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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11市税 732,418732,418

11市民税 571,131571,131

22固定資産税 67,75467,754

33軽自動車税 1,8821,882

44たばこ税 73,01773,017

55鉱産税 22

66都市計画税 12,94812,948

77入湯税 5,6845,684

22地方譲与税 269,137269,137

11所得譲与税 11

22自動車重量譲与税 206,217206,217

33地方道路譲与税 62,91962,919

33利子割交付金 12,39012,390

11利子割交付金 12,39012,390

44配当割交付金 674674

11配当割交付金 674674

55株式等譲渡所得割交付金 4,1364,136

11株式等譲渡所得割交付金 4,1364,136

66地方消費税交付金 521,603521,603

- 2 -

款 項 金 額

(単位:千円)

11地方消費税交付金 521,603521,603

77ゴルフ場利用税交付金 10,51310,513

11ゴルフ場利用税交付金 10,51310,513

88自動車取得税交付金 93,23093,230

11自動車取得税交付金 93,23093,230

99地方特例交付金 29,79729,797

11地方特例交付金 29,79729,797

1010地方交付税 1,622,2641,622,264

11地方交付税 1,622,2641,622,264

1111交通安全対策特別交付金 8,4698,469

11交通安全対策特別交付金 8,4698,469

1212分担金及び負担金 164,412164,412

11分担金 88,43288,432

22負担金 75,98075,980

1313使用料及び手数料 173,260173,260

11使用料 104,059104,059

22手数料 69,20169,201

1414国庫支出金 2,173,4462,173,446

11国庫負担金 1,331,3271,331,327

- 3 -

款 項 金 額

(単位:千円)

22国庫補助金 630,882630,882

33国庫委託金 45,04845,048

44国庫交付金 166,189166,189

1515道支出金 896,649896,649

11道負担金 299,180299,180

22道補助金 546,459546,459

33道委託金 51,01051,010

1616財産収入 237,793237,793

11財産運用収入 93,04793,047

22財産売払収入 144,746144,746

1717寄附金 1111

11寄附金 1111

1818繰入金 1,430,3531,430,353

11基金繰入金 1,408,1001,408,100

22他会計繰入金 22,25322,253

1919繰越金 11

11繰越金 11

2020諸収入 9,488,0529,488,052

11延滞金加算金及び過料 422422

- 4 -

款 項 金 額

(単位:千円)

22市預金利子 2828

33貸付金元利収入 9,277,2979,277,297

44受託事業収入 106,795106,795

55雑入 103,510103,510

2121市債 7,847,3927,847,392

11市債 7,847,3927,847,392

歳 入 合 計 25,716,00025,716,000

- 5 -

歳 出

款 項 金 額

11議会費 12,59212,592

11議会費 12,59212,592

22総務費 2,835,3342,835,334

11総務管理費 1,551,2631,551,263

22職員費 1,067,0371,067,037

33市民活動費 140,922140,922

44徴税費 34,22934,229

55戸籍住民基本台帳費 9,5109,510

66選挙費 31,29931,299

77統計調査費 657657

88監査委員費 417417

33民生費 2,695,4962,695,496

11社会福祉費 1,601,1651,601,165

22児童福祉費 215,571215,571

33医療福祉費 737,157737,157

44生活保護費 141,603141,603

44衛生費 487,101487,101

11保健衛生費 113,709113,709

22環境衛生費 25,17025,170

- 6 -

 (単位:千円)

款 項 金 額

33清掃費 348,222348,222

55労働費 10,79410,794

11労働諸費 10,79410,794

66農林水産業費 333,904333,904

11農業費 15,51715,517

22農業農村整備費 216,040216,040

33林業費 52,54052,540

44水産業費 33,17733,177

55競馬場費 16,63016,630

77商工費 59,15059,150

11商工費 59,15059,150

88土木費 750,931750,931

11道路橋りょう費 317,661317,661

22都市計画費 339,127339,127

33土地区画整理費 8,5688,568

44住宅費 41,45141,451

55公園費 44,12444,124

99消防費 156,536156,536

11消防費 156,536156,536

- 7 -

 (単位:千円)

款 項 金 額

1010教育費 489,937489,937

11教育総務費 69,70169,701

22小学校費 122,798122,798

33中学校費 74,02074,020

44高等学校費 4,7304,730

55幼稚園費 887887

66社会教育費 102,300102,300

77保健体育費 115,501115,501

1111災害復旧費 731731

11土木災害復旧費 731731

1212公債費 4,364,7864,364,786

11公債費 4,364,7864,364,786

1313諸支出金 13,478,70813,478,708

11諸支出金 13,478,70813,478,708

1414予備費 40,00040,000

11予備費 40,00040,000

歳 出 合 計 25,716,00025,716,000

- 8 -

 (単位:千円)

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1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1市税 732,418732,418 00 732,418732,418

 2 2地方譲与税 269,137269,137 00 269,137269,137

 3 3利子割交付金 12,39012,390 00 12,39012,390

 4 4配当割交付金 674674 00 674674

 5 5株式等譲渡所得割交付金 4,1364,136 00 4,1364,136

 6 6地方消費税交付金 521,603521,603 00 521,603521,603

 7 7ゴルフ場利用税交付金 10,51310,513 00 10,51310,513

 8 8自動車取得税交付金 93,23093,230 00 93,23093,230

 9 9地方特例交付金 29,79729,797 00 29,79729,797

1010地方交付税 1,622,2641,622,264 00 1,622,2641,622,264

1111交通安全対策特別交付金 8,4698,469 00 8,4698,469

1212分担金及び負担金 164,412164,412 00 164,412164,412

1313使用料及び手数料 173,260173,260 00 173,260173,260

1414国庫支出金 2,173,4462,173,446 00 2,173,4462,173,446

1515道支出金 896,649896,649 00 896,649896,649

1616財産収入 237,793237,793 00 237,793237,793

1717寄附金 1111 00 1111

1818繰入金 1,430,3531,430,353 00 1,430,3531,430,353

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 2 7 -

(単位:千円)

1919繰越金 11 00 11

2020諸収入 9,488,0529,488,052 00 9,488,0529,488,052

2121市債 7,847,3927,847,392 00 7,847,3927,847,392

25,716,00025,716,000 00 25,716,00025,716,000歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 2 8 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1議会費 12,59212,592 00 12,59212,592 00 00 12,59212,59200

 2 2総務費 2,835,3342,835,334 00 2,835,3342,835,334 00 00 00 2,835,3342,835,334

 3 3民生費 2,695,4962,695,496 00 2,695,4962,695,496 00 00 00 2,695,4962,695,496

 4 4衛生費 487,101487,101 00 487,101487,101 00 00 00 487,101487,101

 5 5労働費 10,79410,794 00 10,79410,794 00 00 00 10,79410,794

 6 6農林水産業費 333,904333,904 00 333,904333,904 00 00 00 333,904333,904

 7 7商工費 59,15059,150 00 59,15059,150 00 00 00 59,15059,150

 8 8土木費 750,931750,931 00 750,931750,931 00 00 00 750,931750,931

 9 9消防費 156,536156,536 00 156,536156,536 00 00 00 156,536156,536

1010教育費 489,937489,937 00 489,937489,937 00 00 00 489,937489,937

1111災害復旧費 731731 00 731731 00 00 00 731731

1212公債費 4,364,7864,364,786 00 4,364,7864,364,786 00 00 00 4,364,7864,364,786

1313諸支出金 13,478,70813,478,708 00 13,478,70813,478,708 00 00 00 13,478,70813,478,708

1414予備費 40,00040,000 00 40,00040,000 00 00 00 40,00040,000

25,716,00025,716,000 00 25,716,00025,716,000 00 00 00 25,716,00025,716,000歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 2 9 - - 3 0 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.市税 732,418 732,418 0 0 732,418 732,418

571,131 571,131 0 0 571,131 571,131 1.市民税

454,120 454,120 0 0 454,120 454,120 1.個人 1.現年課税分 445,674 445,674現年課税分 445,674 445,674

2.滞納繰越分 8,446 8,446滞納繰越分 8,446 8,446

117,011 117,011 0 0 117,011 117,011 2.法人 1.現年課税分 116,440 116,440現年課税分 116,440 116,440

2.滞納繰越分 571 571滞納繰越分 571 571

67,754 67,754 0 0 67,754 67,754 2.固定資産税

67,754 67,754 0 0 67,754 67,754 1.固定資産税 1.現年課税分 60,364 60,364現年課税分 60,364 60,364

2.滞納繰越分 7,390 7,390滞納繰越分 7,390 7,390

1,882 1,882 0 0 1,882 1,882 3.軽自動車税

1,882 1,882 0 0 1,882 1,882 1.軽自動車税 1.現年課税分 1,833 1,833現年課税分 1,833 1,833

2.滞納繰越分 49 49滞納繰越分 49 49

73,017 73,017 0 0 73,017 73,017 4.たばこ税

73,017 73,017 0 0 73,017 73,017 1.たばこ税 1.現年課税分 73,017 73,017現年課税分 73,017 73,017

2 2 0 0 2 2 5.鉱産税

2 2 0 0 2 2 1.鉱産税 1.現年課税分 2 2現年課税分 2 2

12,948 12,948 0 0 12,948 12,948 6.都市計画税

12,948 12,948 0 0 12,948 12,948 1.都市計画税 1.現年課税分 11,507 11,507現年課税分 11,507 11,507

2.滞納繰越分 1,441 1,441滞納繰越分 1,441 1,441

5,684 5,684 0 0 5,684 5,684 7.入湯税

5,684 5,684 0 0 5,684 5,684 1.入湯税 1.現年課税分 5,684 5,684現年課税分 5,684 5,684

2.地方譲与税 269,137 269,137 0 0 269,137 269,137

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 3 1 - - 3 2 -

 1款 市税   2款 地方譲与税 1款 市税   2款 地方譲与税

1 1 0 0 1 1 1.所得譲与税

1 1 0 0 1 1 1.所得譲与税 1.所得譲与税 1 1所得譲与税 1 1

206,217 206,217 0 0 206,217 206,217 2.自動車重量譲与税

206,217 206,217 0 0 206,217 206,217 1.自動車重量譲与税 1.自動車重量譲与税 206,217 206,217自動車重量譲与税 206,217 206,217

62,919 62,919 0 0 62,919 62,919 3.地方道路譲与税

62,919 62,919 0 0 62,919 62,919 1.地方道路譲与税 1.地方道路譲与税 62,919 62,919地方道路譲与税 62,919 62,919

3.利子割交付金 12,390 12,390 0 0 12,390 12,390

12,390 12,390 0 0 12,390 12,390 1.利子割交付金

12,390 12,390 0 0 12,390 12,390 1.利子割交付金 1.利子割交付金 12,390 12,390利子割交付金 12,390 12,390

4.配当割交付金 674 674 0 0 674 674

674 674 0 0 674 674 1.配当割交付金

674 674 0 0 674 674 1.配当割交付金 1.配当割交付金 674 674配当割交付金 674 674

5.株式等譲渡所得割交付金 4,136 4,136 0 0 4,136 4,136

4,136 4,136 0 0 4,136 4,136 1.株式等譲渡所得割交付金

4,136 4,136 0 0 4,136 4,136 1.株式等譲渡所得割交付金 1.株式等譲渡所得割交付金 4,136 4,136株式等譲渡所得割交付金 4,136 4,136

6.地方消費税交付金 521,603 521,603 0 0 521,603 521,603

521,603 521,603 0 0 521,603 521,603 1.地方消費税交付金

521,603 521,603 0 0 521,603 521,603 1.地方消費税交付金 1.地方消費税交付金 521,603 521,603地方消費税交付金 521,603 521,603

7.ゴルフ場利用税交付金 10,513 10,513 0 0 10,513 10,513

10,513 10,513 0 0 10,513 10,513 1.ゴルフ場利用税交付金

10,513 10,513 0 0 10,513 10,513 1.ゴルフ場利用税交付金 1.ゴルフ場利用税交付金 10,513 10,513ゴルフ場利用税交付金 10,513 10,513

8.自動車取得税交付金 93,230 93,230 0 0 93,230 93,230

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 3 3 - - 3 4 -

 2款 地方譲与税   3款 利子割交付金   4款 配当割交付金   5款 株式等譲渡所得割交付金 2款 地方譲与税   3款 利子割交付金   4款 配当割交付金   5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金   7款 ゴルフ場利用税交付金   8款 自動車取得税交付金 6款 地方消費税交付金   7款 ゴルフ場利用税交付金   8款 自動車取得税交付金

93,230 93,230 0 0 93,230 93,230 1.自動車取得税交付金

93,230 93,230 0 0 93,230 93,230 1.自動車取得税交付金 1.自動車取得税交付金 93,230 93,230自動車取得税交付金 93,230 93,230

9.地方特例交付金 29,797 29,797 0 0 29,797 29,797

29,797 29,797 0 0 29,797 29,797 1.地方特例交付金

29,797 29,797 0 0 29,797 29,797 1.地方特例交付金 1.地方特例交付金 29,797 29,797地方特例交付金 29,797 29,797

10.地方交付税 1,622,264 1,622,264 0 0 1,622,264 1,622,264

1,622,264 1,622,264 0 0 1,622,264 1,622,264 1.地方交付税

1,622,264 1,622,264 0 0 1,622,264 1,622,264 1.地方交付税 1.地方交付税 1,622,264 1,622,264地方交付税 1,622,264 1,622,264

11.交通安全対策特別交付金 8,469 8,469 0 0 8,469 8,469

8,469 8,469 0 0 8,469 8,469 1.交通安全対策特別交付金

8,469 8,469 0 0 8,469 8,469 1.交通安全対策特別交付金 1.交通安全対策特別交付金 8,469 8,469交通安全対策特別交付金 8,469 8,469

12.分担金及び負担金 164,412 164,412 0 0 164,412 164,412

88,432 88,432 0 0 88,432 88,432 1.分担金

88,432 88,432 0 0 88,432 88,432 1.農林水産業費分担金 1.土地改良事業分担金 79,947 79,947国営土地改良事業分担金 32,841 32,841

道営土地改良事業分担金 40,494 40,494

土地改良施設維持管理費分担金 6,612 6,612

2.営農用水加入金 52 52営農用水加入金 52 52

3.水産整備基盤事業分担金 8,433 8,433水産整備基盤事業分担金 8,433 8,433

75,980 75,980 0 0 75,980 75,980 2.負担金

75,980 75,980 0 0 75,980 75,980 1.民生費負担金 1.施設利用者負担金 10,458 10,458老人施設利用者負担金 10,447 10,447

身体障がい者施設利用者負担金 11 11

2.保育園利用者負担金 36,775 36,775保育園利用者負担金 36,775 36,775

3.入院助産利用者負担金 4 4入院助産利用者負担金 4 4

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 3 5 - - 3 6 -

 8款 自動車取得税交付金   9款 地方特例交付金  10款 地方交付税 8款 自動車取得税交付金   9款 地方特例交付金  10款 地方交付税11款 交通安全対策特別交付金  12款 分担金及び負担金11款 交通安全対策特別交付金  12款 分担金及び負担金

4.介護サービス利用者負担金 478 478介護サービス利用者負担金 478 478

5.居宅介護サービス費収入 8,855 8,855居宅介護サービス費収入 7,870 7,870

居宅介護サービス計画費収入 985 985

6.養護老人ホーム事業費負担 19,410 19,410養護老人ホーム事業費負担金金

19,410 19,410

13.使用料及び手数料 173,260 173,260 0 0 173,260 173,260

104,059 104,059 0 0 104,059 104,059 1.使用料

5,127 5,127 0 0 5,127 5,127 1.総務使用料 1.施設等使用料 5,107 5,107本館庁舎使用料 1,343 1,343

分庁舎使用料 2,476 2,476

相内生活改善センター使用料 161 161

農業総合地域施設使用料 60 60

総合福祉会館使用料 78 78

保健センター使用料 135 135

自然休養村センター等施設使用料 250 250

高齢者福祉住宅使用料 16 16

その他施設等使用料 588 588

2.市営バス使用料 20 20市営バス使用料 20 20

1,760 1,760 0 0 1,760 1,760 2.衛生使用料 1.火葬場使用料 434 434火葬場使用料 434 434

2.墓地使用料 250 250墓地使用料 250 250

3.霊園使用料 956 956霊園使用料 946 946

霊園維持料 10 10

4.市営浴場使用料 120 120市営浴場使用料 120 120

354 354 0 0 354 354 3.農林水産使用料 1.営農用水使用料 354 354営農用水使用料 354 354

95,414 95,414 0 0 95,414 95,414 4.土木使用料 1.道路占用料 125 125道路占用料 125 125

2.河川敷地使用料 2 2河川敷地使用料 2 2

3.公営住宅使用料 95,287 95,287公営住宅使用料 93,006 93,006

特定公共賃貸住宅使用料 2,281 2,281

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 3 7 - - 3 8 -

12款 分担金及び負担金  13款 使用料及び手数料12款 分担金及び負担金  13款 使用料及び手数料

1,404 1,404 0 0 1,404 1,404 5.教育使用料 1.高等学校授業料 288 288仁頃高等学校授業料 288 288

2.公民館使用料 886 886公民館使用料 886 886

3.児童館使用料 5 5児童館使用料 5 5

4.文化施設使用料 16 16ところ遺跡の館入館料 15 15

常呂町多目的研修集会施設使用料 1 1

5.体育施設使用料 209 209農業者レクリエーションセンター使用料 7 7

常呂町スポーツセンター使用料 1 1

カーリングホール使用料 200 200

常呂町屋内多目的競技場使用料 1 1

69,201 69,201 0 0 69,201 69,201 2.手数料

5,005 5,005 0 0 5,005 5,005 1.総務手数料 1.自動車臨時運行許可申請手 116 116自動車臨時運行許可申請手数料数料

116 116

2.諸手数料 4,889 4,889諸手数料 4,889 4,889

62,903 62,903 0 0 62,903 62,903 2.衛生手数料 1.清掃手数料 62,493 62,493し尿処理手数料 5,275 5,275

ごみ処理手数料 54,945 54,945

産業廃棄物処分費用 2,264 2,264

車両登録証交付手数料 5 5

許可申請手数料 4 4

2.狂犬病予防手数料 410 410犬登録手数料 80 80

狂犬病予防注射済票交付手数料 330 330

33 33 0 0 33 33 3.農林水産手数料 1.農業委員会事務処理手数料 15 15現況証明等手数料 15 15

2.営農用水設計審査手数料 18 18営農用水設計審査手数料 18 18

1,260 1,260 0 0 1,260 1,260 4.土木手数料 1.地図交付手数料 89 89地図交付手数料 89 89

2.建築確認申請手数料 765 765建築確認申請手数料 765 765

3.開発行為許可申請手数料 406 406開発行為許可申請手数料 406 406

14.国庫支出金 2,173,446 2,173,446 0 0 2,173,446 2,173,446

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 3 9 - - 4 0 -

13款 使用料及び手数料  14款 国庫支出金13款 使用料及び手数料  14款 国庫支出金

1,331,327 1,331,327 0 0 1,331,327 1,331,327 1.国庫負担金

1,039,137 1,039,137 0 0 1,039,137 1,039,137 1.民生費国庫負担金 1.身体障がい者福祉費負担金 113,549 113,549補装具・更生医療給付費負担金 47,001 47,001

施設訓練等支援費負担金 61,603 61,603

障がい児補装具給付費負担金 4,945 4,945

2.知的障がい者福祉費負担金 414,974 414,974施設訓練等支援費負担金 414,974 414,974

3.特別障がい者手当等給付費 9,784 9,784特別障がい者手当等給付費負担金負担金

9,784 9,784

4.児童福祉費負担金 47,399 47,399保育所運営費負担金 46,690 46,690

入院助産費負担金 709 709

5.児童手当負担金 56,766 56,766被用者児童手当負担金 16,133 16,133

特例給付負担金 2,700 2,700

非被用者児童手当負担金 4,588 4,588

被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 25,878 25,878

非被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 7,467 7,467

6.児童扶養手当負担金 122,529 122,529児童扶養手当負担金 122,529 122,529

7.生活保護費負担金 238,921 238,921生活保護費負担金 238,921 238,921

8.保険基盤安定負担金 19,363 19,363保険基盤安定制度負担金 19,363 19,363

9.高齢者福祉費負担金 15,852 15,852施設入所費負担金 15,852 15,852

24,560 24,560 0 0 24,560 24,560 2.衛生費国庫負担金 1.老人保健事業費負担金 24,560 24,560老人保健事業費負担金 24,560 24,560

267,630 267,630 0 0 267,630 267,630 3.教育費国庫負担金 1.義務教育施設費負担金 267,630 267,630三輪小学校校舎改築事業費負担金 168,602 168,602

三輪小学校屋内運動場改築事業費負担金 99,028 99,028

630,882 630,882 0 0 630,882 630,882 2.国庫補助金

220,552 220,552 0 0 220,552 220,552 1.民生費国庫補助金 1.婦人相談員設置費補助金 664 664婦人相談員設置費補助金 664 664

2.母子家庭自立支援給付費補 7,014 7,014母子家庭自立支援給付費補助金助金

7,014 7,014

3.身体障がい者福祉費補助金 37,757 37,757更生訓練費等給付費補助金 3,551 3,551

居宅介護支援費補助金 29,312 29,312

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 4 1 - - 4 2 -

14款 国庫支出金14款 国庫支出金

短期入所支援費補助金 904 904

デイサービス支援費補助金 3,990 3,990

4.知的障がい者福祉費補助金 97,599 97,599地域生活援助支援費補助金 47,547 47,547

通勤寮支援費補助金 12,761 12,761

居宅介護支援費補助金 5,148 5,148

短期入所支援費補助金 5,799 5,799

デイサービス支援費補助金 26,344 26,344

5.障がい児福祉費補助金 26,796 26,796居宅介護支援費補助金 10,657 10,657

短期入所支援費補助金 1,441 1,441

デイサービス支援費補助金 14,698 14,698

6.セーフティネット支援対策 4,809 4,809生活保護適正実施推進事業費補助金等事業費補助金

4,809 4,809

7.次世代育成支援対策交付金 45,913 45,913次世代育成支援対策交付金 45,913 45,913

2,800 2,800 0 0 2,800 2,800 2.商工費国庫補助金 1.小規模事業経営支援事業費 800 800地域振興活性化事業費補助金補助金

800 800

2.中小商業活性化総合支援補 2,000 2,000商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金助金

2,000 2,000

339,679 339,679 0 0 339,679 339,679 3.土木費国庫補助金 1.地方道路改修費補助金 87,562 87,562道路整備事業費補助金 87,562 87,562

2.街路事業費補助金 53,926 53,926街路事業費補助金 53,926 53,926

3.公園整備事業費補助金 12,700 12,700東陵公園整備事業費補助金 10,000 10,000

三輪開生公園整備事業費補助金 700 700

三輪平和公園整備事業費補助金 2,000 2,000

4.公営住宅家賃収入補助金 49,552 49,552公営住宅家賃収入補助金 49,552 49,552

5.公営住宅家賃対策補助金 82,639 82,639公営住宅家賃対策補助金 82,639 82,639

6.建設機械整備費補助金 21,800 21,800建設機械整備費補助金 21,800 21,800

7.市道除雪費補助金 31,500 31,500市道除雪費補助金 31,500 31,500

67,851 67,851 0 0 67,851 67,851 4.教育費国庫補助金 1.就学援助費補助金 444 444小学校就学援助費補助金 94 94

中学校就学援助費補助金 350 350

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 4 3 - - 4 4 -

14款 国庫支出金14款 国庫支出金

2.特殊教育就学奨励費補助金 1,028 1,028小学校特殊教育就学奨励費補助金 603 603

中学校特殊教育就学奨励費補助金 425 425

3.幼稚園就園奨励費補助金 21,640 21,640幼稚園就園奨励費補助金 21,640 21,640

4.医療費補助金 84 84小学校医療費補助金 36 36

中学校医療費補助金 48 48

5.義務教育施設費補助金 35,358 35,358三輪小学校校舎改築事業費補助金 6,918 6,918

三輪小学校屋内運動場改築事業費補助金 1,560 1,560

学校施設バリアフリー化事業費補助金 9,900 9,900

三輪小学校プール改築事業費補助金 16,980 16,980

6.健康増進特別事業費補助金 54 54児童健康増進特別事業費補助金 25 25

生徒健康増進特別事業費補助金 29 29

7.社会体育施設整備費補助金 9,243 9,243石綿健康等被害防止事業費補助金 9,243 9,243

45,048 45,048 0 0 45,048 45,048 3.国庫委託金

10,900 10,900 0 0 10,900 10,900 1.総務費国庫委託金 1.諸委託金 154 154外国人登録事務費委託金 154 154

2.衆議院議員総選挙及び最高 10,746 10,746衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 10,746 10,746裁判所裁判官国民審査費委

託金

21,000 21,000 0 0 21,000 21,000 2.教育費国庫委託金 1.埋蔵文化財発掘調査費委託 21,000 21,000川東16遺跡発掘調査費委託金金

13,000 13,000

常呂川河口遺跡発掘調査費委託金 8,000 8,000

13,148 13,148 0 0 13,148 13,148 3.民生費国庫委託金 1.国民年金事務取扱委託金 13,148 13,148国民年金事務取扱委託金 13,148 13,148

166,189 166,189 0 0 166,189 166,189 4.国庫交付金

166,189 166,189 0 0 166,189 166,189 1.土木費国庫交付金 1.地方道路整備臨時交付金 124,800 124,800道路整備事業臨時交付金 1,800 1,800

土地区画整理事業臨時交付金 123,000 123,000

2.地域住宅交付金 41,389 41,389地域住宅交付金 41,389 41,389

15.道支出金 896,649 896,649 0 0 896,649 896,649

299,180 299,180 0 0 299,180 299,180 1.道負担金

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 4 5 - - 4 6 -

14款 国庫支出金  15款 道支出金14款 国庫支出金  15款 道支出金

163,505 163,505 0 0 163,505 163,505 1.民生費道負担金 1.児童福祉費負担金 11,013 11,013保育所運営費負担金 10,668 10,668

