.077,00 5.059.813.077,00
10.695.250.000,00 10.695.250.000,00
966.948.840,00 966.948.840,00 966.948.840,00
69,50% 69,50%
25,66% 25,66%
1,46% 1,46%
3,10% 3,10%
0,28% 0,28% 0,28%
Função %
Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Modernização Das Finanças Públicas
236.766.948.840,00 88.641.590.937,00 5.059.813.077,00 4.000.000.000,00 10.695.250.000,00
294.000.000,00
68,54% 25,66% 1,46% 1,16% 3,10% 0,09%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
345.457.602.854,00 100,00%Total Geral:
345.457.602.854,00 100,00%Total Geral:
345.457.602.854,00Total Geral: 100,00%
116.001.159.984,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Reservas OrçamentaisÓrgão:
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
29/10/2013Emissão :
Exercício : 2014
386
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital
9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental
202.816.011.917,00 175.966.948.840,00 10.800.000.000,00 16.049.063.077,00 92.641.590.937,00 4.000.000.000,00 88.641.590.937,00
50.000.000.000,00 50.000.000.000,00
Reservas Orçamentais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
58,71% 50,94%
3,13% 4,65%
26,82% 1,16%
25,66%
14,47% 14,47%
345.457.602.854,00 100,00%
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisInformatização De EscolasPlano Executivo De Apoio A JuventudePotenciação Das Forças Armadas E Policia NacionalProjecto De Combate A Malária
185.800.000.000,00 50.294.000.000,00
966.948.840,00 4.000.000.000,00 10.695.250.000,00 88.641.590.937,00 5.059.813.077,00
53,78% 14,56% 0,28% 1,16% 3,10%
25,66% 1,46%
%Projecto / Actividade Valor 345.457.602.854,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO