tarakan, 5 april 2017 -...
TRANSCRIPT
UPUNTAKA
SEJAHTERA
Tarakan, 5 April 2017
1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan
Lingkungan;
3
Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang
Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat;
4
Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi
Pemanfaatan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal;
5
Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan
Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur
Berbasis Iptek;
6
Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan
Kreatifitas;
7
Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung
Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di
Provinsi Kalimantan Utara;
8
Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah,
Murah, Adil Dan Transparan;
9
Mengembangkan Agroindustri Pertanian.
TEMA
RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018
SASARAN PRIORITAS
TERWUJUDNYA DAYA
SAING APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)
2018
82%
2016
75%
2018
89%
2016
82%
2016
15%
2018
30%
2016
S1 = 85%
S2 = 30%
S3 = 0%
2018
S1 = 90%
S2 = 50%
S3 = 5%
SASARAN PRIORITAS :
TERSEDIANYA
PELAYANAN PENDIDIKAN
DASAR YANG
BERKUALITAS DAN
MERATA
SASARAN PRIORITAS :
TERWUJUDNYA TENAGA
KERJA YANG PRODUKTIF,
TERAMPIL DAN BERDAYA
SAING
PENCAPAIAN PRIORITAS #1 DENGAN URUSAN
PENDIDIKAN
TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017
TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017
TAHUN 2010-2014
TAHUN 2017
PEMBANGUNAN SMP/SMA TERPADU UNGGULAN
KECAMATAN SESAYAP
TAHUN 2010-2014
TAHUN 2017
SASARAN PRIORITAS :
TERSELESAIKANNYA BATAS
INTERNAL DAN EKSTERNAL
WILAYAH
2016
60%
2018
100%
2016
40%
2018
50%
SASARAN PRIORITAS :
TERWUJUDNYA PENINGKATAN
KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP SECARA SEIMBANG
SASARAN PRIORITAS :
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA SERTA
INFRASTRUKTUR JALAN
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA SERTA
INFRASTRUKTUR PELABUHAN
• TERWUJUDNYA PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN LAYAK
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA SERTA
INFRASTRUKTUR SISTEM
PENGELOLAAN AIR BERSIH /
AIR MINUM
1. PEMBANGUNAN JALAN (KM)
2016 = 240 KM
2018 = 252 KM
2. PEMBANGUNAN JEMBATAN (KM)
2016 = 178,5 M
2018 = 278 M
JUMLAH DERMAGA YANG DIBANGUN
2016 = 9 UNIT
2018 = 13 UNIT
JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI
2016 = 322
2018 = 312
AKSES AIR MINUM LAYAK (%)
2016 = 20
2018 = 75
SASARAN PRIORITAS :
• TERPENUHINYA KEBUTUHAN
ENERGI LISTRIK
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA SERTA
INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI
• TERLAKSANANYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN PASAR
• TERWUJUDNYA SISTEM
TRANSPORTASI YANG
HANDAL DAN TERPADU
KAPASITAS PEMBANGKIT
2016 = 4.550 MW
2018 = 5.000 MW
RASIO ELEKTRIFIKASI
2016 = 60 %
2018 = 80 %
KECAMATAN YANG DIJANGKAU BROADBAND (KECAMATAN)
2016 = 5
2018 = 5
JUMLAH PASAR YANG TERBANGUN
2016 = 4
2018 = 6
MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN
2016 = 80%
2018 = 100%
ASPAL
AGREGAT
TANAH
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN DAN JEMBATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN DAN JEMBATAN