入院助産費負担金 345 345

2.児童手当負担金 10,535 10,535被用者児童手当負担金 913 913

非被用者児童手当負担金 1,208 1,208

被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 6,473 6,473

非被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 1,941 1,941

3.生活保護費負担金 16,085 16,085生活保護費負担金 16,085 16,085

4.保険基盤安定負担金 121,287 121,287保険基盤安定制度負担金 121,287 121,287

5.身体障がい者福祉費負担金 2,811 2,811補装具・更生医療給付費負担金 2,375 2,375

施設訓練等支援費負担金 157 157

障がい児補装具給付費負担金 279 279

6.知的障がい者福祉費負担金 1,705 1,705施設訓練等支援費負担金 1,705 1,705

7.高齢者福祉費負担金 69 69施設入所費負担金 69 69

2,502 2,502 0 0 2,502 2,502 2.衛生費道負担金 1.老人保健事業費負担金 2,502 2,502老人保健事業費負担金 2,502 2,502

44,470 44,470 0 0 44,470 44,470 3.農林水産業費道負担金 1.農業委員会交付金 3,003 3,003農業委員会活動促進事業費交付金 3,003 3,003

2.森林整備地域活動支援交付 32,542 32,542森林整備地域活動支援交付金金

32,542 32,542

3.地籍調査事業費負担金 8,925 8,925地籍調査事業費負担金 8,925 8,925

88,703 88,703 0 0 88,703 88,703 4.土木費道負担金 1.小石川関連道路新設改良費 88,703 88,703小石川関連道路新設改良費負担金負担金

88,703 88,703

546,459 546,459 0 0 546,459 546,459 2.道補助金

430,896 430,896 0 0 430,896 430,896 1.民生費道補助金 1.身体障がい者福祉費補助金 25,383 25,383社会参加促進事業費補助金 4,744 4,744

居宅介護支援費補助金 14,656 14,656

日常生活用具給付費補助金 3,537 3,537

短期入所支援費補助金 452 452

デイサービス支援費補助金 1,994 1,994

2.高齢者福祉費補助金 98,386 98,386高齢者クラブ運営費補助金 3,838 3,838

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 4 7 - - 4 8 -

15款 道支出金15款 道支出金

日常生活用具給付費補助金 102 102

在宅介護支援センター運営管理費補助金 47,275 47,275

介護予防・地域支え合い事業費補助金 47,171 47,171

3.児童福祉費補助金 16,719 16,719障がい児保育特別対策事業費補助金 337 337

保育対策等促進事業補助金 14,042 14,042

地域推進体制整備事業費補助金 97 97

母子家庭等日常生活支援事業費補助金 81 81

児童デイサービスセンター支援事業費補助金 700 700

発達支援センター事業費補助金 1,247 1,247

専門機能確保支援事業費補助金 215 215

4.医療費補助金 177,368 177,368乳幼児医療給付事業費補助金 69,421 69,421

老人医療給付特別対策事業費補助金 14,329 14,329

重度心身障がい者医療給付事業費補助金 72,030 72,030

ひとり親家庭等医療給付事業費補助金 21,588 21,588

5.心身障がい者福祉費補助金 1,891 1,891心身障がい者地域共同作業所運営費補助金 1,891 1,891

6.知的障がい者福祉費補助金 45,044 45,044地域生活援助支援費補助金 23,774 23,774

居宅介護支援費補助金 2,574 2,574

短期入所支援費補助金 2,900 2,900

デイサービス支援費補助金 13,135 13,135

通勤寮支援費補助金 2,661 2,661

7.精神障がい者福祉費補助金 51,831 51,831精神障がい者地域共同作業所運営費補助金 11,560 11,560

精神障がい者共同住居運営費補助金 33,816 33,816

精神障がい者居宅生活支援事業費補助金 5,890 5,890

精神障がい者社会復帰施設等通所交通費補助金 565 565

8.障がい児福祉費補助金 13,397 13,397居宅介護支援費補助金 5,328 5,328

短期入所支援費補助金 721 721

デイサービス支援費補助金 7,348 7,348

9.外国人高齢者・障がい者福 600 600福祉給付金祉給付金支給事業費補助金

600 600

10.介護保険特別対策費補助金 277 277利用者負担特別対策費補助補助金 277 277

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 4 9 - - 5 0 -

15款 道支出金15款 道支出金

7,688 7,688 0 0 7,688 7,688 2.衛生費道補助金 1.介護予防・地域支え合い事 1,270 1,270介護予防・地域支え合い事業費補助金業費補助金

1,270 1,270

2.難病患者等居宅生活支援事 270 270難病患者等居宅生活支援事業費補助金業費補助金

270 270

3.浄化槽設置整備事業費補助 6,148 6,148浄化槽設置整備事業費補助金金

6,148 6,148

51,781 51,781 0 0 51,781 51,781 3.農林水産業費道補助金 1.農家負債整理資金対策費補 94 94酪農経営負債整理資金利子補給事業費補助金助金

20 20

大家畜経営活性化資金利子補給事業費補助金 29 29

大家畜後継者経営円滑化対策資金利子補給事業費補助金 45 45

2.数量調整円滑化推進事業費 2,374 2,374数量調整円滑化推進事業費補助金補助金

2,374 2,374

3.農業振興費補助金 10,753 10,753農業経営基盤強化促進対策事業費補助金 250 250

農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 4,284 4,284

次世代農業者支援資金利子補給事業費補助金 2,334 2,334

21世紀農業フロンティア融資事業費補助金 227 227

農業生産総合対策事業費補助金 32 32

輸入急増農産物対応特別事業費補助金 186 186

中山間地域等直接支払交付金 3,057 3,057

中山間地域等直接支払推進事業費補助金 243 243

強い農業づくり事業費補助金 140 140

4.大家畜経営改善償還推進資 28 28大家畜経営改善償還推進資金利子補給金金利子補給費補助金

28 28

5.農村振興整備支援事業費補 1,250 1,250農村振興整備支援事業費補助金助金

1,250 1,250

6.経営体育成促進事業費補助 1,950 1,950経営体育成促進事業費補助金金

1,950 1,950

7.基幹水利施設管理事業費補 5,644 5,644基幹水利施設管理事業費補助金助金

5,644 5,644

8.国営造成施設管理体制整備 9,704 9,704管理体制整備事業費補助金促進事業費補助金

9,704 9,704

9.民有林造林事業費補助金 7,377 7,377北の森づくり緊急対策事業費補助金 1,217 1,217

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 5 1 - - 5 2 -

15款 道支出金15款 道支出金

21世紀北の森づくり推進事業費補助金 6,160 6,160

10.市有林整備事業費補助金 12,307 12,307市有林整備事業費補助金 12,307 12,307

11.農業委員会補助金 300 300強い農業づくり事業費補助金 300 300

22,300 22,300 0 0 22,300 22,300 4.土木費道補助金 1.地域政策総合補助金 22,300 22,300上ところコミュニティ広場整備事業費補助金 22,300 22,300

29,303 29,303 0 0 29,303 29,303 5.教育費道補助金 1.放課後児童対策事業費補助 22,396 22,396放課後児童対策事業費補助金金

21,862 21,862

放課後児童特別対策事業費補助金 534 534

2.児童福祉施設併設型民間児 6,907 6,907児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金童館事業費補助金

6,907 6,907

2,996 2,996 0 0 2,996 2,996 6.商工費道補助金 1.住宅用太陽光発電システム 2,996 2,996住宅用太陽光発電システム導入費補助金導入支援事業費補助金

2,996 2,996

1,495 1,495 0 0 1,495 1,495 7.労働費道補助金 1.高齢者事業団訪問開拓員設 1,495 1,495高齢者事業団訪問開拓員設置事業費補助金置事業費補助金

1,495 1,495

51,010 51,010 0 0 51,010 51,010 3.道委託金

32,809 32,809 0 0 32,809 32,809 1.総務費道委託金 1.道民税徴収取扱費委託金 31,761 31,761道民税徴収取扱費委託金 31,761 31,761

2.在外選挙特別経費委託金 10 10在外選挙特別経費委託金 10 10

3.諸委託金 1,038 1,038ヘリコプター給油施設維持管理費委託金 1,038 1,038

10 10 0 0 10 10 2.民生費道委託金 1.諸委託金 10 10民生委員関係経費委託金 10 10

50 50 0 0 50 50 3.衛生費道委託金 1.諸委託金 50 50浄化槽設置等届出事務費委託金 50 50

6,282 6,282 0 0 6,282 6,282 4.農林水産業費道委託金 1.道営土地改良事業費委託金 6,041 6,041道営土地改良事業費委託金 3,994 3,994

道営換地業務費委託金 2,047 2,047

2.諸委託金 241 241家畜伝染病予防検査費委託金 33 33

林業関係経費委託金 208 208

8,129 8,129 0 0 8,129 8,129 5.土木費道委託金 1.道営住宅管理費委託金 4,264 4,264道営住宅管理費委託金 4,264 4,264

2.諸委託金 3,865 3,865河川樋門操作費委託金 2,002 2,002

建築動態統計調査費委託金 52 52

建築物等実態調査費委託金 187 187

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 5 3 - - 5 4 -

15款 道支出金15款 道支出金

仁頃はっか公園パーキング管理費委託金 1,340 1,340

都市計画区域内建築許可事務費委託金 245 245

建設リサイクル法事務費委託金 39 39

3,730 3,730 0 0 3,730 3,730 6.教育費道委託金 1.スクーリング・サポート・ 1,200 1,200スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業費委託金 1,200 1,200ネットワーク整備事業費委

託金

2.子どもと親の相談員活用調 1,050 1,050子どもと親の相談員活用調査研究事業費委託金査研究事業費委託金

1,050 1,050

3.生徒指導総合連携事業費委 880 880生徒指導総合連携事業費委託金託金

880 880

4.起業家育成実践研究事業費 600 600起業家育成実践研究事業費委託金委託金

600 600

16.財産収入 237,793 237,793 0 0 237,793 237,793

93,047 93,047 0 0 93,047 93,047 1.財産運用収入

88,774 88,774 0 0 88,774 88,774 1.財産貸付収入 1.貸家料収入 5,501 5,501仁頃町所在他建物貸付料 701 701

職員住宅等貸付料 603 603

教員住宅貸付料 4,197 4,197

2.貸地料収入 2,053 2,053市有地貸付料 44 44

道営住宅敷地貸付料 2,009 2,009

3.競馬場貸付料収入 80,180 80,180競馬場貸付料 80,000 80,000

売店食堂等貸付料 180 180

4.泉源貸付料収入 1,040 1,040泉源貸付料 1,040 1,040

4,273 4,273 0 0 4,273 4,273 2.利子及び配当金収入 1.基金預金利子 39 39財政調整基金預金利子 3 3

減債基金預金利子 1 1

土地開発基金預金利子 1 1

災害復旧基金預金利子 1 1

国民健康保険準備金積立基金預金利子 8 8

介護給付費準備基金預金利子 6 6

特別定期基金預金利子 1 1

社会事業基金預金利子 1 1

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 5 5 - - 5 6 -

15款 道支出金  16款 財産収入15款 道支出金  16款 財産収入

育英事業基金預金利子 1 1

公営住宅入居敷金管理基金預金利子 1 1

公設地方卸売市場施設基金預金利子 1 1

体育・スポーツ振興基金預金利子 1 1

相内地域公共施設建設基金預金利子 1 1

文化振興基金預金利子 1 1

消防施設建設基金預金利子 1 1

上ところ地域公共施設建設基金預金利子 1 1

図書館整備基金預金利子 1 1

環境・緑化基金預金利子 2 2

市庁舎建設基金預金利子 1 1

ふるさと振興基金預金利子 3 3

農業振興基金預金利子 1 1

地域福祉基金預金利子 1 1

2.基金運用収入 4,234 4,234財政調整基金運用収入 151 151

減債基金運用収入 4 4

土地開発基金運用収入 1 1

災害復旧基金運用収入 5 5

国民健康保険準備金積立基金運用収入 478 478

介護給付費準備基金運用収入 330 330

特別定期基金運用収入 1 1

社会事業基金運用収入 56 56

育英事業基金運用収入 5 5

公営住宅入居敷金管理基金運用収入 8 8

公設地方卸売市場施設基金運用収入 18 18

体育・スポーツ振興基金運用収入 13 13

相内地域公共施設建設基金運用収入 1 1

文化振興基金運用収入 5 5

消防施設建設基金運用収入 1 1

上ところ地域公共施設建設基金運用収入 1 1

図書館整備基金運用収入 8 8

環境・緑化基金運用収入 82 82

市庁舎建設基金運用収入 2,981 2,981

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 5 7 - - 5 8 -

16款 財産収入16款 財産収入

ふるさと振興基金運用収入 78 78

農業振興基金運用収入 3 3

地域福祉基金運用収入 4 4

144,746 144,746 0 0 144,746 144,746 2.財産売払収入

144,746 144,746 0 0 144,746 144,746 1.不動産売払収入 1.土地建物売払収入 144,746 144,746土地建物売払収入 144,746 144,746

17.寄附金 11 11 0 0 11 11

11 11 0 0 11 11 1.寄附金

1 1 0 0 1 1 1.民生費寄附金 1.民生費寄附金 1 1社会事業費寄附金 1 1

10 10 0 0 10 10 2.教育費寄附金 1.教育費寄附金 10 10育英事業費寄附金 10 10

18.繰入金 1,430,353 1,430,353 0 0 1,430,353 1,430,353

1,408,100 1,408,100 0 0 1,408,100 1,408,100 1.基金繰入金

862,516 862,516 0 0 862,516 862,516 1.財政調整基金繰入金 1.財政調整基金繰入金 862,516 862,516財政調整基金繰入金 862,516 862,516

158,684 158,684 0 0 158,684 158,684 2.減債基金繰入金 1.減債基金繰入金 158,684 158,684減債基金繰入金 158,684 158,684

51,960 51,960 0 0 51,960 51,960 3.社会事業基金繰入金 1.社会事業基金繰入金 51,960 51,960社会事業基金繰入金 51,960 51,960

3,006 3,006 0 0 3,006 3,006 4.育英事業基金繰入金 1.育英事業基金繰入金 3,006 3,006育英事業基金繰入金 3,006 3,006

5,920 5,920 0 0 5,920 5,920 5.公営住宅入居敷金管理基金繰入金 1.公営住宅入居敷金管理基金 5,920 5,920公営住宅入居敷金管理基金繰入金繰入金

5,920 5,920

501 501 0 0 501 501 6.図書館整備基金繰入金 1.図書館整備基金繰入金 501 501図書館整備基金繰入金 501 501

100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 7.環境・緑化基金繰入金 1.環境・緑化基金繰入金 100,000 100,000環境・緑化基金繰入金 100,000 100,000

4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 8.ふるさと振興基金繰入金 1.ふるさと振興基金繰入金 4,000 4,000ふるさと振興基金繰入金 4,000 4,000

34,802 34,802 0 0 34,802 34,802 9.農業振興基金繰入金 1.農業振興基金繰入金 34,802 34,802農業振興基金繰入金 34,802 34,802

3,620 3,620 0 0 3,620 3,62010.地域福祉基金繰入金 1.地域福祉基金繰入金 3,620 3,620地域福祉基金繰入金 3,620 3,620

182,091 182,091 0 0 182,091 182,09111.国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金 1.国鉄湧網線代替輸送確保基 182,091 182,091国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金金繰入金

182,091 182,091

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 5 9 - - 6 0 -

16款 財産収入  17款 寄附金  18款 繰入金16款 財産収入  17款 寄附金  18款 繰入金

1,000 1,000 0 0 1,000 1,00012.生涯学習基金繰入金 1.生涯学習基金繰入金 1,000 1,000生涯学習基金繰入金 1,000 1,000

22,253 22,253 0 0 22,253 22,253 2.他会計繰入金

22,253 22,253 0 0 22,253 22,253 1.特別会計繰入金 1.簡易水道事業特別会計繰入 22,253 22,253簡易水道事業特別会計繰入金金

22,253 22,253

19.繰越金 1 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 1 1.繰越金

1 1 0 0 1 1 1.繰越金 1.繰越金 1 1前年度繰越金 1 1

20.諸収入 9,488,052 9,488,052 0 0 9,488,052 9,488,052

422 422 0 0 422 422 1.延滞金加算金及び過料

422 422 0 0 422 422 1.延滞金 1.延滞金 422 422延滞金 422 422

28 28 0 0 28 28 2.市預金利子

28 28 0 0 28 28 1.市預金利子 1.市預金利子 28 28市預金利子 28 28

9,277,297 9,277,297 0 0 9,277,297 9,277,297 3.貸付金元利収入

4,043,021 4,043,021 0 0 4,043,021 4,043,021 1.預託金収入 1.元利金収入 4,043,021 4,043,021私立大学生奨学資金貸付預託金(元金) 31,400 31,400

高齢者住宅等整備資金貸付預託金(元金) 55,306 55,306

中小企業従業員生活資金貸付預託金(元金) 5,000 5,000

勤労者住宅資金貸付預託金(元金) 1,231,759 1,231,759

季節労働者生活資金貸付預託金(元金) 600 600

合併処理浄化槽整備促進資金貸付預託金(元金) 1,500 1,500

融資制度預託金(元金) 2,671,006 2,671,006

融資制度預託金(利子) 18 18

省エネルギー設備普及促進融資預託金(元金) 4,937 4,937

入学準備金貸付預託金(元金) 10,982 10,982

持家建設資金貸付預託金(元金) 4,649 4,649

常呂町産業振興資金貸付預託金(元金) 25,860 25,860

常呂町産業振興資金貸付預託金(利子) 4 4

225 225 0 0 225 225 2.職員住宅建設資金貸付金収入 1.元利金収入 225 225職員住宅建設資金貸付金(元金) 207 207

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 6 1 - - 6 2 -

18款 繰入金  19款 繰越金  20款 諸収入18款 繰入金  19款 繰越金  20款 諸収入

職員住宅建設資金貸付金(利子) 18 18

2,678,618 2,678,618 0 0 2,678,618 2,678,618 3.公社貸付金収入 1.元利金収入 2,678,618 2,678,618北見市土地開発公社貸付金(元金) 1,600,000 1,600,000

北見市土地開発公社貸付金(利子) 14,512 14,512

財団法人北見振興公社貸付金(元金) 1,063,000 1,063,000

財団法人北見振興公社貸付金(利子) 1,106 1,106

2,542,540 2,542,540 0 0 2,542,540 2,542,540 4.企業会計貸付金収入 1.元利金収入 2,542,540 2,542,540下水道事業会計貸付金(元金) 2,540,000 2,540,000

下水道事業会計貸付金(利子) 2,540 2,540

12,893 12,893 0 0 12,893 12,893 5.諸貸付金収入 1.元利金収入 12,893 12,893北見母子会貸付金 3,000 3,000

地域総合整備資金貸付金 6,063 6,063

大学等奨学資金貸付金 3,646 3,646

奨学金貸付金 184 184

106,795 106,795 0 0 106,795 106,795 4.受託事業収入

164 164 0 0 164 164 1.衛生費受託事業収入 1.ごみ焼却処分受託事業収入 164 164ごみ焼却処分受託事業収入 164 164

269 269 0 0 269 269 2.農林水産業費受託事業収入 1.農業者年金基金事務費等収 269 269農地保有合理化事業業務費負担金入

269 269

106,362 106,362 0 0 106,362 106,362 3.土木費受託事業収入 1.受託事業収入 106,362 106,362受託事業収入 106,362 106,362

103,510 103,510 0 0 103,510 103,510 5.雑入

2,118 2,118 0 0 2,118 2,118 1.企業局経費収入 1.企業局経費収入 2,118 2,118市職員福利厚生会負担金 2,118 2,118

532 532 0 0 532 532 2.宝くじ交付金収入 1.宝くじ交付金収入 532 532宝くじ交付金収入 532 532

100,860 100,860 0 0 100,860 100,860 3.雑入 1.電話使用料 427 427電話使用料 427 427

2.生活保護費返還金 10 10生活保護費返還金 10 10

3.医療費収入 8,909 8,909乳幼児医療費返納金 592 592

高齢者医療費返納金 10 10

重度心身障がい者医療費返納金 7,713 7,713

ひとり親家庭等医療費返納金 594 594

4.住宅金融公庫審査委託金 216 216住宅金融公庫審査委託金 216 216

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 6 3 - - 6 4 -

20款 諸収入20款 諸収入

5.公営住宅入居敷金収入 773 773公営住宅入居敷金収入 773 773

6.清掃事業費負担金 28,286 28,286富岡最終処分場費負担金 24,307 24,307

富岡最終処分場PFIアドバイザリー事業費負担金 1,142 1,142

分別収集処理事業費負担金 2,509 2,509

富岡11線改良事業費負担金 328 328

7.学校給食費収入 256 256学校給食費収入 256 256

8.雑入 61,983 61,983市史販売収入 94 94

保育園職員等給食費負担金 1,559 1,559

北海道市営競馬組合特別経費負担金 9,744 9,744

北海道市営競馬組合施設整備事業費負担金 6,358 6,358

競馬場売店・食堂等電気水道使用料 430 430

農道離着陸場利用収入 600 600

北見市民ホール自主事業入場料収入 2,194 2,194

コミュニティ助成金 6,500 6,500

建物総合損害共済災害共済金 14,131 14,131

雇用保険料 390 390

学校屋内運動場開放事業利用者負担金 1 1

北海道都市職員共済組合保健普及事業助成金 149 149

職員住宅使用料 104 104

公民館講座受講料 215 215

資源物売払収入 1,249 1,249

北見市総合福祉会館管理費負担金 528 528

北見市民ホール自主事業助成金収入 950 950

旧オホーツク圏北見地域合併協議会負担金剰余金 6,594 6,594

その他雑入 10,193 10,193

21.市債 7,847,392 7,847,392 0 0 7,847,392 7,847,392

7,847,392 7,847,392 0 0 7,847,392 7,847,392 1.市債

825,400 825,400 0 0 825,400 825,400 1.総務債 1.電算統合事業債 699,100 699,100電算統合事業債 699,100 699,100

2.庁舎改修事業債 11,800 11,800議会庁舎改修事業債 11,800 11,800

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 6 5 - - 6 6 -

20款 諸収入  21款 市債20款 諸収入  21款 市債

3.住民センター整備事業債 89,600 89,600協和文化センター建設事業債 89,600 89,600

4.温根湯福祉センター整備事 20,600 20,600温根湯福祉センター整備事業債業債

20,600 20,600

5.温根湯スポーツセンター整 4,300 4,300温根湯スポーツセンター整備事業債備事業債

4,300 4,300

17,100 17,100 0 0 17,100 17,100 2.民生債 1.高齢者福祉施設整備事業債 15,900 15,900養護老人ホーム施設整備事業債 15,900 15,900

2.児童福祉施設整備事業債 1,200 1,200保育所整備事業債 1,200 1,200

59,400 59,400 0 0 59,400 59,400 3.衛生債 1.病院建設事業債 41,800 41,800常呂厚生病院建設事業債 41,800 41,800

2.廃棄物処理施設整備事業債 17,600 17,600廃棄物再生利用施設整備事業債 2,900 2,900

清掃運搬施設整備事業債 14,700 14,700

214,600 214,600 0 0 214,600 214,600 4.農林水産業債 1.土地改良事業債 155,200 155,200道営土地改良事業債 20,900 20,900

田園空間整備事業債 4,400 4,400

国営土地改良事業債 25,700 25,700

中山間地域総合整備事業債 63,900 63,900

食料・環境基盤緊急確立対策事業債 40,300 40,300

2.林業振興事業債 29,000 29,000林道整備事業債 22,000 22,000

治山事業債 7,000 7,000

3.市有林整備事業債 2,900 2,900市有林整備事業債 2,900 2,900

4.農業振興事業債 20,000 20,000麦乾燥貯蔵施設整備事業債 20,000 20,000

5.漁港整備事業債 7,500 7,500水産基盤整備事業債 7,500 7,500

1,925,800 1,925,800 0 0 1,925,800 1,925,800 5.土木債 1.道路整備事業債 850,900 850,900臨時市道整備事業債 426,400 426,400

道路整備事業債 121,100 121,100

緊急地方道路整備事業債 49,400 49,400

地方特定道路整備事業債 254,000 254,000

2.都市計画事業債 433,100 433,100公園整備事業債 126,000 126,000

街路事業債 120,100 120,100

地方特定道路整備事業債 99,300 99,300

電線類地中化事業債 7,400 7,400

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 6 7 - - 6 8 -

21款 市債21款 市債

上ところコミュニティ広場整備事業債 27,300 27,300

緑のセンター施設整備事業債 11,700 11,700

中心市街地活性化事業債 41,300 41,300

3.土地区画整理事業債 249,800 249,800緊急地方道路整備事業債 77,900 77,900

地方特定道路整備事業債 171,900 171,900

4.公営住宅建設事業債 378,900 378,900公営住宅建設事業債 365,600 365,600

公営住宅改修事業債 13,300 13,300

5.除雪機械購入事業債 12,500 12,500除雪機械購入事業債 12,500 12,500

6.河川整備事業債 600 600河川整備事業債 600 600

16,800 16,800 0 0 16,800 16,800 6.消防債 1.消防施設整備事業債 16,800 16,800消防施設整備事業債 16,800 16,800

761,500 761,500 0 0 761,500 761,500 7.教育債 1.義務教育施設整備事業債 689,700 689,700小中学校施設整備事業債 47,300 47,300

三輪小学校校舎改築事業債 379,400 379,400

三輪小学校屋内運動場改築事業債 190,900 190,900

小泉小学校グラウンド整備事業債 58,800 58,800

三輪小学校プール改築事業債 5,100 5,100

学校給食施設整備事業債 8,200 8,200

2.文化施設整備事業債 31,700 31,700市民会館整備事業債 9,900 9,900

東地区公民館整備事業債 12,100 12,100

図書館東分館整備事業債 9,700 9,700

3.児童館整備事業債 13,500 13,500小泉児童館整備事業債 13,500 13,500

4.体育施設整備事業債 25,100 25,100モイワスポーツワールド整備事業債 6,700 6,700

常呂町スポーツセンター整備事業債 18,400 18,400

5.電算統合事業債 1,500 1,500給食業務電算統合事業債 1,500 1,500

652,400 652,400 0 0 652,400 652,400 8.減税補てん債 1.減税補てん債 652,400 652,400減税補てん債 652,400 652,400

