bab i pendahuluan - · pdf fileprogram dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai ......
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
• Gambaran Umum
Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai peran penting dalam
pembangunan Sumber Daya Manusia. Disamping secara makro berfungsi untuk
mengendalikan kelahiran, secara mikro Keluarga Berencana bertujuan untuk
membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
sejahtera.
Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah
satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban
yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor
dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Sementara
Penduduk Diindonesia sudah mencapai 230 Juta Jiwa, pertambahan penduduk
diindonesia pertahunnya 1,5 Juta, sementara menurut komnas anak ledakan penduduk
membuat banyak anak terlantar.
Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan
tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan
angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan
yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM)
melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung.
• Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan
pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari reformasi
birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan
akuntabitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana
pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
2
BAB II
PROGRAM KERJA
2.1 Visi dan Misi
Dalam penyusunan laporan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD)
Program Kerja Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik
daerah maupun nasional.
Adapun kerangka perumusan strategis yang dibangun pada periode 2011- 2015
oleh Badan Keluarga Berencana sepenuhnya mendukung strategis yang disusun oleh
pemerintah Kabupaten Bandung.
2.1.1. V I S I Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya “Terwujudnya
Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut
sangat mendukung Visi Kabupaten Bandung, yaitu “Terwujudnya Kabupaten
Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten Bandung
adalah:
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan
Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda.
3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wialayah
6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing
7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan
berkelanjutan.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
3
Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai
dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan
perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan menciptakan
sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan pembangunan,
sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu”
Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman
dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda”.
Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan
keluarga berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian
proses untuk terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan
berkesinambungan.
Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai
melalui peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini
lapangan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak
holder dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung.
2.1.2. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri
dan Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk
mencapai visi tersebut yaitu :
1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia
Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan
keluarga sejahtera.
2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan
program di daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB
4. Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan
perlindungan anak.
5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB
Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
4
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.2.1 Tujuan
Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana,
Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
upaya yaitu :
Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan
menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk
Tumbuh Seimbang.
b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian
program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian
melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk :
c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD
periode sebelumnya.
d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan
rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan.
e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20
tahunan.
f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari
aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan
secara terpadu terarah dan terukur
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
5
i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
2.2.2 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD dalam
jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut:
a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 tahun 2012.
b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan
keluarga dan masyarakat dalam program KB.
c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.
d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan
pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung.
e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 92 %
f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor
g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan
pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan
i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM
perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan
kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai
bidang.
l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di
seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap
objek pembangunan.
2.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.3.1 Kebijakan
Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai.
Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2012 ini adalah : Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net Reproduksi
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
6
Rate (NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015
2.3.2 Program dan Kegiatan
Memperhatikan kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki potensi
permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah,
aspirasi dan dinamika yang berkembang.
Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan
strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi
kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.
Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada
hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang
merupakan gabungan komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan,
Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.
Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2012 meliputi :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
- Program Keluarga Berencana
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi yang mandiri
- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
- Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sedangkan Kegiatan-Kegiatan tahun 2012 meliputi ;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
7
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran
- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor
- Belanja Perawatan kendaraan bermotor
- Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
- Promosi Pelayanan KHIBA
- Pembinaan Keluarga Berencana
- Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat
- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2)
- Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam
Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
8
BAB III
ANGGARAN ,REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2012
NO. URAIAN TARGET TAHUN
2012 REALISASI TAHUN 2012 (%)
(RUPIAH) (RUPIAH) (1) (2) (3) (4) (5)
1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
7.717.082.000 7.616.622.200 99%
2 Tunjangan Keluarga 738.164.000 730.177.421 99% 3 Tunjangan Jabatan 624.574.000 619.280.000 99% 4 Tujangan Fungsional 475.470.000 469.165.000 99% 5 Tunjangan Fungsional Umum 65.293.000 64.055.000 98% 6 Tunjangan Beras 584.472.000 491.247.820 84%
7 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
243.060.000 238.631.486 98%
8 Pembulatan Gaji 162.000 154.961 96%
9 Tambahan penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja
2.735.593.900 2.717.527.950 99%
10 Belanja Makan dan Minum Pegawai
284.760.000 265.020.000 93%
JUMLAH 13.468.900.900 13.211.881.838 98%
(Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012)
1. Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah
sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,- atau
sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel berikut.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
9
B. Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian
Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung TA 2012
NO URAIAN TARGET
TAHUN 2012 REALISASI PROSENTASE
(Rp) (Rp) (%) (1) (2) (3) (5) (6)
1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Rp.4.619.000,- Rp.4.6117.000,- 100%
2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Rp.15.780.000,- Rp.10.470.202,- 66%
3. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Rp.21.126.435,- Rp.21.126.435,- 100%
4. PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Rp. 23.760.293,- Rp. 23.760.000,- 100%
5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Rp.76.331.950,- Rp.75.599.575,- 99%
6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Rp.113.705.550,- Rp. 113.003.050,- 99%
7. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Rp. 499.565.316,-
Rp. 487.558.000,- 98%
8. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp. 85.200.000,- Rp.84.960.000,- 100%
9. KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH
Rp.194.282,500,- Rp. 194.268.500,- 100%
10 PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TEKNIS PERKANTORAN Rp.13.200.000,- Rp.13.200.000,- 100%
11 KEG.RAPAT-RAPAT KOORD DAN TRANSPORTASI KE DALAM DAERAH
Rp.122.722.450,- Rp.122.473.000,- 100%
12 Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional Rp.25.680.250,- Rp.25.680.250,- 100%
13 Pengadaan Gedung kantor ( DAK ) Rp. 921.828.106,- Rp. 910.970.150 99%
14 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GD. KANTOR Rp. 73.950.000,- Rp.73.351.100,- 97%
15 PEMEL.RUTIN/BERKALA KEND.DINAS/OPS Rp. 912.462.500,- Rp. 883.418.258,- 99%
16 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rp. 14.110.050,- Rp. 14.110.000,- 100%
17 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Rp. 52.880.000,- Rp.52.880.000,- 100%
18 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Rp. 4.380.750,- Rp.4.380.750,- 100%
19 PENYUSUSAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Rp.11.541.000,- Rp.11.541.000,- 100%
20 PENY.PELAYANAN KB &ALAT KONTRASEPSI BAGI GAKIN Rp.186.300.000,- Rp.186.300.000,- 100%
21 PELAYANAN KIE Rp. 316.950.100,- Rp. 315.400.000,- 100% 22 PROMOSI PELAYANAN KHIBA Rp. 51.617.115,- Rp. 51.552.115,- 100% 23 PEMBINAAN KELUARGA Rp. ,1.068.589.900,- Rp. 97%
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
10
BERENCANA 1.041.632.760,-
24 MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Rp. 154.823.640- Rp.154.823.625,- 100%
25 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
Rp.518.714.172,- Rp.518.714.150,- 100%
26 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS
Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 100%
27 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN
Rp.232.658.000,- Rp.232.648.000,- 100%
28 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2 )
Rp.92.730.000 ,- Rp.89.950.745,- 97%
29
PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Rp. 135.461.488,- Rp. 130.884.000,- 97%
30 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK Rp. 103.077.667,- Rp.103.077.400,- 100%
31 PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
Rp. 62.000.000,- Rp.62.000.000,- 100%
32 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Rp.56.500.000,- Rp. 56.168.200,- 99%
33 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Rp. 41.829.950 Rp. 41.409.950 99%
34 Pengadaan Alat Kontrasepsi Rp. 134.820.885 Rp. 134.585.700 100%
35 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS, tremasuk HIV / AIDS
Rp. 77.807.174 Rp.77.806.000 100%
36
Pengumpulan Bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Rp. 37.700.00 Rp. 37.292.00 99%
37 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Rp. 164.613.050 Rp. 155.558.050 94%
38
Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Rp. 107.901.900 Rp. 107.612.950 100%
Jumlah Total
(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung).
