stan realizacji nsro 2007-2013 wg stanu na dzień 30.06.2012
DESCRIPTION
Dnia 11 lipca 2012 r. odbyło się XI Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO 2007-2013). Zobacz prezentację z tego posiedzenia (do artykułu na blogu www.jegudiel.pl)TRANSCRIPT
1
Informacja o stanie realizacji NSRO 2007-2013
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE
11 lipca, 2012 r.
Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
2
Stan realizacji NSS 2007-2013 wg danych na 30 czerwca 2012 r. (kumulatywnie)
podpisano 71,9 tys. umów o dofinansowanie, na kwotę wydatków
kwalifikowalnych 305,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 209,7 mld zł(73,1% alokacji)
wydatki kwalifikowalne beneficjentów we wnioskach o płatność wynoszą
149,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 106,8 mld zł (37,2% alokacji)
certyfikowano do KE 129,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, co pozwoliło
zawnioskować o refundację z KE w wysokości 23,1 mld EUR (34,5% alokacji)
3
Postęp we wdrażaniu NSRO - kwoty wydatków kwalifikowalnych na poszczególnych etapach wdrażania (mld zł)
+37%
+134%
+146%
Umowy
Wnioski o płatność
Certyfikacja
223,4235,3
244,7
268,6
64,173,4
85,798,4
121,4
81,7
102,8
283,0294,3
305,1
135,5149,8
113,1129,4
72,162,0
52,6
0
50
100
150
200
250
300
350
4Q 2010 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012
2 010 2011 2012
[mld
PLN
]
Umowy o dofinansowanie Wydatki beneficjentów Certyfikacja do KE
4
Poziom kontraktacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w odniesieniu do alokacji – 30.06.2012 r.
Liczba umów oraz wartość dofinansowania UE * Dane EWT przeliczone wg kursu EUR/PLN=4,2872
72% 71% 71%
65% 64%
96%
79%73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
POIG POIŚ POKL POPT PORPW EWT RPORazem
NSRORazem
9 749 umów 26,6 mld zł
1 738 umów87,4 mld zł
33 718 umów30,2 mld zł
286 umów1,4 mld zł
161 umów6,6 mld zł
265 umów1,4 mld zł
25 944 umowy56,1 mld zł
71 861 umów209,7mld zł
5
Poziom kontraktacji w ramach regionalnych programów operacyjnych w odniesieniu do alokacji – 30.06.2012 r.
Liczba umów oraz wartość dofinansowania UE
75% 76% 74%83%
92%84%
70%
101%
78%
68%
92%
78% 75% 73%
90%
76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
dolno
śląs
kie
kuja
wsko-
pomor
skie
lubels
kielu
busk
iełód
zkie
małopols
kiemazo
wieck ie
opolsk
i epo
dkar
pack
iepo
dlask
iepo
morsk
ie
śląsk
ieśw
iętok
rzys
kie
warmiń
sko-
mazur
skie
wi elko
pols
kie
zach
odn io
pom
orskie
1 4893,9 mld zł
1 4743,1 mld zł
2 0273,7 mld zł
7811,5 mld zł
1 9843,9 mld zł
2 4074,7 mld zł
1 2365,5 mld zł
1 0081,7 mld zł
1 7253,8 mld zł
9102 mld zł
1 4463,5 mld zł
3 3925,8 mld zł
9812,5 mld zł
1 8493,2 mld zł
1 8994,8 mld zł
1 3362,7 mld zł
6
Poziom wydatków beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE w odniesieniu do alokacji, w podziale na programy – 30.06.2012 r.
Wartość dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność * Dane EWT przeliczone wg kursu EUR/PLN=4,2872
31% 30%
46% 44%
34%
28%
48%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
POIG POIŚ POKL POPT PORPW EWT RPORazem
NSRORazem
11,3 mld zł
37,3 mld zł
19,3 mld zł 3,5 mld zł
1 mld zł
0,4 mld zł
34 mld zł106,8 mld zł
7
Poziom wydatków beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE w odniesieniu do alokacji, w poszczególnych RPO – 30.06.2012 r.
