tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan...
TRANSCRIPT
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi Umum
dan Kepegawaian20% 18.64% 93.20% 20% 38.64%
Jumlah Materai 33842 Lembar 4700 Lembar 8500 Lembar 8200 Lembar 96.47% 8500 Lembar 16,700 Lembar 49.35%
Jumlah Paket Yang Dikirimkan 18 Paket 1 Paket 18 Paket 0% 0% - Paket 0%
Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan
Komunikasi18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 100% 18 Jaringan 18 Jaringan 100%
Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Sumber
Daya Air7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 100% 7 Jaringan 7 Jaringan 100%
Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Listrik 17 Jaringan 17 Jaringan 17 Jaringan 17 Jaringan 100% 17 Jaringan 17 Jaringan 100%
Jumlah Barang Cetakan 322577 Lembar 610 Paket 68204 Lembar 61423 Lembar 90.06% 68504 Lembar 129,927 Lembar 40.28%
Jumlah Penggandaan 93241 Lembar 15000 Lembar 49350 lbr 49313 Lembar 99.93% 31799 Lbr 81,112 Lembar 86.99%
Jumlah Penjilidan 2983 Buah 150 Buah 363 Buah 293 Buah 80.72% 449 Buah 742 Buah 24.87%
Jumlah Peralatan Kebersihan 25 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 10 Jenis 58.82% 17 Jenis 27 Jenis 108.00%
Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 295 Orang 66 orang 50 orang 50 Orang 100% 59 orang 109 Orang 36.95%
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 140 Jenis 34 jenis 25 jenis 22 Jenis 88.00% 25 jenis 47 Jenis 33.57%
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 94.44% 18 Jenis 35 Jenis 42.68%
01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah
yang diperlukan dan Buku Peraturan Per UU
yang diperlukan
15796 Exemplar 2100 Exp 1350 Exp 1089 Exemplar 80.67% 1750 Exemplar 2,839 Exemplar 17.97%
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat26885 Dos 6052 Dos 7000 Dos 7000 Dos 100% 7455 Dos 14,455 Dos 53.77%
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
Prasmanan42681 Orang 4924 Orang 8895 Orang 8881 Orang 99.84% 8315 Orang 9,196 Orang 21.55%
18Rapat Rapat koordinasi dan
konsultasi Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah1682 OK 1026 OK 208 OK 181 OK 87.02% 109 OK 290 OK 17.24%
19Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah8742 OK 268 OK 1604 OK 1486 OK 91.52% 480 OK 1,966 OK 22.49%
(SEBELUM PERUBAHAN)
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN BANGGAI
100%
5
01Penyediaan jasa surat
menyurat
03Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
08Penyediaan jasa kebersihan
kantor
15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
17Penyediaan makanan dan
minuman
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Jumlah PNS Tenaga pendukung Teknis dan
Admnistrasi Perkantoran42 Orang 51 Orang 42 Orang 42 Orang 100% 42 Orang 100%
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran297 Orang 8 Orang 42 Orang 42 Orang 100% 69 orang 69 Orang 23.23%
Jumlah Alat Tulis Kantor yang diperlukan 125 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 25 Jenis 25 Jenis 20%
22
Operasional Kantor
Perwakilan/Mess Pemda Kab.