1,157,500 1,157,500 0 0 1,157,500 1,157,500 9.臨時財政対策債 1.臨時財政対策債 1,157,500 1,157,500臨時財政対策債 1,157,500 1,157,500

2,216,892 2,216,892 0 0 2,216,892 2,216,89210.借換債 1.借換債 2,216,892 2,216,892借換債 2,216,892 2,216,892

歳   入   合   計 25,716,000 25,716,000 0 0 25,716,000 25,716,000

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 6 9 - - 7 0 -

21款 市債21款 市債

 1款 議会費 1款 議会費3 歳 出

1. 1.議会費   12,592  12,592  0  0  12,592  12,592   12,592  12,592

1. 1.議会費   12,592  12,592  0  0  12,592  12,592   12,592  12,592

1. 1.議会費   12,592  12,592  0  0  12,592  12,592   12,592  12,592 1. 1.報酬   2,875 議員活動費   6,619

4. 4.共済費   2,027議会運営費   5,973

7. 7.賃金   226

8. 8.報償費   1

9. 9.旅費   1,995

10.10.交際費   567

11.11.需用費   1,136

12.12.役務費   115

13.13.委託料   1,697

14.14.使用料及び賃  65借料

18.18.備品購入費   1,842

19.19.負担金・補助  46及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 7 1 - - 7 2 -

 2款 総務費 2款 総務費

2. 2.総務費   2,835,334  2,835,334  0  0  2,835,334  2,835,334   2,835,334  2,835,334

1. 1.総務管理費   1,551,263  1,551,263  0  0  1,551,263  1,551,263   1,551,263  1,551,263

1. 1.一般管理費   43,029  43,029  0  0  43,029  43,029   43,029  43,029 1. 1.報酬   2,638 庶務事務経費   2,724

7. 7.賃金   619庁舎清掃業務経費   3,534

電話交換業務等経費   1,504

8. 8.報償費   397 庁用光熱水費及び通信運搬経費   18,714

9. 9.旅費   134表彰経費   540

北見人権擁護委員協議会補助金   3

11.11.需用費   17,314 契約事務経費   30

12.12.役務費   15,861文書事務経費   271

庁用印刷業務費   731

13.13.委託料   5,623 庁用郵便運搬費   12,111

14.14.使用料及び賃  196借料 例規類集管理経費   294

法制事務経費   577

18.18.備品購入費   239情報公開等事務経費   179

公平委員会事務経費   10

19.19.負担金・補助  8 市史編さん経費   1,674及び交付金

工事検査事務経費   3

閉庁式及び開庁式経費   130

2. 2.防災対策費   3,044  3,044  0  0  3,044  3,044   3,044  3,044 1. 1.報酬   103 防災対策費   1,044

9. 9.旅費   5地域防災計画素案策定経費   2,000

11.11.需用費   305

12.12.役務費   34

13.13.委託料   2,543

14.14.使用料及び賃  7借料

16.16.原材料費   17

18.18.備品購入費   24

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 7 3 - - 7 4 -

 2款 総務費 2款 総務費

19.19.負担金・補助  6及び交付金

3. 3.企画財政管理費   30,684  30,684  0  0  30,684  30,684   30,684  30,684 1. 1.報酬   622 総合計画推進費   670

7. 7.賃金   4企画事務経費   750

広域行政事務経費   622

8. 8.報償費   473 わがまちづくり支援事業費補助金   313

9. 9.旅費   1,271私立大学生奨学資金貸付事業費   1,516

柏陽町所在用地取得立替資金償還金(債務負担行為)

10.10.交際費   2,118                          3,102

日赤看護大学建設用地造成事業費(債務負担行為)   16,302

11.11.需用費   2,825 地域振興経費   155

12.12.役務費   1,539ふるさと銀河線推進協議会負担金   324

渉外及び秘書経費   2,513

13.13.委託料   17,038 財政事務経費   3,120

14.14.使用料及び賃  954借料 行政評価システム推進費   1,089

行財政改革推進費   62

19.19.負担金・補助  738及び交付金 持家建設資金貸付事業費   38

庁舎建設調査費   40

23.23.償還金・利子  3,102及び割引料

女満別空港整備利用促進協議会経費   68

4. 4.IT推進費   606,494  606,494  0  0  606,494  606,494   606,494  606,494 1. 1.報酬   310 地域情報化推進事業費   1,910

7. 7.賃金   280電算統合事業費   546,490

総合支所情報システム費   27,310

8. 8.報償費   120  総合支所情報システム費(現年度分)   13,657

9. 9.旅費   187 総合支所情報システム費(債務負担行為)   13,653

基幹情報システム費   22,239

11.11.需用費   1,425 内部情報システム費   8,545

12.12.役務費   1,606

13.13.委託料   561,851

14.14.使用料及び賃  27,006借料

18.18.備品購入費   13,709

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 7 5 - - 7 6 -

 2款 総務費 2款 総務費

5. 5.会計管理費   517  517  0  0  517  517   517  517 7. 7.賃金   162 会計事務経費   517

9. 9.旅費   2

11.11.需用費   251

12.12.役務費   12

13.13.委託料   90

6. 6.財産管理費   835,481  835,481  0  0  835,481  835,481   835,481  835,481 1. 1.報酬   147 市庁舎維持管理経費   19,962

7. 7.賃金   598分庁舎維持管理経費   4,549

庁用一般事務経費   3

11.11.需用費   1,857 公有財産取得管理費   2,153

12.12.役務費   942基金積立金   298,004

 財政調整基金積立金   45,699

13.13.委託料   4,938  減債基金積立金   5

14.14.使用料及び賃  2,059借料  土地開発基金積立金   2

 減債基金積戻金(債務負担行為)   155,720

15.15.工事請負費   16,120 土地開発基金積戻金(債務負担行為)   6,827

 災害復旧基金積立金   6

18.18.備品購入費   4  国民健康保険準備金積立基金積立金   486

19.19.負担金・補助  2及び交付金  特別定期基金積立金   2

 介護給付費準備基金積立金   336

23.23.償還金・利子  480,000及び割引料  育英事業基金積立金   6

 社会事業基金積立金   4,911

25.25.積立金   328,814 育英事業基金積戻金(債務負担行為)   400

 公営住宅入居敷金管理基金積立金   5,109

 公営住宅入居敷金管理基金積戻金(債務負担行為)    1,200

 公設地方卸売市場施設基金積立金   20

 体育・スポーツ振興基金積立金   407

 相内地域公共施設建設基金積立金   502

 文化振興基金積立金   56

 消防施設建設基金積立金   2

 上ところ地域公共施設建設基金積立金   2

 図書館整備基金積立金   9

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 7 7 - - 7 8 -

 2款 総務費 2款 総務費

 環境・緑化基金積立金   17,613

 市庁舎建設基金積立金   11,237

 ふるさと振興基金積立金   1,106

 ふるさと振興基金積戻金(債務負担行為)   2,480

 農業振興基金積立金   4

 農業振興基金積戻金(債務負担行為)   40,236

 地域福祉基金積立金   5

 地域福祉基金積戻金(債務負担行為)   3,616

北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金積戻金(債務負担行為)                          510,810

7. 7.車両管理費   32,014  32,014  0  0  32,014  32,014   32,014  32,014 1. 1.報酬   1,088 車両維持管理費   26,273

9. 9.旅費   67 管理費   6,905

 公用車両支給品費   2,737

11.11.需用費   22,576  車検定期点検等整備費   16,631

12.12.役務費   1,640駐車場管理費   3,750

自動車借上・購入費   1,991

13.13.委託料   612  庁用一般自動車借上料   690

14.14.使用料及び賃  4,039借料  自動車購入費(債務負担行為)   729

 自動車購入費(現年度分)   572

18.18.備品購入費   1,301

19.19.負担金・補助  9及び交付金

22.22.補償・補てん  349及び賠償金

27.27.公課費   333

2. 2.職員費   1,067,037  1,067,037  0  0  1,067,037  1,067,037   1,067,037  1,067,037

1. 1.職員管理費   98,782  98,782  0  0  98,782  98,782   98,782  98,782 1. 1.報酬   10,409 人事・事務管理経費   1,748

7. 7.賃金   68,953職員研修事業費   3,162

職員福利厚生費   14,505

8. 8.報償費   245  職員福利厚生経費   997

9. 9.旅費   2,015 職員住宅維持管理費   1,612

 職員住宅購入費(債務負担行為)   11,896

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 7 9 - - 8 0 -

 2款 総務費 2款 総務費

11.11.需用費   1,064 緊急雇用対策事業費(ワークシェアリング)   7,525

12.12.役務費   872安全衛生費   1,320

嘱託職員報酬   10,344

13.13.委託料   808 臨時職員賃金   60,178

14.14.使用料及び賃  1,437借料

17.17.公有財産購入  11,896費

19.19.負担金・補助  1,083及び交付金

2. 2.職員給与費   501,467  501,467  0  0  501,467  501,467   501,467  501,467 2. 2.給料   373,363 一般会計所属職員給与費   501,467

3. 3.職員手当等   128,104

3. 3.恩給及び退職年金   412  412  0  0  412  412   412  412 6. 6.恩給及び退職  412 遺族扶助料   412費 年金

4. 4.諸費   466,376  466,376  0  0  466,376  466,376   466,376  466,376 3. 3.職員手当等   373,247 退職手当   397,177

4. 4.共済費   68,109一般会計所属職員共済費事業主負担金   69,199

19.19.負担金・補助  25,020及び交付金

3. 3.市民活動費   140,922  140,922  0  0  140,922  140,922   140,922  140,922

1. 1.市民活動費   82,343  82,343  0  0  82,343  82,343   82,343  82,343 1. 1.報酬   1,849 交通安全思想普及事業費   1,935

8. 8.報償費   80交通安全市民運動推進委員会補助金   121

交通安全研修センター維持管理費   610

9. 9.旅費   278 地域コミュニティ推進費   113

11.11.需用費   3,271住民活動費   644

住民センター運営管理費   3,568

12.12.役務費   422 核兵器廃絶平和都市推進啓蒙費   216

13.13.委託料   2,956暴力追放・防犯活動費   60

地方バス路線維持対策費   74,132

14.14.使用料及び賃  337  過疎バス対策等経費   72,511借料

 市営バス運行費   957

 常呂ターミナル運営費   664

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 8 1 - - 8 2 -

 2款 総務費 2款 総務費

15.15.工事請負費   49 オンブズマン業務等経費   944

18.18.備品購入費   5

19.19.負担金・補助  73,096及び交付金

2. 2.男女共同参画費   552  552  0  0  552  552   552  552 1. 1.報酬   340 男女共同参画プラン推進費   189

8. 8.報償費   80男女共同参画基本計画策定費   363

9. 9.旅費   84

11.11.需用費   7

14.14.使用料及び賃  41借料

3. 3.国際交流費   208  208  0  0  208  208   208  208 1. 1.報酬   96 国際交流推進費   208

9. 9.旅費   18

11.11.需用費   43

12.12.役務費   25

19.19.負担金・補助  26及び交付金

4. 4.姉妹友好都市費   1,075  1,075  0  0  1,075  1,075   1,075  1,075 9. 9.旅費   728 姉妹友好都市交流推進費   792

11.11.需用費   28晋州市姉妹都市提携20周年記念事業費補助金   283

14.14.使用料及び賃  36借料

19.19.負担金・補助  283及び交付金

5. 5.総合支所費   35,364  35,364  0  0  35,364  35,364   35,364  35,364 1. 1.報酬   492 端野総合支所経費   14,251

8. 8.報償費   39常呂総合支所経費   10,660

 常呂総合支所経費   10,473

9. 9.旅費   973  日吉出張所経費   187

10.10.交際費   247留辺蘂総合支所経費   7,484

 留辺蘂総合支所経費   5,622

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 8 3 - - 8 4 -

 2款 総務費 2款 総務費

11.11.需用費   19,044  温根湯温泉支所経費   284

12.12.役務費   3,416 瑞穂出張所経費   47

 福祉センター経費   764

13.13.委託料   8,865  スポーツセンター経費   443

14.14.使用料及び賃  1,827借料 相内支所経費   978

 大和ノーマルセンター経費   324

16.16.原材料費   50 相内支所経費   920

 相内地域コミュニティ推進費   58

18.18.備品購入費   411 上常呂出張所経費   729

仁頃出張所経費   281

東相内出張所経費   981

6. 6.広報広聴費   19,033  19,033  0  0  19,033  19,033   19,033  19,033 7. 7.賃金   695 広報活動費   19,001

8. 8.報償費   30 広報きたみ発行経費   15,197

 広報事務経費   595

9. 9.旅費   3  ホームページ関連経費   3,209

11.11.需用費   8,527広聴活動費   32

12.12.役務費   7,034

13.13.委託料   2,626

14.14.使用料及び賃  79借料

18.18.備品購入費   39

7. 7.消費者対策費   2,347  2,347  0  0  2,347  2,347   2,347  2,347 1. 1.報酬   486 消費者対策費   2,347

8. 8.報償費   246 物価対策費   176

 消費者意識啓発費   739

9. 9.旅費   51  消費者保護対策費   432

11.11.需用費   499 消費者訴訟貸付事業費   1,000

12.12.役務費   64

19.19.負担金・補助  1及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 8 5 - - 8 6 -

 2款 総務費 2款 総務費

21.21.貸付金   1,000

4. 4.徴税費   34,229  34,229  0  0  34,229  34,229   34,229  34,229

1. 1.税務総務費   24,795  24,795  0  0  24,795  24,795   24,795  24,795 1. 1.報酬   26 個人市民税賦課事務経費   10,123

7. 7.賃金   6,313固定資産税等賦課事務経費   4,243

固定資産税評価替事務経費   834

9. 9.旅費   21 諸税賦課事務経費   412

11.11.需用費   3,823市税還付金及び還付加算金   9,177

 市税還付金及び還付加算金   2,177

13.13.委託料   5,041  市税過誤納還付金   7,000

14.14.使用料及び賃  370借料

配当割及び株式等譲渡所得割還付金   6

19.19.負担金・補助  18及び交付金

23.23.償還金・利子  9,183及び割引料

2. 2.徴収費   9,434  9,434  0  0  9,434  9,434   9,434  9,434 9. 9.旅費   94 納税指導及び収納事務経費   3,978

11.11.需用費   1,091納税貯蓄組合費   5,456

12.12.役務費   2,774

14.14.使用料及び賃  29借料

19.19.負担金・補助  5,446及び交付金

5. 5.戸籍住民基本台帳費   9,510  9,510  0  0  9,510  9,510   9,510  9,510

1. 1.戸籍住民基本台帳   9,510  9,510  0  0  9,510  9,510   9,510  9,510 1. 1.報酬   616 戸籍住民基本台帳事務経費   1,856費

7. 7.賃金   148市民サービスセンター運営管理費   1,113

戸籍情報システム経費   2,240

9. 9.旅費   17 住民基本台帳ネットワークシステム経費   4,301

11.11.需用費   1,363

12.12.役務費   212

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 8 7 - - 8 8 -

 2款 総務費 2款 総務費

13.13.委託料   3,758

14.14.使用料及び賃  3,396借料

6. 6.選挙費   31,299  31,299  0  0  31,299  31,299   31,299  31,299

1. 1.選挙管理委員会費   333  333  0  0  333  333   333  333 1. 1.報酬   251 選挙管理委員会事務経費   333

9. 9.旅費   55

11.11.需用費   25

19.19.負担金・補助  2及び交付金

2. 2.市長及び市議会議   30,966  30,966  0  0  30,966  30,966   30,966  30,966 3. 3.職員手当等   2,500 市長及び市議会議員選挙執行経費   30,966員選挙費

7. 7.賃金   599

9. 9.旅費   109

11.11.需用費   3,971

12.12.役務費   4,854

13.13.委託料   18,657

18.18.備品購入費   276

7. 7.統計調査費   657  657  0  0  657  657   657  657

1. 1.統計調査費   657  657  0  0  657  657   657  657 7. 7.賃金   498 統計調査経費   657

11.11.需用費   159

8. 8.監査委員費   417  417  0  0  417  417   417  417

1. 1.監査委員費   417  417  0  0  417  417   417  417 1. 1.報酬   40 監査委員及び事務局経費   417

9. 9.旅費   279

11.11.需用費   72

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 8 9 - - 9 0 -

 2款 総務費 2款 総務費

14.14.使用料及び賃  10借料

19.19.負担金・補助  16及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 9 1 - - 9 2 -

 3款 民生費 3款 民生費

3. 3.民生費   2,695,496  2,695,496  0  0  2,695,496  2,695,496   2,695,496  2,695,496

1. 1.社会福祉費   1,601,165  1,601,165  0  0  1,601,165  1,601,165   1,601,165  1,601,165

1. 1.社会福祉総務費   12,665  12,665  0  0  12,665  12,665   12,665  12,665 1. 1.報酬   1,084 社会福祉経費   12,294

8. 8.報償費   9,023 社会福祉業務費   2,429

 民生委員関係経費   9,865

9. 9.旅費   314 総合福祉会館管理費   371

11.11.需用費   389

12.12.役務費   1

13.13.委託料   1,653

14.14.使用料及び賃  47借料

15.15.工事請負費   24

20.20.扶助費   130

2. 2.高齢者福祉費   121,842  121,842  0  0  121,842  121,842   121,842  121,842 7. 7.賃金   241 高齢者クラブ運営管理等経費   686

8. 8.報償費   1,510 高齢者クラブ運営管理等経費   353

 高齢者福祉センター管理費   333

9. 9.旅費   44 敬老会開催等経費   1,310

11.11.需用費   16,514介護予防・地域支え合い事業費   28,797

在宅介護支援センター運営管理費   5,163

12.12.役務費   4,600 高齢者住宅等整備資金貸付事業費   2,425

13.13.委託料   36,200外国人高齢者・障がい者福祉給付金支給事業費   320

高齢者・障がい者に対するバス料金助成事業費   1,976

14.14.使用料及び賃  1,215 一般高齢者福祉事務経費   69借料

要援護高齢者福祉事務経費   1,152

18.18.備品購入費   153 養護老人ホーム施設入所費   13,717

19.19.負担金・補助  42,471及び交付金 寝たきり高齢者入浴サービス事業費   3,112

日常生活用具給付費   310

20.20.扶助費   18,667高齢者福祉施設建設事業費補助金(債務負担行為)   41,923

高齢者サービス事業費   909

 高齢者サービス事業費   9

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 9 3 - - 9 4 -

 3款 民生費 3款 民生費

23.23.償還金・利子  227  福祉ハイヤー料金助成費   900及び割引料

高齢者福祉住宅費   34

デイサービスセンター運営事業費   1,959

養護老人ホーム運営事業費   17,980

3. 3.障がい者福祉費   173,498  173,498  0  0  173,498  173,498   173,498  173,498 1. 1.報酬   442 身体障がい者福祉経費   56,176

8. 8.報償費   514 身体障がい者福祉事務経費   3,830

 施設訓練等支援費   15,751

9. 9.旅費   118  身体障がい者(児)補装具交付費   11,618

11.11.需用費   569 日常生活用具給付費   1,310

 特別障がい者手当等給付費   1,255

12.12.役務費   101  重度身体障がい者交通費助成費   7,340

13.13.委託料   5,840 障がい者社会参加促進事業費   1,617

 身体障がい者居宅生活支援事業費   641

14.14.使用料及び賃  8  居宅生活支援費   11,070借料

 身体障がい者生活支援事業費   228

18.18.備品購入費   1  心身障がい者等援護旅費助成費   120

19.19.負担金・補助  1,159及び交付金 知的障がい者福祉経費   104,773

 身体障がい者保護費等負担金過年度精算返還金   1,396

20.20.扶助費   163,350 知的障がい者福祉事務経費   196

 施設訓練等支援費   74,472

23.23.償還金・利子  1,396  居宅生活支援費   29,655及び割引料

 心身障がい者扶養共済掛金補助金   371

 心身障がい者共同作業所運営補助金   79

精神障がい者福祉経費   2,852

 精神障がい者福祉事務経費   4

 精神障がい者居宅生活支援事業費   1,995

 精神障がい者通院等交通費助成費   853

障がい者福祉施設整備調査等経費   77

障がい児居宅生活支援費   9,620

4. 4.国民年金費   539  539  0  0  539  539   539  539 1. 1.報酬   363 国民年金事務経費   539

11.11.需用費   176

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 9 5 - - 9 6 -

 3款 民生費 3款 民生費

5. 5.国民健康保険費   483,114  483,114  0  0  483,114  483,114   483,114  483,11428.28.繰出金   483,114 国民健康保険特別会計繰出金   483,114

6. 6.介護保険費   809,507  809,507  0  0  809,507  809,507   809,507  809,50712.12.役務費   3 介護保険特別会計繰出金   778,942

19.19.負担金・補助  52及び交付金 利用者負担金特別対策費   55

介護サービス事業特別会計繰出金   30,510

28.28.繰出金   809,452

2. 2.児童福祉費   215,571  215,571  0  0  215,571  215,571   215,571  215,571

1. 1.児童福祉総務費   121  121  0  0  121  121   121  12119.19.負担金・補助  121 北見市フレンドリーサマーキャンプ補助金   67及び交付金

交通遺児激励事業費補助金   54

2. 2.相談支援費   48,248  48,248  0  0  48,248  48,248   48,248  48,248 1. 1.報酬   582 婦人相談業務管理費   188

7. 7.賃金   8家庭相談業務管理費   206

母子自立支援業務管理費   316

9. 9.旅費   54 母子家庭等日常生活支援事業費   131

11.11.需用費   165母子家庭自立支援給付費   4,761

母子家庭自立支援給付費過年度精算返還金   1,677

12.12.役務費   105 ちびっこ広場管理費   147

13.13.委託料   1,345入院助産経費   733

児童福祉施設等入所児面会旅費助成費   1,463

14.14.使用料及び賃  234 遺児手当経費   271借料

児童手当支給経費   10,041

19.19.負担金・補助  4,761 児童扶養手当支給経費   26,264及び交付金

児童扶養手当負担金過年度精算返還金   2,050

20.20.扶助費   37,267

23.23.償還金・利子  3,727及び割引料

3. 3.マザーズホーム費   2,771  2,771  0  0  2,771  2,771   2,771  2,771 1. 1.報酬   506 療育治療事業経費   1,143

7. 7.賃金   1,128通園施設運営事務経費   651

言語治療事業経費   361

8. 8.報償費   136 地域療育推進体制整備調査費   11

9. 9.旅費   8子ども発達支援事業費   605

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 9 7 - - 9 8 -

 3款 民生費 3款 民生費

11.11.需用費   580

12.12.役務費   56

13.13.委託料   259

19.19.負担金・補助  98及び交付金

4. 4.保育所費   164,431  164,431  0  0  164,431  164,431   164,431  164,431 1. 1.報酬   2,537 市立保育園運営管理費   56,635

7. 7.賃金   19,558保育園入園事務経費   410

法人立保育園運営費負担金   76,420

9. 9.旅費   251 法人立保育園運営費補助金   15,803

11.11.需用費   29,059へき地保育所運営管理費   11,258

季節保育所運営費補助金   3,258

12.12.役務費   1,545 季節保育協会運営費負担金   15

13.13.委託料   13,870休日保育委託費   3

子育て相談センター運営管理費   552

14.14.使用料及び賃  564 保育所運営費負担金過年度精算返還金   77借料

16.16.原材料費   58

18.18.備品購入費   1,256

19.19.負担金・補助  95,656及び交付金

23.23.償還金・利子  77及び割引料

3. 3.医療福祉費   737,157  737,157  0  0  737,157  737,157   737,157  737,157

1. 1.医療助成費   110,700  110,700  0  0  110,700  110,700   110,700  110,700 7. 7.賃金   135 乳幼児医療費助成経費   43,940

9. 9.旅費   3高齢者医療費助成経費   5,263

重度心身障がい者医療費助成経費   48,163

11.11.需用費   153 ひとり親家庭等医療費助成経費   13,334

12.12.役務費   6,946

20.20.扶助費   103,463

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 9 9 - - 100 -

 3款 民生費 3款 民生費

2. 2.老人保健費   626,457  626,457  0  0  626,457  626,457   626,457  626,457 7. 7.賃金   21 老人保健特別会計繰出金   626,419

11.11.需用費   17老人保健医療受給者健康指導事業費   38

28.28.繰出金   626,419

4. 4.生活保護費   141,603  141,603  0  0  141,603  141,603   141,603  141,603

1. 1.生活保護総務費   1,649  1,649  0  0  1,649  1,649   1,649  1,649 1. 1.報酬   281 生活保護法施行事務経費   1,649

7. 7.賃金   162

9. 9.旅費   13

11.11.需用費   496

12.12.役務費   379

13.13.委託料   270

14.14.使用料及び賃  9借料

20.20.扶助費   39

2. 2.扶助費   139,954  139,954  0  0  139,954  139,954   139,954  139,95420.20.扶助費   139,954 法定扶助費   139,954

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 101 - - 102 -

 4款 衛生費 4款 衛生費

4. 4.衛生費   487,101  487,101  0  0  487,101  487,101   487,101  487,101

1. 1.保健衛生費   113,709  113,709  0  0  113,709  113,709   113,709  113,709

1. 1.保健衛生総務費   54,199  54,199  0  0  54,199  54,199   54,199  54,199 9. 9.旅費   53 医療対策事務経費   61