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
11
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
Anggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.225.749.900,-
(Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.468.900.900,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.756.849.000,-
Anggaran Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut :
Urusan SKPD :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan anggaran 2011 sebesar Rp.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
12
2.050.000.
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/Benda Pos dan Materai Rp.2.050.000,- Rp.2.050.000,-
2 Keluaran Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
Perangko 714 Bh, Materai 794 Bh
Perangko 714 Bh, Materai 794 Bh
3 Hasil
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik
100% 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibiayai sebesar Rp. 15.360.000
atau sebesar 28%, sehingga kinerja yang dicapai 28%, kondisi tersebut.
dikarenakan Mesin Faximile Rusak sehingga komunikasi terhambat dan kinerja
tidak efektif.
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp.15.360.000,- Rp. 4.309.449
2 Keluaran
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1 No Telp, 4 Buah Media, belanja alat listrik
Dibayarkan jasa telpon untuk 12 Bulan
3 Hasil Kinerja berjalan dengan baik 100% 28 %.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
13
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan Rp.24.011.000,-
Rp. 24.011.000
2 Keluaran Terpenuhinya Peralatan Kebersihan
1 Paket Peralatan Kebersihan
Honorarium 3 Cleaning Service
dan 1 paket Peralatan
Kebersihan
3 Hasil Meningkatnya Suasana Kerja Yang Nyaman
100% 100 %.
4. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan Rp. 23.100.000,- Rp. 23.100.000,-
2 Keluaran Terpenuhinya Servie Mesin TK dan Komputer
14 Unit Komputer 5 Unit Mesin Tik
Biaya Service untuk 14 Unit
komputer,5 Unit Mesin Tik, dan 2
Printer
3 Hasil Terpeliharanya 14 unit komputer,5 unit mesin tik dan 2 printer sehingga Suasana kerja menjadi nyaman
100% 100 %.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/Perlengkapan Alat Tulis Kantor, SDM Rp.75.126.825,- Rp.74.454.775,-
2 Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 Paket,Belanja Alat 1 Paket Alat Tulis
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
14
Tulis Kantor Kantor
3 Hasil Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik 100% 99 %.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.55.656.500,- Rp. 54.044.000,-
2 Keluaran Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Honor untuk 1 PPK, 1 Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa dan 1 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan
serta 1 paket Cetakan dan Penggandaan
Honor untuk 1 PPK, 1 Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa dan 1 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan
serta 1 paket Cetakan dan Penggandaan
3 Hasil Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pada Masyarakat Berjalan Dengan Baik
100 %. 97 %.
7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan
Rp.60.364.000,- Rp. 60.106.000,-
2 Keluaran Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book, Kursi Kerja 5 Buah, Lemari Pakaian 1 Buah
Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book,
Kursi Kerja 5 Buah, Lemari
Pakaian 1 Buah
Lemari 1 buah, 2 Buah NoteBook,
Kursi kerja 5 Buah Lemari Pakaian 1
Buah.