Banggai
Jumlah Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah
daerah Kabupaten Banggai2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH
dan WKDH
Jumlah medical check up KDH dan WKDH 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100% 2 Orang 2 Orang 100%
02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur20% 20% 100% 20% 40.00%
03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Bangunan Gedung Kantor 36 Paket 3 Paket 8 Paket 8 Paket 100% 7 Paket 15 Paket 41.67%
02Jumlah Kendaraan Dinas/
Operasional Roda Empat29 Unit 7 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 8 Unit 23 Unit 79.31%
Jumlah Kendaraan Dinas/
Operasional Roda Dua40 Unit 5 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 17 Unit 25 Unit 62.50%
06Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinasJumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%
07Pengadaan perlengkapan
gedung kantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor 32 Jenis 9 Paket 4 Jenis 4 Jenis 100% 4 Jenis 8 Jenis 25.00%
09Pengadaan peralatan gedung
kantorJumlah Peralatan Gedung Kantor 28 Jenis 5 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 4 Jenis 7 Jenis 25.00%
10 Pengadaan Meubelair Jumlah Jenis Meubelair 2 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 100%
20Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah
jabatan 15 RJ 3 RJ 3 RJ 3 RJ 100% 3 RJ 3 RJ 20%
22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorJumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 Unit 6 Paket 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%
23Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala mobil
jabatan 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat142 Unit 18 unit 18 unit 18 unit 100% 19 Unit 37 Unit 26.06%
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua190 Unit 20 unit 20 unit 20 unit 100% 20 Unit 40 Unit 21.05%
Jumlah Bahan Bakar Minyak 99520 Liter 19904 Liter 19904 Liter 19904 Liter 100% 19904 Liter 19,904 Liter 20%
Jumlah Perpanjangan STNK 332 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 35 Unit 35 Unit 35 Unit 11%
100%
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
40.00%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor250 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 100% 50 Unit 50 Unit 20%
27PemeliharaanRutin/ Berkala
Peralatan Rumah Jabatan
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan
rumah jabatan / dinas 125 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 25 Jenis 25 Unit 20%
28PemeliharaanRutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor81 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 6 Jenis 7.41%
30Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan
Listrik32 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 100% 1 Jaringan 2 Jaringan 6.25%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase tersedianya pakaian Dinas
Lingkup Pegawai Setda20% 20% 100% 20% 40%
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Lingkup Pegawai Setda1103 Pasang 214 Pasang 214 Pasang 214 Pasang 100% 214 Pasang 428 Pasang 38.80%
Jumlah Pakaian Dinas KDH dan WKDH 2 Orang 2 Orang - Orang 0.00%
Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan 825 Pasang - - - Orang 0.00%
Jumlah Pakaian Batik Tradisional 275 Pcs 214 Pcs 214 Pcs 100% - Pcs 0.00%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya
Aparatur0% 0% 0% 20% 20%
01Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan formal7 Orang 0% 0% 4 Orang 4 Orang 57.14%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Ketersediaan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
20% 20% 100% 20% 40%
01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja OPD 6 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33.33%
06 02Penyusunan pelaporan
Keuangan SemesteranJumlah laporan Keuangan Semesteran 12 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 16.67%
04Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunJumlah laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40%
05
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 27 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 5 Dokumen 11 Dokumen 40.74%
100%
100%
100%
05
03
02Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
05Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
40%
20%
40%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40%
10Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah penyelenggaraan barang dan jasa
pemerintah Sekretariat Daerah250 Paket 1 Dokumen 50 Paket 50 Paket 100% 50 Paket 100 Paket 40%
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 1200 Peserta - Peserta 0%
26
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP )
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP )2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 50%
07Program Pengembangan
Sistem Informasi / Data
Presentasi Pengembangan Sistem
informasi / Data- 0% 0.00% -
04Penyusunan Profil Perangkat
DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25%
08
Program Perencanaan
Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Presentasi Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan- 0% 0.00% -
08 02
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program
Kegiatan
Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan 16 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 25%
16
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Persentase Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah20% 20% 100% 20% 40%
01
Dialog / Audiensi dengan
TokohTokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota
Jumlah Kegiatan dialog / audensi dengan
tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan / anggota
organisasi sosial dan kemasyarakat
16 Kegiatan 1 Laporan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 50%
16 02
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara / Departemen
/ Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat Negara Departemen Lembaga
Pemerintah Non Departemen Luar Negeri
120 Kegiatan 1 Laporan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 100% 24 Kegiatan 48 Kegiatan 40%
04Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah DaerahJumlah Peserta Rakor 510 Peserta 1 Kegiatan 102 Peserta 102 Peserta 100% 102 Peserta 204 Kegiatan 40%
05
Kunjungan Kerja / Inspeksi
Kepala Daerah / Wakil Kepala
daerah
Jumlah Laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi
Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40%
06
Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah koodinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya 360 Kegiatan 1 Laporan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 100% 72 Kegiatan 144 Kegiatan 40%
40%
100%
100%
100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
07Pelayanan Kehumasan dan
ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 2500 OK 500 OK 500 OK 500 OK 100% 500 OK 1,000 OK 40%
17
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH/WKDH
Persentase Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Kebijakan KDH20% 20% 100% 20% 40%
09Pembinaan Perangkat
Kecamatan / KelurahanJumlah Perangkat Kecamatan / Kelurahan 800 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 400 Orang 800 Orang 100%
10Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pemerintah Daerah
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan
Pemerintah Daerah92 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100% 10 Kegiatan 20 Kegiatan 21.74%
11
Pemuktahiran Data
Inventarisasi Sekretariat
Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen/laporan Data inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai5 Dokumen 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40%
18 Pembinaan Perangkat Daerah Jumlah Peserta Pembinaan 382 Peserta - Peserta 0%
18Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi InformasiTersedianya laporan melalui SPSE 20% 20% 100% 20% 40%
02Penyelenggaraan LPSE
Kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen Paket PBJ yang terproses
melalui SPSE5 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
Penyelenggaraan Unit
Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Jumlah Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah1 Paket
20
Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum
Komunikasi Bag. Adm. Pembangunan dan
SDA
20% 20% 100% 20% 40%
20 05
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Bagian
Administrasi Pembangunan
dan SDA
Jumlah Laporan Kegiatan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%
21Penataan Peraturan
Perundang - Undangan
Jumlah produk hukum yang difasilitasi20% 20% 100% 20% 40%
40%
40%
40%
40%100%
100%
100%
100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
06
Kajian Peraturan
Perundangundangan Daerah
Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang
Baru, Lebih Tinggi dari
Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Jumlah produk hukum yang difasilitasi250
Produk
Hukum50 Kegiatan
50 Produk
Hukum50 Produk Hukum 100% 50 Produk Hukum 100
Produk
Hukum40.00%
07Penyusunan Peraturan
Daerah dan LegislasiJumlah Peraturan Daerah 139 Perda 32 Perda 32 Perda 32 Perda 100% 32 Perda 64 Perda 46.04%
08Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 20%
09Sosialisasi Rancangan
Peraturan DaerahJumlah Sosialisasi Rancangan Perda 251 Perda 23 Kecamatan 50 Perda 50 Perda 100% 50 Perda 100 Perda 39.84%
10Penyusunan/ Pembinaan
HukumJumlah peserta pembinaan hukum 1000 Peserta 200 Peserta 200 Peserta 200 Peserta 100% 200 Peserta 200 Peserta 20.00%
11
Penyusunan Daftar Petunjuk,
Katalog, Abstraksi dan Kliping
Produk Hukum
Jumlah Daftar Petunjuk, Katalog, Abstraksi
dan Kliping Produk Hukum1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 100.00%
12Penyuluhan dan Publikasi
PERDA
Jumlah Wilayah Penyuluhan dan Publikasi
PERDA23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100.00%
13Penggandaan Bahan
PerpustakaanJumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah 847 Buku 386 Buku 386 Buku 386 Buku 100% 386 Buku 772 Buku 91.15%