11.11.需用費   9地域診療所運営事業費   640

救急医療対策事業費   684

13.13.委託料   114 北見医師会看護専門学校建設事業補助金(債務負担行為)                          1

14.14.使用料及び賃  639 常呂厚生病院建設事業補助金   44,100借料

看護学生等修学資金貸付金   174

19.19.負担金・補助  44,671 診療所特別会計繰出金   8,539及び交付金

21.21.貸付金   174

28.28.繰出金   8,539

2. 2.健康管理費   37,974  37,974  0  0  37,974  37,974   37,974  37,974 1. 1.報酬   227 成人保健事業費   28,964

7. 7.賃金   1,164 健康診査及び保健指導実施費   28,077

 C型肝炎緊急総合対策費   887

8. 8.報償費   1,046 母子保健事業費   8,713

9. 9.旅費   79難病患者等居宅生活支援事業費   297

11.11.需用費   983

12.12.役務費   76

13.13.委託料   33,378

14.14.使用料及び賃  240借料

18.18.備品購入費   401

19.19.負担金・補助  380及び交付金

3. 3.予防費   15,530  15,530  0  0  15,530  15,530   15,530  15,530 7. 7.賃金   459 予防接種事業費   11,729

8. 8.報償費   217結核健診事業費   3,572

エキノコックス症検診事業費   229

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 103 - - 104 -

 4款 衛生費 4款 衛生費

9. 9.旅費   74

11.11.需用費   3,968

12.12.役務費   70

13.13.委託料   10,653

14.14.使用料及び賃  67借料

19.19.負担金・補助  22及び交付金

4. 4.保健センター費   6,006  6,006  0  0  6,006  6,006   6,006  6,00611.11.需用費   1,111 保健センター運営管理費   2,102

12.12.役務費   179北見医療センター買収償還金(債務負担行為)   3,904

13.13.委託料   756

14.14.使用料及び賃  56借料

23.23.償還金・利子  3,904及び割引料

2. 2.環境衛生費   25,170  25,170  0  0  25,170  25,170   25,170  25,170

1. 1.環境衛生総務費   4,290  4,290  0  0  4,290  4,290   4,290  4,290 1. 1.報酬   165 生活環境業務費   794

8. 8.報償費   1そ族昆虫駆除等委託費   311

狂犬病予防等業務費   737

9. 9.旅費   66 飲用井戸水等対策事業費   1,885

11.11.需用費   433合併処理浄化槽設置整備事業費   563

12.12.役務費   207

13.13.委託料   699

14.14.使用料及び賃  18借料

18.18.備品購入費   1

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 105 - - 106 -

 4款 衛生費 4款 衛生費

19.19.負担金・補助  2,276及び交付金

23.23.償還金・利子  391及び割引料

27.27.公課費   33

2. 2.環境保全費   691  691  0  0  691  691   691  691 1. 1.報酬   13 環境基本計画推進費   70

8. 8.報償費   12環境保全業務費   118

環境調査研究費   150

9. 9.旅費   7 常呂川水系環境保全対策費   353

11.11.需用費   113

12.12.役務費   60

13.13.委託料   97

14.14.使用料及び賃  36借料

19.19.負担金・補助  353及び交付金

3. 3.火葬場費   5,903  5,903  0  0  5,903  5,903   5,903  5,903 1. 1.報酬   700 火葬場運営管理費   5,903

11.11.需用費   3,514 やすらぎ苑運営管理費   5,043

 常呂町斎場運営管理費   195

12.12.役務費   184  留辺蘂町葬斎場運営管理費   665

13.13.委託料   1,485

14.14.使用料及び賃  20借料

4. 4.霊園墓地費   13,136  13,136  0  0  13,136  13,136   13,136  13,136 7. 7.賃金   694 霊園維持管理費   3,691

9. 9.旅費   4墓地維持管理費   614

北見ヶ丘霊園造成事業費(債務負担行為)   8,825

11.11.需用費   404 北見ヶ丘霊園緑化整備事業費   6

12.12.役務費   52

13.13.委託料   11,753

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 107 - - 108 -

 4款 衛生費 4款 衛生費

15.15.工事請負費   140

23.23.償還金・利子  89及び割引料

5. 5.公衆浴場費   1,150  1,150  0  0  1,150  1,150   1,150  1,15011.11.需用費   671 市営浴場運営管理費   1,150

12.12.役務費   241

13.13.委託料   238

3. 3.清掃費   348,222  348,222  0  0  348,222  348,222   348,222  348,222

1. 1.廃棄物対策推進費   8,400  8,400  0  0  8,400  8,400   8,400  8,400 1. 1.報酬   621 廃棄物処理総合対策費   8,400

8. 8.報償費   10 一般廃棄物処理計画策定費   28

 廃棄物減量化推進費   1,691

9. 9.旅費   28  家庭系ごみ処理手数料徴収事務等経費   6,643

11.11.需用費   1,653 リサイクルバンク事業費   1

 北の暮らしリサイクル事業費   37

12.12.役務費   547

13.13.委託料   5,189

14.14.使用料及び賃  222借料

18.18.備品購入費   1

19.19.負担金・補助  82及び交付金

23.23.償還金・利子  47及び割引料

2. 2.清掃事業費   114,087  114,087  0  0  114,087  114,087   114,087  114,087 7. 7.賃金   2,391 ごみ処理業務費   80,092

9. 9.旅費   15 ごみ収集業務委託費(現年度分)   66,738

 ごみ収集業務委託費(債務負担行為)   5,478

11.11.需用費   4,418  粗大ごみ収集業務費   6,269

12.12.役務費   607 清掃車等購入費(債務負担行為)   1,607

し尿処理業務費   19,948

13.13.委託料   82,351  し尿処理経費   18,499

 し尿収集車等購入費(債務負担行為)   1,449

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 109 - - 110 -

 4款 衛生費 4款 衛生費

14.14.使用料及び賃  292 北見地区衛生施設組合負担金   14,047借料

16.16.原材料費   20

18.18.備品購入費   4,295

19.19.負担金・補助  19,698及び交付金

3. 3.廃棄物処理費   225,735  225,735  0  0  225,735  225,735   225,735  225,735 1. 1.報酬   160 北見廃棄物処理施設費   138,008

7. 7.賃金   177 北見廃棄物処理場運営管理費   127,159

 北見汚水処理施設管理費   4,347

8. 8.報償費   40  廃棄物処理場修景施設用地購入費(債務負担行為)    6,188

9. 9.旅費   6  処分場跡地整備費   110

11.11.需用費   50,410 資源ごみ処理施設整備事業費   204

端野廃棄物処理施設費   10,561

12.12.役務費   1,927 常呂廃棄物処理施設費   18,740

13.13.委託料   122,363 常呂廃棄物処理場運営管理費   5,362

 常呂汚水処理施設管理費   50

14.14.使用料及び賃  30,111  焼却施設広域事業費負担金(債務負担行為)   13,328借料

留辺蘂廃棄物処理施設費   58,426

16.16.原材料費   484  留辺蘂廃棄物処理場運営管理費   10,394

17.17.公有財産購入  6,188費  富岡最終処分場施設整備事業費(債務負担行為)

 富岡最終処分場業務委託費(債務負担行為)   19,163

    28,869

18.18.備品購入費   541

19.19.負担金・補助  13,328及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 111 - - 112 -

 5款 労働費 5款 労働費

5. 5.労働費   10,794  10,794  0  0  10,794  10,794   10,794  10,794

1. 1.労働諸費   10,794  10,794  0  0  10,794  10,794   10,794  10,794

1. 1.労働諸費   10,794  10,794  0  0  10,794  10,794   10,794  10,794 1. 1.報酬   697 勤労者貸付制度経費   5,616

7. 7.賃金   255 中小企業従業員生活資金貸付経費   5,000

 季節労働者生活資金貸付経費   616

9. 9.旅費   100 勤労者福祉施設等運営管理費   1,663

11.11.需用費   345 中高年齢労働者福祉センター運営管理費   750

 勤労者総合福祉センター運営管理費   913

12.12.役務費   125 労働行政経費   2,135

13.13.委託料   1,719 北見市シルバー人材センター経費   33

 労働者対策経費   2,102

14.14.使用料及び賃  103 雇用就業推進事業費   975借料

雇用促進住宅環境整備事業費   405

19.19.負担金・補助  1,850及び交付金

21.21.貸付金   5,600

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 113 - - 114 -

 6款 農林水産業費 6款 農林水産業費

6. 6.農林水産業費   333,904  333,904  0  0  333,904  333,904   333,904  333,904

1. 1.農業費   15,517  15,517  0  0  15,517  15,517   15,517  15,517

1. 1.農業委員会費   4,086  4,086  0  0  4,086  4,086   4,086  4,086 1. 1.報酬   2,607 北見農業委員会経費   1,719

7. 7.賃金   290 農業委員会経費   1,333

 農用地管理事業費   386

9. 9.旅費   757 端野農業委員会経費   1,061

11.11.需用費   363常呂農業委員会経費   687

 農業委員会経費   631

14.14.使用料及び賃  63  農用地管理事業費   56借料

留辺蘂農業委員会経費   619

19.19.負担金・補助  6  農業委員会経費   569及び交付金

 農用地管理事業費   50

2. 2.農業振興費   6,064  6,064  0  0  6,064  6,064   6,064  6,064 1. 1.報酬   613 農政推進費   241

8. 8.報償費   135農業振興事業費   721

 数量調整円滑化推進事業費   204

9. 9.旅費   224  農業経営基盤強化促進対策事業費   299

11.11.需用費   795 農業生産総合対策事業費   32

 輸入急増農産物対応特別対策事業費   186

12.12.役務費   40 農業担い手対策費   363

13.13.委託料   3,934 農業担い手育成事業費   321

 農場リース事業経営資金利子補給金   15

14.14.使用料及び賃  13  農場リース事業円滑化利子補給金   27借料

農業振興施設運営管理費   4,739

19.19.負担金・補助  310  農業技術センター運営管理費   628及び交付金

 留辺蘂町花園まきばの里運営管理費   191

 自給肥料供給センター運営管理費   3,920

3. 3.畜産業振興費   3,567  3,567  0  0  3,567  3,567   3,567  3,567 1. 1.報酬   303 家畜衛生推進指導奨励事業費   533

11.11.需用費   103酪農振興事業費   28

公共牧場維持管理経費   119

12.12.役務費   44  本沢牧場維持管理経費   116

13.13.委託料   230 本沢牧場景観施設維持管理経費   3

肉用牛振興事業費   400

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 115 - - 116 -

 6款 農林水産業費 6款 農林水産業費

19.19.負担金・補助  2,887 畜産環境保全施設整備事業費(債務負担行為)   2,487及び交付金

4. 4.住民センター費   1,498  1,498  0  0  1,498  1,498   1,498  1,49811.11.需用費   475 住民センター運営管理費   1,393

12.12.役務費   36住民センター施設整備事業費   105

13.13.委託料   879

14.14.使用料及び賃  3借料

15.15.工事請負費   105

5. 5.地籍調査費   302  302  0  0  302  302   302  302 9. 9.旅費   67 地籍調査費   302

11.11.需用費   190

14.14.使用料及び賃  45借料

2. 2.農業農村整備費   216,040  216,040  0  0  216,040  216,040   216,040  216,040

1. 1.土地改良事業推進   29,277  29,277  0  0  29,277  29,277   29,277  29,277 1. 1.報酬   147 道営事業推進費   3,833費

8. 8.報償費   90 道営事業推進費   3,246

 換地事業費   258

9. 9.旅費   898  土地改良施設維持管理費   329

11.11.需用費   2,074農道離着陸場運営管理費   497

土地改良事業費   10,558

12.12.役務費   153 田園空間施設運営管理費   1,471

13.13.委託料   10,934北見端野地区農村振興整備支援事業費   1,386

営農用水管理費   11,427

14.14.使用料及び賃  1,868 経営体育成促進事業費   105借料

15.15.工事請負費   164

18.18.備品購入費   1,187

19.19.負担金・補助  11,762及び交付金

2. 2.国営畑総推進費   157,073  157,073  0  0  157,073  157,073   157,073  157,073 9. 9.旅費   7 国営畑総推進費   17,627

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 117 - - 118 -

 6款 農林水産業費 6款 農林水産業費

11.11.需用費   491 国営土地改良事業費   127,807

13.13.委託料   4,315 国営土地改良事業費(現年度分)   39,626

 国営土地改良事業費(債務負担行為)   88,181

19.19.負担金・補助  66,227 基幹水利施設管理推進費   4,725及び交付金

畑地かんがい用水路維持管理推進費   6,914

23.23.償還金・利子  86,033及び割引料

3. 3.農村基盤総合整備   29,690  29,690  0  0  29,690  29,690   29,690  29,69028.28.繰出金   29,690 簡易水道事業特別会計繰出金   29,690事業費

3. 3.林業費   52,540  52,540  0  0  52,540  52,540   52,540  52,540

1. 1.林業振興費   51,478  51,478  0  0  51,478  51,478   51,478  51,478 1. 1.報酬   17 林野火災予防業務費   309

8. 8.報償費   759有害鳥獣駆除業務費   1,697

民有林指導育成費   685

9. 9.旅費   89 臨森林型産業都市形成推進事業費   146

11.11.需用費   233ウッドコミュニケーションタウン整備事業費   10

流域林業活性化推進業務費   42

13.13.委託料   1,173 北の森づくり機能強化対策事業費   2,080

19.19.負担金・補助  49,206及び交付金 森林整備地域活動支援交付金   29,985

21世紀北の森づくり推進事業費   8,198

23.23.償還金・利子  1及び割引料

森林組合広域合併事業費補助金(債務負担行為)   8,326

2. 2.市有林管理費   1,062  1,062  0  0  1,062  1,062   1,062  1,062 1. 1.報酬   471 市有林一般経営管理費   1,037

9. 9.旅費   42市有林整備事業費   25

11.11.需用費   176

12.12.役務費   373

4. 4.水産業費   33,177  33,177  0  0  33,177  33,177   33,177  33,177

1. 1.水産業振興費   17,627  17,627  0  0  17,627  17,627   17,627  17,627 9. 9.旅費   99 水産業振興事業費   17,627

11.11.需用費   32 水産業振興管理費   760

 水産基盤整備事業費負担金   16,867

13.13.委託料   629

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 119 - - 120 -

 6款 農林水産業費 6款 農林水産業費

19.19.負担金・補助  16,867及び交付金

2. 2.漁業集落環境整備   15,550  15,550  0  0  15,550  15,550   15,550  15,55028.28.繰出金   15,550 漁業集落環境整備排水事業特別会計繰出金   15,550排水費

5. 5.競馬場費   16,630  16,630  0  0  16,630  16,630   16,630  16,630

1. 1.競馬場管理費   3,913  3,913  0  0  3,913  3,913   3,913  3,913 9. 9.旅費   130 競馬場維持管理費   3,913

11.11.需用費   3,450

12.12.役務費   19

13.13.委託料   314

2. 2.競馬場施設費   12,717  12,717  0  0  12,717  12,717   12,717  12,71713.13.委託料   12,717 競馬場施設整備事業費   12,717

 競馬場施設整備事業費(現年度分)   4,653

 競馬場施設整備事業費(債務負担行為)   8,064

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 121 - - 122 -

 7款 商工費 7款 商工費

7. 7.商工費   59,150  59,150  0  0  59,150  59,150   59,150  59,150

1. 1.商工費   59,150  59,150  0  0  59,150  59,150   59,150  59,150

1. 1.商工業振興費   31,749  31,749  0  0  31,749  31,749   31,749  31,749 1. 1.報酬   52 中小企業融資制度経費   10,084

7. 7.賃金   185 融資制度預託金   946

 融資制度資金利子補給金(債務負担行為)   9,113

8. 8.報償費   1,301  融資事務経費   25

9. 9.旅費   166中小企業経営改善費   528

 中小企業者等指導育成費   45

11.11.需用費   541  中小企業指導事業補助金   164

12.12.役務費   28 経営改善事務経費   319

商店街等振興対策費   1,872

13.13.委託料   7,025  地域商店街振興対策事業補助金   503

14.14.使用料及び賃  47借料  地域商品券事業費   1,329

 商店街等振興対策事務経費   40

19.19.負担金・補助  22,404及び交付金 北見市工業技術センター運営管理費   25

第19回全道商工会議所女性会研修交流会補助金   200

オホーツク圏地域食品加工技術センター運営費補助金                          587

工業振興事業費   447

企業誘致推進費   7,087

企業立地補助金   10,000

産業クラスター推進費   3

住宅用太陽光発電システム導入費補助金   846

応訴対策費   70

2. 2.観光・コンベンシ   8,492  8,492  0  0  8,492  8,492   8,492  8,492 7. 7.賃金   47 観光事業費   8,333ョン費

9. 9.旅費   164 観光振興事業費   7,733

 菊花栽培推進事業費   600

11.11.需用費   704 物産事業費   81

13.13.委託料   1,767コンベンション推進事業費   31

人財データバンク事業費   47

19.19.負担金・補助  5,810及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 123 - - 124 -

 7款 商工費 7款 商工費

3. 3.観光施設費   12,198  12,198  0  0  12,198  12,198   12,198  12,19813.13.委託料   12,198 自然休養村センター費   1,589

ファミリーランド費   7,950

 遊園施設整備事業費(債務負担行為)   6,553

 施設整備事業費(債務負担行為)   1,397

グリーンクアパーク費   2,625

サロマ湖ワッカネイチャーセンター運営管理費   34

4. 4.都市再生推進費   6,711  6,711  0  0  6,711  6,711   6,711  6,711 8. 8.報償費   849 都市再生整備計画策定調査事業費   6,711

9. 9.旅費   558 都市再生整備計画策定推進費   2,350

 駅周辺地区現況調査費   2,601

11.11.需用費   353  駅周辺地区土地利用基本調査費   1,760

12.12.役務費   59

13.13.委託料   4,361

14.14.使用料及び賃  531借料

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 125 - - 126 -

 8款 土木費 8款 土木費

8. 8.土木費   750,931  750,931  0  0  750,931  750,931   750,931  750,931

1. 1.道路橋りょう費   317,661  317,661  0  0  317,661  317,661   317,661  317,661

1. 1.道路橋りょう総務   83,329  83,329  0  0  83,329  83,329   83,329  83,329 1. 1.報酬   153 道路河川管理費   46,064費

7. 7.賃金   355街路灯設置費助成等経費   30,757

道路河川パトロール車購入費(債務負担行為)   329

9. 9.旅費   102 建設機械等維持管理費   2,826

11.11.需用費   39,589土木機械等購入費   3,353

 土木機械等購入費(現年度分)   629

12.12.役務費   824  土木機械等購入費(債務負担行為)   2,724

13.13.委託料   6,095

14.14.使用料及び賃  84借料

16.16.原材料費   1,093

18.18.備品購入費   3,682

19.19.負担金・補助  30,762及び交付金

22.22.補償・補てん  581及び賠償金

27.27.公課費   9

2. 2.道路橋りょう維持   221,684  221,684  0  0  221,684  221,684   221,684  221,684 9. 9.旅費   9 道路橋りょう維持管理費   10,915費

11.11.需用費   8,742 維持管理費   9,065

 維持補修費   1,850

12.12.役務費   1,058 交通安全対策特別交付金対象事業費   187

13.13.委託料   194,410除雪対策費   193,591

 除雪関連委託費   131,861

14.14.使用料及び賃  2,989  凍結路面対策費   30,356借料

 除雪関連経費   31,374

15.15.工事請負費   1,841 融雪対策費   6,038

16.16.原材料費   1,593除雪機械購入費   10,953

 除雪機械購入費(現年度分)   8,948

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 127 - - 128 -

 8款 土木費 8款 土木費

18.18.備品購入費   10,953  除雪機械購入費(債務負担行為)   2,005

19.19.負担金・補助  89及び交付金

3. 3.道路橋りょう新設   10,168  10,168  0  0  10,168  10,168   10,168  10,168 7. 7.賃金   534 臨時市道整備事業費   6,961改良費

9. 9.旅費   74 臨時市道整備事業費   2,628

 特定臨時市道整備事業費   4,333

11.11.需用費   628 小石川関連道路新設改良費   3,207

12.12.役務費   11

13.13.委託料   5,602

14.14.使用料及び賃  206借料

15.15.工事請負費   485

17.17.公有財産購入  2,625費

22.22.補償・補てん  3及び賠償金

4. 4.道路整備事業費   2,480  2,480  0  0  2,480  2,480   2,480  2,480 7. 7.賃金   28 道路整備事業費   455

9. 9.旅費   1,039 道路整備事業費(現年度分)   416

 道路整備事業費(国庫債務負担行為)   39

11.11.需用費   466 緊急地方道路整備事業費   81

12.12.役務費   13地方特定道路整備事業費   1,944

13.13.委託料   2

14.14.使用料及び賃  320借料

15.15.工事請負費   2

17.17.公有財産購入  548費

19.19.負担金・補助  60及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 129 - - 130 -

 8款 土木費 8款 土木費

22.22.補償・補てん  2及び賠償金

2. 2.都市計画費   339,127  339,127  0  0  339,127  339,127   339,127  339,127

1. 1.都市建設総務費   14,188  14,188  0  0  14,188  14,188   14,188  14,188 1. 1.報酬   314 都市計画策定経費   1,703

7. 7.賃金   163都市建設行政推進費   2,480

電線類地中化事業費   10,000

8. 8.報償費   150 上ところコミュニティ広場整備事業費   5

9. 9.旅費   676

11.11.需用費   1,994

12.12.役務費   85

13.13.委託料   10,482

14.14.使用料及び賃  315借料

15.15.工事請負費   1

19.19.負担金・補助  8及び交付金

2. 2.街路事業費   84,834  84,834  0  0  84,834  84,834   84,834  84,834 7. 7.賃金   40 街路事業費   84,834

9. 9.旅費   437

11.11.需用費   606

12.12.役務費   1

13.13.委託料   2,751

14.14.使用料及び賃  140借料

15.15.工事請負費   10,099

17.17.公有財産購入  19,145費

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 131 - - 132 -

 8款 土木費 8款 土木費

19.19.負担金・補助  50及び交付金

22.22.補償・補てん  51,565及び賠償金

3. 3.受託事業費   16,413  16,413  0  0  16,413  16,413   16,413  16,413 7. 7.賃金   1 受託事業費   16,413

9. 9.旅費   177

11.11.需用費   697

14.14.使用料及び賃  9借料

17.17.公有財産購入  15,528費

22.22.補償・補てん  1及び賠償金

4. 4.開発指導費   130  130  0  0  130  130   130  130 9. 9.旅費   22 開発指導事務経費   130

11.11.需用費   108

5. 5.住居表示整備事業   162  162  0  0  162  162   162  162 1. 1.報酬   59 住居表示整備事業費   162費

11.11.需用費   85

14.14.使用料及び賃  18借料

6. 6.公共下水道費   223,400  223,400  0  0  223,400  223,400   223,400  223,40028.28.繰出金   223,400 下水道事業特別会計繰出金   223,400

3. 3.土地区画整理費   8,568  8,568  0  0  8,568  8,568   8,568  8,568

1. 1.三輪南土地区画整   8,568  8,568  0  0  8,568  8,568   8,568  8,568 1. 1.報酬   27 三輪南土地区画整理事業費   8,568理事業費

7. 7.賃金   183 緊急地方道路整備事業費   1,258

 地方特定道路整備事業費   7,310

9. 9.旅費   366

11.11.需用費   830

12.12.役務費   7

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 133 - - 134 -

 8款 土木費 8款 土木費

13.13.委託料   2,827

14.14.使用料及び賃  118借料

15.15.工事請負費   4,068

18.18.備品購入費   100

19.19.負担金・補助  41及び交付金

22.22.補償・補てん  1及び賠償金

4. 4.住宅費   41,451  41,451  0  0  41,451  41,451   41,451  41,451

1. 1.建築指導費   516  516  0  0  516  516   516  516 1. 1.報酬   20 特定行政庁事務経費   244

7. 7.賃金   294指導防災事務経費   272

9. 9.旅費   43

11.11.需用費   110

13.13.委託料   5

14.14.使用料及び賃  4借料

18.18.備品購入費   9

19.19.負担金・補助  31及び交付金

2. 2.住宅管理費   19,427  19,427  0  0  19,427  19,427   19,427  19,427 1. 1.報酬   573 市営住宅維持管理費   14,107

7. 7.賃金   503 管理費   4,321

 維持補修費   9,786

9. 9.旅費   95 道営住宅維持管理費   3,190

11.11.需用費   3,256公営住宅入居敷金返還金   1,640

市営住宅明渡し等訴訟経費   490

12.12.役務費   129

13.13.委託料   4,176

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 135 - - 136 -

 8款 土木費 8款 土木費

14.14.使用料及び賃  113借料

15.15.工事請負費   8,715

16.16.原材料費   201

19.19.負担金・補助  26及び交付金

23.23.償還金・利子  1,640及び割引料

3. 3.公営住宅整備事業   21,508  21,508  0  0  21,508  21,508   21,508  21,508 7. 7.賃金   4 公営住宅整備事業費   21,203費

9. 9.旅費   458 高栄団地建替事業費(現年度分)   21,023

 高栄団地建替事業費(継続費)   180

11.11.需用費   130 公営住宅ストック総合活用計画策定事業費   305

12.12.役務費   120

13.13.委託料   20,696

22.22.補償・補てん  100及び賠償金

5. 5.公園費   44,124  44,124  0  0  44,124  44,124   44,124  44,124

1. 1.公園緑化費   43,404  43,404  0  0  43,404  43,404   43,404  43,404 1. 1.報酬   436 都市公園維持管理費   13,127

7. 7.賃金   343都市公園遊具等整備費(債務負担行為)   13

仁頃はっか公園維持管理費   1,045

8. 8.報償費   580 森林公園維持管理費   994

9. 9.旅費   10森林公園整備費   1,384

都市公園整備費   77

11.11.需用費   8,402 緑化推進費   169

12.12.役務費   1,300花いっぱい推進費   439

緑化木維持管理費   10,945

13.13.委託料   19,894 緑のセンター運営管理費   4,695

14.14.使用料及び賃  205借料

フラワーパラダイス用地取得費(債務負担行為)   10,516

15.15.工事請負費   1,405

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 137 - - 138 -

 8款 土木費 8款 土木費

16.16.原材料費   99

17.17.公有財産購入  10,516費

18.18.備品購入費   213

19.19.負担金・補助  1及び交付金

2. 2.公園整備費   720  720  0  0  720  720   720  720 7. 7.賃金   9 公園整備事業費   720

9. 9.旅費   233 公園整備事業費(現年度分)   696

 公園整備事業費(国庫債務負担行為)   24

11.11.需用費   346

12.12.役務費   9

13.13.委託料   1

14.14.使用料及び賃  118借料

15.15.工事請負費   3

19.19.負担金・補助  1及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 139 - - 140 -