2007
•BELUM ADA
2010-2015
•SESAYAP : 1195 M
•SESAYAP HILIR : 1560 M
•TANA LIA : 1595 M
2016
•SESAYAP : 1543 M
•SESAYAP HILIR : 1900 M
•TANA LIA : 1595 M
PROGRAM PEMBANGUNAN SHEET FILE
5 UNIT2007 10 UNIT2010-2015
10 UNIT2016
2 Jam 45 Menit
38 Km (38 Menit)
4 Jam
107 Km
(1 Jam 47 Menit)
167 Km
(3 Jam)
(± 1 Jam
1 Jam
KONDISI PELABUHAN BEBATU
AKSES JALAN MENUJU PELABUHANEKSISTING PELABUHAN BEBATU
RENCANA PELABUHAN BEBATU RENCANA PELABUHAN BEBATU
DESAIN SISI DARAT PELABUHAN BEBATU
•SUTM : 27.729 Ms
•SUTR : 22.476 Ms
•TRAFO 50 KVA : 8 Unit
•TRAFO 100 KVA : 16 Unit
2016
•SUTM : 27.729 Ms
•SUTR : 22.476 Ms
•TRAFO 50 KVA : 8 Unit
•TRAFO 100 KVA : 16 Unit
2010-2015
•SUTR : 1.500 Ms
•PLTS : 321 Unit
2007
PEMBANGKIT LISTRIK PLTD Tideng Pale / Sedulun = 2 unit 776
KVA, 1 unit 1000 KVA Unit Listrik Desa (ULD) Tanah Merah = 1
unit 1200 KVA
2007
•JARINGAN PERPIPAAN : 5.000 M
•SAMBUNGAN RUMAH : 250 UNIT
•KAPASITAS : 5 L/dtk
2010-2015
•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M
•SAMBUNGAN RUMAH : 1587 UNIT
•KAPASITAS : 10 L/dtk
2016
•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M
•SAMBUNGAN RUMAH : 1626 UNIT
•KAPASITAS : 30 L/dtk
JARINGAN SEDULUN
JARINGAN SEDULUN
MOBIL TANGKI AIR PDAM
KANTOR PDAM
IPA SEDULUN
2007 5 UNIT 2010-2015 15 UNIT 2016 16 UNIT
INDIKATOR PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
MASJID
PEMBANGUNAN GEREJA
TAHUN 2007
BELUM ADA
BELUM ADA
2010-2015
5
4
2016
5
4
2007
2013
24
PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORANINDIKATOR
PEMBANGUNANPEMBANGUNAN GEDUNG
PEMDA
PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN
PEMBANGUNAN KANTOR DESA
TAHUN 2007
6
3
-
TAHUN 2010-2015
13
5
20
TAHUN 2016
13
5
20
Rencana lokasi peruntukan kawasan pusat pemerintahan
16,000 HA
+
Masterplan Pusat
Pemerintahan
Kabupaten Tana Tidung
+
MASTERPLAN PUSAT
PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
+
KAWASAN
KANTOR BUPATI
DAN DPRD
KAWASAN
PERKANTORAN
INSTANSI
VERTIKAL
Site Plan Kantor
Bupati
AKSES JALAN MASUK
KANTOR BUPATI
LANDMARK BAGIAN DEPAN
KANTOR BUPATI
+
SITE PLAN
KAWASAN
GEDUNG DPRD
TANA TIDUNG
GERBANG KAWASAN
+ DROP OFF BAGIAN
DEPAN KANTOR DPRD
AKSES JALAN UTAMA
MENUJU KANTOR DPRD
+
TAMAN DI BAGIAN
DEPAN GEDUNG DPRD
KOLAM DI BAGIAN DEPAN
GEDUNG DPRD
+
KAWASAN
PERKANTORAN
INSTANSI VERTIKAL
BPN
KANTOR TELKOM
KANTOR BPS
KANTOR PAJAK
KODIM
POLRES
BADAN
NARKOTIKA
KPUD
PENGADILAN
MAKO BRIMOB
KANTOR POS
KEJAKSANAAN
+
KOMPLEKS
KANTOR BUPATI
DAN DPRD
KANTOR DPRD
KANTOR BUPATIMASJID AGUNG
+
KOMPLEKS
PERKANTORAN
SIMPANG SENGKONG BEBATU
LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN
SIMPANG EMPAT BUNDARAN
2007-2010 2011-2015
SASARAN PRIORITAS :
• BERKURANGNYA ANGKA
KEMISKINAN
• BERKURANGNYA ANGKA
PENGANGGURAN
• TERWUJUDNYA IKLIM USAHA
YANG KONDUSIF
• MENINGKATNYA KAPASITAS
SUMBER DAYA PARIWISATA
• MENINGKATNYA HASIL
PRODUKSI DAN KUALITAS
TANAMAN PANGAN
• MENINGKATNYA NILAI
TAMBAH DAN DAYA SAING
PRODUK PERTANIAN
• MENINGKATNYA PENDAPATAN
MASYARAKAT
ANGKA TINGKAT KEMISIKINAN
2016 = 9,2 %
2018 = 8 %
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA
2016 = 2,58 %
2018 = 2,35 %
PROSENTASE KOPERASI AKTIF
2016 = 45 %
2018 = 80 %
PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA LOKAL