14Penyelesaian Perkara Litigasi
dan Non Litigasi
Jumlah Penyelesaian Perkara PERDA
PEMDA50 Perkara 50 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 100% 10 Perkara 20 Perkara 40.00%
15Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Produk Hukum Yang Terbuplikasi
Melalui Media Elektronik150
Produk
Hukum49 Produk Hukum 49
Produk
Hukum32.67%
16
Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Kabupaten
Banggai
Jumlah Wilayah Rencana Aksi HAM
Kabupaten Banggai4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%
22Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase fasilitasi penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar (daerah,
kecamatan/kelurahan)
20% 20% 100% 20% 40%
01
Fasilitasi Penyiapan Data dan
Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Daerah
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyiapan
Dokumen Data dan Informasi Pendukung
Proses Pemekaran Daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%
03
Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal
Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00%
40%100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan 240Nama Rupa
Bumi
80 Nama Rupa
Bumi
80 Nama
Rupa Bumi
80 Nama Rupa
Bumi100%
80 Nama Rupa
Bumi10
Nama Rupa
Bumi4.17%
06Penetapan dan Penegasan
Batas Wilayah
Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas
wilayah 3 Dokumen - Dokumen 0.00%
23
Pembinaan dan
Pengembangan Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Prosentase ketersediaan data dan laporan
Potensi dan Kerusakan SDA20% 20% 100% 20% 40%
01Pendataan Potensi dan
Kerusakan SDA
Jumlah Laporan Pendataan Potensi dan
Kerusakan SDA di 23 Kecamatan5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
02Sosialisasi Peraturan di
Bidang SDA
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi
Peraturan dibidang SDA1200 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 100% 300 Orang 600 Orang 50.00%
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Potensi SDA
Jumlah laporan koordinasi Pemanfaatan
Potensi SDA5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%
04
Koordinasi dan Pengendalian
Kegiatan Rehabilitasi
Mangrove
Jumlah laporan koordinasi rehabilitasi
mangrove5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian
Kota Sehat / Adipura
Jumlah laporan fasilitasi koordinasi penilaian
kota sehat / adipura7 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan 57.14%
24Pembinaan dan Pelayanan
Umat Beragama
Jumlah program Keagamaan yang
terfasilitasi20% 20% 100% 20% 40%
02Fasilitasi Kegiatan
KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 59 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 100% 14 Kegiatan 23 Kegiatan 38.98%
24 03Penyusunan / Pengadaan
Buku Buku AgamaJumlah Buku Agama 2500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 100% 500 Buku 1,000 Buku 40.00%
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan
Keagamaan
Jumlah peserta pembinaan 75 Orang
40%
40%
100%
100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
25
Peningkatan dan
Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
terfasilitasinya program Peningkatan dan
Pemberdayaan Kesejahteraan sosial20% 20% 100% 20% 40%
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan
Masyarakat22 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 5 Kegiatan 10 Kegiatan 45.45%
02Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Masyarakat (PEKAT)2000 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 400 Orang 800 Orang 40.00%
03
Dukungan Pembinaan
Kesejahteraan Para Imam dan
Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan
para Imam, Pendeta dan Pemangku878 Orang 175 Orang 175 Orang 175 Orang 100% 175 Orang 350 Orang 39.86%
26Pemberdayaan
Perekonomian Rakyat
Terealisasinya data penerima keluarga
manfaat dan laporan pengendalian
pengawasan penyaluran Rastra di
Kabupaten Banggai.
20% 20% 100% 20% 40%
01
Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan
Perekonomian
Jumlah Laporan Harga Bahan Pokok Pangan,
Barang Strategis dan Perkembangan Inflasi
Daerah
5 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
26 02Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi DaerahJumlah laporan Inflasi Daerah yang terkendali 4 Dokumen 1 Laporan - 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%
03
Pengendalian dan
Pengawasan Distribusi BBM
dan Gas
Jumlah Dokumen Laporan pengendalian dan
pengawasan distribusi BBM dan Gas 5 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
04
Fasilitasi Pembinaan,
Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi
Bansos Rastra16 Dokumen 1 Paket 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 50.00%
05Promosi Barang dan Jasa
Kab. Banggai
Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Promosi
Barang dan Jasa Kabupaten Banggai4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25.00%
06
Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Kab.