 9款 消防費 9款 消防費

9. 9.消防費   156,536  156,536  0  0  156,536  156,536   156,536  156,536

1. 1.消防費   156,536  156,536  0  0  156,536  156,536   156,536  156,536

1. 1.消防費   156,536  156,536  0  0  156,536  156,536   156,536  156,53619.19.負担金・補助  156,536 北見地区消防組合負担金   156,536及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 141 - - 142 -

10款 教育費10款 教育費

10.10.教育費   489,937  489,937  0  0  489,937  489,937   489,937  489,937

1. 1.教育総務費   69,701  69,701  0  0  69,701  69,701   69,701  69,701

1. 1.教育委員会費   32,987  32,987  0  0  32,987  32,987   32,987  32,987 1. 1.報酬   434 教育委員会委員経費   841

7. 7.賃金   182教育一般行政経費   2,908

学校職員健康診断経費   625

8. 8.報償費   10 教員住宅費   18,188

9. 9.旅費   491 教員住宅(土地・建物)購入費(現年度分)   6,125

 教員住宅(土地・建物)購入費(債務負担行為)

10.10.交際費   218    10,321

 教員住宅維持管理費   1,742

11.11.需用費   1,343 幼稚園就園奨励費補助金   6,400

12.12.役務費   392幼稚園教材費等補助金   103

幼稚園心身障がい児教育振興費補助金   360

13.13.委託料   491 入学準備金貸付事業費   2,250

14.14.使用料及び賃  124借料  奨学金支給事業費   1,222

奨学金事業費   1,312

15.15.工事請負費   1,085 奨学金貸付事業費   90

17.17.公有財産購入  16,446費

18.18.備品購入費   76

19.19.負担金・補助  9,355及び交付金

21.21.貸付金   2,340

2. 2.指導奨励費   36,714  36,714  0  0  36,714  36,714   36,714  36,714 1. 1.報酬   5,952 教育研究及び教育指導業務費   9,908

4. 4.共済費   274生徒指導及び相談業務費   2,430

特殊教育指導業務費   3,199

7. 7.賃金   3,537 就学指導業務費   10,864

8. 8.報償費   712英語指導助手招致事業費   3,110

教育課程外活動費補助金   2,001

9. 9.旅費   373 教育課程内校外活動推進費補助金   1,676

小中学校教育活動支援講師配置事業費   1,663

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 143 - - 144 -

10款 教育費10款 教育費

11.11.需用費   14,190 いきいきした学校づくり推進事業費   1,589

12.12.役務費   721スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業費   96

子どもと親の相談員活用調査研究事業費   178

13.13.委託料   6,758

14.14.使用料及び賃  1,889借料

19.19.負担金・補助  2,014及び交付金

20.20.扶助費   167

27.27.公課費   127

2. 2.小学校費   122,798  122,798  0  0  122,798  122,798   122,798  122,798

1. 1.学校管理費   114,200  114,200  0  0  114,200  114,200   114,200  114,200 1. 1.報酬   336 小学校運営管理費   99,165

7. 7.賃金   3,418小学校維持管理費   13,460

小学校特殊学級経費   903

8. 8.報償費   207 小学校整備事業費   96

9. 9.旅費   257除雪機購入費(債務負担行為)   576

11.11.需用費   87,931

12.12.役務費   4,962

13.13.委託料   12,047

14.14.使用料及び賃  1,875借料

15.15.工事請負費   144

16.16.原材料費   805

18.18.備品購入費   2,218

2. 2.教育振興費   7,952  7,952  0  0  7,952  7,952   7,952  7,95211.11.需用費   1,614 小学校教材教具購入費   3,338

14.14.使用料及び賃  358借料  小学校理科教育設備費   15

 小学校教材購入費   3,323

小学校教育機器整備事業費   358

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 145 - - 146 -

10款 教育費10款 教育費

18.18.備品購入費   1,724 小学校就学援助及び就学奨励等事業費   4,256

20.20.扶助費   4,256 要保護及び準要保護児童就学援助事業費   2,717

 特殊学級児童就学奨励事業費   526

 肢体不自由児童等通学費補助事業費   1,013

3. 3.学校建設費   646  646  0  0  646  646   646  646 9. 9.旅費   39 三輪小学校改築事業費   646

11.11.需用費   481 三輪小学校校舎改築事業費(継続費)   12

 三輪小学校屋内運動場改築事業費   634

12.12.役務費   124

15.15.工事請負費   2

3. 3.中学校費   74,020  74,020  0  0  74,020  74,020   74,020  74,020

1. 1.学校管理費   70,227  70,227  0  0  70,227  70,227   70,227  70,227 1. 1.報酬   221 中学校運営管理費   58,861

7. 7.賃金   2,929中学校維持管理費   10,227

中学校特殊学級経費   640

8. 8.報償費   69 中学校整備事業費   65

9. 9.旅費   154除雪機購入費(債務負担行為)   434

11.11.需用費   50,663

12.12.役務費   4,244

13.13.委託料   7,551

14.14.使用料及び賃  1,172借料

15.15.工事請負費   850

16.16.原材料費   525

18.18.備品購入費   1,789

19.19.負担金・補助  60及び交付金

2. 2.教育振興費   3,793  3,793  0  0  3,793  3,793   3,793  3,79311.11.需用費   2,058 中学校教材教具購入費   2,500

 中学校教材購入費   2,484

 中学校理科教育設備費   16

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 147 - - 148 -

10款 教育費10款 教育費

14.14.使用料及び賃  1 中学校教育機器整備事業費   723借料

 中学校教育機器整備事業費(現年度分)   2

18.18.備品購入費   1,164  中学校教育機器整備事業費(債務負担行為)   721

20.20.扶助費   570中学校就学援助及び就学奨励等事業費   570

 要保護及び準要保護生徒就学援助事業費   242

 特殊学級生徒就学奨励事業費   265

 肢体不自由生徒等通学費補助事業費   63

4. 4.高等学校費   4,730  4,730  0  0  4,730  4,730   4,730  4,730

1. 1.学校管理費   4,429  4,429  0  0  4,429  4,429   4,429  4,429 1. 1.報酬   917 仁頃高等学校運営管理費   3,707

7. 7.賃金   1,146仁頃高等学校維持管理費   722

9. 9.旅費   89

11.11.需用費   1,320

12.12.役務費   230

13.13.委託料   250

14.14.使用料及び賃  37借料

15.15.工事請負費   238

16.16.原材料費   42

18.18.備品購入費   122

19.19.負担金・補助  38及び交付金

2. 2.教育振興費   301  301  0  0  301  301   301  30111.11.需用費   166 仁頃高等学校教材教具購入費   300

14.14.使用料及び賃  1借料

仁頃高等学校教育機器整備事業費   1

18.18.備品購入費   134

5. 5.幼稚園費   887  887  0  0  887  887   887  887

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 149 - - 150 -

10款 教育費10款 教育費

1. 1.幼稚園管理費   887  887  0  0  887  887   887  887 1. 1.報酬   133 常呂幼稚園運営管理費   821

4. 4.共済費   130常呂幼稚園維持管理費   66

9. 9.旅費   6

11.11.需用費   417

12.12.役務費   24

13.13.委託料   66

18.18.備品購入費   95

19.19.負担金・補助  16及び交付金

6. 6.社会教育費   102,300  102,300  0  0  102,300  102,300   102,300  102,300

1. 1.社会教育総務費   2,507  2,507  0  0  2,507  2,507   2,507  2,507 1. 1.報酬   79 社会教育推進費   1,483

7. 7.賃金   197社会教育関係団体育成経費   178

文化振興費   846

8. 8.報償費   338

9. 9.旅費   303

11.11.需用費   283

13.13.委託料   345

14.14.使用料及び賃  402借料

19.19.負担金・補助  560及び交付金

2. 2.生涯学習推進費   3,381  3,381  0  0  3,381  3,381   3,381  3,381 1. 1.報酬   344 生涯学習推進費   2,330

7. 7.賃金   439生涯学習コーナー事業費   1,051

8. 8.報償費   401

9. 9.旅費   60

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 151 - - 152 -

10款 教育費10款 教育費

11.11.需用費   798

12.12.役務費   57

13.13.委託料   100

14.14.使用料及び賃  182借料

19.19.負担金・補助  1,000及び交付金

3. 3.文化施設費   62,199  62,199  0  0  62,199  62,199   62,199  62,199 1. 1.報酬   3,536 公民館費   19,499

7. 7.賃金   1,708 公民館運営管理費   15,239

 公民館活動費   2,769

8. 8.報償費   2,091  高齢者大学活動費   1,491

9. 9.旅費   56東地区公民館整備事業費   834

図書館費   18,358

11.11.需用費   21,614  図書館運営管理費   13,661

12.12.役務費   1,333 図書・資料等購入費   4,660

 郷土・産業関連図書資料収集経費   1

13.13.委託料   22,279  乳幼児絵本ふれあい事業費   36

14.14.使用料及び賃  3,120借料 北網圏北見文化センター費   2,182

図書館整備費   19

15.15.工事請負費   4,819 北網圏北見文化センター運営管理費   906

 北網圏北見文化センター事業費   1,276

17.17.公有財産購入  1,146 ハッカ記念館費   507費

 ハッカ記念館運営管理費   382

18.18.備品購入費   233  ハッカ記念館事業費   125

19.19.負担金・補助  254及び交付金 ピアソン記念館整備費(債務負担行為)   1,146

ピアソン記念館費   87

23.23.償還金・利子  10及び割引料  北見市民ホール運営管理費   11,180

北見市民ホール費   11,347

 北見市民ホール事業費   167

北見市民会館整備費   3,980

端野町歴史民俗資料館費   101

ところ遺跡の森費   1,318

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 153 - - 154 -

10款 教育費10款 教育費

 ところ遺跡の森運営管理費   1,138

 ところ埋蔵文化財センター運営管理費   180

常呂町多目的研修集会施設費   2,471

手工芸施設費   350

 端野陶芸工房運営管理費   222

 緋牛内陶芸工房運営管理費   128

4. 4.埋蔵文化財発掘調   13,880  13,880  0  0  13,880  13,880   13,880  13,880 2. 2.給料   763 川東16遺跡発掘調査費   9,296査費

3. 3.職員手当等   127常呂川河口遺跡発掘調査費   4,584

4. 4.共済費   785

7. 7.賃金   4,216

8. 8.報償費   86

9. 9.旅費   70

11.11.需用費   1,229

12.12.役務費   107

13.13.委託料   5,673

14.14.使用料及び賃  625借料

15.15.工事請負費   27

19.19.負担金・補助  172及び交付金

5. 5.青少年育成費   2,292  2,292  0  0  2,292  2,292   2,292  2,292 1. 1.報酬   808 青少年健全育成地域活動推進事業費   461

8. 8.報償費   224青少年団体活動・社会参加促進事業費   191

青少年リーダー養成事業費   676

9. 9.旅費   102 青少年相談センター運営管理費   964

11.11.需用費   445

12.12.役務費   36

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 155 - - 156 -

10款 教育費10款 教育費

13.13.委託料   20

14.14.使用料及び賃  646借料

16.16.原材料費   5

19.19.負担金・補助  6及び交付金

6. 6.児童館費   16,824  16,824  0  0  16,824  16,824   16,824  16,824 1. 1.報酬   8,324 児童館運営管理費   16,259

7. 7.賃金   3,703 児童館運営管理費   9,667

 フレンドセンター業務費   1,474

8. 8.報償費   55  放課後児童対策事業費   5,080

9. 9.旅費   107 チャイルドアドバイザー事業費   38

小泉児童館改築事業費   565

11.11.需用費   2,275

12.12.役務費   255

13.13.委託料   1,208

14.14.使用料及び賃  322借料

15.15.工事請負費   573

18.18.備品購入費   1

22.22.補償・補てん  1及び賠償金

7. 7.青少年施設費   1,217  1,217  0  0  1,217  1,217   1,217  1,217 9. 9.旅費   12 勤労青少年ホーム費   904

11.11.需用費   266留辺蘂町青少年会館費   313

12.12.役務費   132

13.13.委託料   456

14.14.使用料及び賃  4借料

15.15.工事請負費   347

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 157 - - 158 -

10款 教育費10款 教育費

7. 7.保健体育費   115,501  115,501  0  0  115,501  115,501   115,501  115,501

1. 1.社会体育総務費   4,049  4,049  0  0  4,049  4,049   4,049  4,049 1. 1.報酬   39 社会体育一般事務経費   231

7. 7.賃金   18学校体育館開放維持管理費   502

スポーツ振興費   939

8. 8.報償費   605 スポーツ大会開催・派遣事業費補助金   2,377

9. 9.旅費   102

11.11.需用費   388

12.12.役務費   47

13.13.委託料   313

14.14.使用料及び賃  74借料

18.18.備品購入費   29

19.19.負担金・補助  2,434及び交付金

2. 2.体育施設費   45,684  45,684  0  0  45,684  45,684   45,684  45,684 9. 9.旅費   3 体育施設運営管理費   42,008

11.11.需用費   10,240 市立体育センター等運営管理費   2,375

 温水プール運営管理費   1,080

12.12.役務費   333  東陵公園運営管理費   828

13.13.委託料   29,649 モイワスポーツワールド運営管理費   5,192

 スキー場運営管理費   3,196

14.14.使用料及び賃  506  スケートリンク運営管理費   9,016借料

 アイスホッケー場運営管理費   5,041

15.15.工事請負費   736  農業者トレーニングセンター運営管理費   2,434

16.16.原材料費   202 屯田の杜公園運営管理費   1,788

 農業者レクリエーションセンター運営管理費   567

18.18.備品購入費   4,015  サンドーム’94運営管理費   1,034

 しらかばロッジ運営管理費   113

 常呂町スポーツセンター運営管理費   4,559

 常呂町カーリングホール運営管理費   1,284

 常呂町屋外運動施設運営管理費   116

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 159 - - 160 -

10款 教育費10款 教育費

 常呂町屋内多目的競技場運営管理費   797

 常呂町健康温水プール運営管理費   2,187

 留辺蘂町格技場運営管理費   114

 常呂川水系緑地スポーツ施設運営管理費   287

体育施設等整備費   3,676

 スポーツ機器整備費   107

 スキー場圧雪車購入費(債務負担行為)   1,722

 スキー場人工降雪機購入費(債務負担行為)   1,847

3. 3.学校保健費   8,156  8,156  0  0  8,156  8,156   8,156  8,156 1. 1.報酬   373 児童生徒保健管理業務費   1,569

7. 7.賃金   61医療費扶助費   1,134

学校プール運営管理費   1,275

8. 8.報償費   87 学校スケートリンク運営管理費   644

11.11.需用費   1,151学校体育事業費補助金   3,528

学校災害賠償補償対策費   6

12.12.役務費   66

13.13.委託料   1,312

14.14.使用料及び賃  213借料

16.16.原材料費   6

18.18.備品購入費   225

19.19.負担金・補助  3,528及び交付金

20.20.扶助費   1,134

4. 4.学校給食費   57,612  57,612  0  0  57,612  57,612   57,612  57,612 1. 1.報酬   3,875 給食業務運営管理費   26,081

7. 7.賃金   14,346給食費扶助費   6,097

学校給食センター費   19,386

8. 8.報償費   10  学校給食センター運営管理費   11,165

9. 9.旅費   216 常呂学校給食センター運営管理費   753

 留辺蘂学校給食センター運営管理費   2,351

11.11.需用費   18,440  共同調理所運営管理費   2,237

 配送車両購入費(債務負担行為)   2,880

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 161 - - 162 -

10款 教育費10款 教育費

12.12.役務費   1,537 給食業務電算統合事業費   6,048

13.13.委託料   9,404

14.14.使用料及び賃  480借料

18.18.備品購入費   3,201

19.19.負担金・補助  6及び交付金

20.20.扶助費   6,097

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 163 - - 164 -

11款 災害復旧費11款 災害復旧費

11.11.災害復旧費   731  731  0  0  731  731   731  731

1. 1.土木災害復旧費   731  731  0  0  731  731   731  731

1. 1.公共災害復旧費   731  731  0  0  731  731   731  731 9. 9.旅費   36 現年災害復旧費   731

11.11.需用費   125

13.13.委託料   570

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 165 - - 166 -

12款 公債費12款 公債費

12.12.公債費   4,364,786  4,364,786  0  0  4,364,786  4,364,786   4,364,786  4,364,786

1. 1.公債費   4,364,786  4,364,786  0  0  4,364,786  4,364,786   4,364,786  4,364,786

1. 1.元金   3,484,069  3,484,069  0  0  3,484,069  3,484,069   3,484,069  3,484,06923.23.償還金・利子  3,484,069 市債償還元金   3,484,069及び割引料

2. 2.利子   880,130  880,130  0  0  880,130  880,130   880,130  880,13023.23.償還金・利子  880,130 市債償還利子   849,183及び割引料

一時借入金利子   30,947

3. 3.諸費   587  587  0  0  587  587   587  58712.12.役務費   587 登録債手数料   587

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 167 - - 168 -

13款 諸支出金13款 諸支出金

13.13.諸支出金   13,478,708  13,478,708  0  0  13,478,708  13,478,708   13,478,708  13,478,708

1. 1.諸支出金   13,478,708  13,478,708  0  0  13,478,708  13,478,708   13,478,708  13,478,708

1. 1.諸支出金   16,471  16,471  0  0  16,471  16,471   16,471  16,471 4. 4.共済費   15,915 各種保険料事業主負担金   15,915

5. 5.災害補償費   516災害補償費   516

各種負担金・補助金   40

19.19.負担金・補助  40及び交付金

2. 2.公営企業費   89,941  89,941  0  0  89,941  89,941   89,941  89,94119.19.負担金・補助  74,071 水道事業会計補助金   22及び交付金

水道事業会計負担金   39

23.23.償還金・利子  15,870 水道事業会計償還金(債務負担行為)   15,870及び割引料

下水道事業会計補助金   40,930

下水道事業会計負担金   33,080

3. 3.開発公社費   233,871  233,871  0  0  233,871  233,871   233,871  233,87121.21.貸付金   233,871 北見市土地開発公社貸付金   140,871

財団法人北見振興公社貸付金   93,000

4. 4.償還金及び還付金   5,000  5,000  0  0  5,000  5,000   5,000  5,00023.23.償還金・利子  5,000 歳入過誤納返還金   5,000及び割引料

5. 5.旧市町借入金返済   13,133,425  13,133,425  0  0  13,133,425  13,133,425   13,133,425  13,133,42523.23.償還金・利子  13,133,425 旧北見市借入金返済金   12,263,425金 及び割引料

旧端野町借入金返済金   320,000

旧常呂町借入金返済金   220,000

旧留辺蘂町借入金返済金   330,000

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 169 - - 170 -

14款 予備費14款 予備費

14.14.予備費   40,000  40,000  0  0  40,000  40,000   40,000  40,000

1. 1.予備費   40,000  40,000  0  0  40,000  40,000   40,000  40,000

1. 1.予備費   40,000  40,000  0  0  40,000  40,000   40,000  40,00029.29.予備費   40,000 予備費   40,000

歳 出 合 計   25,716,000  25,716,000  0  0  25,716,000  25,716,000   25,716,000  25,716,000

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 171 - - 172 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11支払基金交付金 1,334,6171,334,617

11支払基金交付金 1,334,6171,334,617

22国庫支出金 665,045665,045

11国庫負担金 664,993664,993

22国庫補助金 5252

33道支出金 231,642231,642

11道負担金 231,642231,642

44繰入金 626,419626,419

11他会計繰入金 626,419626,419

55諸収入 869869

11雑入 861861

22延滞金及び加算金 88

歳 入 合 計 2,858,5922,858,592

- 208 -

歳 出

款 項 金 額

11総務費 4,1804,180

11総務管理費 4,1804,180

22医療諸費 2,364,9202,364,920

11医療諸費 2,364,9202,364,920

33諸支出金 487,692487,692

11償還金 749749

22諸支出金 486,943486,943

44予備費 1,8001,800

11予備費 1,8001,800

歳 出 合 計 2,858,5922,858,592

- 209 -

 (単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1支払基金交付金 1,334,6171,334,617 00 1,334,6171,334,617

 2 2国庫支出金 665,045665,045 00 665,045665,045

 3 3道支出金 231,642231,642 00 231,642231,642

 4 4繰入金 626,419626,419 00 626,419626,419

 5 5諸収入 869869 00 869869

2,858,5922,858,592 00 2,858,5922,858,592歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 210 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1総務費 4,1804,180 00 4,1804,180 00 00 4,1804,18000

 2 2医療諸費 2,364,9202,364,920 00 2,364,9202,364,920 00 00 00 2,364,9202,364,920

 3 3諸支出金 487,692487,692 00 487,692487,692 00 00 00 487,692487,692

 4 4予備費 1,8001,800 00 1,8001,800 00 00 00 1,8001,800

2,858,5922,858,592 00 2,858,5922,858,592 00 00 00 2,858,5922,858,592歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 211 - - 212 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.支払基金交付金 1,334,617 1,334,617 0 0 1,334,617 1,334,617

1,334,617 1,334,617 0 0 1,334,617 1,334,617 1.支払基金交付金

1,325,202 1,325,202 0 0 1,325,202 1,325,202 1.医療費交付金 1.医療費交付金 1,325,202 1,325,202支払基金交付金 1,325,202 1,325,202

9,415 9,415 0 0 9,415 9,415 2.審査支払手数料交付金 1.審査支払手数料交付金 9,415 9,415審査支払手数料交付金 9,415 9,415

2.国庫支出金 665,045 665,045 0 0 665,045 665,045

664,993 664,993 0 0 664,993 664,993 1.国庫負担金

664,993 664,993 0 0 664,993 664,993 1.医療費負担金 1.医療費負担金 664,993 664,993医療費負担金 664,993 664,993

52 52 0 0 52 52 2.国庫補助金

52 52 0 0 52 52 1.医療費適正化推進事業費補助金 1.医療費適正化推進事業費補 52 52医療費適正化推進事業費補助金助金

52 52

3.道支出金 231,642 231,642 0 0 231,642 231,642

231,642 231,642 0 0 231,642 231,642 1.道負担金

231,642 231,642 0 0 231,642 231,642 1.医療費負担金 1.医療費負担金 231,642 231,642医療費負担金 231,642 231,642

4.繰入金 626,419 626,419 0 0 626,419 626,419

626,419 626,419 0 0 626,419 626,419 1.他会計繰入金

626,419 626,419 0 0 626,419 626,419 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 626,419 626,419一般会計繰入金 626,419 626,419

5.諸収入 869 869 0 0 869 869

861 861 0 0 861 861 1.雑入

316 316 0 0 316 316 1.第三者納付金 1.第三者納付金 316 316第三者行為納付金 316 316

545 545 0 0 545 545 2.返納金 1.返納金 545 545返納金 545 545

8 8 0 0 8 8 2.延滞金及び加算金

8 8 0 0 8 8 1.加算金 1.加算金 8 8加算金 8 8

歳   入   合   計 2,858,592 2,858,592 0 0 2,858,592 2,858,592

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 213 - - 214 -

老人保健特別会計老人保健特別会計

老人保健特別会計老人保健特別会計3 歳 出

1. 1.総務費   4,180  4,180  0  0  4,180  4,180   4,180  4,180

1. 1.総務管理費   4,180  4,180  0  0  4,180  4,180   4,180  4,180

1. 1.一般管理費   4,180  4,180  0  0  4,180  4,180   4,180  4,180 1. 1.報酬   203 老人医療事務経費   4,180

4. 4.共済費   91 老人医療給付事務経費   1,741

 老人医療費適正化推進事業費   2,439

7. 7.賃金   1,153

9. 9.旅費   50

11.11.需用費   482

12.12.役務費   408

13.13.委託料   1,471

14.14.使用料及び賃  4借料

18.18.備品購入費   113

19.19.負担金・補助  205及び交付金

2. 2.医療諸費   2,364,920  2,364,920  0  0  2,364,920  2,364,920   2,364,920  2,364,920

1. 1.医療諸費   2,364,920  2,364,920  0  0  2,364,920  2,364,920   2,364,920  2,364,920

1. 1.医療給付費   2,357,192  2,357,192  0  0  2,357,192  2,357,192   2,357,192  2,357,19219.19.負担金・補助  2,357,192 老人医療給付経費   2,357,192及び交付金

2. 2.審査支払手数料   7,728  7,728  0  0  7,728  7,728   7,728  7,72812.12.役務費   7,728 老人医療費審査支払経費   7,728

3. 3.諸支出金   487,692  487,692  0  0  487,692  487,692   487,692  487,692

1. 1.償還金   749  749  0  0  749  749   749  749

1. 1.償還金   749  749  0  0  749  749   749  74923.23.償還金・利子  749 過年度精算金   749及び割引料

2. 2.諸支出金   486,943  486,943  0  0  486,943  486,943   486,943  486,943

1. 1.旧市町借入金返済   486,943  486,943  0  0  486,943  486,943   486,943  486,94323.23.償還金・利子  486,943 旧北見市借入金返済金   396,449金 及び割引料

旧端野町借入金返済金   34,239

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 215 - - 216 -

老人保健特別会計老人保健特別会計

旧常呂町借入金返済金   50,021

旧留辺蘂町借入金返済金   6,234

4. 4.予備費   1,800  1,800  0  0  1,800  1,800   1,800  1,800

1. 1.予備費   1,800  1,800  0  0  1,800  1,800   1,800  1,800

1. 1.予備費   1,800  1,800  0  0  1,800  1,800   1,800  1,80029.29.予備費   1,800 予備費   1,800