3 Hasil Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik
100%
100%
8. Penyediaan Makanan Dan Minuman
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM Rp.284.760.000,-
Rp. 284.760.000
2 Keluaran Terbayarnya uang Makan Minum Pegawai 226 Ok 226 Pegawai
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
15
3 Hasil Pelayanan Terhadap Semua Pihak Meningkat 100% 100%
9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.144.630.000,- Rp. 137.730.000,-
2 Keluaran Diperolehnya Informasi Program/Kegiatan terkait 7 Keg
Perjalanan Dinas Luar daerah Tujuan Kota Bandung dan Perjalanan dinas kekalimantan dalam rangka sosialisasi DAK tingkat Nasional
3 Hasil dengan SKPD Terkait. 100% 95 %.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
16
10. Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.13.200.000,- Rp. 13.200.000
2 Keluaran Jumlah Dana/SDM/TKK 2 Orang 1 Org TKK 1 orang, 12 bulan
3 Hasil
Meningkatnya Motivasi Pekerja Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kinerja
100% 100%
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.149.665.500,- Rp.149.665.500,-
2 Keluaran Terlaksana Koordinasi dengan Tingkat Kecamatan 31 Kecamatan
terlaksananya Perjalanan Dinas ke
31 Kecamatan
3 Hasil Program Lini Lapangan Dapat Berjalan Sesuai Dengan Mekanisme Program Kegiatan
100% 100 %
12. Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp.17.625.000,- Rp. 17.625.000
2 Keluaran
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional HUT RI, Idul Fitri, Hari Jadi Kab. Bandung, HUT. KORPRI, HARGANAS
5 Hari Besar Nasional
5 Buah Spanduk, 100 Kaos, 734 Kali
makan minum
3 Hasil Meningkatnya Kesadaran Pegawai dalam Memperingati Hari Besar Nasional
100% 100%
13.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
17
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 1.007.116.075,- Rp. 927.331.875
2 Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi
Unit Kend Roda 2/Roda 4
25 buah kendaraan dinas Roda 2, dan 1
buah Mobil Unit Penerangan.
3 Hasil Meningkatnya Pekerja Pegawai 100% 92 %
15.Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana, Peralatan Rp. 26.725.000,- Rp.26.254.000,-
2 Keluaran Terselenggaranya Pengadaan Bahan Untuk Gedung Kantor
1 Paket Material Bangunan
1 paket Material Bangunan
3 Hasil Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor 100% 98%
16.Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp.896.693.500,- Rp. 869.323.250
2 Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas
8 Bh Roda 4 218 Bh Roda 2 12 Bulan
3 Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kendaraan Untuk Bekerja 100% 97%
17.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp. 25.380.000,- Rp.25.380.000,-
2 Keluaran Tersosialisasikannya Perundang-undangan ke 240 org PLKB/PKB 240 orang 240 Orang
3 Hasil Meningkatnya pengetahuan,sikap dan Prilaku Aparatur 100% 100 %.
18.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
19.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
18
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA
Rp.43.332.500,- Rp.43.332.500,-
2 Keluaran
Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan /Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA
7 Orang
Upah Lembur untuk 7 orang dan 1.728 lmbr
fhoto copy dan penjilidan
3 Hasil
Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA/DPA)
100% 100 %.
20.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/Laporan Keuangan Rp.4.762.500,- Rp.4.762.500,-
2 Keluaran Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/Laporan semester
7 Orang Uang lembur untuk 7 orang
3 Hasil
Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan dan laporan Semesteran)
100% 100 %.
21.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana/Laporan Keuangan Ahir Tahun Rp.8.872.500,- Rp.8.872.500,-
2 Keluaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Ahir Tahun 7 Orang Uang lembur untuk 7
orang
3 Hasil Terselesaikannya laporan keuangan ahir tahun 100% 100 %.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana
22.Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
19
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp.224.581.375,- Rp.224.581.375,-
2 Keluaran Tercapainya Peserta KB Sesuai Dengan PPM 2010.
I Paket Mamin , I Paket
Pelayanan KB
380 Kasus, 4 Kegiatan, 6 Kegiatan, 10 Buah, 2 Kegiatan, 3 kali, 250
buah, 4 kali, 3126 orang
3 Hasil
Terlayaninya Kesertaan Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif dan Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
560 Orang ( 56 % ) 91,34 %
23. Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi )
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 274.195.025,- Rp. 273.995.000,-
2 Keluaran
Terselenggaranya pelaksanaan KIE KBPP, Melalui Moment-moment Harganas, TMKK KBKES, Bhayangkara, PKK, Sakakencana.