Banggai
Jumlah Dokumen laporan Pemantauan
Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Kabupaten Banggai
4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25.00%
07
Sosialisasi Pengendalian
Penyaluran Beras Sejahtera di
Kabupaten Banggai
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
Rastra 697 Peserta 266 Peserta 266 Peserta 266 Peserta 100% 266 Peserta 38.16%
40%
100%
100%
40%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
08
Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi
Tengah
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 360 Peserta Peserta 0.00%
Dukungan Dana Operasional
Penyaluran Rastra dari Titik
Distribusi ke RTSPM
Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra dari Titik
Distribusi ke RTSPM23 Desa 23 Desa 23 Desa 23 Desa 100% 23 Desa 100.00%
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
Persentase kecamatan / Kelurahan
berkinerja baik20% 20% 100.00% 20% 40%
30 Evjab 1 Dokumen 12 Evjab 40.00%
30 SKJ 12 SKJ 40.00%
02
Penyusunan Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan
Penataan Kelembagaan
Jumlah Dokumen Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan16 Perbup 1 Dokumen 4 Perbup 4 Perbup 100% 4 Perbup 8 Perbup 50.00%
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang dievaluasi kinerjanya 23 Kecamatan 230 Peserta 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100.00%
28Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Publik
Persentase Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Publik20% 20% 100% 20% 40%
01 Penyusunan SOP
Jumlah fasilitasi, pembinaan, monitoring,
evaluasi penyusunan dan penerapan standar
operasional (SOP)
35 SOP 1 Dokumen 7 SOP 7 SOP 100% 7 SOP 14 SOP 40.00%
02
Penyusunan Roadmap
Reformasi Birokrasi,
Pencanangan dan Pembagian
Zona Integritas
Jumlah fasilitasi monitoring, evaluasi,
penyusunan dan perancangan Roadmap
reformasi birokrasi dan zona integritas
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar
Pelayanan (SP) Bagi Seluruh
SKPD
Jumlah fasilitasi, monitoring, evaluasi,
penyusunan dan penerapan standar
Pelayanan (SP) perangkat daerah
35 OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 OPD 5.71%
29
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan,
Pelaporan, Pendataan dan
Evaluasi
Tersedianya dokumen Kegiatan Program
Pembangunan20% 20% 100% 20% 40%
01Koordinasi dan Sinkronisasi
Sekretariat Daerah
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sekretariat
daerah 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%
02Pendataan dan Pengkajian
Kegiatan PembangunanJumlah data kegiatan pembangunan 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 4 Dokumen 40.00%
40%
40%
40%
100%
01
Evaluasi Jabatan dan
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi
Jabatan
100%
100%
6 Evjab dan 6 SKJ6 Evjab dan 6 SKJ6 Evjab dan 6
SKJ100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
03
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Program
Pembangunan (TEPRA)
Jumlah Laporan Kegiatan Program
Pembangunan (TEPRA) Triwulan I s/d IV16 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 8 Laporan 50.00%
04Pengendalian Umum
Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian Umum
Pelaksanaan Pembangunan15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 6 Laporan 40.00%
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Sumber Dana Khusus
Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Non
APBD Kabupaten yang dibina dan
dikendalikan
16 Laporan 2 Kegiatan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 8 Laporan 50.00%
06Koordinasi dan Sinkronisasi
Program PPSPJumlah Pelaksanaan kegiatan Program PPSP 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%
30
Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Tersedianya Program Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan20% 20% 100% 20% 40%
01
Koordinasi Penyusunan
Rencana Umum Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah
daerah Kabupaten Banggai10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 4 Dokumen 40.00%
30 02
Peningkatan Kapasitas
Stakeholder Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang
dan jasa yang meningkat kapasitasnya700 Peserta 200 Peserta 200 Peserta 100% 200 Peserta 400 Peserta 57.14%
03
Pembinaan dan Peningkatan
SDM Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan
fungsional pengadaan barang dan jasa15 Orang 3 Orang 3 Orang 100% 3 Orang 6 Orang 40.00%
04
Koordinasi Penyiapan
Rumusan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
dihasilkan
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan yang
diselesaikan60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 40.00%
06
Penyusunan Data dan
Informasi Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Jumlah data dan informasi pengadaan barang
dan jasa pemerintah60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 40.00%
07
Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Persentase kepuasan pelanggan internal dan
penyedia (eksternal) pengadaan barang dan
jasa
100 % 70% 70% 100% 75% 75% % 0.75%
40%100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
08Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dilelang60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 40.00%
30 09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang diadministrasi750 Paket 150 Paket 150 Paket 100% 150 Paket 300 Paket 40.00%