歳 出 合 計   2,858,592  2,858,592  0  0  2,858,592  2,858,592   2,858,592  2,858,592

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 217 - - 218 -

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- 219 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11国民健康保険収入 423,505423,505

11国民健康保険料 418,537418,537

22国民健康保険税 4,9684,968

22国庫支出金 1,434,0661,434,066

11国庫負担金 649,925649,925

22国庫補助金 784,141784,141

33療養給付費等交付金 481,432481,432

11療養給付費等交付金 481,432481,432

44道支出金 322,712322,712

11道負担金 15,46715,467

22道補助金 307,245307,245

55共同事業交付金 1,2331,233

11共同事業交付金 1,2331,233

66繰入金 621,491621,491

11他会計繰入金 483,114483,114

22基金繰入金 138,377138,377

77諸収入 1,7971,797

11延滞金加算金及び過料 704704

22雑入 1,0931,093

- 220 -

款 項 金 額

(単位:千円)

歳 入 合 計 3,286,2363,286,236

- 221 -

歳 出

款 項 金 額

11総務費 19,44119,441

11総務管理費 15,42915,429

22徴収費 4,0124,012

22保険給付費 1,700,7751,700,775

11療養諸費 1,680,8851,680,885

22出産育児諸費 14,10014,100

33葬祭諸費 5,7905,790

33老人保健拠出金 177,558177,558

11老人保健拠出金 177,558177,558

44介護納付金 61,86361,863

11介護納付金 61,86361,863

55共同事業拠出金 1,3351,335

11共同事業拠出金 1,3351,335

66保健事業費 21,21421,214

11保健事業費 21,21421,214

77諸支出金 1,269,1101,269,110

11償還金及び還付金 10,57310,573

22諸支出金 1,258,5371,258,537

88予備費 34,94034,940

- 222 -

 (単位:千円)

款 項 金 額

11予備費 34,94034,940

歳 出 合 計 3,286,2363,286,236

- 223 -

 (単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1国民健康保険収入 423,505423,505 00 423,505423,505

 2 2国庫支出金 1,434,0661,434,066 00 1,434,0661,434,066

 3 3療養給付費等交付金 481,432481,432 00 481,432481,432

 4 4道支出金 322,712322,712 00 322,712322,712

 5 5共同事業交付金 1,2331,233 00 1,2331,233

 6 6繰入金 621,491621,491 00 621,491621,491

 7 7諸収入 1,7971,797 00 1,7971,797

3,286,2363,286,236 00 3,286,2363,286,236歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 224 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1総務費 19,44119,441 00 19,44119,441 00 00 19,44119,44100

 2 2保険給付費 1,700,7751,700,775 00 1,700,7751,700,775 00 00 00 1,700,7751,700,775

 3 3老人保健拠出金 177,558177,558 00 177,558177,558 00 00 00 177,558177,558

 4 4介護納付金 61,86361,863 00 61,86361,863 00 00 00 61,86361,863

 5 5共同事業拠出金 1,3351,335 00 1,3351,335 00 00 00 1,3351,335

 6 6保健事業費 21,21421,214 00 21,21421,214 00 00 00 21,21421,214

 7 7諸支出金 1,269,1101,269,110 00 1,269,1101,269,110 00 00 00 1,269,1101,269,110

 8 8予備費 34,94034,940 00 34,94034,940 00 00 00 34,94034,940

3,286,2363,286,236 00 3,286,2363,286,236 00 00 00 3,286,2363,286,236歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 225 - - 226 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.国民健康保険収入 423,505 423,505 0 0 423,505 423,505

418,537 418,537 0 0 418,537 418,537 1.国民健康保険料

328,184 328,184 0 0 328,184 328,184 1.一般被保険者国民健康保険料 1.医療給付費分現年分 278,841 278,841医療給付費分現年分 278,841 278,841

2.介護納付金分現年分 42,971 42,971介護納付金分現年分 42,971 42,971

3.医療給付費分滞納繰越分 5,826 5,826医療給付費分滞納繰越分 5,826 5,826

4.介護納付金分滞納繰越分 546 546介護納付金分滞納繰越分 546 546

90,353 90,353 0 0 90,353 90,353 2.退職被保険者等国民健康保険料 1.医療給付費分現年分 83,021 83,021医療給付費分現年分 83,021 83,021

2.介護納付金分現年分 7,012 7,012介護納付金分現年分 7,012 7,012

3.医療給付費分滞納繰越分 300 300医療給付費分滞納繰越分 300 300

4.介護納付金分滞納繰越分 20 20介護納付金分滞納繰越分 20 20

4,968 4,968 0 0 4,968 4,968 2.国民健康保険税

3,617 3,617 0 0 3,617 3,617 1.一般被保険者国民健康保険税 1.医療給付費分現年分 3,201 3,201医療給付費分現年分 3,201 3,201

2.介護納付金分現年分 412 412介護納付金分現年分 412 412

3.医療給付費分滞納繰越分 2 2医療給付費分滞納繰越分 2 2

4.介護納付金分滞納繰越分 2 2介護納付金分滞納繰越分 2 2

1,351 1,351 0 0 1,351 1,351 2.退職被保険者等国民健康保険税 1.医療給付費分現年分 941 941医療給付費分現年分 941 941

2.介護納付金分現年分 336 336介護納付金分現年分 336 336

3.医療給付費分滞納繰越分 66 66医療給付費分滞納繰越分 66 66

4.介護納付金分滞納繰越分 8 8介護納付金分滞納繰越分 8 8

2.国庫支出金 1,434,066 1,434,066 0 0 1,434,066 1,434,066

649,925 649,925 0 0 649,925 649,925 1.国庫負担金

636,449 636,449 0 0 636,449 636,449 1.療養給付費等負担金 1.療養給付費等負担金 636,449 636,449療養給付費負担金 508,621 508,621

老人保健医療費拠出金負担金 127,828 127,828

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 227 - - 228 -

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

13,476 13,476 0 0 13,476 13,476 2.高額医療費共同事業負担金 1.高額医療費共同事業負担金 13,476 13,476高額医療費共同事業負担金 13,476 13,476

784,141 784,141 0 0 784,141 784,141 2.国庫補助金

784,141 784,141 0 0 784,141 784,141 1.財政調整交付金 1.財政調整交付金 784,141 784,141普通調整交付金 631,639 631,639

特別調整交付金 152,502 152,502

3.療養給付費等交付金 481,432 481,432 0 0 481,432 481,432

481,432 481,432 0 0 481,432 481,432 1.療養給付費等交付金

481,432 481,432 0 0 481,432 481,432 1.療養給付費等交付金 1.療養給付費等交付金 481,432 481,432療養給付費等交付金 481,432 481,432

4.道支出金 322,712 322,712 0 0 322,712 322,712

15,467 15,467 0 0 15,467 15,467 1.道負担金

15,467 15,467 0 0 15,467 15,467 1.高額医療費共同事業負担金 1.高額医療費共同事業負担金 15,467 15,467高額医療共同事業負担金 15,467 15,467

307,245 307,245 0 0 307,245 307,245 2.道補助金

7,518 7,518 0 0 7,518 7,518 1.国民健康保険財政健全化対策費補助金 1.国民健康保険財政健全化対 7,518 7,518国民健康保険財政健全化対策費補助金策費補助金

7,518 7,518

299,727 299,727 0 0 299,727 299,727 2.財政調整交付金 1.財政調整交付金 299,727 299,727普通調整交付金 299,727 299,727

5.共同事業交付金 1,233 1,233 0 0 1,233 1,233

1,233 1,233 0 0 1,233 1,233 1.共同事業交付金

1,233 1,233 0 0 1,233 1,233 1.高額医療費共同事業交付金 1.高額医療費共同事業交付金 1,233 1,233高額医療費共同事業交付金 1,233 1,233

6.繰入金 621,491 621,491 0 0 621,491 621,491

483,114 483,114 0 0 483,114 483,114 1.他会計繰入金

483,114 483,114 0 0 483,114 483,114 1.一般会計繰入金 1.保険基盤安定繰入金軽減分 201,813 201,813保険基盤安定繰入金軽減分 201,813 201,813

2.保険基盤安定繰入金支援分 50,261 50,261保険基盤安定繰入金支援分 50,261 50,261

3.その他の一般会計繰入金 231,040 231,040一般会計繰入金 231,040 231,040

138,377 138,377 0 0 138,377 138,377 2.基金繰入金

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 229 - - 230 -

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

138,377 138,377 0 0 138,377 138,377 1.国民健康保険準備金積立基金繰入金 1.国民健康保険準備金積立基 138,377 138,377国民健康保険準備金積立基金繰入金金繰入金

138,377 138,377

7.諸収入 1,797 1,797 0 0 1,797 1,797

704 704 0 0 704 704 1.延滞金加算金及び過料

675 675 0 0 675 675 1.一般被保険者延滞金 1.一般被保険者延滞金 675 675一般被保険者延滞金 675 675

12 12 0 0 12 12 2.退職被保険者等延滞金 1.退職被保険者等延滞金 12 12退職被保険者等延滞金 12 12

13 13 0 0 13 13 3.一般被保険者加算金 1.一般被保険者加算金 13 13一般被保険者加算金 13 13

4 4 0 0 4 4 4.退職被保険者等加算金 1.退職被保険者等加算金 4 4退職被保険者等加算金 4 4

1,093 1,093 0 0 1,093 1,093 2.雑入

220 220 0 0 220 220 1.一般被保険者第三者納付金 1.一般被保険者第三者行為納 220 220一般被保険者第三者行為納付金付金

220 220

471 471 0 0 471 471 2.退職被保険者等第三者納付金 1.退職被保険者等第三者行為 471 471退職被保険者等第三者行為納付金納付金

471 471

335 335 0 0 335 335 3.一般被保険者返納金 1.一般被保険者返納金 335 335一般被保険者返納金 335 335

51 51 0 0 51 51 4.退職被保険者等返納金 1.退職被保険者等返納金 51 51退職被保険者等返納金 51 51

16 16 0 0 16 16 5.雑入 1.雑入 16 16雑入 16 16

歳   入   合   計 3,286,236 3,286,236 0 0 3,286,236 3,286,236

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 231 - - 232 -

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計3 歳 出

1. 1.総務費   19,441  19,441  0  0  19,441  19,441   19,441  19,441

1. 1.総務管理費   15,429  15,429  0  0  15,429  15,429   15,429  15,429

1. 1.一般管理費   15,150  15,150  0  0  15,150  15,150   15,150  15,150 2. 2.給料   6,468 職員人件費   10,781

3. 3.職員手当等   3,231国民健康保険事業事務経費   4,369

4. 4.共済費   1,066

9. 9.旅費   70

11.11.需用費   628

12.12.役務費   116

13.13.委託料   3,211

14.14.使用料及び賃  334借料

19.19.負担金・補助  26及び交付金

2. 2.連合会負担金   37  37  0  0  37  37   37  3719.19.負担金・補助  37 北海道国民健康保険団体連合会負担金   37及び交付金

3. 3.運営協議会費   242  242  0  0  242  242   242  242 1. 1.報酬   78 国民健康保険運営協議会事務経費   242

9. 9.旅費   109

11.11.需用費   41

14.14.使用料及び賃  14借料

2. 2.徴収費   4,012  4,012  0  0  4,012  4,012   4,012  4,012

1. 1.賦課徴収費   4,012  4,012  0  0  4,012  4,012   4,012  4,012 7. 7.賃金   382 国民健康保険料賦課徴収事務経費   4,012

9. 9.旅費   12

11.11.需用費   968

19.19.負担金・補助  2,650及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 233 - - 234 -

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

2. 2.保険給付費   1,700,775  1,700,775  0  0  1,700,775  1,700,775   1,700,775  1,700,775

1. 1.療養諸費   1,680,885  1,680,885  0  0  1,680,885  1,680,885   1,680,885  1,680,885

1. 1.一般被保険者療養   945,885  945,885  0  0  945,885  945,885   945,885  945,88519.19.負担金・補助  945,885 一般被保険者療養給付費   945,885給付費 及び交付金

2. 2.一般被保険者療養   7,227  7,227  0  0  7,227  7,227   7,227  7,22719.19.負担金・補助  7,227 一般被保険者療養費   7,227費 及び交付金

3. 3.一般被保険者高額   114,852  114,852  0  0  114,852  114,852   114,852  114,85219.19.負担金・補助  114,852 一般被保険者高額療養費   114,852療養費 及び交付金

4. 4.一般被保険者移送   471  471  0  0  471  471   471  47119.19.負担金・補助  471 一般被保険者移送費   471費 及び交付金

5. 5.退職被保険者等療   549,380  549,380  0  0  549,380  549,380   549,380  549,38019.19.負担金・補助  549,380 退職被保険者等療養給付費   549,380養給付費 及び交付金

6. 6.退職被保険者等療   4,471  4,471  0  0  4,471  4,471   4,471  4,47119.19.負担金・補助  4,471 退職被保険者等療養費   4,471養費 及び交付金

7. 7.退職被保険者等高   56,427  56,427  0  0  56,427  56,427   56,427  56,42719.19.負担金・補助  56,427 退職被保険者等高額療養費   56,427額療養費 及び交付金

8. 8.退職被保険者等移   261  261  0  0  261  261   261  26119.19.負担金・補助  261 退職被保険者等移送費   261送費 及び交付金

9. 9.審査支払手数料   1,911  1,911  0  0  1,911  1,911   1,911  1,91112.12.役務費   1,911 診療報酬請求明細書等審査支払手数料経費   1,911

2. 2.出産育児諸費   14,100  14,100  0  0  14,100  14,100   14,100  14,100

1. 1.出産育児一時金   14,100  14,100  0  0  14,100  14,100   14,100  14,10019.19.負担金・補助  14,100 出産育児給付費   14,100及び交付金

3. 3.葬祭諸費   5,790  5,790  0  0  5,790  5,790   5,790  5,790

1. 1.葬祭給付費   5,790  5,790  0  0  5,790  5,790   5,790  5,79019.19.負担金・補助  5,790 葬祭給付費   5,790及び交付金

3. 3.老人保健拠出金   177,558  177,558  0  0  177,558  177,558   177,558  177,558

1. 1.老人保健拠出金   177,558  177,558  0  0  177,558  177,558   177,558  177,558

1. 1.老人保健医療費拠   174,587  174,587  0  0  174,587  174,587   174,587  174,58719.19.負担金・補助  174,587 老人保健医療費拠出金   174,587出金 及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 235 - - 236 -

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

2. 2.老人保健事務費拠   2,971  2,971  0  0  2,971  2,971   2,971  2,97119.19.負担金・補助  2,971 老人保健事務費拠出金   2,971出金 及び交付金

4. 4.介護納付金   61,863  61,863  0  0  61,863  61,863   61,863  61,863

1. 1.介護納付金   61,863  61,863  0  0  61,863  61,863   61,863  61,863

1. 1.介護納付金   61,863  61,863  0  0  61,863  61,863   61,863  61,86319.19.負担金・補助  61,863 介護納付金   61,863及び交付金

5. 5.共同事業拠出金   1,335  1,335  0  0  1,335  1,335   1,335  1,335

1. 1.共同事業拠出金   1,335  1,335  0  0  1,335  1,335   1,335  1,335

1. 1.高額医療費拠出金   1,327  1,327  0  0  1,327  1,327   1,327  1,32719.19.負担金・補助  1,327 高額医療費拠出金   1,327及び交付金

2. 2.その他共同事業拠   8  8  0  0  8  8   8  819.19.負担金・補助  8 退職者医療制度事業拠出金   8出金 及び交付金

6. 6.保健事業費   21,214  21,214  0  0  21,214  21,214   21,214  21,214

1. 1.保健事業費   21,214  21,214  0  0  21,214  21,214   21,214  21,214

1. 1.保健事業費   21,214  21,214  0  0  21,214  21,214   21,214  21,214 1. 1.報酬   439 保健事業費   15,374

4. 4.共済費   207医療費適正化特別対策事業費   5,840

7. 7.賃金   2,148

8. 8.報償費   652

9. 9.旅費   258

11.11.需用費   4,093

12.12.役務費   5,072

13.13.委託料   3,035

19.19.負担金・補助  336及び交付金

28.28.繰出金   4,974

7. 7.諸支出金   1,269,110  1,269,110  0  0  1,269,110  1,269,110   1,269,110  1,269,110

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 237 - - 238 -

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

1. 1.償還金及び還付金   10,573  10,573  0  0  10,573  10,573   10,573  10,573

1. 1.一般被保険者保険   3,522  3,522  0  0  3,522  3,522   3,522  3,52223.23.償還金・利子  3,522 一般被保険者保険料過年度還付金   1,030料還付金 及び割引料

一般被保険者保険料過誤納還付金   2,492

2. 2.退職被保険者等保   829  829  0  0  829  829   829  82923.23.償還金・利子  829 退職被保険者等保険料過年度還付金   402険料還付金 及び割引料

退職被保険者等保険料過誤納還付金   427

3. 3.償還金   6,222  6,222  0  0  6,222  6,222   6,222  6,22223.23.償還金・利子  6,222 過年度精算金   6,222及び割引料

2. 2.諸支出金   1,258,537  1,258,537  0  0  1,258,537  1,258,537   1,258,537  1,258,537

1. 1.旧市町借入金返済   1,258,537  1,258,537  0  0  1,258,537  1,258,537   1,258,537  1,258,53723.23.償還金・利子  1,258,537 旧北見市借入金返済金   1,106,581金 及び割引料

旧端野町借入金返済金   42,956

旧常呂町借入金返済金   10,281

旧留辺蘂町借入金返済金   98,719

8. 8.予備費   34,940  34,940  0  0  34,940  34,940   34,940  34,940

1. 1.予備費   34,940  34,940  0  0  34,940  34,940   34,940  34,940

1. 1.予備費   34,940  34,940  0  0  34,940  34,940   34,940  34,94029.29.予備費   34,940 予備費   34,940

歳 出 合 計   3,286,236  3,286,236  0  0  3,286,236  3,286,236   3,286,236  3,286,236

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 239 - - 240 -

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- 241 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11診療収入 8,2748,274

11外来収入 8,1198,119

22入院収入 155155

22使用料及び手数料 9898

11手数料 9898

33繰入金 13,51313,513

11他会計繰入金 13,51313,513

44諸収入 11

11雑入 11

55市債 6,7006,700

11市債 6,7006,700

歳 入 合 計 28,58628,586

- 242 -

歳 出

款 項 金 額

11総務費 13,86513,865

11施設管理費 13,86513,865

22医業費 3,5273,527

11医業費 3,5273,527

33公債費 5,1075,107

11公債費 5,1075,107

44諸支出金 5,7875,787

11諸支出金 5,7875,787

55予備費 300300

11予備費 300300

歳 出 合 計 28,58628,586

- 243 -

 (単位:千円)

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- 244 -

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1診療収入 8,2748,274 00 8,2748,274

 2 2使用料及び手数料 9898 00 9898

 3 3繰入金 13,51313,513 00 13,51313,513

 4 4諸収入 11 00 11

 5 5市債 6,7006,700 00 6,7006,700

28,58628,586 00 28,58628,586歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 245 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1総務費 13,86513,865 00 13,86513,865 00 00 13,86513,86500

 2 2医業費 3,5273,527 00 3,5273,527 00 00 00 3,5273,527

 3 3公債費 5,1075,107 00 5,1075,107 00 00 00 5,1075,107

 4 4諸支出金 5,7875,787 00 5,7875,787 00 00 00 5,7875,787

 5 5予備費 300300 00 300300 00 00 00 300300

28,58628,586 00 28,58628,586 00 00 00 28,58628,586歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 246 - - 247 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.診療収入 8,274 8,274 0 0 8,274 8,274

8,119 8,119 0 0 8,119 8,119 1.外来収入

2,240 2,240 0 0 2,240 2,240 1.国民健康保険診療報酬収入 1.国民健康保険診療報酬収入 2,240 2,240国民健康保険診療報酬収入 2,240 2,240

1,270 1,270 0 0 1,270 1,270 2.社会保険診療報酬収入 1.社会保険診療報酬収入 1,270 1,270社会保険診療報酬収入 1,270 1,270

3,111 3,111 0 0 3,111 3,111 3.老人保健診療報酬収入 1.老人保健診療報酬収入 3,111 3,111老人保健診療報酬収入 3,111 3,111

1,497 1,497 0 0 1,497 1,497 4.一部負担金収入 1.一部負担金収入 1,497 1,497一部負担金収入 1,497 1,497

1 1 0 0 1 1 5.その他診療報酬収入 1.その他診療報酬収入 1 1その他診療報酬収入 1 1

155 155 0 0 155 155 2.入院収入

28 28 0 0 28 28 1.国民健康保険診療報酬収入 1.国民健康保険診療報酬収入 28 28国民健康保険診療報酬収入 28 28

28 28 0 0 28 28 2.社会保険診療報酬収入 1.社会保険診療報酬収入 28 28社会保険診療報酬収入 28 28

54 54 0 0 54 54 3.老人保健診療報酬収入 1.老人保健診療報酬収入 54 54老人保健診療報酬収入 54 54

45 45 0 0 45 45 4.一部負担金収入 1.一部負担金収入 45 45一部負担金収入 45 45

2.使用料及び手数料 98 98 0 0 98 98

98 98 0 0 98 98 1.手数料

98 98 0 0 98 98 1.手数料 1.手数料 98 98診断書交付手数料等 98 98

3.繰入金 13,513 13,513 0 0 13,513 13,513

13,513 13,513 0 0 13,513 13,513 1.他会計繰入金

8,539 8,539 0 0 8,539 8,539 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 8,539 8,539一般会計繰入金 8,539 8,539

4,974 4,974 0 0 4,974 4,974 2.国民健康保険特別会計繰入金 1.国民健康保険特別会計繰入 4,974 4,974国民健康保険特別会計繰入金金

4,974 4,974

4.諸収入 1 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 1 1.雑入

1 1 0 0 1 1 1.雑入 1.雑入 1 1雑入 1 1

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 248 - - 249 -

診療所特別会計診療所特別会計

5.市債 6,700 6,700 0 0 6,700 6,700

6,700 6,700 0 0 6,700 6,700 1.市債

6,700 6,700 0 0 6,700 6,700 1.診療所整備事業債 1.診療所整備事業債 6,700 6,700診療所整備事業債 6,700 6,700

歳   入   合   計 28,586 28,586 0 0 28,586 28,586

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 250 - - 251 -

診療所特別会計診療所特別会計

診療所特別会計診療所特別会計3 歳 出

1. 1.総務費   13,865  13,865  0  0  13,865  13,865   13,865  13,865

1. 1.施設管理費   13,865  13,865  0  0  13,865  13,865   13,865  13,865

1. 1.一般管理費   13,865  13,865  0  0  13,865  13,865   13,865  13,865 1. 1.報酬   781 職員人件費   1,720

2. 2.給料   1,529診療所運営管理費   3,145

診療所整備事業費   9,000

3. 3.職員手当等   93

4. 4.共済費   96

7. 7.賃金   153

9. 9.旅費   32

10.10.交際費   13

11.11.需用費   1,217

12.12.役務費   225

13.13.委託料   418

14.14.使用料及び賃  11借料

15.15.工事請負費   9,000

18.18.備品購入費   274

19.19.負担金・補助  21及び交付金

27.27.公課費   2

2. 2.医業費   3,527  3,527  0  0  3,527  3,527   3,527  3,527

1. 1.医業費   3,527  3,527  0  0  3,527  3,527   3,527  3,527

1. 1.医業費   3,360  3,360  0  0  3,360  3,360   3,360  3,36011.11.需用費   2,453 医薬材料購入費   2,452

13.13.委託料   356臨床検査委託費   356

医療機器管理費   552

18.18.備品購入費   551

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 252 - - 253 -

診療所特別会計診療所特別会計

2. 2.給食費   167  167  0  0  167  167   167  16711.11.需用費   67 入院患者給食支給経費   167

13.13.委託料   100

3. 3.公債費   5,107  5,107  0  0  5,107  5,107   5,107  5,107

1. 1.公債費   5,107  5,107  0  0  5,107  5,107   5,107  5,107

1. 1.元金   3,430  3,430  0  0  3,430  3,430   3,430  3,43023.23.償還金・利子  3,430 市債償還元金   3,430及び割引料

2. 2.利子   1,677  1,677  0  0  1,677  1,677   1,677  1,67723.23.償還金・利子  1,677 市債償還利子   1,677及び割引料

4. 4.諸支出金   5,787  5,787  0  0  5,787  5,787   5,787  5,787

1. 1.諸支出金   5,787  5,787  0  0  5,787  5,787   5,787  5,787

1. 1.旧市町借入金返済   5,787  5,787  0  0  5,787  5,787   5,787  5,78723.23.償還金・利子  5,787 旧北見市借入金返済金   5,787金 及び割引料

5. 5.予備費   300  300  0  0  300  300   300  300

1. 1.予備費   300  300  0  0  300  300   300  300

1. 1.予備費   300  300  0  0  300  300   300  30029.29.予備費   300 予備費   300

歳 出 合 計   28,586  28,586  0  0  28,586  28,586   28,586  28,586

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 254 - - 255 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11保険料 178,821178,821

11介護保険料 178,821178,821

22分担金及び負担金 4,4034,403

11負担金 4,4034,403

33国庫支出金 194,875194,875

11国庫負担金 91,83991,839

22国庫補助金 103,036103,036

44支払基金交付金 266,654266,654

11支払基金交付金 266,654266,654

55道支出金 162,088162,088

11道負担金 158,907158,907

22道補助金 3,1813,181

66繰入金 776,735776,735

11他会計繰入金 775,991775,991

22基金繰入金 744744

77諸収入 58,68758,687

11雑入 58,68758,687

歳 入 合 計 1,642,2631,642,263

- 259 -

歳 出

款 項 金 額

11総務費 33,81633,816

11総務管理費 16,45216,452

22徴収費 218218

33要介護認定費 17,14617,146

22保険給付費 1,061,7591,061,759

11保険給付費 1,061,7591,061,759

33財政安定化基金拠出金 4444

11財政安定化基金拠出金 4444

44基金積立金 32,94032,940

11基金積立金 32,94032,940

55諸支出金 512,599512,599

11償還金及び還付金 30,51130,511

22諸支出金 482,088482,088

66予備費 1,1051,105

11予備費 1,1051,105

歳 出 合 計 1,642,2631,642,263

- 260 -

 (単位:千円)