Wartość dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność
47% 45% 47%
61%
49%46%
42%
75%
52%
42%
57%
42%
53%
39%
58%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
dolnoś
ląsk
ie
kuja
wsko-
pomor
skie
lube lsk
ielub
uskie
łódzk
iem
ałopol
skie
maz
owie
cki e
opolsk
i epo
dkar
pack
iepodla
ski e
pomor
ski e
śląsk
i e
świę
tokrz
yskie
warmiń
sko-
mazur
ski e
wielko
p olskie
zach
odniopo
mor
skie
2,4 mld zł
1,8 mld zł
2,3 mld zł
1,1 mld zł
2,1 mld zł
2,6 mld zł
3,3 mld zł
1,3 mld zł
2,5 mld zł
1,2 mld zł
2,1 mld zł
3,1 mld zł
1,7 mld zł
1,7 mld zł
3,1 mld zł
1,6 mld zł
8
Postęp we wdrażaniu NSRO – refundacje z KE w 2012 rokuDane narastająco, mld EUR
Do końca I półrocza 2012 r. KE wypłaciła Polsce tytułem refundacji kwotę 23,1 mld EUR. Po uwzględnieniu przekazanych wcześniej zaliczek w wysokości 6,2 mld EUR, łączna kwota środków przekazanych do końca czerwca 2012 roku przez KE wyniosła 29,3 mld EUR.
23,1
20,418,7
15,1
13,0
11,0
8
10
12
14
16
18
20
22
24
I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012
[mld
EU
R]
x 2
9
Kwota 29,2 mld EUR* przekazana do tej pory Polsce stanowi ok. 22% wszystkich środków wypłaconych dotychczas państwom członkowskim.
Płatności z KE (zaliczki+refundacje) – Polska na tle pozostałych państw UE – dane wg stanu na 3 lipca 2012 r.
*kwoty nie uwzględniają środków EWT
1,70,9
7,1
0,2
12,0
1,7
8,3
14,9
4,8
0,4
7,0
0,2
1,7
3,6
0,0
9,6
0,3 0,6 0,6
10,0
4,0
1,7
3,8
0,8 0,8
4,6
2,1
29,2
0
5
10
15
20
25
30
35
Bułgar
iaBelg
iaCze
chy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpa
niaFra
ncja
Irlan
dia
Wło
chy
Cypr
Łotw
aLit
waLu
xem
burg
Węg
ryM
alta
Holand
iaAus
tria
Polska
Portu
galia
Rumun
iaSłow
enia
Słowac
jaFinl
andia
Szwec
ja
Wiel
ka B
ryta
niaEW
T[m
ld E
UR
]
10
Plan certyfikacji na I półrocze 2012 r. - wykonanie
CEL na I półrocze 2012 roku certyfikacja do KE 22,5 mld PLN dla programów krajowych i regionalnych oraz 25,9 mln EUR dla EWT
WYKONANIE:Od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach programów krajowychi regionalnych certyfikowano do KE 26,5 mld zł, tj. 118,1% kwoty docelowej, zaśw ramach programów EWT blisko 30 mln EUR, tj. 115,6% kwoty docelowej.
11
Plan certyfikacji na 2012 r. - wykonanie
CEL na 2012 rok certyfikacja do KE 50,4 mld PLN dla programów krajowych i regionalnych oraz 56,4 mln EUR dla EWT
WYKONANIE:Od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach programów krajowychi regionalnych certyfikowano do KE 26,5 mld zł, tj. 52,6% kwoty docelowej, zaśw ramach programów EWT 30 mln EUR, tj. 53,1% kwoty docelowej.
CEL kumulatywny do końca 2012 r. 153,2 mld PLN dla programów krajowych i regionalnych oraz 139,8 mln EUR dla EWT
WYKONANIE:Od początku wdrażania NSRO do 30 czerwca 2012 r. w ramach programów krajowych i regionalnych certyfikowano do KE 129,4 mld zł, tj. 84,4% kwoty docelowej, zaśw ramach programów EWT 113,4 mln EUR, tj. 81,1% kwoty docelowej.
12
Wykonanie planu certyfikacji na 2012 rok w poszczególnych programach wg stanu na 30.06.2012 r.