31
Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah
Presebtase Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan Institusi Pemerintah20% 20% 100% 20% 40%
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas
Tugas Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan Sekretaris
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas - tugas kepala
daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris
daerah yang terlaksana
60 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 24 Kegiatan 40.00%
02Fasilitasi Tugas Tugas Staf
AhliJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 100 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 100% 20 Kegiatan 40 Kegiatan 40.00%
03
Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Sekretaris
Daerah
Jumlah urusan umum, perlengkapan dan
rumah tangga Sekretaris Daerah16 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 50.00%
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Presentase peningkatnya peran lembaga
kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat
20% 20% 100% 20% 40%
32
Koordinasi Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat/Desa, Trantibum
Linmas, Pemberdayaan
perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat/Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan
ADD15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 40.00%
02
Fasilitasi Pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan
dan Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan6 Kegiatan Kegiatan 0.00%
03
Pembinaan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pembinaan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%
40%
40%100%
100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
04Fasilitasi dan Pembinaan
Kependudukan dan Capil
Jumlah Laporan Pembinaan Kependudukan
dan Capil1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%
05
Sosialisasi terkait dengan
Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%
6
Pembinaan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%
7Pembinaan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Laporan Penataan Dokumen dan
Arsip Daerah1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Trantibun Linmas
Presentase program pembinaan
pengelolaan pemberdayaan masyarakat
dan trantibun linmas yang dilaksanakan
20% 20% 100% 20% 40%
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat /
Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah laporan kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat,
Trantibum Linmas serta Kependudukan
15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 40.00%
03
Faslitasi Penanganan
Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah Laporan Penyelesaian Pelanggaran
Perda4 % 2 Kegiatan 2 % 50.00%
04
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta
Pengembangan di Bidang
Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 25.00%
34Perencanaan Infrastruktur
dan Tata Ruang
Persentase keselarasan perencanaan
Infrastruktur dan tata Ruang 20% 20% 100% 20% 40%
01
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan infrastruktur
Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur perhubungan dan statistik24 Kegiatan - Kegiatan 0.00%
40%
40%100%
100%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
34 02
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Jumlah koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
41 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 4.88%
03
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan
Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
23 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 8.70%
04
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
32 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 100% 8 Kegiatan 25.00%
05
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18 Kegiatan - Kegiatan 0.00%
06
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
24 Kegiatan - Kegiatan 0.00%
07
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana
dan Prasarana
Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
20 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10.00%
34
Koordinasi Perumusan
Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan
Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata
Ruang
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Infra
Struktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Infra Struktur dan Tata
Ruang
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%
Penyelenggaraan Administrasi
Infrastruktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Administrasi Infrastruktur dan Tata Ruang1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%
Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur, Perhubungan,
kominfo dan Statistik
Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur, Perhubungan,
kominfo dan Statistik
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00%
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjan Umum
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Pekerjan Umum
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00%
35
Kependudukan Capil,
Transmigrasi dan Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Jumlah Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan Dan Arsip