31 Kec
1 Kali, 12 Bulan, 1 Kali,5 Keg,1080 Lbr, 6 Kali, 3091
orang, 3200 Lmbr, 2846 orang
3 Hasil Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Program KB dan PP.
110 buah ( 64 %) 99 %
24. Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.35.985.000,- Rp.35.985.000,-
2 Keluaran Terlaksananya Promosi Pelayanan KHIBA 31 Desa, 31 Kec 3091 orang, 3200
Lmbr, 2846 orang
3 Hasil Meningkatnya Cakupan Kesertaan BerKB dari Ibu Resiko Tinggi dan Peran Pria
63% 71,14 %
25. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana, SDM, Peralatan, Aturan Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.048.496.600,-
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
20
2 Keluaran Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana 31 Kec, 276 Desa 31 Kec, 276 Desa
3 Hasil Tersedianya Data Hasil Pendataan Keluarga
100% 97 %
26. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 141.000.000,- Rp.140.225.000,-
2 Keluaran Terbinanya Para Remaja di 31 Kecamatan 31 Kelompok 31 Kelompok
3 Hasil
Adanya Peningkatan Pengetahuan PUP dan PAP serta Triat KRRtentang KRR dan Pengelolaan PIKR
31 Kelompok ( 100 % ) 99 %
27. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp.366.019.000,- Rp. 366.019.000,-
2 Keluaran Pembinaan Pos KB Desa dan Sub Pos KB
300 Orang pos KB, 930 orang Sub Pos
KB
300 Orang pos KB, 930 orang Sub Pos
KB
3 Hasil Meningkatnya Kesejahteraan Para Pengelola Pos KB, Sub Pos KB
100%
100 %
28.Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Aturan Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,-
2 Keluaran Tersosialisasikannya Tentang Bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1 Fasilitator, 200 Peserta, 1 Paket
ATK
1 Fasilitator, 200 Peserta, 1 Paket ATK
3 Hasil
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
75% 100 %
29. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
21
Tumbuh Kembang Anak
Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana, SDM, Peraturan Rp.50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
2 Keluaran Masyarakat Kabupaten Bandung 31 Buku 31 Buku
3 Hasil Tersosialisasinya Bahan Informasi Pengasuhan Pembinaan Anak Bagi Keluarga
100% 100 %
30. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.70.660.000,- Rp.70.660.000,-
2 Keluaran
Pembinaan Kelompok Bina Masyarakat Untuk Membentuk BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK
504 Orang,155 Orang,155 Orang, 372 Orang perkegiatan
504 Orang,155 Orang,155 Orang, 372 Orang perkegiatan
3 Hasil Meningkatnya Pengelolaan Kel Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK
100% 100 %
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utama Gender dan Anak
32. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2)
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,-
2 Keluaran Terlaksananya Pelayanan Permasalahan Perempuan
1 kelompok untuk korban traficking
1 kelompok untuk korban traficking
3 Hasil Menurunnya Jumlah Permasalahan Perempuan Pada Umumnya
100% 99 %
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
22
33. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang
Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,-
2 Keluaran Terlaksananya Pemetaan Perlindungan anak
Tersedianya data potensi organisasi yang berperan dalam PPA
Diskusi panel remaja, cetak materi, lomba hafaidz Al-Qur’an, forum anak daerah, fasilitasi korban kekerasan terhadap anak, gugus tugas kota layak anak
3 Hasil Tersedianya (Terpenuhinya) Pemetaan Perlindungan anak 100% 100 %
34. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
PembangunanKegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam
Membangun Keluarga Sejahtera
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana, SDM, Peralatan, Peraturan Rp.62.000.000,- Rp.62.000.000,-
2 Keluaran
Terlaksananya Program P2WKSS, Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan Gender
100 KK Binaan
Sosialisasi Program terpadu P2WKSS,
rapat persiapan evaluasi, (penilaian
awal P2WKSS), survey calon lokasi P2WKSS
utk 100 KK Binaan
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
23
3 Hasil
- Terwujudnya 1 (satu) Desa Binaan dalam Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) - Meningkatnya Wawasan 100 KK Binaan Dalam Pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan Gender - Meningkatnya Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin
100 % 100 %
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
1. PERMASALAHAN
Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap bidang
sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing –
masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas, diantaranya
adalah :
Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 53% dan Pil sebanyak 23%,
kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
24
Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun
sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai
kawin pertama 20 tahun
Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam
penggunaan data untuk penangan kemiskinan.
Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,35 dari sasaran 2,10
Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 1,5 %
Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek
217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010 )
Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan UPPKS
masih rendah berkisar antara 30 %
Masih terjadi kasus KDRT dan traffiking sebanyak 15 orang
Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
1. UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan
menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD
Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam
program KB
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola
program melalui pendidikan dan pelatihan
Pembinaan kepada kelompok- kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (
PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa
Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan mobil
pelayanan keliling disetiap kecamatan.
Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan
peran pria dalam program KB
Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah berhasil,
konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun
pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.
Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan
BKB, BKR, BKL dan UPPKS
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
25
KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka laporan tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai
berikut :
Keberhasilan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung tahun 2011 sudah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan
bila di dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai
berikut dari CU/PUS naik 3,01% dari tahun 2009 sebesar 82,01% naik menjadi 83 %.
Peserta KB baru tercapai 102 % melampuai target tahun 2011 yaitu 83.640 akseptor
tercapai 97.149 akseptor.
Dukungan anggaran program dan kegiatan Badan Keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan tahun 2011 sebesar Rp. 19.225.749.900,00 terealisasi
sebesar 18.825.071.012,00 atau 98%.
Kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 tercapai 100% dengan
anggaran program dan kegiatan tercapai 98,00 %.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
26
Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan terbentuknya kelompok-
kelompok kegiatan yang ada di tingkat desa dan kecamatan seperti paguyuban MOP
di setiap kecamatan, terbentukan BKB, BKL, KKR, PIKRR dan UPPKS di Setiap
Desa
Peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
melalui pelaksanaan sosialisasi undang-undang, pendataan potensi anak, menurunnya
KDRT dan Trafiking dan meningkatkan sumber daya penggerak program
perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
2.SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
menyarankan hal-hal sebagai berikut :
Untuk meningkatkan capaian program pelayanan keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan perlu dilakukan peningkatan kualitas peserta KB melalui
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant
Mendekatkan akses pelayanan KB di setiap kecamatan melalui pelayanan KB keliling
di 31 kecamatan dengan menggunakan bis pelayanan
Meningkatkan pembinaan kepada peserta KB Baru dengan melakukan konseling paska
pelayanan untuk menjaga kelangsungan kepesertaan ber KB.
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program Keluarga
Berencana melalui kegiatan KIE agar masyarakat ikut dalam kegiatan BKB, BKL,BKR
dan UPPKS.
Meningkatkan Advokasi kepada para pembuat kebijakan/pemangku kepentingan untuk
meningkatkan dukungan anggaran dalam mencapai keberhasilan program KB di
Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
27
BAB VI
PENUTUP
Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi dan kebijakan yang
jelas serta menggunakan strategi yang tepat, maka akan mempermudah untuk mengevaluasi
dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan sebagai simpulan hasil kerja Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perbandingan antara rencana dengan evaluasi
menghasilkan capaian kegiatan sebesar 98 %.
Sumber dana dan realisasi tahun anggaran 2011 berasal dari APBD dan APBN yang
digunakan untuk kegiatan-kegiatan : Rutin dan Pembangunan Pelaksanaan Tupoksi Badan,
Selanjutnya dalam rangka melanjutkan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah diusahkan membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.
Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang
proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis,
dengan renstra dan lakip serta laporan tahunan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
28
kinerja dengan melibatkan Stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil
kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan laporan tahunan ini.
Diharapkan, Penyusunan Laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas,
transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu
meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan
efesien.
Soreang, Februari 2012 BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG
KEPALA
Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Pembina Tk. I
NIP. 1962114 198803 2 004