97%
120%
102%
120%
112%116%
118%
60%
49%
77%
91%
86%
78%84%
95%
81%84%
136%
53%53%
75%
34%
53%
35%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
PO IG PO PT PO KL PO IiŚ PO RPW RPO razem EWT NSRO ogółem
cel I półrocze 2012 r. cel 2012 r. cel kumulatywny na koniec 2012 r.
13
PostPostęęp rzeczowy realizacji wskap rzeczowy realizacji wskaźźniknikóów monitorowania w monitorowania Celu strategicznego oraz CelCelu strategicznego oraz Celóów szczegw szczegóółłowych NSRO owych NSRO
wg stanu na koniec 2011 r.wg stanu na koniec 2011 r.
14
(*) dane szacunkowe
(**) średnia z lat 2011-2013 wynosząca 6,1
(***) prognoza
Cel strategiczny: Cel strategiczny: TWORZENIE WARUNKTWORZENIE WARUNKÓÓW DLA WZROSTU KONKURENCYJNOW DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚŚCI GOSPODARKI CI GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I PRZEDSIOPARTEJ NA WIEDZY I PRZEDSIĘĘBIORCZOBIORCZOŚŚCI ZAPEWNIAJCI ZAPEWNIAJĄĄCEJ WZROST ZATRUDNIENIA ORAZ CEJ WZROST ZATRUDNIENIA ORAZ
WZROST POZIOMU SPWZROST POZIOMU SPÓÓJNOJNOŚŚCI SPOCI SPOŁŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ
Średnie roczne tempo wzrostu PKB, w % (GUS/Eurostat)
5,2**
3,9
5,3
3,6
6,26,8
5,1
1,6
3,9 4,3*
1,3***1,42,5 2,0
3,3 3,2
0,3
-4,3
2,0 1,5
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
PL UE-27
15
Struktura pracujących wg sektorów gospodarki, w % (GUS):
1212,712,913,31414,815,817,41818,4
2630,630,231,131,930,73029,228,828,6
6256,756,955,654,154,554,253,453,253
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
sektor I sektor II sektor III
16
59,759,359,359,25754,5
52,851,751,2
6064,364,164,565,865,364,463,46362,6
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
3536,93432,331,6
29,728,127,226,226,9
47,446,3
40 40,542,3 43,5 44,6
45,6 46
0
10
20
30
40
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
PL EU-27* Interim Forecast, KE, luty 2012 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata (GUS, Eurostat)
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (GUS, Eurostat)
17
Cel 1: Cel 1: POPRAWA JAKOPOPRAWA JAKOŚŚCI FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH CI FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
ORAZ ROZBUDOWA MECHANIZMORAZ ROZBUDOWA MECHANIZMÓÓW PARTNERSTWAW PARTNERSTWA
Wskaźnik postrzeganej korupcji (Transparency International) 10 – oznacza brak korupcji
3,6 3,5 3,4 3,7 4,24,6
5 5,3 5
0
1
2
3
4
5
6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
18
Cel 2: Cel 2: POPRAWA JAKOPOPRAWA JAKOŚŚCI KAPITACI KAPITAŁŁU LUDZKIEGO U LUDZKIEGO I ZWII ZWIĘĘKSZENIE SPKSZENIE SPÓÓJNOJNOŚŚCI SPOCI SPOŁŁECZNEJ ECZNEJ
Udział procentowy ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym (GUS)
1720,719,818,1
16,515,714,913,912,8
11,6
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
19
4,1 4,9 5,2 5,5 6
,5 6,8 7,0 7,2 7,5 7,6 7,8 8,2 8,4 8,9 9,3 9,9
9,9
9,9 10
,4
10
,9
11
,2
11
,3 13
,4
13
,6
14
,5
14
,8
15
,3
19
,2
22
,9
0
5
10
15
20
25
Austr
iaN
ider
landy
Luks
embu
rgN
iem
cyM
alta
Repub
lika
Czes
kaRum
unia
Belgi
aSz
wec
jaFi
nlan
diaDan
iaSł
owen
ia
Wie
lka
Bryta
niaW
łoch
yCy
prU
E-27
Fran
cja
Polsk
aSt
refa
euro
Węg
ryBuł
garia
Esto
nia
Słow
acja
Port
ugal
iaIrl
