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Documento de Tesorería Página 1 de 1 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SERENÍ Región OHiggins Ejercicio Fiscal 2016 Si 2, fe Documento de Tesorería Título Descripción i . .. . . . . Fecha : 20/07/2016 ID Asiento : 728787 Qj Moneda : Nacional Preparado por : •BK^B Aprobado por : MBHB T.Transacción : Anticipo : ;ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RES. EXE. 42 FONDO FIJO 3 NOV FONDO FDO 3, MES DE JUUO, CON PPTO PROGRAMA BARRIOS. Estado ID Código : Aprobado : 371315 : 018752 Principal Fec. Recep. Conforme Monto Cuenta Contable Medio de Pago Documento Programa Cuenta Sanearía Beneficiario r FREDDY ANTONIO 20/07/2016 Fondos Fijos 59.790 Cheque Manual 2523483 38109000041 04 Total Documento: 59.790 http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefmed 20/07/2016

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Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSERENÍ Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2016Si 2, fe

Documento de Tesorería

Título

Descripcióni . . . . . . .

Fecha : 20/07/2016 ID Asiento : 728787 Qj Moneda : Nacional

Preparado por : •BK^B Aprobado por : MBHB T.Transacción : Anticipo

: ;ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RES. EXE. 42 FONDO FIJO 3 NOV

FONDO FDO 3, MES DE JUUO, CON PPTO PROGRAMA BARRIOS.

Estado

ID

Código

: Aprobado

: 371315

: 018752

PrincipalFec. Recep.Conforme

MontoCuenta Contable

Medio dePago

N° Documento Programa

Cuenta SanearíaBeneficiario

r FREDDYANTONIO

20/07/2016 Fondos Fijos

59.790Cheque Manual

2523483

38109000041

04

Total Documento: 59.790

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefmed 20/07/2016

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| TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos |

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RE

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

CURSOS OÍA / MES / AftO

19-07-2016

SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RUT: ^̂ BMI

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron tos recursos

N" Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso

Monto en $ o US$*

100,000EFECTIVO-

Fecha 29/04/2016 N" comprobante 2523473

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS

N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N*

Modificaciones N*

Subtitulo ítem Asignac ón

ítem Presupuestario 22 12 2

O Cuenta contable 53 21 202

Fecha de inicio del Programa o proyecto 20 1 2016

Fecha de término 31 12 2016

Período de rendición 6 2016

42 Fecha 20-01-2016 Servicio SEREMI MINVU

Fecha Servicio

III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en ef período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

71,470

28,530

59790

0

0

40,710 c - g }

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario FREDDY VILLARROEL CANTILLANA

Cargo JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Dependencia ADMINISTRACIÓN

Nombre del Funcionario

RUT

Cargo r

Dependencia /) / /

\L^ZaZ£2Firma y nombre del responsable déla Rendición

/ v—* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de

cuentas.

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DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

2523473

2543473

2543474

2543474

FECHA

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

135694

1347569

246166

152615

TIPO (FACTURA,

BOLETA, LIQUIDACIÓN

U OTRO)

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

NOMBRE PROVEEDOR 0

PRESTADOR DE

SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO

O'HIGGINS

ADA ZUÑIGA PÉREZ

ALBERTO ANICH Y CÍA

LTDA.

LUIS ALBERTO RIVAS

FLORES

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

REPARACIÓN DE ESTUFA

FOTOCOPIAS A COLOR

PLANOSCARTÓN PIEDRA,

CARTULINAS, CARTONERO

GRANDE, PAPEL DIAMANTE,

ETC.PAPEL CRAF, PLUMONES

COLORES

FORMA DE PAGO EFECTIVO /

TRANSFERENCIA / CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

TOTAL

MONTO

EN $ O US$

16,000

4,650

29,540

9,600

59,790

Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

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ADA ZÚÑIGA PÉREZRU.T: 6.667.450-9

C. Matriz: Almarza 99 -RancaguaSucursal: Caceras 153 - Torre 2

Local N°5 - F 722241676Rancagua

Confites - Bazar - DulcesSalón de Belleza - Amasandería

Pasteles, Deposito de LicoresAbarrotes - Fotocopias - Fabri-cación y Venta de EmpanadasSandwich» al Paso - Hog Dog

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N°1347569

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STO«mvicio TÉCNICO

OHIGGIN32230009 ,

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¿eMES

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NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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Rancagua, 19 de Julio de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA, a nombre de FREDDY VILLARROEL CANTILLANA, con presupuesto

del PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS.

:_JÍ2.2Í S*,v í̂ fiases

^J 22 M )<»!• tí r<ir serio i' R*pans«?r

ja 37 FÜACOM y CifbM»

j_J *2 3B S«rv so«* Gtntf»!»!

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3,íGD.063. 1;3M.sW3j

2.430.C03: Oj

Freddy1

Jefe Deparfihiento AdministraciónSEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

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.A RECÜPEIWCIQN

CUENTA ÚNICA FISCAL

BancoEstado

IHH ̂ fcí' * ' . ! " ' flÉfer ;' i