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- 261 -

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1保険料 178,821178,821 00 178,821178,821

 2 2分担金及び負担金 4,4034,403 00 4,4034,403

 3 3国庫支出金 194,875194,875 00 194,875194,875

 4 4支払基金交付金 266,654266,654 00 266,654266,654

 5 5道支出金 162,088162,088 00 162,088162,088

 6 6繰入金 776,735776,735 00 776,735776,735

 7 7諸収入 58,68758,687 00 58,68758,687

1,642,2631,642,263 00 1,642,2631,642,263歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 262 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1総務費 33,81633,816 00 33,81633,816 00 00 33,81633,81600

 2 2保険給付費 1,061,7591,061,759 00 1,061,7591,061,759 00 00 00 1,061,7591,061,759

 3 3財政安定化基金拠出金 4444 00 4444 00 00 00 4444

 4 4基金積立金 32,94032,940 00 32,94032,940 00 00 00 32,94032,940

 5 5諸支出金 512,599512,599 00 512,599512,599 00 00 00 512,599512,599

 6 6予備費 1,1051,105 00 1,1051,105 00 00 00 1,1051,105

1,642,2631,642,263 00 1,642,2631,642,263 00 00 00 1,642,2631,642,263歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 263 - - 264 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.保険料 178,821 178,821 0 0 178,821 178,821

178,821 178,821 0 0 178,821 178,821 1.介護保険料

178,821 178,821 0 0 178,821 178,821 1.第1号被保険者保険料 1.現年度分特別徴収保険料 156,762 156,762現年度分特別徴収保険料 156,762 156,762

2.現年度分普通徴収保険料 21,725 21,725現年度分普通徴収保険料 21,725 21,725

3.滞納繰越分普通徴収保険料 334 334滞納繰越分普通徴収保険料 334 334

2.分担金及び負担金 4,403 4,403 0 0 4,403 4,403

4,403 4,403 0 0 4,403 4,403 1.負担金

4,403 4,403 0 0 4,403 4,403 1.認定審査会負担金 1.認定審査会共同設置負担金 4,403 4,403北見地域介護認定審査会共同設置2町負担金 4,403 4,403

3.国庫支出金 194,875 194,875 0 0 194,875 194,875

91,839 91,839 0 0 91,839 91,839 1.国庫負担金

91,839 91,839 0 0 91,839 91,839 1.介護給付費負担金 1.介護給付費負担金 91,839 91,839介護給付費負担金 91,839 91,839

103,036 103,036 0 0 103,036 103,036 2.国庫補助金

101,618 101,618 0 0 101,618 101,618 1.調整交付金 1.調整交付金 101,618 101,618調整交付金 101,618 101,618

1,418 1,418 0 0 1,418 1,418 2.介護保険電算システム改修事業費補助金 1.介護保険電算システム改修 1,418 1,418介護保険電算システム改修事業費補助金事業費補助金

1,418 1,418

4.支払基金交付金 266,654 266,654 0 0 266,654 266,654

266,654 266,654 0 0 266,654 266,654 1.支払基金交付金

266,654 266,654 0 0 266,654 266,654 1.介護給付費交付金 1.介護給付費交付金 266,654 266,654介護給付費交付金 266,654 266,654

5.道支出金 162,088 162,088 0 0 162,088 162,088

158,907 158,907 0 0 158,907 158,907 1.道負担金

158,907 158,907 0 0 158,907 158,907 1.介護給付費負担金 1.介護給付費負担金 158,907 158,907介護給付費負担金 158,907 158,907

3,181 3,181 0 0 3,181 3,181 2.道補助金

2,956 2,956 0 0 2,956 2,956 1.介護保険特別対策費補助金 1.利用者負担特別対策費補助 2,956 2,956利用者負担特別対策費補助金金

2,956 2,956

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 265 - - 266 -

介護保険特別会計介護保険特別会計

225 225 0 0 225 225 2.介護保険事業費補助金 1.介護保険事業費補助金 225 225ケアマネジメントリーダー活動支援事業費補助金 225 225

6.繰入金 776,735 776,735 0 0 776,735 776,735

775,991 775,991 0 0 775,991 775,991 1.他会計繰入金

775,991 775,991 0 0 775,991 775,991 1.一般会計繰入金 1.介護給付費繰入金 607,647 607,647介護給付費繰入金 607,647 607,647

2.その他の一般会計繰入金 168,344 168,344職員給与費等繰入金 89,214 89,214

事務費繰入金 69,187 69,187

利用者負担特別対策費繰入金 9,943 9,943

744 744 0 0 744 744 2.基金繰入金

744 744 0 0 744 744 1.介護給付費準備基金繰入金 1.介護給付費準備基金繰入金 744 744介護給付費準備基金繰入金 744 744

7.諸収入 58,687 58,687 0 0 58,687 58,687

58,687 58,687 0 0 58,687 58,687 1.雑入

2 2 0 0 2 2 1.返納金 1.返納金 2 2返納金 2 2

300 300 0 0 300 300 2.第三者納付金 1.第三者納付金 300 300第三者行為納付金 300 300

58,385 58,385 0 0 58,385 58,385 3.雑入 1.雑入 58,385 58,385旧端野町歳計剰余金 18,505 18,505

旧常呂町歳計剰余金 191 191

旧留辺蘂町歳計剰余金 39,689 39,689

歳   入   合   計 1,642,263 1,642,263 0 0 1,642,263 1,642,263

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 267 - - 268 -

介護保険特別会計介護保険特別会計

介護保険特別会計介護保険特別会計3 歳 出

1. 1.総務費   33,816  33,816  0  0  33,816  33,816   33,816  33,816

1. 1.総務管理費   16,452  16,452  0  0  16,452  16,452   16,452  16,452

1. 1.一般管理費   15,890  15,890  0  0  15,890  15,890   15,890  15,890 2. 2.給料   4,184 職員人件費   9,421

3. 3.職員手当等   4,540介護保険制度施行経費   3,240

利用者負担特別対策費   2,644

4. 4.共済費   686 介護保険事務電算システム改修費   111

7. 7.賃金   65介護保険支援システム費(債務負担行為)   474

9. 9.旅費   42

11.11.需用費   374

12.12.役務費   563

13.13.委託料   2,285

14.14.使用料及び賃  1借料

18.18.備品購入費   50

19.19.負担金・補助  2,626及び交付金

23.23.償還金・利子  474及び割引料

2. 2.趣旨普及費   103  103  0  0  103  103   103  10311.11.需用費   103 介護保険制度普及啓発費   103

3. 3.計画策定費   459  459  0  0  459  459   459  459 1. 1.報酬   160 介護保険事業計画策定等委員会経費   160

7. 7.賃金   89高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定経費   299

13.13.委託料   210

2. 2.徴収費   218  218  0  0  218  218   218  218

1. 1.賦課徴収費   218  218  0  0  218  218   218  218 7. 7.賃金   5 介護保険料賦課徴収事務経費   218

9. 9.旅費   9

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 269 - - 270 -

介護保険特別会計介護保険特別会計

11.11.需用費   180

12.12.役務費   4

21.21.貸付金   20

3. 3.要介護認定費   17,146  17,146  0  0  17,146  17,146   17,146  17,146

1. 1.介護認定審査会費   6,978  6,978  0  0  6,978  6,978   6,978  6,978 1. 1.報酬   2,492 北見地域介護認定審査会運営費   6,978

7. 7.賃金   506

9. 9.旅費   27

11.11.需用費   126

13.13.委託料   130

14.14.使用料及び賃  32借料

18.18.備品購入費   12

19.19.負担金・補助  3,653及び交付金

2. 2.認定調査費   10,168  10,168  0  0  10,168  10,168   10,168  10,168 1. 1.報酬   189 要介護認定調査費   10,168

9. 9.旅費   8

11.11.需用費   254

12.12.役務費   5,292

13.13.委託料   4,425

2. 2.保険給付費   1,061,759  1,061,759  0  0  1,061,759  1,061,759   1,061,759  1,061,759

1. 1.保険給付費   1,061,759  1,061,759  0  0  1,061,759  1,061,759   1,061,759  1,061,759

1. 1.介護サービス費   1,021,166  1,021,166  0  0  1,021,166  1,021,166   1,021,166  1,021,16619.19.負担金・補助  1,021,166 居宅介護サービス費   398,082及び交付金

施設介護サービス費   526,328

居宅介護福祉用具購入費   2,968

居宅介護住宅改修費   4,538

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 271 - - 272 -

介護保険特別会計介護保険特別会計

居宅介護サービス計画費   39,437

特定入所者介護サービス費   49,813

2. 2.支援サービス費   19,363  19,363  0  0  19,363  19,363   19,363  19,36319.19.負担金・補助  19,363 居宅支援サービス費   13,440及び交付金

居宅支援福祉用具購入費   330

居宅支援住宅改修費   727

居宅支援サービス計画費   4,769

特定入所者支援サービス費   97

3. 3.高額介護・支援サ   20,290  20,290  0  0  20,290  20,290   20,290  20,29019.19.負担金・補助  20,290 高額介護サービス費   20,217ービス費 及び交付金

高額支援サービス費   73

4. 4.その他諸費   940  940  0  0  940  940   940  94012.12.役務費   630 介護給付費明細書審査支払手数料   940

19.19.負担金・補助  310及び交付金

3. 3.財政安定化基金拠出   44  44  0  0  44  44   44  44金

1. 1.財政安定化基金拠出   44  44  0  0  44  44   44  44金

1. 1.財政安定化基金拠   44  44  0  0  44  44   44  4419.19.負担金・補助  44 財政安定化基金拠出金   44出金 及び交付金

4. 4.基金積立金   32,940  32,940  0  0  32,940  32,940   32,940  32,940

1. 1.基金積立金   32,940  32,940  0  0  32,940  32,940   32,940  32,940

1. 1.基金積立金   32,940  32,940  0  0  32,940  32,940   32,940  32,94025.25.積立金   32,940 介護給付費準備基金積立金   32,940

5. 5.諸支出金   512,599  512,599  0  0  512,599  512,599   512,599  512,599

1. 1.償還金及び還付金   30,511  30,511  0  0  30,511  30,511   30,511  30,511

1. 1.第1号被保険者保   1,176  1,176  0  0  1,176  1,176   1,176  1,17623.23.償還金・利子  1,176 第1号被保険者保険料過年度還付金   876険料還付金 及び割引料

第1号被保険者保険料過誤納還付金   300

2. 2.償還金   29,335  29,335  0  0  29,335  29,335   29,335  29,33523.23.償還金・利子  29,335 過年度精算金   22,771及び割引料

財政安定化基金償還金   6,564

2. 2.諸支出金   482,088  482,088  0  0  482,088  482,088   482,088  482,088

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 273 - - 274 -

介護保険特別会計介護保険特別会計

1. 1.旧市町借入金返済   482,088  482,088  0  0  482,088  482,088   482,088  482,08823.23.償還金・利子  482,088 旧北見市借入金返済金   482,088金 及び割引料

6. 6.予備費   1,105  1,105  0  0  1,105  1,105   1,105  1,105

1. 1.予備費   1,105  1,105  0  0  1,105  1,105   1,105  1,105

1. 1.予備費   1,105  1,105  0  0  1,105  1,105   1,105  1,10529.29.予備費   1,105 予備費   1,105

歳 出 合 計   1,642,263  1,642,263  0  0  1,642,263  1,642,263   1,642,263  1,642,263

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 275 - - 276 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11サービス収入 50,85250,852

11介護給付費収入 46,68446,684

22自己負担金収入 3,3093,309

33支援費収入 859859

22道支出金 6,8476,847

11道補助金 6,8476,847

33寄附金 11

11寄附金 11

44繰入金 30,51030,510

11他会計繰入金 30,51030,510

55諸収入 645645

11雑入 645645

66市債 32,80032,800

11市債 32,80032,800

歳 入 合 計 121,655121,655

- 280 -

歳 出

款 項 金 額

11総務費 12,66012,660

11施設管理費 12,66012,660

22事業費 75,46075,460

11居宅サービス事業費 4,0254,025

22施設サービス事業費 70,45670,456

33在宅介護支援センター費 979979

33公債費 1,2601,260

11公債費 1,2601,260

44諸支出金 31,82331,823

11諸支出金 31,82331,823

55予備費 452452

11予備費 452452

歳 出 合 計 121,655121,655

- 281 -

 (単位:千円)

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- 282 -

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1サービス収入 50,85250,852 00 50,85250,852

 2 2道支出金 6,8476,847 00 6,8476,847

 3 3寄附金 11 00 11

 4 4繰入金 30,51030,510 00 30,51030,510

 5 5諸収入 645645 00 645645

 6 6市債 32,80032,800 00 32,80032,800

121,655121,655 00 121,655121,655歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 283 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1総務費 12,66012,660 00 12,66012,660 00 00 12,66012,66000

 2 2事業費 75,46075,460 00 75,46075,460 00 00 00 75,46075,460

 3 3公債費 1,2601,260 00 1,2601,260 00 00 00 1,2601,260

 4 4諸支出金 31,82331,823 00 31,82331,823 00 00 00 31,82331,823

 5 5予備費 452452 00 452452 00 00 00 452452

121,655121,655 00 121,655121,655 00 00 00 121,655121,655歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 284 - - 285 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.サービス収入 50,852 50,852 0 0 50,852 50,852

46,684 46,684 0 0 46,684 46,684 1.介護給付費収入

615 615 0 0 615 615 1.居宅介護サービス費収入 1.居宅介護サービス費収入 615 615居宅介護サービス費収入 615 615

40,418 40,418 0 0 40,418 40,418 2.施設介護サービス費収入 1.施設介護サービス費収入 40,418 40,418施設介護サービス費収入 40,418 40,418

5,640 5,640 0 0 5,640 5,640 3.特定入所者介護サービス費収入 1.特定入所者介護サービス費 5,640 5,640特定入所者介護サービス費収入収入

5,640 5,640

11 11 0 0 11 11 4.居宅介護サービス計画費収入 1.居宅介護サービス計画費収 11 11居宅介護サービス計画費収入入

11 11

3,309 3,309 0 0 3,309 3,309 2.自己負担金収入

3,309 3,309 0 0 3,309 3,309 1.自己負担金収入 1.自己負担金収入 3,309 3,309自己負担金収入 3,309 3,309

859 859 0 0 859 859 3.支援費収入

859 859 0 0 859 859 1.支援費収入 1.支援費収入 859 859支援費収入 859 859

2.道支出金 6,847 6,847 0 0 6,847 6,847

6,847 6,847 0 0 6,847 6,847 1.道補助金

6,847 6,847 0 0 6,847 6,847 1.道補助金 1.在宅介護支援センター運営 6,847 6,847在宅介護支援センター運営費補助金費補助金

6,847 6,847

3.寄附金 1 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 1 1.寄附金

1 1 0 0 1 1 1.一般寄附金 1.一般寄附金 1 1一般寄附金 1 1

4.繰入金 30,510 30,510 0 0 30,510 30,510

30,510 30,510 0 0 30,510 30,510 1.他会計繰入金

30,510 30,510 0 0 30,510 30,510 1.一般会計繰入金 1.その他の一般会計繰入金 30,510 30,510一般会計繰入金 30,510 30,510

5.諸収入 645 645 0 0 645 645

645 645 0 0 645 645 1.雑入

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 286 - - 287 -

介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計

99 99 0 0 99 99 1.認定調査委託料収入 1.認定調査委託料収入 99 99認定調査委託料収入 99 99

546 546 0 0 546 546 2.雑入 1.雑入 546 546雑入 546 546

6.市債 32,800 32,800 0 0 32,800 32,800

32,800 32,800 0 0 32,800 32,800 1.市債

32,800 32,800 0 0 32,800 32,800 1.介護施設整備事業債 1.介護施設整備事業債 32,800 32,800介護施設整備事業債 32,800 32,800

歳   入   合   計 121,655 121,655 0 0 121,655 121,655

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 288 - - 289 -

介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計

介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計3 歳 出

1. 1.総務費   12,660  12,660  0  0  12,660  12,660   12,660  12,660

1. 1.施設管理費   12,660  12,660  0  0  12,660  12,660   12,660  12,660

1. 1.一般管理費   12,660  12,660  0  0  12,660  12,660   12,660  12,660 2. 2.給料   7,233 職員人件費   12,660

3. 3.職員手当等   2,755

4. 4.共済費   1,422

19.19.負担金・補助  1,250及び交付金

2. 2.事業費   75,460  75,460  0  0  75,460  75,460   75,460  75,460

1. 1.居宅サービス事業費   4,025  4,025  0  0  4,025  4,025   4,025  4,025

1. 1.居宅介護サービス   4,025  4,025  0  0  4,025  4,025   4,025  4,025 4. 4.共済費   465 通所介護サービス事業費   4,025事業費

7. 7.賃金   2,366

9. 9.旅費   28

11.11.需用費   965

12.12.役務費   77

13.13.委託料   65

19.19.負担金・補助  59及び交付金

2. 2.施設サービス事業費   70,456  70,456  0  0  70,456  70,456   70,456  70,456

1. 1.施設介護サービス   70,456  70,456  0  0  70,456  70,456   70,456  70,456 1. 1.報酬   23 施設介護サービス事業費   70,456事業費

4. 4.共済費   2,765

7. 7.賃金   13,573

8. 8.報償費   132

9. 9.旅費   84

11.11.需用費   16,337

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 290 - - 291 -

介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計

12.12.役務費   1,326

13.13.委託料   8,101

14.14.使用料及び賃  1,483借料

15.15.工事請負費   25,700

18.18.備品購入費   536

19.19.負担金・補助  385及び交付金

22.22.補償・補てん  11及び賠償金

3. 3.在宅介護支援センタ   979  979  0  0  979  979   979  979ー費

1. 1.在宅介護支援セン   979  979  0  0  979  979   979  979 7. 7.賃金   411 在宅介護支援センター費   979ター費

9. 9.旅費   30

11.11.需用費   339

12.12.役務費   87

13.13.委託料   101

19.19.負担金・補助  11及び交付金

3. 3.公債費   1,260  1,260  0  0  1,260  1,260   1,260  1,260

1. 1.公債費   1,260  1,260  0  0  1,260  1,260   1,260  1,260

1. 1.元金   1,200  1,200  0  0  1,200  1,200   1,200  1,20023.23.償還金・利子  1,200 市債償還元金   1,200及び割引料

2. 2.利子   60  60  0  0  60  60   60  6023.23.償還金・利子  60 市債償還利子   60及び割引料

4. 4.諸支出金   31,823  31,823  0  0  31,823  31,823   31,823  31,823

1. 1.諸支出金   31,823  31,823  0  0  31,823  31,823   31,823  31,823

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 292 - - 293 -

介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計

1. 1.旧市町借入金返済   31,823  31,823  0  0  31,823  31,823   31,823  31,82323.23.償還金・利子  31,823 旧常呂町借入金返済金   31,823金 及び割引料

5. 5.予備費   452  452  0  0  452  452   452  452

1. 1.予備費   452  452  0  0  452  452   452  452

1. 1.予備費   452  452  0  0  452  452   452  45229.29.予備費   452 予備費   452

歳 出 合 計   121,655  121,655  0  0  121,655  121,655   121,655  121,655

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 294 - - 295 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11分担金及び負担金 1,0021,002

11負担金 1,0021,002

22使用料及び手数料 14,23814,238

11使用料 14,23814,238

33国庫支出金 193,220193,220

11国庫補助金 193,220193,220

44財産収入 2222

11財産運用収入 2222

55繰入金 29,69029,690

11他会計繰入金 29,69029,690

66諸収入 22

11雑入 22

77市債 399,900399,900

11市債 399,900399,900

歳 入 合 計 638,074638,074

- 299 -

歳 出

款 項 金 額

11簡易水道事業費 99,59599,595

11管理費 42,10642,106

22建設費 57,48957,489

22公債費 20,54220,542

11公債費 20,54220,542

33諸支出金 514,230514,230

11償還金及び還付金 5050

22諸支出金 514,180514,180

44予備費 3,7073,707

11予備費 3,7073,707

歳 出 合 計 638,074638,074

- 300 -

 (単位:千円)

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1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1分担金及び負担金 1,0021,002 00 1,0021,002

 2 2使用料及び手数料 14,23814,238 00 14,23814,238

 3 3国庫支出金 193,220193,220 00 193,220193,220

 4 4財産収入 2222 00 2222

 5 5繰入金 29,69029,690 00 29,69029,690

 6 6諸収入 22 00 22

 7 7市債 399,900399,900 00 399,900399,900

638,074638,074 00 638,074638,074歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 302 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1簡易水道事業費 99,59599,595 00 99,59599,595 00 00 99,59599,59500

 2 2公債費 20,54220,542 00 20,54220,542 00 00 00 20,54220,542

 3 3諸支出金 514,230514,230 00 514,230514,230 00 00 00 514,230514,230

 4 4予備費 3,7073,707 00 3,7073,707 00 00 00 3,7073,707

638,074638,074 00 638,074638,074 00 00 00 638,074638,074歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 303 - - 304 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.分担金及び負担金 1,002 1,002 0 0 1,002 1,002

1,002 1,002 0 0 1,002 1,002 1.負担金

1,002 1,002 0 0 1,002 1,002 1.簡易水道事業負担金 1.工事負担金 1,002 1,002工事負担金 1,002 1,002

2.使用料及び手数料 14,238 14,238 0 0 14,238 14,238

14,238 14,238 0 0 14,238 14,238 1.使用料

14,238 14,238 0 0 14,238 14,238 1.簡易水道使用料 1.簡易水道使用料現年度分 14,228 14,228簡易水道使用料現年度分 14,228 14,228

2.簡易水道使用料滞納繰越分 10 10簡易水道使用料滞納繰越分 10 10

3.国庫支出金 193,220 193,220 0 0 193,220 193,220

193,220 193,220 0 0 193,220 193,220 1.国庫補助金

193,220 193,220 0 0 193,220 193,220 1.簡易水道事業費補助金 1.簡易水道事業費補助金 193,220 193,220簡易水道事業費補助金 193,220 193,220

4.財産収入 22 22 0 0 22 22

22 22 0 0 22 22 1.財産運用収入

22 22 0 0 22 22 1.利子及び配当金収入 1.利子及び配当金収入 22 22利子及び配当金収入 22 22

5.繰入金 29,690 29,690 0 0 29,690 29,690

29,690 29,690 0 0 29,690 29,690 1.他会計繰入金

29,690 29,690 0 0 29,690 29,690 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 29,690 29,690一般会計繰入金 29,690 29,690

6.諸収入 2 2 0 0 2 2

2 2 0 0 2 2 1.雑入

2 2 0 0 2 2 1.雑入 1.雑入 2 2雑入 2 2

7.市債 399,900 399,900 0 0 399,900 399,900

399,900 399,900 0 0 399,900 399,900 1.市債

399,900 399,900 0 0 399,900 399,900 1.簡易水道事業債 1.簡易水道事業債 399,900 399,900簡易水道事業債 399,900 399,900

歳   入   合   計 638,074 638,074 0 0 638,074 638,074

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 305 - - 306 -

簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計

簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計3 歳 出

1. 1.簡易水道事業費   99,595  99,595  0  0  99,595  99,595   99,595  99,595

1. 1.管理費   42,106  42,106  0  0  42,106  42,106   42,106  42,106

1. 1.総務管理費   32,123  32,123  0  0  32,123  32,123   32,123  32,123 2. 2.給料   3,692 職員人件費   6,093

3. 3.職員手当等   1,154簡易水道事業事務経費   3,777

一般会計繰出金   22,253

4. 4.共済費   627

11.11.需用費   456

12.12.役務費   218

13.13.委託料   2,209

14.14.使用料及び賃  241借料

19.19.負担金・補助  620及び交付金

23.23.償還金・利子  445及び割引料

27.27.公課費   208

28.28.繰出金   22,253

2. 2.施設管理費   9,983  9,983  0  0  9,983  9,983   9,983  9,983 7. 7.賃金   104 施設管理費   9,983

9. 9.旅費   32

11.11.需用費   5,847

12.12.役務費   757

13.13.委託料   2,795

14.14.使用料及び賃  191借料

19.19.負担金・補助  7及び交付金

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 307 - - 308 -

簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計

22.22.補償・補てん  250及び賠償金

2. 2.建設費   57,489  57,489  0  0  57,489  57,489   57,489  57,489

1. 1.建設改良費   57,489  57,489  0  0  57,489  57,489   57,489  57,489 9. 9.旅費   104 建設改良費   57,489

11.11.需用費   10

13.13.委託料   19,268

15.15.工事請負費   38,107

2. 2.公債費   20,542  20,542  0  0  20,542  20,542   20,542  20,542

1. 1.公債費   20,542  20,542  0  0  20,542  20,542   20,542  20,542

1. 1.元金   11,099  11,099  0  0  11,099  11,099   11,099  11,09923.23.償還金・利子  11,099 市債償還元金   11,099及び割引料

2. 2.利子   9,443  9,443  0  0  9,443  9,443   9,443  9,44323.23.償還金・利子  9,443 市債償還利子   9,343及び割引料

一時借入金利子   100

3. 3.諸支出金   514,230  514,230  0  0  514,230  514,230   514,230  514,230

1. 1.償還金及び還付金   50  50  0  0  50  50   50  50

1. 1.簡易水道使用料還   50  50  0  0  50  50   50  5023.23.償還金・利子  50 簡易水道使用料過誤納還付金   50付金 及び割引料

2. 2.諸支出金   514,180  514,180  0  0  514,180  514,180   514,180  514,180

1. 1.旧市町借入金返済   512,680  512,680  0  0  512,680  512,680   512,680  512,68023.23.償還金・利子  512,680 旧北見市借入金返済金   545金 及び割引料