andi
aŁo
twa
Litw
aGre
cja
Hiszp
ania
19,6 19 17,7
13,8
9,6 7,1 8,2 9,6 9,7 10
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
Stopa bezrobocia, w % (GUS)
Stopa bezrobocia w UE, w % (BAEL, sa)
20
Cel 3:Cel 3: BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁŁECZNEJ ECZNEJ MAJMAJĄĄCEJ PODSTAWOWE ZNACZENIE DLA WZROSTU KONKURENCYJNOCEJ PODSTAWOWE ZNACZENIE DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚŚCI POLSKICI POLSKI
Łączna długość autostrad, w km (GDDKiA)
1 754
1 070857849
765663663
552552405
0
500
1 000
1 500
2 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
10,2
12
14,314,613,714,31514,8
7,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
Bezpieczeństwo ruchu drogowego – wypadki śmiertelne na 100 tys. ludności (GUS)
21
Cel 4:Cel 4: PODNIESIENIE KONKURENCYJNOPODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚŚCI I INNOWACYJNOCI I INNOWACYJNOŚŚCI CI PRZEDSIPRZEDSIĘĘBIORSTW, W TYM SZCZEGBIORSTW, W TYM SZCZEGÓÓLNIE SEKTORA WYTWLNIE SEKTORA WYTWÓÓRCZEGO RCZEGO
O WYSOKIEJ WARTOO WYSOKIEJ WARTOŚŚCI DODANEJ ORAZ ROZWCI DODANEJ ORAZ ROZWÓÓJ SEKTORA USJ SEKTORA USŁŁUGUG
Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową, w % PKB (GUS, Eurostat)
0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,68 0,74
1,5
1,87* 1,83* 1,83* 1,85* 1,85*1,92* 2,01* 2*
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
PL UE-27
* szacunek Eurostat
22
Cel 5:Cel 5: WZROST KONKURENCYJNOWZROST KONKURENCYJNOŚŚCI POLSKICH REGIONCI POLSKICH REGIONÓÓW W I PRZECIWDZIAI PRZECIWDZIAŁŁANIE ICH MARGINALIZACJI SPOANIE ICH MARGINALIZACJI SPOŁŁECZNEJ, ECZNEJ,
GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ
Średni wskaźnik bezrobocia w 3 podregionach (NUTS 3) o najwyższej stopie bezrobocia (GUS)
2223,7*23,620,122,9
27,431,733,833,2
0
10
20
30
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
61,6 61,5 61,4 61,3 61,2 61,1 61 60,9 60,4
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
Wskaźnik urbanizacji w % (GUS)* dane wstępne
23
Cel 6:Cel 6: WYRWYRÓÓWNYWANIE SZANS ROZWOJOWYCH WNYWANIE SZANS ROZWOJOWYCH I WSPOMAGANIE ZMIAN STRUKTURALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH I WSPOMAGANIE ZMIAN STRUKTURALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
17,8 17,6
16,1
13
9,2
78
9,3 9,6
13,5
0
5
10
15
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
5350,550,450,850,749,247,84746,145,9
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
70
5,3
15,118,8
25,128,9
36,1
50,556,2
61,2
0
20
40
60
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
Stopa bezrobocia na wsi (GUS)
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej na wsi (GUS)
Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu na wsi (GUS)
24
PostPostęęp wdrap wdrażżania ania Strategii UE dla regionu Morza BaStrategii UE dla regionu Morza Bałłtyckiegotyckiego
stan na koniec 2011 r.stan na koniec 2011 r.
25
92%83%
35%
59%77%
84%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PO IG PO IiS PO RPW PO KL EWT RPO
Stopień wpisywania się inwestycji prowadzonych w ramach poszczególnych programów w realizacjęStrategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego wg stanu na koniec 2011 r.