Daerah
- 0% 33% 33%
01Koordinasi Kependudukan
dan Capil
Jumlah Koordinasi Kependudukan Desa dan
Kelurahan5 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 40.00%
02
Koordinasi Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
8 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 25.00%
35 03
Koordinasi Peningkatan
Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja, Kesempatan
Kerja dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Laporan Perekembangan Kualitas
SDM Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%
04
Fasilitasi Pembinaan
Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Persentase Jumlah Pelatihan pada Kelompok
Usaha Kecil Menengah (UKM)8 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 25.00%
05
Koordinasi Penataan
Dokumen Kepustakaan dan
Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi Kepustakaan dan
Kearsipan4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%
06Fasilitasi Pengelolaan
Administrasi Kependudukan
17Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur20% 20% 100% 20% 40%
34Penyusunan Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja
Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penerapan analisis jabatan dan analisis beban
kerja
29 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 7 Dokumen 8 Dokumen 27.59%
10 Perbup 4 Perbup40.00%
100% 33%
2 Perbup / 2
Kegiatan
40%
2 Perbup / 2
Kegiatan
Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penerapan tatanaskah dinas dan standarisasi
pakaian dinas
2 Perbup / 2
Kegiatan
100%
100%35
Pembinaan Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas
2 Perbup / 2
Kegiatan
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
10 Kegiatan 4 Kegiatan 40.00%
36Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi
standarisasi sarana dan prasarana kerja5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
Jumlah peserta sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
300 Peserta - Kegiatan 0.00%
Pembinaan Kepegawaian Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepegawaian 1 Paket
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Presentase Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa yang
dilaksanakan
20% 20% 100% 20% 40%
03
Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan
Sumber daya Komunikasi Informasi15 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 6 Kegiatan 40.00%
08Visualisasi, Dokumentasi dan
PublikasiJumlah Visualisasi, dokumentasi dan publikasi 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 40.00%
09Penyebarluasan Informasi
Tentang PPSPJumlah informasi PPSP yang tersebar 7861 Lembar 1500 Lembar 1500 Lembar 1500 Lembar 100% 1500 Lembar 3,000 Lembar 38.16%
18Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
Nilai hasil Kerja sama Informasi dengan
Mass Media 20% 20% 100% 20% 40%
08 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 16 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 50.00%
10
Melaksanakan Pelayanan
Informasi dengan
Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Jumlah publikasi melalui peliputan media
massa, Surat kabar, majalah dan media
elektronik
8 Media 8 Media 8 Media 8 Media 100% 8 Media 16 Media 200.00%
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Persentase Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
0%
Pemetaan Potensi Tanah /
Pembuatan Peta Ketersediaan
Tanah
Jumlah Peta Potensi Tanah dan Peta
Ketersediaan Tanah1 Dokumen 0%
100%
2 Perbup / 2
Kegiatan
100%
40%
2 Perbup / 2
Kegiatan
40%
Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penerapan tatanaskah dinas dan standarisasi
pakaian dinas
2 Perbup / 2
Kegiatan100%35
Pembinaan Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas
2 Perbup / 2
Kegiatan
PROG. KEG.
Target Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017 (n-2)
Tingkat
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)
100%
5
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
38.64%
Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
11=(8+10)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Inventarisasi / Pengawasan
dan Penertiban Dokumen
Tanah di Desa, Kelurahan dan
Kecamatan
Jumlah Laporan Inventaris / Pengawasan dan
Penertiban Dokumen Tanah di Desa,
Kelurahan dan Kecamatan
1 Dokumen 0%
Perencanaan Pengadaan
Tanah
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah1 Dokumen 0%
Persiapan Pengadaan TanahJumlah Dokumen Persiapan Pengadaan
Tanah1 Dokumen 0%
Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan
Tanah1 Dokumen 0%
Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah Laporan Persiapan Pengadaan Tanah 1 Dokumen 0%
Program Pengelolaan
Informasi, Elektronika, Sandi
Telekomunikasi dan
Informasi Teknologi Lainnya
Persentase Pengelolaan Informasi,
Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan
Informasi Teknologi Lainnya
0%
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi Sandi
Telematika dan Informasi
Teknologi Lainnya
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan
Informasi Teknologi Lainnya
1 Paket 0%
0%
Program Penyelesaian
Konflik - Konflik Pertanahan
Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik
Pertanahan0%
Identifikasi dan Investigasi
Permasalahan / Pengaduan
Masyarakat
Jumlah Laporan Identifikasi dan Investigasi
Permasalahan / Pengaduan Masyarakat1 Dokumen 0%
0%