2016 = 1
2018 = 3
CETAK SAWAH
2016 = -
2018 = 600 Ha
PENINGKATAN PRODUK HASIL
PERTANIAN
2016 = 75 %
2018 = 82 %
PERTUMBUHAN EKONOMI
2016 = 3,35 %
2018 = 6 %
SASARAN PRIORITAS :
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PELAYANAN DIBIDANG
KESEHATAN YANG BAIK DAN
TERJANGKAU
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PELAYANAN DIBIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN YANG
CEPAT, MURAH DAN
TRANSPARAN
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PELAYANAN TERKAIT
PERIZINAN USAHA YANG
LEBIH CEPAT, MUDAH DAN
PREDIKTEBEL
2016
5
2018
7
2016
80 %
2018
88,5 %
2016
80 %
2018
90 %
RUMAH SAKITTAHUN 2010-2014RUMAH SAKIT TAHUN 2016
PUSKESMAS TAHUN 2010-2014 PUSKESMAS TAHUN 2016
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG
RSU
0 UNIT
PUSKESMAS
3 UNIT
PUSTU
8UNIT
RSU
1 UNIT
PUSKESMAS
5 UNIT
PUSTU
14UNIT
RSU
1 UNIT
PUSKESMAS
5 UNIT
PUSTU
18 UNIT
SASARAN PRIORITAS :• TERWUJUDNYA PENINGKATAN PAD DARI
SEKTOR-SEKTOR EKONOMI POTENSIAL
• TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN
HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
• TERUMUSKANNYA BERBAGAI PRODUK
HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM
MENDUKUNG KEBIJAKAN SERTA
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH
DIRENCANAKAN
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN
YANG AKAN MENDUKUNG KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN YANG DIABDIKAN PADA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
• TERCAPAINYA PENGAWASAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL
SEBAGAI UPAYA PENURUNAN
TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
RATA-RATA PAJAK/RETRIBUSI KABUPATEN
TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
2016 = 25 %
2018 = 30%
JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN
2016 = 65 %
2018 = 75 %
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIHASILKAN DAN DIPERDAKAN
2016 = 4 BUAH
2018 = 8 BUAH
OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
2016 = WDP
2018 = WTP
PROSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN
TERHADAP PERDA
2016 = 70 %
2018 = 60 %
PROSENTASE JUMLAH TEMUAN YANG
DI TINDAKLANJUT
2016 = 55,6 %
2018 = 80 %
TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN
SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
DI BUMI UPUNTAKA”
PRINSIP LANGKAH CEPAT WUJUDKAN MIMPI
MASYARAKAT KTT SEJAHTERA YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN
SEJAHTERA
PIKIRAN
PROGRAM
PRIORITAS 1 DAN 6
SEJAHTERA
RAGA
PROGRAM PRIORITAS
2, 3 DAN 5
SEJAHTERA
PENDAPATAN
PROGRAM PRIORITAS
4 DAN 6
“UPUNTAKA
SEJAHTERA”
TEMA RKP NASIONAL 2018
“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN”
TEMA RKPD PROVINSI 2018
“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN UTARA DIDUKUNG OLEH
INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI”
TEMA RKPD TAHUN 2018
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA”
PEMBANGUNAN BIDANG
EKONOMI
PEMBANGUNAN BIDANG
INFRATRUKTUR
APBN USULAN SEBANYAK 35 KEGIATAN
DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 233.800.000.000,00
APBD PROVINSI KALIMANTAN UTARA USULAN SEBANYAK 56 KEGIATAN
DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 289.127.560.000,00