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
26
4%
44%14%
15%23%
B+R, Innowacje
Energia
Transport
Środowisko
Inne:
Inwestycje współfinansowane ze środków EFRR i FS wpisujące się w Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego w podziale na obszary interwencji
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
27
PostPostęęp realizacji Inicjatyw Komisjip realizacji Inicjatyw Komisji
stan na koniec 2011 r.stan na koniec 2011 r.
28
405
,7
17
1,7
17
1,0
18
8,6
17
9,5 2
69
,3
76
,0
67
,5 14
4,5
56
0,7
33
2,4
14
1,3
10
6,4
81
4,5
42
8,7
23
,4 97,0
58
,6
5,6
75
,6
22
,8
38
,1
67
,9
65
,9
31,
6
41
,1
70
,9
20
8,8
57
,3
27
,2 72
,7
24
,6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Dolnoślą
skie
Kujaw
sko-P
om.
Lubel
skie
Lubusk
ieŁó
dzkie
Mało
polsk
ieM
azow
ieck
ieOpolsk
iePodka
rpac
kiePodla
skie
Pomors
kie
Śląskie
Świę
tokr
zysk
ie
War
miń
sko-
Maz
.W
ielk
opolsk
ie
Zachodnio
pom.
Podpisane UMOWY (z Menedżerem Funduszu Powierniczego lub jeśli FP nie występuje - z Pośrednikiem Finansowym)
UMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez pośredników finansowych/fundusze miejskie
Liczba umów: 83 / 8 651
Wartość umów: 4 085,2 / 962,1
5,8% 56,5% 34,3% 90,6% 66,6%29,1%9,5%11,7%47,0%56,4%95,6%8,4%42,1%3,0% 25,6% 13,4%
Źródło: Opracowanie własne Instytucji Koordynującej RPO na podstawie danych przekazanych przez Instytucje Zarządzające RPO w ramach informacji kwartalnej, według stanu na 31 grudnia 2011 r.
29
Inicjatywa JESSICAInicjatywa JESSICA
15
9,9
23
6,3
24
9,6
31
3,2
14
8,7
92
0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Maz
owie
ckie
Pomor
s ki e
Śląs
kie
Wiel
kopo
lskie
Zach
odnio
p om.
Podpisane UMOWY z Menedżerem Funduszu PowierniczegoUMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez fundusze miejskie
Liczba umów: 5 / 4
Wartość umów: 1 107,8 / 92
0% 0% 0% 29,4% 0%
Źródło: Opracowanie własne Instytucji Koordynującej RPO na podstawie danych przekazanych przez Instytucje Zarządzające RPO w ramach informacji kwartalnej, według stanu na 31 grudnia 2011 r.
30
Inicjatywa JEREMIEInicjatywa JEREMIE
40
5,7
39
,8
18
8,6
28
7,4
23
,4
0,8 5,6 2
9,9
11
6,8
57
,3
50
1,3
28
0
0
100
200
300
400
500
600
Dolnoślą
skie
Kujaw
sko-P
om.
Łódzk
ie
Pomors
kie
Wie
lkopolskie
Zachodnio
pom.
Podpisane UMOWY z Menedżerem Funduszu PowierniczegoUMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez pośredników finansowych
Liczba umów: 6 / 2 690
Wartość umów: 1 702,9 / 233,8
5,8% 1,9% 3,0% 10,4% 23,3% 20,5%
Źródło: Opracowanie własne Instytucji Koordynującej RPO na podstawie danych przekazanych przez Instytucje Zarządzające RPO w ramach informacji kwartalnej, według stanu na 31 grudnia 2011 r.
31
RozkRozkłład regionalny udzielonego wsparciaad regionalny udzielonego wsparcia
stan na koniec 2011 r.stan na koniec 2011 r.
32
RozkRozkłład regionalny udzielonego wsparcia ad regionalny udzielonego wsparcia –– umowy o dofinansowanie umowy o dofinansowanie
wartowartośćść bezwzglbezwzglęędna dna per per capitacapita
33
RozkRozkłład regionalny udzielonego wsparcia ad regionalny udzielonego wsparcia –– podziapodziałł na obszary interwencjina obszary interwencji
34
Realizacja wskaRealizacja wskaźźniknikóów kluczowych w kontekw kluczowych w kontekśście cie osiosiąągnignięętego posttego postęępu finansowego w ramach wybranych pu finansowego w ramach wybranych
obszarobszaróów interwencjiw interwencji
stan na koniec 2011 r.stan na koniec 2011 r.