旧端野町借入金返済金   445,566

旧常呂町借入金返済金   46,688

旧留辺蘂町借入金返済金   19,881

2. 2.清算金   1,500  1,500  0  0  1,500  1,500   1,500  1,50019.19.負担金・補助  1,500 企業会計移行清算金   1,500及び交付金

4. 4.予備費   3,707  3,707  0  0  3,707  3,707   3,707  3,707

1. 1.予備費   3,707  3,707  0  0  3,707  3,707   3,707  3,707

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 309 - - 310 -

簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計

1. 1.予備費   3,707  3,707  0  0  3,707  3,707   3,707  3,70729.29.予備費   3,707 予備費   3,707

歳 出 合 計   638,074  638,074  0  0  638,074  638,074   638,074  638,074

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 311 - - 312 -

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- 313 - - 314 -

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- 315 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11分担金及び負担金 184184

11分担金 8787

22負担金 9797

22使用料及び手数料 13,18013,180

11使用料 13,17913,179

22手数料 11

33国庫支出金 114,700114,700

11国庫補助金 114,700114,700

44繰入金 223,400223,400

11他会計繰入金 223,400223,400

55諸収入 101,378101,378

11雑入 101,378101,378

66市債 241,300241,300

11市債 241,300241,300

歳 入 合 計 694,142694,142

- 316 -

歳 出

款 項 金 額

11下水道事業費 101,268101,268

11管理費 29,91229,912

22整備費 71,35671,356

22公債費 299,224299,224

11公債費 299,224299,224

33諸支出金 292,975292,975

11償還金及び還付金 5050

22諸支出金 292,925292,925

44予備費 675675

11予備費 675675

歳 出 合 計 694,142694,142

- 317 -

 (単位:千円)

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- 318 -

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1分担金及び負担金 184184 00 184184

 2 2使用料及び手数料 13,18013,180 00 13,18013,180

 3 3国庫支出金 114,700114,700 00 114,700114,700

 4 4繰入金 223,400223,400 00 223,400223,400

 5 5諸収入 101,378101,378 00 101,378101,378

 6 6市債 241,300241,300 00 241,300241,300

694,142694,142 00 694,142694,142歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 319 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1下水道事業費 101,268101,268 00 101,268101,268 00 00 101,268101,26800

 2 2公債費 299,224299,224 00 299,224299,224 00 00 00 299,224299,224

 3 3諸支出金 292,975292,975 00 292,975292,975 00 00 00 292,975292,975

 4 4予備費 675675 00 675675 00 00 00 675675

694,142694,142 00 694,142694,142 00 00 00 694,142694,142歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 320 - - 321 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.分担金及び負担金 184 184 0 0 184 184

87 87 0 0 87 87 1.分担金

87 87 0 0 87 87 1.下水道受益者分担金 1.下水道受益者分担金現年度 84 84下水道受益者分担金現年度分分

84 84

2.下水道受益者分担金滞納繰 3 3下水道受益者分担金滞納繰越分越分

3 3

97 97 0 0 97 97 2.負担金

97 97 0 0 97 97 1.下水道受益者負担金 1.下水道受益者負担金現年度 96 96下水道受益者負担金現年度分分

96 96

2.下水道受益者負担金滞納繰 1 1下水道受益者負担金滞納繰越分越分

1 1

2.使用料及び手数料 13,180 13,180 0 0 13,180 13,180

13,179 13,179 0 0 13,179 13,179 1.使用料

13,179 13,179 0 0 13,179 13,179 1.下水道使用料 1.下水道使用料現年度分 13,177 13,177下水道使用料現年度分 13,177 13,177

2.下水道使用料滞納繰越分 2 2下水道使用料滞納繰越分 2 2

1 1 0 0 1 1 2.手数料

1 1 0 0 1 1 1.下水道手数料 1.設備検査手数料 1 1設備検査手数料 1 1

3.国庫支出金 114,700 114,700 0 0 114,700 114,700

114,700 114,700 0 0 114,700 114,700 1.国庫補助金

114,700 114,700 0 0 114,700 114,700 1.下水道事業費補助金 1.下水道事業費補助金 114,700 114,700下水道事業費補助金 114,700 114,700

4.繰入金 223,400 223,400 0 0 223,400 223,400

223,400 223,400 0 0 223,400 223,400 1.他会計繰入金

223,400 223,400 0 0 223,400 223,400 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 223,400 223,400一般会計繰入金 223,400 223,400

5.諸収入 101,378 101,378 0 0 101,378 101,378

101,378 101,378 0 0 101,378 101,378 1.雑入

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 322 - - 323 -

下水道事業特別会計下水道事業特別会計

101,378 101,378 0 0 101,378 101,378 1.雑入 1.雑入 101,378 101,378雑入 45 45

旧留辺蘂町歳計剰余金 101,333 101,333

6.市債 241,300 241,300 0 0 241,300 241,300

241,300 241,300 0 0 241,300 241,300 1.市債

241,300 241,300 0 0 241,300 241,300 1.下水道事業債 1.下水道事業債 241,300 241,300下水道事業債 241,300 241,300

歳   入   合   計 694,142 694,142 0 0 694,142 694,142

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 324 - - 325 -

下水道事業特別会計下水道事業特別会計

下水道事業特別会計下水道事業特別会計3 歳 出

1. 1.下水道事業費   101,268  101,268  0  0  101,268  101,268   101,268  101,268

1. 1.管理費   29,912  29,912  0  0  29,912  29,912   29,912  29,912

1. 1.総務管理費   7,746  7,746  0  0  7,746  7,746   7,746  7,746 2. 2.給料   2,187 職員人件費   4,371

3. 3.職員手当等   1,422下水道事業事務経費   3,375

4. 4.共済費   450

7. 7.賃金   270

9. 9.旅費   296

11.11.需用費   160

12.12.役務費   161

13.13.委託料   424

14.14.使用料及び賃  619借料

19.19.負担金・補助  485及び交付金

27.27.公課費   1,272

2. 2.管渠施設管理費   737  737  0  0  737  737   737  737 9. 9.旅費   7 管渠施設管理費   737

11.11.需用費   560

12.12.役務費   64

14.14.使用料及び賃  106借料

3. 3.処理場施設管理費   21,429  21,429  0  0  21,429  21,429   21,429  21,42911.11.需用費   2,735 処理場施設管理費   21,429

12.12.役務費   827

13.13.委託料   17,781

14.14.使用料及び賃  86借料

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 326 - - 327 -

下水道事業特別会計下水道事業特別会計

2. 2.整備費   71,356  71,356  0  0  71,356  71,356   71,356  71,356

1. 1.管渠施設整備費   71,356  71,356  0  0  71,356  71,356   71,356  71,356 4. 4.共済費   21 管渠整備費   71,356

7. 7.賃金   295

9. 9.旅費   82

11.11.需用費   70

13.13.委託料   5,771

14.14.使用料及び賃  476借料

15.15.工事請負費   63,641

22.22.補償・補てん  1,000及び賠償金

2. 2.公債費   299,224  299,224  0  0  299,224  299,224   299,224  299,224

1. 1.公債費   299,224  299,224  0  0  299,224  299,224   299,224  299,224

1. 1.元金   189,427  189,427  0  0  189,427  189,427   189,427  189,42723.23.償還金・利子  189,427 市債償還元金   189,427及び割引料

2. 2.利子   109,797  109,797  0  0  109,797  109,797   109,797  109,79723.23.償還金・利子  109,797 市債償還利子   109,747及び割引料

一時借入金利子   50

3. 3.諸支出金   292,975  292,975  0  0  292,975  292,975   292,975  292,975

1. 1.償還金及び還付金   50  50  0  0  50  50   50  50

1. 1.下水道使用料還付   50  50  0  0  50  50   50  5023.23.償還金・利子  50 下水道使用料過誤納還付金   50金 及び割引料

2. 2.諸支出金   292,925  292,925  0  0  292,925  292,925   292,925  292,925

1. 1.旧市町借入金返済   292,925  292,925  0  0  292,925  292,925   292,925  292,92523.23.償還金・利子  292,925 旧端野町借入金返済金   128,489金 及び割引料

旧常呂町借入金返済金   164,436

4. 4.予備費   675  675  0  0  675  675   675  675

1. 1.予備費   675  675  0  0  675  675   675  675

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 328 - - 329 -

下水道事業特別会計下水道事業特別会計

1. 1.予備費   675  675  0  0  675  675   675  67529.29.予備費   675 予備費   675

歳 出 合 計   694,142  694,142  0  0  694,142  694,142   694,142  694,142

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 330 - - 331 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11使用料及び手数料 1,2541,254

11使用料 1,2541,254

22国庫支出金 25,03825,038

11国庫補助金 25,03825,038

33繰入金 15,55015,550

11他会計繰入金 15,55015,550

44諸収入 1010

11雑入 1010

55市債 36,00036,000

11市債 36,00036,000

歳 入 合 計 77,85277,852

- 337 -

歳 出

款 項 金 額

11漁業集落環境整備排水事業費 54,01754,017

11管理費 2,5972,597

22整備費 51,42051,420

22公債費 4,2174,217

11公債費 4,2174,217

33諸支出金 19,60819,608

11償還金及び還付金 2020

22諸支出金 19,58819,588

44予備費 1010

11予備費 1010

歳 出 合 計 77,85277,852

- 338 -

 (単位:千円)

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- 339 -

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1使用料及び手数料 1,2541,254 00 1,2541,254

 2 2国庫支出金 25,03825,038 00 25,03825,038

 3 3繰入金 15,55015,550 00 15,55015,550

 4 4諸収入 1010 00 1010

 5 5市債 36,00036,000 00 36,00036,000

77,85277,852 00 77,85277,852歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 340 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1漁業集落環境整備排水事業費 54,01754,017 00 54,01754,017 00 00 54,01754,01700

 2 2公債費 4,2174,217 00 4,2174,217 00 00 00 4,2174,217

 3 3諸支出金 19,60819,608 00 19,60819,608 00 00 00 19,60819,608

 4 4予備費 1010 00 1010 00 00 00 1010

77,85277,852 00 77,85277,852 00 00 00 77,85277,852歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 341 - - 342 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.使用料及び手数料 1,254 1,254 0 0 1,254 1,254

1,254 1,254 0 0 1,254 1,254 1.使用料

1,254 1,254 0 0 1,254 1,254 1.漁業集落排水施設使用料 1.漁業集落排水施設使用料現 1,253 1,253漁業集落排水施設使用料現年度分年度分

1,253 1,253

2.漁業集落排水施設使用料滞 1 1漁業集落排水施設使用料滞納繰越分納繰越分

1 1

2.国庫支出金 25,038 25,038 0 0 25,038 25,038

25,038 25,038 0 0 25,038 25,038 1.国庫補助金

25,038 25,038 0 0 25,038 25,038 1.漁業集落環境整備事業費補助金 1.漁業集落環境整備事業費補 25,038 25,038漁業集落環境整備事業費補助金助金

25,038 25,038

3.繰入金 15,550 15,550 0 0 15,550 15,550

15,550 15,550 0 0 15,550 15,550 1.他会計繰入金

15,550 15,550 0 0 15,550 15,550 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 15,550 15,550一般会計繰入金 15,550 15,550

4.諸収入 10 10 0 0 10 10

10 10 0 0 10 10 1.雑入

10 10 0 0 10 10 1.雑入 1.雑入 10 10雑入 10 10

5.市債 36,000 36,000 0 0 36,000 36,000

36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 1.市債

36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 1.漁業集落環境整備排水事業債 1.漁業集落環境整備排水事業 36,000 36,000漁業集落環境整備排水事業債債

36,000 36,000

歳   入   合   計 77,852 77,852 0 0 77,852 77,852

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 343 - - 344 -

漁業集落環境整備排水事業特別会計漁業集落環境整備排水事業特別会計

漁業集落環境整備排水事業特別会計漁業集落環境整備排水事業特別会計3 歳 出

1. 1.漁業集落環境整備排   54,017  54,017  0  0  54,017  54,017   54,017  54,017水事業費

1. 1.管理費   2,597  2,597  0  0  2,597  2,597   2,597  2,597

1. 1.総務管理費   953  953  0  0  953  953   953  953 2. 2.給料   169 職員人件費   241

3. 3.職員手当等   13漁業集落環境整備排水事業事務経費   712

4. 4.共済費   69

7. 7.賃金   129

11.11.需用費   63

12.12.役務費   10

13.13.委託料   45

14.14.使用料及び賃  26借料

19.19.負担金・補助  30及び交付金

27.27.公課費   399

2. 2.施設管理費   1,644  1,644  0  0  1,644  1,644   1,644  1,64411.11.需用費   513 施設管理費   1,644

12.12.役務費   36

13.13.委託料   1,095

2. 2.整備費   51,420  51,420  0  0  51,420  51,420   51,420  51,420

1. 1.施設整備費   51,420  51,420  0  0  51,420  51,420   51,420  51,42015.15.工事請負費   51,420 施設整備費   51,420

2. 2.公債費   4,217  4,217  0  0  4,217  4,217   4,217  4,217

1. 1.公債費   4,217  4,217  0  0  4,217  4,217   4,217  4,217

1. 1.元金   1,678  1,678  0  0  1,678  1,678   1,678  1,67823.23.償還金・利子  1,678 市債償還元金   1,678及び割引料

2. 2.利子   2,539  2,539  0  0  2,539  2,539   2,539  2,53923.23.償還金・利子  2,539 市債償還利子   2,519及び割引料

一時借入金利子   20

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 345 - - 346 -

漁業集落環境整備排水事業特別会計漁業集落環境整備排水事業特別会計

3. 3.諸支出金   19,608  19,608  0  0  19,608  19,608   19,608  19,608

1. 1.償還金及び還付金   20  20  0  0  20  20   20  20

1. 1.漁業集落排水施設   20  20  0  0  20  20   20  2023.23.償還金・利子  20 漁業集落排水施設使用料過誤納還付金   20使用料還付金 及び割引料

2. 2.諸支出金   19,588  19,588  0  0  19,588  19,588   19,588  19,588

1. 1.旧市町借入金返済   19,588  19,588  0  0  19,588  19,588   19,588  19,58823.23.償還金・利子  19,588 旧常呂町借入金返済金   19,588金 及び割引料

4. 4.予備費   10  10  0  0  10  10   10  10

1. 1.予備費   10  10  0  0  10  10   10  10

1. 1.予備費   10  10  0  0  10  10   10  1029.29.予備費   10 予備費   10

歳 出 合 計   77,852  77,852  0  0  77,852  77,852   77,852  77,852

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 347 - - 348 -

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- 349 - - 350 -

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- 351 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11使用料及び手数料 12,37312,373

11使用料 12,37312,373

22財産収入 204204

11財産運用収入 204204

33諸収入 36,31336,313

11雑入 36,31336,313

歳 入 合 計 48,89048,890

- 352 -

歳 出

款 項 金 額

11市場事業費 22,56222,562

11市場事業費 22,56222,562

22公債費 16,55016,550

11公債費 16,55016,550

33予備費 9,7789,778

11予備費 9,7789,778

歳 出 合 計 48,89048,890

- 353 -

 (単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1使用料及び手数料 12,37312,373 00 12,37312,373

 2 2財産収入 204204 00 204204

 3 3諸収入 36,31336,313 00 36,31336,313

48,89048,890 00 48,89048,890歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 354 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1市場事業費 22,56222,562 00 22,56222,562 00 00 22,56222,56200

 2 2公債費 16,55016,550 00 16,55016,550 00 00 00 16,55016,550

 3 3予備費 9,7789,778 00 9,7789,778 00 00 00 9,7789,778

48,89048,890 00 48,89048,890 00 00 00 48,89048,890歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 355 - - 356 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.使用料及び手数料 12,373 12,373 0 0 12,373 12,373

12,373 12,373 0 0 12,373 12,373 1.使用料

12,373 12,373 0 0 12,373 12,373 1.市場使用料 1.卸売業者市場使用料 9,548 9,548卸売業者市場使用料 9,548 9,548

2.市場施設使用料 2,825 2,825市場施設使用料 2,825 2,825

2.財産収入 204 204 0 0 204 204

204 204 0 0 204 204 1.財産運用収入

204 204 0 0 204 204 1.財産貸付収入 1.貸地料収入 204 204貸地料収入 204 204

3.諸収入 36,313 36,313 0 0 36,313 36,313

36,313 36,313 0 0 36,313 36,313 1.雑入

36,313 36,313 0 0 36,313 36,313 1.雑入 1.雑入 36,313 36,313雑入 3,842 3,842

旧北見市歳計剰余金 32,471 32,471

歳   入   合   計 48,890 48,890 0 0 48,890 48,890

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 357 - - 358 -

市場事業特別会計市場事業特別会計

市場事業特別会計市場事業特別会計3 歳 出

1. 1.市場事業費   22,562  22,562  0  0  22,562  22,562   22,562  22,562

1. 1.市場事業費   22,562  22,562  0  0  22,562  22,562   22,562  22,562

1. 1.運営管理費   22,562  22,562  0  0  22,562  22,562   22,562  22,562 1. 1.報酬   470 職員人件費   933

2. 2.給料   510市場運営管理費   12,318

市場運営委員会経費   97

3. 3.職員手当等   325 公設地方卸売市場施設基金積立金   9,214

4. 4.共済費   97

9. 9.旅費   21

11.11.需用費   6,307

12.12.役務費   214

13.13.委託料   3,682

14.14.使用料及び賃  252借料

19.19.負担金・補助  1及び交付金

25.25.積立金   9,214

27.27.公課費   1,469

2. 2.公債費   16,550  16,550  0  0  16,550  16,550   16,550  16,550

1. 1.公債費   16,550  16,550  0  0  16,550  16,550   16,550  16,550

1. 1.元金   11,076  11,076  0  0  11,076  11,076   11,076  11,07623.23.償還金・利子  11,076 市債償還元金   11,076及び割引料

2. 2.利子   5,474  5,474  0  0  5,474  5,474   5,474  5,47423.23.償還金・利子  5,474 市債償還利子   5,474及び割引料

3. 3.予備費   9,778  9,778  0  0  9,778  9,778   9,778  9,778

1. 1.予備費   9,778  9,778  0  0  9,778  9,778   9,778  9,778

1. 1.予備費   9,778  9,778  0  0  9,778  9,778   9,778  9,77829.29.予備費   9,778 予備費   9,778

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 359 - - 360 -

市場事業特別会計市場事業特別会計

歳 出 合 計   48,890  48,890  0  0  48,890  48,890   48,890  48,890

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 361 - - 362 -

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- 363 - - 364 -

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- 365 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11工業団地造成事業収入 81,46781,467

11財産売払収入 81,46781,467

22ハイテク団地造成事業収入 215,543215,543

11財産売払収入 215,543215,543

歳 入 合 計 297,010297,010

- 366 -

歳 出

款 項 金 額

11工業団地造成事業費 16,43916,439

11工業団地造成事業費 2,2352,235

22予備費 14,20414,204

22ハイテク団地造成事業費 7,2157,215

11ハイテク団地造成事業費 712712

22公債費 4,0004,000

33予備費 2,5032,503

33諸支出金 273,356273,356

11諸支出金 273,356273,356

歳 出 合 計 297,010297,010

- 367 -

 (単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1工業団地造成事業収入 81,46781,467 00 81,46781,467

 2 2ハイテク団地造成事業収入 215,543215,543 00 215,543215,543

297,010297,010 00 297,010297,010歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 368 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1工業団地造成事業費 16,43916,439 00 16,43916,439 00 00 16,43916,43900

 2 2ハイテク団地造成事業費 7,2157,215 00 7,2157,215 00 00 00 7,2157,215

 3 3諸支出金 273,356273,356 00 273,356273,356 00 00 00 273,356273,356

297,010297,010 00 297,010297,010 00 00 00 297,010297,010歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 369 - - 370 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.工業団地造成事業収入 81,467 81,467 0 0 81,467 81,467

81,467 81,467 0 0 81,467 81,467 1.財産売払収入

81,467 81,467 0 0 81,467 81,467 1.不動産売払収入 1.土地売払収入 81,467 81,467土地売払収入 81,467 81,467

2.ハイテク団地造成事業収入 215,543 215,543 0 0 215,543 215,543

215,543 215,543 0 0 215,543 215,543 1.財産売払収入

215,543 215,543 0 0 215,543 215,543 1.不動産売払収入 1.土地売払収入 215,543 215,543土地売払収入 215,543 215,543

歳   入   合   計 297,010 297,010 0 0 297,010 297,010

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 371 - - 372 -

工業団地造成事業特別会計工業団地造成事業特別会計

工業団地造成事業特別会計工業団地造成事業特別会計3 歳 出

1. 1.工業団地造成事業費   16,439  16,439  0  0  16,439  16,439   16,439  16,439

1. 1.工業団地造成事業費   2,235  2,235  0  0  2,235  2,235   2,235  2,235

1. 1.管理費   2,235  2,235  0  0  2,235  2,235   2,235  2,235 2. 2.給料   409 職員人件費   555

3. 3.職員手当等   81工業団地管理事務費   680

工業団地維持管理費   1,000

4. 4.共済費   64

7. 7.賃金   293

9. 9.旅費   276

11.11.需用費   111

13.13.委託料   545

15.15.工事請負費   455

19.19.負担金・補助  1及び交付金

2. 2.予備費   14,204  14,204  0  0  14,204  14,204   14,204  14,204

1. 1.予備費   14,204  14,204  0  0  14,204  14,204   14,204  14,20429.29.予備費   14,204 予備費   14,204

2. 2.ハイテク団地造成事   7,215  7,215  0  0  7,215  7,215   7,215  7,215業費

1. 1.ハイテク団地造成事   712  712  0  0  712  712   712  712業費

1. 1.管理費   712  712  0  0  712  712   712  712 9. 9.旅費   126 ハイテク団地管理事務費   152

11.11.需用費   26ハイテク団地維持管理費   560

13.13.委託料   203

15.15.工事請負費   357

2. 2.公債費   4,000  4,000  0  0  4,000  4,000   4,000  4,000

1. 1.利子   4,000  4,000  0  0  4,000  4,000   4,000  4,00023.23.償還金・利子  4,000 一時借入金利子   4,000及び割引料

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 373 - - 374 -

工業団地造成事業特別会計工業団地造成事業特別会計

3. 3.予備費   2,503  2,503  0  0  2,503  2,503   2,503  2,503

1. 1.予備費   2,503  2,503  0  0  2,503  2,503   2,503  2,50329.29.予備費   2,503 予備費   2,503

3. 3.諸支出金   273,356  273,356  0  0  273,356  273,356   273,356  273,356

1. 1.諸支出金   273,356  273,356  0  0  273,356  273,356   273,356  273,356

1. 1.旧市町借入金返済   273,356  273,356  0  0  273,356  273,356   273,356  273,35623.23.償還金・利子  273,356 旧北見市借入金返済金   273,356金 及び割引料

歳 出 合 計   297,010  297,010  0  0  297,010  297,010   297,010  297,010

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 375 - - 376 -

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- 377 -

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歳 入

第1表 歳入歳出予算

款 項 金 額

(単位:千円)

11財産収入 37,42637,426

11財産運用収入 37,42637,426

22繰入金 42,54642,546

11基金繰入金 42,54642,546

歳 入 合 計 79,97279,972

- 378 -

歳 出

款 項 金 額

11経営安定等事業費 79,97279,972

11経営安定等事業費 79,97279,972

歳 出 合 計 79,97279,972

- 379 -

 (単位:千円)

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- 380 -

1 総 括

(歳 入)

 歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

 1 1財産収入 37,42637,426 00 37,42637,426

 2 2繰入金 42,54642,546 00 42,54642,546

79,97279,972 00 79,97279,972歳       入       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

- 381 -

(歳 出)

国 道 支 出 金 地   方   債 そ   の   他一  般  財  源

特       定       財       源

 1 1経営安定等事業費 79,97279,972 00 79,97279,972 00 00 79,97279,97200

79,97279,972 00 79,97279,972 00 00 00 79,97279,972歳       出       合       計

本年度予算額 前年度予算額 比    較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

- 382 - - 383 -

 (単位:千円)

2 歳 入

1.財産収入 37,426 37,426 0 0 37,426 37,426

37,426 37,426 0 0 37,426 37,426 1.財産運用収入

37,426 37,426 0 0 37,426 37,426 1.利子及び配当金収入 1.北海道ちほく高原鉄道経営 37,426 37,426第1基金利子安定等基金預金利子

35,611 35,611

第2基金利子 1,815 1,815

2.繰入金 42,546 42,546 0 0 42,546 42,546

42,546 42,546 0 0 42,546 42,546 1.基金繰入金

42,546 42,546 0 0 42,546 42,546 1.北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金繰入金 1.北海道ちほく高原鉄道経営 42,546 42,546第1基金利子安定等基金繰入金

35,616 35,616

第2基金元金 6,930 6,930

歳   入   合   計 79,972 79,972 0 0 79,972 79,972

説           明

 (単位:千円)

金  額区     分比  較前 年 度本 年 度

- 384 - - 385 -

北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計

北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計3 歳 出

1. 1.経営安定等事業費   79,972  79,972  0  0  79,972  79,972   79,972  79,972

1. 1.経営安定等事業費   79,972  79,972  0  0  79,972  79,972   79,972  79,972

1. 1.事業費   79,972  79,972  0  0  79,972  79,972   79,972  79,97219.19.負担金・補助  42,546 北海道ちほく高原鉄道経営安定等補助金   42,546及び交付金

北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金積立金   37,426

25.25.積立金   37,426  第1基金利子   35,611

 第2基金元金   1,815

歳 出 合 計   79,972  79,972  0  0  79,972  79,972   79,972  79,972

計 上 概 要( 目 の 説 明 )

 (単位:千円)

金  額区  分比  較前 年 度本 年 度

本 年 度 の 財 源 内 訳

特   定   財   源

国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

- 386 - - 387 -

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- 388 - - 389 -

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