35
Obszar interwencji Obszar interwencji ochrona ochrona śśrodowiska i zapobieganie zagrorodowiska i zapobieganie zagrożżeniomeniom
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci
wodociągowej (km)
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
(km)
Liczba wybudowanych/ przebudowanych
oczyszczalni ścieków(szt.)
2 358 2 765
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
11 621 7 808
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
zrelizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacjii
161 291
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
zrelizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacjii
Postęp finansowy (mld PLN)
Postęp rzeczowy:
6,6 19,7 10,3
0 10 20 30 40
rozliczonopozostało do rozliczeniawolna alokacja
36
Obszar interwencji Obszar interwencji spospołłeczeeczeńństwo informacyjnestwo informacyjne
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
Postęp finansowy 2,3 7,4 5,2
0 2 4 6 8 10 12 14 16
rozliczonopozostało do rozliczeniawolna alokacja
25 177355
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
822 3 204
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
Postęp finansowy (mld PLN)
Postęp rzeczowy:
Długość wybudowanej sieci Internetu
szerokopasmowego (km)
Liczba wybudowanych publicznych punktów dostępu do Internetu
(PIAP)
37
Obszar interwencji Obszar interwencji transporttransport
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
Długość wybudowanych autostrad (km)
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg ekspresowych (km)
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg krajowych (km)
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg wojewódzkich (km)
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg powiatowych (km)
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg gminnych (km)
Postęp finansowy (mld PLN)
Postęp rzeczowy:
433
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
w trakcie realizacji
116 560
0 100 200 300 400 500 600 700
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie real izacji
98 130
0 50 100 150 200 250
zreal izowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
476 1 329
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
2 669 1 329
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
1 937 471
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
30,6 35,9 28,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
rozliczonopozostało do rozliczeniawolna alokacja
38
Obszar interwencji Obszar interwencji B+R, innowacyjnoB+R, innowacyjnośćść, przedsi, przedsięębiorczobiorczośćść
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (szt.)
Liczba utworzonych/ zmodernizowanych laboratoriów
(szt.)
Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych (szt.)
Liczba wspartych Instrumentów inżynierii finansowej (szt.)
Postęp rzeczowy:
Postęp finansowy (mld PLN)16,2 17,9 13,4
0 10 20 30 40 50
rozliczonopozostało do rozliczeniawolna alokacja
242
216
212
1 003
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
68
56
60
114
0 50 100 150 200
zrealizowano (ostatni WNP)w trakcie realizacji
39
WskaWskaźźnik horyzontalny utworzonych nowych miejsc pracynik horyzontalny utworzonych nowych miejsc pracy
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
28 687 72 339
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000
utworzonychplanowanych do utworzenia
1 86367
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
utworzonychplanowanych do utworzenia
Liczba utworzonych miejsc pracy
(szt.)
w tym etatów badawczych
(szt.)
40
Przeprowadzone kontrolePrzeprowadzone kontrole
stan na koniec 2011 r.stan na koniec 2011 r.
41
Kontrole systemoweKontrole systemowe
Źródło: Opracowanie własne IK NSRO oraz IK RPO
0886 55 45
5 489
1 323
9 528
3 6472 073
6 945
5 024
4 2749369 36 75 1 310226 33 34310 50 29
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
PO IiŚ PO IG PO KL PO RPW PO PT RPO
2008 2009 2010 2011
Kontrole projektKontrole projektóóww
3211 11 17
38
28
135
31
64
22
222
24
64
16
30
17
2103
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PO IiŚ PO IG PO KL PO RPW RPO
2008 2009 2010 2011
42
DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę
Departament Koordynacji WdraDepartament Koordynacji Wdra ŜŜania Funduszy Unii Europejskiejania Funduszy Unii EuropejskiejMinisterstwo Rozwoju RegionalnegoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspul. Wsp óólna 2/4lna 2/40000--926 Warszawa926 Warszawa